Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 5
к решению Земского собрания
Балахнинского района
"О районном бюджете на 2005 год"
от 25 ноября 2004 г. N 594
Смета
доходов и расходов по средствам, полученным учреждениями
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2005 г.
Доходы, полученные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оста- ток на нач. отч. пер. |
План | Наименование учреждений |
Наименование вида доходов | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разреш. на право охоты |
Медсест- ринский уход |
Архив- ные справки |
Образо- ват. услуги |
Обработка докумен- |
Меропри- ятия |
Платное обслу- живан. |
Доход от аренды |
75 % пенсии |
Кружки | Экскур- сии |
Протези- рование зубов |
Платное лечение зубов |
Медос- мотры |
Прочие платные ус. |
Аптека | Молоч- ная кухня |
Вход- ная плата |
Диско- теки |
||||||||||||||||||||
240 | Отдел образования |
200 | 40 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
921,8 | Отдел культуры | 330,3 | 77 | 47,5 | 6 | 100 | 14 | 347 | 921,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
16750 | ЦРБ | 500 | 2050 | 1700 | 2100 | 1700 | 8000 | 700 | 16750 | |||||||||||||||||||||||||||||
1696,2 | Управление соц. защ. |
826,6 | 84,9 | 784,7 | 1696,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Архив | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Бал. городской парк |
75 |
150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | БОРХ | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 19778 | Итого | 20 | 500 | 0 | 503,3 | 0 | 77 | 826,6 | 124,9 | 784,7 | 47,5 | 6 | 2050 | 2050 | 2100 | 1875 | 8000 | 700 | 14 | 422 | 19778 | ||||||||||||||||
Производственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План | Наименование учреждений |
Наименование вида расходов | Остаток на конец отч.пер. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
110100 оплата труда |
110200 начис- ления |
110310 медика- менты |
110320 мяг. инвен- тарь |
110330 прод. питания |
110340 ГСМ |
110350 прочие расх. мат. |
110400 команд. расходы |
110500 трансп. услуги |
110600 услуги связи |
110700 комму- нальные услуги |
111000 пр. текущие расходы |
130000 трансфер. населению |
240000 капи- тальн. вложения |
Всего | ||||||||||||||||||||||||
240 | Отдел образования | 46,5 | 12,2 | 37,9 | 2 | 88,5 | 52,9 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
921,8 | Отдел культуры | 279 | 51,3 | 67,7 | 56 | 46 | 110 | 311,8 | 921,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
16750 | ЦРБ | 4325 | 1544 | 8860 | 74 | 65 | 57,5 | 224 | 61 | 434,5 | 1105 | 16750 | ||||||||||||||||||||||||||
1696,2 | Управление соц. защиты | 237 | 62,1 | 4 | 141,3 | 577,1 | 30 | 81 | 9 | 20 | 18 | 372,3 | 121 | 2 | 21,4 | 1696,20 | ||||||||||||||||||||||
Архив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Бал. городской парк | 55,3 | 19,8 | 1,9 | 10,7 | 48,8 | 13,5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | БОРХ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19778 | Итого | 4942,8 | 1689,4 | 8864 | 215,3 | 642,1 | 87,5 | 430,6 | 65 | 66 | 906 | 1437,7 | 2 | 346,7 | 19778 | 0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.