1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"Учесть в районном бюджете на 2004 год поступления доходов по основным источникам в следующих суммах:
Код класси- фикации |
Наименование доходов | Тыс. рублей |
1000000 | 1. Налоговые доходы, всего: | 141563 |
1010000 | 1.1. Налоги на прибыль | 72793 |
1010100 | 1.1.1 Налог на прибыль организаций | 8608 |
1010200 | 1.1.2 Налог на доходы физических лиц | 63315 |
1010400 | 1.1.3 Налог на игорный бизнес | 870 |
1020000 | 1.2. Налоги на товары и услуги | 550 |
1020400 | 1.2.1 Лицензионные сборы | 12 |
1020700 | 1.2.2 Налог с продаж | 538 |
1030000 | 1.3. Налоги на совокупный доход | 8242 |
1030100 | 1.3.1 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
2233 |
1030200 | 1.3.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
6009 |
1040000 | 1.4. Налоги на имущество | 34451 |
1040100 | 1.4.1 Налог на имущество физических лиц | 792 |
1040200 | 1.4.2 Налог на имущество организаций | 23446 |
1040300 | 1.4.3 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
73 |
1040600 | 1.4.4 Налог на имущество предприятий (в части сумм по расчетам за 2003 г. и погашения задолженности прошлых лет) |
10140 |
1050000 | 1.5. Платежи за пользование природными ресурсами |
23722 |
1050300 | 1.5.1 Налог на добычу полезных ископаемых | 766 |
1050700 | 1.5.2 Земельный налог | 22956 |
1400000 | 1.6. Прочие налоги, пошлины и сборы | 1805 |
1400100 | 1.6.1 Государственная пошлина | 1608 |
1400502 | 1.6.2 Целевой сбор на содержание муницип. милиции и пожарной охраны (в части сумм по расчетам за 2003 г. и погашения задолженности прошлых лет) |
106 |
1400503 | 1.6.3 Налог на рекламу | 50 |
1400540 | 1.6.4 Прочие местные налоги (погашение задолженности прошлых лет) |
41 |
2000000 | 2. Неналоговые доходы, всего: | 25200 |
2010000 | 2.1. Доходы от использования имущества, находящ. в муниципальной собственности |
23890 |
2010200 | 2.1.1 Арендная плата за земли | 9473 |
2010240 | 2.1.2 Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества |
11147 |
2011000 | 2.1.3 Доходы от продажи квартир | 600 |
2015600 | 2.1.4 Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
2037 |
2019000 | 2.1.5 Прочие поступления от использования имущества, находящ.в муниц.собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций |
633 |
2070000 | 2.2. Административные штрафы | 1308 |
2090000 | 2.3. Прочие неналоговые доходы | 2 |
3070000 | 3. Безвозмездные перечисления | 1806 |
Всего собственные доходы бюджета | 168569 | |
3020200 | Субвенция на оплату за эл.энергию | 11809 |
3020200 | Субвенция на оплату за природный газ | 3543 |
3020200 | Субвенция по задолженности за эл.энергию | 1909 |
3020200 | Субвенция на заработную плату с начислением | 131592 |
3020200 | Субвенция на погашение бюджетного кредита на погашение задолженности перед ОАО "Нижновэнерго" |
56700 |
3020200 | Итого субвенций из областного бюджета | 205553 |
Всего доходов | 374122 |
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"Утвердить расходы районного бюджета на 2004 год в следующих размерах:
Классифика- ция |
Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
0100 | 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Текущие расходы Капитальные расходы |
31298 30812 486 |
0105 | 1.1. Прочие расходы на местное самоуправление |
1435 |
текущие расходы капитальные расходы |
1354 81 |
|
0106 | 1.2. Функционирование органов местного самоуправления |
29863 |
текущие расходы капитальные расходы |
29458 405 |
|
0500 | 2. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА текущие расходы капитальные расходы |
188 188 0 |
0501 | 2.1. Органы внутренних дел текущие расходы капитальные расходы |
188 188 0 |
0700 | 3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО текущие расходы капитальные расходы |
1561 28 1533 |
0701 | 3.1. Топливно-энергетический комплекс текущие расходы капитальные расходы |
28 28 0 |
0707 | 3.2. Строительство, архитектура текущие расходы капитальные расходы |
1533 0 1533 |
0800 | 4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО текущие расходы капитальные расходы |
1218 1218 0 |
0802 | 4.1. Земельные ресурсы текущие расходы капитальные расходы |
978 978 0 |
0805 | 4.2. Прочие расходы в области сельского хозяйства текущие расходы капитальные расходы |
240 240 0 |
1000 | 5. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА текущие расходы |
257 257 |
1004 | 5.1. Водный транспорт текущие расходы |
257 257 |
1200 | 6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО текущие расходы капитальные расходы |
80616 80416 200 |
1201 | 6.1. Жилищное хозяйство текущие расходы капитальные расходы |
6376,5 6376,5 0 |
1202 | 6.2. Коммунальное хозяйство текущие расходы капитальные расходы |
70227,5 70027,5 200 |
1203 | 6.3. Прочие структуры коммунального хозяйства текущие расходы капитальные расходы |
4012 4012 0 |
1300 | 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ текущие расходы капитальные расходы |
2712 2712 0 |
1302 | 7.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий текущие расходы капитальные расходы |
1042 1042 0 |
1304 | 7.2. Государственная противопожарная служба текущие расходы капитальные расходы |
1670 1670 0 |
1400 | 8. ОБРАЗОВАНИЕ текущие расходы капитальные расходы |
100607 98687 1920 |
1401 | 8.1. Дошкольное образование текущие расходы капитальные расходы |
26173 25773 400 |
1402 | 8.2. Общее образование текущие расходы капитальные расходы |
69864,4 68354,4 1510,0 |
1407 | 8.3. Прочие расходы в области образования текущие расходы капитальные расходы |
4569,6 4559,6 10 |
1500 | 9. КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ текущие расходы капитальные расходы |
9446,3 9261,3 185 |
1501 | 9.1. Культура и искусство текущие расходы капитальные расходы |
9275,9 9090,9 185 |
1502 | 9.2. Кинематография текущие расходы капитальные расходы |
170,4 170,4 0 |
1600 | 10.СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ текущие расходы капитальные расходы |
70 70 0 |
1601 | 10.1. Телевидение и радиовещание текущие расходы капитальные расходы |
50 50 0 |
1602 | 10.2. Государственная поддержка районных газет текущие расходы капитальные расходы |
20 20 0 |
1700 | 11. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА текущие расходы капитальные расходы |
55250,7 52081,7 3169 |
1701 | 11.1. Здравоохранение текущие расходы капитальные расходы |
51191,4 48123,4 3068 |
1703 | 11.2. Физическая культура и спорт текущие расходы капитальные расходы |
4059,3 3958,3 101 |
1800 | 12. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА текущие расходы капитальные расходы |
18713,5 18563,5 150 |
1801 | 12.1. Учреждения социального обеспечения текущие расходы капитальные расходы |
14178,9 14028,9 150 |
1802 | 12.2. Социальная помощь текущие расходы капитальные расходы |
3226,5 3226,5 0 |
1803 | 12.3. Молодежная политика текущие расходы капитальные расходы |
608,1 608,1 0 |
1806 | 12.4. Прочие мероприятия в области социальной политики текущие расходы капитальные расходы |
700 700 0 |
1900 | 13. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА текущие расходы |
15747,1 15747,1 |
1901 | 13.1. Обслуживание государственного внутреннего долга |
15747,1 |
13.1.1. Уплата процентов за пользование кредитами |
15747,1 | |
2100 | 14. ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ текущие расходы |
51420,2 51420,2 |
2101 | 14.1. Финансовая помощь бюджетам других уровней |
51420,2 |
14.1.1.Дотации и субвенции нижестоящим бюджетам |
49136,7 | |
14.1.2. Средства, передаваемые по взаимным расчетам вышестоящему бюджету |
2283,5 | |
3000 | 15. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего текущие расходы капитальные расходы |
-28292,1 -28292,1 |
3001 | 15.1. Резервные фонды в том числе: |
700 |
15.1.1. Резервный фонд главы администрации | 500 | |
15.1.2. Резервный фонд администрации | 200 | |
15.2. Проведение выборов и референдумов текущие расходы |
1200 1200 |
|
3003 | 15.3. Бюджетные кредиты | -34000 |
15.3.1 Предоставление бюджетных кредитов | 0 | |
15.3.2 Возврат бюджетных кредитов | 34000 | |
3004 | 15.3. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам текущие расходы капитальные расходы |
3807,9 3807,9 |
15.3.1. Военкомат в т.ч. призыв на военную службу |
746 177,5 |
|
15.3.2. БОРХ | 440 | |
15.3.3. Статистика | 150 | |
15.3.4. Земельно-кадастровая служба | 226 | |
15.3.5. Программа по борьбе с наркоманией | 100 | |
15.3.6. Программа санэпидемнадзора | 300 | |
15.3.7. Подготовка специалистов (обучение) | 400 | |
15.3.8. Финансирование ИМНС по Балахнинскому району |
150 | |
15.3.9. Финансирование государственных нотариусов |
46 | |
15.3.10.Оценка муниципального имущества | 100 | |
15.3.11. Наказы избирателей | 1000 | |
15.3.12. Возврат ТК-98 г. хозяйствами району |
-62,1 | |
15.3.13. Расчеты по лизингу | -170 | |
15.3.14. Льготы по ЖКУ | 100 | |
15.3.15. Расходы на разработку плана социально-экономического развития района на 2005-2007 г.г. в рамках реализации стратегии соц.-экон. развития МО БР до 2015 г. |
0 | |
15.3.16. Отчисления страховой компании Росно по льготному обеспечению населения лекарствами |
132 | |
3100 | 16. ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ, всего текущие расходы |
2037 2037 |
16.1.1. Экологический фонд, всего текущие расходы |
2037 2037 |
|
Всего расходов | 342849,7 | |
17. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
-31272,3 | |
03000 | 17.1. Кредитные соглашения и договора, заключенные от имени муниципальных образований |
17754,6 |
03031 | Получение кредитов | 200000,0 |
Погашение основной суммы долга | 182245,4 | |
04000 | 17.2. Поступления от продажи земли и имущества |
1600,0 |
08000 | 17.3. Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней |
-50626,9 |
08001 | Привлечение бюджетных ссуд | 26562,5 |
08002 | Погашение основной суммы долга | 77189,4 |
10010 | 17.4. Изменение остатков средств на 01.01.2004 |
0,0 |
10013 | Остатки на начало года | 4447 |
10023 | Остатки на конец года | 4447 |
Итого источников внутреннего финансирования бюджета |
-31272,3 |
1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"Утвердить объем дотаций поселковым и сельским администрациям на 2004 год в сумме 49136,7 т.р.
Утвердить распределение дотаций поселковым и сельским администрациям из районного бюджета на 2004 год согласно приложению N 3.
В случае изменения на федеральном уровне ставок налогов и нормативов распределения налогов между уровнями бюджетов внести в настоящее решение соответствующие изменения".
1.5. Внести изменения в функциональную - приложение N 1 и в ведомственную - приложение N 2 структуры расходов районного бюджета на 2004 год (п. 8).
1.6. Внести изменения в Программу муниципальных заимствований Балахнинского района на 2004 год - приложение N 4 (п. 17).
1.7. Внести изменения в перечень целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета в 2004 году - приложение N 6 (п. 27).
1.8. Дополнить пунктом 28 следующего содержания:
"Установить, что в соответствии со статьей 5 Закона Нижегородской области от 19.06.1995 г. N 6-З "О нотариате" поддержка государственных нотариусов осуществляется за счет средств от уплаты госпошлины, взысканной государственными нотариусами за совершение нотариальных действий, в размере до 15 % от суммы госпошлины за совершение нотариальных действий, фактически поступившей на счет районного бюджета.
Финансирование производить по мере поступления средств от уплаты госпошлины в районный бюджет и после проведения документальной проверки уплаты госпошлины, взысканной государственными нотариусами за совершение нотариальных действий."
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания в соответствии со статьей 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике и муниципальной собственности (А.П. Вихорев).
Председатель собрания |
С.Д. Власюк |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 1 июля 2004 г. N 537 "О внесении изменений и дополнений в решение Земского собрания Балахнинского района от 25.12.2003 г. N 475 "О районном бюджете на 2004 год" (с учетом внесенных изменений 25.03.2004 г.)"
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания в соответствии со статьей 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Текст решения опубликован не был