Председатель городской Думы |
Мэр города Дзержинска |
План
социально-экономического развития
г.Дзержинска на 1999 год
(утв. постановлением городской Думы от 22 июля 1999 г. N 295)
разработан Управлением промышленности, экономики и прогнозирования
городской администрации
в целях реализации прогноза социально-экономического развития города на
1999 г., утвержденного постановлением городской Думы от 30.03.99 N 242
В основу наименования и структуры плана приняты следующие нормативно-законодательные акты:
1. Федеральный Закон "Об общих принципах местного самоуправления" от 28.08.95 N 154-ФЗ (ст.1, ст.6 пункт 4)
2. Закон Нижегородской обл. "Об организации местного самоуправления в Нижегородской обл." от 08.04.96 N 27-З (ст.1, ст.34 пункт 1)
3. Постановление Законодательного собрания Нижегородской обл. от 22.12.98 N 235 и от 29.12.97 N 323 "Об основных направлениях социально-экономического развития области на 1998 и 1999 годы"
4. Распоряжение администрации Нижегородской обл. от 23.04.98 N 596-Р "Об утверждении плана мероприятий по реализации прогноза на 1998 г., разработанного во исполнение постановления Законодательного собрания от 29.12.97 N 323
Форма показателей плана задана методологией Департамента экономики и прогнозирования Нижегородской области в целях обеспечения единой унификации для свода показателей в масштабе области.
План в своем составе содержит следующие разделы:
I. Формирование налогооблагаемой базы.
Содействие в развитии промышленной инфраструктуры.
II. Оптимизация городского бюджета
Бюджетно-налоговая политика.
III. Поддержание и развитие социальной инфраструктуры города в т.ч.;
3.1. Транспорт и связь;
3.2. Здравоохранение;
3.3. Образование;
3.4. Культура и искусство;
3.5. Физкультура и спорт. Молодежная политика;
3.6. Инвестиции. Градостроительство;
3.7. Жилищно-коммунальное хозяйство;
IV. Малое предпринимательство;
V. Охрана окружающей среды;
VI. Потребительский рынок;
VII. Занятость и социальная защита населения
VIII. Внешнеэкономическая деятельность
IX. Институциональные преобразования
- По каждому разделу план содержит задачи, базовые показатели социально-экономического развития и развернутый перечень организационных мероприятий, направленных на выполнение этих показателей.
- В составе плана базовых показателей - 87
- Мероприятий по их выполнению - 145
- Общие ориентировочные затраты на внедрение мероприятий - 624,2 млн. руб.
в том числе: из Федерального бюджета -
Областного бюджета - 41,1 млн.руб.
Городского бюджета - 69,0 млн.руб.
Средства предприятий - 4,9 млн.руб.
Внебюджетные фонды - 487,2 млн. руб.
в т.ч. пенсионный фонд - 431,7 млн. руб.
Платные услуги и средства населения - 22,0 млн.руб.
Основные направления и задачи соц.- экон. развития муниципального образования г.Дзержинск на 1999 год |
Содержание мероприятий |
Объем работ |
Источник финансирования |
Сроки выполнения |
Ответственный исполнитель |
|
Раздел I. Формирование налогооблагаемой базы. Содействие в развитии промышленной инфраструктуры города |
||||||
Показатели: Обеспечить: объем промышл. продукции в ценах года 3946 млн. руб. Индекс физ. объема 100.0 % Балансовая прибыль (без учета убытков) 427 млн. руб. Численность занятых в экономике 121,9 тыс. чел. Фонд оплаты труда: всего 1600 млн. руб.; в матер. производстве 1115 млн. руб. Ср. годовая стоимость имущества 7636 млн. руб. |
1.1. Организация работы по муниципальному заказу города на конкурсной основе. |
В течение года |
Гор. администрация, комиссия по муниципальному заказу |
|||
1.2. Участие в областном проекте создания информационно-маркетинго- вого центра |
В течение года |
Отдел антимонопол. политики и поддержки предпринимательства |
||||
1.3. Организация участия промышленных предприятий города в российских и международных выставках |
Средства предприятий |
В течение года |
Управление пром., эк-ки и прогноз-я, Торгово-промышленная палата |
|||
1.4. Мониторинг выполнения договорных соглашений между г.Дзержинском и г.Ново-Чебоксарском |
В течение года |
Администрация города, УЖКХ |
||||
1.5. Содействие и участие в осуществлении планов развития и финансового оздоровления предприятий |
В течение года |
Администрация города, Управление пром., эк-ки и прогноз-я, отраслевые управления |
||||
1.6. Заключение договоров-соглашений с предприятиями города и взаимному сотрудничеству с администрацией Нижегород. обл. и проведение мониторинга за ходом их выполнения |
май 1999 г. |
Администрация города, Управление пром., эк-ки и прогнозирования |
||||
Раздел II. Оптимизация городского бюджета. Налоговая политика | ||||||
Параметры бюджета: Доходы 402247 тыс. руб. Расходы - 602139 тыс. руб. Дефицит 199892 тыс. руб. Уровень исполнения бюджета по итогам года до 100 % Налоговые поступления в бюджет Уровень собираемости налогов до 100 % |
2.1. Реализация разработанного плана мероприятий "Доходы города" |
I квартал 1999 г. |
Администрация города, Управление пром., эк-ки и прогнозирования |
|||
2.2. Реализация закона Нижегородской обл. от 15.04.98 N 123-З "О минимальных социальных стандартах" |
При разработке бюджета |
Гор. администрация, Управление финансов |
||||
2.3. Проведение комплексной аудиторской проверки фин.-хоз. деятельности муниципальных жилищно-коммунальных и торгово-бытовых предприятий города. - Проведение балансовых комиссий |
Гор. бюджет |
I полугодие 1999г. |
Управление финансов, Комиссия по налоговым платежам в бюджет |
|||
2.4. По результатам инвентаризации бюджетных организаций привести в соответствие численность работников с установленными нормативными актами |
1300 тыс. руб. |
Гор. бюджет |
1999 г. |
Управление финансов |
||
2.5. За счет проведения инвентаризации земли, муниципального имущества увеличить доходы бюджета по налогу на землю и имущество |
10000 тыс. руб. |
Гор. бюджет |
I полугодие 1999 г. |
Комитет по зем. ресурсам и землеустройству |
||
2.6.Добиться полноты сбора налоговых платежей с расположенных в городе филиалов и представительств предприятий |
1999 г. |
ГНИ, Упр-е финансов, Управление пром., экон-ки и прогнозирования |
||||
2.7.Ввести с 01.07.99 единый налог на вмененный доход на территории города по мере готовности базы для исчисления налога. |
24930 тыс. руб. |
Средства предпринимате- лей |
III-IV квартал 1999 г. |
Городская администрация, Упр-е финансов, Городская Дума, ГНИ |
||
2.8. Инициирование и согласование проведения процедур банкротства предприятий основных неплательщиков налогов с введением внешнего наблюдения и внешнего управления по материалам балансовой комиссии Агентства по несостоятельности и банкротству |
В течение года |
Гор. администрация. Комиссия по налоговым платежам в гор. бюджет |
||||
2.9. Введение лимитов для бюджетных организаций по потреблению эл. энергии, тепла, воды, услуг электронной и почтовой связи, транспортные расходы и командировки |
I квартал 1999 г. |
Гор. администрация, отраслевые управления |
||||
2.10. Проверки смет и договоров на ремонтно-строительные работы по объектам муниципальной собственности |
2 500 тыс. руб. |
В течение года |
Гор. администрация, УКС |
|||
2.11. Внедрение муниципального заказа с целью конкурсного расходования бюджетных средств |
Гор. бюджет |
В течение года, по плану работы комиссии |
Гор. администрация, комиссия по муниципальному заказу |
|||
2.12. Прекратить практику проведения всех видов взаимозачетов по налогам в городской бюджет, за исключением взаимозачетов с предприятиями исполнителями муниципального заказа |
В течение года |
Гор. администрация, Управление финансов, Сектор цен, ГНИ |
||||
2.13. Увеличение доходов бюджета за счет организации работы Комиссии по неплатежам в местный бюджет, в результате снизить задолженность в МБ |
40 млн. руб. |
В течение года еженедельно |
Гор. администрация, Комиссия по налоговым платежам в гор. бюджет |
|||
2.14. Рекомендовать налоговой полиции по г.Дзержинску принять меры по максимальному удовлетворению постановлений налоговой инспекции по наложению административного ареста на имущество должников |
В течение 1999 г. |
Гор. администрация, Налоговая полиция |
||||
2.15. Свести к минимуму взаимозачеты по долгам в местный бюджет при продаже арестованного имущества |
1999 г. |
Гор. администрация, КУМИ, Торговый дом |
||||
2.16. Подготовить проект постановления гор. Думы об установлении на 1999 год исчерпывающего перечня налоговых льгот, исключив неэффективные и нецелесообразные льготы, не имеющие социальной направленности и не связанные с научной и инновационной деятельностью |
1999 г. |
Управление финансов, Управление промыш., экономики и прогнозирования, Гор. Дума |
||||
2.17. Учесть снижение ставки налога на прибыль организациям сферы материального производства на 1 пункт за каждые 5 процентов прироста реализованной продукции в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (не более чем на 50 процентов ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджет города (по предприятиям, заключившим соглашения) |
11-15 предпри- ятий |
Управление финансов, Управление промышленности, экономики и прогнозирования |
||||
2.18. Провести анализ структуры дебиторской задолженности бюджетных организаций и муниципальных предприятий, дотируемых из бюджета и принять меры к ее сокращению |
4 950 тыс. руб. |
1999 г. |
Управление финансов, Управление промышленности, экономики и прогнозирования |
|||
2.19. Обеспечить поступление неналоговых доходов в бюджет города от общей суммы поступлений доходов в бюджет |
5 % |
В течение года |
Управление финансов, Управление потребительского рынка, КУМИ |
|||
2.20. Пересмотреть ставки сбора за право торговли в сторону их увеличения с учетом инфляционных процессов |
300 тыс. руб. |
В течение года |
Управление потребительского рынка |
|||
2.21. Во исполнение постановления гор. Думы о бюджете города и в соответствии с соглашением о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве между администрацией области и администрацией города обеспечить 100-процентную собираемость налоговых доходов, зачисляемых в бюджет города |
В течение года |
Управление финансов, ГНИ, Налоговая полиция, Управление промышленности, экономики и прогнозирования |
||||
2.22. Снизить недоимки по платежам в местный бюджет |
140 988 тыс. руб. |
ГНИ по г.Дзержинску |
||||
2.23. Проведение мероприятий по оптимизации сети в соответствии с планами отраслевых управлений и сократить расходы бюджета с исключением его дефицита |
169 438 тыс. руб. |
Отраслевые управления |
||||
Раздел III. Поддержание и развитие социальной инфраструктуры города | ||||||
3.1. Транспорт и связь | ||||||
Обеспечить: Объем валовой продукции в сфере транспорта 52 млн. руб. Доход от пассажирских перевозок (ТТУ, речной порт) 15.1 млн. руб. Пассажиро- оборот: автотранспорта 23,5 млн. чел. эл/транспорт - 131 млн. чел. Дорожное строительство - 36,0 т. м2 - 8,94 млн. руб. Ввод АТС общей емкостью 4 тыс. номеров |
3.1.1. Проанализировать динамику самоокупаемости общественного транспорта за 1996-1998 г.г. (доходы-дотации) |
I полугодие 1999 г. |
Управление дорожного строительства, транспорта и связи (УДСТиС), балансовая комиссия |
|||
3.1.2. Разработать механизм дотирования транспорта в соответствии с доходностью транспортных предприятий |
II полугодие 1999 г. |
УДСТиС, Управление финансов, балансовая комиссия |
||||
3.1.3. По результатам обследования пассажиропотоков провести экономическое обоснование действующих маршрутов транспорта и внести в них соответств. коррективы. Обеспечить функционирование 10 маршрутов, выполняемых частными перевозчиками в количестве 20 транспортных единиц |
УДСТиС |
|||||
3.1.4. По результатам обследования пассажиропотоков провести экономическое обоснование действующих маршрутов транспорта и внести в них соответств. коррективы. обеспечить функционирование 10 маршрутов, выполняемых частными перевозчиками в количестве 20 транспортных единиц |
8,85 млн. р. |
Гор. бюджет |
УДСТиС |
|||
3.1.5. Провести 3 конкурса на проведение дорожного строительства |
17 000 тыс. р. |
Гор. бюджет | 1999 г. |
УДСТиС |
||
3.1.6. Развитие производственно-техничес- кой базы МУП "Благоустройство" |
1 000 тыс. р. |
Гор. бюджет | 1999 г. |
УДСТиС, МУП "Благоустройство" |
||
3.1.7. Продолжить строительство волоконно-оптической линии связи между АТС |
АО "Связьинформ" |
АО "Связьинформ", УДСТиС |
||||
3.1.8. Снять с комплекта спаривающей аппаратуры 1200 абонентов АТС-52 |
АО "Связьинформ" |
I квартал 1999 г. |
АО "Связьинформ", УДСТиС |
|||
3.2. Здравоохранение | ||||||
Развитие сети учреждений здравоохране- ния Обеспечение доступной медицинской помощи Обеспечение объема платных услуг здравоохране- ния в сумме 10 млн. руб. Количество лечебных учреждений 35 Количество коек 2767 |
Реконструкция онкодиспансера II очередь |
0,85млн. р. |
Гор. бюджет | II квартал | Управление кап. строительства (УКС) |
|
3.2.2 Строительство детской стоматологической поликлиники на 300 пос./см |
15,01 млн. р. 620 тыс. р. |
Обл. бюджет развития (проект) Гор. бюджет |
IV квартал 1999г. |
УКС | ||
3.2.3.Капитальный и текущий ремонт лечебных учреждений |
2 952 тыс. р. |
Гор. бюджет | 1999 г. | Управление здравоохранения, медицинские учреждения |
||
3.2.4.Приобретение медицинского оборудования |
2 369,2 тыс. р. |
Гор. бюджет | 1999 г. | Управление здравоохранения, медицинские учреждения |
||
3.2.5. Сохранить: - Обеспеченность койками на 10 тыс. населения |
96 ед. | Гор. бюджет | В течение 1999 г. |
Управление здравоохранения, мед. учреждения |
||
- мощность амбулаторно-поликлиничес- ких учреждений - |
4 925 пос / см |
|||||
- уровень госпитализации на 1 тыс. жителей |
195 | |||||
- доступность первичной медико-социальной помощи (посещений на 1 жителя) |
9,1 | |||||
3.2.6. Обеспечить зубопротезирование льготного контингента |
425 чел. 340 тыс. руб. |
Гор. бюджет | 1999 г. | Управление финансов, Управление здравоохранения |
||
3.2.7. Обеспечить медикаментами в соответствии с законом "О ветеранах" |
4 000 тыс. руб. |
Гор. бюджет | 1999 г. | Управление финансов, Управление здравоохранения |
||
3.2.8. Разработать и утвердить перечень платных медицинских услуг населению |
II квартал 1999 г. |
Управление здравоохранения, медицинские учреждения, отдел муниципальной экономики администрации |
||||
3.2.9. Участие в реализации социально значимых утвержденных программ: |
Обл. бюджет | В течение года |
--"-- |
|||
- "Анти-СПИД" | 192,7 т.р. |
|||||
- "Вакцинопрофилактика" | 278,2 т.р. |
|||||
- "Сахарный диабет" | 669,6 т.р. |
|||||
3.2.10. Объем бюджетного финансирования на основе утвержденных денежных нормативов всего: |
131 429 95 815 35 614 |
Гор. бюджет Фонд мед. страх. |
1999 г. |
Управление здравоохранения, медицинские учреждения, отдел муниципальной экономики администрации |
||
3.3. Образование | ||||||
Базовые показатели: Число школ 46 + 1 веч. шк. Мест в них 28037 Учащихся 34 865 + 450 Число учреждений дополнительного образования 11 обучающихся в них 7 268 Число детских домов 4 воспитанников в них 192 Число ВУЗов 1 обучающихся 1691 Число средних (специальных) учебных заведений 9 Численность учащихся в них 6 772 Число ДОУ 76 Кол-во в них детей 7572 Охват детей ДОУ 71,8 % наполняемость ДОУ к проектной мощн. 69 % |
3.3.1.Развитие и совершенствование материально-технической базы |
Управление образования, Управление ДДУ, предприятия |
||||
Капитальный ремонт д/к NN 33, 82 |
1 665 т р. |
Ср - ва предприятий |
Управление ДДУ, предприятия |
|||
Текущий ремонт: | ||||||
объектов образования (33 ед.) |
938 т.р. | Гор. бюджет | 1999 г. | Управление образования |
||
ДОУ | 1 458 т.р. |
Ср - ва предприятий |
Управление ДДУ, предприятия |
|||
Перепрофилирование профилактория ОАО "Капролактам" под детский дом N 3 |
500 т. р. |
Обл. бюджет | 1999 г. | Управление образования |
||
3.3.2. Принятие на баланс муниципалитета ДОУ на 3002 места |
20 ед. | Обл. бюджет | 1999 г. | Городская администрация, КУМИ, Управление ДДУ |
||
3.3.3. Объем бюджетного финансирования на основе утвержденных денежных нормативов всего: |
143 952 тыс. р. |
Гор. бюджет | 1999 г. | Управление финансов, Управление образования, Управление ДДУ |
||
в т.ч.: Управление образования |
87 889 т.р. |
|||||
Управление ДДУ | 42 280 т.р. |
|||||
3.3.4. Привлечение дополнительных источников финансирования, в т.ч.: |
Управление образования, Управление ДДУ |
|||||
1) Организация дополнительных (к государственным стандартным программам) образовательных и оздоровительных услуг, в т.ч.: |
9 256,2 тыс.руб. |
|||||
- Родительская плата за содержание детей в дошкольных учреждениях |
8 576,2 тыс.руб. |
Средства населения |
1999 г. | |||
- Коммерческая деятельность (дополнительные образовательные услуги, аренда временно свободных основных фондов, помещений, оборудования, торговля, посредническая деятельность, издательская деятельность, развитие негосударственных образовательных учреждений) |
500 т.р. 180 т.р. (аренда) |
|||||
2) Благотворительная помощь (спонсорство) |
300 тыс. руб. |
|||||
3) Участие в реализации программ: |
1999 г. | Управление финансов, Управление образования |
||||
"Одаренные дети" | 100 т.р. | Гор. бюджет | ||||
"Лето-1999" | 680 т.р. | Гор. бюджет | ||||
4 000 т.р. |
Фонд соцстраха | |||||
"Педагогические кадры" | 382 т.р. | Гор. бюджет | ||||
"Здоровье и образование" | 300 т.р. | Гор. бюджет | ||||
"Бесплатный учебник" всего: |
763 т.р. | |||||
в т.ч. | 263 т.р. | Гор. бюджет | ||||
500 т.р. | Обл. бюджет | |||||
3.3.5. Аккредитация, аттестация и лицензирование образовательных учреждений и программ |
11 школ, 25 ДДУ |
Гор. бюджет | 1999 г. | Управление образования, Управление ДДУ |
||
3.4. Культура и искусство | ||||||
Обеспечение развития и функционирова- ния сети: Клубов и домов культуры 6, мест в них 3533 Кинотеатры 3, зрительских мест 2780 Музыкальных школ и училищ - 5, мест в них 1 609 -Детских школ искусств 2 учащихся в них 1 000 библиотек 24 с библиотечным фондом 1850 тыс. томов |
3.4.1.Перепрофилирование универмага "Юность" под культурный центр |
553 т.р. | Гор. бюджет, средства предприятий |
1999 г. | Отдел культуры, учреждения культуры |
|
3.4.2. Участие в реализации целевой программы "Пушкин |
24,0 тыс. руб. |
Гор. бюджет, средства предприятий |
1999 г. | Отдел культуры, учреждения культуры |
||
3.4.3. Участие в традиционном фестивале им. Скрябина |
10,0 т.р. |
Гор. бюджет, средства предприятий |
1999 г. | Отдел культуры, учреждения культуры |
||
3.4.4. Объем бюджетного финансирования на основе утвержденных денежных нормативов всего в том числе: культура театры кинотеатры парк культуры |
7 630 тыс.руб. 4017 тыс. р. 2 473 тыс. р. 640 т.р. 500 т.р. |
Гор. бюджет | 1999 г. | Управление финансов, Отдел культуры |
||
Из общего объема финансирования на: проведение культурных программ |
177,2 тыс.руб. |
Гор. бюджет | ||||
проведение мероприятий по использованию историко-культурного наследия (установка "памятной доски" архитектору Кусакину) |
8,0 тыс. руб. |
Гор. бюджет | ||||
обеспечение подписки на периодические издания |
394 тыс. руб. |
Гор. бюджет | ||||
3.4.5. Развитие платных услуг |
1 070 тыс.руб. |
|||||
3.5. Физкультура и спорт. Молодежная политика | ||||||
Базовая основа: Кол-во физкультурно- оздоровительных центров 55; Плоскостных спортивных сооружений 70 Встроенные приспособленные помещения для занятий физкультурой и спортом 57 Кол-во занимающихся физкультурой всего 22667 чел., в т.ч. в системе образования - 11500 чел. - на предприятиях и в учреждениях 4200 чел. |
3.5.1.Организация общегородских спортивных: |
1999 г. | Отдел по физкультуре и спорту |
|||
- Первенства - Всероссийские турниры - Легкоатлетические пробеги - Спортивные праздники (в честь Дня города и Дня физкультурника) |
70 ед. 12 2 2 |
|||||
3.5.2. Обеспечить финансирование на проведение спортивных мероприятий, |
1 000 тыс. руб. |
1999 г. | Управление финансов, Отдел по физкультуре и спорту |
|||
в т.ч. из бюджета | 587 тыс. руб. |
Гор. бюджет | ||||
3.5.3. Реализовать меры по привлечению внебюджетных средств: |
1 000 тыс. руб. |
1999 г. | Отдел по физкультуре и спорту |
|||
проведение спортивных и других видов лотерей использование рекламного пространства при проведении спортивных мероприятий |
||||||
лицензирование туристической деятельности привлечение инвесторов |
||||||
3.5.4. Организация молодежных туристических лагерей общей численностью |
4 лагеря 300 чел. |
Гор. бюджет | 1999 г. | Отдел молодежи | ||
3.5.5. Прием детских клубов в муниципальную собственность и организация их работы в т.ч. ГУП "З-д им. Свердлова ОАО "Капролактам" |
9 клубов 4 5 |
Обл.бюджет |
1999 г. |
Гор. администрация, КУМИ, Отдел молодежи |
||
3.6. Инвестиции. Градостроительство | ||||||
Обеспечить: Инвестиции в основной капитал 292,2 млн. руб. в т.ч. на жилищное строительство 48 млн. руб. Ввод жилья 15,8 т.м2 |
3.6.1. Обеспечить строительство приоритетных объектов по бюджету развития, в т.ч.: |
2000 тыс.руб. |
Гор. бюджет |
1999 г. |
УКС, предприятия заказчика |
|
Онкодиспансер (II очередь) Строительство детской стоматологич. пол-ки Детский дом по ул. Буденного 3-я нитка ХФК на РОС-350 Газификация восточных поселков |
850 тыс. руб. 620 тыс. руб. 10 тыс. руб. 100 тыс. руб. 420 тыс. руб. |
Гор. бюджет Гор. бюджет Гор. бюджет Гор. бюджет Гор. бюджет |
||||
3.6.2. Строительство пожарного депо (по программе "пожарная безопасность") |
1000 тыс.руб. |
Программа "Пожарная безопасность |
1999 г. | Городская администрация, УКС, 2-ОГПС |
||
3.6.3. Распределение бюджетных средств на объекты администрации на конкурсной основе |
В течение года | Конкурсная комиссия | ||||
3.6.4. Проработать предложения по созданию территориально-производст- венных зон на базе незанятых производственных площадей промышленных предприятий |
1 полугодие 1999 г. |
Управление промышленности, экономики и прогнозирования |
||||
3.6.5. Разработка плана застройки города (с учетом современных рыночных комплексов и минирынков) |
300 т. руб. |
Гор. бюджет | 1999 г. | УАГ | ||
3.6.6. Формирование градостроительного кадастра |
200 т. руб. |
Гор. бюджет | 1999 г. | УАГ | ||
3.6.7. Довести уровень договорных отношений на право пользования землей до 100 % |
1999 г. | Комитет по земельным ресурсам |
||||
3.6.8. Полностью автоматизировать базу данных по земельным отношениям до 100 % |
1999 г. | Комитет по земельным ресурсам |
||||
3.7. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||
Обеспечить нормальное функционирова- ние базы: Объем жилищных услуг в сумме 30 млн. руб. Коммунальных услуг 50 млн. руб. Объем жилья 5 260 тыс. кв. м. Протяженность теплосетей 471 км Протяженность водопроводных сетей 329,6 км Протяженность газопровода 516,8 км Протяженность воздушных электросетей 1155,6 км |
3.7.1. Объем бюджетного финансирования на основе утвержденных денежных нормативов всего: |
140832 тыс.руб. |
Гор. бюджет |
УЖКХ и благоустройства, муниципальные предприятия |
||
в т.ч. по Закону "О ветеранах" |
4410 тыс. руб |
Гор. бюджет |
||||
3.7.2. Принятие в муниципальную собственность: - жилфонда - тыс. кв. м - котельных - ед. - теплопунктов - ед. |
1436,4 14 9 |
Обл. бюджет Ср-ва предприятий |
Гор. администрация, КУМИ, УЖКХ |
|||
3.7.3. Поэтапное внедрение жилищной реформы (в соответствии с Указом президента РФ и Законом Нижегородской обл.) |
Средства населения |
По мере введения нормативной базы |
УЖКХ | |||
3.7.4. Предоставление жилищных субсидий |
800 тыс. руб. 5000 семей |
Гор. бюджет | 1999 г. | УЖКХ | ||
3.7.5. Реализация областной программы "Бюджетный теплосчетчик" |
9 компл. | НИЦЭ и самофинансиро- вание |
II - III кв. 1999 г. |
УЖКХ, муниципальные предприятия |
||
3.7.6. Капитальный ремонт: - муниципального жилого фонда тыс. руб. - кровли тыс. кв. м. |
13 107 186,5 |
Гор. бюджет |
УЖКХ | |||
3.7.7. Проведение благоустроительных работ |
12 000 тыс.руб. |
Гор. бюджет | 1999 г. | УЖКХ | ||
3.7.8. Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 1999-2000 г.г. |
Гор. бюджет, собственные средства специализ. орг-ций |
1999 г. | УЖКХ, предприятия города |
|||
- Кап. ремонт котлов - ед. | 116 | |||||
- Подготовка тепловых пунктов - ед. |
48 |
|||||
- Подготовка тепловых камер - ед. |
54 |
|||||
- Подготовка элеваторных узлов ед. |
1 526 |
|||||
Замена тепловых сетей км | 20,05 | |||||
Замена водопроводных сетей - км |
5,1 |
|||||
Замена электросетей - км | 39,7 | |||||
3.7.9. Газификация: | УКС администрации | |||||
- восточных поселков (303 дома) тыс. руб. |
420 |
Гор. бюджет |
Поселковые админ-ции |
|||
тыс. руб. | 500 | Экофонд | Комитет по охр. природы |
|||
тыс. руб. | Обл. бюджет | |||||
тыс. руб. |
1 500 | Средства населения |
||||
- пос. Пыра тыс. руб. |
Обл. бюджет | |||||
- пос. Желнино тыс. руб. |
150 тыс. руб. |
Средства населения |
||||
3.8. Развитие поселков | ||||||
3.8.1. Бюджетное финансирование поселковых администраций на развитие населенных пунктов: |
6 470 тыс.руб. |
Гор. бюджет | 1999 г. | Управление финансов, поселковые администрации |
||
в т.ч.: Бабинская пос. администрация |
1 464 | |||||
Гавриловская пос. админиятрация |
344 | |||||
Горбатовская пос. администрация |
2 205 | |||||
Желнинская пос. администрация |
728 | |||||
Пырская пос. администрация |
1 729 | |||||
Раздел IV. Малое предпринимательство | ||||||
Обеспечить: Налоговые поступления в бюджеты всех уровней 123000 тыс. руб. в т.ч. по единому налогу на вмененный доход 24930 тыс. р. Численность работников в предприниматель ском секторе 16000 чел. Численность предпринимате- лей без образования юр. лица 11000 чел. Развитие конкуренции на рынках товаров и услуг города |
4.1. Реализация закона Нижегородской обл. от 24.11.98 N 19-З "О введении единого налога на вмененный доход" |
1999 г. | Управление финансов | |||
4.2. Организация конкурсного размещения муниципальных заказов среди субъектов малого предпринимательства |
Гор. бюджет | 1999 г. | Конкурсная комиссия | |||
4.3. Расширение инфраструктуры поддержки предпринимательства в городе |
1999 г. | Отдел антимонопольной политики и предпринимательства |
||||
4.4. Участие в лизинговых областных аукционах автомобилей и оборудования |
1999 г. | Отдел антимонопольной политики и предпринимательства |
||||
4.5. Повышение качества предпринимательской среды (информационная и образовательная поддержка) |
1999 г. | Отдел антимонопольной политики и предпринимательства |
||||
4.6. Разработка "Программы демонополизации и развития конкуренции на рынках товаров и услуг г.Дзержинска на 1999-2000 г." |
1999 г. | Отдел антимонопольной политики и предпринимательства |
||||
Раздел V. Охрана окружающей среды | ||||||
Снизить объем сброса загрязненных сточных вод на 5-7 % Снизить объем загрязненных выбросов в атмосферу на 25 тыс. тонн в год |
5.1. Увеличение газоснабжения Дзержинской ТЭЦ до 400 км3/час |
Средства предприятия |
1999 г. | ОАО "Ниэновэнерго", Дзержинская ТЭЦ |
||
5.2. Реконструкция котла БКЗ 420-140 НГМ, ст. N 8 и монтаж установки "Денокс" |
Средства предприятия |
1999 г. | ОАО "Ниэновэнерго", Дзержинская ТЭЦ |
|||
5.3. Реконструкция Дзержинской ТЭЦ (1 оч.) в объеме замещающей мощности. Турбина Y-94, 2150 Мвт. Котел-утилизатор 11-91-320 |
Средства предприятия |
1999 г. | ОАО "Ниэновэнерго", Дзержинская ТЭЦ |
|||
5.4. Строительство пускового комплекса промышленных отходов |
2 368 тыс.руб. 463,8 тыс.руб. |
Гор. экофонд Обл. экофонд |
1999 г. | Гор. администрация, Комитет по охране природы, промышл. предприятия |
||
5.5. Совершенствование средств измерений и контроля по экологическому мониторингу в г.Дзержинске |
771 тыс. руб. |
Гор. экофонд | 1999 г. | Дирекция мониторинга ВВЦГМС |
||
5.6. Обеспечить системами доочистки воды 9 ДОУ и 25 школ города (в рамках программы "Чистая вода детям" |
100 тыс. руб. 50 тыс. руб. |
Обл. экофонд Гор. экофонд |
1999 г. |
Управление образования, Управление ДДУ, Комитет по охране природы |
||
5.7. Проведение мероприятий в сфере экологического образования |
65 т.р. | Гор. экофонд | 1999 г. | Управление образования, Комитет по охране природы |
||
5.8. Проведение геолого-экологических исследований и картографии на территории Дзержинского промузла |
300 тыс. руб. |
Обл. экофонд | ||||
Раздел VI. Потребительский рынок | ||||||
Обеспечить розничный товарооборот в сумме 1 950 млн. руб. Обеспечить производство вино-водочных изделий в объеме 150 тыс. дкл Обеспечить объем платных услуг населению 920 млн. руб. в т.ч. бытовых 200 млн. руб. Выпуск товаров народного потребления в объеме 675 млн. р. в т.ч.: продовольствен- ных 347 млн.р. |
6.1. Осуществить приватизацию муниципальных предприятий торговли |
6 | 1999 | КУМИ | ||
6.2. Развитие сети: в т. числе: ед./кв. м |
8 |
Средства предприятий |
1999 г. | Управление потребительского рынка и услуг, предприятия |
||
- торговли ед. /кв. м |
3 / 100 | |||||
ул. Петрищева, 27 | ||||||
пр-т Циолковского, 30 |
||||||
ул. Гайдара, 11/23 |
||||||
общественного питания ед. / пос. мест |
4 / 100 |
|||||
пл. Маяковского, 32 | ||||||
пр-т Циолковского, 24 | ||||||
ул. Окская набережная |
||||||
пос. Пыра | ||||||
- бытового обслуживания ед. |
1 | |||||
ул. Гайдара, 69/2 | ||||||
Раздел VII. Занятость и социальная защита населения | ||||||
Базовые показатели: Численность занятых в экономике работников по территории 121,91 тыс. чел. Фонд оплаты труда 1600 млн. руб. В т.ч. в материальном производстве 1078 млн. руб. Среднемесячная зарплата 1195,7 руб. Число безработных 1700 Уровень безработицы 1,4 % Центр социальной поддержки населения ведет работу с 96 тыс. чел. Социальный приют на 35 чел. Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями посещает в год около 500 чел. Центр реабилитации социально-неза- щищенных детей и детей с ограниченными возможностями "Лесная сказка" посещает в год 1200 чел. |
7.1. Направить на профессиональное обучение безработных в целях повышения их конкурентной способности на рынке труда |
850 чел. 2012 тыс.руб. |
Фонд занятости | 1999 г. | Центр занятости населения |
|
7.2. Организовать проведение оплачиваемых общественных работ для безработных |
250 чел. 190 тыс. руб. |
Фонд занятости | 1999 г. | Центр занятости населения |
||
7.3. Оказать профориентированные услуги населению |
3000 чел. |
Фонд занятости | 1999 г. | Центр занятости населения |
||
7.4. Обеспечить квотирование рабочих мест для трудоустройства слабозащищенных групп населения |
1 280 мест |
Гор. бюджет, Фонд занятости |
1999 г. | Гор. бюджет, Центр занятости населения |
||
7.5. Выплатить пособия по безработице |
8 827 тыс.руб. |
Фонд занятости | 1999 г. | Центр занятости населения |
||
7.6. Обеспечить своевременную выплату пенсий и пособий: |
1999 г. | Управление соц. защиты |
||||
по числу пенсионеров | 86,3 тыс. чел. |
|||||
по сумме выплат | 431,7 млн. р. |
Пенсионный фонд |
||||
по числу пособий | 48 тыс. чел. |
|||||
по сумме выплат | 37,4 млн.руб. |
Обл. бюджет | ||||
7.7. Организовать реализацию товаров, услуг населению в счет задолженности по социальным пособиям |
1155 чел. 525 тыс. руб. |
Гор. бюджет | 1999 г. | Управление соц. защиты |
||
7.8. Организовать надомное обслуживание одиноких, престарелых и инвалидов через Центр социальной поддержки населения |
1140 чел. |
1999 г. | Гор. администрация, Управление соц. защиты населения, МП торговли |
|||
в т.ч. на платном обслуживании |
250 чел. | |||||
7.9. Оказание социально-бытовых услуг, предоставляемых пожилым людям дополнительно к действующему территориальному перечню: |
1999 г. | Управление соц. защиты |
||||
- магазин | ||||||
- парикмахерская | ||||||
- медико-социальное отделение |
60 чел. | Гор. бюджет | 1999 г. | Управление соц. защиты |
||
7.10. Участие в реализации областных программ: |
Обл. бюджет | 1999 г. | Управление соц. защиты |
|||
- Программа по созданию и сохранению рабочих мест на 1998-2000 гг. |
||||||
- Комплексная целевая программа "Старшее поколение" на 1998-1999 гг. |
||||||
- Программа "Дети России" | Фед. бюджет | |||||
Раздел VIII. Внешнеэкономическая деятельность | ||||||
Обеспечить объем внешне экономич. деятельности: Экспорт 873,3 млн. р. |
8.1. Углубление интеграционных связей с республиками и областями Волго-Вятского региона |
Городская администрация; отдел промышленности, инвестиций и межрегиональных связей |
||||
8.2. Содействие участию товаропроизводителей в выездных выставках-ярмарках и привлечение регионов РФ и СНГ к выставкам, проводимым в Н. Новгороде и Дзержинске |
Городская администрация; сектор межрегиональных связей |
|||||
- "Дни экономики" Нижегородской обл.: |
1999 | |||||
в Астрахани, на Кубани в Ставрополе в Белоруссии |
сент. октябрь июнь март |
|||||
IV Всероссийский пром. эконом. Форум "Россия на рубеже веков" в Н. Новгороде |
сентябрь 1999 г. |
|||||
Международный научно-промышленный Форум "Великие реки 99" ICEF в Н. Новгороде |
май 1999 г. |
|||||
8.3. В целях укрепления и развития международных экономич. связей принять участие в: |
Городская администрация, предприятия города |
|||||
- совместных экономических и культурных мероприятиях с городом-побратимом Биттерфельд (Германия) |
май, июнь 1999 г. |
|||||
- Дни экономики Нижегородской обл. в Чехии и Венгрии |
март, октябрь 1999 |
|||||
- Торгово-экономическая выставка Нижегород. обл. в Египте |
апрель 1999 | |||||
Раздел IX. Институциональные преобразования | ||||||
Получить средств в городской бюджет: От приватизации 5400 тыс. р. От аренды муниципальной собственности 9000 тыс. р. От регистрации юридических и физических лиц 198 тыс. р. От продажи прав аренды земельных участков 510 тыс. р. От продажи арестованного имущества 408 тыс. р. |
9.1. Осуществить приватизацию предприятий всего: в т.ч.: предприятий торговли общественного питания |
6 3 3 |
Гор. бюджет, Средства предпринима- телей |
1999 г. | КУМИ | |
9.2. Образовать городское отделение Федерального центра по регистрации имущества и сделок |
Фед. бюджет | 1 квартал 1999 г. |
Городская администрация; |
|||
9.3. Реализация программы повышения эффективности управления муниципальной собственностью |
Гор. бюджет | 1999 г. | КУМИ | |||
9.4. Внедрение мер по ликвидации недоимок по арендной плате (расторжение договоров, судебные иски и др.) |
5 100 тыс. руб. |
1999 г. | КУМИ | |||
9.5. Прием жилья и объектов соцкультбыта от предприятий города в муниципальную собственность: |
Обл. бюджет | 1999 г. по графику |
КУМИ, УЖКХ, УНО | |||
Жилье (тыс. кв. м.) |
1 532,73 | |||||
балансовая стоимость (млн. руб.) |
1 336,6 |
|||||
ДОУ (ед.) | 26 | |||||
9.6. Проведение инвентаризации и оценки объектов недвижимости: |
Гор. бюджет | 1 квартал 1999 г. |
КУМИ | |||
- жилые дома | 5 308 ед. | |||||
- садовые домики | 7 824 ед. | |||||
- гаражи | 14 983 ед. |
|||||
- прочие строения | 351 ед. |
Начальник управления промышленности
экономики и прогнозирования |
Н.Ю. Трубникова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области от 22 июля 1999 г. N 295 "Об утверждении Плана социально-экономического развития г.Дзержинска на 1999 год"
Текст постановления получен из эталонного банка правовой информации Городской Думы города Дзержинска Нижегородской области