1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить на 2004 год районный бюджет по расходам в сумме 390 510 тыс. рублей, по доходам в сумме 373 860 тыс.рублей и предельный размер дефицита в сумме 16650 тыс. рублей."
1.2 Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"Учесть в районном бюджете на 2004 год поступления доходов по основным источникам в следующих суммах:
Код классифика- ции |
Наименование доходов | Тыс. рублей |
1000000 | 1. Налоговые доходы, всего: | 141404 |
1010000 | 1.1 Налоги на прибыль | 72793 |
1010100 | 1.1.1 Налог на прибыль организаций | 8608 |
1010200 | 1.1.2 Налог на доходы физических лиц | 63315 |
1010400 | 1.1.3 Налог на игорный бизнес | 870 |
1020000 | 1.2. Налоги на товары и услуги | 538 |
1020700 | 1.2.1 Налог с продаж | 538 |
1030000 | 1.3. Налоги на совокупный доход | 8242 |
1030100 | 1.3.1 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
2233 |
1030200 | 1.3.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
6009 |
1040000 | 1.4. Налоги на имущество | 34451 |
1040100 | 1.4.1 Налог на имущество физических лиц | 792 |
1040200 | 1.4.2 Налог на имущество организаций | 33586 |
1040300 | 1.4.3 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения |
73 |
1050000 | 1.5. Платежи за пользование природными ресурсами |
23722 |
1050300 | 1.5.1 Налог на добычу полезных ископаемых | 766 |
1050700 | 1.5.3 Земельный налог | 22956 |
1400000 | 1.6. Прочие налоги, пошлины и сборы | 1658 |
1400100 | 1.6.1 Государственная пошлина | 1608 |
1400500 | 1.6.2 Налог на рекламу | 50 |
2000000 | 2. Неналоговые доходы, всего: | 25213 |
2010000 | 2.1 Доходы от использования имущества, находящ. в муниципальной собственности |
23905 |
2010200 | 2.1.1 Арендная плата за земли | 9473 |
2010240 | 2.1.2 Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества |
11162 |
2011000 | 2.1.3 Доходы от продажи квартир | 600 |
2015600 | 2.1.4 Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
2037 |
2019000 | 2.1.5 Прочие поступления от использования имущества, находящ. в муниц.собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций |
633 |
2070000 | 2.2 Административные штрафы | 1308 |
3070000 | 3. Безвозмездные перечисления | 1690 |
Всего собственные доходы бюджета | 168307 | |
3020200 | Субвенция на оплату за эл.энергию | 11809 |
3020200 | Субвенция на оплату за природный газ | 3543 |
3020200 | Субвенция по задолженности за эл.энергию | 1909 |
3020200 | Субвенция на заработную плату с начислением | 131592 |
3020200 | Субвенция на погашение бюджетного кредита на погашение задолженности перед ОАО "Нижновэнерго" |
56700 |
3020200 | Итого субвенций из областного бюджета | 205553 |
Всего доходов | 373860 |
1.3 Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"Утвердить расходы районного бюджета на 2004 год в следующих размерах:
Классифика- ция |
Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
0100 | 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
31298 |
текущие расходы | 30812 | |
капитальные расходы | 486 | |
0105 | 1.1. Прочие расходы на местное самоуправление | 1435 |
текущие расходы | 1354 | |
капитальные расходы | 81 | |
0106 | 1.2. Функционирование органов местного самоуправления |
29863 |
текущие расходы | 29458 | |
капитальные расходы | 405 | |
0500 | 2. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА |
188 |
текущие расходы | 188 | |
капитальные расходы | 0 | |
0501 | 2.1. Органы внутренних дел | 188 |
текущие расходы | 188 | |
капитальные расходы | 0 | |
0700 | 3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО |
1761 |
текущие расходы | 28 | |
капитальные расходы | 1733 | |
0701 | 3.1. Топливно-энергетический комплекс | 28 |
текущие расходы | 28 | |
капитальные расходы | 0 | |
0707 | 3.2. Строительство, архитектура | 1733 |
текущие расходы | 0 | |
капитальные расходы | 1733 | |
0800 | 4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2520 |
текущие расходы | 2517 | |
капитальные расходы | 3 | |
0802 | 4.1. Земельные ресурсы | 978 |
текущие расходы | 978 | |
капитальные расходы | 0 | |
0805 | 4.2. Прочие расходы в области сельского хозяйства |
1542 |
текущие расходы | 1539 | |
капитальные расходы | 3 | |
1000 | 5. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА |
257 |
текущие расходы | 257 | |
1004 | 5.1. Водный транспорт | 257 |
текущие расходы | 257 | |
1200 | 6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 80416 |
текущие расходы | 46416 | |
капитальные расходы | ||
1201 | 6.1. Жилищное хозяйство | 6376,5 |
текущие расходы | 6376,5 | |
капитальные расходы | 0 | |
1202 | 6.2. Коммунальное хозяйство | 70027,5 |
текущие расходы | 70027,5 | |
капитальные расходы | 0 | |
1203 | 6.3. Прочие структуры коммунального хозяйства | 4012 |
текущие расходы | 4012 | |
капитальные расходы | 0 | |
1300 | 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
2712 |
текущие расходы | 2712 | |
капитальные расходы | 0 | |
1302 | 7.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1042 |
текущие расходы | 1042 | |
капитальные расходы | 0 | |
1304 | 7.2. Государственная противопожарная служба | 1670 |
текущие расходы | 1670 | |
капитальные расходы | 0 | |
1400 | 8. ОБРАЗОВАНИЕ | 100607,0 |
текущие расходы | 98687 | |
капитальные расходы | 1920 | |
1401 | 8.1. Дошкольное образование | 26173,0 |
текущие расходы | 25648,8 | |
капитальные расходы | 400 | |
1402 | 8.2. Общее образование | 69864,4 |
текущие расходы | 68354,4 | |
капитальные расходы | 1510,0 | |
1407 | 8.3. Прочие расходы в области образования | 4569,6 |
текущие расходы | 4569,6 | |
капитальные расходы | 10 | |
1500 | 9. КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 9218 |
текущие расходы | 9193 | |
капитальные расходы | 25 | |
1501 | 9.1. Культура и искусство | 9269,2 |
текущие расходы | 9244,2 | |
капитальные расходы | 25 | |
1502 | 9.2. Кинематография | 170,4 |
текущие расходы | 170,4 | |
капитальные расходы | 0 | |
1600 | 10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 70 |
текущие расходы | 70 | |
капитальные расходы | 0 | |
1601 | 10.1. Телевидение и радиовещание | 50 |
текущие расходы | 50 | |
капитальные расходы | 0 | |
1602 | 10.2. Государственная поддержка районных газет |
20 |
текущие расходы | 20 | |
капитальные расходы | 0 | |
1700 | 11. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 55250,7 |
текущие расходы | 52081,7 | |
капитальные расходы | 3169 | |
1701 | 11.1. Здравоохранение | 51191,4 |
текущие расходы | 48123,4 | |
капитальные расходы | 3068 | |
1703 | 11.2. Физическая культура и спорт | 4059,3 |
текущие расходы | 3958,3 | |
капитальные расходы | 101 | |
1800 | 12. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 19695,0 |
текущие расходы | 19545,0 | |
капитальные расходы | 150 | |
1801 | 12.1. Учреждения социального обеспечения | 14155,8 |
текущие расходы | 14005,8 | |
капитальные расходы | 150 | |
1802 | 12.2. Социальная помощь | 4231,1 |
текущие расходы | 4231,1 | |
капитальные расходы | 0 | |
1803 | 12.3. Молодежная политика | 608,1 |
текущие расходы | 608,1 | |
капитальные расходы | 0 | |
1806 | 12.4. Прочие мероприятия в области социальной политики |
700 |
текущие расходы | 700 | |
капитальные расходы | 0 | |
1900 | 13. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 12747,1 |
текущие расходы | 12747,1 | |
1901 | 13.1. Обслуживание государственного внутреннего долга |
12747,1 |
13.1.1. Уплата процентов за пользование кредитами коммерческих банков |
12747,1 | |
2100 | 14. ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ |
49153,8 |
текущие расходы | 49153,8 | |
2101 | 14.1. Финансовая помощь бюджетам других уровней |
49153,8 |
текущие расходы | 49153,8 | |
3000 | 15. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего | 22528,2 |
текущие расходы | 22528,2 | |
капитальные расходы | ||
3001 | 15.1. Резервные фонды | 700 |
в том числе: | ||
15.1.1. Резервный фонд главы администрации | 500 | |
15.1.2. Резервный фонд администрации | 200 | |
3003 | 15.2. Бюджетные кредиты | -30666,7 |
15.2.1 Предоставление бюджетных кредитов | 3333,3 | |
15.2.2 Возврат бюджетных кредитов | -34000,0 | |
3004 | 15.3. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
52494,9 |
текущие расходы | 52494,9 | |
капитальные расходы | ||
15.3.1. Военкомат | 746 | |
в т.ч. призыв на военную службу | 177,5 | |
15.3.2. БОРХ | 440 | |
15.3.3. Статистика | 150 | |
15.3.4. Земельно-кадастровая служба | 226 | |
15.3.5. Программа по борьбе с наркоманией | 100 | |
15.3.6. Программа санэпидемнадзора | 300 | |
15.3.7. Подготовка специалистов (обучение) | 400 | |
15.3.8. Расходы на оценку муниципального имущества |
100 | |
15.3.9. Наказы избирателей | 1000 | |
15.3.10 Погашение задолженности Минфину по ТК-98 г. |
62,1 | |
15.3.11 Возврат ТК-98 г. хозяйствами району | -62,1 | |
15.3.12 Погашение кредита Минфину Н.О. | 48952,9 | |
15.3.13 Расчеты по лизингу | -170 | |
15.3.14 Льготы по ЖКУ | 100 | |
15.3.15 Расходы на разграничение земель | 150 | |
3100 | 16. ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ, всего | 2037 |
текущие расходы | 2037 | |
16.1.1. Экологический фонд, всего | 2037 | |
текущие расходы | 2037 | |
Всего расходов | 390510 | |
Дефицит бюджета | -16650,0 | |
17.Источники покрытия дефицита | ||
03000 | 17.1. Кредитные соглашения и договора, заключенные от имени муниципальных образований, в том числе погашение основной суммы задолженности |
15050,0 |
03031 | Получение кредитов | 200000,0 |
Погашение основной суммы долга | 184950,0 | |
04000 | 17.2. Поступления от продажи земли и имущества |
1600,0 |
08000 | 17.3. Бюджетные ссуды | 0,0 |
08001 | Привлечение бюджетных ссуд | 103668,4 |
08002 | Погашение основной суммы долга | 103668,4 |
10010 | 17.4. Изменение остатков средств на 01.01.2004 |
0,0 |
10013 | Остатки на начало года | 540 |
10023 | Остатки на конец года | 540 |
Итого источников внутреннего финансирования бюджета |
16650,0 |
1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"Утвердить объем дотаций поселковым и сельским администрациям на 2004 год в сумме 49153,8 тыс. руб.
Утвердить распределение дотаций поселковым и сельским администрациям из районного бюджета на 2004 год согласно приложению N 3.
В случае изменения на федеральном уровне ставок налогов и нормативов распределения налогов между уровнями бюджетов внести в настоящее решение соответствующие изменения."
1.5 Внести изменения в функциональную - приложение N 1 и в ведомственную - приложение N 2 структуры расходов районного бюджета на 2004 год (п. 8).
1.6 Утвердить Перечень предоставляемых в 2004 году муниципальных гарантий Балахнинского района согласно приложению N 7.
1.7 Пункт 24 изложить в следующей редакции:
"Утвердить объем доходов, который планируется получить в 2004 году бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности, и расходов согласно сметы - Приложение N 5 к настоящему решению. Доходы отражаются на спец.счетах бюджетных учреждений и после уплаты налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством о налогах и сборах, направляются на их содержание в качестве дополнительного источника финансирования.
Администрации Балахнинского района организовать учет и контроль за поступлением и расходованием этих средств. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по платным услугам ежеквартально представлять в Земское собрание."
1.8 Пункт 26 изложить в следующей редакции:
"Установить, что поддержка инспекции МНС РФ по Балахнинскому району осуществляется за счет средств, фактически поступивших в 2004 году на счет районного бюджета в размере до 30 процентов суммы налогов и других обязательных платежей (включая пени), дополнительно взысканных налоговой инспекцией в результате проведенной контрольной работы, с учетом штрафов, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты 1 и 2), 122, 123, 125, 126, 128, 129, 129-1, 132, 134, 135 (пункт 2) и 135-1 первой части Налогового кодекса Российской Федерации.
Финансирование производить при условии заключения договора между администрацией Балахнинского района и Управлением Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Нижегородской области "О взаимном сотрудничестве" на соответствующий финансовый год по мере поступления средств в районный бюджет и внесения уточнений в настоящее решение, при условии отсутствия прироста недоимки в районный бюджет за соответствующий период."
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания в соответствии со статьей 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике и муниципальной собственности (А.П. Вихорев).
Председатель собрания |
С.Д. Власюк |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 25 марта 2004 г. N 510 "О внесении изменений и дополнений в решение Земского собрания Балахнинского района от 25.12.2003 г. N 475 "О районном бюджете на 2004 год"
Текст решения опубликован в газете "Рабочая Балахна" от 1 апреля N 39, от 3 апреля 2004 г. N 40