Решением Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 1 июля 2004 г. N 537 внесены изменения в настоящее решение
Решение Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области
от 25 декабря 2003 г. N 475
"О районном бюджете на 2004 год"
25 марта, 1 июля, 24 августа, 30 сентября 2004 г.
В соответствии со ст. 9, 185 БК РФ, рассмотрев представленный администрацией района проект районного бюджета на 2004 год, Земское собрание решило:
Решением Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 30 сентября 2004 г. N 568 пункт 1 настоящего решения изложен в новой редакции
1. Утвердить на 2004 год районный бюджет по расходам в сумме 349 231,7 тыс. руб., по доходам в сумме 374 122 тыс. руб.
Превышение доходов над расходами в сумме 24 890,3 тыс. руб. направить на погашение муниципального долга Балахнинского района - бюджетного кредита, привлеченного администрацией Балахнинского района в 2003 году для расчетов за тепловую энергию с ОАО "Нижновэнерго".
2. Принять к исполнению на 2004 год нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов, зачисляемых в районный бюджет, в следующих размерах:
2 % - от суммы налога на прибыль организаций;
3 % - от суммы налога на прибыль организаций, поступающей в консолидированный бюджет области;
35 % - от суммы налога на доходы физических лиц;
50 % - от суммы налога на игорный бизнес;
45 % - от суммы единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
45 % - от суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
50 % - от суммы налога на имущество организаций;
60 % - от суммы налога на добычу полезных ископаемых;
5 % - от доходов за пользование землями лесного фонда;
50 % - от суммы земельного налога за земли города и поселков;
100 % - от суммы земельного налога за земли сельхозназначения;
100 % - от суммы земельного налога за земли прочих категорий;
50 % - от суммы арендной платы за земли городов и поселков (до разграничения государственной собственности на землю);
100 % - от суммы арендной платы за земли прочих категорий (до разграничения государственной собственности на землю);
100 % - доходов от имущества, находящегося в муниципальной собственности или от деятельности муниципальных организаций;
100 % - административных платежей, административных штрафов;
50 % - от суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступающей в консолидированный бюджет области.
3. Учесть в районном бюджете на 2004 год поступления доходов по основным источникам в следующих суммах:
Код класси- фикации |
Наименование доходов | Тыс. рублей |
1000000 | 1. Налоговые доходы, всего: | 141563 |
1010000 | 1.1. Налоги на прибыль | 72793 |
1010100 | 1.1.1 Налог на прибыль организаций | 8608 |
1010200 | 1.1.2 Налог на доходы физических лиц | 63315 |
1010400 | 1.1.3 Налог на игорный бизнес | 870 |
1020000 | 1.2. Налоги на товары и услуги | 550 |
1020400 | 1.2.1 Лицензионные сборы | 12 |
1020700 | 1.2.2 Налог с продаж | 538 |
1030000 | 1.3. Налоги на совокупный доход | 8242 |
1030100 | 1.3.1 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
2233 |
1030200 | 1.3.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
6009 |
1040000 | 1.4. Налоги на имущество | 34451 |
1040100 | 1.4.1 Налог на имущество физических лиц | 792 |
1040200 | 1.4.2 Налог на имущество организаций | 23446 |
1040300 | 1.4.3 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
73 |
1040600 | 1.4.4 Налог на имущество предприятий (в части сумм по расчетам за 2003 г. и погашения задолженности прошлых лет) |
10140 |
1050000 | 1.5. Платежи за пользование природными ресурсами |
23722 |
1050300 | 1.5.1 Налог на добычу полезных ископаемых | 766 |
1050700 | 1.5.2 Земельный налог | 22956 |
1400000 | 1.6. Прочие налоги, пошлины и сборы | 1805 |
1400100 | 1.6.1 Государственная пошлина | 1608 |
1400502 | 1.6.2 Целевой сбор на содержание муницип. милиции и пожарной охраны (в части сумм по расчетам за 2003 г. и погашения задолженности прошлых лет ) |
106 |
1400503 | 1.6.3 Налог на рекламу | 50 |
1400540 | 1.6.4 Прочие местные налоги (погашение задолженности прошлых лет) |
41 |
2000000 | 2. Неналоговые доходы, всего: | 25200 |
2010000 | 2.1. Доходы от использования имущества, находящ. в муниципальной собственности |
23890 |
2010200 | 2.1.1 Арендная плата за земли | 9473 |
2010240 | 2.1.2 Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества |
11147 |
2011000 | 2.1.3 Доходы от продажи квартир | 600 |
2015600 | 2.1.4 Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
2037 |
2019000 | 2.1.5 Прочие поступления от использования имущества, находящ.в муниц.собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций |
633 |
2070000 | 2.2. Административные штрафы | 1308 |
2090000 | 2.3. Прочие неналоговые доходы | 2 |
3070000 | 3. Безвозмездные перечисления | 1806 |
Всего собственные доходы бюджета | 168569 | |
3020200 | Субвенция на оплату за эл.энергию | 11809 |
3020200 | Субвенция на оплату за природный газ | 3543 |
3020200 | Субвенция по задолженности за эл.энергию | 1909 |
3020200 | Субвенция на заработную плату с начислением | 131592 |
3020200 | Субвенция на погашение бюджетного кредита на погашение задолженности перед ОАО "Нижновэнерго" |
56700 |
3020200 | Итого субвенций из областного бюджета | 205553 |
Всего доходов | 374122 |
Решением Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 30 сентября 2004 г. N 568 внесены изменения в пункт 4 настоящего решения
4. Утвердить расходы районного бюджета на 2004 год в следующих размерах:
Классифика- ция |
Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
0100 | 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Текущие расходы Капитальные расходы |
31298 30812 486 |
0105 | 1.1. Прочие расходы на местное самоуправление |
1435 |
текущие расходы капитальные расходы |
1354 81 |
|
0106 | 1.2. Функционирование органов местного самоуправления |
29863 |
текущие расходы капитальные расходы |
29458 405 |
|
0500 | 2. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА текущие расходы капитальные расходы |
188 188 0 |
0501 | 2.1. Органы внутренних дел текущие расходы капитальные расходы |
188 188 0 |
0700 | 3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО текущие расходы капитальные расходы |
5561 28 5533 |
0701 | 3.1. Топливно-энергетический комплекс текущие расходы капитальные расходы |
28 28 0 |
0707 | 3.2. Строительство, архитектура текущие расходы капитальные расходы |
5533 0 5533 |
0800 | 4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО текущие расходы капитальные расходы |
1218 1218 0 |
0802 | 4.1. Земельные ресурсы текущие расходы капитальные расходы |
978 978 0 |
0805 | 4.2. Прочие расходы в области сельского хозяйства текущие расходы капитальные расходы |
240 240 0 |
1000 | 5. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА текущие расходы |
257 257 |
1004 | 5.1. Водный транспорт текущие расходы |
257 257 |
1200 | 6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО текущие расходы капитальные расходы |
82616 82416 200 |
1201 | 6.1. Жилищное хозяйство текущие расходы капитальные расходы |
6376,5 6376,5 2000 |
1202 | 6.2. Коммунальное хозяйство текущие расходы капитальные расходы |
70227,5 70027,5 200 |
1203 | 6.3. Прочие структуры коммунального хозяйства текущие расходы капитальные расходы |
4012 4012 0 |
1300 | 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ текущие расходы капитальные расходы |
2712 2712 0 |
1302 | 7.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий текущие расходы капитальные расходы |
1042 1042 0 |
1304 | 7.2. Государственная противопожарная служба текущие расходы капитальные расходы |
1670 1670 0 |
1400 | 8. ОБРАЗОВАНИЕ текущие расходы капитальные расходы |
100607 98687 1920 |
1401 | 8.1. Дошкольное образование текущие расходы капитальные расходы |
26173 25773 400 |
1402 | 8.2. Общее образование текущие расходы капитальные расходы |
69864,4 68354,4 1510,0 |
1407 | 8.3. Прочие расходы в области образования текущие расходы капитальные расходы |
4569,6 4559,6 10 |
1500 | 9. КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ текущие расходы капитальные расходы |
9446,3 9261,3 185 |
1501 | 9.1. Культура и искусство текущие расходы капитальные расходы |
9275,9 9090,9 185 |
1502 | 9.2. Кинематография текущие расходы капитальные расходы |
170,4 170,4 0 |
1600 | 10.СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ текущие расходы капитальные расходы |
70 70 0 |
1601 | 10.1. Телевидение и радиовещание текущие расходы капитальные расходы |
50 50 0 |
1602 | 10.2. Государственная поддержка районных газет текущие расходы капитальные расходы |
20 20 0 |
1700 | 11. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА текущие расходы капитальные расходы |
55250,7 52081,7 3169 |
1701 | 11.1. Здравоохранение текущие расходы капитальные расходы |
51191,4 48123,4 3068 |
1703 | 11.2. Физическая культура и спорт текущие расходы капитальные расходы |
4059,3 3958,3 101 |
1800 | 12. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА текущие расходы капитальные расходы |
18713,5 18563,5 150 |
1801 | 12.1. Учреждения социального обеспечения текущие расходы капитальные расходы |
14178,9 14028,9 150 |
1802 | 12.2. Социальная помощь текущие расходы капитальные расходы |
3226,5 3226,5 0 |
1803 | 12.3. Молодежная политика текущие расходы капитальные расходы |
608,1 608,1 0 |
1806 | 12.4. Прочие мероприятия в области социальной политики текущие расходы капитальные расходы |
700 700 0 |
1900 | 13. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА текущие расходы |
15747,1 15747,1 |
1901 | 13.1. Обслуживание государственного внутреннего долга |
15747,1 |
13.1.1. Уплата процентов за пользование кредитами |
15747,1 | |
2100 | 14. ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ текущие расходы |
51420,2 51420,2 |
2101 | 14.1. Финансовая помощь бюджетам других уровней |
51420,2 |
14.1.1.Дотации и субвенции нижестоящим бюджетам |
49136,7 | |
14.1.2. Средства, передаваемые по взаимным расчетам вышестоящему бюджету |
2283,5 | |
3000 | 15. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего текущие расходы капитальные расходы |
-27910,1 -27910,1 |
3001 | 15.1. Резервные фонды в том числе: |
700 |
15.1.1. Резервный фонд главы администрации | 500 | |
15.1.2. Резервный фонд администрации | 200 | |
15.2. Проведение выборов и референдумов текущие расходы |
1200 1200 |
|
3003 | 15.3. Бюджетные кредиты | -34000 |
15.3.1 Предоставление бюджетных кредитов | 0 | |
15.3.2 Возврат бюджетных кредитов | 34000 | |
3004 | 15.3. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам текущие расходы капитальные расходы |
4189,9 4189,9 |
15.3.1. Военкомат в т.ч. призыв на военную службу |
746 177,5 |
|
15.3.2. БОРХ | 440 | |
15.3.3. Статистика | 150 | |
15.3.4. Земельно-кадастровая служба | 226 | |
15.3.5. Программа по борьбе с наркоманией | 100 | |
15.3.6. Программа санэпидемнадзора | 300 | |
15.3.7. Подготовка специалистов (обучение) | 400 | |
15.3.8. Финансирование ИМНС по Балахнинскому району |
382 | |
15.3.9. Финансирование государственных нотариусов |
46 | |
15.3.10.Оценка муниципального имущества | 100 | |
15.3.11. Наказы избирателей | 1000 | |
15.3.12. Возврат ТК-98 г. хозяйствами району |
-62,1 | |
15.3.13. Расчеты по лизингу | -170 | |
15.3.14. Расходы на разработку плана социально-экономического развития района на 2005-2007 г.г. в рамках реализации страте- гии соц.-экон. развития МО БР до 2015 г. |
150 | |
15.3.15. Расходы на разработку плана социально-экономического развития района на 2005-2007 г.г. в рамках реализации стратегии соц.-экон. развития МО БР до 2015 г. |
0 | |
15.3.16. Отчисления страховой компании Росно по льготному обеспечению населения лекарствами |
132 | |
3100 | 16. ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ, всего текущие расходы |
2037 2037 |
16.1.1. Экологический фонд, всего текущие расходы |
2037 2037 |
|
Всего расходов | 349231,7 | |
17. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
-24890,3 | |
03000 | 17.1. Кредитные соглашения и договора, заключенные от имени муниципальных образований |
17754,6 |
03031 | Получение кредитов | 200000,0 |
Погашение основной суммы долга | 182245,4 | |
04000 | 16.3. Поступления от продажи земли и имущества |
3600,0 |
08000 | 17.3. Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней |
-46244,9 |
08001 | Привлечение бюджетных ссуд | 30944,5 |
08002 | Погашение основной суммы долга | 77189,4 |
10010 | 17.4. Изменение остатков средств на 01.01.2004 |
0,0 |
10013 | Остатки на начало года | 4447 |
10023 | Остатки на конец года | 4447 |
Итого источников внутреннего финансирования бюджета |
-24890,3 |
5. Утвердить объем дотаций поселковым и сельским администрациям на 2004 год в сумме 49136,7 т.р.
Утвердить распределение дотаций поселковым и сельским администрациям из районного бюджета на 2004 год согласно приложению N 3.
В случае изменения на федеральном уровне ставок налогов и нормативов распределения налогов между уровнями бюджетов внести в настоящее решение соответствующие изменения.
6. Установить на 2004 год лимит предоставления отсрочек (рассрочек) по уплате налогов и сборов, налоговых кредитов в размере не более 1 процента от прогнозируемого объема собственных налоговых доходов бюджета, предусмотренных настоящим решением.
Установить, что отсрочки (рассрочки) по платежам в районный бюджет предоставляются при условии полного и своевременного внесения текущих платежей и процентов за пользование отсрочкой (рассрочкой).
7. Установить, что в доходы районного бюджета зачисляется 10 % чистой (нераспределенной) прибыли муниципальных унитарных предприятий по итогам работы за 2002 и 2003 годы, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и уменьшенной на сумму обязательных отчислений в фонды предприятий в соответствии с законодательством и уставом предприятий. Чистая (нераспределенная) прибыль определяется на основании данных бухгалтерской отчетности, перечисляется предприятиями в районный бюджет в срок до 1 августа на код бюджетной классификации 2010833.
8. Утвердить в пределах сумм, установленных пунктом 4 настоящего решения, распределение ассигнований из районного бюджета на 2004 год по:
- функциональной структуре расходов районного бюджета на 2004 год согласно приложению N 1;
- ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2004 год согласно приложению N 2.
9. Установить, что сводная бюджетная роспись утверждается главой администрации по функциональной структуре расходов районного бюджета и ведомственной структуре с разбивкой по распорядителям и получателям бюджетных средств на основании бюджетной росписи, составленной финансовым отделом администрации.
10. Администрация Балахнинского района вправе в ходе исполнения настоящего решения по представлению получателей средств районного бюджета вносить изменения в:
ведомственную структуру районного бюджета - в случае передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;
ведомственную, функциональную структуры расходов районного бюджета - при передаче или получении от других уровней бюджетов в порядке межбюджетных отношений средств на осуществление отдельных государственных полномочий;
ведомственную, функциональную структуры расходов районного бюджета на основании актов ревизий и проверок контролирующих органов путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств не по целевому назначению;
в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Нижегородской области.
11. Администрация Балахнинского района в ходе исполнения районного бюджета вправе по представлению распорядителей средств районного бюджета вносить изменения в роспись расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации и по экономической классификации расходов районного бюджета в пределах 10 % бюджетных назначений по функциональной классификации, в том числе в связи с возмещением в счет текущего финансирования бюджетных средств, израсходованных получателями не по целевому назначению.
12. Установить, что финансирование расходов районного бюджета осуществляется по лимитам бюджетных обязательств.
Лимиты бюджетных обязательств определяются для распорядителей и получателей бюджетных средств в соответствии с условиями предполагаемого исполнения бюджета по доходам и расходам на планируемый период. Утвержденные лимиты доводятся до всех распорядителей и получателей бюджетных средств, финансируемых из средств районного бюджета.
Финансирование расходов производится на основании заявок от получателей бюджетных средств, согласованных с распорядителями бюджетных средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, плановыми ассигнованиями и целевым использованием.
13. Установить, что остатки средств районного бюджета по состоянию на 1 января 2004 года на счетах бюджетополучателей, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетными учреждениями объемов финансирования, доведенных до них в пределах ассигнований, утвержденных Решением Земского собрания Балахнинского района "О районном бюджете на 2003 год" с последующими изменениями и дополнениями, направляются в качестве дополнительного финансирования расходов 2004 года по соответствующим разделам расходов районного бюджета сверх ассигнований, установленных пунктом 4 настоящего решения.
14. Установить, что при поступлении в районный бюджет дополнительных доходов сверх сумм, предусмотренных п. 3 данного решения, они направляются администрацией района на погашение долговых обязательств районного бюджета при последующем внесении изменений в настоящее решение.
15. Установить, что нормативные правовые акты органов государственной и муниципальной власти, реализация которых не обеспечена источниками финансирования в районном бюджете на 2004 год, исполнению не подлежат.
В случае, если реализация нормативного правового акта частично обеспечена источниками финансирования в районном бюджете, такой нормативный правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на 2004 год.
В случае, если правовые акты, устанавливающие бюджетные обязательства, реализация которых осуществляется за счет средств районного бюджета, противоречат решению Земского собрания "О районном бюджете на 2004 год", применяется указанное решение.
Любые нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств районного бюджета на 2004 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в районный бюджет или в случае сокращения расходов по конкретным статьям районного бюджета на 2004 год и после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
16. В случае временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения районного бюджета, администрация района вправе привлекать кредиты коммерческих банков в соответствии с Программой муниципальных заимствований Балахнинского района на 2004 год в целях финансирования расходов районного бюджета (в том числе капитальных расходов и расходов по погашению долговых обязательств) на условиях минимально возможной процентной ставки за пользование, гарантии погашения кредита, процентов по нему и неустойки за счет средств районного бюджета, предоставления кредитору права на списание без акцепта средств со счета районного бюджета.
17. Установить верхний предел муниципального долга Балахнинского района (с учетом сумм по выданным гарантиям) на 1 января 2005 года в объеме годовой суммы доходов районного бюджета, без учета финансовой помощи из областного бюджета.
Утвердить на 2004 год лимит предоставления муниципальных гарантий за счет средств районного бюджета района в размере 30 процентов верхнего предела муниципального долга района.
Изменение верхнего предела муниципального долга района производится по представлению администрации и осуществляется после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
Утвердить Программу муниципальных заимствований Балахнинского района на 2004 год согласно приложению N 4.
18. Утвердить на 2004 год норматив предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга в размере 15 процентов от расходов районного бюджета.
19. Администрации Балахнинского района производить расходы районного бюджета на закупку товаров и оплату услуг, в том числе на капитальное строительство и ремонт (далее - продукция) на основе районного муниципального заказа.
Районный муниципальный заказ размещать преимущественно на конкурсной основе.
20. Установить, что все закупки продукции учитываются в ведомственных реестрах закупок, а муниципальные контракты регистрируются в обязательном порядке в едином реестре муниципальных контрактов.
Обязательства по оплате муниципальных контрактов не должны превышать утвержденные лимиты бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов районного бюджета и с учетом ранее принятых и неисполненных бюджетных обязательств.
21. Получатели средств районного бюджета вправе осуществлять авансовые платежи согласно заключенным договорам (контрактам) на поставку продукции в размере, не превышающем 20 процентов суммы договора (контракта).
22. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, принятые учреждениями Балахнинского района сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств и вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, не подлежит оплате за счет средств районного бюджета на текущий год.
Администрация Балахнинского района обеспечивает в установленном порядке через финансовый отдел администрации учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета учреждениями, финансируемыми из районного бюджета на основе смет доходов и расходов. Финансовый отдел администрации в процессе кассового исполнения районного бюджета имеет право приостанавливать оплату расходов учреждений, нарушающих установленный порядок учета обязательств.
23. Администрация Балахнинского района не вправе принимать в 2004 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, содержащихся за счет средств районного бюджета.
24. Утвердить объем доходов, который планируется получить в 2004 году бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности, и расходов согласно сметы - Приложение N 5 к настоящему решению. Доходы отражаются на спец.счетах бюджетных учреждений и после уплаты налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством о налогах и сборах, направляются на их содержание в качестве дополнительного источника финансирования.
Администрации Балахнинского района организовать учет и контроль за поступлением и расходованием этих средств. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по платным услугам ежеквартально представлять в Земское собрание.
25. Организовать в пределах средств районного бюджета, но не более 3 % утвержденных расходов районного бюджета следующие фонды:
- резервный фонд главы администрации - в сумме 500 т.р.
- резервный фонд администрации - в сумме 200 т.р.
Резервный фонд главы администрации расходуется на финансирование непредвиденных расходов, а также дополнительных расходов, предусмотренных распоряжениями главы администрации Балахнинского района.
Средства резервного фонда администрации направляются на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, финансовую и прочую поддержку семей, пострадавших от пожара.
Порядок расходования средств резервных фондов устанавливается распоряжениями главы администрации.
Администрация ежеквартально информирует Земское собрание о расходовании средств резервных фондов.
26. Установить, что поддержка инспекции МНС РФ по Балахнинскому району осуществляется за счет средств, фактически поступивших в 2004 году на счет районного бюджета в размере до 30 процентов суммы налогов и других обязательных платежей (включая пени), дополнительно взысканных налоговой инспекцией в результате проведенной контрольной работы, с учетом штрафов, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты 1 и 2), 122, 123, 125, 126, 128, 129, 129-1, 132, 134, 135 (пункт 2) и 135-1 первой части Налогового кодекса Российской Федерации.
Финансирование производить при условии заключения договора между администрацией Балахнинского района и Управлением Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Нижегородской области "О взаимном сотрудничестве" на соответствующий финансовый год по мере поступления средств в районный бюджет и внесения уточнений в настоящее решение, при условии отсутствия прироста недоимки в районный бюджет за соответствующий период.
27. Утвердить перечень целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета в 2004 году согласно приложению N 6.
28. Установить, что в соответствии со статьей 5 Закона Нижегородской области от 19.06.1995 г. N 6-З "О нотариате" поддержка государственных нотариусов осуществляется за счет средств от уплаты госпошлины, взысканной государственными нотариусами за совершение нотариальных действий, в размере до 15 % от суммы госпошлины за совершение нотариальных действий, фактически поступившей на счет районного бюджета.
Финансирование производить по мере поступления средств от уплаты госпошлины в районный бюджет и после проведения документальной проверки уплаты госпошлины, взысканной государственными нотариусами за совершение нотариальных действий.
29. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания в соответствии со статьей 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
30. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономической политике и муниципальной собственности (А.П.Вихорев).
Председатель собрания |
С.Д. Власюк |
Решением Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 30 сентября 2004 г. N 568 внесены изменения в настоящее приложение
Приложение N 1
к решению Земского собрания
"О районном бюджете на 2004 год"
от 25 декабря 2003 г. N 475
Функциональная структура
расходов районного бюджета на 2004 год
25 марта, 1 июля, 30 сентября 2004 г.
Классификация районного бюджета |
Функциональная | Целе- вая статья |
Вид расходов |
Сумма, тыс.руб. |
|
Раздел | Подраздел | ||||
Государственное управление и местное самоуправление |
01 | 00 | 000 | 000 | 31298,00 |
Прочие расходы на общегосударственное управление |
01 | 05 | 000 | 000 | 1435,00 |
Государственная поддержка архивной службы |
01 | 05 | 041 | 000 | 1435,00 |
Содержание подведомственных структур |
01 | 05 | 041 | 075 | 1435,00 |
Функционирование органов местного самоуправления |
01 | 06 | 000 | 000 | 29863,00 |
Содержание органов местного самоуправления |
01 | 06 | 026 | 000 | 25223,00 |
Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 25223,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 | 06 | 027 | 000 | 4640,00 |
Расходы на содержание аппарата |
01 | 06 | 027 | 029 | 4640,00 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
05 | 00 | 000 | 000 | 188,00 |
Органы внутренних дел | 05 | 01 | 000 | 000 | 188,00 |
Обеспечение личного состава войск |
05 | 01 | 601 | 000 | 188,00 |
Текущее содержание подведомственных структур |
05 | 01 | 601 | 075 | 188,00 |
Промышленность, энергетика и строительство |
07 | 00 | 000 | 000 | 5561 |
Топливно-энергетический комплекс |
07 | 01 | 000 | 000 | 28,00 |
Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации |
07 | 01 | 293 | 000 | 28,00 |
Целевые субсидии и субвенции | 07 | 01 | 293 | 290 | 8,00 |
Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации |
07 | 01 | 293 | 441 | 20,00 |
Строительство, архитектура | 07 | 07 | 000 | 000 | 5533 |
Государственные капитальные вложения |
07 | 07 | 313 | 000 | 5203 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ |
07 | 07 | 313 | 198 | 5203 |
Жилищное строительство | 07 | 07 | 313 | 198 | 611 |
Строительство объектов производственного назначения |
07 | 07 | 313 | 198 | 3500 |
Государственная поддержка строительства |
07 | 07 | 314 | 000 | 330,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
07 | 07 | 314 | 397 | 330,00 |
Капитальные трансферты внутри страны |
07 | 07 | 314 | 397 | 330,00 |
Сельское хозяйство | 08 | 00 | 000 | 000 | 1218,00 |
Земельные ресурсы | 08 | 02 | 000 | 000 | 978,00 |
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога |
08 | 02 | 344 | 000 | 978,00 |
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога |
08 | 02 | 344 | 212 | 800,00 |
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биологических ресурсов |
08 | 02 | 344 | 213 | 178,00 |
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства |
08 | 05 | 000 | 000 | 240,00 |
Почие расходы в области сельского хозяйства |
08 | 05 | 342 | 000 | 240,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
08 | 05 | 342 | 397 | 240,00 |
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |
10 | 00 | 000 | 000 | 257,00 |
Водный транспорт | 10 | 04 | 000 | 000 | 257,00 |
Государственная поддержка речного транспорта |
10 | 04 | 375 | 000 | 257,00 |
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 04 | 375 | 290 | 257,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12 | 00 | 000 | 000 | 82616,00 |
Жилищное хозяйство | 12 | 01 | 000 | 000 | 8376,50 |
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации |
12 | 01 | 310 | 000 | 8376,50 |
Целевые субсидии и субвенции | 12 | 01 | 310 | 290 | 6376,50 |
Прочие расходы, не отнесен- ные к другим видам расходов |
12 | 01 | 310 | 397 | 2000 |
Капитальные вложения в фонды |
12 | 01 | 310 | 397 | 2000 |
Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | 000 | 000 | 70227,50 |
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации |
12 | 02 | 311 | 000 | 61245,50 |
СУБСИДИИ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРО И ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
12 | 02 | 311 | 440 | 52098,90 |
Субсидии и субвенции | 12 | 02 | 311 | 440 | 52098,90 |
СУБСИДИИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
12 | 02 | 311 | 442 | 9146,60 |
Субсидии и субвеции | 12 | 02 | 311 | 442 | 9146,60 |
Расходы на благоустройство городских и сельских поселений и округов |
12 | 02 | 550 | 000 | 8982,00 |
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности |
12 | 02 | 550 | 492 | 8782,00 |
Приобретение оборудования и модернизация обородования и предметов длительного пользования производственого назначения |
12 | 02 | 550 | 493 | 200,00 |
Прочие структуры коммунального хозяйства |
12 | 03 | 000 | 000 | 4012,00 |
Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство субъектов Российской Федерации |
12 | 03 | 312 | 000 | 4012,00 |
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) |
12 | 03 | 311 | 444 | 4012,00 |
Прочие субсидии | 12 | 03 | 311 | 444 | 4012,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
13 | 00 | 000 | 000 | 2712,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
13 | 02 | 000 | 000 | 1042,00 |
Обеспечение личного состава войск (сил) |
13 | 02 | 601 | 000 | 1042,00 |
Текущее содержание подведомственных структур |
13 | 02 | 601 | 075 | 1042,00 |
Государственная противопожарная служба |
13 | 04 | 000 | 000 | 1670,00 |
Обеспечение личного состава войск (сил) |
13 | 04 | 601 | 000 | 1670,00 |
Содержание подведомственных структур |
13 | 04 | 601 | 075 | 1670,00 |
Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 100607,00 |
Дошкольное образование | 14 | 01 | 000 | 000 | 26173,00 |
Ведомственные расходы на дошкольное образование |
14 | 01 | 400 | 000 | 26173,00 |
Детские дошкольные учреждения |
14 | 01 | 400 | 259 | 26173,00 |
Общее образование | 14 | 02 | 000 | 000 | 69864,40 |
Ведомственные расходы на общее образование |
14 | 02 | 400 | 000 | 69864,40 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
14 | 02 | 400 | 260 | 43748,30 |
Вечерние и заочные средние образовательные школы |
14 | 02 | 400 | 262 | 497,30 |
Школы-интернаты | 14 | 02 | 400 | 263 | 4223,40 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 | 02 | 400 | 264 | 12613,20 |
Детские дома | 14 | 02 | 400 | 265 | 8782,20 |
Прочие расходы в области образования |
14 | 07 | 000 | 000 | 4569,60 |
Прочие ведомственные расходы в области образования |
14 | 07 | 400 | 000 | 3251,60 |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 | 07 | 400 | 272 | 2661,60 |
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании детей |
14 | 07 | 400 | 319 | 590,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
14 | 07 | 515 | 000 | 1318,00 |
Оплата льгот по коммунальным услугам работникам образования |
14 | 07 | 515 | 386 | 1318,00 |
Культура, искусство и кинематография |
15 | 00 | 000 | 000 | 9446,30 |
Культура и искусство | 15 | 01 | 000 | 000 | 9275,90 |
Ведомственные расходы на культуру и искусство |
15 | 01 | 410 | 000 | 8024,00 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
15 | 01 | 410 | 280 | 4310,40 |
Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 | 283 | 822,30 |
Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 2891,30 |
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
15 | 01 | 412 | 000 | 1251,90 |
Прочие учреждение и мероприятия в области культуры и искусства |
15 | 01 | 412 | 287 | 1251,90 |
Кинематография | 15 | 02 | 000 | 000 | 170,40 |
Государственная поддержка кинематографии |
15 | 02 | 415 | 000 | 170,40 |
Организации кинематографии | 15 | 02 | 415 | 282 | 170,40 |
Прочие субсидии | 15 | 02 | 415 | 282 | 170,40 |
Средства массовой информации | 16 | 00 | 000 | 000 | 70,00 |
Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | 000 | 000 | 50,00 |
Государственная поддержка телерадиокомпаний |
16 | 01 | 420 | 000 | 50,00 |
Содержание телерадиокомпаний | 16 | 01 | 420 | 285 | 50,00 |
Периодическая печать и издательства |
16 | 02 | 000 | 000 | 20,00 |
Переодическая печать и издательства |
16 | 02 | 425 | 000 | 20,00 |
Прочие субсидии | 16 | 02 | 425 | 292 | 20,00 |
Здравоохранение и физическая культура |
17 | 00 | 000 | 000 | 55250,70 |
Здравоохранение | 17 | 01 | 000 | 000 | 51191,40 |
Ведомственные расходы на здравоохранение |
17 | 01 | 430 | 000 | 50298,40 |
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали |
17 | 01 | 430 | 300 | 37550,00 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
17 | 01 | 430 | 301 | 1672,70 |
Фельдшерско-акушерские пункты |
17 | 01 | 430 | 302 | 1346,80 |
Станции скорой и неотложной помощи |
17 | 01 | 430 | 305 | 7922,00 |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
17 | 01 | 430 | 310 | 1806,90 |
Прочие расходы не отнесенные к другим целевым статьям |
17 | 01 | 515 | 000 | 893,00 |
Расходы по оплате льгот по жилищно-коммунальных услуг работникам здравоохранения |
17 | 01 | 515 | 386 | 893,00 |
Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 000 | 000 | 4059,30 |
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
17 | 03 | 434 | 000 | 4059,30 |
Содержание подведомственных структур |
17 | 03 | 434 | 075 | 3759,30 |
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 | 03 | 434 | 314 | 300,00 |
Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 18713,50 |
Учреждения социального обеспечения |
18 | 01 | 000 | 000 | 14178,90 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 | 01 | 440 | 000 | 14176,90 |
Территориальные центры и отделения оказания соц.помощи на дому |
18 | 01 | 440 | 318 | 9310,20 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
18 | 01 | 440 | 320 | 1567,60 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 | 01 | 440 | 323 | 3299,10 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
18 | 01 | 515 | 000 | 2,00 |
Расходы на компенсацию льгот социальным работникам |
18 | 01 | 515 | 386 | 2,00 |
Социальная помощь | 18 | 02 | 000 | 000 | 3226,50 |
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан |
18 | 02 | 440 | 000 | 3226,50 |
Выплата пенсий и пособий | 18 | 02 | 440 | 326 | 390,00 |
Прочие трансферты населению | 18 | 02 | 440 | 326 | 2836,50 |
Молодежная политика | 18 | 03 | 000 | 000 | 608,10 |
Государственная поддержка в области молодежной политики |
18 | 03 | 446 | 000 | 608,10 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 | 03 | 446 | 323 | 608,10 |
Прочие мероприятия в области социальной политики |
18 | 06 | 000 | 000 | 700,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
18 | 06 | 515 | 000 | 700,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
18 | 06 | 515 | 397 | 700,00 |
Обслуживание государственного долга |
19 | 00 | 000 | 000 | 15747,10 |
Обслуживание государственного внутреннего долга |
19 | 01 | 000 | 000 | 15747,10 |
Обслуживание муниципального внутреннего долга |
19 | 01 | 462 | 000 | 15747,10 |
Выплата процентов по кредитам российских кредитных учреждений |
19 | 01 | 462 | 331 | 8000,00 |
уплата процентов по бюджетным кредитам |
19 | 01 | 462 | 331 | 7747,10 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней |
21 | 00 | 000 | 000 | 51420,20 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней |
21 | 01 | 000 | 000 | 51420,20 |
Фонд финансовой поддержки | 21 | 01 | 481 | 000 | 49136,70 |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования |
21 | 01 | 481 | 445 | 49136,70 |
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти |
21 | 01 | 483 | 000 | 2283,50 |
Средства, передаваемые по для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений принятых органами власти другого уровня |
21 | 01 | 483 | 358 | 2283,50 |
Прочие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | -27910,10 |
Резервные фонды | 30 | 01 | 000 | 000 | 700,00 |
Резервные фонды | 30 | 01 | 510 | 000 | 700,00 |
Резервный фонд администрации | 30 | 01 | 510 | 435 | 200,00 |
Резервный фонд главы администрации |
30 | 01 | 510 | 435 | 500,00 |
Проведение выборов и референдумов |
30 | 02 | 000 | 000 | 1200,00 |
Расходы на проведение выбо- ров и референдумов |
30 | 02 | 511 | 000 | 1200,00 |
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления |
30 | 02 | 511 | 394 | 1200,00 |
Бюджетные кредиты | 30 | 03 | 000 | 000 | -34000,00 |
Бюджетные кредиты | 30 | 03 | 514 | 000 | -34000,00 |
Прочие бюджетные кредиты | 30 | 03 | 514 | 357 | -34000,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
30 | 04 | 000 | 000 | 4189,90 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
30 | 04 | 515 | 000 | 4189,90 |
Обеспечение деятельности военных комиссариатов |
30 | 04 | 515 | 381 | 746,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 | 04 | 515 | 397 | 3443,90 |
Целевые бюджетные фонды | 31 | 00 | 000 | 000 | 2037,00 |
Целевые бюджетные фонды субъектов РФ |
31 | 30 | 000 | 000 | 2037,00 |
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете |
31 | 30 | 520 | 000 | 2037,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
31 | 30 | 520 | 397 | 2037,00 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 349231,70 |
Решением Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 30 сентября 2004 г. N 568 внесены изменения в настоящее приложение
Приложение N 2
к решению Земского собрания
"О районном бюджете на 2004 год"
от 25 декабря 2003 г. N 475
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2004 год
25 марта, 1 июля, 30 сентября 2004 г.
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N | | Классификация районного бюджета | СУММА |
|п.| |----------------------------------------| |
|п | |Ведомст-|Раздел|Под- |Целевая| Вид | |
| | |венная | |раздел|статья |расходов | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|1 |МУ Балахнинская центральная районная больница г.Балахна | 054| | | | | 51191,4|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Здравоохранение, физическая культура и спорт | | 17| 00| 000| 000| 51191,4|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Здравоохранение | | 17| 01| 000| 000| 51191,4|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Ведомственные расходы на здравоохранение | | 17| 01| 430| 000| 50298,4|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Больницы, родильные дома; клиники; госпитали | | 17| 01| 430| 300| 37550,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Поликлиники; амбулатории; диагностические центры | | 17| 01| 430| 301| 1672,7|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Фельдшерско-акушерские пункты | | 17| 01| 430| 302| 1346,8|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Станции скорой и неотложной помощи | | 17| 01| 430| 305| 7922,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие учреждения и мероприятия в области | | 17| 01| 430| 310| 1806,9|
| |здравоохранения | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 17| 01| 515| 000| 893,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам | | 17| 01| 515| 386| 893,0|
| |здравоохранения | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|2 |Отдел культуры администрации Балахнинского района | 056| | | | 000| 16047,3|
| |Нижегородской обл. | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Образование | | 14| 00| 000| 000| 6601,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Общее образование | | 14| 02| 000| 000| 6475,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Ведомственные расходы на общее образование | | 14| 02| 400| 000| 6475,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Учреждения по внешкольной работе с детьми | | 14| 02| 400| 264| 6475,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы в области образования | | 14| 07| 000| 000| 126,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие ведомственные расходы в области образования | | 14| 07| 400| 000| 126,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие мероприятия в области образования | | 14| 07| 400| 272| 126,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Культура,искусство и кинематография | | 15| 00| 000| 000| 9446,3|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Культура и искусство | | 15| 01| 01| 000| 9275,9|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Ведомственные расходы на культуру и искусство | | 15| 01| 410| 000| 8024,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Дворцы и дома культуры,другие учреждения клубного типа | | 15| 01| 410| 280| 4310,4|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Музеи и постоянные выставки | | 15| 01| 410| 283| 822,3|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Библиотеки | | 15| 01| 410| 284| 2891,3|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие ведомственные расходы в области культуры и | | 15| 01| 412| 000| 1251,9|
| |искусства | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие учреждения и мероприятия в области культуры | | 15| 01| 412| 287| 1251,9|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Кинематография | | 15| 02| 000| 000| 170,4|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственная поддержка кинематографии | | 15| 02| 415| 000| 170,4|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Организации кинематографии | | 15| 02| 415| 282| 170,4|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|3 |Федеральное Государственное учреждение "Земельная | 071| | | | | 404,0|
| |кадастровая палата по Нижегородской области" | | | | | | |
| |Федеральной службы земельного кадастра России | | | | | | |
| |(РОСЗЕМКАДАСТР) | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Сельское хозяйство и рыболовство | | 08| 00| 000| 000| 178,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Земельные ресурсы | | 08| 02| 000| 000| 178,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Мероприятия по улучшению землеустройства и | | 08| 02| 344| 000| 178,0|
| |землепользования, осуществляемые за счет средств | | | | | | |
| |земельного налога | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Ведение государственного кадастра | | 08| 02| 344| 213| 178,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы | | 30| 00| 000| 000| 226,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы,не отнесенные к другим подразделам | | 30| 04| 000| 000| 226,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы,не отнесенные к другим целевым статьям | | 30| 04| 515| 000| 226,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы,не отнесенные к другим видам расходов | | 30| 04| 515| 397| 226,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|4 |Отдел народного образования администрации Балахн. р-на | 075| | | | | 92549,0|
| |Нижегор.обл. | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Образование | | 14| 00| 000| 000| 92549,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Дошкольное образование | | 14| 01| 000| 000| 26173,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Ведомственные расходы на детское дошкольное образование | | 14| 01| 400| 000| 26173,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Детские дошкольные учреждения | | 14| 01| 400| 259| 26173,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Общее образование | | 14| 02| 000| 000| 61932,4|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Ведомственные расходы на общее образование | | 14| 02| 400| 000| 61932,4|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и | | 14| 02| 400| 260| 43748,3|
| |средние | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Вечерние и заочные средние образовательные школы | | 14| 02| 400| 262| 497,3|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Школы-интернаты | | 14| 02| 400| 263| 4223,4|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Учреждения по внешкольной работе с детьми | | 14| 02| 400| 264| 4681,2|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Детские дома | | 14| 02| 400| 265| 8782,2|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы в области образования | | 14| 07| 000| 000| 4443,6|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие ведомственные расходы в области образования | | 14| 07| 400| 000| 4443,6|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие учреждения и мероприятия в области образования | | 14| 07| 400| 272| 2661,6|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Финансирование мероприятий по организации | | 14| 07| 400| 319| 590,0|
| |оздоровительной компании детей и подростков | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Компенсация льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, | | 14| 07| 515| 386| 1192,0|
| |работающим и проживающим в сельской местности | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|5 |МУ "Охотничье-рыболовное хозяйство" администрации | 089| | | | | 440,0|
| |Балахн. района | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы | | 30| 00| 000| 000| 440,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделениям | | 30| 04| 000| 000| 440,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к целевым статьям | | 30| 04| 515| 000| 440,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 30| 04| 515| 397| 440,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|6 |Финансовый отдел администрации Балахнинского района | 092| | | | | 41452,2|
| |(местный бюджет) | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Финансовый отдел администрации Балахнинского района | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственное управление и местное самоуправление | | 01| 00| 000| 000| 1500,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Функционирование органов местного самоуправления | | 01| 06| 000| 000| 1500,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Содержание органов местного самоуправления | | 01| 06| 026| 000| 386,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Денежное содержание аппарата Обеспечение деятельности | | 01| 06| 026| 027| 386,0|
| |органов местного самоуправления | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Обеспечение деятельности органов местного | | 01| 06| 027| 000| 1114,0|
| |самоуправления | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Расходы на содержание аппарата | | 01| 06| 027| 029| 1114,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Промышленность, энергетика и строительство | | 07| 00| 000| 000| 358,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Топливно-энергетический комплекс | | 07| 01| 000| 000| 28,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственная поддержка энергетики и электрификации | | 07| 01| 293| 000| 28,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Целевые субсидии и субвенции | | 07| 01| 293| 290| 8,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Субсидии на услуги, предоставляемые населению | | 07| 01| 293| 441| 20,0|
| |газоснабжающими организациями | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Строительство и архитектура | | 07| 07| 000| 000| 330,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственная поддержка строительства | | 07| 07| 314| 000| 330,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 07| 07| 314| 397| 330,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Сельское хозяйство | | 08| 00| 000| 000| 1040,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Земельные ресурсы | | 08| 02| 000| 000| 800,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы,не отнесенные к другим видам расходов | | 08| 02| 344| 000| 800,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие субсидии | | 08| 02| 344| 212| 800,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 08| 05| 000| 000| 240,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 08| 05| 342| 000| 240,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие субсидии | | 08| 05| 342| 397| 240,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Обслуживание государственного долга | | 19| 00| 000| 000| 15747,1|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Обслуживание государственного внутреннего долга | | 19| 01| 000| 000| 15747,1|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Процентные платежи по муниципальному долгу | | 19| 01| 462| 000| 15747,1|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Выплата процентов по кредитам российских кредитных | | 19| 01| 462| 311| 8000,0|
| |учреждений | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Выплата процентов по бюджетным кредитам | | 19| 01| 462| 331| 7747,1|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Финансовая помощь бюджета других уровней | | 21| 00| 000| 000| 51420,2|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Финансовая помощь бюджета других уровней | | 21| 01| 000| 000| 51420,2|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Региональный фонд финансовой поддержки | | 21| 01| 481| 000| 49136,7|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | | 21| 01| 481| 445| 49136,7|
| |муниципального образования | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Средства,передаваемые по взаимным расчетам, в том числе | | 21| 01| 483| 000| 2283,5|
| |компенсации дополнительных расходов, возникших в | | | | | | |
| |результате решений, принятых органами других уровней | | | | | | |
| |власти | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Средства, передаваемые по взаимным расчетам для | | | | | | |
| |компенсации дополнительных расходов, возникших в | | 21| 01| 483| 358| |
| |результате решений, принятых органами власти другого | | | | | | |
| |уровня | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы | | 30| 00| 000| 000| -30650,1|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Проведение выборов и референдумов | | 30| 02| 000| 000| 1200,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Расходы на проведение выборов и референдумов | | 30| 02| 511| 000| 1200,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Выборы в органы законодательной (представительной) власти| | 30| 02| 511| 394| 1200,0|
| |субъектов Российской Федерации, выборы высшего | | | | | | |
| |должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в| | | | | | |
| |органы местного самоуправления | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Бюджетные кредиты | | 30| 03| 000| 000| -34000,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Бюджетные кредиты | | 30| 03| 514| 000| -34000,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие бюджетные кредиты | | 30| 03| 514| 357| -34000,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | | 30| 04| 000| 000| 2149,9|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 30| 04| 515| 000| 2149,9|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 30| 04| 515| 397| 2149,9|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Целевые бюджетные фонды | | 31| 00| 000| 000| 2037,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Целевые бюджетные фонды субъектов РФ | | 31| 30| 000| 000| 2037,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в | | 31| 30| 520| 000| 2037,0|
| |бюджете | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы,не отнесенные к другим видам расходов | | 31| 30| 520| 397| 2037,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|7 |Управление капитального строительства и капитального | 133 | | | | | 5203,0|
| |ремонта администрации Балахнинского района | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Промышленность, энергетика и строительство | | 07| 00| 000| 000| 5203,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Строительство и архитектура | | 07| 07| 000| 000| 5203,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственные капитальные вложения | | 07| 07| 313| 000| 5203,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Жилищное строительство | | 07| 07| 313| 198| 611,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Строительство объектов производственного назначения | | 07| 07| 313| 198| 3500,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | | 10| 00| 000| 000| 257,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Водный транспорт | | 10| 04| 000| 000| 257,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственная поддержка водного транспорта | | 10| 04| 375| 000| 257,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Целевые субсидии и субвенции | | 10| 04| 375| 290| 257,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство | | 12| 00| 000| 000| 80616,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Жилищное хозяйство | | 12| 01| 000| 000| 6376,5|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственная поддержка жилищного хозяйства | | 12| 01| 310| 000| 6376,5|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Целевые субсидии и субвенции | | 12| 01| 310| 290| 6376,5|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Коммунальное хозяйство | | 12| 02| 000| 000| 70227,5|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственная поддержка коммунального хозяйства | | 12| 02| 311| 000| 70227,5|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Субсидии на услуги, оказываемые электро и | | 12| 02| 311| 440| 52098,9|
| |теплоснабжающими организациями | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Субсидии и субвенции | | 12| 02| 311| 440| 52098,9|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Субсидии на услуги, предоставляемые населению | | 12| 02| 311| 442| 9146,6|
| |организациями водоснабжения и канализации | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие субсидии | | 12| 02| 311| 442| 9146,6|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Расходы на благоустройство | | 12| 02| 550| 000| 8982,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Субсидии государственным организациям и организациям | | 12| 02| 550| 492| 8782,0|
| |других форм собственности | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Приобретение и модернизация оборудования и предметов | | 12| 02| 550| 493| 200,0|
| |длительного пользования производственного назначения | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие структуры коммунального хозяйства | | 12| 03| 000| 000| 4012,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственная поддержка коммунального хозяйства | | 12| 03| 311| 000| 4012,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при| | 12| 03| 311| 444| 4012,0|
| |продаже товаров(работ и услуг) | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие субсидии | | 12| 03| 311| 444| 4012,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|8 |МП "Управление жил.-ком. хоз-ва" муницип. образ. | 133 | | | | | 82873,0|
| |Балахн. район | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Промышленность, энергетика и строительство | | 07| 00| 000| 000| 1203,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Строительство и архитектура | | 07| 07| 000| 000| 1203,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственные капитальные вложения | | 07| 07| 313| 000| 1203,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Жилищное строительство | | 07| 07| 313| 198| 111,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Строительство объектов производственного назначения, за | | 07| 07| 313| 198| 1092,0|
| |исключением жилищного строительства | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Жилищно-коммунальное хоз-во | | 12| 00| 000| 000| 82616,0|
| | | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Жилищное хозяйство | | 12| 01| 000| 000| 8376,50|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственная поддержка жилищного хозяйства | | 12| 01| 310| 000| 8376,50|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 12| 01| 310| 397| 2000,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|9 |Редакция газеты "Рабочая Балахна" | 145 | | | | | 20,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Переодическая печать и издательства | | 16| 00| 000| 000| 20,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственная поддержка районных газет | | 16| 02| 000| 000| 20,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Оплата расходов,связанных с производством районных газет | | 16| 02| 425| 000| 20,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие субсидии | | 16| 02| 425| 292| 20,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|10|Редакция радиовещания | 145 | | | | | 50,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Телевидение и радиовещание | | 16| 00| 000| 000| 50,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственная поддержка телерадиокомпаний | | 16| 01| 000| 000| 50,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Содержание телерадиокомпаний | | 16| 01| 420| 000| 50,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Текущие расходы | | 16| 01| 420| 285| 50,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|11|Госуд. учреждение Балахн.город. центр занятости насел. по| 147 | | | | | 400,0|
| |Нижегор.обл. | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Социальная политика | | 18| 00| 000| 000| 400,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие мероприятия в области социальной политики | | 18| 06| 000| 000| 400,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие ведомственные расходы в области социальной | | 18| 06| 515| 000| 400,0|
| |политики | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие учреждения и мероприятия в области социальной | | 18| 06| 515| 397| 400,0|
| |политики | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|12|Управление социальной защиты населения админ.Балахн.р-на | 148 | | | | | 16444,7|
| |Нижегор.обл. | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Социальная политика | | 18| 00| 000| 000| 16444,7|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Учреждения социального обеспечения и службы занятости | | 18| 01| 000| 000| 12918,2|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Ведомственные расходы в области социального обеспечения | | 18| 01| 440| 000| 12916,2|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Территориальные центры и отделения оказания социальной | | 18| 01| 440| 318| 8049,5|
| |помощи на дому | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | | 18| 01| 440| 320| 1567,6|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие учреждения и мероприятия в области социальной | | 18| 01| 440| 323| 3299,1|
| |политики | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 18| 01| 515| 000| 2,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Расходы на компенсацию льгот по коммунальным услугам | | 18| 01| 515| 386| 2,0|
| |соц.работникам | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Социальная помощь | | 18| 02| 000| 000| 3226,5|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан | | 18| 02| 442| 000| 3226,5|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Выплата пенсий и пособий | | 18| 02| 442| 326| 3226,5|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие мероприятия в области социальной политики | | 18| 06| 000| 000| 300,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 18| 06| 515| 000| 300,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 18| 06| 515| 397| 300,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|13|Госуд. учреждение - государственный архив Нижегор.обл. | 154 | | | | | 1435,0|
| |г.Балахна | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственное управление и местное самоуправления | | 01| 00| 000| 000| 1435,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы на общегосударственное управление | | 01| 05| 000| 000| 1435,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственная поддержка архивной службы | | 01| 05| 041| 000| 1435,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Содержание подведомственных структур | | 01| 05| 041| 397| 1435,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|14|Управление по делам молодежи,физической культуре и спорту| 164 | | | | | 6124,4|
| |администрации Балахн. района Нижегор.области | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Образование | | 14| 00| 000| 000| 1457,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы в области образования | | 14| 07| 000| 000| 1457,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие ведомственные расходы в области образования | | 14| 07| 400| 000| 1457,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие учреждения и мероприятия в области образования | | 14| 07| 400| 272| 1457,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Здравоохранение и физическая культура | | 17| 00| 000| 000| 4059,3|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Физическая культура и спорт | | 17| 03| 000| 000| 4059,3|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт | | 17| 03| 434| 000| 4059,3|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Содержание подведомственных структур | | 17| 03| 434| 075| 3759,3|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие учреждения и мероприятия в области физической | | 17| 03| 434| 314| 300,0|
| |культуры и спорта | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Социальная политика | | 18| 00| 000| 000| 608,1|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Молодежная политика | | 18| 03| 000| 000| 608,1|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственная поддержка в области молодежной политики | | 18| 03| 446| 000| 608,1|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие учреждения и мероприятия в области социальной | | 18| 03| 446| 323| 608,1|
| |политики | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|15|Управление по делам ГО и ЧС по Балахнинскому району | 177 | | | | | 1042,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных | | 13| 00| 000| 000| 1042,0|
| |ситуаций и стихийных бедствий | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных | | 13| 02| 000| 000| 1042,0|
| |ситуаций и стихийных бедствий | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Обеспечение личного состава войск (сил) | | 13| 02| 601| 000| 1042,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Текущее содержание подведомственных структур | | 13| 02| 601| 075| 1042,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|16|ИМНС по Балахнинскому району Нижегородской области | 181 | | | | | 382 |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы | | 30| 00| 000| 000| 382 |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | | 30| 04| 000| 000| 382 |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 30| 04| 515| 000| 382 |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 30| 04| 515| 397| 382 |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|17|52 Пожарная часть 10-ОГПС | 183 | | | | | 1670,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Правоохранительная деятельность и обеспечение | | 13| 00| 000| 000| 1670,0|
| |безопасности государства | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственная противопожарная служба | | 13| 04| 000| 000| 1670,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Обеспечение личного состава войск | | 13| 04| 601| 000| 1670,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Текущее содержание подведомственных структур | | 13| 04| 601| 075| 1670,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|18|Объединенный военный комиссариат г.Балахны Нижегор. | 187 | | | | | 746,0|
| |области | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы | | 30| 00| 000| 000| 746,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделениям | | 30| 04| 000| 000| 746,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|| |Прочие расходы, не отнесенные к целевым статьям | | 30| 04| 515| 000| 746,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 30| 04| 515| 381| 746,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|19|Балахнинский городской отдел внутренних дел ГУВД Нижегор.| 188 | | | | | 188,0|
| |области | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Правоохранительная деятельность и обеспечение | | 05| 00| 000| 000| 188,0|
| |безопасности государства | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Органы внутренних дел | | 05| 01| 000| 000| 188,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Обеспечение личного состава войск | | 05| 01| 601| 000| 188,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Текущее содержание подведомственных структур | | 05| 01| 601| 075| 188,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|20|Балахнинская государственная нотариальная контора | 318 | | | | | 46,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы | | 30| 00| 000| 000| 46,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | | 30| 04| 000| 000| 46,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 30| 04| 515| 000| 46,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 30| 04| 515| 397| 46,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|21|Земское собрание Балахнинского района Нижегородской | 330 | | | | | 2045,0|
| |области | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственное управление и местное самоуправление | | 01| 00| 000| 000| 2045,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Функционирование органов местного самоуправления | | 01| 06| 000| 000| 2045,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Содержание органов местного самоуправления | | 01| 06| 026| 000| 1665,9|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Денежное содержание аппарата Обеспечение деятельности | | 01| 06| 026| 027| 1665,9|
| |органов местного самоуправления | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | 01| 06| 027| 000| 379,1|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Расходы на содержание аппарата | | 01| 06| 027| 029| 379,1|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
|22|Администрация Балахнинского района Нижегородской области | 488 | | | | | 28478,7|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Государственное управление и местное самоуправление | | 01| 00| 000| 000| 26318,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Функционирование органов местного самоуправления | | 01| 06| 000| 000| 26318,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Содержание органов местного самоуправления | | 01| 06| 026| 000| 23171,1|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Денежное содержание аппарата Обеспечение деятельности | | 01| 06| 026| 027| 23171,1|
| |органов местного самоуправления | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | 01| 06| 027| 000| 3146,9|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Расходы на содержание аппарата | | 01| 06| 027| 029| 3146,9|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы | | 30| 00| 000| 000| 900,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделениям | | 30| 04| 000| 000| 900,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к целевым статьям | | 30| 04| 515| 000| 900,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 30| 04| 515| 397| 900,0|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Социальная политика | | 18| 00| 000| 000| 1260,7|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Учреждения социального обеспечения и службы занятости | | 18| 01| 000| 000| 1260,7|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Ведомственные расходы в области социального обеспечения | | 18| 01| 440| 000| 1260,7|
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |Прочие учреждения и мероприятия в области социальной | | 18| 01| 440| 323| 1260,7|
| |политики | | | | | | |
|--+---------------------------------------------------------+--------+------+------+-------+---------+---------|
| |ИТОГО | | | | | | 349231,7|
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Решением Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 25 марта 2004 г. N 510 приложение 3 к настоящему решению изложено в новой редакции
Приложение N 3
к решению Земского собрания
"О районном бюджете на 2004 год"
от 25 декабря 2003 г. N 475
Распределение дотаций поселковым и сельским администрациям из
районного бюджета на 2004 год
25 марта 2004 г.
N п/п |
Наименование | Расходы всего |
в том числе | Сумма дотации |
|
Фонд оплаты труда |
Коммунальные платежи |
||||
1 | Гидроторфская П.А. | 13742 | 7707 | 3550,5 | 13742 |
2 | Большекозинская П.А. |
8630,9 | 5379,3 | 1317 | 8630,9 |
3 | Малокозинская П.А. | 10214,3 | 6833,4 | 1523,9 | 10214,3 |
4 | Кочергинская С.А. | 7300,6 | 5143,3 | 1078,4 | 7300,6 |
5 | Коневская С.А. | 5895,3 | 2591,6 | 546,2 | 5895,3 |
6 | Замятинская С.А. | 2355,9 | 1620,9 | 301,7 | 2355,9 |
7 | Шеляуховская С.А. | 1014,8 | 1622,3 | 130,2 | 1014,8 |
Итого | 49153,8 | 30897,8 | 8447,9 | 49153,8 |
Решением Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 1 июля 2004 г. N 537 внесены изменения в приложение 4 к настоящему решению
Приложение N 4
к решению Земского собрания
"О районном бюджете на 2004 год"
от 25 декабря 2003 г. N 475
Программа муниципальных заимствований
Балахнинского района на 2004 год
1 июля 2004 г.
Структура муниципального долга Балахнинского района
и объем его погашения в 2004 году
тыс. руб.
Вид обязательства | Сумма долга на 01.12.2003 г. |
Сумма долга, подлежащая погашению в 2004 г. |
Муниципальные гарантии |
8673,3 | 6111,1 |
Ссуды Минфина Нижегородской обл. |
108668,4 | 77127,3 |
Кредиты коммерческих банков |
28000,0 | 51000,0 |
Централизованные кредиты |
3106,6 | - |
Товарные кредиты | 198,6 | 62,1 |
Всего | 148646,9 | 134300,5 |
Обслуживание долга в 2004 году |
15747,1 |
Программа муниципальных заимствований Балахнинского района будет осуществляться в рамках проводимой администрацией района политики по управлению муниципальным долгом района, основными целями которой являются:
- снижение нагрузки на районный бюджет на основе последовательной минимизации стоимости заимствований;
- повышение качества долга путем снижения удельного веса краткосрочных долгов.
Администрация Балахнинского района в 2004 году предполагает произвести новые заимствования, как для финансирования расходов районного бюджета, так и с целью погашения муниципальных долговых обязательств Балахнинского района, приходящихся на 2004 год.
В части погашения задолженности министерству финансов Нижегородской области по выданным в 2002 и 2003 годах ссудам будут проведены переговоры о реструктуризации и списании долга.
Источником для погашения долговых обязательств района также будут являться поступления от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Планируемые привлечения банковских кредитов в 2004 году (т.р.):
Наименование кредитора |
Сумма |
Дата погашения |
Коммерческие банки | 200 000 | 2003 год 155 350,0 2005 год 44 650,0 |
Планируемые привлечения ссуд из областного бюджета (т.р.):
Наименование кредитора |
Сумма | Дата погашения |
Министерство финансов Нижегородской области |
26500,4 | 2005 год - 26500,4 |
Основные направления работы администрации Балахнинского района в области муниципальных заимствований на 2003-2005 годы.
Администрация Балахнинского района планирует осуществить изменение структуры задолженности по банковским кредитам с целью уменьшения стоимости привлекаемых ресурсов. Привлечение новых кредитов планируется проводить как на покрытие "кассовых разрывов" при исполнении районного бюджета, так и для погашения муниципального долга.
Администрация Балахнинского района планирует использовать предоставление муниципальных гарантий в качестве инструмента формирования и регулирования товарного рынка района, проведение политики поддержки социально значимых отраслей и проектов.
Администрация Балахнинского района планирует использовать беспроцентные займы Министерства финансов Нижегородской области на покрытие "кассовых разрывов" при исполнении районного бюджета и на погашение долговых обязательств.
Приложение N 5
к решению Земского собрания
"О районном бюджете на 2004 год"
от 25 декабря 2003 г. N 475
Смета
доходов и расходов по средствам, полученным учреждениями от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2004 год
Доходы, полученные | ||||||||||||||||||||||
Остаток на нач. отч. пер. |
План | Наимено- вание учрежде- ний |
Наименование вида доходов | Всего | ||||||||||||||||||
Разреш. на право охоты |
Медсе- стрин- ский уход |
Архив- ные справ- ки |
Обра- зо- ват. услу- ги |
Обра- ботка доку- мен- тов |
Мероп- риятия |
Плат- ное обслу- живан. |
Доход от аренды |
75 % пенсии |
Круж- ки |
Экс- кур- сии |
Проте- зиро- вание зубов |
Плат- ное лече- ние зубов |
Мед- осмо- тры |
Прочие плат- ные ус. |
Аптека | Молоч- ная кухня |
Вход- ная плата |
Диско- теки |
||||
210 | Отдел образо- вания |
96 | 114 | 210 | ||||||||||||||||||
359 | Отдел культуры |
85 | 47 | 12 | 70 | 5 | 140 | 359 | ||||||||||||||
12315 | ЦРБ | 300 | 2000 | 1500 | 1740 | 910 | 4000 | 1865 | 12315 | |||||||||||||
1230,1 | Управле- ние соц.защ. |
429,1 | 79,4 | 721,6 | 1230,1 | |||||||||||||||||
95 | Архив | 24 | 70 | 1 | 95 | |||||||||||||||||
100 | Бал. городс- кой парк |
50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
50 | БОРХ | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
0 | 14359,1 | Итого | 50 | 300 | 24 | 96 | 70 | 85 | 429,1 | 193,4 | 721,6 | 47 | 12 | 2000 | 1500 | 1740 | 1031 | 4000 | 1865 | 5 | 190 | 14359,1 |
Произведенные расходы | ||||||||||||||||||||||
План | Наименование учреждений |
Наименование вида расходов | Остаток на ко- нец отч. пер. |
|||||||||||||||||||
110100 оплата труда |
110200 начис- ления |
110310 меди- камен- ты |
110320 мяг. инвен- тарь |
110330 прод. питан- ия |
110340 ГСМ |
110350 прочие расх. мат. |
110400 ко- манд. расхо- ды |
110500 трансп. услуги |
110600 услуги связи |
110700 комму- нальн. услуги |
111000 пр. теку- щие расхо- ды |
130000 транс- фер. насе- лению |
240000 капитальн. вложения |
Всего | ||||||||
210 | Отдел образования |
49 | 18,8 | 41,2 | 60 | 41 | 210 | |||||||||||||||
359 | Отдел культуры |
109,6 | 38,9 | 44,4 | 29,6 | 60,2 | 76,4 | 359 | ||||||||||||||
12315 | ЦРБ | 3612 | 1218,8 | 5805 | 81 | 150 | 33,3 | 227 | 42 | 330 | 815,7 | 12315 | ||||||||||
1230,1 | Управление соц. защиты |
207 | 74,3 | 12 | 55 | 348 | 50 | 162 | 24 | 240,6 | 3 | 54,2 | 1230,1 | |||||||||
95 | Архив | 5 | 2 | 20 | 4 | 4 | 3 | 7 | 50 | 95 | ||||||||||||
100 | Бал. городской парк |
38,9 | 22,5 | 5 | 24 | 9,6 | 100 | |||||||||||||||
50 | БОРХ | 30 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||
14359,1 | Итого | 4021,5 | 1375,3 | 5817 | 166 | 518 | 83,3 | 499,6 | 33,6 | 0 | 70 | 393 | 1188,5 | 3 | 190,2 | 14359,1 | 0 |
Решением Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 1 июля 2004 г. N 537 внесены изменения в приложение 6 к настоящему решению
Приложение N 6
к решению Земского собрания
"О районном бюджете на 2004 год"
от 25 декабря 2003 г. N 475
Перечень
целевых программ, финансируемых за счет средств
районного бюджета в 2004 году
1 июля 2004 г.
N | Наименование программы | Сумма, т.р. |
1 | Развитие музейного дела в Балахне и Балахнинском районе на 2003-2005 г.г. |
- |
2 | Программа неотложных мер по сохранению документов, находящихся на хранении в Государственном архиве N 3, г. Балахна на 2002-2005 г.г. |
- |
3 | Целевая программа развития бытового обслуживания населения Балахнинского района на 2001-2004 г.г. |
- |
4 | Улучшение положения семей, женщин и детей на 2004-2006 г.г. |
88 |
5 | Программа поддержки малого предпринимательства в Балахнинском районе на 2002-2004 годы |
- |
6 | Программа содействия занятости населения Балахнинского района на 2004-2007 г. |
400 |
7 | Мероприятия по улучшению положения инвалидов в Балахнинском районе на 2004-2006 г.г. |
88 |
8 | Целевая программа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Балахнинского района на 2004-2005 года |
300 |
9 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004-2006 г.г. |
100 |
10 | Комплексные меры по усилению борьбы с преступностью в Балахнинском районе на 2004-2006 г.г. |
100 |
11 | Пожарная безопасность Балахнинского района на 2004-2006 г.г. |
- |
12 | Развитие туризма в Балахнинском районе на 2004-2006 г.г. |
- |
13 | Ветеран | 124 |
14 | Молодежь Балахнинского района 2003-2005 годы | 605 |
15 | Программа развития агропромышленного комплекса Балахнинского района до 2005 года |
1000 |
16 | Программа "Улучшение холодного водоснабжения Балахнинского района на 2003-2005 г.г." |
- |
17 | Целевая программа по улучшению санитарного состояния и экологической обстановки на территории Балахнинского района на 2003-2004 г.г. |
- |
18 | Сохранение библиотечного фонда и модернизация библиотечного дела в Балахнинском районе на 2003-2005 г.г. |
- |
19 | Комплексная программа неотложных мер по борьбе с туберкулезом на территории Балахнинского района на 2002-2005 г.г. |
- |
20 | Комплексная программа по профилактике детской безнадзорности, предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних на территории Балахнинского района на 2001-2004 годы |
- |
21 | Программа "Леса, реки и озера Балахнинского района на 2000-2005 г.г." |
|
Всего | 2805 |
Решением Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 25 марта 2004 г. N 510 настоящее решение дополнено Приложением 7
Приложение N 7
к решению Земского собрания
"О районном бюджете на 2004 год"
от 25 декабря 2003 г. N 475
Перечень
предоставляемых в 2004 году муниципальных гарантий
Балахнинского района
Кредитор | Организация, по обязательствам которой предоставляется гарантия |
Сумма предоста- вляемой гаран- тии (в части основного дол- га), тыс. руб. |
Срок, на который предоставляется гарантия |
ОАО "Павловская сельхозтехника" (лизинг) |
ООО "Исток" | 2483 | 5 лет |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 25 декабря 2003 г. N 475 "О районном бюджете на 2004 год"
Текст решения опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 25 ноября 2004 г. N 588
Решение Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 30 сентября 2004 г. N 568
Решение Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 24 августа 2004 г. N 558
Решение Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 1 июля 2004 г. N 537
Решение Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области от 25 марта 2004 г. N 510