Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19 сентября 2007 г. N 73 приложение 4 к настоящему постановлению изложено в новой редакции
Приложение 4
к постановлению городской Думы
от 29 ноября 2006 г. N 77
Расходы бюджета города Нижнего Новгорода на 2007 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации
31 января, 28 февраля, 23 мая, 20 июня,
19 сентября 2007 г.
тыс.руб.
/-----------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование |РЗ |ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Общегосударственные вопросы |01 | | | |1 985 190,8|
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Функционирование высшего должностного лица| | | | | |
|субъекта Российской Федерации и органа| | | | | |
|местного самоуправления |01 |02 | | |1 150,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций |01 |02 |001 00 00 | |1 150,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Глава муниципального образования |01 |02 |001 00 00 |010 |1 150,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Функционирование законодательных| | | | | |
|(представительных) органов государственной| | | | | |
|власти и местного самоуправления |01 |03 | | |41 286,3 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций |01 |03 |001 00 00 | |41 286,3 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Центральный аппарат |01 |03 |001 00 00 |005 |35 158,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Председатель представительного органа| | | | | |
|муниципального образования |01 |03 |001 00 00 |026 |1 150,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Депутаты представительного органа| | | | | |
|муниципального образования |01 |03 |001 00 00 |027 |4 977,8 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Функционирование Правительства Российской| | | | | |
|Федерации, высших органов исполнительной| | | | | |
|власти субъектов Российской Федерации,| | | | | |
|местных администраций |01 |04 | | |699 864,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций |01 |04 |001 00 00 | |699 864,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Центральный аппарат |01 |04 |001 00 00 |005 |257 541,2 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Территориальные органы |01 |04 |001 00 00 |006 |430 450,3 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет субвенций на выполнение| | | | | |
|передаваемых полномочий |01 |04 |001 00 00 |923 |11 873,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности финансовых,| | | | | |
|налоговых и таможенных органов и органов| | | | | |
|надзора |01 |06 | | |98 950,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций |01 |06 |001 00 00 | |98 950,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Центральный аппарат |01 |06 |001 00 00 |005 |98 950,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обслуживание государственного и| | | | | |
|муниципального долга |01 |12 | | |120 293,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Процентные платежи по долговым| | | | | |
|обязательствам |01 |12 |065 00 00 | |120 293,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Процентные платежи по муниципальному долгу |01 |12 |065 00 00 |152 |120 293,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Резервные фонды |01 |13 | | |122 000,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Резервные фонды |01 |13 |070 00 00 | |122 000,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | |
|самоуправления |01 |13 |070 00 00 |184 |122 000,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Другие общегосударственные вопросы |01 |15 | | |901 646,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций |01 |15 |001 00 00 | |99 460,3 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Центральный аппарат |01 |15 |001 00 00 |005 |89 247,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |01 |15 |001 00 00 |327 |7 043,3 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |01 |15 |001 00 00 |900 |3 170,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Реализация государственной политики в| | | | | |
|области приватизации и управления| | | | | |
|государственной и муниципаль-ной| | | | | |
|собственностью |01 |15 |090 00 00 | |11 200,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Оценка недвижимости, признание прав и| | | | | |
|регулирование отношений по государственной и| | | | | |
|муниципальной собственности |01 |15 |090 00 00 |200 |11 200,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Реализация государственных функций,| | | | | |
|связанных с общегосударственным управлением |01 |15 |092 00 00 | |306 198,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Выполнение других обязательств государства |01 |15 |092 00 00 |216 |398 696,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Кредиты из бюджетов субъектов Российской| | | | | |
|Федерации и местных бюджетов юридическим| | | | | |
|лицам |01 |15 |092 00 00 |811 |-92 498,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Учреждения по обеспечению хозяйственного| | | | | |
|обслуживания |01 |15 |093 00 00 | |57 759,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |01 |15 |093 00 00 |327 |37 978,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |01 |15 |093 00 00 |900 |19 781,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды |01 |15 |102 00 00 | |427 028,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Строительство объектов общегражданского| | | | | |
|назначения |01 |15 |102 00 00 |214 |427 028,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Национальная безопасность и| | | | | |
|правоохранительная деятельность |03 | | | |30 789.0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Предупреждение и ликвидация последствий| | | | | |
|чрезвыxайных ситуаций и стихийных бедствий,| | | | | |
|гражданская оборона |03 |09 | | |28 079.0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия по предупреждению и ликвидации| | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | | |
|стихийных бедствий |03 |09 |218 00 00 | |3 742,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Предупреждение и ликвидация последствий| | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий| | | | | |
|природного и техногенного характера |03 |09 |218 00 00 |260 |3 742,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Поисковые и аварийно-спасательные учреждения|03 |09 |302 00 00 | |24 337,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |03 |09 |302 00 00 |327 |23 387,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |03 |09 |302 00 00 |900 |950,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение противопожарной безопасности |03 |10 | | |2 710,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Воинские формирования (органы,|03 |10 |202 00 00 | |2 710,0 |
|подразделения) | | | | | |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение функционирования органов в сфере| | | | | |
|национальной безопасности и| | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |10 |202 00 00 |253 |2 710,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Национальная экономика |04 | | | |1 012 158,4|
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Транспорт |04 |08 | | |957 422,9 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды |04 |08 |102 00 00 | |511 638,3 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Строительство объектов общегражданского| | | | | |
|назначения |04 |08 |102 00 00 |214 |511 638,3 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Дорожное хозяйство |04 |08 |315 00 00 | |64 150,4 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Отдельные мероприятия в области дорожного| | | | | |
|хозяйства |04 |08 |315 00 00 |365 |64 150,4 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Другие виды транспорта |04 |08 |317 00 00 | |370 300,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Отдельные мероприятия по другим видам| | | | | |
|транспорта |04 |08 |317 00 00 |366 |370 300,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Дотации и субвенции |04 |08 |517 00 00 | |11 333,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение равной доступности услуг| | | | | |
|общественного транспорта на территории| | | | | |
|соответствующего субъекта Российской| | | | | |
|Федерации для отдельных категорий граждан |04 |08 |517 00 00 |616 |11 333,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Связь и информатика |04 |09 | | |20 367,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Информационные технологии и связь |04 |09 |330 00 00 | |20 367,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Информатика |04 |09 |330 00 00 |381 |20 367,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Другие вопросы в области национальной| | | | | |
|экономики |04 |11 | | |34 368,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды |04 |11 |102 00 00 | |2 500,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Строительство объектов общегражданского| | | | | |
|назначения |04 |11 |102 00 00 |214 |2 500,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия в области строительства,| | | | | |
|архитектуры и градостроительства |04 |11 |338 00 00 | |10 100,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия в области застройки территорий |04 |11 |338 00 00 |405 |10 100,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Реализация государственных функций в области| | | | | |
|национальной экономики |04 |11 |340 00 00 | |17 447,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Выполнение других обязательств государства |04 |11 |340 00 00 |216 |5 610,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |04 |11 |340 00 00 |327 |5 807,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Субсидирование процентных ставок по| | | | | |
|привлеченным кредитам в российских кредитных| | | | | |
|организациях |04 |11 |340 00 00 |340 |6 030,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Малый бизнес и предпринимательство |04 |11 |345 00 00 | |1 110,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Государственная поддержка малого| | | | | |
|предпринимательства |04 |11 |345 00 00 |521 |1 110,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Региональные целевые программы |04 |11 |522 00 00 | |3 211,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия по землеустройству и| | | | | |
|землепользованию |04 |11 |522 00 00 |406 |3 211,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |05 | | | |3 815 088,6|
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Жилищное хозяйство |05 |01 | | |991 264,9 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды |05 |01 |102 00 00 | |88 442,9 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Строительство объектов общегражданского| | | | | |
|назначения |05 |01 |102 00 00 |214 |88 442,9 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Поддержка жилищного хозяйства |05 |01 |350 00 00 | |889 100,6 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |350 00 00 |410 |821 310,2 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Компенсация выпадающих доходов организациям,| | | | | |
|предоставляющим населению жилищные услуги по| | | | | |
|тарифам, не обеспечивающим возмещение| | | | | |
|издержек |05 |01 |350 00 00 |801 |67 790,4 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Региональные целевые программы |05 |01 |522 00 00 | |13 721,4 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Программа "Молодой семье - доступное жилье"| | | | | |
|на 2004-2010 годы |05 |01 |522 04 05 | |13 721,4 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |522 04 05 |410 |13 721,4 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Коммунальное хозяйство |05 |02 | | |2 714 135,9|
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды |05 |02 |102 00 00 | |57 946,2 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Строительство объектов общегражданского| | | | | |
|назначения |05 |02 |102 00 00 |214 |57 946,2 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Поддержка коммунального хозяйства |05 |02 |351 00 00 | |408 535,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия в области коммунального| | | | | |
|хозяйства |05 |02 |351 00 00 |411 |391 854,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Компенсация выпадающих доходов организациям,| | | | | |
|предоставляющим населению услуги| | | | | |
|теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим| | | | | |
|возмещение издержек |05 |02 |351 00 00 |803 |16 681,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Благоустройство |05 |02 |600 00 00 | |2 247 654,0|
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Прочие мероприятия по благоустройству| | | | | |
|городских округов и поселений |05 |02 |600 00 00 |412 |154 968,4 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Уличное освещение |05 |02 |600 00 00 |806 |263 441,6 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Строительство и содержание автомобильных| | | | | |
|дорог и инженерных сооружений на них в| | | | | |
|границах городских округов и поселений в| | | | | |
|рамках благоустройства |05 |02 |600 00 00 |807 |1 552 457,7|
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Озеленение |05 |02 |600 00 00 |808 |272 083,3 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Организация и содержание мест захоронения |05 |02 |600 00 00 |809 |4 703,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Другие вопросы в области| | | | | |
|жилищно-коммунального хозяйства |05 |04 | | |109 687,8 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций |05 |04 |001 00 00 | |109 687,8 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Центральный аппарат |05 |04 |001 00 00 |005 |20 431,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |05 |04 |001 00 00 |327 |51 847,9 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |05 |04 |001 00 00 |900 |37 408,9 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Охрана окружающей среды |06 | | | |115 560,8 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Охрана растительных и животных видов и среды| | | | | |
|их обитания |06 |02 | | |115 560,8 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Состояние окружающей среды и| | | | | |
|природопользования |06 |02 |410 00 00 | |107 830,8 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Природоохранные мероприятия |06 |02 |410 00 00 |443 |107 830,8 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Природоохранные учреждения |06 |02 |411 00 00 | |7 730,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |06 |02 |411 00 00 |327 |7 530,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |06 |02 |411 00 00 |900 |200,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Образование |07 | | | |4 815 987,4|
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Дошкольное образование |07 |01 | | |1 536 518,2|
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Детские дошкольные учреждения |07 |01 |420 00 00 | |1 536 518,2|
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |07 |01 |420 00 00 |327 |1 308 626,8|
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |07 |01 |420 00 00 |900 |219 347,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет субвенций на выполнение| | | | | |
|передаваемых полномочий |07 |01 |420 00 00 |923 |8 544,4 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Общее образование |07 |02 | | |2 711 482,7|
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды |07 |02 |102 00 00 | |66 000,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Строительство объектов общегражданского| | | | | |
|назначения |07 |02 |102 00 00 |214 |66 000,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Школы-детские сады, школы начальные,| | | | | |
|неполные средние и средние |07 |02 |421 00 00 | |1 784 505,9|
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |07 |02 |421 00 00 |327 |439 572,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |07 |02 |421 00 00 |900 |72 182,2 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет субвенций на выполнение| | | | | |
|передаваемых полномочий |07 |02 |421 00 00 |923 |1 272 751,2|
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Школы-интернаты |07 |02 |422 00 00 | |40 613,6 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреж-дений |07 |02 |422 00 00 |327 |19 164,6 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |07 |02 |422 00 00 |900 |338,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет субвенций на выполнение| | | | | |
|передаваемых полномочий |07 |02 |422 00 00 |923 |21 111,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми |07 |02 |423 00 00 | |542 567,9 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |07 |02 |423 00 00 |327 |491 782,2 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |07 |02 |423 00 00 |900 |50 785,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Детские дома |07 |02 |424 00 00 | |47,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Материальное обеспечение приемной семьи |07 |02 |424 00 00 |422 |47,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Специальные (коррекционные) учреждения |07 |02 |433 00 00 | |173 859,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |07 |02 |433 00 00 |327 |11 359,8 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |07 |02 |433 00 00 |900 |825,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет субвенций на выполнение| | | | | |
|передаваемых полномочий |07 |02 |433 00 00 |923 |161 674,2 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Фонд компенсаций |07 |02 |519 00 00 | |1 725,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Материальное обеспечение приемной семьи |07 |02 |519 00 00 |422 |1 725,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | |
|перечисления |07 |02 |520 00 00 | |102 163,6 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Внедрение инновационных образовательных| | | | | |
|программ в государственных и муниципальных| | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |07 |02 |520 00 00 |621 |23 000,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Ежемесячное денежное вознаграждение за| | | | | |
|классное руководство |07 |02 |520 00 00 |623 |79 163,6 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Переподготовка и повышение квалификации |07 |05 | | |1 443,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Учебные заведения и курсы по переподготовке| | | | | |
|кадров |07 |05 |429 00 00 | |1 443,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Переподготовка и повышение квалификации| | | | | |
|кадров |07 |05 |429 00 00 |450 |1 443,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Молодежная политика и оздоровление детей |07 |07 | | |18 740,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия по проведению оздоровительной| | | | | |
|кампании детей |07 |07 |432 00 00 | |18 740,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Оздоровление детей |07 |07 |432 00 00 |452 |18 740,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Другие вопросы в области образования |07 |09 | | |547 803,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций |07 |09 |001 00 00 | |14 817,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Центральный аппарат |07 |09 |001 00 00 |005 |14 817,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия в области образования |07 |09 |436 00 00 | |392 515,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | |
|образования |07 |09 |436 00 00 |285 |392 515,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | |
|логопедические пункты |07 |09 |452 00 00 | |112 669,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |07 |09 |452 00 00 |327 |106 402,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |07 |09 |452 00 00 |900 |6 267,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Региональные целевые программы |07 |09 |522 00 00 | |221,1 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | |
|образования |07 |09 |522 00 00 |285 |221,1 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований |07 |09 |795 00 00 | |27 580,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Городская программа "Молодежь Нижнего| | | | | |
|Новгорода" на 2007-2011 годы |07 |09 |795 16 00 | |27 580,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Проведение мероприятий для детей и молодежи |07 |09 |795 16 00 |447 |27 580,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Культура, кинематография и средства массовой| | | | | |
|информации |08 | | | |290 534,3 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Культура |08 |01 | | |236 361,8 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды |08 |01 |102 00 00 | |7 573,4 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Строительство объектов общегражданского| | | | | |
|назначения |08 |01 |102 00 00 |214 |7 573,4 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения| | | | | |
|культуры и средств массовой информации |08 |01 |440 00 00 | |10 676,9 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |08 |01 |440 00 00 |327 |9 105,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |08 |01 |440 00 00 |900 |1 571,2 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Музеи и постоянные выставки |08 |01 |441 00 00 | |2 244,2 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |08 |01 |441 00 00 |327 |2 150,2 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |08 |01 |441 00 00 |900 |94,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Библиотеки |08 |01 |442 00 00 | |100 646,2 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |08 |01 |442 00 00 |327 |96 582,4 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |08 |01 |442 00 00 |900 |4 063,8 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Театры, цирки, концертные и другие| | | | | |
|организации исполнительских искусств |08 |01 |443 00 00 | |59 241,9 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |08 |01 |443 00 00 |327 |39 404,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |08 |01 |443 00 00 |900 |19 837,2 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия в сфере культуры, кинематографии| | | | | |
|и средств массовой информации |08 |01 |450 00 00 | |55 149,2 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Государственная поддержка в сфере культуры,| | | | | |
|кинематографии и средств массовой информации|08 |01 |450 00 00 |453 |55 149,2 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований |08 |01 |795 00 00 | |830,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Городская программа "Молодежь Нижнего| | | | | |
|Новгорода" на 2007-2011 годы |08 |01 |795 16 00 | |830,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Государственная поддержка в сфере культуры,| | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | |
|информации |08 |01 |795 16 00 |453 |830,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Кинематография |08 |02 | | |15 071,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия в сфере культуры, кинематографии| | | | | |
|и средств массовой информации |08 |02 |450 00 00 | |15 071,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Государственная поддержка в сфере культуры,| | | | | |
|кинематографии и средств массовой информации|08 |02 |450 00 00 |453 |7 726,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |08 |02 |450 00 00 |900 |7 345,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Телевидение и радиовещание |08 |03 | | |6 230,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Телерадиокомпании |08 |03 |453 00 00 | |6 230,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Государственная поддержка в сфере культуры,| | | | | |
|кинематографии и средств массовой информации|08 |03 |453 00 00 |453 |6 230,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Периодическая печать и издательства |08 |04 | | |13 300,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Периодические издания, учрежденные органами| | | | | |
|законодательной и исполнительной власти |08 |04 |457 00 00 | |13 300,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | ||учреждений |08 |04 |457 00 00 |327 |9 700,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Государственная поддержка в сфере культуры,| | | | | |
|кинематографии и средств массовой информации|08 |04 |457 00 00 |453 |2 400,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |08 |04 |457 00 00 |900 |1 200,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Другие вопросы в области культуры,| | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | |
|информации |08 |06 | | |19 571,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций |08 |06 |001 00 00 | |11 461,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Центральный аппарат |08 |06 |001 00 00 |005 |11 461,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия в сфере культуры, кинематографии| | | | | |
|и средств массовой информации |08 |06 |450 00 00 | |8 110,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Государственная поддержка в сфере культуры,| | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | |
|информации |08 |06 |450 00 00 |453 |8 110,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Здравоохранение и спорт |09 | | | |1 873 587,5|
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Здравоохранение |09 |01 | | |1 713 079,8|
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды |09 |01 |102 00 00 | |24 884,8 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Строительство объектов общегражданского| | | | | |
|назначения |09 |01 |102 00 00 |214 |24 884,8 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Больницы, клиники, госпитали,| | | | | |
|медико-санитарные части |09 |01 |470 00 00 | |656 248,2 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |09 |01 |470 00 00 |327 |418 426,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |09 |01 |470 00 00 |900 |170 829,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет субвенций на выполнение| | | | | |
|передаваемых полномочий |09 |01 |470 00 00 |923 |66 992,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические| | | | | |
|центры |09 |01 |471 00 00 | |409 749,9 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |09 |01 |471 00 00 |327 |92 774,9 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |09 |01 |471 00 00 |900 |228 008,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет субвенций на выполнение| | | | | |
|передаваемых полномочий |09 |01 |471 00 00 |923 |88 967,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Родильные дома |09 |01 |476 00 00 | |33 265,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреж-дений |09 |01 |476 00 00 |327 |26 241,2 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от| | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход| | | | | |
|деятельности |09 |01 |476 00 00 |900 |7 023,8 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Станции скорой и неотложной помощи |09 |01 |477 00 00 | |233 332,9 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |09 |01 |477 00 00 |327 |233 332,9 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Реализация государственных функций в области| | | | | |
|здравоохранения, спорта и туризма |09 |01 |485 00 00 | |283 784,1 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |01 |485 00 00 |455 |224 550,8 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Централизованные закупки медикаментов и| | | | | |
|медицинского оборудования |09 |01 |485 00 00 |457 |59 233,3 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | |
|перечисления |09 |01 |520 00 00 | |71 764,9 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Денежные выплаты медицинскому персоналу| | | | | |
|фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,| | | | | |
|фельдшерам и медицинским сестрам скорой| | | | | |
|медицинской помощи |09 |01 |520 00 00 |624 |71 764,9 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований |09 |01 |795 00 00 | |50,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Городская программа "Молодежь Нижнего| | | | | |
|Новгорода" на 2007-2011 годы |09 |01 |795 16 00 | |50,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |01 |795 16 00 |455 |50,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Спорт и физическая культура |09 |02 | | |122 326,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды |09 |02 |102 00 00 | |109 811,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Строительство объектов общегражданского| | | | | |
|назначения |09 |02 |102 00 00 |214 |109 811,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Физкультурно-оздоровительная работа и| | | | | |
|спортивные мероприятия |09 |02 |512 00 00 | |11 765,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |512 00 00 |455 |11 765,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований |09 |02 |795 00 00 | |750,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Городская программа "Молодежь Нижнего| | | | | |
|Новгорода" на 2007-2011 годы |09 |02 |795 16 00 | |750,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |795 16 00 |455 |750,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Другие вопросы в области здравоохранения и| | | | | |
|спорта |09 |04 | | |38 181,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций |09 |04 |001 00 00 | |36 449,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Центральный аппарат |09 |04 |001 00 00 |005 |36 449,7 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Поддержка туристической деятельности |09 |04 |513 00 00 | |832,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |04 |513 00 00 |455 |832,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований |09 |04 |795 00 00 | |900,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Городская программа "Молодежь Нижнего| | | | | |
|Новгорода" на 2007-2011 годы |09 |04 |795 16 00 | |900,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |04 |795 16 00 |455 |900,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Социальная политика |10 | | | |687 509,5 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Пенсионное обеспечение |10 |01 | | |8 500,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Пенсии |10 |01 |490 00 00 | |8 500,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Доплаты к пенсиям государственных служащих| | | | | |
|субъектов Российской Федерации и| | | | | |
|муниципальных служащих |10 |01 |490 00 00 |714 |8 500,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Социальное обслуживание населения |10 |02 | | |271,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Учреждения социального обслуживания| | | | | |
|населения |10 |02 |506 00 00 | |271,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | |
|учреждений |10 |02 |506 00 00 |327 |271,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Социальное обеспечение населения |10 |03 | | |668 699,1 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Федеральная целевая программа "Жилище" на| | | | | |
|2002 - 2010 годы (второй этап) |10 |03 |104 00 00 | |34 146,8 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых| | | | | |
|семей" |10 |03 |104 20 00 | |34 146,8 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Предоставление субсидий молодым семьям для| | | | | |
|приобретения жилья |10 |03 |104 20 00 |661 |34 146,8 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Меры социальной поддержки граждан |10 |03 |505 00 00 | |148 249,2 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Субсидии |10 |03 |505 00 00 |197 |89 519,2 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |505 00 00 |483 |58 730,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Реализация государственных функций в области| | | | | |
|социальной политики |10 |03 |514 00 00 | |15 098,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |514 00 00 |482 |15 098,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Фонд компенсаций |10 |03 |519 00 00 | |400 931,1 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Предоставление гражданам субсидий на оплату| | | | | |
|жилого помещения и коммунальных услуг |10 |03 |519 00 00 |572 |356 849,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Обеспечение жильем отдельных категорий| | | | | |
|граждан |10 |03 |519 00 00 |613 |44 082,1 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | |
|перечисления |10 |03 |520 00 00 | |44 734,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Компенсация части родительской платы за| | | | | |
|содержание ребенка в государственных и| | | | | |
|муниципальных образовательных учреждениях,| | | | | |
|реализующих основную общеобразовательную| | | | | |
|программу дошкольного образования |10 |03 |520 00 00 |421 |44 734,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований |10 |03 |795 00 00 | |25 540,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Городская программа "Молодежь Нижнего| | | | | |
|Новгорода" на 2007-2011 годы |10 |03 |795 16 00 | |25 540,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |795 16 00 |482 |25 540,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Борьба с беспризорностью, опека,| | | | | |
|попечительство |10 |04 | | |4 317,4 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по| | | | | |
|опеке и попечительству |10 |04 |511 00 00 | |328,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Профилактика безнадзорности и правонарушений| | | | | |
|несовершеннолетних |10 |04 |511 00 00 |481 |328,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Фонд компенсаций |10 |04 |519 00 00 | |3 989,4 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Выплата единовременного пособия при всех| | | | | |
|формах устройства детей, лишенных| | | | | |
|родительского попечения, в семью |10 |04 |519 00 00 |424 |3 989,4 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Другие вопросы в области социальной политики|10 |06 | | |5 722,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций |10 |06 |001 00 00 | |5 722,0 |
|--------------------------------------------+---+---+-------------+----+-----------|
|Центральный аппарат |10 |06 |001 00 00 |005 |5 722,0 |
|-----------------------------------------------------------------------+-----------|
|Всего: |14626 406,3|
\-----------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.