Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 7
к решению Челябинской городской Думы
от 27 ноября 2007 г. N 27/3
Ведомственная структура расходов бюджета города Челябинска на 2007 год
(изменения)
КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КЭС | Наименование | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
335 | Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска |
101 408,6 | ||||
335 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 101 408,6 | |||
335 | 0901 | Здравоохранение | 100 381,6 | |||
335 | 0901 | 4699999 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
65,5 | ||
335 | 0901 | 4690000 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
-108,5 | ||
335 | 0901 | 4690000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-108,5 | |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 211 | Заработная плата | -22,6 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | -0,8 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | -5,9 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
-80,0 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
4,0 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 226 | Прочие услуги | -87,4 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
81,0 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3,2 |
335 | 0901 | 4692400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
174,0 | ||
335 | 0901 | 4692400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
174,0 | |
335 | 0901 | 4692400 | 327 | 211 | Заработная плата | 138,0 |
335 | 0901 | 4692400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 36,0 |
335 | 0901 | 4709999 | Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части |
66 624,4 | ||
335 | 0901 | 4700000 | Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части |
-1 720,2 | ||
335 | 0901 | 4700000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-1 720,2 | |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 211 | Заработная плата | -27,4 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | -4,0 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | -7,2 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 221 | Услуги связи | 10,0 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | -916,3 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
39,0 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-4 128,2 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 908,5 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 2,6 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4 562,7 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-2 159,9 |
335 | 0901 | 4700700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
-60,0 | ||
335 | 0901 | 4700711 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения муниципальных образований |
-60,0 | ||
335 | 0901 | 4700711 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-60,0 | |
335 | 0901 | 4700711 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-60,0 |
335 | 0901 | 4701100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
27 000,0 | ||
335 | 0901 | 4701126 | Субсидии на приобретение оборудования и мебели для МУЗ Детская городская больница N 1 |
27 000,0 | ||
335 | 0901 | 4701126 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
27 000,0 | |
335 | 0901 | 4701126 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
27 000,0 |
335 | 0901 | 4701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4 129,3 | ||
335 | 0901 | 4701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
129,3 | ||
335 | 0901 | 4701259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
129,3 | |
335 | 0901 | 4701259 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-143,5 |
335 | 0901 | 4701259 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
129,3 |
335 | 0901 | 4701259 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
143,5 |
335 | 0901 | 4701260 | Резервные фонды Администрации города |
4 000,0 | ||
335 | 0901 | 4701260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 000,0 | |
335 | 0901 | 4701260 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4 000,0 |
335 | 0901 | 4701300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
70,0 | ||
335 | 0901 | 4701301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
70,0 | ||
335 | 0901 | 4701301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
70,0 | |
335 | 0901 | 4701301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
70,0 |
335 | 0901 | 4701600 | Прочие безвозмездные поступления |
5 000,0 | ||
335 | 0901 | 4701602 | Субсидии на выполнение государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в МУЗ "Городская клиническая больница N 3" |
5 000,0 | ||
335 | 0901 | 4701602 | 456 | Высокотехнологичные виды медицинской помощи |
5 000,0 | |
335 | 0901 | 4701602 | 456 | 211 | Заработная плата | 1 000,0 |
335 | 0901 | 4701602 | 456 | 213 | Начисление на оплату труда | 262,0 |
335 | 0901 | 4701602 | 456 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3 738,0 |
335 | 0901 | 4702400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
32 205,3 | ||
335 | 0901 | 4702400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
32 205,3 | |
335 | 0901 | 4702400 | 327 | 211 | Заработная плата | 16 010,3 |
335 | 0901 | 4702400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 4 195,0 |
335 | 0901 | 4702400 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 000,0 |
335 | 0901 | 4719999 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
9 790,4 | ||
335 | 0901 | 4710000 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
-2 357,6 | ||
335 | 0901 | 4710000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-2 357,6 | |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 211 | Заработная плата | 50,0 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 13,1 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 221 | Услуги связи | 12,5 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | -264,0 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
41,0 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
-40,5 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-2 346,1 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 226 | Прочие услуги | -41,7 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-10,0 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 290 | Прочие расходы | -12,3 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
208,1 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
32,3 |
335 | 0901 | 4710700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
60,0 | ||
335 | 0901 | 4710711 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения муниципальных образований |
60,0 | ||
335 | 0901 | 4710711 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
60,0 | |
335 | 0901 | 4710711 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
60,0 |
335 | 0901 | 4711200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
149,9 | ||
335 | 0901 | 4711259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
149,9 | ||
335 | 0901 | 4711259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
149,9 | |
335 | 0901 | 4711259 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
59,9 |
335 | 0901 | 4711259 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
90,0 |
335 | 0901 | 4711300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
30,0 | ||
335 | 0901 | 4711301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
30,0 | ||
335 | 0901 | 4711301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 | |
335 | 0901 | 4711301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
30,0 |
335 | 0901 | 4712400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
11 908,1 | ||
335 | 0901 | 4712400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 908,1 | |
335 | 0901 | 4712400 | 327 | 211 | Заработная плата | 1 512,0 |
335 | 0901 | 4712400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 396,1 |
335 | 0901 | 4712400 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
7 300,0 |
335 | 0901 | 4712400 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 700,0 |
335 | 0901 | 4749999 | Санатории для детей и подростков |
1 362,1 | ||
335 | 0901 | 4740000 | Санатории для детей и подростков |
287,0 | ||
335 | 0901 | 4740000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
287,0 | |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 221 | Услуги связи | 12,5 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | -19,0 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-80,0 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 226 | Прочие услуги | -46,8 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 0,3 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
80,0 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
340,0 |
335 | 0901 | 4742400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
1 075,1 | ||
335 | 0901 | 4742400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 075,1 | |
335 | 0901 | 4742400 | 327 | 211 | Заработная плата | 852,0 |
335 | 0901 | 4742400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 223,1 |
335 | 0901 | 4779999 | Станции скорой и неотложной помощи |
22 476,3 | ||
335 | 0901 | 4770000 | Станции скорой и неотложной помощи |
1 199,3 | ||
335 | 0901 | 4770000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 199,3 | |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 1 199,3 |
335 | 0901 | 4771200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
30,0 | ||
335 | 0901 | 4771259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
30,0 | ||
335 | 0901 | 4771259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 | |
335 | 0901 | 4771259 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
30,0 |
335 | 0901 | 4772400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
21 247,0 | ||
335 | 0901 | 4772400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
21 247,0 | |
335 | 0901 | 4772400 | 327 | 211 | Заработная плата | 16 836,0 |
335 | 0901 | 4772400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 4 411,0 |
335 | 0901 | 5229999 | Региональные целевые программы |
63,0 | ||
335 | 0901 | 5220000 | Региональные целевые программы |
0,0 | ||
335 | 0901 | 5220000 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
0,0 | |
335 | 0901 | 5220000 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
0,0 |
335 | 0901 | 5221000 | Областные целевые программы | 63,0 | ||
335 | 0901 | 5221017 |
Областная целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2006 - 2008 годы |
63,0 | ||
335 | 0901 | 5221017 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
63,0 | |
335 | 0901 | 5221017 | 455 | 226 | Прочие услуги | 63,0 |
335 | 0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
1 027,0 | |||
335 | 0904 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 027,0 | ||
335 | 0904 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 027,0 | ||
335 | 0904 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 027,0 | ||
335 | 0904 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 027,0 | |
335 | 0904 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 813,8 |
335 | 0904 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 213,2 |
335 | 0904 | 7950111 | 455 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-655,5 |
335 | 0904 | 7950111 | 455 | 226 | Прочие услуги | 109,4 |
335 | 0904 | 7950111 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
450,0 |
335 | 0904 | 7950111 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
96,1 |
335 | 0904 | 7950301 | Вакцинопрофилактика в г. Челябинске на 2006-2008 гг. |
-3 800,0 | ||
335 | 0904 | 7950301 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
-3 800,0 | |
335 | 0904 | 7950301 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-3 800,0 |
335 | 0904 | 7950303 | "Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений города Челябинска 2006-2008 гг." |
3 800,0 | ||
335 | 0904 | 7950303 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
3 800,0 | |
335 | 0904 | 7950303 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 800,0 |
335 | 0904 | 7950306 | 455 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-8 923,9 |
335 | 0904 | 7950306 | 455 | 226 | Прочие услуги | 8 786,4 |
335 | 0904 | 7950306 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
137,5 |
335 | 0904 | 7950307 | 455 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
4 892,5 |
335 | 0904 | 7950307 | 455 | 226 | Прочие услуги | 1 013,3 |
335 | 0904 | 7950307 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-5 905,7 |
335 | 0904 | 7950308 | 455 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
13,1 |
335 | 0904 | 7950308 | 455 | 226 | Прочие услуги | -13,1 |
336 | Управление социального развития |
159 454,2 | ||||
336 | 0400 | Национальная экономика | 10000,0 | |||
336 | 0408 | Транспорт | 10000,0 | |||
336 | 0408 | 3179999 | Другие виды транспорта | 10000,0 | ||
336 | 0408 | 3171200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
10000,0 | ||
336 | 0408 | 3171205 | Возмещение убытков от предоставления льгот на оплату проезда по решению городской Думы |
10000,0 | ||
336 | 0408 | 3171205 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
10000,0 | |
336 | 0408 | 3171205 | 366 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
336 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
133 640,0 | |||
336 | 0501 | Жилищное хозяйство | 133 640,0 | |||
336 | 0501 | 5199999 | Фонд компенсаций | 8 640,0 | ||
336 | 0501 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
8 640,0 | ||
336 | 0501 | 5190611 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), жилой площадью |
8 640,0 | ||
336 | 0501 | 5190611 | 442 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
8 640,0 | |
336 | 0501 | 5190611 | 442 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
8 640,0 |
336 | 0501 | 5209999 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
125 000,0 | ||
336 | 0501 | 5201300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
125 000,0 | ||
336 | 0501 | 5201306 | На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
125 000,0 | ||
336 | 0501 | 5201306 | 442 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
125 000,0 | |
336 | 0501 | 5201306 | 442 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
125000 |
336 | 1000 | Социальная политика | 15 814,2 | |||
336 | 1002 | Социальное обслуживание населения |
1 365,0 | |||
336 | 1002 | 5069999 | Учреждения социального обслуживания населения |
1 365,0 | ||
336 | 1002 | 5060200 | Отраслевые целевые программы |
-1 916,0 | ||
336 | 1002 | 5060201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
-1 916,0 | ||
336 | 1002 | 5060201 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-1 916,0 | |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 221 | Услуги связи | 13,3 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 222 | Транспортные услуги | -207,0 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
-185,9 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-7 088,6 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 226 | Прочие услуги | 282,3 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
59,8 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
5 216,8 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-6,7 |
336 | 1002 | 5060600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 660,5 | ||
336 | 1002 | 5060612 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальному обслуживанию населения |
2 660,5 | ||
336 | 1002 | 5060612 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 660,5 | |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 211 | Заработная плата | 1 394,9 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 212 | Прочие выплаты | -21,0 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 296,9 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 221 | Услуги связи | -6,2 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 222 | Транспортные услуги | -2 467,8 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
764,3 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 226 | Прочие услуги | 201,0 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-15,3 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 290 | Прочие расходы | -8,6 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 161,0 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 361,2 |
336 | 1002 | 5061300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
130,0 | ||
336 | 1002 | 5061301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
130,0 | ||
336 | 1002 | 5061301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
130,0 | |
336 | 1002 | 5061301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
130,0 |
336 | 1002 | 5062400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
490,5 | ||
336 | 1002 | 5062400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
490,5 | |
336 | 1002 | 5062400 | 327 | 211 | Заработная плата | 388,7 |
336 | 1002 | 5062400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 101,8 |
336 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
12 807,3 | |||
336 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
12 811,9 | ||
336 | 1003 | 5051400 | Другие субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
12 811,9 | ||
336 | 1003 | 5051401 | Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ и твердого топлива |
12 811,9 | ||
336 | 1003 | 5051401 | 572 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
12 811,9 | |
336 | 1003 | 5051401 | 572 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
12 811,9 |
336 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | -4,6 | ||
336 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
-4,6 | ||
336 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
-4,6 | ||
336 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
-4,6 | |
336 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-4,6 |
336 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
-1 720,6 | |||
336 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | -1 720,6 | ||
336 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
-1 720,6 | ||
336 | 1004 | 5190604 | на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, |
-1 720,6 | ||
336 | 1004 | 5190604 | 495 | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
-1 720,6 | |
336 | 1004 | 5190604 | 495 | 212 | Прочие выплаты | -12,0 |
336 | 1004 | 5190604 | 495 | 222 | Транспортные услуги | -12,0 |
336 | 1004 | 5190604 | 495 | 226 | Прочие услуги | -12,0 |
336 | 1004 | 5190604 | 495 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-1 684,6 |
336 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
3 362,4 | |||
336 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 362,4 | ||
336 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
1 537,4 | ||
336 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
1 537,4 | ||
336 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 1 537,4 | |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 218,3 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 319,2 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | -65,0 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 222 | Транспортные услуги | -72,2 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
214,2 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | -47,0 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10,0 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-40,0 |
336 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 825,0 | ||
336 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 825,0 | ||
336 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 825,0 | |
336 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 546,0 |
336 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 279,0 |
336 | 1006 | 7950201 | 482 | 226 | Прочие услуги | 32,0 |
336 | 1006 | 7950201 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-32,0 |
337 | Управление культуры администрации г. Челябинска |
16 881,6 | ||||
337 | 0700 | Образование | 7 399,4 | |||
337 | 0702 | Общее образование | 7 399,4 | |||
337 | 0702 | 4239999 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
7 399,4 | ||
337 | 0702 | 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
100,0 | ||
337 | 0702 | 4230000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100,0 | |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 211 | Заработная плата | 673,2 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | -17,8 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 167,6 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | -206,5 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
-282,0 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
59,7 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 226 | Прочие услуги | -496,8 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 290 | Прочие расходы | -4,0 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
355,4 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-148,6 |
337 | 0702 | 4232300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
7 299,4 | ||
337 | 0702 | 4232300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 299,4 | |
337 | 0702 | 4232300 | 327 | 211 | Заработная плата | 5 784,0 |
337 | 0702 | 4232300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 515,4 |
337 | 0709 | 7950404 | 447 | 226 | Прочие услуги | -150,0 |
337 | 0709 | 7950404 | 447 | 290 | Прочие расходы | 150,0 |
337 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
9 482,2 | |||
337 | 0801 | Культура | 9 284,2 | |||
337 | 0801 | 4409999 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1 054,0 | ||
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 211 | Заработная плата | 20,0 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 5,0 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | -106,1 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
51,1 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 55,0 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-25,0 |
337 | 0801 | 4401212 | 327 | 226 | Прочие услуги | -12,5 |
337 | 0801 | 4401212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12,5 |
337 | 0801 | 4402300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
1 054,0 | ||
337 | 0801 | 4402300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 054,0 | |
337 | 0801 | 4402300 | 327 | 211 | Заработная плата | 835,2 |
337 | 0801 | 4402300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 218,8 |
337 | 0801 | 4419999 | Музеи и постоянные выставки | 120,0 | ||
337 | 0801 | 4410000 | Музеи и постоянные выставки | -6,0 | ||
337 | 0801 | 4410000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-6,0 | |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-6,0 |
337 | 0801 | 4412300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
126,0 | ||
337 | 0801 | 4412300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
126,0 | |
337 | 0801 | 4412300 | 327 | 211 | Заработная плата | 99,8 |
337 | 0801 | 4412300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 26,2 |
337 | 0801 | 4429999 | Библиотеки | 2 291,0 | ||
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 2,6 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 226 | Прочие услуги | -2,6 |
337 | 0801 | 4421200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5,0 | ||
337 | 0801 | 4421259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
5,0 | ||
337 | 0801 | 4421259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5,0 | |
337 | 0801 | 4421259 | 327 | 226 | Прочие услуги | 5,0 |
337 | 0801 | 4421300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
35,0 | ||
337 | 0801 | 4421301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
35,0 | ||
337 | 0801 | 4421301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
35,0 | |
337 | 0801 | 4421301 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
15,0 |
337 | 0801 | 4421301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 |
337 | 0801 | 4422300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
2 251,0 | ||
337 | 0801 | 4422300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 251,0 | |
337 | 0801 | 4422300 | 327 | 211 | Заработная плата | 1 783,7 |
337 | 0801 | 4422300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 467,3 |
337 | 0801 | 4439999 | Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
1 850,0 | ||
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | -4,2 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | -5,4 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
106,0 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-14,5 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 24,1 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 290 | Прочие расходы | -33,0 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-73,0 |
337 | 0801 | 4430200 | Отраслевые целевые программы |
1 135,0 | ||
337 | 0801 | 4430208 | Отраслевая целевая программа "Развитие многофункционального муниципального учреждения культуры Челябинский Центр искусств "Театр + Кино на 2007-2010 годы" |
1 135,0 | ||
337 | 0801 | 4430208 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 135,0 | |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 211 | Заработная плата | 899,4 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 235,6 |
337 | 0801 | 4432300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
715,0 | ||
337 | 0801 | 4432300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
715,0 | |
337 | 0801 | 4432300 | 327 | 211 | Заработная плата | 566,6 |
337 | 0801 | 4432300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 148,4 |
337 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3 969,2 | ||
337 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
275,0 | ||
337 | 0801 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
275,0 | |
337 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 60,0 |
337 | 0801 | 4500000 | 453 | 290 | Прочие расходы | 215,0 |
337 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 694,2 | ||
337 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
3 694,2 | ||
337 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3 694,2 | |
337 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 3 694,2 |
337 | 0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
198,0 | |||
337 | 0806 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
567,0 | ||
337 | 0806 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
567,0 | ||
337 | 0806 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
567,0 | ||
337 | 0806 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 567,0 | |
337 | 0806 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 487,0 |
337 | 0806 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 80,0 |
337 | 0806 | 4529999 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
-369,0 | ||
337 | 0806 | 4520000 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
-369,0 | ||
337 | 0806 | 4520000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-369,0 | |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 221 | Услуги связи | -64,0 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | -15,0 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-90,0 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 10,0 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-200,0 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-10,0 |
341 | Управление по делам образования |
533 346,1 | ||||
341 | 0700 | Образование | 533 346,1 | |||
341 | 0701 | Дошкольное образование | 156 006,5 | |||
341 | 0701 | 4209999 | Детские дошкольные учреждения |
156 006,5 | ||
341 | 0701 | 4200000 | Детские дошкольные учреждения |
298,7 | ||
341 | 0701 | 4200000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
298,7 | |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 211 | Заработная плата | 1 260,0 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 18,2 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | -239,1 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 221 | Услуги связи | -46,8 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | -457,7 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
101,3 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | -34,8 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-155,3 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
26,3 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 226 | Прочие услуги | -94,1 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 290 | Прочие расходы | -44,8 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,2 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-134,7 |
341 | 0701 | 4200200 | Отраслевые целевые программы |
-477,9 | ||
341 | 0701 | 4200206 | Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007 годы" |
-477,9 | ||
341 | 0701 | 4200206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-477,9 | |
341 | 0701 | 4200206 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-477,9 |
341 | 0701 | 4200700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
1 593,8 | ||
341 | 0701 | 4200709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
1 593,8 | ||
341 | 0701 | 4200709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 593,8 | |
341 | 0701 | 4200709 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 536,0 |
341 | 0701 | 4200709 | 327 | 226 | Прочие услуги | 95,0 |
341 | 0701 | 4200709 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
22,8 |
341 | 0701 | 4200709 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-60,0 |
341 | 0701 | 4201000 | Областные целевые программы | -218,3 | ||
341 | 0701 | 4201004 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
-218,3 | ||
341 | 0701 | 4201004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-218,3 | |
341 | 0701 | 4201004 | 327 | 211 | Заработная плата | -180,1 |
341 | 0701 | 4201004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | -38,2 |
341 | 0701 | 4201100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
41,2 | ||
341 | 0701 | 4201123 | На осуществление подписки муниципальных образовательных учреждений Челябинской области на российские детские популярные журналы |
41,2 | ||
341 | 0701 | 4201123 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
41,2 | |
341 | 0701 | 4201123 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
41,2 |
341 | 0701 | 4201200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
95 093,0 | ||
341 | 0701 | 4201212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
100,0 |
341 | 0701 | 4201212 | 327 | 226 | Прочие услуги | -100,0 |
341 | 0701 | 4201212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-5,0 |
341 | 0701 | 4201212 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
5,0 |
341 | 0701 | 4201259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
8,7 | ||
341 | 0701 | 4201259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
8,7 | |
341 | 0701 | 4201259 | 327 | 211 | Заработная плата | 6,9 |
341 | 0701 | 4201259 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 1,8 |
341 | 0701 | 4201260 | Резервные фонды Администрации города |
1 232,3 | ||
341 | 0701 | 4201260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 232,3 | |
341 | 0701 | 4201260 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 232,3 |
341 | 0701 | 4201261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
93 852,0 | ||
341 | 0701 | 4201261 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
93 852,0 | |
341 | 0701 | 4201261 | 327 | 211 | Заработная плата | 93 852,0 |
341 | 0701 | 4201300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
260,0 | ||
341 | 0701 | 4201301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
260,0 | ||
341 | 0701 | 4201301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
260,0 | |
341 | 0701 | 4201301 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
115,0 |
341 | 0701 | 4201301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
110,0 |
341 | 0701 | 4201301 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
35,0 |
341 | 0701 | 4202300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
59 416,0 | ||
341 | 0701 | 4202300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
59 416,0 | |
341 | 0701 | 4202300 | 327 | 211 | Заработная плата | 27 643,8 |
341 | 0701 | 4202300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 31 772,2 |
341 | 0702 | Общее образование | 69 343,6 | |||
341 | 0702 | 4219999 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
39 050,3 | ||
341 | 0702 | 4210000 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
-216,4 | ||
341 | 0702 | 4210000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-216,4 | |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 211 | Заработная плата | -271,2 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 13,8 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | -71,0 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 221 | Услуги связи | -8,2 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | -5,7 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
20,4 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | -5,6 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
28,0 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
104,5 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 226 | Прочие услуги | -99,7 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 290 | Прочие расходы | -0,5 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
144,7 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-66,0 |
341 | 0702 | 4210200 | Отраслевые целевые программы |
412,6 | ||
341 | 0702 | 4210202 | 327 | 226 | Прочие услуги | 241,9 |
341 | 0702 | 4210202 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-241,9 |
341 | 0702 | 4210206 | Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007 годы" |
412,6 | ||
341 | 0702 | 4210206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
412,6 | |
341 | 0702 | 4210206 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
377,2 |
341 | 0702 | 4210206 | 327 | 226 | Прочие услуги | 35,4 |
341 | 0702 | 4210700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
32 942,8 | ||
341 | 0702 | 4210703 | на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
0,5 | ||
341 | 0702 | 4210703 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0,5 | |
341 | 0702 | 4210703 | 327 | 211 | Заработная плата | -20,8 |
341 | 0702 | 4210703 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 23,3 |
341 | 0702 | 4210703 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | -2,0 |
341 | 0702 | 4210707 | на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
29 793,7 | ||
341 | 0702 | 4210707 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
29 793,7 | |
341 | 0702 | 4210707 | 327 | 226 | Прочие услуги | 24 436,5 |
341 | 0702 | 4210707 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
5 357,2 |
341 | 0702 | 4210709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
3 148,6 | ||
341 | 0702 | 4210709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 148,6 | |
341 | 0702 | 4210709 | 327 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
2 000,0 |
341 | 0702 | 4210709 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 125,7 |
341 | 0702 | 4210709 | 327 | 226 | Прочие услуги | 3,6 |
341 | 0702 | 4210709 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
19,3 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 211 | Заработная плата | 2 503,6 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 8,9 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | -2 503,6 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
28,6 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 226 | Прочие услуги | 32,1 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
70,1 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-139,7 |
341 | 0702 | 4211000 | Областные целевые программы | -354,3 | ||
341 | 0702 | 4211004 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
-354,3 | ||
341 | 0702 | 4211004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-354,3 | |
341 | 0702 | 4211004 | 327 | 211 | Заработная плата | -338,8 |
341 | 0702 | 4211004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | -15,5 |
341 | 0702 | 4211100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
100,0 | ||
341 | 0702 | 4211123 | На осуществление подписки муниципальных образовательных учреждений Челябинской области на российские детские популярные журналы |
100,0 | ||
341 | 0702 | 4211123 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100,0 | |
341 | 0702 | 4211123 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
341 | 0702 | 4211200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
6 101,8 | ||
341 | 0702 | 4211212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
7,5 | ||
341 | 0702 | 4211212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7,5 | |
341 | 0702 | 4211212 | 327 | 290 | Прочие расходы | 7,5 |
341 | 0702 | 4211259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
352,4 | ||
341 | 0702 | 4211259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
352,4 | |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 211 | Заработная плата | 13,8 |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 3,6 |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 15,3 |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
150,0 |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 226 | Прочие услуги | 44,7 |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
25,0 |
341 | 0702 | 4211260 | Резервные фонды Администрации города |
5 741,9 | ||
341 | 0702 | 4211260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 741,9 | |
341 | 0702 | 4211260 | 327 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
1 000,0 |
341 | 0702 | 4211260 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
4 091,9 |
341 | 0702 | 4211260 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
300,0 |
341 | 0702 | 4211260 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
350,0 |
341 | 0702 | 4211300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
63,8 | ||
341 | 0702 | 4211301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
63,8 | ||
341 | 0702 | 4211301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
63,8 | |
341 | 0702 | 4211301 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
50,0 |
341 | 0702 | 4211301 | 327 | 226 | Прочие услуги | -34,2 |
341 | 0702 | 4211301 | 327 | 290 | Прочие расходы | 51,0 |
341 | 0702 | 4211301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-27,8 |
341 | 0702 | 4211301 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
24,8 |
341 | 0702 | 4229999 | Школы-интернаты | 1 345,0 | ||
341 | 0702 | 4220600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
1 519,9 | ||
341 | 0702 | 4220609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
1 250,0 | ||
341 | 0702 | 4220609 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 250,0 | |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 211 | Заработная плата | 991,0 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 259,0 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 222 | Транспортные услуги | -68,0 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
53,0 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 290 | Прочие расходы | 15,0 |
341 | 0702 | 4220614 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
269,9 | ||
341 | 0702 | 4220614 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
269,9 | |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 211 | Заработная плата | 240,0 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 29,9 |
341 | 0702 | 4220700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
-135,8 | ||
341 | 0702 | 4220703 | на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
1,8 | ||
341 | 0702 | 4220703 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1,8 | |
341 | 0702 | 4220703 | 327 | 211 | Заработная плата | 2,2 |
341 | 0702 | 4220703 | 327 | 212 | Прочие выплаты | -1,0 |
341 | 0702 | 4220703 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 0,6 |
341 | 0702 | 4220709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
-137,6 | ||
341 | 0702 | 4220709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-137,6 | |
341 | 0702 | 4220709 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-137,6 |
341 | 0702 | 4221000 | Областные целевые программы | -39,1 | ||
341 | 0702 | 4221004 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
-39,1 | ||
341 | 0702 | 4221004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-39,1 | |
341 | 0702 | 4221004 | 327 | 211 | Заработная плата | -32,7 |
341 | 0702 | 4221004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | -6,5 |
341 | 0702 | 4239999 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
8 393,8 | ||
341 | 0702 | 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
7 501,9 | ||
341 | 0702 | 4230000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 501,9 | |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 211 | Заработная плата | -880,0 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 37,9 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | -314,0 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 221 | Услуги связи | 6,8 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 29,6 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
16,3 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 40,4 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-10,7 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
7 680,1 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-181,8 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 226 | Прочие услуги | -72,5 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 15,5 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 106,1 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
28,3 |
341 | 0702 | 4230200 | Отраслевые целевые программы |
59,7 | ||
341 | 0702 | 4230206 | Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007 годы" |
59,7 | ||
341 | 0702 | 4230206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
59,7 | |
341 | 0702 | 4230206 | 327 | 226 | Прочие услуги | 59,7 |
341 | 0702 | 4230700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
633,2 | ||
341 | 0702 | 4230703 | на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
-2,3 | ||
341 | 0702 | 4230703 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-2,3 | |
341 | 0702 | 4230703 | 327 | 211 | Заработная плата | -1,8 |
341 | 0702 | 4230703 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | -0,5 |
341 | 0702 | 4230709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
635,5 | ||
341 | 0702 | 4230709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
635,5 | |
341 | 0702 | 4230709 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
635,5 |
341 | 0702 | 4231000 | Областные целевые программы | -38,9 | ||
341 | 0702 | 4231004 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
-38,9 | ||
341 | 0702 | 4231004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-38,9 | |
341 | 0702 | 4231004 | 327 | 211 | Заработная плата | -32,7 |
341 | 0702 | 4231004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | -6,2 |
341 | 0702 | 4231102 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
500,0 |
341 | 0702 | 4231102 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-200,0 |
341 | 0702 | 4231102 | 327 | 226 | Прочие услуги | 200,0 |
341 | 0702 | 4231102 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-350,0 |
341 | 0702 | 4231102 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-150,0 |
341 | 0702 | 4231200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
238,0 | ||
341 | 0702 | 4231260 | Резервные фонды Администрации города |
238,0 | ||
341 | 0702 | 4231260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
238,0 | |
341 | 0702 | 4231260 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
238,0 |
341 | 0702 | 4249999 | Детские дома | 84,7 | ||
341 | 0702 | 4240600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
97,7 | ||
341 | 0702 | 4240609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
97,7 | ||
341 | 0702 | 4240609 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
97,7 | |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 211 | Заработная плата | 60,6 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 37,0 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
32,0 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 226 | Прочие услуги | -32,0 |
341 | 0702 | 4241000 | Областные целевые программы | -13,0 | ||
341 | 0702 | 4241004 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
-13,0 | ||
341 | 0702 | 4241004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-13,0 | |
341 | 0702 | 4241004 | 327 | 211 | Заработная плата | -10,9 |
341 | 0702 | 4241004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | -2,1 |
341 | 0702 | 4339999 | Специальные (коррекционные) учреждения |
16 359,3 | ||
341 | 0702 | 4330000 | Специальные (коррекционные) учреждения |
-0,5 | ||
341 | 0702 | 4330000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-0,5 | |
341 | 0702 | 4330000 | 327 | 290 | Прочие расходы | -0,5 |
341 | 0702 | 4330600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 162,3 | ||
341 | 0702 | 4330613 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии |
2 162,3 | ||
341 | 0702 | 4330613 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 162,3 | |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 211 | Заработная плата | 2 394,5 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 393,5 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
19,7 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
469,3 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 226 | Прочие услуги | -809,6 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 290 | Прочие расходы | 0,9 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
437,3 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-743,4 |
341 | 0702 | 4331300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
14 197,5 | ||
341 | 0702 | 4331301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
1,2 | ||
341 | 0702 | 4331301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1,2 | |
341 | 0702 | 4331301 | 327 | 290 | Прочие расходы | 1,2 |
341 | 0702 | 4331305 | На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в целях обеспечения деятельности муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений в 2007 году |
14 196,3 | ||
341 | 0702 | 4331305 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
14 196,3 | |
341 | 0702 | 4331305 | 327 | 211 | Заработная плата | 8 519,0 |
341 | 0702 | 4331305 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 200,0 |
341 | 0702 | 4331305 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 2 232,0 |
341 | 0702 | 4331305 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
380,0 |
341 | 0702 | 4331305 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 000,0 |
341 | 0702 | 4331305 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 865,3 |
341 | 0702 | 5209999 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
4 110,5 | ||
341 | 0702 | 5200000 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
-589,5 | ||
341 | 0702 | 5200000 | 622 | Поощрение лучших учителей | -589,5 | |
341 | 0702 | 5200000 | 622 | 213 | Начисление на оплату труда | -589,5 |
341 | 0702 | 5201000 | Областные целевые программы | 4 700,0 | ||
341 | 0702 | 5201004 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
4 700,0 | ||
341 | 0702 | 5201004 | 285 | Государственная поддержка в сфере образования |
-3 500,0 | |
341 | 0702 | 5201004 | 285 | 226 | Прочие услуги | -150,0 |
341 | 0702 | 5201004 | 285 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-3 235,0 |
341 | 0702 | 5201004 | 285 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-115,0 |
341 | 0702 | 5201004 | 621 | Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
3 500,0 | |
341 | 0702 | 5201004 | 621 | 226 | Прочие услуги | 150,0 |
341 | 0702 | 5201004 | 621 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 175,0 |
341 | 0702 | 5201004 | 621 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
175,0 |
341 | 0702 | 5201004 | 622 | Поощрение лучших учителей | 4 700,0 | |
341 | 0702 | 5201004 | 622 | 290 | Прочие расходы | 4 700,0 |
341 | 0702 | 5201015 | 621 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-20,0 |
341 | 0702 | 5201015 | 621 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
20,0 |
341 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
1 839,6 | |||
341 | 0707 | 4320000 | 452 | 226 | Прочие услуги | -43,8 |
341 | 0707 | 4320000 | 452 | 290 | Прочие расходы | 43,8 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 221 | Услуги связи | -47,0 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 222 | Транспортные услуги | 163,9 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
10,4 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 226 | Прочие услуги | -152,2 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 290 | Прочие расходы | 82,4 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
9,3 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-66,9 |
341 | 0707 | 4321212 | 452 | 226 | Прочие услуги | 8,4 |
341 | 0707 | 4321212 | 452 | 290 | Прочие расходы | -8,4 |
341 | 0707 | 4321301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-200,0 | |
341 | 0707 | 4321301 | 327 | 226 | Прочие услуги | -200,0 |
341 | 0707 | 4321301 | 452 | Оздоровление детей | 200,0 | |
341 | 0707 | 4321301 | 452 | 226 | Прочие услуги | 200,0 |
341 | 0707 | 5259999 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей |
1 839,6 | ||
341 | 0707 | 5250000 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей |
1 814,3 | ||
341 | 0707 | 5250000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 814,3 | |
341 | 0707 | 5250000 | 327 | 211 | Заработная плата | 500,0 |
341 | 0707 | 5250000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | -3,4 |
341 | 0707 | 5250000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 96,0 |
341 | 0707 | 5250000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
1 360,1 |
341 | 0707 | 5250000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
360,1 |
341 | 0707 | 5250000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-141,8 |
341 | 0707 | 5250000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3,4 |
341 | 0707 | 5250200 | Отраслевые целевые программы |
5,6 | ||
341 | 0707 | 5250206 | Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007 годы" |
5,6 | ||
341 | 0707 | 5250206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5,6 | |
341 | 0707 | 5250206 | 327 | 226 | Прочие услуги | 5,6 |
341 | 0707 | 5250700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
19,7 | ||
341 | 0707 | 5250709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
19,7 | ||
341 | 0707 | 5250709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
19,7 | |
341 | 0707 | 5250709 | 327 | 226 | Прочие услуги | 19,7 |
341 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
306 156,4 | |||
341 | 0709 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
8 081,0 | ||
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | -24,0 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | -83,9 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
90,3 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 35,5 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-18,0 |
341 | 0709 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
8 081,0 | ||
341 | 0709 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
8 081,0 | ||
341 | 0709 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 8 081,0 | |
341 | 0709 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 6 691,4 |
341 | 0709 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 389,6 |
341 | 0709 | 4369999 | Мероприятия в области образования |
730,0 | ||
341 | 0709 | 4360000 | Мероприятия в области образования |
70,0 | ||
341 | 0709 | 4360000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
70,0 | |
341 | 0709 | 4360000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 27,0 |
341 | 0709 | 4360000 | 447 | 290 | Прочие расходы | 23,0 |
341 | 0709 | 4360000 | 447 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 |
341 | 0709 | 4361200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
605,0 | ||
341 | 0709 | 4361212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
5,0 | ||
341 | 0709 | 4361212 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
5,0 | |
341 | 0709 | 4361212 | 447 | 290 | Прочие расходы | 5,0 |
341 | 0709 | 4361260 | Резервные фонды Администрации города |
600,0 | ||
341 | 0709 | 4361260 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
600,0 | |
341 | 0709 | 4361260 | 447 | 290 | Прочие расходы | 600,0 |
341 | 0709 | 4361300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
55,0 | ||
341 | 0709 | 4361301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
55,0 | ||
341 | 0709 | 4361301 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
55,0 | |
341 | 0709 | 4361301 | 447 | 226 | Прочие услуги | 10,0 |
341 | 0709 | 4361301 | 447 | 290 | Прочие расходы | 5,0 |
341 | 0709 | 4361301 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
40,0 |
341 | 0709 | 4529999 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
4 672,8 | ||
341 | 0709 | 4520000 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
4 585,8 | ||
341 | 0709 | 4520000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 585,8 | |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 211 | Заработная плата | -114,0 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | -12,1 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | -226,5 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 221 | Услуги связи | -224,0 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | -333,8 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
-52,6 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 184,5 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 567,5 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 2 653,8 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
72,0 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
71,0 |
341 | 0709 | 4521200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-12,5 | ||
341 | 0709 | 4521212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
-12,5 | ||
341 | 0709 | 4521212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-12,5 | |
341 | 0709 | 4521212 | 327 | 290 | Прочие расходы | -12,5 |
341 | 0709 | 4521300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
99,5 | ||
341 | 0709 | 4521301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
99,5 | ||
341 | 0709 | 4521301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
99,5 | |
341 | 0709 | 4521301 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
99,5 |
341 | 0709 | 5229999 | Региональные целевые программы |
292 672,6 | ||
341 | 0709 | 5220000 | Региональные целевые программы |
-0,9 | ||
341 | 0709 | 5220000 | 285 | Государственная поддержка в сфере образования |
-0,9 | |
341 | 0709 | 5220000 | 285 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
0,0 |
341 | 0709 | 5220000 | 285 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-110,9 |
341 | 0709 | 5220000 | 285 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
110,0 |
341 | 0709 | 5221000 | Областные целевые программы | 292 673,5 | ||
341 | 0709 | 5221001 |
Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2006-2010 годы |
286 026,1 | ||
341 | 0709 | 5221001 | 285 | Государственная поддержка в сфере образования |
286 026,1 | |
341 | 0709 | 5221001 | 285 | 211 | Заработная плата | 28 110,9 |
341 | 0709 | 5221001 | 285 | 213 | Начисление на оплату труда | 7 365,1 |
341 | 0709 | 5221001 | 285 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
206 000,0 |
341 | 0709 | 5221001 | 285 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
44 550,1 |
341 | 0709 | 5221004 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
6 647,4 | ||
341 | 0709 | 5221004 | 285 | Государственная поддержка в сфере образования |
6 647,4 | |
341 | 0709 | 5221004 | 285 | 226 | Прочие услуги | 10,0 |
341 | 0709 | 5221004 | 285 | 290 | Прочие расходы | 3 006,5 |
341 | 0709 | 5221004 | 285 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 055,9 |
341 | 0709 | 5221004 | 285 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
575,0 |
341 | 0709 | 7950401 | 447 | 226 | Прочие услуги | -3 166,8 |
341 | 0709 | 7950401 | 447 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 588,4 |
341 | 0709 | 7950401 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
578,4 |
342 | Управление наружной рекламы и информации |
996,0 | ||||
342 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 546,0 | |||
342 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
546,0 | |||
342 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
546,0 | ||
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
-5,5 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | -0,7 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-2,0 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
5,0 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 3,2 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
9,0 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-9,0 |
342 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
546,0 | ||
342 | 0115 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
546,0 | ||
342 | 0115 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 546,0 | |
342 | 0115 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 533,0 |
342 | 0115 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 13,0 |
342 | 0400 | Национальная экономика | 450,0 | |||
342 | 0411 | Другие вопросы в области национальной экономики |
450,0 | |||
342 | 0411 | 3409999 | Реализация государственных функций в области национальной экономики |
450,0 | ||
342 | 0411 | 3401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
450,0 | ||
342 | 0411 | 3401260 | Резервные фонды Администрации города |
450,0 | ||
342 | 0411 | 3401260 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
450,0 | |
342 | 0411 | 3401260 | 216 | 226 | Прочие услуги | 450,0 |
343 | Управление финансов Администрации г. Челябинска |
-177 174,5 | ||||
343 | 0100 | Общегосударственные вопросы | -177 174,5 | |||
343 | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
1 733,4 | |||
343 | 0106 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 733,4 | ||
343 | 0106 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
1 733,4 | ||
343 | 0106 | 0010708 | на организацию работы финансовых органов муниципальных образований |
1 733,4 | ||
343 | 0106 | 0010708 | 005 | Центральный аппарат | 1 733,4 | |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 373,5 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 359,9 |
343 | 0113 | Резервные фонды | -28 907,9 | |||
343 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | -28 907,9 | ||
343 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-28 907,9 | ||
343 | 0113 | 0701260 | Резервные фонды Администрации города |
-28 907,9 | ||
343 | 0113 | 0701260 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
-28 907,9 | |
343 | 0113 | 0701260 | 184 | 290 | Прочие расходы | -28 907,9 |
343 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
-150 000,0 | |||
343 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
-150 000,0 | ||
343 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-150 000,0 | ||
343 | 0115 | 0921261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
-150 000,0 | ||
343 | 0115 | 0921261 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
-150 000,0 | |
343 | 0115 | 0921261 | 216 | 290 | Прочие расходы | -150 000,0 |
344 | Администрация Калининского района г.Челябинска |
9 003,2 | ||||
344 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 805,1 | |||
344 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
1 900,3 | |||
344 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 900,3 | ||
344 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
58,5 | ||
344 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
58,5 | ||
344 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 58,5 | |
344 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 46,4 |
344 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 12,2 |
344 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 795,0 | ||
344 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 795,0 | ||
344 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 795,0 | |
344 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 422,0 |
344 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 373,0 |
344 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
46,8 | ||
344 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 46,8 | |
344 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 37,1 |
344 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 9,7 |
344 | 0113 | Резервные фонды | -1 295,7 | |||
344 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | -1 295,7 | ||
344 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-1 295,7 | ||
344 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
-1 295,7 | ||
344 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
-1 295,7 | |
344 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | -1 295,7 |
344 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
200,5 | |||
344 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
-50,0 | ||
344 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-50,0 | ||
344 | 0115 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
-50,0 | ||
344 | 0115 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | -50,0 | |
344 | 0115 | 0011212 | 005 | 290 | Прочие расходы | -50,0 |
344 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
35,7 | ||
344 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
35,7 | ||
344 | 0115 | 0921259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
35,7 | ||
344 | 0115 | 0921259 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
35,7 | |
344 | 0115 | 0921259 | 216 | 290 | Прочие расходы | 35,7 |
344 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 214,8 | ||
344 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
214,8 | ||
344 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
214,8 | ||
344 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
214,8 | |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
129,6 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 2,5 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
82,7 |
344 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
50,0 | |||
344 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 50,0 | |||
344 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 50,0 | ||
344 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
50,0 | ||
344 | 0502 | 6001212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
50,0 | ||
344 | 0502 | 6001212 | 808 | Озеленение | 50,0 | |
344 | 0502 | 6001212 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
50,0 |
344 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
-470,0 | ||
344 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
-470,0 | ||
344 | 0502 | 6001303 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
-470,0 | |
344 | 0502 | 6001303 | 412 | 241002 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Текущие расходы |
-470,0 |
344 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
470,0 | ||
344 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
470,0 | ||
344 | 0502 | 6002106 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
470,0 | |
344 | 0502 | 6002106 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
470,0 |
344 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
90,0 | |||
344 | 0801 | Культура | 90,0 | |||
344 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
90,0 | ||
344 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 40,0 |
344 | 0801 | 4500000 | 453 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-40,0 |
344 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
90,0 | ||
344 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
40,0 | ||
344 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
40,0 | |
344 | 0801 | 4501259 | 453 | 226 | Прочие услуги | 40,0 |
344 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | ||
344 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | |
344 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 |
344 | 0902 | 5121254 | 455 | 226 | Прочие услуги | 10,2 |
344 | 0902 | 5121254 | 455 | 290 | Прочие расходы | -10,2 |
344 | 1000 | Социальная политика | 8 058,1 | |||
344 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
7 762,0 | |||
344 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
3334,7 | ||
344 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3334,7 | ||
344 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
3334,7 | ||
344 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи | 3334,7 | |
344 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3334,7 |
344 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
139,9 | ||
344 | 1003 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
59,9 | ||
344 | 1003 | 5141212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
59,9 | ||
344 | 1003 | 5141212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
59,9 | |
344 | 1003 | 5141212 | 482 | 226 | Прочие услуги | 26,5 |
344 | 1003 | 5141212 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
13,0 |
344 | 1003 | 5141212 | 482 | 290 | Прочие расходы | 20,4 |
344 | 1003 | 5141300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
80,0 | ||
344 | 1003 | 5141301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
80,0 | ||
344 | 1003 | 5141301 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
80,0 | |
344 | 1003 | 5141301 | 482 | 290 | Прочие расходы | 80,0 |
344 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 4 287,4 | ||
344 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
4 287,4 | ||
344 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
336,5 | ||
344 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
336,5 | |
344 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
336,5 |
344 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
2,9 | ||
344 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
2,9 | |
344 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2,9 |
344 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
3 948,0 | ||
344 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
3 948,0 | |
344 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 948,0 |
344 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
-850,0 | |||
344 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | -850,0 | ||
344 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
-850,0 | ||
344 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
-600,0 | ||
344 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
-600,0 | |
344 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-600,0 |
344 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
-250,0 | ||
344 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
-250,0 | |
344 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-250,0 |
344 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
1 146,1 | |||
344 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 206,0 | ||
344 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
757,0 | ||
344 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
757,0 | ||
344 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 757,0 | |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 599,8 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 157,2 |
344 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
449,0 | ||
344 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
449,0 | ||
344 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 449,0 | |
344 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 356,0 |
344 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 93,0 |
344 | 1006 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
-59,9 | ||
344 | 1006 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-59,9 | ||
344 | 1006 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
-59,9 | ||
344 | 1006 | 5051212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
-59,9 | |
344 | 1006 | 5051212 | 482 | 226 | Прочие услуги | -26,5 |
344 | 1006 | 5051212 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-13,0 |
344 | 1006 | 5051212 | 482 | 290 | Прочие расходы | -20,4 |
345 | Администрация Курчатовского района г.Челябинска |
8 980,3 | ||||
345 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 1 328,7 | |||
345 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
2 139,9 | |||
345 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 139,9 | ||
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-10,0 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | -5,0 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
15,0 |
345 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
41,3 | ||
345 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
41,3 | ||
345 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 41,3 | |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 42,7 |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | -0,5 |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 9,6 |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | -4,0 |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-2,5 |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-4,0 |
345 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 091,4 | ||
345 | 0104 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
85,4 | ||
345 | 0104 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 85,4 | |
345 | 0104 | 0011259 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
85,4 |
345 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 006,0 | ||
345 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 2 006,0 | |
345 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 591,0 |
345 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 415,0 |
345 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
7,2 | ||
345 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 7,2 | |
345 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 5,7 |
345 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1,5 |
345 | 0113 | Резервные фонды | -796,3 | |||
345 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | -796,3 | ||
345 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-796,3 | ||
345 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
-796,3 | ||
345 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
-796,3 | |
345 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | -796,3 |
345 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
-14,9 | |||
345 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
-150,0 | ||
345 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-150,0 | ||
345 | 0115 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
-150,0 | ||
345 | 0115 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | -150,0 | |
345 | 0115 | 0011212 | 005 | 290 | Прочие расходы | -150,0 |
345 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
94,6 | ||
345 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
94,6 | ||
345 | 0115 | 0921259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
94,6 | ||
345 | 0115 | 0921259 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
77,6 | |
345 | 0115 | 0921259 | 216 | 226 | Прочие услуги | 77,6 |
345 | 0115 | 0921259 | 448 | Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
17,0 | |
345 | 0115 | 0921259 | 448 | 290 | Прочие расходы | 17,0 |
345 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 40,5 | ||
345 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
40,5 | ||
345 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
40,5 | ||
345 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
40,5 | |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 2,5 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
38,0 |
345 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
150,0 | |||
345 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 150,0 | |||
345 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 150,0 | ||
345 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
150,0 | ||
345 | 0502 | 6001212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
150,0 | ||
345 | 0502 | 6001212 | 806 | Уличное освещение | 150,0 | |
345 | 0502 | 6001212 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
150,0 |
345 | 0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
-13,9 | |
345 | 0502 | 6001216 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-13,9 |
345 | 0502 | 6001216 | 806 | Уличное освещение | -84,1 | |
345 | 0502 | 6001216 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-84,1 |
345 | 0502 | 6001216 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
0,0 | |
345 | 0502 | 6001216 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,0 |
345 | 0502 | 6001216 | 808 | Озеленение | 98,1 | |
345 | 0502 | 6001216 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
98,1 |
345 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
-480,0 | ||
345 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
-480,0 | ||
345 | 0502 | 6001303 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
-480,0 | |
345 | 0502 | 6001303 | 807 | 241002 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Текущие расходы |
-480,0 |
345 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
480,0 | ||
345 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
480,0 | ||
345 | 0502 | 6002106 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
480,0 | |
345 | 0502 | 6002106 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
480,0 |
345 | 0700 | Образование | 20,0 | |||
345 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
20,0 | |||
345 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспитатель- ная работа с молодежью |
20,0 | ||
345 | 0707 | 4311200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
20,0 | ||
345 | 0707 | 4311259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
20,0 | ||
345 | 0707 | 4311259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 | |
345 | 0707 | 4311259 | 447 | 226 | Прочие услуги | 20,0 |
345 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
280,0 | |||
345 | 0801 | Культура | 280,0 | |||
345 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
280,0 | ||
345 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
280,0 | ||
345 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
230,0 | ||
345 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
230,0 | |
345 | 0801 | 4501259 | 453 | 226 | Прочие услуги | 100,0 |
345 | 0801 | 4501259 | 453 | 290 | Прочие расходы | 130,0 |
345 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | ||
345 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | |
345 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 |
345 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 30,0 | |||
345 | 0902 | Спорт и физическая культура | 30,0 | |||
345 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
30,0 | ||
345 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
30,0 | ||
345 | 0902 | 5121259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
30,0 | ||
345 | 0902 | 5121259 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
30,0 | |
345 | 0902 | 5121259 | 455 | 290 | Прочие расходы | 30,0 |
345 | 1000 | Социальная политика | 7 171,6 | |||
345 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
6 403,2 | |||
345 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
3 410,6 | ||
345 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 410,6 | ||
345 | 1003 | 5051259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
101,4 | ||
345 | 1003 | 5051259 | 483 | Оказание социальной помощи | 101,4 | |
345 | 1003 | 5051259 | 483 | 226 | Прочие услуги | 3,4 |
345 | 1003 | 5051259 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
98,0 |
345 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
3309,2 | ||
345 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи | 3309,2 | |
345 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3309,2 |
345 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 992,6 | ||
345 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 992,6 | ||
345 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
-461,7 | ||
345 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
-461,7 | |
345 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-461,7 |
345 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
3 454,3 | ||
345 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
3 454,3 | |
345 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 454,3 |
345 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
-500,0 | |||
345 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | -500,0 | ||
345 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
-500,0 | ||
345 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
-400,0 | ||
345 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
-400,0 | |
345 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-400,0 |
345 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
-100,0 | ||
345 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
-100,0 | |
345 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-100,0 |
345 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
1 268,4 | |||
345 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 268,4 | ||
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | -1,5 |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1,5 |
345 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
752,4 | ||
345 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
752,4 | ||
345 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 752,4 | |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 618,7 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 212 | Прочие выплаты | -0,5 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 156,2 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 222 | Транспортные услуги | -5,0 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | -91,0 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
108,0 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-34,0 |
345 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
416,0 | ||
345 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
416,0 | ||
345 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 416,0 | |
345 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 330,0 |
345 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 86,0 |
345 | 1006 | 0011300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
100,0 | ||
345 | 1006 | 0011301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
100,0 | ||
345 | 1006 | 0011301 | 005 | Центральный аппарат | 100,0 | |
345 | 1006 | 0011301 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
346 | Администрация Ленинского района г. Челябинска |
13 617,5 | ||||
346 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 1 636,8 | |||
346 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
2 779,5 | |||
346 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 779,5 | ||
346 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
41,3 | ||
346 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
41,3 | ||
346 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 41,3 | |
346 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 32,7 |
346 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 8,6 |
346 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 730,8 | ||
346 | 0104 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
22,8 | ||
346 | 0104 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 22,8 | |
346 | 0104 | 0011259 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
22,8 |
346 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 708,0 | ||
346 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 2 708,0 | |
346 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 2 189,4 |
346 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 518,6 |
346 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
7,4 | ||
346 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 7,4 | |
346 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 5,9 |
346 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1,5 |
346 | 0113 | Резервные фонды | -1 143,2 | |||
346 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | -1 143,2 | ||
346 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-1 143,2 | ||
346 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
-1 143,2 | ||
346 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
-1 143,2 | |
346 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | -1 143,2 |
346 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
0,5 | |||
346 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
-40,0 | ||
346 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-40,0 | ||
346 | 0115 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
-40,0 | ||
346 | 0115 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | -40,0 | |
346 | 0115 | 0011212 | 005 | 290 | Прочие расходы | -40,0 |
346 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 40,5 | ||
346 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
40,5 | ||
346 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
40,5 | ||
346 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
40,5 | |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 2,5 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
38,0 |
346 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 441,5 | |||
346 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 3 441,5 | |||
346 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 3 441,5 | ||
346 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
270,0 | ||
346 | 0502 | 6001259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
270,0 | ||
346 | 0502 | 6001259 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
270,0 | |
346 | 0502 | 6001259 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
270,0 |
346 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
-2 728,6 | ||
346 | 0502 | 6001301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
171,5 | ||
346 | 0502 | 6001301 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
171,5 | |
346 | 0502 | 6001301 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
171,5 |
346 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств-членов ШОС |
-2 900,0 | ||
346 | 0502 | 6001303 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
-2 900,0 | |
346 | 0502 | 6001303 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-2 900,0 |
346 | 0502 | 6001303 | 412 | 241002 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Текущие расходы |
-5 900,0 |
346 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
5 900,0 | ||
346 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
5 900,0 | ||
346 | 0502 | 6002106 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
5 900,0 | |
346 | 0502 | 6002106 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
5 900,0 |
346 | 0700 | Образование | 70,0 | |||
346 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
30,0 | |||
346 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспитатель- ная работа с молодежью |
30,0 | ||
346 | 0707 | 4311200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
30,0 | ||
346 | 0707 | 4311259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
30,0 | ||
346 | 0707 | 4311259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
30,0 | |
346 | 0707 | 4311259 | 447 | 226 | Прочие услуги | 30,0 |
346 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
40,0 | |||
346 | 0709 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
40,0 | ||
346 | 0709 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
40,0 | ||
346 | 0709 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
40,0 | ||
346 | 0709 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 40,0 | |
346 | 0709 | 0011212 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 |
346 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
125,0 | |||
346 | 0801 | Культура | 125,0 | |||
346 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
125,0 | ||
346 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
125,0 | ||
346 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
75,0 | ||
346 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
75,0 | |
346 | 0801 | 4501259 | 453 | 226 | Прочие услуги | 75,0 |
346 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | ||
346 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | |
346 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 |
346 | 1000 | Социальная политика | 8 344,2 | |||
346 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
7 382,3 | |||
346 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
4439,0 | ||
346 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4439,0 | ||
346 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
4439,0 | ||
346 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи | 4439,0 | |
346 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4439,0 |
346 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 943,3 | ||
346 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 943,3 | ||
346 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
-357,7 | ||
346 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
-357,7 | |
346 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-357,7 |
346 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
1,0 | ||
346 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
1,0 | |
346 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1,0 |
346 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
3 300,0 | ||
346 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
3 300,0 | |
346 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 300,0 |
346 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
-223,3 | |||
346 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | -223,3 | ||
346 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
-223,3 | ||
346 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
-167,7 | ||
346 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
-167,7 | |
346 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-167,7 |
346 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
-55,6 | ||
346 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
-55,6 | |
346 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-55,6 |
346 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
1 185,2 | |||
346 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 185,2 | ||
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | -0,5 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | -17,3 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-4,7 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
22,5 |
346 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
745,2 | ||
346 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
745,2 | ||
346 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 745,2 | |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 590,5 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 212 | Прочие выплаты | -2,0 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 154,7 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | -22,2 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | -54,3 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
78,5 |
346 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
440,0 | ||
346 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
440,0 | ||
346 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 440,0 | |
346 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 393,0 |
346 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 47,0 |
347 | Администрация Металлургического района г.Челябинска |
9 639,4 | ||||
347 | 0100 | Общегосударственные вопросы | -633,2 | |||
347 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
1 639,0 | |||
347 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 639,0 | ||
347 | 0104 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
15,8 | ||
347 | 0104 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 15,8 | |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | -33,2 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | -98,3 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-126,3 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | -3,0 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
257,7 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
18,8 |
347 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
56,1 | ||
347 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
56,1 | ||
347 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 56,1 | |
347 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 44,4 |
347 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 11,6 |
347 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 557,0 | ||
347 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 557,0 | ||
347 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 557,0 | |
347 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 557,0 |
347 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
10,1 | ||
347 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 10,1 | |
347 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 8,0 |
347 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 2,1 |
347 | 0113 | Резервные фонды | -2 546,0 | |||
347 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | -2 546,0 | ||
347 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-2 546,0 | ||
347 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
-2 546,0 | ||
347 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
-2 546,0 | |
347 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | -2 546,0 |
347 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
273,8 | |||
347 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
-15,8 | ||
347 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
-15,8 | ||
347 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | -15,8 | |
347 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | -15,8 |
347 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
249,1 | ||
347 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
249,1 | ||
347 | 0115 | 0921259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
249,1 | ||
347 | 0115 | 0921259 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
249,1 | |
347 | 0115 | 0921259 | 216 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
249,1 |
347 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 40,5 | ||
347 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
40,5 | ||
347 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
40,5 | ||
347 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
40,5 | |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 221 | Услуги связи | 8,0 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 2,5 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
38,0 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-8,0 |
347 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 277,7 | |||
347 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 3 277,7 | |||
347 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 3 277,7 | ||
347 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 277,7 | ||
347 | 0502 | 6001259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
2 277,7 | ||
347 | 0502 | 6001259 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
535,7 | |
347 | 0502 | 6001259 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
535,7 |
347 | 0502 | 6001259 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
1 742,0 | |
347 | 0502 | 6001259 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 742,0 |
347 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
161,5 | ||
347 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
161,5 | ||
347 | 0502 | 6001303 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
9,0 | |
347 | 0502 | 6001303 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
9,0 |
347 | 0502 | 6001303 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
-838,5 | |
347 | 0502 | 6001303 | 807 | 241002 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Текущие расходы |
-838,5 |
347 | 0502 | 6001303 | 808 | Озеленение | 991,0 | |
347 | 0502 | 6001303 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
991,0 |
347 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
838,5 | ||
347 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
838,5 | ||
347 | 0502 | 6002106 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
838,5 | |
347 | 0502 | 6002106 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
838,5 |
347 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
50,0 | |||
347 | 0801 | Культура | 50,0 | |||
347 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | ||
347 | 0801 | 4500000 | 453 | 222 | Транспортные услуги | 42,9 |
347 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | -42,9 |
347 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
50,0 | ||
347 | 0801 | 4501259 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 |
347 | 0801 | 4501259 | 453 | 290 | Прочие расходы | -50,0 |
347 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | ||
347 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | |
347 | 0801 | 4501260 | 453 | 222 | Транспортные услуги | 25,0 |
347 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 25,0 |
347 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 19,2 | |||
347 | 0902 | Спорт и физическая культура | 19,2 | |||
347 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
19,2 | ||
347 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
19,2 | ||
347 | 0902 | 5121259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
19,2 | ||
347 | 0902 | 5121259 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
19,2 | |
347 | 0902 | 5121259 | 455 | 222 | Транспортные услуги | 19,2 |
347 | 1000 | Социальная политика | 6 925,7 | |||
347 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
5 862,1 | |||
347 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
3 001,1 | ||
347 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 001,1 | ||
347 | 1003 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 | ||
347 | 1003 | 5051212 | 483 | Оказание социальной помощи | 30,0 | |
347 | 1003 | 5051212 | 483 | 226 | Прочие услуги | 30,0 |
347 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
2971,1 | ||
347 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи | 2971,1 | |
347 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2971,1 |
347 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 861,0 | ||
347 | 1003 | 5190000 | Фонд компенсаций | -0,4 | ||
347 | 1003 | 5190000 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
-0,4 | |
347 | 1003 | 5190000 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-0,4 |
347 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 861,4 | ||
347 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
326,0 | ||
347 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
326,0 | |
347 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
326,0 |
347 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
0,5 | ||
347 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
0,5 | |
347 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,5 |
347 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
2 535,0 | ||
347 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
2 535,0 | |
347 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 535,0 |
347 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
-100,0 | |||
347 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | -100,0 | ||
347 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
-100,0 | ||
347 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
-100,0 | ||
347 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
-100,0 | |
347 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-100,0 |
347 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
1 163,6 | |||
347 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 193,6 | ||
347 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
111,0 | ||
347 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 111,0 | |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
111,0 |
347 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
654,6 | ||
347 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
654,6 | ||
347 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 654,6 | |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 518,7 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 135,9 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | -47,5 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
194,2 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | -194,2 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
58,5 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-10,9 |
347 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
428,0 | ||
347 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
428,0 | ||
347 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 428,0 | |
347 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 339,2 |
347 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 88,8 |
347 | 1006 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
-30,0 | ||
347 | 1006 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-30,0 | ||
347 | 1006 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
-30,0 | ||
347 | 1006 | 5051212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
-30,0 | |
347 | 1006 | 5051212 | 482 | 290 | Прочие расходы | -30,0 |
348 | Администрация Советского района г. Челябинска |
9 658,9 | ||||
348 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 1 046,7 | |||
348 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
1 942,1 | |||
348 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 942,1 | ||
348 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
41,3 | ||
348 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
41,3 | ||
348 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 41,3 | |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 32,7 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 8,6 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | -3,8 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2,2 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1,6 |
348 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 873,0 | ||
348 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 873,0 | ||
348 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 873,0 | |
348 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 643,0 |
348 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 230,0 |
348 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
27,8 | ||
348 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 27,8 | |
348 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 22,0 |
348 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 5,8 |
348 | 0113 | Резервные фонды | -1 055,0 | |||
348 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | -1 055,0 | ||
348 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-1 055,0 | ||
348 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
-1 055,0 | ||
348 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
-1 055,0 | |
348 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | -1 055,0 |
348 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
159,6 | |||
348 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
119,1 | ||
348 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
119,1 | ||
348 | 0115 | 0921259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
119,1 | ||
348 | 0115 | 0921259 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
119,1 | |
348 | 0115 | 0921259 | 216 | 290 | Прочие расходы | 119,1 |
348 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 40,5 | ||
348 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
40,5 | ||
348 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
40,5 | ||
348 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
40,5 | |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 2,5 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
38,0 |
348 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 000,0 | |||
348 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 1 000,0 | |||
348 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 1 000,0 | ||
348 | 0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
-26,8 | |
348 | 0502 | 6001216 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-26,8 |
348 | 0502 | 6001216 | 808 | Озеленение | 26,8 | |
348 | 0502 | 6001216 | 808 | 226 | Прочие услуги | 76,8 |
348 | 0502 | 6001216 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-50,0 |
348 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
530,0 | ||
348 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
530,0 | ||
348 | 0502 | 6001303 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
500,0 | |
348 | 0502 | 6001303 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
348 | 0502 | 6001303 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
30,0 | |
348 | 0502 | 6001303 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
30,0 |
348 | 0502 | 6001303 | 807 | 241002 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Текущие расходы |
-470,0 |
348 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
470,0 | ||
348 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
470,0 | ||
348 | 0502 | 6002106 | 808 | Озеленение | 470,0 | |
348 | 0502 | 6002106 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
470,0 |
348 | 0700 | Образование | 48,9 | |||
348 | 0702 | Общее образование | 2,9 | |||
348 | 0702 | 4239999 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
2,9 | ||
348 | 0702 | 4231200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2,9 | ||
348 | 0702 | 4231259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
2,9 | ||
348 | 0702 | 4231259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2,9 | |
348 | 0702 | 4231259 | 327 | 290 | Прочие расходы | 2,9 |
348 | 0707 | 4310000 | 447 | 290 | Прочие расходы | -10,0 |
348 | 0707 | 4310000 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 |
348 | 0707 | 4311212 | 447 | 290 | Прочие расходы | -1,8 |
348 | 0707 | 4311212 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1,8 |
348 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
46,0 | |||
348 | 0709 | 4369999 | Мероприятия в области образования |
46,0 | ||
348 | 0709 | 4361200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
46,0 | ||
348 | 0709 | 4361259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
46,0 | ||
348 | 0709 | 4361259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
46,0 | |
348 | 0709 | 4361259 | 447 | 290 | Прочие расходы | 46,0 |
348 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
915,0 | |||
348 | 0801 | Культура | 915,0 | |||
348 | 0801 | 4409999 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
856,3 | ||
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
-187,4 |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
139,0 |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 48,3 |
348 | 0801 | 4401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
794,3 | ||
348 | 0801 | 4401259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
794,3 | ||
348 | 0801 | 4401259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
794,3 | |
348 | 0801 | 4401259 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
674,5 |
348 | 0801 | 4401259 | 327 | 226 | Прочие услуги | 119,7 |
348 | 0801 | 4402300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
62,0 | ||
348 | 0801 | 4402300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
62,0 | |
348 | 0801 | 4402300 | 327 | 211 | Заработная плата | 49,0 |
348 | 0801 | 4402300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 13,0 |
348 | 0801 | 4439999 | Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
5,7 | ||
348 | 0801 | 4431200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5,7 | ||
348 | 0801 | 4431259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
5,7 | ||
348 | 0801 | 4431259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5,7 | |
348 | 0801 | 4431259 | 327 | 290 | Прочие расходы | 5,7 |
348 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
53,0 | ||
348 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
53,0 | ||
348 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
3,0 | ||
348 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3,0 | |
348 | 0801 | 4501259 | 453 | 290 | Прочие расходы | 3,0 |
348 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | ||
348 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | |
348 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 |
348 | 1000 | Социальная политика | 6 648,3 | |||
348 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
5 671,7 | |||
348 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
3051,5 | ||
348 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3051,5 | ||
348 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
3051,5 | ||
348 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи | 3051,5 | |
348 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3051,5 |
348 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
24,0 | ||
348 | 1003 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
24,0 | ||
348 | 1003 | 5141259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
24,0 | ||
348 | 1003 | 5141259 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
24,0 | |
348 | 1003 | 5141259 | 482 | 290 | Прочие расходы | 24,0 |
348 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 596,3 | ||
348 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 596,3 | ||
348 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
146,3 | ||
348 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
146,3 | |
348 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
146,3 |
348 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
2 450,0 | ||
348 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
2 450,0 | |
348 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 450,0 |
348 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
-650,0 | |||
348 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | -650,0 | ||
348 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
-650,0 | ||
348 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
-400,0 | ||
348 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
-400,0 | |
348 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-400,0 |
348 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
-250,0 | ||
348 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
-250,0 | |
348 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-250,0 |
348 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
1 626,6 | |||
348 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 626,6 | ||
348 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
605,0 | ||
348 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 605,0 | |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
605,0 |
348 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
600,6 | ||
348 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
600,6 | ||
348 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 600,6 | |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 475,9 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 124,7 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | -100,5 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 17,0 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | -12,9 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 290 | Прочие расходы | 2,2 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
297,8 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-203,6 |
348 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
421,0 | ||
348 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
421,0 | ||
348 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 421,0 | |
348 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 334,0 |
348 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 87,0 |
349 | Администрация Тракторозаводского района г.Челябинск |
11 850,8 | ||||
349 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 2 180,3 | |||
349 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
2 616,5 | |||
349 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 616,5 | ||
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | -25,0 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 36,0 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-36,0 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 25,0 |
349 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
56,1 | ||
349 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
56,1 | ||
349 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 56,1 | |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 44,4 |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 11,6 |
349 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 551,4 | ||
349 | 0104 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
312,4 | ||
349 | 0104 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 312,4 | |
349 | 0104 | 0011259 | 005 | 226 | Прочие услуги | 312,4 |
349 | 0104 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | ||
349 | 0104 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 500,0 | |
349 | 0104 | 0011260 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
500,0 |
349 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 739,0 | ||
349 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 739,0 | |
349 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 489,5 |
349 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 249,6 |
349 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
9,1 | ||
349 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 9,1 | |
349 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 7,2 |
349 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1,9 |
349 | 0104 | 0012200 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-395,5 |
349 | 0104 | 0012200 | 005 | 226 | Прочие услуги | 395,5 |
349 | 0113 | Резервные фонды | -757,1 | |||
349 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | -757,1 | ||
349 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-757,1 | ||
349 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
-757,1 | ||
349 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
-757,1 | |
349 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | -757,1 |
349 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
320,8 | |||
349 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
280,3 | ||
349 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
280,3 | ||
349 | 0115 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
80,0 | ||
349 | 0115 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 80,0 | |
349 | 0115 | 0011212 | 005 | 290 | Прочие расходы | 80,0 |
349 | 0115 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
200,3 | ||
349 | 0115 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 200,3 | |
349 | 0115 | 0011259 | 005 | 290 | Прочие расходы | 200,3 |
349 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 40,5 | ||
349 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
40,5 | ||
349 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
40,5 | ||
349 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
40,5 | |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 223130 | Потребление электроэнергии | 12,0 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | -9,5 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
38,0 |
349 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
840,0 | |||
349 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 840,0 | |||
349 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 840,0 | ||
349 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-160,0 | ||
349 | 0502 | 6001212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
-160,0 | ||
349 | 0502 | 6001212 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
-160,0 | |
349 | 0502 | 6001212 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-160,0 |
349 | 0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
2 373,6 | |
349 | 0502 | 6001216 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 373,6 |
349 | 0502 | 6001216 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
-3 045,6 | |
349 | 0502 | 6001216 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-3 045,6 |
349 | 0502 | 6001216 | 808 | Озеленение | 672,0 | |
349 | 0502 | 6001216 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
672,0 |
349 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
582,8 | ||
349 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
582,8 | ||
349 | 0502 | 6001303 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 000,0 | |
349 | 0502 | 6001303 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 |
349 | 0502 | 6001303 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
-417,2 | |
349 | 0502 | 6001303 | 807 | 241002 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Текущие расходы |
-417,2 |
349 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
417,2 | ||
349 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
417,2 | ||
349 | 0502 | 6002106 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
417,2 | |
349 | 0502 | 6002106 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
417,2 |
349 | 0700 | Образование | 80,0 | |||
349 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
80,0 | |||
349 | 0709 | 4369999 | Мероприятия в области образования |
30,0 | ||
349 | 0709 | 4361200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
30,0 | ||
349 | 0709 | 4361212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 | ||
349 | 0709 | 4361212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 | |
349 | 0709 | 4361212 | 327 | 290 | Прочие расходы | 20,0 |
349 | 0709 | 4361212 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 |
349 | 0709 | 4529999 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
50,0 | ||
349 | 0709 | 4521200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
50,0 | ||
349 | 0709 | 4521212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
50,0 | ||
349 | 0709 | 4521212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 | |
349 | 0709 | 4521212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
5,0 |
349 | 0709 | 4521212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
45,0 |
349 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
163,0 | |||
349 | 0801 | Культура | 163,0 | |||
349 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
163,0 | ||
349 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
68,0 | ||
349 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
18,0 | ||
349 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
18,0 | |
349 | 0801 | 4501259 | 453 | 226 | Прочие услуги | 18,0 |
349 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | ||
349 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | |
349 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 |
349 | 0801 | 4501300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
95,0 | ||
349 | 0801 | 4501301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
95,0 | ||
349 | 0801 | 4501301 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
95,0 | |
349 | 0801 | 4501301 | 453 | 226 | Прочие услуги | 95,0 |
349 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 18,1 | |||
349 | 0902 | Спорт и физическая культура | 18,1 | |||
349 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
18,1 | ||
349 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
18,1 | ||
349 | 0902 | 5121254 | 455 | 226 | Прочие услуги | 70,0 |
349 | 0902 | 5121254 | 455 | 290 | Прочие расходы | -70,0 |
349 | 0902 | 5121259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
18,1 | ||
349 | 0902 | 5121259 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
18,1 | |
349 | 0902 | 5121259 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
18,1 |
349 | 1000 | Социальная политика | 8 569,4 | |||
349 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
6 017,8 | |||
349 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
2852,9 | ||
349 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2852,9 | ||
349 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
2852,9 | ||
349 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи | 2852,9 | |
349 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2852,9 |
349 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
47,9 | ||
349 | 1003 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
47,9 | ||
349 | 1003 | 5141259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
47,9 | ||
349 | 1003 | 5141259 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
47,9 | |
349 | 1003 | 5141259 | 482 | 290 | Прочие расходы | 47,9 |
349 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 3 117,0 | ||
349 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
3 117,0 | ||
349 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
116,3 | ||
349 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
116,3 | |
349 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
116,3 |
349 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
0,2 | ||
349 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
0,2 | |
349 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,2 |
349 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
3 000,5 | ||
349 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
3 000,5 | |
349 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 000,5 |
349 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
-100,0 | |||
349 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | -100,0 | ||
349 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
-100,0 | ||
349 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
-100,0 | ||
349 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
-100,0 | |
349 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-100,0 |
349 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
2 651,6 | |||
349 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 651,6 | ||
349 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 200,0 | ||
349 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 1 200,0 | |
349 | 1006 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 200,0 |
349 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
718,6 | ||
349 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
718,6 | ||
349 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 718,6 | |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 569,4 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 149,2 |
349 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
733,0 | ||
349 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
733,0 | ||
349 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 733,0 | |
349 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 580,8 |
349 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 152,2 |
350 | Администрация Центрального района г.Челябинска |
7 298,9 | ||||
350 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 2 962,4 | |||
350 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
2 142,8 | |||
350 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 142,8 | ||
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | -17,3 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 0,0 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
14,3 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 3,0 |
350 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
43,8 | ||
350 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
43,8 | ||
350 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 43,8 | |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 40,7 |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | -6,0 |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 9,1 |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 221 | Услуги связи | 4,8 |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | -2,0 |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-1,4 |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-1,4 |
350 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 073,5 | ||
350 | 0104 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
6,5 | ||
350 | 0104 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 6,5 | |
350 | 0104 | 0011259 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,5 |
350 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 067,0 | ||
350 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 2 067,0 | |
350 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 728,0 |
350 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 339,0 |
350 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
25,5 | ||
350 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 25,5 | |
350 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 20,2 |
350 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 5,3 |
350 | 0104 | 0012200 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
-14,0 |
350 | 0104 | 0012200 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 14,0 |
350 | 0113 | Резервные фонды | -136,1 | |||
350 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | -136,1 | ||
350 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-136,1 | ||
350 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
-136,1 | ||
350 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
-136,1 | |
350 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | -136,1 |
350 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
955,7 | |||
350 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
129,6 | ||
350 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
129,6 | ||
350 | 0115 | 0921259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
129,6 | ||
350 | 0115 | 0921259 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
129,6 | |
350 | 0115 | 0921259 | 216 | 226 | Прочие услуги | 100,0 |
350 | 0115 | 0921259 | 216 | 290 | Прочие расходы | 29,6 |
350 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 826,1 | ||
350 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
826,1 | ||
350 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
826,1 | ||
350 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
826,1 | |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 211 | Заработная плата | -58,5 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 213 | Начисление на оплату труда | -15,3 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 221 | Услуги связи | 13,0 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
550,6 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 298,3 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
38,0 |
350 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 000,0 | |||
350 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 1 000,0 | |||
350 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 1 000,0 | ||
350 | 0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 033,0 | |
350 | 0502 | 6001216 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 033,0 |
350 | 0502 | 6001216 | 806 | Уличное освещение | -1 033,0 | |
350 | 0502 | 6001216 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-1 033,0 |
350 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
-1 128,0 | ||
350 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
-1 128,0 | ||
350 | 0502 | 6001303 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
-1 128,0 | |
350 | 0502 | 6001303 | 412 | 241002 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Текущие расходы |
-1 128,0 |
350 | 0502 | 6001303 | 807 | 241002 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Текущие расходы |
-500,0 |
350 | 0502 | 6001303 | 808 | 241002 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Текущие расходы |
-500,0 |
350 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
2 128,0 | ||
350 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
2 128,0 | ||
350 | 0502 | 6002106 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 128,0 | |
350 | 0502 | 6002106 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 128,0 |
350 | 0502 | 6002106 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
500,0 | |
350 | 0502 | 6002106 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
350 | 0502 | 6002106 | 808 | Озеленение | 500,0 | |
350 | 0502 | 6002106 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
350 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
51,1 | |||
350 | 0801 | Культура | 51,1 | |||
350 | 0801 | 4409999 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1,1 | ||
350 | 0801 | 4402300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
1,1 | ||
350 | 0801 | 4402300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1,1 | |
350 | 0801 | 4402300 | 327 | 211 | Заработная плата | 0,8 |
350 | 0801 | 4402300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 0,3 |
350 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | ||
350 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 40,0 |
350 | 0801 | 4500000 | 453 | 290 | Прочие расходы | -40,0 |
350 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
50,0 | ||
350 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | ||
350 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | |
350 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 |
350 | 1000 | Социальная политика | 3 285,4 | |||
350 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
2 910,8 | |||
350 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
2104,2 | ||
350 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2104,2 | ||
350 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
2104,2 | ||
350 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи | 2104,2 | |
350 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2104,2 |
350 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 806,6 | ||
350 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
806,6 | ||
350 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
-105,6 | ||
350 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
-105,6 | |
350 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-105,6 |
350 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
912,2 | ||
350 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
912,2 | |
350 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
912,2 |
350 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
-432,3 | |||
350 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | -432,3 | ||
350 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
-432,3 | ||
350 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
-432,3 | ||
350 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
-432,3 | |
350 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-432,3 |
350 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
806,9 | |||
350 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
806,9 | ||
350 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
483,9 | ||
350 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
483,9 | ||
350 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 483,9 | |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 383,4 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 100,5 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
30,0 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-30,0 |
350 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
323,0 | ||
350 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
323,0 | ||
350 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 323,0 | |
350 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 270,0 |
350 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 53,0 |
353 | Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации г.Челябинска |
103 168,1 | ||||
353 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
65 068,4 | |||
353 | 0501 | Жилищное хозяйство | 54 100,4 | |||
353 | 0501 | 3509999 | Поддержка жилищного хозяйства |
54 100,4 | ||
353 | 0501 | 3500100 | Городские целевые программы | -3 000,0 | ||
353 | 0501 | 3500112 |
Городская целевая программа "Оздоровление окружающей среды в г. Челябинске на 2007-2010 годы" |
-3 000,0 | ||
353 | 0501 | 3500112 | 443 | Природоохранные мероприятия | -3 000,0 | |
353 | 0501 | 3500112 | 443 | 241002 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Текущие расходы |
-3 000,0 |
353 | 0501 | 3500200 | Отраслевые целевые программы |
30 000,0 | ||
353 | 0501 | 3500209 | Отраслевая целевая программа "Формирование жилых помещений специализированного жилищного фонда на 2006 - 2007 годы". |
30 000,0 | ||
353 | 0501 | 3500209 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
30 000,0 | |
353 | 0501 | 3500209 | 410 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
30 000,0 |
353 | 0501 | 3501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
27 100,4 | ||
353 | 0501 | 3501203 | Ремонт асфальтового покрытия дворовых и внутриквартальных проездов |
25 000,0 | ||
353 | 0501 | 3501203 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
25 000,0 | |
353 | 0501 | 3501203 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
25 000,0 |
353 | 0501 | 3501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 000,0 | ||
353 | 0501 | 3501259 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
1 000,0 | |
353 | 0501 | 3501259 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
1 000,0 |
353 | 0501 | 3501260 | Резервные фонды Администрации города |
1 100,4 | ||
353 | 0501 | 3501260 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
1 100,4 | |
353 | 0501 | 3501260 | 410 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 011,0 |
353 | 0501 | 3501260 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
89,4 |
353 | 0501 | 3501300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
-11 433,0 | ||
353 | 0501 | 3501303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
-11 433,0 | ||
353 | 0501 | 3501303 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
-11 433,0 | |
353 | 0501 | 3501303 | 410 | 242002 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Текущие расходы |
-11 433,0 |
353 | 0501 | 3502100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
11 433,0 | ||
353 | 0501 | 3502106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
11 433,0 | ||
353 | 0501 | 3502106 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
11 433,0 | |
353 | 0501 | 3502106 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
11 433,0 |
353 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 10 000,0 | |||
353 | 0502 | 3512100 | 411 | 241002 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Текущие расходы |
-10 270,0 |
353 | 0502 | 3512105 | Расходы по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов |
10 270,0 | ||
353 | 0502 | 3512105 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |
10 270,0 | |
353 | 0502 | 3512105 | 411 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
10 270,0 |
353 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 10 000,0 | ||
353 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
10 000,0 | ||
353 | 0502 | 6001222 | Организация и содержание мест захоронения |
10 000,0 | ||
353 | 0502 | 6001222 | 809 | Организация и содержание мест захоронения |
10 000,0 | |
353 | 0502 | 6001222 | 809 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
10 000,0 |
353 | 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
968,0 | |||
353 | 0504 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
968,0 | ||
353 | 0504 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
968,0 | ||
353 | 0504 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
968,0 | ||
353 | 0504 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 968,0 | |
353 | 0504 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 868,0 |
353 | 0504 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 100,0 |
353 | 0600 | Охрана окружающей среды | 38 099,7 | |||
353 | 0604 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
38 099,7 | |||
353 | 0604 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 099,7 | ||
353 | 0604 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
146,7 | ||
353 | 0604 | 0010622 | на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий в области охраны окружающей среды |
146,7 | ||
353 | 0604 | 0010622 | 005 | Центральный аппарат | 146,7 | |
353 | 0604 | 0010622 | 005 | 211 | Заработная плата | 116,2 |
353 | 0604 | 0010622 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 30,5 |
353 | 0604 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
953,0 | ||
353 | 0604 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
953,0 | ||
353 | 0604 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 953,0 | |
353 | 0604 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 755,0 |
353 | 0604 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 198,0 |
353 | 0604 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
37 000,0 | ||
353 | 0604 | 7950100 | Городские целевые программы | 37 000,0 | ||
353 | 0604 | 7950112 |
Городская целевая программа "Оздоровление окружающей среды в г. Челябинске на 2007-2010 годы" |
37 000,0 | ||
353 | 0604 | 7950112 | 443 | Природоохранные мероприятия | 37 000,0 | |
353 | 0604 | 7950112 | 443 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
37 400,0 |
353 | 0604 | 7950112 | 443 | 290 | Прочие расходы | -400,0 |
355 | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска |
162 680,0 | ||||
355 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 30 090,0 | |||
355 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
30 090,0 | |||
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 20,0 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
200,0 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 150,0 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 630,0 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-2 000,0 |
355 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
12 090,0 | ||
355 | 0115 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
12 000,0 | ||
355 | 0115 | 0920000 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
12 000,0 | |
355 | 0115 | 0920000 | 216 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 000,0 |
355 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
90,0 | ||
355 | 0115 | 0921260 | Резервные фонды Администрации города |
90,0 | ||
355 | 0115 | 0921260 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
90,0 | |
355 | 0115 | 0921260 | 216 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
90,0 |
355 | 0115 | 5229999 | Региональные целевые программы |
18 000,0 | ||
355 | 0115 | 5221000 | Областные целевые программы | 18 000,0 | ||
355 | 0115 | 5221001 |
Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2006-2010 годы |
18 000,0 | ||
355 | 0115 | 5221001 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
18 000,0 | |
355 | 0115 | 5221001 | 216 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
18 000,0 |
355 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
132 590,0 | |||
355 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 132 590,0 | |||
355 | 0502 | 3519999 | Поддержка коммунального хозяйства |
132 590,0 | ||
355 | 0502 | 3510000 | Поддержка коммунального хозяйства |
32 590,0 | ||
355 | 0502 | 3510000 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |
32 590,0 | |
355 | 0502 | 3510000 | 411 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
32 590,0 |
355 | 0502 | 3511100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
100 000,0 | ||
355 | 0502 | 3511127 | Субсидии местному бюджету на укрепление материально- технической базы коммунального хозяйства (приобретение коммунальной техники) |
100 000,0 | ||
355 | 0502 | 3511127 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |
100 000,0 | |
355 | 0502 | 3511127 | 411 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100 000,0 |
356 | Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска |
64 442,0 | ||||
356 | 0700 | Образование | 1 024,5 | |||
356 | 0702 | Общее образование | 1 039,5 | |||
356 | 0702 | 4239999 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
1 039,5 | ||
356 | 0702 | 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
-665,5 | ||
356 | 0702 | 4230000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-665,5 | |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 211 | Заработная плата | 67,2 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | -594,3 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | -74,4 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 221 | Услуги связи | 0,6 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 128,0 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
44,9 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 247,2 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 226 | Прочие услуги | -1 441,6 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 290 | Прочие расходы | -117,7 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
485,1 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-410,5 |
356 | 0702 | 4231100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
-150,0 | ||
356 | 0702 | 4231119 | Субсидии на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Челябинской области на оборудование и ремонт спортивных площадок и спортивных сооружений по РГО N 1042 от 20.06.2007 |
-150,0 | ||
356 | 0702 | 4231119 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-150,0 | |
356 | 0702 | 4231119 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-150,0 |
356 | 0702 | 4232400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
1 855,0 | ||
356 | 0702 | 4232400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 855,0 | |
356 | 0702 | 4232400 | 327 | 211 | Заработная плата | 1 470,0 |
356 | 0702 | 4232400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 385,0 |
356 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
-15,0 | |||
356 | 0707 | 4329999 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
-15,0 | ||
356 | 0707 | 4321200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-15,0 | ||
356 | 0707 | 4321206 | Расходы на финансирование оздоровительной кампании |
-15,0 | ||
356 | 0707 | 4321206 | 452 | Оздоровление детей | -15,0 | |
356 | 0707 | 4321206 | 452 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-15,0 |
356 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 63 417,5 | |||
356 | 0902 | Спорт и физическая культура | 61 830,5 | |||
356 | 0902 | 4829999 | Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
365,5 | ||
356 | 0902 | 4820000 | Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
365,5 | ||
356 | 0902 | 4820000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
365,5 | |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 211 | Заработная плата | 5,7 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 1,3 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 1,5 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | -35,0 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
427,6 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 226 | Прочие услуги | -10,8 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 290 | Прочие расходы | -8,9 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,2 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-116,2 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 221 | Услуги связи | 9,6 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 46,2 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-4,6 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 226 | Прочие услуги | -51,2 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
0,0 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 221 | Услуги связи | 29,1 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
40,0 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
30,9 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-100,0 |
356 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
61 465,0 | ||
356 | 0902 | 5120000 | Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
300,0 | ||
356 | 0902 | 5120000 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
300,0 | |
356 | 0902 | 5120000 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
300,0 |
356 | 0902 | 5121100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
60 150,0 | ||
356 | 0902 | 5121102 | На обеспечение условий для развития хоккея |
60 000,0 | ||
356 | 0902 | 5121102 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
60 000,0 | |
356 | 0902 | 5121102 | 455 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
60 000,0 |
356 | 0902 | 5121119 | Субсидии на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Челябинской области на оборудование и ремонт спортивных площадок и спортивных сооружений по РГО N 1042 от 20.06.2007 |
150,0 | ||
356 | 0902 | 5121119 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
150,0 | |
356 | 0902 | 5121119 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
150,0 |
356 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 015,0 | ||
356 | 0902 | 5121254 | Расходы на проведение спортивно - массовых мероприятий |
15,0 | ||
356 | 0902 | 5121254 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
15,0 | |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 212 | Прочие выплаты | -121,0 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 221 | Услуги связи | -18,0 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 222 | Транспортные услуги | -300,0 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
16,3 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 290 | Прочие расходы | 1 454,0 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-3 316,3 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
2 300,0 |
356 | 0902 | 5121260 | Резервные фонды Администрации города |
1 000,0 | ||
356 | 0902 | 5121260 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
1 000,0 | |
356 | 0902 | 5121260 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 |
356 | 0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
1 587,0 | |||
356 | 0904 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 587,0 | ||
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 8,1 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 20,0 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 180,6 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
-278,8 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
140,0 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-70,0 |
356 | 0904 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 587,0 | ||
356 | 0904 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 587,0 | ||
356 | 0904 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 587,0 | |
356 | 0904 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 272,6 |
356 | 0904 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 314,4 |
357 | МУ ДОД ДС "Надежда" | 290,0 | ||||
357 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 290,0 | |||
357 | 0902 | Спорт и физическая культура | 290,0 | |||
357 | 0902 | 4829999 | Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
290,0 | ||
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
23,0 |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 226 | Прочие услуги | -23,0 |
357 | 0902 | 4822400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
290,0 | ||
357 | 0902 | 4822400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
290,0 | |
357 | 0902 | 4822400 | 327 | 211 | Заработная плата | 230,0 |
357 | 0902 | 4822400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 60,0 |
359 | Управление гражданской защиты города Челябинска |
4 706,2 | ||||
359 | 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4 706,2 | |||
359 | 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
4 706,2 | |||
359 | 0309 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 831,2 | ||
359 | 0309 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
350,0 | ||
359 | 0309 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 350,0 | |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,5 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | -73,2 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-2,1 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 361,0 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
7,0 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
55,7 |
359 | 0309 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 436,4 | ||
359 | 0309 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
1 692,4 | ||
359 | 0309 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 1 692,4 | |
359 | 0309 | 0011260 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 692,4 |
359 | 0309 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 744,0 | ||
359 | 0309 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 744,0 | |
359 | 0309 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 381,9 |
359 | 0309 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 362,1 |
359 | 0309 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
44,8 | ||
359 | 0309 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 44,8 | |
359 | 0309 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 35,5 |
359 | 0309 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 9,3 |
359 | 0309 | 2189999 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
-405,7 | ||
359 | 0309 | 2180000 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
-405,7 | ||
359 | 0309 | 2180000 | 260 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
-405,7 | |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 222 | Транспортные услуги | 4,4 |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-260,2 |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 226 | Прочие услуги | -75,7 |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 290 | Прочие расходы | 33,1 |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
25,7 |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-133,0 |
359 | 0309 | 3029999 | Поисковые и аварийно- спасательные учреждения |
1 280,7 | ||
359 | 0309 | 3020000 | Поисковые и аварийно- спасательные учреждения |
1 280,7 | ||
359 | 0309 | 3020000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 280,7 | |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 211 | Заработная плата | 1 117,0 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 108,0 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
-115,0 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
55,7 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
115,0 |
361 | Управление внутренних дел города |
3 438,5 | ||||
361 | 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 438,5 | |||
361 | 0302 | Органы внутренних дел | 3 438,5 | |||
361 | 0302 | 2029999 | Воинские формирования (органы, подразделения) |
3 438,5 | ||
361 | 0302 | 2020000 | Воинские формирования (органы, подразделения) |
185,5 | ||
361 | 0302 | 2020000 | 240 | Гражданский персонал | 185,5 | |
361 | 0302 | 2020000 | 240 | 211 | Заработная плата | 147,1 |
361 | 0302 | 2020000 | 240 | 213 | Начисление на оплату труда | 38,4 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
99,8 | |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 212 | Прочие выплаты | 10,0 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 222 | Транспортные услуги | 89,8 |
361 | 0302 | 2020000 | 472 | Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
-99,8 | |
361 | 0302 | 2020000 | 472 | 212 | Прочие выплаты | -916,9 |
361 | 0302 | 2020000 | 472 | 222 | Транспортные услуги | 817,1 |
361 | 0302 | 2021200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 103,0 | ||
361 | 0302 | 2021260 | Резервные фонды Администрации города |
3 103,0 | ||
361 | 0302 | 2021260 | 239 | Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
2 000,0 | |
361 | 0302 | 2021260 | 239 | 211 | Заработная плата | 2 000,0 |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
1 103,0 | |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | 222 | Транспортные услуги | 1 103,0 |
361 | 0302 | 2021300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
150,0 | ||
361 | 0302 | 2021301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
150,0 | ||
361 | 0302 | 2021301 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
150,0 | |
361 | 0302 | 2021301 | 253 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
150,0 |
362 | Управление по делам молодежи |
-160,2 | ||||
362 | 0400 | Национальная экономика | -512,8 | |||
362 | 0408 | Транспорт | -512,8 | |||
362 | 0408 | 3179999 | Другие виды транспорта | -512,8 | ||
362 | 0408 | 3170200 | Отраслевые целевые программы |
-512,8 | ||
362 | 0408 | 3170203 | Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010 годы |
-512,8 | ||
362 | 0408 | 3170203 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
-512,8 | |
362 | 0408 | 3170203 | 366 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-512,8 |
362 | 0700 | Образование | 886,3 | |||
362 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
886,3 | |||
362 | 0707 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
542,0 | ||
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | -5,0 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 2,5 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
2,5 |
362 | 0707 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
542,0 | ||
362 | 0707 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
542,0 | ||
362 | 0707 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 542,0 | |
362 | 0707 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 471,7 |
362 | 0707 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 70,3 |
362 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспитатель- ная работа с молодежью |
344,3 | ||
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-3,7 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 226 | Прочие услуги | 213,3 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 290 | Прочие расходы | 2,1 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
15,0 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-226,7 |
362 | 0707 | 4311200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
300,0 | ||
362 | 0707 | 4311212 | 447 | 222 | Транспортные услуги | 50,0 |
362 | 0707 | 4311212 | 447 | 290 | Прочие расходы | -50,0 |
362 | 0707 | 4311260 | Резервные фонды Администрации города |
300,0 | ||
362 | 0707 | 4311260 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
300,0 | |
362 | 0707 | 4311260 | 447 | 226 | Прочие услуги | 300,0 |
362 | 0707 | 4312300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
44,3 | ||
362 | 0707 | 4312300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
44,3 | |
362 | 0707 | 4312300 | 327 | 211 | Заработная плата | 35,1 |
362 | 0707 | 4312300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 9,2 |
362 | 1000 | Социальная политика | -533,7 | |||
362 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
-533,7 | |||
362 | 1003 | 1049999 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
-348,8 | ||
362 | 1003 | 1042000 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
-348,8 | ||
362 | 1003 | 1042000 | 661 | Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
-348,8 | |
362 | 1003 | 1042000 | 661 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-348,8 |
362 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
512,8 | ||
362 | 1003 | 5050200 | Отраслевые целевые программы |
512,8 | ||
362 | 1003 | 5050203 | Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010 годы |
512,8 | ||
362 | 1003 | 5050203 | 483 | Оказание социальной помощи | 512,8 | |
362 | 1003 | 5050203 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
512,8 |
362 | 1003 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
-697,7 | ||
362 | 1003 | 7950500 |
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
-697,7 | ||
362 | 1003 | 7950503 |
Подпрограмма "Жилье для молодых семей" |
-697,7 | ||
362 | 1003 | 7950503 | 197 | Субсидии | -697,7 | |
362 | 1003 | 7950503 | 197 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
-697,7 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | -14,0 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-10,0 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | -310,0 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | -3,0 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
367,0 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-30,0 |
364 | Администрация города Челябинск |
424 566,4 | ||||
364 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 15 692,4 | |||
364 | 0102 | 0010000 | 010 | 211 | Заработная плата | 200,0 |
364 | 0102 | 0010000 | 010 | 213 | Начисление на оплату труда | -200,0 |
364 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
12 490,9 | |||
364 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
12 490,9 | ||
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 59,0 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-2 000,0 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | -59,0 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 000,0 |
364 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
20,2 | ||
364 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
20,2 | ||
364 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 20,2 | |
364 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 16,0 |
364 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | -0,3 |
364 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 4,2 |
364 | 0104 | 0010607 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4,8 |
364 | 0104 | 0010607 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-4,5 |
364 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
12 470,8 | ||
364 | 0104 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
849,8 | ||
364 | 0104 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 849,8 | |
364 | 0104 | 0011260 | 005 | 290 | Прочие расходы | 849,8 |
364 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
11 621,0 | ||
364 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 11 621,0 | |
364 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 10 016,6 |
364 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 604,4 |
364 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
3 201,5 | |||
364 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 031,0 | ||
364 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 031,0 | ||
364 | 0115 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 031,0 | ||
364 | 0115 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 2 031,0 | |
364 | 0115 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 872,0 |
364 | 0115 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 159,0 |
364 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
1 130,0 | ||
364 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 130,0 | ||
364 | 0115 | 0921260 | Резервные фонды Администрации города |
1 130,0 | ||
364 | 0115 | 0921260 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
1 130,0 | |
364 | 0115 | 0921260 | 216 | 226 | Прочие услуги | 410,0 |
364 | 0115 | 0921260 | 216 | 290 | Прочие расходы | 720,0 |
364 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 40,5 | ||
364 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
40,5 | ||
364 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
40,5 | ||
364 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
40,5 | |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 2,5 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
38,0 |
364 | 0400 | Национальная экономика | 408 828,0 | |||
364 | 0408 | Транспорт | 408 828,0 | |||
364 | 0408 | 3179999 | Другие виды транспорта | 408 828,0 | ||
364 | 0408 | 3171100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
408 828,0 | ||
364 | 0408 | 3171124 | Финансовая помощь местным бюджетам на предоставление транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в г. Челябинске, в т.ч. на сезонные (садовых) маршрутах согл. РГО N 1622-р от 07.09.2007 |
8 828,0 | ||
364 | 0408 | 3171124 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
8 828,0 | |
364 | 0408 | 3171124 | 366 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
8 828,0 |
364 | 0408 | 3171125 | Субсидии местным бюджетам на финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения в части приобретения подвижного состава согл. РГО от 6.09.2007 N 1608 |
400 000,0 | ||
364 | 0408 | 3171125 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
400 000,0 | |
364 | 0408 | 3171125 | 366 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
400 000,0 |
364 | 1000 | Социальная политика | 46,0 | |||
364 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
46,0 | |||
364 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
46,0 | ||
364 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
46,0 | ||
364 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
46,0 | ||
364 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи | 46,0 | |
364 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
46,0 |
365 | Челябинская городская избирательная комиссия |
103,0 | ||||
365 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 103,0 | |||
365 | 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
103,0 | |||
365 | 0107 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
103,0 | ||
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | -36,0 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 36,0 |
365 | 0107 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
103,0 | ||
365 | 0107 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
103,0 | ||
365 | 0107 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 103,0 | |
365 | 0107 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 103,0 |
366 | Челябинская городская Дума | 5 132,0 | ||||
366 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 5 132,0 | |||
366 | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
5 132,0 | |||
366 | 0103 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
5 132,0 | ||
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | -1 000,0 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 000,0 |
366 | 0103 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5 132,0 | ||
366 | 0103 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
5 132,0 | ||
366 | 0103 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 4 782,0 | |
366 | 0103 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 4 292,0 |
366 | 0103 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 490,0 |
366 | 0103 | 0011261 | 026 | Председатель представительного органа муниципального образования |
100,0 | |
366 | 0103 | 0011261 | 026 | 211 | Заработная плата | 100,0 |
366 | 0103 | 0011261 | 027 | Депутаты представительного органа муниципального образования |
250,0 | |
366 | 0103 | 0011261 | 027 | 211 | Заработная плата | 250,0 |
368 | Управление муниципального казначейства Администрации города Челябинска |
2 101,6 | ||||
368 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 2 101,6 | |||
368 | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
2 101,6 | |||
368 | 0106 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 101,6 | ||
368 | 0106 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
2 101,6 | ||
368 | 0106 | 0010708 | на организацию работы финансовых органов муниципальных образований |
2 101,6 | ||
368 | 0106 | 0010708 | 005 | Центральный аппарат | 2 101,6 | |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 665,3 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 436,3 |
369 | Управление муниципального заказа Администрации города Челябинска |
2 874,0 | ||||
369 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 2 874,0 | |||
369 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
2 874,0 | |||
369 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 874,0 | ||
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | -23,8 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | -73,0 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 0,5 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-63,9 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 180,2 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-20,0 |
369 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 874,0 | ||
369 | 0115 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
2 300,0 | ||
369 | 0115 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 2 300,0 | |
369 | 0115 | 0011260 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 400,0 |
369 | 0115 | 0011260 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
740,0 |
369 | 0115 | 0011260 | 005 | 226 | Прочие услуги | 490,0 |
369 | 0115 | 0011260 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
630,0 |
369 | 0115 | 0011260 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
40,0 |
369 | 0115 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
574,0 | ||
369 | 0115 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 574,0 | |
369 | 0115 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 424,0 |
369 | 0115 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 150,0 |
370 | Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска |
1 100 393,7 | ||||
370 | 0400 | Национальная экономика | 568 684,0 | |||
370 | 0408 | Транспорт | 568 684,0 | |||
370 | 0408 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
210 900,0 | ||
370 | 0408 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
100 000,0 | ||
370 | 0408 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
100 000,0 | |
370 | 0408 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100 000,0 |
370 | 0408 | 1021500 | Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
110 900,0 | ||
370 | 0408 | 1021502 | Строительство 1 пускового участка линии метрополитена в г. Челябинске. Пусковой комплекс от ст. "Комсомольская пл." до ст. "Торговый центр" |
110 900,0 | ||
370 | 0408 | 1021502 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
110 900,0 | |
370 | 0408 | 1021502 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
110 900,0 |
370 | 0408 | 3159999 | Дорожное хозяйство | 357 784,0 | ||
370 | 0408 | 3150000 | Дорожное хозяйство | 357 784,0 | ||
370 | 0408 | 3150000 | 593 | Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
357 784,0 | |
370 | 0408 | 3150000 | 593 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
357 784,0 |
370 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
531 709,7 | |||
370 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 530 737,7 | |||
370 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 530 737,7 | ||
370 | 0502 | 6000100 | Городские целевые программы | 487 737,7 | ||
370 | 0502 | 6000101 |
Городская целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2007 год |
487 737,7 | ||
370 | 0502 | 6000101 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
483 237,7 | |
370 | 0502 | 6000101 | 807 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
154 434,8 |
370 | 0502 | 6000101 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
152 400,2 |
370 | 0502 | 6000101 | 807 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
176 402,7 |
370 | 0502 | 6000101 | 808 | Озеленение | 4 500,0 | |
370 | 0502 | 6000101 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 500,0 |
370 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
11 241,0 | ||
370 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
11 241,0 | ||
370 | 0502 | 6001303 | 806 | Уличное освещение | -744,0 | |
370 | 0502 | 6001303 | 806 | 241001 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Капитальные расходы |
4 000,0 |
370 | 0502 | 6001303 | 806 | 241002 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Текущие расходы |
-4 744,0 |
370 | 0502 | 6001303 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
-250,0 | |
370 | 0502 | 6001303 | 807 | 241001 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Капитальные расходы |
22 500,0 |
370 | 0502 | 6001303 | 807 | 241002 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Текущие расходы |
-22 750,0 |
370 | 0502 | 6001303 | 808 | Озеленение | 12 235,0 | |
370 | 0502 | 6001303 | 808 | 241001 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Капитальные расходы |
16 500,0 |
370 | 0502 | 6001303 | 808 | 241002 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Текущие расходы |
-4 265,0 |
370 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
31 759,0 | ||
370 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
31 759,0 | ||
370 | 0502 | 6002106 | 806 | Уличное освещение | 4 744,0 | |
370 | 0502 | 6002106 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 744,0 |
370 | 0502 | 6002106 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
22 750,0 | |
370 | 0502 | 6002106 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
22 750,0 |
370 | 0502 | 6002106 | 808 | Озеленение | 4 265,0 | |
370 | 0502 | 6002106 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 265,0 |
370 | 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
972,0 | |||
370 | 0504 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
972,0 | ||
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
17,0 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-17,0 |
370 | 0504 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
972,0 | ||
370 | 0504 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
972,0 | ||
370 | 0504 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 972,0 | |
370 | 0504 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 830,0 |
370 | 0504 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 142,0 |
370 | 0504 | 0012200 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 2,5 |
370 | 0504 | 0012200 | 005 | 222 | Транспортные услуги | -39,5 |
370 | 0504 | 0012200 | 005 | 226 | Прочие услуги | 37,0 |
371 | Управление капитального строительства |
347 801,6 | ||||
371 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 3 920,0 | |||
371 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
3 920,0 | |||
371 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
920,0 | ||
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 316,0 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
-316,0 |
371 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
920,0 | ||
371 | 0115 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
920,0 | ||
371 | 0115 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 920,0 | |
371 | 0115 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 729,0 |
371 | 0115 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 191,0 |
371 | 0115 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
3 000,0 | ||
371 | 0115 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
3 000,0 | ||
371 | 0115 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
3 000,0 | |
371 | 0115 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 000,0 |
371 | 0400 | Национальная экономика | 115 151,0 | |||
371 | 0408 | Транспорт | 115 151,0 | |||
371 | 0408 | 3159999 | Дорожное хозяйство | 115 151,0 | ||
371 | 0408 | 3150000 | Дорожное хозяйство | 115 151,0 | ||
371 | 0408 | 3150000 | 593 | Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
115 151,0 | |
371 | 0408 | 3150000 | 593 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
115 151,0 |
371 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
134 495,3 | |||
371 | 0501 | Жилищное хозяйство | 36 746,0 | |||
371 | 0501 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
25 000,0 | ||
371 | 0501 | 1021500 | Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
25 000,0 | ||
371 | 0501 | 1021504 | Субсидии на 10-этажный жилой дом N 1 в микрорайоне 11 в городе Челябинске (непрограммные инвестиции в основные фонды) |
25 000,0 | ||
371 | 0501 | 1021504 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
25 000,0 | |
371 | 0501 | 1021504 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
25 000,0 |
371 | 0501 | 5209999 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
11 746,0 | ||
371 | 0501 | 5200000 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
11 746,0 | ||
371 | 0501 | 5200000 | 689 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
11 746,0 | |
371 | 0501 | 5200000 | 689 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
11 746,0 |
371 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 97 749,3 | |||
371 | 0502 | 1049999 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
1 220,0 | ||
371 | 0502 | 1043100 | Строительство водопровода (расширение и реконструкция 2-я очередь) блока контактных осветителей, г.Челябинск (ФЦП "Жилище" на 2002-2010 г. (второй этап), подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
1 220,0 | ||
371 | 0502 | 1043155 | Строительство водопровода (расширение и реконструкция 2-я очередь) блока контактных осветителей, г.Челябинск (ФЦП "Жилище" на 2002-2010 г. (второй этап), подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
1 220,0 | ||
371 | 0502 | 1043155 | 663 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
1 220,0 | |
371 | 0502 | 1043155 | 663 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 220,0 |
371 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 96 529,3 | ||
371 | 0502 | 6000100 | Городские целевые программы | 96 529,3 | ||
371 | 0502 | 6000101 |
Городская целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2007 год |
96 529,3 | ||
371 | 0502 | 6000101 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
96 529,3 | |
371 | 0502 | 6000101 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
22 200,0 |
371 | 0502 | 6000101 | 807 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
74 329,3 |
371 | 0700 | Образование | 128 235,4 | |||
371 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
128 235,4 | |||
371 | 0709 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
-1 764,6 | ||
371 | 0709 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
-3 000,0 | ||
371 | 0709 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
-3 000,0 | |
371 | 0709 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-3 000,0 |
371 | 0709 | 1021200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 235,4 | ||
371 | 0709 | 1021259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
745,4 | ||
371 | 0709 | 1021259 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
745,4 | |
371 | 0709 | 1021259 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
745,4 |
371 | 0709 | 1021260 | Резервные фонды Администрации города |
490,0 | ||
371 | 0709 | 1021260 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
490,0 | |
371 | 0709 | 1021260 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
490,0 |
371 | 0709 | 5229999 | Региональные целевые программы |
130 000,0 | ||
371 | 0709 | 5221000 | Областные целевые программы | 130 000,0 | ||
371 | 0709 | 5221001 |
Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2006-2010 годы |
130 000,0 | ||
371 | 0709 | 5221001 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
130 000,0 | |
371 | 0709 | 5221001 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
130 000,0 |
371 | 0900 | Здравоохранение и спорт | -34 000,0 | |||
371 | 0902 | Спорт и физическая культура | 6 000,0 | |||
371 | 0902 | 1009999 | Федеральные целевые программы |
6 000,0 | ||
371 | 0902 | 1005800 | Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы". Субсидия на легкоатлетический стадион (3-я очередь, учебно-тренировочный корпус с факелом олимпийского огня) по пр. Ленина, 84 |
6 000,0 | ||
371 | 0902 | 1005800 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
6 000,0 | |
371 | 0902 | 1005800 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
6 000,0 |
371 | 0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
-40 000,0 | |||
371 | 0904 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
-40 000,0 | ||
371 | 0904 | 1021500 | Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
-50 000,0 | ||
371 | 0904 | 1021501 | Строительство Ледового дворца спорта в г. Челябинске |
-50 000,0 | ||
371 | 0904 | 1021501 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
-50 000,0 | |
371 | 0904 | 1021501 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-50 000,0 |
371 | 0904 | 1022100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
10 000,0 | ||
371 | 0904 | 1022107 | Реконструкция стадиона "Центральный" |
10 000,0 | ||
371 | 0904 | 1022107 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
10 000,0 | |
371 | 0904 | 1022107 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10 000,0 |
Всего | 2 926 497,9 | |||||
Глава города Челябинска |
М.В. Юревич |
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Челябинской городской Думы
от 27 ноября 2007 г. N 27/3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Челябинской городской Думы
от 28 ноября 2006 г. N 17/19
(новая редакция)
Ведомственная структура расходов бюджета города Челябинска на 2007 год
/-----------------------------------------------------------------------\
|КВСР| КФСР | КЦСР | КВР| КЭС | Наименование | Сумма, |
| | | | | | | тыс. рублей |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| | | | |Управление | 1 616 888,8|
| | | | | |здравоохранения | |
| | | | | |Администрации | |
| | | | | |г. Челябинска | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0900 | | | |Здравоохранение и спорт | 1 616 576,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 | | | |Здравоохранение | 1 382 102,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4699999| | |Учреждения, | 19 116,8|
| | | | | |обеспечивающие | |
| | | | | |предоставление услуг в| |
| | | | | |сфере здравоохранения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4690000| | |Учреждения, | 18 565,6|
| | | | | |обеспечивающие | |
| | | | | |предоставление услуг в| |
| | | | | |сфере здравоохранения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4690000| 327| |Обеспечение деятельности| 18 565,6|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4690000| 327| 211 |Заработная плата | 7 866,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4690000| 327| 212 |Прочие выплаты | 12,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4690000| 327| 213 |Начисление на оплату| 2 060,7|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4690000| 327| 221 |Услуги связи | 354,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4690000| 327| 222 |Транспортные услуги | 2 931,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4690000| 327|223110|Оплата отопления и| 163,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4690000| 327|223130|Потребление | 89,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4690000| 327|223140|Водоснабжение, | 33,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4690000| 327|225002|Текущие расходы по| 701,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4690000| 327| 226 |Прочие услуги | 3 407,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4690000| 327| 290 |Прочие расходы | 42,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4690000| 327|310001|Капитальные расходы по| 405,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4690000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 500,2|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4691200| | |Прочие направления| 377,2|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4691260| | |Резервные фонды| 377,2|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4691260| 327| |Обеспечение деятельности| 377,2|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4691260| 327| 211 |Заработная плата | 298,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4691260| 327| 213 |Начисление на оплату| 78,3|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4692400| | |Дополнительно полученные| 174,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |по разделам:| |
| | | | | |"Здравоохранение и| |
| | | | | |спорт", "Социальная| |
| | | | | |политика" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4692400| 327| |Обеспечение деятельности| 174,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4692400| 327| 211 |Заработная плата | 138,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4692400| 327| 213 |Начисление на оплату| 36,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4709999| | |Больницы, клиники,| 836 665,0|
| | | | | |госпитали, медико-| |
| | | | | |санитарные части | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700000| | |Больницы, клиники,| 617 101,6|
| | | | | |госпитали, медико-| |
| | | | | |санитарные части | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700000| 327| |Обеспечение деятельности| 617 101,6|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700000| 327| 211 |Заработная плата | 121 621,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700000| 327| 212 |Прочие выплаты | 320,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700000| 327| 213 |Начисление на оплату| 31 864,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700000| 327| 221 |Услуги связи | 7 262,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700000| 327| 222 |Транспортные услуги | 33 722,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700000| 327|223110|Оплата отопления и| 55 730,4|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700000| 327|223120|Потребление газа | 1 476,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700000| 327|223130|Потребление | 28 922,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700000| 327|223140|Водоснабжение, | 31 024,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700000| 327| 224 |Арендная плата за| 79,0|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700000| 327|225002|Текущие расходы по| 54 859,6|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700000| 327| 226 |Прочие услуги | 21 283,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700000| 327| 262 |Пособия по социальной| 8 188,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700000| 327| 290 |Прочие расходы | 483,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700000| 327|310001|Капитальные расходы по| 163 445,5|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 56 818,7|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700700| | |Субсидии местным| 7 806,8|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700711| | |на проведение ремонта и| 7 806,8|
| | | | | |противопожарных | |
| | | | | |мероприятий в| |
| | | | | |учреждениях | |
| | | | | |здравоохранения | |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700711| 327| |Обеспечение деятельности| 7 806,8|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4700711| 327|225002|Текущие расходы по| 7 806,8|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701100| | |Другие субсидии местным| 57 000,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701120| | |Субсидии на проведение| 30 000,0|
| | | | | |ремонтных работ в| |
| | | | | |муниципальном учреждении| |
| | | | | |здравоохранения Ордена| |
| | | | | |Трудового Красного| |
| | | | | |Знамени городской| |
| | | | | |клинической больнице N 1| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701120| 327| |Обеспечение деятельности| 30 000,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701120| 327|225002|Текущие расходы по| 30 000,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701126| | |Субсидии на приобретение| 27 000,0|
| | | | | |оборудования и мебели| |
| | | | | |для МУЗ Детская| |
| | | | | |городская больница N 1 | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701126| 327| |Обеспечение деятельности| 27 000,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701126| 327|310001|Капитальные расходы по| 27 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701200| | |Прочие направления| 12 032,4|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701212| | |Расходы на| 2 022,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701212| 327| |Обеспечение деятельности| 2 022,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701212| 327|225002|Текущие расходы по| 780,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701212| 327|310001|Капитальные расходы по| 1 022,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701212| 327| 340 |Увеличение стоимости| 220,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701259| | |Резервные фонды| 499,3|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701259| 327| |Обеспечение деятельности| 499,3|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701259| 327|225002|Текущие расходы по| 176,5|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701259| 327|310001|Капитальные расходы по| 129,3|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701259| 327| 340 |Увеличение стоимости| 193,5|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701260| | |Резервные фонды| 9 511,1|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701260| 327| |Обеспечение деятельности| 9 511,1|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701260| 327|225002|Текущие расходы по| 4 211,1|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701260| 327|310001|Капитальные расходы по| 4 800,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701260| 327| 340 |Увеличение стоимости| 500,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701300| | |Дотации местным| 4 370,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701301| | |Дотации из областного| 4 370,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701301| 327| |Обеспечение деятельности| 4 370,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701301| 327|225002|Текущие расходы по| 4 000,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701301| 327|310001|Капитальные расходы по| 270,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701301| 327| 340 |Увеличение стоимости| 100,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701600| | |Прочие безвозмездные| 5 000,0|
| | | | | |поступления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701602| | |Субсидии на выполнение| 5 000,0|
| | | | | |государственного задания| |
| | | | | |на оказание| |
| | | | | |высокотехнологичной | |
| | | | | |медицинской помощи| |
| | | | | |гражданам Российской| |
| | | | | |Федерации в МУЗ| |
| | | | | |"Городская клиническая| |
| | | | | |больница N 3" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701602| 456| |Высокотехнологичные виды| 5 000,0|
| | | | | |медицинской помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701602| 456| 211 |Заработная плата | 1 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701602| 456| 213 |Начисление на оплату| 262,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4701602| 456| 340 |Увеличение стоимости| 3 738,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4702400| | |Дополнительно полученные| 133 354,2|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |по разделам:| |
| | | | | |"Здравоохранение и| |
| | | | | |спорт", "Социальная| |
| | | | | |политика" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4702400| 327| |Обеспечение деятельности| 133 354,2|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4702400| 327| 211 |Заработная плата | 48 616,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4702400| 327| 213 |Начисление на оплату| 12 738,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4702400| 327|310001|Капитальные расходы по| 72 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4719999| | |Поликлиники, | 122 128,5|
| | | | | |амбулатории, | |
| | | | | |диагностические центры | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710000| | |Поликлиники, | 102 129,8|
| | | | | |амбулатории, | |
| | | | | |диагностические центры | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710000| 327| |Обеспечение деятельности| 102 129,8|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710000| 327| 211 |Заработная плата | 23 388,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710000| 327| 212 |Прочие выплаты | 36,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710000| 327| 213 |Начисление на оплату| 6 127,5|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710000| 327| 221 |Услуги связи | 2 024,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710000| 327| 222 |Транспортные услуги | 19 515,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710000| 327|223110|Оплата отопления и| 7 543,2|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710000| 327|223130|Потребление | 2 991,1|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710000| 327|223140|Водоснабжение, | 1 722,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710000| 327| 224 |Арендная плата за| 2 028,5|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710000| 327|225002|Текущие расходы по| 10 712,7|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710000| 327| 226 |Прочие услуги | 15 170,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710000| 327| 262 |Пособия по социальной| 4 427,4|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710000| 327| 290 |Прочие расходы | 131,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710000| 327|310001|Капитальные расходы по| 2 692,9|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 3 617,5|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710700| | |Субсидии местным| 2 612,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710711| | |на проведение ремонта и| 2 612,0|
| | | | | |противопожарных | |
| | | | | |мероприятий в| |
| | | | | |учреждениях | |
| | | | | |здравоохранения | |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710711| 327| |Обеспечение деятельности| 2 612,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710711| 327|225002|Текущие расходы по| 2 305,3|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710711| 327| 226 |Прочие услуги | 279,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4710711| 327| 340 |Увеличение стоимости| 27,7|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711200| | |Прочие направления| 5 248,6|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711212| | |Расходы на| 1 449,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711212| 327| |Обеспечение деятельности| 1 449,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711212| 327| 211 |Заработная плата | 7,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711212| 327| 213 |Начисление на оплату| 2,1|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711212| 327|225002|Текущие расходы по| 255,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711212| 327| 226 |Прочие услуги | 275,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711212| 327| 290 |Прочие расходы | 15,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711212| 327|310001|Капитальные расходы по| 618,8|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711212| 327| 340 |Увеличение стоимости| 275,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711259| | |Резервные фонды| 299,6|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711259| 327| |Обеспечение деятельности| 299,6|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711259| 327|225002|Текущие расходы по| 119,6|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711259| 327|310001|Капитальные расходы по| 150,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711259| 327| 340 |Увеличение стоимости| 30,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711260| | |Резервные фонды| 3 500,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711260| 327| |Обеспечение деятельности| 3 500,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711260| 327|225002|Текущие расходы по| 3 000,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711260| 327|310001|Капитальные расходы по| 500,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711300| | |Дотации местным| 230,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711301| | |Дотации из областного| 230,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711301| 327| |Обеспечение деятельности| 230,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711301| 327|225002|Текущие расходы по| 50,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4711301| 327|310001|Капитальные расходы по| 180,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4712400| | |Дополнительно полученные| 11 908,1|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |по разделам:| |
| | | | | |"Здравоохранение и| |
| | | | | |спорт", "Социальная| |
| | | | | |политика" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4712400| 327| |Обеспечение деятельности| 11 908,1|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4712400| 327| 211 |Заработная плата | 1 512,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4712400| 327| 213 |Начисление на оплату| 396,1|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4712400| 327| 224 |Арендная плата за| 7 300,0|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4712400| 327|225002|Текущие расходы по| 2 700,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4749999| | |Санатории для детей и| 33 464,9|
| | | | | |подростков | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4740000| | |Санатории для детей и| 28 269,8|
| | | | | |подростков | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4740000| 327| |Обеспечение деятельности| 28 269,8|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4740000| 327| 211 |Заработная плата | 12 581,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4740000| 327| 212 |Прочие выплаты | 3,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4740000| 327| 213 |Начисление на оплату| 3 083,4|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4740000| 327| 221 |Услуги связи | 88,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4740000| 327| 222 |Транспортные услуги | 992,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4740000| 327|223110|Оплата отопления и| 870,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4740000| 327|223130|Потребление | 476,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4740000| 327|223140|Водоснабжение, | 344,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4740000| 327|225002|Текущие расходы по| 1 926,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4740000| 327| 226 |Прочие услуги | 589,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4740000| 327| 290 |Прочие расходы | 3,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4740000| 327|310001|Капитальные расходы по| 847,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4740000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 6 466,3|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4741200| | |Прочие направления| 120,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4741212| | |Расходы на| 100,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4741212| 327| |Обеспечение деятельности| 100,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4741212| 327|225002|Текущие расходы по| 100,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4741259| | |Резервные фонды| 20,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4741259| 327| |Обеспечение деятельности| 20,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4741259| 327|310001|Капитальные расходы по| 20,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4742400| | |Дополнительно полученные| 5 075,1|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |по разделам:| |
| | | | | |"Здравоохранение и| |
| | | | | |спорт", "Социальная| |
| | | | | |политика" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4742400| 327| |Обеспечение деятельности| 5 075,1|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4742400| 327| 211 |Заработная плата | 3 852,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4742400| 327| 213 |Начисление на оплату| 1 222,5|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4779999| | |Станции скорой и| 281 786,2|
| | | | | |неотложной помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4770000| | |Станции скорой и| 233 868,1|
| | | | | |неотложной помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4770000| 327| |Обеспечение деятельности| 233 868,1|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4770000| 327| 211 |Заработная плата | 87 400,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4770000| 327| 213 |Начисление на оплату| 23 030,9|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4770000| 327| 221 |Услуги связи | 755,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4770000| 327| 222 |Транспортные услуги | 108 794,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4770000| 327|223110|Оплата отопления и| 1 196,4|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4770000| 327|223130|Потребление | 868,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4770000| 327|223140|Водоснабжение, | 296,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4770000| 327|225002|Текущие расходы по| 2 610,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4770000| 327| 226 |Прочие услуги | 1 225,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4770000| 327| 290 |Прочие расходы | 25,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4770000| 327|310001|Капитальные расходы по| 908,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4770000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 6 759,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4771200| | |Прочие направления| 80,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4771212| | |Расходы на| 50,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4771212| 327| |Обеспечение деятельности| 50,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4771212| 327|310001|Капитальные расходы по| 50,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4771259| | |Резервные фонды| 30,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4771259| 327| |Обеспечение деятельности| 30,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4771259| 327|310001|Капитальные расходы по| 30,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4772400| | |Дополнительно полученные| 47 838,1|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |по разделам:| |
| | | | | |"Здравоохранение и| |
| | | | | |спорт", "Социальная| |
| | | | | |политика" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4772400| 327| |Обеспечение деятельности| 47 838,1|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4772400| 327| 211 |Заработная плата | 38 011,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |4772400| 327| 213 |Начисление на оплату| 9 827,1|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5209999| | |Иные безвозмездные и| 66 059,3|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5200600| | |Субвенции местным| 66 059,3|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5200625| | |на денежные выплаты мед.| 66 059,3|
| | | | | |персоналу | |
| | | | | |фельдшерско-акушерских | |
| | | | | |пунктов, врачам,| |
| | | | | |фельдшерам и медицинским| |
| | | | | |сестрам "Скорой| |
| | | | | |медицинской помощи" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5200625| 624| |Денежные выплаты| 66 059,3|
| | | | | |медицинскому персоналу| |
| | | | | |фельдшерско-акушерских | |
| | | | | |пунктов, врачам,| |
| | | | | |фельдшерам и медицинским| |
| | | | | |сестрам скорой| |
| | | | | |медицинской помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5200625| 624| 211 |Заработная плата | 52 345,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5200625| 624| 213 |Начисление на оплату| 13 714,4|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5229999| | |Региональные целевые| 22 882,1|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5220000| | |Региональные целевые| 280,6|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5220000| 455| |Мероприятия в области| 280,6|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5220000| 455| 226 |Прочие услуги | 7,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5220000| 455|310001|Капитальные расходы по| 16,1|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5220000| 455| 340 |Увеличение стоимости| 257,2|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5221000| | |Областные целевые| 22 601,5|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5221009| | |Областная целевая| 520,0|
| | | | | |программа "Дети Южного| |
| | | | | |Урала " на 2006 - 2010| |
| | | | | |годы (подпрограмма| |
| | | | | |"Здоровый ребенок") | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5221009| 455| |Мероприятия в области| 520,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5221009| 455| 262 |Пособия по социальной| 520,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5221011| | |Областная целевая| 22 018,5|
| | | | | |программа реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Здоровье" в Челябинской| |
| | | | | |области на 2006 - 2007| |
| | | | | |годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5221011| 455| |Мероприятия в области| 22 018,5|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5221011| 455|225002|Текущие расходы по| 60,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5221011| 455|310001|Капитальные расходы по| 18 714,5|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5221011| 455| 340 |Увеличение стоимости| 3 244,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5221017| | |Областная целевая| 63,0|
| | | | | |программа | |
| | | | | |"Вакцинопрофилактика" на| |
| | | | | |2006 - 2008 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5221017| 455| |Мероприятия в области| 63,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0901 |5221017| 455| 226 |Прочие услуги | 63,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 | | | |Другие вопросы в области| 234 474,0|
| | | | | |здравоохранения и спорта| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0019999| | |Руководство и управление| 10 100,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0010000| | |Руководство и управление| 9 073,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 9 073,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 6 382,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 4,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 1 672,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 86,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 592,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 43,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0010000| 005|223130|Потребление | 30,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 4,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 32,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 132,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 96,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0011200| | |Прочие направления| 1 027,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0011261| | |Средства на повышение| 1 027,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 1 027,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 813,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 213,2|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7959999| | |Целевые программы| 224 374,0|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950100| | |Городские целевые| 83 995,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950111| | |Городская целевая| 22 568,0|
| | | | | |программа "Проведение| |
| | | | | |ремонтных работ в| |
| | | | | |лечебно-профилактических| |
| | | | | |учреждениях города| |
| | | | | |Челябинска на 2007 -| |
| | | | | |2009 годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950111| 455| |Мероприятия в области| 22 568,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950111| 455|225002|Текущие расходы по| 21 492,6|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950111| 455| 226 |Прочие услуги | 301,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950111| 455|310001|Капитальные расходы по| 450,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950111| 455| 340 |Увеличение стоимости| 324,2|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950113| | |Городская целевая| 46 769,0|
| | | | | |программа "Организация| |
| | | | | |медицинской помощи| |
| | | | | |больным, нуждающимся в| |
| | | | | |проведении гемодиализа в| |
| | | | | |городе Челябинске на| |
| | | | | |2007 - 2009 годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950113| 455| |Мероприятия в области| 46 769,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950113| 455|225002|Текущие расходы по| 2 400,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950113| 455|310001|Капитальные расходы по| 2 850,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950113| 455| 340 |Увеличение стоимости| 41 519,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950115| | |Городская целевая| 14 658,0|
| | | | | |программа "Организация| |
| | | | | |оказания | |
| | | | | |кардиохирургической и| |
| | | | | |сосудистой помощи| |
| | | | | |населению города| |
| | | | | |Челябинска на 2007-2009| |
| | | | | |годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950115| 455| |Мероприятия в области| 14 658,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950115| 455| 340 |Увеличение стоимости| 14 658,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950300| | |Городская целевая| 140 379,0|
| | | | | |Программа по реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Здоровье" в городе| |
| | | | | |Челябинске на 2006-2010| |
| | | | | |годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950301| | |Вакцинопрофилактика в г.| 6 200,0|
| | | | | |Челябинске на 2006-2008| |
| | | | | |гг. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950301| 455| |Мероприятия в области| 6 200,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950301| 455| 340 |Увеличение стоимости| 6 200,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950302| | |"Совершенствование | 2 600,0|
| | | | | |системы оказания скорой| |
| | | | | |медицинской помощи в| |
| | | | | |городе Челябинске" на| |
| | | | | |2006-2008 гг. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950302| 455| |Мероприятия в области| 2 600,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950302| 455| 226 |Прочие услуги | 100,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950302| 455|310001|Капитальные расходы по| 2 400,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950302| 455| 340 |Увеличение стоимости| 100,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950303| | |"Техническое оснащение| 46 328,0|
| | | | | |лечебно-профилактических| |
| | | | | |учреждений города| |
| | | | | |Челябинска 2006-2008| |
| | | | | |гг." | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950303| 455| |Мероприятия в области| 46 328,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950303| 455|310001|Капитальные расходы по| 37 135,5|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950303| 455| 340 |Увеличение стоимости| 9 192,5|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950304| | |"Развитие службы| 4 714,0|
| | | | | |медицины катастроф| |
| | | | | |города Челябинска на| |
| | | | | |2006-2008 гг." | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950304| 455| |Мероприятия в области| 4 714,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950304| 455|310001|Капитальные расходы по| 4 714,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950305| | |"Сахарный диабет" на| 20 000,0|
| | | | | |2006-2007 гг. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950305| 455| |Мероприятия в области| 20 000,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950305| 455| 226 |Прочие услуги | 78,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950305| 455| 340 |Увеличение стоимости| 19 921,3|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950306| | |"Пожарная безопасность| 24 545,0|
| | | | | |объектов здравоохранения| |
| | | | | |" на 2004-2008 гг. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950306| 455| |Мероприятия в области| 24 545,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950306| 455|225002|Текущие расходы по| 10 871,1|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950306| 455| 226 |Прочие услуги | 9 191,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950306| 455|310001|Капитальные расходы по| 3 628,5|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950306| 455| 340 |Увеличение стоимости| 854,2|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950307| | |"Обеспечение | 24 331,0|
| | | | | |устойчивости | |
| | | | | |функционирования систем| |
| | | | | |электроснабжения | |
| | | | | |учреждений | |
| | | | | |здравоохранения города| |
| | | | | |Челябинска" на 2006-2008| |
| | | | | |гг. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950307| 455| |Мероприятия в области| 24 331,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950307| 455|225002|Текущие расходы по| 16 316,5|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950307| 455| 226 |Прочие услуги | 2 013,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950307| 455|310001|Капитальные расходы по| 6 001,3|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950308| | |"Благоустройство | 11 661,0|
| | | | | |территорий учреждений| |
| | | | | |здравоохранения" на| |
| | | | | |2006-2008 гг. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950308| 455| |Мероприятия в области| 11 661,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950308| 455|225002|Текущие расходы по| 11 476,1|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950308| 455| 226 |Прочие услуги | 104,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950308| 455| 290 |Прочие расходы | 20,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 0904 |7950308| 455| 340 |Увеличение стоимости| 60,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 1000 | | | |Социальная политика | 312,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 1006 | | | |Другие вопросы в области| 312,0|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 1006 |7959999| | |Целевые программы| 312,0|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 1006 |7950100| | |Городские целевые| 312,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 1006 |7950110| | |Городская целевая| 312,0|
| | | | | |программа социальной| |
| | | | | |реабилитации участников| |
| | | | | |боевых действий на 2007| |
| | | | | |- 2010 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 1006 |7950110| 455| |Мероприятия в области| 312,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 335| 1006 |7950110| 455| 262 |Пособия по социальной| 312,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| | | | |Управление социального| 866 781,5|
| | | | | |развития | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0400 | | | |Национальная экономика | 174 880,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0408 | | | |Транспорт | 174 880,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0408 |3179999| | |Другие виды транспорта | 174 880,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0408 |3171200| | |Прочие направления| 174 880,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0408 |3171205| | |Возмещение убытков от| 174 880,0|
| | | | | |предоставления льгот на| |
| | | | | |оплату проезда по| |
| | | | | |решению городской Думы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0408 |3171205| 366| |Отдельные мероприятия по| 174 880,0|
| | | | | |другим видам транспорта | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0408 |3171205| 366| 241 |Безвозмездные и| 174 880,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0500 | | | |Жилищно-коммунальное | 203 356,3|
| | | | | |хозяйство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0501 | | | |Жилищное хозяйство | 203 356,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0501 |5199999| | |Фонд компенсаций | 78 356,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0501 |5190000| | |Фонд компенсаций | 17 341,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0501 |5190000| 442| |Обеспечение жилыми| 17 341,1|
| | | | | |помещениями детей-сирот,| |
| | | | | |детей, оставшихся без| |
| | | | | |попечения родителей, а| |
| | | | | |также детей, находящихся| |
| | | | | |под опекой| |
| | | | | |(попечительством), не| |
| | | | | |имеющих закрепленного| |
| | | | | |жилого помещения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0501 |5190000| 442|310001|Капитальные расходы по| 17 341,1|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0501 |5190600| | |Субвенции местным| 61 015,2|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0501 |5190611| | |на осуществление| 61 015,2|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |обеспечению детей-сирот| |
| | | | | |и детей, оставшихся без| |
| | | | | |попечения родителей, лиц| |
| | | | | |из их числа, детей,| |
| | | | | |находящихся под опекой| |
| | | | | |(попечительством), жилой| |
| | | | | |площадью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0501 |5190611| 442| |Обеспечение жилыми| 61 015,2|
| | | | | |помещениями детей-сирот,| |
| | | | | |детей, оставшихся без| |
| | | | | |попечения родителей, а| |
| | | | | |также детей, находящихся| |
| | | | | |под опекой| |
| | | | | |(попечительством), не| |
| | | | | |имеющих закрепленного| |
| | | | | |жилого помещения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0501 |5190611| 442|310001|Капитальные расходы по| 61 015,2|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0501 |5209999| | |Иные безвозмездные и| 125 000,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0501 |5201300| | |Дотации местным| 125 000,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0501 |5201306| | |На обеспечение жилыми| 125 000,0|
| | | | | |помещениями детей-сирот| |
| | | | | |и детей, оставшихся без| |
| | | | | |попечения родителей, а| |
| | | | | |также детей, находящихся| |
| | | | | |под опекой| |
| | | | | |(попечительством), не| |
| | | | | |имеющих закрепленного| |
| | | | | |жилого помещения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0501 |5201306| 442| |Обеспечение жилыми| 125 000,0|
| | | | | |помещениями детей-сирот,| |
| | | | | |детей, оставшихся без| |
| | | | | |попечения родителей, а| |
| | | | | |также детей, находящихся| |
| | | | | |под опекой| |
| | | | | |(попечительством), не| |
| | | | | |имеющих закрепленного| |
| | | | | |жилого помещения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0501 |5201306| 442|310001|Капитальные расходы по| 125 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0700 | | | |Образование | 26 038,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0702 | | | |Общее образование | 70,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0702 |4249999| | |Детские дома | 70,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0702 |4240600| | |Субвенции местным| 70,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0702 |4240609| | |на осуществление| 70,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке детей-сирот и| |
| | | | | |детей, оставшихся без| |
| | | | | |попечения родителей,| |
| | | | | |находящихся в| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях для| |
| | | | | |детей-сирот и детей,| |
| | | | | |оставшихся без попечения| |
| | | | | |родителей. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0702 |4240609| 327| |Обеспечение деятельности| 70,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0702 |4240609| 327| 262 |Пособия по социальной| 70,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0707 | | | |Молодежная политика и| 25 968,0|
| | | | | |оздоровление детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0707 |4329999| | |Мероприятия по| 25 968,0|
| | | | | |проведению | |
| | | | | |оздоровительной кампании| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0707 |4320200| | |Отраслевые целевые| 25 968,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0707 |4320201| | |Отраслевая целевая| 25 968,0|
| | | | | |программа "О социальной| |
| | | | | |поддержке населения| |
| | | | | |города Челябинска на| |
| | | | | |2007 год" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0707 |4320201| 452| |Оздоровление детей | 25 968,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 0707 |4320201| 452| 262 |Пособия по социальной| 25 968,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1000 | | | |Социальная политика | 462 507,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1001 | | | |Пенсионное обеспечение | 3 764,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1001 |4909999| | |Пенсии | 3 764,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1001 |4900000| | |Пенсии | 2 704,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1001 |4900000| 714| |Доплаты к пенсиям| 2 704,0|
| | | | | |государственных служащих| |
| | | | | |субъектов Российской| |
| | | | | |Федерации и| |
| | | | | |муниципальных служащих | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1001 |4900000| 714| 263 |Пенсии, пособия,| 2 704,0|
| | | | | |выплачиваемые | |
| | | | | |организациям сектора| |
| | | | | |государственного | |
| | | | | |управления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1001 |4902200| | |Дополнительно полученные| 1 060,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование органов| |
| | | | | |местного самоуправления| |
| | | | | |и прочих ведомств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1001 |4902200| 714| |Доплаты к пенсиям| 1 060,0|
| | | | | |государственных служащих| |
| | | | | |субъектов Российской| |
| | | | | |Федерации и| |
| | | | | |муниципальных служащих | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1001 |4902200| 714| 263 |Пенсии, пособия,| 1 060,0|
| | | | | |выплачиваемые | |
| | | | | |организациям сектора| |
| | | | | |государственного | |
| | | | | |управления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 | | | |Социальное обслуживание| 248 129,0|
| | | | | |населения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5069999| | |Учреждения социального| 248 129,0|
| | | | | |обслуживания населения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060100| | |Городские целевые| 430,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060105| | |Городская целевая| 430,0|
| | | | | |программа "Обеспечение| |
| | | | | |безопасности | |
| | | | | |жизнедеятельности | |
| | | | | |населения города| |
| | | | | |Челябинска и| |
| | | | | |предупреждения | |
| | | | | |правонарушений на| |
| | | | | |2007-2009 годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060105| 327| |Обеспечение деятельности| 430,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060105| 327| 211 |Заработная плата | 340,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060105| 327| 213 |Начисление на оплату| 89,3|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060200| | |Отраслевые целевые| 69 549,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060201| | |Отраслевая целевая| 69 549,0|
| | | | | |программа "О социальной| |
| | | | | |поддержке населения| |
| | | | | |города Челябинска на| |
| | | | | |2007 год" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060201| 327| |Обеспечение деятельности| 69 549,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060201| 327| 211 |Заработная плата | 15 073,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060201| 327| 212 |Прочие выплаты | 10,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060201| 327| 213 |Начисление на оплату| 3 949,3|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060201| 327| 221 |Услуги связи | 168,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060201| 327| 222 |Транспортные услуги | 971,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060201| 327|223110|Оплата отопления и| 193,3|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060201| 327|223120|Потребление газа | 386,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060201| 327|223130|Потребление | 509,3|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060201| 327|223140|Водоснабжение, | 11,2|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060201| 327| 224 |Арендная плата за| 216,1|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060201| 327|225002|Текущие расходы по| 23 956,8|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060201| 327| 226 |Прочие услуги | 4 101,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060201| 327| 262 |Пособия по социальной| 4 762,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060201| 327| 290 |Прочие расходы | 46,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060201| 327|310001|Капитальные расходы по| 10 258,1|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060201| 327| 340 |Увеличение стоимости| 4 934,4|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060600| | |Субвенции местным| 173 810,5|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060612| | |на осуществление| 173 810,5|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |социальному обслуживанию| |
| | | | | |населения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060612| 327| |Обеспечение деятельности| 173 810,5|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060612| 327| 211 |Заработная плата | 103 089,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060612| 327| 212 |Прочие выплаты | 238,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060612| 327| 213 |Начисление на оплату| 26 813,9|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060612| 327| 221 |Услуги связи | 538,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060612| 327| 222 |Транспортные услуги | 11 716,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060612| 327|223110|Оплата отопления и| 3 009,1|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060612| 327|223120|Потребление газа | 128,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060612| 327|223130|Потребление | 1 307,2|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060612| 327|223140|Водоснабжение, | 775,5|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060612| 327|225002|Текущие расходы по| 3 894,5|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060612| 327| 226 |Прочие услуги | 5 135,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060612| 327| 262 |Пособия по социальной| 1 596,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060612| 327| 290 |Прочие расходы | 183,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060612| 327|310001|Капитальные расходы по| 3 573,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060612| 327| 340 |Увеличение стоимости| 11 809,3|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060700| | |Субсидии местным| 3 479,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060704| | |на обеспечение| 3 479,0|
| | | | | |продуктами питания| |
| | | | | |учреждений социальной| |
| | | | | |сферы муниципальных| |
| | | | | |образований из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |продовольствия | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060704| 327| |Обеспечение деятельности| 3 479,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5060704| 327| 340 |Увеличение стоимости| 3 479,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5061200| | |Прочие направления| 180,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5061212| | |Расходы на| 180,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5061212| 327| |Обеспечение деятельности| 180,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5061212| 327|310001|Капитальные расходы по| 180,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5061300| | |Дотации местным| 190,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5061301| | |Дотации из областного| 190,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5061301| 327| |Обеспечение деятельности| 190,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5061301| 327| 226 |Прочие услуги | 10,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5061301| 327|310001|Капитальные расходы по| 180,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5062400| | |Дополнительно полученные| 490,5|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |по разделам:| |
| | | | | |"Здравоохранение и| |
| | | | | |спорт", "Социальная| |
| | | | | |политика" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5062400| 327| |Обеспечение деятельности| 490,5|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5062400| 327| 211 |Заработная плата | 388,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1002 |5062400| 327| 213 |Начисление на оплату| 101,8|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 | | | |Социальное обеспечение| 159 655,5|
| | | | | |населения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5059999| | |Меры социальной| 61 476,3|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5050000| | |Меры социальной| 41,0|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5050000| 572| |Предоставление гражданам| 41,0|
| | | | | |субсидий на оплату| |
| | | | | |жилого помещения и| |
| | | | | |коммунальных услуг | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5050000| 572| 262 |Пособия по социальной| 41,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5050600| | |Субвенции местным| 3 610,6|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5050603| | |на осуществление| 3 610,6|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |предоставлению | |
| | | | | |дополнительных мер| |
| | | | | |социальной поддержке| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5050603| 483| |Оказание социальной| 3 610,6|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5050603| 483| 262 |Пособия по социальной| 3 610,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5051200| | |Прочие направления| 1 141,6|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5051212| | |Расходы на| 951,5|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5051212| 483| |Оказание социальной| 951,5|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5051212| 483| 221 |Услуги связи | 22,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5051212| 483| 226 |Прочие услуги | 350,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5051212| 483| 262 |Пособия по социальной| 579,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5051260| | |Резервные фонды| 190,1|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5051260| 483| |Оказание социальной| 190,1|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5051260| 483| 262 |Пособия по социальной| 190,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5051400| | |Другие субвенции местным| 56 683,1|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5051401| | |Субвенция на| 56 683,1|
| | | | | |предоставление гражданам| |
| | | | | |субсидий на оплату ЖКУ и| |
| | | | | |твердого топлива | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5051401| 572| |Предоставление гражданам| 56 683,1|
| | | | | |субсидий на оплату| |
| | | | | |жилого помещения и| |
| | | | | |коммунальных услуг | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5051401| 572| 262 |Пособия по социальной| 56 683,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5149999| | |Реализация | 1 930,4|
| | | | | |государственных функций| |
| | | | | |в области социальной| |
| | | | | |политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5140000| | |Реализация | 36,8|
| | | | | |государственных функций| |
| | | | | |в области социальной| |
| | | | | |политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5140000| 703| |Пенсии по| 36,8|
| | | | | |государственному | |
| | | | | |пенсионному обеспечению,| |
| | | | | |доплаты к пенсиям,| |
| | | | | |дополнительное | |
| | | | | |материальное | |
| | | | | |обеспечение, пособия и| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5140000| 703| 262 |Пособия по социальной| 36,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5140800| | |Прочие субвенции | 1 511,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5140802| | |на возмещение стоимости| 1 511,1|
| | | | | |услуг по погребению и| |
| | | | | |выплату социального| |
| | | | | |пособия на погребение | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5140802| 703| |Пенсии по| 1 511,1|
| | | | | |государственному | |
| | | | | |пенсионному обеспечению,| |
| | | | | |доплаты к пенсиям,| |
| | | | | |дополнительное | |
| | | | | |материальное | |
| | | | | |обеспечение, пособия и| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5140802| 703| 262 |Пособия по социальной| 1 511,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5141200| | |Прочие направления| 382,5|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5141212| | |Расходы на| 382,5|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5141212| 482| |Мероприятия в области| 382,5|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5141212| 482| 290 |Прочие расходы | 382,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5199999| | |Фонд компенсаций | 96 248,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5190000| | |Фонд компенсаций | 462,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5190000| 563| |Обеспечение мер| 462,4|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |ветеранов труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5190000| 563| 262 |Пособия по социальной| 462,4|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5190600| | |Субвенции местным| 95 786,4|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5190618| | |на осуществление| 95 786,4|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке ветеранов| |
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5190618| 563| |Обеспечение мер| 95 786,4|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |ветеранов труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1003 |5190618| 563| 262 |Пособия по социальной| 95 786,4|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1004 | | | |Борьба с| 932,6|
| | | | | |беспризорностью, опека,| |
| | | | | |попечительство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1004 |5199999| | |Фонд компенсаций | 932,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1004 |5190600| | |Субвенции местным| 932,6|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1004 |5190604| | |на осуществление| 261,8|
| | | | | |мероприятий, связанных с| |
| | | | | |перевозкой между| |
| | | | | |субъектами Российской| |
| | | | | |Федерации, а также в| |
| | | | | |пределах территорий| |
| | | | | |государств - участников| |
| | | | | |Содружества Независимых| |
| | | | | |Государств | |
| | | | | |несовершеннолетних, | |
| | | | | |самовольно ушедших из| |
| | | | | |семей, | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1004 |5190604| 495| |Перевозка | 261,8|
| | | | | |несовершеннолетних, | |
| | | | | |самовольно ушедших из| |
| | | | | |семей, детских домов,| |
| | | | | |школ-интернатов, | |
| | | | | |специальных | |
| | | | | |учебно-воспитательных и| |
| | | | | |иных детских учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1004 |5190604| 495| 340 |Увеличение стоимости| 261,8|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1004 |5190628| | |на осуществление| 670,8|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |организации деятельности| |
| | | | | |связанной с перевозкой в| |
| | | | | |пределах территории| |
| | | | | |Челябинской области| |
| | | | | |несовершеннолетних, | |
| | | | | |самовольно ушедших из| |
| | | | | |семей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1004 |5190628| 495| |Перевозка | 670,8|
| | | | | |несовершеннолетних, | |
| | | | | |самовольно ушедших из| |
| | | | | |семей, детских домов,| |
| | | | | |школ-интернатов, | |
| | | | | |специальных учебно-| |
| | | | | |воспитательных и| |
| | | | | |иных детских учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1004 |5190628| 495| 212 |Прочие выплаты | 20,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1004 |5190628| 495| 222 |Транспортные услуги | 607,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1004 |5190628| 495| 226 |Прочие услуги | 33,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1004 |5190628| 495| 340 |Увеличение стоимости| 10,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 | | | |Другие вопросы в области| 50 026,0|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0019999| | |Руководство и управление| 19 493,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010000| | |Руководство и управление| 4 750,1|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 4 750,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 3 730,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 976,7|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 16,8|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 26,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010700| | |Субсидии местным| 12 917,8|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010705| | |на организацию работы| 12 917,8|
| | | | | |органов управления| |
| | | | | |социальной защиты| |
| | | | | |населения муниципальных| |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010705| 005| |Центральный аппарат | 12 917,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010705| 005| 211 |Заработная плата | 8 248,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010705| 005| 212 |Прочие выплаты | 4,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010705| 005| 213 |Начисление на оплату| 2 161,1|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010705| 005| 221 |Услуги связи | 130,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010705| 005| 222 |Транспортные услуги | 1 047,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010705| 005|223110|Оплата отопления и| 16,7|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010705| 005|223130|Потребление | 15,8|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010705| 005|223140|Водоснабжение, | 2,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010705| 005|225002|Текущие расходы по| 474,2|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010705| 005| 226 |Прочие услуги | 288,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010705| 005| 290 |Прочие расходы | 29,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010705| 005|310001|Капитальные расходы по| 260,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0010705| 005| 340 |Увеличение стоимости| 240,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0011200| | |Прочие направления| 1 825,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0011261| | |Средства на повышение| 1 825,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 1 825,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 1 546,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 279,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |5059999| | |Меры социальной| 382,5|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |5051200| | |Прочие направления| 382,5|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |5051212| | |Расходы на| 382,5|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |5051212| 482| |Мероприятия в области| 382,5|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |5051212| 482| 290 |Прочие расходы | 382,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |5229999| | |Региональные целевые| 100,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |5221000| | |Областные целевые| 100,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |5221002| | |Областная целевая| 100,0|
| | | | | |программа "Дети Южного| |
| | | | | |Урала" на 2006-2010 годы| |
| | | | | |(подпрограмма | |
| | | | | |"Дети-инвалиды") | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |5221002| 482| |Мероприятия в области| 100,0|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |5221002| 482|310001|Капитальные расходы по| 100,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |7959999| | |Целевые программы| 30 050,6|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |7950100| | |Городские целевые| 0,2|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |7950110| | |Городская целевая| 0,2|
| | | | | |программа социальной| |
| | | | | |реабилитации участников| |
| | | | | |боевых действий на 2007| |
| | | | | |- 2010 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |7950110| 482| |Мероприятия в области| 0,2|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |7950110| 482| 262 |Пособия по социальной| 0,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |7950200| | |Отраслевые целевые| 30 050,3|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |7950201| | |Отраслевая целевая| 30 050,3|
| | | | | |программа "О социальной| |
| | | | | |поддержке населения| |
| | | | | |города Челябинска на| |
| | | | | |2007 год" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |7950201| 482| |Мероприятия в области| 30 050,3|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |7950201| 482| 222 |Транспортные услуги | 22,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |7950201| 482| 224 |Арендная плата за| 60,0|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |7950201| 482| 226 |Прочие услуги | 2 744,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |7950201| 482| 262 |Пособия по социальной| 23 493,7|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |7950201| 482| 290 |Прочие расходы | 3 716,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 336| 1006 |7950201| 482| 340 |Увеличение стоимости| 13,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| | | | |Управление культуры| 258 025,2|
| | | | | |администрации | |
| | | | | |г. Челябинска | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0700 | | | |Образование | 96 105,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 | | | |Общее образование | 95 955,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4239999| | |Учреждения по| 95 955,9|
| | | | | |внешкольной работе с| |
| | | | | |детьми | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230000| | |Учреждения по| 84 644,5|
| | | | | |внешкольной работе с| |
| | | | | |детьми | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230000| 327| |Обеспечение деятельности| 84 644,5|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230000| 327| 211 |Заработная плата | 58 273,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230000| 327| 212 |Прочие выплаты | 830,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230000| 327| 213 |Начисление на оплату| 15 258,6|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230000| 327| 221 |Услуги связи | 287,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230000| 327| 222 |Транспортные услуги | 194,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230000| 327|223110|Оплата отопления и| 1 569,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230000| 327|223130|Потребление | 459,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230000| 327|223140|Водоснабжение, | 160,5|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230000| 327| 224 |Арендная плата за| 913,0|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230000| 327|225002|Текущие расходы по| 3 067,4|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230000| 327| 226 |Прочие услуги | 2 319,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230000| 327| 290 |Прочие расходы | 11,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230000| 327|310001|Капитальные расходы по| 438,4|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 863,4|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230700| | |Субсидии местным| 3 887,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230710| | |на проведение ремонта и| 3 887,0|
| | | | | |противопожарных | |
| | | | | |мероприятий в| |
| | | | | |учреждениях культуры| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230710| 327| |Обеспечение деятельности| 3 887,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4230710| 327|225002|Текущие расходы по| 3 887,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4231200| | |Прочие направления| 95,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4231212| | |Расходы на| 95,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4231212| 327| |Обеспечение деятельности| 95,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4231212| 327|225002|Текущие расходы по| 50,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4231212| 327|310001|Капитальные расходы по| 45,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4231300| | |Дотации местным| 30,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4231301| | |Дотации из областного| 30,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4231301| 327| |Обеспечение деятельности| 30,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4231301| 327| 222 |Транспортные услуги | 30,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4232300| | |Дополнительно полученные| 7 299,4|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |по разделам:| |
| | | | | |"Образование", | |
| | | | | |"Культура, | |
| | | | | |кинематография и| |
| | | | | |средства массовой| |
| | | | | |информации" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4232300| 327| |Обеспечение деятельности| 7 299,4|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4232300| 327| 211 |Заработная плата | 5 784,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0702 |4232300| 327| 213 |Начисление на оплату| 1 515,4|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0709 | | | |Другие вопросы в области| 150,0|
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0709 |7959999| | |Целевые программы| 150,0|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0709 |7950400| | |Городская целевая| 150,0|
| | | | | |Программа по реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Образование" в городе| |
| | | | | |Челябинске на 2006-2010| |
| | | | | |гг. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0709 |7950404| | |Подпрограмма поддержки| 150,0|
| | | | | |одаренных детей и| |
| | | | | |талантливой молодежи| |
| | | | | |города Челябинска в| |
| | | | | |2006-2010 гг. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0709 |7950404| 447| |Проведение мероприятий| 150,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0709 |7950404| 447| 290 |Прочие расходы | 150,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0800 | | | |Культура, кинематография| 161 919,3|
| | | | | |и средства массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 | | | |Культура | 155 086,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4409999| | |Дворцы и дома культуры,| 32 720,1|
| | | | | |другие учреждения| |
| | | | | |культуры и средств| |
| | | | | |массовой информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4400000| | |Дворцы и дома культуры,| 31 503,6|
| | | | | |другие учреждения| |
| | | | | |культуры и средств| |
| | | | | |массовой информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4400000| 327| |Обеспечение деятельности| 31 503,6|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4400000| 327| 211 |Заработная плата | 14 251,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4400000| 327| 212 |Прочие выплаты | 29,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4400000| 327| 213 |Начисление на оплату| 3 734,6|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4400000| 327| 221 |Услуги связи | 80,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4400000| 327| 222 |Транспортные услуги | 379,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4400000| 327|223110|Оплата отопления и| 160,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4400000| 327|223120|Потребление газа | 429,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4400000| 327|223130|Потребление | 972,8|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4400000| 327|223140|Водоснабжение, | 350,7|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4400000| 327| 224 |Арендная плата за| 305,0|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4400000| 327|225002|Текущие расходы по| 7 596,8|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4400000| 327| 226 |Прочие услуги | 1 547,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4400000| 327| 290 |Прочие расходы | 2,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4400000| 327|310001|Капитальные расходы по| 1 483,2|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4400000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 181,1|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4401200| | |Прочие направления| 162,5|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4401212| | |Расходы на| 162,5|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4401212| 327| |Обеспечение деятельности| 162,5|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4401212| 327| 226 |Прочие услуги | 150,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4401212| 327|310001|Капитальные расходы по| 12,5|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4402300| | |Дополнительно полученные| 1 054,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |по разделам:| |
| | | | | |"Образование", | |
| | | | | |"Культура, | |
| | | | | |кинематография и| |
| | | | | |средства массовой| |
| | | | | |информации" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4402300| 327| |Обеспечение деятельности| 1 054,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4402300| 327| 211 |Заработная плата | 835,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4402300| 327| 213 |Начисление на оплату| 218,8|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4419999| | |Музеи и постоянные| 6 418,5|
| | | | | |выставки | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4410000| | |Музеи и постоянные| 4 005,0|
| | | | | |выставки | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4410000| 327| |Обеспечение деятельности| 4 005,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4410000| 327| 211 |Заработная плата | 1 650,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4410000| 327| 212 |Прочие выплаты | 2,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4410000| 327| 213 |Начисление на оплату| 432,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4410000| 327| 221 |Услуги связи | 42,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4410000| 327| 222 |Транспортные услуги | 26,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4410000| 327|223110|Оплата отопления и| 59,3|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4410000| 327|223130|Потребление | 20,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4410000| 327|223140|Водоснабжение, | 9,7|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4410000| 327|225002|Текущие расходы по| 1 179,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4410000| 327| 226 |Прочие услуги | 460,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4410000| 327|310001|Капитальные расходы по| 100,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4410000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 25,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4410200| | |Отраслевые целевые| 520,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4410204| | |Отраслевая целевая| 520,0|
| | | | | |программа "Сохранение и| |
| | | | | |использование | |
| | | | | |исторического и| |
| | | | | |культурного наследия| |
| | | | | |города Челябинска на| |
| | | | | |2006 - 2008 годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4410204| 327| |Обеспечение деятельности| 520,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4410204| 327|225002|Текущие расходы по| 520,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4411200| | |Прочие направления| 1 767,5|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4411260| | |Резервные фонды| 1 767,5|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4411260| 327| |Обеспечение деятельности| 1 767,5|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4411260| 327|225002|Текущие расходы по| 1 767,5|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4412300| | |Дополнительно полученные| 126,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |по разделам:| |
| | | | | |"Образование", | |
| | | | | |"Культура, | |
| | | | | |кинематография и| |
| | | | | |средства массовой| |
| | | | | |информации" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4412300| 327| |Обеспечение деятельности| 126,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4412300| 327| 211 |Заработная плата | 99,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4412300| 327| 213 |Начисление на оплату| 26,2|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4429999| | |Библиотеки | 59 780,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420000| | |Библиотеки | 46 852,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420000| 327| |Обеспечение деятельности| 46 852,7|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420000| 327| 211 |Заработная плата | 18 099,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420000| 327| 212 |Прочие выплаты | 17,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420000| 327| 213 |Начисление на оплату| 4 743,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420000| 327| 221 |Услуги связи | 820,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420000| 327| 222 |Транспортные услуги | 104,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420000| 327|223110|Оплата отопления и| 2 780,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420000| 327|223130|Потребление | 717,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420000| 327|223140|Водоснабжение, | 323,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420000| 327| 224 |Арендная плата за| 1 731,3|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420000| 327|225002|Текущие расходы по| 6 620,6|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420000| 327| 226 |Прочие услуги | 2 507,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420000| 327| 290 |Прочие расходы | 14,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420000| 327|310001|Капитальные расходы по| 7 680,5|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 694,5|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420700| | |Субсидии местным| 8 724,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420703| | |на выплату библиотечным| 5 593,0|
| | | | | |работникам муниципальных| |
| | | | | |учреждений лечебного| |
| | | | | |пособия и ежемесячной| |
| | | | | |надбавки к заработной| |
| | | | | |плате за выслугу лет | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420703| 327| |Обеспечение деятельности| 5 593,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420703| 327| 211 |Заработная плата | 3 213,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420703| 327| 212 |Прочие выплаты | 1 219,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420703| 327| 213 |Начисление на оплату| 1 161,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420710| | |на проведение ремонта и| 3 131,0|
| | | | | |противопожарных | |
| | | | | |мероприятий в| |
| | | | | |учреждениях культуры| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420710| 327| |Обеспечение деятельности| 3 131,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4420710| 327|225002|Текущие расходы по| 3 131,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421100| | |Другие субсидии местным| 309,9|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421114| | |Для приобретения| 209,9|
| | | | | |комплектов литературы| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |библиотекам | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421114| 327| |Обеспечение деятельности| 209,9|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421114| 327|310001|Капитальные расходы по| 209,9|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421117| | |На комплектирование| 100,0|
| | | | | |библиотечных фондов| |
| | | | | |Библиотеки N 15 МУК| |
| | | | | |"Централизованная | |
| | | | | |библиотечная система" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421117| 327| |Обеспечение деятельности| 100,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421117| 327|310001|Капитальные расходы по| 100,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421200| | |Прочие направления| 1 138,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421212| | |Расходы на| 633,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421212| 327| |Обеспечение деятельности| 633,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421212| 327|225002|Текущие расходы по| 155,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421212| 327| 226 |Прочие услуги | 30,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421212| 327|310001|Капитальные расходы по| 448,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421259| | |Резервные фонды| 5,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421259| 327| |Обеспечение деятельности| 5,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421259| 327| 226 |Прочие услуги | 5,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421260| | |Резервные фонды| 500,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421260| 327| |Обеспечение деятельности| 500,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421260| 327|225002|Текущие расходы по| 500,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421300| | |Дотации местным| 505,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421301| | |Дотации из областного| 505,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421301| 327| |Обеспечение деятельности| 505,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421301| 327|225002|Текущие расходы по| 315,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421301| 327| 226 |Прочие услуги | 10,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4421301| 327|310001|Капитальные расходы по| 180,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4422300| | |Дополнительно полученные| 2 251,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |по разделам:| |
| | | | | |"Образование", | |
| | | | | |"Культура, | |
| | | | | |кинематография и| |
| | | | | |средства массовой| |
| | | | | |информации" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4422300| 327| |Обеспечение деятельности| 2 251,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4422300| 327| 211 |Заработная плата | 1 783,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4422300| 327| 213 |Начисление на оплату| 467,3|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4439999| | |Театры, цирки,| 27 554,0|
| | | | | |концертные и другие| |
| | | | | |организации | |
| | | | | |исполнительских искусств| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430000| | |Театры, цирки,| 10 901,3|
| | | | | |концертные и другие| |
| | | | | |организации | |
| | | | | |исполнительских искусств| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430000| 327| |Обеспечение деятельности| 10 901,3|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430000| 327| 211 |Заработная плата | 4 286,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430000| 327| 212 |Прочие выплаты | 10,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430000| 327| 213 |Начисление на оплату| 1 122,4|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430000| 327| 221 |Услуги связи | 99,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430000| 327| 222 |Транспортные услуги | 350,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430000| 327|223110|Оплата отопления и| 38,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430000| 327|223130|Потребление | 23,6|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430000| 327|223140|Водоснабжение, | 1,2|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430000| 327| 224 |Арендная плата за| 1 241,6|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430000| 327|225002|Текущие расходы по| 2 054,7|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430000| 327| 226 |Прочие услуги | 919,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430000| 327|310001|Капитальные расходы по| 630,4|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 122,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430200| | |Отраслевые целевые| 15 937,7|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430208| | |Отраслевая целевая| 15 937,7|
| | | | | |программа "Развитие| |
| | | | | |многофункционального | |
| | | | | |муниципального | |
| | | | | |учреждения культуры| |
| | | | | |Челябинский Центр| |
| | | | | |искусств "Театр + Кино| |
| | | | | |на 2007-2010 годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430208| 327| |Обеспечение деятельности| 15 937,7|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430208| 327| 211 |Заработная плата | 9 568,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430208| 327| 212 |Прочие выплаты | 8,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430208| 327| 213 |Начисление на оплату| 2 506,6|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430208| 327| 221 |Услуги связи | 180,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430208| 327| 222 |Транспортные услуги | 226,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430208| 327|223110|Оплата отопления и| 322,6|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430208| 327|223130|Потребление | 216,5|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430208| 327|223140|Водоснабжение, | 36,6|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430208| 327|225002|Текущие расходы по| 580,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430208| 327| 226 |Прочие услуги | 909,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430208| 327| 290 |Прочие расходы | 4,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430208| 327|310001|Капитальные расходы по| 940,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4430208| 327| 340 |Увеличение стоимости| 440,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4432300| | |Дополнительно полученные| 715,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |по разделам:| |
| | | | | |"Образование", | |
| | | | | |"Культура, | |
| | | | | |кинематография и| |
| | | | | |средства массовой| |
| | | | | |информации" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4432300| 327| |Обеспечение деятельности| 715,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4432300| 327| 211 |Заработная плата | 566,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4432300| 327| 213 |Начисление на оплату| 148,4|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4509999| | |Мероприятия в сфере| 28 613,5|
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4500000| | |Мероприятия в сфере| 22 769,3|
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4500000| 453| |Государственная | 22 769,3|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4500000| 453| 226 |Прочие услуги | 22 432,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4500000| 453| 290 |Прочие расходы | 337,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4501100| | |Другие субсидии местным| 850,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4501106| | |Финансовая помощь| 850,0|
| | | | | |Челябинскому городскому| |
| | | | | |округу на проведение| |
| | | | | |праздничного салюта в| |
| | | | | |г.Челябинске 9 мая | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4501106| 453| |Государственная | 850,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4501106| 453| 226 |Прочие услуги | 850,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4501200| | |Прочие направления| 4 994,2|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4501259| | |Резервные фонды| 1 000,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4501259| 453| |Государственная | 1 000,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4501259| 453| 241 |Безвозмездные и| 1 000,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4501260| | |Резервные фонды| 3 994,2|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4501260| 453| |Государственная | 3 994,2|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0801 |4501260| 453| 226 |Прочие услуги | 3 994,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 | | | |Другие вопросы в области| 6 832,5|
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |0019999| | |Руководство и управление| 3 136,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |0010000| | |Руководство и управление| 2 569,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 2 569,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 1 634,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 428,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 507,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |0011200| | |Прочие направления| 567,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |0011261| | |Средства на повышение| 567,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 567,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 487,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 80,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |4529999| | |Учебно-методические | 3 696,5|
| | | | | |кабинеты, | |
| | | | | |централизованные | |
| | | | | |бухгалтерии, группы| |
| | | | | |хозяйственного | |
| | | | | |обслуживания, учебные| |
| | | | | |фильмотеки, межшкольные| |
| | | | | |учебно-производственные | |
| | | | | |комбинаты, | |
| | | | | |логопедические пункты | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |4520000| | |Учебно-методические | 3 696,5|
| | | | | |кабинеты, | |
| | | | | |централизованные | |
| | | | | |бухгалтерии, группы| |
| | | | | |хозяйственного | |
| | | | | |обслуживания, учебные| |
| | | | | |фильмотеки, межшкольные| |
| | | | | |учебно-производственные | |
| | | | | |комбинаты, | |
| | | | | |логопедические пункты | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |4520000| 327| |Обеспечение деятельности| 3 696,5|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |4520000| 327| 211 |Заработная плата | 2 090,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |4520000| 327| 213 |Начисление на оплату| 548,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |4520000| 327| 221 |Услуги связи | 260,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |4520000| 327|223110|Оплата отопления и| 34,3|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |4520000| 327|223130|Потребление | 17,7|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |4520000| 327|223140|Водоснабжение, | 4,3|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |4520000| 327|225002|Текущие расходы по| 177,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |4520000| 327| 226 |Прочие услуги | 345,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |4520000| 327| 290 |Прочие расходы | 1,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |4520000| 327|310001|Капитальные расходы по| 148,9|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 337| 0806 |4520000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 70,4|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| | | | |Управление по делам| 4 311 966,4|
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0700 | | | |Образование | 4 214 188,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 | | | |Дошкольное образование | 1 364 155,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4209999| | |Детские дошкольные| 1 364 155,9|
| | | | | |учреждения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200000| | |Детские дошкольные| 1 099 401,8|
| | | | | |учреждения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200000| 327| |Обеспечение деятельности| 1 099 401,8|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200000| 327| 211 |Заработная плата | 761 014,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200000| 327| 212 |Прочие выплаты | 5 727,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200000| 327| 213 |Начисление на оплату| 194 719,7|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200000| 327| 221 |Услуги связи | 2 170,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200000| 327| 222 |Транспортные услуги | 961,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200000| 327|223110|Оплата отопления и| 73 961,9|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200000| 327|223130|Потребление | 22 047,4|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200000| 327|223140|Водоснабжение, | 18 378,2|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200000| 327|225002|Текущие расходы по| 9 726,9|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200000| 327| 226 |Прочие услуги | 3 841,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200000| 327| 290 |Прочие расходы | 115,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200000| 327|310001|Капитальные расходы по| 1 890,8|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 4 846,6|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200100| | |Городские целевые| 2 320,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200110| | |Городская целевая| 2 320,0|
| | | | | |программа социальной| |
| | | | | |реабилитации участников| |
| | | | | |боевых действий на 2007| |
| | | | | |- 2010 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200110| 327| |Обеспечение деятельности| 2 320,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200110| 327| 340 |Увеличение стоимости| 2 320,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200200| | |Отраслевые целевые| 34 245,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200202| | |Отраслевая целевая| 34 185,0|
| | | | | |программа "Организация| |
| | | | | |питания воспитанников и| |
| | | | | |обучающихся в| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях города| |
| | | | | |Челябинска на 2007 год" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200202| 327| |Обеспечение деятельности| 34 185,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200202| 327| 340 |Увеличение стоимости| 34 185,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200206| | |Отраслевая целевая| 60,0|
| | | | | |программа "Обеспечение| |
| | | | | |пожарной безопасности| |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждений города| |
| | | | | |Челябинска на 2006-2007| |
| | | | | |годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200206| 327| |Обеспечение деятельности| 60,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200206| 327|225002|Текущие расходы по| 60,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200700| | |Субсидии местным| 61 595,9|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200704| | |на обеспечение| 55 667,0|
| | | | | |продуктами питания| |
| | | | | |учреждений социальной| |
| | | | | |сферы муниципальных| |
| | | | | |образований из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |продовольствия | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200704| 327| |Обеспечение деятельности| 55 667,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200704| 327| 340 |Увеличение стоимости| 55 667,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200709| | |на проведение ремонта и| 5 928,9|
| | | | | |противопожарных | |
| | | | | |мероприятий в| |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях | |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200709| 327| |Обеспечение деятельности| 5 928,9|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200709| 327|225002|Текущие расходы по| 5 724,6|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200709| 327| 226 |Прочие услуги | 122,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200709| 327|310001|Капитальные расходы по| 22,8|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4200709| 327| 340 |Увеличение стоимости| 59,2|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201000| | |Областные целевые| 3 901,6|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201004| | |Областная целевая| 3 901,6|
| | | | | |программа реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Образование" в ЧО на| |
| | | | | |2006 - 2007 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201004| 327| |Обеспечение деятельности| 3 901,6|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201004| 327| 211 |Заработная плата | 3 138,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201004| 327| 213 |Начисление на оплату| 763,3|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201100| | |Другие субсидии местным| 41,2|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201123| | |На осуществление| 41,2|
| | | | | |подписки муниципальных| |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждений Челябинской| |
| | | | | |области на российские| |
| | | | | |детские популярные| |
| | | | | |журналы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201123| 327| |Обеспечение деятельности| 41,2|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201123| 327|310001|Капитальные расходы по| 41,2|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201200| | |Прочие направления| 101 247,9|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201212| | |Расходы на| 4 447,5|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201212| 327| |Обеспечение деятельности| 4 447,5|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201212| 327|225002|Текущие расходы по| 978,6|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201212| 327|310001|Капитальные расходы по| 2 724,9|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201212| 327| 340 |Увеличение стоимости| 744,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201259| | |Резервные фонды| 176,1|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201259| 327| |Обеспечение деятельности| 176,1|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201259| 327| 211 |Заработная плата | 6,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201259| 327| 213 |Начисление на оплату| 1,8|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201259| 327|225002|Текущие расходы по| 42,4|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201259| 327|310001|Капитальные расходы по| 100,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201259| 327| 340 |Увеличение стоимости| 25,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201260| | |Резервные фонды| 2 772,3|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201260| 327| |Обеспечение деятельности| 2 772,3|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201260| 327|225002|Текущие расходы по| 1 232,3|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201260| 327|310001|Капитальные расходы по| 1 540,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201261| | |Средства на повышение| 93 852,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201261| 327| |Обеспечение деятельности| 93 852,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201261| 327| 211 |Заработная плата | 93 852,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201300| | |Дотации местным| 1 986,6|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201301| | |Дотации из областного| 1 986,6|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201301| 327| |Обеспечение деятельности| 1 986,6|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201301| 327|225001|Капитальные расходы по| 150,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201301| 327|225002|Текущие расходы по| 630,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201301| 327|310001|Капитальные расходы по| 1 013,6|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4201301| 327| 340 |Увеличение стоимости| 193,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4202300| | |Дополнительно полученные| 59 416,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |по разделам:| |
| | | | | |"Образование", | |
| | | | | |"Культура, | |
| | | | | |кинематография и| |
| | | | | |средства массовой| |
| | | | | |информации" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4202300| 327| |Обеспечение деятельности| 59 416,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4202300| 327| 211 |Заработная плата | 27 643,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0701 |4202300| 327| 213 |Начисление на оплату| 31 772,2|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 | | | |Общее образование | 2 235 026,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4219999| | |Школы-детские сады,| 1 536 336,8|
| | | | | |школы начальные,| |
| | | | | |неполные средние и| |
| | | | | |средние | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210000| | |Школы-детские сады,| 200 158,6|
| | | | | |школы начальные,| |
| | | | | |неполные средние и| |
| | | | | |средние | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210000| 327| |Обеспечение деятельности| 200 158,6|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210000| 327| 211 |Заработная плата | 51 231,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210000| 327| 212 |Прочие выплаты | 362,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210000| 327| 213 |Начисление на оплату| 12 540,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210000| 327| 221 |Услуги связи | 2 466,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210000| 327| 222 |Транспортные услуги | 380,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210000| 327|223110|Оплата отопления и| 74 752,4|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210000| 327|223120|Потребление газа | 0,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210000| 327|223130|Потребление | 23 540,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210000| 327|223140|Водоснабжение, | 15 594,4|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210000| 327|225002|Текущие расходы по| 10 605,5|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210000| 327| 226 |Прочие услуги | 5 607,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210000| 327| 290 |Прочие расходы | 994,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210000| 327|310001|Капитальные расходы по| 1 119,4|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 964,6|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210200| | |Отраслевые целевые| 21 039,5|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210202| | |Отраслевая целевая| 16 314,0|
| | | | | |программа "Организация| |
| | | | | |питания воспитанников и| |
| | | | | |обучающихся в| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях города| |
| | | | | |Челябинска на 2007 год" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210202| 327| |Обеспечение деятельности| 16 314,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210202| 327| 226 |Прочие услуги | 12 864,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210202| 327| 340 |Увеличение стоимости| 3 449,2|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210206| | |Отраслевая целевая| 4 725,5|
| | | | | |программа "Обеспечение| |
| | | | | |пожарной безопасности| |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждений города| |
| | | | | |Челябинска на 2006-2007| |
| | | | | |годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210206| 327| |Обеспечение деятельности| 4 725,5|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210206| 327|225002|Текущие расходы по| 2 659,6|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210206| 327| 226 |Прочие услуги | 2 066,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210700| | |Субсидии местным| 76 913,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210703| | |на выплату библиотечным| 3 318,3|
| | | | | |работникам муниципальных| |
| | | | | |учреждений лечебного| |
| | | | | |пособия и ежемесячной| |
| | | | | |надбавки к заработной| |
| | | | | |плате за выслугу лет | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210703| 327| |Обеспечение деятельности| 3 318,3|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210703| 327| 211 |Заработная плата | 2 163,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210703| 327| 212 |Прочие выплаты | 573,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210703| 327| 213 |Начисление на оплату| 581,4|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210704| | |на обеспечение| 25 698,0|
| | | | | |продуктами питания| |
| | | | | |учреждений социальной| |
| | | | | |сферы муниципальных| |
| | | | | |образований из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |продовольствия | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210704| 327| |Обеспечение деятельности| 25 698,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210704| 327| 340 |Увеличение стоимости| 25 698,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210707| | |на обеспечение| 38 307,1|
| | | | | |продуктами питания детей| |
| | | | | |из малообеспеченных| |
| | | | | |семей и детей с| |
| | | | | |нарушениями здоровья,| |
| | | | | |обучающихся в| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210707| 327| |Обеспечение деятельности| 38 307,1|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210707| 327| 226 |Прочие услуги | 31 481,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210707| 327| 340 |Увеличение стоимости| 6 825,7|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210709| | |на проведение ремонта и| 9 589,6|
| | | | | |противопожарных | |
| | | | | |мероприятий в| |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях | |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210709| 327| |Обеспечение деятельности| 9 589,6|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210709| 327|225001|Капитальные расходы по| 2 000,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210709| 327|225002|Текущие расходы по| 7 435,1|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210709| 327| 226 |Прочие услуги | 3,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210709| 327|310001|Капитальные расходы по| 81,2|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210709| 327| 340 |Увеличение стоимости| 69,7|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210800| | |Прочие субвенции | 1 204 893,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210801| | |на обеспечение| 1 204 893,0|
| | | | | |государственных гарантий| |
| | | | | |прав граждан в сфере| |
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210801| 327| |Обеспечение деятельности| 1 204 893,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210801| 327| 211 |Заработная плата | 938 329,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210801| 327| 212 |Прочие выплаты | 8 707,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210801| 327| 213 |Начисление на оплату| 241 863,7|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210801| 327|225002|Текущие расходы по| 28,6|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210801| 327| 226 |Прочие услуги | 109,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210801| 327| 290 |Прочие расходы | 15,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210801| 327|310001|Капитальные расходы по| 9 762,6|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4210801| 327| 340 |Увеличение стоимости| 6 077,1|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211000| | |Областные целевые| 10 252,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211004| | |Областная целевая| 10 252,0|
| | | | | |программа реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Образование" в ЧО на| |
| | | | | |2006 - 2007 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211004| 327| |Обеспечение деятельности| 10 252,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211004| 327| 211 |Заработная плата | 8 171,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211004| 327| 213 |Начисление на оплату| 2 080,2|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211100| | |Другие субсидии местным| 888,1|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211107| | |На увеличение| 108,1|
| | | | | |численности | |
| | | | | |руководителей спортивных| |
| | | | | |секций и инструкторов по| |
| | | | | |спорту | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211107| 327| |Обеспечение деятельности| 108,1|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211107| 327| 226 |Прочие услуги | 108,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211111| | |На организацию отдыха| 680,0|
| | | | | |детей в каникулярное| |
| | | | | |время | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211111| 327| |Обеспечение деятельности| 680,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211111| 327| 222 |Транспортные услуги | 30,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211111| 327| 226 |Прочие услуги | 612,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211111| 327| 340 |Увеличение стоимости| 38,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211123| | |На осуществление| 100,0|
| | | | | |подписки муниципальных| |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждений Челябинской| |
| | | | | |области на российские| |
| | | | | |детские популярные| |
| | | | | |журналы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211123| 327| |Обеспечение деятельности| 100,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211123| 327|310001|Капитальные расходы по| 100,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211200| | |Прочие направления| 14 039,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211212| | |Расходы на| 7 327,5|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211212| 327| |Обеспечение деятельности| 7 327,5|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211212| 327|225002|Текущие расходы по| 3 211,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211212| 327| 226 |Прочие услуги | 273,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211212| 327| 290 |Прочие расходы | 67,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211212| 327|310001|Капитальные расходы по| 2 733,5|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211212| 327| 340 |Увеличение стоимости| 1 042,5|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211259| | |Резервные фонды| 969,6|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211259| 327| |Обеспечение деятельности| 969,6|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211259| 327| 211 |Заработная плата | 16,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211259| 327| 213 |Начисление на оплату| 4,2|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211259| 327| 222 |Транспортные услуги | 15,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211259| 327|225002|Текущие расходы по| 534,3|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211259| 327| 226 |Прочие услуги | 44,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211259| 327|310001|Капитальные расходы по| 230,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211259| 327| 340 |Увеличение стоимости| 125,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211260| | |Резервные фонды| 5 741,9|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211260| 327| |Обеспечение деятельности| 5 741,9|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211260| 327|225001|Капитальные расходы по| 1 000,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211260| 327|225002|Текущие расходы по| 4 091,9|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211260| 327|310001|Капитальные расходы по| 300,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211260| 327| 340 |Увеличение стоимости| 350,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211300| | |Дотации местным| 8 153,5|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211301| | |Дотации из областного| 8 153,5|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211301| 327| |Обеспечение деятельности| 8 153,5|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211301| 327|225001|Капитальные расходы по| 3 100,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211301| 327|225002|Текущие расходы по| 1 223,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211301| 327| 226 |Прочие услуги | 50,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211301| 327| 290 |Прочие расходы | 504,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211301| 327|310001|Капитальные расходы по| 2 619,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4211301| 327| 340 |Увеличение стоимости| 657,1|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4229999| | |Школы-интернаты | 90 972,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220000| | |Школы-интернаты | 627,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220000| 327| |Обеспечение деятельности| 627,1|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220000| 327| 211 |Заработная плата | 338,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220000| 327| 213 |Начисление на оплату| 88,8|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 199,5|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220200| | |Отраслевые целевые| 219,7|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220206| | |Отраслевая целевая| 219,7|
| | | | | |программа "Обеспечение| |
| | | | | |пожарной безопасности| |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждений города| |
| | | | | |Челябинска на 2006-2007| |
| | | | | |годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220206| 327| |Обеспечение деятельности| 219,7|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220206| 327|225002|Текущие расходы по| 219,7|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220600| | |Субвенции местным| 88 406,5|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220609| | |на осуществление| 56 262,5|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке детей-сирот и| |
| | | | | |детей, оставшихся без| |
| | | | | |попечения родителей,| |
| | | | | |находящихся в| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях для| |
| | | | | |детей-сирот и детей,| |
| | | | | |оставшихся без попечения| |
| | | | | |родителей. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220609| 327| |Обеспечение деятельности| 56 262,5|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220609| 327| 211 |Заработная плата | 30 156,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220609| 327| 212 |Прочие выплаты | 79,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220609| 327| 213 |Начисление на оплату| 8 108,9|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220609| 327| 221 |Услуги связи | 90,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220609| 327| 222 |Транспортные услуги | 273,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220609| 327|223110|Оплата отопления и| 2 210,2|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220609| 327|223130|Потребление | 457,9|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220609| 327|223140|Водоснабжение, | 402,8|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220609| 327|225002|Текущие расходы по| 818,7|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220609| 327| 226 |Прочие услуги | 203,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220609| 327| 262 |Пособия по социальной| 2,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220609| 327| 290 |Прочие расходы | 39,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220609| 327|310001|Капитальные расходы по| 1 085,6|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220609| 327| 340 |Увеличение стоимости| 12 333,9|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220614| | |на осуществление| 32 144,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |организации | |
| | | | | |предоставления | |
| | | | | |дошкольного и общего| |
| | | | | |образования по основным| |
| | | | | |общеобразовательным | |
| | | | | |программам в| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |оздоровительных | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях санаторного| |
| | | | | |типа для детей,| |
| | | | | |нуждающихся в длительном| |
| | | | | |лечении | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220614| 327| |Обеспечение деятельности| 32 144,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220614| 327| 211 |Заработная плата | 16 318,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220614| 327| 212 |Прочие выплаты | 84,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220614| 327| 213 |Начисление на оплату| 4 173,2|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220614| 327| 221 |Услуги связи | 268,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220614| 327|223110|Оплата отопления и| 2 830,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220614| 327|223130|Потребление | 812,3|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220614| 327|223140|Водоснабжение, | 1 090,7|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220614| 327|225002|Текущие расходы по| 1 109,3|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220614| 327| 226 |Прочие услуги | 299,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220614| 327|310001|Капитальные расходы по| 422,8|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220614| 327| 340 |Увеличение стоимости| 4 735,5|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220700| | |Субсидии местным| 1 513,7|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220703| | |на выплату библиотечным| 307,8|
| | | | | |работникам муниципальных| |
| | | | | |учреждений лечебного| |
| | | | | |пособия и ежемесячной| |
| | | | | |надбавки к заработной| |
| | | | | |плате за выслугу лет | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220703| 327| |Обеспечение деятельности| 307,8|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220703| 327| 211 |Заработная плата | 130,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220703| 327| 212 |Прочие выплаты | 145,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220703| 327| 213 |Начисление на оплату| 32,6|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220709| | |на проведение ремонта и| 1 205,9|
| | | | | |противопожарных | |
| | | | | |мероприятий в| |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях | |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220709| 327| |Обеспечение деятельности| 1 205,9|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4220709| 327|225002|Текущие расходы по| 1 205,9|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4221000| | |Областные целевые| 155,7|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4221004| | |Областная целевая| 155,7|
| | | | | |программа реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Образование" в ЧО на| |
| | | | | |2006 - 2007 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4221004| 327| |Обеспечение деятельности| 155,7|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4221004| 327| 211 |Заработная плата | 124,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4221004| 327| 213 |Начисление на оплату| 30,9|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4221300| | |Дотации местным| 50,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4221301| | |Дотации из областного| 50,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4221301| 327| |Обеспечение деятельности| 50,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4221301| 327| 226 |Прочие услуги | 50,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4239999| | |Учреждения по| 298 903,3|
| | | | | |внешкольной работе с| |
| | | | | |детьми | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230000| | |Учреждения по| 281 228,4|
| | | | | |внешкольной работе с| |
| | | | | |детьми | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230000| 327| |Обеспечение деятельности| 281 228,4|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230000| 327| 211 |Заработная плата | 183 503,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230000| 327| 212 |Прочие выплаты | 1 668,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230000| 327| 213 |Начисление на оплату| 47 117,6|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230000| 327| 221 |Услуги связи | 957,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230000| 327| 222 |Транспортные услуги | 1 215,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230000| 327|223110|Оплата отопления и| 7 970,3|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230000| 327|223130|Потребление | 2 290,4|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230000| 327|223140|Водоснабжение, | 1 348,9|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230000| 327| 224 |Арендная плата за| 17 047,4|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230000| 327|225002|Текущие расходы по| 4 108,2|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230000| 327| 226 |Прочие услуги | 6 283,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230000| 327| 262 |Пособия по социальной| 58,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230000| 327| 290 |Прочие расходы | 2 128,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230000| 327|310001|Капитальные расходы по| 2 298,1|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 3 233,1|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230200| | |Отраслевые целевые| 59,7|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230206| | |Отраслевая целевая| 59,7|
| | | | | |программа "Обеспечение| |
| | | | | |пожарной безопасности| |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждений города| |
| | | | | |Челябинска на 2006-2007| |
| | | | | |годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230206| 327| |Обеспечение деятельности| 59,7|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230206| 327| 226 |Прочие услуги | 59,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230700| | |Субсидии местным| 4 259,4|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230703| | |на выплату библиотечным| 122,9|
| | | | | |работникам муниципальных| |
| | | | | |учреждений лечебного| |
| | | | | |пособия и ежемесячной| |
| | | | | |надбавки к заработной| |
| | | | | |плате за выслугу лет | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230703| 327| |Обеспечение деятельности| 122,9|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230703| 327| 211 |Заработная плата | 65,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230703| 327| 212 |Прочие выплаты | 40,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230703| 327| 213 |Начисление на оплату| 17,9|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230709| | |на проведение ремонта и| 4 136,5|
| | | | | |противопожарных | |
| | | | | |мероприятий в| |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях | |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230709| 327| |Обеспечение деятельности| 4 136,5|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230709| 327|225002|Текущие расходы по| 3 836,5|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4230709| 327| 340 |Увеличение стоимости| 300,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231000| | |Областные целевые| 979,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231004| | |Областная целевая| 979,0|
| | | | | |программа реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Образование" в ЧО на| |
| | | | | |2006 - 2007 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231004| 327| |Обеспечение деятельности| 979,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231004| 327| 211 |Заработная плата | 786,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231004| 327| 213 |Начисление на оплату| 192,7|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231100| | |Другие субсидии местным| 7 080,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231102| | |На обеспечение условий| 4 825,0|
| | | | | |для развития хоккея | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231102| 327| |Обеспечение деятельности| 4 825,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231102| 327| 212 |Прочие выплаты | 50,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231102| 327| 222 |Транспортные услуги | 1 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231102| 327| 224 |Арендная плата за| 500,0|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231102| 327| 226 |Прочие услуги | 1 775,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231102| 327|310001|Капитальные расходы по| 650,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231102| 327| 340 |Увеличение стоимости| 850,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231104| | |На развитие и содержание| 692,7|
| | | | | |МУДОД СДЮШОР N 14| |
| | | | | |"Трактор" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231104| 327| |Обеспечение деятельности| 692,7|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231104| 327| 212 |Прочие выплаты | 11,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231104| 327| 226 |Прочие услуги | 462,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231104| 327| 340 |Увеличение стоимости| 219,5|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231107| | |На увеличение| 292,3|
| | | | | |численности | |
| | | | | |руководителей спортивных| |
| | | | | |секций и инструкторов по| |
| | | | | |спорту | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231107| 327| |Обеспечение деятельности| 292,3|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231107| 327| 226 |Прочие услуги | 292,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231111| | |На организацию отдыха| 770,0|
| | | | | |детей в каникулярное| |
| | | | | |время | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231111| 327| |Обеспечение деятельности| 770,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231111| 327| 222 |Транспортные услуги | 44,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231111| 327| 226 |Прочие услуги | 609,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231111| 327| 290 |Прочие расходы | 30,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231111| 327|310001|Капитальные расходы по| 22,1|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231111| 327| 340 |Увеличение стоимости| 63,9|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231121| | |На оснащение| 500,0|
| | | | | |спортинвентарем и| |
| | | | | |оборудованием мун.| |
| | | | | |учреждений для| |
| | | | | |обеспечения участия в| |
| | | | | |Кубке и Чемпионате| |
| | | | | |России по спортивной| |
| | | | | |гимнастике в| |
| | | | | |г. Челябинске | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231121| 327| |Обеспечение деятельности| 500,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231121| 327|310001|Капитальные расходы по| 500,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231200| | |Прочие направления| 4 306,8|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231212| | |Расходы на| 1 056,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231212| 327| |Обеспечение деятельности| 1 056,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231212| 327|225002|Текущие расходы по| 344,9|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231212| 327| 290 |Прочие расходы | 56,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231212| 327|310001|Капитальные расходы по| 573,5|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231212| 327| 340 |Увеличение стоимости| 81,6|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231259| | |Резервные фонды| 55,8|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231259| 327| |Обеспечение деятельности| 55,8|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231259| 327| 211 |Заработная плата | 4,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231259| 327| 213 |Начисление на оплату| 1,2|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231259| 327|310001|Капитальные расходы по| 50,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231260| | |Резервные фонды| 3 195,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231260| 327| |Обеспечение деятельности| 3 195,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231260| 327| 211 |Заработная плата | 182,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231260| 327| 213 |Начисление на оплату| 47,8|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231260| 327|225002|Текущие расходы по| 238,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231260| 327| 226 |Прочие услуги | 1 967,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231260| 327| 290 |Прочие расходы | 679,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231260| 327| 340 |Увеличение стоимости| 80,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231300| | |Дотации местным| 990,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231301| | |Дотации из областного| 990,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231301| 327| |Обеспечение деятельности| 990,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231301| 327|225001|Капитальные расходы по| 200,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231301| 327|225002|Текущие расходы по| 495,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231301| 327| 226 |Прочие услуги | 34,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231301| 327| 290 |Прочие расходы | 41,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231301| 327|310001|Капитальные расходы по| 185,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4231301| 327| 340 |Увеличение стоимости| 34,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4249999| | |Детские дома | 64 815,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240000| | |Детские дома | 1 333,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240000| 327| |Обеспечение деятельности| 1 333,7|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240000| 327|225002|Текущие расходы по| 1 111,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240000| 327| 226 |Прочие услуги | 23,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 199,7|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240600| | |Субвенции местным| 62 996,6|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240609| | |на осуществление| 62 996,6|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке детей-сирот и| |
| | | | | |детей, оставшихся без| |
| | | | | |попечения родителей,| |
| | | | | |находящихся в| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях для| |
| | | | | |детей-сирот и детей,| |
| | | | | |оставшихся без попечения| |
| | | | | |родителей. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240609| 327| |Обеспечение деятельности| 62 996,6|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240609| 327| 211 |Заработная плата | 37 188,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240609| 327| 212 |Прочие выплаты | 227,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240609| 327| 213 |Начисление на оплату| 9 763,8|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240609| 327| 221 |Услуги связи | 130,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240609| 327| 222 |Транспортные услуги | 449,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240609| 327|223110|Оплата отопления и| 1 749,7|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240609| 327|223130|Потребление | 248,7|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240609| 327|223140|Водоснабжение, | 500,8|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240609| 327|225002|Текущие расходы по| 627,6|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240609| 327| 226 |Прочие услуги | 270,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240609| 327| 290 |Прочие расходы | 18,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240609| 327|310001|Капитальные расходы по| 1 338,1|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240609| 327| 340 |Увеличение стоимости| 10 484,1|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240700| | |Субсидии местным| 175,3|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240703| | |на выплату библиотечным| 162,0|
| | | | | |работникам муниципальных| |
| | | | | |учреждений лечебного| |
| | | | | |пособия и ежемесячной| |
| | | | | |надбавки к заработной| |
| | | | | |плате за выслугу лет | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240703| 327| |Обеспечение деятельности| 162,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240703| 327| 211 |Заработная плата | 116,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240703| 327| 212 |Прочие выплаты | 16,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240703| 327| 213 |Начисление на оплату| 29,3|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240709| | |на проведение ремонта и| 13,3|
| | | | | |противопожарных | |
| | | | | |мероприятий в| |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях | |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240709| 327| |Обеспечение деятельности| 13,3|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4240709| 327|225002|Текущие расходы по| 13,3|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4241000| | |Областные целевые| 85,2|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4241004| | |Областная целевая| 85,2|
| | | | | |программа реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Образование" в ЧО на| |
| | | | | |2006 - 2007 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4241004| 327| |Обеспечение деятельности| 85,2|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4241004| 327| 211 |Заработная плата | 68,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4241004| 327| 213 |Начисление на оплату| 17,1|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4241200| | |Прочие направления| 189,7|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4241259| | |Резервные фонды| 30,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4241259| 327| |Обеспечение деятельности| 30,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4241259| 327| 262 |Пособия по социальной| 30,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4241260| | |Резервные фонды| 159,7|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4241260| 327| |Обеспечение деятельности| 159,7|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4241260| 327| 340 |Увеличение стоимости| 159,7|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4241300| | |Дотации местным| 35,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4241301| | |Дотации из областного| 35,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4241301| 327| |Обеспечение деятельности| 35,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4241301| 327| 340 |Увеличение стоимости| 35,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4339999| | |Специальные | 143 913,6|
| | | | | |(коррекционные) | |
| | | | | |учреждения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330000| | |Специальные | 566,2|
| | | | | |(коррекционные) | |
| | | | | |учреждения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330000| 327| |Обеспечение деятельности| 566,2|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330000| 327| 211 |Заработная плата | 290,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330000| 327| 213 |Начисление на оплату| 76,1|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330000| 327| 290 |Прочие расходы | 199,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330600| | |Субвенции местным| 128 849,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330613| | |на осуществление| 128 849,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |организации | |
| | | | | |предоставления | |
| | | | | |дошкольного и общего| |
| | | | | |образования по основным| |
| | | | | |общеобразовательным | |
| | | | | |программам в| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |специальных | |
| | | | | |(коррекционных) | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях для| |
| | | | | |обучающихся, | |
| | | | | |воспитанников с| |
| | | | | |отклонениями в развитии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330613| 327| |Обеспечение деятельности| 128 849,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330613| 327| 211 |Заработная плата | 81 458,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330613| 327| 212 |Прочие выплаты | 640,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330613| 327| 213 |Начисление на оплату| 20 933,2|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330613| 327| 221 |Услуги связи | 188,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330613| 327| 222 |Транспортные услуги | 10,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330613| 327|223110|Оплата отопления и| 4 209,3|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330613| 327|223130|Потребление | 869,2|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330613| 327|223140|Водоснабжение, | 890,2|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330613| 327|225001|Капитальные расходы по| 1 097,7|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330613| 327|225002|Текущие расходы по| 3 078,1|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330613| 327| 226 |Прочие услуги | 4 947,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330613| 327| 290 |Прочие расходы | 4,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330613| 327|310001|Капитальные расходы по| 1 589,7|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330613| 327| 340 |Увеличение стоимости| 8 932,8|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330700| | |Субсидии местным| 22,6|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330709| | |на проведение ремонта и| 22,6|
| | | | | |противопожарных | |
| | | | | |мероприятий в| |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях | |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330709| 327| |Обеспечение деятельности| 22,6|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4330709| 327|225002|Текущие расходы по| 22,6|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331000| | |Областные целевые| 43,3|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331004| | |Областная целевая| 43,3|
| | | | | |программа реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Образование" в ЧО на| |
| | | | | |2006 - 2007 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331004| 327| |Обеспечение деятельности| 43,3|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331004| 327| 211 |Заработная плата | 34,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331004| 327| 213 |Начисление на оплату| 9,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331200| | |Прочие направления| 235,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331212| | |Расходы на| 195,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331212| 327| |Обеспечение деятельности| 195,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331212| 327|310001|Капитальные расходы по| 195,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331259| | |Резервные фонды| 40,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331259| 327| |Обеспечение деятельности| 40,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331259| 327| 211 |Заработная плата | 31,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331259| 327| 213 |Начисление на оплату| 8,3|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331300| | |Дотации местным| 14 197,5|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331301| | |Дотации из областного| 1,2|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331301| 327| |Обеспечение деятельности| 1,2|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331301| 327| 290 |Прочие расходы | 1,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331305| | |На поддержку мер по| 14196,3|
| | | | | |обеспечению | |
| | | | | |сбалансированности | |
| | | | | |бюджета в целях| |
| | | | | |обеспечения деятельности| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |специальных | |
| | | | | |(коррекционных) | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждений в 2007 году | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331305| 327| |Обеспечение деятельности| 14196,3|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331305| 327| 211 |Заработная плата | 8 519,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331305| 327| 212 |Прочие выплаты | 200,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331305| 327| 213 |Начисление на оплату| 2 232,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331305| 327|223110|Оплата отопления и| 380,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331305| 327|225002|Текущие расходы по| 1 000,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |4331305| 327| 340 |Увеличение стоимости| 1 865,3|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5199999| | |Фонд компенсаций | 74 634,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5190000| | |Фонд компенсаций | 5 185,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5190000| 623| |Ежемесячное денежное| 5 185,0|
| | | | | |вознаграждение за| |
| | | | | |классное руководство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5190000| 623| 211 |Заработная плата | 4 038,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5190000| 623| 213 |Начисление на оплату| 1 146,9|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5191000| | |Областные целевые| 69 449,4|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5191004| | |Областная целевая| 69 449,4|
| | | | | |программа реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Образование" в ЧО на| |
| | | | | |2006 - 2007 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5191004| 623| |Ежемесячное денежное| 69 449,4|
| | | | | |вознаграждение за| |
| | | | | |классное руководство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5191004| 623| 211 |Заработная плата | 55 029,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5191004| 623| 213 |Начисление на оплату| 14 419,6|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5209999| | |Иные безвозмездные и| 25 450,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5200000| | |Иные безвозмездные и| 2 250,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5200000| 622| |Поощрение лучших| 2 250,0|
| | | | | |учителей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5200000| 622| 211 |Заработная плата | 2 250,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5201000| | |Областные целевые| 23 200,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5201004| | |Областная целевая| 8 200,0|
| | | | | |программа реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Образование" в ЧО на| |
| | | | | |2006 - 2007 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5201004| 621| |Внедрение инновационных| 3 500,0|
| | | | | |образовательных программ| |
| | | | | |в государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |общеобразовательных | |
| | | | | |учреждениях | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5201004| 621| 226 |Прочие услуги | 150,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5201004| 621|310001|Капитальные расходы по| 3 175,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5201004| 621| 340 |Увеличение стоимости| 175,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5201004| 622| |Поощрение лучших| 4 700,0|
| | | | | |учителей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5201004| 622| 290 |Прочие расходы | 4 700,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5201015| | |На внедрение| 15 000,0|
| | | | | |инновационных | |
| | | | | |образовательных программ| |
| | | | | |в муниципальных| |
| | | | | |учреждениях, в рамках| |
| | | | | |национального проекта | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5201015| 621| |Внедрение инновационных| 15 000,0|
| | | | | |образовательных программ| |
| | | | | |в государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |общеобразовательных | |
| | | | | |учреждениях | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5201015| 621| 226 |Прочие услуги | 2 080,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5201015| 621|310001|Капитальные расходы по| 12 575,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0702 |5201015| 621| 340 |Увеличение стоимости| 345,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 | | | |Молодежная политика и| 14 702,3|
| | | | | |оздоровление детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4329999| | |Мероприятия по| 10 773,6|
| | | | | |проведению | |
| | | | | |оздоровительной кампании| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4320000| | |Мероприятия по| 523,7|
| | | | | |проведению | |
| | | | | |оздоровительной кампании| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4320000| 452| |Оздоровление детей | 523,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4320000| 452|223130|Потребление | 164,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4320000| 452| 226 |Прочие услуги | 269,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4320000| 452| 290 |Прочие расходы | 46,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4320000| 452|310001|Капитальные расходы по| 33,4|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4320000| 452| 340 |Увеличение стоимости| 11,1|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321100| | |Другие субсидии местным| 245,9|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321109| | |На организацию| 245,9|
| | | | | |мероприятий с детьми и| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321109| 452| |Оздоровление детей | 245,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321109| 452| 222 |Транспортные услуги | 24,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321109| 452| 226 |Прочие услуги | 36,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321109| 452| 340 |Увеличение стоимости| 184,4|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321200| | |Прочие направления| 9 804,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321206| | |Расходы на| 8 810,0|
| | | | | |финансирование | |
| | | | | |оздоровительной кампании| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321206| 452| |Оздоровление детей | 8 810,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321206| 452| 221 |Услуги связи | 3,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321206| 452| 222 |Транспортные услуги | 986,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321206| 452|225002|Текущие расходы по| 295,4|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321206| 452| 226 |Прочие услуги | 5 785,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321206| 452| 290 |Прочие расходы | 224,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321206| 452|310001|Капитальные расходы по| 239,3|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321206| 452| 340 |Увеличение стоимости| 1 276,9|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321212| | |Расходы на| 506,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321212| 452| |Оздоровление детей | 506,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321212| 452|225002|Текущие расходы по| 50,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321212| 452| 226 |Прочие услуги | 93,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321212| 452| 290 |Прочие расходы | 272,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321212| 452| 340 |Увеличение стоимости| 90,1|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321259| | |Резервные фонды| 488,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321259| 452| |Оздоровление детей | 488,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321259| 452|225002|Текущие расходы по| 100,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321259| 452| 226 |Прочие услуги | 100,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321259| 452| 290 |Прочие расходы | 58,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321259| 452| 340 |Увеличение стоимости| 230,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321300| | |Дотации местным| 200,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321301| | |Дотации из областного| 200,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321301| 452| |Оздоровление детей | 200,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |4321301| 452| 226 |Прочие услуги | 200,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |5259999| | |Учреждения, | 3 928,6|
| | | | | |обеспечивающие | |
| | | | | |предоставление услуг по| |
| | | | | |оздоровлению детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |5250000| | |Учреждения, | 3 403,3|
| | | | | |обеспечивающие | |
| | | | | |предоставление услуг по| |
| | | | | |оздоровлению детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |5250000| 327| |Обеспечение деятельности| 3 403,3|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |5250000| 327| 211 |Заработная плата | 1 020,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |5250000| 327| 212 |Прочие выплаты | 44,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |5250000| 327| 213 |Начисление на оплату| 271,2|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |5250000| 327|225002|Текущие расходы по| 2 013,6|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |5250000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 53,3|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |5250200| | |Отраслевые целевые| 5,6|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |5250206| | |Отраслевая целевая| 5,6|
| | | | | |программа "Обеспечение| |
| | | | | |пожарной безопасности| |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждений города| |
| | | | | |Челябинска на 2006-2007| |
| | | | | |годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |5250206| 327| |Обеспечение деятельности| 5,6|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |5250206| 327| 226 |Прочие услуги | 5,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |5250700| | |Субсидии местным| 519,7|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |5250709| | |на проведение ремонта и| 519,7|
| | | | | |противопожарных | |
| | | | | |мероприятий в| |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях | |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |5250709| 327| |Обеспечение деятельности| 519,7|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |5250709| 327|225002|Текущие расходы по| 500,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0707 |5250709| 327| 226 |Прочие услуги | 19,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 | | | |Другие вопросы в области| 600 303,8|
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0019999| | |Руководство и управление| 37 894,7|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0010000| | |Руководство и управление| 29 803,7|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 29 803,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 18 715,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 16,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 4 904,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 418,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 912,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0010000| 005| 224 |Арендная плата за| 3 229,3|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 223,3|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 415,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 5,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 640,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 324,9|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0011200| | |Прочие направления| 8 091,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0011259| | |Резервные фонды| 10,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0011259| 005| |Центральный аппарат | 10,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0011259| 005| 211 |Заработная плата | 7,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0011259| 005| 213 |Начисление на оплату| 2,1|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0011261| | |Средства на повышение| 8 081,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 8 081,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 6 691,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 1 389,6|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4359999| | |Учреждения, | 7 577,0|
| | | | | |обеспечивающие | |
| | | | | |предоставление услуг в| |
| | | | | |сфере образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4350600| | |Субвенции местным| 7 577,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4350623| | |Субвенции на| 7 577,0|
| | | | | |осуществление | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |государственной | |
| | | | | |поддержке | |
| | | | | |негосударственных | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4350623| 285| |Государственная | 7 577,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4350623| 285| 242 |Безвозмездные и| 7 577,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |организациям, за| |
| | | | | |исключением | |
| | | | | |государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |организаций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4369999| | |Мероприятия в области| 1 979,0|
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4360000| | |Мероприятия в области| 925,0|
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4360000| 327| |Обеспечение деятельности| 50,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4360000| 327| 226 |Прочие услуги | 50,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4360000| 447| |Проведение мероприятий| 875,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4360000| 447| 226 |Прочие услуги | 107,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4360000| 447| 290 |Прочие расходы | 748,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4360000| 447|310001|Капитальные расходы по| 20,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4361200| | |Прочие направления| 867,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4361212| | |Расходы на| 5,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4361212| 447| |Проведение мероприятий| 5,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4361212| 447| 290 |Прочие расходы | 5,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4361259| | |Резервные фонды| 62,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4361259| 447| |Проведение мероприятий| 62,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4361259| 447| 290 |Прочие расходы | 62,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4361260| | |Резервные фонды| 800,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4361260| 447| |Проведение мероприятий| 800,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4361260| 447| 290 |Прочие расходы | 800,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4361300| | |Дотации местным| 187,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4361301| | |Дотации из областного| 187,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4361301| 447| |Проведение мероприятий| 187,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4361301| 447| 226 |Прочие услуги | 10,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4361301| 447| 290 |Прочие расходы | 85,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4361301| 447| 340 |Увеличение стоимости| 92,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4529999| | |Учебно-методические | 117 388,6|
| | | | | |кабинеты, | |
| | | | | |централизованные | |
| | | | | |бухгалтерии, группы| |
| | | | | |хозяйственного | |
| | | | | |обслуживания, учебные| |
| | | | | |фильмотеки, межшкольные| |
| | | | | |учебно-производственные | |
| | | | | |комбинаты, | |
| | | | | |логопедические пункты | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520000| | |Учебно-методические | 116 602,4|
| | | | | |кабинеты, | |
| | | | | |централизованные | |
| | | | | |бухгалтерии, группы| |
| | | | | |хозяйственного | |
| | | | | |обслуживания, учебные| |
| | | | | |фильмотеки, межшкольные| |
| | | | | |учебно-производственные | |
| | | | | |комбинаты, | |
| | | | | |логопедические пункты | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520000| 327| |Обеспечение деятельности| 116 602,4|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520000| 327| 211 |Заработная плата | 68 368,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520000| 327| 212 |Прочие выплаты | 182,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520000| 327| 213 |Начисление на оплату| 17 272,8|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520000| 327| 221 |Услуги связи | 1 737,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520000| 327| 222 |Транспортные услуги | 2 306,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520000| 327|223110|Оплата отопления и| 1 508,1|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520000| 327|223130|Потребление | 830,9|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520000| 327|223140|Водоснабжение, | 618,5|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520000| 327| 224 |Арендная плата за| 3 810,3|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520000| 327|225002|Текущие расходы по| 4 378,5|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520000| 327| 226 |Прочие услуги | 6 780,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520000| 327| 290 |Прочие расходы | 4 102,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520000| 327|310001|Капитальные расходы по| 1 238,5|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 3 467,2|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520200| | |Отраслевые целевые| 129,5|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520206| | |Отраслевая целевая| 129,5|
| | | | | |программа "Обеспечение| |
| | | | | |пожарной безопасности| |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждений города| |
| | | | | |Челябинска на 2006-2007| |
| | | | | |годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520206| 327| |Обеспечение деятельности| 129,5|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4520206| 327|225002|Текущие расходы по| 129,5|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521000| | |Областные целевые| 14,4|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521004| | |Областная целевая| 14,4|
| | | | | |программа реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Образование" в ЧО на| |
| | | | | |2006 - 2007 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521004| 327| |Обеспечение деятельности| 14,4|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521004| 327| 211 |Заработная плата | 11,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521004| 327| 213 |Начисление на оплату| 3,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521200| | |Прочие направления| 422,7|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521212| | |Расходы на| 157,7|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521212| 327| |Обеспечение деятельности| 157,7|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521212| 327|225002|Текущие расходы по| 50,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521212| 327| 226 |Прочие услуги | 50,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521212| 327| 290 |Прочие расходы | 57,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521260| | |Резервные фонды| 265,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521260| 327| |Обеспечение деятельности| 265,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521260| 327| 226 |Прочие услуги | 265,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521300| | |Дотации местным| 219,5|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521301| | |Дотации из областного| 219,5|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521301| 327| |Обеспечение деятельности| 219,5|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521301| 327|225002|Текущие расходы по| 199,5|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |4521301| 327|310001|Капитальные расходы по| 20,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5229999| | |Региональные целевые| 378 551,4|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5220000| | |Региональные целевые| 28 243,7|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5220000| 285| |Государственная | 28 243,7|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5220000| 285|225002|Текущие расходы по| 11 430,8|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5220000| 285|310001|Капитальные расходы по| 12 527,1|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5220000| 285| 340 |Увеличение стоимости| 4 285,8|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5221000| | |Областные целевые| 350 307,7|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5221001| | |Областная целевая| 333 160,3|
| | | | | |программа "Развитие| |
| | | | | |дошкольного образования| |
| | | | | |в Челябинской области"| |
| | | | | |на 2006-2010 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5221001| 285| |Государственная | 333 160,3|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5221001| 285| 211 |Заработная плата | 28 110,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5221001| 285| 213 |Начисление на оплату| 7 365,1|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5221001| 285|225001|Капитальные расходы по| 243 370,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5221001| 285|310001|Капитальные расходы по| 47 604,3|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5221001| 285| 340 |Увеличение стоимости| 6 710,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5221004| | |Областная целевая| 17 147,4|
| | | | | |программа реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Образование" в ЧО на| |
| | | | | |2006 - 2007 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5221004| 285| |Государственная | 17 147,4|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5221004| 285|225002|Текущие расходы по| 498,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5221004| 285| 226 |Прочие услуги | 48,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5221004| 285| 290 |Прочие расходы | 3 506,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5221004| 285|310001|Капитальные расходы по| 12 449,9|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |5221004| 285| 340 |Увеличение стоимости| 645,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |7959999| | |Целевые программы| 56 913,0|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |7950400| | |Городская целевая| 56 913,0|
| | | | | |Программа по реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Образование" в городе| |
| | | | | |Челябинске на 2006-2010| |
| | | | | |гг. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |7950401| | |Подпрограмма организации| 56 913,0|
| | | | | |опытно-экспериментальной| |
| | | | | |деятельности в| |
| | | | | |муниципальной | |
| | | | | |образовательной системе| |
| | | | | |города Челябинска на| |
| | | | | |период с 2006 по 2008| |
| | | | | |год | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |7950401| 447| |Проведение мероприятий| 56 913,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |7950401| 447| 226 |Прочие услуги | 39 722,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |7950401| 447|310001|Капитальные расходы по| 15 471,2|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 0709 |7950401| 447| 340 |Увеличение стоимости| 1 719,1|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 1000 | | | |Социальная политика | 97 778,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 1003 | | | |Социальное обеспечение| 97 713,9|
| | | | | |населения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 1003 |5209999| | |Иные безвозмездные и| 97 713,9|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 1003 |5200600| | |Субвенции местным| 97 713,9|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 1003 |5200626| | |на выплаты компенсаций| 97 713,9|
| | | | | |род. платы за содержание| |
| | | | | |ребенка в| |
| | | | | |государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях, реализующих| |
| | | | | |основную | |
| | | | | |общеобразовательную | |
| | | | | |программу дошкольного| |
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 1003 |5200626| 421| |Компенсация части| 97 713,9|
| | | | | |родительской платы за| |
| | | | | |содержание ребенка в| |
| | | | | |государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях, реализующих| |
| | | | | |основную | |
| | | | | |общеобразовательную | |
| | | | | |программу дошкольного| |
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 1003 |5200626| 421| 262 |Пособия по социальной| 97 713,9|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 1006 | | | |Другие вопросы в области| 64,1|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 1006 |5229999| | |Региональные целевые| 64,1|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 1006 |5221000| | |Областные целевые| 64,1|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 1006 |5221003| | |Областная целевая| 64,1|
| | | | | |программа "Дети Южного| |
| | | | | |Урала" на 2006-2010 годы| |
| | | | | |(подпрограмма | |
| | | | | |"Дети-сироты") | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 1006 |5221003| 482| |Мероприятия в области| 64,1|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 341| 1006 |5221003| 482| 226 |Прочие услуги | 64,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| | | | |Управление наружной| 12 441,0|
| | | | | |рекламы и информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0100 | | | |Общегосударственные | 5 471,0|
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 | | | |Другие | 5 471,0|
| | | | | |общегосударственные | |
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0019999| | |Руководство и управление| 5 471,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0010000| | |Руководство и управление| 4 925,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 4 925,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 2 848,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 1,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 744,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 93,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 600,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 25,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0010000| 005|223130|Потребление | 15,3|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 2,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 95,5|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 205,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 119,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 84,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 91,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0011200| | |Прочие направления| 546,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0011261| | |Средства на повышение| 546,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 546,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 533,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0115 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 13,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0400 | | | |Национальная экономика | 6 970,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0411 | | | |Другие вопросы в области| 6 970,0|
| | | | | |национальной экономики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0411 |3409999| | |Реализация | 6 970,0|
| | | | | |государственных функций| |
| | | | | |в области национальной| |
| | | | | |экономики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0411 |3400200| | |Отраслевые целевые| 6 020,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0411 |3400211| | |Отраслевая целевая| 5 000,0|
| | | | | |программа "Организация| |
| | | | | |размещения | |
| | | | | |информационных | |
| | | | | |материалов в период| |
| | | | | |проведения социально| |
| | | | | |значимых мероприятий в| |
| | | | | |г. Челябинске в 2007| |
| | | | | |году" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0411 |3400211| 216| |Выполнение других| 5 000,0|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0411 |3400211| 216| 226 |Прочие услуги | 5 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0411 |3400212| | |Отраслевая целевая| 1 020,0|
| | | | | |программа "Развитие| |
| | | | | |размещения средств| |
| | | | | |наружной рекламы на| |
| | | | | |территории города| |
| | | | | |Челябинска на 2007-2009| |
| | | | | |годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0411 |3400212| 216| |Выполнение других| 1 020,0|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0411 |3400212| 216| 226 |Прочие услуги | 1 020,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0411 |3401200| | |Прочие направления| 950,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0411 |3401225| | |Расходы на демонтаж| 500,0|
| | | | | |средств наружной рекламы| |
| | | | | |и размещение| |
| | | | | |агитационных материалов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0411 |3401225| 216| |Выполнение других| 500,0|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0411 |3401225| 216| 226 |Прочие услуги | 500,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0411 |3401260| | |Резервные фонды| 450,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0411 |3401260| 216| |Выполнение других| 450,0|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 342| 0411 |3401260| 216| 226 |Прочие услуги | 450,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| | | | |Управление финансов| 115 498,5|
| | | | | |Администрации | |
| | | | | |г. Челябинска | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0100 | | | |Общегосударственные | 115 498,5|
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 | | | |Обеспечение деятельности| 29 313,7|
| | | | | |финансовых, налоговых и| |
| | | | | |таможенных органов и| |
| | | | | |органов надзора | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0019999| | |Руководство и управление| 29 313,7|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0010000| | |Руководство и управление| 4 664,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 4 664,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 4 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 600,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 64,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0010700| | |Субсидии местным| 23 992,7|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0010708| | |на организацию работы| 23 992,7|
| | | | | |финансовых органов| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0010708| 005| |Центральный аппарат | 23 992,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0010708| 005| 211 |Заработная плата | 15 939,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0010708| 005| 212 |Прочие выплаты | 12,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0010708| 005| 213 |Начисление на оплату| 4 176,2|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0010708| 005| 221 |Услуги связи | 400,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0010708| 005| 222 |Транспортные услуги | 1 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0010708| 005|225002|Текущие расходы по| 207,7|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0010708| 005| 226 |Прочие услуги | 1 084,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0010708| 005| 290 |Прочие расходы | 20,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0010708| 005|310001|Капитальные расходы по| 521,4|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0010708| 005| 340 |Увеличение стоимости| 631,2|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0011100| | |Другие субсидии местным| 8,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0011116| | |Средства на| 8,0|
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |на повышение| |
| | | | | |квалификации | |
| | | | | |специалистов финансовых| |
| | | | | |органов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0011116| 005| |Центральный аппарат | 8,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0011116| 005| 226 |Прочие услуги | 8,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0011300| | |Дотации местным| 649,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0011302| | |Дотации из областного| 649,0|
| | | | | |фонда поддержки усилий| |
| | | | | |на совершенствование| |
| | | | | |автоматизации систем| |
| | | | | |управления бюджетного| |
| | | | | |процесса | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0011302| 005| |Центральный аппарат | 649,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0106 |0011302| 005| 226 |Прочие услуги | 649,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0112 | | | |Обслуживание | 36 671,1|
| | | | | |государственного и| |
| | | | | |муниципального долга | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0112 |0659999| | |Процентные платежи по| 36 671,1|
| | | | | |долговым обязательствам | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0112 |0650000| | |Процентные платежи по| 35 000,0|
| | | | | |долговым обязательствам | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0112 |0650000| 152| |Процентные платежи по| 35 000,0|
| | | | | |муниципальному долгу | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0112 |0650000| 152| 231 |Обслуживание внутренних| 35 000,0|
| | | | | |долговых обязательств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0112 |0652100| | |Дополнительно полученные| 1 671,1|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование отраслей| |
| | | | | |производственной сферы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0112 |0652102| | |Погашение кредитной| 1 671,1|
| | | | | |линии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0112 |0652102| 152| |Процентные платежи по| 1 671,1|
| | | | | |муниципальному долгу | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0112 |0652102| 152| 231 |Обслуживание внутренних| 1 671,1|
| | | | | |долговых обязательств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0113 | | | |Резервные фонды | 30 624,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0113 |0709999| | |Резервные фонды | 30 624,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0113 |0701200| | |Прочие направления| 30 624,7|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0113 |0701260| | |Резервные фонды| 30 624,7|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0113 |0701260| 184| |Резервные фонды органов| 30 624,7|
| | | | | |местного самоуправления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0113 |0701260| 184| 290 |Прочие расходы | 30 624,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0115 | | | |Другие | 18 889,0|
| | | | | |общегосударственные | |
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0115 |0019999| | |Руководство и управление| 15 903,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0115 |0010000| | |Руководство и управление| 10 903,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0115 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 10 903,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0115 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 10 903,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0115 |0012200| | |Дополнительно полученные| 5 000,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование органов| |
| | | | | |местного самоуправления| |
| | | | | |и прочих ведомств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0115 |0012200| 005| |Центральный аппарат | 5 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0115 |0012200| 005| 290 |Прочие расходы | 5 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0115 |0929999| | |Реализация | 2 986,0|
| | | | | |государственных функций,| |
| | | | | |связанных с| |
| | | | | |общегосударственным | |
| | | | | |управлением | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0115 |0920000| | |Реализация | 2 986,0|
| | | | | |государственных функций,| |
| | | | | |связанных с| |
| | | | | |общегосударственным | |
| | | | | |управлением | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0115 |0920000| 216| |Выполнение других| 2 986,0|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 343| 0115 |0920000| 216| 290 |Прочие расходы | 2 986,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| | | | |Администрация | 259 689,9|
| | | | | |Калининского района| |
| | | | | |г.Челябинска | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0100 | | | |Общегосударственные | 29 688,8|
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 | | | |Функционирование | 24 475,3|
| | | | | |Правительства Российской| |
| | | | | |Федерации, высших| |
| | | | | |органов исполнительной| |
| | | | | |власти субъектов| |
| | | | | |Российской Федерации,| |
| | | | | |местных администраций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0019999| | |Руководство и управление| 24 475,3|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010000| | |Руководство и управление| 19 993,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 19 993,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 11 940,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 3 128,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 560,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 1 800,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 355,7|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010000| 005|223130|Потребление | 130,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 44,8|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 597,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 479,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 88,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 604,1|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 265,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010600| | |Субвенции местным| 656,4|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010607| | |на осуществление| 656,4|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий в сфере| |
| | | | | |организации работы| |
| | | | | |комиссий по делам| |
| | | | | |несовершеннолетних и| |
| | | | | |защите их прав | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010607| 005| |Центральный аппарат | 656,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010607| 005| 211 |Заработная плата | 451,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010607| 005| 212 |Прочие выплаты | 2,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010607| 005| 213 |Начисление на оплату| 118,2|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010607| 005| 221 |Услуги связи | 14,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010607| 005| 222 |Транспортные услуги | 6,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010607| 005| 226 |Прочие услуги | 13,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010607| 005|310001|Капитальные расходы по| 43,9|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0010607| 005| 340 |Увеличение стоимости| 8,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0011100| | |Другие субсидии местным| 6,7|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0011118| | |Средства на| 6,7|
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |на повышение| |
| | | | | |квалификации Главы| |
| | | | | |города и глав| |
| | | | | |администраций районов по| |
| | | | | |вопросам защиты| |
| | | | | |государственной тайны | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0011118| 005| |Центральный аппарат | 6,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0011118| 005| 226 |Прочие услуги | 6,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0011200| | |Прочие направления| 2 272,4|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0011259| | |Резервные фонды| 477,4|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0011259| 005| |Центральный аппарат | 477,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0011259| 005| 226 |Прочие услуги | 477,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0011261| | |Средства на повышение| 1 795,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 1 795,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 1 422,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 373,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0012200| | |Дополнительно полученные| 1 546,8|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование органов| |
| | | | | |местного самоуправления| |
| | | | | |и прочих ведомств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0012200| 005| |Центральный аппарат | 1 546,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0012200| 005| 211 |Заработная плата | 37,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0012200| 005| 213 |Начисление на оплату| 9,7|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0012200| 005| 222 |Транспортные услуги | 575,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0012200| 005|225002|Текущие расходы по| 511,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0104 |0012200| 005| 226 |Прочие услуги | 414,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0113 | | | |Резервные фонды | 1 453,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0113 |0709999| | |Резервные фонды | 1 453,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0113 |0701200| | |Прочие направления| 1 453,9|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0113 |0701259| | |Резервные фонды| 1 453,9|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0113 |0701259| 184| |Резервные фонды органов| 1 453,9|
| | | | | |местного самоуправления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0113 |0701259| 184| 290 |Прочие расходы | 1 453,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 | | | |Другие | 3 759,6|
| | | | | |общегосударственные | |
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |0019999| | |Руководство и управление| 1 120,5|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |0010000| | |Руководство и управление| 754,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 754,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 754,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |0011200| | |Прочие направления| 366,5|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |0011212| | |Расходы на| 366,5|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |0011212| 005| |Центральный аппарат | 366,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |0011212| 005| 290 |Прочие расходы | 366,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |0929999| | |Реализация | 723,0|
| | | | | |государственных функций,| |
| | | | | |связанных с| |
| | | | | |общегосударственным | |
| | | | | |управлением | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |0921200| | |Прочие направления| 723,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |0921259| | |Резервные фонды| 723,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |0921259| 216| |Выполнение других| 723,0|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |0921259| 216|225002|Текущие расходы по| 626,4|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |0921259| 216| 290 |Прочие расходы | 96,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |5199999| | |Фонд компенсаций | 1 916,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |5190600| | |Субвенции местным| 1 916,1|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |5190601| | |на осуществление| 1 916,1|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |государственной | |
| | | | | |регистрации актов| |
| | | | | |гражданского состояния | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |5190601| 608| |Государственная | 1 916,1|
| | | | | |регистрация актов| |
| | | | | |гражданского состояния | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |5190601| 608| 211 |Заработная плата | 1 003,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |5190601| 608| 213 |Начисление на оплату| 263,3|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |5190601| 608| 221 |Услуги связи | 55,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |5190601| 608|223110|Оплата отопления и| 46,8|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |5190601| 608|223130|Потребление | 8,8|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |5190601| 608|223140|Водоснабжение, | 4,5|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |5190601| 608|225002|Текущие расходы по| 145,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |5190601| 608| 226 |Прочие услуги | 169,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |5190601| 608|310001|Капитальные расходы по| 147,1|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0115 |5190601| 608| 340 |Увеличение стоимости| 72,2|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0500 | | | |Жилищно-коммунальное | 14 181,4|
| | | | | |хозяйство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 | | | |Коммунальное хозяйство | 14 181,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6009999| | |Благоустройство | 14 181,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001200| | |Прочие направления| 13 711,4|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001212| | |Расходы на| 794,5|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001212| 412| |Мероприятия по| 724,5|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001212| 412| 241 |Безвозмездные и| 724,5|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001212| 808| |Озеленение | 70,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001212| 808| 241 |Безвозмездные и| 70,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001216| | |Расходы на| 12 416,9|
| | | | | |благоустройство в| |
| | | | | |районах города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001216| 412| |Мероприятия по| 4 593,9|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001216| 412| 241 |Безвозмездные и| 4 593,9|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001216| 806| |Уличное освещение | 1 042,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001216| 806| 241 |Безвозмездные и| 1 042,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001216| 807| |Строительство и| 5 455,5|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001216| 807| 241 |Безвозмездные и| 5 455,5|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001216| 808| |Озеленение | 1 325,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001216| 808| 241 |Безвозмездные и| 1 325,5|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001260| | |Резервные фонды| 500,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001260| 412| |Мероприятия по| 400,0|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001260| 412| 241 |Безвозмездные и| 400,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001260| 808| |Озеленение | 100,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6001260| 808| 241 |Безвозмездные и| 100,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6002100| | |Дополнительно полученные| 470,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование отраслей| |
| | | | | |производственной сферы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6002106| | |На выполнение| 470,0|
| | | | | |мероприятий по| |
| | | | | |подготовке к проведения| |
| | | | | |в Челябинской области| |
| | | | | |совместных | |
| | | | | |антитеррористических | |
| | | | | |учений вооруженных сил| |
| | | | | |государств - членов ШОС | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6002106| 412| |Мероприятия по| 470,0|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0502 |6002106| 412| 241 |Безвозмездные и| 470,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0700 | | | |Образование | 1 159,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0701 | | | |Дошкольное образование | 1,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0701 |4209999| | |Детские дошкольные| 1,2|
| | | | | |учреждения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0701 |4201200| | |Прочие направления| 1,2|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0701 |4201259| | |Резервные фонды| 1,2|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0701 |4201259| 327| |Обеспечение деятельности| 1,2|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0701 |4201259| 327| 290 |Прочие расходы | 1,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0702 | | | |Общее образование | 655,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0702 |5199999| | |Фонд компенсаций | 655,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0702 |5190000| | |Фонд компенсаций | 69,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0702 |5190000| 422| |Материальное обеспечение| 69,0|
| | | | | |приемной семьи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0702 |5190000| 422| 211 |Заработная плата | 19,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0702 |5190000| 422| 213 |Начисление на оплату| 3,6|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0702 |5190000| 422| 262 |Пособия по социальной| 45,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0702 |5190600| | |Субвенции местным| 586,3|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0702 |5190609| | |на осуществление| 586,3|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке детей-сирот и| |
| | | | | |детей, оставшихся без| |
| | | | | |попечения родителей,| |
| | | | | |находящихся в| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях для| |
| | | | | |детей-сирот и детей,| |
| | | | | |оставшихся без попечения| |
| | | | | |родителей. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0702 |5190609| 422| |Материальное обеспечение| 586,3|
| | | | | |приемной семьи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0702 |5190609| 422| 211 |Заработная плата | 181,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0702 |5190609| 422| 213 |Начисление на оплату| 42,8|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0702 |5190609| 422| 262 |Пособия по социальной| 362,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 | | | |Молодежная политика и| 503,2|
| | | | | |оздоровление детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4319999| | |Организационно-воспита- | 403,2|
| | | | | |тельная работа с| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4310000| | |Организационно-воспита- | 208,0|
| | | | | |тельная работа с| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4310000| 447| |Проведение мероприятий| 208,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4310000| 447| 226 |Прочие услуги | 129,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4310000| 447| 290 |Прочие расходы | 77,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4310000| 447| 340 |Увеличение стоимости| 2,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4311100| | |Другие субсидии местным| 10,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4311109| | |На организацию| 10,0|
| | | | | |мероприятий с детьми и| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4311109| 447| |Проведение мероприятий| 10,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4311109| 447| 290 |Прочие расходы | 10,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4311200| | |Прочие направления| 175,2|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4311259| | |Резервные фонды| 175,2|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4311259| 447| |Проведение мероприятий| 175,2|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4311259| 447| 226 |Прочие услуги | 143,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4311259| 447| 290 |Прочие расходы | 22,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4311259| 447| 340 |Увеличение стоимости| 9,9|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4311300| | |Дотации местным| 10,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4311301| | |Дотации из областного| 10,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4311301| 447| |Проведение мероприятий| 10,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4311301| 447| 226 |Прочие услуги | 10,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4329999| | |Мероприятия по| 100,0|
| | | | | |проведению | |
| | | | | |оздоровительной кампании| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4321200| | |Прочие направления| 100,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4321212| | |Расходы на| 100,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4321212| 452| |Оздоровление детей | 100,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4321212| 452| 290 |Прочие расходы | 80,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0707 |4321212| 452| 340 |Увеличение стоимости| 20,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0800 | | | |Культура, кинематография| 2 161,9|
| | | | | |и средства массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 | | | |Культура | 2 161,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4409999| | |Дворцы и дома культуры,| 843,8|
| | | | | |другие учреждения| |
| | | | | |культуры и средств| |
| | | | | |массовой информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4400000| | |Дворцы и дома культуры,| 720,5|
| | | | | |другие учреждения| |
| | | | | |культуры и средств| |
| | | | | |массовой информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4400000| 327| |Обеспечение деятельности| 720,5|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4400000| 327| 211 |Заработная плата | 269,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4400000| 327| 213 |Начисление на оплату| 70,7|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4400000| 327| 222 |Транспортные услуги | 15,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4400000| 327|223130|Потребление | 85,3|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4400000| 327|223140|Водоснабжение, | 52,1|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4400000| 327|225002|Текущие расходы по| 208,5|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4400000| 327| 290 |Прочие расходы | 1,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4400000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 17,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4401200| | |Прочие направления| 123,3|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4401259| | |Резервные фонды| 123,3|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4401259| 327| |Обеспечение деятельности| 123,3|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4401259| 327| 211 |Заработная плата | 87,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4401259| 327| 213 |Начисление на оплату| 23,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4401259| 327|225002|Текущие расходы по| 7,8|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4401259| 327| 226 |Прочие услуги | 1,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4401259| 327| 290 |Прочие расходы | 1,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4401259| 327| 340 |Увеличение стоимости| 1,9|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4439999| | |Театры, цирки,| 11,5|
| | | | | |концертные и другие| |
| | | | | |организации | |
| | | | | |исполнительских искусств| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4431200| | |Прочие направления| 11,5|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4431259| | |Резервные фонды| 11,5|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4431259| 327| |Обеспечение деятельности| 11,5|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4431259| 327| 290 |Прочие расходы | 11,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4509999| | |Мероприятия в сфере| 1 306,6|
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4500000| | |Мероприятия в сфере| 933,6|
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4500000| 453| |Государственная | 933,6|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4500000| 453| 226 |Прочие услуги | 767,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4500000| 453| 290 |Прочие расходы | 135,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4500000| 453| 340 |Увеличение стоимости| 31,1|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4501200| | |Прочие направления| 358,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4501212| | |Расходы на| 255,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4501212| 453| |Государственная | 255,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4501212| 453| 226 |Прочие услуги | 220,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4501212| 453| 290 |Прочие расходы | 35,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4501259| | |Резервные фонды| 53,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4501259| 453| |Государственная | 53,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4501259| 453| 226 |Прочие услуги | 40,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4501259| 453| 340 |Увеличение стоимости| 13,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4501260| | |Резервные фонды| 50,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4501260| 453| |Государственная | 50,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4501260| 453| 226 |Прочие услуги | 50,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4501300| | |Дотации местным| 15,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4501301| | |Дотации из областного| 15,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4501301| 453| |Государственная | 15,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0801 |4501301| 453| 226 |Прочие услуги | 15,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0900 | | | |Здравоохранение и спорт | 512,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0901 | | | |Здравоохранение | 15,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0901 |4709999| | |Больницы, клиники,| 15,0|
| | | | | |госпитали, | |
| | | | | |медико-санитарные части | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0901 |4701200| | |Прочие направления| 15,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0901 |4701212| | |Расходы на| 15,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0901 |4701212| 327| |Обеспечение деятельности| 15,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0901 |4701212| 327|310001|Капитальные расходы по| 15,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0902 | | | |Спорт и физическая| 497,6|
| | | | | |культура | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0902 |5129999| | |Физкультурно-оздорови- | 497,6|
| | | | | |тельная работа и спор-| |
| | | | | |тивные мероприятия | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0902 |5121200| | |Прочие направления| 401,6|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0902 |5121212| | |Расходы на| 20,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0902 |5121212| 455| |Мероприятия в области| 20,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0902 |5121212| 455| 290 |Прочие расходы | 20,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0902 |5121254| | |Расходы на проведение| 322,0|
| | | | | |спортивно - массовых| |
| | | | | |мероприятий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0902 |5121254| 455| |Мероприятия в области| 322,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0902 |5121254| 455| 226 |Прочие услуги | 76,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0902 |5121254| 455| 290 |Прочие расходы | 224,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0902 |5121254| 455| 340 |Увеличение стоимости| 21,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0902 |5121259| | |Резервные фонды| 59,6|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0902 |5121259| 455| |Мероприятия в области| 59,6|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0902 |5121259| 455| 226 |Прочие услуги | 59,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0902 |5121300| | |Дотации местным| 96,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0902 |5121301| | |Дотации из областного| 96,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0902 |5121301| 455| |Мероприятия в области| 96,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 0902 |5121301| 455| 226 |Прочие услуги | 96,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1000 | | | |Социальная политика | 211 985,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1002 | | | |Социальное обслуживание| 50,0|
| | | | | |населения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1002 |5069999| | |Учреждения социального| 50,0|
| | | | | |обслуживания населения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1002 |5061200| | |Прочие направления| 50,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1002 |5061212| | |Расходы на| 50,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1002 |5061212| 327| |Обеспечение деятельности| 50,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1002 |5061212| 327|310001|Капитальные расходы по| 50,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 | | | |Социальное обеспечение| 175 119,5|
| | | | | |населения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5059999| | |Меры социальной| 9 675,5|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5050000| | |Меры социальной| 81,6|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5050000| 483| |Оказание социальной| 81,6|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5050000| 483| 262 |Пособия по социальной| 81,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5050600| | |Субвенции местным| 6 043,3|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5050603| | |на осуществление| 1 043,3|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |предоставлению | |
| | | | | |дополнительных мер| |
| | | | | |социальной поддержке| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5050603| 483| |Оказание социальной| 1 043,3|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5050603| 483| 262 |Пособия по социальной| 1 043,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5050608| | |на осуществление| 5 000,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |областного | |
| | | | | |единовременного пособия| |
| | | | | |при рождении ребенка | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5050608| 483| |Оказание социальной| 5 000,0|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5050608| 483| 262 |Пособия по социальной| 5 000,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5051200| | |Прочие направления| 3 396,6|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5051260| | |Резервные фонды| 61,9|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5051260| 483| |Оказание социальной| 61,9|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5051260| 483| 262 |Пособия по социальной| 61,9|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5051264| | |Единовременная | 3 334,7|
| | | | | |социальная выплата из| |
| | | | | |расчета 500 руб. на| |
| | | | | |одного человека матерям| |
| | | | | |и вдовам военнослужащих,| |
| | | | | |погибших при исполнении| |
| | | | | |воинского долга в мирное| |
| | | | | |время, детям защитников| |
| | | | | |Отечества, погибших в| |
| | | | | |годы ВОВ, труженикам| |
| | | | | |тыла | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5051264| 483| |Оказание социальной| 3 334,7|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5051264| 483| 262 |Пособия по социальной| 3 334,7|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5051300| | |Дотации местным| 154,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5051301| | |Дотации из областного| 154,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5051301| 483| |Оказание социальной| 154,0|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5051301| 483| 226 |Прочие услуги | 134,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5051301| 483| 262 |Пособия по социальной| 20,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5149999| | |Реализация | 581,6|
| | | | | |государственных функций| |
| | | | | |в области социальной| |
| | | | | |политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5140800| | |Прочие субвенции | 441,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5140802| | |на возмещение стоимости| 441,7|
| | | | | |услуг по погребению и| |
| | | | | |выплату социального| |
| | | | | |пособия на погребение | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5140802| 703| |Пенсии по| 441,7|
| | | | | |государственному | |
| | | | | |пенсионному обеспечению,| |
| | | | | |доплаты к пенсиям,| |
| | | | | |дополнительное | |
| | | | | |материальное | |
| | | | | |обеспечение, пособия и| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5140802| 703| 262 |Пособия по социальной| 441,7|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5141200| | |Прочие направления| 59,9|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5141212| | |Расходы на| 59,9|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5141212| 482| |Мероприятия в области| 59,9|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5141212| 482| 226 |Прочие услуги | 26,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5141212| 482| 262 |Пособия по социальной| 13,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5141212| 482| 290 |Прочие расходы | 20,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5141300| | |Дотации местным| 80,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5141301| | |Дотации из областного| 80,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5141301| 482| |Мероприятия в области| 80,0|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5141301| 482| 290 |Прочие расходы | 80,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5199999| | |Фонд компенсаций | 164 862,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190000| | |Фонд компенсаций | 1 803,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190000| 494| |Выплаты инвалидам| 1,2|
| | | | | |компенсаций страховых| |
| | | | | |премий по договорам| |
| | | | | |обязательного | |
| | | | | |страхования гражданской| |
| | | | | |ответственности | |
| | | | | |владельцев транспортных| |
| | | | | |средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190000| 494| 262 |Пособия по социальной| 1,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190000| 563| |Обеспечение мер| 450,0|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |ветеранов труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190000| 563| 262 |Пособия по социальной| 450,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190000| 610| |Обеспечение мер| 111,1|
| | | | | |социальной поддержки для| |
| | | | | |лиц, награжденных знаком| |
| | | | | |"Почетный донор СССР",| |
| | | | | |"Почетный донор России" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190000| 610| 262 |Пособия по социальной| 111,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190000| 611| |Оплата жилищно-| 1 240,9|
| | | | | |коммунальных услуг| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190000| 611| 262 |Пособия по социальной| 1 240,9|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190000| 749| |Ежемесячное пособие на| 0,4|
| | | | | |ребенка из бюджетов| |
| | | | | |субъектов Российской| |
| | | | | |Федерации и местных| |
| | | | | |бюджетов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190000| 749| 262 |Пособия по социальной| 0,4|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190600| | |Субвенции местным| 163 058,8|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190605| | |на реализацию полномочий| 950,2|
| | | | | |по осуществлению выплат| |
| | | | | |инвалидам компенсаций| |
| | | | | |страховых премий по| |
| | | | | |договору обязательного| |
| | | | | |страхования гражданской| |
| | | | | |ответственности | |
| | | | | |владельцев транспортных| |
| | | | | |средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190605| 494| |Выплаты инвалидам| 950,2|
| | | | | |компенсаций страховых| |
| | | | | |премий по договорам| |
| | | | | |обязательного | |
| | | | | |страхования гражданской| |
| | | | | |ответственности | |
| | | | | |владельцев транспортных| |
| | | | | |средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190605| 494| 262 |Пособия по социальной| 950,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190606| | |на осуществление| 5 739,1|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке | |
| | | | | |реабилитированных лиц и| |
| | | | | |лиц, признанных| |
| | | | | |пострадавшими от| |
| | | | | |политических репрессий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190606| 496| |Обеспечение мер| 5 739,1|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |реабилитированных лиц и| |
| | | | | |лиц, признанных| |
| | | | | |пострадавшими от| |
| | | | | |политических репрессий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190606| 496| 262 |Пособия по социальной| 5 739,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190617| | |на обеспечение мер| 6 953,8|
| | | | | |социальной поддержки для| |
| | | | | |лиц, награжденных| |
| | | | | |нагрудным знаком| |
| | | | | |"Почетный донор СССР",| |
| | | | | |"Почетный донор России" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190617| 610| |Обеспечение мер| 6 953,8|
| | | | | |социальной поддержки для| |
| | | | | |лиц, награжденных знаком| |
| | | | | |"Почетный донор СССР",| |
| | | | | |"Почетный донор России" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190617| 610| 262 |Пособия по социальной| 6 953,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190618| | |на осуществление| 40 903,7|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке ветеранов| |
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190618| 563| |Обеспечение мер| 40 903,7|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |ветеранов труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190618| 563| 262 |Пособия по социальной| 40 903,7|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190619| | |на осуществление| 25 148,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |ежемесячного пособия на| |
| | | | | |ребенка гражданам,| |
| | | | | |имеющим детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190619| 749| |Ежемесячное пособие на| 25 148,0|
| | | | | |ребенка из бюджетов| |
| | | | | |субъектов Российской| |
| | | | | |Федерации и местных| |
| | | | | |бюджетов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190619| 749| 262 |Пособия по социальной| 25 148,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190621| | |на оплату| 83 364,0|
| | | | | |жилищно-коммунальных | |
| | | | | |услуг отдельным| |
| | | | | |категориям граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190621| 611| |Оплата | 83 364,0|
| | | | | |жилищно-коммунальных | |
| | | | | |услуг отдельным| |
| | | | | |категориям граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1003 |5190621| 611| 262 |Пособия по социальной| 83 364,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1004 | | | |Борьба с| 18 070,7|
| | | | | |беспризорностью, опека,| |
| | | | | |попечительство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1004 |5199999| | |Фонд компенсаций | 18 070,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1004 |5190000| | |Фонд компенсаций | 982,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1004 |5190000| 423| |Выплаты семьям опекунов| 982,2|
| | | | | |на содержание подопечных| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1004 |5190000| 423| 262 |Пособия по социальной| 982,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1004 |5190600| | |Субвенции местным| 17 088,5|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1004 |5190610| | |на осуществление| 16 479,3|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |денежных средств на| |
| | | | | |реализацию права| |
| | | | | |бесплатного проезда и| |
| | | | | |содержание детей,| |
| | | | | |находящихся под опекой| |
| | | | | |(попечительством) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1004 |5190610| 423| |Выплаты семьям опекунов| 16 479,3|
| | | | | |на содержание подопечных| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1004 |5190610| 423| 262 |Пособия по социальной| 16 479,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1004 |5190627| | |на выплату| 609,2|
| | | | | |единовременных пособий| |
| | | | | |при всех формах| |
| | | | | |устройства детей,| |
| | | | | |лишенных родительского| |
| | | | | |попечения, в семью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1004 |5190627| 424| |Выплата единовременного| 609,2|
| | | | | |пособия при всех формах| |
| | | | | |устройства детей,| |
| | | | | |лишенных родительского| |
| | | | | |попечения, в семью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1004 |5190627| 424| 262 |Пособия по социальной| 609,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 | | | |Другие вопросы в области| 18 745,3|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0019999| | |Руководство и управление| 14 949,2|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010000| | |Руководство и управление| 4 251,6|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 4 251,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 3 147,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 824,4|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 30,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 31,6|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010000| 005|223130|Потребление | 48,9|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 5,5|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 163,4|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010700| | |Субсидии местным| 10 108,6|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010705| | |на организацию работы| 10 108,6|
| | | | | |органов управления| |
| | | | | |социальной защиты| |
| | | | | |населения муниципальных| |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010705| 005| |Центральный аппарат | 10 108,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010705| 005| 211 |Заработная плата | 6 475,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010705| 005| 212 |Прочие выплаты | 1,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010705| 005| 213 |Начисление на оплату| 1 696,7|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010705| 005| 221 |Услуги связи | 160,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010705| 005| 222 |Транспортные услуги | 12,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010705| 005|223110|Оплата отопления и| 114,8|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010705| 005|223130|Потребление | 75,9|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010705| 005|223140|Водоснабжение, | 11,4|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010705| 005|225002|Текущие расходы по| 123,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010705| 005| 226 |Прочие услуги | 673,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010705| 005| 290 |Прочие расходы | 10,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010705| 005|310001|Капитальные расходы по| 281,3|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0010705| 005| 340 |Увеличение стоимости| 473,8|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0011200| | |Прочие направления| 539,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0011212| | |Расходы на| 90,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0011212| 005| |Центральный аппарат | 90,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0011212| 005| 226 |Прочие услуги | 40,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0011212| 005|310001|Капитальные расходы по| 50,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0011261| | |Средства на повышение| 449,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 449,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 356,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 93,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0011300| | |Дотации местным| 50,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0011301| | |Дотации из областного| 50,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0011301| 005| |Центральный аппарат | 50,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0011301| 005| 290 |Прочие расходы | 10,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |0011301| 005|310001|Капитальные расходы по| 40,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |5059999| | |Меры социальной| 54,1|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |5051200| | |Прочие направления| 54,1|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |5051212| | |Расходы на| 54,1|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |5051212| 482| |Мероприятия в области| 54,1|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |5051212| 482| 226 |Прочие услуги | 26,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |5051212| 482| 290 |Прочие расходы | 27,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |7959999| | |Целевые программы| 3 742,0|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |7950100| | |Городские целевые| 44,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |7950110| | |Городская целевая| 44,0|
| | | | | |программа социальной| |
| | | | | |реабилитации участников| |
| | | | | |боевых действий на 2007| |
| | | | | |- 2010 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |7950110| 482| |Мероприятия в области| 44,0|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |7950110| 482| 262 |Пособия по социальной| 44,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |7950200| | |Отраслевые целевые| 3 698,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |7950201| | |Отраслевая целевая| 3 698,0|
| | | | | |программа "О социальной| |
| | | | | |поддержке населения| |
| | | | | |города Челябинска на| |
| | | | | |2007 год" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |7950201| 482| |Мероприятия в области| 1 226,5|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |7950201| 482| 226 |Прочие услуги | 40,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |7950201| 482| 262 |Пособия по социальной| 838,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |7950201| 482| 290 |Прочие расходы | 348,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |7950201| 483| |Оказание социальной| 2 471,5|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 344| 1006 |7950201| 483| 262 |Пособия по социальной| 2 471,5|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| | | | |Администрация | 251 910,8|
| | | | | |Курчатовского района| |
| | | | | |г.Челябинска | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0100 | | | |Общегосударственные | 27 006,4|
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 | | | |Функционирование | 22 268,9|
| | | | | |Правительства Российской| |
| | | | | |Федерации, высших| |
| | | | | |органов исполнительной| |
| | | | | |власти субъектов| |
| | | | | |Российской Федерации,| |
| | | | | |местных администраций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0019999| | |Руководство и управление| 22 268,9|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010000| | |Руководство и управление| 18 123,3|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 18 123,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 11 372,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 0,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 2 935,2|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 594,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 1 185,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 180,4|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010000| 005|223130|Потребление | 169,7|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 28,2|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 309,9|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 1 095,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 26,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 51,7|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 174,3|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010600| | |Субвенции местным| 448,3|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010607| | |на осуществление| 448,3|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий в сфере| |
| | | | | |организации работы| |
| | | | | |комиссий по делам| |
| | | | | |несовершеннолетних и| |
| | | | | |защите их прав | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010607| 005| |Центральный аппарат | 448,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010607| 005| 211 |Заработная плата | 339,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010607| 005| 212 |Прочие выплаты | 0,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010607| 005| 213 |Начисление на оплату| 86,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010607| 005| 221 |Услуги связи | 6,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010607| 005|225002|Текущие расходы по| 2,3|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010607| 005| 226 |Прочие услуги | 3,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010607| 005|310001|Капитальные расходы по| 1,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0010607| 005| 340 |Увеличение стоимости| 9,4|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0011100| | |Другие субсидии местным| 6,7|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0011118| | |Средства на| 6,7|
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |на повышение| |
| | | | | |квалификации Главы| |
| | | | | |города и глав| |
| | | | | |администраций районов по| |
| | | | | |вопросам защиты| |
| | | | | |государственной тайны | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0011118| 005| |Центральный аппарат | 6,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0011118| 005| 226 |Прочие услуги | 6,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0011200| | |Прочие направления| 2 183,4|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0011259| | |Резервные фонды| 177,4|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0011259| 005| |Центральный аппарат | 177,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0011259| 005|225002|Текущие расходы по| 177,4|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0011261| | |Средства на повышение| 2 006,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 2 006,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 1 591,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 415,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0012200| | |Дополнительно полученные| 1 507,2|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование органов| |
| | | | | |местного самоуправления| |
| | | | | |и прочих ведомств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0012200| 005| |Центральный аппарат | 1 507,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0012200| 005| 211 |Заработная плата | 5,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0012200| 005| 213 |Начисление на оплату| 1,5|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0012200| 005| 221 |Услуги связи | 30,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0012200| 005| 222 |Транспортные услуги | 1 300,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0012200| 005|223110|Оплата отопления и| 10,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0104 |0012200| 005| 226 |Прочие услуги | 160,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0113 | | | |Резервные фонды | 1 146,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0113 |0709999| | |Резервные фонды | 1 146,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0113 |0701200| | |Прочие направления| 1 146,7|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0113 |0701259| | |Резервные фонды| 1 146,7|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0113 |0701259| 184| |Резервные фонды органов| 1 146,7|
| | | | | |местного самоуправления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0113 |0701259| 184| 290 |Прочие расходы | 1 146,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 | | | |Другие | 3 590,8|
| | | | | |общегосударственные | |
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |0019999| | |Руководство и управление| 486,9|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |0010000| | |Руководство и управление| 479,4|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 479,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 479,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |0011200| | |Прочие направления| 7,5|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |0011212| | |Расходы на| 7,5|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |0011212| 005| |Центральный аппарат | 7,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |0011212| 005|225002|Текущие расходы по| 7,5|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |0929999| | |Реализация | 782,3|
| | | | | |государственных функций,| |
| | | | | |связанных с| |
| | | | | |общегосударственным | |
| | | | | |управлением | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |0921200| | |Прочие направления| 782,3|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |0921259| | |Резервные фонды| 782,3|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |0921259| 216| |Выполнение других| 756,4|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |0921259| 216|225002|Текущие расходы по| 640,8|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |0921259| 216| 226 |Прочие услуги | 115,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |0921259| 448| |Премии в области| 25,9|
| | | | | |литературы и искусства,| |
| | | | | |образования, печатных| |
| | | | | |средств массовой| |
| | | | | |информации, науки и| |
| | | | | |техники и иные поощрения| |
| | | | | |за особые заслуги перед| |
| | | | | |государством | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |0921259| 448| 290 |Прочие расходы | 25,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |5199999| | |Фонд компенсаций | 2 321,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |5190600| | |Субвенции местным| 2 321,6|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |5190601| | |на осуществление| 2 321,6|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |государственной | |
| | | | | |регистрации актов| |
| | | | | |гражданского состояния | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |5190601| 608| |Государственная | 2 321,6|
| | | | | |регистрация актов| |
| | | | | |гражданского состояния | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |5190601| 608| 211 |Заработная плата | 1 051,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |5190601| 608| 213 |Начисление на оплату| 275,3|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |5190601| 608| 221 |Услуги связи | 42,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |5190601| 608|223110|Оплата отопления и| 31,2|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |5190601| 608|223130|Потребление | 11,1|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |5190601| 608|223140|Водоснабжение, | 4,2|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |5190601| 608|225002|Текущие расходы по| 394,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |5190601| 608| 226 |Прочие услуги | 132,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |5190601| 608|310001|Капитальные расходы по| 350,6|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0115 |5190601| 608| 340 |Увеличение стоимости| 28,6|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0500 | | | |Жилищно-коммунальное | 15 180,0|
| | | | | |хозяйство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 | | | |Коммунальное хозяйство | 15 180,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6009999| | |Благоустройство | 15 180,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001200| | |Прочие направления| 14 400,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001212| | |Расходы на| 550,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001212| 806| |Уличное освещение | 550,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001212| 806| 241 |Безвозмездные и| 550,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001216| | |Расходы на| 13 000,0|
| | | | | |благоустройство в| |
| | | | | |районах города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001216| 412| |Мероприятия по| 3 426,1|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001216| 412| 241 |Безвозмездные и| 3 426,1|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001216| 806| |Уличное освещение | 1 015,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001216| 806| 241 |Безвозмездные и| 1 015,9|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001216| 807| |Строительство и| 6 315,9|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001216| 807| 241 |Безвозмездные и| 6 315,9|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001216| 808| |Озеленение | 2 242,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001216| 808| 241 |Безвозмездные и| 2 242,2|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001259| | |Резервные фонды| 350,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001259| 808| |Озеленение | 350,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001259| 808| 241 |Безвозмездные и| 350,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001260| | |Резервные фонды| 500,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001260| 412| |Мероприятия по| 500,0|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001260| 412| 241 |Безвозмездные и| 500,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001300| | |Дотации местным| 300,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001301| | |Дотации из областного| 300,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001301| 807| |Строительство и| 300,0|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6001301| 807| 241 |Безвозмездные и| 300,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6002100| | |Дополнительно полученные| 480,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование отраслей| |
| | | | | |производственной сферы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6002106| | |На выполнение| 480,0|
| | | | | |мероприятий по| |
| | | | | |подготовке к проведения| |
| | | | | |в Челябинской области| |
| | | | | |совместных | |
| | | | | |антитеррористических | |
| | | | | |учений вооруженных сил| |
| | | | | |государств - членов ШОС | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6002106| 807| |Строительство и| 480,0|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0502 |6002106| 807| 241 |Безвозмездные и| 480,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0700 | | | |Образование | 564,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0702 | | | |Общее образование | 318,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0702 |5199999| | |Фонд компенсаций | 318,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0702 |5190600| | |Субвенции местным| 318,6|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0702 |5190609| | |на осуществление| 318,6|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке детей-сирот и| |
| | | | | |детей, оставшихся без| |
| | | | | |попечения родителей,| |
| | | | | |находящихся в| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях для| |
| | | | | |детей-сирот и детей,| |
| | | | | |оставшихся без попечения| |
| | | | | |родителей. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0702 |5190609| 422| |Материальное обеспечение| 318,6|
| | | | | |приемной семьи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0702 |5190609| 422| 211 |Заработная плата | 98,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0702 |5190609| 422| 213 |Начисление на оплату| 22,7|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0702 |5190609| 422| 262 |Пособия по социальной| 197,7|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0707 | | | |Молодежная политика и| 246,0|
| | | | | |оздоровление детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0707 |4319999| | |Организационно-воспита- | 246,0|
| | | | | |тельная работа с| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0707 |4310000| | |Организационно-воспита- | 208,0|
| | | | | |тельная работа с| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0707 |4310000| 447| |Проведение мероприятий| 208,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0707 |4310000| 447| 226 |Прочие услуги | 109,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0707 |4310000| 447| 290 |Прочие расходы | 99,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0707 |4311100| | |Другие субсидии местным| 18,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0707 |4311109| | |На организацию| 18,0|
| | | | | |мероприятий с детьми и| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0707 |4311109| 447| |Проведение мероприятий| 18,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0707 |4311109| 447| 290 |Прочие расходы | 18,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0707 |4311200| | |Прочие направления| 20,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0707 |4311259| | |Резервные фонды| 20,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0707 |4311259| 447| |Проведение мероприятий| 20,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0707 |4311259| 447| 226 |Прочие услуги | 20,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0800 | | | |Культура, кинематография| 1 684,9|
| | | | | |и средства массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 | | | |Культура | 1 684,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4509999| | |Мероприятия в сфере| 1 684,9|
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4500000| | |Мероприятия в сфере| 424,0|
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4500000| 453| |Государственная | 424,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4500000| 453| 226 |Прочие услуги | 375,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4500000| 453| 290 |Прочие расходы | 48,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4501200| | |Прочие направления| 1 230,9|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4501212| | |Расходы на| 291,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4501212| 453| |Государственная | 291,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4501212| 453| 226 |Прочие услуги | 198,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4501212| 453| 290 |Прочие расходы | 93,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4501259| | |Резервные фонды| 889,9|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4501259| 453| |Государственная | 889,9|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4501259| 453| 226 |Прочие услуги | 400,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4501259| 453| 290 |Прочие расходы | 140,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4501259| 453|310001|Капитальные расходы по| 349,8|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4501260| | |Резервные фонды| 50,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4501260| 453| |Государственная | 50,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4501260| 453| 226 |Прочие услуги | 50,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4501300| | |Дотации местным| 30,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4501301| | |Дотации из областного| 30,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4501301| 453| |Государственная | 30,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0801 |4501301| 453| 226 |Прочие услуги | 30,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0900 | | | |Здравоохранение и спорт | 445,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0902 | | | |Спорт и физическая| 445,3|
| | | | | |культура | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0902 |5129999| | |Физкультурно-оздорови- | 445,3|
| | | | | |тельная работа и спор-| |
| | | | | |тивные мероприятия | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0902 |5121200| | |Прочие направления| 445,3|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0902 |5121212| | |Расходы на| 30,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0902 |5121212| 455| |Мероприятия в области| 30,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0902 |5121212| 455| 340 |Увеличение стоимости| 30,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0902 |5121254| | |Расходы на проведение| 312,0|
| | | | | |спортивно - массовых| |
| | | | | |мероприятий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0902 |5121254| 455| |Мероприятия в области| 312,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0902 |5121254| 455| 290 |Прочие расходы | 312,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0902 |5121259| | |Резервные фонды| 103,3|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0902 |5121259| 455| |Мероприятия в области| 103,3|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0902 |5121259| 455| 242 |Безвозмездные и| 60,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |организациям, за| |
| | | | | |исключением | |
| | | | | |государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |организаций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 0902 |5121259| 455| 290 |Прочие расходы | 43,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1000 | | | |Социальная политика | 207 029,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 | | | |Социальное обеспечение| 175 465,4|
| | | | | |населения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5059999| | |Меры социальной| 9 290,0|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5050000| | |Меры социальной| 1,5|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5050000| 483| |Оказание социальной| 1,5|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5050000| 483| 262 |Пособия по социальной| 1,5|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5050600| | |Субвенции местным| 5 357,4|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5050603| | |на осуществление| 757,4|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |предоставлению | |
| | | | | |дополнительных мер| |
| | | | | |социальной поддержке| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5050603| 483| |Оказание социальной| 757,4|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5050603| 483| 262 |Пособия по социальной| 757,4|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5050608| | |на осуществление| 4 600,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |областного | |
| | | | | |единовременного пособия| |
| | | | | |при рождении ребенка | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5050608| 483| |Оказание социальной| 4 600,0|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5050608| 483| 262 |Пособия по социальной| 4 600,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051200| | |Прочие направления| 3 806,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051212| | |Расходы на| 197,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051212| 483| |Оказание социальной| 197,0|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051212| 483| 226 |Прочие услуги | 45,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051212| 483| 262 |Пособия по социальной| 152,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051259| | |Резервные фонды| 227,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051259| 483| |Оказание социальной| 227,0|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051259| 483| 226 |Прочие услуги | 27,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051259| 483| 262 |Пособия по социальной| 199,5|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051260| | |Резервные фонды| 72,8|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051260| 483| |Оказание социальной| 72,8|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051260| 483| 262 |Пособия по социальной| 72,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051264| | |Единовременная | 3 309,2|
| | | | | |социальная выплата из| |
| | | | | |расчета 500 руб. на| |
| | | | | |одного человека матерям| |
| | | | | |и вдовам военнослужащих,| |
| | | | | |погибших при исполнении| |
| | | | | |воинского долга в мирное| |
| | | | | |время, детям защитников| |
| | | | | |Отечества, погибших в| |
| | | | | |годы ВОВ, труженикам| |
| | | | | |тыла | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051264| 483| |Оказание социальной| 3 309,2|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051264| 483| 262 |Пособия по социальной| 3 309,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051300| | |Дотации местным| 125,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051301| | |Дотации из областного| 125,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051301| 483| |Оказание социальной| 125,0|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051301| 483| 226 |Прочие услуги | 40,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5051301| 483| 262 |Пособия по социальной| 85,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5149999| | |Реализация | 439,6|
| | | | | |государственных функций| |
| | | | | |в области социальной| |
| | | | | |политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5140800| | |Прочие субвенции | 439,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5140802| | |на возмещение стоимости| 439,6|
| | | | | |услуг по погребению и| |
| | | | | |выплату социального| |
| | | | | |пособия на погребение | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5140802| 703| |Пенсии по| 439,6|
| | | | | |государственному | |
| | | | | |пенсионному обеспечению,| |
| | | | | |доплаты к пенсиям,| |
| | | | | |дополнительное | |
| | | | | |материальное | |
| | | | | |обеспечение, пособия и| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5140802| 703| 262 |Пособия по социальной| 439,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5199999| | |Фонд компенсаций | 165 735,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190000| | |Фонд компенсаций | 8 488,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190000| 563| |Обеспечение мер| 1 597,0|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |ветеранов труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190000| 563| 262 |Пособия по социальной| 1 597,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190000| 610| |Обеспечение мер| 48,2|
| | | | | |социальной поддержки для| |
| | | | | |лиц, награжденных знаком| |
| | | | | |"Почетный донор СССР",| |
| | | | | |"Почетный донор России" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190000| 610| 262 |Пособия по социальной| 48,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190000| 611| |Оплата жилищно-| 6 842,8|
| | | | | |коммунальных услуг| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190000| 611| 262 |Пособия по социальной| 6 842,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190000| 749| |Ежемесячное пособие на| 0,3|
| | | | | |ребенка из бюджетов| |
| | | | | |субъектов Российской| |
| | | | | |Федерации и местных| |
| | | | | |бюджетов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190000| 749| 262 |Пособия по социальной| 0,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190600| | |Субвенции местным| 157 247,5|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190605| | |на реализацию полномочий| 887,2|
| | | | | |по осуществлению выплат| |
| | | | | |инвалидам компенсаций| |
| | | | | |страховых премий по| |
| | | | | |договору обязательного| |
| | | | | |страхования гражданской| |
| | | | | |ответственности | |
| | | | | |владельцев транспортных| |
| | | | | |средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190605| 494| |Выплаты инвалидам| 887,2|
| | | | | |компенсаций страховых| |
| | | | | |премий по договорам| |
| | | | | |обязательного | |
| | | | | |страхования гражданской| |
| | | | | |ответственности | |
| | | | | |владельцев транспортных| |
| | | | | |средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190605| 494| 262 |Пособия по социальной| 887,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190606| | |на осуществление| 8 406,8|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке | |
| | | | | |реабилитированных лиц и| |
| | | | | |лиц, признанных| |
| | | | | |пострадавшими от| |
| | | | | |политических репрессий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190606| 496| |Обеспечение мер| 8 406,8|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |реабилитированных лиц и| |
| | | | | |лиц, признанных| |
| | | | | |пострадавшими от| |
| | | | | |политических репрессий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190606| 496| 262 |Пособия по социальной| 8 406,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190617| | |на обеспечение мер| 5 952,2|
| | | | | |социальной поддержки для| |
| | | | | |лиц, награжденных| |
| | | | | |нагрудным знаком| |
| | | | | |"Почетный донор СССР",| |
| | | | | |"Почетный донор России" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190617| 610| |Обеспечение мер| 5 952,2|
| | | | | |социальной поддержки для| |
| | | | | |лиц, награжденных знаком| |
| | | | | |"Почетный донор СССР",| |
| | | | | |"Почетный донор России" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190617| 610| 262 |Пособия по социальной| 5 952,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190618| | |на осуществление| 40 040,3|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке ветеранов| |
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190618| 563| |Обеспечение мер| 40 040,3|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |ветеранов труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190618| 563| 262 |Пособия по социальной| 40 040,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190619| | |на осуществление| 23 054,3|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |ежемесячного пособия на| |
| | | | | |ребенка гражданам,| |
| | | | | |имеющим детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190619| 749| |Ежемесячное пособие на| 23 054,3|
| | | | | |ребенка из бюджетов| |
| | | | | |субъектов Российской| |
| | | | | |Федерации и местных| |
| | | | | |бюджетов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190619| 749| 262 |Пособия по социальной| 23 054,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190621| | |на оплату жилищно-| 78 906,6|
| | | | | |коммунальных услуг| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190621| 611| |Оплата жилищно-| 78 906,6|
| | | | | |коммунальных услуг| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1003 |5190621| 611| 262 |Пособия по социальной| 78 906,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1004 | | | |Борьба с| 13 414,7|
| | | | | |беспризорностью, опека,| |
| | | | | |попечительство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1004 |5199999| | |Фонд компенсаций | 13 414,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1004 |5190000| | |Фонд компенсаций | 355,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1004 |5190000| 423| |Выплаты семьям опекунов| 355,1|
| | | | | |на содержание подопечных| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1004 |5190000| 423| 262 |Пособия по социальной| 355,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1004 |5190600| | |Субвенции местным| 13 059,6|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1004 |5190610| | |на осуществление| 12 601,2|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |денежных средств на| |
| | | | | |реализацию права| |
| | | | | |бесплатного проезда и| |
| | | | | |содержание детей,| |
| | | | | |находящихся под опекой| |
| | | | | |(попечительством) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1004 |5190610| 423| |Выплаты семьям опекунов| 12 601,2|
| | | | | |на содержание подопечных| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1004 |5190610| 423| 262 |Пособия по социальной| 12 601,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1004 |5190627| | |на выплату| 458,4|
| | | | | |единовременных пособий| |
| | | | | |при всех формах| |
| | | | | |устройства детей,| |
| | | | | |лишенных родительского| |
| | | | | |попечения, в семью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1004 |5190627| 424| |Выплата единовременного| 458,4|
| | | | | |пособия при всех формах| |
| | | | | |устройства детей,| |
| | | | | |лишенных родительского| |
| | | | | |попечения, в семью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1004 |5190627| 424| 262 |Пособия по социальной| 458,4|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 | | | |Другие вопросы в области| 18 149,5|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0019999| | |Руководство и управление| 14 225,7|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010000| | |Руководство и управление| 4 153,2|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 4 153,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 3 049,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 799,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 18,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 30,9|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010000| 005|223130|Потребление | 58,7|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 4,2|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 60,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 49,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 1,5|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 82,4|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010700| | |Субсидии местным| 9 514,5|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010705| | |на организацию работы| 9 514,5|
| | | | | |органов управления| |
| | | | | |социальной защиты| |
| | | | | |населения муниципальных| |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010705| 005| |Центральный аппарат | 9 514,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010705| 005| 211 |Заработная плата | 6 393,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010705| 005| 212 |Прочие выплаты | 0,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010705| 005| 213 |Начисление на оплату| 1 642,3|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010705| 005| 221 |Услуги связи | 153,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010705| 005|223110|Оплата отопления и| 75,6|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010705| 005|223130|Потребление | 24,1|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010705| 005|223140|Водоснабжение, | 8,5|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010705| 005|225002|Текущие расходы по| 180,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010705| 005| 226 |Прочие услуги | 439,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010705| 005| 290 |Прочие расходы | 1,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010705| 005|310001|Капитальные расходы по| 111,6|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0010705| 005| 340 |Увеличение стоимости| 484,8|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0011200| | |Прочие направления| 448,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0011212| | |Расходы на| 32,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0011212| 005| |Центральный аппарат | 32,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0011212| 005| 290 |Прочие расходы | 10,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0011212| 005|310001|Капитальные расходы по| 22,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0011261| | |Средства на повышение| 416,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 416,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 330,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 86,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0011300| | |Дотации местным| 110,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0011301| | |Дотации из областного| 110,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0011301| 005| |Центральный аппарат | 110,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0011301| 005| 226 |Прочие услуги | 10,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |0011301| 005|310001|Капитальные расходы по| 100,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |7959999| | |Целевые программы| 3 923,8|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |7950100| | |Городские целевые| 99,1|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |7950110| | |Городская целевая| 99,1|
| | | | | |программа социальной| |
| | | | | |реабилитации участников| |
| | | | | |боевых действий на 2007| |
| | | | | |- 2010 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |7950110| 482| |Мероприятия в области| 99,1|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |7950110| 482| 262 |Пособия по социальной| 99,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |7950200| | |Отраслевые целевые| 3 824,7|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |7950201| | |Отраслевая целевая| 3 824,7|
| | | | | |программа "О социальной| |
| | | | | |поддержке населения| |
| | | | | |города Челябинска на| |
| | | | | |2007 год" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |7950201| 482| |Мероприятия в области| 1 620,1|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |7950201| 482| 226 |Прочие услуги | 40,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |7950201| 482| 262 |Пособия по социальной| 1 216,7|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |7950201| 482| 290 |Прочие расходы | 363,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |7950201| 483| |Оказание социальной| 2 204,6|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 345| 1006 |7950201| 483| 262 |Пособия по социальной| 2 204,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| | | | |Администрация Ленинского| 278 696,2|
| | | | | |района г. Челябинска | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0100 | | | |Общегосударственные | 28 568,0|
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 | | | |Функционирование | 22 909,7|
| | | | | |Правительства Российской| |
| | | | | |Федерации, высших| |
| | | | | |органов исполнительной| |
| | | | | |власти субъектов| |
| | | | | |Российской Федерации,| |
| | | | | |местных администраций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0019999| | |Руководство и управление| 22 909,7|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010000| | |Руководство и управление| 17 619,9|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 17 619,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 11 009,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 0,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 2 884,5|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 516,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 1 600,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 280,8|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010000| 005|223130|Потребление | 164,9|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 11,3|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 234,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 731,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 56,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 7,3|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 123,2|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010600| | |Субвенции местным| 448,3|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010607| | |на осуществление| 448,3|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий в сфере| |
| | | | | |организации работы| |
| | | | | |комиссий по делам| |
| | | | | |несовершеннолетних и| |
| | | | | |защите их прав | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010607| 005| |Центральный аппарат | 448,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010607| 005| 211 |Заработная плата | 323,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010607| 005| 212 |Прочие выплаты | 0,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010607| 005| 213 |Начисление на оплату| 84,5|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010607| 005| 221 |Услуги связи | 9,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010607| 005| 226 |Прочие услуги | 5,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010607| 005|310001|Капитальные расходы по| 15,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0010607| 005| 340 |Увеличение стоимости| 10,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0011100| | |Другие субсидии местным| 6,7|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0011118| | |Средства на| 6,7|
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |на повышение| |
| | | | | |квалификации Главы| |
| | | | | |города и глав| |
| | | | | |администраций районов по| |
| | | | | |вопросам защиты| |
| | | | | |государственной тайны | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0011118| 005| |Центральный аппарат | 6,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0011118| 005| 226 |Прочие услуги | 6,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0011200| | |Прочие направления| 3 327,5|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0011259| | |Резервные фонды| 619,5|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0011259| 005| |Центральный аппарат | 619,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0011259| 005| 226 |Прочие услуги | 396,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0011259| 005|310001|Капитальные расходы по| 202,4|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0011259| 005| 340 |Увеличение стоимости| 20,5|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0011261| | |Средства на повышение| 2 708,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 2 708,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 2 189,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 518,6|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0012200| | |Дополнительно полученные| 1 507,4|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование органов| |
| | | | | |местного самоуправления| |
| | | | | |и прочих ведомств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0012200| 005| |Центральный аппарат | 1 507,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0012200| 005| 211 |Заработная плата | 5,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0012200| 005| 213 |Начисление на оплату| 1,5|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0012200| 005| 221 |Услуги связи | 100,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0012200| 005| 222 |Транспортные услуги | 464,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0012200| 005|225002|Текущие расходы по| 36,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0012200| 005| 226 |Прочие услуги | 850,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0104 |0012200| 005| 340 |Увеличение стоимости| 50,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0113 | | | |Резервные фонды | 2 824,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0113 |0709999| | |Резервные фонды | 2 824,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0113 |0701200| | |Прочие направления| 2 824,3|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0113 |0701259| | |Резервные фонды| 2 824,3|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0113 |0701259| 184| |Резервные фонды органов| 2 824,3|
| | | | | |местного самоуправления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0113 |0701259| 184| 290 |Прочие расходы | 2 824,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 | | | |Другие | 2 834,0|
| | | | | |общегосударственные | |
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |0019999| | |Руководство и управление| 927,6|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |0010000| | |Руководство и управление| 877,6|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 877,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 877,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |0011200| | |Прочие направления| 50,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |0011212| | |Расходы на| 50,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |0011212| 005| |Центральный аппарат | 50,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |0011212| 005| 290 |Прочие расходы | 50,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |0909999| | |Реализация | 16,6|
| | | | | |государственной политики| |
| | | | | |в области приватизации и| |
| | | | | |управления | |
| | | | | |государственной и| |
| | | | | |муниципальной | |
| | | | | |собственностью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |0901200| | |Прочие направления| 16,6|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |0901259| | |Резервные фонды| 16,6|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |0901259| 200| |Оценка недвижимости,| 16,6|
| | | | | |признание прав и| |
| | | | | |регулирование отношений| |
| | | | | |по государственной и| |
| | | | | |муниципальной | |
| | | | | |собственности | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |0901259| 200| 226 |Прочие услуги | 16,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |5199999| | |Фонд компенсаций | 1 889,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |5190600| | |Субвенции местным| 1 889,8|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |5190601| | |на осуществление| 1 889,8|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |государственной | |
| | | | | |регистрации актов| |
| | | | | |гражданского состояния | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |5190601| 608| |Государственная | 1 889,8|
| | | | | |регистрация актов| |
| | | | | |гражданского состояния | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |5190601| 608| 211 |Заработная плата | 1 078,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |5190601| 608| 213 |Начисление на оплату| 282,5|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |5190601| 608| 221 |Услуги связи | 47,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |5190601| 608|223110|Оплата отопления и| 23,4|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |5190601| 608|223130|Потребление | 5,5|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |5190601| 608|223140|Водоснабжение, | 0,5|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |5190601| 608|225002|Текущие расходы по| 44,2|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |5190601| 608| 226 |Прочие услуги | 276,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |5190601| 608|310001|Капитальные расходы по| 91,5|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0115 |5190601| 608| 340 |Увеличение стоимости| 40,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0300 | | | |Национальная | 1 751,8|
| | | | | |безопасность и| |
| | | | | |правоохранительная | |
| | | | | |деятельность | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0309 | | | |Предупреждение и| 1 751,8|
| | | | | |ликвидация последствий| |
| | | | | |чрезвычайных ситуаций и| |
| | | | | |стихийных бедствий,| |
| | | | | |гражданская оборона | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0309 |2189999| | |Мероприятия по| 1 751,8|
| | | | | |предупреждению и| |
| | | | | |ликвидации последствий| |
| | | | | |чрезвычайных ситуаций и| |
| | | | | |стихийных бедствий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0309 |2181100| | |Другие субсидии местным| 1 751,8|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0309 |2181105| | |На оказание финансовой| 1 751,8|
| | | | | |помощи по предупреждению| |
| | | | | |и ликвидации последствий| |
| | | | | |чрезвычайных ситуаций и| |
| | | | | |стихийных бедствий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0309 |2181105| 260| |Предупреждение и| 1 751,8|
| | | | | |ликвидация последствий| |
| | | | | |чрезвычайных ситуаций и| |
| | | | | |стихийных бедствий| |
| | | | | |природного и| |
| | | | | |техногенного характера | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0309 |2181105| 260| 226 |Прочие услуги | 1 751,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0500 | | | |Жилищно-коммунальное | 26 601,5|
| | | | | |хозяйство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 | | | |Коммунальное хозяйство | 26 601,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6009999| | |Благоустройство | 26 601,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001200| | |Прочие направления| 16 780,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001212| | |Расходы на| 2 010,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001212| 412| |Мероприятия по| 910,0|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001212| 412| 241 |Безвозмездные и| 910,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001212| 806| |Уличное освещение | 900,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001212| 806| 241 |Безвозмездные и| 900,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001212| 807| |Строительство и| 200,0|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001212| 807| 241 |Безвозмездные и| 200,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001216| | |Расходы на| 13 000,0|
| | | | | |благоустройство в| |
| | | | | |районах города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001216| 412| |Мероприятия по| 8 383,9|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001216| 412| 241 |Безвозмездные и| 8 383,9|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001216| 806| |Уличное освещение | 3 894,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001216| 806| 241 |Безвозмездные и| 3 894,8|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001216| 807| |Строительство и| 721,2|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001216| 807| 241 |Безвозмездные и| 721,2|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001259| | |Резервные фонды| 270,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001259| 807| |Строительство и| 270,0|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001259| 807| 241 |Безвозмездные и| 270,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001260| | |Резервные фонды| 1 500,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001260| 412| |Мероприятия по| 1 500,0|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001260| 412| 241 |Безвозмездные и| 1 500,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001300| | |Дотации местным| 3 921,5|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001301| | |Дотации из областного| 921,5|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001301| 807| |Строительство и| 921,5|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001301| 807| 241 |Безвозмездные и| 921,5|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001303| | |На выполнение| 3 000,0|
| | | | | |мероприятий по| |
| | | | | |подготовке к проведению| |
| | | | | |в Челябинской области| |
| | | | | |совместных | |
| | | | | |антитеррористических | |
| | | | | |учений вооруженных сил| |
| | | | | |государств - членов ШОС | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001303| 412| |Мероприятия по| 3 000,0|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6001303| 412| 241 |Безвозмездные и| 3 000,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6002100| | |Дополнительно полученные| 5 900,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование отраслей| |
| | | | | |производственной сферы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6002106| | |На выполнение| 5 900,0|
| | | | | |мероприятий по| |
| | | | | |подготовке к проведения| |
| | | | | |в Челябинской области| |
| | | | | |совместных | |
| | | | | |антитеррористических | |
| | | | | |учений вооруженных сил| |
| | | | | |государств - членов ШОС | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6002106| 412| |Мероприятия по| 5 900,0|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0502 |6002106| 412| 241 |Безвозмездные и| 5 900,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0700 | | | |Образование | 1 059,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0702 | | | |Общее образование | 694,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0702 |5199999| | |Фонд компенсаций | 694,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0702 |5190000| | |Фонд компенсаций | 49,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0702 |5190000| 422| |Материальное обеспечение| 49,4|
| | | | | |приемной семьи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0702 |5190000| 422| 211 |Заработная плата | 21,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0702 |5190000| 422| 213 |Начисление на оплату| 7,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0702 |5190000| 422| 262 |Пособия по социальной| 20,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0702 |5190600| | |Субвенции местным| 645,4|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0702 |5190609| | |на осуществление| 645,4|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке детей-сирот и| |
| | | | | |детей, оставшихся без| |
| | | | | |попечения родителей,| |
| | | | | |находящихся в| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях для| |
| | | | | |детей-сирот и детей,| |
| | | | | |оставшихся без попечения| |
| | | | | |родителей. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0702 |5190609| 422| |Материальное обеспечение| 645,4|
| | | | | |приемной семьи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0702 |5190609| 422| 211 |Заработная плата | 181,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0702 |5190609| 422| 213 |Начисление на оплату| 39,9|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0702 |5190609| 422| 262 |Пособия по социальной| 424,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0707 | | | |Молодежная политика и| 304,5|
| | | | | |оздоровление детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0707 |4319999| | |Организационно-воспита- | 304,5|
| | | | | |тельная работа с| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0707 |4310000| | |Организационно-воспита- | 208,0|
| | | | | |тельная работа с| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0707 |4310000| 447| |Проведение мероприятий| 208,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0707 |4310000| 447| 226 |Прочие услуги | 208,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0707 |4311200| | |Прочие направления| 96,5|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0707 |4311212| | |Расходы на| 20,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0707 |4311212| 447| |Проведение мероприятий| 20,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0707 |4311212| 447| 226 |Прочие услуги | 20,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0707 |4311259| | |Резервные фонды| 76,5|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0707 |4311259| 447| |Проведение мероприятий| 76,5|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0707 |4311259| 447| 226 |Прочие услуги | 76,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0709 | | | |Другие вопросы в области| 60,0|
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0709 |0019999| | |Руководство и управление| 40,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0709 |0011200| | |Прочие направления| 40,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0709 |0011212| | |Расходы на| 40,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0709 |0011212| 005| |Центральный аппарат | 40,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0709 |0011212| 005|310001|Капитальные расходы по| 40,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0709 |4369999| | |Мероприятия в области| 20,0|
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0709 |4361200| | |Прочие направления| 20,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0709 |4361212| | |Расходы на| 20,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0709 |4361212| 447| |Проведение мероприятий| 20,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0709 |4361212| 447| 226 |Прочие услуги | 20,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0800 | | | |Культура, кинематография| 1 654,7|
| | | | | |и средства массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 | | | |Культура | 1 654,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 |4509999| | |Мероприятия в сфере| 1 654,7|
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 |4500000| | |Мероприятия в сфере| 892,0|
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 |4500000| 453| |Государственная | 892,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 |4500000| 453| 226 |Прочие услуги | 892,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 |4501200| | |Прочие направления| 712,7|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 |4501212| | |Расходы на| 90,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 |4501212| 453| |Государственная | 90,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 |4501212| 453| 226 |Прочие услуги | 90,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 |4501259| | |Резервные фонды| 572,7|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 |4501259| 453| |Государственная | 572,7|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 |4501259| 453| 226 |Прочие услуги | 572,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 |4501260| | |Резервные фонды| 50,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 |4501260| 453| |Государственная | 50,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 |4501260| 453| 226 |Прочие услуги | 50,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 |4501300| | |Дотации местным| 50,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 |4501301| | |Дотации из областного| 50,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 |4501301| 453| |Государственная | 50,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0801 |4501301| 453| 226 |Прочие услуги | 50,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0900 | | | |Здравоохранение и спорт | 472,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0902 | | | |Спорт и физическая| 472,0|
| | | | | |культура | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0902 |5129999| | |Физкультурно-оздорови- | 472,0|
| | | | | |тельная работа и спор-| |
| | | | | |тивные мероприятия | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0902 |5121200| | |Прочие направления| 472,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0902 |5121254| | |Расходы на проведение| 472,0|
| | | | | |спортивно - массовых| |
| | | | | |мероприятий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0902 |5121254| 455| |Мероприятия в области| 472,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 0902 |5121254| 455| 226 |Прочие услуги | 472,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1000 | | | |Социальная политика | 218 588,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 | | | |Социальное обеспечение| 183 699,6|
| | | | | |населения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5059999| | |Меры социальной| 10 561,1|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5050000| | |Меры социальной| 1,5|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5050000| 483| |Оказание социальной| 1,5|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5050000| 483| 262 |Пособия по социальной| 1,5|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5050600| | |Субвенции местным| 6 064,7|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5050603| | |на осуществление| 864,7|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |предоставлению | |
| | | | | |дополнительных мер| |
| | | | | |социальной поддержке| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5050603| 483| |Оказание социальной| 864,7|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5050603| 483| 262 |Пособия по социальной| 864,7|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5050608| | |на осуществление| 5 200,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |областного | |
| | | | | |единовременного пособия| |
| | | | | |при рождении ребенка | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5050608| 483| |Оказание социальной| 5 200,0|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5050608| 483| 262 |Пособия по социальной| 5 200,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5051200| | |Прочие направления| 4 494,9|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5051260| | |Резервные фонды| 55,8|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5051260| 483| |Оказание социальной| 55,8|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5051260| 483| 262 |Пособия по социальной| 55,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5051264| | |Единовременная | 4 439,0|
| | | | | |социальная выплата из| |
| | | | | |расчета 500 руб. на| |
| | | | | |одного человека матерям| |
| | | | | |и вдовам военнослужащих,| |
| | | | | |погибших при исполнении| |
| | | | | |воинского долга в мирное| |
| | | | | |время, детям защитников| |
| | | | | |Отечества, погибших в| |
| | | | | |годы ВОВ, труженикам| |
| | | | | |тыла | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5051264| 483| |Оказание социальной| 4 439,0|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5051264| 483| 262 |Пособия по социальной| 4 439,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5149999| | |Реализация | 707,8|
| | | | | |государственных функций| |
| | | | | |в области социальной| |
| | | | | |политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5140800| | |Прочие субвенции | 540,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5140802| | |на возмещение стоимости| 540,8|
| | | | | |услуг по погребению и| |
| | | | | |выплату социального| |
| | | | | |пособия на погребение | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5140802| 703| |Пенсии по| 540,8|
| | | | | |государственному | |
| | | | | |пенсионному обеспечению,| |
| | | | | |доплаты к пенсиям,| |
| | | | | |дополнительное | |
| | | | | |материальное | |
| | | | | |обеспечение, пособия и| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5140802| 703| 262 |Пособия по социальной| 540,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5141200| | |Прочие направления| 167,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5141212| | |Расходы на| 30,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5141212| 482| |Мероприятия в области| 30,0|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5141212| 482| 226 |Прочие услуги | 10,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5141212| 482| 290 |Прочие расходы | 20,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5141259| | |Резервные фонды| 137,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5141259| 482| |Мероприятия в области| 137,0|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5141259| 482| 226 |Прочие услуги | 46,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5141259| 482| 290 |Прочие расходы | 91,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5199999| | |Фонд компенсаций | 172 430,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190000| | |Фонд компенсаций | 5 770,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190000| 611| |Оплата жилищно-| 5 770,0|
| | | | | |коммунальных услуг| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190000| 611| 262 |Пособия по социальной| 5 770,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190000| 749| |Ежемесячное пособие на| 0,4|
| | | | | |ребенка из бюджетов| |
| | | | | |субъектов Российской| |
| | | | | |Федерации и местных| |
| | | | | |бюджетов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190000| 749| 262 |Пособия по социальной| 0,4|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190600| | |Субвенции местным| 166 660,3|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190605| | |на реализацию полномочий| 929,2|
| | | | | |по осуществлению выплат| |
| | | | | |инвалидам компенсаций| |
| | | | | |страховых премий по| |
| | | | | |договору обязательного| |
| | | | | |страхования гражданской| |
| | | | | |ответственности | |
| | | | | |владельцев транспортных| |
| | | | | |средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190605| 494| |Выплаты инвалидам| 929,2|
| | | | | |компенсаций страховых| |
| | | | | |премий по договорам| |
| | | | | |обязательного | |
| | | | | |страхования гражданской| |
| | | | | |ответственности | |
| | | | | |владельцев транспортных| |
| | | | | |средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190605| 494| 262 |Пособия по социальной| 929,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190606| | |на осуществление| 7 272,5|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке | |
| | | | | |реабилитированных лиц и| |
| | | | | |лиц, признанных| |
| | | | | |пострадавшими от| |
| | | | | |политических репрессий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190606| 496| |Обеспечение мер| 7 272,5|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |реабилитированных лиц и| |
| | | | | |лиц, признанных| |
| | | | | |пострадавшими от| |
| | | | | |политических репрессий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190606| 496| 262 |Пособия по социальной| 7 272,5|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190617| | |на обеспечение мер| 6 849,3|
| | | | | |социальной поддержки для| |
| | | | | |лиц, награжденных| |
| | | | | |нагрудным знаком| |
| | | | | |"Почетный донор СССР",| |
| | | | | |"Почетный донор России" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190617| 610| |Обеспечение мер| 6 849,3|
| | | | | |социальной поддержки для| |
| | | | | |лиц, награжденных знаком| |
| | | | | |"Почетный донор СССР",| |
| | | | | |"Почетный донор России" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190617| 610| 262 |Пособия по социальной| 6 849,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190618| | |на осуществление| 47 405,9|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке ветеранов| |
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190618| 563| |Обеспечение мер| 47 405,9|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |ветеранов труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190618| 563| 262 |Пособия по социальной| 47 405,9|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190619| | |на осуществление| 25 300,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |ежемесячного пособия на| |
| | | | | |ребенка гражданам,| |
| | | | | |имеющим детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190619| 749| |Ежемесячное пособие на| 25 300,0|
| | | | | |ребенка из бюджетов| |
| | | | | |субъектов Российской| |
| | | | | |Федерации и местных| |
| | | | | |бюджетов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190619| 749| 262 |Пособия по социальной| 25 300,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190621| | |на оплату жилищно-| 78 903,4|
| | | | | |коммунальных услуг| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190621| 611| |Оплата жилищно-| 78 903,4|
| | | | | |коммунальных услуг| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1003 |5190621| 611| 262 |Пособия по социальной| 78 903,4|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1004 | | | |Борьба с| 16 296,6|
| | | | | |беспризорностью, опека,| |
| | | | | |попечительство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1004 |5199999| | |Фонд компенсаций | 16 296,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1004 |5190000| | |Фонд компенсаций | 421,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1004 |5190000| 423| |Выплаты семьям опекунов| 421,6|
| | | | | |на содержание подопечных| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1004 |5190000| 423| 262 |Пособия по социальной| 421,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1004 |5190600| | |Субвенции местным| 15 875,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1004 |5190610| | |на осуществление| 15 329,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |денежных средств на| |
| | | | | |реализацию права| |
| | | | | |бесплатного проезда и| |
| | | | | |содержание детей,| |
| | | | | |находящихся под опекой| |
| | | | | |(попечительством) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1004 |5190610| 423| |Выплаты семьям опекунов| 15 329,0|
| | | | | |на содержание подопечных| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1004 |5190610| 423| 262 |Пособия по социальной| 15 329,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1004 |5190627| | |на выплату| 546,0|
| | | | | |единовременных пособий| |
| | | | | |при всех формах| |
| | | | | |устройства детей,| |
| | | | | |лишенных родительского| |
| | | | | |попечения, в семью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1004 |5190627| 424| |Выплата единовременного| 546,0|
| | | | | |пособия при всех формах| |
| | | | | |устройства детей,| |
| | | | | |лишенных родительского| |
| | | | | |попечения, в семью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1004 |5190627| 424| 262 |Пособия по социальной| 546,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 | | | |Другие вопросы в области| 18 592,7|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0019999| | |Руководство и управление| 15 023,2|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010000| | |Руководство и управление| 4 847,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 4 847,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 3 631,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 951,9|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 23,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 5,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 36,3|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010000| 005|223130|Потребление | 18,2|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 2,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 34,3|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 30,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 33,6|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 80,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010700| | |Субсидии местным| 9 736,2|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010705| | |на организацию работы| 9 736,2|
| | | | | |органов управления| |
| | | | | |социальной защиты| |
| | | | | |населения муниципальных| |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010705| 005| |Центральный аппарат | 9 736,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010705| 005| 211 |Заработная плата | 6 284,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010705| 005| 212 |Прочие выплаты | 1,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010705| 005| 213 |Начисление на оплату| 1 646,4|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010705| 005| 221 |Услуги связи | 107,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010705| 005| 222 |Транспортные услуги | 37,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010705| 005|223110|Оплата отопления и| 84,7|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010705| 005|223130|Потребление | 41,8|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010705| 005|223140|Водоснабжение, | 5,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010705| 005|225002|Текущие расходы по| 280,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010705| 005| 226 |Прочие услуги | 597,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010705| 005| 290 |Прочие расходы | 3,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010705| 005|310001|Капитальные расходы по| 180,9|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0010705| 005| 340 |Увеличение стоимости| 465,8|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0011200| | |Прочие направления| 440,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0011261| | |Средства на повышение| 440,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 440,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 393,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 47,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |7959999| | |Целевые программы| 3 569,5|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |7950100| | |Городские целевые| 76,2|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |7950110| | |Городская целевая| 76,2|
| | | | | |программа социальной| |
| | | | | |реабилитации участников| |
| | | | | |боевых действий на 2007| |
| | | | | |- 2010 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |7950110| 482| |Мероприятия в области| 76,2|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |7950110| 482| 262 |Пособия по социальной| 76,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |7950200| | |Отраслевые целевые| 3 493,3|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |7950201| | |Отраслевая целевая| 3 493,3|
| | | | | |программа "О социальной| |
| | | | | |поддержке населения| |
| | | | | |города Челябинска на| |
| | | | | |2007 год" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |7950201| 482| |Мероприятия в области| 1 235,6|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |7950201| 482| 226 |Прочие услуги | 40,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |7950201| 482| 262 |Пособия по социальной| 823,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |7950201| 482| 290 |Прочие расходы | 372,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |7950201| 483| |Оказание социальной| 2 257,7|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 346| 1006 |7950201| 483| 262 |Пособия по социальной| 2 257,7|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| | | | |Администрация | 216 803,3|
| | | | | |Металлургического района| |
| | | | | |г.Челябинска | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0100 | | | |Общегосударственные | 26 673,3|
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 | | | |Функционирование | 23 557,6|
| | | | | |Правительства Российской| |
| | | | | |Федерации, высших| |
| | | | | |органов исполнительной| |
| | | | | |власти субъектов| |
| | | | | |Российской Федерации,| |
| | | | | |местных администраций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0019999| | |Руководство и управление| 23 557,6|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010000| | |Руководство и управление| 19 585,9|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 19 585,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 10 964,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 2 872,6|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 399,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 2 594,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 92,7|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010000| 005|223130|Потребление | 245,8|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 19,7|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 361,5|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 1 373,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 21,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 452,2|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 188,8|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010600| | |Субвенции местным| 654,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010607| | |на осуществление| 654,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий в сфере| |
| | | | | |организации работы| |
| | | | | |комиссий по делам| |
| | | | | |несовершеннолетних и| |
| | | | | |защите их прав | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010607| 005| |Центральный аппарат | 654,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010607| 005| 211 |Заработная плата | 477,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010607| 005| 212 |Прочие выплаты | 1,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010607| 005| 213 |Начисление на оплату| 121,6|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010607| 005| 221 |Услуги связи | 6,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010607| 005|225002|Текущие расходы по| 2,6|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010607| 005| 226 |Прочие услуги | 6,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010607| 005|310001|Капитальные расходы по| 21,9|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0010607| 005| 340 |Увеличение стоимости| 15,5|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0011100| | |Другие субсидии местным| 6,7|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0011118| | |Средства на| 6,7|
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |на повышение| |
| | | | | |квалификации Главы| |
| | | | | |города и глав| |
| | | | | |администраций районов по| |
| | | | | |вопросам защиты| |
| | | | | |государственной тайны | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0011118| 005| |Центральный аппарат | 6,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0011118| 005| 226 |Прочие услуги | 6,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0011200| | |Прочие направления| 1 801,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0011212| | |Расходы на| 150,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0011212| 005| |Центральный аппарат | 150,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0011212| 005|310001|Капитальные расходы по| 150,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0011259| | |Резервные фонды| 94,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0011259| 005| |Центральный аппарат | 94,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0011259| 005| 226 |Прочие услуги | 94,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0011261| | |Средства на повышение| 1 557,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 1 557,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 1 557,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0012200| | |Дополнительно полученные| 1 510,1|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование органов| |
| | | | | |местного самоуправления| |
| | | | | |и прочих ведомств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0012200| 005| |Центральный аппарат | 1 510,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0012200| 005| 211 |Заработная плата | 8,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0012200| 005| 213 |Начисление на оплату| 2,1|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0104 |0012200| 005|225002|Текущие расходы по| 1 500,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 | | | |Другие | 3 115,7|
| | | | | |общегосударственные | |
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |0019999| | |Руководство и управление| 823,2|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |0010000| | |Руководство и управление| 823,2|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 823,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 823,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |0929999| | |Реализация | 259,1|
| | | | | |государственных функций,| |
| | | | | |связанных с| |
| | | | | |общегосударственным | |
| | | | | |управлением | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |0921200| | |Прочие направления| 259,1|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |0921212| | |Расходы на| 10,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |0921212| 216| |Выполнение других| 10,0|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |0921212| 216|310001|Капитальные расходы по| 10,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |0921259| | |Резервные фонды| 249,1|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |0921259| 216| |Выполнение других| 249,1|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |0921259| 216|225002|Текущие расходы по| 249,1|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |5199999| | |Фонд компенсаций | 2 033,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |5190600| | |Субвенции местным| 2 033,4|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |5190601| | |на осуществление| 2 033,4|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |государственной | |
| | | | | |регистрации актов| |
| | | | | |гражданского состояния | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |5190601| 608| |Государственная | 2 033,4|
| | | | | |регистрация актов| |
| | | | | |гражданского состояния | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |5190601| 608| 211 |Заработная плата | 923,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |5190601| 608| 213 |Начисление на оплату| 241,4|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |5190601| 608| 221 |Услуги связи | 37,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |5190601| 608|223110|Оплата отопления и| 45,5|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |5190601| 608|223130|Потребление | 15,5|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |5190601| 608|223140|Водоснабжение, | 0,8|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |5190601| 608|225002|Текущие расходы по| 228,1|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |5190601| 608| 226 |Прочие услуги | 306,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |5190601| 608|310001|Капитальные расходы по| 180,1|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0115 |5190601| 608| 340 |Увеличение стоимости| 55,1|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0500 | | | |Жилищно-коммунальное | 18 275,5|
| | | | | |хозяйство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 | | | |Коммунальное хозяйство | 18 275,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6009999| | |Благоустройство | 18 275,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001200| | |Прочие направления| 16 437,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001216| | |Расходы на| 12 481,8|
| | | | | |благоустройство в| |
| | | | | |районах города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001216| 412| |Мероприятия по| 2 985,5|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001216| 412| 241 |Безвозмездные и| 2 985,5|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001216| 806| |Уличное освещение | 3 078,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001216| 806| 241 |Безвозмездные и| 3 078,4|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001216| 807| |Строительство и| 4 081,1|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001216| 807| 241 |Безвозмездные и| 4 081,1|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001216| 808| |Озеленение | 2 336,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001216| 808| 241 |Безвозмездные и| 2 336,8|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001259| | |Резервные фонды| 3 455,2|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001259| 412| |Мероприятия по| 535,7|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001259| 412| 241 |Безвозмездные и| 535,7|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001259| 807| |Строительство и| 2 919,5|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001259| 807| 241 |Безвозмездные и| 2 919,5|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001260| | |Резервные фонды| 500,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001260| 808| |Озеленение | 500,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001260| 808| 241 |Безвозмездные и| 500,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001300| | |Дотации местным| 1 000,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001303| | |На выполнение| 1 000,0|
| | | | | |мероприятий по| |
| | | | | |подготовке к проведению| |
| | | | | |в Челябинской области| |
| | | | | |совместных | |
| | | | | |антитеррористических | |
| | | | | |учений вооруженных сил| |
| | | | | |государств - членов ШОС | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001303| 412| |Мероприятия по| 9,0|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001303| 412| 241 |Безвозмездные и| 9,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001303| 808| |Озеленение | 991,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6001303| 808| 241 |Безвозмездные и| 991,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6002100| | |Дополнительно полученные| 838,5|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование отраслей| |
| | | | | |производственной сферы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6002106| | |На выполнение| 838,5|
| | | | | |мероприятий по| |
| | | | | |подготовке к проведения| |
| | | | | |в Челябинской области| |
| | | | | |совместных | |
| | | | | |антитеррористических | |
| | | | | |учений вооруженных сил| |
| | | | | |государств - членов ШОС | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6002106| 412| |Мероприятия по| 838,5|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0502 |6002106| 412| 241 |Безвозмездные и| 838,5|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0700 | | | |Образование | 572,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0702 | | | |Общее образование | 294,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0702 |5199999| | |Фонд компенсаций | 294,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0702 |5190600| | |Субвенции местным| 294,9|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0702 |5190609| | |на осуществление| 294,9|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке детей-сирот и| |
| | | | | |детей, оставшихся без| |
| | | | | |попечения родителей,| |
| | | | | |находящихся в| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях для| |
| | | | | |детей-сирот и детей,| |
| | | | | |оставшихся без попечения| |
| | | | | |родителей. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0702 |5190609| 422| |Материальное обеспечение| 294,9|
| | | | | |приемной семьи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0702 |5190609| 422| 211 |Заработная плата | 104,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0702 |5190609| 422| 213 |Начисление на оплату| 24,2|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0702 |5190609| 422| 262 |Пособия по социальной| 165,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0707 | | | |Молодежная политика и| 238,8|
| | | | | |оздоровление детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0707 |4319999| | |Организационно-воспита- | 208,0|
| | | | | |тельная работа с| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0707 |4310000| | |Организационно-воспита- | 208,0|
| | | | | |тельная работа с| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0707 |4310000| 447| |Проведение мероприятий| 208,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0707 |4310000| 447| 222 |Транспортные услуги | 36,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0707 |4310000| 447| 224 |Арендная плата за| 3,0|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0707 |4310000| 447| 226 |Прочие услуги | 144,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0707 |4310000| 447| 290 |Прочие расходы | 18,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0707 |4310000| 447| 340 |Увеличение стоимости| 6,4|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0707 |4329999| | |Мероприятия по| 30,8|
| | | | | |проведению | |
| | | | | |оздоровительной кампании| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0707 |4321100| | |Другие субсидии местным| 30,8|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0707 |4321109| | |На организацию| 30,8|
| | | | | |мероприятий с детьми и| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0707 |4321109| 452| |Оздоровление детей | 30,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0707 |4321109| 452| 340 |Увеличение стоимости| 30,8|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0709 | | | |Другие вопросы в области| 39,1|
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0709 |4369999| | |Мероприятия в области| 39,1|
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0709 |4361200| | |Прочие направления| 39,1|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0709 |4361259| | |Резервные фонды| 39,1|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0709 |4361259| 447| |Проведение мероприятий| 39,1|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0709 |4361259| 447| 290 |Прочие расходы | 39,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0800 | | | |Культура, кинематография| 3 660,0|
| | | | | |и средства массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 | | | |Культура | 3 660,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4409999| | |Дворцы и дома культуры,| 1 725,3|
| | | | | |другие учреждения| |
| | | | | |культуры и средств| |
| | | | | |массовой информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4400000| | |Дворцы и дома культуры,| 1 725,3|
| | | | | |другие учреждения| |
| | | | | |культуры и средств| |
| | | | | |массовой информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4400000| 327| |Обеспечение деятельности| 1 725,3|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4400000| 327| 211 |Заработная плата | 993,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4400000| 327| 213 |Начисление на оплату| 260,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4400000| 327| 221 |Услуги связи | 29,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4400000| 327|223110|Оплата отопления и| 262,1|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4400000| 327|223130|Потребление | 137,5|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4400000| 327|223140|Водоснабжение, | 43,7|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4509999| | |Мероприятия в сфере| 1 934,7|
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4500000| | |Мероприятия в сфере| 1 111,9|
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4500000| 453| |Государственная | 1 111,9|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4500000| 453| 222 |Транспортные услуги | 42,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4500000| 453| 226 |Прочие услуги | 1 069,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4501200| | |Прочие направления| 822,8|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4501259| | |Резервные фонды| 772,8|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4501259| 453| |Государственная | 772,8|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4501259| 453| 222 |Транспортные услуги | 10,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4501259| 453| 226 |Прочие услуги | 747,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4501259| 453| 290 |Прочие расходы | 15,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4501260| | |Резервные фонды| 50,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4501260| 453| |Государственная | 50,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4501260| 453| 222 |Транспортные услуги | 25,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0801 |4501260| 453| 226 |Прочие услуги | 25,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0900 | | | |Здравоохранение и спорт | 409,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 | | | |Спорт и физическая| 409,9|
| | | | | |культура | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5129999| | |Физкультурно-оздорови- | 409,9|
| | | | | |тельная работа и спор-| |
| | | | | |тивные мероприятия | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121200| | |Прочие направления| 339,9|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121254| | |Расходы на проведение| 270,0|
| | | | | |спортивно - массовых| |
| | | | | |мероприятий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121254| 455| |Мероприятия в области| 270,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121254| 455| 222 |Транспортные услуги | 48,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121254| 455| 224 |Арендная плата за| 10,0|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121254| 455| 226 |Прочие услуги | 82,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121254| 455| 290 |Прочие расходы | 129,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121259| | |Резервные фонды| 69,9|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121259| 455| |Мероприятия в области| 69,9|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121259| 455| 212 |Прочие выплаты | 1,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121259| 455| 222 |Транспортные услуги | 20,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121259| 455| 226 |Прочие услуги | 7,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121259| 455| 290 |Прочие расходы | 40,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121300| | |Дотации местным| 70,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121301| | |Дотации из областного| 70,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121301| 455| |Мероприятия в области| 70,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121301| 455| 222 |Транспортные услуги | 23,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121301| 455| 226 |Прочие услуги | 2,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 0902 |5121301| 455| 340 |Увеличение стоимости| 44,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1000 | | | |Социальная политика | 167 211,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 | | | |Социальное обеспечение| 139 851,9|
| | | | | |населения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5059999| | |Меры социальной| 8 135,5|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5050000| | |Меры социальной| 1,0|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5050000| 483| |Оказание социальной| 1,0|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5050000| 483| 262 |Пособия по социальной| 1,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5050600| | |Субвенции местным| 4 981,3|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5050603| | |на осуществление| 681,3|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |предоставлению | |
| | | | | |дополнительных мер| |
| | | | | |социальной поддержке| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5050603| 483| |Оказание социальной| 681,3|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5050603| 483| 262 |Пособия по социальной| 681,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5050608| | |на осуществление| 4 300,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |областного | |
| | | | | |единовременного пособия| |
| | | | | |при рождении ребенка | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5050608| 483| |Оказание социальной| 4 300,0|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5050608| 483| 262 |Пособия по социальной| 4 300,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5051200| | |Прочие направления| 3 153,2|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5051212| | |Расходы на| 136,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5051212| 483| |Оказание социальной| 136,0|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5051212| 483| 226 |Прочие услуги | 136,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5051260| | |Резервные фонды| 46,1|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5051260| 483| |Оказание социальной| 46,1|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5051260| 483| 262 |Пособия по социальной| 46,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5051264| | |Единовременная | 2 971,1|
| | | | | |социальная выплата из| |
| | | | | |расчета 500 руб. на| |
| | | | | |одного человека матерям| |
| | | | | |и вдовам военнослужащих,| |
| | | | | |погибших при исполнении| |
| | | | | |воинского долга в мирное| |
| | | | | |время, детям защитников| |
| | | | | |Отечества, погибших в| |
| | | | | |годы ВОВ, труженикам| |
| | | | | |тыла | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5051264| 483| |Оказание социальной| 2 971,1|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5051264| 483| 262 |Пособия по социальной| 2 971,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5149999| | |Реализация | 397,9|
| | | | | |государственных функций| |
| | | | | |в области социальной| |
| | | | | |политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5140800| | |Прочие субвенции | 385,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5140802| | |на возмещение стоимости| 385,9|
| | | | | |услуг по погребению и| |
| | | | | |выплату социального| |
| | | | | |пособия на погребение | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5140802| 703| |Пенсии по| 385,9|
| | | | | |государственному | |
| | | | | |пенсионному обеспечению,| |
| | | | | |доплаты к пенсиям,| |
| | | | | |дополнительное | |
| | | | | |материальное | |
| | | | | |обеспечение, пособия и| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5140802| 703| 262 |Пособия по социальной| 385,9|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5141200| | |Прочие направления| 12,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5141259| | |Резервные фонды| 12,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5141259| 482| |Мероприятия в области| 2,0|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5141259| 482| 290 |Прочие расходы | 2,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5141259| 483| |Оказание социальной| 10,0|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5141259| 483| 290 |Прочие расходы | 10,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5199999| | |Фонд компенсаций | 131 318,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190000| | |Фонд компенсаций | 2 303,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190000| 563| |Обеспечение мер| 2,6|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |ветеранов труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190000| 563| 262 |Пособия по социальной| 2,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190000| 611| |Оплата жилищно-| 2 300,5|
| | | | | |коммунальных услуг| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190000| 611| 262 |Пособия по социальной| 2 300,5|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190000| 749| |Ежемесячное пособие на| 0,3|
| | | | | |ребенка из бюджетов| |
| | | | | |субъектов Российской| |
| | | | | |Федерации и местных| |
| | | | | |бюджетов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190000| 749| 262 |Пособия по социальной| 0,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190600| | |Субвенции местным| 129 015,1|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190605| | |на реализацию полномочий| 790,7|
| | | | | |по осуществлению выплат| |
| | | | | |инвалидам компенсаций| |
| | | | | |страховых премий по| |
| | | | | |договору обязательного| |
| | | | | |страхования гражданской| |
| | | | | |ответственности | |
| | | | | |владельцев транспортных| |
| | | | | |средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190605| 494| |Выплаты инвалидам| 790,7|
| | | | | |компенсаций страховых| |
| | | | | |премий по договорам| |
| | | | | |обязательного | |
| | | | | |страхования гражданской| |
| | | | | |ответственности | |
| | | | | |владельцев транспортных| |
| | | | | |средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190605| 494| 262 |Пособия по социальной| 790,7|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190606| | |на осуществление| 8 053,5|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке | |
| | | | | |реабилитированных лиц и| |
| | | | | |лиц, признанных| |
| | | | | |пострадавшими от| |
| | | | | |политических репрессий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190606| 496| |Обеспечение мер| 8 053,5|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |реабилитированных лиц и| |
| | | | | |лиц, признанных| |
| | | | | |пострадавшими от| |
| | | | | |политических репрессий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190606| 496| 262 |Пособия по социальной| 8 053,5|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190617| | |на обеспечение мер| 8 155,6|
| | | | | |социальной поддержки для| |
| | | | | |лиц, награжденных| |
| | | | | |нагрудным знаком| |
| | | | | |"Почетный донор СССР",| |
| | | | | |"Почетный донор России" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190617| 610| |Обеспечение мер| 8 155,6|
| | | | | |социальной поддержки для| |
| | | | | |лиц, награжденных знаком| |
| | | | | |"Почетный донор СССР",| |
| | | | | |"Почетный донор России" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190617| 610| 262 |Пособия по социальной| 8 155,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190618| | |на осуществление| 37 351,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке ветеранов| |
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190618| 563| |Обеспечение мер| 37 351,0|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |ветеранов труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190618| 563| 262 |Пособия по социальной| 37 351,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190619| | |на осуществление| 16 935,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |ежемесячного пособия на| |
| | | | | |ребенка гражданам,| |
| | | | | |имеющим детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190619| 749| |Ежемесячное пособие на| 16 935,0|
| | | | | |ребенка из бюджетов| |
| | | | | |субъектов Российской| |
| | | | | |Федерации и местных| |
| | | | | |бюджетов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190619| 749| 262 |Пособия по социальной| 16 935,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190621| | |на оплату| 57 729,4|
| | | | | |жилищно-коммунальных | |
| | | | | |услуг отдельным| |
| | | | | |категориям граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190621| 611| |Оплата жилищно-| 57 729,4|
| | | | | |коммунальных услуг| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1003 |5190621| 611| 262 |Пособия по социальной| 57 729,4|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1004 | | | |Борьба с| 10 047,8|
| | | | | |беспризорностью, опека,| |
| | | | | |попечительство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1004 |5199999| | |Фонд компенсаций | 10 047,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1004 |5190000| | |Фонд компенсаций | 608,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1004 |5190000| 423| |Выплаты семьям опекунов| 608,2|
| | | | | |на содержание подопечных| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1004 |5190000| 423| 262 |Пособия по социальной| 608,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1004 |5190600| | |Субвенции местным| 9 439,7|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1004 |5190610| | |на осуществление| 9 110,1|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |денежных средств на| |
| | | | | |реализацию права| |
| | | | | |бесплатного проезда и| |
| | | | | |содержание детей,| |
| | | | | |находящихся под опекой| |
| | | | | |(попечительством) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1004 |5190610| 423| |Выплаты семьям опекунов| 9 110,1|
| | | | | |на содержание подопечных| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1004 |5190610| 423| 262 |Пособия по социальной| 9 110,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1004 |5190627| | |на выплату| 329,6|
| | | | | |единовременных пособий| |
| | | | | |при всех формах| |
| | | | | |устройства детей,| |
| | | | | |лишенных родительского| |
| | | | | |попечения, в семью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1004 |5190627| 424| |Выплата единовременного| 329,6|
| | | | | |пособия при всех формах| |
| | | | | |устройства детей,| |
| | | | | |лишенных родительского| |
| | | | | |попечения, в семью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1004 |5190627| 424| 262 |Пособия по социальной| 329,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 | | | |Другие вопросы в области| 17 312,2|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0019999| | |Руководство и управление| 14 169,8|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010000| | |Руководство и управление| 4 690,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 4 690,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 3 264,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 855,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 48,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 18,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 66,6|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010000| 005|223130|Потребление | 65,2|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 9,8|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 161,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 82,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 60,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 60,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010700| | |Субсидии местным| 9 051,8|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010705| | |на организацию работы| 9 051,8|
| | | | | |органов управления| |
| | | | | |социальной защиты| |
| | | | | |населения муниципальных| |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010705| 005| |Центральный аппарат | 9 051,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010705| 005| 211 |Заработная плата | 5 675,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010705| 005| 212 |Прочие выплаты | 1,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010705| 005| 213 |Начисление на оплату| 1 487,4|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010705| 005| 221 |Услуги связи | 155,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010705| 005| 222 |Транспортные услуги | 110,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010705| 005|223110|Оплата отопления и| 66,5|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010705| 005|223130|Потребление | 65,3|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010705| 005|223140|Водоснабжение, | 9,9|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010705| 005|225002|Текущие расходы по| 341,2|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010705| 005| 226 |Прочие услуги | 375,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010705| 005| 290 |Прочие расходы | 24,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010705| 005|310001|Капитальные расходы по| 190,3|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0010705| 005| 340 |Увеличение стоимости| 549,1|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0011200| | |Прочие направления| 428,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0011261| | |Средства на повышение| 428,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 428,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 339,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 88,8|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |5059999| | |Меры социальной| 40,0|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |5051200| | |Прочие направления| 40,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |5051212| | |Расходы на| 40,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |5051212| 482| |Мероприятия в области| 40,0|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |5051212| 482| 290 |Прочие расходы | 40,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |7959999| | |Целевые программы| 3 102,4|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |7950100| | |Городские целевые| 100,8|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |7950110| | |Городская целевая| 100,8|
| | | | | |программа социальной| |
| | | | | |реабилитации участников| |
| | | | | |боевых действий на 2007| |
| | | | | |- 2010 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |7950110| 482| |Мероприятия в области| 100,8|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |7950110| 482| 262 |Пособия по социальной| 100,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |7950200| | |Отраслевые целевые| 3 001,6|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |7950201| | |Отраслевая целевая| 3 001,6|
| | | | | |программа "О социальной| |
| | | | | |поддержке населения| |
| | | | | |города Челябинска на| |
| | | | | |2007 год" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |7950201| 482| |Мероприятия в области| 1 076,5|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |7950201| 482| 226 |Прочие услуги | 40,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |7950201| 482| 262 |Пособия по социальной| 691,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |7950201| 482| 290 |Прочие расходы | 345,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |7950201| 483| |Оказание социальной| 1 925,2|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 347| 1006 |7950201| 483| 262 |Пособия по социальной| 1 925,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| | | | |Администрация Советского| 220 273,9|
| | | | | |района г. Челябинска | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0100 | | | |Общегосударственные | 32 623,8|
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 | | | |Функционирование | 26 090,3|
| | | | | |Правительства Российской| |
| | | | | |Федерации, высших| |
| | | | | |органов исполнительной| |
| | | | | |власти субъектов| |
| | | | | |Российской Федерации,| |
| | | | | |местных администраций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0019999| | |Руководство и управление| 26 090,3|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010000| | |Руководство и управление| 21 231,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 21 231,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 13 373,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 2,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 3 503,8|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 570,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 7,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 392,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010000| 005|223130|Потребление | 188,4|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 109,9|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010000| 005| 224 |Арендная плата за| 150,0|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 1 289,5|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 340,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 30,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 75,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 1 200,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010600| | |Субвенции местным| 451,8|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010607| | |на осуществление| 451,8|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий в сфере| |
| | | | | |организации работы| |
| | | | | |комиссий по делам| |
| | | | | |несовершеннолетних и| |
| | | | | |защите их прав | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010607| 005| |Центральный аппарат | 451,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010607| 005| 211 |Заработная плата | 311,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010607| 005| 212 |Прочие выплаты | 1,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010607| 005| 213 |Начисление на оплату| 83,1|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010607| 005| 221 |Услуги связи | 7,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010607| 005|223110|Оплата отопления и| 3,6|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010607| 005|225002|Текущие расходы по| 7,7|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010607| 005| 226 |Прочие услуги | 5,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010607| 005|310001|Капитальные расходы по| 10,2|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0010607| 005| 340 |Увеличение стоимости| 22,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0011100| | |Другие субсидии местным| 6,7|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0011118| | |Средства на| 6,7|
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |на повышение| |
| | | | | |квалификации Главы| |
| | | | | |города и глав| |
| | | | | |администраций районов по| |
| | | | | |вопросам защиты| |
| | | | | |государственной тайны | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0011118| 005| |Центральный аппарат | 6,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0011118| 005| 226 |Прочие услуги | 6,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0011200| | |Прочие направления| 2 873,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0011260| | |Резервные фонды| 1 000,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0011260| 005| |Центральный аппарат | 1 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0011260| 005|310001|Капитальные расходы по| 1 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0011261| | |Средства на повышение| 1 873,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 1 873,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 1 643,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 230,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0012200| | |Дополнительно полученные| 1 527,8|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование органов| |
| | | | | |местного самоуправления| |
| | | | | |и прочих ведомств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0012200| 005| |Центральный аппарат | 1 527,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0012200| 005| 211 |Заработная плата | 22,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0012200| 005| 213 |Начисление на оплату| 5,8|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0012200| 005| 226 |Прочие услуги | 820,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0012200| 005| 290 |Прочие расходы | 50,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0104 |0012200| 005| 340 |Увеличение стоимости| 630,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0113 | | | |Резервные фонды | 3 182,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0113 |0709999| | |Резервные фонды | 3 182,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0113 |0701200| | |Прочие направления| 3 182,6|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0113 |0701259| | |Резервные фонды| 3 182,6|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0113 |0701259| 184| |Резервные фонды органов| 3 182,6|
| | | | | |местного самоуправления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0113 |0701259| 184| 290 |Прочие расходы | 3 182,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 | | | |Другие | 3 350,9|
| | | | | |общегосударственные | |
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |0019999| | |Руководство и управление| 860,7|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |0010000| | |Руководство и управление| 860,7|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 860,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 860,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |0929999| | |Реализация | 160,3|
| | | | | |государственных функций,| |
| | | | | |связанных с| |
| | | | | |общегосударственным | |
| | | | | |управлением | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |0921200| | |Прочие направления| 160,3|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |0921259| | |Резервные фонды| 160,3|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |0921259| 216| |Выполнение других| 160,3|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |0921259| 216| 290 |Прочие расходы | 160,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |5199999| | |Фонд компенсаций | 2 329,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |5190600| | |Субвенции местным| 2 329,9|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |5190601| | |на осуществление| 2 329,9|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |государственной | |
| | | | | |регистрации актов| |
| | | | | |гражданского состояния | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |5190601| 608| |Государственная | 2 329,9|
| | | | | |регистрация актов| |
| | | | | |гражданского состояния | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |5190601| 608| 211 |Заработная плата | 1 011,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |5190601| 608| 213 |Начисление на оплату| 265,4|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |5190601| 608| 221 |Услуги связи | 39,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |5190601| 608|223110|Оплата отопления и| 44,2|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |5190601| 608|223130|Потребление | 15,3|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |5190601| 608|223140|Водоснабжение, | 7,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |5190601| 608|225002|Текущие расходы по| 389,7|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |5190601| 608| 226 |Прочие услуги | 329,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |5190601| 608|310001|Капитальные расходы по| 185,5|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0115 |5190601| 608| 340 |Увеличение стоимости| 43,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0500 | | | |Жилищно-коммунальное | 15 270,0|
| | | | | |хозяйство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 | | | |Коммунальное хозяйство | 15 270,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6009999| | |Благоустройство | 15 270,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001200| | |Прочие направления| 13 800,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001212| | |Расходы на| 300,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001212| 412| |Мероприятия по| 87,1|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001212| 412| 241 |Безвозмездные и| 87,1|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001212| 807| |Строительство и| 212,9|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001212| 807| 241 |Безвозмездные и| 212,9|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001216| | |Расходы на| 13 000,0|
| | | | | |благоустройство в| |
| | | | | |районах города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001216| 412| |Мероприятия по| 6 993,2|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001216| 412|225002|Текущие расходы по| 59,3|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001216| 412| 241 |Безвозмездные и| 6 933,9|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001216| 807| |Строительство и| 4 250,0|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001216| 807| 241 |Безвозмездные и| 4 250,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001216| 808| |Озеленение | 1 756,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001216| 808| 226 |Прочие услуги | 278,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001216| 808| 241 |Безвозмездные и| 1 478,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001260| | |Резервные фонды| 500,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001260| 808| |Озеленение | 500,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001260| 808| 241 |Безвозмездные и| 500,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001300| | |Дотации местным| 1 000,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001303| | |На выполнение| 1 000,0|
| | | | | |мероприятий по| |
| | | | | |подготовке к проведению| |
| | | | | |в Челябинской области| |
| | | | | |совместных | |
| | | | | |антитеррористических | |
| | | | | |учений вооруженных сил| |
| | | | | |государств - членов ШОС | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001303| 412| |Мероприятия по| 500,0|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001303| 412| 241 |Безвозмездные и| 500,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001303| 807| |Строительство и| 500,0|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6001303| 807| 241 |Безвозмездные и| 500,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6002100| | |Дополнительно полученные| 470,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование отраслей| |
| | | | | |производственной сферы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6002106| | |На выполнение| 470,0|
| | | | | |мероприятий по| |
| | | | | |подготовке к проведения| |
| | | | | |в Челябинской области| |
| | | | | |совместных | |
| | | | | |антитеррористических | |
| | | | | |учений вооруженных сил| |
| | | | | |государств - членов ШОС | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6002106| 808| |Озеленение | 470,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0502 |6002106| 808| 241 |Безвозмездные и| 470,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0700 | | | |Образование | 564,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0702 | | | |Общее образование | 163,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0702 |4239999| | |Учреждения по| 4,4|
| | | | | |внешкольной работе с| |
| | | | | |детьми | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0702 |4231200| | |Прочие направления| 4,4|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0702 |4231259| | |Резервные фонды| 4,4|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0702 |4231259| 327| |Обеспечение деятельности| 4,4|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0702 |4231259| 327| 290 |Прочие расходы | 4,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0702 |4249999| | |Детские дома | 5,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0702 |4241200| | |Прочие направления| 5,7|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0702 |4241259| | |Резервные фонды| 5,7|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0702 |4241259| 327| |Обеспечение деятельности| 5,7|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0702 |4241259| 327| 290 |Прочие расходы | 5,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0702 |5199999| | |Фонд компенсаций | 153,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0702 |5190600| | |Субвенции местным| 153,2|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0702 |5190609| | |на осуществление| 153,2|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке детей-сирот и| |
| | | | | |детей, оставшихся без| |
| | | | | |попечения родителей,| |
| | | | | |находящихся в| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях для| |
| | | | | |детей-сирот и детей,| |
| | | | | |оставшихся без попечения| |
| | | | | |родителей. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0702 |5190609| 422| |Материальное обеспечение| 153,2|
| | | | | |приемной семьи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0702 |5190609| 422| 211 |Заработная плата | 40,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0702 |5190609| 422| 213 |Начисление на оплату| 9,4|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0702 |5190609| 422| 262 |Пособия по социальной| 103,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0707 | | | |Молодежная политика и| 308,0|
| | | | | |оздоровление детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0707 |4319999| | |Организационно-воспита- | 308,0|
| | | | | |тельная работа с| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0707 |4310000| | |Организационно-воспита- | 208,0|
| | | | | |тельная работа с| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0707 |4310000| 447| |Проведение мероприятий| 208,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0707 |4310000| 447| 226 |Прочие услуги | 143,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0707 |4310000| 447| 290 |Прочие расходы | 55,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0707 |4310000| 447| 340 |Увеличение стоимости| 10,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0707 |4311100| | |Другие субсидии местным| 20,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0707 |4311109| | |На организацию| 20,0|
| | | | | |мероприятий с детьми и| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0707 |4311109| 447| |Проведение мероприятий| 20,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0707 |4311109| 447| 290 |Прочие расходы | 20,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0707 |4311200| | |Прочие направления| 80,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0707 |4311212| | |Расходы на| 80,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0707 |4311212| 447| |Проведение мероприятий| 80,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0707 |4311212| 447| 290 |Прочие расходы | 78,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0707 |4311212| 447| 340 |Увеличение стоимости| 1,8|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0709 | | | |Другие вопросы в области| 92,9|
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0709 |4369999| | |Мероприятия в области| 92,9|
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0709 |4361200| | |Прочие направления| 92,9|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0709 |4361259| | |Резервные фонды| 92,9|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0709 |4361259| 447| |Проведение мероприятий| 92,9|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0709 |4361259| 447| 226 |Прочие услуги | 38,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0709 |4361259| 447| 290 |Прочие расходы | 54,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0800 | | | |Культура, кинематография| 3 409,0|
| | | | | |и средства массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 | | | |Культура | 3 409,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4409999| | |Дворцы и дома культуры,| 2 576,3|
| | | | | |другие учреждения| |
| | | | | |культуры и средств| |
| | | | | |массовой информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4400000| | |Дворцы и дома культуры,| 1 720,0|
| | | | | |другие учреждения| |
| | | | | |культуры и средств| |
| | | | | |массовой информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4400000| 327| |Обеспечение деятельности| 1 720,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4400000| 327| 211 |Заработная плата | 993,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4400000| 327| 213 |Начисление на оплату| 260,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4400000| 327| 221 |Услуги связи | 15,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4400000| 327|223110|Оплата отопления и| 128,6|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4400000| 327|223130|Потребление | 63,7|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4400000| 327|223140|Водоснабжение, | 28,2|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4400000| 327|225002|Текущие расходы по| 139,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4400000| 327| 226 |Прочие услуги | 77,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4400000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 15,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4401200| | |Прочие направления| 794,3|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4401259| | |Резервные фонды| 794,3|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4401259| 327| |Обеспечение деятельности| 794,3|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4401259| 327|225002|Текущие расходы по| 674,5|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4401259| 327| 226 |Прочие услуги | 119,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4402300| | |Дополнительно полученные| 62,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |по разделам:| |
| | | | | |"Образование", | |
| | | | | |"Культура, | |
| | | | | |кинематография и| |
| | | | | |средства массовой| |
| | | | | |информации" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4402300| 327| |Обеспечение деятельности| 62,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4402300| 327| 211 |Заработная плата | 49,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4402300| 327| 213 |Начисление на оплату| 13,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4439999| | |Театры, цирки,| 29,7|
| | | | | |концертные и другие| |
| | | | | |организации | |
| | | | | |исполнительских искусств| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4431200| | |Прочие направления| 29,7|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4431259| | |Резервные фонды| 29,7|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4431259| 327| |Обеспечение деятельности| 29,7|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4431259| 327| 290 |Прочие расходы | 29,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4509999| | |Мероприятия в сфере| 803,0|
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4500000| | |Мероприятия в сфере| 750,0|
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4500000| 453| |Государственная | 750,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4500000| 453| 226 |Прочие услуги | 717,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4500000| 453| 290 |Прочие расходы | 32,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4501200| | |Прочие направления| 53,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4501259| | |Резервные фонды| 3,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4501259| 453| |Государственная | 3,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4501259| 453| 290 |Прочие расходы | 3,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4501260| | |Резервные фонды| 50,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4501260| 453| |Государственная | 50,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0801 |4501260| 453| 226 |Прочие услуги | 50,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0900 | | | |Здравоохранение и спорт | 260,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0902 | | | |Спорт и физическая| 260,0|
| | | | | |культура | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0902 |5129999| | |Физкультурно-оздорови- | 260,0|
| | | | | |тельная работа и спор-| |
| | | | | |тивные мероприятия | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0902 |5121200| | |Прочие направления| 260,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0902 |5121254| | |Расходы на проведение| 260,0|
| | | | | |спортивно - массовых| |
| | | | | |мероприятий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0902 |5121254| 455| |Мероприятия в области| 260,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0902 |5121254| 455| 226 |Прочие услуги | 189,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 0902 |5121254| 455| 290 |Прочие расходы | 70,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1000 | | | |Социальная политика | 168 146,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 | | | |Социальное обеспечение| 138 147,3|
| | | | | |населения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5059999| | |Меры социальной| 7 205,9|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5050000| | |Меры социальной| 2,3|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5050000| 483| |Оказание социальной| 2,3|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5050000| 483| 262 |Пособия по социальной| 2,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5050600| | |Субвенции местным| 4 104,8|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5050603| | |на осуществление| 904,8|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |предоставлению | |
| | | | | |дополнительных мер| |
| | | | | |социальной поддержке| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5050603| 483| |Оказание социальной| 904,8|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5050603| 483| 262 |Пособия по социальной| 904,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5050608| | |на осуществление| 3 200,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |областного | |
| | | | | |единовременного пособия| |
| | | | | |при рождении ребенка | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5050608| 483| |Оказание социальной| 3 200,0|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5050608| 483| 262 |Пособия по социальной| 3 200,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5051200| | |Прочие направления| 3 098,8|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5051260| | |Резервные фонды| 47,3|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5051260| 483| |Оказание социальной| 47,3|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5051260| 483| 262 |Пособия по социальной| 47,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5051264| | |Единовременная | 3 051,5|
| | | | | |социальная выплата из| |
| | | | | |расчета 500 руб. на| |
| | | | | |одного человека матерям| |
| | | | | |и вдовам военнослужащих,| |
| | | | | |погибших при исполнении| |
| | | | | |воинского долга в мирное| |
| | | | | |время, детям защитников| |
| | | | | |Отечества, погибших в| |
| | | | | |годы ВОВ, труженикам| |
| | | | | |тыла | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5051264| 483| |Оказание социальной| 3 051,5|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5051264| 483| 262 |Пособия по социальной| 3 051,5|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5149999| | |Реализация | 494,5|
| | | | | |государственных функций| |
| | | | | |в области социальной| |
| | | | | |политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5140000| | |Реализация | 20,4|
| | | | | |государственных функций| |
| | | | | |в области социальной| |
| | | | | |политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5140000| 703| |Пенсии по| 20,4|
| | | | | |государственному | |
| | | | | |пенсионному обеспечению,| |
| | | | | |доплаты к пенсиям,| |
| | | | | |дополнительное | |
| | | | | |материальное | |
| | | | | |обеспечение, пособия и| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5140000| 703| 262 |Пособия по социальной| 20,4|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5140800| | |Прочие субвенции | 357,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5140802| | |на возмещение стоимости| 357,1|
| | | | | |услуг по погребению и| |
| | | | | |выплату социального| |
| | | | | |пособия на погребение | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5140802| 703| |Пенсии по| 357,1|
| | | | | |государственному | |
| | | | | |пенсионному обеспечению,| |
| | | | | |доплаты к пенсиям,| |
| | | | | |дополнительное | |
| | | | | |материальное | |
| | | | | |обеспечение, пособия и| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5140802| 703| 262 |Пособия по социальной| 357,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5141200| | |Прочие направления| 117,1|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5141259| | |Резервные фонды| 117,1|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5141259| 482| |Мероприятия в области| 117,1|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5141259| 482| 290 |Прочие расходы | 117,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5199999| | |Фонд компенсаций | 130 446,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190000| | |Фонд компенсаций | 1 746,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190000| 496| |Обеспечение мер| 48,2|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |реабилитированных лиц и| |
| | | | | |лиц, признанных| |
| | | | | |пострадавшими от| |
| | | | | |политических репрессий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190000| 496| 262 |Пособия по социальной| 48,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190000| 611| |Оплата | 1 698,2|
| | | | | |жилищно-коммунальных | |
| | | | | |услуг отдельным| |
| | | | | |категориям граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190000| 611| 262 |Пособия по социальной| 1 698,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190000| 749| |Ежемесячное пособие на| 0,2|
| | | | | |ребенка из бюджетов| |
| | | | | |субъектов Российской| |
| | | | | |Федерации и местных| |
| | | | | |бюджетов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190000| 749| 262 |Пособия по социальной| 0,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190600| | |Субвенции местным| 128 700,2|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190605| | |на реализацию полномочий| 807,5|
| | | | | |по осуществлению выплат| |
| | | | | |инвалидам компенсаций| |
| | | | | |страховых премий по| |
| | | | | |договору обязательного| |
| | | | | |страхования гражданской| |
| | | | | |ответственности | |
| | | | | |владельцев транспортных| |
| | | | | |средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190605| 494| |Выплаты инвалидам| 807,5|
| | | | | |компенсаций страховых| |
| | | | | |премий по договорам| |
| | | | | |обязательного | |
| | | | | |страхования гражданской| |
| | | | | |ответственности | |
| | | | | |владельцев транспортных| |
| | | | | |средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190605| 494| 262 |Пособия по социальной| 807,5|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190606| | |на осуществление| 5 097,2|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке | |
| | | | | |реабилитированных лиц и| |
| | | | | |лиц, признанных| |
| | | | | |пострадавшими от| |
| | | | | |политических репрессий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190606| 496| |Обеспечение мер| 5 097,2|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |реабилитированных лиц и| |
| | | | | |лиц, признанных| |
| | | | | |пострадавшими от| |
| | | | | |политических репрессий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190606| 496| 262 |Пособия по социальной| 5 097,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190617| | |на обеспечение мер| 6 424,1|
| | | | | |социальной поддержки для| |
| | | | | |лиц, награжденных| |
| | | | | |нагрудным знаком| |
| | | | | |"Почетный донор СССР",| |
| | | | | |"Почетный донор России" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190617| 610| |Обеспечение мер| 6 424,1|
| | | | | |социальной поддержки для| |
| | | | | |лиц, награжденных знаком| |
| | | | | |"Почетный донор СССР",| |
| | | | | |"Почетный донор России" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190617| 610| 262 |Пособия по социальной| 6 424,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190618| | |на осуществление| 34 746,5|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке ветеранов| |
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190618| 563| |Обеспечение мер| 34 746,5|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |ветеранов труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190618| 563| 262 |Пособия по социальной| 34 746,5|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190619| | |на осуществление| 16 350,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |ежемесячного пособия на| |
| | | | | |ребенка гражданам,| |
| | | | | |имеющим детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190619| 749| |Ежемесячное пособие на| 16 350,0|
| | | | | |ребенка из бюджетов| |
| | | | | |субъектов Российской| |
| | | | | |Федерации и местных| |
| | | | | |бюджетов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190619| 749| 262 |Пособия по социальной| 16 350,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190621| | |на оплату| 65 275,0|
| | | | | |жилищно-коммунальных | |
| | | | | |услуг отдельным| |
| | | | | |категориям граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190621| 611| |Оплата | 65 275,0|
| | | | | |жилищно-коммунальных | |
| | | | | |услуг отдельным| |
| | | | | |категориям граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1003 |5190621| 611| 262 |Пособия по социальной| 65 275,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1004 | | | |Борьба с| 13 282,7|
| | | | | |беспризорностью, опека,| |
| | | | | |попечительство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1004 |5199999| | |Фонд компенсаций | 13 282,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1004 |5190000| | |Фонд компенсаций | 215,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1004 |5190000| 423| |Выплаты семьям опекунов| 215,3|
| | | | | |на содержание подопечных| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1004 |5190000| 423| 262 |Пособия по социальной| 215,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1004 |5190600| | |Субвенции местным| 13 067,4|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1004 |5190610| | |на осуществление| 12 672,6|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |денежных средств на| |
| | | | | |реализацию права| |
| | | | | |бесплатного проезда и| |
| | | | | |содержание детей,| |
| | | | | |находящихся под опекой| |
| | | | | |(попечительством) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1004 |5190610| 423| |Выплаты семьям опекунов| 12 672,6|
| | | | | |на содержание подопечных| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1004 |5190610| 423| 262 |Пособия по социальной| 12 672,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1004 |5190627| | |на выплату| 394,8|
| | | | | |единовременных пособий| |
| | | | | |при всех формах| |
| | | | | |устройства детей,| |
| | | | | |лишенных родительского| |
| | | | | |попечения, в семью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1004 |5190627| 424| |Выплата единовременного| 394,8|
| | | | | |пособия при всех формах| |
| | | | | |устройства детей,| |
| | | | | |лишенных родительского| |
| | | | | |попечения, в семью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1004 |5190627| 424| 262 |Пособия по социальной| 394,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 | | | |Другие вопросы в области| 16 716,9|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0019999| | |Руководство и управление| 13 067,3|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010000| | |Руководство и управление| 4 387,7|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 4 387,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 2 888,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 757,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 15,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 6,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 11,7|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010000| 005|223130|Потребление | 15,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 4,2|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 662,6|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 28,2|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010700| | |Субсидии местным| 8 258,6|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010705| | |на организацию работы| 8 258,6|
| | | | | |органов управления| |
| | | | | |социальной защиты| |
| | | | | |населения муниципальных| |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010705| 005| |Центральный аппарат | 8 258,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010705| 005| 211 |Заработная плата | 5 118,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010705| 005| 212 |Прочие выплаты | 1,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010705| 005| 213 |Начисление на оплату| 1 340,5|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010705| 005| 221 |Услуги связи | 137,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010705| 005| 222 |Транспортные услуги | 60,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010705| 005|223110|Оплата отопления и| 42,7|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010705| 005|223130|Потребление | 48,1|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010705| 005|223140|Водоснабжение, | 14,1|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010705| 005|225002|Текущие расходы по| 335,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010705| 005| 226 |Прочие услуги | 395,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010705| 005| 290 |Прочие расходы | 7,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010705| 005|310001|Капитальные расходы по| 417,6|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0010705| 005| 340 |Увеличение стоимости| 340,2|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0011200| | |Прочие направления| 421,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0011261| | |Средства на повышение| 421,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 421,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 334,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 87,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |7959999| | |Целевые программы| 3 649,6|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |7950100| | |Городские целевые| 38,1|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |7950110| | |Городская целевая| 38,1|
| | | | | |программа социальной| |
| | | | | |реабилитации участников| |
| | | | | |боевых действий на 2007| |
| | | | | |- 2010 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |7950110| 482| |Мероприятия в области| 38,1|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |7950110| 482| 262 |Пособия по социальной| 38,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |7950200| | |Отраслевые целевые| 3 611,4|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |7950201| | |Отраслевая целевая| 3 611,4|
| | | | | |программа "О социальной| |
| | | | | |поддержке населения| |
| | | | | |города Челябинска на| |
| | | | | |2007 год" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |7950201| 482| |Мероприятия в области| 1 550,5|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |7950201| 482| 226 |Прочие услуги | 40,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |7950201| 482| 262 |Пособия по социальной| 1 139,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |7950201| 482| 290 |Прочие расходы | 371,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |7950201| 483| |Оказание социальной| 2 060,9|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 348| 1006 |7950201| 483| 262 |Пособия по социальной| 2 060,9|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| | | | |Администрация | 234 935,6|
| | | | | |Тракторозаводского | |
| | | | | |района г.Челябинск | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0100 | | | |Общегосударственные | 28 560,5|
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 | | | |Функционирование | 22 851,5|
| | | | | |Правительства Российской| |
| | | | | |Федерации, высших| |
| | | | | |органов исполнительной| |
| | | | | |власти субъектов| |
| | | | | |Российской Федерации,| |
| | | | | |местных администраций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0019999| | |Руководство и управление| 22 851,5|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010000| | |Руководство и управление| 16 029,1|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 16 029,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 10 453,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 5,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 2 737,9|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 337,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 600,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 217,4|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010000| 005|223130|Потребление | 162,1|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 112,7|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 847,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 288,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 4,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 265,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010600| | |Субвенции местным| 654,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010607| | |на осуществление| 654,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий в сфере| |
| | | | | |организации работы| |
| | | | | |комиссий по делам| |
| | | | | |несовершеннолетних и| |
| | | | | |защите их прав | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010607| 005| |Центральный аппарат | 654,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010607| 005| 211 |Заработная плата | 449,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010607| 005| 212 |Прочие выплаты | 10,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010607| 005| 213 |Начисление на оплату| 117,6|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010607| 005| 221 |Услуги связи | 16,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010607| 005| 222 |Транспортные услуги | 3,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010607| 005|225002|Текущие расходы по| 8,6|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010607| 005| 226 |Прочие услуги | 20,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010607| 005|310001|Капитальные расходы по| 18,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0010607| 005| 340 |Увеличение стоимости| 10,1|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0011100| | |Другие субсидии местным| 6,7|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0011118| | |Средства на| 6,7|
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |на повышение| |
| | | | | |квалификации Главы| |
| | | | | |города и глав| |
| | | | | |администраций районов по| |
| | | | | |вопросам защиты| |
| | | | | |государственной тайны | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0011118| 005| |Центральный аппарат | 6,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0011118| 005| 226 |Прочие услуги | 6,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0011200| | |Прочие направления| 4 652,6|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0011259| | |Резервные фонды| 2 413,6|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0011259| 005| |Центральный аппарат | 2 413,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0011259| 005|225002|Текущие расходы по| 1 396,7|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0011259| 005| 226 |Прочие услуги | 1 012,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0011259| 005| 340 |Увеличение стоимости| 4,2|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0011260| | |Резервные фонды| 500,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0011260| 005| |Центральный аппарат | 500,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0011260| 005|225002|Текущие расходы по| 500,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0011261| | |Средства на повышение| 1 739,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 1 739,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 1 489,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 249,6|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0012200| | |Дополнительно полученные| 1 509,1|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование органов| |
| | | | | |местного самоуправления| |
| | | | | |и прочих ведомств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0012200| 005| |Центральный аппарат | 1 509,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0012200| 005| 211 |Заработная плата | 7,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0012200| 005| 213 |Начисление на оплату| 1,9|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0012200| 005| 222 |Транспортные услуги | 167,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0012200| 005|225002|Текущие расходы по| 562,3|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0012200| 005| 226 |Прочие услуги | 420,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0104 |0012200| 005|310001|Капитальные расходы по| 350,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0113 | | | |Резервные фонды | 1 383,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0113 |0709999| | |Резервные фонды | 1 383,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0113 |0701200| | |Прочие направления| 1 383,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0113 |0701259| | |Резервные фонды| 1 383,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0113 |0701259| 184| |Резервные фонды органов| 1 383,0|
| | | | | |местного самоуправления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0113 |0701259| 184| 290 |Прочие расходы | 1 383,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 | | | |Другие | 4 326,0|
| | | | | |общегосударственные | |
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0019999| | |Руководство и управление| 1 384,9|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0010000| | |Руководство и управление| 593,8|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 593,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 593,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0011200| | |Прочие направления| 791,1|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0011212| | |Расходы на| 590,8|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0011212| 005| |Центральный аппарат | 590,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0011212| 005| 290 |Прочие расходы | 590,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0011259| | |Резервные фонды| 200,3|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0011259| 005| |Центральный аппарат | 200,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0011259| 005| 290 |Прочие расходы | 200,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0929999| | |Реализация | 458,4|
| | | | | |государственных функций,| |
| | | | | |связанных с| |
| | | | | |общегосударственным | |
| | | | | |управлением | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0921200| | |Прочие направления| 5,7|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0921259| | |Резервные фонды| 5,7|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0921259| 216| |Выполнение других| 5,7|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0921259| 216| 290 |Прочие расходы | 5,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0922100| | |Дополнительно полученные| 452,7|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование отраслей| |
| | | | | |производственной сферы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0922101| | |Дополнительно полученные| 452,7|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на расчеты| |
| | | | | |по исполнительному листу| |
| | | | | |по строительству| |
| | | | | |спортивной площадки в| |
| | | | | |МОУ СОШ N 19 | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0922101| 216| |Выполнение других| 452,7|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |0922101| 216| 290 |Прочие расходы | 452,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |5199999| | |Фонд компенсаций | 2 482,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |5190600| | |Субвенции местным| 2 482,7|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |5190601| | |на осуществление| 2 482,7|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |государственной | |
| | | | | |регистрации актов| |
| | | | | |гражданского состояния | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |5190601| 608| |Государственная | 2 482,7|
| | | | | |регистрация актов| |
| | | | | |гражданского состояния | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |5190601| 608| 211 |Заработная плата | 1 049,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |5190601| 608| 213 |Начисление на оплату| 294,3|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |5190601| 608| 221 |Услуги связи | 56,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |5190601| 608|223110|Оплата отопления и| 76,6|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |5190601| 608|223130|Потребление | 26,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |5190601| 608|223140|Водоснабжение, | 1,4|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |5190601| 608|225002|Текущие расходы по| 130,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |5190601| 608| 226 |Прочие услуги | 659,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |5190601| 608|310001|Капитальные расходы по| 121,5|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0115 |5190601| 608| 340 |Увеличение стоимости| 67,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0500 | | | |Жилищно-коммунальное | 17 796,2|
| | | | | |хозяйство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 | | | |Коммунальное хозяйство | 17 796,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6009999| | |Благоустройство | 17 796,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001200| | |Прочие направления| 15 889,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001212| | |Расходы на| 898,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001212| 412| |Мероприятия по| 898,0|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001212| 412| 241 |Безвозмездные и| 898,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001216| | |Расходы на| 13 000,0|
| | | | | |благоустройство в| |
| | | | | |районах города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001216| 412| |Мероприятия по| 6 604,7|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001216| 412| 241 |Безвозмездные и| 6 604,7|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001216| 807| |Строительство и| 5 223,3|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001216| 807| 241 |Безвозмездные и| 5 223,3|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001216| 808| |Озеленение | 1 172,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001216| 808| 241 |Безвозмездные и| 1 172,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001260| | |Резервные фонды| 1 991,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001260| 412| |Мероприятия по| 1 991,0|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001260| 412| 241 |Безвозмездные и| 1 991,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001300| | |Дотации местным| 1 490,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001301| | |Дотации из областного| 490,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001301| 412| |Мероприятия по| 490,0|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001301| 412| 241 |Безвозмездные и| 490,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001303| | |На выполнение| 1 000,0|
| | | | | |мероприятий по| |
| | | | | |подготовке к проведению| |
| | | | | |в Челябинской области| |
| | | | | |совместных | |
| | | | | |антитеррористических | |
| | | | | |учений вооруженных сил| |
| | | | | |государств-членов ШОС | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001303| 412| |Мероприятия по| 1 000,0|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6001303| 412| 241 |Безвозмездные и| 1 000,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6002100| | |Дополнительно полученные| 417,2|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование отраслей| |
| | | | | |производственной сферы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6002106| | |На выполнение| 417,2|
| | | | | |мероприятий по| |
| | | | | |подготовке к проведения| |
| | | | | |в Челябинской области| |
| | | | | |совместных | |
| | | | | |антитеррористических | |
| | | | | |учений вооруженных сил| |
| | | | | |государств - членов ШОС | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6002106| 412| |Мероприятия по| 417,2|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0502 |6002106| 412| 241 |Безвозмездные и| 417,2|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0700 | | | |Образование | 3 812,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0702 | | | |Общее образование | 666,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0702 |5199999| | |Фонд компенсаций | 666,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0702 |5190000| | |Фонд компенсаций | 34,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0702 |5190000| 422| |Материальное обеспечение| 34,2|
| | | | | |приемной семьи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0702 |5190000| 422| 211 |Заработная плата | 11,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0702 |5190000| 422| 213 |Начисление на оплату| 1,6|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0702 |5190000| 422| 262 |Пособия по социальной| 21,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0702 |5190600| | |Субвенции местным| 632,6|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0702 |5190609| | |на осуществление| 632,6|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке детей-сирот и| |
| | | | | |детей, оставшихся без| |
| | | | | |попечения родителей,| |
| | | | | |находящихся в| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях для| |
| | | | | |детей-сирот и детей,| |
| | | | | |оставшихся без попечения| |
| | | | | |родителей. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0702 |5190609| 422| |Материальное обеспечение| 632,6|
| | | | | |приемной семьи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0702 |5190609| 422| 211 |Заработная плата | 190,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0702 |5190609| 422| 213 |Начисление на оплату| 45,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0702 |5190609| 422| 262 |Пособия по социальной| 397,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 | | | |Молодежная политика и| 478,5|
| | | | | |оздоровление детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4319999| | |Организационно-воспита- | 478,5|
| | | | | |тельная работа с| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4310000| | |Организационно-воспита- | 208,0|
| | | | | |тельная работа с| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4310000| 447| |Проведение мероприятий| 208,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4310000| 447| 226 |Прочие услуги | 131,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4310000| 447| 290 |Прочие расходы | 63,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4310000| 447| 340 |Увеличение стоимости| 13,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4311100| | |Другие субсидии местным| 40,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4311109| | |На организацию| 40,0|
| | | | | |мероприятий с детьми и| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4311109| 447| |Проведение мероприятий| 40,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4311109| 447| 226 |Прочие услуги | 40,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4311200| | |Прочие направления| 210,5|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4311212| | |Расходы на| 20,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4311212| 447| |Проведение мероприятий| 20,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4311212| 447| 226 |Прочие услуги | 20,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4311259| | |Резервные фонды| 190,5|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4311259| 447| |Проведение мероприятий| 190,5|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4311259| 447| 226 |Прочие услуги | 190,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4311300| | |Дотации местным| 20,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4311301| | |Дотации из областного| 20,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4311301| 447| |Проведение мероприятий| 20,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0707 |4311301| 447| 226 |Прочие услуги | 20,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 | | | |Другие вопросы в области| 2 667,1|
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |1029999| | |Непрограммные инвестиции| 2 587,1|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |1020000| | |Непрограммные инвестиции| 1 500,0|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |1020000| 214| |Строительство объектов| 1 500,0|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |1020000| 214|310001|Капитальные расходы по| 1 500,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |1022100| | |Дополнительно полученные| 1 087,1|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование отраслей| |
| | | | | |производственной сферы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |1022101| | |Дополнительно полученные| 1 087,1|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на расчеты| |
| | | | | |по исполнительному листу| |
| | | | | |по строительству| |
| | | | | |спортивной площадки в| |
| | | | | |МОУ СОШ N 19 | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |1022101| 214| |Строительство объектов| 1 087,1|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |1022101| 214|310001|Капитальные расходы по| 1 087,1|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |4369999| | |Мероприятия в области| 30,0|
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |4361200| | |Прочие направления| 30,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |4361212| | |Расходы на| 30,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |4361212| 327| |Обеспечение деятельности| 30,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |4361212| 327| 290 |Прочие расходы | 20,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |4361212| 327| 340 |Увеличение стоимости| 10,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |4529999| | |Учебно-методические | 50,0|
| | | | | |кабинеты, | |
| | | | | |централизованные | |
| | | | | |бухгалтерии, группы| |
| | | | | |хозяйственного | |
| | | | | |обслуживания, учебные| |
| | | | | |фильмотеки, межшкольные| |
| | | | | |учебно-производственные | |
| | | | | |комбинаты, | |
| | | | | |логопедические пункты | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |4521200| | |Прочие направления| 50,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |4521212| | |Расходы на| 50,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |4521212| 327| |Обеспечение деятельности| 50,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |4521212| 327|225002|Текущие расходы по| 5,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0709 |4521212| 327|310001|Капитальные расходы по| 45,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0800 | | | |Культура, кинематография| 1 483,0|
| | | | | |и средства массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 | | | |Культура | 1 483,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4409999| | |Дворцы и дома культуры,| 20,0|
| | | | | |другие учреждения| |
| | | | | |культуры и средств| |
| | | | | |массовой информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4401200| | |Прочие направления| 20,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4401212| | |Расходы на| 20,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4401212| 327| |Обеспечение деятельности| 20,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4401212| 327|310001|Капитальные расходы по| 20,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4509999| | |Мероприятия в сфере| 1 463,0|
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4500000| | |Мероприятия в сфере| 811,0|
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4500000| 453| |Государственная | 811,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4500000| 453| 226 |Прочие услуги | 741,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4500000| 453| 290 |Прочие расходы | 70,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4501200| | |Прочие направления| 557,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4501259| | |Резервные фонды| 507,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4501259| 453| |Государственная | 507,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4501259| 453| 226 |Прочие услуги | 443,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4501259| 453| 290 |Прочие расходы | 64,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4501260| | |Резервные фонды| 50,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4501260| 453| |Государственная | 50,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4501260| 453| 226 |Прочие услуги | 50,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4501300| | |Дотации местным| 95,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4501301| | |Дотации из областного| 95,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4501301| 453| |Государственная | 95,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0801 |4501301| 453| 226 |Прочие услуги | 95,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0900 | | | |Здравоохранение и спорт | 490,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0902 | | | |Спорт и физическая| 490,1|
| | | | | |культура | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0902 |5129999| | |Физкультурно-оздорови- | 490,1|
| | | | | |тельная работа и спор-| |
| | | | | |тивные мероприятия | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0902 |5121200| | |Прочие направления| 490,1|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0902 |5121254| | |Расходы на проведение| 472,0|
| | | | | |спортивно - массовых| |
| | | | | |мероприятий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0902 |5121254| 455| |Мероприятия в области| 472,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0902 |5121254| 455| 226 |Прочие услуги | 242,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0902 |5121254| 455| 290 |Прочие расходы | 170,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0902 |5121254| 455| 340 |Увеличение стоимости| 59,6|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0902 |5121259| | |Резервные фонды| 18,1|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0902 |5121259| 455| |Мероприятия в области| 18,1|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 0902 |5121259| 455|310001|Капитальные расходы по| 18,1|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1000 | | | |Социальная политика | 182 793,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 | | | |Социальное обеспечение| 146 783,5|
| | | | | |населения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5059999| | |Меры социальной| 8 564,8|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5050000| | |Меры социальной| 1,3|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5050000| 483| |Оказание социальной| 1,3|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5050000| 483| 262 |Пособия по социальной| 1,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5050600| | |Субвенции местным| 5 473,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5050603| | |на осуществление| 773,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |предоставлению | |
| | | | | |дополнительных мер| |
| | | | | |социальной поддержке| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5050603| 483| |Оказание социальной| 773,0|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5050603| 483| 262 |Пособия по социальной| 773,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5050608| | |на осуществление| 4 700,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |областного | |
| | | | | |единовременного пособия| |
| | | | | |при рождении ребенка | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5050608| 483| |Оказание социальной| 4 700,0|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5050608| 483| 262 |Пособия по социальной| 4 700,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5051200| | |Прочие направления| 2 890,5|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5051260| | |Резервные фонды| 37,6|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5051260| 483| |Оказание социальной| 37,6|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5051260| 483| 262 |Пособия по социальной| 37,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5051264| | |Единовременная | 2 852,9|
| | | | | |социальная выплата из| |
| | | | | |расчета 500 руб. на| |
| | | | | |одного человека матерям| |
| | | | | |и вдовам военнослужащих,| |
| | | | | |погибших при исполнении| |
| | | | | |воинского долга в мирное| |
| | | | | |время, детям защитников| |
| | | | | |Отечества, погибших в| |
| | | | | |годы ВОВ, труженикам| |
| | | | | |тыла | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5051264| 483| |Оказание социальной| 2 852,9|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5051264| 483| 262 |Пособия по социальной| 2 852,9|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5051300| | |Дотации местным| 200,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5051301| | |Дотации из областного| 200,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5051301| 483| |Оказание социальной| 200,0|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5051301| 483| 226 |Прочие услуги | 170,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5051301| 483| 262 |Пособия по социальной| 30,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5149999| | |Реализация | 615,9|
| | | | | |государственных функций| |
| | | | | |в области социальной| |
| | | | | |политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5140000| | |Реализация | 1,2|
| | | | | |государственных функций| |
| | | | | |в области социальной| |
| | | | | |политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5140000| 703| |Пенсии по| 1,2|
| | | | | |государственному | |
| | | | | |пенсионному обеспечению,| |
| | | | | |доплаты к пенсиям,| |
| | | | | |дополнительное | |
| | | | | |материальное | |
| | | | | |обеспечение, пособия и| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5140000| 703| 262 |Пособия по социальной| 1,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5140800| | |Прочие субвенции | 509,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5140802| | |на возмещение стоимости| 509,8|
| | | | | |услуг по погребению и| |
| | | | | |выплату социального| |
| | | | | |пособия на погребение | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5140802| 703| |Пенсии по| 509,8|
| | | | | |государственному | |
| | | | | |пенсионному обеспечению,| |
| | | | | |доплаты к пенсиям,| |
| | | | | |дополнительное | |
| | | | | |материальное | |
| | | | | |обеспечение, пособия и| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5140802| 703| 262 |Пособия по социальной| 509,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5141200| | |Прочие направления| 104,9|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5141259| | |Резервные фонды| 104,9|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5141259| 482| |Мероприятия в области| 104,9|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5141259| 482| 290 |Прочие расходы | 104,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5199999| | |Фонд компенсаций | 137 602,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190000| | |Фонд компенсаций | 4 250,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190000| 494| |Выплаты инвалидам| 5,2|
| | | | | |компенсаций страховых| |
| | | | | |премий по договорам| |
| | | | | |обязательного | |
| | | | | |страхования гражданской| |
| | | | | |ответственности | |
| | | | | |владельцев транспортных| |
| | | | | |средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190000| 494| 262 |Пособия по социальной| 5,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190000| 496| |Обеспечение мер| 13,4|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |реабилитированных лиц и| |
| | | | | |лиц, признанных| |
| | | | | |пострадавшими от| |
| | | | | |политических репрессий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190000| 496| 262 |Пособия по социальной| 13,4|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190000| 610| |Обеспечение мер| 12,9|
| | | | | |социальной поддержки для| |
| | | | | |лиц, награжденных знаком| |
| | | | | |"Почетный донор СССР",| |
| | | | | |"Почетный донор России" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190000| 610| 262 |Пособия по социальной| 12,9|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190000| 611| |Оплата | 4 218,7|
| | | | | |жилищно-коммунальных | |
| | | | | |услуг отдельным| |
| | | | | |категориям граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190000| 611| 262 |Пособия по социальной| 4 218,7|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190000| 749| |Ежемесячное пособие на| 0,3|
| | | | | |ребенка из бюджетов| |
| | | | | |субъектов Российской| |
| | | | | |Федерации и местных| |
| | | | | |бюджетов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190000| 749| 262 |Пособия по социальной| 0,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190600| | |Субвенции местным| 133 352,3|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190605| | |на реализацию полномочий| 755,7|
| | | | | |по осуществлению выплат| |
| | | | | |инвалидам компенсаций| |
| | | | | |страховых премий по| |
| | | | | |договору обязательного| |
| | | | | |страхования гражданской| |
| | | | | |ответственности | |
| | | | | |владельцев транспортных| |
| | | | | |средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190605| 494| |Выплаты инвалидам| 755,7|
| | | | | |компенсаций страховых| |
| | | | | |премий по договорам| |
| | | | | |обязательного | |
| | | | | |страхования гражданской| |
| | | | | |ответственности | |
| | | | | |владельцев транспортных| |
| | | | | |средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190605| 494| 262 |Пособия по социальной| 755,7|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190606| | |на осуществление| 3 583,7|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке | |
| | | | | |реабилитированных лиц и| |
| | | | | |лиц, признанных| |
| | | | | |пострадавшими от| |
| | | | | |политических репрессий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190606| 496| |Обеспечение мер| 3 583,7|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |реабилитированных лиц и| |
| | | | | |лиц, признанных| |
| | | | | |пострадавшими от| |
| | | | | |политических репрессий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190606| 496| 262 |Пособия по социальной| 3 583,7|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190617| | |на обеспечение мер| 4 983,2|
| | | | | |социальной поддержки для| |
| | | | | |лиц, награжденных| |
| | | | | |нагрудным знаком| |
| | | | | |"Почетный донор СССР",| |
| | | | | |"Почетный донор России" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190617| 610| |Обеспечение мер| 4 983,2|
| | | | | |социальной поддержки для| |
| | | | | |лиц, награжденных знаком| |
| | | | | |"Почетный донор СССР",| |
| | | | | |"Почетный донор России" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190617| 610| 262 |Пособия по социальной| 4 983,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190618| | |на осуществление| 34 163,6|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке ветеранов| |
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190618| 563| |Обеспечение мер| 34 163,6|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |ветеранов труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190618| 563| 262 |Пособия по социальной| 34 163,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190619| | |на осуществление| 22 601,8|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |ежемесячного пособия на| |
| | | | | |ребенка гражданам,| |
| | | | | |имеющим детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190619| 749| |Ежемесячное пособие на| 22 601,8|
| | | | | |ребенка из бюджетов| |
| | | | | |субъектов Российской| |
| | | | | |Федерации и местных| |
| | | | | |бюджетов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190619| 749| 262 |Пособия по социальной| 22 601,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190621| | |на оплату| 67 264,3|
| | | | | |жилищно-коммунальных | |
| | | | | |услуг отдельным| |
| | | | | |категориям граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190621| 611| |Оплата жилищно-| 67 264,3|
| | | | | |коммунальных услуг| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1003 |5190621| 611| 262 |Пособия по социальной| 67 264,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1004 | | | |Борьба с| 16 591,4|
| | | | | |беспризорностью, опека,| |
| | | | | |попечительство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1004 |5199999| | |Фонд компенсаций | 16 591,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1004 |5190000| | |Фонд компенсаций | 689,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1004 |5190000| 423| |Выплаты семьям опекунов| 689,9|
| | | | | |на содержание подопечных| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1004 |5190000| 423| 262 |Пособия по социальной| 689,9|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1004 |5190600| | |Субвенции местным| 15 901,5|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1004 |5190610| | |на осуществление| 15 142,3|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |денежных средств на| |
| | | | | |реализацию права| |
| | | | | |бесплатного проезда и| |
| | | | | |содержание детей,| |
| | | | | |находящихся под опекой| |
| | | | | |(попечительством) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1004 |5190610| 423| |Выплаты семьям опекунов| 15 142,3|
| | | | | |на содержание подопечных| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1004 |5190610| 423| 262 |Пособия по социальной| 15 142,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1004 |5190627| | |на выплату| 759,2|
| | | | | |единовременных пособий| |
| | | | | |при всех формах| |
| | | | | |устройства детей,| |
| | | | | |лишенных родительского| |
| | | | | |попечения, в семью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1004 |5190627| 424| |Выплата единовременного| 759,2|
| | | | | |пособия при всех формах| |
| | | | | |устройства детей,| |
| | | | | |лишенных родительского| |
| | | | | |попечения, в семью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1004 |5190627| 424| 262 |Пособия по социальной| 759,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 | | | |Другие вопросы в области| 19 418,7|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0019999| | |Руководство и управление| 16 092,3|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010000| | |Руководство и управление| 5 634,2|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 5 634,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 3 382,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 886,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 4,7|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010000| 005|223130|Потребление | 4,6|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 2,6|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 1 200,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 154,3|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010700| | |Субсидии местным| 9 327,1|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010705| | |на организацию работы| 9 327,1|
| | | | | |органов управления| |
| | | | | |социальной защиты| |
| | | | | |населения муниципальных| |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010705| 005| |Центральный аппарат | 9 327,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010705| 005| 211 |Заработная плата | 6 155,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010705| 005| 212 |Прочие выплаты | 1,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010705| 005| 213 |Начисление на оплату| 1 612,5|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010705| 005| 221 |Услуги связи | 159,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010705| 005| 222 |Транспортные услуги | 18,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010705| 005|223110|Оплата отопления и| 72,6|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010705| 005|223130|Потребление | 65,3|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010705| 005|223140|Водоснабжение, | 11,3|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010705| 005|225002|Текущие расходы по| 99,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010705| 005| 226 |Прочие услуги | 254,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010705| 005| 290 |Прочие расходы | 15,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010705| 005|310001|Капитальные расходы по| 287,8|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0010705| 005| 340 |Увеличение стоимости| 575,4|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0011200| | |Прочие направления| 1 131,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0011259| | |Резервные фонды| 398,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0011259| 005| |Центральный аппарат | 398,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0011259| 005|225002|Текущие расходы по| 398,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0011261| | |Средства на повышение| 733,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 733,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 580,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 152,2|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |5059999| | |Меры социальной| 65,0|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |5051200| | |Прочие направления| 25,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |5051259| | |Резервные фонды| 25,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |5051259| 482| |Мероприятия в области| 25,0|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |5051259| 482| 290 |Прочие расходы | 25,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |5051300| | |Дотации местным| 40,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |5051301| | |Дотации из областного| 40,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |5051301| 482| |Мероприятия в области| 40,0|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |5051301| 482| 226 |Прочие услуги | 40,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |7959999| | |Целевые программы| 3 261,3|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |7950100| | |Городские целевые| 55,1|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |7950110| | |Городская целевая| 55,1|
| | | | | |программа социальной| |
| | | | | |реабилитации участников| |
| | | | | |боевых действий на 2007| |
| | | | | |- 2010 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |7950110| 482| |Мероприятия в области| 55,1|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |7950110| 482| 262 |Пособия по социальной| 55,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |7950200| | |Отраслевые целевые| 3 206,3|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |7950201| | |Отраслевая целевая| 3 206,3|
| | | | | |программа "О социальной| |
| | | | | |поддержке населения| |
| | | | | |города Челябинска на| |
| | | | | |2007 год" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |7950201| 482| |Мероприятия в области| 1 147,2|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |7950201| 482| 226 |Прочие услуги | 40,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |7950201| 482| 262 |Пособия по социальной| 753,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |7950201| 482| 290 |Прочие расходы | 353,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |7950201| 483| |Оказание социальной| 2 059,1|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 349| 1006 |7950201| 483| 262 |Пособия по социальной| 2 059,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| | | | |Администрация | 161 907,4|
| | | | | |Центрального района| |
| | | | | |г.Челябинска | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0100 | | | |Общегосударственные | 26 844,5|
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 | | | |Функционирование | 22 918,2|
| | | | | |Правительства Российской| |
| | | | | |Федерации, высших| |
| | | | | |органов исполнительной| |
| | | | | |власти субъектов| |
| | | | | |Российской Федерации,| |
| | | | | |местных администраций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0019999| | |Руководство и управление| 22 918,2|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010000| | |Руководство и управление| 17 918,6|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 17 918,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 11 512,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 1,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 3 014,1|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 545,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 1 478,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 315,2|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010000| 005|223130|Потребление | 81,6|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 39,5|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 136,9|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 604,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 10,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 40,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 138,8|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010600| | |Субвенции местным| 450,8|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010607| | |на осуществление| 450,8|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий в сфере| |
| | | | | |организации работы| |
| | | | | |комиссий по делам| |
| | | | | |несовершеннолетних и| |
| | | | | |защите их прав | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010607| 005| |Центральный аппарат | 450,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010607| 005| 211 |Заработная плата | 357,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010607| 005| 212 |Прочие выплаты | 8,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010607| 005| 213 |Начисление на оплату| 73,7|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010607| 005| 221 |Услуги связи | 6,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010607| 005| 226 |Прочие услуги | 2,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0010607| 005| 340 |Увеличение стоимости| 2,8|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0011100| | |Другие субсидии местным| 6,7|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0011118| | |Средства на| 6,7|
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |на повышение| |
| | | | | |квалификации Главы| |
| | | | | |города и глав| |
| | | | | |администраций районов по| |
| | | | | |вопросам защиты| |
| | | | | |государственной тайны | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0011118| 005| |Центральный аппарат | 6,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0011118| 005| 226 |Прочие услуги | 6,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0011200| | |Прочие направления| 3 016,7|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0011259| | |Резервные фонды| 949,7|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0011259| 005| |Центральный аппарат | 949,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0011259| 005| 226 |Прочие услуги | 509,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0011259| 005|310001|Капитальные расходы по| 439,9|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0011261| | |Средства на повышение| 2 067,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 2 067,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 1 728,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 339,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0012200| | |Дополнительно полученные| 1 525,5|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование органов| |
| | | | | |местного самоуправления| |
| | | | | |и прочих ведомств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0012200| 005| |Центральный аппарат | 1 525,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0012200| 005| 211 |Заработная плата | 20,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0012200| 005| 213 |Начисление на оплату| 5,3|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0012200| 005|223130|Потребление | 14,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0012200| 005|225002|Текущие расходы по| 206,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0012200| 005| 226 |Прочие услуги | 903,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0012200| 005|310001|Капитальные расходы по| 347,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0104 |0012200| 005| 340 |Увеличение стоимости| 30,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0113 | | | |Резервные фонды | 324,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0113 |0709999| | |Резервные фонды | 324,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0113 |0701200| | |Прочие направления| 324,6|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0113 |0701259| | |Резервные фонды| 324,6|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0113 |0701259| 184| |Резервные фонды органов| 324,6|
| | | | | |местного самоуправления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0113 |0701259| 184| 290 |Прочие расходы | 324,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 | | | |Другие | 3 601,7|
| | | | | |общегосударственные | |
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |0019999| | |Руководство и управление| 740,1|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |0010000| | |Руководство и управление| 565,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 565,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 551,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 13,8|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |0011200| | |Прочие направления| 175,1|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |0011212| | |Расходы на| 175,1|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |0011212| 005| |Центральный аппарат | 175,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |0011212| 005| 226 |Прочие услуги | 123,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |0011212| 005|310001|Капитальные расходы по| 45,1|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |0011212| 005| 340 |Увеличение стоимости| 7,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |0929999| | |Реализация | 252,7|
| | | | | |государственных функций,| |
| | | | | |связанных с| |
| | | | | |общегосударственным | |
| | | | | |управлением | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |0921200| | |Прочие направления| 252,7|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |0921259| | |Резервные фонды| 252,7|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |0921259| 216| |Выполнение других| 252,7|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |0921259| 216| 226 |Прочие услуги | 100,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |0921259| 216| 290 |Прочие расходы | 152,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |5199999| | |Фонд компенсаций | 2 608,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |5190600| | |Субвенции местным| 2 608,9|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |5190601| | |на осуществление| 2 608,9|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |государственной | |
| | | | | |регистрации актов| |
| | | | | |гражданского состояния | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |5190601| 608| |Государственная | 2 608,9|
| | | | | |регистрация актов| |
| | | | | |гражданского состояния | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |5190601| 608| 211 |Заработная плата | 907,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |5190601| 608| 213 |Начисление на оплату| 237,8|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |5190601| 608| 221 |Услуги связи | 40,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |5190601| 608|223110|Оплата отопления и| 32,3|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |5190601| 608|223130|Потребление | 17,8|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |5190601| 608|223140|Водоснабжение, | 1,4|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |5190601| 608|225002|Текущие расходы по| 590,6|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |5190601| 608| 226 |Прочие услуги | 730,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |5190601| 608|310001|Капитальные расходы по| 41,5|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0115 |5190601| 608| 340 |Увеличение стоимости| 8,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0500 | | | |Жилищно-коммунальное | 19 826,0|
| | | | | |хозяйство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 | | | |Коммунальное хозяйство | 19 826,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6009999| | |Благоустройство | 19 826,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001200| | |Прочие направления| 16 398,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001212| | |Расходы на| 200,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001212| 412| |Мероприятия по| 200,0|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001212| 412| 241 |Безвозмездные и| 200,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001216| | |Расходы на| 13 000,0|
| | | | | |благоустройство в| |
| | | | | |районах города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001216| 412| |Мероприятия по| 5 285,2|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001216| 412| 241 |Безвозмездные и| 5 090,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001216| 412|310001|Капитальные расходы по| 195,3|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001216| 806| |Уличное освещение | 156,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001216| 806| 241 |Безвозмездные и| 156,5|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001216| 807| |Строительство и| 7 094,0|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001216| 807| 241 |Безвозмездные и| 7 094,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001216| 808| |Озеленение | 464,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001216| 808| 241 |Безвозмездные и| 464,3|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001259| | |Резервные фонды| 2 698,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001259| 412| |Мероприятия по| 2 698,0|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001259| 412|310001|Капитальные расходы по| 2 698,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001260| | |Резервные фонды| 500,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001260| 807| |Строительство и| 500,0|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001260| 807| 241 |Безвозмездные и| 500,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001300| | |Дотации местным| 1 300,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001301| | |Дотации из областного| 300,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001301| 806| |Уличное освещение | 300,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001301| 806| 241 |Безвозмездные и| 300,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001303| | |На выполнение| 1 000,0|
| | | | | |мероприятий по| |
| | | | | |подготовке к проведению| |
| | | | | |в Челябинской области| |
| | | | | |совместных | |
| | | | | |антитеррористических | |
| | | | | |учений вооруженных сил| |
| | | | | |государств-членов ШОС | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001303| 807| |Строительство и| 500,0|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001303| 807| 241 |Безвозмездные и| 500,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001303| 808| |Озеленение | 500,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6001303| 808| 241 |Безвозмездные и| 500,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6002100| | |Дополнительно полученные| 2 128,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование отраслей| |
| | | | | |производственной сферы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6002106| | |На выполнение| 2 128,0|
| | | | | |мероприятий по| |
| | | | | |подготовке к проведения| |
| | | | | |в Челябинской области| |
| | | | | |совместных | |
| | | | | |антитеррористических | |
| | | | | |учений вооруженных сил| |
| | | | | |государств - членов ШОС | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6002106| 412| |Мероприятия по| 1 128,0|
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |городских округов и| |
| | | | | |поселений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6002106| 412| 241 |Безвозмездные и| 1 128,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6002106| 807| |Строительство и| 500,0|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6002106| 807| 241 |Безвозмездные и| 500,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6002106| 808| |Озеленение | 500,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0502 |6002106| 808| 241 |Безвозмездные и| 500,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0700 | | | |Образование | 520,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0702 | | | |Общее образование | 287,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0702 |5199999| | |Фонд компенсаций | 287,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0702 |5190600| | |Субвенции местным| 287,6|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0702 |5190609| | |на осуществление| 287,6|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке детей-сирот и| |
| | | | | |детей, оставшихся без| |
| | | | | |попечения родителей,| |
| | | | | |находящихся в| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образовательных | |
| | | | | |учреждениях для| |
| | | | | |детей-сирот и детей,| |
| | | | | |оставшихся без попечения| |
| | | | | |родителей. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0702 |5190609| 422| |Материальное обеспечение| 287,6|
| | | | | |приемной семьи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0702 |5190609| 422| 211 |Заработная плата | 68,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0702 |5190609| 422| 213 |Начисление на оплату| 15,7|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0702 |5190609| 422| 262 |Пособия по социальной| 204,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0707 | | | |Молодежная политика и| 233,0|
| | | | | |оздоровление детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0707 |4319999| | |Организационно-воспита- | 233,0|
| | | | | |тельная работа с| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0707 |4310000| | |Организационно-воспита- | 208,0|
| | | | | |тельная работа с| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0707 |4310000| 447| |Проведение мероприятий| 208,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0707 |4310000| 447| 226 |Прочие услуги | 125,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0707 |4310000| 447| 290 |Прочие расходы | 83,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0707 |4311100| | |Другие субсидии местным| 25,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0707 |4311109| | |На организацию| 25,0|
| | | | | |мероприятий с детьми и| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0707 |4311109| 447| |Проведение мероприятий| 25,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0707 |4311109| 447| 226 |Прочие услуги | 15,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0707 |4311109| 447| 290 |Прочие расходы | 10,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0800 | | | |Культура, кинематография| 1 635,7|
| | | | | |и средства массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 | | | |Культура | 1 635,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4409999| | |Дворцы и дома культуры,| 931,7|
| | | | | |другие учреждения| |
| | | | | |культуры и средств| |
| | | | | |массовой информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4400000| | |Дворцы и дома культуры,| 250,5|
| | | | | |другие учреждения| |
| | | | | |культуры и средств| |
| | | | | |массовой информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4400000| 327| |Обеспечение деятельности| 250,5|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4400000| 327| 211 |Заработная плата | 163,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4400000| 327| 213 |Начисление на оплату| 42,7|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4400000| 327|223130|Потребление | 44,6|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4401200| | |Прочие направления| 680,1|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4401259| | |Резервные фонды| 680,1|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4401259| 327| |Обеспечение деятельности| 680,1|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4401259| 327|225002|Текущие расходы по| 680,1|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4402300| | |Дополнительно полученные| 1,1|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |по разделам:| |
| | | | | |"Образование", | |
| | | | | |"Культура, | |
| | | | | |кинематография и| |
| | | | | |средства массовой| |
| | | | | |информации" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4402300| 327| |Обеспечение деятельности| 1,1|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4402300| 327| 211 |Заработная плата | 0,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4402300| 327| 213 |Начисление на оплату| 0,3|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4509999| | |Мероприятия в сфере| 704,0|
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4500000| | |Мероприятия в сфере| 602,5|
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4500000| 453| |Государственная | 602,5|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4500000| 453| 226 |Прочие услуги | 464,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4500000| 453| 290 |Прочие расходы | 138,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4501200| | |Прочие направления| 101,5|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4501259| | |Резервные фонды| 51,5|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4501259| 453| |Государственная | 51,5|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4501259| 453| 290 |Прочие расходы | 51,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4501260| | |Резервные фонды| 50,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4501260| 453| |Государственная | 50,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0801 |4501260| 453| 226 |Прочие услуги | 50,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0900 | | | |Здравоохранение и спорт | 254,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0902 | | | |Спорт и физическая| 254,0|
| | | | | |культура | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0902 |5129999| | |Физкультурно-оздорови- | 254,0|
| | | | | |тельная работа и спор-| |
| | | | | |тивные мероприятия | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0902 |5121200| | |Прочие направления| 254,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0902 |5121254| | |Расходы на проведение| 254,0|
| | | | | |спортивно - массовых| |
| | | | | |мероприятий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0902 |5121254| 455| |Мероприятия в области| 254,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0902 |5121254| 455| 226 |Прочие услуги | 135,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0902 |5121254| 455| 290 |Прочие расходы | 88,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 0902 |5121254| 455| 340 |Увеличение стоимости| 30,3|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1000 | | | |Социальная политика | 112 826,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 | | | |Социальное обеспечение| 93 231,7|
| | | | | |населения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5059999| | |Меры социальной| 5 074,1|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5050000| | |Меры социальной| 0,6|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5050000| 483| |Оказание социальной| 0,6|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5050000| 483| 262 |Пособия по социальной| 0,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5050600| | |Субвенции местным| 2 842,2|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5050603| | |на осуществление| 742,2|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |предоставлению | |
| | | | | |дополнительных мер| |
| | | | | |социальной поддержке| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5050603| 483| |Оказание социальной| 742,2|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5050603| 483| 262 |Пособия по социальной| 742,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5050608| | |на осуществление| 2 100,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |областного | |
| | | | | |единовременного пособия| |
| | | | | |при рождении ребенка | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5050608| 483| |Оказание социальной| 2 100,0|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5050608| 483| 262 |Пособия по социальной| 2 100,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5051200| | |Прочие направления| 2 151,3|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5051259| | |Резервные фонды| 4,6|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5051259| 483| |Оказание социальной| 4,6|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5051259| 483| 262 |Пособия по социальной| 4,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5051260| | |Резервные фонды| 42,5|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5051260| 483| |Оказание социальной| 42,5|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5051260| 483| 262 |Пособия по социальной| 42,5|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5051264| | |Единовременная | 2 104,2|
| | | | | |социальная выплата из| |
| | | | | |расчета 500 руб. на| |
| | | | | |одного человека матерям| |
| | | | | |и вдовам военнослужащих,| |
| | | | | |погибших при исполнении| |
| | | | | |воинского долга в мирное| |
| | | | | |время, детям защитников| |
| | | | | |Отечества, погибших в| |
| | | | | |годы ВОВ, труженикам| |
| | | | | |тыла | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5051264| 483| |Оказание социальной| 2 104,2|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5051264| 483| 262 |Пособия по социальной| 2 104,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5051300| | |Дотации местным| 80,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5051301| | |Дотации из областного| 80,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5051301| 483| |Оказание социальной| 80,0|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5051301| 483| 262 |Пособия по социальной| 80,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5149999| | |Реализация | 149,5|
| | | | | |государственных функций| |
| | | | | |в области социальной| |
| | | | | |политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5140800| | |Прочие субвенции | 128,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5140802| | |на возмещение стоимости| 128,0|
| | | | | |услуг по погребению и| |
| | | | | |выплату социального| |
| | | | | |пособия на погребение | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5140802| 703| |Пенсии по| 128,0|
| | | | | |государственному | |
| | | | | |пенсионному обеспечению,| |
| | | | | |доплаты к пенсиям,| |
| | | | | |дополнительное | |
| | | | | |материальное | |
| | | | | |обеспечение, пособия и| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5140802| 703| 262 |Пособия по социальной| 128,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5141200| | |Прочие направления| 21,5|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5141259| | |Резервные фонды| 21,5|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5141259| 482| |Мероприятия в области| 21,5|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5141259| 482| 226 |Прочие услуги | 15,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5141259| 482| 290 |Прочие расходы | 6,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5199999| | |Фонд компенсаций | 88 008,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190000| | |Фонд компенсаций | 2 073,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190000| 494| |Выплаты инвалидам| 1,2|
| | | | | |компенсаций страховых| |
| | | | | |премий по договорам| |
| | | | | |обязательного | |
| | | | | |страхования гражданской| |
| | | | | |ответственности | |
| | | | | |владельцев транспортных| |
| | | | | |средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190000| 494| 262 |Пособия по социальной| 1,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190000| 610| |Обеспечение мер| 13,5|
| | | | | |социальной поддержки для| |
| | | | | |лиц, награжденных знаком| |
| | | | | |"Почетный донор СССР",| |
| | | | | |"Почетный донор России" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190000| 610| 262 |Пособия по социальной| 13,5|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190000| 611| |Оплата жилищно-| 2 058,5|
| | | | | |коммунальных услуг| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190000| 611| 262 |Пособия по социальной| 2 058,5|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190000| 749| |Ежемесячное пособие на| 0,1|
| | | | | |ребенка из бюджетов| |
| | | | | |субъектов Российской| |
| | | | | |Федерации и местных| |
| | | | | |бюджетов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190000| 749| 262 |Пособия по социальной| 0,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190600| | |Субвенции местным| 85 934,9|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190605| | |на реализацию полномочий| 607,6|
| | | | | |по осуществлению выплат| |
| | | | | |инвалидам компенсаций| |
| | | | | |страховых премий по| |
| | | | | |договору обязательного| |
| | | | | |страхования гражданской| |
| | | | | |ответственности | |
| | | | | |владельцев транспортных| |
| | | | | |средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190605| 494| |Выплаты инвалидам| 607,6|
| | | | | |компенсаций страховых| |
| | | | | |премий по договорам| |
| | | | | |обязательного | |
| | | | | |страхования гражданской| |
| | | | | |ответственности | |
| | | | | |владельцев транспортных| |
| | | | | |средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190605| 494| 262 |Пособия по социальной| 607,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190606| | |на осуществление| 3 712,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке | |
| | | | | |реабилитированных лиц и| |
| | | | | |лиц, признанных| |
| | | | | |пострадавшими от| |
| | | | | |политических репрессий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190606| 496| |Обеспечение мер| 3 712,0|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |реабилитированных лиц и| |
| | | | | |лиц, признанных| |
| | | | | |пострадавшими от| |
| | | | | |политических репрессий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190606| 496| 262 |Пособия по социальной| 3 712,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190617| | |на обеспечение мер| 2 562,2|
| | | | | |социальной поддержки для| |
| | | | | |лиц, награжденных| |
| | | | | |нагрудным знаком| |
| | | | | |"Почетный донор СССР",| |
| | | | | |"Почетный донор России" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190617| 610| |Обеспечение мер| 2 562,2|
| | | | | |социальной поддержки для| |
| | | | | |лиц, награжденных знаком| |
| | | | | |"Почетный донор СССР",| |
| | | | | |"Почетный донор России" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190617| 610| 262 |Пособия по социальной| 2 562,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190618| | |на осуществление| 25 912,7|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по социальной| |
| | | | | |поддержке ветеранов| |
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190618| 563| |Обеспечение мер| 25 912,7|
| | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | |ветеранов труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190618| 563| 262 |Пособия по социальной| 25 912,7|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190619| | |на осуществление| 7 912,2|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |ежемесячного пособия на| |
| | | | | |ребенка гражданам,| |
| | | | | |имеющим детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190619| 749| |Ежемесячное пособие на| 7 912,2|
| | | | | |ребенка из бюджетов| |
| | | | | |субъектов Российской| |
| | | | | |Федерации и местных| |
| | | | | |бюджетов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190619| 749| 262 |Пособия по социальной| 7 912,2|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190621| | |на оплату жилищно-| 45 228,1|
| | | | | |коммунальных услуг| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190621| 611| |Оплата жилищно-| 45 228,1|
| | | | | |коммунальных услуг| |
| | | | | |отдельным категориям| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1003 |5190621| 611| 262 |Пособия по социальной| 45 228,1|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1004 | | | |Борьба с| 5 775,9|
| | | | | |беспризорностью, опека,| |
| | | | | |попечительство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1004 |5199999| | |Фонд компенсаций | 5 775,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1004 |5190000| | |Фонд компенсаций | 310,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1004 |5190000| 423| |Выплаты семьям опекунов| 310,5|
| | | | | |на содержание подопечных| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1004 |5190000| 423| 262 |Пособия по социальной| 310,5|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1004 |5190600| | |Субвенции местным| 5 465,4|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1004 |5190610| | |на осуществление| 5 121,8|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по выплате| |
| | | | | |денежных средств на| |
| | | | | |реализацию права| |
| | | | | |бесплатного проезда и| |
| | | | | |содержание детей,| |
| | | | | |находящихся под опекой| |
| | | | | |(попечительством) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1004 |5190610| 423| |Выплаты семьям опекунов| 5 121,8|
| | | | | |на содержание подопечных| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1004 |5190610| 423| 262 |Пособия по социальной| 5 121,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1004 |5190627| | |на выплату| 343,6|
| | | | | |единовременных пособий| |
| | | | | |при всех формах| |
| | | | | |устройства детей,| |
| | | | | |лишенных родительского| |
| | | | | |попечения, в семью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1004 |5190627| 424| |Выплата единовременного| 343,6|
| | | | | |пособия при всех формах| |
| | | | | |устройства детей,| |
| | | | | |лишенных родительского| |
| | | | | |попечения, в семью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1004 |5190627| 424| 262 |Пособия по социальной| 343,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 | | | |Другие вопросы в области| 13 818,9|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0019999| | |Руководство и управление| 11 107,2|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010000| | |Руководство и управление| 3 049,4|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 3 049,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 2 330,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 610,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 10,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 10,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010000| 005|223130|Потребление | 15,9|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 1,4|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 56,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 0,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 15,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010700| | |Субсидии местным| 7 329,8|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010705| | |на организацию работы| 7 329,8|
| | | | | |органов управления| |
| | | | | |социальной защиты| |
| | | | | |населения муниципальных| |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010705| 005| |Центральный аппарат | 7 329,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010705| 005| 211 |Заработная плата | 4 125,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010705| 005| 212 |Прочие выплаты | 1,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010705| 005| 213 |Начисление на оплату| 1 080,4|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010705| 005| 221 |Услуги связи | 96,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010705| 005| 222 |Транспортные услуги | 26,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010705| 005|223110|Оплата отопления и| 20,2|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010705| 005|223130|Потребление | 32,5|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010705| 005|223140|Водоснабжение, | 4,2|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010705| 005|225002|Текущие расходы по| 254,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010705| 005| 226 |Прочие услуги | 1 084,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010705| 005| 290 |Прочие расходы | 20,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010705| 005|310001|Капитальные расходы по| 148,2|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0010705| 005| 340 |Увеличение стоимости| 437,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0011200| | |Прочие направления| 728,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0011212| | |Расходы на| 20,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0011212| 005| |Центральный аппарат | 20,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0011212| 005|310001|Капитальные расходы по| 20,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0011259| | |Резервные фонды| 385,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0011259| 005| |Центральный аппарат | 385,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0011259| 005| 226 |Прочие услуги | 385,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0011261| | |Средства на повышение| 323,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 323,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 270,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 53,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |5059999| | |Меры социальной| 99,9|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |5051200| | |Прочие направления| 99,9|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |5051212| | |Расходы на| 99,9|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |5051212| 482| |Мероприятия в области| 99,9|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |5051212| 482| 226 |Прочие услуги | 94,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |5051212| 482| 340 |Увеличение стоимости| 5,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |7959999| | |Целевые программы| 2 611,8|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |7950100| | |Городские целевые| 36,4|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |7950110| | |Городская целевая| 36,4|
| | | | | |программа социальной| |
| | | | | |реабилитации участников| |
| | | | | |боевых действий на 2007| |
| | | | | |- 2010 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |7950110| 482| |Мероприятия в области| 36,4|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |7950110| 482| 262 |Пособия по социальной| 36,4|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |7950200| | |Отраслевые целевые| 2 575,4|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |7950201| | |Отраслевая целевая| 2 575,4|
| | | | | |программа "О социальной| |
| | | | | |поддержке населения| |
| | | | | |города Челябинска на| |
| | | | | |2007 год" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |7950201| 482| |Мероприятия в области| 1 454,0|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |7950201| 482| 226 |Прочие услуги | 40,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |7950201| 482| 262 |Пособия по социальной| 1 048,6|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |7950201| 482| 290 |Прочие расходы | 365,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |7950201| 483| |Оказание социальной| 1 121,3|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 350| 1006 |7950201| 483| 262 |Пособия по социальной| 1 121,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| | | | |Управление жилищно-| 563 668,8|
| | | | | |коммунального хозяйства| |
| | | | | |Администрации | |
| | | | | |г. Челябинска | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0100 | | | |Общегосударственные | 200,0|
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0115 | | | |Другие | 200,0|
| | | | | |общегосударственные | |
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0115 |0929999| | |Реализация | 200,0|
| | | | | |государственных функций,| |
| | | | | |связанных с| |
| | | | | |общегосударственным | |
| | | | | |управлением | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0115 |0921600| | |Прочие безвозмездные| 200,0|
| | | | | |поступления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0115 |0921601| | |Ремонт помещения| 200,0|
| | | | | |общественной приемной| |
| | | | | |Губернатора Челябинской| |
| | | | | |области | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0115 |0921601| 216| |Выполнение других| 200,0|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0115 |0921601| 216|225002|Текущие расходы по| 200,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0500 | | | |Жилищно-коммунальное | 461 739,2|
| | | | | |хозяйство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 | | | |Жилищное хозяйство | 320 377,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3509999| | |Поддержка жилищного| 168 023,1|
| | | | | |хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3500000| | |Поддержка жилищного| 170,0|
| | | | | |хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3500000| 410| |Мероприятия в области| 170,0|
| | | | | |жилищного хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3500000| 410| 242 |Безвозмездные и| 170,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |организациям, за| |
| | | | | |исключением | |
| | | | | |государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |организаций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3500200| | |Отраслевые целевые| 113 260,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3500209| | |Отраслевая целевая| 70 900,0|
| | | | | |программа "Формирование| |
| | | | | |жилых помещений| |
| | | | | |специализированного | |
| | | | | |жилищного фонда на 2006| |
| | | | | |- 2007 годы". | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3500209| 410| |Мероприятия в области| 70 900,0|
| | | | | |жилищного хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3500209| 410| 241 |Безвозмездные и| 30 445,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3500209| 410| 242 |Безвозмездные и| 40 455,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |организациям, за| |
| | | | | |исключением | |
| | | | | |государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |организаций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3500210| | |Отраслевая целевая| 42 360,0|
| | | | | |программа "Капитальный| |
| | | | | |ремонт | |
| | | | | |специализированного | |
| | | | | |жилищного фонда и| |
| | | | | |специализированного | |
| | | | | |жилищного фонда,| |
| | | | | |переведенного в статус| |
| | | | | |социального | |
| | | | | |использования на| |
| | | | | |2007-2010 годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3500210| 410| |Мероприятия в области| 42 360,0|
| | | | | |жилищного хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3500210| 410| 241 |Безвозмездные и| 12 053,9|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3500210| 410| 242 |Безвозмездные и| 30 306,1|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |организациям, за| |
| | | | | |исключением | |
| | | | | |государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |организаций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501100| | |Другие субсидии местным| 6 600,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501115| | |Проведение ремонтных| 6 600,0|
| | | | | |работ, строительных и| |
| | | | | |работ по благоустройству| |
| | | | | |с привлечением| |
| | | | | |студенческих отрядов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501115| 410| |Мероприятия в области| 6 600,0|
| | | | | |жилищного хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501115| 410|242001|Безвозмездные и| 6 600,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |организациям, за| |
| | | | | |исключением | |
| | | | | |государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |организаций Капитальные| |
| | | | | |расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501200| | |Прочие направления| 32 815,4|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501203| | |Ремонт асфальтового| 25 000,0|
| | | | | |покрытия дворовых и| |
| | | | | |внутриквартальных | |
| | | | | |проездов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501203| 410| |Мероприятия в области| 25 000,0|
| | | | | |жилищного хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501203| 410| 242 |Безвозмездные и| 25 000,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |организациям, за| |
| | | | | |исключением | |
| | | | | |государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |организаций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501212| | |Расходы на| 5 715,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501212| 410| |Мероприятия в области| 5 715,0|
| | | | | |жилищного хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501212| 410| 242 |Безвозмездные и| 5 715,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |организациям, за| |
| | | | | |исключением | |
| | | | | |государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |организаций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501259| | |Резервные фонды| 1 000,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501259| 410| |Мероприятия в области| 1 000,0|
| | | | | |жилищного хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501259| 410| 242 |Безвозмездные и| 1 000,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |организациям, за| |
| | | | | |исключением | |
| | | | | |государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |организаций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501260| | |Резервные фонды| 1 100,4|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501260| 410| |Мероприятия в области| 1 100,4|
| | | | | |жилищного хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501260| 410| 241 |Безвозмездные и| 1 011,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501260| 410| 242 |Безвозмездные и| 89,4|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |организациям, за| |
| | | | | |исключением | |
| | | | | |государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |организаций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501300| | |Дотации местным| 3 744,7|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501301| | |Дотации из областного| 3 744,7|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501301| 410| |Мероприятия в области| 3 744,7|
| | | | | |жилищного хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3501301| 410|242001|Безвозмездные и| 3 744,7|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |организациям, за| |
| | | | | |исключением | |
| | | | | |государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |организаций Капитальные| |
| | | | | |расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3502100| | |Дополнительно полученные| 11 433,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование отраслей| |
| | | | | |производственной сферы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3502106| | |На выполнение| 11 433,0|
| | | | | |мероприятий по| |
| | | | | |подготовке к проведения| |
| | | | | |в Челябинской области| |
| | | | | |совместных | |
| | | | | |антитеррористических | |
| | | | | |учений вооруженных сил| |
| | | | | |государств-членов ШОС | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3502106| 410| |Мероприятия в области| 11 433,0|
| | | | | |жилищного хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |3502106| 410| 242 |Безвозмездные и| 11 433,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |организациям, за| |
| | | | | |исключением | |
| | | | | |государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |организаций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |5229999| | |Региональные целевые| 2 002,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |5221000| | |Областные целевые| 2 002,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |5221013| | |Областная целевая| 2 002,0|
| | | | | |программа "Социальная| |
| | | | | |поддержка инвалидов в| |
| | | | | |Челябинской области" на| |
| | | | | |2007-2010 годы, на| |
| | | | | |капитальный ремонт| |
| | | | | |общежития, | |
| | | | | |расположенного по| |
| | | | | |адресу: ул. Софьи| |
| | | | | |Ковалевской д. 8а | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |5221013| 410| |Мероприятия в области| 2 002,0|
| | | | | |жилищного хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |5221013| 410|241001|Безвозмездные и| 2 002,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям Капитальные| |
| | | | | |расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |7959999| | |Целевые программы| 150 352,0|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |7950500| | |Городская целевая| 150 352,0|
| | | | | |Программа по реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Доступное и комфортное| |
| | | | | |жилье - гражданам| |
| | | | | |России" в городе| |
| | | | | |Челябинске на 2006-2010| |
| | | | | |годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |7950504| | |Подпрограмма | 150 352,0|
| | | | | |"Модернизация объектов| |
| | | | | |коммунальной | |
| | | | | |инфраструктуры" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |7950504| 410| |Мероприятия в области| 150 352,0|
| | | | | |жилищного хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |7950504| 410| 241 |Безвозмездные и| 656,4|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0501 |7950504| 410| 242 |Безвозмездные и| 149 695,6|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |организациям, за| |
| | | | | |исключением | |
| | | | | |государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |организаций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0502 | | | |Коммунальное хозяйство | 120 049,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0502 |3519999| | |Поддержка коммунального| 10 270,0|
| | | | | |хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0502 |3512100| | |Дополнительно полученные| 10 270,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование отраслей| |
| | | | | |производственной сферы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0502 |3512105| | |Расходы по сбору, вывозу| 10 270,0|
| | | | | |и захоронению твердых| |
| | | | | |бытовых отходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0502 |3512105| 411| |Мероприятия в области| 10 270,0|
| | | | | |коммунального хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0502 |3512105| 411| 241 |Безвозмездные и| 10 270,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0502 |6009999| | |Благоустройство | 25 429,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0502 |6001200| | |Прочие направления| 25 429,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0502 |6001222| | |Организация и содержание| 25 429,0|
| | | | | |мест захоронения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0502 |6001222| 809| |Организация и содержание| 25 429,0|
| | | | | |мест захоронения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0502 |6001222| 809| 241 |Безвозмездные и| 25 429,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0502 |7959999| | |Целевые программы| 84 350,0|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0502 |7950500| | |Городская целевая| 84 350,0|
| | | | | |Программа по реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Доступное и комфортное| |
| | | | | |жилье - гражданам| |
| | | | | |России" в городе| |
| | | | | |Челябинске на 2006-2010| |
| | | | | |годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0502 |7950504| | |Подпрограмма | 84 350,0|
| | | | | |"Модернизация объектов| |
| | | | | |коммунальной | |
| | | | | |инфраструктуры" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0502 |7950504| 411| |Мероприятия в области| 84 350,0|
| | | | | |коммунального хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0502 |7950504| 411|225001|Капитальные расходы по| 80 000,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0502 |7950504| 411|225002|Текущие расходы по| 4 350,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 | | | |Другие вопросы в области| 21 313,1|
| | | | | |жилищно-коммунального | |
| | | | | |хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0019999| | |Руководство и управление| 17 092,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0010000| | |Руководство и управление| 15 374,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 15 374,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 9 652,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 2,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 2 528,4|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 355,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 1 345,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 38,2|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0010000| 005|223130|Потребление | 54,2|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 6,8|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 400,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 578,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 11,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 235,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 167,4|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0011200| | |Прочие направления| 1 718,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0011260| | |Резервные фонды| 750,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0011260| 005| |Центральный аппарат | 750,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0011260| 005| 226 |Прочие услуги | 750,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0011261| | |Средства на повышение| 968,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 968,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 868,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 100,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |1029999| | |Непрограммные инвестиции| 4 221,1|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |1022100| | |Дополнительно полученные| 4 221,1|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование отраслей| |
| | | | | |производственной сферы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |1022100| 214| |Строительство объектов| 4 221,1|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0504 |1022100| 214|310001|Капитальные расходы по| 4 221,1|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0600 | | | |Охрана окружающей среды | 101 729,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 | | | |Другие вопросы в области| 101 729,6|
| | | | | |охраны окружающей среды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0019999| | |Руководство и управление| 7 729,6|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010000| | |Руководство и управление| 5 082,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 5 082,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 3 078,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 4,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 804,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 102,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 432,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 37,8|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010000| 005|223130|Потребление | 46,4|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 2,8|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 173,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 291,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 16,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 30,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 65,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010600| | |Субвенции местным| 1 694,6|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010622| | |на осуществление| 1 694,6|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления отдельных| |
| | | | | |полномочий в области| |
| | | | | |охраны окружающей среды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010622| 005| |Центральный аппарат | 1 694,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010622| 005| 211 |Заработная плата | 1 140,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010622| 005| 213 |Начисление на оплату| 296,5|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010622| 005| 221 |Услуги связи | 22,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010622| 005| 222 |Транспортные услуги | 40,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010622| 005|225002|Текущие расходы по| 28,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010622| 005| 226 |Прочие услуги | 53,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010622| 005|310001|Капитальные расходы по| 100,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0010622| 005| 340 |Увеличение стоимости| 15,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0011200| | |Прочие направления| 953,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0011261| | |Средства на повышение| 953,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 953,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 755,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 198,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |7959999| | |Целевые программы| 94 000,0|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |7950100| | |Городские целевые| 93 000,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |7950112| | |Городская целевая| 93 000,0|
| | | | | |программа "Оздоровление| |
| | | | | |окружающей среды в г.| |
| | | | | |Челябинске на 2007-2010| |
| | | | | |годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |7950112| 213| |Строительство объектов| 500,0|
| | | | | |для нужд отрасли | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |7950112| 213|310001|Капитальные расходы по| 500,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |7950112| 443| |Природоохранные | 92 500,0|
| | | | | |мероприятия | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |7950112| 443| 226 |Прочие услуги | 5 290,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |7950112| 443| 241 |Безвозмездные и| 87 210,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |7951200| | |Прочие направления| 1 000,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |7951260| | |Резервные фонды| 1 000,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |7951260| 443| |Природоохранные | 1 000,0|
| | | | | |мероприятия | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 353| 0604 |7951260| 443| 241 |Безвозмездные и| 1 000,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| | | | |Комитет по управлению| 317 791,9|
| | | | | |имуществом и земельным| |
| | | | | |отношениям г. Челябинска| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0100 | | | |Общегосударственные | 168 451,9|
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 | | | |Другие | 168 451,9|
| | | | | |общегосударственные | |
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0019999| | |Руководство и управление| 87 490,9|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0010000| | |Руководство и управление| 77 490,9|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 77 490,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 32 054,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 150,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 8 398,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 1 130,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 3 099,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 340,4|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0010000| 005|223130|Потребление | 313,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 23,9|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 5 020,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 15 083,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 300,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 10 298,9|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 1 280,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0012200| | |Дополнительно полученные| 10 000,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование органов| |
| | | | | |местного самоуправления| |
| | | | | |и прочих ведомств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0012200| 005| |Центральный аппарат | 10 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0012200| 005| 226 |Прочие услуги | 10 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0909999| | |Реализация | 45 371,0|
| | | | | |государственной политики| |
| | | | | |в области приватизации и| |
| | | | | |управления | |
| | | | | |государственной и| |
| | | | | |муниципальной | |
| | | | | |собственностью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0900000| | |Реализация | 45 371,0|
| | | | | |государственной политики| |
| | | | | |в области приватизации и| |
| | | | | |управления | |
| | | | | |государственной и| |
| | | | | |муниципальной | |
| | | | | |собственностью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0900000| 200| |Оценка недвижимости,| 45 371,0|
| | | | | |признание прав и| |
| | | | | |регулирование отношений| |
| | | | | |по государственной и| |
| | | | | |муниципальной | |
| | | | | |собственности | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0900000| 200|225002|Текущие расходы по| 18 500,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0900000| 200| 226 |Прочие услуги | 26 571,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0900000| 200| 290 |Прочие расходы | 300,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0929999| | |Реализация | 17 590,0|
| | | | | |государственных функций,| |
| | | | | |связанных с| |
| | | | | |общегосударственным | |
| | | | | |управлением | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0920000| | |Реализация | 17 500,0|
| | | | | |государственных функций,| |
| | | | | |связанных с| |
| | | | | |общегосударственным | |
| | | | | |управлением | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0920000| 216| |Выполнение других| 17 500,0|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0920000| 216|310001|Капитальные расходы по| 17 500,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0921200| | |Прочие направления| 90,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0921260| | |Резервные фонды| 90,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0921260| 216| |Выполнение других| 90,0|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |0921260| 216|310001|Капитальные расходы по| 90,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |5229999| | |Региональные целевые| 18 000,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |5221000| | |Областные целевые| 18 000,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |5221001| | |Областная целевая| 18 000,0|
| | | | | |программа "Развитие| |
| | | | | |дошкольного образования| |
| | | | | |в Челябинской области"| |
| | | | | |на 2006-2010 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |5221001| 216| |Выполнение других| 18 000,0|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0115 |5221001| 216|310001|Капитальные расходы по| 18 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0400 | | | |Национальная экономика | 16 750,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0411 | | | |Другие вопросы в области| 16 750,0|
| | | | | |национальной экономики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0411 |3409999| | |Реализация | 5 030,0|
| | | | | |государственных функций| |
| | | | | |в области национальной| |
| | | | | |экономики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0411 |3400000| | |Реализация | 5 000,0|
| | | | | |государственных функций| |
| | | | | |в области национальной| |
| | | | | |экономики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0411 |3400000| 406| |Мероприятия по| 5 000,0|
| | | | | |землеустройству и| |
| | | | | |землепользованию | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0411 |3400000| 406| 226 |Прочие услуги | 5 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0411 |3401200| | |Прочие направления| 30,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0411 |3401212| | |Расходы на| 30,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0411 |3401212| 406| |Мероприятия по| 30,0|
| | | | | |землеустройству и| |
| | | | | |землепользованию | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0411 |3401212| 406| 226 |Прочие услуги | 30,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0411 |7959999| | |Целевые программы| 11 720,0|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0411 |7950100| | |Городские целевые| 11 720,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0411 |7950106| | |Городская целевая| 11 720,0|
| | | | | |программа "Создание| |
| | | | | |автоматизированной | |
| | | | | |системы ведения| |
| | | | | |муниципального кадастра| |
| | | | | |земли и объектов| |
| | | | | |недвижимости в городе| |
| | | | | |Челябинске (2006 - 2008| |
| | | | | |годы)". | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0411 |7950106| 406| |Мероприятия по| 11 720,0|
| | | | | |землеустройству и| |
| | | | | |землепользованию | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0411 |7950106| 406| 226 |Прочие услуги | 11 220,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0411 |7950106| 406|310001|Капитальные расходы по| 500,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0500 | | | |Жилищно-коммунальное | 132 590,0|
| | | | | |хозяйство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0502 | | | |Коммунальное хозяйство | 132 590,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0502 |3519999| | |Поддержка коммунального| 132 590,0|
| | | | | |хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0502 |3510000| | |Поддержка коммунального| 32 590,0|
| | | | | |хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0502 |3510000| 411| |Мероприятия в области| 32 590,0|
| | | | | |коммунального хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0502 |3510000| 411|310001|Капитальные расходы по| 32 590,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0502 |3511100| | |Другие субсидии местным| 100 000,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0502 |3511127| | |Субсидии местному| 100 000,0|
| | | | | |бюджету на укрепление| |
| | | | | |материально-технической | |
| | | | | |базы коммунального| |
| | | | | |хозяйства (приобретение| |
| | | | | |коммунальной техники) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0502 |3511127| 411| |Мероприятия в области| 100 000,0|
| | | | | |коммунального хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 355| 0502 |3511127| 411|310001|Капитальные расходы по| 100 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| | | | |Управление по физической| 618 253,3|
| | | | | |культуре, спорту и| |
| | | | | |туризму Администрации| |
| | | | | |города Челябинска | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0700 | | | |Образование | 211 954,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 | | | |Общее образование | 205 479,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4239999| | |Учреждения по| 205 479,2|
| | | | | |внешкольной работе с| |
| | | | | |детьми | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230000| | |Учреждения по| 186 672,7|
| | | | | |внешкольной работе с| |
| | | | | |детьми | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230000| 327| |Обеспечение деятельности| 186 672,7|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230000| 327| 211 |Заработная плата | 83 573,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230000| 327| 212 |Прочие выплаты | 1 589,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230000| 327| 213 |Начисление на оплату| 21 803,5|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230000| 327| 221 |Услуги связи | 510,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230000| 327| 222 |Транспортные услуги | 4 312,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230000| 327|223110|Оплата отопления и| 1 687,2|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230000| 327|223120|Потребление газа | 744,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230000| 327|223130|Потребление | 1 057,3|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230000| 327|223140|Водоснабжение, | 762,9|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230000| 327| 224 |Арендная плата за| 24 741,0|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230000| 327|225002|Текущие расходы по| 13 292,9|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230000| 327| 226 |Прочие услуги | 18 025,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230000| 327| 290 |Прочие расходы | 1 409,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230000| 327|310001|Капитальные расходы по| 7 583,6|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 5 579,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230700| | |Субсидии местным| 12 980,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230701| | |на содержание| 12 980,0|
| | | | | |детско-юношеских | |
| | | | | |спортивных школ,| |
| | | | | |финансируемых из Фонда| |
| | | | | |социального страхования| |
| | | | | |Российской Федерации до| |
| | | | | |31 декабря 2002 года | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230701| 327| |Обеспечение деятельности| 12 980,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230701| 327| 211 |Заработная плата | 5 818,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230701| 327| 212 |Прочие выплаты | 74,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230701| 327| 213 |Начисление на оплату| 1 521,1|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230701| 327| 221 |Услуги связи | 86,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230701| 327| 222 |Транспортные услуги | 231,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230701| 327| 224 |Арендная плата за| 4 962,0|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230701| 327| 226 |Прочие услуги | 251,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4230701| 327|310001|Капитальные расходы по| 36,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231100| | |Другие субсидии местным| 2 449,6|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231101| | |На осуществление| 250,0|
| | | | | |мероприятий по развитию| |
| | | | | |и содержанию команд| |
| | | | | |мастеров по игровым| |
| | | | | |видам спорта | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231101| 327| |Обеспечение деятельности| 250,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231101| 327| 222 |Транспортные услуги | 70,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231101| 327| 226 |Прочие услуги | 145,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231101| 327| 290 |Прочие расходы | 35,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231102| | |На обеспечение условий| 750,0|
| | | | | |для развития хоккея | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231102| 327| |Обеспечение деятельности| 750,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231102| 327| 222 |Транспортные услуги | 230,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231102| 327| 226 |Прочие услуги | 450,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231102| 327| 290 |Прочие расходы | 70,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231107| | |На увеличение| 899,6|
| | | | | |численности | |
| | | | | |руководителей спортивных| |
| | | | | |секций и инструкторов по| |
| | | | | |спорту | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231107| 327| |Обеспечение деятельности| 899,6|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231107| 327| 226 |Прочие услуги | 899,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231113| | |На приобретение| 400,0|
| | | | | |спортинвентаря и| |
| | | | | |оборудования для участия| |
| | | | | |в Третьей летней| |
| | | | | |Спартакиаде учащихся| |
| | | | | |России 2007 года | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231113| 327| |Обеспечение деятельности| 400,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231113| 327|310001|Капитальные расходы по| 400,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231119| | |Субсидии на оказание| 150,0|
| | | | | |финансовой помощи| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |образованиям Челябинской| |
| | | | | |области на оборудование| |
| | | | | |и ремонт спортивных| |
| | | | | |площадок и спортивных| |
| | | | | |сооружений по РГО N 1042| |
| | | | | |от 20.06.2007 | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231119| 327| |Обеспечение деятельности| 150,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231119| 327|225002|Текущие расходы по| 150,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231200| | |Прочие направления| 200,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231212| | |Расходы на| 200,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231212| 327| |Обеспечение деятельности| 200,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231212| 327| 226 |Прочие услуги | 60,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231212| 327| 340 |Увеличение стоимости| 140,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231300| | |Дотации местным| 200,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231301| | |Дотации из областного| 200,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231301| 327| |Обеспечение деятельности| 200,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231301| 327| 226 |Прочие услуги | 150,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4231301| 327|310001|Капитальные расходы по| 50,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4232400| | |Дополнительно полученные| 2 977,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |по разделам:| |
| | | | | |"Здравоохранение и| |
| | | | | |спорт", "Социальная| |
| | | | | |политика" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4232400| 327| |Обеспечение деятельности| 2 977,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4232400| 327| 211 |Заработная плата | 2 121,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4232400| 327| 213 |Начисление на оплату| 555,7|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0702 |4232400| 327|310001|Капитальные расходы по| 300,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0707 | | | |Молодежная политика и| 6 475,0|
| | | | | |оздоровление детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0707 |4329999| | |Мероприятия по| 6 475,0|
| | | | | |проведению | |
| | | | | |оздоровительной кампании| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0707 |4320000| | |Мероприятия по| 1 190,0|
| | | | | |проведению | |
| | | | | |оздоровительной кампании| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0707 |4320000| 452| |Оздоровление детей | 1 190,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0707 |4320000| 452| 262 |Пособия по социальной| 1 190,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0707 |4321200| | |Прочие направления| 5 285,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0707 |4321206| | |Расходы на| 5 285,0|
| | | | | |финансирование | |
| | | | | |оздоровительной кампании| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0707 |4321206| 452| |Оздоровление детей | 5 285,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0707 |4321206| 452| 262 |Пособия по социальной| 5 285,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0900 | | | |Здравоохранение и спорт | 406 299,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 | | | |Спорт и физическая| 393 543,1|
| | | | | |культура | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4829999| | |Центры спортивной| 80 503,2|
| | | | | |подготовки (сборные| |
| | | | | |команды) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820000| | |Центры спортивной| 43 900,2|
| | | | | |подготовки (сборные| |
| | | | | |команды) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820000| 327| |Обеспечение деятельности| 43 900,2|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820000| 327| 211 |Заработная плата | 11 503,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820000| 327| 212 |Прочие выплаты | 1,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820000| 327| 213 |Начисление на оплату| 3 013,6|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820000| 327| 221 |Услуги связи | 163,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820000| 327| 222 |Транспортные услуги | 60,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820000| 327|223110|Оплата отопления и| 1 274,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820000| 327|223130|Потребление | 4 203,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820000| 327|223140|Водоснабжение, | 489,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820000| 327|225002|Текущие расходы по| 16 274,5|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820000| 327| 226 |Прочие услуги | 2 642,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820000| 327| 290 |Прочие расходы | 0,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820000| 327|310001|Капитальные расходы по| 2 851,2|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 1 423,8|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820100| | |Городские целевые| 11 616,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820104| | |Городская целевая| 11 616,0|
| | | | | |программа "О поддержке и| |
| | | | | |развитии игровых,| |
| | | | | |технических видов спорта| |
| | | | | |в городе Челябинске" на| |
| | | | | |2006-2009 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820104| 327| |Обеспечение деятельности| 11 616,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820104| 327| 212 |Прочие выплаты | 289,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820104| 327| 221 |Услуги связи | 9,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820104| 327| 222 |Транспортные услуги | 76,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820104| 327|225002|Текущие расходы по| 3 500,4|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820104| 327| 226 |Прочие услуги | 4 892,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820104| 327| 290 |Прочие расходы | 82,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820104| 327|310001|Капитальные расходы по| 913,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820104| 327| 340 |Увеличение стоимости| 1 852,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820200| | |Отраслевые целевые| 15 262,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820207| | |Отраслевая целевая| 15 262,0|
| | | | | |программа "Развитие и| |
| | | | | |содержание муниципальных| |
| | | | | |спортивных сооружений на| |
| | | | | |2007 - 2010 годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820207| 327| |Обеспечение деятельности| 15 262,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820207| 327| 211 |Заработная плата | 5 734,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820207| 327| 212 |Прочие выплаты | 5,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820207| 327| 213 |Начисление на оплату| 1 502,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820207| 327| 221 |Услуги связи | 171,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820207| 327| 222 |Транспортные услуги | 100,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820207| 327|223110|Оплата отопления и| 1 397,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820207| 327|223130|Потребление | 696,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820207| 327|223140|Водоснабжение, | 356,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820207| 327|225002|Текущие расходы по| 438,5|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820207| 327| 226 |Прочие услуги | 2 291,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820207| 327|310001|Капитальные расходы по| 1 744,8|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4820207| 327| 340 |Увеличение стоимости| 826,6|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4821100| | |Другие субсидии местным| 9 700,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4821104| | |На развитие и содержание| 2 500,0|
| | | | | |МУДОД СДЮШОР N 14| |
| | | | | |"Трактор" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4821104| 327| |Обеспечение деятельности| 2 500,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4821104| 327| 211 |Заработная плата | 1 260,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4821104| 327| 213 |Начисление на оплату| 330,1|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4821104| 327|223110|Оплата отопления и| 609,8|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4821104| 327|225002|Текущие расходы по| 300,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4821108| | |На обеспечение| 7 000,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |муниципального | |
| | | | | |учреждения Ледовый| |
| | | | | |дворец "Трактор", в том| |
| | | | | |числе на ремонт кровли | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4821108| 327| |Обеспечение деятельности| 7 000,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4821108| 327|225002|Текущие расходы по| 7 000,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4821121| | |На оснащение| 200,0|
| | | | | |спортинвентарем и| |
| | | | | |оборудованием мун.| |
| | | | | |учреждений для| |
| | | | | |обеспечения участия в| |
| | | | | |Кубке и Чемпионате| |
| | | | | |России по спортивной| |
| | | | | |гимнастике в г.| |
| | | | | |Челябинске | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4821121| 327| |Обеспечение деятельности| 200,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4821121| 327|310001|Капитальные расходы по| 200,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4821200| | |Прочие направления| 25,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4821212| | |Расходы на| 25,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4821212| 327| |Обеспечение деятельности| 25,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4821212| 327| 290 |Прочие расходы | 10,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |4821212| 327| 340 |Увеличение стоимости| 15,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5129999| | |Физкультурно-оздорови- | 313 039,9|
| | | | | |тельная работа и спор-| |
| | | | | |тивные мероприятия | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5120000| | |Физкультурно-оздорови- | 2 775,0|
| | | | | |тельная работа и спор-| |
| | | | | |тивные мероприятия | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5120000| 455| |Мероприятия в области| 2 775,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5120000| 455| 241 |Безвозмездные и| 300,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5120000| 455| 242 |Безвозмездные и| 2 475,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |организациям, за| |
| | | | | |исключением | |
| | | | | |государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |организаций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5120100| | |Городские целевые| 108 009,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5120104| | |Городская целевая| 108 009,0|
| | | | | |программа "О поддержке и| |
| | | | | |развитии игровых,| |
| | | | | |технических видов спорта| |
| | | | | |в городе Челябинске" на| |
| | | | | |2006-2009 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5120104| 455| |Мероприятия в области| 108 009,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5120104| 455| 241 |Безвозмездные и| 26 684,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5120104| 455| 242 |Безвозмездные и| 81 325,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |организациям, за| |
| | | | | |исключением | |
| | | | | |государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |организаций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5120700| | |Субсидии местным| 360,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5120701| | |на содержание детско-| 360,0|
| | | | | |юношеских спортивных| |
| | | | | |школ, финансируемых из| |
| | | | | |Фонда социального| |
| | | | | |страхования Российской| |
| | | | | |Федерации до 31| |
| | | | | |декабря 2002 года | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5120701| 455| |Мероприятия в области| 360,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5120701| 455| 241 |Безвозмездные и| 360,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121100| | |Другие субсидии местным| 162 625,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121101| | |На осуществление| 5 750,0|
| | | | | |мероприятий по развитию| |
| | | | | |и содержанию команд| |
| | | | | |мастеров по игровым| |
| | | | | |видам спорта | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121101| 455| |Мероприятия в области| 5 750,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121101| 455| 241 |Безвозмездные и| 5 750,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121102| | |На обеспечение условий| 142 625,0|
| | | | | |для развития хоккея | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121102| 455| |Мероприятия в области| 142 625,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121102| 455| 242 |Безвозмездные и| 142 625,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |организациям, за| |
| | | | | |исключением | |
| | | | | |государственных и| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |организаций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121103| | |На приобретение| 100,0|
| | | | | |спортинвентаря для| |
| | | | | |участников 3й зимней| |
| | | | | |спартакиады учащихся| |
| | | | | |России | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121103| 455| |Мероприятия в области| 100,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121103| 455|310001|Капитальные расходы по| 100,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121110| | |На развитие и содержание| 14 000,0|
| | | | | |муниципального | |
| | | | | |учреждения Футбольный| |
| | | | | |клуб "Зенит" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121110| 455| |Мероприятия в области| 14 000,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121110| 455| 241 |Безвозмездные и| 14 000,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121119| | |Субсидии на оказание| 150,0|
| | | | | |финансовой помощи| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |образованиям Челябинской| |
| | | | | |области на оборудование| |
| | | | | |и ремонт спортивных| |
| | | | | |площадок и спортивных| |
| | | | | |сооружений по РГО N 1042| |
| | | | | |от 20.06.2007 | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121119| 455| |Мероприятия в области| 150,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121119| 455| 241 |Безвозмездные и| 150,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121200| | |Прочие направления| 39 270,9|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121212| | |Расходы на| 500,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121212| 455| |Мероприятия в области| 500,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121212| 455| 226 |Прочие услуги | 500,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121254| | |Расходы на проведение| 37 458,9|
| | | | | |спортивно - массовых| |
| | | | | |мероприятий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121254| 455| |Мероприятия в области| 37 458,9|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121254| 455| 212 |Прочие выплаты | 79,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121254| 455| 221 |Услуги связи | 27,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121254| 455| 222 |Транспортные услуги | 750,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121254| 455| 224 |Арендная плата за| 116,3|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121254| 455| 226 |Прочие услуги | 15 481,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121254| 455| 290 |Прочие расходы | 7 823,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121254| 455|310001|Капитальные расходы по| 8 596,7|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121254| 455| 340 |Увеличение стоимости| 4 584,9|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121260| | |Резервные фонды| 1 312,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121260| 455| |Мероприятия в области| 1 312,0|
| | | | | |здравоохранения, спорта| |
| | | | | |и физической культуры,| |
| | | | | |туризма | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121260| 455| 226 |Прочие услуги | 312,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0902 |5121260| 455| 241 |Безвозмездные и| 1 000,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 | | | |Другие вопросы в области| 12 756,1|
| | | | | |здравоохранения и спорта| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0019999| | |Руководство и управление| 12 756,1|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0010000| | |Руководство и управление| 11 169,1|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 11 169,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 5 437,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 13,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 1 423,8|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 230,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 1 240,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 25,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0010000| 005|223130|Потребление | 33,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 15,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0010000| 005| 224 |Арендная плата за| 30,7|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 316,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 581,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 31,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 1 712,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 80,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0011200| | |Прочие направления| 1 587,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0011261| | |Средства на повышение| 1 587,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 1 587,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 1 272,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 356| 0904 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 314,4|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| | | | |МУ ДОД ДС "Надежда" | 9 136,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0900 | | | |Здравоохранение и спорт | 9 136,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0902 | | | |Спорт и физическая| 9 136,0|
| | | | | |культура | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0902 |4829999| | |Центры спортивной| 9 136,0|
| | | | | |подготовки (сборные| |
| | | | | |команды) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0902 |4820000| | |Центры спортивной| 8 786,0|
| | | | | |подготовки (сборные| |
| | | | | |команды) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0902 |4820000| 327| |Обеспечение деятельности| 8 786,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0902 |4820000| 327| 211 |Заработная плата | 6 082,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0902 |4820000| 327| 213 |Начисление на оплату| 1 593,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0902 |4820000| 327| 221 |Услуги связи | 23,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0902 |4820000| 327|223110|Оплата отопления и| 230,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0902 |4820000| 327|223130|Потребление | 453,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0902 |4820000| 327|223140|Водоснабжение, | 60,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0902 |4820000| 327| 224 |Арендная плата за| 75,0|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0902 |4820000| 327|225002|Текущие расходы по| 43,6|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0902 |4820000| 327| 226 |Прочие услуги | 226,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0902 |4822400| | |Дополнительно полученные| 350,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |по разделам:| |
| | | | | |"Здравоохранение и| |
| | | | | |спорт", "Социальная| |
| | | | | |политика" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0902 |4822400| 327| |Обеспечение деятельности| 350,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0902 |4822400| 327| 211 |Заработная плата | 230,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0902 |4822400| 327| 213 |Начисление на оплату| 60,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 357| 0902 |4822400| 327| 224 |Арендная плата за| 60,0|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| | | | |Управление гражданской| 51 587,8|
| | | | | |защиты города Челябинска| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0300 | | | |Национальная | 51 587,8|
| | | | | |безопасность и| |
| | | | | |правоохранительная | |
| | | | | |деятельность | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 | | | |Предупреждение и| 51 587,8|
| | | | | |ликвидация последствий| |
| | | | | |чрезвычайных ситуаций и| |
| | | | | |стихийных бедствий,| |
| | | | | |гражданская оборона | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0019999| | |Руководство и управление| 12 189,5|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0010000| | |Руководство и управление| 8 708,3|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 8 708,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 5 814,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 1,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 1 522,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 330,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 136,2|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0010000| 005|223130|Потребление | 59,9|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 3,9|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 167,9|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 411,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 7,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 253,8|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0011200| | |Прочие направления| 3 436,4|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0011260| | |Резервные фонды| 1 692,4|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0011260| 005| |Центральный аппарат | 1 692,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0011260| 005|225002|Текущие расходы по| 1 692,4|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0011261| | |Средства на повышение| 1 744,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 1 744,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 1 381,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 362,1|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0012200| | |Дополнительно полученные| 44,8|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование органов| |
| | | | | |местного самоуправления| |
| | | | | |и прочих ведомств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0012200| 005| |Центральный аппарат | 44,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0012200| 005| 211 |Заработная плата | 35,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |0012200| 005| 213 |Начисление на оплату| 9,3|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2189999| | |Мероприятия по| 3 845,4|
| | | | | |предупреждению и| |
| | | | | |ликвидации последствий| |
| | | | | |чрезвычайных ситуаций и| |
| | | | | |стихийных бедствий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2180000| | |Мероприятия по| 1 790,3|
| | | | | |предупреждению и| |
| | | | | |ликвидации последствий| |
| | | | | |чрезвычайных ситуаций и| |
| | | | | |стихийных бедствий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2180000| 260| |Предупреждение и| 1 790,3|
| | | | | |ликвидация последствий| |
| | | | | |чрезвычайных ситуаций и| |
| | | | | |стихийных бедствий| |
| | | | | |природного и| |
| | | | | |техногенного характера | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2180000| 260| 212 |Прочие выплаты | 0,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2180000| 260| 222 |Транспортные услуги | 16,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2180000| 260|225002|Текущие расходы по| 39,8|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2180000| 260| 226 |Прочие услуги | 890,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2180000| 260| 290 |Прочие расходы | 83,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2180000| 260|310001|Капитальные расходы по| 355,7|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2180000| 260| 340 |Увеличение стоимости| 403,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2181200| | |Прочие направления| 2 055,1|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2181259| | |Резервные фонды| 55,1|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2181259| 260| |Предупреждение и| 55,1|
| | | | | |ликвидация последствий| |
| | | | | |чрезвычайных ситуаций и| |
| | | | | |стихийных бедствий| |
| | | | | |природного и| |
| | | | | |техногенного характера | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2181259| 260| 226 |Прочие услуги | 55,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2181260| | |Резервные фонды| 2 000,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2181260| 260| |Предупреждение и| 2 000,0|
| | | | | |ликвидация последствий| |
| | | | | |чрезвычайных ситуаций и| |
| | | | | |стихийных бедствий| |
| | | | | |природного и| |
| | | | | |техногенного характера | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2181260| 260| 226 |Прочие услуги | 1 340,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2181260| 260|310001|Капитальные расходы по| 584,8|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |2181260| 260| 340 |Увеличение стоимости| 75,2|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3029999| | |Поисковые и| 35 552,9|
| | | | | |аварийно-спасательные | |
| | | | | |учреждения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3020000| | |Поисковые и| 33 607,9|
| | | | | |аварийно-спасательные | |
| | | | | |учреждения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3020000| 327| |Обеспечение деятельности| 33 607,9|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3020000| 327| 211 |Заработная плата | 20 934,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3020000| 327| 212 |Прочие выплаты | 305,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3020000| 327| 213 |Начисление на оплату| 5 300,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3020000| 327| 221 |Услуги связи | 377,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3020000| 327| 222 |Транспортные услуги | 520,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3020000| 327|223110|Оплата отопления и| 165,7|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3020000| 327|223130|Потребление | 180,6|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3020000| 327|223140|Водоснабжение, | 14,5|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3020000| 327| 224 |Арендная плата за| 30,5|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3020000| 327|225002|Текущие расходы по| 1 450,8|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3020000| 327| 226 |Прочие услуги | 1 484,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3020000| 327| 290 |Прочие расходы | 21,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3020000| 327|310001|Капитальные расходы по| 1 218,4|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3020000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 1 605,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3021200| | |Прочие направления| 1 945,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3021260| | |Резервные фонды| 1 945,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3021260| 327| |Обеспечение деятельности| 1 945,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3021260| 327| 226 |Прочие услуги | 1 245,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 359| 0309 |3021260| 327|310001|Капитальные расходы по| 700,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| | | | |Управление внутренних| 380 545,5|
| | | | | |дел города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0300 | | | |Национальная | 380 545,5|
| | | | | |безопасность и| |
| | | | | |правоохранительная | |
| | | | | |деятельность | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 | | | |Органы внутренних дел | 380 545,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2029999| | |Воинские формирования| 318 433,0|
| | | | | |(органы, подразделения) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| | |Воинские формирования| 307 061,5|
| | | | | |(органы, подразделения) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 220| |Вещевое обеспечение | 2 044,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 220| 212 |Прочие выплаты | 2 044,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 221| |Продовольственное | 11 171,2|
| | | | | |обеспечение | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 221| 212 |Прочие выплаты | 11 171,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 239| |Военный персонал и| 215 318,2|
| | | | | |сотрудники | |
| | | | | |правоохранительных | |
| | | | | |органов, имеющие| |
| | | | | |специальные звания | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 239| 211 |Заработная плата | 213 914,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 239| 213 |Начисление на оплату| 1 403,6|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 240| |Гражданский персонал | 8 870,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 240| 211 |Заработная плата | 6 687,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 240| 213 |Начисление на оплату| 2 183,4|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 253| |Обеспечение | 55 926,4|
| | | | | |функционирования органов| |
| | | | | |в сфере национальной| |
| | | | | |безопасности и| |
| | | | | |правоохранительной | |
| | | | | |деятельности | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 253| 212 |Прочие выплаты | 81,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 253| 221 |Услуги связи | 4 500,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 253| 222 |Транспортные услуги | 197,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 253|223110|Оплата отопления и| 4 962,3|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 253|223130|Потребление | 3 385,7|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 253|223140|Водоснабжение, | 800,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 253| 224 |Арендная плата за| 200,0|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 253|225002|Текущие расходы по| 4 150,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 253| 226 |Прочие услуги | 7 383,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 253| 290 |Прочие расходы | 265,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 253| 340 |Увеличение стоимости| 30 000,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 472| |Пособия и компенсации| 13 731,1|
| | | | | |военнослужащим, | |
| | | | | |приравненным к ним| |
| | | | | |лицам, а также уволенным| |
| | | | | |из их числа | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 472| 212 |Прочие выплаты | 5 634,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 472| 222 |Транспортные услуги | 4 056,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 472| 262 |Пособия по социальной| 3 690,7|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2020000| 472| 263 |Пенсии, пособия,| 350,0|
| | | | | |выплачиваемые | |
| | | | | |организациям сектора| |
| | | | | |государственного | |
| | | | | |управления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021200| | |Прочие направления| 11 221,5|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021212| | |Расходы на| 505,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021212| 253| |Обеспечение | 505,0|
| | | | | |функционирования органов| |
| | | | | |в сфере национальной| |
| | | | | |безопасности и| |
| | | | | |правоохранительной | |
| | | | | |деятельности | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021212| 253|225002|Текущие расходы по| 55,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021212| 253|310001|Капитальные расходы по| 450,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021259| | |Резервные фонды| 1 384,4|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021259| 239| |Военный персонал и| 20,0|
| | | | | |сотрудники | |
| | | | | |правоохранительных | |
| | | | | |органов, имеющие| |
| | | | | |специальные звания | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021259| 239| 211 |Заработная плата | 20,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021259| 253| |Обеспечение | 1 364,4|
| | | | | |функционирования органов| |
| | | | | |в сфере национальной| |
| | | | | |безопасности и| |
| | | | | |правоохранительной | |
| | | | | |деятельности | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021259| 253|225002|Текущие расходы по| 660,9|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021259| 253|310001|Капитальные расходы по| 109,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021259| 253| 340 |Увеличение стоимости| 594,6|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021260| | |Резервные фонды| 9 332,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021260| 239| |Военный персонал и| 2 000,0|
| | | | | |сотрудники | |
| | | | | |правоохранительных | |
| | | | | |органов, имеющие| |
| | | | | |специальные звания | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021260| 239| 211 |Заработная плата | 2 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021260| 253| |Обеспечение | 7 332,0|
| | | | | |функционирования органов| |
| | | | | |в сфере национальной| |
| | | | | |безопасности и| |
| | | | | |правоохранительной | |
| | | | | |деятельности | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021260| 253| 222 |Транспортные услуги | 1 103,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021260| 253|223110|Оплата отопления и| 99,2|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021260| 253|223130|Потребление | 220,8|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021260| 253|225002|Текущие расходы по| 490,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021260| 253| 226 |Прочие услуги | 120,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021260| 253| 290 |Прочие расходы | 1 550,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021260| 253|310001|Капитальные расходы по| 2 959,1|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021260| 253| 340 |Увеличение стоимости| 790,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021300| | |Дотации местным| 150,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021301| | |Дотации из областного| 150,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021301| 253| |Обеспечение | 150,0|
| | | | | |функционирования органов| |
| | | | | |в сфере национальной| |
| | | | | |безопасности и| |
| | | | | |правоохранительной | |
| | | | | |деятельности | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |2021301| 253|310001|Капитальные расходы по| 150,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |5199999| | |Фонд компенсаций | 36 542,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |5190600| | |Субвенции местным| 36 542,5|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |5190624| | |на повышение денежного| 36 542,5|
| | | | | |довольствия сотрудникам| |
| | | | | |и заработной платы| |
| | | | | |работникам милиции| |
| | | | | |общественной | |
| | | | | |безопасности г.| |
| | | | | |Челябинска | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |5190624| 532| |Обеспечение на цели| 36 542,5|
| | | | | |равного с Министерством| |
| | | | | |внутренних дел| |
| | | | | |Российской Федерации| |
| | | | | |повышения денежного| |
| | | | | |довольствия сотрудникам| |
| | | | | |и заработной платы| |
| | | | | |работникам подразделений| |
| | | | | |милиции общественной| |
| | | | | |безопасности | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |5190624| 532| 211 |Заработная плата | 36 481,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |5190624| 532| 213 |Начисление на оплату| 61,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |7959999| | |Целевые программы| 25 570,0|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |7950100| | |Городские целевые| 25 570,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |7950105| | |Городская целевая| 25 570,0|
| | | | | |программа "Обеспечение| |
| | | | | |безопасности | |
| | | | | |жизнедеятельности | |
| | | | | |населения города| |
| | | | | |Челябинска и| |
| | | | | |предупреждения | |
| | | | | |правонарушений на| |
| | | | | |2007-2009 годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |7950105| 253| |Обеспечение | 25 570,0|
| | | | | |функционирования органов| |
| | | | | |в сфере национальной| |
| | | | | |безопасности и| |
| | | | | |правоохранительной | |
| | | | | |деятельности | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |7950105| 253|225002|Текущие расходы по| 14 210,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |7950105| 253|310001|Капитальные расходы по| 6 590,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 361| 0302 |7950105| 253| 340 |Увеличение стоимости| 4 770,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| | | | |Управление по делам| 81 016,9|
| | | | | |молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0400 | | | |Национальная экономика | 2 198,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0408 | | | |Транспорт | 2 198,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0408 |3179999| | |Другие виды транспорта | 2 198,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0408 |3170200| | |Отраслевые целевые| 2 198,8|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0408 |3170203| | |Отраслевая целевая| 2 198,8|
| | | | | |программа "Молодежь| |
| | | | | |Челябинска" на 2008-2010| |
| | | | | |годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0408 |3170203| 366| |Отдельные мероприятия по| 2 198,8|
| | | | | |другим видам транспорта | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0408 |3170203| 366| 241 |Безвозмездные и| 2 198,8|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0700 | | | |Образование | 25 189,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 | | | |Молодежная политика и| 25 024,6|
| | | | | |оздоровление детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0019999| | |Руководство и управление| 3 608,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0010000| | |Руководство и управление| 2 711,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 2 711,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 1 560,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 408,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 73,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 414,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 72,1|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0010000| 005|223130|Потребление | 54,2|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 2,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 40,8|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 29,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 35,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 22,5|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0011200| | |Прочие направления| 897,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0011260| | |Резервные фонды| 355,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0011260| 005| |Центральный аппарат | 355,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0011260| 005|310001|Капитальные расходы по| 355,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0011261| | |Средства на повышение| 542,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 542,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 471,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 70,3|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4319999| | |Организационно-воспита- | 18 118,9|
| | | | | |тельная работа с| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310000| | |Организационно-воспита- | 262,0|
| | | | | |тельная работа с| |
| | | | | |молодежью | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310000| 327| |Обеспечение деятельности| 262,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310000| 327| 226 |Прочие услуги | 217,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310000| 327| 290 |Прочие расходы | 3,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310000| 327| 340 |Увеличение стоимости| 41,7|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310200| | |Отраслевые целевые| 14 709,7|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| | |Отраслевая целевая| 14 709,7|
| | | | | |программа "Молодежь| |
| | | | | |Челябинска" на 2008-2010| |
| | | | | |годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 327| |Обеспечение деятельности| 7 430,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 327| 211 |Заработная плата | 624,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 327| 212 |Прочие выплаты | 1,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 327| 213 |Начисление на оплату| 162,9|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 327| 221 |Услуги связи | 78,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 327| 222 |Транспортные услуги | 34,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 327|223110|Оплата отопления и| 22,6|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 327|223130|Потребление | 13,6|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 327|223140|Водоснабжение, | 5,1|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 327| 224 |Арендная плата за| 240,0|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 327|225001|Капитальные расходы по| 1 904,3|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 327|225002|Текущие расходы по| 40,3|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 327| 226 |Прочие услуги | 3 874,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 327| 290 |Прочие расходы | 61,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 327|310001|Капитальные расходы по| 79,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 327| 340 |Увеличение стоимости| 287,8|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 447| |Проведение мероприятий| 7 279,8|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 447| 222 |Транспортные услуги | 623,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 447| 224 |Арендная плата за| 280,0|
| | | | | |пользование имуществом | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 447| 226 |Прочие услуги | 5 259,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 447| 290 |Прочие расходы | 1 023,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4310203| 447| 340 |Увеличение стоимости| 93,5|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4311100| | |Другие субсидии местным| 1 798,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4311112| | |На организацию временной| 1 798,0|
| | | | | |занятости | |
| | | | | |несовершеннолетних | |
| | | | | |граждан в возрасте от 14| |
| | | | | |до 18 лет в летний| |
| | | | | |период 2007 года | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4311112| 327| |Обеспечение деятельности| 1 798,0|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4311112| 327| 226 |Прочие услуги | 1 583,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4311112| 327| 340 |Увеличение стоимости| 214,2|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4311200| | |Прочие направления| 1 304,9|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4311212| | |Расходы на| 570,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4311212| 447| |Проведение мероприятий| 570,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4311212| 447| 222 |Транспортные услуги | 50,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4311212| 447| 226 |Прочие услуги | 330,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4311212| 447| 290 |Прочие расходы | 190,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4311259| | |Резервные фонды| 434,9|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4311259| 327| |Обеспечение деятельности| 434,9|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4311259| 327| 226 |Прочие услуги | 360,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4311259| 327| 340 |Увеличение стоимости| 74,2|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4311260| | |Резервные фонды| 300,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4311260| 447| |Проведение мероприятий| 300,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4311260| 447| 226 |Прочие услуги | 300,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4312300| | |Дополнительно полученные| 44,3|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |по разделам:| |
| | | | | |"Образование", | |
| | | | | |"Культура, | |
| | | | | |кинематография и| |
| | | | | |средства массовой| |
| | | | | |информации" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4312300| 327| |Обеспечение деятельности| 44,3|
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4312300| 327| 211 |Заработная плата | 35,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4312300| 327| 213 |Начисление на оплату| 9,2|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4329999| | |Мероприятия по| 1 361,7|
| | | | | |проведению | |
| | | | | |оздоровительной кампании| |
| | | | | |детей | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4320200| | |Отраслевые целевые| 501,7|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4320203| | |Отраслевая целевая| 501,7|
| | | | | |программа "Молодежь| |
| | | | | |Челябинска" на 2008-2010| |
| | | | | |годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4320203| 452| |Оздоровление детей | 501,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4320203| 452| 222 |Транспортные услуги | 11,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4320203| 452| 226 |Прочие услуги | 490,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4321200| | |Прочие направления| 860,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4321212| | |Расходы на| 360,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4321212| 452| |Оздоровление детей | 360,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4321212| 452| 226 |Прочие услуги | 343,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4321212| 452| 340 |Увеличение стоимости| 17,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4321260| | |Резервные фонды| 500,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4321260| 452| |Оздоровление детей | 500,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |4321260| 452| 226 |Прочие услуги | 500,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |5229999| | |Региональные целевые| 1 936,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |5221000| | |Областные целевые| 1 936,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |5221004| | |Областная целевая| 1 936,0|
| | | | | |программа реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Образование" в ЧО на| |
| | | | | |2006 - 2007 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |5221004| 447| |Проведение мероприятий| 1 936,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |5221004| 447| 226 |Прочие услуги | 1 705,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0707 |5221004| 447| 340 |Увеличение стоимости| 230,6|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0709 | | | |Другие вопросы в области| 165,0|
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0709 |7959999| | |Целевые программы| 165,0|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0709 |7950400| | |Городская целевая| 165,0|
| | | | | |Программа по реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Образование" в городе| |
| | | | | |Челябинске на 2006-2010| |
| | | | | |гг. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0709 |7950404| | |Подпрограмма поддержки| 165,0|
| | | | | |одаренных детей и| |
| | | | | |талантливой молодежи| |
| | | | | |города Челябинска в| |
| | | | | |2006-2010 гг. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0709 |7950404| 447| |Проведение мероприятий| 165,0|
| | | | | |для детей и молодежи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 0709 |7950404| 447| 226 |Прочие услуги | 165,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1000 | | | |Социальная политика | 53 628,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 | | | |Социальное обеспечение| 53 628,5|
| | | | | |населения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |1049999| | |Федеральная целевая| 11 928,9|
| | | | | |программа "Жилище" на| |
| | | | | |2002 - 2010 годы (второй| |
| | | | | |этап) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |1042000| | |Дополнительно полученные| 11 928,9|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование отраслей| |
| | | | | |производственной сферы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |1042000| 661| |Предоставление субсидий| 11 928,9|
| | | | | |молодым семьям для| |
| | | | | |приобретения жилья | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |1042000| 661| 262 |Пособия по социальной| 11 928,9|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |5059999| | |Меры социальной| 5 012,8|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |5050200| | |Отраслевые целевые| 5 012,8|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |5050203| | |Отраслевая целевая| 5 012,8|
| | | | | |программа "Молодежь| |
| | | | | |Челябинска" на 2008-2010| |
| | | | | |годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |5050203| 483| |Оказание социальной| 5 012,8|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |5050203| 483| 262 |Пособия по социальной| 5 012,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |5229999| | |Региональные целевые| 20 000,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |5221000| | |Областные целевые| 20 000,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |5221006| | |Предост. безвозмезд.| 20 000,0|
| | | | | |субсидии на приобр. или| |
| | | | | |стр-во жилья уч.| |
| | | | | |подпрограммы Обеспечение| |
| | | | | |жильем молодых семей ОЦП| |
| | | | | |реализ. нац. проекта| |
| | | | | |"Дост. и комф. жилье гр.| |
| | | | | |России в Чел. обл. на| |
| | | | | |2006-2007 гг. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |5221006| 197| |Субсидии | 20 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |5221006| 197| 262 |Пособия по социальной| 20 000,0|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |7959999| | |Целевые программы| 16 686,8|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |7950500| | |Городская целевая| 16 686,8|
| | | | | |Программа по реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Доступное и комфортное| |
| | | | | |жилье - гражданам| |
| | | | | |России" в городе| |
| | | | | |Челябинске на 2006-2010| |
| | | | | |годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |7950503| | |Подпрограмма "Жилье для| 16 686,8|
| | | | | |молодых семей" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |7950503| 197| |Субсидии | 16 686,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 362| 1003 |7950503| 197| 262 |Пособия по социальной| 16 686,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| | | | |Контрольно-счетная | 6 300,0|
| | | | | |палата города Челябинска| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| 0100 | | | |Общегосударственные | 6 300,0|
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| 0106 | | | |Обеспечение деятельности| 6 300,0|
| | | | | |финансовых, налоговых и| |
| | | | | |таможенных органов и| |
| | | | | |органов надзора | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| 0106 |0019999| | |Руководство и управление| 6 300,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| 0106 |0010000| | |Руководство и управление| 6 300,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| 0106 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 4 939,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| 0106 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 2 910,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| 0106 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 54,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| 0106 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 762,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| 0106 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 20,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| 0106 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 395,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| 0106 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 16,7|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| 0106 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 251,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| 0106 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 518,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| 0106 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 11,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| 0106 |0010000| 083| |Руководитель | 1 360,2|
| | | | | |контрольно-счетной | |
| | | | | |палаты муниципального| |
| | | | | |образования и его| |
| | | | | |заместители | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| 0106 |0010000| 083| 211 |Заработная плата | 1 082,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| 0106 |0010000| 083| 212 |Прочие выплаты | 3,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 363| 0106 |0010000| 083| 213 |Начисление на оплату| 275,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| | | | |Администрация города| 674 855,6|
| | | | | |Челябинск | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0100 | | | |Общегосударственные | 224 581,8|
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0102 | | | |Функционирование высшего| 2 145,4|
| | | | | |должностного лица| |
| | | | | |субъекта Российской| |
| | | | | |Федерации и органа| |
| | | | | |местного самоуправления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0102 |0019999| | |Руководство и управление| 2 145,4|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0102 |0010000| | |Руководство и управление| 2 145,4|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0102 |0010000| 010| |Глава муниципального| 2 145,4|
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0102 |0010000| 010| 211 |Заработная плата | 2 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0102 |0010000| 010| 213 |Начисление на оплату| 145,4|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 | | | |Функционирование | 181 610,5|
| | | | | |Правительства Российской| |
| | | | | |Федерации, высших| |
| | | | | |органов исполнительной| |
| | | | | |власти субъектов| |
| | | | | |Российской Федерации,| |
| | | | | |местных администраций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0019999| | |Руководство и управление| 181 610,5|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010000| | |Руководство и управление| 143 484,4|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 143 484,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 53 135,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 80,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 13 920,1|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 5 500,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 21 677,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 651,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010000| 005|223130|Потребление | 492,6|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 23,2|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 12 296,3|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 7 376,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 19 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 7 331,1|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 2 000,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010600| | |Субвенции местным| 332,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010607| | |на осуществление| 323,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий в сфере| |
| | | | | |организации работы| |
| | | | | |комиссий по делам| |
| | | | | |несовершеннолетних и| |
| | | | | |защите их прав | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010607| 005| |Центральный аппарат | 323,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010607| 005| 211 |Заработная плата | 191,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010607| 005| 212 |Прочие выплаты | 0,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010607| 005| 213 |Начисление на оплату| 50,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010607| 005| 226 |Прочие услуги | 61,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010607| 005|310001|Капитальные расходы по| 19,8|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010616| | |на осуществление| 9,0|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |комплектованию, учету,| |
| | | | | |использованию и хранению| |
| | | | | |архивных документов,| |
| | | | | |отнесенных к| |
| | | | | |государственной | |
| | | | | |собственности | |
| | | | | |Челябинской области | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010616| 005| |Центральный аппарат | 9,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0010616| 005| 226 |Прочие услуги | 9,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0011000| | |Областные целевые| 70,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0011010| | |Подпрограмма | 70,0|
| | | | | |"Профилактика | |
| | | | | |безнадзорности и| |
| | | | | |правонарушений | |
| | | | | |несовершеннолетних" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0011010| 005| |Центральный аппарат | 70,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0011010| 005| 226 |Прочие услуги | 70,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0011100| | |Другие субсидии местным| 6,7|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0011118| | |Средства на| 6,7|
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |на повышение| |
| | | | | |квалификации Главы| |
| | | | | |города и глав| |
| | | | | |администраций районов по| |
| | | | | |вопросам защиты| |
| | | | | |государственной тайны | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0011118| 005| |Центральный аппарат | 6,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0011118| 005| 226 |Прочие услуги | 6,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0011200| | |Прочие направления| 13 277,4|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0011260| | |Резервные фонды| 1 656,4|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0011260| 005| |Центральный аппарат | 1 656,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0011260| 005|225002|Текущие расходы по| 612,5|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0011260| 005| 290 |Прочие расходы | 1 043,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0011261| | |Средства на повышение| 11 621,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 11 621,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 10 016,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 1 604,4|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0012200| | |Дополнительно полученные| 24 440,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование органов| |
| | | | | |местного самоуправления| |
| | | | | |и прочих ведомств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0012200| 005| |Центральный аппарат | 24 440,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0104 |0012200| 005| 290 |Прочие расходы | 24 440,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0105 | | | |Судебная система | 2 252,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0105 |5199999| | |Фонд компенсаций | 2 252,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0105 |5190600| | |Субвенции местным| 2 252,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0105 |5190602| | |для финансового| 2 252,0|
| | | | | |обеспечения переданных| |
| | | | | |исполнительно-распоряди-| |
| | | | | |тельным органам| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований полномочий| |
| | | | | |по составлению| |
| | | | | |(изменению и дополнению)| |
| | | | | |списков кандидатов в| |
| | | | | |присяжные заседатели| |
| | | | | |федеральных судов общей| |
| | | | | |юрисдикции Российской| |
| | | | | |Федерации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0105 |5190602| 070| |Составление (изменение и| 2 252,0|
| | | | | |дополнение) списков| |
| | | | | |кандидатов в присяжные| |
| | | | | |заседатели федеральных| |
| | | | | |судов общей юрисдикции в| |
| | | | | |Российской Федерации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0105 |5190602| 070| 226 |Прочие услуги | 2 252,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 | | | |Другие | 38 573,9|
| | | | | |общегосударственные | |
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0019999| | |Руководство и управление| 31 796,6|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010000| | |Руководство и управление| 21 883,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 21 883,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 13 081,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 2,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 3 426,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 337,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 1 723,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 222,5|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010000| 005|223130|Потребление | 104,6|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 5,7|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 886,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 782,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 12,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 721,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 580,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010100| | |Городские целевые| 7 882,6|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010107| | |Городская целевая| 7 882,6|
| | | | | |программа "Развитие| |
| | | | | |общественного | |
| | | | | |самоуправления в| |
| | | | | |г.Челябинске на 2007 -| |
| | | | | |2011 годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010107| 005| |Центральный аппарат | 7 882,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0010107| 005| 290 |Прочие расходы | 7 882,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0011200| | |Прочие направления| 2 031,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0011261| | |Средства на повышение| 2 031,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 2 031,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 1 872,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 159,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0929999| | |Реализация | 3 951,2|
| | | | | |государственных функций,| |
| | | | | |связанных с| |
| | | | | |общегосударственным | |
| | | | | |управлением | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0921200| | |Прочие направления| 3 951,2|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0921220| | |Расходы на социальную| 2 100,0|
| | | | | |поддержку населения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0921220| 448| |Премии в области| 2 100,0|
| | | | | |литературы и искусства,| |
| | | | | |образования, печатных| |
| | | | | |средств массовой| |
| | | | | |информации, науки и| |
| | | | | |техники и иные поощрения| |
| | | | | |за особые заслуги перед| |
| | | | | |государством | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0921220| 448| 290 |Прочие расходы | 2 100,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0921260| | |Резервные фонды| 1 851,2|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0921260| 216| |Выполнение других| 1 851,2|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0921260| 216| 226 |Прочие услуги | 450,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |0921260| 216| 290 |Прочие расходы | 1 401,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |5199999| | |Фонд компенсаций | 2 826,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |5190600| | |Субвенции местным| 2 826,1|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |компенсации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |5190601| | |на осуществление| 2 826,1|
| | | | | |органами местного| |
| | | | | |самоуправления | |
| | | | | |государственных | |
| | | | | |полномочий по| |
| | | | | |государственной | |
| | | | | |регистрации актов| |
| | | | | |гражданского состояния | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |5190601| 608| |Государственная | 2 826,1|
| | | | | |регистрация актов| |
| | | | | |гражданского состояния | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |5190601| 608| 211 |Заработная плата | 1 615,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |5190601| 608| 213 |Начисление на оплату| 423,2|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |5190601| 608| 221 |Услуги связи | 12,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |5190601| 608| 222 |Транспортные услуги | 4,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |5190601| 608|223110|Оплата отопления и| 58,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |5190601| 608|223130|Потребление | 25,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |5190601| 608|223140|Водоснабжение, | 2,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |5190601| 608|225002|Текущие расходы по| 30,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |5190601| 608| 226 |Прочие услуги | 418,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |5190601| 608| 290 |Прочие расходы | 6,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |5190601| 608|310001|Капитальные расходы по| 201,5|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0115 |5190601| 608| 340 |Увеличение стоимости| 29,4|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0400 | | | |Национальная экономика | 449 002,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0408 | | | |Транспорт | 433 828,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0408 |3179999| | |Другие виды транспорта | 433 828,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0408 |3170700| | |Субсидии местным| 12 500,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0408 |3170712| | |на организацию| 12 500,0|
| | | | | |транспортного | |
| | | | | |обслуживания населения| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований в части| |
| | | | | |приобретения подвижного| |
| | | | | |состава | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0408 |3170712| 366| |Отдельные мероприятия по| 12 500,0|
| | | | | |другим видам транспорта | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0408 |3170712| 366|310001|Капитальные расходы по| 12 500,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0408 |3171100| | |Другие субсидии местным| 408 828,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0408 |3171124| | |Финансовая помощь| 8 828,0|
| | | | | |местным бюджетам на| |
| | | | | |предоставление | |
| | | | | |транспортных услуг| |
| | | | | |населению и организацию| |
| | | | | |транспортного | |
| | | | | |обслуживания населения в| |
| | | | | |г. Челябинске, в т.ч. на| |
| | | | | |сезонные (садовых)| |
| | | | | |маршрутах согл. РГО| |
| | | | | |N1622-р от 07.09.2007 | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0408 |3171124| 366| |Отдельные мероприятия по| 8 828,0|
| | | | | |другим видам транспорта | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0408 |3171124| 366| 241 |Безвозмездные и| 8 828,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0408 |3171125| | |Субсидии местным| 400 000,0|
| | | | | |бюджетам на| |
| | | | | |финансирование расходов| |
| | | | | |на организацию| |
| | | | | |транспортного | |
| | | | | |обслуживания населения в| |
| | | | | |части приобретения| |
| | | | | |подвижного состава согл.| |
| | | | | |РГО от 6.09.2007 N1608 | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0408 |3171125| 366| |Отдельные мероприятия по| 400 000,0|
| | | | | |другим видам транспорта | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0408 |3171125| 366|310001|Капитальные расходы по| 400 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0408 |3172200| | |Дополнительно полученные| 12 500,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование органов| |
| | | | | |местного самоуправления| |
| | | | | |и прочих ведомств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0408 |3172201| | |Финансирование расходов| 12 500,0|
| | | | | |на организацию| |
| | | | | |транспортного | |
| | | | | |обслуживания населения в| |
| | | | | |части приобретения| |
| | | | | |подвижного состава | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0408 |3172201| 366| |Отдельные мероприятия по| 12 500,0|
| | | | | |другим видам транспорта | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0408 |3172201| 366|310001|Капитальные расходы по| 12 500,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 | | | |Другие вопросы в области| 15 174,0|
| | | | | |национальной экономики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |3389999| | |Мероприятия в области| 6 188,0|
| | | | | |строительства, | |
| | | | | |архитектуры и| |
| | | | | |градостроительства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |3381200| | |Прочие направления| 6 188,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |3381201| | |Расходы на проектно -| 6 188,0|
| | | | | |изыскательские работы в| |
| | | | | |области архитектуры и| |
| | | | | |градостроительства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |3381201| 405| |Мероприятия в области| 6 188,0|
| | | | | |застройки территорий | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |3381201| 405| 226 |Прочие услуги | 6 188,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |3409999| | |Реализация | 3 406,0|
| | | | | |государственных функций| |
| | | | | |в области национальной| |
| | | | | |экономики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |3400200| | |Отраслевые целевые| 2 406,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |3400205| | |Отраслевая целевая| 2 406,0|
| | | | | |программа "Развитие| |
| | | | | |статистических | |
| | | | | |информационных ресурсов| |
| | | | | |на 2006 - 2010 г.г." | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |3400205| 216| |Выполнение других| 2 406,0|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |3400205| 216| 290 |Прочие расходы | 2 406,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |3401200| | |Прочие направления| 1 000,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |3401213| | |Расходы на научно -| 1 000,0|
| | | | | |исследовательские | |
| | | | | |разработки по развитию| |
| | | | | |муниципального | |
| | | | | |образования "Город| |
| | | | | |Челябинск" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |3401213| 216| |Выполнение других| 1 000,0|
| | | | | |обязательств государства| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |3401213| 216| 290 |Прочие расходы | 1 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |5229999| | |Региональные целевые| 1 000,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |5221000| | |Областные целевые| 1 000,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |5221008| | |Областная целевая| 1 000,0|
| | | | | |программа | |
| | | | | |"Государственная | |
| | | | | |поддержка и развитие| |
| | | | | |малого | |
| | | | | |предпринимательства в| |
| | | | | |Челябинской области на| |
| | | | | |2006-2008 гг." | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |5221008| 521| |Государственная | 1 000,0|
| | | | | |поддержка малого| |
| | | | | |предпринимательства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |5221008| 521| 241 |Безвозмездные и| 1 000,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |7959999| | |Целевые программы| 4 580,0|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |7950100| | |Городские целевые| 4 580,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |7950106| | |Городская целевая| 2 500,0|
| | | | | |программа "Создание| |
| | | | | |автоматизированной | |
| | | | | |системы ведения| |
| | | | | |муниципального кадастра| |
| | | | | |земли и объектов| |
| | | | | |недвижимости в городе| |
| | | | | |Челябинске (2006 - 2008| |
| | | | | |годы)". | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |7950106| 406| |Мероприятия по| 2 500,0|
| | | | | |землеустройству и| |
| | | | | |землепользованию | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |7950106| 406| 226 |Прочие услуги | 2 500,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |7950114| | |Городская целевая| 2 080,0|
| | | | | |программа "Развитие и| |
| | | | | |поддержка малого| |
| | | | | |предпринимательства в| |
| | | | | |городе Челябинске на| |
| | | | | |2007 - 2009 годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |7950114| 521| |Государственная | 2 080,0|
| | | | | |поддержка малого| |
| | | | | |предпринимательства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0411 |7950114| 521| 290 |Прочие расходы | 2 080,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0800 | | | |Культура, кинематография| 1 050,0|
| | | | | |и средства массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0801 | | | |Культура | 1 050,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0801 |4509999| | |Мероприятия в сфере| 1 050,0|
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0801 |4501200| | |Прочие направления| 1 050,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0801 |4501260| | |Резервные фонды| 1 050,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0801 |4501260| 453| |Государственная | 1 050,0|
| | | | | |поддержка в сфере| |
| | | | | |культуры, кинематографии| |
| | | | | |и средств массовой| |
| | | | | |информации | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 0801 |4501260| 453| 290 |Прочие расходы | 1 050,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 1000 | | | |Социальная политика | 221,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 1003 | | | |Социальное обеспечение| 191,8|
| | | | | |населения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 1003 |5059999| | |Меры социальной| 191,8|
| | | | | |поддержки граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 1003 |5051200| | |Прочие направления| 191,8|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 1003 |5051260| | |Резервные фонды| 191,8|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 1003 |5051260| 483| |Оказание социальной| 191,8|
| | | | | |помощи | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 1003 |5051260| 483| 262 |Пособия по социальной| 191,8|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 1006 | | | |Другие вопросы в области| 30,0|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 1006 |5149999| | |Реализация | 30,0|
| | | | | |государственных функций| |
| | | | | |в области социальной| |
| | | | | |политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 1006 |5141200| | |Прочие направления| 30,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 1006 |5141260| | |Резервные фонды| 30,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 1006 |5141260| 482| |Мероприятия в области| 30,0|
| | | | | |социальной политики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 364| 1006 |5141260| 482| 226 |Прочие услуги | 30,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| | | | |Челябинская городская| 3 665,0|
| | | | | |избирательная комиссия | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0100 | | | |Общегосударственные | 3 665,0|
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 | | | |Обеспечение проведения| 3 665,0|
| | | | | |выборов и референдумов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0019999| | |Руководство и управление| 3 665,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0010000| | |Руководство и управление| 3 502,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 3 502,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 2 213,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 3,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 537,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 15,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 440,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 30,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 170,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 4,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 50,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 40,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0011200| | |Прочие направления| 163,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0011261| | |Средства на повышение| 103,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 103,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 103,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0011263| | |Расходы на сервисное| 60,0|
| | | | | |обслуживание программы| |
| | | | | |и технических средств| |
| | | | | |автоматизации ГАС| |
| | | | | |"Выборы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0011263| 005| |Центральный аппарат | 60,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 365| 0107 |0011263| 005| 226 |Прочие услуги | 60,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| | | | |Челябинская городская| 74 690,0|
| | | | | |Дума | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0100 | | | |Общегосударственные | 74 690,0|
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 | | | |Функционирование | 74 690,0|
| | | | | |законодательных | |
| | | | | |(представительных) | |
| | | | | |органов государственной| |
| | | | | |власти и местного| |
| | | | | |самоуправления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0019999| | |Руководство и управление| 74 690,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| | |Руководство и управление| 69 558,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 64 841,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 14 720,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 3 640,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 3 860,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 1 200,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 5 700,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 285,0|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 005|223130|Потребление | 120,0|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 10,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 2 500,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 24 206,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 3 600,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 3 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 2 000,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 026| |Председатель | 1 257,0|
| | | | | |представительного органа| |
| | | | | |муниципального | |
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 026| 211 |Заработная плата | 996,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 026| 213 |Начисление на оплату| 261,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 027| |Депутаты | 3 460,0|
| | | | | |представительного органа| |
| | | | | |муниципального | |
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 027| 211 |Заработная плата | 2 760,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0010000| 027| 213 |Начисление на оплату| 700,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0011200| | |Прочие направления| 5 132,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0011261| | |Средства на повышение| 5 132,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 4 782,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 4 292,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 490,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0011261| 026| |Председатель | 100,0|
| | | | | |представительного органа| |
| | | | | |муниципального | |
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0011261| 026| 211 |Заработная плата | 100,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0011261| 027| |Депутаты | 250,0|
| | | | | |представительного органа| |
| | | | | |муниципального | |
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 366| 0103 |0011261| 027| 211 |Заработная плата | 250,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| | | | |Управление | 29 545,2|
| | | | | |муниципального | |
| | | | | |казначейства | |
| | | | | |Администрации города| |
| | | | | |Челябинска | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0100 | | | |Общегосударственные | 29 545,2|
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 | | | |Обеспечение деятельности| 29 545,2|
| | | | | |финансовых, налоговых и| |
| | | | | |таможенных органов и| |
| | | | | |органов надзора | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0019999| | |Руководство и управление| 29 545,2|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010000| | |Руководство и управление| 8 000,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 8 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 12,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 538,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 108,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 36,7|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010000| 005|223130|Потребление | 95,3|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 8,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 2 310,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 2 207,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 30,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 1 977,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 676,9|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010700| | |Субсидии местным| 21 545,2|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного фонда| |
| | | | | |софинансирования | |
| | | | | |социальных расходов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010708| | |на организацию работы| 21 545,2|
| | | | | |финансовых органов| |
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010708| 005| |Центральный аппарат | 21 545,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010708| 005| 211 |Заработная плата | 14 057,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010708| 005| 212 |Прочие выплаты | 4,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010708| 005| 213 |Начисление на оплату| 3 683,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010708| 005| 221 |Услуги связи | 813,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010708| 005| 222 |Транспортные услуги | 432,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010708| 005|223110|Оплата отопления и| 83,9|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010708| 005|223130|Потребление | 217,9|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010708| 005|223140|Водоснабжение, | 18,2|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010708| 005|225002|Текущие расходы по| 400,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010708| 005| 226 |Прочие услуги | 1 531,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010708| 005| 290 |Прочие расходы | 4,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010708| 005|310001|Капитальные расходы по| 100,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 368| 0106 |0010708| 005| 340 |Увеличение стоимости| 200,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| | | | |Управление | 11 690,0|
| | | | | |муниципального заказа| |
| | | | | |Администрации города| |
| | | | | |Челябинска | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0100 | | | |Общегосударственные | 11 690,0|
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 | | | |Другие | 11 690,0|
| | | | | |общегосударственные | |
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0019999| | |Руководство и управление| 11 690,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0010000| | |Руководство и управление| 8 816,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 8 816,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 4 550,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 9,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 1 127,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 211,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 720,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 80,5|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0010000| 005|223130|Потребление | 60,9|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 18,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 126,2|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 1 456,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 4,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 279,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 173,8|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0011200| | |Прочие направления| 2 874,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0011260| | |Резервные фонды| 2 300,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0011260| 005| |Центральный аппарат | 2 300,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0011260| 005| 222 |Транспортные услуги | 400,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0011260| 005|225002|Текущие расходы по| 740,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0011260| 005| 226 |Прочие услуги | 490,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0011260| 005|310001|Капитальные расходы по| 630,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0011260| 005| 340 |Увеличение стоимости| 40,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0011261| | |Средства на повышение| 574,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 574,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 424,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 369| 0115 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 150,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| | | | |Управление дорожного| 3 445 200,0|
| | | | | |хозяйства Администрации| |
| | | | | |города Челябинска | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0400 | | | |Национальная экономика | 1 245 141,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0408 | | | |Транспорт | 1 245 141,6|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0408 |1029999| | |Непрограммные инвестиции| 887 357,6|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0408 |1020000| | |Непрограммные инвестиции| 449 457,6|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0408 |1020000| 214| |Строительство объектов| 449 457,6|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0408 |1020000| 214|310001|Капитальные расходы по| 449 457,6|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0408 |1020100| | |Городские целевые| 17 000,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0408 |1020101| | |Городская целевая| 17 000,0|
| | | | | |программа "Развитие| |
| | | | | |улично-дорожной сети| |
| | | | | |города Челябинска" на| |
| | | | | |2007 год | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0408 |1020101| 214| |Строительство объектов| 17 000,0|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0408 |1020101| 214|310001|Капитальные расходы по| 17 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0408 |1021500| | |Внепрограммные | 420 900,0|
| | | | | |инвестиции в основные| |
| | | | | |фонды за счет средств| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0408 |1021502| | |Строительство 1| 420 900,0|
| | | | | |пускового участка линии| |
| | | | | |метрополитена в г.| |
| | | | | |Челябинске. Пусковой| |
| | | | | |комплекс от ст.| |
| | | | | |"Комсомольская пл." до| |
| | | | | |ст. "Торговый центр" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0408 |1021502| 214| |Строительство объектов| 420 900,0|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0408 |1021502| 214|310001|Капитальные расходы по| 420 900,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0408 |3159999| | |Дорожное хозяйство | 357 784,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0408 |3150000| | |Дорожное хозяйство | 357 784,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0408 |3150000| 593| |Строительство и| 357 784,0|
| | | | | |модернизация | |
| | | | | |автомобильных дорог| |
| | | | | |общего пользования, в| |
| | | | | |том числе дорог в| |
| | | | | |поселениях (за| |
| | | | | |исключением | |
| | | | | |автомобильных дорог| |
| | | | | |федерального значения) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0408 |3150000| 593|310001|Капитальные расходы по| 357 784,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0500 | | | |Жилищно-коммунальное | 2 200 058,4|
| | | | | |хозяйство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 | | | |Коммунальное хозяйство | 2 192 281,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |1029999| | |Непрограммные инвестиции| 3 700,0|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |1022100| | |Дополнительно полученные| 3 700,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование отраслей| |
| | | | | |производственной сферы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |1022103| | |Строительство | 3 700,0|
| | | | | |автомоечного комплекса| |
| | | | | |на территории ГИБДД УВД| |
| | | | | |г. Челябинска | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |1022103| 214| |Строительство объектов| 3 700,0|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |1022103| 214|310001|Капитальные расходы по| 3 700,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6009999| | |Благоустройство | 2 188 581,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000100| | |Городские целевые| 2 112 322,1|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000101| | |Городская целевая| 2 054 522,1|
| | | | | |программа "Развитие| |
| | | | | |улично-дорожной сети| |
| | | | | |города Челябинска" на| |
| | | | | |2007 год | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000101| 806| |Уличное освещение | 75 342,7|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000101| 806| 241 |Безвозмездные и| 75 342,7|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000101| 807| |Строительство и| 1 873 772,9|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000101| 807|225001|Капитальные расходы по| 739 642,8|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000101| 807| 241 |Безвозмездные и| 590 353,7|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000101| 807|310001|Капитальные расходы по| 543 776,5|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000101| 808| |Озеленение | 105 406,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000101| 808| 241 |Безвозмездные и| 53 681,5|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000101| 808|310001|Капитальные расходы по| 51 725,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000102| | |Городская целевая| 25 900,0|
| | | | | |программа "Наружное| |
| | | | | |освещение города| |
| | | | | |Челябинска" на 2006-2009| |
| | | | | |годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000102| 806| |Уличное освещение | 25 900,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000102| 806|225001|Капитальные расходы по| 21 730,9|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000102| 806|310001|Капитальные расходы по| 4 169,1|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000103| | |Городская целевая| 21 900,0|
| | | | | |программа "Повышение| |
| | | | | |качества организации| |
| | | | | |безопасности дорожного| |
| | | | | |движения в городе| |
| | | | | |Челябинске" на| |
| | | | | |2006-2008 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000103| 807| |Строительство и| 21 900,0|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000103| 807|225001|Капитальные расходы по| 16 800,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000103| 807|310001|Капитальные расходы по| 5 100,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000116| | |Городская целевая| 10 000,0|
| | | | | |программа "Улучшение| |
| | | | | |качественного состояния| |
| | | | | |озелененных территорий и| |
| | | | | |увеличение зеленого| |
| | | | | |фонда города Челябинска"| |
| | | | | |на 2007 год" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000116| 808| |Озеленение | 10 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6000116| 808| 241 |Безвозмездные и| 10 000,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6001200| | |Прочие направления| 1 000,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6001212| | |Расходы на| 1 000,0|
| | | | | |финансирование программы| |
| | | | | |по исполнению обращений| |
| | | | | |граждан | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6001212| 806| |Уличное освещение | 350,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6001212| 806|225002|Текущие расходы по| 350,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6001212| 808| |Озеленение | 650,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6001212| 808| 241 |Безвозмездные и| 650,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6001300| | |Дотации местным| 43 500,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6001301| | |Дотации из областного| 500,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6001301| 807| |Строительство и| 500,0|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6001301| 807| 241 |Безвозмездные и| 500,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6001303| | |На выполнение| 43 000,0|
| | | | | |мероприятий по| |
| | | | | |подготовке к проведению| |
| | | | | |в Челябинской области| |
| | | | | |совместных | |
| | | | | |антитеррористических | |
| | | | | |учений вооруженных сил| |
| | | | | |государств - членов ШОС | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6001303| 806| |Уличное освещение | 4 000,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6001303| 806|241001|Безвозмездные и| 4 000,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям Капитальные| |
| | | | | |расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6001303| 807| |Строительство и| 22 500,0|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6001303| 807|241001|Безвозмездные и| 22 500,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям Капитальные| |
| | | | | |расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6001303| 808| |Озеленение | 16 500,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6001303| 808|241001|Безвозмездные и| 16 500,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям Капитальные| |
| | | | | |расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6002100| | |Дополнительно полученные| 31 759,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование отраслей| |
| | | | | |производственной сферы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6002106| | |На выполнение| 31 759,0|
| | | | | |мероприятий по| |
| | | | | |подготовке к проведения| |
| | | | | |в Челябинской области| |
| | | | | |совместных | |
| | | | | |антитеррористических | |
| | | | | |учений вооруженных сил| |
| | | | | |государств-членов ШОС | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6002106| 806| |Уличное освещение | 4 744,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6002106| 806| 241 |Безвозмездные и| 4 744,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6002106| 807| |Строительство и| 22 750,0|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6002106| 807| 241 |Безвозмездные и| 22 750,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6002106| 808| |Озеленение | 4 265,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0502 |6002106| 808| 241 |Безвозмездные и| 4 265,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 | | | |Другие вопросы в области| 7 777,2|
| | | | | |жилищно-коммунального | |
| | | | | |хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0019999| | |Руководство и управление| 7 777,2|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0010000| | |Руководство и управление| 6 710,2|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 6 710,2|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 4 510,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 1,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 1 180,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 180,9|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 31,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0010000| 005|225001|Капитальные расходы по| 275,0|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 172,1|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0010000| 005| 290 |Прочие расходы | 2,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 132,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 226,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0011200| | |Прочие направления| 972,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0011261| | |Средства на повышение| 972,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 972,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 830,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 142,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0012200| | |Дополнительно полученные| 95,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование органов| |
| | | | | |местного самоуправления| |
| | | | | |и прочих ведомств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0012200| 005| |Центральный аппарат | 95,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0012200| 005| 212 |Прочие выплаты | 2,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0012200| 005| 222 |Транспортные услуги | 55,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 370| 0504 |0012200| 005| 226 |Прочие услуги | 37,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| | | | |Управление капитального| 1 177 209,4|
| | | | | |строительства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0100 | | | |Общегосударственные | 17 484,0|
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 | | | |Другие | 17 484,0|
| | | | | |общегосударственные | |
| | | | | |вопросы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0019999| | |Руководство и управление| 14 484,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0010000| | |Руководство и управление| 13 564,0|
| | | | | |в сфере установленных| |
| | | | | |функций | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0010000| 005| |Центральный аппарат | 13 564,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0010000| 005| 211 |Заработная плата | 5 423,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0010000| 005| 212 |Прочие выплаты | 7,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0010000| 005| 213 |Начисление на оплату| 1 421,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0010000| 005| 221 |Услуги связи | 402,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0010000| 005| 222 |Транспортные услуги | 1 236,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0010000| 005|223110|Оплата отопления и| 33,7|
| | | | | |технологических нужд, а| |
| | | | | |так же горячего| |
| | | | | |водоснабжения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0010000| 005|223130|Потребление | 77,5|
| | | | | |электроэнергии | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0010000| 005|223140|Водоснабжение, | 2,0|
| | | | | |канализация, ассенизация| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0010000| 005|225002|Текущие расходы по| 437,8|
| | | | | |содержанию имущества | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0010000| 005| 226 |Прочие услуги | 484,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0010000| 005|310001|Капитальные расходы по| 3 780,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0010000| 005| 340 |Увеличение стоимости| 260,0|
| | | | | |материальных запасов | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0011200| | |Прочие направления| 920,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0011261| | |Средства на повышение| 920,0|
| | | | | |фонда оплаты труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0011261| 005| |Центральный аппарат | 920,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0011261| 005| 211 |Заработная плата | 729,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |0011261| 005| 213 |Начисление на оплату| 191,0|
| | | | | |труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |1029999| | |Непрограммные инвестиции| 3 000,0|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |1020000| | |Непрограммные инвестиции| 3 000,0|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |1020000| 214| |Строительство объектов| 3 000,0|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0115 |1020000| 214|310001|Капитальные расходы по| 3 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0400 | | | |Национальная экономика | 150 484,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0408 | | | |Транспорт | 115 651,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0408 |1029999| | |Непрограммные инвестиции| 500,0|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0408 |1020000| | |Непрограммные инвестиции| 500,0|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0408 |1020000| 214| |Строительство объектов| 500,0|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0408 |1020000| 214|310001|Капитальные расходы по| 500,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0408 |3159999| | |Дорожное хозяйство | 115 151,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0408 |3150000| | |Дорожное хозяйство | 115 151,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0408 |3150000| 593| |Строительство и| 115 151,0|
| | | | | |модернизация | |
| | | | | |автомобильных дорог| |
| | | | | |общего пользования, в| |
| | | | | |том числе дорог в| |
| | | | | |поселениях (за| |
| | | | | |исключением | |
| | | | | |автомобильных дорог| |
| | | | | |федерального значения) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0408 |3150000| 593|310001|Капитальные расходы по| 115 151,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0411 | | | |Другие вопросы в области| 34 833,4|
| | | | | |национальной экономики | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0411 |1029999| | |Непрограммные инвестиции| 34 833,4|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0411 |1020000| | |Непрограммные инвестиции| 34 833,4|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0411 |1020000| 214| |Строительство объектов| 34 833,4|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0411 |1020000| 214|310001|Капитальные расходы по| 34 833,4|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0500 | | | |Жилищно-коммунальное | 274 427,5|
| | | | | |хозяйство | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 | | | |Жилищное хозяйство | 114 185,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |1029999| | |Непрограммные инвестиции| 25 000,0|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |1021500| | |Внепрограммные | 25 000,0|
| | | | | |инвестиции в основные| |
| | | | | |фонды за счет средств| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |1021504| | |Субсидии на 10-этажный| 25 000,0|
| | | | | |жилой дом N 1 в| |
| | | | | |микрорайоне 11 в городе| |
| | | | | |Челябинске | |
| | | | | |(непрограммные | |
| | | | | |инвестиции в основные| |
| | | | | |фонды) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |1021504| 214| |Строительство объектов| 25 000,0|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |1021504| 214|310001|Капитальные расходы по| 25 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |5209999| | |Иные безвозмездные и| 11 746,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |5200000| | |Иные безвозмездные и| 11 746,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |5200000| 689| |Переселение граждан из| 11 746,0|
| | | | | |аварийного жилищного| |
| | | | | |фонда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |5200000| 689|310001|Капитальные расходы по| 11 746,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |5229999| | |Региональные целевые| 23 339,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |5221000| | |Областные целевые| 23 339,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |5221005| | |Жил. дом N 1 по ул.| 20 000,0|
| | | | | |Мамина в| |
| | | | | |Тракторозаводском р-не| |
| | | | | |(ОЦП по реал. нац. пр.| |
| | | | | |"Дост. и комф. жилье гр.| |
| | | | | |России" в Чел. обл. на| |
| | | | | |2006-2010 гг. подпр.| |
| | | | | |Стр. жилья по дог. соц.| |
| | | | | |найма) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |5221005| 213| |Строительство объектов| 20 000,0|
| | | | | |для нужд отрасли | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |5221005| 213|310001|Капитальные расходы по| 20 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |5221016| | |Областная целевая| 3 339,0|
| | | | | |Программа профилактики| |
| | | | | |правонарушений и| |
| | | | | |усиления борьбы с| |
| | | | | |преступностью в| |
| | | | | |Челябинской области на| |
| | | | | |2006-2008 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |5221016| 213| |Строительство объектов| 3 339,0|
| | | | | |для нужд отрасли | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |5221016| 213|310001|Капитальные расходы по| 3 339,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |7959999| | |Целевые программы| 54 100,0|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |7950500| | |Городская целевая| 54 100,0|
| | | | | |Программа по реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Доступное и комфортное| |
| | | | | |жилье - гражданам| |
| | | | | |России" в городе| |
| | | | | |Челябинске на 2006-2010| |
| | | | | |годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |7950505| | |Подпрограмма | 54 100,0|
| | | | | |"Строительство жилья,| |
| | | | | |предоставляемого по| |
| | | | | |договорам социального| |
| | | | | |найма, в том числе для| |
| | | | | |переселения граждан из| |
| | | | | |жилищного фонда,| |
| | | | | |признанного непригодным| |
| | | | | |для проживания" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |7950505| 213| |Строительство объектов| 54 100,0|
| | | | | |для нужд отрасли | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0501 |7950505| 213|310001|Капитальные расходы по| 54 100,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 | | | |Коммунальное хозяйство | 106 537,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |1049999| | |Федеральная целевая| 3 700,0|
| | | | | |программа "Жилище" на| |
| | | | | |2002 - 2010 годы (второй| |
| | | | | |этап) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |1043100| | |Строительство | 3 700,0|
| | | | | |водопровода (расширение| |
| | | | | |и реконструкция 2-я| |
| | | | | |очередь) блока| |
| | | | | |контактных осветителей,| |
| | | | | |г.Челябинск (ФЦП| |
| | | | | |"Жилище" на 2002-2010 г.| |
| | | | | |(второй этап),| |
| | | | | |подпрограмма | |
| | | | | |"Модернизация объектов| |
| | | | | |коммунальной | |
| | | | | |инфраструктуры" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |1043155| | |Строительство | 3 700,0|
| | | | | |водопровода (расширение| |
| | | | | |и реконструкция 2-я| |
| | | | | |очередь) блока| |
| | | | | |контактных осветителей,| |
| | | | | |г.Челябинск (ФЦП| |
| | | | | |"Жилище" на 2002-2010 г.| |
| | | | | |(второй этап),| |
| | | | | |подпрограмма | |
| | | | | |"Модернизация объектов| |
| | | | | |коммунальной | |
| | | | | |инфраструктуры" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |1043155| 663| |Модернизация объектов| 3 700,0|
| | | | | |коммунальной | |
| | | | | |инфраструктуры | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |1043155| 663|310001|Капитальные расходы по| 3 700,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |5229999| | |Региональные целевые| 500,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |5221000| | |Областные целевые| 500,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |5221014| | |Субсидии на| 500,0|
| | | | | |газоснабжение жилых| |
| | | | | |домов пос. Градский| |
| | | | | |прииск в Курчатовском| |
| | | | | |районе г. Челябинска| |
| | | | | |(ОЦП реал. НП "Доступное| |
| | | | | |и комфортное жилье -| |
| | | | | |гражданам России" в| |
| | | | | |Челябинской области на| |
| | | | | |2006-2007 гг.,| |
| | | | | |подпрограмма | |
| | | | | |"Модернизация объектов| |
| | | | | |коммунальной | |
| | | | | |инфраструктуры") | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |5221014| 213| |Строительство объектов| 500,0|
| | | | | |для нужд отрасли | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |5221014| 213|310001|Капитальные расходы по| 500,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |6009999| | |Благоустройство | 102 337,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |6000000| | |Благоустройство | 718,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |6000000| 807| |Строительство и| 718,0|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |6000000| 807|310001|Капитальные расходы по| 718,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |6000100| | |Городские целевые| 101 619,3|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |6000101| | |Городская целевая| 101 619,3|
| | | | | |программа "Развитие| |
| | | | | |улично-дорожной сети| |
| | | | | |города Челябинска" на| |
| | | | | |2007 год | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |6000101| 807| |Строительство и| 101 619,3|
| | | | | |содержание автомобильных| |
| | | | | |дорог и инженерных| |
| | | | | |сооружений на них в| |
| | | | | |границах городских| |
| | | | | |округов и поселений в| |
| | | | | |рамках благоустройства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |6000101| 807| 241 |Безвозмездные и| 22 200,0|
| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | |перечисления | |
| | | | | |государственным и| |
| | | | | |муниципальным | |
| | | | | |организациям | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0502 |6000101| 807|310001|Капитальные расходы по| 79 419,3|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 | | | |Другие вопросы в области| 53 705,2|
| | | | | |жилищно-коммунального | |
| | | | | |хозяйства | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |1029999| | |Непрограммные инвестиции| 17 337,0|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |1020000| | |Непрограммные инвестиции| 17 000,0|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |1020000| 214| |Строительство объектов| 17 000,0|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |1020000| 214|310001|Капитальные расходы по| 17 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |1021200| | |Прочие направления| 208,0|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |1021259| | |Резервные фонды| 208,0|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |1021259| 214| |Строительство объектов| 208,0|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |1021259| 214|310001|Капитальные расходы по| 208,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |1021300| | |Дотации местным| 129,0|
| | | | | |бюджетам, выделяемые из| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |1021301| | |Дотации из областного| 129,0|
| | | | | |бюджета на социально| |
| | | | | |значимые расходы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |1021301| 214| |Строительство объектов| 129,0|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |1021301| 214|310001|Капитальные расходы по| 129,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |7959999| | |Целевые программы| 36 368,2|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |7950500| | |Городская целевая| 36 368,2|
| | | | | |Программа по реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Доступное и комфортное| |
| | | | | |жилье - гражданам| |
| | | | | |России" в городе| |
| | | | | |Челябинске на 2006-2010| |
| | | | | |годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |7950501| | |Подпрограмма | 35 106,9|
| | | | | |"Обеспечение земельных| |
| | | | | |участков объектами| |
| | | | | |коммунальной | |
| | | | | |инфраструктуры" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |7950501| 213| |Строительство объектов| 35 106,9|
| | | | | |для нужд отрасли | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |7950501| 213|310001|Капитальные расходы по| 35 106,9|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |7950504| | |Подпрограмма | 1 261,3|
| | | | | |"Модернизация объектов| |
| | | | | |коммунальной | |
| | | | | |инфраструктуры" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |7950504| 213| |Строительство объектов| 1 261,3|
| | | | | |для нужд отрасли | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0504 |7950504| 213|310001|Капитальные расходы по| 1 261,3|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0700 | | | |Образование | 173 584,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 | | | |Другие вопросы в области| 173 584,4|
| | | | | |образования | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |1029999| | |Непрограммные инвестиции| 21 384,4|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |1020000| | |Непрограммные инвестиции| 20 149,0|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |1020000| 214| |Строительство объектов| 20 149,0|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |1020000| 214|310001|Капитальные расходы по| 20 149,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |1021200| | |Прочие направления| 1 235,4|
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |Администраторов | |
| | | | | |бюджетных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |1021259| | |Резервные фонды| 745,4|
| | | | | |Администраций районов в| |
| | | | | |городе | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |1021259| 214| |Строительство объектов| 745,4|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |1021259| 214|310001|Капитальные расходы по| 745,4|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |1021260| | |Резервные фонды| 490,0|
| | | | | |Администрации города | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |1021260| 214| |Строительство объектов| 490,0|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |1021260| 214|310001|Капитальные расходы по| 490,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |5229999| | |Региональные целевые| 130 000,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |5221000| | |Областные целевые| 130 000,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |5221001| | |Областная целевая| 130 000,0|
| | | | | |программа "Развитие| |
| | | | | |дошкольного образования| |
| | | | | |в Челябинской области"| |
| | | | | |на 2006-2010 годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |5221001| 213| |Строительство объектов| 130 000,0|
| | | | | |для нужд отрасли | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |5221001| 213|310001|Капитальные расходы по| 130 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |7959999| | |Целевые программы| 22 200,0|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |7950400| | |Городская целевая| 22 200,0|
| | | | | |Программа по реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Образование" в городе| |
| | | | | |Челябинске на 2006-2010| |
| | | | | |гг. | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |7950403| | |Подпрограмма "Развитие| 22 200,0|
| | | | | |дошкольного образования| |
| | | | | |в городе Челябинске на| |
| | | | | |период с 2006 по 2010| |
| | | | | |годы" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |7950403| 213| |Строительство объектов| 22 200,0|
| | | | | |для нужд отрасли | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0709 |7950403| 213|310001|Капитальные расходы по| 22 200,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0900 | | | |Здравоохранение и спорт | 529 907,4|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0902 | | | |Спорт и физическая| 27 000,0|
| | | | | |культура | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0902 |1009999| | |Федеральные целевые| 27 000,0|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0902 |1005800| | |Федеральная целевая| 27 000,0|
| | | | | |программа "Развитие| |
| | | | | |физической культуры и| |
| | | | | |спорта в Российской| |
| | | | | |Федерации на 2006-2015| |
| | | | | |годы". Субсидия на| |
| | | | | |легкоатлетический | |
| | | | | |стадион (3-я очередь,| |
| | | | | |учебно-тренировочный | |
| | | | | |корпус с факелом| |
| | | | | |олимпийского огня) по| |
| | | | | |пр. Ленина, 84 | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0902 |1005800| 213| |Строительство объектов| 27 000,0|
| | | | | |для нужд отрасли | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0902 |1005800| 213|310001|Капитальные расходы по| 27 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 | | | |Другие вопросы в области| 502 907,4|
| | | | | |здравоохранения и спорта| |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 |1029999| | |Непрограммные инвестиции| 502 907,4|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 |1020000| | |Непрограммные инвестиции| 149 907,4|
| | | | | |в основные фонды | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 |1020000| 214| |Строительство объектов| 149 907,4|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 |1020000| 214|310001|Капитальные расходы по| 149 907,4|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 |1021500| | |Внепрограммные | 340 000,0|
| | | | | |инвестиции в основные| |
| | | | | |фонды за счет средств| |
| | | | | |областного бюджета | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 |1021501| | |Строительство Ледового| 300 000,0|
| | | | | |дворца спорта в г.| |
| | | | | |Челябинске | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 |1021501| 214| |Строительство объектов| 300 000,0|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 |1021501| 214|310001|Капитальные расходы по| 300 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 |1021503| | |Субсидии на| 40 000,0|
| | | | | |легкоатлетический | |
| | | | | |стадион по проспекту| |
| | | | | |Ленина 84 г.Челябинск| |
| | | | | |(непрограммные | |
| | | | | |инвестиции в основные| |
| | | | | |фонды) | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 |1021503| 214| |Строительство объектов| 40 000,0|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 |1021503| 214|310001|Капитальные расходы по| 40 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 |1022100| | |Дополнительно полученные| 13 000,0|
| | | | | |доходы при исполнении| |
| | | | | |бюджета города,| |
| | | | | |направленные на| |
| | | | | |финансирование отраслей| |
| | | | | |производственной сферы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 |1022104| | |Реконструкция | 3 000,0|
| | | | | |спортивного ядра в| |
| | | | | |районе ул. III| |
| | | | | |Интернационала и ул.| |
| | | | | |Труда | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 |1022104| 214| |Строительство объектов| 3 000,0|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 |1022104| 214|310001|Капитальные расходы по| 3 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 |1022107| | |Реконструкция стадиона| 10 000,0|
| | | | | |"Центральный" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 |1022107| 214| |Строительство объектов| 10 000,0|
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 0904 |1022107| 214|310001|Капитальные расходы по| 10 000,0|
| | | | | |увеличению стоимости| |
| | | | | |основных средств | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 1000 | | | |Социальная политика | 31 321,8|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 1003 | | | |Социальное обеспечение| 31 321,8|
| | | | | |населения | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 1003 |5229999| | |Региональные целевые| 5 815,3|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 1003 |5221000| | |Областные целевые| 5 815,3|
| | | | | |программы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 1003 |5221012| | |Субсидии на ОЦП| 5 815,3|
| | | | | |реализации национального| |
| | | | | |проекта "Доступное и| |
| | | | | |комфортное жилье -| |
| | | | | |гражданам России" в| |
| | | | | |Челябинской области на| |
| | | | | |2006 - 2010 годы,| |
| | | | | |подпрограмма | |
| | | | | |"Обеспечение жильем| |
| | | | | |работников бюджетных| |
| | | | | |учреждений" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 1003 |5221012| 197| |Субсидии | 5 815,3|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 1003 |5221012| 197| 262 |Пособия по социальной| 5 815,3|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 1003 |7959999| | |Целевые программы| 25 506,5|
| | | | | |муниципальных | |
| | | | | |образований | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 1003 |7950500| | |Городская целевая| 25 506,5|
| | | | | |Программа по реализации| |
| | | | | |национального проекта| |
| | | | | |"Доступное и комфортное| |
| | | | | |жилье - гражданам| |
| | | | | |России" в городе| |
| | | | | |Челябинске на 2006-2010| |
| | | | | |годы | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 1003 |7950502| | |Подпрограмма | 25 506,5|
| | | | | |"Обеспечение жильем| |
| | | | | |работников бюджетных| |
| | | | | |учреждений" | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 1003 |7950502| 197| |Субсидии | 25 506,5|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| 371| 1003 |7950502| 197| 262 |Пособия по социальной| 25 506,5|
| | | | | |помощи населению | |
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| | | | | |Всего | 16 250 974,0|
|----+------+-------+----+------+------------------------+--------------|
| | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
Глава города Челябинска |
М.В. Юревич |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.