Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 1
Внести в областную целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" на период 2008-2012 годов, утвержденную Законом Нижегородской области от 8 апреля 2008 года N 40-З (с изменениями, внесенными законами области от 1 ноября 2008 года N 152-З, от 30 апреля 2009 года N 48-З), следующие изменения:
1) таблицу паспорта изложить в следующей редакции:
"Таблица
Объемы и источники финансирования Программы
Источники финансирования |
Годы, млн. руб. |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего, в том числе: |
29 232,980 |
27 534,936 |
32 503,360 |
31 600,903 |
34423,762 |
155 295,581 |
областной бюджет, в том числе: |
2 183,580 |
2 216,126 |
3 027,810 |
3 026,753 |
3 197,262 |
13 651,531 |
кап. вложения* |
530,000 |
329,277 |
563,000 |
587,000 |
609,500 |
2 618,777 |
НИОКР |
2,300 |
0,559 |
3,000 |
3,300 |
3,500 |
12,659 |
прочие расходы |
1 651,280 |
1 886,290 |
2 461,810 |
2 436,453 |
2 584,262 |
11 020,095 |
федеральный бюджет, в том числе: |
1 375,750 |
1 782,339 |
2 269,500 |
2 315,900 |
2 258,500 |
10 001,989 |
кап. вложения* |
91,000 |
144,239 |
131,800 |
144,300 |
160,800 |
672,139 |
НИОКР |
|
|
|
|
|
0,000 |
прочие расходы |
1 284,750 |
1 638,100 |
2 137,700 |
2 171,600 |
2 097,700 |
9 329,850 |
местный бюджет, в том числе: |
109,000 |
96,906 |
128,400 |
128,500 |
136,700 |
599,506 |
кап. вложения* |
55,600 |
35,506 |
61,000 |
61,400 |
65,800 |
279,306 |
НИОКР |
|
|
|
|
|
0,000 |
прочие расходы |
53,400 |
61,400 |
67,400 |
67,100 |
70,900 |
320,200 |
прочие источники**, в том числе: |
25 564,650 |
23 439,205 |
27 077,650 |
26 129,750 |
28831,300 |
131 042,555 |
кап. вложения* |
231,000 |
106,055 |
281,800 |
306,300 |
328,800 |
1 253,955 |
НИОКР |
|
|
|
|
|
0,000 |
прочие расходы |
25 333,650 |
23 333,150 |
26 795,850 |
25 823,450 |
28502,500 |
129 788,600 |
* - Капитальные вложения финансируются в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области", ежегодно утверждаемой постановлением Правительства Нижегородской области.
** - Прочие источники - это собственные средства сельскохозяйственных предприятий и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, направляемые на основную производственную деятельность, а также кредитные ресурсы, привлеченные сельскохозяйственными предприятиями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности с субсидированием части процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации из федерального и областного бюджета.";
2) в разделе V "Система программных мероприятий";
а) таблицу изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) |
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования по годам, млн. руб. |
||||||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Всего |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||
Финансирование Программы, всего |
Всего, в том числе: |
29232,980 |
27534,576 |
32503,360 |
31600,903 |
34423,762 |
155295,581 |
||||||||||||
областной бюджет |
2183,580 |
2216,126 |
3027,810 |
3026,753 |
3197,262 |
13651,531 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
1375,750 |
1782,339 |
2269,500 |
2315,900 |
2258,500 |
10001,989 |
|||||||||||||
местный бюджет |
109,000 |
96,906 |
128,400 |
128,500 |
136,700 |
599,506 |
|||||||||||||
прочие источники |
25564,650 |
23439,205 |
27077,650 |
26129,750 |
28831,300 |
131042,555 |
|||||||||||||
Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности продукции АПК и обеспечения населения области высококачественными продуктами питания |
Всего, в том числе: |
26041,680 |
23916,694 |
27680,660 |
27038,203 |
29461,562 |
134138,799 |
||||||||||||
областной бюджет |
1596,530 |
1769,194 |
2106,910 |
2142,503 |
2255,462 |
9870,599 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
1090,450 |
1427,200 |
1909,200 |
1925,000 |
1831,100 |
8182,950 |
|||||||||||||
местный бюджет |
52,400 |
60,000 |
65,500 |
64,700 |
68,000 |
310,600 |
|||||||||||||
прочие источники |
23302,300 |
20660,300 |
23599,050 |
22906,000 |
25307,000 |
115774,650 |
|||||||||||||
Задача 1.1. Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала АПК |
Всего, в том числе: |
11779,600 |
11090,579 |
12971,100 |
13761,600 |
14601,400 |
64204,279 |
||||||||||||
областной бюджет |
703,400 |
810,579 |
911,600 |
981,500 |
1059,100 |
4466,179 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
644,300 |
769,900 |
871,400 |
908,300 |
946,800 |
4140,700 |
|||||||||||||
местный бюджет |
31,400 |
36,000 |
39,200 |
38,800 |
40,800 |
186,200 |
|||||||||||||
прочие источники |
10400,500 |
9474,100 |
11148,900 |
11833,000 |
12554,700 |
55411,200 |
|||||||||||||
1.1.1. |
Содействие в распространении ресурсосберегающих технологий в производстве зерна; содействие в приобретении современной ресурсосберегающей техники |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (органы МСУ муниципальных районов и городских округов) (по согласованию ) |
Всего, в том числе: |
1243,800 |
1365,400 |
1473,100 |
1583,900 |
1701,000 |
7367,200 |
||||||||
областной бюджет |
58,000 |
74,300 |
77,700 |
84,000 |
90,700 |
384,700 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
123,700 |
162,000 |
194,400 |
202,200 |
210,300 |
892,600 |
|||||||||||||
местный бюджет |
5,200 |
6,000 |
6,500 |
6,500 |
6,800 |
31,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
1056,900 |
1123,100 |
1194,500 |
1291,200 |
1393,200 |
6058,900 |
|||||||||||||
1.1.2. |
Льноводство: содействие в возделывании льна-долгунца и обеспечение собственным сырьем перерабатывающих предприятий области |
Прочие расходы |
|
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию ) |
Всего, в том числе: |
17,700 |
15,000 |
25,200 |
27,000 |
28,900 |
113,800 |
||||||||
областной бюджет |
10,100 |
6,000 |
14,900 |
16,100 |
17,400 |
64,500 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
2,900 |
3,800 |
4,500 |
4,700 |
4,900 |
20,800 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
4,700 |
5,200 |
5,800 |
6,200 |
6,600 |
28,500 |
|||||||||||||
1.1.3. |
Свекловодство: содействие в расширении посевов сахарной свеклы в основных свекловодческих районах области; содействие во внедрении в производство специализированных севооборотов; содействие в повышении культуры земледелия по всем хозяйствам; содействие в проведении сева сахарной свеклы с нормой высева не более 1.3-1.5 посевных единиц на 1 га |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод Нижегородской области, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию ) |
Всего, в том числе: |
27,600 |
30,300 |
33,100 |
35,600 |
38,200 |
164,800 |
||||||||
областной бюджет |
1,500 |
1,800 |
2,200 |
2,300 |
2,500 |
10,300 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
2,800 |
3,600 |
4,300 |
4,500 |
4,700 |
19,900 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
23,300 |
24,900 |
26,600 |
28,800 |
31,000 |
134,600 |
|||||||||||||
1.1.4. |
Овощеводство: содействие расширению посадочных площадей под овощами (капуста, морковь, столовая свекла, лук) в основных овощеводческих районах области; содействие увеличению валового производства овощей; содействие проведению реконструкции производственных мощностей основных тепличных комбинатов; содействие использованию новейших технологических систем; содействие внедрению передовых агротехнологий (малообъемная гидропоника, капельный полив); содействие использованию высокопродуктивных лежких сортов |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию ) |
Всего, в том числе: |
44,600 |
54,900 |
64,400 |
69,700 |
75,100 |
308,700 |
||||||||
областной бюджет |
40,300 |
50,000 |
59,000 |
63,800 |
68,900 |
282,000 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
0,500 |
0,600 |
0,700 |
0,800 |
0,700 |
3,300 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
3,800 |
4,300 |
4,700 |
5,100 |
5,500 |
23,400 |
|||||||||||||
1.1.5. |
Подпрограмма "Выращивание и переработка рапса на территории Нижегородской области" на 2008-2010 годы*: содействие увеличению производства маслосемян |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию ) |
Всего, в том числе: |
2181,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2181,700 |
||||||||
областной бюджет |
5,700 |
|
|
|
|
5,700 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
16,700 |
|
|
|
|
16,700 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
2159,300 |
|
|
|
|
2159,300 |
|||||||||||||
* Финансовые мероприятия подпрограммы "Выращивание и переработка рапса на территории Нижегородской области" на 2008-2010 годы до 2012 года будут осуществляться в рамках настоящей Программы путем внесения изменений после завершения действия подпрограммы. | |||||||||||||||||||
1.1.6. |
Картофелеводство: содействие увеличению валового производства картофеля за счет внедрения четырехгодичной схемы производства элитного картофеля из оздоровленного методом апикальной меристемы исходного материала |
Прочие расходы |
2008- 2012 Годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
20,900 |
22,800 |
24,800 |
26,600 |
28,600 |
123,700 |
||||||||
областной бюджет |
1,100 |
1,300 |
1,600 |
1,800 |
1,900 |
7,700 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
2,100 |
2,700 |
3,300 |
3,400 |
3,400 |
14,900 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
17,700 |
18,800 |
19,900 |
21,400 |
23,300 |
101,100 |
|||||||||||||
1.1.7. |
Семеноводство: содействие внедрению в производство передовых технологий возделывания cельскохозяйственных культур, новых, высокопродуктивных сортов, адаптированных к местным условиям производства |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
159,500 |
1068,573 |
2617,200 |
2829,000 |
3052,100 |
9726,373 |
||||||||
областной бюджет |
40,000 |
70,873 |
130,800 |
141,500 |
152,500 |
535,673 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
3,800 |
26,200 |
30,000 |
32,100 |
34,400 |
126,500 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
115,700 |
971,500 |
2456,400 |
2655,400 |
2865,200 |
9064,200 |
|||||||||||||
1.1.8. |
Кормопроизводство: содействие увеличению объемов заготовок кормов и расширение в структуре укосных площадей многолетних трав удельного веса клевера, люцерны и других бобовых травосмесей |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
1014,000 |
1079,600 |
1145,600 |
1234,900 |
1330,400 |
5804,500 |
||||||||
областной бюджет |
44,900 |
34,300 |
21,300 |
22,900 |
24,900 |
148,300 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
27,500 |
36,000 |
43,300 |
44,700 |
46,300 |
197,800 |
|||||||||||||
местный бюджет |
10,500 |
12,000 |
13,100 |
12,900 |
13,600 |
62,100 |
|||||||||||||
прочие источники |
931,100 |
997,300 |
1067,900 |
1154,400 |
1245,600 |
5396,300 |
|||||||||||||
1.1.9. |
Молочное скотоводство: содействие внедрению ресурсосберегающих технологий; содействие в приобретении современных доильных залов, охладителей молока, стабилизация численности поголовья скота |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
1651,200 |
1741,705 |
1781,800 |
1918,800 |
2064,000 |
9157,505 |
||||||||
областной бюджет |
286,700 |
331,705 |
330,700 |
357,500 |
385,600 |
1692,205 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
93,000 |
121,800 |
146,000 |
152,300 |
158,500 |
671,600 |
|||||||||||||
местный бюджет |
15,700 |
18,000 |
19,600 |
19,400 |
20,400 |
93,100 |
|||||||||||||
прочие источники |
1255,800 |
1270,200 |
1285,500 |
1389,600 |
1499,500 |
6700,600 |
|||||||||||||
1.1.10. |
Мясное скотоводство: содействие в сокращении яловости маточного поголовья и повышение качества нарождающегося молодняка |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
181,500 |
183,700 |
186,100 |
201,200 |
217,200 |
969,700 |
||||||||
областной бюджет |
2,100 |
2,300 |
2,400 |
2,600 |
2,800 |
12,200 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
179,400 |
181,400 |
183,700 |
198,600 |
214,400 |
957,500 |
|||||||||||||
1.1.11. |
Свиноводство: содействие в совершенствовании методов селекции по выведению высокопродуктивных линий и семейств, наиболее полно проявляющих генетические признаки и адаптационную способность животных к определенным условиям содержания; содействие увеличению многоплодия свиноматок на 10-15 % |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
805,400 |
815,200 |
825,700 |
892,500 |
963,000 |
4301,800 |
||||||||
областной бюджет |
8,400 |
9,100 |
9,800 |
10,500 |
11,400 |
49,200 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
797,000 |
806,100 |
815,900 |
882,000 |
951,600 |
4252,600 |
|||||||||||||
1.1.12. |
Овцеводство (козоводство): содействие внедрению энергосберегающих технологий и средств механизации при производстве высококачественной баранины; увеличение поголовья овец и коз |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
12,000 |
12,300 |
12,600 |
13,600 |
14,700 |
65,200 |
||||||||
областной бюджет |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,500 |
2,100 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
0,500 |
0,700 |
0,800 |
0,900 |
0,900 |
3,800 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
11,100 |
11,200 |
11,400 |
12,300 |
13,300 |
59,300 |
|||||||||||||
1.1.13. |
Коневодство: содействие совершенствованию организационно-технологических приемов выращивания племенных, продуктивных и рабочих лошадей в направлении их удешевления на основе повышения производительности труда, улучшения воспроизводства, ветеринарного обслуживания, кормления и содержания конского поголовья; содействие увеличению обеспечения сельского хозяйства, спортивных и иных организаций высококачественными лошадьми основных направлений хозяйственного использования |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
24,100 |
24,600 |
25,100 |
27,000 |
29,100 |
129,900 |
||||||||
областной бюджет |
0,900 |
0,900 |
0,900 |
1,000 |
1,200 |
4,900 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
0,900 |
1,200 |
1,400 |
1,500 |
1,600 |
6,600 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
22,300 |
22,500 |
22,800 |
24,500 |
26,300 |
118,400 |
|||||||||||||
1.1.14. |
Птицеводство: содействие совершенствованию управления отраслью на основе интегрирования птицеводческих, комбикормовых, птицеперерабатывающих и торговых предприятий и организаций, создания крупных специализированных объединений и ассоциаций |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
1262,300 |
1277,200 |
1293,100 |
1397,800 |
1508,200 |
6738,600 |
||||||||
областной бюджет |
6,500 |
7,000 |
7,500 |
8,100 |
8,600 |
37,700 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
1255,800 |
1270,200 |
1285,600 |
1389,700 |
1499,600 |
6700,900 |
|||||||||||||
1.1.15. |
Рыбоводство: содействие разведению в хозяйствах области карпа и карася; содействие производству до 450 тонн товарной рыбы в год; содействие освоению методов по разведению осетровых рыб, озерной форели и растительноядных рыб (амура, толстолобика) |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
12,400 |
12,500 |
12,800 |
13,900 |
14,900 |
66,500 |
||||||||
областной бюджет |
1,300 |
1,300 |
1,400 |
1,500 |
1,700 |
7,200 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
11,100 |
11,200 |
11,400 |
12,400 |
13,200 |
59,300 |
|||||||||||||
1.1.16. |
Пчеловодство: содействие оснащению пасек современным высокопроизводительным пчеловодным оборудованием |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
11,100 |
11,200 |
11,400 |
12,300 |
13,300 |
59,300 |
||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
11,100 |
11,200 |
11,400 |
12,300 |
13,300 |
59,300 |
|||||||||||||
1.1.17. |
Кролиководство: содействие совершенствованию существующей технологии выращивания крольчатины, в том числе по методике Михайлова |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
22,700 |
23,100 |
23,300 |
25,200 |
27,300 |
121,600 |
||||||||
областной бюджет |
0,500 |
0,600 |
0,600 |
0,700 |
0,700 |
3,100 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
22,200 |
22,500 |
22,700 |
24,500 |
26,600 |
118,500 |
|||||||||||||
1.1.18. |
Племенная работа: содействие использованию хозяйствами лучшего генофонда, расширение охвата искусственным осеменением cельскохозяйственных животных, проведение мониторинга состояния племенного животноводства |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
33,200 |
35,400 |
37,300 |
40,100 |
42,900 |
188,900 |
||||||||
областной бюджет |
6,300 |
6,700 |
7,200 |
7,800 |
8,400 |
36,400 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
4,700 |
6,200 |
7,400 |
7,700 |
8,000 |
34,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
22,200 |
22,500 |
22,700 |
24,600 |
26,500 |
118,500 |
|||||||||||||
1.1.19. |
Программные мероприятия по ускоренному развитию животноводства. В рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" увеличение производства в 2007 году к уровню 2005 года молока на 4,6 %, мяса - на 7,2 % |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
3047,800 |
3307,700 |
3367,500 |
3404,500 |
3443,900 |
16571,400 |
||||||||
областной бюджет |
182,600 |
202,600 |
232,200 |
251,000 |
270,800 |
1139,200 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
365,200 |
405,100 |
435,300 |
453,500 |
473,100 |
2132,200 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
2500,000 |
2700,000 |
2700,000 |
2700,000 |
2700,000 |
13300,000 |
|||||||||||||
1.1.20. |
Содействие обеспечению экологической безопасности и предотвращению распространения особо опасных заболеваний животных и человека в части софинансирования деятельности венсанутильзаводов ; содействие утилизации за 5 лет не менее 8 тыс. тонн биоотходов |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
2,100 |
4,842 |
2,500 |
2,700 |
2,900 |
15,042 |
||||||||
областной бюджет |
2,100 |
4,842 |
2,500 |
2,700 |
2,900 |
15,042 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
1.1.21. |
Содействие в проведении научно-исследовательских работ в АПК Нижегородской области |
НИОКР |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
2,300 |
0,559 |
3,000 |
3,300 |
3,500 |
12,659 |
||||||||
областной бюджет |
2,300 |
0,559 |
3,000 |
3,300 |
3,500 |
12,659 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
1.1.22. |
Информационное обеспечение субъектов АПК и муниципальных образований области |
Прочие |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
1,700 |
4,000 |
5,500 |
2,000 |
2,200 |
15,400 |
||||||||
областной бюджет |
1,700 |
4,000 |
5,500 |
2,000 |
2,200 |
15,400 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
Задача 1.2. Формирование кадров АПК в Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
42,280 |
60,370 |
72,160 |
76,203 |
80,562 |
331,575 |
||||||||||||
областной бюджет |
25,130 |
41,870 |
52,810 |
56,803 |
60,862 |
237,475 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
2,150 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
10,950 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
15,000 |
16,300 |
17,150 |
17,200 |
17,500 |
83,150 |
|||||||||||||
1.2.1. |
Проведение научно-практических конференций, конкурсов, ярмарок, выставок |
Прочие |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод |
Всего, в том числе: |
2,500 |
2,700 |
2,900 |
3,100 |
3,400 |
14,600 |
||||||||
областной бюджет |
2,500 |
2,700 |
2,900 |
3,100 |
3,400 |
14,600 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
1.2.2. |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение стратегического развития агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2008-2012 годы" |
Прочие |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод |
Всего, в том числе: |
39,780 |
57,670 |
69,260 |
73,103 |
77,162 |
316,975 |
||||||||
областной бюджет |
22,630 |
39,170 |
49,910 |
53,703 |
57,462 |
222,875 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
2,150 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
10,950 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
15,000 |
16,300 |
17,150 |
17,200 |
17,500 |
83,150 |
|||||||||||||
Задача 1.3. Капитализация и концентрация производства в успешно действующих организациях |
Всего, в том числе: |
5678,100 |
6678,845 |
7598,300 |
8499,800 |
9217,600 |
37672,645 |
||||||||||||
областной бюджет |
430,800 |
626,745 |
576,200 |
684,700 |
797,500 |
3115,945 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
216,000 |
275,100 |
325,600 |
340,000 |
355,100 |
1511,800 |
|||||||||||||
местный бюджет |
21,000 |
24,000 |
26,300 |
25,900 |
27,200 |
124,400 |
|||||||||||||
прочие источники |
5010,300 |
5753,000 |
6670,200 |
7449,200 |
8037,800 |
32920,500 |
|||||||||||||
1.3.1. |
Содействие в повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет стимулирования взаимовыгодных связей между сельхозпроизводителями и предприятиями и организациями перерабатывающей промышленности, проведения модернизации производства, содействия в совершенствовании традиционных технологий производства пищевых продуктов, внедрение перспективных технологий с использованием передового отечественного и зарубежного опыта |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию ) |
Всего, в том числе: |
2451,800 |
2690,900 |
2817,300 |
3284,200 |
3543,800 |
14788,000 |
||||||||
областной бюджет |
39,800 |
106,900 |
51,000 |
55,000 |
59,500 |
312,200 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
32,000 |
34,000 |
36,300 |
39,200 |
42,300 |
183,800 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
2380,000 |
2550,000 |
2730,000 |
3190,000 |
3442,000 |
14292,000 |
|||||||||||||
1.3.2. |
Содействие в эффективном использовании производственного потенциала предприятий и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности области за счет формирования областного стабилизационного фонда продовольственного зерна, создания условий для увеличения доли закупок высококачественных продовольственных товаров для государственных и муниципальных нужд |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию ) |
Всего, в том числе: |
32,300 |
35,535 |
38,000 |
41,000 |
43,000 |
189,835 |
||||||||
областной бюджет |
32,300 |
35,535 |
38,000 |
41,000 |
43,000 |
189,835 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
1.3.3. |
Строительство объектов коммунальной, инженерной, транспортной и производственной инфраструктур |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию ) |
Всего, в том числе: |
173,500 |
334,994 |
259,000 |
301,000 |
348,500 |
1416,994 |
||||||||
областной бюджет |
43,500 |
149,994 |
60,000 |
86,000 |
116,500 |
455,994 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
130,000 |
185,000 |
199,000 |
215,000 |
232,000 |
961,000 |
|||||||||||||
1.3.4. |
Содействие в повышении эффективности работы cельскохозяйственных предприятий за счет внедрения в растениеводстве и животноводстве ресурсосберегающих технологий с применением высокопроизводительной техники и оборудования, привлечения кредитных средств коммерческих банков, лизинговых компаний для увеличения поставок в регион сельскохозяйственной техники, расширения дилерских центров по реализации cельскохозяйственной техники и оснащения их современным оборудованием по оказанию гарантийного и технического обслуживания |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию ) |
Всего, в том числе: |
2256,500 |
2690,616 |
3354,000 |
3655,800 |
3971,700 |
15928,616 |
||||||||
областной бюджет |
241,200 |
246,316 |
332,400 |
400,300 |
467,900 |
1688,116 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
128,800 |
168,700 |
202,500 |
210,600 |
219,000 |
929,600 |
|||||||||||||
местный бюджет |
21,000 |
24,000 |
26,300 |
25,900 |
27,200 |
124,400 |
|||||||||||||
прочие источники |
1865,500 |
2251,600 |
2792,800 |
3019,000 |
3257,600 |
13186,500 |
|||||||||||||
1.3.5. |
Содействие поддержанию машинно-тракторного парка cельскохозяйственных предприятий в технически исправном состоянии, организация технических и сервисных центров |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию ) |
Всего, в том числе: |
382,000 |
463,400 |
565,000 |
608,900 |
655,300 |
2674,600 |
||||||||
областной бюджет |
37,000 |
44,000 |
47,400 |
51,200 |
55,300 |
234,900 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
27,600 |
36,200 |
43,400 |
45,100 |
46,900 |
199,200 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
317,400 |
383,200 |
474,200 |
512,600 |
553,100 |
2240,500 |
|||||||||||||
1.3.6. |
Содействие в создании в рамках агропромышленных холдингов машинно-технологических станций |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию ) |
Всего, в том числе: |
382,000 |
463,400 |
565,000 |
608,900 |
655,300 |
2674,600 |
||||||||
областной бюджет |
37,000 |
44,000 |
47,400 |
51,200 |
55,300 |
234,900 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
27,600 |
36,200 |
43,400 |
45,100 |
46,900 |
199,200 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
прочие источники |
317,400 |
383,200 |
474,200 |
512,600 |
553,100 |
2240,500 |
|||||||||||||
Задача 1.4. Привлечение инвестиций в сельскохозяйственный бизнес, направленных на увеличение производства продукции животноводства |
Всего, в том числе: |
8541,700 |
6086,900 |
7039,100 |
4700,600 |
5562,000 |
31930,300 |
||||||||||||
областной бюджет |
437,200 |
290,000 |
566,300 |
419,500 |
338,000 |
2051,000 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
228,000 |
380,000 |
710,000 |
674,500 |
527,000 |
2519,500 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||||||||||||
прочие источники |
7876,500 |
5416,900 |
5762,800 |
3606,600 |
4697,000 |
27359,800 |
|||||||||||||
1.4.1. |
Производство молока |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию ) |
Всего, в том числе: |
1242,900 |
704,900 |
1007,400 |
550,200 |
513,400 |
4018,800 |
||||||||
областной бюджет |
80,400 |
65,400 |
92,500 |
49,700 |
40,000 |
328,000 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
36,000 |
52,800 |
84,100 |
79,900 |
62,400 |
315,200 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
прочие источники |
1126,500 |
586,700 |
830,800 |
420,600 |
411,000 |
3375,600 |
|||||||||||||
1.4.2. |
Производство скота и птицы в живом весе |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию ) |
Всего, в том числе: |
5662,400 |
4046,800 |
4239,100 |
2810,700 |
3339,300 |
20098,300 |
||||||||
областной бюджет |
264,400 |
145,300 |
315,300 |
277,300 |
223,400 |
1225,700 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
148,000 |
248,600 |
469,300 |
445,900 |
348,400 |
1660,200 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
прочие источники |
5250,000 |
3652,900 |
3454,500 |
2087,500 |
2767,500 |
17212,400 |
|||||||||||||
1.4.3. |
Производство яиц |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию ) |
Всего, в том числе: |
1636,400 |
1335,200 |
1792,600 |
1339,700 |
1709,300 |
7813,200 |
||||||||
областной бюджет |
92,400 |
79,300 |
158,500 |
92,500 |
74,600 |
497,300 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
44,000 |
78,600 |
156,600 |
148,700 |
116,200 |
544,100 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
|
|||||||||||||
прочие источники |
1500,000 |
1177,300 |
1477,500 |
1098,500 |
1518,500 |
6771,800 |
|||||||||||||
Цель 2. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий |
Всего, в том числе |
2926,300 |
3329,080 |
4377,000 |
4366,500 |
4745,300 |
19744,180 |
||||||||||||
областной бюджет |
496,200 |
365,580 |
740,300 |
788,900 |
836,000 |
3226,980 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
275,300 |
344,340 |
348,400 |
378,000 |
413,500 |
1759,540 |
|||||||||||||
местный бюджет |
56,600 |
36,910 |
62,900 |
63,800 |
68,700 |
288,910 |
|||||||||||||
прочие источники |
2098,200 |
2582,250 |
3225,400 |
3135,800 |
3427,100 |
14468,750 |
|||||||||||||
Задача 2.1. Повышение доходов сельского населения |
Всего, в том числе: |
0,000 |
130,000 |
475,000 |
570,000 |
655,000 |
1830,000 |
||||||||||||
областной бюджет |
0,000 |
8,000 |
45,000 |
60,000 |
65,000 |
178,000 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
0,000 |
122,000 |
430,000 |
510,000 |
590,000 |
1652,000 |
|||||||||||||
2.1.1. |
Финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 года N 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" |
Прочие расходы |
2009- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
0,000 |
130,000 |
475,000 |
570,000 |
655,000 |
1830,000 |
||||||||
областной бюджет |
|
8,000 |
45,000 |
60,000 |
65,000 |
178,000 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
|
122,000 |
430,000 |
510,000 |
590,000 |
1652,000 |
|||||||||||||
Задача 2.2. Повышение качества жизни сельского населения |
Всего, в том числе: |
864,100 |
615,077 |
1037,600 |
1099,000 |
1164,900 |
4780,677 |
||||||||||||
областной бюджет |
486,500 |
329,277 |
563,000 |
587,000 |
609,500 |
2575,277 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
91,000 |
144,239 |
131,800 |
144,300 |
160,800 |
672,139 |
|||||||||||||
местный бюджет |
55,600 |
35,506 |
61,000 |
61,400 |
65,800 |
279,306 |
|||||||||||||
прочие источники |
231,000 |
106,055 |
281,800 |
306,300 |
328,800 |
1253,955 |
|||||||||||||
2.2.1. |
Строительство жилья в сельской местности: увеличение объемов ввода жилья в 3,7 раза; улучшение жилищных условий в соответствии с федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 * |
Кап. вложения |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
170,000 |
281,943 |
222,600 |
237,600 |
262,600 |
1174,743 |
||||||||
областной бюджет |
68,000 |
90,143 |
89,000 |
95,000 |
105,000 |
447,143 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
51,000 |
88,800 |
66,800 |
71,300 |
78,800 |
356,700 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
51,000 |
103,000 |
66,800 |
71,300 |
78,800 |
370,900 |
|||||||||||||
2.2.2. |
Развитие газификации в сельской местности: увеличение темпов газификации сельской местности в сравнении с 2003-2006 годами в 2,5 раза. За 5 лет ввести в эксплуатацию 1500 км газопроводов, газифицировать 25 тыс. квартир. Строительство и реконструкция распределительных газовых сетей в сельских муниципальных образованиях области в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 * |
Кап. вложения |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
515,600 |
235,712 |
600,500 |
625,800 |
649,000 |
2626,612 |
||||||||
областной бюджет |
299,200 |
173,169 |
335,000 |
340,000 |
345,000 |
1492,369 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
25,000 |
31,300 |
40,000 |
45,000 |
50,000 |
191,300 |
|||||||||||||
местный бюджет |
41,400 |
28,188 |
45,500 |
45,800 |
49,000 |
209,888 |
|||||||||||||
прочие источники |
150,000 |
3,055 |
180,000 |
195,000 |
205,000 |
733,055 |
|||||||||||||
2.2.3. |
Строительство объектов водоснабжения в сельской местности: осуществить строительство 300 км водопроводных сетей. К 2012 году построить до 80 км в год. Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения будет осуществляться в рамках реализации ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 * |
Кап. вложения |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
169,600 |
97,422 |
201,100 |
211,200 |
223,300 |
902,622 |
||||||||
областной бюджет |
110,800 |
65,965 |
126,000 |
128,000 |
130,000 |
560,765 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
15,000 |
24,139 |
25,000 |
28,000 |
32,000 |
124,139 |
|||||||||||||
местный бюджет |
13,800 |
7,318 |
15,100 |
15,200 |
16,300 |
67,718 |
|||||||||||||
прочие источники |
30,000 |
0,000 |
35,000 |
40,000 |
45,000 |
150,000 |
|||||||||||||
2.2.4. |
Строительство прочих объектов социального назначения, в том числе дорог и электросетей * |
Кап. вложения |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
8,900 |
0,000 |
13,400 |
24,400 |
30,000 |
76,700 |
||||||||
областной бюджет |
8,500 |
0,000 |
13,000 |
24,000 |
29,500 |
75,000 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,400 |
0,000 |
0,400 |
0,400 |
0,500 |
1,700 |
|||||||||||||
прочие источники |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
* Объекты строительства финансируются в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области", ежегодно принимаемой Правительством Нижегородской области. | |||||||||||||||||||
Задача 2.3. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации |
Всего, в том числе: |
2062,200 |
2584,000 |
2864,400 |
2697,500 |
2925,400 |
13133,500 |
||||||||||||
областной бюджет |
9,700 |
28,300 |
132,300 |
141,800 |
161,500 |
473,600 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
184,300 |
200,100 |
216,600 |
233,700 |
252,700 |
1087,400 |
|||||||||||||
местный бюджет |
1,000 |
1,400 |
1,900 |
2,400 |
2,900 |
9,600 |
|||||||||||||
прочие источники |
1867,200 |
2354,200 |
2513,600 |
2319,600 |
2508,300 |
11562,900 |
|||||||||||||
2.3.1. |
Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Нижегородской области" на 2008-2012 годы: содействие в создании сельскохозяйственных потребительских и кредитных кооперативов; содействие увеличению производства продукции в малых формах хозяйствования |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию ) |
Всего, в том числе: |
2062,200 |
2584,000 |
2864,400 |
2697,500 |
2925,400 |
13133,500 |
||||||||
областной бюджет |
9,700 |
28,300 |
132,300 |
141,800 |
161,500 |
473,600 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
184,300 |
200,100 |
216,600 |
233,700 |
252,700 |
1087,400 |
|||||||||||||
местный бюджет |
1,000 |
1,400 |
1,900 |
2,400 |
2,900 |
9,600 |
|||||||||||||
прочие источники |
1867,200 |
2354,200 |
2513,600 |
2319,600 |
2508,300 |
11562,900 |
|||||||||||||
Цель 3. Создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством природных ресурсов |
Всего, в том числе: |
265,000 |
288,805 |
445,700 |
196,200 |
216,900 |
1412,605 |
||||||||||||
областной бюджет |
90,850 |
81,355 |
180,600 |
95,450 |
105,800 |
554,055 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
10,000 |
10,800 |
11,900 |
12,900 |
13,900 |
59,500 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
164,150 |
196,650 |
253,200 |
87,850 |
97,200 |
799,050 |
|||||||||||||
Задача 3.1. Сохранение и улучшение состояния земель сельскохозяйственного назначения |
Всего, в том числе: |
105,900 |
134,100 |
201,500 |
13,200 |
13,100 |
467,800 |
||||||||||||
областной бюджет |
13,200 |
16,900 |
79,100 |
4,600 |
4,600 |
118,400 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
92,700 |
117,200 |
122,400 |
8,600 |
8,500 |
349,400 |
|||||||||||||
3.1.1. |
Подпрограмма "Использование природного газа в качестве топлива в сельском хозяйстве Нижегородской области" на 2008-2012 годы |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
105,900 |
134,100 |
201,500 |
13,200 |
13,100 |
467,800 |
||||||||
областной бюджет |
13,200 |
16,900 |
79,100 |
4,600 |
4,600 |
118,400 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
92,700 |
117,200 |
122,400 |
8,600 |
8,500 |
349,400 |
|||||||||||||
Задача 3.2. Реализация законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения |
Всего, в том числе: |
20,000 |
21,600 |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
121,600 |
||||||||||||
областной бюджет |
5,000 |
5,400 |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
30,400 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
15,000 |
16,200 |
60,000 |
0,000 |
0,000 |
91,200 |
|||||||||||||
3.2.1. |
Переоформление прав на земли сельскохозяйственного назначения в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в пределах своей компетенции |
Прочие расходы |
2008- 2010 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию ) |
Всего, в том числе: |
20,000 |
21,600 |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
121,600 |
||||||||
областной бюджет |
5,000 |
5,400 |
20,000 |
|
|
30,400 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
15,000 |
16,200 |
60,000 |
|
|
91,200 |
|||||||||||||
Задача 3.3. Вовлечение залежных земель в сельскохозяйственный оборот |
Всего, в том числе: |
118,100 |
112,205 |
139,200 |
155,900 |
174,600 |
700,005 |
||||||||||||
областной бюджет |
62,650 |
50,055 |
69,600 |
77,950 |
87,300 |
347,555 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
55,450 |
62,150 |
69,600 |
77,950 |
87,300 |
352,450 |
|||||||||||||
3.3.1. |
Содействие распашке залежных земель, ввод в оборот не менее 12 % в год залежных земель |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
110,900 |
112,205 |
139,200 |
155,900 |
174,600 |
692,805 |
||||||||
областной бюджет |
55,450 |
50,055 |
69,600 |
77,950 |
87,300 |
340,355 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
прочие источники |
55,450 |
62,150 |
69,600 |
77,950 |
87,300 |
352,450 |
|||||||||||||
Справочно. Ввод в оборот залежных земель, га |
|
51083,2 |
57213 |
64078,8 |
71768,2 |
80380,4 |
324524 |
||||||||||||
3.3.2. |
Обработка древесной растительности гербицидами сплошного действия особо ценных залежных земель |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
7,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7,200 |
||||||||
областной бюджет |
7,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7,200 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
прочие источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||
Справочно. Обработка гербицидами древесно-кустарниковой растительности, га |
4690 |
|
|
|
|
4690 |
|||||||||||||
Задача 3.4. Информационно-консультационное обслуживание АПК |
Всего, в том числе: |
21,000 |
20,900 |
25,000 |
27,100 |
29,200 |
123,200 |
||||||||||||
областной бюджет |
10,000 |
9,000 |
11,900 |
12,900 |
13,900 |
57,700 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
10,000 |
10,800 |
11,900 |
12,900 |
13,900 |
59,500 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
1,300 |
1,400 |
6,000 |
|||||||||||||
3.4.1. |
Подпрограмма "Консультационная помощь и переподготовка специалистов для сельского хозяйства Нижегородской области" на 2008-2012 годы |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, органы МСУ муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Всего, в том числе: |
21,000 |
20,900 |
25,000 |
27,100 |
29,200 |
123,200 |
||||||||
областной бюджет |
10,000 |
9,000 |
11,900 |
12,900 |
13,900 |
57,700 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
10,000 |
10,800 |
11,900 |
12,900 |
13,900 |
59,500 |
|||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||
прочие источники |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
1,300 |
1,400 |
6,000 |
б) абзацы девятый - одиннадцатый пункта 3 раздела 3 "Привлечение инвестиций в сельскохозяйственный бизнес" изложить в следующей редакции:
"По инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на приобретение сельскохозяйственной техники после 1 января 2008 года на срок до 10 лет, средства на возмещение части затрат на уплату процентов (но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу)) предоставляются:
за счет средств федерального бюджета - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), а по указанным кредитам (займам), полученным сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа);
за счет средств областного бюджета - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), а по указанным кредитам (займам), полученным сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере не менее 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа).";
в) в разделе 5 "Социальное развитие села":
абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, во исполнение федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 (далее - мероприятия по улучшению жилищных условий), позволит за период реализации Программы ввести 133,3 тыс. кв. метров жилья, или 1 910 жилых домов и квартир для молодых семей, молодых специалистов, а также сельских жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Порядок предоставления социальных выплат за счет средств областного бюджета на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, устанавливается Правительством Нижегородской области.";
в абзаце втором пункта 2 слова "Социальное развитие села до 2010 года" заменить словами "Социальное развитие села до 2012 года";
в абзаце втором пункта 3 слова "Социальное развитие села до 2010 года" заменить словами "Социальное развитие села до 2012 года";
3) раздел VI "Ресурсное обеспечение Программы по годам, млн. рублей" изложить в следующей редакции:
"VI. Ресурсное обеспечение Программы по годам, млн. рублей
Источники финансирования |
Годы, млн. руб. |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего, в том числе: |
29 232,980 |
27 534,936 |
32 503,360 |
31 600,903 |
34423,762 |
155 295,941 |
областной бюджет, в том числе: |
2 183,580 |
2 216,486 |
3 027,810 |
3 026,753 |
3 197,262 |
13 651,891 |
кап. вложения* |
530,000 |
329,277 |
563,000 |
587,000 |
609,500 |
2 618,777 |
НИОКР |
2,300 |
0,559 |
3,000 |
3,300 |
3,500 |
12,659 |
прочие расходы |
1 651,280 |
1 886,650 |
2 461,810 |
2 436,453 |
2 584,262 |
11 020,455 |
федеральный бюджет, в том числе: |
1 375,750 |
1 782,339 |
2 269,500 |
2 315,900 |
2 258,500 |
10 001,989 |
кап. вложения* |
91,000 |
144,239 |
131,800 |
144,300 |
160,800 |
672,139 |
НИОКР |
|
|
|
|
|
0,000 |
прочие расходы |
1 284,750 |
1 638,100 |
2 137,700 |
2 171,600 |
2 097,700 |
9 329,850 |
местный бюджет, в том числе: |
109,000 |
96,906 |
128,400 |
128,500 |
136,700 |
599,506 |
кап. вложения* |
55,600 |
35,506 |
61,000 |
61,400 |
65,800 |
279,306 |
НИОКР |
|
|
|
|
|
0,000 |
прочие расходы |
53,400 |
61,400 |
67,400 |
67,100 |
70,900 |
320,200 |
прочие источники**, в том числе: |
25 564,650 |
23 439,205 |
27 077,650 |
26 129,750 |
28831,300 |
131 042,555 |
кап. вложения* |
231,000 |
106,055 |
281,800 |
306,300 |
328,800 |
1 253,955 |
НИОКР |
|
|
|
|
|
0,000 |
прочие расходы |
25 333,650 |
23 333,150 |
26 795,850 |
25 823,450 |
28502,500 |
129 788,600 |
* - Капитальные вложения финансируются в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области", ежегодно утверждаемой постановлением Правительства Нижегородской области.
** - Прочие источники - это собственные средства сельскохозяйственных предприятий и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, направляемые на основную производственную деятельность, а также кредитные ресурсы, привлеченные сельскохозяйственными предприятиями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности с субсидированием части процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации из федерального и областного бюджетов.
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться на основе принципа софинансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.
Размеры субсидий будут рассчитываться по ставкам, установленным исходя из возмещения за счет средств федерального бюджета не более 30 процентов затрат.
Размер средств областного бюджета должен составлять не менее 30 процентов объема средств, предоставляемых на эти цели за счет средств федерального бюджета.
Субсидии будут рассчитываться:
по элитному семеноводству - по ставке на одну тонну семян;
по поддержке племенного животноводства - по ставке на одну условную голову;
по производству льна - по ставке на одну тонну льна-долгунца (в переводе на волокно);
на приобретение средств химизации - по ставке на один гектар посева;
на закладку многолетних насаждений - по ставке на один гектар на закладку и работ по уходу за многолетними насаждениями до начала периода их товарного плодоношения.
На уплату страховых взносов по договорам страхования, заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями со страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида страхования, государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий за счет бюджетных средств не менее 50 процентов от уплаченного сельскохозяйственными товаропроизводителями страхового взноса по договору страхования.
Реализация мер по поддержке племенного животноводства осуществляется также посредством поставок по лизингу племенного скота и современного оборудования для животноводческих комплексов и ферм.
Повышение доступности кредитов.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета областному бюджету на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в соответствии с Правилами распределения и предоставления в 2009-2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года N 90, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Нижегородской области.
Начиная с 2009 года участие средств федерального бюджета в финансировании мероприятий, предусмотренных в Программе, будет осуществляться исходя из уровня дотационности консолидированного бюджета Нижегородской области и других критериев.
Порядок предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета по всем направлениям государственной поддержки сельскохозяйственного производства устанавливается Правительством Нижегородской области.";
4) в приложении 2:
а) раздел "Предполагаемые объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
Предполагаемые объемы и источники финансирования Подпрограммы |
общая сумма расходов на реализацию Подпрограммы составит 467 800 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета - 118 400 тыс. рублей, из них по годам: 2008 год - 13 200 тыс. рублей*; 2009 год - 16 900 тыс. рублей; 2010 год - 79 100 тыс. рублей; 2011 год - 4 600 тыс. рублей; 2012 год - 4 600 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 349 400 тыс. рублей, из них по годам: 2008 год - 92 700 тыс. рублей; 2009 год - 117 200 тыс. рублей; 2010 год - 122 400 тыс. рублей; 2011 год - 8 600 тыс. рублей; 2012 год - 8 500 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год"; |
б) таблицу 1 раздела V "Управление Подпрограммой и механизм ее реализации" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Потребность в финансовых средствах
на строительство газонаполнительных станций
в 2008 - 2012 годах, тыс. рублей
Годы |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Итого |
Всего |
28 525 |
28 969 |
39 650 |
3 965 |
3 965 |
10 5074 |
В том числе из областного бюджета |
8 700 |
9 144 |
19 825 |
1 982 |
1 982 |
41 633 |
в) в разделе VII "Перевод зерносушилок на природный газ":
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Объем средств из областного бюджета на компенсацию (50 %)
перевода зерносушилок на природный газ, тыс. рублей
Наименование оборудования |
Кол-во, ед. |
Стоимость оборудования |
Сумма,вс его |
Сумма компенсации, всего |
В том числе по годам |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||||
Зерносушилки |
123 |
1 200 |
147 600 |
35 600 |
0 |
5 000 |
28 200 |
1 200 |
1 200 |
абзац третий признать утратившим силу;
г) раздел VIII "Система подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"VIII. Система подпрограммных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) |
Ожидаемые результаты |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Всего |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель Подпрограммы. Использование природного газа в качестве топлива для автотракторной техники и зерносушилок в сельском хозяйстве Нижегородской области |
Всего |
105900 |
134100 |
201500 |
13200 |
13100 |
467800 |
Снижение потребления ГСМ в 2 раза, снижение себестоимости сельхозпродукции до 8 % |
|||
областной бюджет |
13200 |
16900 |
79100 |
4600 |
4600 |
118400 |
|||||
прочие источники |
92700 |
117200 |
122400 |
8600 |
8500 |
349400 |
|||||
1. |
Задача 1. Перевод автотракторного парка на газомоторное топливо |
Всего |
90900 |
105900 |
145100 |
10800 |
10700 |
363400 |
|||
областной бюджет |
13200 |
11900 |
50900 |
3400 |
3400 |
82800 |
|||||
прочие источники |
77700 |
94000 |
94200 |
7400 |
7300 |
280600 |
|||||
1.1 . |
Содействие в приобретении АГНКС |
2008- 2012 |
Минсельхозпрод, органы управления сельским хозяйством районов области; сельскохозяйственные предприятия, топливно-энергетические организации (при условии участия) |
Всего |
28525 |
28969 |
39650 |
3965 |
3965 |
105074 |
Пуск 27 АГНКС |
областной бюджет |
8700 |
9144 |
19825 |
1982 |
1982 |
41633 |
|||||
прочие источники |
19825 |
19825 |
19825 |
1983 |
1983 |
63441 |
|||||
1.2 . |
Содействие в приобретении ПАГЗ |
2008- 2012 |
Минсельхозпрод, органы управления сельским хозяйством муниципальных районов, сельхозорганизации (при условии участия) |
Всего |
22200 |
24624 |
31400 |
0 |
0 |
78224 |
Приобретение 26 передвижных автогазозаправщиков |
областной бюджет |
1200 |
1124 |
8500 |
0 |
0 |
10824 |
|||||
прочие источники |
21000 |
23500 |
22900 |
|
|
67400 |
|||||
1.3 . |
Организация перевода автотракторной техники |
2008- 2012 |
Минсельхозпрод, органы управления сельским хозяйством муниципальных районов; сельскохозяйственных предприятий, топливно-энергетические организации (при условии участия) |
Всего |
40175 |
52307 |
74050 |
6835 |
6735 |
180102 |
Перевод 1349 единиц автотракторной техники на газомоторное топливо |
областной бюджет |
3300 |
1632 |
22575 |
1418 |
1418 |
30343 |
|||||
прочие источники |
36875 |
50675 |
51475 |
5417 |
5317 |
149759 |
|||||
2. |
Задача 2. Перевод зерносушилок на природный газ |
Всего |
15000 |
28200 |
56400 |
2400 |
2400 |
104400 |
Перевод 123 зерносушилок на природный газ |
||
областной бюджет |
0 |
5000 |
28200 |
1200 |
1200 |
35600 |
|||||
|
|
прочие источники |
15000 |
23200 |
28200 |
1200 |
1200 |
68800 |
д) раздел IX "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Учитывая, что перевод сельскохозяйственной техники на природный газ является дорогостоящим мероприятием, а собственных финансовых средств у сельскохозяйственных организаций недостаточно, возникает необходимость часть затрат на приобретение оборудования по газокомпрессорной станции, транспортировке газа и установке газобалонного оборудования на сельскохозяйственную технику возмещать из средств областного бюджета.
Общая сумма расходов на реализацию Подпрограммы составит 467 800 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 118 400 тыс. рублей (таблица 1).
Таблица 1
Предполагаемые объемы и источники финансирования
Подпрограммы перевода сельскохозяйственной техники
и зерносушильного оборудования на природный газ
в 2008 - 2012 годах, тыс. рублей
Предполагаемые источники финансирования |
Годы |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Итого |
|
Всего, в том числе: |
105 900 |
134 100 |
201 500 |
13 200 |
13 100 |
467 800 |
областной бюджет |
13 200 |
16 900 |
79 100 |
4 600 |
4600 |
118 400 |
прочие источники |
92 700 |
117 200 |
122 400 |
8 600 |
8500 |
349 400 |
5) в приложении 3:
а) таблицу "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. рублей
Наименование государственных заказчиков |
Источники финансирования |
Годы |
Всего за период реализации Подпрограммы |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Минсельхозпрод |
Всего, в т.ч.: |
2 062, 2 |
2 584, 0 |
2 864, 4 |
2697,5 |
2 925, 4 |
13 133, 5 |
областной бюджет, в т.ч.: |
9, 7 |
28, 3 |
132, 3 |
141, 8 |
161, 5 |
473, 6 |
|
кап. вложения |
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
9, 7 |
28,3 |
132,3 |
141, 8 |
161, 5 |
473, 6 |
|
федеральный бюджет, в т.ч.: |
184, 3 |
200,1 |
216,6 |
233, 7 |
252, 7 |
1 087,4 |
|
кап. вложения |
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
184, 3 |
200,1 |
216, 6 |
233, 7 |
252, 7 |
1087,4 |
|
местный бюджет, в т.ч.: |
1, 0 |
1, 4 |
1, 9 |
2, 4 |
2, 9 |
9, 6 |
|
кап. вложения |
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
1, 0 |
1, 4 |
1, 9 |
2, 4 |
2 ,9 |
9, 6 |
|
прочие источники, в т.ч.: |
1 867,2 |
2 354,2 |
2 513,6 |
2 319,6 |
2 508,3 |
1 1562, 9 |
|
кап. вложения |
|
350 |
350 |
|
|
700 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
1 867,2 |
2 004,1 |
2 163, 6 |
2 319, 6 |
2 508,3 |
10 862, 9 |
б) раздел V "Система подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"V. Система подпрограммных мероприятий
Наименование мероприятий |
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), млн. рублей |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Всего |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель 1 Подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание благоприятных условий для развития малых форм хозяйствования, формирования и устойчивого развития сельской потребительской кооперации |
Прочие расходы |
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод, администрация соответствующего района |
Всего |
2062,2 |
2584,0 |
2864,4 |
2697,5 |
2925,4 |
13133,5 |
областной бюджет |
9,7 |
28,3 |
132,3 |
141,8 |
161,5 |
474,6 |
||||
федеральный бюджет |
184,3 |
200,1 |
216,6 |
233,7 |
252,7 |
1087,4 |
||||
местный бюджет |
1,0 |
1,4 |
1,9 |
2,4 |
2,9 |
9,6 |
||||
прочие источники |
1867,2 |
2354,2 |
2513,6 |
2319,6 |
2508,3 |
11562,9 |
||||
Задача 1 Подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов и малых форм хозяйствования; создание устойчивой поддержки малых форм хозяйствования и стабильно развивающейся сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сфере кредитования, переработки сельскохозяйственной продукции, обслуживания, снабжения и сбыта в агропромышленном комплексе Нижегородской области |
|
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод |
Всего |
1305,4 |
1422,0 |
1535,9 |
1657,0 |
1790,6 |
7710,9 |
областной бюджет |
9,7 |
13,3 |
11,6 |
12,5 |
13,5 |
60,6 |
||||
федеральный бюджет |
184,3 |
200,1 |
216,6 |
233,7 |
252,7 |
1087,4 |
||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
прочие источники |
1111,4 |
1208,6 |
1307,7 |
1410,8 |
1524,4 |
6562,9 |
||||
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Формирование благоприятной правовой среды для развития сельской потребительской кооперации и малых форм хозяйствования (ЛПХ, КФХ) |
|
|
|
Всего |
|
0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,6 |
областной бюджет |
|
0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,6 |
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
прочие источники |
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содействие в формировании и развитии сельской потребительской кооперации, в том числе СКПК 1-го уровня и ОСКПК 2-го уровня, сельскохозяйственных потребительских кооперативов снабженческо-сбытового, перерабатывающего и заготовительного направлений и ОСПоК 2-го уровня, управляющей компании над деятельностью кооперативных рынков и малых форм хозяйствования (ЛПХ), субсидирование части затрат на уплату процентов за пользование кредитами и займами, полученными ЛПХ, КФХ, потребительскими кооперативами в банках и кредитных кооперативах |
|
|
|
Всего |
1305,4 |
1422,0 |
1535,7 |
1656,8 |
1790,4 |
7710,3 |
областной бюджет |
9,7 |
13,3 |
11,4 |
12,3 |
13,3 |
60,0 |
||||
федеральный бюджет |
184,3 |
200,1 |
216,6 |
233,7 |
252,7 |
1087,4 |
||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
прочие источники |
1111,4 |
1208,6 |
1307,7 |
1410,8 |
1524,4 |
6562,9 |
||||
Задача 2 Подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение финансового обеспечения малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в агропромышленном комплексе Нижегородской области |
|
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод |
Всего |
743,3 |
791,8 |
951,6 |
1006,8 |
1094,3 |
4587,8 |
областной бюджет |
|
15,0 |
120,7 |
129,3 |
148,0 |
411,0 |
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
прочие источники |
743,3 |
776,8 |
830,9 |
877,5 |
946,3 |
4174,8 |
||||
Мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содействие в сохранении маточного поголовья животных в малых формах хозяйствования (ЛПХ и КФХ) |
|
|
|
Всего |
648,2 |
651,0 |
702,0 |
705,0 |
706,5 |
3412,7 |
областной бюджет |
|
|
46,8 |
47,0 |
47,1 |
140,9 |
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
прочие источники |
648,2 |
651,0 |
655,2 |
658,0 |
659,4 |
3271,8 |
||||
Мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содействие в развитии семеноводства (направление - картофелеводство) для малых форм хозяйствования |
|
|
|
Всего |
41,2 |
63,0 |
125,7 |
174,9 |
247,90 |
652,7 |
областной бюджет |
0 |
0 |
25,1 |
35,0 |
49,6 |
108,7 |
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
прочие источники |
41,2 |
63,0 |
100,6 |
139,91 |
198,3 |
543,0 |
||||
Мероприятие 2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содействие обеспечению воспроизводства и ветеринарного обслуживания КРС в ЛПХ и КФХ в 2008 году в 8 районах Нижегородской области, в 2009 году - в 11 районах, в 2010 году - в 16 районах, в 2011 году - в 8 районах, а в 2012 году - в 5 районах |
|
|
|
Всего |
10,1 |
8,1 |
36,3 |
24,7 |
23,1 |
102,3 |
областной бюджет |
|
0 |
26,9 |
21,8 |
22,1 |
70,8 |
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
прочие источники |
10,1 |
8,1 |
9,4 |
2,9 |
1,0 |
31,5 |
||||
Мероприятие 2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление субсидий представителям малых форм хозяйствования, производящим реализацию продукции (молока) через сельскохозяйственные снабженческо-сбытовые кооперативы |
|
|
|
Всего |
43,8 |
69,7 |
87,6 |
102,2 |
116,8 |
420,1 |
областной бюджет |
|
15,0 |
21,9 |
25,5 |
29,2 |
94,9 |
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
прочие источники |
43,8 |
54,7 |
65,7 |
76,7 |
87,6 |
328,5 |
||||
Задача 3 Подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продвижение продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, на местный, региональный и межрегиональный рынок |
|
2008- 2012 годы |
Минсельхозпрод |
Всего |
13,5 |
370,2 |
376,9 |
33,7 |
40,5 |
834,8 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
местный бюджет |
1,0 |
1,4 |
1,9 |
2,4 |
2,9 |
9,6 |
||||
прочие источники |
12,5 |
368,8 |
375,0 |
31,3 |
37,6 |
825,2 |
||||
Мероприятие 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация логистических центров, строительство рыночного комплекса по первичной переработке и реализации с/х продукции, произведенной в малых формах хозяйствования |
|
|
|
Всего |
|
350,0 |
350,0 |
|
|
700 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
прочие источники |
|
350 |
350 |
|
|
700 |
||||
Мероприятие 3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выделение постоянных мест на действующих рынках для реализации продукции ЛПХ и КФХ с предоставлением льгот владельцам ЛПХ и КФХ по сборам за торговое место |
|
|
|
Всего |
13,5 |
20,2 |
26,9 |
33,7 |
40,5 |
134,8 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
местный бюджет |
1,0 |
1,4 |
1,9 |
2,4 |
2,9 |
9,6 |
||||
прочие источники |
12,5 |
18,8 |
25,0 |
31,3 |
37,6 |
125,2 |
в) раздел VI "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы, тыс. рублей
Источники финансирования |
Годы |
Всего за период реализации Подпрограммы |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
Всего, в том числе: |
2 062, 2 |
2 584, 0 |
2 864,4 |
2 697, 5 |
2 925, 4 |
13 133, 5 |
областной бюджет |
9, 7 |
28, 3 |
132, 3 |
141, 8 |
161, 5 |
473, 6 |
федеральный бюджет |
184, 3 |
200, 1 |
216, 6 |
233, 7 |
252, 7 |
1 087, 4 |
местный бюджет |
1, 0 |
1, 4 |
1, 9 |
2, 4 |
2, 9 |
9, 6 |
прочие источники |
1 867, 2 |
2 354, 2 |
2 513, 6 |
2 319, 6 |
2 508, 3 |
11 562, 9 |
6) в приложении 4:
а) таблицу "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы, млн. рублей
Наименование государственного заказчика |
Источники финансирования |
Годы |
Всего за период реализации Подпрограммы |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Минсельхозпрод |
Всего, в том числе: |
21,0 |
20,9 |
25,0 |
27,1 |
29,2 |
123,2 |
областной бюджет, в том числе: |
10,0 |
9,0 |
11,9 |
12,9 |
13,9 |
57,7 |
|
кап. вложения |
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
10,0 |
9,0 |
11,9 |
12,9 |
13,9 |
57,7 |
|
федеральный бюджет, в том числе: |
10,0 |
10,8 |
11,9 |
12,9 |
13,9 |
59,5 |
|
кап. вложения |
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
10,0 |
10,8 |
11,9 |
12,9 |
13,9 |
59,5 |
|
местный бюджет, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
кап. вложения |
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники, в том числе: |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
6,0 |
|
кап. вложения |
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
6,0 |
б) раздел V "Система подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"V. Система подпрограммных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятий (в разрезе районов и учреждений) |
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и пр. расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Всего |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель Подпрограммы. Содействие развитию аграрного производства и улучшению социально-экономических условий жизни на селе через систему информационной, консультационной, научно-технической и обучающей поддержки хозяйствующих субъектов АПК всех форм собственности и сельского населения |
Прочие расходы |
2008 - 2012 годы |
Минсельхоз-прод |
Всего, в т.ч.: |
21,000 |
20,900 |
25,000 |
27,100 |
29,200 |
123,200 |
областной бюджет |
10,000 |
9,000 |
11,900 |
12,900 |
13,900 |
57,700 |
|||||
федеральный бюджет |
10,000 |
10,800 |
11,900 |
12,900 |
13,900 |
59,500 |
|||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
прочие источники |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
1,300 |
1,400 |
6,000 |
|||||
|
Задача 1 Подпрограммы. Квалифицированное предоставление консультационной помощи |
Прочие расходы |
2008 - 2012 годы |
Минсельхоз-прод |
Всего, в т.ч.: |
16,950 |
17,625 |
19,850 |
21,450 |
22,950 |
98,825 |
областной бюджет |
7,300 |
7,225 |
8,500 |
9,150 |
9,800 |
41,975 |
|||||
федеральный бюджет |
8,850 |
9,500 |
10,450 |
11,300 |
12,150 |
52,250 |
|||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
прочие источники |
0,800 |
0,900 |
0,900 |
1,000 |
1,000 |
4,600 |
|||||
1.1. |
Оказание консультационной помощи субъектам АПК и сельскому населению по растениеводству, животноводству, организационно-экономическим (включая финансовое оздоровление СХО), правовым (включая проблемы оборота земель сельскохозяйственного назначения) вопросам, аспектам бухучета и налогообложения, организации социального партнерства |
Прочие расходы |
2008 - 2012 годы |
Минсельхоз-прод |
Всего, в т.ч.: |
13,150 |
14,375 |
15,050 |
16,150 |
17,150 |
75,875 |
областной бюджет |
5,000 |
5,675 |
5,600 |
5,950 |
6,300 |
28,525 |
|||||
федеральный бюджет |
7,350 |
7,800 |
8,550 |
9,200 |
9,850 |
42,750 |
|||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
прочие источники |
0,800 |
0,900 |
0,900 |
1,000 |
1,000 |
4,600 |
|||||
1.2. |
Оказание консультационной помощи в формировании и развитии малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в АПК Нижегородской области |
Прочие расходы |
2008 - 2012 годы |
Минсельхоз-прод |
Всего, в т.ч.: |
3,000 |
2,620 |
3,800 |
4,200 |
4,600 |
18,220 |
областной бюджет |
1,500 |
0,920 |
1,900 |
2,100 |
2,300 |
8,720 |
|||||
федеральный бюджет |
1,500 |
1,700 |
1,900 |
2,100 |
2,300 |
9,500 |
|||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.3. |
Оказание консультационной помощи субъектам АПК и сельскому населению в части проведения опытно-демонстрационной деятельности в области растениеводства и животноводства |
Прочие расходы |
2008 - 2012 годы |
Минсельхоз-прод |
Всего, в т.ч.: |
0,800 |
0,630 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
4,730 |
областной бюджет |
0,800 |
0,630 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
4,730 |
|||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 2 Подпрограммы. Методическая работа |
Прочие расходы |
2008 - 2012 годы |
Минсельхоз-прод |
Всего, в т.ч.: |
1,950 |
2,027 |
2,450 |
2,650 |
2,950 |
12,027 |
областной бюджет |
1,400 |
1,427 |
1,700 |
1,850 |
2,000 |
8,377 |
|||||
федеральный бюджет |
0,350 |
0,400 |
0,450 |
0,500 |
0,550 |
2,250 |
|||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
прочие источники |
0,200 |
0,200 |
0,300 |
0,300 |
0,400 |
1,400 |
|||||
2.1. |
Информационное обеспечение субъектов АПК |
Прочие расходы |
2008 - 2012 годы |
Минсельхоз-прод |
Всего, в т.ч.: |
1,000 |
1,021 |
1,300 |
1,400 |
1,600 |
6,321 |
областной бюджет |
0,800 |
0,821 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
4,921 |
|||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
прочие источники |
0,200 |
0,200 |
0,300 |
0,300 |
0,400 |
1,400 |
|||||
2.2. |
Разработка и выпуск методических материалов по растениеводству, животноводству, организационно-экономическим, бухгалтерским и правовым вопросам, направлениям Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446) |
Прочие расходы |
2008 - 2012 годы |
Минсельхоз-прод |
Всего, в т.ч.: |
0,700 |
1,006 |
0,900 |
1,000 |
1,100 |
4,706 |
областной бюджет |
0,350 |
0,606 |
0,450 |
0,500 |
0,550 |
2,456 |
|||||
федеральный бюджет |
0,350 |
0,400 |
0,450 |
0,500 |
0,550 |
2,250 |
|||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.3. |
Подготовка и проведение научно-практической конференции "Консультационные услуги в АПК: опыт и проблемы" |
Прочие расходы |
2008 - 2012 годы |
Минсельхоз-прод |
Всего, в т.ч.: |
0,250 |
|
0,250 |
0,250 |
0,250 |
1,000 |
областной бюджет |
0,250 |
|
0,250 |
0,250 |
0,250 |
1,000 |
|||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 3 Подпрограммы. Подготовка специалистов по оказанию консультационной помощи |
Прочие расходы |
2008 - 2012 годы |
Минсельхоз-прод |
Всего, в т.ч.: |
2,100 |
1,248 |
2,700 |
3,000 |
3,300 |
12,348 |
областной бюджет |
1,300 |
0,348 |
1,700 |
1,900 |
2,100 |
7,348 |
|||||
федеральный бюджет |
0,800 |
0,900 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
5,000 |
|||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
3.1. |
Организация подготовки и переподготовки кадров консультационной службы, в т.ч. в связи с расширением сети информационно-консультационных центров (ИКЦ) на территории Нижегородской области |
Прочие расходы |
2008 - 2012 годы |
Минсельхоз-прод |
Всего, в т.ч.: |
0,600 |
0,300 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
2,700 |
областной бюджет |
0,300 |
|
0,300 |
0,300 |
0,300 |
1,200 |
|||||
федеральный бюджет |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
1,500 |
|||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
3.2. |
Подготовка и проведение краткосрочных обучающих семинаров с работниками и специалистами хозяйств и других организаций АПК по растениеводству, животноводству, организационно-экономическим, бухгалтерским и правовым вопросам, направлениям Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446) |
Прочие расходы |
2008 - 2012 годы |
Минсельхоз-прод |
Всего, в т.ч.: |
0,500 |
|
0,700 |
0,800 |
0,900 |
2,900 |
областной бюджет |
0,500 |
|
0,700 |
0,800 |
0,900 |
2,900 |
|||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
3.3. |
Организация качественного обучения и повышения квалификации руководителей и персонала сельскохозяйственных потребительских кооперативов и представителей малых форм хозяйствования |
Прочие расходы |
2008 - 2012 годы |
Минсельхоз-прод |
Всего, в т.ч.: |
1,000 |
0,948 |
1,400 |
1,600 |
1,800 |
6,748 |
областной бюджет |
0,500 |
0,348 |
0,700 |
0,800 |
0,900 |
3,248 |
|||||
федеральный бюджет |
0,500 |
0,600 |
0,700 |
0,800 |
0,900 |
3,500 |
|||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
прочие источники |
|
|
|
|
|
|
в) раздел VI "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы, млн. рублей
Источники финансирования |
Годы |
Всего за период реализации Подпрограммы |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
Всего, в том числе: |
21, 0 |
20, 9 |
25, 0 |
27, 1 |
29, 2 |
123, 2 |
областной бюджет |
10, 0 |
9, 0 |
11, 9 |
12, 9 |
13, 9 |
57, 7 |
федеральный бюджет |
10, 0 |
10, 8 |
11, 9 |
12, 9 |
13, 9 |
59, 5 |
прочие источники |
1, 0 |
1, 1 |
1, 2 |
1, 3 |
1, 4 |
6, 0 |
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
6) в приложении 5:
а) раздел "Предполагаемые объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
Предполагаемые объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Предполагаемый общий объем финансирования на весь период реализации Подпрограммы составляет 316 975 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 222 875 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 22 630 тыс. рублей; 2009 год - 39 170 тыс. рублей; 2010 год - 49 910 тыс. рублей; 2011 год - 53 703 тыс. рублей; 2012 год - 57 462 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 10 950 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 2 150 тыс. рублей; 2009 год - 2 200 тыс. рублей; 2010 год - 2 200 тыс. рублей; 2011 год - 2 200 тыс. рублей; 2012 год - 2 200 тыс. рублей; средства, предусмотренные на финансирование одного из исполнителей Подпрограммы - федерального государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования специалистов "Нижегородский региональный институт управления и экономики агропромышленного комплекса" (по согласованию); внебюджетные средства (средства организаций АПК Нижегородской области при условии их участия в реализации Подпрограммы) - 83 150 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 15 000 тыс. рублей; 2009 год - 16 300 тыс. рублей; 2010 год - 17 150 тыс. рублей; 2011 год - 17 200 тыс. рублей; 2012 год - 17 500 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммных мероприятий ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год |
б) в разделе VI "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
в абзаце первом цифры "323 975" заменить цифрами "316 975";
в абзаце втором цифры "229 875" заменить цифрами "222 875";
в абзаце одиннадцатом цифры "46 170" заменить цифрами "39 170";
в приложении:
в столбце "2009" графы 4 пункта 7 цифры "5 550" заменить цифрами "2 875", цифры "9 850" заменить цифрами "7 175";
в столбце "Всего" графы 4 пункта 7 цифры "33 245" заменить цифрами "30 570", цифры "55 295" заменить цифрами "52 620";
в столбце "2009" графы 4 пункта 8 цифры "5 700" заменить цифрами "2 850", цифры "8 350" заменить цифрами "5 500";
в столбце "Всего" графы 4 пункта 8 цифры "34 080" заменить цифрами "31230", цифры "47 530" заменить цифрами "44680";
в столбце "2009" графы 4 пункта 14 цифры "450" заменить цифрами "300", цифры "1 350" заменить цифрами "1 200";
в столбце "Всего" графы 4 пункта 14 цифры "2 350" заменить цифрами "2 200", цифры "6 850" заменить цифрами "6700";
в столбце "2009" графы 4 пункта 17 цифры "350" заменить цифрами "100", цифры "450" заменить цифрами "200";
в столбце "Всего" графы 4 пункта 17 цифры "1700" заменить цифрами "1450", цифры "2 200" заменить цифрами "1950";
в столбце "2009" графы 4 пункта 19 цифры "150" заменить цифрой "0", цифры "1650" заменить цифрами "1500";
в столбце "Всего" графы 4 пункта 19 цифры "1870" заменить цифрами "1720", цифры "9 620" заменить цифрами "9470";
в столбце "2009" графы 4 пункта 22 цифры "1 650" заменить цифрами "725", цифры "1850" заменить цифрами "925";
в столбце "Всего" графы 4 пункта 22 цифры "7 050" заменить цифрами "6 125", цифры "8 350" заменить цифрами "7425".
<< Назад |
Статья 2 >> Статья 2 |
|
Содержание Закон Нижегородской области от 11 августа 2009 г. N 113-З "О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие агропромышленного... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.