Решение Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области
от 26 февраля 2003 г. N 349
"О районном бюджете на 2003 год"
26 августа, 25 сентября 2003 г.
Рассмотрев представленный администрацией района проект районного бюджета на 2003 год, Земское собрание решило:
1. Утвердить на 2003 год районный бюджет по расходам в сумме 340979,6 тыс. рублей, по доходам в сумме 336972 тыс. рублей и предельный размер дефицита в сумме 4007,6 тыс. руб.
2. Принять к исполнению на 2003 год нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов, зачисляемых в районный бюджет, в следующих размерах:
2 % - от суммы налога на прибыль организаций;
5,2 % - от суммы налога на прибыль организаций, причитающейся областному бюджету;
85 % - от суммы налога на доходы физических лиц;
50 % - от суммы налога на игорный бизнес;
60 % - от суммы налога с продаж;
45 % - от суммы единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
45 % - от суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
50 % - от суммы налога на имущество предприятий;
60 % - от суммы налога на добычу полезных ископаемых;
5 % - от доходов за пользование землями лесного фонда;
50 % - от суммы земельных платежей за земли города и поселков;
90 % - от суммы земельных платежей за сельхозугодья;
100 %- от суммы земельных платежей за земли прочих категорий;
100 %- лицензионных и регистрационных сборов на осуществление отдельных видов деятельности, лицензии на которые выдаются администрацией района;
100 % - доходов от имущества, находящегося в муниципальной собственности или от деятельности муниципальных организаций.
3. Учесть в районном бюджете на 2003 год поступления доходов по основным источникам в следующих суммах:
Код класси- фикации |
Наименование доходов | Тыс. рублей |
1000000 | 1. Налоговые доходы, всего: | 252522 |
1010000 | 1.1. Налоги на прибыль (доход), прирост капитала |
179076 |
1010100 | 1.1.1. Налог на прибыль организаций | 45606 |
1010200 | 1.1.2. Налог на доходы физических лиц | 133450 |
1010400 | 1.1.3. Налог на игорный бизнес | 20 |
1020000 | 1.2. Налоги на товары и услуги | 4308 |
1020400 | 1.2.1.Лицензионные и регистрационные сборы | 80 |
1020700 | 1.2.2. Налог с продаж | 4228 |
1030000 | 1.3. Налоги на совокупный доход | 6418 |
1030100 | 1.3.1. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
677 |
1030200 | 1.3.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
5741 |
1040000 | 1.4. Налоги на имущество | 39158 |
1040100 | 1.4.1. Налог на имущество физических лиц | 920 |
1040200 | 1.4.2. Налог на имущество предприятий | 38000 |
1040300 | 1.4.3. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
238 |
1050000 | 1.5. Платежи за пользование природными ресурсами |
20863 |
1050100 | 1.5.1. Плата за пользование недрами | 14 |
1050300 | 1.5.2. Налог на добычу полезных ископаемых |
1139 |
1050700 | 1.5.3. Земельный налог | 19710 |
1400000 | 1.6. Прочие налоги, пошлины и сборы | 2699 |
1400100 | 1.6.1. Государственная пошлина | 1116 |
1400502 | 1.6.2. Целевой сбор на содержание милиции и пожарной охраны |
983 |
1400541 | 1.6.3. Недоимка по налогу на содержание жил.фонда и объектов соц.-культ.сферы |
600 |
2000000 | 2. Неналоговые доходы, всего: | 17003 |
2010000 | Доходы от имущества, находящ. в муниципальной собственности |
14972 |
2010200 | 2.1.1. Арендная плата за земли | 8638 |
2010240 | 2.1.2. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества |
6119 |
2011000 | 2.1.3. Доходы от продажи квартир | 215 |
2012000 | 2.1.4. Доходы от продажи имущества | 300 |
2040000 | 2.2. Доходы от продажи земли | 847 |
2060000 | 2.3. Административные платежи и сборы | 200 |
2070000 | 2.4. Штрафные санкции | 684 |
Всего собственные доходы бюджета | 269525 | |
Дотация из областного бюджета | 181 | |
Субвенция из областного бюджета | 55666 | |
3070000 | Безвозмездные перечисления | 11600 |
Всего доходов | 336972 |
4. Утвердить расходы районного бюджета на 2003 год в следующих размерах:
Классифика- ция |
Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
0100 | 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
14885,2 |
текущие расходы | 14728,2 | |
капитальные расходы | 157 | |
0105 | 1.1. Прочие расходы на местное самоуправление |
1313 |
текущие расходы | 1293 | |
капитальные расходы | 20 | |
0106 | 1.2. Функционирование органов местного самоуправления |
13572,2 |
текущие расходы | 13435,2 | |
капитальные расходы | 137 | |
0500 | 2. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА |
2262,1 |
текущие расходы | 2262,1 | |
капитальные расходы | 0 | |
0501 | 2.1. Органы внутренних дел | 206,7 |
текущие расходы | 306,7 | |
капитальные расходы | 0 | |
0509 | 2.2. Государственная противопожарная служба |
1955,4 |
текущие расходы | 1955,4 | |
капитальные расходы | 0 | |
0700 | 3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО |
1935 |
текущие расходы | 61 | |
капитальные расходы | 1874 | |
0701 | 3.1. Топливно-энергетический комплекс | 61 |
текущие расходы | 61 | |
капитальные расходы | 0 | |
0707 | 3.2. Строительство, архитектура | 1874 |
текущие расходы | 0 | |
капитальные расходы | 1874 | |
0800 | 4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1201 |
текущие расходы | 1201 | |
0801 | 4.1. Сельскохозяйственное производство | 31 |
текущие расходы | 31 | |
0802 | 4.2. Земельные ресурсы | 1130 |
текущие расходы | 1130 | |
0805 | 4.3. Прочие расходы в области сельского хозяйства |
40 |
текущие расходы | 40 | |
1000 | 5. ТРАНСПОРТ,ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА |
180 |
текущие расходы | 180 | |
1004 | 5.1. Водный транспорт | 180 |
текущие расходы | 180 | |
1200 | 6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 60449,4 |
текущие расходы | 58499,4 | |
капитальные расходы | 1950 | |
1201 | 6.1. Жилищное хозяйство | 3602 |
текущие расходы | 1802 | |
капитальные расходы | 1800 | |
1202 | 6.2. Коммунальное хозяйство | 51337,4 |
текущие расходы | 51187,4 | |
капитальные расходы | 150 | |
1203 | 6.3. Прочие структуры коммунального хозяйства |
5510 |
текущие расходы | 5510 | |
капитальные расходы | 0 | |
1300 | 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
1030,6 |
текущие расходы | 1030,6 | |
капитальные расходы | 0 | |
1302 | 7.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1030,6 |
текущие расходы | 1030,6 | |
капитальные расходы | 0 | |
1400 | 8. ОБРАЗОВАНИЕ | 88179,8 |
текущие расходы | 86694 | |
капитальные расходы | 1485,8 | |
1401 | 8.1. Дошкольное образование | 22260,1 |
текущие расходы | 22060,1 | |
капитальные расходы | 200 | |
1402 | 8.2. Общее образование | 59605,1 |
текущие расходы | 58419,3 | |
капитальные расходы | 1185,8 | |
1407 | 8.3. Прочие расходы в области образования | 6314,6 |
текущие расходы | 6214,6 | |
капитальные расходы | 100 | |
1500 | 9. КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 8225,4 |
текущие расходы | 8132,9 | |
капитальные расходы | 92,5 | |
1501 | 9.1. Культура и искусство | 7948,4 |
текущие расходы | 7855,9 | |
капитальные расходы | 92,5 | |
1502 | 9.2. Кинематография | 277 |
текущие расходы | 277 | |
капитальные расходы | 0 | |
1600 | 10.СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 50 |
текущие расходы | 50 | |
капитальные расходы | - | |
1602 | 10.1 Государственная поддержка районных газет |
50 |
текущие расходы | 50 | |
капитальные расходы | - | |
1700 | 11. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
93011,7 |
текущие расходы | 91547,7 | |
капитальные расходы | 1464 | |
1701 | 11.1. Здравоохранение | 89554,9 |
текущие расходы | 88162,8 | |
капитальные расходы | 1392,1 | |
1703 | 11.2. Физическая культура и спорт | 3456,8 |
текущие расходы | 3384,9 | |
капитальные расходы | 71,9 | |
1800 | 12. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 15794,9 |
текущие расходы | 15486,9 | |
капитальные расходы | 308 | |
1801 | 12.1. Учреждения социального обеспечения | 12808,9 |
текущие расходы | 12500,9 | |
капитальные расходы | 308 | |
1802 | 12.2. Социальная помощь | 1986 |
текущие расходы | 1986 | |
капитальные расходы | 0 | |
1803 | 12.3. Молодежная политика | 500 |
текущие расходы | 500 | |
капитальные расходы | 0 | |
1806 | 12.4. Прочие мероприятия в области социальной политики |
500 |
текущие расходы | 500 | |
капитальные расходы | 0 | |
1900 | 13. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 4867 |
текущие расходы | 4867 | |
1901 | 13.1. Обслуживание государственного внутреннего долга |
4867 |
13.1.1. Уплата процентов за пользование кредитами коммерческих банков |
4867 | |
2100 | 14. ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ |
44470,7 |
текущие расходы | 44470,7 | |
2101 | 14.1. Финансовая помощь бюджетам других уровней |
44470,7 |
текущие расходы | 44470,7 | |
3000 | 15. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего | 4436,8 |
текущие расходы | 4436,8 | |
капитальные расходы | ||
3001 | 15.1. Резервные фонды | 500 |
в том числе: | ||
15.1.1. Резервный фонд главы администрации | 500 | |
3004 | 15.2. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
3936,8 |
текущие расходы | 3936,8 | |
капитальные расходы | ||
15.2.1. Военкомат | 700 | |
в т.ч. призыв на военную службу | 124,9 | |
15.2.2. БОРХ | 203,6 | |
15.2.3. Статистика | 117,3 | |
15.2.4. Земельно-кадастровая служба | 194,5 | |
15.2.5. Программа по борьбе с наркоманией | 50 | |
15.2.6. Программа санэпидемнадзора | 340 | |
15.2.7. Подготовка специалистов (обучение) | 350 | |
15.2.8. АТИ | 62,4 | |
15.2.9. Охрана объектов муниципальной собственности |
69 | |
15.2.10.Оценка муниципального имущества | 300 | |
15.2.11. Генеральный план г.Балахна | 800 | |
15.2.12 Поддержка малого предпринимательсва и промышленности |
50 | |
15.2.13 Разграничение земель | 500 | |
15.02.14 Льготы по ЖКУ | 100 | |
15.02.15 Содержание экологической милиции | 100 | |
Всего расходов | 340979,6 | |
В том числе наказы избирателей | 1000 | |
16.Источники покрытия дефицита | 4007,6 | |
50120 | Изменение остатков средств на 01.01.2003 | 2200 |
50121 | Остатки на начало года | 2740 |
50122 | Остатки на конец года | 540 |
50271 | Привлечение заемных средств | 27901,7 |
0508 | 17. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований, в том числе погашение основной суммы задолженности. |
-26094,1 |
5. Принять на 2003 год прогноз консолидированного бюджета Балахнинского района согласно приложению N 6.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления Коневского, Шеляуховского, Кочергинского, Замятинского муниципальных образований доходы, поступающие от арендной платы за землю, от продажи земельных участков и прочие неналоговые доходы использовать целевым назначением на оплату коммунальных услуг бюджетной сферы.
7. Установить на 2003 год лимит предоставления отсрочек (рассрочек) по уплате налогов и сборов, налоговых и инвестиционных налоговых кредитов в размере не более 1 процента от объема собственных налоговых доходов бюджета, предусмотренных настоящим решением.
Установить, что отсрочки (рассрочки) по платежам в районный бюджет предоставляются при условии полного и своевременного внесения текущих платежей и процентов за пользование отсрочкой (рассрочкой).
8. Установить, что льготы по налогам в доле, подлежащей зачислению в местный бюджет, предоставляются в соответствии с Положением о порядке предоставления налоговых льгот за счет бюджета района, утвержденного решением Земского собрания от 27.01.99 г. N 273.
9. Установить, что в 2003 году доходы от сдачи в аренду бюджетными учреждениями имущества, находящегося в муниципальной собственности, зачисляются в полном объеме в местный бюджет.
10. Утвердить в пределах сумм, установленных пунктом 4 настоящего решения, распределение ассигнований из районного бюджета на 2003 год по:
- функциональной структуре расходов районного бюджета на 2003 год согласно приложению N 1;
- ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2003 год согласно приложению N 2.
11. Установить в расходах местного бюджета в разделе "Здравоохранение" страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в размере, согласованном с Балахнинским районным филиалом Территориального фонда обязательного медицинского страхования, равном 47614,3 тыс. рублей.
12. Администрация Балахнинского района вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в:
ведомственную структуру районного бюджета - в случае передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;
ведомственную, функциональную структуры расходов районного бюджета - при передаче или получении от других уровней бюджетов в порядке межбюджетных отношений средств на осуществление отдельных государственных полномочий;
в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Нижегородской области.
13. Администрация Балахнинского района в ходе исполнения районного бюджета вправе вносить изменения в роспись расходов по целевым статьям и видам расходов функциональной классификации и по экономической классификации расходов районного бюджета в пределах 10 % бюджетных назначений по функциональной классификации.
14. Установить, что остатки средств районного бюджета по состоянию на 1 января 2003 года на счетах бюджетополучателей, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетными учреждениями объемов финансирования, доведенных до них в пределах ассигнований, утвержденных Решением Земского собрания Балахнинского района "О районном бюджете на 2002 год" с последующими изменениями и дополнениями, направляются в качестве дополнительного финансирования расходов 2003 года по соответствующим разделам расходов районного бюджета сверх ассигнований, установленных пунктом 4 настоящего решения.
15. Дополнительные доходы, полученные сверх сумм, предусмотренных п. 3 данного решения, направляются администрацией района на погашение долговых обязательств районного бюджета, газификацию района, продолжение строительства здания Балахнинского ГОВД при последующем внесении изменений в настоящее решение.
16. Установить, что нормативные правовые акты органов государственной и муниципальной власти, реализация которых не обеспечена источниками финансирования в районном бюджете на 2003 год, исполнению не подлежат.
В случае, если реализация нормативного правового акта частично обеспечена источниками финансирования в районном бюджете, такой нормативный правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на 2003 год.
В случае, если правовые акты, устанавливающие бюджетные обязательства, реализация которых осуществляется за счет средств районного бюджета, противоречат решению Земского собрания "О районном бюджете на 2003 год", применяется указанное решение.
Любые нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств районного бюджета на 2003 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в районный бюджет или в случае сокращения расходов по конкретным статьям районного бюджета на 2003 год и после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
17. В целях поддержки промышленности и предпринимательства района разрешить администрации Балахнинского района возмещать 1/2 процентной ставки по кредитам коммерческих банков за счет средств районного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели пунктом 4.
18. В случае временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения районного бюджета, администрация района вправе получать кредиты коммерческих банков в соответствии с Программой муниципальных заимствований Балахнинского района на 2003 год (приложение N 3) в целях финансирования расходов районного бюджета (в том числе капитальных расходов и расходов по погашению долговых обязательств) на условиях минимально возможной процентной ставки за пользование, гарантии погашения кредита, процентов по нему и неустойки за счет средств районного бюджета, предоставления кредитору права на списание без акцепта средств со счета районного бюджета.
Остаток задолженности по привлеченным средствам коммерческих банков на любую дату не должен превышать 15 процентов от годовой плановой суммы доходов районного бюджета.
19. Установить верхний предел муниципального долга Балахнинского района (с учетом сумм по выданным гарантиям) на 1 января 2004 года в объеме годовой суммы доходов районного бюджета на 2003 год, без учета финансовой помощи из областного бюджета.
Утвердить на 2003 год лимит предоставления муниципальных гарантий за счет средств районного бюджета района в размере 30 процентов верхнего предела муниципального долга района.
Изменение верхнего предела муниципального долга района производится по представлению администрации и осуществляется после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
Утвердить Программу муниципальных заимствований Балахнинского района на 2003 год согласно приложению N 3.
20. Утвердить на 2003 год норматив предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга в размере 15 процентов от расходов районного бюджета.
21. Утвердить перечень предоставляемых в 2003 году муниципальных гарантий Балахнинского района согласно приложению N 4.
22. Администрации Балахнинского района производить расходы районного бюджета на закупку товаров и оплату услуг, в том числе на капитальное строительство и ремонт на основе районного муниципального заказа.
Районный муниципальный заказ размещать преимущественно на конкурсной основе.
23. Установить, что все закупки продукции учитываются в ведомственных реестрах закупок. Заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурой расходов местного бюджета и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.
24. Главный распорядитель, распорядители и получатели средств районного бюджета вправе осуществлять авансовые платежи согласно заключенным договорам (контрактам) на поставку продукции в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (контракта).
25. Администрация Балахнинского района не вправе принимать в 2003 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, содержащихся за счет средств районного бюджета.
26. Утвердить объем доходов от оказания платных услуг бюджетными учреждениями и поселковыми и сельскими администрациями и расходов этих учреждений согласно приложению N 5 к настоящему решению.
Администрации Балахнинского района организовать учет и контроль за получением и использованием этих средств. Отчет об исполнении доходов и расходов по платным услугам ежеквартально представлять в Земское собрание.
27. Установить, что поддержка инспекции МНС РФ по Балахнинскому району осуществляется за счет средств, фактически поступивших в 2003 году на счет местного бюджета, в размере 30 процентов суммы налогов и других обязательных платежей, дополнительно взысканных налоговой службой в результате проведенной контрольной работы, с учетом штрафов, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты 1 и 2), 124, 125, 126, 129-1, 132, 134, 135 (пункт 2), 135-1 первой части Налогового кодекса РФ.
Финансирование производить после заключения соглашения (договора) между администрацией Балахнинского района и инспекцией МНС PT по Балахнинскому району на соответствующий финансовый год по мере поступления средств в местный бюджет и внесения уточнения в настоящее решение.
28. Установить перечень целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета в 2003 году согласно приложению N 7.
29. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания в соответствии со статьей 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
30. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической, бюджетной, финансовой и налоговой политике (А.П.Вихорев).
Председатель собрания |
С.Д. Власюк |
Приложение N 1
к решению
Земского собрания
"О районном бюджете на 2003 г."
от 26 февраля 2003 г. N 349
Функциональная структура
расходов районного бюджета на 2003 год
Классификация районного бюджета |
Функциональная | Целе- вая статья |
Вид расходов |
Сумма, тыс.руб. |
|
Раздел | Подраздел | ||||
Государственное управление и местное самоуправление |
01 | 00 | 000 | 000 | 14885,20 |
Прочие расходы на общегосударственное управление |
01 | 05 | 000 | 000 | 1313,00 |
Государственная поддержка архивной службы |
01 | 05 | 041 | 000 | 1313,00 |
Содержание подведомственных структур |
01 | 05 | 041 | 075 | 1313,00 |
Функционирование органов местного самоуправления |
01 | 06 | 000 | 000 | 13572,20 |
Содержание органов местного самоуправления |
01 | 06 | 026 | 000 | 10790,50 |
Денежное содержание аппарата |
01 | 06 | 026 | 027 | 10790,50 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 | 06 | 027 | 000 | 2781,70 |
Расходы на содержание аппарата |
01 | 06 | 027 | 029 | 2781,70 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
05 | 00 | 000 | 000 | 2262,10 |
Органы внутренних дел | 05 | 01 | 000 | 000 | 306,70 |
Обеспечение личного состава войск |
05 | 01 | 601 | 000 | 306,70 |
Текущее содержание подведомственных структур |
05 | 01 | 601 | 075 | 306,70 |
Государственная противопожарная служба |
05 | 09 | 000 | 000 | 1955,40 |
Обеспечение личного состава войск (сил) |
05 | 09 | 601 | 000 | 1955,40 |
Текущее содержание подведомственных структур |
05 | 09 | 601 | 075 | 1955,40 |
Промышленность, энергетика и строительство |
07 | 00 | 000 | 000 | 1935,00 |
Топливно-энергетический комплекс |
07 | 01 | 000 | 000 | 61,00 |
Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации |
07 | 01 | 293 | 000 | 61,00 |
Целевые субсидии и субвенции |
07 | 01 | 293 | 290 | 10,00 |
Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации |
07 | 01 | 293 | 441 | 51,00 |
Строительство, архитектура | 07 | 07 | 000 | 000 | 1874,00 |
Государственные капитальные вложения |
07 | 07 | 313 | 000 | 1874,00 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ |
07 | 07 | 313 | 198 | 1874,00 |
Капитальное строительство | 07 | 07 | 313 | 198 | 1874,00 |
Жилищное строительство | 07 | 07 | 313 | 198 | 179,00 |
Строительство объектов непроизводственного назначения |
07 | 07 | 313 | 198 | 1055,00 |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования |
07 | 07 | 313 | 198 | 640,00 |
Сельское хозяйство | 08 | 00 | 000 | 000 | 1201,00 |
Сельскохозяйственное производство |
08 | 01 | 000 | 000 | 31,00 |
Прочие расходы в области сельского хозяйства |
08 | 01 | 342 | 000 | 31,00 |
Государственная поддержка ветеринарной службы |
08 | 01 | 342 | 290 | 31,00 |
Земельные ресурсы | 08 | 02 | 000 | 000 | 1130,00 |
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога |
08 | 02 | 344 | 000 | 1130,00 |
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биологических ресурсов |
08 | 02 | 344 | 213 | 65,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
08 | 02 | 344 | 397 | 1065,00 |
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства |
08 | 05 | 000 | 000 | 40,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
08 | 05 | 342 | 000 | 40,00 |
Прочие субсидии | 08 | 05 | 342 | 397 | 40,00 |
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |
10 | 00 | 000 | 000 | 180,00 |
Водный транспорт | 10 | 04 | 000 | 000 | 180,00 |
Государственная поддержка речного транспорта |
10 | 04 | 375 | 000 | 180,00 |
Целевые субсидии и субвенции |
10 | 04 | 375 | 290 | 180,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12 | 00 | 000 | 000 | 60449,40 |
Жилищное хозяйство | 12 | 01 | 000 | 000 | 3602,00 |
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации |
12 | 01 | 310 | 000 | 3602,00 |
Целевые субсидии и субвенции |
12 | 01 | 310 | 290 | 1802,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
12 | 01 | 310 | 397 | 1800,00 |
Капитальные вложения в основные фонды |
12 | 01 | 310 | 397 | 1800,00 |
Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | 000 | 000 | 51337,40 |
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации |
12 | 02 | 311 | 000 | 51337,40 |
СУБСИДИИ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
12 | 02 | 311 | 440 | 40100,40 |
Субсидии и субвенции | 12 | 02 | 311 | 440 | 40100,40 |
СУБСИДИИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
12 | 02 | 311 | 442 | 5000,00 |
Прочие субсидии | 12 | 02 | 311 | 442 | 5000,00 |
РАСХОДЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
12 | 02 | 311 | 443 | 6087,00 |
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) |
12 | 02 | 311 | 443 | 6087,00 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ВИДАМ РАСХОДОВ |
12 | 02 | 311 | 397 | 150,00 |
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением кап. ремонта жилого фонда |
12 | 02 | 311 | 397 | 150,00 |
Прочие структуры коммунального хозяйства |
12 | 03 | 000 | 000 | 5510,00 |
Государственная поддержка коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации |
12 | 03 | 311 | 000 | 5510,00 |
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) |
12 | 03 | 311 | 444 | 5510,00 |
Прочие субсидии | 12 | 03 | 311 | 444 | 5510,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
13 | 00 | 000 | 000 | 1030,60 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
13 | 02 | 000 | 000 | 1030,60 |
Обеспечение личного состава войск (сил) |
13 | 02 | 601 | 000 | 1030,60 |
Текущее содержание подведомственных структур |
13 | 02 | 601 | 075 | 1030,60 |
Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 88179,80 |
Дошкольное образование | 14 | 01 | 000 | 000 | 22260,10 |
Ведомственные расходы на дошкольное образование |
14 | 01 | 400 | 000 | 22260,10 |
Детские дошкольные учреждения |
14 | 01 | 400 | 259 | 22260,10 |
Общее образование | 14 | 02 | 000 | 000 | 59605,10 |
Ведомственные расходы на общее образование |
14 | 02 | 401 | 000 | 59605,10 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
14 | 02 | 401 | 260 | 38393,10 |
Вечерние и заочные средние образовательные школы |
14 | 02 | 401 | 262 | 457,00 |
Школы-интернаты | 14 | 02 | 401 | 263 | 3746,10 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 | 02 | 401 | 264 | 9436,30 |
Детские дома | 14 | 02 | 401 | 265 | 7572,60 |
Прочие расходы в области образования |
14 | 07 | 000 | 000 | 6314,60 |
Прочие ведомственные расходы в области образования |
14 | 07 | 407 | 000 | 6314,60 |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 | 07 | 407 | 272 | 5814,60 |
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании детей и подростков |
14 | 07 | 407 | 319 | 500,00 |
Культура, искусство и кинематография |
15 | 00 | 000 | 000 | 8225,40 |
Культура и искусство | 15 | 01 | 000 | 000 | 7948,40 |
Ведомственные расходы на культуру и искусство |
15 | 01 | 410 | 000 | 7159,30 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
15 | 01 | 410 | 280 | 4009,90 |
Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 | 283 | 485,10 |
Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 2664,30 |
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
15 | 01 | 412 | 000 | 789,10 |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
15 | 01 | 412 | 287 | 789,10 |
Кинематография | 15 | 02 | 000 | 000 | 277,00 |
Государственная поддержка кинематографии |
15 | 02 | 415 | 000 | 277,00 |
Организации кинематографии | 15 | 02 | 415 | 282 | 277,00 |
Прочие субсидии | 15 | 02 | 415 | 282 | 277,00 |
Средства массовой информации |
16 | 00 | 000 | 000 | 50,00 |
Переодическая печать и издательства |
16 | 02 | 000 | 000 | 50,00 |
Переодическая печать и издательства |
16 | 02 | 425 | 000 | 50,00 |
Прочие субсидии | 16 | 02 | 425 | 292 | 50,00 |
Здравоохранение и физическая культура |
17 | 00 | 000 | 000 | 93011,70 |
Здравоохранение | 17 | 01 | 000 | 000 | 89554,90 |
Ведомственные расходы на здравоохранение |
17 | 01 | 430 | 000 | 89554,90 |
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали |
17 | 01 | 430 | 300 | 31196,60 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
17 | 01 | 430 | 301 | 546,00 |
Фельдшерско-акушерские пункты |
17 | 01 | 430 | 302 | 2851,50 |
Станции скорой и неотложной помощи |
17 | 01 | 430 | 305 | 6145,60 |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
17 | 01 | 430 | 310 | 1200,90 |
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам ОМС |
17 | 01 | 430 | 316 | 47614,30 |
Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 000 | 000 | 3456,80 |
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
17 | 03 | 434 | 000 | 3456,80 |
Содержание подведомственных структур |
17 | 03 | 434 | 075 | 3016,80 |
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 | 03 | 434 | 314 | 440,00 |
Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 15794,90 |
Учреждения социального обеспечения |
18 | 01 | 000 | 000 | 12808,90 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 | 01 | 440 | 000 | 12808,90 |
Территориальные центры и отделения оказания соц.помощи на дому |
18 | 01 | 440 | 000 | 12808,90 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
18 | 01 | 440 | 318 | 7493,20 |
Учреждения по обучению инвалидов |
18 | 01 | 440 | 320 | 1370,10 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 | 01 | 440 | 323 | 3745,60 |
Социальная помощь | 18 | 02 | 000 | 000 | 1586,00 |
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан |
18 | 02 | 442 | 000 | 1586,00 |
Выплата пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 | 326 | 410,00 |
Прочие трансферты населению | 18 | 02 | 442 | 326 | 1176,00 |
Молодежная политика | 18 | 03 | 000 | 000 | 500,00 |
Государственная поддержка в области молодежной политики |
18 | 03 | 446 | 000 | 500,00 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 | 03 | 446 | 323 | 500,00 |
Прочие мероприятия в области социальной политики |
18 | 06 | 000 | 000 | 900,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
18 | 06 | 515 | 000 | 900,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
18 | 06 | 515 | 397 | 900,00 |
Обслуживание государственного долга |
19 | 00 | 000 | 000 | 4867,00 |
Обслуживание государственного внутреннего долга |
19 | 01 | 000 | 000 | 4867,00 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
19 | 01 | 462 | 000 | 4867,00 |
Выплата процентов по муниципальному долгу |
19 | 01 | 462 | 331 | 4867,00 |
в том числе: | |||||
уплата процентов за пользование кредитами коммерческих банков |
19 | 01 | 462 | 331 | 4867,00 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней |
21 | 00 | 000 | 000 | 44470,70 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней |
21 | 01 | 000 | 000 | 44470,70 |
Региональный фонд финансовой поддержки |
21 | 01 | 481 | 000 | 44470,70 |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования |
21 | 01 | 481 | 445 | 44470,70 |
Прочие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 4436,80 |
Резервные фонды | 30 | 01 | 000 | 000 | 500,00 |
Резервные фонды | 30 | 01 | 510 | 000 | 500,00 |
Резервный фонд главы администрации |
30 | 01 | 510 | 435 | 500,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
30 | 04 | 000 | 000 | 3936,80 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
30 | 04 | 515 | 000 | 3936,80 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 | 04 | 515 | 397 | 3936,80 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 340979,60 |
Приложение N 2
к решению
Земского собрания
"О районном бюджете на 2003 год"
от 26 февраля 2003 г. N 349
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2003 год
N п.п |
Классификация районного бюджета | СУММА | |||||
Ведомст- венная |
Раздел | Подраздел | Целевая статья |
Вид расходов |
|||
1 | МУ "Балахнинская центральная районная больница" г.Балахна |
054 | 89604,9 | ||||
Здравоохранение,физическая культура и спорт | 17 | 00 | 000 | 000 | 89554,9 | ||
Здравоохранение | 17 | 01 | 000 | 000 | 89554,9 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 | 000 | 89404,9 | ||
Больницы, родильные дома; клиники; госпитали | 17 | 01 | 430 | 300 | 31196,6 | ||
Поликлиники; амбулатории; диагностические центры |
17 | 01 | 430 | 301 | 546,0 | ||
Фельдшерско-акушерские пункты | 17 | 01 | 430 | 302 | 2851,5 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 17 | 01 | 430 | 305 | 6145,6 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
17 | 01 | 430 | 310 | 1200,9 | ||
Средства на обязательное медицинское страхование на неработающее население, перечисленные фондам ОМС |
17 | 01 | 430 | 316 | 47614,3 | ||
Прочие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 50,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
30 | 04 | 000 | 000 | 50,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
30 | 04 | 515 | 000 | 50,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 | 04 | 515 | 397 | 50,0 | ||
2 | Отдел культуры администрации Балахнинского района Нижегородской обл. |
056 | 000 | 13647,4 | |||
Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 5422,0 | ||
Общее образование | 14 | 02 | 000 | 000 | 5422,0 | ||
Ведомственные расходы на общее образование | 14 | 02 | 401 | 000 | 5422,0 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 401 | 264 | 5422,0 | ||
Культура, искусство и кинематография | 15 | 00 | 000 | 000 | 8225,4 | ||
Культура и искусство | 15 | 15 | 01 | 000 | 7948,4 | ||
Ведомственные расходы на культуру и искусство |
15 | 01 | 410 | 000 | 7159,3 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
15 | 01 | 410 | 280 | 4009,9 | ||
Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 | 283 | 485,1 | ||
Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 2664,3 | ||
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
15 | 01 | 412 | 000 | 789,1 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры |
15 | 01 | 412 | 287 | 789,1 | ||
Кинематография | 15 | 02 | 000 | 000 | 277,0 | ||
Государственная поддержка кинематографии | 15 | 02 | 415 | 000 | 277,0 | ||
Организации кинематографии | 15 | 02 | 415 | 282 | 277,0 | ||
3 | Федеральное Государственное учреждение "Земельная кадастровая палата по Нижегородской области" Федеральной службы земельного кадастра России (РОСЗЕМКАДАСТР) |
071 | 259,5 | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 08 | 00 | 000 | 000 | 65,0 | ||
Земельные ресурсы | 08 | 02 | 000 | 000 | 65,0 | ||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога |
08 | 02 | 344 | 000 | 65,0 | ||
Ведение государственного кадастра | 08 | 02 | 344 | 213 | 65,0 | ||
Прочие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 194,5 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
30 | 04 | 000 | 000 | 194,5 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
30 | 04 | 515 | 000 | 194,5 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 | 04 | 515 | 397 | 194,5 | ||
4 | Отдел народного образования администрации Балахн. р-на Нижегор.обл. |
075 | 80914,5 | ||||
Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 80914,5 | ||
Дошкольное образование | 14 | 01 | 000 | 000 | 22260,1 | ||
Ведомственные расходы на детское дошкольное образование |
14 | 01 | 400 | 000 | 22260,1 | ||
Детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 22260,1 | ||
Общее образование | 14 | 02 | 000 | 000 | 54183,1 | ||
Ведомственные расходы на общее образование | 14 | 02 | 401 | 000 | 54183,1 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
14 | 02 | 401 | 260 | 38393,1 | ||
Вечерние и заочные средние образовательные школы |
14 | 02 | 401 | 262 | 457,0 | ||
Школы-интернаты | 14 | 02 | 401 | 263 | 3746,1 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 401 | 264 | 4014,3 | ||
Детские дома | 14 | 02 | 401 | 265 | 7572,6 | ||
Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | 000 | 000 | 4471,3 | ||
Прочие ведомственные расходы в области образования |
14 | 07 | 407 | 000 | 4471,3 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 | 07 | 407 | 272 | 3971,3 | ||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании детей и подростков |
14 | 07 | 407 | 319 | 500,0 | ||
5 | Управление ветеринарии Балахнинского района Нижегор.обл. |
080 | 31,0 | ||||
Сельское хозяйство | 08 | 00 | 000 | 000 | 31,0 | ||
Сельскохозяйственное производство | 08 | 01 | 000 | 000 | 31,0 | ||
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 08 | 01 | 342 | 000 | 31,0 | ||
Государственная поддержка ветеринарной службы |
08 | 01 | 342 | 290 | 31,0 | ||
6 | МУ "Охотничье-рыболовное хозяйство" администрации Балахн. района Прочие расходы |
089 |
30 |
00 |
000 |
000 |
203,6 203,6 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделениям |
30 | 04 | 000 | 000 | 203,6 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к целевым статьям |
30 | 04 | 515 | 000 | 203,6 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 | 04 | 515 | 397 | 203,6 | ||
7 | Финансовый отдел администрации Балахнинского района (местный бюджет) |
092 | 53377,7 | ||||
Финансовый отдел администрации Балахнинского района |
|||||||
Государственное управление и местное самоуправление |
01 | 00 | 000 | 000 | 400,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления |
01 | 06 | 000 | 000 | 400,0 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 06 | 026 | 000 | 305,0 | ||
Денежное содержание аппарата Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 | 06 | 026 | 027 | 305,0 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 | 06 | 027 | 000 | 95,0 | ||
Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 | 029 | 95,0 | ||
Промышленность, энергетика и строительство | 07 | 00 | 000 | 000 | 295,0 | ||
Топливно-энергетический комплекс | 07 | 01 | 000 | 000 | 295,0 | ||
Государственная поддержка энергетики и электрофикации |
07 | 01 | 293 | 000 | 295,0 | ||
Целевые субсидии и субвенции | 07 | 01 | 293 | 290 | 295,0 | ||
Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями |
07 | 01 | 293 | 441 | 295,0 | ||
Сельское хозяйство | 08 | 00 | 000 | 000 | 1105,0 | ||
Земельные ресурсы | 08 | 02 | 000 | 000 | 1065,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
08 | 02 | 344 | 000 | 1065,0 | ||
Прочие субсидии | 08 | 02 | 344 | 397 | 1065,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
08 | 05 | 000 | 000 | 40,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
08 | 05 | 342 | 000 | 40,0 | ||
Прочие субсидии | 08 | 05 | 342 | 397 | 40,0 | ||
Обслуживание государственного долга | 19 | 00 | 000 | 000 | 4867,0 | ||
Обслуживание государственного внутреннего долга |
19 | 01 | 000 | 000 | 4867,0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 19 | 01 | 462 | 000 | 4867,0 | ||
Выплата процентов по муниципальному долгу | 19 | 01 | 462 | 331 | 4867,0 | ||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 21 | 00 | 000 | 000 | 44470,7 | ||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 21 | 01 | 000 | 000 | 44470,7 | ||
Региональный фонд финансовой поддержки | 21 | 01 | 481 | 000 | 44470,7 | ||
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования |
21 | 01 | 481 | 445 | 44470,7 | ||
Прочие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 2240,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
30 | 04 | 000 | 000 | 2240,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
30 | 04 | 515 | 000 | 2240,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 | 04 | 515 | 397 | 2240,0 | ||
8 | МП "Управление жил.-комм.хозяйства" муницип. образования "Балахнинский район" |
133 | 60679,4 | ||||
Строительство и архитектура | 07 | 00 | 000 | 000 | 640,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 07 | 07 | 000 | 000 | 640,0 | ||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
07 | 07 | 313 | 000 | 640,0 | ||
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования |
07 | 07 | 313 | 198 | 640,0 | ||
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |
10 | 00 | 000 | 000 | 180,0 | ||
Водный транспорт | 10 | 04 | 000 | 000 | 180,0 | ||
Государственная поддержка водного транспорта | 10 | 04 | 375 | 000 | 180,0 | ||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 04 | 375 | 290 | 180,0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 00 | 000 | 000 | 59859,4 | ||
Жилищное хозяйство | 12 | 01 | 000 | 000 | 3602,0 | ||
Государственная поддержка жилищного хозяйства |
12 | 01 | 310 | 000 | 3602,0 | ||
Целевые субсидии и субвенции | 12 | 01 | 310 | 290 | 1802,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
12 | 01 | 310 | 397 | 1800,0 | ||
Капитальные вложения в основные фонды | 12 | 01 | 310 | 397 | 1800,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | 000 | 000 | 51337,4 | ||
Государственная поддержка коммунального хозяйства |
12 | 02 | 311 | 000 | 51337,4 | ||
Субсидии на услуги, оказываемые электро- и теплоснабжающими организациями |
12 | 02 | 311 | 440 | 40100,4 | ||
Субсидии и субвенции | 12 | 02 | 311 | 440 | 40100,4 | ||
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации |
12 | 02 | 311 | 442 | 5000,0 | ||
Прочие субсидии | 12 | 02 | 311 | 442 | 5000,0 | ||
Расходы на благоустройство | 12 | 02 | 311 | 443 | 6087,0 | ||
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) |
12 | 02 | 311 | 443 | 6087,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
12 | 02 | 311 | 397 | 150,0 | ||
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда |
12 | 02 | 311 | 397 | 150,0 | ||
Прочие структуры коммунального хозяйства | 12 | 03 | 000 | 000 | 4920,0 | ||
Государственная поддержка коммунального хозяйства |
12 | 03 | 311 | 000 | 4920,0 | ||
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) |
12 | 03 | 311 | 444 | 4920,0 | ||
Прочие субсидии | 12 | 03 | 311 | 444 | 4920,0 | ||
9 | Управление капитального строительства и капитального ремонта администрации Балахнинского района Нижегородской области |
133 | 1000,0 | ||||
Промышленность, энергетика и строительство | 07 | 00 | 000 | 000 | 1000,0 | ||
Строительство и архитектура | 07 | 07 | 000 | 000 | 1000,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 07 | 07 | 313 | 000 | 1000,0 | ||
Строительство объектов производственного назначения, за исключением жилищного строительства |
07 | 07 | 313 | 198 | 1000,0 | ||
10 | Редакция газеты "Рабочая Балахна" | 145 | |||||
Переодическая печать и издательства | 16 | 00 | 000 | 000 | 50,0 | ||
Государственная поддержка районных газет | 16 | 02 | 000 | 000 | 50,0 | ||
Оплата расходов, связанных с производством районных газет |
16 | 02 | 425 | 000 | 50,0 | ||
Прочие субсидии | 16 | 02 | 425 | 292 | 50,0 | ||
11 | Госуд. учреждение "Балахн. город. центр занятости насел. по Нижегор.обл." |
147 | 500,0 | ||||
Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 500,0 | ||
Прочие мероприятия в области социальной политики |
18 | 06 | 000 | 000 | 500,0 | ||
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики |
18 | 06 | 515 | 000 | 500,0 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 | 06 | 515 | 397 | 500,0 | ||
12 | Управление социальной защиты населения админ. Балахн. р-на Нижегор. обл. |
148 | 16548,2 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление |
01 | 00 | 000 | 000 | 1163,3 | ||
Функционирование органов местного самоуправления |
01 | 06 | 000 | 000 | 1163,3 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 06 | 026 | 000 | 1163,3 | ||
Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 1075,0 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 | 06 | 027 | 000 | 88,3 | ||
Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 | 029 | 88,3 | ||
Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 14794,9 | ||
Учреждения социального обеспечения и службы занятости |
18 | 01 | 000 | 000 | 12808,9 | ||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 | 01 | 440 | 000 | 12808,9 | ||
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому |
18 | 01 | 440 | 318 | 7693,2 | ||
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 18 | 01 | 440 | 320 | 1370,1 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 | 01 | 440 | 323 | 3745,6 | ||
Социальная помощь | 18 | 02 | 000 | 000 | 1586,0 | ||
Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан |
18 | 02 | 442 | 000 | 1586,0 | ||
Выплата пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 | 326 | 1586,0 | ||
Прочие мероприятия в области социальной политики |
18 | 06 | 000 | 000 | 400,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
18 | 06 | 515 | 000 | 400,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
18 | 06 | 515 | 397 | 400,0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 00 | 000 | 000 | 590,0 | ||
Жилищное хозяйство | 12 | 01 | 000 | 000 | 590,0 | ||
Государственная поддержка жилищного хозяйства |
12 | 01 | 310 | 000 | 590,0 | ||
Целевые субсидии и субвенции | 12 | 01 | 310 | 290 | 590,0 | ||
13 | Госуд. учреждение - государственный архив Нижегор.обл. г.Балахна |
154 | 1313,0 | ||||
Государственное управление и местное самоуправления |
01 | 00 | 000 | 000 | 1313,0 | ||
Прочие расходы на общегосударственное управление |
01 | 05 | 000 | 000 | 1313,0 | ||
Государственная поддержка архивной службы | 01 | 05 | 441 | 000 | 1313,0 | ||
Содержание подведомственных структур | 01 | 05 | 441 | 397 | 1313,0 | ||
14 | Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Балахн. района Нижегор. области |
164 | 5800,1 | ||||
Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 1843,3 | ||
Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | 000 | 000 | 1843,0 | ||
Прочие ведомственные расходы в области образования |
14 | 07 | 407 | 000 | 1843,3 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 | 07 | 407 | 272 | 1843,3 | ||
Здравоохранение и физическая культура | 17 | 00 | 000 | 000 | 3456,8 | ||
Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 000 | 000 | 3456,8 | ||
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
17 | 03 | 434 | 000 | 3456,8 | ||
Содержание подведомственных структур | 17 | 03 | 434 | 075 | 3016,8 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 | 03 | 434 | 314 | 440,0 | ||
Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 500,0 | ||
Молодежная политика | 18 | 03 | 000 | 000 | 500,0 | ||
Государственная поддержка в области молодежной политики |
18 | 03 | 446 | 000 | 500,0 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 | 03 | 446 | 326 | 500,0 | ||
15 | Управление по делам ГО и ЧС по Балахнинскому району |
177 | 1030,6 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
13 | 00 | 000 | 000 | 1030,6 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
13 | 02 | 000 | 000 | 1030,6 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 13 | 02 | 601 | 000 | 1030,6 | ||
Текущее содержание подведомственных структур | 13 | 02 | 601 | 075 | 1030,6 | ||
16 | 52 Пожарная часть 10-ОГПС | 183 | 1955,4 | ||||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
05 | 00 | 000 | 000 | 1955,4 | ||
Государственная противопожарная служба | 05 | 09 | 000 | 000 | 1955,4 | ||
Обеспечение личного состава войск | 05 | 09 | 601 | 000 | |||
Текущее содержание подведомственных структур | 05 | 09 | 601 | 075 | 1955,4 | ||
17 | Объединенный военный комиссариат г.Балахны Нижегор. области |
187 | 700,0 | ||||
Прочие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 700,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделениям |
30 | 04 | 000 | 000 | 700,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к целевым статьям |
30 | 04 | 515 | 000 | 700,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 | 04 | 515 | 397 | 700,0 | ||
18 | Балахнинский городской отдел внутренних дел ГУВД Нижегор. области |
188 | 306,7 | ||||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
05 | 00 | 000 | 000 | 306,7 | ||
Органы внутренних дел | 05 | 01 | 000 | 000 | 306,7 | ||
Обеспечение личного состава войск | 05 | 01 | 601 | 000 | 306,7 | ||
Текущее содержание подведомственных структур | 05 | 01 | 601 | 075 | 306,7 | ||
19 | Земское собрание Балахнинского района Нижегородской области |
330 | 838,9 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление |
01 | 00 | 000 | 000 | 838,9 | ||
Функционирование органов местного самоуправления |
01 | 06 | 000 | 000 | 838,9 | ||
Содержание олрганов местного самоуправления | 01 | 06 | 026 | 000 | 620,6 | ||
Денежное содержание аппарата. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 | 06 | 026 | 027 | 620,6 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 | 06 | 027 | 000 | 218,3 | ||
Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 | 029 | 218,3 | ||
20 | Администрация Балахнинского района Нижегородской области |
488 | 12218,7 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление |
01 | 00 | 000 | 000 | 11170,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления |
01 | 06 | 000 | 000 | 11170,0 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 06 | 026 | 000 | 8789,9 | ||
Денежное содержание аппарата. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 | 06 | 026 | 027 | 8789,9 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 | 06 | 027 | 000 | 2380,1 | ||
Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 | 029 | 2380,1 | ||
Прочие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 1048,7 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделениям |
30 | 04 | 000 | 000 | 1048,7 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к целевым статьям |
30 | 04 | 515 | 000 | 1048,7 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 | 04 | 515 | 397 | 1048,7 | ||
ИТОГО | 340979,60 |
Приложение N 3
к решению Земского собрания
"О районном бюджете на 2003 год"
от 26 февраля 2003 г. N 349
Программа муниципальных заимствований Балахнинского
района на 2003 год
Структура муниципального долга Балахнинского района
и источники его погашения в 2003 году
тыс. руб.
Вид обязательства | Сумма долга на 01.01.2003 г. |
Сумма долга, подлежащая погашению в 2003 г. |
Муниципальные гарантии |
16080 |
3333,3 |
Ссуды Минфина Нижегородской обл. |
1760,8 |
1760,8 |
Кредиты коммерческих банков |
21000 |
21000 |
Централизованные кредиты |
3110,2 |
- |
Товарные кредиты |
136,5 |
- |
Всего |
42087,5 |
26094,1 |
Обслуживание долга в 2003 году |
4867 |
Администрация Балахнинского района в 2003 году предполагает произвести новые заимствования как для финансирования расходов районного бюджета, так и с целью погашения муниципальных долговых обязательств Балахнинского района, приходящихся на 2003 год.
Администрацией Балахнинского района будет проведена работа с минфином области по поводу получения ссуды из областного бюджета в сумме 20 млн. руб.
В части погашения задолженности министерству финансов Нижегородской области по выданным в 2002 году ссудам будут проведены переговоры о реструктуризации долга.
Политика администрации Балахнинского района в 2003 году в отношении долга по банковским кредитам будет направлена на снижение расходов по обслуживанию за счет снижения ставки заимствования.
Источником для погашения долговых обязательств района также будут являться поступления от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Общий объем заимствований, направляемых в 2003 году на погашение долговых обязательств района, составит 26333 тыс. руб.
Планируемые привлечения банковских кредитов в 2003 году (т.р.):
Наименование кредитора | Сумма | Дата погашения |
Коммерческие банки | 120 000 | 2003 год 92098,3 2004 год 27901,7 |
Планируемые привлечения ссуд из областного бюджета (т.р.):
Наименование кредитора | Сумма | Дата погашения |
Министерство финансов Нижегородской области |
20 000 | 2003 год |
Основные направления работы администрации Балахнинского
района в области муниципальных заимствований на 2003-2005 годы.
1. Администрация Балахнинского района планирует осуществить изменение структуры задолженности по банковским кредитам с целью уменьшения стоимости привлекаемых ресурсов. Привлечение новых кредитов планируется проводить как на покрытие "кассовых разрывов" при исполнении районного бюджета, так и для погашения муниципального долга.
2. Администрация Балахнинского района планирует использовать предоставление муниципальных гарантий в качестве инструмента формирования и регулирования товарного рынка района, проведение политики поддержки социально значимых отраслей и проектов.
3. Администрация Балахнинского района планирует использовать беспроцентные займы министерства финансов Нижегородской области на покрытие "кассовых разрывов" при исполнении районного бюджета и на погашение долговых обязательств.
Решением Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 25 сентября 2003 г. N 438 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 4
к решению
Земского собрания
"О районном бюджете на 2003 г."
от 26 февраля 2003 г. N 349
Перечень представляемых в 2003 году
Муниципальных гарантий Балахнинского района
26 августа, 25 сентября 2003 г.
Кредитор | Кому предоставляется гарантия |
Сумма, руб. |
Срок предоставления гарантии |
1. Городецкое отделение N 4340 Сбербанка России ОАО |
Муниципальное предприятие "Управление жилищно-коммунального хозяйства" муниципального образования "Балахнинский район" |
11 000 000 | 3 года |
2. Министерство АПК Нижегородской области |
ООО "Правдинское" ООО "Исток" |
538 000 310 000 |
5 лет 5 лет |
3. Министерство АПК Нижегородской области |
ООО "Правдинское" | 375 000 | 5 лет |
Приложение N 5
к решению
Земского собрания
"О районном бюджете на 2003 г."
от 26 февраля 2003 г. N 349
Перечень
доходов и расходов по платным услугам на 2003 г.
См. Перечень в формате Ms-Word
Приложение N 6
к решению
Земского собрания
"О районном бюджете на 2003 г."
от 26 февраля 2003 г. N 349
Прогноз консолидированного бюджета Балахнинского района
N п/п |
Наименование | Собственные доходы |
Расходы всего |
в том числе : | Сумма дотации |
|
Фонд оплаты труда |
Коммуналь- ные платежи |
|||||
1 | Гидроторфская ПА | 0 | 12524,6 | 5830,9 | 4528,4 | 12524,6 |
2 | Большекозинская ПА | 0 | 6913,6 | 3986,7 | 1128 | 6913,6 |
3 | Малокозинская ПА | 0 | 8424,5 | 5099,5 | 1332,9 | 8424,5 |
4 | Коневская СА | 0 | 7255,4 | 3287,4 | 1031,1 | 7255,4 |
5 | Кочергинская СА | 0 | 6438,4 | 3934,8 | 1038,6 | 6438,4 |
6 | Замятинская СА | 0 | 1936,1 | 1146,8 | 273,5 | 1936,1 |
7 | Шеляуховская СА | 0 | 978,1 | 456,4 | 85,9 | 978,1 |
Итого | 0 | 44470,7 | 23742,5 | 9418,4 | 44470,7 | |
8 | Районный бюджет | 336972 | 296508,9 | 146141,6 | 41869,7 | |
ВСЕГО по консолидированному бюджету |
336972 | 340979,6 | 169884,1 | 51288,1 | 44470,7 |
Приложение N 7
к решению Земского собрания
"О районном бюджете на 2003 год"
от 26 февраля 2003 г. N 349
Перечень целевых программ, финансируемых
за счет средств районного бюджета в 2003 году
Код по функц. классиф |
Код по ведомст. классиф |
Наименова- ние раздела |
Наименование программ | Сумма, тыс. руб. |
|
1 | 08 | 092 | Сельское хозяйство |
Программа развития агропро- мышленного комплекса Бал. района до 2005 года |
950 |
2 | 18 | 147 | Социальная политика |
Программа содействия занятости населения Бал. района |
600 |
3 | 18 | 148 | Социальная политика |
Комплексная программа "Социальная защита населения Бал.района на 2002-2003 годы" |
1986 |
4 | 18 | 164 | Социальная политика |
Программа "Молодежь Бал. района 2003-2005 г." |
500 |
5 | 30 | 092 | Прочие расходы |
Программа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Балахнинского района |
340 |
6 | 30 | 054 | Прочие расходы |
Программа "Комплексные меры противодействия наркомании и борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Бал. районе на 2001-2003 годы" |
50 |
7 | 30 | 092 | Прочие расходы |
Программа поддержки малого предпринимательства в Бал. районе на 2002-2004 годы |
50 |
8 | 30 | 092 | Прочие расходы |
Целевая программа развития бытового обслуживания населения Балахнинского района на 2001-2004 г.г. |
100 |
9 | 30 | 092 | Прочие расходы |
Целевая программа мероприятий по улучшению санитарного состояния и экологической обстановки на территории Бал. района на 2003-2004 гг. |
100 |
10 | 05 | 092 | Правоохра- нительная деятель- ность |
Целевая программа по усиле- нию борьбы с преступностью в Бал. районе на 2001-2003 г.г. |
- |
11 | 05 | 092 | Целевая программа "Пожарная безопасность Балахн. района на 2001-2003 г.г. |
- | |
Всего | 4676 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 26 февраля 2003 г. N 349 "О районном бюджете на 2003 год"
Текст решения опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 20 ноября 2003 г. N 461
Решение Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 28 октября 2003 г. N 453
Решение Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 25 сентября 2003 г. N 438
Решение Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 26 августа 2003 г. N 421