Постановление Правительства Нижегородской области
от 24 октября 2006 г. N 356
"Об утверждении Программы развития промышленности
Нижегородской области на 2007-2010 годы"
В соответствии с Законом Нижегородской области от 9 апреля 2001 года N 176-З "О Правительстве Нижегородской области" (с изменениями на 29 июня 2006 года) и в целях формирования эффективного, динамично растущего промышленного комплекса Нижегородской области, сфокусированного на стратегических приоритетах, Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Программу развития промышленности Нижегородской области на 2007-2010 годы (далее - Программа).
2. Министерству финансов Нижегородской области при формировании областного бюджета на соответствующие финансовые годы предусматривать средства на реализацию Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора, первого заместителя Председателя Правительства Нижегородской области по развитию научно - производственного и экономического потенциала В.В. Клочая.
Губернатор |
В.П. Шанцев |
Программа развития промышленности
Нижегородской области на 2007-2010 годы
(утв. постановлением Правительства Нижегородской области
от 24 октября 2006 г. N 356)
Паспорт Программы
Наименование Программы | Программа развития промышленности Нижегородской области на 2007-2010 годы (далее - Программа) |
Основание для разработки Программы |
- постановление Правительства Нижегородской области от 13 января 2006 года N 6 "Об утверждении Первоочередных мероприятий по развитию промышленности Нижегородской области на 2006 год" - постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127 "Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года" - Закон Нижегородской области от 14 февраля 2006 года N 4-З "О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области" - Закон Нижегородской области от 31 декабря 2004 года N 180-3 "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области" - Закон Нижегородской области от 20 января 1997 года N 61-З "О промышленной политике" |
Государственный заказчик Программы |
Правительство Нижегородской области |
Разработчики Программы | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области |
Цели Программы | Основная цель Программы - эффективный, динамично растущий промышленный комплекс, сфокусированный на стратегических приоритетах. Подцели Программы: - высокая конкурентоспособность организаций Нижегородской области; - благоприятные условия для развития предпринимательства и эффективной хозяйственной деятельности; - высокий темп роста инвестиций в создание новых и модернизацию действующих организаций |
Основные задачи | - содействие созданию и развитию промышленных производств, в первую очередь, в секторах: автокомпоненты, товары массового спроса, инновации; - содействие организациям в расширении рынков сбыта продукции и поиске партнеров для бизнеса; - модернизация основных фондов и технологий, обновление производственной инфраструктуры организаций; - обеспечение условий для повышения конкурентоспособности, качества и безопасности отечественной продукции, процессов (работ) и услуг; - формирование и развитие конкурентных преимуществ организаций и видов деятельности на основе реализации приоритетных инновационных проектов; - формирование условий для создания и развития элементов инновационной инфраструктуры на всех стадиях разработки и производства нововведений; - содействие развитию приоритетных видов производственной деятельности; - развитие законодательства (федеральных и областных нормативных правовых актов), направленного на стимулирование развития реального сектора экономики; - развитие системы мер государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности, совершенствование механизмов предоставления господдержки; - развитие общеобластной производственной инфраструктуры; - повышение профессионального уровня управленческих и рабочих кадров; - содействие в создании особой экономической зоны, технопарков и других форм ускорения экономического роста; - обеспечение опережающего роста инвестиций в сектора стратегического приоритета; - позиционирование промышленного комплекса Нижегородской области с целью привлечения инвесторов |
Система мероприятий Программы |
Раздел 1 "Совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на промышленное и инновационное развитие" Раздел 2 "Развитие инновационной региональной системы" Раздел 3 "Развитие отраслей промышленности" Раздел 4 "Развитие системы "Управление проектами" Раздел 5 "Содействие повышению качества и конкурентоспособности" Раздел 6 "Содействие организациям в расширении рынков сбыта продукции и поиске партнеров для бизнеса" |
Срок реализации Программы | 2007-2010 годы |
Исполнители основных мероприятий |
Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области |
Предполагаемые объемы и источники финансирования |
Предполагаемые объемы и источники финансирования на весь период реализации Программы составят 15334,361 млн. руб., в том числе: - средства федерального бюджета на весь период реализации Программы - 4406,000 млн. руб. (в случае финансирования из федерального бюджета), в том числе по годам реализации: 2007 - 1165,000 млн. руб. 2008 - 1147,000 млн. руб. 2009 - 1047,000 млн. руб. 2010 - 1047,000 млн. руб. - средства областного бюджета на весь период реализации Программы - 1093,461 млн. руб., в том числе по годам реализации: 2007 - 68,796 млн. руб. 2008 - 360,065 млн. руб. 2009 - 317,095 млн. руб. 2010 - 347,505 млн. руб. - внебюджетные средства на весь период реализации Программы - 9834,900 млн. руб. (при условии участия в мероприятиях Программы), в том числе по годам реализации: 2007 - 2132,300 млн. руб. 2008 - 2365,100 млн. руб. 2009 - 2574,100 млн. руб. 2010 - 2763,400 млн. руб. Объемы финансирования мероприятий Программы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (2010 год по сравнению с 2006 годом) |
Рост объема отгруженных товаров собственного производства до 1139.1 млрд. рублей (в 2.7 раза, в действующих ценах) Рост показателя индекса физического объема производства на 36.8 процента Рост производительности труда (выработки) до 3952.1 (в 2.8 раза, в действующих ценах) Рост инвестиций в основной капитал до 57.3 млрд. рублей (в 2.5 раза, в действующих ценах) Увеличение доли инновационно-активных организаций до 20 % (с 15 % в 2006 году) Рост доли инновационной продукции в объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств в 1.3 раза Рост налоговых поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации от обрабатывающих производств до 30.4 млрд. рублей (в 2.1 раза, в действующих ценах) |
Система организации контроля за исполнением Программы |
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет министерство промышленности и инноваций Нижегородской области и представляет отчеты в Правительство Нижегородской области. |
Введение
Программа развития промышленности Нижегородской области на 2007-2010 годы разработана в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 13 января 2006 года N 6 "Об утверждении Первоочередных мероприятий по развитию промышленности Нижегородской области на 2006 год".
Программа базируется на Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127 (далее - Стратегия) и Основных направлениях деятельности Правительства Нижегородской области на период до 2010 года по реализации Стратегии развития до 2020 года, принятых на заседании комиссии по организации разработки и реализации среднесрочного плана действий Правительства Нижегородской области 18 мая 2006 года.
Стратегия определяет, что главная цель Правительства Нижегородской области - высокий уровень благосостояния населения и высокие стандарты качества жизни, может быть достигнута при наличии:
- эффективной и сбалансированной экономики;
- благоприятных условий для жизни населения;
- эффективной исполнительной власти.
В рамках Стратегии дана оценка текущего состояния основных секторов промышленности Нижегородской области, выявлены основные тенденции и проблемы их развития, что явилось основой для разработки Программы.
Настоящая Программа нацелена на формирование эффективной и сбалансированной экономики, так как именно промышленность является основной ее отраслью, от развития которой зависит социально-экономическое положение всей Нижегородской области (далее по тексту - регион, область).
Кроме этого, с учетом отраслевых приоритетов, ключевых преимуществ и проблем области Стратегией определены следующие "направления главного удара" Правительства Нижегородской области:
- обеспечение лидерства в области автомобилестроения;
- реализация потенциала научно-образовательного комплекса и инноваций;
- создание крупнейшего в России центра производства и дистрибуции товаров массового спроса,
на реализацию которых в настоящей Программе предусмотрены соответствующие объемы и источники финансирования.
Настоящая Программа является взаимосвязанным по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексом мероприятий, направленных на решение установленных в Стратегии конкретных задач в сфере промышленного производства области и достижение определенных целей.
Программа охватывает следующие виды деятельности:
1. Раздела D ОКВЭД "Обрабатывающие производства":
- производство транспортных средств и оборудования;
- производство машин и оборудования;
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;
- производство нефтепродуктов;
- химическое производство;
- производство резиновых и пластмассовых изделий;
- целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность;
- обработка древесины и производство изделий из дерева;
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов (в части производства стекла);
- текстильное и швейное производство;
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви.
2. Подраздела "Научные исследования и разработки" раздела K ОКВЭД "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг".
Производство пищевых продуктов и производство строительных материалов в настоящей Программе не затрагиваются, так как их целесообразно рассматривать как неотъемлемые части агропромышленного и строительного комплексов, соответственно.
Глава 1. Проблемы, ограничивающие развитие промышленного
комплекса Нижегородской области
В Стратегии проанализировано состояние таких основных секторов промышленности, как:
- автомобилестроение;
- авиастроение;
- судостроение;
- радиоэлектронная промышленность и приборостроение;
- химическая и нефтехимическая промышленность;
- химико-фармацевтическая промышленность;
- черная металлургия;
- стекольная промышленность;
- медицинская промышленность;
- лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность;
- легкая промышленность;
- топливная;
- промышленность строительных материалов;
- пищевая промышленность;
а также научно-образовательный комплекс и новая экономика, что позволило выявить следующие проблемы развития:
- низкий уровень производительности труда;
- низкая степень интернационализации (международной кооперации);
- неразвитость транспортно-логистической инфраструктуры;
- ограничения энергетической системы.
Настоящая Программа направлена непосредственно на решение проблем:
- низкого уровня производительности труда, в том числе за счет модернизации основных средств организаций, повышения профессионального уровня кадров путем развития системы подготовки и переподготовки, внедрения инновационных разработок;
- низкой степени интернационализации промышленности, в том числе за счет привлечения ведущих мировых производителей на территорию Нижегородской области и интеграции существующих нижегородских товаропроизводителей в мировой рынок.
Неразвитость транспортно-логистической инфраструктуры и ограничения энергетической системы являются общеэкономическими проблемами развития всего региона, а не только промышленности, и должны системно решаться в рамках специализированных программ, таких как генеральная схема газоснабжения и газификации Нижегородской области, схема перспективного развития электроснабжения г. Н. Новгорода и Нижегородской области, разрабатываемых в настоящее время Правительством области.
Вместе с тем решение локальных вопросов, связанных с инфраструктурой на свободных площадках, предназначенных для размещения промышленных производств, предусмотрено в рамках настоящей Программы.
Глава 2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является эффективный, динамично растущий промышленный комплекс, сфокусированный на стратегических приоритетах.
Подцелями Программы являются:
- высокая конкурентоспособность организаций Нижегородской области;
- благоприятные условия для развития предпринимательства и эффективной хозяйственной деятельности;
- высокий темп роста инвестиций в создание новых организаций и модернизацию действующих.
Для достижения каждой подцели выделены конкретные задачи развития определенных приоритетов в промышленном комплексе области, требующие решения в среднесрочной перспективе (рисунок 1).
Рисунок 1. Схема целей и задач Программы
Цель /---------------------------------------------------------------------------------------\
I | Эффективный, динамично растущий промышленный комплекс, |
уровня | сфокусированный на стратегических приоритетах |
\---------------------------------------------------------------------------------------/
/-----------------------\ /---------------------------\ /---------------------------\
Цели | 1. Высокая | | 2. Благоприятные | | 3. Высокий темп роста |
II | конкурентоспособность | | условия для развития | | инвестиций в создание |
уровня /-| организаций области | /-| предпринимательства | /-| новых организаций и |
| | | | | и эффективной | | | модернизацию существующих|
| | | | |хозяйственной деятельности | | | |
| \-----------------------/ | \---------------------------/ | \---------------------------/
| /-----------------------\ | /---------------------------\ | /---------------------------\
Задачи | | 1.1. Содействие | | | 2.1. Развитие | | | 3.1. Содействие в создании|
| | созданию и развитию | | | законодательства | | | особой экономической |
| | промышленных | | | (федеральных и областных | | | зоны, технопарков, и |
|-| производств, в первую | |-| нормативных актов), | |-| других форм ускорения |
| | очередь, в секторах: | | | направленного на | | | экономического роста |
| |автокомпоненты, товары | | | стимулирование | | | |
| | массового спроса, | | | развития реального | | | |
| | инновации | | | сектора экономики | | | |
| \-----------------------/ | \---------------------------/ | \---------------------------/
| /-----------------------\ | /---------------------------\ | /---------------------------\
| | 1.2. Содействие | | |2.2. Развитие системы мер | | | 3.2. Обеспечение |
| | организациям в | | | государственной | | | опережающего роста |
| |расширении рынков сбыта| | |поддержки инвестиционной и | | | инвестиций в сектора |
|-| продукции и поиске | |-|инновационной деятельности,| |-| стратегического приоритета|
| | партнеров для бизнеса | | | совершенствование | | | |
| | | | | механизмов | | | |
| | | | |предоставления господдержки| | | |
| \-----------------------/ | \---------------------------/ | \---------------------------/
| /-----------------------\ | /---------------------------\ | /---------------------------\
| | 1.3. Формирование | | |2.3. Развитие общеобластной| | | 3.3. Позиционирование |
| | условий для создания | | | производственной | | | промышленного комплекса |
| | и развития элементов | | | инфраструктуры | | | области с целью |
|-| инновационной | | | | | | привлечения инвесторов |
| | инфраструктуры на всех| \-| | \-| |
| | стадиях разработки и | | | | |
| | производства | | | | |
| | нововведений | | | | |
| \-----------------------/ \---------------------------/ \---------------------------/
| /-----------------------------------------\ | /----------------------------------------\
| | 1.4. Обеспечение условий для | | |2.4. Повышение профессионального уровня |
|-| повышения конкурентоспособности, | |-| управленческих и рабочих кадров |
| | качества и безопасности отечественной | | | |
| | продукции, процессов (работ) и услуг | | | |
| \-----------------------------------------/ | \----------------------------------------/
| /-----------------------------------------\ | /----------------------------------------\
| |1.5. Формирование и развитие конкурентных| | |2.5. Обеспечение условий, способствующих|
|-| преимуществ организаций и видов | \-| предотвращению недружественных |
| | деятельности на основе реализации | | поглощений и искусственных банкротств |
| | приоритетных инновационных проектов | | |
| \-----------------------------------------/ \----------------------------------------/
| /---------------------------------------------------------------------------------------\
|-| 1.6. Модернизация основных фондов и технологий, обновление |
| | производственной инфраструктуры организаций |
| \---------------------------------------------------------------------------------------/
| /---------------------------------------------------------------------------------------\
\-| 1.7. Содействие развитию приоритетных видов производственной деятельности |
\---------------------------------------------------------------------------------------/
Глава 3. Система мероприятий Программы
Решение поставленных задач будет осуществляться в рамках мероприятий, сгруппированных по следующим тематическим разделам:
- раздел 1 "Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере промышленного и инновационного развития";
- раздел 2 "Развитие инновационной региональной системы";
- раздел 3 "Развитие отраслей промышленности";
- раздел 4 "Развитие системы "Управление проектами";
- раздел 5 "Содействие повышению качества и конкурентоспособности";
- раздел 6 "Содействие организациям в расширении рынков сбыта продукции и поиске партнеров для бизнеса".
В разделе 1 "Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере промышленного и инновационного развития" предусматриваются мероприятия, направленные на совершенствование действующих и принятие новых нормативных правовых актов (федерального и областного значения) для стимулирования инновационных процессов, промышленного развития, в том числе путем разработки нормативных правовых актов по созданию условий для формирования особых экономических зон на территории области, а также проработки вопроса заключения и, в дальнейшем, реализации договора (соглашения) с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (далее - Ростехрегулирование) и соглашения о сотрудничестве между Российским агентством по патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) и Правительством Нижегородской области от 18 сентября 2002 года N 43-П.
Разделом 2 "Развитие инновационной региональной системы" предусматриваются мероприятия:
- по предоставлению государственной поддержки приоритетным инновационным проектам Нижегородской области, в том числе компенсация части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, выданным на реализацию приоритетных инновационных проектов и содействие хозяйствующим субъектам в получении государственных гарантий Нижегородской области для обеспечения кредитования проектов коммерческими банками;
- развитие инфраструктуры инновационной системы Нижегородской области, в том числе технико-внедренческого открытого парка п. Сатис Дивеевского района Нижегородской области, фондов по поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области, учебно-научно-инновационных центров и центров коллективного пользования, центров подготовки и переподготовки кадров для организаций области, проектов по созданию и развитию центров коммерциализации научно-технических разработок, бизнес-инкубаторов, научных центров, технопарков и др., в том числе бизнес-инкубатора ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижегородского онкологического научного центра, Нижегородского регионального центра наноиндустрии;
- поддержка многоуровневой системы кадрового обеспечения инновационной деятельности, в том числе организация подготовки и переподготовки специалистов промышленности по программе профессиональной подготовки "Технологический менеджмент", "Инновационный менеджмент", обучение (переподготовка) специалистов в сфере интеллектуальной собственности, а также проведение семинаров, конференций по вопросам охраны, защиты и использования прав на интеллектуальную собственность с привлечением организаций Роспатента;
- актуализация портфеля инновационных проектов Нижегородской области с использованием критических технологий;
- информационное обеспечение инновационного процесса, в том числе организация экспозиций Нижегородской области на инновационных международных, всероссийских, областных выставках, конференциях, форумах, изучение международного и российского опыта создания инновационной инфраструктуры и развития инновационной деятельности.
Раздел 3 "Развитие отраслей промышленности" включает мероприятия по созданию всех необходимых условий для развития, в первую очередь, приоритетных отраслей промышленности:
- разработка и реализация Программы "Развитие автомобильного комплекса", в том числе подразумевающей создание на территории области кластера автокомпонентов, направленного на развитие существующих машиностроительных, оборонных, приборостроительных организаций и организаций других отраслей, которые являются или могут стать квалифицированными производителями компонентов для автомобилестроения, в том числе через:
1. Заключение долгосрочных соглашений с нижегородскими производителями автомобилей;
2. Создание новых автомобильных производств и автокомпонентов, в том числе с привлечением иностранных производителей;
3. Развитие сотрудничества нижегородских производителей автокомпонентов с российскими и зарубежными организациями, работающими в сфере автомобилестроения;
4. Развитие дополнительной инфраструктуры на производственных площадях, выбранных для создания новых производств,
- в рамках содействия созданию промышленной инфраструктуры предусмотрено:
1. Создание экономической зоны в Нижегородской области;
2. Развитие инфраструктуры на производственных площадях (зеленых и коричневых площадках), выбранных для создания новых производств;
- поддержка и развитие отраслей, производящих товары массового спроса, путем компенсации части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на пополнение оборотных средств и обновление основных фондов.
Данный раздел также предусматривает мероприятия, направленные на совершенствование системы управления лесным хозяйством, - сырьевой базы для лесопромышленного комплекса области и смежных отраслей промышленности.
Раздел 4 "Управление проектами" предполагает мероприятия по подготовке и переподготовке менеджмента хозяйствующих субъектов по курсу "Управление проектами", проведение конференций, семинаров и международного симпозиума в городе Н.Новгороде.
Управление проектами - один из важнейших механизмов управления, широко используемый в развитых странах, позволяющий повысить качество менеджмента организации. Его применение повышает надежность достижения поставленных целей специальными методами управления в запланированные сроки, с требуемым качеством и в рамках бюджета организации, что является важным моментом в повышении эффективности работы организации.
Раздел 5 "Содействие повышению качества и конкурентоспособности" предусматривает создание в Нижегородской области организационных и экономических условий, способствующих повышению качества и конкурентоспособности промышленной продукции путем проведения мероприятий, способствующих росту конкурентоспособности хозяйствующих субъектов за счет повышения качества продукции до требуемого рынком уровня.
Данным разделом предусмотрено создание системы обучения руководителей и персонала промышленных организаций области современным технологиям обеспечения качества продукции, организация и проведение конкурсов с целью стимулирования выпуска высококачественной продукции, в том числе: регионального этапа Всероссийской Программы-конкурса "100 лучших товаров России", областного конкурса "Конкурентоспособность и качество", проведение организационно-подготовительных работ по аккредитации испытательных лабораторий, метрологических служб и органов по сертификации и др.
Раздел 6 "Содействие организациям в расширении рынков сбыта продукции и поиске партнеров для бизнеса" предполагает изучение российского и международного опыта, в том числе по развитию приоритетных отраслей промышленности, содействие организации участия хозяйствующих субъектов Нижегородской области в международных и российских выставках, ярмарках, форумах, совещаниях.
Глава 4. Механизм реализации Программы
Координатором реализации Программы, осуществляющим общее руководство и контроль за ходом реализации Программы, является министерство промышленности и инноваций Нижегородской области.
Основные функции координатора:
- мониторинг исполнения мероприятий Программы, оценка результативности, содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций;
- непосредственный контроль за ходом реализации Программы;
- ежегодная корректировка и детализация приложения 1 "Мероприятия Программы развития промышленности Нижегородской области на 2007-2010 годы" и приложения 2 "Перспективы развития основных видов деятельности обрабатывающих производств в 2007-2010 годы" к Программе;
- подготовка отчетов о ходе выполнения мероприятий Программы;
- организация проведения ежегодных расширенных совещаний Правительства Нижегородской области с участием руководителей промышленных организаций и органов местного самоуправления Нижегородской области по итогам работы промышленности.
Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами Нижегородской области, общественными организациями и объединениями области по вопросам реализации Программы осуществляется министерством промышленности и инноваций Нижегородской области в рамках его полномочий.
Глава 5. Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы
Предполагаемые источники финансирования Программы:
- средства областного бюджета;
- средства федерального бюджета, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования Нижегородской области на мероприятия по развитию инновационной системы, а также во исполнение федеральных программ по развитию оборонно-промышленного комплекса (в случае финансирования из федерального бюджета);
- внебюджетные средства, включающие собственные средства организаций, а также финансовые средства коммерческих банков, предоставляемые хозяйствующим субъектам на условиях кредитования (при условии участия в мероприятиях Программы).
Предполагаемые объемы и источники финансирования на весь период реализации Программы составят 15334,361 млн. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета на весь период реализации Программы - 4406,000 млн. руб. (в случае финансирования из федерального бюджета),
в том числе по годам реализации:
2007 - 1165,000 млн. руб.
2008 - 1147,000 млн. руб.
2009 - 1047,000 млн. руб.
2010 - 1047,000 млн. руб.
- средства областного бюджета на весь период реализации Программы - 1093,461 млн. руб.,
в том числе по годам реализации:
2007 - 68,796 млн. руб.
2008 - 360,065 млн. руб.
2009 - 317,095 млн. руб.
2010 - 347,505 млн. руб.
- внебюджетные средства на весь период реализации Программы - 9834,900 млн. руб. (при условии участия в мероприятиях Программы),
в том числе по годам реализации:
2007 - 2132,300 млн. руб.
2008 - 2365,100 млн. руб.
2009 - 2574,100 млн. руб.
2010 - 2763,400 млн. руб.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы в части льготного кредитования инновационных проектов промышленности осуществляется в соответствии с Законом Нижегородской области от 14 февраля 2006 года N 4-З "О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области", организаций легкой промышленности - в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 6 апреля 2006 года N 108 "О предоставлении государственной поддержки субъектам инновационной деятельности, реализующим приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, и предприятиям легкой промышленности".
Распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, является министерство промышленности и инноваций Нижегородской области.
Объемы финансирования Программы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.
Таблица 1. Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы
N п/п |
Наименование раздела | Сроки реализации, года |
Предполагаемые объемы (в млн. руб.) и источники финансирования |
|||
всего | в том числе | |||||
федеральный бюджет |
областной бюджет |
внебюджетные источники |
||||
1. | Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере промышленного и инновационного развития |
2007-2010 | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | ||
2008 | - | - | - | - | ||
2009 | - | - | - | - | ||
2010 | - | - | - | - | ||
2. | Развитие инновационной региональной системы |
2007-2010 | 12456,796 | 3606,000 | 531,496 | 8319,300 |
2007 | 2843,976 | 965,000 | 40,776 | 1838,200 | ||
2008 | 3109,240 | 947,000 | 195,340 | 1966,900 | ||
2009 | 3149,180 | 847,000 | 140,180 | 2162,000 | ||
2010 | 3354,400 | 847,000 | 155,200 | 2352,200 | ||
3. | Развитие отраслей промышленности |
2007-2010 | 2713,215 | 800,000 | 509,615 | 1403,600 |
2007 | 497,020 | 200,000 | 19,320 | 277,700 | ||
2008 | 719,875 | 200,000 | 151,775 | 368,100 | ||
2009 | 744,615 | 200,000 | 163,515 | 381,100 | ||
2010 | 751,705 | 200,000 | 175,005 | 376,700 | ||
4. | Развитие системы "Управление проектами" |
2007-2010 | 48,500 | - | 14,500 | 34,000 |
2007 | 8,500 | - | 3,500 | 5,000 | ||
2008 | 11,000 | - | 2,500 | 8,500 | ||
2009 | 11,000 | - | 2,500 | 8,500 | ||
2010 | 18,000 | - | 6,000 | 12,000 | ||
5. | Содействие повышению качества и конкурентоспособности |
2007-2010 | 27,400 | - | 6,400 | 21,000 |
2007 | 4,000 | - | 1,000 | 3,000 | ||
2008 | 7,800 | - | 1,800 | 6,000 | ||
2009 | 7,800 | - | 1,800 | 6,000 | ||
2010 | 7,800 | - | 1,800 | 6,000 | ||
6. | Содействие организациям в расширении рынков сбыта продукции и поиске партнеров для бизнеса |
2007-2010 | 88,450 | - | 31,450 | 57,000 |
2007 | 12,600 | - | 4,200 | 8,400 | ||
2008 | 24,250 | - | 8,650 | 15,600 | ||
2009 | 25,600 | - | 9,100 | 16,500 | ||
2010 | 26,000 | - | 9,500 | 16,500 | ||
ВСЕГО по Программе | 2007-2010 | 15334,361 | 4406,000 | 1093,461 | 9834,900 | |
2007 | 3366,096 | 1165,000 | 68,796 | 2132,300 | ||
2008 | 3872,165 | 1147,000 | 360,065 | 2365,100 | ||
2009 | 3938,195 | 1047,000 | 317,095 | 2574,100 | ||
2010 | 4157,905 | 1047,000 | 347,505 | 2763,400 |
Глава 6. Оценка эффективности (результаты реализации) Программы
Оценка эффективности Программы представлена в разрезе видов деятельности обрабатывающих производств Нижегородской области, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденным постановлением Госстандарта России от 6 ноября 2001 года N 454-ст.
При расчете представленных показателей учтены темпы развития основных секторов промышленности, представленных в Стратегии, а также стратегические планы развития крупнейших промышленных организаций.
Оценка эффективности Программы предполагает развитие обрабатывающих производств Нижегородской области в рамках пропорций социально-экономического развития области на 2007 г. и на период до 2009 года, определенных министерством экономики Нижегородской области, в соответствии со сценарными условиями Правительства Российской Федерации и методическими указаниями Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.
В результате реализации Программы предполагается достичь следующих основных показателей, характеризующих уровень развития промышленности (обрабатывающих производств) Нижегородской области, приведенных в таблице 2.
Таблица 2. Прогноз развития обрабатывающих производств
Нижегородской области
Показатели | В фактических ценах, по крупным и средним организациям |
Темпы роста |
Объем отгруженных товаров собственного производства по годам |
млн. рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 420 974 | 132,0 |
2007 (прогноз) | 548 572 | 130,3 |
2008 (прогноз) | 703 106 | 128,2 |
2009 (прогноз) | 904 010 | 128,6 |
2010 (прогноз) | 1 139 053 | 126,0 |
2010 к 2006 | 270,6 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
128,3 | |
Индекс производства (ИФО) по годам |
% | |
2006 (оценка) | 106 | |
2007 (прогноз) | 108,1 | |
2008 (прогноз) | 108,1 | |
2009 (прогноз) | 108,3 | |
2010 (прогноз) | 108,1 | |
2010 к 2006 | 136,8 | |
среднегодовой рост (за период реализации Программы) |
108,2 | |
Выработка на 1 работающего по годам |
тыс. рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 1 410,0 | 136,1 |
2007 (прогноз) | 1 874,9 | 133,0 |
2008 (прогноз) | 2 427,3 | 129,5 |
2009 (прогноз) | 3 136,6 | 129,2 |
2010 (прогноз) | 3 952,1 | 126,0 |
2010 к 2006 | 280,3 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
129,4 | |
Среднемесячная заработная плата по годам |
рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 9 215,4 | 122 |
2007 (прогноз) | 11 427,1 | 124 |
2008 (прогноз) | 14 055,3 | 123 |
2009 (прогноз) | 17 288,1 | 123 |
2010 (прогноз) | 21 091,4 | 122 |
2010 к 2006 | 228,9 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
123 | |
Сальдированный финансовый результат деятельности по годам |
млн. рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 29 100 | 143,0 |
2007 (прогноз) | 37 600 | 129,2 |
2008 (прогноз) | 48 200 | 128,2 |
2009 (прогноз) | 61 700 | 128,0 |
2010 (прогноз) | 77 742 | 126,0 |
2010 к 2006 | 267,2 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
127,9 | |
Инвестиции в основной капитал по годам |
млн. рублей | (в % к предыдущему году в действующих ценах) |
2006 (оценка) | 22 576,0 | 161,5 |
2007 (прогноз) | 34 067,7 | 150,9 |
2008 (прогноз) | 40 881,2 | 120,0 |
2009 (прогноз) | 48 566,9 | 118,8 |
2010 (прогноз) | 57 309,0 | 118,0 |
2010 к 2006 | 253,8 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
126,9 | |
Налоговые платежи в бюджетную систему Российской Федерации, всего по годам |
млн. рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 25 679,4 | 121,8 |
в том числе в областной бюджет |
14 123,7 | |
2007 (прогноз) | 31 328,9 | 122,0 |
в том числе в областной бюджет |
17 230,9 | |
2008 (прогноз) | 38 064,6 | 121,5 |
в том числе в областной бюджет |
20 935,6 | |
2009 (прогноз) | 46 058,2 | 120,0 |
в том числе в областной бюджет |
25 332,0 | |
2010 (прогноз) | 55 269,8 | 120,0 |
в том числе в областной бюджет |
30 398,4 | |
2010 к 2006 | 215,2 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
120,9 |
Представленный прогноз включает все виды деятельности обрабатывающих производств.
Кроме того, предполагается (к 2010 году по сравнению с 2006 годом):
- увеличение доли инновационно-активных промышленных организаций до 20 %;
- рост доли инновационной продукции в объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств в 1.3 раза;
- рост доли инновационной продукции в общем объеме экспорта промышленной продукции в 1.5 раза.
Прогноз развития по видам деятельности обрабатывающих производств представлен в приложении 2 "Перспективы развития основных видов деятельности обрабатывающих производств Нижегородской области на 2007-2010 годы" к настоящей Программе.
Приложение 1
к Программе развития промышленности
Нижегородской области на 2007-2010 годы,
утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области
Мероприятия Программы развития промышленности
Нижегородской области на 2007-2010 годы
Ответственным за реализацию мероприятий является министерство промышленности и инноваций Нижегородской области
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование разделов и | Сроки |Предполагаемые объемы (в млн. руб.) и| Ожидаемые результаты, |
|п/п | содержание мероприятий по | реали- | источники финансирования | достигаемые при реализации |
| | реализации Программы | зации |-------------------------------------| мероприятия |
| | (* - задачи, на решение которых | (годы) | всего | в том числе | |
| | в первую очередь направлено | | |---------------------------| |
| | мероприятие) | | | федера-| област-| внебюд- | |
| | | | | льный | ной | жетные | |
| | | | | бюджет | бюджет |источники| |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере промышленного и инновационного развития |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1 |Совершенствование существующего |2007-2010| | | | |Приведение инновационного |
| |инновационного законодательства и| | | | | |законодательства |
| |разработка новых нормативных |---------+---------+--------+--------+---------|Нижегородской области в |
| |правовых актов Нижегородской | 2007 год| | | | |соответствие с федеральным |
| |области в соответствии с |---------+---------+--------+--------+---------|законодательством и |
| |федеральным | 2008 год| | | | |Стратегией |
| |инновационным |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |законодательством и | 2009 год| | | | | |
| |приоритетами, |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |утвержденными Стратегией | 2010 год| | | | | |
| |(1.3, 1.7, 2.1, 2.2)* | | | | | | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|1.2 |Разработка предложений по |2007-2010| | | | |Стимулирование инновационных|
| |внесению изменений и дополнений в|---------+---------+--------+--------+---------|процессов в экономике |
| |федеральное законодательство, | 2007 год| | | | |Российской Федерации |
| |направленных на |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |стимулирование | 2008 год| | | | | |
| |инновационных процессов в |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |экономике Российской Федерации | 2009 год| | | | | |
| |(1.3, 2.1, 2.2) |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| | | | | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|1.3 |Разработка нормативно-правовой |2007-2010| | | | |Регламентирование создания |
| |базы по созданию условий для | | | | | |особых экономических зон, |
| |формирования особых экономических| | | | | |предоставления налоговых |
| |зон (ОЭЗ) и технико-внедренческих|---------+---------+--------+--------+---------|льгот и регулирование работы|
| |парков на территории | 2007 год| | | | |особых экономических зон на |
| |Нижегородской области и |---------+---------+--------+--------+---------|территории Нижегородской |
| |представление пакета | 2008 год| | | | |области |
| |документов в Федеральное |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |агентство по особым | 2009 год| | | | | |
| |экономическим зонам |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |(1.3, 2.2, 3.1) | 2010 год| | | | | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|1.4 |Реализация заключенного |2007-2010| | | | |Повышение согласованности |
| |Соглашения между Правительством |---------+---------+--------+--------+---------|действий органов |
| |НО и Роспатентом от 18 сентября | 2007 год| | | | |государственной власти и |
| |2002 года N 43-П |---------+---------+--------+--------+---------|хозяйствующих субъектов, |
| |(1.2, 1.4, 2.3) | 2008 год| | | | |расширение горизонтальных |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|экономических связей |
| | | 2009 год| | | | |между хозяйствующими |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|субъектами, развитие |
| | | 2010 год| | | | |внутриобластной |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------|кооперации; создание |
|1.5 |Заключение Соглашения между |2007-2010| | | | |программных документов |
| |Правительством |---------+---------+--------+--------+---------|развития и их реализация |
| |Нижегородской области и | 2007 год| | | | | |
| |Ростехрегулированием |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |(1.2, 1.4, 2.3) | 2008 год| | | | | |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| | | | | |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| | | | | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
| |ИТОГО по разделу 1 |2007-2010| | | | | |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2007 год| | | | | |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2008 год| | | | | |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| | | | | |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| | | | | |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2 |Развитие инновационной региональной системы |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1 |Реализация приоритетных |2007-2010| 3654,501| | 171,501| 3483,000|Повышение инновационной |
| |инновационных проектов |---------+---------+--------+--------+---------|активности хозяйствующих |
| |Нижегородской области, | 2007 год| 605,501| | 21,501| 584,000|субъектов Нижегородской |
| |в том числе предоставление мер |---------+---------+--------+--------+---------|области; увеличение выпуска |
| |государственной поддержки: | 2008 год| 813,000| | 40,000| 773,000|инновационной продукции; |
| |(1.1, 1.3, 1.5, 2.2, 3.2) |---------+---------+--------+--------+---------|создание новых (или более |
| | | 2009 год| 1018,000| | 50,000| 968,000|квалифицированных) |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|рабочих мест; |
| | | 2010 год| 1218,000| | 60,000| 1158,000|увеличение |
| |---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------|налогооблагаемой базы. |
| |компенсация процентной ставки по|2007-2010| 434,501| | 171,501| 263,000|Реализация механизма |
| |кредитам коммерческих банков, |---------+---------+--------+--------+---------|финансирования |
| |выданным на реализацию | 2007 год| 65,501| | 21,501| 44,000|высокорисковых инновационных|
| |приоритетных инновационных |---------+---------+--------+--------+---------|проектов и программ |
| |проектов | 2008 год| 98,000| | 40,000| 58,000| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| 123,000| | 50,000| 73,000| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 148,000| | 60,000| 88,000| |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|2.2 |Награждение премией Нижегородской|2007-2010| 0,600| | 0,600| |Увеличение числа наиболее |
| |области в сфере науки и техники_1|---------+---------+--------+--------+---------|значимых для Нижегородской |
| |(1.4, 1.7, 2.2, 2.4) | 2007 год| 0,150| | 0,150| |области разработок, |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|ориентация |
| | | 2008 год| 0,150| | 0,150| |государственных |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|инвестиционных потоков |
| | | 2009 год| 0,150| | 0,150| |на финансирование |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|приоритетных и |
| | | 2010 год| 0,150| | 0,150| |ключевых для экономики |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------|Нижегородской области |
|2.3 |Присуждение грантов Губернатора |2007-2010| 4,000| | 4,000| |проектов; развитие рынка |
| |Нижегородской области в сфере |---------+---------+--------+--------+---------|инноваций за счет реализации|
| |науки и техники_1 | 2007 год| 1,000| | 1,000| |завершенных |
| |(1.4, 1.7, 2.2, 2.4) |---------+---------+--------+--------+---------|инновационных проектов; |
| | | 2008 год| 1,000| | 1,000| |повышение уровня |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|расходов на научно- |
| | | 2009 год| 1,000| | 1,000| |исследовательские и |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|опытно-конструкторские |
| | | 2010 год| 1,000| | 1,000| |работы |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------| |
|2.4 |Долевое участие в финансировании |2007-2010| 12,000| 6,000| 6,000| | |
| |грантов |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |Российского фонда | 2007 год| | | | | |
| |фундаментальных |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |исследований. | 2008 год| 4,000| 2,000| 2,000| | |
| |(1.4, 1.7, 2.2, 2.4, 3.3) |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| 4,000| 2,000| 2,000| | |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 4,000| 2,000| 2,000| | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------| |
|2.5 |Создание и реализация |2007-2010| 3,000| | 3,000| | |
| |регионального заказа на |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |выполнение НИОКР для | 2007 год| | | | | |
| |инновационных производств в |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |соответствии с приоритетными | 2008 год| 1,000| | 1,000| | |
| |направлениями науки, технологий и|---------+---------+--------+--------+---------| |
| |техники Нижегородской области. | 2009 год| 1,000| | 1,000| | |
| |(1.1, 1.3, 1.5, 2.2) |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 1,000| | 1,000| | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|2.6 |Проведение областного конкурса |2007-2011| 4,445| | 0,645| 3,800|Повышение изобретательской |
| |объектов интеллектуальной | | | | | |активности, содействие |
| |собственности "Патент года". | | | | | |внедрению наукоемких |
| |(1.4, 2.2, 3.3) | | | | | |разработок в реальный |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|сектор нижегородской |
| | | 2007 год| 0,825| | 0,125| 0,700|экономики, расширение |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|интеграции ученых, |
| | | 2008 год| 1,040| | 0,140| 0,900|разработчиков и промышленных|
| | |---------+---------+--------+--------+---------|предприятий, формирование |
| | | 2009 год| 1,180| | 0,180| 1,000|правовой культуры охраны |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|интеллектуальной |
| | | 2010 год| 1,400| | 0,200| 1,200|собственности. |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|2.7 |Развитие инфраструктуры |2007-2010| 8735,000|3600,000| 327,000| 4808,000|Повышение инновационной |
| |инновационной системы |---------+---------+--------+--------+---------|активности хозяйствующих |
| |Нижегородской области, в том | 2007 год| 2235,000| 965,000| 17,000| 1253,000|субъектов Нижегородской |
| |числе: |---------+---------+--------+--------+---------|области; увеличение выпуска |
| |(1.1, 1.4, 2.2, 2.4, 3.1) | 2008 год| 2275,000| 945,000| 145,000| 1185,000|инновационной продукции; |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|создание новых (или |
| | | 2009 год| 2110,000| 845,000| 80,000| 1185,000|более |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|квалифицированных) |
| | | 2010 год| 2115,000| 845,000| 85,000| 1185,000|рабочих мест; увеличение |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------|налогооблагаемой базы. |
| |Участие в создании и развитии |2007-2010| 415,000| 220,000| 87,000| 108,000|Реализация механизма |
| |технико-внедренческого открытого |---------+---------+--------+--------+---------|финансирования |
| |парка п. Сатис Дивеевского района| 2007 год| 245,000| 120,000| 17,000| 108,000|высокорисковых |
| |Нижегородской области |---------+---------+--------+--------+---------|инновационных проектов. |
| | | 2008 год| 170,000| 100,000| 70,000| | |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| | | | | |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| | | | | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------| |
| |Реализация мероприятий по |2007-2010| 240,000| | 120,000| 120,000| |
| |созданию фондов по |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |поддержке инновационной | 2007 год| | | | | |
| |деятельности в |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |Нижегородской области | 2008 год| 80,000| | 40,000| 40,000| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| 80,000| | 40,000| 40,000| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 80,000| | 40,000| 40,000| |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------| |
| |Участие в создании и |2007-2010| 185,000| 60,000| 45,000| 80,000| |
| |развитии |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |учебно-научно-инновационных | 2007 год| 35,000| 15,000| | 20,000| |
| |центров (УНИЦ) и центров |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |коллективного пользования, | 2008 год| 50,000| 15,000| 15,000| 20,000| |
| |центров подготовки и |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |переподготовки кадров для | 2009 год| 50,000| 15,000| 15,000| 20,000| |
| |предприятий области |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 50,000| 15,000| 15,000| 20,000| |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------| |
| |Участие в реализации проектов по |2007-2010| 7895,000|3320,000| 75,000| 4500,000| |
| |созданию и развитию центров |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |коммерциализации | 2007 год| 1955,000| 830,000| | 1125,000| |
| |научно-технических разработок, |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |бизнес-инкубаторов, научных | 2008 год| 1975,000| 830,000| 20,000| 1125,000| |
| |центров, инновационно- |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |технологических центров, | 2009 год| 1980,000| 830,000| 25,000| 1125,000| |
| |технопарков и др., в том числе |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |бизнес-инкубатора ННГУ им. Н.И. | 2010 год| 1985,000| 830,000| 30,000| 1125,000| |
| |Лобачевского, Нижегородского | | | | | | |
| |онкологического научного центра, | | | | | | |
| |Нижегородского регионального | | | | | | |
| |центра наноиндустрии. | | | | | | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|2.8 |Организация подготовки и |2007-2010| 12,500| | 6,250| 6,250|Обеспечение необходимого для|
| |переподготовки специалистов |---------+---------+--------+--------+---------|инновационного развития |
| |промышленности по программе | 2007 год| 0,500| | 0,250| 0,250|уровня управления |
| |профессиональной подготовки |---------+---------+--------+--------+---------|инновационным процессом. |
| |"Технологический менеджмент", | 2008 год| 4,000| | 2,000| 2,000| |
| |"Инновационный |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |менеджмент" и др. | 2009 год| 4,000| | 2,000| 2,000| |
| |(1.3, 2.2, 2.4) |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 4,000| | 2,000| 2,000| |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------| |
|2.9 |Обучение (переподготовки) |2007-2010| 3,500| | 1,750| 1,750| |
| |специалистов в сфере |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |интеллектуальной | 2007 год| 0,500| | 0,250| 0,250| |
| |собственности, а также |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |проведение семинаров, конференций| 2008 год| 1,000| | 0,500| 0,500| |
| |по вопросам охраны, защиты и |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |использования прав на | 2009 год| 1,000| | 0,500| 0,500| |
| |интеллектуальную собственность с |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |привлечением опорных организаций | 2010 год| 1,000| | 0,500| 0,500| |
| |Роспатента | | | | | | |
| |(1.5, 1.7, 2.4) | | | | | | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|2.10|Актуализация портфеля |2007-2010| 0,200| | 0,200| |Ориентация государственных |
| |инновационных проектов | | | | | |инвестиционных потоков на |
| |Нижегородской области с | | | | | |финансирование приоритетных |
| |использованием критических | | | | | |и ключевых для экономики |
| |технологий; | | | | | |Нижегородской области |
| |проведение научно- |---------+---------+--------+--------+---------|проектов; развитие рынка |
| |исследовательских работ по | 2007 год| | | | |инноваций за счет реализации|
| |инновационным проектам; |---------+---------+--------+--------+---------|завершенных инновационных |
| |проведение экспертизы | 2008 год| 0,200| | 0,200| |проектов; повышение уровня |
| |инновационных проектов и |---------+---------+--------+--------+---------|расходов на |
| |программ. | 2009 год| | | | |научно-исследовательские |
| |(2.2, 3.2, 3.3) |---------+---------+--------+--------+---------|и опытно- |
| | | 2010 год| | | | |конструкторские работы. |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|2.11|Формирование и изготовление |2007-2010| 3,000| | 1,500| 1,500|Привлечение в Нижегородскую |
| |презентационного материала | | | | | |область инвестиций для |
| |промышленного потенциала области:|---------+---------+--------+--------+---------|реализации инновационных |
| |ежегодного выпуска каталога | 2007 год| | | | |проектов в реальном секторе |
| |инновационной продукции, каталога|---------+---------+--------+--------+---------|экономики и развития |
| |научных разработок, выставляемых | 2008 год| 1,000| | 0,500| 0,500|инновационной |
| |на продажу, и каталога |---------+---------+--------+--------+---------|инфраструктуры. |
| |инновационных проектов | 2009 год| 1,000| | 0,500| 0,500| |
| |Нижегородской области. |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |(1.2, 1.7, 3.3) | 2010 год| 1,000| | 0,500| 0,500| |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------| |
|2.12|Организация экспозиций |2007-2010| 21,000| | 6,000| 15,000| |
| |Нижегородской области на |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |инновационных | 2007 год| | | | | |
| |международных, |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |всероссийских, областных | 2008 год| 7,000| | 2,000| 5,000| |
| |выставках, конференциях, форумах |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |(1.3,1.7,3.2,3.3) | 2009 год| 7,000| | 2,000| 5,000| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 7,000| | 2,000| 5,000| |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|2.13|Актуализация базы разработок |2007-2010| 0,600| | 0,600| |Снижение трансакционных |
| |инновационных продуктов и | | | | | |издержек инновационных |
| |технологий (банк предложений) и | | | | | |процессов в Нижегородской |
| |базы потребителей инноваций (банк|---------+---------+--------+--------+---------|области; интеграция |
| |запросов) | 2007 год| | | | |информационных ресурсов, |
| |(1.3, 2.2, 3.3) |---------+---------+--------+--------+---------|затрагивающих |
| | | 2008 год| 0,200| | 0,200| |сферу инновационной |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|деятельности; |
| | | 2009 год| 0,200| | 0,200| |обеспечение доступности |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|информации для |
| | | 2010 год| 0,200| | 0,200| |заинтересованных лиц |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|2.14|Изучение международного и |2007-2010| 0,750| | 0,750| |Использование международного|
| |российского опыта создания |---------+---------+--------+--------+---------|опыта и опыта других |
| |инновационной инфраструктуры и | 2007 год| | | | |регионов России для создания|
| |развития инновационной |---------+---------+--------+--------+---------|инновационной инфраструктуры|
| |деятельности | 2008 год| 0,250| | 0,250| |Нижегородской области |
| |(1.3, 1.7, 3.2) |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| 0,250| | 0,250| | |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 0,250| | 0,250| | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|2.15|Актуализация областного |2007-2010| 0,800| | 0,800| |Обеспечение возможности |
| |интернет-сайта по технологиям |---------+---------+--------+--------+---------|обмена опытом по вопросам |
| |информационной поддержки | 2007 год| 0,200| | 0,200| |внедрения в производство |
| |жизненного цикла изделий (ИПИ) |---------+---------+--------+--------+---------|технологий информационной |
| |(1.3, 2.2, 3.3) | 2008 год| 0,200| | 0,200| |поддержки жизненного |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|цикла изделий |
| | | 2009 год| 0,200| | 0,200| | |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 0,200| | 0,200| | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|2.16|Работа со средствами массовой |2007-2010| 0,900| | 0,900| |Привлечение в Нижегородскую |
| |информации, ориентированными на | | | | | |область инвестиций для |
| |развитие инновационного |---------+---------+--------+--------+---------|реализации инновационных |
| |предпринимательства и повышение | 2007 год| 0,300| | 0,300| |проектов в реальном секторе |
| |конкурентоспособности |---------+---------+--------+--------+---------|экономики и развития |
| |отечественных | 2008 год| 0,200| | 0,200| |инновационной инфраструктуры|
| |производителей; разработка |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |рекламно-информационных | 2009 год| 0,200| | 0,200| | |
| |материалов |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |(1.4, 1.5, 3.3) | 2010 год| 0,200| | 0,200| | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
| |ИТОГО по разделу 2 |2007-2010|12456,796|3606,000| 531,496| 8319,300| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2007 год| 2843,976| 965,000| 40,776| 1838,200| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2008 год| 3109,240| 947,000| 195,340| 1966,900| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| 3149,180| 847,000| 140,180| 2162,000| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 3354,400| 847,000| 155,200| 2352,200| |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3 |Развитие отраслей промышленности |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1 |Разработка Программы "Развитие |2007-2010| | | | |Развитие промышленного |
| |автомобильного комплекса" |---------+---------+--------+--------+---------|комплекса Нижегородской |
| |(1.1, 1.4, 1.7, 2.2, 2.3, 3.1, | 2007 год| | | | |области, создание новых |
| |3.2) |---------+---------+--------+--------+---------|автомобильных |
| | | 2008 год| | | | |производств и |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|автокомпонентов, а |
| | | 2009 год| | | | |также других |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|производств по |
| | | 2010 год| | | | |перспективным направлениям, |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------|в том числе с привлечением |
|3.2 |Разработка документации по |2007-2010| | | | |иностранных производителей. |
| |созданию экономической зоны в |---------+---------+--------+--------+---------|Разработка предложений |
| |Нижегородской области | 2007 год| | | | |по дополнительному |
| |(1.1, 1.7, 2.3, 3.1, 3.2) |---------+---------+--------+--------+---------|развитию |
| | | 2008 год| | | | |инфраструктуры на |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|производственных площадях, |
| | | 2009 год| | | | |выбранных для создания |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|новых производств |
| | | 2010 год| | | | | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------| |
|3.3 |Участие в создании промышленной |2007-2010| 225,000| | 225,000| | |
| |инфраструктуры в рамках: |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |- реализации Программы | 2007 год| | | | | |
| |"Развитие автомобильного |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |комплекса"; | 2008 год| 75,000| | 75,000| | |
| |- создания экономической |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |зоны и др. | 2009 год| 75,000| | 75,000| | |
| |(1.1, 1.7, 2.3, 3.1, 3.2) |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 75,000| | 75,000| | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|3.4 |Проведение семинаров для |2007-2010| 6,000| | 0,600| 5,400|Ознакомление руководителей |
| |потенциальных участников кластера|---------+---------+--------+--------+---------|предприятий и организаций |
| |автокомпонентов | 2007 год| | | | |области с |
| |(1.1, 1.7, 2.3, 3.3) |---------+---------+--------+--------+---------|теорией создания |
| | | 2008 год| 6,000| | 0,600| 5,400|кластера |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| | | | | |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| | | | | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|3.5 |Создание и актуализация на |2007-2010| 0,170| | 0,170| |Создание канала обратной |
| |Интернет-сайте Правительства |---------+---------+--------+--------+---------|связи посредством |
| |Нижегородской области раздела | 2007 год| | | | |информационных технологий и |
| |"Автомобилестроение" |---------+---------+--------+--------+---------|телекоммуникационных |
| |(1.1, 1.7, 3.2, 3.3) | 2008 год| 0,100| | 0,100| |связей, предоставление |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|информации для |
| | | 2009 год| 0,040| | 0,040| |потенциальных |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|инвесторов и |
| | | 2010 год| 0,030| | 0,030| |руководителей предприятий и |
| | | | | | | |организаций |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|3.6 |Изучение опыта зарубежных стран, |2007-2010| 1,000| | 1,000| |Внедрение в организациях |
| |на территории которых успешно | | | | | |Нижегородской области опыта |
| |развивается кластер |---------+---------+--------+--------+---------|стран-лидеров в |
| |автокомпонентов | 2007 год| | | | |производстве |
| |(1.1, 1.7, 2.3, 3.2) |---------+---------+--------+--------+---------|автомобилей, на |
| | | 2008 год| 0,600| | 0,600| |территории которых |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|созданы и успешно |
| | | 2009 год| 0,400| | 0,400| |функционируют кластеры |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|автокомпонентов |
| | | 2010 год| | | | | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|3.7 |Развитие организаций, |2007-2010| 1319,320| | 126,720| 1192,600|Расширение ассортимента и |
| |производящих товары массового |---------+---------+--------+--------+---------|улучшение качества |
| |спроса, путем предоставления в | 2007 год| 245,420| | 19,120| 226,300|выпускаемой продукции, |
| |установленном порядке кредитов на|---------+---------+--------+--------+---------|сохранение занятых в |
| |льготных условиях, в том числе | 2008 год| 344,800| | 33,500| 311,300|отрасли, создание новых |
| |предоставление мер | 2009 год| 365,800| | 36,100| 329,700|рабочих мест, увеличение |
| |государственной поддержки: |---------+---------+--------+--------+---------|налогооблагаемой базы |
| |(1.1, 1.6, 1.7) | 2010 год| 363,300| | 38,000| 325,300| |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------| |
| |компенсация процентной |2007-2010| 337,920| | 126,720| 211,200| |
| |ставки по кредитам |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |коммерческих банков, | 2007 год| 51,020| | 19,120| 31,900| |
| |выданным на развитие |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |предприятий легкой промышленности| 2008 год| 89,300| | 33,500| 55,800| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| 96,300| | 36,100| 60,200| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 101,300| | 38,000| 63,300| |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|3.8 |Участие предприятий и организаций|2007-2010| 1000,000| 800,000| | 200,000|Создание экспорто- |
| |оборонно-промышленного комплекса |---------+---------+--------+--------+---------|ориентированной и |
| |(ОПК) в федеральных целевых | 2007 год| 250,000| 200,000| | 50,000|импортозамещающей |
| |программах (ФЦП) |---------+---------+--------+--------+---------|продукции, модернизация |
| |(1.4, 1.5, 1.6, 1.7) | 2008 год| 250,000| 200,000| | 50,000|действующих и создание |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|новых производств |
| | | 2009 год| 250,000| 200,000| | 50,000| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 250,000| 200,000| | 50,000| |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|3.9 |Проведение регулярных отраслевых |2007-2010| 6,400| | 0,800| 5,600|Решение проблем обновления |
| |совещаний, семинаров по вопросам | | | | | |и модернизации парка |
| |модернизации и технического |---------+---------+--------+--------+---------|технологического |
| |перевооружения действующих | 2007 год| 1,600| | 0,200| 1,400|оборудования организаций, |
| |производств |---------+---------+--------+--------+---------|обмен опытом, |
| |(1.4, 1.6, 2.4) | 2008 год| 1,600| | 0,200| 1,400|информирование |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|о реализуемых |
| | | 2009 год| 1,600| | 0,200| 1,400|областных и |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|федеральных программах |
| | | 2010 год| 1,600| | 0,200| 1,400|и законодательных |
| | | | | | | |инициативах Правительства |
| | | | | | | |Нижегородской области |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|3.10|Совершенствование системы |2007-2010| 155,325| | 155,325| |Создание эффективной |
| |управления лесным хозяйством |---------+---------+--------+--------+---------|системы управления лесами |
| |(1.7, 2.3) | 2007 год| | | | |области, которая позволит |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|оперативно |
| | | 2008 год| 41,775| | 41,775| |решать вопросы по |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|обеспечению |
| | | 2009 год| 51,775| | 51,775| |лесопользователей |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 61,775| | 61,775| | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
| |ИТОГО по разделу 3 |2007-2010| 2713,215| 800,000| 509,615| 1403,600| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2007 год| 497,020| 200,000| 19,320| 277,700| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2008 год| 719,875| 200,000| 151,775| 368,100| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| 744,615| 200,000| 163,515| 381,100| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 751,705| 200,000| 175,005| 376,700| |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4 |Развитие системы "Управление проектами" |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1 |Проведение международного |2007-2010| 13,000| | 6,500| 6,500|Внедрение проектного |
| |симпозиума "Управление проектами"|---------+---------+--------+--------+---------|управления в деятельность |
| |(1.4, 1.7, 2.4) | 2007 год| 6,000| | 3,000| 3,000|крупных промышленных |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|предприятий и |
| | | 2008 год| 0,000| | | |организаций с целью |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|осуществления |
| | | 2009 год| 0,000| | | |системного планирования |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|и управления качеством на |
| | | 2010 год| 7,000| | 3,500| 3,500|всех стадиях жизненного |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------|цикла реализуемых проектов |
|4.2 |Проведение конференций, семинаров|2007-2010| 3,000| | 1,500| 1,500| |
| |по "Управление проектами". |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |(1.4, 1.7, 2.4) | 2007 год| | | | | |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2008 год| 1,000| | 0,500| 0,500| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| 1,000| | 0,500| 0,500| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 1,000| | 0,500| 0,500| |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------| |
|4.3 |Обучение и сертификация |2007-2010| 32,500| | 6,500| 26,000| |
| |специалистов по курсу |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |"Управление проектами" | 2007 год| 2,500| | 0,500| 2,000| |
| |(1.4, 1.7, 2.4) |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2008 год| 10,000| | 2,000| 8,000| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| 10,000| | 2,000| 8,000| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 10,000| | 2,000| 8,000| |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------| |
| |ИТОГО по разделу 4 |2007-2010| 48,500| | 14,500| 34,000| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2007 год| 8,500| | 3,500| 5,000| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2008 год| 11,000| | 2,500| 8,500| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| 11,000| | 2,500| 8,500| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 18,000| | 6,000| 12,000| |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5 |Содействие повышению качества и конкурентоспособности |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1 |Создание системы обучения |2007-2010| 24,500| | 3,500| 21,000|Внедрение и сертификация |
| |руководителей и персонала | | | | | |современных методов |
| |промышленных предприятий и | | | | | |повышения качества, |
| |организаций области современным | | | | | |повышение квалификации |
| |технологиям обеспечения качества | | | | | |руководителей и персонала |
| |продукции: организация | | | | | |служб качества |
| |выездных семинаров в |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |организациях и в | 2007 год| 3,500| | 0,500| 3,000| |
| |промышленных районах |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |области по особенностям внедрения| 2008 год| 7,000| | 1,000| 6,000| |
| |современных систем управления |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |качеством продукции; повышение | 2009 год| 7,000| | 1,000| 6,000| |
| |квалификации специалистов служб |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |качества предприятий по | 2010 год| 7,000| | 1,000| 6,000| |
| |программам Ростехрегулирования | | | | | | |
| |(1.4, 1.7, 2.4) | | | | | | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|5.2 |Проведение информационно- |2007-2010| 1,050| | 1,050| |Обеспечение возможности |
| |пропагандистской работы: |---------+---------+--------+--------+---------|обмена опытом, оказание |
| |проведение совещаний, | 2007 год| 0,150| | 0,150| |методической помощи при |
| |конференций, семинаров; |---------+---------+--------+--------+---------|внедрении современных |
| |издание ежегодного сборника | 2008 год| 0,300| | 0,300| |методов управления |
| |"Качество и |---------+---------+--------+--------+---------|качеством |
| |конкурентоспособность" | 2009 год| 0,300| | 0,300| | |
| |(1.4, 1.7, 2.4, 3.3) |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 0,300| | 0,300| | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|5.3 |Создание и обеспечение |2007-2010| | | | |Оперативное обеспечение |
| |деятельности регионального | | | | | |хозяйствующих субъектов и |
| |терминала Российского | | | | | |органов государственной |
| |информационного центра по |---------+---------+--------+--------+---------|власти Нижегородской |
| |техническим регламентам, | 2007 год| | | | |области правовыми и |
| |стандартизации и сертификации в |---------+---------+--------+--------+---------|нормативно-методическими |
| |соответствии с требованиями ВТО | 2008 год| | | | |документами |
| |(1.4, 1.7, 2.2, 2.4, 3.3) |---------+---------+--------+--------+---------|международных |
| | | 2009 год| | | | |организаций, российскими |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|техническими |
| | | 2010 год| | | | |регламентами и стандартами |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|5.4 |Руководство деятельностью |2007-2010| | | | |Улучшение взаимодействия с |
| |"Делового клуба" руководителей |---------+---------+--------+--------+---------|руководителями служб |
| |организаций по проблемам качества| 2007 год| | | | |качества промышленных |
| |и конкурентоспособности |---------+---------+--------+--------+---------|предприятий и организаций |
| |(1.4, 1.7, 2.4) | 2008 год| | | | |области |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| | | | | |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| | | | | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|5.5 |Проведение организационно- |2007-2010| | | | |Оптимизация региональной |
| |подготовительных работ по |---------+---------+--------+--------+---------|сети сертификации и |
| |аккредитации испытательных | 2007 год| | | | |метрологического |
| |лабораторий, метрологических |---------+---------+--------+--------+---------|обеспечения |
| |служб и | 2008 год| | | | | |
| |органов по сертификации |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |(1.4, 2.3) | 2009 год| | | | | |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| | | | | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|5.6 |Организация и проведение |2007-2010| 1,850| | 1,850| |Оценка достижений |
| |конкурсов с целью стимулирования | | | | | |хозяйствующих субъектов |
| |выпуска высококачественной | | | | | |Нижегородской области в |
| |продукции: | | | | | |области качества |
| |- регионального этапа |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |Всероссийской | 2007 год| 0,350| | 0,350| | |
| |Программы-конкурса "100 |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |лучших товаров России"; | 2008 год| 0,500| | 0,500| | |
| |- областного конкурса |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |"Конкурентоспособность и | 2009 год| 0,500| | 0,500| | |
| |качество" |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |(1.2, 1.4, 1.7, 3.3) | 2010 год| 0,500| | 0,500| | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
| |ИТОГО по разделу 5 |2007-2010| 27,400| | 6,400| 21,000| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2007 год| 4,000| | 1,000| 3,000| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2008 год| 7,800| | 1,800| 6,000| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| 7,800| | 1,800| 6,000| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 7,800| | 1,800| 6,000| |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6 |Содействие организациям в расширении рынков сбыта продукции и поиске партнеров для бизнеса |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1 |Организация посещения ведущих |2007-2010| 2,250| | 1,125| 1,125|Внедрение в организациях |
| |мировых компаний с целью изучения|---------+---------+--------+--------+---------|Нижегородской области опыта |
| |процесса принятия решения о | 2007 год| | | | |стран-лидеров в |
| |сотрудничестве в приоритетных для|---------+---------+--------+--------+---------|соответствующих отраслях |
| |Нижегородской области отраслях | 2008 год| 0,750| | 0,375| 0,375|промышленности, создание |
| |(1.2, 1.7, 3.2, 3.3) |---------+---------+--------+--------+---------|новых производств с |
| | | 2009 год| 0,750| | 0,375| 0,375|участием |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|иностранных |
| | | 2010 год| 0,750| | 0,375| 0,375|производителей |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------| |
|6.2 |Изучение опыта регионов |2007-2010| 1,950| | 0,975| 0,975| |
| |России и зарубежных стран, |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |в которых размещены | 2007 год| | | | | |
| |производства крупных |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |концернов в приоритетных для | 2008 год| 0,650| | 0,325| 0,325| |
| |Нижегородской области отраслях |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |(1.2, 1.7, 3.2, 3.3) | 2009 год| 0,650| | 0,325| 0,325| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 0,650| | 0,325| 0,325| |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
|6.3 |Подготовка и обновление |2007-2010| 1,000| | 1,000| |Создание и поддержание |
| |презентационных материалов (диск,|---------+---------+--------+--------+---------|имиджа, инвестиционной |
| |видеоролик и т.д.) о | 2007 год| 0,200| | 0,200| |привлекательности |
| |промышленности Нижегородской |---------+---------+--------+--------+---------|Нижегородской области, |
| |области | 2008 год| 0,200| | 0,200| |продвижение продукции и |
| |(1.2, 1.7, 3.2, 3.3) |---------+---------+--------+--------+---------|способствование |
| | | 2009 год| 0,100| | 0,100| |расширению связей |
| | |---------+---------+--------+--------+---------|нижегородских |
| | | 2010 год| 0,500| | 0,500| |производителей |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------| |
|6.4 |Ежегодный выпуск каталога |2007-2010| 0,850| | 0,850| | |
| |предприятий, выпускаемой и |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |закупаемой продукции, | 2007 год| | | | | |
| |используемых технологий. |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |(1.2, 1.7, 3.2, 3.3) | 2008 год| 0,250| | 0,250| | |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| 0,300| | 0,300| | |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 0,300| | 0,300| | |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------| |
|6.5 |Организация участия Правительства|2007-2010| 39,200| | 14,000| 25,200| |
| |Нижегородской области и |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |организаций Нижегородской области| 2007 год| 2,800| | 1,000| 1,800| |
| |в международных и российских |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |выставках, ярмарках, форумах, | 2008 год| 11,200| | 4,000| 7,200| |
| |совещаниях |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |(1.2, 1.7, 3.2, 3.3) | 2009 год| 12,600| | 4,500| 8,100| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 12,600| | 4,500| 8,100| |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------| |
|6.6 |Проведение ежегодной промышленной|2007-2010| 43,200| | 13,500| 29,700| |
| |выставки-ярмарки "Нижегородский |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |промышленный салон" в рамках | 2007 год| 9,600| | 3,000| 6,600| |
| |форума "Россия Единая" |---------+---------+--------+--------+---------| |
| |(1.2, 1.7, 3.2, 3.3) | 2008 год| 11,200| | 3,500| 7,700| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| 11,200| | 3,500| 7,700| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 11,200| | 3,500| 7,700| |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
| |Итого по разделу 6 |2007-2010| 88,450| | 31,450| 57,000| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2007 год| 12,600| | 4,200| 8,400| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2008 год| 24,250| | 8,650| 15,600| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год| 25,600| | 9,100| 16,500| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год| 26,000| | 9,500| 16,500| |
|----+---------------------------------+---------+---------+--------+--------+---------+----------------------------|
| |ВСЕГО по Программе |2007-2010|15334,361|4406,000|1093,461|9 834,900| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2007 год|3 366,096|1165,000| 68,796|2 132,300| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2008 год|3 872,165|1147,000| 360,065|2 365,100| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2009 год|3 938,195|1047,000| 317,095|2 574,100| |
| | |---------+---------+--------+--------+---------| |
| | | 2010 год|4 157,905|1047,000| 347,505|2 763,400| |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
______________________
_1 - в случае утверждения данного вида наград Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 года N 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"
_2 - в случае принятия решения о создании подобной зоны
Приложение 2
к Программе развития промышленности
Нижегородской области на 2007-2010 годы,
утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области
Перспективы развития основных видов деятельности
обрабатывающих производств на 2007-2010 годы
Машиностроение
(ОКВЭД - производство транспортных средств и оборудования, производство машин и оборудования)
Главной целью является формирование высокоэффективного машиностроительного комплекса области, способного адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, обеспечивать рост валового регионального продукта и выпуск конкурентоспособной продукции.
Основные задачи:
1. Развитие системы мер государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности, совершенствование механизмов предоставления господдержки.
2. Формирование и развитие конкурентных преимуществ организаций на основе реализации приоритетных инновационных проектов.
3. Разработка программы "Развитие автомобильного комплекса", что позволит:
- удовлетворить потребности региона;
- локализовать поставщиков;
- эффективно решить задачи по выпуску экспортоориентированной продукции и импортозамещению;
- развить инновационную деятельность.
Прогнозные показатели по виду деятельности
"производство транспортных средств и оборудования" до 2010 года
Показатели | В фактических ценах, по крупным и средним промышленным предприятиям и организациям |
Темпы роста |
Отгрузка товаров собственного производства по годам |
млн. рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 113 547,0 | 120,1 |
2007 (прогноз) | 139 434,1 | 122,8 |
2008 (прогноз) | 177 243,0 | 127,1 |
2009 (прогноз) | 223 426,7 | 126,1 |
2010 (прогноз) | 277 049,1 | 124,0 |
2010 к 2006 | 244,0 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
125,0 | |
ИФО производства по годам | % | |
2006 (оценка) | 108 | |
2007 (прогноз) | 108 | |
2008 (прогноз) | 113 | |
2009 (прогноз) | 112 | |
2010 (прогноз) | 112 | |
2010 к 2006 | 151,7 | |
среднегодовой рост (за период реализации Программы) |
111 | |
Выработка на 1 работающего по годам |
тыс. рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 1129,6 | 123,8 |
2007 (прогноз) | 1373,3 | 121,6 |
2008 (прогноз) | 1728,5 | 125,9 |
2009 (прогноз) | 2157,3 | 124,8 |
2010 (прогноз) | 2653,5 | 123,0 |
2010 к 2006 | 234,9 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
123,8 | |
Среднемесячная заработная плата по годам |
рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 10 060,0 | 118,0 |
2007 (прогноз) | 11 971,4 | 119,0 |
2008 (прогноз) | 14 365,7 | 120,0 |
2009 (прогноз) | 17 238,8 | 120,0 |
2010 (прогноз) | 20 600,4 | 119,5 |
2010 к 2006 | 204,8 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
119,6 |
Крупнейшие инвестиционные проекты отрасли
N п/п |
Наименование организации |
Наименование проекта | Стоимость проекта (млн. руб.) |
Срок реализации (год) |
Прибыль и амортизация в год (млн. руб.) |
1. | Группа "ГАЗ" (ОАО "ГАЗ", ООО "АЗ ГАЗ", ОАО "ЗЗГТ" ОАО "АМЗ", ОАО "Завод Корпусов", ООО "ПАЗ", ОАО "Павловский Автобус") |
Направление "LCV" (Проект "Модернизация и развитие текущего поколения "ГАЗели" Проект "Организация производства Maxus на ГАЗе" Проект "Разработка семейства ГАЗель-3") |
13 500 | 2006-2016 | 24300 (после запуска проекта) |
Направление "Средние грузовики" (Проект "Развитие Валдая" Проект "Модернизация семейства ГАЗ-3307" Проект "Унификация с кабиной семейства ГАЗель-3") |
4050 | 2006-2016 | |||
Направление "Автобусы "ПАЗ" (Проекты по развитию новых продуктов Проект "Переоснащение производства") |
1080 | 2006-2016 | |||
Направление "Легковые автомобили" (Проект "Chrysler Sebring и New Chrysler" Проект "Marshall") |
7600 | 2006-2011 | 24300 (после запуска проекта"Chrysler Sebring и New Chrysler") |
||
Направление "Спецтехника и гусеничные машины" (Проекты по модернизации производства" Проекты по развитию нового модельного ряда) |
1350 | 2006-2011 | |||
2. | ОАО "Дробмаш", г.Выкса |
Реконструкция литейного цеха | 328 | 2006-2008 | 85,32 |
Модернизация основного производства |
200 | 2006-2010 | 74,36 | ||
3. | ОАО "Транспневматика", г.Первомайск |
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
3,6 | 5 лет | 5,01 |
Газоснабжение четырех сушильных печей в цехе N 4 |
5,07 | 5 лет | 1,31 | ||
"Техническое перевооружение обрубного участка с установкой очистной камеры фирмы "OMSG", Италия" |
4,6 | 7 лет | 4,63 | ||
Проект расширения производства и улучшения качества выпускаемой продукции |
0,03 | 5 лет |
В течение 2006 года министерство промышленности и инноваций Нижегородской области проводило работу с представителями 14 зарубежных компаний, представляющих ведущих производителей в своих отраслях. Среди них наиболее перспективными в плане сотрудничества являются компании, находящиеся под N 1, 2, 3, 4:
N п/п |
Компания | Программа | Статус |
1. | "John Deere" США |
Организация производства компонентов для тракторов |
На стадии предварительных переговоров. |
2. | "Магнетто Аутомотив Дойчланд" Германия г.Тройен |
Организация производства автокомпонентов |
Проведены переговоры. Выражена заинтересованность в сотрудничестве с ОАО "ГАЗ", намерены создать производство. В июле с.г. запланированы дальнейшие переговоры. |
3. | Компания "MAGNA" Германия |
Организация производства автокомпонентов |
Предварительное согласие на создание совместного производства |
4. | Компания "Кнорр-Бремзе" | 1. Производство одно- и двухцилиндровых компрессоров. 2. Производство узла подготовки воздуха и усилителя сцепления |
Производство компрессоров реализовано на ООО "Нижегородский завод штампов и пресс-форм" По пункту 2 ведется поиск партнеров среди нижегородских организаций |
5. | "EDAG AG/Fulda", "FEV Motorentechnik" Германия |
- разработка автомобилей; - выпуск опытных образцов; - планирование комплексного производственного оборудования; - разработка двигателей; - проектирование приводных систем |
Поиск потенциальных партнеров среди нижегородских организаций |
6. | "Weigel GmbH/ Со" Германия |
- Организация кузнечно-прессового производства, в перспективе с механической обработкой готовых поковок. Первичный заказ составляет 4,8 млн. евро, начиная с 2006 года. - Передача партнеру большого заказа на поковки, в т.ч. для сборочных заводов в ФРГ - при условии надлежащего качества и согласования цены. - Создание предприятия по производству коробок переменных передач для сборочного производства концерна "Фольксваген" в г.Калуга. |
Поиск потенциальных партнеров среди нижегородских организаций |
7. | Группа компаний "Burrelco" Нидерланды |
Размещение заказов на продукцию из чугунного, стального и алюминиевого литья для автомобильной промышленности, моторостроения, судостроения, с/х оборудования, оборудования для деревообработки, индустрии самолетостроения |
На стадии предварительных переговоров. Потенциальные партнеры ОАО "ГАЗ", ОАО "ГМЗ" |
8. | Компания "Errecinque" Италия |
Производство полиамидных топливопроводов |
Проведены переговоры с руководством ОАО "ГАЗ", ОАО "БМЗ". Проводится анализ итальянской стороной результатов переговоров, оценка необходимых условий и перспектив организации производства. |
9. | Компании "Кандемат" и "Ингемат" Испания, Кантабрия |
Разработка и изготовление оборудования для производства кузовных деталей |
Проведены переговоры с ОАО "ГАЗ". Запрошена информация у испанской стороны по уровню цен на оборудование. Поиск в подборе поставщиков качественных комплектующих для повышения уровня автомобилей ГАЗ и новых разработок. |
10. | Компания "Carl Stahl" | Организация производства подъемной, погрузочной техники, системам безопасности, складской техники |
Поиск потенциальных партнеров среди нижегородских организаций |
11. | "Центр международной миграции и развития" Германия, г.Франкфурт- на-Майне |
Модернизация промышленного оборудования |
Информационная работа с нижегородскими предприятиями |
12. | "Great Wall Motor Company LTD" Китай |
Планируют установить сотрудничество |
В перспективе планируется посещение Нижегородской области с целью изучения автомобилестроительной отрасли, ресурсов запасных частей. |
13. | Changan Kuayue и Shangrong Kuayue Int. Ltd Китай |
Создание автосборочного производства |
Проведены предварительные переговоры. |
Металлургия
(ОКВЭД - металлургическое производство и производство готовых металлических изделий)
Главной целью является формирование высокоэффективного металлургического комплекса области, способного адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, обеспечивать рост валового регионального продукта и выпуск конкурентоспособной продукции.
Основные задачи:
1. Сотрудничество с металлургическими организациями в реализации на территории Нижегородской области крупных инвестиционных программ.
2. Содействие привлечению на территорию Нижегородской области стратегических инвесторов для создания металлургических производств, обеспечивающих нужды автомобилестроения и производителей товаров народного потребления.
3. Обеспечение условий для повышения конкурентоспособности, качества и безопасности отечественной продукции, процессов (работ) и услуг.
Основными мероприятиями по данному направлению являются:
- согласование мероприятий по развитию отрасли с учетом предложений и презентаций, проводимых организациями;
- инициирование на федеральном уровне предложений по пересмотру антидемпинговых мер и снижение ставок ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование;
- оказание содействия по созданию организаций по переработке лома.
Прогнозные показатели по виду деятельности
"металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий" до 2010 года
Показатели | В фактических ценах, по крупным и средним промышленным предприятиям |
Темпы роста |
Отгрузка товаров собственного производства по годам |
млн. рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 74 887,1 | 145,2 |
2007 (прогноз) | 97 310,7 | 129,9 |
2008 (прогноз) | 126 596,1 | 130,1 |
2009 (прогноз) | 170 098,0 | 134,4 |
2010 (прогноз) | 221 127,4 | 130,0 |
2010 к 2006 | 295,3 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
131,1 | |
ИФО производства по годам | % | |
2006 (оценка) | 103,0 | |
2007 (прогноз) | 109,0 | |
2008 (прогноз) | 113,0 | |
2009 (прогноз) | 117,0 | |
2010 (прогноз) | 112,0 | |
2010 к 2006 | 161,4 | |
среднегодовой рост (за период реализации Программы) |
112,8 | |
Выработка на 1 работающего по годам |
тыс. рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 2 024,4 | 143,8 |
2007 (прогноз) | 2 627,7 | 128,7 |
2008 (прогноз) | 3 255,7 | 123,9 |
2009 (прогноз) | 4 166,2 | 128,0 |
2010 (прогноз) | 5 249,4 | 126,0 |
2010 к 2006 | 259,3 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
126,7 | |
Среднемесячная заработная плата по годам |
рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 9 326,6 | 123,0 |
2007 (прогноз) | 11 378,4 | 122,0 |
2008 (прогноз) | 13 995,5 | 123,0 |
2009 (прогноз) | 17 074,5 | 122,0 |
2010 (прогноз) | 20 830,9 | 122,0 |
2010 к 2006 | 223,3 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
122,3 |
Крупнейшие инвестиционные проекты отрасли
N п/п |
Наименование предприятия |
Наименование проекта | Стоимость проекта (млн. руб.) |
Срок реализации (годы) |
Прибыль и амортизация в год (млн. руб.) |
1. | ОАО "КМЗ", г.Кулебаки |
Развитие сталеплавильного производства |
756,75 | 2006-2010 | 463,12 |
2. | ОАО "Выксунский металлургический завод", г.Выкса |
Развитие металлургического комплекса |
1626 | 2006-2008 | 2555,07 |
Развитие трубного комплекса |
2577 | 2006-2007 | 6780,03 | ||
Строительство литейно-прокатного комплекса |
15120 | 2006-2007 | 2150,84 | ||
Строительство прокатного стана по производству широкоформатного листа (5000) |
30000 | 2007-2010 | |||
3. | ОАО "ГМЗ", г.Нижний Новгород |
Строительство завода по производству спецсталей |
705,2 | 2006-2009 | 850 |
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК)
Основные аспекты экономического состояния ОПК области характеризуются:
- сохранением существенной избыточности производственных мощностей для выпуска продукции специального назначения (доля оборонной продукции в общем объеме производства оборонно-промышленного комплекса области в промышленности составляет в среднем 20 %, в отраслевой науке - от 30 % до 87 %), вследствие этого, необходимостью диверсификации производства под выпуск продукции гражданского назначения;
- износом активной части основных производственных фондов, превышающим 60 %;
- старением качественного состава научных и производственных кадров, неполной занятостью персонала и низким, при высоких квалификационных требованиях, уровнем его заработной платы.
Основные цели и задачи
Главной целью является формирование нового облика оборонно-промышленного комплекса путем его реформирования в соответствии с задачами военного строительства с учетом основных параметров государственной программы вооружения на 2007-2015 годы, федеральной целевой программы "Развитие ОПК на период до 2015 года", Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации, реализации Стратегии, международных договоров и обязательств, федеральных нужд и создания условий для обеспечения устойчивого развития ОПК, разработки и производства конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения.
Основные задачи:
1. Оказание содействия в развитии научно-технического потенциала организаций ОПК и создание предпосылок для его устойчивого развития.
2. Взаимодействие с организациями ОПК всех форм собственности в реализации государственного оборонного заказа по разработке и производству вооружения и военной техники (В и ВТ).
3. Диверсификация производства в интересах наращивания объемов выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
4. Оказание содействия в реализации государственных социальных гарантий в отношении работников в связи с проводимыми мероприятиями по реформированию оборонно-промышленного комплекса, в том числе осуществление мероприятий по переподготовке кадров, обеспечению занятости высококвалифицированных специалистов в гражданской сфере производства.
Основные задачи в оборонных отраслях промышленности ОПК
1. Авиастроение
- содействовать увеличению объемов государственного оборонного заказа, объема экспорта вооружения и военной техники, а также получение заказов предприятиями и организациями авиастроительной отрасли;
- содействовать привлечению организаций отрасли к участию в проектах, реализуемых в рамках международной кооперации по созданию авиационной техники и авиакомпонентов.
2. Радиоэлектроника и приборостроение
- содействовать увеличению объемов финансирования работ по НИОКР и капитальным вложениям по программе "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы;
- создание на базе организаций отрасли дизайн - центров по направлениям работ радиоэлектронной промышленности.
3. Судостроение
- содействовать увеличению объемов государственного оборонного заказа, объема экспорта вооружения и военной техники, а также получение заказов предприятиями и организациями Нижегородской области; в том числе организациями, создаваемыми в результате реформирования судостроительной отрасли;
- содействовать максимальному привлечению в организации отрасли заказов на постройку судов с высокой добавленной стоимостью (танкеры, химовозы) и оборудования для плавучих буровых платформ.
4. Промышленность обычных вооружений
- содействовать включению организаций промышленности обычных вооружений в состав хозяйствующих субъектов данной отрасли, образующихся в результате реформирования оборонно-промышленного комплекса;
- содействовать увеличению объемов государственного оборонного заказа по корабельному машиностроению артиллерийской тематике для хозяйствующих субъектов промышленности обычных вооружений, в том числе для ОАО "Нижегородский машиностроительный завод".
5. Промышленность боеприпасов и спецхимии
Оказание содействия в получении дополнительных объемов государственного оборонного заказа хозяйствующими субъектами промышленности боеприпасов и спецхимии (в том числе ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова", ФГУП "ГосНИИ "Кристалл", ФГУП "ГосНИИ машиностроения" (г.Дзержинск)).
6. Организации Федерального агентства по атомной энергии
- содействовать реализации проекта по созданию плавучих источников тепловой и электрической энергии на базе технологий атомного судостроения с участием, в качестве головного предприятия, ФГУП "ОКБ машиностроения им. И.И. Африкантова", а также использованию научно-технического и производственного потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области в данном проекте.
В результате выполнения поставленных задач прогнозируется обеспечение темпа роста объемов товарной продукции организаций и организаций оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области не менее 130 % (ежегодно) до 2010 года.
Инвестиционные проекты отрасли
N п/п |
Наименование организации |
Наименование проекта | Стоимость проекта (млн. руб.) |
Срок реализации (годы) |
Чистый дисконтированный доход ЧДД (млн. руб.) |
1. | ФГУП "ФНПЦ "ОКБ машиностроения им. И.И. Африкантова" |
Разработка и организация производства надежных и безопасных атомных энергоисточников (атомных электростанций и ТЭЦ) на базе освоенных в России технологий атомного судостроения и проверенных в эксплуатации судовых реакторов |
600 | 2008 - 2010 | 1000 |
2. | ФГУП "ФНПЦ "НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова" |
Создание специализированного производства по изготовлению и поставке распределенных систем контроля и управления технологическими объектами для решения задач энергосбережения (АСКУ-Э). |
12 | 2006 - 2007 | 8,47 |
3. | ФГУП "Научно- производственное предприятие "Полет" |
Создание аппаратуры для комплексного авиационного контроля экологического состояния окружающей среды и результатов техногенных катастроф |
25 | 2006 - 2008 | 1,2 |
Создание и производство высокоэффективной мобильной многофункциональной системы подповерхностного зондирования грунтов "Георадаравто" |
10 | 2006 - 2007 | 2,5 | ||
Создание стационарной береговой автоматической станции многокомпонентного экологического контроля поверхностных вод (СБАСК). |
8 | 2005 - 2008 | 1,6 |
Топливная промышленность
(ОКВЭД производство нефтепродуктов)
Топливная промышленность Нижегородской области представлена крупнейшей организацией нефтеперерабатывающей промышленности России ОАО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". Доля продукции организации составляет более 99 % в объеме продукции всей топливной промышленности Нижегородской области.
Программой стратегического развития НК "ЛУКОЙЛ" на 2005-2014 годы перед ОАО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" поставлены следующие стратегические цели:
1. Повышение прибыльности переработки углеводородного сырья.
2. Увеличение выпуска светлых нефтепродуктов.
3. Обеспечение качества производимых нефтепродуктов.
4. Минимизация промышленных и экологических рисков.
Для реализации цели по получению дополнительного дохода от переработки нефти необходимо выполнение следующих задач:
- завершить в 2007 году формирование "базового" предприятия с объемом переработки нефти до 15 млн. тонн в год;
- увеличить производство высокооктановых автобензинов с 1,3 млн. тонн в 2005 году до 2,6 млн. тонн к 2010 году и до 3,5 млн. тонн к 2013 году;
- достигнуть качества продукции по спецификациям Евро-4 к 2010 году.
Прогнозные показатели по виду деятельности
"производство нефтепродуктов" до 2010 года
Показатели | В фактических ценах, по крупным и средним промышленным предприятиям и организациям |
Темпы роста |
Отгрузка товаров собственного производства по годам |
млн. рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 121 471,7 | 146,6 |
2007 (прогноз) | 170 162,9 | 140,1 |
2008 (прогноз) | 222 132,0 | 130,5 |
2009 (прогноз) | 288 683,9 | 130,0 |
2010 (прогноз) | 369 515,4 | 128,0 |
2010 к 2006 | 304,2 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
132,2 | |
ИФО производства по годам | ||
2006 (оценка) | 108,0 | |
2007 (прогноз) | 107,0 | |
2008 (прогноз) | 104,0 | |
2009 (прогноз) | 104,0 | |
2010 (прогноз) | 103,0 | |
2010 к 2006 | 119,2 | |
среднегодовой рост (за период реализации Программы) |
104,5 | |
Выработка на 1 работающего по годам |
тыс. рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 45 591,0 | 145,1 |
2007 (прогноз) | 63 548,1 | 139,4 |
2008 (прогноз) | 82 956,2 | 130,5 |
2009 (прогноз) | 108 899,3 | 131,3 |
2010 (прогноз) | 139 392,4 | 128,0 |
2010 к 2006 | 305,7 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
132,3 | |
Среднемесячная заработная плата по годам |
рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 20 338,6 | 122,0 |
2007 (прогноз) | 24 609,7 | 121,0 |
2008 (прогноз) | 29 531,7 | 120,0 |
2009 (прогноз) | 34 847,4 | 118,0 |
2010 (прогноз) | 41 119,9 | 118,0 |
2010 к 2006 | 202,2 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
119,3 |
Крупнейшие инвестиционные проекты
N п/п |
Наименование проекта | Стоимость проекта (млн. руб.) |
Срок реализации (годы) |
1. | Строительство установки висбрекинга гудрона ОАО "ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез" |
1532,0 | 2004-2007 |
2. | Строительство комплекса каталитического крекинга гидроочищенного вакуумного газойля ОАО "ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез" |
16085,0 | 2005-2009 |
Нефтехимический комплекс
(ОКВЭД - химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий)
Нефтехимический комплекс Нижегородской области, являясь крупнейшим химическим центром Российской Федерации, включает в себя около 30 крупных и средних организаций. К нефтехимическому комплексу относятся организации по виду экономической деятельности "Химическое производство", "Производство резиновых и пластмассовых изделий", а также "Химическое машиностроение".
Нефтехимический комплекс имеет два принципиальных направления деятельности:
- получение этилена и пропилена путем переработки прямогонного бензина и широкой фракции легких углеводородов, являющихся эффективным сырьем для получения различной химической продукции;
- производство широкого ассортимента продукции акрилатного и метакрилатного ряда на базе синильной кислоты и пропилена.
Основная часть (90 %) нефтехимической и химической продукции, вырабатываемой в Нижегородской области, производится химическими предприятиями г.Дзержинска. В городе Дзержинске расположено 9 научно-исследовательских и проектных институтов, располагающих мощной опытно-промышленной базой.
Важнейшим направлением развития и технического совершенствования организаций химического комплекса является коренная реконструкция и техническое перевооружение на основе внедрения современных технологий.
Основные направления развития химической и нефтехимической промышленности Нижегородской области до 2010 года:
1. Реконструкция, техническое перевооружение и модернизация существующих мощностей с применением ресурсосберегающих и экологически чистых технологий.
2. Создание новых производств для увеличения глубины переработки этилена и объемов производства современных полимерных материалов (строительство заводов по производству и переработке полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида и др.).
3. Развитие наукоемких технологий и малотоннажной химии.
Прогнозные показатели по виду деятельности
"химическое производство" до 2010 года
Показатели | В фактических ценах, по крупным и средним промышленным предприятиям |
Темпы роста |
Отгрузка товаров собственного производства по годам |
млн. рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 21945,8 | 123,6 |
2007 (прогноз) | 26552,0 | 120,9 |
2008 (прогноз) | 31948,3 | 120,5 |
2009 (прогноз) | 38423,9 | 120,3 |
2010 (прогноз) | 46185,5 | 120,2 |
2010 к 2006 | 210,5 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
120,5 | |
ИФО производства по годам | % | |
2006 (оценка) | 107,0 | |
2007 (прогноз) | 108,0 | |
2008 (прогноз) | 107,0 | |
2009 (прогноз) | 107,0 | |
2010 (прогноз) | 108,0 | |
2010 к 2006 | 133,5 | |
среднегодовой рост (за период реализации Программы) |
107,5 | |
Выработка на 1 работающего по годам |
тыс. рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 786,3 | 127,4 |
2007 (прогноз) | 913,8 | 116,2 |
2008 (прогноз) | 1068,6 | 117,0 |
2009 (прогноз) | 1260,1 | 117,9 |
2010 (прогноз) | 1486,9 | 118,0 |
2010 к 2006 | 189,1 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
117,3 | |
Среднемесячная заработная плата по годам |
рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 10 134,2 | 122,0 |
2007 (прогноз) | 12 262,4 | 121,0 |
2008 (прогноз) | 14 714,8 | 120,0 |
2009 (прогноз) | 17 510,6 | 119,0 |
2010 (прогноз) | 20 837,6 | 119,0 |
2010 к 2006 | 205,6 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
119,8 |
Крупнейшие инвестиционные проекты
N п/п |
Наименование проекта | Стоимость проекта (млн. руб.) |
Срок реализации (годы) |
ОАО "Сибур-Нефтехим" | |||
1. | Строительство завода по производству поливинилхлорида (ПВХ) мощностью 330 тыс. т в год |
18000-20500 | 2007-2010 |
ОАО "Синтез" | |||
1. | Увеличение мощности производства карбонильного железа на 60 % |
Более 270,0 |
до 2010 |
2. | Организация производства крепких и особо чистых сортов перекиси водорода из собственного сырья |
||
3. | Увеличение мощности производства этаноламинов на 50 % |
||
4. | Увеличение мощности производства перекиси водорода технической на 50 % |
||
ОАО "ДПО "Пластик" | |||
1. | Организация производства семислойных барьерных пленок для упаковки продуктов питания и медикаментов с длительным сроком хранения (признан приоритетным проектом для экономики региона) |
82,2 | 2006 |
2. | Готовы к реализации 7 инвестиционных проектов |
400,0 | 2006-2010 |
ФГУП "НИИ Полимеров" | |||
1. | Реализация 10 инвестиционных проектов | 140,0 | 2006-2010 |
ООО "НТИ-Технология" | |||
1. | Строительство установки по переработке нефти и газового конденсата (Володарский район Нижегородской области) |
96,0 | 2006 |
ОАО "Акрилат" | |||
1. | Строительство установки газоразделения | 300-350 | 2006-2007 |
2. | Строительство склада основного сырья для производства акриловой кислоты- пропилена |
250 | 2007 |
Лесной комплекс
Основная цель:
- освоение расчетной лесосеки к 2010 году не менее 90 %;
- максимально глубокая переработка древесины.
Задачи:
1. Содействие в привлечении инвестиций в лесопромышленный комплекс.
2. Создание условий доступности сырьевых ресурсов.
3. Способствование оптимальному размещению производств на территории области.
4. Содействие развитию инфраструктуры лесопереработки.
Целлюлозно-бумажная промышленность
(ОКВЭД - целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность, в части целлюлозно-бумажного производства)
Данный вид производства является ведущим и наиболее рентабельным в отрасли. Прогноз развития отрасли оптимистичен, так как продукция, выпускаемая организациями, наиболее востребована на внутреннем и внешнем рынках.
Прогнозные показатели по виду деятельности
"целлюлозно-бумажное производство" до 2010 года
/--------------------------------------------------------------------------\
| Показатели |В фактических ценах, | Темпы роста |
| |по крупным и средним | |
| | промышленным | |
| | предприятиям и | |
| | организациям | |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
|Отгрузка товаров собственного | млн. рублей |в % к предыдущему |
|производства по годам | |году в действующих |
| | |ценах |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2006 (оценка) | 11 320,8 | 117,7 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2007 (прогноз) | 13 364,0 | 118,0 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2008 (прогноз) | 15 735,1 | 117,7 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2009 (прогноз) | 18 649,9 | 118,5 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2010 (прогноз) | 22 025,5 | 118,1 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2010 к 2006 | | 194,6 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
|среднегодовой темп роста (за | | 118,1 |
|период реализации Программы) | | |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
|ИФО производства по годам | | % |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2006 (оценка) | | 103,5 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2007 (прогноз) | | 104,0 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2008 (прогноз) | | 105,0 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2009 (прогноз) | | 106,0 ||------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2010 (прогноз) | | 105,8 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2010 к 2006 | | 122,5 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
|среднегодовой рост (за период | | 105,2 |
|реализации Программы) | | |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
|Выработка на 1 работающего по | тыс. рублей |в % к предыдущему |
|годам | |году в действующих |
| | |ценах |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2006 (оценка) | 1 391,5 | 120,1 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2007 (прогноз) | 1 676,1 | 120,5 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2008 (прогноз) | 2 013,8 | 120,1 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2009 (прогноз) | 2 435,5 | 120,9 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2010 (прогноз) | 2 922,6 | 120,0 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2010 к 2006 | | 210,0 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
|среднегодовой темп роста (за | | 120,4 |
|период реализации Программы) | | |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
|Среднемесячная заработная | рублей |в % к предыдущему |
|плата по годам | |году в действующих |
| | |ценах |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2006 (оценка) | 11 185,9 | 122,0 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2007 (прогноз) | 13 535,0 | 121,0 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2008 (прогноз) | 16 242,0 | 120,0 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2009 (прогноз) | 19 165,5 | 118,0 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2010 (прогноз) | 22 423,6 | 118,0 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
| 2010 к 2006 | | 200,5 |
|------------------------------+---------------------+---------------------|
|среднегодовой темп роста (за | | 119,3 |
|период реализации Программы) | | |
\--------------------------------------------------------------------------/
Крупнейшие инвестиционные проекты
N п/п |
Наименование предприятия |
Суть проекта | Стоимость проекта (млн. руб.) |
Срок реализации (годы) |
Прибыль в год (млн. руб.) |
1. | ОАО "Волга" г.Балахна |
- проект по утилизации корьевых, древесных отходов и осадков очистных сооружений |
600 | 2006-2007 | 148,0 |
- модернизация бумагоделательной машины N 8 |
620 | 2007-2010 | 150,0 | ||
- создание бумагоделательной машины N 9 по производству мелованной бумаги из лиственной древесины |
10500 | 2007-2011 | 400,0 |
Деревообрабатывающая промышленность
(ОКВЭД - обработка древесины и производство изделий из дерева)
Прогноз развития данного вида производства весьма оптимистичен, так как строительство новых заводов по производству МДФ, ОСБ (плита с ориентированно направленной стружкой), лущеного шпона, фанеры и др. столярных изделий удовлетворит полностью потребности мебельных производителей и строителей области, и соседних регионов.
Открытие новых заводов по производству топливных гранул и древесных брикетов позволит полностью утилизировать отходы от лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности и даст возможность обеспечить энергией негазифицированные северные районы области.
Прогнозные показатели по виду деятельности
"обработка древесины и производство изделий из дерева" до 2010 года
Показатели | В фактических ценах, по крупным и средним промышленным предприятиям |
Темпы роста |
Отгрузка товаров собственного производства по годам |
млн. рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 1498,9 | 122,2 |
2007 (прогноз) | 1834,6 | 123,1 |
2008 (прогноз) | 2279,3 | 124,2 |
2009 (прогноз) | 2856,6 | 125,3 |
2010 (прогноз) | 3542,2 | 124,0 |
2010 к 2006 | 236,3 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
124,2 | |
ИФО производства по годам | % | |
2006 (оценка) | 97,0 | |
2007 (прогноз) | 101,0 | |
2008 (прогноз) | 102,0 | |
2009 (прогноз) | 103,0 | |
2010 (прогноз) | 104,0 | |
2010 к 2006 | 110,4 | |
среднегодовой рост (за период реализации Программы) |
102,5 | |
Выработка на 1 работающего по годам |
тыс. рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 355,5 | 132,9 |
2007 (прогноз) | 451,2 | 126,9 |
2008 (прогноз) | 572,0 | 126,8 |
2009 (прогноз) | 731,6 | 127,9 |
2010 (прогноз) | 914,5 | 125,0 |
2010 к 2006 | 257,2 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
126,7 | |
Среднемесячная заработная плата по годам |
рублей | в % к предыдущему году в действующих ценах |
2006 (оценка) | 6061,7 | 122,0 |
2007 (прогноз) | 7334,6 | 121,0 |
2008 (прогноз) | 8801,6 | 120,0 |
2009 (прогноз) | 10385,9 | 118,0 |
2010 (прогноз) | 12255,4 | 118,0 |
2010 к 2006 | 202,2 | |
среднегодовой темп роста (за период реализации Программы) |
119,3 |
Крупнейшие инвестиционные проекты
N п/п |
Наименование предприятия | Суть проекта | Стоимость проекта (млн. руб.) |
Срок реализации (годы) |
Прибыль в год (млн. руб.) |
I. Реконструкция и расширение производств на действующих предприятиях | |||||
1. | ООО "Уренский ЛПХ" (Уренский район) |
Модернизация мебельного цеха и цеха лесопиления |
15 | 2006-2010 | 2,0 |
2. | ЗАО "78-ДОК-НМ" (г.Н. Новгород) |
Расширение цеха домостроения |
60 | 2006-2008 | 8,0 |
3. | ООО "Пижмалес" (Тоншаевский район) |
Модернизация цеха лесопиления и деревообработки |
30 | 2006-2010 | 4,0 |
II. Строительство новых организаций | |||||
1. | Завод по производству лущеного шпона, ЗАО "Тимбер-Нов" (Семеновский район) |
Организация производства лущеного шпона |
300 | 2006-2010 | 42,0 |
2. | Завод по производству плит МДФ, ООО "Тайга-Шеньян МДФ" (Уренский район) |
Организация производства плит МДФ |
672 | 2006-2008 | 94,0 |
3. | Завод по производству плит МДФ, топливных гранул, клееных изделий, ООО "СИБлес" (Варнавинский район) |
Организация производства плит МДФ, топливных гранул, клееных изделий |
1675 | 2006-2008 | 170,0 |
4. | Завод по производству топливных гранул, ООО "Ресурс" (Ветлужский район) |
Организация производства топливных гранул |
110 | 2006-2008 | 6,0 |
5. | Деревообрабатывающий завод, ООО "Объединение Прогресс-Выкса" (г.Выкса Краснобаковский район) |
Организация производства по глубокой переработке древесины |
100 | 2006-2008 | 10,0 |
6. | Домостроительное предприятие "Нижегородский дом", ЗАО "Инвестиционные региональные программы" (Арзамасский район) |
Организация производства домостроения |
1800 | 2006-2010 | 70,0 |
7. | Завод по производству древесных брикетов, ОАО "ВНИИЭФ-Конверсия" (г.Саров) |
Организация производства древесных брикетов |
60 | 2006-2008 | 40,0 |
8. | Заводы по производству фанеры, плит OSB, Русско-Азиатская Инвестиционная компания (РАИНКО) |
Организация производства фанеры, плит OSB |
2700 | 2007-2010 | 70,0 |
В течение I полугодия 2006 года министерство промышленности и инноваций Нижегородской области проводило работу с представителями отечественных и зарубежных компаний, представляющих ведущих производителей в своих отраслях. Среди них наиболее перспективными в плане сотрудничества являются следующие компании:
N п/п |
Компания | Программа | Статус |
1. | ИКЕА (Швеция) |
Организация производства по глубокой переработке древесины |
На стадии предварительных переговоров |
2. | ООО "Проектгеореконструкция" (г. Москва) совместно с компанией UPM Wood (Финляндия) |
Создание современного высокотехнологичного комплекса обработки древесины |
На стадии предварительных переговоров |
Лесохимическое производство
(ОКВЭД - химическое производство)
Лесохимическое производство является отличным потенциалом роста и экспортных возможностей при сохранении затрат на НИОКР и активном маркетинге на мировом рынке.
Крупнейшие инвестиционные проекты
N п/п |
Наименование предприятия |
Суть проекта | Стоимость проекта (млн. руб.) |
Срок реализации (годы) |
Прибыль в год (млн. руб.) |
1. | ЗАО "Торговый Дом "Оргхим", г.Н. Новгород |
Строительство нового цеха по выпуску эмульгаторов |
400 | 2007-2010 | 56,0 |
2. | ЗАО "Завод клеевых эмульсий СКИФ" г.Дзержинск |
Создание производства химикатов, применяемых в бумажной промышленности |
200 | 2007-2010 | 45,0 |
Мебельная промышленность
(ОКВЭД - прочие производства)
Производство мебели в области имеет постоянно растущий рынок сбыта.
Прогноз роста производства мебели весьма оптимистичен, дополнительный толчок развитию сектора может дать местное производство МДФ, ОСБ и др., так как повысит рентабельность данного мебельного производства.
Крупнейшие инвестиционные проекты
N п/п |
Наименование предприятия |
Наименование проекта | Стоимость проекта (млн. руб.) |
Срок реализации (годы) |
Прибыль в год (млн. руб.) |
1. | ООО "Сильва" | Модернизация производства и расширение производственных мощностей |
40 | 2006-2010 | 126,0 |
2. | Завод по производству мебельных заготовок, фанеры ООО "Сатис-мебель" дочернее ООО "АВК Стиль-проект" (Первомайский район) |
Организация производства мебельных заготовок, фанеры |
130 | 2006-2010 | 50,0 |
Стекольная промышленность
(ОКВЭД - производство прочих неметаллических, минеральных продуктов)
Стекольная отрасль занимает небольшую долю в обрабатывающих производствах (порядка 2 %), но является одной из самых эффективных по уровню производительности и средней заработной платы. Основным представителем стекольной промышленности в Нижегородской области является ОАО "Борский стекольный завод" - крупнейший российский производитель полированного и автомобильного стекла, является структурным звеном бельгийской компании "Главербель".
Цель:
Добиться высокого уровня производительности и высокой степени модернизации существующих организаций.
Задачи:
1. Содействие в модернизации организаций с целью увеличения доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
2. Содействие в привлечении стратегических и финансовых инвесторов.
Перспективные направления деятельности:
- производство цветного архитектурного полированного стекла;
- поставка стекла на рынок ARG в Европу;
- выход на рынок с новыми видами продукции: стекло Over tinted, ветровые стекла с электрообогревом;
- увеличение доли продаж зеркал с титановым, хромовым и многослойным покрытием.
Стекольная отрасль в области обладает высоким потенциалом роста.
Крупнейшие инвестиционные проекты
N п/п |
Наименование предприятия |
Цель проекта | Стоимость проекта тыс. руб. |
Срок реализации | Прибыль и амортизация в год |
1. | ОАО "Борский стекольный завод" |
1. Строительство нового производства ПКО "Автостекло" на территории ОАО "БСЗ" 2. Строительство цеха по производству шамотных изделий на территории ОАО "БСЗ". |
607615 (2 проекта) |
Ввод в эксплуатацию первой очереди сентябрь 2006 года 2006-2007 годы |
Производительность "Триплекса" - 800 тыс. комплектов в год Производительность "закаленного стекла" - 500 тыс. шт. заднего окна Производственная мощность 500 тонн в год _______________________ Экономический эффект от 2 проектов - 178850 тыс. руб. |
Фармацевтическая промышленность
Фармацевтическая промышленность является достаточно производительной относительно других отраслей в Нижегородской области. Она демонстрирует стабильные, но умеренные темпы развития. Наиболее значимым представителем фармацевтической промышленности региона является ОАО "Нижфарм", он входит в тройку ведущих фармацевтических компаний России. В настоящее время организация вошла в структуру международной фармацевтической компании STADA. ОАО "Нижфарм" последовательно проводит политику концентраций усилий на разработке, производстве и продвижении лекарственных средств по шести терапевтическим направлениям: педиатрия, гинекология, неврология, гастроэнтерология, урология, дерматология и имеет развитую сеть представительств в странах СНГ и Балтии.
Цель: создание условий для развития производств эффективных и современных лекарственных средств.
Задачи:
1. Оказание содействия в модернизации организаций с целью увеличения доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
2. Содействие в привлечении инвесторов.
Медико-инструментальная промышленность
Медицинская промышленность области обладает потенциалом роста. Она обеспечивает 0,67 % выручки региона. Значимость сектора как поставщика рабочих мест и его налоговая эффективность невелика.
Наиболее крупными представителями медицинской отрасли региона являются ОАО "МИЗ им. Ленина", ОАО "МИЗ им. Горького", ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования".
Основные направления деятельности: производство медицинского инструмента, шприцов, медицинской техники и т.д.
Перспективы развития: освоение новых медицинских инструментов, улучшение качества выпускаемой продукции, частичное техническое перевооружение производства.
Цель: Оказание содействия в выпуске конкурентоспособной продукции, соответствующей требованиям современной медицины.
Задачи:
1. Создание условий для модернизации организаций с целью увеличения доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
2. Защита от недобросовестной конкуренции.
3. Участие в реализации национального проекта "Здравоохранение", что позволит значительно увеличить темпы роста производительности медицинского сектора региона.
Крупнейшие инвестиционные проекты
N п/п |
Наименование предприятия |
Цель проекта | Стоимость проекта, тыс. руб. |
Срок реализации (годы) |
1. | ОАО "МИЗ им. Горького" |
Частичное техперевооружение |
52596 | 2006-2010 |
2. | ОАО "Досчатинский завод медоборудования" |
Техперевооружение | 26000 | 2006-2010 |
3. | ОАО "МИЗ им. Ленина" | 1. Освоение 272 новых видов изделий. 2. Частичное техперевооружение: - пескоструйная установка; - пресформа для колпачка; - специальное шлифовальное оборудование; - обрабатывающий центр; - новая упаковка хирургич. инструмента |
6100 7000 |
2007-2008 |
Легкая промышленность
(ОКВЭД - текстильное и швейное производство; производство кожи, изделий из кожи и производство обуви)
Цель. Оказание содействия в повышении конкурентоспособности организаций с целью сохранения рабочих мест и повышения уровня заработной платы.
Задачи:
1. Стимулирование технического перевооружения и модернизации организаций, повышение инвестиционной привлекательности отрасли.
2. Защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции между отечественными и зарубежными товаропроизводителями.
Стратегия предусматривает, что Нижний Новгород должен стать крупнейшим в России центром производства и дистрибуции товаров массового спроса. Товары легкой промышленности относятся к данной категории. Планируется увеличить приток нижегородских товаров в торговлю, усилить работу органов сертификации и перекрыть доступ контрафактной и некачественной продукции.
Настоящей Программой предусматриваются мероприятия, направленные на стимулирование развития промышленности, в рамках которых предполагается поддержка легкой промышленности в виде возмещения из областного бюджета 1/2 процентной ставки по кредитам коммерческих банков.
Целью данной поддержки является увеличение объемов производства и продаж продукции легкой промышленности на перспективных российских и международных рынках за счет проведения технического перевооружения. Многие предприятия отрасли являются градообразующими. Очень важно сохранить рабочие места, учитывая, что в организациях работают в основном женщины.
Прогнозные показатели по виду деятельности
"текстильное и швейное производство" до 2010 года
/---------------------------------------------------------------------------\
| Показатели |В фактических ценах, | Темпы роста |
| |по крупным и средним | |
| | промышленным | |
| | предприятиям и | |
| | организациям | |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
|Отгрузка товаров собственного| млн. рублей |в % к предыдущему году |
|производства по годам | |в действующих ценах |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2006 (оценка) | 2207,4 | 127,3 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2007 (прогноз) | 2716,8 | 123,1 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2008 (прогноз) | 3321,2 | 122,2 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2009 (прогноз) | 4066,0 | 122,4 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2010 (прогноз) | 4879,2 | 120,0 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2010 к 2006 | | 221,0 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
|среднегодовой темп роста (за | | 121,9 |
|период реализации Программы) | | |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
|ИФО производства по годам | | |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2006 (оценка) | | 95 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2007 (прогноз) | | 100 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2008 (прогноз) | | 100,5 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2009 (прогноз) | | 102 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2010 (прогноз) | | 103 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2010 к 2006 | | 105,6 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
|среднегодовой рост (за период| | 101,4 |
|реализации Программы) | | |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
|Выработка на 1 работающего по| тыс. рублей |в % к предыдущему году |
|годам | |в действующих ценах |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2006 (оценка) | 216,9 | 138,4 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2007 (прогноз) | 275,2 | 126,9 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2008 (прогноз) | 346,9 | 126,0 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2009 (прогноз) | 437,8 | 126,2 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|| 2010 (прогноз) | 547,3 | 125,0 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2010 к 2006 | | 252,3 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
|среднегодовой темп роста (за | | 126,0 |
|период реализации Программы) | | |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
|Среднемесячная заработная | рублей |в % к предыдущему году |
|плата по годам | |в действующих ценах |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2006 (оценка) | 5043,7 | 122,0 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2007 (прогноз) | 6102,9 | 121,0 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2008 (прогноз) | 7323,5 | 120,0 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2009 (прогноз) | 8641,7 | 118,0 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2010 (прогноз) | 10197,2 | 118,0 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
| 2010 к 2006 | | 202,2 |
|-----------------------------+---------------------+-----------------------|
|среднегодовой темп роста (за | | 119,3 |
|период реализации Программы) | | |
\---------------------------------------------------------------------------/
Крупнейшие инвестиционные проекты
/-------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование | Цель проекта | Стоимость | Срок |Прибыль и амортизация |
|п/п| предприятия | | проекта, | реализации | в год |
| | | | тыс. руб. | (годы) | |
|---+---------------+----------------------------+------------+------------+----------------------|
|1. |ЗАО "Русь" |Техперевооружение | 30500 | 2006-2008 | |
| | |54 ед. оборудования | | | |
|---+---------------+----------------------------+------------+------------+----------------------|
|2. |ОАО "Борская |Установка котельной | 30000 | 2006-2008 |Установка котельной |
| |войлочная | | | |позволит снизить |
| |фабрика" | | | |стоимость 1 Гкал на |
| | | | | |72,7 % с 1308 руб. до |
| | | | | |357 руб. |
|---+---------------+----------------------------+------------+------------+----------------------|
|3. |ЗАО "Оканит" |На базе модернизации | 30000 | 2006-2008 | |
| | |техпроцесса обновление | | | |
| | |ассортимента. В рамках | | | |
| | |проекта разрабатываются | | | |
| | |новые виды искусственных кож| | | |
| | |и пленочных материалов: | | | || | |- винилискожа - Т для | | | |
| | |теплогидроизоляции; | | | |
| | |- материал для чехлов | | | |
| | |катеров; | | | |
| | |- винилискожа - Т для | | | |
| | |вентиляционных труб | | | |
| | | пленка ПВХ толщ. 0,12 | | | |
|---+---------------+----------------------------+------------+------------+----------------------|
|4. |ЗАО "Бокоз" |Приобретение оборудования 4| 30000 | 2006-2008 | |
| | |единиц | | | |
| | |- строгальная машина - 2; | | | |
| | |- барабаны "Валеро" - 1; | | | |
| | |- двоильно-ленточная | | | |
| | |машина - 1; | | | |
| | |Закупка кожсырья имеет | | | |
| | |сезонный характер | | | |
|---+---------------+----------------------------+------------+------------+----------------------|
|5. |ОАО "Сетка" |Приобретение второй очереди | 16000 | 2006-2008 |Производительность 600|
| | |экструзионной линии | | |600 т в год, экономия |
| | | | | |50 млн. руб. |
|---+---------------+----------------------------+------------+------------+----------------------|
|6. |ЗАО "Хромтан" |Приобретение оборудования 2| 70000 | 2006-2008 | |
| | |ед.: | | | |
| | |- гидравлический проходной | | | |
| | |пресс - 1; | в т.ч. | | |
| | |- двоильно-ленточная машина |оборудование| | |
| | |- 1; | на | | |
| | | | 9766 | | |
| | |Закупка кожсырья имеет | | | |
| | |сезонный характер. | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Нижегородской области от 24 октября 2006 г. N 356 "Об утверждении Программы развития промышленности Нижегородской области на 2007 - 2010 годы"
Текст постановления опубликован в газете "Нижегородские новости", N 223 от 6 декабря 2006 г.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 19 июня 2009 г. N 400 настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Нижегородской области от 8 августа 2008 г. N 335
Постановление Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2007 г. N 528
Постановление Правительства Нижегородской области от 19 декабря 2007 г. N 486
Постановление Правительства Нижегородской области от 10 декабря 2007 г. N 469
Постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. N 249
Постановление Правительства Нижегородской области от 24 апреля 2007 г. N 132