Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к решению Челябинской городской Думы
от 27 ноября 2007 г. N 27/4
Исполнение бюджета города Челябинска по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2007 года
КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КЭС | Наименование | План | Исполнено | % исполнения | ||
Год | 9 месяцев | Год | 9 ме- сяцев |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
335 | Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска |
1 616 888,8 | 1 199 778,2 | 975 290,2 | 60,3 | 81,3 | ||||
335 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 1 616 576,8 | 1 199 570,2 | 975 270,2 | 60,3 | 81,3 | |||
335 | 0901 | Здравоохранение | 1 382 102,8 | 998 489,2 | 836 238,4 | 60,5 | 83,8 | |||
335 | 0901 | 4699999 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
19 116,8 | 14 456,6 | 11 915,1 | 62,3 | 82,4 | ||
335 | 0901 | 4690000 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
18 565,6 | 14 079,4 | 11 537,9 | 62,1 | 81,9 | ||
335 | 0901 | 4690000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
18 565,6 | 14 079,4 | 11 537,9 | 62,1 | 81,9 | |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 211 | Заработная плата | 7 866,6 | 5 956,4 | 5 311,5 | 67,5 | 89,2 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 12,2 | 10,2 | 2,8 | 23,0 | 27,5 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 2 060,7 | 1 560,3 | 1 405,6 | 68,2 | 90,1 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 221 | Услуги связи | 354,6 | 267,4 | 183,7 | 51,8 | 68,7 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 2 931,2 | 2 165,8 | 1 754,1 | 59,8 | 81,0 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
163,0 | 107,0 | 71,9 | 44,1 | 67,2 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 89,0 | 69,0 | 63,5 | 71,3 | 92,0 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
33,0 | 25,0 | 15,2 | 46,1 | 60,8 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
701,0 | 626,0 | 277,0 | 39,5 | 44,2 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 3 407,1 | 2 487,1 | 1 896,8 | 55,7 | 76,3 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 42,0 | 34,0 | 14,6 | 34,8 | 42,9 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
405,0 | 383,0 | 187,4 | 46,3 | 48,9 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
500,2 | 388,2 | 353,8 | 70,7 | 91,1 |
335 | 0901 | 4691200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
377,2 | 377,2 | 377,2 | 100,0 | 100,0 | ||
335 | 0901 | 4691260 | Резервные фонды Администрации города |
377,2 | 377,2 | 377,2 | 100,0 | 100,0 | ||
335 | 0901 | 4691260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
377,2 | 377,2 | 377,2 | 100,0 | 100,0 | |
335 | 0901 | 4691260 | 327 | 211 | Заработная плата | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 4691260 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 4692400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
335 | 0901 | 4692400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
335 | 0901 | 4692400 | 327 | 211 | Заработная плата | 138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4692400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4709999 | Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части |
836 665,0 | 592 039,3 | 506 570,5 | 60,5 | 85,6 | ||
335 | 0901 | 4700000 | Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части |
617 101,6 | 541 830,2 | 493 927,4 | 80,0 | 91,2 | ||
335 | 0901 | 4700000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
617 101,6 | 541 830,2 | 493 927,4 | 80,0 | 91,2 | |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 211 | Заработная плата | 121 621,9 | 120 014,5 | 116 247,5 | 95,6 | 96,9 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 320,0 | 250,0 | 84,8 | 26,5 | 33,9 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 31 864,0 | 31 442,6 | 30 398,2 | 95,4 | 96,7 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 221 | Услуги связи | 7 262,0 | 5 489,5 | 4 935,2 | 68,0 | 89,9 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 33 722,8 | 25 727,5 | 23 406,3 | 69,4 | 91,0 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
55 730,4 | 38 399,6 | 31 475,9 | 56,5 | 82,0 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 223120 | Потребление газа | 1 476,0 | 1 094,0 | 934,2 | 63,3 | 85,4 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 28 922,0 | 21 054,3 | 17 726,7 | 61,3 | 84,2 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
31 024,0 | 23 286,9 | 18 639,8 | 60,1 | 80,0 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
79,0 | 58,0 | 36,9 | 46,7 | 63,6 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
54 859,6 | 47 718,6 | 41 414,8 | 75,5 | 86,8 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 21 283,7 | 17 126,6 | 14 736,3 | 69,2 | 86,0 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
8 188,3 | 6 273,3 | 3 712,6 | 45,3 | 59,2 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 483,8 | 372,8 | 218,7 | 45,2 | 58,7 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
163 445,5 | 160 978,2 | 152 770,7 | 93,5 | 94,9 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
56 818,7 | 42 543,9 | 37 188,9 | 65,5 | 87,4 |
335 | 0901 | 4700700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
7 806,8 | 7 806,8 | 5 091,8 | 65,2 | 65,2 | ||
335 | 0901 | 4700711 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения муниципальных образований |
7 806,8 | 7 806,8 | 5 091,8 | 65,2 | 65,2 | ||
335 | 0901 | 4700711 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 806,8 | 7 806,8 | 5 091,8 | 65,2 | 65,2 | |
335 | 0901 | 4700711 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
7 806,8 | 7 806,8 | 5 091,8 | 65,2 | 65,2 |
335 | 0901 | 4701100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
57 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
335 | 0901 | 4701120 | Субсидии на проведение ремонтных работ в муниципальном учреждении здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени городской клинической больнице N 1 |
30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
335 | 0901 | 4701120 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4701120 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
335 | 0901 | 4701126 | Субсидии на приобретение оборудования и мебели для МУЗ Детская городская больница N 1 |
27 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
335 | 0901 | 4701126 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
27 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
335 | 0901 | 4701126 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
27 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
12 032,4 | 8 032,4 | 3 413,8 | 28,4 | 42,5 | ||
335 | 0901 | 4701212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
2 022,0 | 2 022,0 | 1 612,5 | 79,7 | 79,7 | ||
335 | 0901 | 4701212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 022,0 | 2 022,0 | 1 612,5 | 79,7 | 79,7 | |
335 | 0901 | 4701212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
780,0 | 780,0 | 573,7 | 73,6 | 73,6 |
335 | 0901 | 4701212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 022,0 | 1 022,0 | 818,8 | 80,1 | 80,1 |
335 | 0901 | 4701212 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
220,0 | 220,0 | 220,0 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 4701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
499,3 | 499,3 | 399,8 | 80,1 | 80,1 | ||
335 | 0901 | 4701259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
499,3 | 499,3 | 399,8 | 80,1 | 80,1 | |
335 | 0901 | 4701259 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
176,5 | 176,5 | 176,3 | 99,9 | 99,9 |
335 | 0901 | 4701259 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
129,3 | 129,3 | 30,0 | 23,2 | 23,2 |
335 | 0901 | 4701259 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
193,5 | 193,5 | 193,5 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 4701260 | Резервные фонды Администрации города |
9 511,1 | 5 511,1 | 1 401,5 | 14,7 | 25,4 | ||
335 | 0901 | 4701260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
9 511,1 | 5 511,1 | 1 401,5 | 14,7 | 25,4 | |
335 | 0901 | 4701260 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
4 211,1 | 4 211,1 | 1 107,9 | 26,3 | 26,3 |
335 | 0901 | 4701260 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
335 | 0901 | 4701260 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
500,0 | 500,0 | 293,6 | 58,7 | 58,7 |
335 | 0901 | 4701300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
4 370,0 | 4 370,0 | 4 137,4 | 94,7 | 94,7 | ||
335 | 0901 | 4701301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
4 370,0 | 4 370,0 | 4 137,4 | 94,7 | 94,7 | ||
335 | 0901 | 4701301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 370,0 | 4 370,0 | 4 137,4 | 94,7 | 94,7 | |
335 | 0901 | 4701301 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
4 000,0 | 4 000,0 | 3 994,3 | 99,9 | 99,9 |
335 | 0901 | 4701301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
270,0 | 270,0 | 99,8 | 37,0 | 37,0 |
335 | 0901 | 4701301 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
100,0 | 100,0 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
335 | 0901 | 4701600 | Прочие безвозмездные поступления |
5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
335 | 0901 | 4701602 | Субсидии на выполнение государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в МУЗ "Городская клиническая больница N 3" |
5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
335 | 0901 | 4701602 | 456 | Высокотехнологичные виды медицинской помощи |
5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
335 | 0901 | 4701602 | 456 | 211 | Заработная плата | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4701602 | 456 | 213 | Начисление на оплату труда | 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4701602 | 456 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3 738,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4702400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
133 354,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
335 | 0901 | 4702400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
133 354,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
335 | 0901 | 4702400 | 327 | 211 | Заработная плата | 48 616,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4702400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 12 738,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4702400 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4719999 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
122 128,5 | 85 163,2 | 68 655,9 | 56,2 | 80,6 | ||
335 | 0901 | 4710000 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
102 129,8 | 77 132,6 | 64 296,9 | 63,0 | 83,4 | ||
335 | 0901 | 4710000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
102 129,8 | 77 132,6 | 64 296,9 | 63,0 | 83,4 | |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 211 | Заработная плата | 23 388,6 | 17 604,4 | 15 424,8 | 66,0 | 87,6 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 36,5 | 34,5 | 18,5 | 50,7 | 53,6 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 6 127,5 | 4 611,7 | 3 884,2 | 63,4 | 84,2 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 221 | Услуги связи | 2 024,5 | 1 573,0 | 1 195,5 | 59,1 | 76,0 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 19 515,1 | 14 348,3 | 12 924,9 | 66,2 | 90,1 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
7 543,2 | 4 925,0 | 3 051,5 | 40,5 | 62,0 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 2 991,1 | 2 172,2 | 1 618,0 | 54,1 | 74,5 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1 722,0 | 1 286,0 | 820,0 | 47,6 | 63,8 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
2 028,5 | 1 604,5 | 1 462,0 | 72,1 | 91,1 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
10 712,7 | 8 710,3 | 6 924,6 | 64,6 | 79,5 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 15 170,5 | 11 412,0 | 9 757,3 | 64,3 | 85,5 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4 427,4 | 3 478,4 | 2 792,8 | 63,1 | 80,3 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 131,8 | 114,8 | 54,6 | 41,4 | 47,5 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 692,9 | 2 305,0 | 1 915,4 | 71,1 | 83,1 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3 617,5 | 2 952,5 | 2 452,6 | 67,8 | 83,1 |
335 | 0901 | 4710700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
2 612,0 | 2 612,0 | 1 260,7 | 48,3 | 48,3 | ||
335 | 0901 | 4710711 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения муниципальных образований |
2 612,0 | 2 612,0 | 1 260,7 | 48,3 | 48,3 | ||
335 | 0901 | 4710711 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 612,0 | 2 612,0 | 1 260,7 | 48,3 | 48,3 | |
335 | 0901 | 4710711 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 305,3 | 2 305,3 | 953,9 | 41,4 | 41,4 |
335 | 0901 | 4710711 | 327 | 226 | Прочие услуги | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 4710711 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
27,7 | 27,7 | 27,7 | 99,9 | 99,9 |
335 | 0901 | 4711200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5 248,6 | 5 188,6 | 3 098,4 | 59,0 | 59,7 | ||
335 | 0901 | 4711212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
1 449,0 | 1 389,0 | 1 251,5 | 86,4 | 90,1 | ||
335 | 0901 | 4711212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 449,0 | 1 389,0 | 1 251,5 | 86,4 | 90,1 | |
335 | 0901 | 4711212 | 327 | 211 | Заработная плата | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 4711212 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 4711212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
255,0 | 255,0 | 184,0 | 72,2 | 72,2 |
335 | 0901 | 4711212 | 327 | 226 | Прочие услуги | 275,2 | 275,2 | 275,2 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 4711212 | 327 | 290 | Прочие расходы | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 4711212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
618,8 | 558,8 | 492,5 | 79,6 | 88,1 |
335 | 0901 | 4711212 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
275,0 | 275,0 | 274,9 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 4711259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
299,6 | 299,6 | 299,6 | 100,0 | 100,0 | ||
335 | 0901 | 4711259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
299,6 | 299,6 | 299,6 | 100,0 | 100,0 | |
335 | 0901 | 4711259 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
119,6 | 119,6 | 119,6 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 4711259 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 4711259 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 4711260 | Резервные фонды Администрации города |
3 500,0 | 3 500,0 | 1 547,3 | 44,2 | 44,2 | ||
335 | 0901 | 4711260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 500,0 | 3 500,0 | 1 547,3 | 44,2 | 44,2 | |
335 | 0901 | 4711260 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
3 000,0 | 3 000,0 | 1 547,3 | 51,6 | 51,6 |
335 | 0901 | 4711260 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
335 | 0901 | 4711300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
335 | 0901 | 4711301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
335 | 0901 | 4711301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4711301 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
335 | 0901 | 4711301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
335 | 0901 | 4712400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
11 908,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
335 | 0901 | 4712400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 908,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
335 | 0901 | 4712400 | 327 | 211 | Заработная плата | 1 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4712400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 396,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4712400 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
7 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4712400 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4749999 | Санатории для детей и подростков |
33 464,9 | 25 454,9 | 22 043,3 | 65,9 | 86,6 | ||
335 | 0901 | 4740000 | Санатории для детей и подростков |
28 269,8 | 25 334,9 | 22 023,3 | 77,9 | 86,9 | ||
335 | 0901 | 4740000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
28 269,8 | 25 334,9 | 22 023,3 | 77,9 | 86,9 | |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 211 | Заработная плата | 12 581,4 | 11 722,0 | 10 817,5 | 86,0 | 92,3 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 33,3 | 33,3 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 3 083,4 | 3 072,2 | 2 784,9 | 90,3 | 90,6 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 221 | Услуги связи | 88,2 | 61,0 | 48,6 | 55,1 | 79,7 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 992,0 | 784,9 | 562,1 | 56,7 | 71,6 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
870,0 | 627,0 | 396,8 | 45,6 | 63,3 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 476,0 | 352,0 | 234,2 | 49,2 | 66,5 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
344,0 | 258,0 | 157,0 | 45,6 | 60,9 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 926,0 | 1 742,3 | 1 425,8 | 74,0 | 81,8 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 589,2 | 510,5 | 419,0 | 71,1 | 82,1 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 3,3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
847,0 | 809,7 | 710,7 | 83,9 | 87,8 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6 466,3 | 5 389,3 | 4 465,8 | 69,1 | 82,9 |
335 | 0901 | 4741200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
120,0 | 120,0 | 20,0 | 16,7 | 16,7 | ||
335 | 0901 | 4741212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
335 | 0901 | 4741212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4741212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
335 | 0901 | 4741259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | ||
335 | 0901 | 4741259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | |
335 | 0901 | 4741259 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 4742400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
5 075,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
335 | 0901 | 4742400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 075,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
335 | 0901 | 4742400 | 327 | 211 | Заработная плата | 3 852,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4742400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 222,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4779999 | Станции скорой и неотложной помощи |
281 786,2 | 207 461,8 | 198 055,4 | 70,3 | 95,5 | ||
335 | 0901 | 4770000 | Станции скорой и неотложной помощи |
233 868,1 | 207 381,8 | 198 005,4 | 84,7 | 95,5 | ||
335 | 0901 | 4770000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
233 868,1 | 207 381,8 | 198 005,4 | 84,7 | 95,5 | |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 211 | Заработная плата | 87 400,0 | 87 400,0 | 87 373,5 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 23 030,9 | 22 899,0 | 22 896,6 | 99,4 | 100,0 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 221 | Услуги связи | 755,0 | 565,0 | 559,9 | 74,2 | 99,1 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 108 794,3 | 84 746,1 | 77 395,6 | 71,1 | 91,3 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
1 196,4 | 867,2 | 532,5 | 44,5 | 61,4 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 868,0 | 613,0 | 361,6 | 41,7 | 59,0 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
296,0 | 222,0 | 157,8 | 53,3 | 71,1 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 610,0 | 2 081,0 | 1 801,4 | 69,0 | 86,6 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 1 225,5 | 993,5 | 857,0 | 69,9 | 86,3 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 25,0 | 18,0 | 18,0 | 72,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
908,0 | 848,0 | 567,0 | 62,4 | 66,9 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6 759,0 | 6 129,0 | 5 484,4 | 81,1 | 89,5 |
335 | 0901 | 4771200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
80,0 | 80,0 | 50,0 | 62,5 | 62,5 | ||
335 | 0901 | 4771212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | ||
335 | 0901 | 4771212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | |
335 | 0901 | 4771212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 4771259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
335 | 0901 | 4771259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4771259 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
335 | 0901 | 4772400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
47 838,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
335 | 0901 | 4772400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
47 838,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
335 | 0901 | 4772400 | 327 | 211 | Заработная плата | 38 011,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 4772400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 9 827,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0901 | 5209999 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
66 059,3 | 51 094,3 | 25 774,5 | 39,0 | 50,4 | ||
335 | 0901 | 5200600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
66 059,3 | 51 094,3 | 25 774,5 | 39,0 | 50,4 | ||
335 | 0901 | 5200625 | на денежные выплаты мед. персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" |
66 059,3 | 51 094,3 | 25 774,5 | 39,0 | 50,4 | ||
335 | 0901 | 5200625 | 624 | Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
66 059,3 | 51 094,3 | 25 774,5 | 39,0 | 50,4 | |
335 | 0901 | 5200625 | 624 | 211 | Заработная плата | 52 345,0 | 40 486,8 | 20 423,0 | 39,0 | 50,4 |
335 | 0901 | 5200625 | 624 | 213 | Начисление на оплату труда | 13 714,4 | 10 607,5 | 5 351,5 | 39,0 | 50,4 |
335 | 0901 | 5229999 | Региональные целевые программы |
22 882,1 | 22 819,1 | 3 223,8 | 14,1 | 14,1 | ||
335 | 0901 | 5220000 | Региональные целевые программы |
280,6 | 280,6 | 280,6 | 100,0 | 100,0 | ||
335 | 0901 | 5220000 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
280,6 | 280,6 | 280,6 | 100,0 | 100,0 | |
335 | 0901 | 5220000 | 455 | 226 | Прочие услуги | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 5220000 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
16,1 | 16,1 | 16,1 | 99,9 | 99,9 |
335 | 0901 | 5220000 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
257,2 | 257,2 | 257,2 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0901 | 5221000 | Областные целевые программы |
22 601,5 | 22 538,5 | 2 943,3 | 13,0 | 13,1 | ||
335 | 0901 | 5221009 | Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2006 - 2010 годы (подпрограмма "Здоровый ребенок") |
520,0 | 520,0 | 454,3 | 87,4 | 87,4 | ||
335 | 0901 | 5221009 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
520,0 | 520,0 | 454,3 | 87,4 | 87,4 | |
335 | 0901 | 5221009 | 455 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
520,0 | 520,0 | 454,3 | 87,4 | 87,4 |
335 | 0901 | 5221011 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Здоровье" в Челябинской области на 2006 - 2007 годы |
22 018,5 | 22 018,5 | 2 489,0 | 11,3 | 11,3 | ||
335 | 0901 | 5221011 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
22 018,5 | 22 018,5 | 2 489,0 | 11,3 | 11,3 | |
335 | 0901 | 5221011 | 455 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
60,0 | 60,0 | 24,9 | 41,5 | 41,5 |
335 | 0901 | 5221011 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
18 714,5 | 18 714,5 | 395,6 | 2,1 | 2,1 |
335 | 0901 | 5221011 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3 244,0 | 3 244,0 | 2 068,4 | 63,8 | 63,8 |
335 | 0901 | 5221017 | Областная целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2006 - 2008 годы |
63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
335 | 0901 | 5221017 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
335 | 0901 | 5221017 | 455 | 226 | Прочие услуги | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
234 474,0 | 201 081,0 | 139 031,7 | 59,3 | 69,1 | |||
335 | 0904 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 100,0 | 6 900,0 | 6 607,9 | 65,4 | 95,8 | ||
335 | 0904 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
9 073,0 | 6 900,0 | 6 607,9 | 72,8 | 95,8 | ||
335 | 0904 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 9 073,0 | 6 900,0 | 6 607,9 | 72,8 | 95,8 | |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 6 382,0 | 4 869,0 | 4 868,9 | 76,3 | 100,0 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 4,0 | 3,0 | 1,1 | 27,5 | 36,7 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 672,0 | 1 275,0 | 1 103,5 | 66,0 | 86,5 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 86,0 | 65,0 | 39,6 | 46,0 | 60,9 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 592,0 | 444,0 | 386,2 | 65,2 | 87,0 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
43,0 | 26,0 | 15,6 | 36,3 | 60,0 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 30,0 | 22,0 | 15,7 | 52,3 | 71,4 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,0 | 3,0 | 3,0 | 75,0 | 100,0 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
32,0 | 24,0 | 20,9 | 65,3 | 87,1 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 132,0 | 98,0 | 82,5 | 62,5 | 84,2 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
96,0 | 71,0 | 71,0 | 74,0 | 100,0 |
335 | 0904 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
335 | 0904 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
335 | 0904 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
335 | 0904 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 813,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0904 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 213,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0904 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
224 374,0 | 194 181,0 | 132 423,9 | 59,0 | 68,2 | ||
335 | 0904 | 7950100 | Городские целевые программы |
83 995,0 | 57 192,0 | 45 083,4 | 53,7 | 78,8 | ||
335 | 0904 | 7950111 | Городская целевая программа "Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска на 2007 - 2009 годы" |
22 568,0 | 22 568,0 | 12 290,1 | 54,5 | 54,5 | ||
335 | 0904 | 7950111 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
22 568,0 | 22 568,0 | 12 290,1 | 54,5 | 54,5 | |
335 | 0904 | 7950111 | 455 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
21 492,6 | 21 492,6 | 11 924,2 | 55,5 | 55,5 |
335 | 0904 | 7950111 | 455 | 226 | Прочие услуги | 301,2 | 301,2 | 41,8 | 13,9 | 13,9 |
335 | 0904 | 7950111 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
335 | 0904 | 7950111 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
324,2 | 324,2 | 324,1 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0904 | 7950113 | Городская целевая программа "Организация медицинской помощи больным, нуждающимся в проведении гемодиализа в городе Челябинске на 2007 - 2009 годы" |
46 769,0 | 23 630,0 | 23 038,1 | 49,3 | 97,5 | ||
335 | 0904 | 7950113 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
46 769,0 | 23 630,0 | 23 038,1 | 49,3 | 97,5 | |
335 | 0904 | 7950113 | 455 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 400,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 75,0 | 100,0 |
335 | 0904 | 7950113 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
335 | 0904 | 7950113 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
41 519,0 | 21 830,0 | 21 238,1 | 51,2 | 97,3 |
335 | 0904 | 7950115 | Городская целевая программа "Организация оказания кардиохирургической и сосудистой помощи населению города Челябинска на 2007-2009 годы" |
14 658,0 | 10 994,0 | 9 755,2 | 66,6 | 88,7 | ||
335 | 0904 | 7950115 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
14 658,0 | 10 994,0 | 9 755,2 | 66,6 | 88,7 | |
335 | 0904 | 7950115 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
14 658,0 | 10 994,0 | 9 755,2 | 66,6 | 88,7 |
335 | 0904 | 7950300 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
140 379,0 | 136 989,0 | 87 340,4 | 62,2 | 63,8 | ||
335 | 0904 | 7950301 | Вакцинопрофилактика в г. Челябинске на 2006-2008 гг. |
6 200,0 | 6 200,0 | 5 341,9 | 86,2 | 86,2 | ||
335 | 0904 | 7950301 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
6 200,0 | 6 200,0 | 5 341,9 | 86,2 | 86,2 | |
335 | 0904 | 7950301 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6 200,0 | 6 200,0 | 5 341,9 | 86,2 | 86,2 |
335 | 0904 | 7950302 | "Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в городе Челябинске" на 2006-2008 гг. |
2 600,0 | 2 210,0 | 2 140,7 | 82,3 | 96,9 | ||
335 | 0904 | 7950302 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
2 600,0 | 2 210,0 | 2 140,7 | 82,3 | 96,9 | |
335 | 0904 | 7950302 | 455 | 226 | Прочие услуги | 100,0 | 100,0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
335 | 0904 | 7950302 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 400,0 | 2 010,0 | 2 009,5 | 83,7 | 100,0 |
335 | 0904 | 7950302 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0904 | 7950303 | "Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений города Челябинска 2006-2008 гг." |
46 328,0 | 46 328,0 | 40 115,5 | 86,6 | 86,6 | ||
335 | 0904 | 7950303 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
46 328,0 | 46 328,0 | 40 115,5 | 86,6 | 86,6 | |
335 | 0904 | 7950303 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
37 135,5 | 37 135,5 | 30 923,0 | 83,3 | 83,3 |
335 | 0904 | 7950303 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
9 192,5 | 9 192,5 | 9 192,5 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0904 | 7950304 | "Развитие службы медицины катастроф города Челябинска на 2006-2008 гг." |
4 714,0 | 4 714,0 | 4 553,9 | 96,6 | 96,6 | ||
335 | 0904 | 7950304 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
4 714,0 | 4 714,0 | 4 553,9 | 96,6 | 96,6 | |
335 | 0904 | 7950304 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4 714,0 | 4 714,0 | 4 553,9 | 96,6 | 96,6 |
335 | 0904 | 7950305 | "Сахарный диабет" на 2006-2007 гг. |
20 000,0 | 17 000,0 | 12 305,4 | 61,5 | 72,4 | ||
335 | 0904 | 7950305 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
20 000,0 | 17 000,0 | 12 305,4 | 61,5 | 72,4 | |
335 | 0904 | 7950305 | 455 | 226 | Прочие услуги | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0904 | 7950305 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
19 921,3 | 16 921,3 | 12 226,7 | 61,4 | 72,3 |
335 | 0904 | 7950306 | "Пожарная безопасность объектов здравоохранения" на 2004-2008 гг. |
24 545,0 | 24 545,0 | 16 787,8 | 68,4 | 68,4 | ||
335 | 0904 | 7950306 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
24 545,0 | 24 545,0 | 16 787,8 | 68,4 | 68,4 | |
335 | 0904 | 7950306 | 455 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
10 871,1 | 10 871,1 | 7 704,6 | 70,9 | 70,9 |
335 | 0904 | 7950306 | 455 | 226 | Прочие услуги | 9 191,2 | 9 191,2 | 5 974,4 | 65,0 | 65,0 |
335 | 0904 | 7950306 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 628,5 | 3 628,5 | 2 254,7 | 62,1 | 62,1 |
335 | 0904 | 7950306 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
854,2 | 854,2 | 854,1 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0904 | 7950307 | "Обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения города Челябинска" на 2006-2008 гг. |
24 331,0 | 24 331,0 | 997,9 | 4,1 | 4,1 | ||
335 | 0904 | 7950307 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
24 331,0 | 24 331,0 | 997,9 | 4,1 | 4,1 | |
335 | 0904 | 7950307 | 455 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
16 316,5 | 16 316,5 | 633,5 | 3,9 | 3,9 |
335 | 0904 | 7950307 | 455 | 226 | Прочие услуги | 2 013,3 | 2 013,3 | 364,4 | 18,1 | 18,1 |
335 | 0904 | 7950307 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
6 001,3 | 6 001,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
335 | 0904 | 7950308 | "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения" на 2006-2008 гг. |
11 661,0 | 11 661,0 | 5 097,2 | 43,7 | 43,7 | ||
335 | 0904 | 7950308 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
11 661,0 | 11 661,0 | 5 097,2 | 43,7 | 43,7 | |
335 | 0904 | 7950308 | 455 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
11 476,1 | 11 476,1 | 5 010,1 | 43,7 | 43,7 |
335 | 0904 | 7950308 | 455 | 226 | Прочие услуги | 104,2 | 104,2 | 12,3 | 11,8 | 11,8 |
335 | 0904 | 7950308 | 455 | 290 | Прочие расходы | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 100,0 | 100,0 |
335 | 0904 | 7950308 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
60,0 | 60,0 | 54,0 | 90,0 | 90,0 |
335 | 1000 | Социальная политика | 312,0 | 208,0 | 20,0 | 6,4 | 9,6 | |||
335 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
312,0 | 208,0 | 20,0 | 6,4 | 9,6 | |||
335 | 1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
312,0 | 208,0 | 20,0 | 6,4 | 9,6 | ||
335 | 1006 | 7950100 | Городские целевые программы |
312,0 | 208,0 | 20,0 | 6,4 | 9,6 | ||
335 | 1006 | 7950110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
312,0 | 208,0 | 20,0 | 6,4 | 9,6 | ||
335 | 1006 | 7950110 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
312,0 | 208,0 | 20,0 | 6,4 | 9,6 | |
335 | 1006 | 7950110 | 455 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
312,0 | 208,0 | 20,0 | 6,4 | 9,6 |
336 | Управление социального развития |
866 781,5 | 588 231,6 | 472 809,5 | 54,5 | 80,4 | ||||
336 | 0400 | Национальная экономика | 174 880,0 | 137 440,0 | 137 440,0 | 78,6 | 100,0 | |||
336 | 0408 | Транспорт | 174 880,0 | 137 440,0 | 137 440,0 | 78,6 | 100,0 | |||
336 | 0408 | 3179999 | Другие виды транспорта | 174 880,0 | 137 440,0 | 137 440,0 | 78,6 | 100,0 | ||
336 | 0408 | 3171200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
174 880,0 | 137 440,0 | 137 440,0 | 78,6 | 100,0 | ||
336 | 0408 | 3171205 | Возмещение убытков от предоставления льгот на оплату проезда по решению городской Думы |
174 880,0 | 137 440,0 | 137 440,0 | 78,6 | 100,0 | ||
336 | 0408 | 3171205 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
174 880,0 | 137 440,0 | 137 440,0 | 78,6 | 100,0 | |
336 | 0408 | 3171205 | 366 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
174 880,0 | 137 440,0 | 137 440,0 | 78,6 | 100,0 |
336 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
203 356,3 | 78 356,3 | 17 656,8 | 8,7 | 22,5 | |||
336 | 0501 | Жилищное хозяйство | 203 356,3 | 78 356,3 | 17 656,8 | 8,7 | 22,5 | |||
336 | 0501 | 5199999 | Фонд компенсаций | 78 356,3 | 78 356,3 | 17 656,8 | 22,5 | 22,5 | ||
336 | 0501 | 5190000 | Фонд компенсаций | 17 341,1 | 17 341,1 | 17 341,1 | 100,0 | 100,0 | ||
336 | 0501 | 5190000 | 442 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
17 341,1 | 17 341,1 | 17 341,1 | 100,0 | 100,0 | |
336 | 0501 | 5190000 | 442 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
17 341,1 | 17 341,1 | 17 341,1 | 100,0 | 100,0 |
336 | 0501 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
61 015,2 | 61 015,2 | 315,7 | 0,5 | 0,5 | ||
336 | 0501 | 5190611 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), жилой площадью |
61 015,2 | 61 015,2 | 315,7 | 0,5 | 0,5 | ||
336 | 0501 | 5190611 | 442 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
61 015,2 | 61 015,2 | 315,7 | 0,5 | 0,5 | |
336 | 0501 | 5190611 | 442 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
61 015,2 | 61 015,2 | 315,7 | 0,5 | 0,5 |
336 | 0501 | 5209999 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
125 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
336 | 0501 | 5201300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
125 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
336 | 0501 | 5201306 | На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
125 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
336 | 0501 | 5201306 | 442 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
125 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
336 | 0501 | 5201306 | 442 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
125 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
336 | 0700 | Образование | 26 038,0 | 26 023,0 | 25 981,6 | 99,8 | 99,8 | |||
336 | 0702 | Общее образование | 70,0 | 55,0 | 26,1 | 37,3 | 47,5 | |||
336 | 0702 | 4249999 | Детские дома | 70,0 | 55,0 | 26,1 | 37,3 | 47,5 | ||
336 | 0702 | 4240600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
70,0 | 55,0 | 26,1 | 37,3 | 47,5 | ||
336 | 0702 | 4240609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
70,0 | 55,0 | 26,1 | 37,3 | 47,5 | ||
336 | 0702 | 4240609 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
70,0 | 55,0 | 26,1 | 37,3 | 47,5 | |
336 | 0702 | 4240609 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
70,0 | 55,0 | 26,1 | 37,3 | 47,5 |
336 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
25 968,0 | 25 968,0 | 25 955,5 | 100,0 | 100,0 | |||
336 | 0707 | 4329999 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
25 968,0 | 25 968,0 | 25 955,5 | 100,0 | 100,0 | ||
336 | 0707 | 4320200 | Отраслевые целевые программы |
25 968,0 | 25 968,0 | 25 955,5 | 100,0 | 100,0 | ||
336 | 0707 | 4320201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
25 968,0 | 25 968,0 | 25 955,5 | 100,0 | 100,0 | ||
336 | 0707 | 4320201 | 452 | Оздоровление детей | 25 968,0 | 25 968,0 | 25 955,5 | 100,0 | 100,0 | |
336 | 0707 | 4320201 | 452 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
25 968,0 | 25 968,0 | 25 955,5 | 100,0 | 100,0 |
336 | 1000 | Социальная политика | 462 507,2 | 346 412,3 | 291 731,2 | 63,1 | 84,2 | |||
336 | 1001 | Пенсионное обеспечение | 3 764,0 | 2 552,0 | 2 508,1 | 66,6 | 98,3 | |||
336 | 1001 | 4909999 | Пенсии | 3 764,0 | 2 552,0 | 2 508,1 | 66,6 | 98,3 | ||
336 | 1001 | 4900000 | Пенсии | 2 704,0 | 2 552,0 | 2 508,1 | 92,8 | 98,3 | ||
336 | 1001 | 4900000 | 714 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
2 704,0 | 2 552,0 | 2 508,1 | 92,8 | 98,3 | |
336 | 1001 | 4900000 | 714 | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления |
2 704,0 | 2 552,0 | 2 508,1 | 92,8 | 98,3 |
336 | 1001 | 4902200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
336 | 1001 | 4902200 | 714 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
1 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
336 | 1001 | 4902200 | 714 | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления |
1 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
336 | 1002 | Социальное обслуживание населения |
248 129,0 | 181 897,2 | 144 816,9 | 58,4 | 79,6 | |||
336 | 1002 | 5069999 | Учреждения социального обслуживания населения |
248 129,0 | 181 897,2 | 144 816,9 | 58,4 | 79,6 | ||
336 | 1002 | 5060100 | Городские целевые программы |
430,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
336 | 1002 | 5060105 | Городская целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска и предупреждения правонарушений на 2007-2009 годы" |
430,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
336 | 1002 | 5060105 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
336 | 1002 | 5060105 | 327 | 211 | Заработная плата | 340,7 | 340,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
336 | 1002 | 5060105 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 89,3 | 89,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
336 | 1002 | 5060200 | Отраслевые целевые программы |
69 549,0 | 51 874,5 | 28 590,7 | 41,1 | 55,1 | ||
336 | 1002 | 5060201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
69 549,0 | 51 874,5 | 28 590,7 | 41,1 | 55,1 | ||
336 | 1002 | 5060201 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
69 549,0 | 51 874,5 | 28 590,7 | 41,1 | 55,1 | |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 211 | Заработная плата | 15 073,4 | 12 925,4 | 9 592,8 | 63,6 | 74,2 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 10,0 | 7,5 | 1,2 | 12,0 | 16,0 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 3 949,3 | 3 334,3 | 2 200,1 | 55,7 | 66,0 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 221 | Услуги связи | 168,5 | 132,6 | 92,8 | 55,1 | 70,0 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 971,9 | 665,9 | 623,1 | 64,1 | 93,6 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
193,3 | 145,0 | 43,3 | 22,4 | 29,9 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 223120 | Потребление газа | 386,3 | 289,7 | 130,5 | 33,8 | 45,0 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 509,3 | 382,0 | 314,8 | 61,8 | 82,4 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
11,2 | 8,4 | 6,1 | 54,5 | 72,6 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
216,1 | 156,1 | 116,1 | 53,7 | 74,4 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
23 956,8 | 15 121,8 | 5 504,9 | 23,0 | 36,4 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 226 | Прочие услуги | 4 101,1 | 3 182,5 | 2 176,1 | 53,1 | 68,4 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4 762,8 | 3 498,0 | 3 492,2 | 73,3 | 99,8 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 290 | Прочие расходы | 46,5 | 39,5 | 12,6 | 27,1 | 31,9 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10 258,1 | 8 149,1 | 1 831,5 | 17,9 | 22,5 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4 934,4 | 3 836,7 | 2 452,6 | 49,7 | 63,9 |
336 | 1002 | 5060600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
173 810,5 | 125 743,7 | 112 507,1 | 64,7 | 89,5 | ||
336 | 1002 | 5060612 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальному обслуживанию населения |
173 810,5 | 125 743,7 | 112 507,1 | 64,7 | 89,5 | ||
336 | 1002 | 5060612 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
173 810,5 | 125 743,7 | 112 507,1 | 64,7 | 89,5 | |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 211 | Заработная плата | 103 089,9 | 74 572,7 | 70 151,7 | 68,0 | 94,1 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 238,9 | 175,0 | 124,3 | 52,0 | 71,0 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 26 813,9 | 19 397,4 | 17 481,1 | 65,2 | 90,1 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 221 | Услуги связи | 538,8 | 388,8 | 312,6 | 58,0 | 80,4 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 11 716,9 | 8 300,7 | 7 797,5 | 66,5 | 93,9 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
3 009,1 | 2 254,0 | 1 229,4 | 40,9 | 54,5 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 223120 | Потребление газа | 128,8 | 96,8 | 49,8 | 38,7 | 51,4 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 1 307,2 | 981,0 | 289,4 | 22,1 | 29,5 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
775,5 | 578,0 | 358,9 | 46,3 | 62,1 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
3 894,5 | 2 646,3 | 1 567,4 | 40,2 | 59,2 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 226 | Прочие услуги | 5 135,5 | 3 581,0 | 2 892,7 | 56,3 | 80,8 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 596,1 | 1 046,1 | 930,6 | 58,3 | 89,0 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 290 | Прочие расходы | 183,0 | 142,5 | 94,0 | 51,4 | 66,0 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 573,0 | 2 899,3 | 2 144,0 | 60,0 | 73,9 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
11 809,3 | 8 684,0 | 7 083,6 | 60,0 | 81,6 |
336 | 1002 | 5060700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
3 479,0 | 3 479,0 | 3 479,0 | 100,0 | 100,0 | ||
336 | 1002 | 5060704 | на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия |
3 479,0 | 3 479,0 | 3 479,0 | 100,0 | 100,0 | ||
336 | 1002 | 5060704 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 479,0 | 3 479,0 | 3 479,0 | 100,0 | 100,0 | |
336 | 1002 | 5060704 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3 479,0 | 3 479,0 | 3 479,0 | 100,0 | 100,0 |
336 | 1002 | 5061200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
180,0 | 180,0 | 180,0 | 100,0 | 100,0 | ||
336 | 1002 | 5061212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
180,0 | 180,0 | 180,0 | 100,0 | 100,0 | ||
336 | 1002 | 5061212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
180,0 | 180,0 | 180,0 | 100,0 | 100,0 | |
336 | 1002 | 5061212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
180,0 | 180,0 | 180,0 | 100,0 | 100,0 |
336 | 1002 | 5061300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
190,0 | 190,0 | 60,0 | 31,6 | 31,6 | ||
336 | 1002 | 5061301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
190,0 | 190,0 | 60,0 | 31,6 | 31,6 | ||
336 | 1002 | 5061301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190,0 | 190,0 | 60,0 | 31,6 | 31,6 | |
336 | 1002 | 5061301 | 327 | 226 | Прочие услуги | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
336 | 1002 | 5061301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
180,0 | 180,0 | 50,0 | 27,8 | 27,8 |
336 | 1002 | 5062400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
490,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
336 | 1002 | 5062400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
490,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
336 | 1002 | 5062400 | 327 | 211 | Заработная плата | 388,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
336 | 1002 | 5062400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
336 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
159 655,5 | 125 742,8 | 115 933,7 | 72,6 | 92,2 | |||
336 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
61 476,3 | 52 033,1 | 51 104,9 | 83,1 | 98,2 | ||
336 | 1003 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
41,0 | 41,0 | 41,0 | 100,0 | 100,0 | ||
336 | 1003 | 5050000 | 572 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
41,0 | 41,0 | 41,0 | 100,0 | 100,0 | |
336 | 1003 | 5050000 | 572 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
41,0 | 41,0 | 41,0 | 100,0 | 100,0 |
336 | 1003 | 5050600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
3 610,6 | 2 700,0 | 2 235,5 | 61,9 | 82,8 | ||
336 | 1003 | 5050603 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
3 610,6 | 2 700,0 | 2 235,5 | 61,9 | 82,8 | ||
336 | 1003 | 5050603 | 483 | Оказание социальной помощи | 3 610,6 | 2 700,0 | 2 235,5 | 61,9 | 82,8 | |
336 | 1003 | 5050603 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 610,6 | 2 700,0 | 2 235,5 | 61,9 | 82,8 |
336 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 141,6 | 886,1 | 713,0 | 62,5 | 80,5 | ||
336 | 1003 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
951,5 | 696,0 | 522,9 | 55,0 | 75,1 | ||
336 | 1003 | 5051212 | 483 | Оказание социальной помощи | 951,5 | 696,0 | 522,9 | 55,0 | 75,1 | |
336 | 1003 | 5051212 | 483 | 221 | Услуги связи | 22,5 | 22,5 | 7,5 | 33,3 | 33,3 |
336 | 1003 | 5051212 | 483 | 226 | Прочие услуги | 350,0 | 199,5 | 146,5 | 41,9 | 73,4 |
336 | 1003 | 5051212 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
579,0 | 474,0 | 368,9 | 63,7 | 77,8 |
336 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
190,1 | 190,1 | 190,1 | 100,0 | 100,0 | ||
336 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 100,0 | 100,0 | |
336 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
190,1 | 190,1 | 190,1 | 100,0 | 100,0 |
336 | 1003 | 5051400 | Другие субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
56 683,1 | 48 406,0 | 48 115,5 | 84,9 | 99,4 | ||
336 | 1003 | 5051401 | Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ и твердого топлива |
56 683,1 | 48 406,0 | 48 115,5 | 84,9 | 99,4 | ||
336 | 1003 | 5051401 | 572 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
56 683,1 | 48 406,0 | 48 115,5 | 84,9 | 99,4 | |
336 | 1003 | 5051401 | 572 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
56 683,1 | 48 406,0 | 48 115,5 | 84,9 | 99,4 |
336 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
1 930,4 | 1 408,9 | 368,2 | 19,1 | 26,1 | ||
336 | 1003 | 5140000 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
36,8 | 36,8 | 36,8 | 100,0 | 100,0 | ||
336 | 1003 | 5140000 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
36,8 | 36,8 | 36,8 | 100,0 | 100,0 | |
336 | 1003 | 5140000 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
36,8 | 36,8 | 36,8 | 100,0 | 100,0 |
336 | 1003 | 5140800 | Прочие субвенции | 1 511,1 | 1 163,6 | 267,9 | 17,7 | 23,0 | ||
336 | 1003 | 5140802 | на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
1 511,1 | 1 163,6 | 267,9 | 17,7 | 23,0 | ||
336 | 1003 | 5140802 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
1 511,1 | 1 163,6 | 267,9 | 17,7 | 23,0 | |
336 | 1003 | 5140802 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 511,1 | 1 163,6 | 267,9 | 17,7 | 23,0 |
336 | 1003 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
382,5 | 208,5 | 63,4 | 16,6 | 30,4 | ||
336 | 1003 | 5141212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
382,5 | 208,5 | 63,4 | 16,6 | 30,4 | ||
336 | 1003 | 5141212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
382,5 | 208,5 | 63,4 | 16,6 | 30,4 | |
336 | 1003 | 5141212 | 482 | 290 | Прочие расходы | 382,5 | 208,5 | 63,4 | 16,6 | 30,4 |
336 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 96 248,8 | 72 300,8 | 64 460,6 | 67,0 | 89,2 | ||
336 | 1003 | 5190000 | Фонд компенсаций | 462,4 | 462,4 | 462,4 | 100,0 | 100,0 | ||
336 | 1003 | 5190000 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
462,4 | 462,4 | 462,4 | 100,0 | 100,0 | |
336 | 1003 | 5190000 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
462,4 | 462,4 | 462,4 | 100,0 | 100,0 |
336 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
95 786,4 | 71 838,4 | 63 998,2 | 66,8 | 89,1 | ||
336 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
95 786,4 | 71 838,4 | 63 998,2 | 66,8 | 89,1 | ||
336 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
95 786,4 | 71 838,4 | 63 998,2 | 66,8 | 89,1 | |
336 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
95 786,4 | 71 838,4 | 63 998,2 | 66,8 | 89,1 |
336 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
932,6 | 608,9 | 207,3 | 22,2 | 34,0 | |||
336 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | 932,6 | 608,9 | 207,3 | 22,2 | 34,0 | ||
336 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
932,6 | 608,9 | 207,3 | 22,2 | 34,0 | ||
336 | 1004 | 5190604 | на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, |
261,8 | 196,4 | 57,3 | 21,9 | 29,2 | ||
336 | 1004 | 5190604 | 495 | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- воспитательных и иных детских учреждений |
261,8 | 196,4 | 57,3 | 21,9 | 29,2 | |
336 | 1004 | 5190604 | 495 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
261,8 | 196,4 | 57,3 | 21,9 | 29,2 |
336 | 1004 | 5190628 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации деятельности связанной с перевозкой в пределах территории Челябинской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей |
670,8 | 412,5 | 150,0 | 22,4 | 36,4 | ||
336 | 1004 | 5190628 | 495 | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- воспитательных и иных детских учреждений |
670,8 | 412,5 | 150,0 | 22,4 | 36,4 | |
336 | 1004 | 5190628 | 495 | 212 | Прочие выплаты | 20,0 | 14,0 | 5,2 | 26,0 | 37,1 |
336 | 1004 | 5190628 | 495 | 222 | Транспортные услуги | 607,8 | 368,5 | 131,6 | 21,7 | 35,7 |
336 | 1004 | 5190628 | 495 | 226 | Прочие услуги | 33,0 | 23,0 | 11,6 | 35,2 | 50,4 |
336 | 1004 | 5190628 | 495 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 | 7,0 | 1,7 | 17,0 | 24,3 |
336 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
50 026,0 | 35 611,6 | 28 265,3 | 56,5 | 79,4 | |||
336 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
19 493,0 | 13 839,5 | 11 494,2 | 59,0 | 83,1 | ||
336 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 750,1 | 4 152,6 | 3 592,5 | 75,6 | 86,5 | ||
336 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 4 750,1 | 4 152,6 | 3 592,5 | 75,6 | 86,5 | |
336 | 1006 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 3 730,7 | 3 263,7 | 2 885,7 | 77,4 | 88,4 |
336 | 1006 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 976,7 | 852,7 | 676,3 | 69,2 | 79,3 |
336 | 1006 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
16,8 | 16,8 | 16,8 | 100,0 | 100,0 |
336 | 1006 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
26,0 | 19,5 | 13,8 | 53,1 | 70,8 |
336 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
12 917,8 | 9 686,9 | 7 901,6 | 61,2 | 81,6 | ||
336 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
12 917,8 | 9 686,9 | 7 901,6 | 61,2 | 81,6 | ||
336 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 12 917,8 | 9 686,9 | 7 901,6 | 61,2 | 81,6 | |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 8 248,3 | 6 185,7 | 5 267,2 | 63,9 | 85,2 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 2 161,1 | 1 620,3 | 1 228,3 | 56,8 | 75,8 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | 130,0 | 129,0 | 81,4 | 62,6 | 63,1 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 047,8 | 807,8 | 594,7 | 56,8 | 73,6 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
16,7 | 12,0 | 10,7 | 64,1 | 89,2 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 15,8 | 12,0 | 10,0 | 63,3 | 83,3 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,0 | 1,5 | 1,0 | 50,0 | 66,7 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
474,2 | 347,2 | 224,4 | 47,3 | 64,6 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | 288,5 | 151,5 | 146,5 | 50,8 | 96,7 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 290 | Прочие расходы | 29,5 | 25,0 | 19,3 | 65,4 | 77,2 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
260,0 | 260,0 | 252,0 | 96,9 | 96,9 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
240,0 | 131,9 | 66,2 | 27,6 | 50,2 |
336 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
336 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
336 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
336 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 546,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
336 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 279,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
336 | 1006 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
382,5 | 208,5 | 99,6 | 26,0 | 47,8 | ||
336 | 1006 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
382,5 | 208,5 | 99,6 | 26,0 | 47,8 | ||
336 | 1006 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
382,5 | 208,5 | 99,6 | 26,0 | 47,8 | ||
336 | 1006 | 5051212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
382,5 | 208,5 | 99,6 | 26,0 | 47,8 | |
336 | 1006 | 5051212 | 482 | 290 | Прочие расходы | 382,5 | 208,5 | 99,6 | 26,0 | 47,8 |
336 | 1006 | 5229999 | Региональные целевые программы |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
336 | 1006 | 5221000 | Областные целевые программы |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
336 | 1006 | 5221002 | Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Дети-инвалиды") |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
336 | 1006 | 5221002 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
336 | 1006 | 5221002 | 482 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
336 | 1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
30 050,6 | 21 463,5 | 16 571,4 | 55,1 | 77,2 | ||
336 | 1006 | 7950100 | Городские целевые программы |
0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
336 | 1006 | 7950110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
336 | 1006 | 7950110 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
336 | 1006 | 7950110 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
336 | 1006 | 7950200 | Отраслевые целевые программы |
30 050,3 | 21 463,5 | 16 571,4 | 55,1 | 77,2 | ||
336 | 1006 | 7950201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
30 050,3 | 21 463,5 | 16 571,4 | 55,1 | 77,2 | ||
336 | 1006 | 7950201 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
30 050,3 | 21 463,5 | 16 571,4 | 55,1 | 77,2 | |
336 | 1006 | 7950201 | 482 | 222 | Транспортные услуги | 22,5 | 15,0 | 3,9 | 17,3 | 26,0 |
336 | 1006 | 7950201 | 482 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
60,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
336 | 1006 | 7950201 | 482 | 226 | Прочие услуги | 2 744,9 | 2 172,3 | 2 087,3 | 76,0 | 96,1 |
336 | 1006 | 7950201 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
23 493,7 | 16 675,3 | 12 309,0 | 52,4 | 73,8 |
336 | 1006 | 7950201 | 482 | 290 | Прочие расходы | 3 716,2 | 2 549,0 | 2 163,5 | 58,2 | 84,9 |
336 | 1006 | 7950201 | 482 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
13,0 | 12,0 | 7,7 | 59,2 | 64,2 |
337 | Управление культуры администрации г. Челябинска |
258 025,2 | 192 055,2 | 171 917,8 | 66,6 | 89,5 | ||||
337 | 0700 | Образование | 96 105,9 | 69 242,5 | 65 575,8 | 68,2 | 94,7 | |||
337 | 0702 | Общее образование | 95 955,9 | 69 092,5 | 65 425,8 | 68,2 | 94,7 | |||
337 | 0702 | 4239999 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
95 955,9 | 69 092,5 | 65 425,8 | 68,2 | 94,7 | ||
337 | 0702 | 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
84 644,5 | 65 080,5 | 61 626,4 | 72,8 | 94,7 | ||
337 | 0702 | 4230000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
84 644,5 | 65 080,5 | 61 626,4 | 72,8 | 94,7 | |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 211 | Заработная плата | 58 273,2 | 44 648,7 | 43 587,5 | 74,8 | 97,6 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 830,2 | 599,7 | 538,0 | 64,8 | 89,7 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 15 258,6 | 11 612,3 | 10 881,7 | 71,3 | 93,7 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 221 | Услуги связи | 287,0 | 216,0 | 169,0 | 58,9 | 78,2 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 194,5 | 165,5 | 93,4 | 48,0 | 56,4 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
1 569,0 | 989,0 | 751,5 | 47,9 | 76,0 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 459,0 | 313,0 | 133,1 | 29,0 | 42,5 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
160,5 | 116,0 | 65,7 | 40,9 | 56,6 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
913,0 | 602,3 | 558,1 | 61,1 | 92,7 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
3 067,4 | 2 845,7 | 2 343,8 | 76,4 | 82,4 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 2 319,5 | 1 852,6 | 1 489,4 | 64,2 | 80,4 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 11,0 | 8,0 | 4,0 | 36,4 | 50,1 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
438,4 | 438,4 | 395,2 | 90,2 | 90,2 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
863,4 | 673,3 | 616,2 | 71,4 | 91,5 |
337 | 0702 | 4230700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
3 887,0 | 3 887,0 | 3 674,9 | 94,5 | 94,5 | ||
337 | 0702 | 4230710 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях культуры муниципальных образований |
3 887,0 | 3 887,0 | 3 674,9 | 94,5 | 94,5 | ||
337 | 0702 | 4230710 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 887,0 | 3 887,0 | 3 674,9 | 94,5 | 94,5 | |
337 | 0702 | 4230710 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
3 887,0 | 3 887,0 | 3 674,9 | 94,5 | 94,5 |
337 | 0702 | 4231200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
95,0 | 95,0 | 94,7 | 99,7 | 99,7 | ||
337 | 0702 | 4231212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
95,0 | 95,0 | 94,7 | 99,7 | 99,7 | ||
337 | 0702 | 4231212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
95,0 | 95,0 | 94,7 | 99,7 | 99,7 | |
337 | 0702 | 4231212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
50,0 | 50,0 | 49,9 | 99,8 | 99,8 |
337 | 0702 | 4231212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
45,0 | 45,0 | 44,8 | 99,6 | 99,6 |
337 | 0702 | 4231300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
30,0 | 30,0 | 29,8 | 99,3 | 99,3 | ||
337 | 0702 | 4231301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
30,0 | 30,0 | 29,8 | 99,3 | 99,3 | ||
337 | 0702 | 4231301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 | 30,0 | 29,8 | 99,3 | 99,3 | |
337 | 0702 | 4231301 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 30,0 | 30,0 | 29,8 | 99,3 | 99,3 |
337 | 0702 | 4232300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
7 299,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
337 | 0702 | 4232300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 299,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
337 | 0702 | 4232300 | 327 | 211 | Заработная плата | 5 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
337 | 0702 | 4232300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 515,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
337 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | |||
337 | 0709 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | ||
337 | 0709 | 7950400 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 гг. |
150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | ||
337 | 0709 | 7950404 |
Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010 гг. |
150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | ||
337 | 0709 | 7950404 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | |
337 | 0709 | 7950404 | 447 | 290 | Прочие расходы | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 |
337 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
161 919,3 | 122 812,8 | 106 342,0 | 65,7 | 86,6 | |||
337 | 0801 | Культура | 155 086,8 | 117 686,9 | 101 592,1 | 65,5 | 86,3 | |||
337 | 0801 | 4409999 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
32 720,1 | 24 558,0 | 20 729,2 | 63,4 | 84,4 | ||
337 | 0801 | 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
31 503,6 | 24 415,5 | 20 599,2 | 65,4 | 84,4 | ||
337 | 0801 | 4400000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
31 503,6 | 24 415,5 | 20 599,2 | 65,4 | 84,4 | |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 211 | Заработная плата | 14 251,2 | 10 963,2 | 9 496,9 | 66,6 | 86,6 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 29,3 | 21,9 | 0,8 | 2,7 | 3,7 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 3 734,6 | 2 873,6 | 2 331,2 | 62,4 | 81,1 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 221 | Услуги связи | 80,3 | 60,3 | 31,8 | 39,6 | 52,8 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 379,6 | 331,6 | 291,1 | 76,7 | 87,8 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
160,0 | 105,0 | 33,5 | 20,9 | 31,9 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 223120 | Потребление газа | 429,2 | 304,0 | 135,6 | 31,6 | 44,6 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 972,8 | 675,0 | 609,9 | 62,7 | 90,4 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
350,7 | 319,1 | 138,3 | 39,4 | 43,3 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
305,0 | 290,0 | 275,0 | 90,2 | 94,8 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
7 596,8 | 5 779,3 | 5 179,4 | 68,2 | 89,6 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 1 547,9 | 1 248,3 | 988,5 | 63,9 | 79,2 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 483,2 | 1 288,2 | 952,8 | 64,2 | 74,0 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
181,1 | 154,1 | 134,3 | 74,2 | 87,2 |
337 | 0801 | 4401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
162,5 | 142,5 | 130,0 | 80,0 | 91,2 | ||
337 | 0801 | 4401212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
162,5 | 142,5 | 130,0 | 80,0 | 91,2 | ||
337 | 0801 | 4401212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
162,5 | 142,5 | 130,0 | 80,0 | 91,2 | |
337 | 0801 | 4401212 | 327 | 226 | Прочие услуги | 150,0 | 130,0 | 130,0 | 86,7 | 100,0 |
337 | 0801 | 4401212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
337 | 0801 | 4402300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
1 054,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
337 | 0801 | 4402300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 054,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
337 | 0801 | 4402300 | 327 | 211 | Заработная плата | 835,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
337 | 0801 | 4402300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
337 | 0801 | 4419999 | Музеи и постоянные выставки |
6 418,5 | 5 591,0 | 4 112,0 | 64,1 | 73,5 | ||
337 | 0801 | 4410000 | Музеи и постоянные выставки |
4 005,0 | 3 368,4 | 2 111,8 | 52,7 | 62,7 | ||
337 | 0801 | 4410000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 005,0 | 3 368,4 | 2 111,8 | 52,7 | 62,7 | |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 211 | Заработная плата | 1 650,0 | 1 251,0 | 1 200,8 | 72,8 | 96,0 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 432,0 | 329,0 | 243,9 | 56,5 | 74,1 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 221 | Услуги связи | 42,0 | 32,0 | 19,3 | 46,0 | 60,3 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 26,0 | 21,0 | 0,8 | 3,1 | 3,8 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
59,3 | 45,0 | 16,2 | 27,3 | 36,0 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 20,0 | 14,0 | 1,4 | 7,0 | 10,0 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
9,7 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 179,0 | 1 126,4 | 248,6 | 21,1 | 22,1 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 460,0 | 422,0 | 304,0 | 66,1 | 72,0 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 | 100,0 | 66,9 | 66,9 | 66,9 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
25,0 | 18,0 | 10,0 | 40,0 | 55,6 |
337 | 0801 | 4410200 | Отраслевые целевые программы |
520,0 | 455,0 | 232,6 | 44,7 | 51,1 | ||
337 | 0801 | 4410204 | Отраслевая целевая программа "Сохранение и использование исторического и культурного наследия города Челябинска на 2006 - 2008 годы" |
520,0 | 455,0 | 232,6 | 44,7 | 51,1 | ||
337 | 0801 | 4410204 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
520,0 | 455,0 | 232,6 | 44,7 | 51,1 | |
337 | 0801 | 4410204 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
520,0 | 455,0 | 232,6 | 44,7 | 51,1 |
337 | 0801 | 4411200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 767,5 | 1 767,5 | 1 767,5 | 100,0 | 100,0 | ||
337 | 0801 | 4411260 | Резервные фонды Администрации города |
1 767,5 | 1 767,5 | 1 767,5 | 100,0 | 100,0 | ||
337 | 0801 | 4411260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 767,5 | 1 767,5 | 1 767,5 | 100,0 | 100,0 | |
337 | 0801 | 4411260 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 767,5 | 1 767,5 | 1 767,5 | 100,0 | 100,0 |
337 | 0801 | 4412300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
337 | 0801 | 4412300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
337 | 0801 | 4412300 | 327 | 211 | Заработная плата | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
337 | 0801 | 4412300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
337 | 0801 | 4429999 | Библиотеки | 59 780,6 | 45 829,6 | 38 139,5 | 63,8 | 83,2 | ||
337 | 0801 | 4420000 | Библиотеки | 46 852,7 | 36 686,7 | 32 395,8 | 69,1 | 88,3 | ||
337 | 0801 | 4420000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
46 852,7 | 36 686,7 | 32 395,8 | 69,1 | 88,3 | |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 211 | Заработная плата | 18 099,0 | 14 383,0 | 13 664,1 | 75,5 | 95,0 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 17,6 | 14,6 | 11,6 | 65,9 | 79,5 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 4 743,0 | 3 769,0 | 3 402,1 | 71,7 | 90,3 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 221 | Услуги связи | 820,0 | 611,0 | 384,3 | 46,9 | 62,9 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 104,0 | 76,0 | 41,6 | 40,0 | 54,7 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
2 780,0 | 1 868,0 | 1 184,6 | 42,6 | 63,4 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 717,0 | 504,0 | 352,3 | 49,1 | 69,9 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
323,0 | 230,0 | 72,9 | 22,6 | 31,7 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
1 731,3 | 956,3 | 843,7 | 48,7 | 88,2 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
6 620,6 | 5 899,6 | 5 398,5 | 81,5 | 91,5 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 2 507,4 | 2 016,4 | 1 672,2 | 66,7 | 82,9 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 14,8 | 14,8 | 5,4 | 36,5 | 36,5 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
7 680,5 | 5 838,5 | 4 864,2 | 63,3 | 83,3 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
694,5 | 505,5 | 498,5 | 71,8 | 98,6 |
337 | 0801 | 4420700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
8 724,0 | 7 195,0 | 4 851,9 | 55,6 | 67,4 | ||
337 | 0801 | 4420703 | на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
5 593,0 | 4 064,0 | 3 487,7 | 62,4 | 85,8 | ||
337 | 0801 | 4420703 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 593,0 | 4 064,0 | 3 487,7 | 62,4 | 85,8 | |
337 | 0801 | 4420703 | 327 | 211 | Заработная плата | 3 213,0 | 2 227,0 | 2 024,6 | 63,0 | 90,9 |
337 | 0801 | 4420703 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 1 219,0 | 993,0 | 751,1 | 61,6 | 75,6 |
337 | 0801 | 4420703 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 161,0 | 844,0 | 712,0 | 61,3 | 84,4 |
337 | 0801 | 4420710 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях культуры муниципальных образований |
3 131,0 | 3 131,0 | 1 364,2 | 43,6 | 43,6 | ||
337 | 0801 | 4420710 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 131,0 | 3 131,0 | 1 364,2 | 43,6 | 43,6 | |
337 | 0801 | 4420710 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
3 131,0 | 3 131,0 | 1 364,2 | 43,6 | 43,6 |
337 | 0801 | 4421100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
309,9 | 309,9 | 48,8 | 15,7 | 15,7 | ||
337 | 0801 | 4421114 | Для приобретения комплектов литературы муниципальным библиотекам |
209,9 | 209,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
337 | 0801 | 4421114 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
209,9 | 209,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
337 | 0801 | 4421114 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
209,9 | 209,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
337 | 0801 | 4421117 | На комплектирование библиотечных фондов Библиотеки N 15 МУК "Централизованная библиотечная система" |
100,0 | 100,0 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | ||
337 | 0801 | 4421117 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100,0 | 100,0 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | |
337 | 0801 | 4421117 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 | 100,0 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
337 | 0801 | 4421200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 138,0 | 1 133,0 | 623,0 | 54,7 | 55,0 | ||
337 | 0801 | 4421212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
633,0 | 633,0 | 623,0 | 98,4 | 98,4 | ||
337 | 0801 | 4421212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
633,0 | 633,0 | 623,0 | 98,4 | 98,4 | |
337 | 0801 | 4421212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
155,0 | 155,0 | 155,0 | 100,0 | 100,0 |
337 | 0801 | 4421212 | 327 | 226 | Прочие услуги | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 66,7 | 66,7 |
337 | 0801 | 4421212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
448,0 | 448,0 | 448,0 | 100,0 | 100,0 |
337 | 0801 | 4421259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
337 | 0801 | 4421259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
337 | 0801 | 4421259 | 327 | 226 | Прочие услуги | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
337 | 0801 | 4421260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
337 | 0801 | 4421260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
337 | 0801 | 4421260 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
337 | 0801 | 4421300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
505,0 | 505,0 | 220,0 | 43,6 | 43,6 | ||
337 | 0801 | 4421301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
505,0 | 505,0 | 220,0 | 43,6 | 43,6 | ||
337 | 0801 | 4421301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
505,0 | 505,0 | 220,0 | 43,6 | 43,6 | |
337 | 0801 | 4421301 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
315,0 | 315,0 | 50,0 | 15,9 | 15,9 |
337 | 0801 | 4421301 | 327 | 226 | Прочие услуги | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
337 | 0801 | 4421301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
180,0 | 180,0 | 160,0 | 88,9 | 88,9 |
337 | 0801 | 4422300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
2 251,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
337 | 0801 | 4422300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 251,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
337 | 0801 | 4422300 | 327 | 211 | Заработная плата | 1 783,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
337 | 0801 | 4422300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 467,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
337 | 0801 | 4439999 | Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
27 554,0 | 20 567,4 | 17 984,0 | 65,3 | 87,4 | ||
337 | 0801 | 4430000 | Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
10 901,3 | 8 868,4 | 6 976,8 | 64,0 | 78,7 | ||
337 | 0801 | 4430000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 901,3 | 8 868,4 | 6 976,8 | 64,0 | 78,7 | |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 211 | Заработная плата | 4 286,8 | 3 197,8 | 3 109,1 | 72,5 | 97,2 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 10,8 | 10,8 | 8,8 | 81,5 | 81,5 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 122,4 | 839,4 | 802,0 | 71,5 | 95,5 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 221 | Услуги связи | 99,5 | 78,5 | 53,7 | 53,9 | 68,4 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 350,4 | 348,4 | 205,4 | 58,6 | 58,9 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
38,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 23,6 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
1 241,6 | 960,6 | 728,9 | 58,7 | 75,9 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 054,7 | 2 020,5 | 801,1 | 39,0 | 39,6 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 919,8 | 787,0 | 708,2 | 77,0 | 90,0 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
630,4 | 514,4 | 495,7 | 78,6 | 96,4 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
122,0 | 71,0 | 64,1 | 52,5 | 90,3 |
337 | 0801 | 4430200 | Отраслевые целевые программы |
15 937,7 | 11 699,0 | 11 007,2 | 69,1 | 94,1 | ||
337 | 0801 | 4430208 | Отраслевая целевая программа "Развитие многофункционального муниципального учреждения культуры Челябинский Центр искусств "Театр + Кино на 2007-2010 годы" |
15 937,7 | 11 699,0 | 11 007,2 | 69,1 | 94,1 | ||
337 | 0801 | 4430208 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
15 937,7 | 11 699,0 | 11 007,2 | 69,1 | 94,1 | |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 211 | Заработная плата | 9 568,3 | 6 820,0 | 6 660,2 | 69,6 | 97,7 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 8,0 | 5,0 | 2,9 | 36,3 | 58,0 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 2 506,6 | 1 781,0 | 1 603,4 | 64,0 | 90,0 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 221 | Услуги связи | 180,0 | 135,0 | 134,0 | 74,4 | 99,3 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 226,0 | 202,0 | 169,2 | 74,9 | 83,8 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
322,6 | 208,0 | 155,7 | 48,3 | 74,9 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 216,5 | 152,0 | 140,5 | 64,9 | 92,4 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
36,6 | 28,0 | 11,0 | 30,1 | 39,3 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
580,0 | 525,0 | 475,2 | 81,9 | 90,5 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 226 | Прочие услуги | 909,1 | 690,0 | 641,2 | 70,5 | 92,9 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 290 | Прочие расходы | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 62,5 | 83,3 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
940,0 | 790,0 | 689,8 | 73,4 | 87,3 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
440,0 | 360,0 | 321,7 | 73,1 | 89,4 |
337 | 0801 | 4432300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
337 | 0801 | 4432300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
337 | 0801 | 4432300 | 327 | 211 | Заработная плата | 566,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
337 | 0801 | 4432300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 148,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
337 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
28 613,5 | 21 140,9 | 20 627,5 | 72,1 | 97,6 | ||
337 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
22 769,3 | 15 296,7 | 15 136,7 | 66,5 | 99,0 | ||
337 | 0801 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
22 769,3 | 15 296,7 | 15 136,7 | 66,5 | 99,0 | |
337 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 22 432,1 | 14 959,5 | 14 849,5 | 66,2 | 99,3 |
337 | 0801 | 4500000 | 453 | 290 | Прочие расходы | 337,2 | 337,2 | 287,2 | 85,2 | 85,2 |
337 | 0801 | 4501100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
850,0 | 850,0 | 850,0 | 100,0 | 100,0 | ||
337 | 0801 | 4501106 | Финансовая помощь Челябинскому городскому округу на проведение праздничного салюта в г.Челябинске 9 мая |
850,0 | 850,0 | 850,0 | 100,0 | 100,0 | ||
337 | 0801 | 4501106 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
850,0 | 850,0 | 850,0 | 100,0 | 100,0 | |
337 | 0801 | 4501106 | 453 | 226 | Прочие услуги | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 100,0 | 100,0 |
337 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4 994,2 | 4 994,2 | 4 640,7 | 92,9 | 92,9 | ||
337 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 000,0 | 1 000,0 | 999,3 | 99,9 | 99,9 | ||
337 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 000,0 | 1 000,0 | 999,3 | 99,9 | 99,9 | |
337 | 0801 | 4501259 | 453 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 | 1 000,0 | 999,3 | 99,9 | 99,9 |
337 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
3 994,2 | 3 994,2 | 3 641,4 | 91,2 | 91,2 | ||
337 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3 994,2 | 3 994,2 | 3 641,4 | 91,2 | 91,2 | |
337 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 3 994,2 | 3 994,2 | 3 641,4 | 91,2 | 91,2 |
337 | 0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
6 832,5 | 5 125,9 | 4 750,0 | 69,5 | 92,7 | |||
337 | 0806 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 136,0 | 2 297,0 | 2 205,4 | 70,3 | 96,0 | ||
337 | 0806 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 569,0 | 2 297,0 | 2 205,4 | 85,8 | 96,0 | ||
337 | 0806 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 2 569,0 | 2 297,0 | 2 205,4 | 85,8 | 96,0 | |
337 | 0806 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 634,0 | 1 514,0 | 1 514,0 | 92,7 | 100,0 |
337 | 0806 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 428,0 | 396,0 | 343,9 | 80,4 | 86,8 |
337 | 0806 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 507,0 | 387,0 | 347,6 | 68,6 | 89,8 |
337 | 0806 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
567,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
337 | 0806 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
567,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
337 | 0806 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 567,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
337 | 0806 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 487,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
337 | 0806 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
337 | 0806 | 4529999 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
3 696,5 | 2 828,9 | 2 544,5 | 68,8 | 89,9 | ||
337 | 0806 | 4520000 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
3 696,5 | 2 828,9 | 2 544,5 | 68,8 | 89,9 | ||
337 | 0806 | 4520000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 696,5 | 2 828,9 | 2 544,5 | 68,8 | 89,9 | |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 211 | Заработная плата | 2 090,0 | 1 590,0 | 1 433,9 | 68,6 | 90,2 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 548,0 | 416,0 | 361,7 | 66,0 | 86,9 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 221 | Услуги связи | 260,0 | 179,0 | 154,4 | 59,4 | 86,3 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
34,3 | 21,3 | 15,4 | 44,9 | 72,5 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 17,7 | 13,2 | 2,8 | 15,8 | 21,2 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,3 | 3,1 | 1,0 | 23,5 | 32,8 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
177,0 | 122,0 | 117,5 | 66,4 | 96,3 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 345,0 | 275,0 | 253,5 | 73,5 | 92,2 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
148,9 | 148,9 | 145,4 | 97,6 | 97,6 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
70,4 | 59,4 | 59,0 | 83,8 | 99,3 |
341 | Управление по делам образования |
4 311 966,4 | 3 132 911,7 | 2 588 207,3 |
60,0 | 82,6 | ||||
341 | 0700 | Образование | 4 214 188,4 | 3 059 563,6 | 2 546 798,0 |
60,4 | 83,2 | |||
341 | 0701 | Дошкольное образование | 1 364 155,9 | 899 814,2 | 881 327,6 | 64,6 | 97,9 | |||
341 | 0701 | 4209999 | Детские дошкольные учреждения |
1 364 155,9 | 899 814,2 | 881 327,6 | 64,6 | 97,9 | ||
341 | 0701 | 4200000 | Детские дошкольные учреждения |
1 099 401,8 | 801 224,7 | 786 987,4 | 71,6 | 98,2 | ||
341 | 0701 | 4200000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 099 401,8 | 801 224,7 | 786 987,4 | 71,6 | 98,2 | |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 211 | Заработная плата | 761 014,5 | 560 916,8 | 558 593,0 | 73,4 | 99,6 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 5 727,8 | 4 358,2 | 4 238,5 | 74,0 | 97,3 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 194 719,7 | 141 557,4 | 138 402,4 | 71,1 | 97,8 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 221 | Услуги связи | 2 170,4 | 1 625,5 | 1 274,9 | 58,7 | 78,4 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 961,6 | 665,1 | 559,4 | 58,2 | 84,1 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
73 961,9 | 47 691,9 | 43 486,5 | 58,8 | 91,2 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 22 047,4 | 15 133,4 | 14 264,9 | 64,7 | 94,3 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
18 378,2 | 12 574,2 | 11 372,3 | 61,9 | 90,4 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
9 726,9 | 7 853,0 | 6 805,1 | 70,0 | 86,7 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 3 841,0 | 2 963,6 | 2 450,9 | 63,8 | 82,7 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 115,1 | 115,1 | 86,8 | 75,4 | 75,4 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 890,8 | 1 849,3 | 1 597,9 | 84,5 | 86,4 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4 846,6 | 3 921,4 | 3 854,9 | 79,5 | 98,3 |
341 | 0701 | 4200100 | Городские целевые программы |
2 320,0 | 1 740,0 | 1 647,4 | 71,0 | 94,7 | ||
341 | 0701 | 4200110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
2 320,0 | 1 740,0 | 1 647,4 | 71,0 | 94,7 | ||
341 | 0701 | 4200110 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 320,0 | 1 740,0 | 1 647,4 | 71,0 | 94,7 | |
341 | 0701 | 4200110 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
2 320,0 | 1 740,0 | 1 647,4 | 71,0 | 94,7 |
341 | 0701 | 4200200 | Отраслевые целевые программы |
34 245,0 | 25 692,0 | 24 966,8 | 72,9 | 97,2 | ||
341 | 0701 | 4200202 | Отраслевая целевая программа "Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2007 год" |
34 185,0 | 25 632,0 | 24 906,8 | 72,9 | 97,2 | ||
341 | 0701 | 4200202 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
34 185,0 | 25 632,0 | 24 906,8 | 72,9 | 97,2 | |
341 | 0701 | 4200202 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
34 185,0 | 25 632,0 | 24 906,8 | 72,9 | 97,2 |
341 | 0701 | 4200206 | Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007 годы" |
60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0701 | 4200206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | |
341 | 0701 | 4200206 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0701 | 4200700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
61 595,9 | 60 095,9 | 59 390,0 | 96,4 | 98,8 | ||
341 | 0701 | 4200704 | на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия |
55 667,0 | 55 667,0 | 55 666,2 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0701 | 4200704 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
55 667,0 | 55 667,0 | 55 666,2 | 100,0 | 100,0 | |
341 | 0701 | 4200704 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
55 667,0 | 55 667,0 | 55 666,2 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0701 | 4200709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
5 928,9 | 4 428,9 | 3 723,8 | 62,8 | 84,1 | ||
341 | 0701 | 4200709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 928,9 | 4 428,9 | 3 723,8 | 62,8 | 84,1 | |
341 | 0701 | 4200709 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
5 724,6 | 4 224,6 | 3 519,6 | 61,5 | 83,3 |
341 | 0701 | 4200709 | 327 | 226 | Прочие услуги | 122,2 | 122,2 | 122,2 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0701 | 4200709 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
22,8 | 22,8 | 22,8 | 100,1 | 100,1 |
341 | 0701 | 4200709 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
59,2 | 59,2 | 59,2 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0701 | 4201000 | Областные целевые программы |
3 901,6 | 2 870,2 | 2 154,6 | 55,2 | 75,1 | ||
341 | 0701 | 4201004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
3 901,6 | 2 870,2 | 2 154,6 | 55,2 | 75,1 | ||
341 | 0701 | 4201004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 901,6 | 2 870,2 | 2 154,6 | 55,2 | 75,1 | |
341 | 0701 | 4201004 | 327 | 211 | Заработная плата | 3 138,3 | 2 321,0 | 1 762,8 | 56,2 | 75,9 |
341 | 0701 | 4201004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 763,3 | 549,2 | 391,7 | 51,3 | 71,3 |
341 | 0701 | 4201100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
41,2 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 0701 | 4201123 | На осуществление подписки муниципальных образовательных учреждений Челябинской области на российские детские популярные журналы |
41,2 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 0701 | 4201123 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
41,2 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0701 | 4201123 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
41,2 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0701 | 4201200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
101 247,9 | 6 163,6 | 4 501,2 | 4,4 | 73,0 | ||
341 | 0701 | 4201212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
4 447,5 | 4 447,5 | 4 333,9 | 97,4 | 97,4 | ||
341 | 0701 | 4201212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 447,5 | 4 447,5 | 4 333,9 | 97,4 | 97,4 | |
341 | 0701 | 4201212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
978,6 | 978,6 | 933,8 | 95,4 | 95,4 |
341 | 0701 | 4201212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 724,9 | 2 724,9 | 2 661,3 | 97,7 | 97,7 |
341 | 0701 | 4201212 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
744,0 | 744,0 | 738,8 | 99,3 | 99,3 |
341 | 0701 | 4201259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
176,1 | 176,1 | 167,3 | 95,0 | 95,0 | ||
341 | 0701 | 4201259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
176,1 | 176,1 | 167,3 | 95,0 | 95,0 | |
341 | 0701 | 4201259 | 327 | 211 | Заработная плата | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0701 | 4201259 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0701 | 4201259 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
42,4 | 42,4 | 42,4 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0701 | 4201259 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
341 | 0701 | 4201259 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0701 | 4201260 | Резервные фонды Администрации города |
2 772,3 | 1 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 0701 | 4201260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 772,3 | 1 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0701 | 4201260 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 232,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0701 | 4201260 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 540,0 | 1 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0701 | 4201261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
93 852,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
341 | 0701 | 4201261 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
93 852,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 0701 | 4201261 | 327 | 211 | Заработная плата | 93 852,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0701 | 4201300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 986,6 | 1 986,6 | 1 680,1 | 84,6 | 84,6 | ||
341 | 0701 | 4201301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
1 986,6 | 1 986,6 | 1 680,1 | 84,6 | 84,6 | ||
341 | 0701 | 4201301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 986,6 | 1 986,6 | 1 680,1 | 84,6 | 84,6 | |
341 | 0701 | 4201301 | 327 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0701 | 4201301 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
630,0 | 630,0 | 514,9 | 81,7 | 81,7 |
341 | 0701 | 4201301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 013,6 | 1 013,6 | 857,2 | 84,6 | 84,6 |
341 | 0701 | 4201301 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
193,0 | 193,0 | 158,0 | 81,9 | 81,9 |
341 | 0701 | 4202300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
59 416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
341 | 0701 | 4202300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
59 416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 0701 | 4202300 | 327 | 211 | Заработная плата | 27 643,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0701 | 4202300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 31 772,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0702 | Общее образование | 2 235 026,5 | 1 630 994,3 | 1 489 250,8 |
66,6 | 91,3 | |||
341 | 0702 | 4219999 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
1 536 336,8 | 1 097 585,1 | 1 043 280,6 |
67,9 | 95,1 | ||
341 | 0702 | 4210000 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
200 158,6 | 143 504,3 | 132 258,4 | 66,1 | 92,2 | ||
341 | 0702 | 4210000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 158,6 | 143 504,3 | 132 258,4 | 66,1 | 92,2 | |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 211 | Заработная плата | 51 231,2 | 39 079,1 | 37 469,5 | 73,1 | 95,9 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 362,5 | 268,5 | 215,6 | 59,5 | 80,3 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 12 540,0 | 9 288,6 | 8 751,8 | 69,8 | 94,2 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 221 | Услуги связи | 2 466,8 | 1 875,4 | 1 570,9 | 63,7 | 83,8 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 380,0 | 271,9 | 229,8 | 60,5 | 84,5 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
74 752,4 | 49 540,4 | 45 872,9 | 61,4 | 92,6 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 223120 | Потребление газа | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 23 540,0 | 16 274,0 | 14 770,6 | 62,7 | 90,8 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
15 594,4 | 10 691,4 | 9 255,2 | 59,3 | 86,6 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
10 605,5 | 8 594,3 | 7 955,1 | 75,0 | 92,6 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 5 607,4 | 4 599,4 | 3 528,0 | 62,9 | 76,7 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 994,5 | 977,5 | 958,4 | 96,4 | 98,0 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 119,4 | 1 109,1 | 1 104,5 | 98,7 | 99,6 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
964,6 | 934,7 | 576,0 | 59,7 | 61,6 |
341 | 0702 | 4210200 | Отраслевые целевые программы |
21 039,5 | 15 741,5 | 12 660,4 | 60,2 | 80,4 | ||
341 | 0702 | 4210202 | Отраслевая целевая программа "Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2007 год" |
16 314,0 | 11 016,0 | 8 816,9 | 54,0 | 80,0 | ||
341 | 0702 | 4210202 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
16 314,0 | 11 016,0 | 8 816,9 | 54,0 | 80,0 | |
341 | 0702 | 4210202 | 327 | 226 | Прочие услуги | 12 864,8 | 8 446,6 | 6 725,1 | 52,3 | 79,6 |
341 | 0702 | 4210202 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3 449,2 | 2 569,4 | 2 091,8 | 60,6 | 81,4 |
341 | 0702 | 4210206 | Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007 годы" |
4 725,5 | 4 725,5 | 3 843,4 | 81,3 | 81,3 | ||
341 | 0702 | 4210206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 725,5 | 4 725,5 | 3 843,4 | 81,3 | 81,3 | |
341 | 0702 | 4210206 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 659,6 | 2 659,6 | 1 812,8 | 68,2 | 68,2 |
341 | 0702 | 4210206 | 327 | 226 | Прочие услуги | 2 066,0 | 2 066,0 | 2 030,6 | 98,3 | 98,3 |
341 | 0702 | 4210700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
76 913,0 | 48 650,1 | 37 832,2 | 49,2 | 77,8 | ||
341 | 0702 | 4210703 | на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
3 318,3 | 2 528,9 | 2 111,9 | 63,6 | 83,5 | ||
341 | 0702 | 4210703 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 318,3 | 2 528,9 | 2 111,9 | 63,6 | 83,5 | |
341 | 0702 | 4210703 | 327 | 211 | Заработная плата | 2 163,2 | 1 562,6 | 1 307,4 | 60,4 | 83,7 |
341 | 0702 | 4210703 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 573,7 | 555,5 | 472,0 | 82,3 | 85,0 |
341 | 0702 | 4210703 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 581,4 | 410,8 | 332,5 | 57,2 | 80,9 |
341 | 0702 | 4210704 | на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия |
25 698,0 | 25 698,0 | 25 698,0 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0702 | 4210704 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25 698,0 | 25 698,0 | 25 698,0 | 100,0 | 100,0 | |
341 | 0702 | 4210704 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
25 698,0 | 25 698,0 | 25 698,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4210707 | на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
38 307,1 | 13 833,5 | 4 699,8 | 12,3 | 34,0 | ||
341 | 0702 | 4210707 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
38 307,1 | 13 833,5 | 4 699,8 | 12,3 | 34,0 | |
341 | 0702 | 4210707 | 327 | 226 | Прочие услуги | 31 481,4 | 11 443,6 | 3 884,1 | 12,3 | 33,9 |
341 | 0702 | 4210707 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6 825,7 | 2 389,9 | 815,7 | 12,0 | 34,1 |
341 | 0702 | 4210709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
9 589,6 | 6 589,6 | 5 322,6 | 55,5 | 80,8 | ||
341 | 0702 | 4210709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
9 589,6 | 6 589,6 | 5 322,6 | 55,5 | 80,8 | |
341 | 0702 | 4210709 | 327 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0702 | 4210709 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
7 435,1 | 6 435,1 | 5 191,0 | 69,8 | 80,7 |
341 | 0702 | 4210709 | 327 | 226 | Прочие услуги | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0702 | 4210709 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
81,2 | 81,2 | 61,9 | 76,3 | 76,3 |
341 | 0702 | 4210709 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
69,7 | 69,7 | 69,7 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4210800 | Прочие субвенции | 1 204 893,0 | 861 682,0 | 843 898,5 | 70,0 | 97,9 | ||
341 | 0702 | 4210801 | на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования |
1 204 893,0 | 861 682,0 | 843 898,5 | 70,0 | 97,9 | ||
341 | 0702 | 4210801 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 204 893,0 | 861 682,0 | 843 898,5 | 70,0 | 97,9 | |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 211 | Заработная плата | 938 329,3 | 671 031,1 | 661 083,0 | 70,5 | 98,5 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 8 707,6 | 6 464,0 | 5 653,1 | 64,9 | 87,5 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 241 863,7 | 171 908,9 | 166 100,2 | 68,7 | 96,6 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
28,6 | 28,6 | 28,0 | 97,9 | 97,9 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 226 | Прочие услуги | 109,1 | 109,0 | 69,7 | 63,9 | 63,9 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 290 | Прочие расходы | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
9 762,6 | 7 300,2 | 6 655,4 | 68,2 | 91,2 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6 077,1 | 4 825,2 | 4 294,1 | 70,7 | 89,0 |
341 | 0702 | 4211000 | Областные целевые программы |
10 252,0 | 8 878,5 | 4 442,5 | 43,3 | 50,0 | ||
341 | 0702 | 4211004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
10 252,0 | 8 878,5 | 4 442,5 | 43,3 | 50,0 | ||
341 | 0702 | 4211004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 252,0 | 8 878,5 | 4 442,5 | 43,3 | 50,0 | |
341 | 0702 | 4211004 | 327 | 211 | Заработная плата | 8 171,8 | 7 083,2 | 3 623,8 | 44,3 | 51,2 |
341 | 0702 | 4211004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 2 080,2 | 1 795,3 | 818,7 | 39,4 | 45,6 |
341 | 0702 | 4211100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
888,1 | 888,1 | 197,0 | 22,2 | 22,2 | ||
341 | 0702 | 4211107 | На увеличение численности руководителей спортивных секций и инструкторов по спорту |
108,1 | 108,1 | 69,6 | 64,4 | 64,4 | ||
341 | 0702 | 4211107 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
108,1 | 108,1 | 69,6 | 64,4 | 64,4 | |
341 | 0702 | 4211107 | 327 | 226 | Прочие услуги | 108,1 | 108,1 | 69,6 | 64,4 | 64,4 |
341 | 0702 | 4211111 | На организацию отдыха детей в каникулярное время |
680,0 | 680,0 | 127,4 | 18,7 | 18,7 | ||
341 | 0702 | 4211111 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
680,0 | 680,0 | 127,4 | 18,7 | 18,7 | |
341 | 0702 | 4211111 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 30,0 | 30,0 | 19,5 | 65,0 | 65,0 |
341 | 0702 | 4211111 | 327 | 226 | Прочие услуги | 612,0 | 612,0 | 76,0 | 12,4 | 12,4 |
341 | 0702 | 4211111 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
38,0 | 38,0 | 32,0 | 84,2 | 84,2 |
341 | 0702 | 4211123 | На осуществление подписки муниципальных образовательных учреждений Челябинской области на российские детские популярные журналы |
100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 0702 | 4211123 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0702 | 4211123 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0702 | 4211200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
14 039,0 | 10 087,1 | 6 939,6 | 49,4 | 68,8 | ||
341 | 0702 | 4211212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
7 327,5 | 7 327,5 | 6 679,6 | 91,2 | 91,2 | ||
341 | 0702 | 4211212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 327,5 | 7 327,5 | 6 679,6 | 91,2 | 91,2 | |
341 | 0702 | 4211212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
3 211,0 | 3 211,0 | 2 596,1 | 80,9 | 80,9 |
341 | 0702 | 4211212 | 327 | 226 | Прочие услуги | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4211212 | 327 | 290 | Прочие расходы | 67,5 | 67,5 | 56,4 | 83,6 | 83,6 |
341 | 0702 | 4211212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 733,5 | 2 733,5 | 2 721,6 | 99,6 | 99,6 |
341 | 0702 | 4211212 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 042,5 | 1 042,5 | 1 032,5 | 99,0 | 99,0 |
341 | 0702 | 4211259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
969,6 | 759,6 | 260,0 | 26,8 | 34,2 | ||
341 | 0702 | 4211259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
969,6 | 759,6 | 260,0 | 26,8 | 34,2 | |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 211 | Заработная плата | 16,1 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
534,3 | 484,3 | 50,0 | 9,4 | 10,3 |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 226 | Прочие услуги | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
230,0 | 130,0 | 130,0 | 56,5 | 100,0 |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
125,0 | 125,0 | 80,0 | 64,0 | 64,0 |
341 | 0702 | 4211260 | Резервные фонды Администрации города |
5 741,9 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 0702 | 4211260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 741,9 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0702 | 4211260 | 327 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0702 | 4211260 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
4 091,9 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0702 | 4211260 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0702 | 4211260 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0702 | 4211300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
8 153,5 | 8 153,5 | 5 052,1 | 62,0 | 62,0 | ||
341 | 0702 | 4211301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
8 153,5 | 8 153,5 | 5 052,1 | 62,0 | 62,0 | ||
341 | 0702 | 4211301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
8 153,5 | 8 153,5 | 5 052,1 | 62,0 | 62,0 | |
341 | 0702 | 4211301 | 327 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
3 100,0 | 3 100,0 | 475,3 | 15,3 | 15,3 |
341 | 0702 | 4211301 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 223,0 | 1 223,0 | 932,4 | 76,2 | 76,2 |
341 | 0702 | 4211301 | 327 | 226 | Прочие услуги | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 60,0 | 60,0 |
341 | 0702 | 4211301 | 327 | 290 | Прочие расходы | 504,4 | 504,4 | 475,0 | 94,2 | 94,2 |
341 | 0702 | 4211301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 619,0 | 2 619,0 | 2 507,2 | 95,7 | 95,7 |
341 | 0702 | 4211301 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
657,1 | 657,1 | 632,3 | 96,2 | 96,2 |
341 | 0702 | 4229999 | Школы-интернаты | 90 972,8 | 65 041,0 | 56 576,5 | 62,2 | 87,0 | ||
341 | 0702 | 4220000 | Школы-интернаты | 627,1 | 627,1 | 627,1 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0702 | 4220000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
627,1 | 627,1 | 627,1 | 100,0 | 100,0 | |
341 | 0702 | 4220000 | 327 | 211 | Заработная плата | 338,8 | 338,8 | 338,8 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4220000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4220000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
199,5 | 199,5 | 199,5 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4220200 | Отраслевые целевые программы |
219,7 | 219,7 | 59,7 | 27,2 | 27,2 | ||
341 | 0702 | 4220206 | Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007 годы" |
219,7 | 219,7 | 59,7 | 27,2 | 27,2 | ||
341 | 0702 | 4220206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
219,7 | 219,7 | 59,7 | 27,2 | 27,2 | |
341 | 0702 | 4220206 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
219,7 | 219,7 | 59,7 | 27,2 | 27,2 |
341 | 0702 | 4220600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
88 406,5 | 62 563,5 | 54 727,6 | 61,9 | 87,5 | ||
341 | 0702 | 4220609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
56 262,5 | 39 291,4 | 35 841,0 | 63,7 | 91,2 | ||
341 | 0702 | 4220609 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
56 262,5 | 39 291,4 | 35 841,0 | 63,7 | 91,2 | |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 211 | Заработная плата | 30 156,2 | 21 089,4 | 19 295,8 | 64,0 | 91,5 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 79,1 | 62,9 | 56,1 | 70,9 | 89,2 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 8 108,9 | 5 734,0 | 5 137,7 | 63,4 | 89,6 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 221 | Услуги связи | 90,2 | 67,7 | 41,3 | 45,8 | 61,0 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 273,2 | 146,4 | 136,7 | 50,0 | 93,4 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
2 210,2 | 1 876,1 | 1 674,0 | 75,7 | 89,2 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 457,9 | 401,2 | 155,4 | 33,9 | 38,7 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
402,8 | 185,7 | 185,3 | 46,0 | 99,8 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
818,7 | 618,3 | 551,4 | 67,4 | 89,2 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 226 | Прочие услуги | 203,8 | 179,0 | 155,6 | 76,3 | 86,9 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2,0 | 2,0 | 1,5 | 75,0 | 75,0 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 290 | Прочие расходы | 39,9 | 37,5 | 13,6 | 34,1 | 36,3 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 085,6 | 904,2 | 714,2 | 65,8 | 79,0 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
12 333,9 | 7 987,0 | 7 722,4 | 62,6 | 96,7 |
341 | 0702 | 4220614 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
32 144,0 | 23 272,1 | 18 886,6 | 58,8 | 81,2 | ||
341 | 0702 | 4220614 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
32 144,0 | 23 272,1 | 18 886,6 | 58,8 | 81,2 | |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 211 | Заработная плата | 16 318,7 | 13 242,2 | 11 988,2 | 73,5 | 90,5 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 84,0 | 63,0 | 51,7 | 61,5 | 82,1 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 4 173,2 | 3 399,9 | 2 848,9 | 68,3 | 83,8 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 221 | Услуги связи | 268,0 | 180,0 | 22,6 | 8,4 | 12,6 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
2 830,0 | 1 004,0 | 242,6 | 8,6 | 24,2 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 812,3 | 490,3 | 139,2 | 17,1 | 28,4 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1 090,7 | 733,7 | 209,1 | 19,2 | 28,5 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 109,3 | 809,3 | 639,5 | 57,6 | 79,0 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 226 | Прочие услуги | 299,5 | 216,5 | 193,2 | 64,5 | 89,2 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
422,8 | 363,8 | 325,5 | 77,0 | 89,5 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4 735,5 | 2 769,4 | 2 226,2 | 47,0 | 80,4 |
341 | 0702 | 4220700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
1 513,7 | 1 471,7 | 1 029,4 | 68,0 | 69,9 | ||
341 | 0702 | 4220703 | на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
307,8 | 265,8 | 113,6 | 36,9 | 42,7 | ||
341 | 0702 | 4220703 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
307,8 | 265,8 | 113,6 | 36,9 | 42,7 | |
341 | 0702 | 4220703 | 327 | 211 | Заработная плата | 130,2 | 96,8 | 61,8 | 47,5 | 63,8 |
341 | 0702 | 4220703 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 145,0 | 145,0 | 35,0 | 24,1 | 24,1 |
341 | 0702 | 4220703 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 32,6 | 24,0 | 16,8 | 51,5 | 70,0 |
341 | 0702 | 4220709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
1 205,9 | 1 205,9 | 915,9 | 76,0 | 76,0 | ||
341 | 0702 | 4220709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 205,9 | 1 205,9 | 915,9 | 76,0 | 76,0 | |
341 | 0702 | 4220709 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 205,9 | 1 205,9 | 915,9 | 76,0 | 76,0 |
341 | 0702 | 4221000 | Областные целевые программы |
155,7 | 109,0 | 82,6 | 53,0 | 75,8 | ||
341 | 0702 | 4221004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
155,7 | 109,0 | 82,6 | 53,0 | 75,8 | ||
341 | 0702 | 4221004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
155,7 | 109,0 | 82,6 | 53,0 | 75,8 | |
341 | 0702 | 4221004 | 327 | 211 | Заработная плата | 124,8 | 88,1 | 65,7 | 52,6 | 74,6 |
341 | 0702 | 4221004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 30,9 | 20,9 | 16,9 | 54,7 | 80,7 |
341 | 0702 | 4221300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0702 | 4221301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0702 | 4221301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | |
341 | 0702 | 4221301 | 327 | 226 | Прочие услуги | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4239999 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
298 903,3 | 231 776,2 | 210 741,4 | 70,5 | 90,9 | ||
341 | 0702 | 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
281 228,4 | 215 483,5 | 200 142,0 | 71,2 | 92,9 | ||
341 | 0702 | 4230000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
281 228,4 | 215 483,5 | 200 142,0 | 71,2 | 92,9 | |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 211 | Заработная плата | 183 503,0 | 145 664,0 | 137 899,4 | 75,1 | 94,7 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 1 668,4 | 1 322,3 | 1 138,1 | 68,2 | 86,1 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 47 117,6 | 37 039,8 | 34 001,1 | 72,2 | 91,8 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 221 | Услуги связи | 957,5 | 740,3 | 517,6 | 54,1 | 69,9 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 1 215,6 | 1 029,6 | 931,6 | 76,6 | 90,5 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
7 970,3 | 5 018,3 | 4 042,4 | 50,7 | 80,6 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 2 290,4 | 1 620,4 | 1 286,2 | 56,2 | 79,4 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1 348,9 | 884,9 | 619,1 | 45,9 | 70,0 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
17 047,4 | 7 009,4 | 6 657,0 | 39,0 | 95,0 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
4 108,2 | 3 589,4 | 2 358,6 | 57,4 | 65,7 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 6 283,2 | 5 417,3 | 5 024,8 | 80,0 | 92,8 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
58,6 | 58,6 | 58,5 | 99,9 | 99,9 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 2 128,1 | 2 078,1 | 1 957,6 | 92,0 | 94,2 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 298,1 | 1 163,6 | 1 009,3 | 43,9 | 86,7 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3 233,1 | 2 847,5 | 2 640,7 | 81,7 | 92,7 |
341 | 0702 | 4230200 | Отраслевые целевые программы |
59,7 | 59,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 0702 | 4230206 | Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007 годы" |
59,7 | 59,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 0702 | 4230206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
59,7 | 59,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0702 | 4230206 | 327 | 226 | Прочие услуги | 59,7 | 59,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0702 | 4230700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
4 259,4 | 3 468,2 | 2 252,1 | 52,9 | 64,9 | ||
341 | 0702 | 4230703 | на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
122,9 | 91,7 | 48,1 | 39,1 | 52,5 | ||
341 | 0702 | 4230703 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
122,9 | 91,7 | 48,1 | 39,1 | 52,5 | |
341 | 0702 | 4230703 | 327 | 211 | Заработная плата | 65,1 | 41,4 | 33,6 | 51,7 | 81,3 |
341 | 0702 | 4230703 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 40,0 | 40,0 | 6,2 | 15,5 | 15,5 |
341 | 0702 | 4230703 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 17,9 | 10,4 | 8,2 | 45,9 | 79,2 |
341 | 0702 | 4230709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
4 136,5 | 3 376,5 | 2 204,0 | 53,3 | 65,3 | ||
341 | 0702 | 4230709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 136,5 | 3 376,5 | 2 204,0 | 53,3 | 65,3 | |
341 | 0702 | 4230709 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
3 836,5 | 3 076,5 | 1 919,0 | 50,0 | 62,4 |
341 | 0702 | 4230709 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
300,0 | 300,0 | 285,0 | 95,0 | 95,0 |
341 | 0702 | 4231000 | Областные целевые программы |
979,0 | 686,4 | 505,1 | 51,6 | 73,6 | ||
341 | 0702 | 4231004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
979,0 | 686,4 | 505,1 | 51,6 | 73,6 | ||
341 | 0702 | 4231004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
979,0 | 686,4 | 505,1 | 51,6 | 73,6 | |
341 | 0702 | 4231004 | 327 | 211 | Заработная плата | 786,3 | 554,8 | 410,0 | 52,1 | 73,9 |
341 | 0702 | 4231004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 192,7 | 131,6 | 95,1 | 49,3 | 72,3 |
341 | 0702 | 4231100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
7 080,0 | 7 080,0 | 4 210,2 | 59,5 | 59,5 | ||
341 | 0702 | 4231102 | На обеспечение условий для развития хоккея |
4 825,0 | 4 825,0 | 2 411,1 | 50,0 | 50,0 | ||
341 | 0702 | 4231102 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 825,0 | 4 825,0 | 2 411,1 | 50,0 | 50,0 | |
341 | 0702 | 4231102 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 50,0 | 50,0 | 6,6 | 13,2 | 13,2 |
341 | 0702 | 4231102 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 1 000,0 | 1 000,0 | 937,0 | 93,7 | 93,7 |
341 | 0702 | 4231102 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0702 | 4231102 | 327 | 226 | Прочие услуги | 1 775,0 | 1 775,0 | 782,7 | 44,1 | 44,1 |
341 | 0702 | 4231102 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
650,0 | 650,0 | 155,2 | 23,9 | 23,9 |
341 | 0702 | 4231102 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
850,0 | 850,0 | 529,5 | 62,3 | 62,3 |
341 | 0702 | 4231104 | На развитие и содержание МУДОД СДЮШОР N 14 "Трактор" |
692,7 | 692,7 | 574,7 | 83,0 | 83,0 | ||
341 | 0702 | 4231104 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
692,7 | 692,7 | 574,7 | 83,0 | 83,0 | |
341 | 0702 | 4231104 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 11,2 | 11,2 | 2,9 | 25,9 | 25,9 |
341 | 0702 | 4231104 | 327 | 226 | Прочие услуги | 462,0 | 462,0 | 352,3 | 76,3 | 76,3 |
341 | 0702 | 4231104 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
219,5 | 219,5 | 219,5 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4231107 | На увеличение численности руководителей спортивных секций и инструкторов по спорту |
292,3 | 292,3 | 115,5 | 39,5 | 39,5 | ||
341 | 0702 | 4231107 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
292,3 | 292,3 | 115,5 | 39,5 | 39,5 | |
341 | 0702 | 4231107 | 327 | 226 | Прочие услуги | 292,3 | 292,3 | 115,5 | 39,5 | 39,5 |
341 | 0702 | 4231111 | На организацию отдыха детей в каникулярное время |
770,0 | 770,0 | 764,5 | 99,3 | 99,3 | ||
341 | 0702 | 4231111 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
770,0 | 770,0 | 764,5 | 99,3 | 99,3 | |
341 | 0702 | 4231111 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 100,1 | 100,1 |
341 | 0702 | 4231111 | 327 | 226 | Прочие услуги | 609,1 | 609,1 | 603,5 | 99,1 | 99,1 |
341 | 0702 | 4231111 | 327 | 290 | Прочие расходы | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 100,1 | 100,1 |
341 | 0702 | 4231111 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
22,1 | 22,1 | 22,1 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4231111 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
63,9 | 63,9 | 63,9 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4231121 | На оснащение спортинвентарем и оборудованием мун. учреждений для обеспечения участия в Кубке и Чемпионате России по спортивной гимнастике в г. Челябинске |
500,0 | 500,0 | 344,4 | 68,9 | 68,9 | ||
341 | 0702 | 4231121 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
500,0 | 500,0 | 344,4 | 68,9 | 68,9 | |
341 | 0702 | 4231121 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 | 500,0 | 344,4 | 68,9 | 68,9 |
341 | 0702 | 4231200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4 306,8 | 4 008,3 | 3 201,9 | 74,3 | 79,9 | ||
341 | 0702 | 4231212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
1 056,0 | 995,6 | 649,4 | 61,5 | 65,2 | ||
341 | 0702 | 4231212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 056,0 | 995,6 | 649,4 | 61,5 | 65,2 | |
341 | 0702 | 4231212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
344,9 | 291,0 | 61,1 | 17,7 | 21,0 |
341 | 0702 | 4231212 | 327 | 290 | Прочие расходы | 56,0 | 56,0 | 55,1 | 98,4 | 98,4 |
341 | 0702 | 4231212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
573,5 | 573,5 | 458,6 | 80,0 | 80,0 |
341 | 0702 | 4231212 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
81,6 | 75,1 | 74,7 | 91,5 | 99,4 |
341 | 0702 | 4231259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
55,8 | 55,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 0702 | 4231259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
55,8 | 55,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0702 | 4231259 | 327 | 211 | Заработная плата | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0702 | 4231259 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0702 | 4231259 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0702 | 4231260 | Резервные фонды Администрации города |
3 195,0 | 2 957,0 | 2 552,4 | 79,9 | 86,3 | ||
341 | 0702 | 4231260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 195,0 | 2 957,0 | 2 552,4 | 79,9 | 86,3 | |
341 | 0702 | 4231260 | 327 | 211 | Заработная плата | 182,2 | 182,2 | 168,9 | 92,7 | 92,7 |
341 | 0702 | 4231260 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 47,8 | 47,8 | 20,8 | 43,6 | 43,6 |
341 | 0702 | 4231260 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0702 | 4231260 | 327 | 226 | Прочие услуги | 1 967,4 | 1 967,4 | 1 713,0 | 87,1 | 87,1 |
341 | 0702 | 4231260 | 327 | 290 | Прочие расходы | 679,6 | 679,6 | 569,8 | 83,8 | 83,8 |
341 | 0702 | 4231260 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4231300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
990,0 | 990,0 | 430,1 | 43,4 | 43,4 | ||
341 | 0702 | 4231301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
990,0 | 990,0 | 430,1 | 43,4 | 43,4 | ||
341 | 0702 | 4231301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
990,0 | 990,0 | 430,1 | 43,4 | 43,4 | |
341 | 0702 | 4231301 | 327 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
200,0 | 200,0 | 53,3 | 26,7 | 26,7 |
341 | 0702 | 4231301 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
495,0 | 495,0 | 115,0 | 23,2 | 23,2 |
341 | 0702 | 4231301 | 327 | 226 | Прочие услуги | 34,3 | 34,3 | 16,3 | 47,5 | 47,5 |
341 | 0702 | 4231301 | 327 | 290 | Прочие расходы | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4231301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
185,0 | 185,0 | 169,9 | 91,8 | 91,8 |
341 | 0702 | 4231301 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
34,0 | 34,0 | 34,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4249999 | Детские дома | 64 815,6 | 46 303,8 | 37 203,2 | 57,4 | 80,3 | ||
341 | 0702 | 4240000 | Детские дома | 1 333,7 | 1 333,7 | 962,1 | 72,1 | 72,1 | ||
341 | 0702 | 4240000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 333,7 | 1 333,7 | 962,1 | 72,1 | 72,1 | |
341 | 0702 | 4240000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 111,0 | 1 111,0 | 739,4 | 66,6 | 66,6 |
341 | 0702 | 4240000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 100,1 | 100,1 |
341 | 0702 | 4240000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
199,7 | 199,7 | 199,7 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4240600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
62 996,6 | 44 543,6 | 35 921,3 | 57,0 | 80,6 | ||
341 | 0702 | 4240609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
62 996,6 | 44 543,6 | 35 921,3 | 57,0 | 80,6 | ||
341 | 0702 | 4240609 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
62 996,6 | 44 543,6 | 35 921,3 | 57,0 | 80,6 | |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 211 | Заработная плата | 37 188,3 | 27 034,7 | 22 198,6 | 59,7 | 82,1 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 227,7 | 166,6 | 123,5 | 54,2 | 74,1 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 9 763,8 | 7 082,9 | 5 422,3 | 55,5 | 76,6 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 221 | Услуги связи | 130,7 | 98,0 | 74,3 | 56,8 | 75,8 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 449,1 | 328,0 | 165,1 | 36,8 | 50,3 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
1 749,7 | 1 333,4 | 961,9 | 55,0 | 72,1 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 248,7 | 105,0 | 74,4 | 29,9 | 70,9 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
500,8 | 320,5 | 280,5 | 56,0 | 87,5 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
627,6 | 476,7 | 308,7 | 49,2 | 64,8 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 226 | Прочие услуги | 270,0 | 179,8 | 153,7 | 56,9 | 85,5 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 290 | Прочие расходы | 18,0 | 14,0 | 3,0 | 16,7 | 21,4 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 338,1 | 1 092,4 | 882,4 | 65,9 | 80,8 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
10 484,1 | 6 311,6 | 5 273,0 | 50,3 | 83,5 |
341 | 0702 | 4240700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
175,3 | 138,0 | 34,9 | 19,9 | 25,3 | ||
341 | 0702 | 4240703 | на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
162,0 | 124,7 | 21,6 | 13,3 | 17,3 | ||
341 | 0702 | 4240703 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
162,0 | 124,7 | 21,6 | 13,3 | 17,3 | |
341 | 0702 | 4240703 | 327 | 211 | Заработная плата | 116,8 | 86,6 | 12,4 | 10,6 | 14,3 |
341 | 0702 | 4240703 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 16,0 | 16,0 | 7,0 | 43,8 | 43,8 |
341 | 0702 | 4240703 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 29,3 | 22,2 | 2,2 | 7,5 | 9,9 |
341 | 0702 | 4240709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
13,3 | 13,3 | 13,3 | 100,1 | 100,1 | ||
341 | 0702 | 4240709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
13,3 | 13,3 | 13,3 | 100,1 | 100,1 | |
341 | 0702 | 4240709 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
13,3 | 13,3 | 13,3 | 100,1 | 100,1 |
341 | 0702 | 4241000 | Областные целевые программы |
85,2 | 63,7 | 60,1 | 70,5 | 94,3 | ||
341 | 0702 | 4241004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
85,2 | 63,7 | 60,1 | 70,5 | 94,3 | ||
341 | 0702 | 4241004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
85,2 | 63,7 | 60,1 | 70,5 | 94,3 | |
341 | 0702 | 4241004 | 327 | 211 | Заработная плата | 68,1 | 51,2 | 49,1 | 72,1 | 95,9 |
341 | 0702 | 4241004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 17,1 | 12,5 | 11,0 | 64,4 | 87,8 |
341 | 0702 | 4241200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
189,7 | 189,7 | 189,7 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0702 | 4241259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0702 | 4241259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | |
341 | 0702 | 4241259 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4241260 | Резервные фонды Администрации города |
159,7 | 159,7 | 159,7 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0702 | 4241260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
159,7 | 159,7 | 159,7 | 100,0 | 100,0 | |
341 | 0702 | 4241260 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
159,7 | 159,7 | 159,7 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4241300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0702 | 4241301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0702 | 4241301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 | 100,0 | |
341 | 0702 | 4241301 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4339999 | Специальные (коррекционные) учреждения |
143 913,6 | 92 659,6 | 87 906,4 | 61,1 | 94,9 | ||
341 | 0702 | 4330000 | Специальные (коррекционные) учреждения |
566,2 | 566,2 | 566,2 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0702 | 4330000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
566,2 | 566,2 | 566,2 | 100,0 | 100,0 | |
341 | 0702 | 4330000 | 327 | 211 | Заработная плата | 290,5 | 290,5 | 290,5 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4330000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4330000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4330600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
128 849,0 | 91 804,3 | 87 067,0 | 67,6 | 94,8 | ||
341 | 0702 | 4330613 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии |
128 849,0 | 91 804,3 | 87 067,0 | 67,6 | 94,8 | ||
341 | 0702 | 4330613 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
128 849,0 | 91 804,3 | 87 067,0 | 67,6 | 94,8 | |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 211 | Заработная плата | 81 458,3 | 59 259,9 | 58 333,7 | 71,6 | 98,4 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 640,8 | 488,7 | 416,6 | 65,0 | 85,2 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 20 933,2 | 15 149,4 | 14 616,9 | 69,8 | 96,5 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 221 | Услуги связи | 188,4 | 141,3 | 92,0 | 48,8 | 65,1 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 99,6 | 99,6 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
4 209,3 | 2 602,8 | 2 133,1 | 50,7 | 82,0 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 869,2 | 604,6 | 365,6 | 42,1 | 60,5 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
890,2 | 437,6 | 375,1 | 42,1 | 85,7 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
1 097,7 | 1 097,7 | 775,3 | 70,6 | 70,6 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
3 078,1 | 2 176,3 | 1 870,0 | 60,8 | 85,9 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 226 | Прочие услуги | 4 947,1 | 3 109,7 | 2 045,5 | 41,3 | 65,8 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 290 | Прочие расходы | 4,1 | 4,1 | 2,9 | 71,6 | 71,6 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 589,7 | 994,2 | 837,0 | 52,7 | 84,2 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
8 932,8 | 5 727,9 | 5 193,0 | 58,1 | 90,7 |
341 | 0702 | 4330700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
22,6 | 22,6 | 22,6 | 99,8 | 99,8 | ||
341 | 0702 | 4330709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
22,6 | 22,6 | 22,6 | 99,8 | 99,8 | ||
341 | 0702 | 4330709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
22,6 | 22,6 | 22,6 | 99,8 | 99,8 | |
341 | 0702 | 4330709 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
22,6 | 22,6 | 22,6 | 99,8 | 99,8 |
341 | 0702 | 4331000 | Областные целевые программы |
43,3 | 30,3 | 15,5 | 35,8 | 51,1 | ||
341 | 0702 | 4331004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
43,3 | 30,3 | 15,5 | 35,8 | 51,1 | ||
341 | 0702 | 4331004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
43,3 | 30,3 | 15,5 | 35,8 | 51,1 | |
341 | 0702 | 4331004 | 327 | 211 | Заработная плата | 34,3 | 24,2 | 11,2 | 32,6 | 46,3 |
341 | 0702 | 4331004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 9,0 | 6,2 | 4,3 | 47,8 | 69,8 |
341 | 0702 | 4331200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
235,0 | 235,0 | 235,0 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0702 | 4331212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
195,0 | 195,0 | 195,0 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0702 | 4331212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
195,0 | 195,0 | 195,0 | 100,0 | 100,0 | |
341 | 0702 | 4331212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
195,0 | 195,0 | 195,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4331259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0702 | 4331259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | |
341 | 0702 | 4331259 | 327 | 211 | Заработная плата | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 4331259 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 99,9 | 99,9 |
341 | 0702 | 4331300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
14 197,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 0702 | 4331301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 0702 | 4331301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0702 | 4331301 | 327 | 290 | Прочие расходы | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0702 | 4331305 | На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в целях обеспечения деятельности муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений в 2007 году |
14 196,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
341 | 0702 | 4331305 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
14 196,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 0702 | 4331305 | 327 | 211 | Заработная плата | 8 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0702 | 4331305 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0702 | 4331305 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 2 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0702 | 4331305 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0702 | 4331305 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0702 | 4331305 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 865,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0702 | 5199999 | Фонд компенсаций | 74 634,4 | 72 178,5 | 45 322,4 | 60,7 | 62,8 | ||
341 | 0702 | 5190000 | Фонд компенсаций | 5 185,0 | 5 185,0 | 5 014,9 | 96,7 | 96,7 | ||
341 | 0702 | 5190000 | 623 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
5 185,0 | 5 185,0 | 5 014,9 | 96,7 | 96,7 | |
341 | 0702 | 5190000 | 623 | 211 | Заработная плата | 4 038,1 | 4 038,1 | 3 929,3 | 97,3 | 97,3 |
341 | 0702 | 5190000 | 623 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 146,9 | 1 146,9 | 1 085,6 | 94,7 | 94,7 |
341 | 0702 | 5191000 | Областные целевые программы |
69 449,4 | 66 993,5 | 40 307,4 | 58,0 | 60,2 | ||
341 | 0702 | 5191004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
69 449,4 | 66 993,5 | 40 307,4 | 58,0 | 60,2 | ||
341 | 0702 | 5191004 | 623 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
69 449,4 | 66 993,5 | 40 307,4 | 58,0 | 60,2 | |
341 | 0702 | 5191004 | 623 | 211 | Заработная плата | 55 029,8 | 53 084,2 | 32 100,5 | 58,3 | 60,5 |
341 | 0702 | 5191004 | 623 | 213 | Начисление на оплату труда | 14 419,6 | 13 909,3 | 8 207,0 | 56,9 | 59,0 |
341 | 0702 | 5209999 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
25 450,0 | 25 450,0 | 8 220,3 | 32,3 | 32,3 | ||
341 | 0702 | 5200000 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0702 | 5200000 | 622 | Поощрение лучших учителей | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 100,0 | 100,0 | |
341 | 0702 | 5200000 | 622 | 211 | Заработная плата | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 5201000 | Областные целевые программы |
23 200,0 | 23 200,0 | 5 970,3 | 25,7 | 25,7 | ||
341 | 0702 | 5201004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
8 200,0 | 8 200,0 | 5 570,8 | 67,9 | 67,9 | ||
341 | 0702 | 5201004 | 621 | Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
3 500,0 | 3 500,0 | 870,8 | 25,0 | 25,0 | |
341 | 0702 | 5201004 | 621 | 226 | Прочие услуги | 150,0 | 150,0 | 25,7 | 17,0 | 17,0 |
341 | 0702 | 5201004 | 621 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 175,0 | 3 175,0 | 845,1 | 27,0 | 27,0 |
341 | 0702 | 5201004 | 621 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
175,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0702 | 5201004 | 622 | Поощрение лучших учителей | 4 700,0 | 4 700,0 | 4 700,0 | 100,0 | 100,0 | |
341 | 0702 | 5201004 | 622 | 290 | Прочие расходы | 4 700,0 | 4 700,0 | 4 700,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0702 | 5201015 | На внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных учреждениях, в рамках национального проекта |
15 000,0 | 15 000,0 | 399,6 | 2,7 | 2,7 | ||
341 | 0702 | 5201015 | 621 | Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
15 000,0 | 15 000,0 | 399,6 | 2,7 | 2,7 | |
341 | 0702 | 5201015 | 621 | 226 | Прочие услуги | 2 080,0 | 2 080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0702 | 5201015 | 621 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 575,0 | 12 575,0 | 399,6 | 3,2 | 3,2 |
341 | 0702 | 5201015 | 621 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
345,0 | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
14 702,3 | 13 657,3 | 11 782,6 | 80,1 | 86,3 | |||
341 | 0707 | 4329999 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
10 773,6 | 10 728,6 | 9 712,5 | 90,2 | 90,5 | ||
341 | 0707 | 4320000 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
523,7 | 478,7 | 345,4 | 65,9 | 72,1 | ||
341 | 0707 | 4320000 | 452 | Оздоровление детей | 523,7 | 478,7 | 345,4 | 65,9 | 72,1 | |
341 | 0707 | 4320000 | 452 | 223130 | Потребление электроэнергии | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0707 | 4320000 | 452 | 226 | Прочие услуги | 269,3 | 224,3 | 135,2 | 50,2 | 60,3 |
341 | 0707 | 4320000 | 452 | 290 | Прочие расходы | 46,0 | 46,0 | 2,2 | 4,8 | 4,8 |
341 | 0707 | 4320000 | 452 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
33,4 | 33,4 | 32,9 | 98,5 | 98,5 |
341 | 0707 | 4320000 | 452 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
11,1 | 11,1 | 11,1 | 100,3 | 100,3 |
341 | 0707 | 4321100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
245,9 | 245,9 | 192,8 | 78,4 | 78,4 | ||
341 | 0707 | 4321109 | На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
245,9 | 245,9 | 192,8 | 78,4 | 78,4 | ||
341 | 0707 | 4321109 | 452 | Оздоровление детей | 245,9 | 245,9 | 192,8 | 78,4 | 78,4 | |
341 | 0707 | 4321109 | 452 | 222 | Транспортные услуги | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0707 | 4321109 | 452 | 226 | Прочие услуги | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0707 | 4321109 | 452 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
184,4 | 184,4 | 131,3 | 71,2 | 71,2 |
341 | 0707 | 4321200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
9 804,0 | 9 804,0 | 8 974,3 | 91,5 | 91,5 | ||
341 | 0707 | 4321206 | Расходы на финансирование оздоровительной кампании |
8 810,0 | 8 810,0 | 8 070,2 | 91,6 | 91,6 | ||
341 | 0707 | 4321206 | 452 | Оздоровление детей | 8 810,0 | 8 810,0 | 8 070,2 | 91,6 | 91,6 | |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 221 | Услуги связи | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 222 | Транспортные услуги | 986,3 | 986,3 | 841,6 | 85,3 | 85,3 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
295,4 | 295,4 | 284,1 | 96,2 | 96,2 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 226 | Прочие услуги | 5 785,0 | 5 785,0 | 5 327,9 | 92,1 | 92,1 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 290 | Прочие расходы | 224,2 | 224,2 | 184,2 | 82,2 | 82,2 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
239,3 | 239,3 | 239,0 | 99,9 | 99,9 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 276,9 | 1 276,9 | 1 190,4 | 93,2 | 93,2 |
341 | 0707 | 4321212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
506,0 | 506,0 | 437,2 | 86,4 | 86,4 | ||
341 | 0707 | 4321212 | 452 | Оздоровление детей | 506,0 | 506,0 | 437,2 | 86,4 | 86,4 | |
341 | 0707 | 4321212 | 452 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0707 | 4321212 | 452 | 226 | Прочие услуги | 93,9 | 93,9 | 75,3 | 80,2 | 80,2 |
341 | 0707 | 4321212 | 452 | 290 | Прочие расходы | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0707 | 4321212 | 452 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
90,1 | 90,1 | 89,9 | 99,7 | 99,7 |
341 | 0707 | 4321259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
488,0 | 488,0 | 466,9 | 95,7 | 95,7 | ||
341 | 0707 | 4321259 | 452 | Оздоровление детей | 488,0 | 488,0 | 466,9 | 95,7 | 95,7 | |
341 | 0707 | 4321259 | 452 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0707 | 4321259 | 452 | 226 | Прочие услуги | 100,0 | 100,0 | 79,1 | 79,1 | 79,1 |
341 | 0707 | 4321259 | 452 | 290 | Прочие расходы | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0707 | 4321259 | 452 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
230,0 | 230,0 | 229,8 | 99,9 | 99,9 |
341 | 0707 | 4321300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0707 | 4321301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0707 | 4321301 | 452 | Оздоровление детей | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |
341 | 0707 | 4321301 | 452 | 226 | Прочие услуги | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0707 | 5259999 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей |
3 928,6 | 2 928,6 | 2 070,1 | 52,7 | 70,7 | ||
341 | 0707 | 5250000 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей |
3 403,3 | 2 403,3 | 1 570,1 | 46,1 | 65,3 | ||
341 | 0707 | 5250000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 403,3 | 2 403,3 | 1 570,1 | 46,1 | 65,3 | |
341 | 0707 | 5250000 | 327 | 211 | Заработная плата | 1 020,6 | 1 020,6 | 496,5 | 48,6 | 48,6 |
341 | 0707 | 5250000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 44,6 | 44,6 | 14,1 | 31,6 | 31,6 |
341 | 0707 | 5250000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 271,2 | 271,2 | 122,3 | 45,1 | 45,1 |
341 | 0707 | 5250000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 013,6 | 1 013,6 | 906,3 | 45,0 | 89,4 |
341 | 0707 | 5250000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
53,3 | 53,3 | 30,9 | 58,0 | 58,0 |
341 | 0707 | 5250200 | Отраслевые целевые программы |
5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 0707 | 5250206 | Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007 годы" |
5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 0707 | 5250206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0707 | 5250206 | 327 | 226 | Прочие услуги | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0707 | 5250700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
519,7 | 519,7 | 500,0 | 96,2 | 96,2 | ||
341 | 0707 | 5250709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
519,7 | 519,7 | 500,0 | 96,2 | 96,2 | ||
341 | 0707 | 5250709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
519,7 | 519,7 | 500,0 | 96,2 | 96,2 | |
341 | 0707 | 5250709 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0707 | 5250709 | 327 | 226 | Прочие услуги | 19,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
600 303,8 | 515 098,0 | 164 436,9 | 27,4 | 31,9 | |||
341 | 0709 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
37 894,7 | 27 291,0 | 26 393,5 | 69,6 | 96,7 | ||
341 | 0709 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
29 803,7 | 27 281,0 | 26 383,5 | 88,5 | 96,7 | ||
341 | 0709 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 29 803,7 | 27 281,0 | 26 383,5 | 88,5 | 96,7 | |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 18 715,0 | 17 492,8 | 17 254,1 | 92,2 | 98,6 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 16,0 | 6,0 | 1,6 | 10,0 | 26,7 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 4 904,0 | 4 471,2 | 4 075,4 | 83,1 | 91,1 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 418,0 | 360,0 | 257,4 | 61,6 | 71,5 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 912,3 | 677,3 | 605,9 | 66,4 | 89,5 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
3 229,3 | 2 793,5 | 2 793,5 | 86,5 | 100,0 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
223,3 | 192,3 | 143,8 | 64,4 | 74,8 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 415,5 | 415,5 | 392,9 | 94,6 | 94,6 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
640,0 | 640,0 | 627,1 | 98,0 | 98,0 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
324,9 | 226,9 | 226,4 | 69,7 | 99,8 |
341 | 0709 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
8 091,0 | 10,0 | 10,0 | 0,1 | 100,0 | ||
341 | 0709 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0709 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | |
341 | 0709 | 0011259 | 005 | 211 | Заработная плата | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 99,7 | 99,7 |
341 | 0709 | 0011259 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 101,2 | 101,2 |
341 | 0709 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
8 081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
341 | 0709 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 8 081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 0709 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 6 691,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0709 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 389,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0709 | 4359999 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
7 577,0 | 5 419,0 | 5 419,0 | 71,5 | 100,0 | ||
341 | 0709 | 4350600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
7 577,0 | 5 419,0 | 5 419,0 | 71,5 | 100,0 | ||
341 | 0709 | 4350623 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по государственной поддержке негосударственных образовательных учреждений |
7 577,0 | 5 419,0 | 5 419,0 | 71,5 | 100,0 | ||
341 | 0709 | 4350623 | 285 | Государственная поддержка в сфере образования |
7 577,0 | 5 419,0 | 5 419,0 | 71,5 | 100,0 | |
341 | 0709 | 4350623 | 285 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
7 577,0 | 5 419,0 | 5 419,0 | 71,5 | 100,0 |
341 | 0709 | 4369999 | Мероприятия в области образования |
1 979,0 | 1 929,0 | 1 767,8 | 89,3 | 91,6 | ||
341 | 0709 | 4360000 | Мероприятия в области образования |
925,0 | 875,0 | 831,6 | 89,9 | 95,0 | ||
341 | 0709 | 4360000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 | 50,0 | 46,2 | 92,4 | 92,4 | |
341 | 0709 | 4360000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 50,0 | 50,0 | 46,2 | 92,4 | 92,4 |
341 | 0709 | 4360000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
875,0 | 825,0 | 785,4 | 89,8 | 95,2 | |
341 | 0709 | 4360000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 107,0 | 80,0 | 79,7 | 74,5 | 99,6 |
341 | 0709 | 4360000 | 447 | 290 | Прочие расходы | 748,0 | 725,0 | 705,7 | 94,3 | 97,3 |
341 | 0709 | 4360000 | 447 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0709 | 4361200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
867,0 | 867,0 | 804,4 | 92,8 | 92,8 | ||
341 | 0709 | 4361212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 0709 | 4361212 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 0709 | 4361212 | 447 | 290 | Прочие расходы | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0709 | 4361259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
62,0 | 62,0 | 52,0 | 83,9 | 83,9 | ||
341 | 0709 | 4361259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
62,0 | 62,0 | 52,0 | 83,9 | 83,9 | |
341 | 0709 | 4361259 | 447 | 290 | Прочие расходы | 62,0 | 62,0 | 52,0 | 83,9 | 83,9 |
341 | 0709 | 4361260 | Резервные фонды Администрации города |
800,0 | 800,0 | 752,4 | 94,1 | 94,1 | ||
341 | 0709 | 4361260 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
800,0 | 800,0 | 752,4 | 94,1 | 94,1 | |
341 | 0709 | 4361260 | 447 | 290 | Прочие расходы | 800,0 | 800,0 | 752,4 | 94,1 | 94,1 |
341 | 0709 | 4361300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
187,0 | 187,0 | 131,8 | 70,5 | 70,5 | ||
341 | 0709 | 4361301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
187,0 | 187,0 | 131,8 | 70,5 | 70,5 | ||
341 | 0709 | 4361301 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
187,0 | 187,0 | 131,8 | 70,5 | 70,5 | |
341 | 0709 | 4361301 | 447 | 226 | Прочие услуги | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0709 | 4361301 | 447 | 290 | Прочие расходы | 85,0 | 85,0 | 80,0 | 94,1 | 94,1 |
341 | 0709 | 4361301 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
92,0 | 92,0 | 51,8 | 56,3 | 56,3 |
341 | 0709 | 4529999 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
117 388,6 | 89 970,2 | 80 926,3 | 68,9 | 89,9 | ||
341 | 0709 | 4520000 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
116 602,4 | 89 205,0 | 80 336,1 | 68,9 | 90,1 | ||
341 | 0709 | 4520000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
116 602,4 | 89 205,0 | 80 336,1 | 68,9 | 90,1 | |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 211 | Заработная плата | 68 368,9 | 54 770,9 | 51 119,5 | 74,8 | 93,3 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 182,1 | 122,8 | 77,7 | 42,7 | 63,3 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 17 272,8 | 13 749,4 | 12 151,5 | 70,4 | 88,4 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 221 | Услуги связи | 1 737,1 | 1 288,5 | 966,4 | 55,6 | 75,0 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 2 306,8 | 1 376,3 | 1 093,2 | 47,4 | 79,4 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
1 508,1 | 984,1 | 571,8 | 37,9 | 58,1 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 830,9 | 593,9 | 388,3 | 46,7 | 65,4 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
618,5 | 420,5 | 121,7 | 19,7 | 28,9 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
3 810,3 | 2 693,2 | 2 321,8 | 60,9 | 86,2 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
4 378,5 | 2 102,4 | 1 609,0 | 36,7 | 76,5 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 6 780,8 | 5 527,6 | 4 899,2 | 72,3 | 88,6 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 4 102,0 | 1 572,7 | 1 490,7 | 36,3 | 94,8 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 238,5 | 1 198,5 | 1 061,2 | 85,7 | 88,5 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3 467,2 | 2 804,2 | 2 464,1 | 71,1 | 87,9 |
341 | 0709 | 4520200 | Отраслевые целевые программы |
129,5 | 129,5 | 129,5 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0709 | 4520206 | Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007 годы" |
129,5 | 129,5 | 129,5 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0709 | 4520206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
129,5 | 129,5 | 129,5 | 100,0 | 100,0 | |
341 | 0709 | 4520206 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
129,5 | 129,5 | 129,5 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0709 | 4521000 | Областные целевые программы |
14,4 | 10,1 | 8,7 | 60,2 | 86,5 | ||
341 | 0709 | 4521004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
14,4 | 10,1 | 8,7 | 60,2 | 86,5 | ||
341 | 0709 | 4521004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
14,4 | 10,1 | 8,7 | 60,2 | 86,5 | |
341 | 0709 | 4521004 | 327 | 211 | Заработная плата | 11,4 | 8,1 | 6,9 | 60,3 | 85,6 |
341 | 0709 | 4521004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 60,0 | 90,0 |
341 | 0709 | 4521200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
422,7 | 406,2 | 364,4 | 86,2 | 89,7 | ||
341 | 0709 | 4521212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
157,7 | 141,2 | 99,4 | 63,0 | 70,4 | ||
341 | 0709 | 4521212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
157,7 | 141,2 | 99,4 | 63,0 | 70,4 | |
341 | 0709 | 4521212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0709 | 4521212 | 327 | 226 | Прочие услуги | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 60,0 | 60,0 |
341 | 0709 | 4521212 | 327 | 290 | Прочие расходы | 57,7 | 41,2 | 19,4 | 33,6 | 47,1 |
341 | 0709 | 4521260 | Резервные фонды Администрации города |
265,0 | 265,0 | 265,0 | 100,0 | 100,0 | ||
341 | 0709 | 4521260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
265,0 | 265,0 | 265,0 | 100,0 | 100,0 | |
341 | 0709 | 4521260 | 327 | 226 | Прочие услуги | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 100,0 | 100,0 |
341 | 0709 | 4521300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
219,5 | 219,5 | 87,6 | 39,9 | 39,9 | ||
341 | 0709 | 4521301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
219,5 | 219,5 | 87,6 | 39,9 | 39,9 | ||
341 | 0709 | 4521301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
219,5 | 219,5 | 87,6 | 39,9 | 39,9 | |
341 | 0709 | 4521301 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
199,5 | 199,5 | 87,6 | 43,9 | 43,9 |
341 | 0709 | 4521301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0709 | 5229999 | Региональные целевые программы |
378 551,4 | 347 680,7 | 28 502,1 | 7,5 | 8,2 | ||
341 | 0709 | 5220000 | Региональные целевые программы |
28 243,7 | 28 243,7 | 18 914,1 | 67,0 | 67,0 | ||
341 | 0709 | 5220000 | 285 | Государственная поддержка в сфере образования |
28 243,7 | 28 243,7 | 18 914,1 | 67,0 | 67,0 | |
341 | 0709 | 5220000 | 285 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
11 430,8 | 11 430,8 | 5 789,0 | 50,6 | 50,6 |
341 | 0709 | 5220000 | 285 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 527,1 | 12 527,1 | 11 372,3 | 90,8 | 90,8 |
341 | 0709 | 5220000 | 285 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4 285,8 | 4 285,8 | 1 752,8 | 40,9 | 40,9 |
341 | 0709 | 5221000 | Областные целевые программы |
350 307,7 | 319 437,0 | 9 588,0 | 2,7 | 3,0 | ||
341 | 0709 | 5221001 | Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2006-2010 годы |
333 160,3 | 304 875,8 | 5 334,3 | 1,6 | 1,7 | ||
341 | 0709 | 5221001 | 285 | Государственная поддержка в сфере образования |
333 160,3 | 304 875,8 | 5 334,3 | 1,6 | 1,7 | |
341 | 0709 | 5221001 | 285 | 211 | Заработная плата | 28 110,9 | 7 027,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0709 | 5221001 | 285 | 213 | Начисление на оплату труда | 7 365,1 | 1 841,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0709 | 5221001 | 285 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
243 370,0 | 243 369,5 | 534,9 | 0,2 | 0,2 |
341 | 0709 | 5221001 | 285 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
47 604,3 | 47 604,3 | 151,1 | 0,3 | 0,3 |
341 | 0709 | 5221001 | 285 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6 710,0 | 5 033,0 | 4 648,3 | 69,3 | 92,4 |
341 | 0709 | 5221004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
17 147,4 | 14 561,2 | 4 253,7 | 24,8 | 29,2 | ||
341 | 0709 | 5221004 | 285 | Государственная поддержка в сфере образования |
17 147,4 | 14 561,2 | 4 253,7 | 24,8 | 29,2 | |
341 | 0709 | 5221004 | 285 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
498,0 | 498,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0709 | 5221004 | 285 | 226 | Прочие услуги | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0709 | 5221004 | 285 | 290 | Прочие расходы | 3 506,5 | 920,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0709 | 5221004 | 285 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 449,9 | 12 449,9 | 4 253,7 | 34,2 | 34,2 |
341 | 0709 | 5221004 | 285 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
645,0 | 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
341 | 0709 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
56 913,0 | 42 808,0 | 21 428,2 | 37,7 | 50,1 | ||
341 | 0709 | 7950400 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 гг. |
56 913,0 | 42 808,0 | 21 428,2 | 37,7 | 50,1 | ||
341 | 0709 | 7950401 | Подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год |
56 913,0 | 42 808,0 | 21 428,2 | 37,7 | 50,1 | ||
341 | 0709 | 7950401 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
56 913,0 | 42 808,0 | 21 428,2 | 37,7 | 50,1 | |
341 | 0709 | 7950401 | 447 | 226 | Прочие услуги | 39 722,7 | 28 171,2 | 12 386,4 | 31,2 | 44,0 |
341 | 0709 | 7950401 | 447 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
15 471,2 | 12 917,7 | 8 670,4 | 56,0 | 67,1 |
341 | 0709 | 7950401 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 719,1 | 1 719,1 | 371,4 | 21,6 | 21,6 |
341 | 1000 | Социальная политика | 97 778,0 | 73 348,1 | 41 409,3 | 42,4 | 56,5 | |||
341 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
97 713,9 | 73 284,0 | 41 409,3 | 42,4 | 56,5 | |||
341 | 1003 | 5209999 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
97 713,9 | 73 284,0 | 41 409,3 | 42,4 | 56,5 | ||
341 | 1003 | 5200600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
97 713,9 | 73 284,0 | 41 409,3 | 42,4 | 56,5 | ||
341 | 1003 | 5200626 | на выплаты компенсаций род. платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
97 713,9 | 73 284,0 | 41 409,3 | 42,4 | 56,5 | ||
341 | 1003 | 5200626 | 421 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
97 713,9 | 73 284,0 | 41 409,3 | 42,4 | 56,5 | |
341 | 1003 | 5200626 | 421 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
97 713,9 | 73 284,0 | 41 409,3 | 42,4 | 56,5 |
341 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
64,1 | 64,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
341 | 1006 | 5229999 | Региональные целевые программы |
64,1 | 64,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 1006 | 5221000 | Областные целевые программы |
64,1 | 64,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 1006 | 5221003 | Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Дети-сироты") |
64,1 | 64,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
341 | 1006 | 5221003 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
64,1 | 64,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
341 | 1006 | 5221003 | 482 | 226 | Прочие услуги | 64,1 | 64,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
342 | Управление наружной рекламы и информации |
12 441,0 | 9 448,3 | 8 887,5 | 71,4 | 94,1 | ||||
342 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
5 471,0 | 4 040,6 | 3 766,5 | 68,8 | 93,2 | |||
342 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
5 471,0 | 4 040,6 | 3 766,5 | 68,8 | 93,2 | |||
342 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
5 471,0 | 4 040,6 | 3 766,5 | 68,8 | 93,2 | ||
342 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 925,0 | 4 040,6 | 3 766,5 | 76,5 | 93,2 | ||
342 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 4 925,0 | 4 040,6 | 3 766,5 | 76,5 | 93,2 | |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 2 848,5 | 2 399,5 | 2 360,7 | 82,9 | 98,4 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 33,3 | 45,5 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 744,0 | 626,0 | 547,9 | 73,6 | 87,5 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 93,0 | 68,0 | 59,9 | 64,4 | 88,1 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 600,0 | 450,0 | 352,2 | 58,7 | 78,3 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
25,0 | 14,0 | 10,6 | 42,4 | 75,7 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 15,3 | 11,5 | 9,3 | 60,9 | 81,2 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,0 | 1,5 | 0,8 | 40,0 | 53,3 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
95,5 | 76,5 | 74,3 | 77,8 | 97,1 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 205,7 | 143,0 | 135,5 | 65,9 | 94,7 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 119,5 | 119,5 | 112,1 | 93,8 | 93,8 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
84,0 | 55,0 | 34,6 | 41,2 | 62,9 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
91,0 | 75,0 | 68,1 | 74,8 | 90,8 |
342 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
546,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
342 | 0115 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
546,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
342 | 0115 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 546,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
342 | 0115 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 533,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
342 | 0115 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
342 | 0400 | Национальная экономика | 6 970,0 | 5 407,7 | 5 121,0 | 73,5 | 94,7 | |||
342 | 0411 | Другие вопросы в области национальной экономики |
6 970,0 | 5 407,7 | 5 121,0 | 73,5 | 94,7 | |||
342 | 0411 | 3409999 | Реализация государственных функций в области национальной экономики |
6 970,0 | 5 407,7 | 5 121,0 | 73,5 | 94,7 | ||
342 | 0411 | 3400200 | Отраслевые целевые программы |
6 020,0 | 4 907,7 | 4 621,4 | 76,8 | 94,2 | ||
342 | 0411 | 3400211 | Отраслевая целевая программа "Организация размещения информационных материалов в период проведения социально значимых мероприятий в г. Челябинске в 2007 году" |
5 000,0 | 4 350,0 | 4 063,7 | 81,3 | 93,4 | ||
342 | 0411 | 3400211 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
5 000,0 | 4 350,0 | 4 063,7 | 81,3 | 93,4 | |
342 | 0411 | 3400211 | 216 | 226 | Прочие услуги | 5 000,0 | 4 350,0 | 4 063,7 | 81,3 | 93,4 |
342 | 0411 | 3400212 | Отраслевая целевая программа "Развитие размещения средств наружной рекламы на территории города Челябинска на 2007-2009 годы" |
1 020,0 | 557,7 | 557,7 | 54,7 | 100,0 | ||
342 | 0411 | 3400212 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
1 020,0 | 557,7 | 557,7 | 54,7 | 100,0 | |
342 | 0411 | 3400212 | 216 | 226 | Прочие услуги | 1 020,0 | 557,7 | 557,7 | 54,7 | 100,0 |
342 | 0411 | 3401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
950,0 | 500,0 | 499,7 | 52,6 | 99,9 | ||
342 | 0411 | 3401225 | Расходы на демонтаж средств наружной рекламы и размещение агитационных материалов |
500,0 | 500,0 | 499,7 | 99,9 | 99,9 | ||
342 | 0411 | 3401225 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
500,0 | 500,0 | 499,7 | 99,9 | 99,9 | |
342 | 0411 | 3401225 | 216 | 226 | Прочие услуги | 500,0 | 500,0 | 499,7 | 99,9 | 99,9 |
342 | 0411 | 3401260 | Резервные фонды Администрации города |
450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
342 | 0411 | 3401260 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
342 | 0411 | 3401260 | 216 | 226 | Прочие услуги | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
343 | Управление финансов Администрации г. Челябинска |
115 498,5 | 59 615,5 | 30 462,9 | 26,4 | 51,1 | ||||
343 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
115 498,5 | 59 615,5 | 30 462,9 | 26,4 | 51,1 | |||
343 | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
29 313,7 | 21 414,6 | 17 020,6 | 58,1 | 79,5 | |||
343 | 0106 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
29 313,7 | 21 414,6 | 17 020,6 | 58,1 | 79,5 | ||
343 | 0106 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 664,0 | 3 397,0 | 1 644,7 | 35,3 | 48,4 | ||
343 | 0106 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 4 664,0 | 3 397,0 | 1 644,7 | 35,3 | 48,4 | |
343 | 0106 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 4 000,0 | 2 939,0 | 1 537,9 | 38,4 | 52,3 |
343 | 0106 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
600,0 | 410,0 | 106,8 | 17,8 | 26,0 |
343 | 0106 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
64,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
343 | 0106 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
23 992,7 | 17 360,6 | 14 837,5 | 61,8 | 85,5 | ||
343 | 0106 | 0010708 | на организацию работы финансовых органов муниципальных образований |
23 992,7 | 17 360,6 | 14 837,5 | 61,8 | 85,5 | ||
343 | 0106 | 0010708 | 005 | Центральный аппарат | 23 992,7 | 17 360,6 | 14 837,5 | 61,8 | 85,5 | |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 211 | Заработная плата | 15 939,8 | 11 649,0 | 10 508,8 | 65,9 | 90,2 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 12,0 | 9,5 | 7,8 | 65,0 | 82,1 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 4 176,2 | 3 050,9 | 2 352,0 | 56,3 | 77,1 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 221 | Услуги связи | 400,0 | 190,4 | 184,0 | 46,0 | 96,6 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 000,0 | 700,0 | 474,1 | 47,4 | 67,7 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
207,7 | 157,7 | 94,6 | 45,5 | 60,0 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 226 | Прочие услуги | 1 084,4 | 793,0 | 621,6 | 57,3 | 78,4 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 290 | Прочие расходы | 20,0 | 15,0 | 10,4 | 52,0 | 69,3 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
521,4 | 371,4 | 351,1 | 67,3 | 94,5 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
631,2 | 423,7 | 233,1 | 36,9 | 55,0 |
343 | 0106 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
343 | 0106 | 0011116 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации специалистов финансовых органов |
8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
343 | 0106 | 0011116 | 005 | Центральный аппарат | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
343 | 0106 | 0011116 | 005 | 226 | Прочие услуги | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
343 | 0106 | 0011300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
649,0 | 649,0 | 538,4 | 83,0 | 83,0 | ||
343 | 0106 | 0011302 | Дотации из областного фонда поддержки усилий на совершенствование автоматизации систем управления бюджетного процесса |
649,0 | 649,0 | 538,4 | 83,0 | 83,0 | ||
343 | 0106 | 0011302 | 005 | Центральный аппарат | 649,0 | 649,0 | 538,4 | 83,0 | 83,0 | |
343 | 0106 | 0011302 | 005 | 226 | Прочие услуги | 649,0 | 649,0 | 538,4 | 83,0 | 83,0 |
343 | 0112 | Обслуживание государственного и муниципального долга |
36 671,1 | 21 279,8 | 4 378,9 | 11,9 | 20,6 | |||
343 | 0112 | 0659999 | Процентные платежи по долговым обязательствам |
36 671,1 | 21 279,8 | 4 378,9 | 11,9 | 20,6 | ||
343 | 0112 | 0650000 | Процентные платежи по долговым обязательствам |
35 000,0 | 19 608,7 | 2 707,8 | 7,7 | 13,8 | ||
343 | 0112 | 0650000 | 152 | Процентные платежи по муниципальному долгу |
35 000,0 | 19 608,7 | 2 707,8 | 7,7 | 13,8 | |
343 | 0112 | 0650000 | 152 | 231 | Обслуживание внутренних долговых обязательств |
35 000,0 | 19 608,7 | 2 707,8 | 7,7 | 13,8 |
343 | 0112 | 0652100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
1 671,1 | 1 671,1 | 1 671,1 | 100,0 | 100,0 | ||
343 | 0112 | 0652102 | Погашение кредитной линии | 1 671,1 | 1 671,1 | 1 671,1 | 100,0 | 100,0 | ||
343 | 0112 | 0652102 | 152 | Процентные платежи по муниципальному долгу |
1 671,1 | 1 671,1 | 1 671,1 | 100,0 | 100,0 | |
343 | 0112 | 0652102 | 152 | 231 | Обслуживание внутренних долговых обязательств |
1 671,1 | 1 671,1 | 1 671,1 | 100,0 | 100,0 |
343 | 0113 | Резервные фонды | 30 624,7 | 5 624,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
343 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | 30 624,7 | 5 624,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
343 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
30 624,7 | 5 624,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
343 | 0113 | 0701260 | Резервные фонды Администрации города |
30 624,7 | 5 624,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
343 | 0113 | 0701260 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
30 624,7 | 5 624,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
343 | 0113 | 0701260 | 184 | 290 | Прочие расходы | 30 624,7 | 5 624,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
343 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
18 889,0 | 11 296,4 | 9 063,4 | 48,0 | 80,2 | |||
343 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
15 903,0 | 9 057,4 | 9 057,4 | 57,0 | 100,0 | ||
343 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 903,0 | 9 057,4 | 9 057,4 | 83,1 | 100,0 | ||
343 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 10 903,0 | 9 057,4 | 9 057,4 | 83,1 | 100,0 | |
343 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 10 903,0 | 9 057,4 | 9 057,4 | 83,1 | 100,0 |
343 | 0115 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
343 | 0115 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
343 | 0115 | 0012200 | 005 | 290 | Прочие расходы | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
343 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
2 986,0 | 2 239,0 | 6,0 | 0,2 | 0,3 | ||
343 | 0115 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
2 986,0 | 2 239,0 | 6,0 | 0,2 | 0,3 | ||
343 | 0115 | 0920000 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
2 986,0 | 2 239,0 | 6,0 | 0,2 | 0,3 | |
343 | 0115 | 0920000 | 216 | 290 | Прочие расходы | 2 986,0 | 2 239,0 | 6,0 | 0,2 | 0,3 |
344 | Администрация Калининского района г.Челябинска |
259 689,9 | 189 712,0 | 147 783,3 | 56,9 | 77,9 | ||||
344 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
29 688,8 | 20 090,1 | 17 534,4 | 59,1 | 87,3 | |||
344 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
24 475,3 | 16 109,4 | 15 348,7 | 62,7 | 95,3 | |||
344 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
24 475,3 | 16 109,4 | 15 348,7 | 62,7 | 95,3 | ||
344 | 0104 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
19 993,0 | 15 121,4 | 14 430,0 | 72,2 | 95,4 | ||
344 | 0104 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 19 993,0 | 15 121,4 | 14 430,0 | 72,2 | 95,4 | |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 11 940,8 | 8 971,0 | 8 955,0 | 75,0 | 99,8 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 3 128,0 | 2 346,0 | 2 149,1 | 68,7 | 91,6 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 560,0 | 420,0 | 388,6 | 69,4 | 92,5 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 800,0 | 1 350,0 | 1 335,0 | 74,2 | 98,9 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
355,7 | 255,0 | 148,3 | 41,7 | 58,2 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 130,0 | 97,0 | 64,7 | 49,8 | 66,7 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
44,8 | 33,0 | 10,3 | 23,0 | 31,2 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
597,0 | 497,0 | 268,7 | 45,0 | 54,1 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 479,6 | 360,0 | 348,1 | 72,6 | 96,7 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 88,0 | 63,0 | 56,7 | 64,4 | 90,0 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
604,1 | 529,4 | 529,3 | 87,6 | 100,0 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
265,0 | 200,0 | 176,1 | 66,5 | 88,1 |
344 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
656,4 | 503,9 | 441,2 | 67,2 | 87,6 | ||
344 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
656,4 | 503,9 | 441,2 | 67,2 | 87,6 | ||
344 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 656,4 | 503,9 | 441,2 | 67,2 | 87,6 | |
344 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 451,4 | 334,9 | 300,1 | 66,5 | 89,6 |
344 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 2,0 | 1,5 | 0,3 | 15,0 | 20,0 |
344 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 118,2 | 87,1 | 78,0 | 66,0 | 89,5 |
344 | 0104 | 0010607 | 005 | 221 | Услуги связи | 14,0 | 11,0 | 7,6 | 54,3 | 69,1 |
344 | 0104 | 0010607 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 6,0 | 4,5 | 4,3 | 71,7 | 95,6 |
344 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | 13,0 | 13,0 | 4,3 | 33,1 | 33,1 |
344 | 0104 | 0010607 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
43,9 | 43,9 | 39,1 | 89,1 | 89,1 |
344 | 0104 | 0010607 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
8,0 | 8,0 | 7,5 | 93,7 | 93,7 |
344 | 0104 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 0104 | 0011118 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 0104 | 0011118 | 005 | Центральный аппарат | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 0104 | 0011118 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
344 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 272,4 | 477,4 | 477,4 | 21,0 | 100,0 | ||
344 | 0104 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
477,4 | 477,4 | 477,4 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 0104 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 477,4 | 477,4 | 477,4 | 100,0 | 100,0 | |
344 | 0104 | 0011259 | 005 | 226 | Прочие услуги | 477,4 | 477,4 | 477,4 | 100,0 | 100,0 |
344 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
344 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 546,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
344 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 1 546,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 0104 | 0012200 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 0104 | 0012200 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
511,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 0104 | 0012200 | 005 | 226 | Прочие услуги | 414,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 0113 | Резервные фонды | 1 453,9 | 953,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
344 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | 1 453,9 | 953,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 453,9 | 953,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 453,9 | 953,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
1 453,9 | 953,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | 1 453,9 | 953,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
344 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
3 759,6 | 3 026,9 | 2 185,7 | 58,1 | 72,2 | |||
344 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 120,5 | 922,0 | 560,1 | 50,0 | 60,7 | ||
344 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
754,0 | 565,5 | 548,1 | 72,7 | 96,9 | ||
344 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 754,0 | 565,5 | 548,1 | 72,7 | 96,9 | |
344 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 754,0 | 565,5 | 548,1 | 72,7 | 96,9 |
344 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
366,5 | 356,5 | 12,0 | 3,3 | 3,4 | ||
344 | 0115 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
366,5 | 356,5 | 12,0 | 3,3 | 3,4 | ||
344 | 0115 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 366,5 | 356,5 | 12,0 | 3,3 | 3,4 | |
344 | 0115 | 0011212 | 005 | 290 | Прочие расходы | 366,5 | 356,5 | 12,0 | 3,3 | 3,4 |
344 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
723,0 | 714,9 | 537,7 | 74,4 | 75,2 | ||
344 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
723,0 | 714,9 | 537,7 | 74,4 | 75,2 | ||
344 | 0115 | 0921259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
723,0 | 714,9 | 537,7 | 74,4 | 75,2 | ||
344 | 0115 | 0921259 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
723,0 | 714,9 | 537,7 | 74,4 | 75,2 | |
344 | 0115 | 0921259 | 216 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
626,4 | 626,4 | 476,8 | 76,1 | 76,1 |
344 | 0115 | 0921259 | 216 | 290 | Прочие расходы | 96,6 | 88,6 | 61,0 | 63,1 | 68,9 |
344 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 1 916,1 | 1 389,9 | 1 087,9 | 56,8 | 78,3 | ||
344 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
1 916,1 | 1 389,9 | 1 087,9 | 56,8 | 78,3 | ||
344 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
1 916,1 | 1 389,9 | 1 087,9 | 56,8 | 78,3 | ||
344 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
1 916,1 | 1 389,9 | 1 087,9 | 56,8 | 78,3 | |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 211 | Заработная плата | 1 003,4 | 752,1 | 696,7 | 69,4 | 92,6 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 213 | Начисление на оплату труда | 263,3 | 197,0 | 171,3 | 65,1 | 87,0 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 221 | Услуги связи | 55,8 | 43,8 | 39,4 | 70,6 | 90,0 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
46,8 | 33,0 | 25,0 | 53,4 | 75,8 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 223130 | Потребление электроэнергии | 8,8 | 6,0 | 6,0 | 68,2 | 100,0 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,5 | 3,0 | 3,0 | 66,7 | 100,0 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
145,0 | 77,2 | 12,4 | 8,6 | 16,1 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 169,2 | 129,4 | 26,9 | 15,9 | 20,8 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
147,1 | 86,4 | 45,0 | 30,6 | 52,1 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
72,2 | 62,2 | 62,2 | 86,2 | 100,1 |
344 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
14 181,4 | 10 737,5 | 4 027,8 | 28,4 | 37,5 | |||
344 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 14 181,4 | 10 737,5 | 4 027,8 | 28,4 | 37,5 | |||
344 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 14 181,4 | 10 737,5 | 4 027,8 | 28,4 | 37,5 | ||
344 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
13 711,4 | 10 737,5 | 4 027,8 | 29,4 | 37,5 | ||
344 | 0502 | 6001212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
794,5 | 794,5 | 20,0 | 2,5 | 2,5 | ||
344 | 0502 | 6001212 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
724,5 | 724,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 0502 | 6001212 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
724,5 | 724,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
344 | 0502 | 6001212 | 808 | Озеленение | 70,0 | 70,0 | 20,0 | 28,6 | 28,6 | |
344 | 0502 | 6001212 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
70,0 | 70,0 | 20,0 | 28,6 | 28,6 |
344 | 0502 | 6001216 | Расходы на благоустройство в районах города |
12 416,9 | 9 443,0 | 4 007,8 | 32,3 | 42,4 | ||
344 | 0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
4 593,9 | 2 893,0 | 1 728,1 | 37,6 | 59,7 | |
344 | 0502 | 6001216 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 593,9 | 2 893,0 | 1 728,1 | 37,6 | 59,7 |
344 | 0502 | 6001216 | 806 | Уличное освещение | 1 042,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 0502 | 6001216 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 042,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
344 | 0502 | 6001216 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
5 455,5 | 4 557,6 | 1 263,0 | 23,2 | 27,7 | |
344 | 0502 | 6001216 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
5 455,5 | 4 557,6 | 1 263,0 | 23,2 | 27,7 |
344 | 0502 | 6001216 | 808 | Озеленение | 1 325,5 | 1 192,4 | 1 016,7 | 76,7 | 85,3 | |
344 | 0502 | 6001216 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 325,5 | 1 192,4 | 1 016,7 | 76,7 | 85,3 |
344 | 0502 | 6001260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 0502 | 6001260 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 0502 | 6001260 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
344 | 0502 | 6001260 | 808 | Озеленение | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 0502 | 6001260 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
344 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
344 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
344 | 0502 | 6002106 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 0502 | 6002106 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 0700 | Образование | 1 159,7 | 1 069,5 | 863,4 | 74,4 | 80,7 | |||
344 | 0701 | Дошкольное образование | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 104,3 | 104,3 | |||
344 | 0701 | 4209999 | Детские дошкольные учреждения |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 104,3 | 104,3 | ||
344 | 0701 | 4201200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 104,3 | 104,3 | ||
344 | 0701 | 4201259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 104,3 | 104,3 | ||
344 | 0701 | 4201259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 104,3 | 104,3 | |
344 | 0701 | 4201259 | 327 | 290 | Прочие расходы | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 104,3 | 104,3 |
344 | 0702 | Общее образование | 655,4 | 606,2 | 432,9 | 66,1 | 71,4 | |||
344 | 0702 | 5199999 | Фонд компенсаций | 655,4 | 606,2 | 432,9 | 66,1 | 71,4 | ||
344 | 0702 | 5190000 | Фонд компенсаций | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 0702 | 5190000 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
69,0 | 69,0 | 69,0 | 100,0 | 100,0 | |
344 | 0702 | 5190000 | 422 | 211 | Заработная плата | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 100,1 | 100,1 |
344 | 0702 | 5190000 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 99,5 | 99,5 |
344 | 0702 | 5190000 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
45,6 | 45,6 | 45,6 | 99,9 | 99,9 |
344 | 0702 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
586,3 | 537,2 | 363,9 | 62,1 | 67,7 | ||
344 | 0702 | 5190609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
586,3 | 537,2 | 363,9 | 62,1 | 67,7 | ||
344 | 0702 | 5190609 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
586,3 | 537,2 | 363,9 | 62,1 | 67,7 | |
344 | 0702 | 5190609 | 422 | 211 | Заработная плата | 181,3 | 154,3 | 98,6 | 54,4 | 63,9 |
344 | 0702 | 5190609 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда | 42,8 | 36,6 | 23,0 | 53,7 | 62,8 |
344 | 0702 | 5190609 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
362,3 | 346,3 | 242,3 | 66,9 | 70,0 |
344 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
503,2 | 462,2 | 429,4 | 85,3 | 92,9 | |||
344 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
403,2 | 362,2 | 329,4 | 81,7 | 90,9 | ||
344 | 0707 | 4310000 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
208,0 | 167,0 | 144,2 | 69,3 | 86,3 | ||
344 | 0707 | 4310000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 | 167,0 | 144,2 | 69,3 | 86,3 | |
344 | 0707 | 4310000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 129,0 | 112,0 | 112,0 | 86,8 | 100,0 |
344 | 0707 | 4310000 | 447 | 290 | Прочие расходы | 77,0 | 54,0 | 31,2 | 40,5 | 57,8 |
344 | 0707 | 4310000 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
2,0 | 1,0 | 1,0 | 50,0 | 100,0 |
344 | 0707 | 4311100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 0707 | 4311109 | На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 0707 | 4311109 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 0707 | 4311109 | 447 | 290 | Прочие расходы | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
344 | 0707 | 4311200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
175,2 | 175,2 | 175,2 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 0707 | 4311259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
175,2 | 175,2 | 175,2 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 0707 | 4311259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
175,2 | 175,2 | 175,2 | 100,0 | 100,0 | |
344 | 0707 | 4311259 | 447 | 226 | Прочие услуги | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 100,0 | 100,0 |
344 | 0707 | 4311259 | 447 | 290 | Прочие расходы | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 100,2 | 100,2 |
344 | 0707 | 4311259 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
9,9 | 9,9 | 9,9 | 99,6 | 99,6 |
344 | 0707 | 4311300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 0707 | 4311301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 0707 | 4311301 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | |
344 | 0707 | 4311301 | 447 | 226 | Прочие услуги | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
344 | 0707 | 4329999 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 0707 | 4321200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 0707 | 4321212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 0707 | 4321212 | 452 | Оздоровление детей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
344 | 0707 | 4321212 | 452 | 290 | Прочие расходы | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
344 | 0707 | 4321212 | 452 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
344 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
2 161,9 | 1 824,9 | 1 391,5 | 64,4 | 76,3 | |||
344 | 0801 | Культура | 2 161,9 | 1 824,9 | 1 391,5 | 64,4 | 76,3 | |||
344 | 0801 | 4409999 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
843,8 | 810,4 | 559,6 | 66,3 | 69,1 | ||
344 | 0801 | 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
720,5 | 687,1 | 438,1 | 60,8 | 63,8 | ||
344 | 0801 | 4400000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
720,5 | 687,1 | 438,1 | 60,8 | 63,8 | |
344 | 0801 | 4400000 | 327 | 211 | Заработная плата | 269,9 | 269,9 | 189,7 | 70,3 | 70,3 |
344 | 0801 | 4400000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 70,7 | 70,7 | 47,8 | 67,6 | 67,6 |
344 | 0801 | 4400000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 15,3 | 15,3 | 1,5 | 9,8 | 9,8 |
344 | 0801 | 4400000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 85,3 | 60,0 | 28,0 | 32,8 | 46,7 |
344 | 0801 | 4400000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
52,1 | 44,0 | 25,5 | 48,9 | 58,0 |
344 | 0801 | 4400000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
208,5 | 208,5 | 134,5 | 64,5 | 64,5 |
344 | 0801 | 4400000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 1,7 | 1,7 | 0,6 | 35,3 | 35,3 |
344 | 0801 | 4400000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
17,0 | 17,0 | 10,6 | 62,4 | 62,4 |
344 | 0801 | 4401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
123,3 | 123,3 | 121,5 | 98,6 | 98,6 | ||
344 | 0801 | 4401259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
123,3 | 123,3 | 121,5 | 98,6 | 98,6 | ||
344 | 0801 | 4401259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
123,3 | 123,3 | 121,5 | 98,6 | 98,6 | |
344 | 0801 | 4401259 | 327 | 211 | Заработная плата | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 100,0 | 100,0 |
344 | 0801 | 4401259 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 100,1 | 100,1 |
344 | 0801 | 4401259 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
7,8 | 7,8 | 7,8 | 100,1 | 100,1 |
344 | 0801 | 4401259 | 327 | 226 | Прочие услуги | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
344 | 0801 | 4401259 | 327 | 290 | Прочие расходы | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 80,0 | 80,0 |
344 | 0801 | 4401259 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1,9 | 1,9 | 1,9 | 101,5 | 101,5 |
344 | 0801 | 4439999 | Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
11,5 | 11,5 | 11,5 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 0801 | 4431200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
11,5 | 11,5 | 11,5 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 0801 | 4431259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
11,5 | 11,5 | 11,5 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 0801 | 4431259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11,5 | 11,5 | 11,5 | 100,0 | 100,0 | |
344 | 0801 | 4431259 | 327 | 290 | Прочие расходы | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 100,0 | 100,0 |
344 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 306,6 | 1 003,0 | 820,4 | 62,8 | 81,8 | ||
344 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
933,6 | 670,0 | 578,9 | 62,0 | 86,4 | ||
344 | 0801 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
933,6 | 670,0 | 578,9 | 62,0 | 86,4 | |
344 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 767,5 | 546,5 | 494,9 | 64,5 | 90,6 |
344 | 0801 | 4500000 | 453 | 290 | Прочие расходы | 135,0 | 107,0 | 71,6 | 53,0 | 66,9 |
344 | 0801 | 4500000 | 453 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
31,1 | 16,5 | 12,5 | 40,2 | 75,8 |
344 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
358,0 | 318,0 | 226,4 | 63,2 | 71,2 | ||
344 | 0801 | 4501212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
255,0 | 215,0 | 164,3 | 64,4 | 76,4 | ||
344 | 0801 | 4501212 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
255,0 | 215,0 | 164,3 | 64,4 | 76,4 | |
344 | 0801 | 4501212 | 453 | 226 | Прочие услуги | 220,0 | 200,0 | 154,3 | 70,1 | 77,2 |
344 | 0801 | 4501212 | 453 | 290 | Прочие расходы | 35,0 | 15,0 | 10,0 | 28,6 | 66,7 |
344 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
53,0 | 53,0 | 13,0 | 24,5 | 24,5 | ||
344 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
53,0 | 53,0 | 13,0 | 24,5 | 24,5 | |
344 | 0801 | 4501259 | 453 | 226 | Прочие услуги | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
344 | 0801 | 4501259 | 453 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
13,0 | 13,0 | 13,0 | 100,0 | 100,0 |
344 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | 50,0 | 49,2 | 98,4 | 98,4 | ||
344 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | 50,0 | 49,2 | 98,4 | 98,4 | |
344 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 | 50,0 | 49,2 | 98,4 | 98,4 |
344 | 0801 | 4501300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 0801 | 4501301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 0801 | 4501301 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 | |
344 | 0801 | 4501301 | 453 | 226 | Прочие услуги | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
344 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 512,6 | 436,6 | 304,8 | 59,5 | 69,8 | |||
344 | 0901 | Здравоохранение | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
344 | 0901 | 4709999 | Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 0901 | 4701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 0901 | 4701212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 0901 | 4701212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 0901 | 4701212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
344 | 0902 | Спорт и физическая культура |
497,6 | 421,6 | 304,8 | 61,3 | 72,3 | |||
344 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
497,6 | 421,6 | 304,8 | 61,3 | 72,3 | ||
344 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
401,6 | 325,6 | 256,8 | 63,9 | 78,9 | ||
344 | 0902 | 5121212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 | 20,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 | ||
344 | 0902 | 5121212 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
20,0 | 20,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 | |
344 | 0902 | 5121212 | 455 | 290 | Прочие расходы | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 |
344 | 0902 | 5121254 | Расходы на проведение спортивно - массовых мероприятий |
322,0 | 246,0 | 192,3 | 59,7 | 78,2 | ||
344 | 0902 | 5121254 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
322,0 | 246,0 | 192,3 | 59,7 | 78,2 | |
344 | 0902 | 5121254 | 455 | 226 | Прочие услуги | 76,3 | 63,3 | 61,0 | 79,9 | 96,4 |
344 | 0902 | 5121254 | 455 | 290 | Прочие расходы | 224,7 | 162,7 | 119,5 | 53,2 | 73,4 |
344 | 0902 | 5121254 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
21,0 | 20,0 | 11,8 | 56,2 | 59,0 |
344 | 0902 | 5121259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
59,6 | 59,6 | 54,5 | 91,4 | 91,4 | ||
344 | 0902 | 5121259 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
59,6 | 59,6 | 54,5 | 91,4 | 91,4 | |
344 | 0902 | 5121259 | 455 | 226 | Прочие услуги | 59,6 | 59,6 | 54,5 | 91,4 | 91,4 |
344 | 0902 | 5121300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
96,0 | 96,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | ||
344 | 0902 | 5121301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
96,0 | 96,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | ||
344 | 0902 | 5121301 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
96,0 | 96,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | |
344 | 0902 | 5121301 | 455 | 226 | Прочие услуги | 96,0 | 96,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 |
344 | 1000 | Социальная политика | 211 985,5 | 155 553,3 | 123 661,4 | 58,3 | 79,5 | |||
344 | 1002 | Социальное обслуживание населения |
50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
344 | 1002 | 5069999 | Учреждения социального обслуживания населения |
50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
344 | 1002 | 5061200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
344 | 1002 | 5061212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
344 | 1002 | 5061212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 1002 | 5061212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
175 119,5 | 126 574,2 | 98 697,8 | 56,4 | 78,0 | |||
344 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
9 675,5 | 4 948,2 | 3 530,6 | 36,5 | 71,4 | ||
344 | 1003 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
81,6 | 81,6 | 81,6 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 1003 | 5050000 | 483 | Оказание социальной помощи | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 100,0 | 100,0 | |
344 | 1003 | 5050000 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
81,6 | 81,6 | 81,6 | 100,0 | 100,0 |
344 | 1003 | 5050600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
6 043,3 | 4 650,7 | 3 292,7 | 54,5 | 70,8 | ||
344 | 1003 | 5050603 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
1 043,3 | 800,7 | 271,6 | 26,0 | 33,9 | ||
344 | 1003 | 5050603 | 483 | Оказание социальной помощи | 1 043,3 | 800,7 | 271,6 | 26,0 | 33,9 | |
344 | 1003 | 5050603 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 043,3 | 800,7 | 271,6 | 26,0 | 33,9 |
344 | 1003 | 5050608 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
5 000,0 | 3 850,0 | 3 021,2 | 60,4 | 78,5 | ||
344 | 1003 | 5050608 | 483 | Оказание социальной помощи | 5 000,0 | 3 850,0 | 3 021,2 | 60,4 | 78,5 | |
344 | 1003 | 5050608 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 000,0 | 3 850,0 | 3 021,2 | 60,4 | 78,5 |
344 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 396,6 | 61,9 | 59,5 | 1,8 | 96,1 | ||
344 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
61,9 | 61,9 | 59,5 | 96,1 | 96,1 | ||
344 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи | 61,9 | 61,9 | 59,5 | 96,1 | 96,1 | |
344 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
61,9 | 61,9 | 59,5 | 96,1 | 96,1 |
344 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
3 334,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
344 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи | 3 334,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 334,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 1003 | 5051300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
154,0 | 154,0 | 96,8 | 62,9 | 62,9 | ||
344 | 1003 | 5051301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
154,0 | 154,0 | 96,8 | 62,9 | 62,9 | ||
344 | 1003 | 5051301 | 483 | Оказание социальной помощи | 154,0 | 154,0 | 96,8 | 62,9 | 62,9 | |
344 | 1003 | 5051301 | 483 | 226 | Прочие услуги | 134,0 | 134,0 | 88,8 | 66,3 | 66,3 |
344 | 1003 | 5051301 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
20,0 | 20,0 | 8,0 | 40,0 | 40,0 |
344 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
581,6 | 473,5 | 96,3 | 16,6 | 20,3 | ||
344 | 1003 | 5140800 | Прочие субвенции | 441,7 | 340,1 | 96,3 | 21,8 | 28,3 | ||
344 | 1003 | 5140802 | на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
441,7 | 340,1 | 96,3 | 21,8 | 28,3 | ||
344 | 1003 | 5140802 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
441,7 | 340,1 | 96,3 | 21,8 | 28,3 | |
344 | 1003 | 5140802 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
441,7 | 340,1 | 96,3 | 21,8 | 28,3 |
344 | 1003 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
59,9 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 1003 | 5141212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
59,9 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 1003 | 5141212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
59,9 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 1003 | 5141212 | 482 | 226 | Прочие услуги | 26,5 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
344 | 1003 | 5141212 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
344 | 1003 | 5141212 | 482 | 290 | Прочие расходы | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
344 | 1003 | 5141300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 1003 | 5141301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 1003 | 5141301 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 1003 | 5141301 | 482 | 290 | Прочие расходы | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
344 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 164 862,3 | 121 152,5 | 95 070,9 | 57,7 | 78,5 | ||
344 | 1003 | 5190000 | Фонд компенсаций | 1 803,5 | 1 803,5 | 1 803,5 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 1003 | 5190000 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 103,4 | 103,4 | |
344 | 1003 | 5190000 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 103,4 | 103,4 |
344 | 1003 | 5190000 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
450,0 | 450,0 | 450,0 | 100,0 | 100,0 | |
344 | 1003 | 5190000 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
450,0 | 450,0 | 450,0 | 100,0 | 100,0 |
344 | 1003 | 5190000 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
111,1 | 111,1 | 111,1 | 100,0 | 100,0 | |
344 | 1003 | 5190000 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
111,1 | 111,1 | 111,1 | 100,0 | 100,0 |
344 | 1003 | 5190000 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1 240,9 | 1 240,9 | 1 240,9 | 100,0 | 100,0 | |
344 | 1003 | 5190000 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 240,9 | 1 240,9 | 1 240,9 | 100,0 | 100,0 |
344 | 1003 | 5190000 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 108,3 | 108,3 | |
344 | 1003 | 5190000 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 108,3 | 108,3 |
344 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
163 058,8 | 119 349,0 | 93 267,4 | 57,2 | 78,1 | ||
344 | 1003 | 5190605 | на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
950,2 | 549,9 | 18,2 | 1,9 | 3,3 | ||
344 | 1003 | 5190605 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
950,2 | 549,9 | 18,2 | 1,9 | 3,3 | |
344 | 1003 | 5190605 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
950,2 | 549,9 | 18,2 | 1,9 | 3,3 |
344 | 1003 | 5190606 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
5 739,1 | 4 188,0 | 2 947,8 | 51,4 | 70,4 | ||
344 | 1003 | 5190606 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
5 739,1 | 4 188,0 | 2 947,8 | 51,4 | 70,4 | |
344 | 1003 | 5190606 | 496 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 739,1 | 4 188,0 | 2 947,8 | 51,4 | 70,4 |
344 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 953,8 | 5 545,8 | 5 209,3 | 74,9 | 93,9 | ||
344 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 953,8 | 5 545,8 | 5 209,3 | 74,9 | 93,9 | |
344 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
6 953,8 | 5 545,8 | 5 209,3 | 74,9 | 93,9 |
344 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
40 903,7 | 31 336,4 | 20 965,8 | 51,3 | 66,9 | ||
344 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
40 903,7 | 31 336,4 | 20 965,8 | 51,3 | 66,9 | |
344 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
40 903,7 | 31 336,4 | 20 965,8 | 51,3 | 66,9 |
344 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
25 148,0 | 16 670,0 | 16 132,0 | 64,1 | 96,8 | ||
344 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
25 148,0 | 16 670,0 | 16 132,0 | 64,1 | 96,8 | |
344 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
25 148,0 | 16 670,0 | 16 132,0 | 64,1 | 96,8 |
344 | 1003 | 5190621 | на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
83 364,0 | 61 058,9 | 47 994,3 | 57,6 | 78,6 | ||
344 | 1003 | 5190621 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
83 364,0 | 61 058,9 | 47 994,3 | 57,6 | 78,6 | |
344 | 1003 | 5190621 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
83 364,0 | 61 058,9 | 47 994,3 | 57,6 | 78,6 |
344 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
18 070,7 | 15 016,2 | 12 058,7 | 66,7 | 80,3 | |||
344 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | 18 070,7 | 15 016,2 | 12 058,7 | 66,7 | 80,3 | ||
344 | 1004 | 5190000 | Фонд компенсаций | 982,2 | 982,2 | 982,2 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 1004 | 5190000 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
982,2 | 982,2 | 982,2 | 100,0 | 100,0 | |
344 | 1004 | 5190000 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
982,2 | 982,2 | 982,2 | 100,0 | 100,0 |
344 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
17 088,5 | 14 034,0 | 11 076,5 | 64,8 | 78,9 | ||
344 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
16 479,3 | 13 514,6 | 10 855,7 | 65,9 | 80,3 | ||
344 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
16 479,3 | 13 514,6 | 10 855,7 | 65,9 | 80,3 | |
344 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
16 479,3 | 13 514,6 | 10 855,7 | 65,9 | 80,3 |
344 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
609,2 | 519,4 | 220,8 | 36,2 | 42,5 | ||
344 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
609,2 | 519,4 | 220,8 | 36,2 | 42,5 | |
344 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
609,2 | 519,4 | 220,8 | 36,2 | 42,5 |
344 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
18 745,3 | 13 962,9 | 12 905,0 | 68,8 | 92,4 | |||
344 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
14 949,2 | 10 871,8 | 9 914,7 | 66,3 | 91,2 | ||
344 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 251,6 | 3 174,6 | 3 016,1 | 70,9 | 95,0 | ||
344 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 4 251,6 | 3 174,6 | 3 016,1 | 70,9 | 95,0 | |
344 | 1006 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 3 147,8 | 2 354,8 | 2 278,0 | 72,4 | 96,7 |
344 | 1006 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 824,4 | 616,4 | 613,8 | 74,5 | 99,6 |
344 | 1006 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 30,0 | 22,0 | 17,6 | 58,7 | 80,0 |
344 | 1006 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
31,6 | 19,0 | 10,1 | 32,0 | 53,2 |
344 | 1006 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 48,9 | 35,0 | 16,9 | 34,6 | 48,3 |
344 | 1006 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
5,5 | 3,0 | 1,0 | 18,2 | 33,3 |
344 | 1006 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
163,4 | 124,4 | 78,7 | 48,2 | 63,3 |
344 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
10 108,6 | 7 557,1 | 6 758,5 | 66,9 | 89,4 | ||
344 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
10 108,6 | 7 557,1 | 6 758,5 | 66,9 | 89,4 | ||
344 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 10 108,6 | 7 557,1 | 6 758,5 | 66,9 | 89,4 | |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 6 475,8 | 4 856,9 | 4 407,0 | 68,1 | 90,7 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 696,7 | 1 272,4 | 1 154,5 | 68,0 | 90,7 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | 160,0 | 117,0 | 65,9 | 41,2 | 56,3 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 12,0 | 9,0 | 8,6 | 71,7 | 95,6 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
114,8 | 85,8 | 51,3 | 44,7 | 59,8 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 75,9 | 56,9 | 21,0 | 27,7 | 36,9 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
11,4 | 8,4 | 4,0 | 35,1 | 47,6 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
123,0 | 92,0 | 76,2 | 62,0 | 82,8 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | 673,0 | 504,0 | 477,6 | 71,0 | 94,8 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 290 | Прочие расходы | 10,0 | 7,5 | 0,7 | 7,0 | 9,3 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
281,3 | 281,3 | 280,2 | 99,6 | 99,6 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
473,8 | 265,6 | 211,5 | 44,6 | 79,6 |
344 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
539,0 | 90,0 | 90,0 | 16,7 | 100,0 | ||
344 | 1006 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 1006 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | |
344 | 1006 | 0011212 | 005 | 226 | Прочие услуги | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
344 | 1006 | 0011212 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
344 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
449,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
344 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 449,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
344 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
344 | 1006 | 0011300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 1006 | 0011301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | ||
344 | 1006 | 0011301 | 005 | Центральный аппарат | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | |
344 | 1006 | 0011301 | 005 | 290 | Прочие расходы | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
344 | 1006 | 0011301 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
344 | 1006 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
54,1 | 54,1 | 29,1 | 53,8 | 53,8 | ||
344 | 1006 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
54,1 | 54,1 | 29,1 | 53,8 | 53,8 | ||
344 | 1006 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
54,1 | 54,1 | 29,1 | 53,8 | 53,8 | ||
344 | 1006 | 5051212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
54,1 | 54,1 | 29,1 | 53,8 | 53,8 | |
344 | 1006 | 5051212 | 482 | 226 | Прочие услуги | 26,5 | 26,5 | 6,5 | 24,5 | 24,5 |
344 | 1006 | 5051212 | 482 | 290 | Прочие расходы | 27,6 | 27,6 | 22,6 | 81,8 | 81,8 |
344 | 1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
3 742,0 | 3 037,0 | 2 961,2 | 79,1 | 97,5 | ||
344 | 1006 | 7950100 | Городские целевые программы |
44,0 | 44,0 | 44,0 | 99,9 | 99,9 | ||
344 | 1006 | 7950110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
44,0 | 44,0 | 44,0 | 99,9 | 99,9 | ||
344 | 1006 | 7950110 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
44,0 | 44,0 | 44,0 | 99,9 | 99,9 | |
344 | 1006 | 7950110 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
44,0 | 44,0 | 44,0 | 99,9 | 99,9 |
344 | 1006 | 7950200 | Отраслевые целевые программы |
3 698,0 | 2 993,0 | 2 917,2 | 78,9 | 97,5 | ||
344 | 1006 | 7950201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 698,0 | 2 993,0 | 2 917,2 | 78,9 | 97,5 | ||
344 | 1006 | 7950201 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
1 226,5 | 1 139,3 | 1 138,6 | 92,8 | 99,9 | |
344 | 1006 | 7950201 | 482 | 226 | Прочие услуги | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
344 | 1006 | 7950201 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
838,1 | 838,1 | 838,1 | 100,0 | 100,0 |
344 | 1006 | 7950201 | 482 | 290 | Прочие расходы | 348,4 | 261,2 | 260,5 | 74,8 | 99,7 |
344 | 1006 | 7950201 | 483 | Оказание социальной помощи | 2 471,5 | 1 853,7 | 1 778,6 | 72,0 | 95,9 | |
344 | 1006 | 7950201 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 471,5 | 1 853,7 | 1 778,6 | 72,0 | 95,9 |
345 | Администрация Курчатовского района г.Челябинска |
251 910,8 | 188 825,5 | 166 832,5 | 66,2 | 88,4 | ||||
345 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
27 006,4 | 18 870,2 | 18 172,2 | 67,3 | 96,3 | |||
345 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
22 268,9 | 15 883,2 | 15 565,9 | 69,9 | 98,0 | |||
345 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
22 268,9 | 15 883,2 | 15 565,9 | 69,9 | 98,0 | ||
345 | 0104 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
18 123,3 | 15 365,4 | 15 060,3 | 83,1 | 98,0 | ||
345 | 0104 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 18 123,3 | 15 365,4 | 15 060,3 | 83,1 | 98,0 | |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 11 372,0 | 9 847,0 | 9 843,4 | 86,6 | 100,0 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 100,0 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 2 935,2 | 2 435,1 | 2 429,6 | 82,8 | 99,8 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 594,3 | 449,3 | 369,9 | 62,2 | 82,3 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 185,9 | 1 085,9 | 1 085,9 | 91,6 | 100,0 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
180,4 | 115,1 | 37,6 | 20,8 | 32,7 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 169,7 | 123,0 | 75,0 | 44,2 | 61,0 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
28,2 | 21,7 | 9,8 | 34,8 | 45,2 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
309,9 | 228,8 | 215,1 | 69,4 | 94,0 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 1 095,3 | 859,1 | 813,8 | 74,3 | 94,7 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 26,0 | 19,0 | 16,0 | 61,5 | 84,2 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
51,7 | 51,7 | 51,7 | 100,0 | 100,0 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
174,3 | 129,3 | 112,0 | 64,3 | 86,6 |
345 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
448,3 | 333,7 | 328,2 | 73,2 | 98,4 | ||
345 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
448,3 | 333,7 | 328,2 | 73,2 | 98,4 | ||
345 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 448,3 | 333,7 | 328,2 | 73,2 | 98,4 | |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 339,0 | 255,1 | 251,6 | 74,2 | 98,6 |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 28,6 | 28,6 |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 86,0 | 65,6 | 64,6 | 75,1 | 98,4 |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 221 | Услуги связи | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 69,2 | 100,0 |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2,3 | 1,0 | 1,0 | 43,5 | 100,0 |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | 3,4 | 1,8 | 1,4 | 41,2 | 77,8 |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
9,4 | 5,0 | 5,0 | 53,2 | 100,0 |
345 | 0104 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
345 | 0104 | 0011118 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
345 | 0104 | 0011118 | 005 | Центральный аппарат | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 0104 | 0011118 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
345 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 183,4 | 177,4 | 177,4 | 8,1 | 100,0 | ||
345 | 0104 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
177,4 | 177,4 | 177,4 | 100,0 | 100,0 | ||
345 | 0104 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 100,0 | 100,0 | |
345 | 0104 | 0011259 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
177,4 | 177,4 | 177,4 | 100,0 | 100,0 |
345 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 006,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
345 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 2 006,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
345 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 591,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 507,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
345 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 1 507,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
345 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 0104 | 0012200 | 005 | 221 | Услуги связи | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 0104 | 0012200 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 0104 | 0012200 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 0104 | 0012200 | 005 | 226 | Прочие услуги | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 0113 | Резервные фонды | 1 146,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
345 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | 1 146,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
345 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 146,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
345 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 146,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
345 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
1 146,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
345 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | 1 146,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
3 590,8 | 2 987,0 | 2 606,4 | 72,6 | 87,3 | |||
345 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
486,9 | 365,6 | 298,0 | 61,2 | 81,5 | ||
345 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
479,4 | 358,1 | 295,9 | 61,7 | 82,6 | ||
345 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 479,4 | 358,1 | 295,9 | 61,7 | 82,6 | |
345 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 479,4 | 358,1 | 295,9 | 61,7 | 82,6 |
345 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
7,5 | 7,5 | 2,1 | 28,0 | 28,0 | ||
345 | 0115 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
7,5 | 7,5 | 2,1 | 28,0 | 28,0 | ||
345 | 0115 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 7,5 | 7,5 | 2,1 | 28,0 | 28,0 | |
345 | 0115 | 0011212 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
7,5 | 7,5 | 2,1 | 28,0 | 28,0 |
345 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
782,3 | 765,3 | 765,3 | 97,8 | 100,0 | ||
345 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
782,3 | 765,3 | 765,3 | 97,8 | 100,0 | ||
345 | 0115 | 0921259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
782,3 | 765,3 | 765,3 | 97,8 | 100,0 | ||
345 | 0115 | 0921259 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
756,4 | 756,4 | 756,4 | 100,0 | 100,0 | |
345 | 0115 | 0921259 | 216 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
640,8 | 640,8 | 640,8 | 100,0 | 100,0 |
345 | 0115 | 0921259 | 216 | 226 | Прочие услуги | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 100,0 | 100,0 |
345 | 0115 | 0921259 | 448 | Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
25,9 | 8,9 | 8,9 | 34,4 | 99,8 | |
345 | 0115 | 0921259 | 448 | 290 | Прочие расходы | 25,9 | 8,9 | 8,9 | 34,4 | 99,8 |
345 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 321,6 | 1 856,0 | 1 543,0 | 66,5 | 83,1 | ||
345 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 321,6 | 1 856,0 | 1 543,0 | 66,5 | 83,1 | ||
345 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 321,6 | 1 856,0 | 1 543,0 | 66,5 | 83,1 | ||
345 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 321,6 | 1 856,0 | 1 543,0 | 66,5 | 83,1 | |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 211 | Заработная плата | 1 051,0 | 788,3 | 680,0 | 64,7 | 86,3 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 213 | Начисление на оплату труда | 275,3 | 206,4 | 171,1 | 62,2 | 82,9 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 221 | Услуги связи | 42,8 | 33,8 | 15,3 | 35,7 | 45,3 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
31,2 | 19,2 | 11,4 | 36,5 | 59,4 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 223130 | Потребление электроэнергии | 11,1 | 10,7 | 6,4 | 57,7 | 59,8 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,2 | 3,1 | 0,3 | 7,1 | 9,7 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
394,0 | 380,0 | 305,8 | 77,6 | 80,5 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 132,8 | 100,3 | 67,7 | 51,0 | 67,5 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
350,6 | 302,0 | 272,7 | 77,8 | 90,3 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
28,6 | 12,3 | 12,3 | 43,0 | 99,9 |
345 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
15 180,0 | 12 839,0 | 9 857,4 | 64,9 | 76,8 | |||
345 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 15 180,0 | 12 839,0 | 9 857,4 | 64,9 | 76,8 | |||
345 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 15 180,0 | 12 839,0 | 9 857,4 | 64,9 | 76,8 | ||
345 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
14 400,0 | 12 539,0 | 9 575,1 | 66,5 | 76,4 | ||
345 | 0502 | 6001212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
345 | 0502 | 6001212 | 806 | Уличное освещение | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 0502 | 6001212 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
345 | 0502 | 6001216 | Расходы на благоустройство в районах города |
13 000,0 | 11 139,0 | 8 725,3 | 67,1 | 78,3 | ||
345 | 0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
3 426,1 | 3 026,1 | 3 026,1 | 88,3 | 100,0 | |
345 | 0502 | 6001216 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 426,1 | 3 026,1 | 3 026,1 | 88,3 | 100,0 |
345 | 0502 | 6001216 | 806 | Уличное освещение | 1 015,9 | 1 015,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 0502 | 6001216 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 015,9 | 1 015,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
345 | 0502 | 6001216 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
6 315,9 | 4 854,9 | 4 273,6 | 67,7 | 88,0 | |
345 | 0502 | 6001216 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
6 315,9 | 4 854,9 | 4 273,6 | 67,7 | 88,0 |
345 | 0502 | 6001216 | 808 | Озеленение | 2 242,2 | 2 242,2 | 1 425,7 | 63,6 | 63,6 | |
345 | 0502 | 6001216 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 242,2 | 2 242,2 | 1 425,7 | 63,6 | 63,6 |
345 | 0502 | 6001259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 | 100,0 | ||
345 | 0502 | 6001259 | 808 | Озеленение | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 | 100,0 | |
345 | 0502 | 6001259 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 | 100,0 |
345 | 0502 | 6001260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | 500,0 | 499,9 | 100,0 | 100,0 | ||
345 | 0502 | 6001260 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
500,0 | 500,0 | 499,9 | 100,0 | 100,0 | |
345 | 0502 | 6001260 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 | 500,0 | 499,9 | 100,0 | 100,0 |
345 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
300,0 | 300,0 | 282,3 | 94,1 | 94,1 | ||
345 | 0502 | 6001301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
300,0 | 300,0 | 282,3 | 94,1 | 94,1 | ||
345 | 0502 | 6001301 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
300,0 | 300,0 | 282,3 | 94,1 | 94,1 | |
345 | 0502 | 6001301 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
300,0 | 300,0 | 282,3 | 94,1 | 94,1 |
345 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
345 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
345 | 0502 | 6002106 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
345 | 0502 | 6002106 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 0700 | Образование | 564,6 | 474,7 | 368,4 | 65,3 | 77,6 | |||
345 | 0702 | Общее образование | 318,6 | 276,7 | 170,4 | 53,5 | 61,6 | |||
345 | 0702 | 5199999 | Фонд компенсаций | 318,6 | 276,7 | 170,4 | 53,5 | 61,6 | ||
345 | 0702 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
318,6 | 276,7 | 170,4 | 53,5 | 61,6 | ||
345 | 0702 | 5190609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
318,6 | 276,7 | 170,4 | 53,5 | 61,6 | ||
345 | 0702 | 5190609 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
318,6 | 276,7 | 170,4 | 53,5 | 61,6 | |
345 | 0702 | 5190609 | 422 | 211 | Заработная плата | 98,2 | 90,0 | 61,2 | 62,3 | 68,0 |
345 | 0702 | 5190609 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда | 22,7 | 18,8 | 14,1 | 62,2 | 75,1 |
345 | 0702 | 5190609 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
197,7 | 167,9 | 95,1 | 48,1 | 56,6 |
345 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
246,0 | 198,0 | 198,0 | 80,5 | 100,0 | |||
345 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
246,0 | 198,0 | 198,0 | 80,5 | 100,0 | ||
345 | 0707 | 4310000 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
208,0 | 180,0 | 180,0 | 86,5 | 100,0 | ||
345 | 0707 | 4310000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 | 180,0 | 180,0 | 86,5 | 100,0 | |
345 | 0707 | 4310000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 109,0 | 99,0 | 99,0 | 90,8 | 100,0 |
345 | 0707 | 4310000 | 447 | 290 | Прочие расходы | 99,0 | 81,0 | 81,0 | 81,8 | 100,0 |
345 | 0707 | 4311100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
18,0 | 18,0 | 18,0 | 100,0 | 100,0 | ||
345 | 0707 | 4311109 | На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
18,0 | 18,0 | 18,0 | 100,0 | 100,0 | ||
345 | 0707 | 4311109 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
18,0 | 18,0 | 18,0 | 100,0 | 100,0 | |
345 | 0707 | 4311109 | 447 | 290 | Прочие расходы | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 100,0 | 100,0 |
345 | 0707 | 4311200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
345 | 0707 | 4311259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
345 | 0707 | 4311259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
345 | 0707 | 4311259 | 447 | 226 | Прочие услуги | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
1 684,9 | 1 174,9 | 1 135,4 | 67,4 | 96,6 | |||
345 | 0801 | Культура | 1 684,9 | 1 174,9 | 1 135,4 | 67,4 | 96,6 | |||
345 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 684,9 | 1 174,9 | 1 135,4 | 67,4 | 96,6 | ||
345 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
424,0 | 412,0 | 412,0 | 97,2 | 100,0 | ||
345 | 0801 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
424,0 | 412,0 | 412,0 | 97,2 | 100,0 | |
345 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 375,8 | 370,8 | 370,8 | 98,7 | 100,0 |
345 | 0801 | 4500000 | 453 | 290 | Прочие расходы | 48,2 | 41,2 | 41,2 | 85,5 | 100,1 |
345 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 230,9 | 732,9 | 693,4 | 56,3 | 94,6 | ||
345 | 0801 | 4501212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
291,0 | 23,0 | 23,0 | 7,9 | 100,0 | ||
345 | 0801 | 4501212 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
291,0 | 23,0 | 23,0 | 7,9 | 100,0 | |
345 | 0801 | 4501212 | 453 | 226 | Прочие услуги | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 0801 | 4501212 | 453 | 290 | Прочие расходы | 93,0 | 23,0 | 23,0 | 24,7 | 100,0 |
345 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
889,9 | 659,9 | 620,4 | 69,7 | 94,0 | ||
345 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
889,9 | 659,9 | 620,4 | 69,7 | 94,0 | |
345 | 0801 | 4501259 | 453 | 226 | Прочие услуги | 400,0 | 300,0 | 260,5 | 65,1 | 86,8 |
345 | 0801 | 4501259 | 453 | 290 | Прочие расходы | 140,1 | 10,1 | 10,1 | 7,2 | 100,0 |
345 | 0801 | 4501259 | 453 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
349,8 | 349,8 | 349,8 | 100,0 | 100,0 |
345 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | ||
345 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | |
345 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
345 | 0801 | 4501300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | ||
345 | 0801 | 4501301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | ||
345 | 0801 | 4501301 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | |
345 | 0801 | 4501301 | 453 | 226 | Прочие услуги | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
345 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 445,3 | 368,5 | 341,1 | 76,6 | 92,6 | |||
345 | 0902 | Спорт и физическая культура |
445,3 | 368,5 | 341,1 | 76,6 | 92,6 | |||
345 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
445,3 | 368,5 | 341,1 | 76,6 | 92,6 | ||
345 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
445,3 | 368,5 | 341,1 | 76,6 | 92,6 | ||
345 | 0902 | 5121212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | ||
345 | 0902 | 5121212 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | |
345 | 0902 | 5121212 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
345 | 0902 | 5121254 | Расходы на проведение спортивно - массовых мероприятий |
312,0 | 265,2 | 237,8 | 76,2 | 89,7 | ||
345 | 0902 | 5121254 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
312,0 | 265,2 | 237,8 | 76,2 | 89,7 | |
345 | 0902 | 5121254 | 455 | 290 | Прочие расходы | 312,0 | 265,2 | 237,8 | 76,2 | 89,7 |
345 | 0902 | 5121259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
103,3 | 73,3 | 73,3 | 70,9 | 100,0 | ||
345 | 0902 | 5121259 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
103,3 | 73,3 | 73,3 | 70,9 | 100,0 | |
345 | 0902 | 5121259 | 455 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 |
345 | 0902 | 5121259 | 455 | 290 | Прочие расходы | 43,3 | 13,3 | 13,3 | 30,7 | 99,8 |
345 | 1000 | Социальная политика | 207 029,6 | 155 098,2 | 136 957,9 | 66,2 | 88,3 | |||
345 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
175 465,4 | 130 483,6 | 114 828,9 | 65,4 | 88,0 | |||
345 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
9 290,0 | 4 625,5 | 3 951,5 | 42,5 | 85,4 | ||
345 | 1003 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 98,1 | 98,1 | ||
345 | 1003 | 5050000 | 483 | Оказание социальной помощи | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 98,1 | 98,1 | |
345 | 1003 | 5050000 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 98,1 | 98,1 |
345 | 1003 | 5050600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
5 357,4 | 4 119,2 | 3 458,7 | 64,6 | 84,0 | ||
345 | 1003 | 5050603 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
757,4 | 577,2 | 416,2 | 54,9 | 72,1 | ||
345 | 1003 | 5050603 | 483 | Оказание социальной помощи | 757,4 | 577,2 | 416,2 | 54,9 | 72,1 | |
345 | 1003 | 5050603 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
757,4 | 577,2 | 416,2 | 54,9 | 72,1 |
345 | 1003 | 5050608 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
4 600,0 | 3 542,0 | 3 042,5 | 66,1 | 85,9 | ||
345 | 1003 | 5050608 | 483 | Оказание социальной помощи | 4 600,0 | 3 542,0 | 3 042,5 | 66,1 | 85,9 | |
345 | 1003 | 5050608 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4 600,0 | 3 542,0 | 3 042,5 | 66,1 | 85,9 |
345 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 806,0 | 379,8 | 376,3 | 9,9 | 99,1 | ||
345 | 1003 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
197,0 | 147,0 | 146,9 | 74,6 | 99,9 | ||
345 | 1003 | 5051212 | 483 | Оказание социальной помощи | 197,0 | 147,0 | 146,9 | 74,6 | 99,9 | |
345 | 1003 | 5051212 | 483 | 226 | Прочие услуги | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 100,0 | 100,0 |
345 | 1003 | 5051212 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
152,0 | 102,0 | 101,9 | 67,0 | 99,9 |
345 | 1003 | 5051259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
227,0 | 160,0 | 160,0 | 70,5 | 100,0 | ||
345 | 1003 | 5051259 | 483 | Оказание социальной помощи | 227,0 | 160,0 | 160,0 | 70,5 | 100,0 | |
345 | 1003 | 5051259 | 483 | 226 | Прочие услуги | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 100,0 | 100,0 |
345 | 1003 | 5051259 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
199,5 | 132,5 | 132,5 | 66,4 | 100,0 |
345 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
72,8 | 72,8 | 69,4 | 95,3 | 95,3 | ||
345 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи | 72,8 | 72,8 | 69,4 | 95,3 | 95,3 | |
345 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
72,8 | 72,8 | 69,4 | 95,3 | 95,3 |
345 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
3 309,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
345 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи | 3 309,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
345 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 309,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 1003 | 5051300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
125,0 | 125,0 | 115,0 | 92,0 | 92,0 | ||
345 | 1003 | 5051301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
125,0 | 125,0 | 115,0 | 92,0 | 92,0 | ||
345 | 1003 | 5051301 | 483 | Оказание социальной помощи | 125,0 | 125,0 | 115,0 | 92,0 | 92,0 | |
345 | 1003 | 5051301 | 483 | 226 | Прочие услуги | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 75,0 | 75,0 |
345 | 1003 | 5051301 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
85,0 | 85,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 |
345 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
439,6 | 338,5 | 131,0 | 29,8 | 38,7 | ||
345 | 1003 | 5140800 | Прочие субвенции | 439,6 | 338,5 | 131,0 | 29,8 | 38,7 | ||
345 | 1003 | 5140802 | на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
439,6 | 338,5 | 131,0 | 29,8 | 38,7 | ||
345 | 1003 | 5140802 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
439,6 | 338,5 | 131,0 | 29,8 | 38,7 | |
345 | 1003 | 5140802 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
439,6 | 338,5 | 131,0 | 29,8 | 38,7 |
345 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 165 735,9 | 125 519,6 | 110 746,3 | 66,8 | 88,2 | ||
345 | 1003 | 5190000 | Фонд компенсаций | 8 488,4 | 8 488,4 | 8 488,4 | 100,0 | 100,0 | ||
345 | 1003 | 5190000 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
1 597,0 | 1 597,0 | 1 597,0 | 100,0 | 100,0 | |
345 | 1003 | 5190000 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 597,0 | 1 597,0 | 1 597,0 | 100,0 | 100,0 |
345 | 1003 | 5190000 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
48,2 | 48,2 | 48,2 | 100,0 | 100,0 | |
345 | 1003 | 5190000 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
48,2 | 48,2 | 48,2 | 100,0 | 100,0 |
345 | 1003 | 5190000 | 611 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
6 842,8 | 6 842,8 | 6 842,8 | 100,0 | 100,0 | |
345 | 1003 | 5190000 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
6 842,8 | 6 842,8 | 6 842,8 | 100,0 | 100,0 |
345 | 1003 | 5190000 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,3 | 0,3 | 0,3 | 88,1 | 88,1 | |
345 | 1003 | 5190000 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,3 | 0,3 | 0,3 | 88,1 | 88,1 |
345 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
157 247,5 | 117 031,3 | 102 258,0 | 65,0 | 87,4 | ||
345 | 1003 | 5190605 | на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
887,2 | 513,6 | 26,8 | 3,0 | 5,2 | ||
345 | 1003 | 5190605 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
887,2 | 513,6 | 26,8 | 3,0 | 5,2 | |
345 | 1003 | 5190605 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
887,2 | 513,6 | 26,8 | 3,0 | 5,2 |
345 | 1003 | 5190606 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
8 406,8 | 6 804,0 | 5 974,5 | 71,1 | 87,8 | ||
345 | 1003 | 5190606 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
8 406,8 | 6 804,0 | 5 974,5 | 71,1 | 87,8 | |
345 | 1003 | 5190606 | 496 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
8 406,8 | 6 804,0 | 5 974,5 | 71,1 | 87,8 |
345 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
5 952,2 | 4 754,2 | 4 754,2 | 79,9 | 100,0 | ||
345 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
5 952,2 | 4 754,2 | 4 754,2 | 79,9 | 100,0 | |
345 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 952,2 | 4 754,2 | 4 754,2 | 79,9 | 100,0 |
345 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
40 040,3 | 30 730,2 | 27 541,1 | 68,8 | 89,6 | ||
345 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
40 040,3 | 30 730,2 | 27 541,1 | 68,8 | 89,6 | |
345 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
40 040,3 | 30 730,2 | 27 541,1 | 68,8 | 89,6 |
345 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
23 054,3 | 15 020,0 | 14 855,3 | 64,4 | 98,9 | ||
345 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
23 054,3 | 15 020,0 | 14 855,3 | 64,4 | 98,9 | |
345 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
23 054,3 | 15 020,0 | 14 855,3 | 64,4 | 98,9 |
345 | 1003 | 5190621 | на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
78 906,6 | 59 209,2 | 49 106,0 | 62,2 | 82,9 | ||
345 | 1003 | 5190621 | 611 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
78 906,6 | 59 209,2 | 49 106,0 | 62,2 | 82,9 | |
345 | 1003 | 5190621 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
78 906,6 | 59 209,2 | 49 106,0 | 62,2 | 82,9 |
345 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
13 414,7 | 11 214,9 | 9 269,5 | 69,1 | 82,7 | |||
345 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | 13 414,7 | 11 214,9 | 9 269,5 | 69,1 | 82,7 | ||
345 | 1004 | 5190000 | Фонд компенсаций | 355,1 | 355,1 | 355,1 | 100,0 | 100,0 | ||
345 | 1004 | 5190000 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
355,1 | 355,1 | 355,1 | 100,0 | 100,0 | |
345 | 1004 | 5190000 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
355,1 | 355,1 | 355,1 | 100,0 | 100,0 |
345 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
13 059,6 | 10 859,8 | 8 914,4 | 68,3 | 82,1 | ||
345 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
12 601,2 | 10 491,0 | 8 638,4 | 68,6 | 82,3 | ||
345 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
12 601,2 | 10 491,0 | 8 638,4 | 68,6 | 82,3 | |
345 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
12 601,2 | 10 491,0 | 8 638,4 | 68,6 | 82,3 |
345 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
458,4 | 368,8 | 276,0 | 60,2 | 74,8 | ||
345 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
458,4 | 368,8 | 276,0 | 60,2 | 74,8 | |
345 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
458,4 | 368,8 | 276,0 | 60,2 | 74,8 |
345 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
18 149,5 | 13 399,7 | 12 859,6 | 70,9 | 96,0 | |||
345 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
14 225,7 | 10 367,9 | 9 934,9 | 69,8 | 95,8 | ||
345 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 153,2 | 3 115,4 | 3 048,7 | 73,4 | 97,9 | ||
345 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 4 153,2 | 3 115,4 | 3 048,7 | 73,4 | 97,9 | |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 3 049,0 | 2 287,0 | 2 287,0 | 75,0 | 100,0 |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 799,0 | 600,0 | 588,4 | 73,6 | 98,1 |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 18,5 | 15,0 | 15,0 | 81,1 | 100,0 |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
30,9 | 21,0 | 14,0 | 45,3 | 66,7 |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 58,7 | 45,0 | 19,9 | 33,9 | 44,2 |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,2 | 3,0 | 3,0 | 71,4 | 100,0 |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
60,0 | 45,0 | 28,4 | 47,3 | 63,1 |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 49,0 | 37,0 | 30,9 | 63,1 | 83,5 |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
82,4 | 62,4 | 62,0 | 75,3 | 99,4 |
345 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
9 514,5 | 7 110,5 | 6 844,3 | 71,9 | 96,3 | ||
345 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
9 514,5 | 7 110,5 | 6 844,3 | 71,9 | 96,3 | ||
345 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 9 514,5 | 7 110,5 | 6 844,3 | 71,9 | 96,3 | |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 6 393,2 | 4 826,1 | 4 691,5 | 73,4 | 97,2 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 642,3 | 1 231,3 | 1 198,5 | 73,0 | 97,3 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | 153,4 | 119,4 | 83,5 | 54,4 | 69,9 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
75,6 | 56,6 | 29,3 | 38,8 | 51,8 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 24,1 | 17,1 | 12,8 | 53,1 | 74,9 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
8,5 | 6,4 | 1,3 | 15,3 | 20,3 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
180,0 | 144,0 | 132,0 | 73,3 | 91,7 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | 439,5 | 294,5 | 286,4 | 65,2 | 97,2 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 290 | Прочие расходы | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 40,0 | 80,0 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
111,6 | 106,6 | 106,1 | 95,1 | 99,5 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
484,8 | 308,0 | 302,5 | 62,4 | 98,2 |
345 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
448,0 | 32,0 | 31,9 | 7,1 | 99,7 | ||
345 | 1006 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
32,0 | 32,0 | 31,9 | 99,7 | 99,7 | ||
345 | 1006 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 32,0 | 32,0 | 31,9 | 99,7 | 99,7 | |
345 | 1006 | 0011212 | 005 | 290 | Прочие расходы | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 99,0 | 99,0 |
345 | 1006 | 0011212 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
22,0 | 22,0 | 22,0 | 100,0 | 100,0 |
345 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
345 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
345 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
345 | 1006 | 0011300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
110,0 | 110,0 | 10,0 | 9,1 | 9,1 | ||
345 | 1006 | 0011301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
110,0 | 110,0 | 10,0 | 9,1 | 9,1 | ||
345 | 1006 | 0011301 | 005 | Центральный аппарат | 110,0 | 110,0 | 10,0 | 9,1 | 9,1 | |
345 | 1006 | 0011301 | 005 | 226 | Прочие услуги | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
345 | 1006 | 0011301 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
345 | 1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
3 923,8 | 3 031,8 | 2 924,7 | 74,5 | 96,5 | ||
345 | 1006 | 7950100 | Городские целевые программы |
99,1 | 99,1 | 86,4 | 87,2 | 87,2 | ||
345 | 1006 | 7950110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
99,1 | 99,1 | 86,4 | 87,2 | 87,2 | ||
345 | 1006 | 7950110 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
99,1 | 99,1 | 86,4 | 87,2 | 87,2 | |
345 | 1006 | 7950110 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
99,1 | 99,1 | 86,4 | 87,2 | 87,2 |
345 | 1006 | 7950200 | Отраслевые целевые программы |
3 824,7 | 2 932,7 | 2 838,3 | 74,2 | 96,8 | ||
345 | 1006 | 7950201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 824,7 | 2 932,7 | 2 838,3 | 74,2 | 96,8 | ||
345 | 1006 | 7950201 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
1 620,1 | 1 279,3 | 1 184,9 | 73,1 | 92,6 | |
345 | 1006 | 7950201 | 482 | 226 | Прочие услуги | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
345 | 1006 | 7950201 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 216,7 | 966,7 | 892,3 | 73,3 | 92,3 |
345 | 1006 | 7950201 | 482 | 290 | Прочие расходы | 363,4 | 272,6 | 252,6 | 69,5 | 92,7 |
345 | 1006 | 7950201 | 483 | Оказание социальной помощи | 2 204,6 | 1 653,4 | 1 653,4 | 75,0 | 100,0 | |
345 | 1006 | 7950201 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 204,6 | 1 653,4 | 1 653,4 | 75,0 | 100,0 |
346 | Администрация Ленинского района г. Челябинска |
278 696,2 | 205 010,2 | 172 901,1 | 62,0 | 84,3 | ||||
346 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
28 568,0 | 19 314,7 | 17 259,4 | 60,4 | 89,4 | |||
346 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
22 909,7 | 15 737,6 | 15 381,4 | 67,1 | 97,7 | |||
346 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
22 909,7 | 15 737,6 | 15 381,4 | 67,1 | 97,7 | ||
346 | 0104 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
17 619,9 | 14 861,7 | 14 565,3 | 82,7 | 98,0 | ||
346 | 0104 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 17 619,9 | 14 861,7 | 14 565,3 | 82,7 | 98,0 | |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 11 009,4 | 9 400,0 | 9 366,4 | 85,1 | 99,6 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100,0 | 100,0 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 2 884,5 | 2 411,2 | 2 399,5 | 83,2 | 99,5 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 516,0 | 391,0 | 369,0 | 71,5 | 94,4 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 600,0 | 1 440,0 | 1 394,9 | 87,2 | 96,9 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
280,8 | 191,9 | 115,7 | 41,2 | 60,3 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 164,9 | 122,3 | 99,7 | 60,5 | 81,5 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
11,3 | 9,7 | 8,7 | 77,0 | 89,7 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
234,0 | 175,5 | 160,5 | 68,6 | 91,5 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 731,0 | 553,0 | 497,6 | 68,1 | 90,0 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 56,6 | 56,6 | 53,1 | 93,9 | 93,9 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
7,3 | 7,3 | 7,3 | 99,9 | 99,9 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
123,2 | 102,3 | 92,0 | 74,7 | 89,9 |
346 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
448,3 | 335,1 | 301,2 | 67,2 | 89,9 | ||
346 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
448,3 | 335,1 | 301,2 | 67,2 | 89,9 | ||
346 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 448,3 | 335,1 | 301,2 | 67,2 | 89,9 | |
346 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 323,0 | 245,5 | 220,9 | 68,4 | 90,0 |
346 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 50,0 | 100,0 |
346 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 84,5 | 64,3 | 57,9 | 68,5 | 90,1 |
346 | 0104 | 0010607 | 005 | 221 | Услуги связи | 9,4 | 5,4 | 2,8 | 29,7 | 51,6 |
346 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | 5,8 | 4,7 | 4,5 | 77,9 | 96,3 |
346 | 0104 | 0010607 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
15,0 | 9,9 | 9,8 | 65,3 | 99,0 |
346 | 0104 | 0010607 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 | 100,0 |
346 | 0104 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
346 | 0104 | 0011118 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
346 | 0104 | 0011118 | 005 | Центральный аппарат | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 0104 | 0011118 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
346 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 327,5 | 534,2 | 514,9 | 15,5 | 96,4 | ||
346 | 0104 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
619,5 | 534,2 | 514,9 | 83,1 | 96,4 | ||
346 | 0104 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 619,5 | 534,2 | 514,9 | 83,1 | 96,4 | |
346 | 0104 | 0011259 | 005 | 226 | Прочие услуги | 396,6 | 334,1 | 314,8 | 79,4 | 94,2 |
346 | 0104 | 0011259 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
202,4 | 179,6 | 179,6 | 88,7 | 100,0 |
346 | 0104 | 0011259 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
20,5 | 20,5 | 20,5 | 100,2 | 100,2 |
346 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 708,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
346 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 2 708,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
346 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 2 189,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 518,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 507,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
346 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 1 507,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
346 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 0104 | 0012200 | 005 | 221 | Услуги связи | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 0104 | 0012200 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 464,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 0104 | 0012200 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 0104 | 0012200 | 005 | 226 | Прочие услуги | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 0104 | 0012200 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 0113 | Резервные фонды | 2 824,3 | 1 449,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
346 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | 2 824,3 | 1 449,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
346 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 824,3 | 1 449,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
346 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
2 824,3 | 1 449,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
346 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
2 824,3 | 1 449,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | 2 824,3 | 1 449,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
346 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
2 834,0 | 2 127,8 | 1 878,0 | 66,3 | 88,3 | |||
346 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
927,6 | 678,1 | 614,9 | 66,3 | 90,7 | ||
346 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
877,6 | 628,1 | 584,9 | 66,6 | 93,1 | ||
346 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 877,6 | 628,1 | 584,9 | 66,6 | 93,1 | |
346 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 877,6 | 628,1 | 584,9 | 66,6 | 93,1 |
346 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
50,0 | 50,0 | 30,0 | 60,0 | 60,0 | ||
346 | 0115 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
50,0 | 50,0 | 30,0 | 60,0 | 60,0 | ||
346 | 0115 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 60,0 | 60,0 | |
346 | 0115 | 0011212 | 005 | 290 | Прочие расходы | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 60,0 | 60,0 |
346 | 0115 | 0909999 | Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
16,6 | 16,6 | 16,6 | 100,2 | 100,2 | ||
346 | 0115 | 0901200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16,6 | 16,6 | 16,6 | 100,2 | 100,2 | ||
346 | 0115 | 0901259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
16,6 | 16,6 | 16,6 | 100,2 | 100,2 | ||
346 | 0115 | 0901259 | 200 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
16,6 | 16,6 | 16,6 | 100,2 | 100,2 | |
346 | 0115 | 0901259 | 200 | 226 | Прочие услуги | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 100,2 | 100,2 |
346 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 1 889,8 | 1 433,1 | 1 246,6 | 66,0 | 87,0 | ||
346 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
1 889,8 | 1 433,1 | 1 246,6 | 66,0 | 87,0 | ||
346 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
1 889,8 | 1 433,1 | 1 246,6 | 66,0 | 87,0 | ||
346 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
1 889,8 | 1 433,1 | 1 246,6 | 66,0 | 87,0 | |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 211 | Заработная плата | 1 078,4 | 809,0 | 743,1 | 68,9 | 91,9 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 213 | Начисление на оплату труда | 282,5 | 212,0 | 180,1 | 63,8 | 85,0 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 221 | Услуги связи | 47,3 | 37,3 | 34,6 | 73,2 | 92,8 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
23,4 | 16,0 | 9,8 | 41,9 | 61,3 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 223130 | Потребление электроэнергии | 5,5 | 4,1 | 4,1 | 74,5 | 100,0 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
0,5 | 0,3 | 0,3 | 59,2 | 97,8 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
44,2 | 33,2 | 21,4 | 48,4 | 64,5 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 276,5 | 230,1 | 183,9 | 66,5 | 79,9 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
91,5 | 61,1 | 39,6 | 43,3 | 64,8 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
40,0 | 30,0 | 29,7 | 74,3 | 99,0 |
346 | 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 751,8 | 1 751,8 | 1 307,6 | 74,6 | 74,6 | |||
346 | 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
1 751,8 | 1 751,8 | 1 307,6 | 74,6 | 74,6 | |||
346 | 0309 | 2189999 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1 751,8 | 1 751,8 | 1 307,6 | 74,6 | 74,6 | ||
346 | 0309 | 2181100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 751,8 | 1 751,8 | 1 307,6 | 74,6 | 74,6 | ||
346 | 0309 | 2181105 | На оказание финансовой помощи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1 751,8 | 1 751,8 | 1 307,6 | 74,6 | 74,6 | ||
346 | 0309 | 2181105 | 260 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
1 751,8 | 1 751,8 | 1 307,6 | 74,6 | 74,6 | |
346 | 0309 | 2181105 | 260 | 226 | Прочие услуги | 1 751,8 | 1 751,8 | 1 307,6 | 74,6 | 74,6 |
346 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
26 601,5 | 19 676,4 | 18 289,1 | 68,8 | 92,9 | |||
346 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 26 601,5 | 19 676,4 | 18 289,1 | 68,8 | 92,9 | |||
346 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 26 601,5 | 19 676,4 | 18 289,1 | 68,8 | 92,9 | ||
346 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16 780,0 | 15 754,9 | 14 865,6 | 88,6 | 94,4 | ||
346 | 0502 | 6001212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
2 010,0 | 2 010,0 | 1 910,0 | 95,0 | 95,0 | ||
346 | 0502 | 6001212 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
910,0 | 910,0 | 810,0 | 89,0 | 89,0 | |
346 | 0502 | 6001212 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
910,0 | 910,0 | 810,0 | 89,0 | 89,0 |
346 | 0502 | 6001212 | 806 | Уличное освещение | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 100,0 | 100,0 | |
346 | 0502 | 6001212 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
900,0 | 900,0 | 900,0 | 100,0 | 100,0 |
346 | 0502 | 6001212 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |
346 | 0502 | 6001212 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
346 | 0502 | 6001216 | Расходы на благоустройство в районах города |
13 000,0 | 12 244,9 | 11 979,1 | 92,1 | 97,8 | ||
346 | 0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
8 383,9 | 7 983,6 | 7 717,8 | 92,1 | 96,7 | |
346 | 0502 | 6001216 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
8 383,9 | 7 983,6 | 7 717,8 | 92,1 | 96,7 |
346 | 0502 | 6001216 | 806 | Уличное освещение | 3 894,8 | 3 894,8 | 3 894,8 | 100,0 | 100,0 | |
346 | 0502 | 6001216 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 894,8 | 3 894,8 | 3 894,8 | 100,0 | 100,0 |
346 | 0502 | 6001216 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
721,2 | 366,4 | 366,4 | 50,8 | 100,0 | |
346 | 0502 | 6001216 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
721,2 | 366,4 | 366,4 | 50,8 | 100,0 |
346 | 0502 | 6001259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
346 | 0502 | 6001259 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
346 | 0502 | 6001259 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 0502 | 6001260 | Резервные фонды Администрации города |
1 500,0 | 1 500,0 | 976,6 | 65,1 | 65,1 | ||
346 | 0502 | 6001260 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 500,0 | 1 500,0 | 976,6 | 65,1 | 65,1 | |
346 | 0502 | 6001260 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 500,0 | 1 500,0 | 976,6 | 65,1 | 65,1 |
346 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
3 921,5 | 3 921,5 | 3 423,5 | 87,3 | 87,3 | ||
346 | 0502 | 6001301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
921,5 | 921,5 | 472,9 | 51,3 | 51,3 | ||
346 | 0502 | 6001301 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
921,5 | 921,5 | 472,9 | 51,3 | 51,3 | |
346 | 0502 | 6001301 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
921,5 | 921,5 | 472,9 | 51,3 | 51,3 |
346 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
3 000,0 | 3 000,0 | 2 950,5 | 98,4 | 98,4 | ||
346 | 0502 | 6001303 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
3 000,0 | 3 000,0 | 2 950,5 | 98,4 | 98,4 | |
346 | 0502 | 6001303 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 000,0 | 3 000,0 | 2 950,5 | 98,4 | 98,4 |
346 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
5 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
346 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
5 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
346 | 0502 | 6002106 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
5 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
346 | 0502 | 6002106 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
5 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 0700 | Образование | 1 059,3 | 863,5 | 615,1 | 58,1 | 71,2 | |||
346 | 0702 | Общее образование | 694,8 | 597,0 | 428,6 | 61,7 | 71,8 | |||
346 | 0702 | 5199999 | Фонд компенсаций | 694,8 | 597,0 | 428,6 | 61,7 | 71,8 | ||
346 | 0702 | 5190000 | Фонд компенсаций | 49,4 | 49,4 | 45,7 | 92,5 | 92,5 | ||
346 | 0702 | 5190000 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
49,4 | 49,4 | 45,7 | 92,5 | 92,5 | |
346 | 0702 | 5190000 | 422 | 211 | Заработная плата | 21,8 | 21,8 | 20,4 | 93,6 | 93,6 |
346 | 0702 | 5190000 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда | 7,0 | 7,0 | 4,7 | 66,9 | 66,9 |
346 | 0702 | 5190000 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
20,6 | 20,6 | 20,6 | 100,1 | 100,1 |
346 | 0702 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
645,4 | 547,6 | 382,8 | 59,3 | 69,9 | ||
346 | 0702 | 5190609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
645,4 | 547,6 | 382,8 | 59,3 | 69,9 | ||
346 | 0702 | 5190609 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
645,4 | 547,6 | 382,8 | 59,3 | 69,9 | |
346 | 0702 | 5190609 | 422 | 211 | Заработная плата | 181,3 | 146,4 | 97,5 | 53,8 | 66,6 |
346 | 0702 | 5190609 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда | 39,9 | 34,5 | 23,3 | 58,4 | 67,4 |
346 | 0702 | 5190609 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
424,1 | 366,7 | 262,1 | 61,8 | 71,5 |
346 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
304,5 | 206,5 | 166,5 | 54,7 | 80,6 | |||
346 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
304,5 | 206,5 | 166,5 | 54,7 | 80,6 | ||
346 | 0707 | 4310000 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
208,0 | 140,0 | 100,0 | 48,1 | 71,4 | ||
346 | 0707 | 4310000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 | 140,0 | 100,0 | 48,1 | 71,4 | |
346 | 0707 | 4310000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 208,0 | 140,0 | 100,0 | 48,1 | 71,4 |
346 | 0707 | 4311200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
96,5 | 66,5 | 66,5 | 68,9 | 100,0 | ||
346 | 0707 | 4311212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | ||
346 | 0707 | 4311212 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | |
346 | 0707 | 4311212 | 447 | 226 | Прочие услуги | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
346 | 0707 | 4311259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
76,5 | 46,5 | 46,5 | 60,8 | 100,0 | ||
346 | 0707 | 4311259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
76,5 | 46,5 | 46,5 | 60,8 | 100,0 | |
346 | 0707 | 4311259 | 447 | 226 | Прочие услуги | 76,5 | 46,5 | 46,5 | 60,8 | 100,0 |
346 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
60,0 | 60,0 | 20,0 | 33,3 | 33,3 | |||
346 | 0709 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
346 | 0709 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
346 | 0709 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
346 | 0709 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 0709 | 0011212 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
346 | 0709 | 4369999 | Мероприятия в области образования |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | ||
346 | 0709 | 4361200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | ||
346 | 0709 | 4361212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | ||
346 | 0709 | 4361212 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | |
346 | 0709 | 4361212 | 447 | 226 | Прочие услуги | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
346 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
1 654,7 | 1 257,7 | 1 227,7 | 74,2 | 97,6 | |||
346 | 0801 | Культура | 1 654,7 | 1 257,7 | 1 227,7 | 74,2 | 97,6 | |||
346 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 654,7 | 1 257,7 | 1 227,7 | 74,2 | 97,6 | ||
346 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
892,0 | 590,0 | 570,0 | 63,9 | 96,6 | ||
346 | 0801 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
892,0 | 590,0 | 570,0 | 63,9 | 96,6 | |
346 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 892,0 | 590,0 | 570,0 | 63,9 | 96,6 |
346 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
712,7 | 617,7 | 617,7 | 86,7 | 100,0 | ||
346 | 0801 | 4501212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
90,0 | 70,0 | 70,0 | 77,8 | 100,0 | ||
346 | 0801 | 4501212 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
90,0 | 70,0 | 70,0 | 77,8 | 100,0 | |
346 | 0801 | 4501212 | 453 | 226 | Прочие услуги | 90,0 | 70,0 | 70,0 | 77,8 | 100,0 |
346 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
572,7 | 497,7 | 497,7 | 86,9 | 100,0 | ||
346 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
572,7 | 497,7 | 497,7 | 86,9 | 100,0 | |
346 | 0801 | 4501259 | 453 | 226 | Прочие услуги | 572,7 | 497,7 | 497,7 | 86,9 | 100,0 |
346 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | ||
346 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | |
346 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
346 | 0801 | 4501300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
50,0 | 50,0 | 40,0 | 80,0 | 80,0 | ||
346 | 0801 | 4501301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
50,0 | 50,0 | 40,0 | 80,0 | 80,0 | ||
346 | 0801 | 4501301 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | 50,0 | 40,0 | 80,0 | 80,0 | |
346 | 0801 | 4501301 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 80,0 | 80,0 |
346 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 472,0 | 390,0 | 294,1 | 62,3 | 75,4 | |||
346 | 0902 | Спорт и физическая культура |
472,0 | 390,0 | 294,1 | 62,3 | 75,4 | |||
346 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
472,0 | 390,0 | 294,1 | 62,3 | 75,4 | ||
346 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
472,0 | 390,0 | 294,1 | 62,3 | 75,4 | ||
346 | 0902 | 5121254 | Расходы на проведение спортивно - массовых мероприятий |
472,0 | 390,0 | 294,1 | 62,3 | 75,4 | ||
346 | 0902 | 5121254 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
472,0 | 390,0 | 294,1 | 62,3 | 75,4 | |
346 | 0902 | 5121254 | 455 | 226 | Прочие услуги | 472,0 | 390,0 | 294,1 | 62,3 | 75,4 |
346 | 1000 | Социальная политика | 218 588,9 | 161 756,2 | 133 908,1 | 61,3 | 82,8 | |||
346 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
183 699,6 | 134 433,4 | 109 653,2 | 59,7 | 81,6 | |||
346 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
10 561,1 | 4 722,5 | 3 344,2 | 31,7 | 70,8 | ||
346 | 1003 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 97,7 | 97,7 | ||
346 | 1003 | 5050000 | 483 | Оказание социальной помощи | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 97,7 | 97,7 | |
346 | 1003 | 5050000 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 97,7 | 97,7 |
346 | 1003 | 5050600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
6 064,7 | 4 665,2 | 3 288,0 | 54,2 | 70,5 | ||
346 | 1003 | 5050603 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
864,7 | 661,2 | 436,4 | 50,5 | 66,0 | ||
346 | 1003 | 5050603 | 483 | Оказание социальной помощи | 864,7 | 661,2 | 436,4 | 50,5 | 66,0 | |
346 | 1003 | 5050603 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
864,7 | 661,2 | 436,4 | 50,5 | 66,0 |
346 | 1003 | 5050608 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
5 200,0 | 4 004,0 | 2 851,6 | 54,8 | 71,2 | ||
346 | 1003 | 5050608 | 483 | Оказание социальной помощи | 5 200,0 | 4 004,0 | 2 851,6 | 54,8 | 71,2 | |
346 | 1003 | 5050608 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 200,0 | 4 004,0 | 2 851,6 | 54,8 | 71,2 |
346 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4 494,9 | 55,8 | 54,6 | 1,2 | 97,8 | ||
346 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
55,8 | 55,8 | 54,6 | 97,8 | 97,8 | ||
346 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи | 55,8 | 55,8 | 54,6 | 97,8 | 97,8 | |
346 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
55,8 | 55,8 | 54,6 | 97,8 | 97,8 |
346 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
4 439,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
346 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи | 4 439,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
346 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4 439,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
707,8 | 583,5 | 309,9 | 43,8 | 53,1 | ||
346 | 1003 | 5140800 | Прочие субвенции | 540,8 | 416,5 | 152,9 | 28,3 | 36,7 | ||
346 | 1003 | 5140802 | на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
540,8 | 416,5 | 152,9 | 28,3 | 36,7 | ||
346 | 1003 | 5140802 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
540,8 | 416,5 | 152,9 | 28,3 | 36,7 | |
346 | 1003 | 5140802 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
540,8 | 416,5 | 152,9 | 28,3 | 36,7 |
346 | 1003 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
167,0 | 167,0 | 157,0 | 94,0 | 94,0 | ||
346 | 1003 | 5141212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 | 30,0 | 20,0 | 66,7 | 66,7 | ||
346 | 1003 | 5141212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
30,0 | 30,0 | 20,0 | 66,7 | 66,7 | |
346 | 1003 | 5141212 | 482 | 226 | Прочие услуги | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
346 | 1003 | 5141212 | 482 | 290 | Прочие расходы | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
346 | 1003 | 5141259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
137,0 | 137,0 | 137,0 | 100,0 | 100,0 | ||
346 | 1003 | 5141259 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
137,0 | 137,0 | 137,0 | 100,0 | 100,0 | |
346 | 1003 | 5141259 | 482 | 226 | Прочие услуги | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 100,0 | 100,0 |
346 | 1003 | 5141259 | 482 | 290 | Прочие расходы | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 100,0 | 100,0 |
346 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 172 430,7 | 129 127,4 | 105 999,1 | 61,5 | 82,1 | ||
346 | 1003 | 5190000 | Фонд компенсаций | 5 770,4 | 5 770,4 | 5 770,4 | 100,0 | 100,0 | ||
346 | 1003 | 5190000 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
5 770,0 | 5 770,0 | 5 770,0 | 100,0 | 100,0 | |
346 | 1003 | 5190000 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 770,0 | 5 770,0 | 5 770,0 | 100,0 | 100,0 |
346 | 1003 | 5190000 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 107,4 | 107,4 | |
346 | 1003 | 5190000 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 107,4 | 107,4 |
346 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
166 660,3 | 123 356,9 | 100 228,7 | 60,1 | 81,3 | ||
346 | 1003 | 5190605 | на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
929,2 | 538,4 | 28,3 | 3,0 | 5,3 | ||
346 | 1003 | 5190605 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
929,2 | 538,4 | 28,3 | 3,0 | 5,3 | |
346 | 1003 | 5190605 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
929,2 | 538,4 | 28,3 | 3,0 | 5,3 |
346 | 1003 | 5190606 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
7 272,5 | 5 496,3 | 4 791,7 | 65,9 | 87,2 | ||
346 | 1003 | 5190606 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
7 272,5 | 5 496,3 | 4 791,7 | 65,9 | 87,2 | |
346 | 1003 | 5190606 | 496 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
7 272,5 | 5 496,3 | 4 791,7 | 65,9 | 87,2 |
346 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 849,3 | 5 316,7 | 5 316,7 | 77,6 | 100,0 | ||
346 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 849,3 | 5 316,7 | 5 316,7 | 77,6 | 100,0 | |
346 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
6 849,3 | 5 316,7 | 5 316,7 | 77,6 | 100,0 |
346 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
47 405,9 | 36 742,6 | 27 826,3 | 58,7 | 75,7 | ||
346 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
47 405,9 | 36 742,6 | 27 826,3 | 58,7 | 75,7 | |
346 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
47 405,9 | 36 742,6 | 27 826,3 | 58,7 | 75,7 |
346 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
25 300,0 | 16 500,0 | 16 148,9 | 63,8 | 97,9 | ||
346 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
25 300,0 | 16 500,0 | 16 148,9 | 63,8 | 97,9 | |
346 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
25 300,0 | 16 500,0 | 16 148,9 | 63,8 | 97,9 |
346 | 1003 | 5190621 | на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
78 903,4 | 58 762,9 | 46 116,7 | 58,4 | 78,5 | ||
346 | 1003 | 5190621 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
78 903,4 | 58 762,9 | 46 116,7 | 58,4 | 78,5 | |
346 | 1003 | 5190621 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
78 903,4 | 58 762,9 | 46 116,7 | 58,4 | 78,5 |
346 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
16 296,6 | 13 509,1 | 11 526,1 | 70,7 | 85,3 | |||
346 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | 16 296,6 | 13 509,1 | 11 526,1 | 70,7 | 85,3 | ||
346 | 1004 | 5190000 | Фонд компенсаций | 421,6 | 421,6 | 421,6 | 100,0 | 100,0 | ||
346 | 1004 | 5190000 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
421,6 | 421,6 | 421,6 | 100,0 | 100,0 | |
346 | 1004 | 5190000 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
421,6 | 421,6 | 421,6 | 100,0 | 100,0 |
346 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
15 875,0 | 13 087,5 | 11 104,5 | 69,9 | 84,8 | ||
346 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
15 329,0 | 12 664,1 | 10 810,1 | 70,5 | 85,4 | ||
346 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
15 329,0 | 12 664,1 | 10 810,1 | 70,5 | 85,4 | |
346 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
15 329,0 | 12 664,1 | 10 810,1 | 70,5 | 85,4 |
346 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
546,0 | 423,4 | 294,4 | 53,9 | 69,5 | ||
346 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
546,0 | 423,4 | 294,4 | 53,9 | 69,5 | |
346 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
546,0 | 423,4 | 294,4 | 53,9 | 69,5 |
346 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
18 592,7 | 13 813,7 | 12 728,9 | 68,5 | 92,1 | |||
346 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
15 023,2 | 10 901,6 | 9 890,7 | 65,8 | 90,7 | ||
346 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 847,0 | 3 623,4 | 3 380,9 | 69,8 | 93,3 | ||
346 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 4 847,0 | 3 623,4 | 3 380,9 | 69,8 | 93,3 | |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 3 631,6 | 2 713,1 | 2 583,6 | 71,1 | 95,2 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 951,9 | 711,2 | 651,0 | 68,4 | 91,5 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 23,5 | 17,5 | 14,5 | 61,7 | 82,9 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
36,3 | 27,0 | 8,7 | 24,0 | 32,2 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 18,2 | 12,0 | 10,7 | 58,8 | 89,2 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,0 | 2,0 | 1,4 | 70,0 | 70,0 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
34,3 | 24,6 | 24,6 | 71,7 | 100,0 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 30,0 | 22,5 | 22,5 | 75,0 | 100,0 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
33,6 | 33,6 | 11,1 | 33,1 | 33,1 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
80,0 | 60,0 | 52,8 | 66,0 | 88,0 |
346 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
9 736,2 | 7 278,2 | 6 509,9 | 66,9 | 89,4 | ||
346 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
9 736,2 | 7 278,2 | 6 509,9 | 66,9 | 89,4 | ||
346 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 9 736,2 | 7 278,2 | 6 509,9 | 66,9 | 89,4 | |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 6 284,5 | 4 712,9 | 4 397,1 | 70,0 | 93,3 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 646,4 | 1 234,7 | 1 109,2 | 67,4 | 89,8 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | 107,8 | 75,3 | 70,8 | 65,7 | 94,0 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 37,5 | 22,1 | 21,6 | 57,6 | 97,7 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
84,7 | 62,7 | 18,1 | 21,4 | 28,9 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 41,8 | 31,8 | 23,4 | 56,0 | 73,6 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
5,0 | 3,5 | 1,8 | 36,0 | 51,4 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
280,0 | 240,0 | 112,0 | 40,0 | 46,7 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | 597,2 | 431,2 | 389,4 | 65,2 | 90,3 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 290 | Прочие расходы | 3,6 | 3,1 | 2,9 | 80,6 | 93,5 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
180,9 | 180,9 | 101,1 | 55,9 | 55,9 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
465,8 | 280,0 | 262,4 | 56,3 | 93,7 |
346 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
346 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
346 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
346 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
346 | 1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
3 569,5 | 2 912,1 | 2 838,1 | 79,5 | 97,5 | ||
346 | 1006 | 7950100 | Городские целевые программы |
76,2 | 76,2 | 76,2 | 100,0 | 100,0 | ||
346 | 1006 | 7950110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
76,2 | 76,2 | 76,2 | 100,0 | 100,0 | ||
346 | 1006 | 7950110 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
76,2 | 76,2 | 76,2 | 100,0 | 100,0 | |
346 | 1006 | 7950110 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
76,2 | 76,2 | 76,2 | 100,0 | 100,0 |
346 | 1006 | 7950200 | Отраслевые целевые программы |
3 493,3 | 2 835,9 | 2 761,9 | 79,1 | 97,4 | ||
346 | 1006 | 7950201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 493,3 | 2 835,9 | 2 761,9 | 79,1 | 97,4 | ||
346 | 1006 | 7950201 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
1 235,6 | 1 142,5 | 1 073,1 | 86,9 | 93,9 | |
346 | 1006 | 7950201 | 482 | 226 | Прочие услуги | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
346 | 1006 | 7950201 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
823,2 | 823,2 | 770,6 | 93,6 | 93,6 |
346 | 1006 | 7950201 | 482 | 290 | Прочие расходы | 372,4 | 279,3 | 262,6 | 70,5 | 94,0 |
346 | 1006 | 7950201 | 483 | Оказание социальной помощи | 2 257,7 | 1 693,4 | 1 688,7 | 74,8 | 99,7 | |
346 | 1006 | 7950201 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 257,7 | 1 693,4 | 1 688,7 | 74,8 | 99,7 |
347 | Администрация Металлургического района г.Челябинска |
216 803,3 | 161 243,7 | 124 927,3 | 57,6 | 77,5 | ||||
347 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
26 673,3 | 18 178,4 | 16 599,7 | 62,2 | 91,3 | |||
347 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
23 557,6 | 15 735,0 | 14 577,8 | 61,9 | 92,6 | |||
347 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
23 557,6 | 15 735,0 | 14 577,8 | 61,9 | 92,6 | ||
347 | 0104 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
19 585,9 | 14 989,3 | 13 882,8 | 70,9 | 92,6 | ||
347 | 0104 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 19 585,9 | 14 989,3 | 13 882,8 | 70,9 | 92,6 | |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 10 964,2 | 8 492,0 | 8 316,3 | 75,8 | 97,9 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 2 872,6 | 2 200,8 | 1 913,8 | 66,6 | 87,0 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 399,6 | 324,6 | 259,6 | 65,0 | 80,0 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 2 594,0 | 1 920,7 | 1 638,6 | 63,2 | 85,3 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
92,7 | 57,5 | 48,2 | 52,0 | 83,8 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 245,8 | 176,1 | 149,1 | 60,7 | 84,7 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
19,7 | 15,5 | 15,0 | 76,1 | 96,8 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
361,5 | 303,4 | 278,8 | 77,1 | 91,9 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 1 373,2 | 1 028,2 | 1 016,5 | 74,0 | 98,9 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 21,6 | 21,6 | 19,6 | 90,9 | 90,9 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
452,2 | 302,1 | 94,3 | 20,9 | 31,2 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
188,8 | 146,8 | 132,9 | 70,4 | 90,5 |
347 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
654,0 | 495,1 | 451,3 | 69,0 | 91,2 | ||
347 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
654,0 | 495,1 | 451,3 | 69,0 | 91,2 | ||
347 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 654,0 | 495,1 | 451,3 | 69,0 | 91,2 | |
347 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 477,9 | 361,4 | 328,1 | 68,7 | 90,8 |
347 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 20,0 | 20,0 |
347 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 121,6 | 91,1 | 82,4 | 67,7 | 90,4 |
347 | 0104 | 0010607 | 005 | 221 | Услуги связи | 6,5 | 4,0 | 4,0 | 61,5 | 100,0 |
347 | 0104 | 0010607 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2,6 | 1,6 | 1,5 | 57,3 | 92,6 |
347 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,5 | 5,5 | 5,1 | 78,4 | 92,6 |
347 | 0104 | 0010607 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
21,9 | 21,9 | 21,9 | 100,2 | 100,2 |
347 | 0104 | 0010607 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
15,5 | 8,0 | 8,0 | 51,7 | 100,2 |
347 | 0104 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
347 | 0104 | 0011118 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
347 | 0104 | 0011118 | 005 | Центральный аппарат | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
347 | 0104 | 0011118 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
347 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 801,0 | 244,0 | 243,7 | 13,5 | 99,9 | ||
347 | 0104 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
150,0 | 150,0 | 149,7 | 99,8 | 99,8 | ||
347 | 0104 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 150,0 | 150,0 | 149,7 | 99,8 | 99,8 | |
347 | 0104 | 0011212 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
150,0 | 150,0 | 149,7 | 99,8 | 99,8 |
347 | 0104 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
94,0 | 94,0 | 94,0 | 100,0 | 100,0 | ||
347 | 0104 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 100,0 | 100,0 | |
347 | 0104 | 0011259 | 005 | 226 | Прочие услуги | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 100,0 | 100,0 |
347 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 557,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
347 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 557,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
347 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 557,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
347 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 510,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
347 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 1 510,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
347 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
347 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
347 | 0104 | 0012200 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
347 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
3 115,7 | 2 443,4 | 2 021,9 | 64,9 | 82,7 | |||
347 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
823,2 | 613,5 | 538,3 | 65,4 | 87,7 | ||
347 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
823,2 | 613,5 | 538,3 | 65,4 | 87,7 | ||
347 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 823,2 | 613,5 | 538,3 | 65,4 | 87,7 | |
347 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 823,2 | 613,5 | 538,3 | 65,4 | 87,7 |
347 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
259,1 | 259,1 | 259,1 | 100,0 | 100,0 | ||
347 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
259,1 | 259,1 | 259,1 | 100,0 | 100,0 | ||
347 | 0115 | 0921212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | ||
347 | 0115 | 0921212 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | |
347 | 0115 | 0921212 | 216 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
347 | 0115 | 0921259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
249,1 | 249,1 | 249,1 | 100,0 | 100,0 | ||
347 | 0115 | 0921259 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
249,1 | 249,1 | 249,1 | 100,0 | 100,0 | |
347 | 0115 | 0921259 | 216 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
249,1 | 249,1 | 249,1 | 100,0 | 100,0 |
347 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 033,4 | 1 570,8 | 1 224,5 | 60,2 | 78,0 | ||
347 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 033,4 | 1 570,8 | 1 224,5 | 60,2 | 78,0 | ||
347 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 033,4 | 1 570,8 | 1 224,5 | 60,2 | 78,0 | ||
347 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 033,4 | 1 570,8 | 1 224,5 | 60,2 | 78,0 | |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 211 | Заработная плата | 923,1 | 693,0 | 606,1 | 65,7 | 87,5 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 213 | Начисление на оплату труда | 241,4 | 181,8 | 181,8 | 75,3 | 100,0 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 221 | Услуги связи | 37,8 | 24,8 | 15,8 | 41,8 | 63,7 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
45,5 | 30,2 | 23,4 | 51,4 | 77,5 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 223130 | Потребление электроэнергии | 15,5 | 10,3 | 10,3 | 66,5 | 99,7 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
0,8 | 0,6 | 0,5 | 62,5 | 87,6 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
228,1 | 211,3 | 149,1 | 65,4 | 70,6 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 306,0 | 212,1 | 121,2 | 39,6 | 57,1 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
180,1 | 161,1 | 79,8 | 44,3 | 49,5 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
55,1 | 45,6 | 36,4 | 66,1 | 79,8 |
347 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
18 275,5 | 16 127,6 | 14 092,3 | 77,1 | 87,4 | |||
347 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 18 275,5 | 16 127,6 | 14 092,3 | 77,1 | 87,4 | |||
347 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 18 275,5 | 16 127,6 | 14 092,3 | 77,1 | 87,4 | ||
347 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16 437,0 | 15 127,6 | 13 101,3 | 79,7 | 86,6 | ||
347 | 0502 | 6001216 | Расходы на благоустройство в районах города |
12 481,8 | 12 203,3 | 11 423,8 | 91,5 | 93,6 | ||
347 | 0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
2 985,5 | 2 964,3 | 2 717,8 | 91,0 | 91,7 | |
347 | 0502 | 6001216 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 985,5 | 2 964,3 | 2 717,8 | 91,0 | 91,7 |
347 | 0502 | 6001216 | 806 | Уличное освещение | 3 078,4 | 3 041,1 | 3 028,7 | 98,4 | 99,6 | |
347 | 0502 | 6001216 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 078,4 | 3 041,1 | 3 028,7 | 98,4 | 99,6 |
347 | 0502 | 6001216 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
4 081,1 | 4 081,1 | 4 070,6 | 99,7 | 99,7 | |
347 | 0502 | 6001216 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 081,1 | 4 081,1 | 4 070,6 | 99,7 | 99,7 |
347 | 0502 | 6001216 | 808 | Озеленение | 2 336,8 | 2 116,8 | 1 606,8 | 68,8 | 75,9 | |
347 | 0502 | 6001216 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 336,8 | 2 116,8 | 1 606,8 | 68,8 | 75,9 |
347 | 0502 | 6001259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
3 455,2 | 2 424,4 | 1 177,5 | 34,1 | 48,6 | ||
347 | 0502 | 6001259 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
535,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
347 | 0502 | 6001259 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
535,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
347 | 0502 | 6001259 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
2 919,5 | 2 424,4 | 1 177,5 | 40,3 | 48,6 | |
347 | 0502 | 6001259 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 919,5 | 2 424,4 | 1 177,5 | 40,3 | 48,6 |
347 | 0502 | 6001260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | ||
347 | 0502 | 6001260 | 808 | Озеленение | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | |
347 | 0502 | 6001260 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |
347 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 000,0 | 1 000,0 | 991,0 | 99,1 | 99,1 | ||
347 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
1 000,0 | 1 000,0 | 991,0 | 99,1 | 99,1 | ||
347 | 0502 | 6001303 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
347 | 0502 | 6001303 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
347 | 0502 | 6001303 | 808 | Озеленение | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 100,0 | 100,0 | |
347 | 0502 | 6001303 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
991,0 | 991,0 | 991,0 | 100,0 | 100,0 |
347 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
838,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
347 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
838,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
347 | 0502 | 6002106 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
838,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
347 | 0502 | 6002106 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
838,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
347 | 0700 | Образование | 572,7 | 526,7 | 250,1 | 43,7 | 47,5 | |||
347 | 0702 | Общее образование | 294,9 | 294,9 | 54,1 | 18,3 | 18,3 | |||
347 | 0702 | 5199999 | Фонд компенсаций | 294,9 | 294,9 | 54,1 | 18,3 | 18,3 | ||
347 | 0702 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
294,9 | 294,9 | 54,1 | 18,3 | 18,3 | ||
347 | 0702 | 5190609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
294,9 | 294,9 | 54,1 | 18,3 | 18,3 | ||
347 | 0702 | 5190609 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
294,9 | 294,9 | 54,1 | 18,3 | 18,3 | |
347 | 0702 | 5190609 | 422 | 211 | Заработная плата | 104,9 | 104,9 | 15,3 | 14,6 | 14,6 |
347 | 0702 | 5190609 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда | 24,2 | 24,2 | 3,5 | 14,4 | 14,4 |
347 | 0702 | 5190609 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
165,8 | 165,8 | 35,3 | 21,3 | 21,3 |
347 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
238,8 | 192,8 | 156,9 | 65,7 | 81,4 | |||
347 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
208,0 | 162,0 | 126,1 | 60,6 | 77,8 | ||
347 | 0707 | 4310000 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
208,0 | 162,0 | 126,1 | 60,6 | 77,8 | ||
347 | 0707 | 4310000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 | 162,0 | 126,1 | 60,6 | 77,8 | |
347 | 0707 | 4310000 | 447 | 222 | Транспортные услуги | 36,2 | 34,2 | 34,2 | 94,5 | 100,0 |
347 | 0707 | 4310000 | 447 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
347 | 0707 | 4310000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 144,4 | 121,4 | 85,5 | 59,2 | 70,5 |
347 | 0707 | 4310000 | 447 | 290 | Прочие расходы | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
347 | 0707 | 4310000 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6,4 | 6,4 | 6,4 | 99,2 | 99,2 |
347 | 0707 | 4329999 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
30,8 | 30,8 | 30,8 | 100,0 | 100,0 | ||
347 | 0707 | 4321100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
30,8 | 30,8 | 30,8 | 100,0 | 100,0 | ||
347 | 0707 | 4321109 | На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
30,8 | 30,8 | 30,8 | 100,0 | 100,0 | ||
347 | 0707 | 4321109 | 452 | Оздоровление детей | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 100,0 | 100,0 | |
347 | 0707 | 4321109 | 452 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
30,8 | 30,8 | 30,8 | 100,0 | 100,0 |
347 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
39,1 | 39,1 | 39,1 | 100,0 | 100,0 | |||
347 | 0709 | 4369999 | Мероприятия в области образования |
39,1 | 39,1 | 39,1 | 100,0 | 100,0 | ||
347 | 0709 | 4361200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
39,1 | 39,1 | 39,1 | 100,0 | 100,0 | ||
347 | 0709 | 4361259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
39,1 | 39,1 | 39,1 | 100,0 | 100,0 | ||
347 | 0709 | 4361259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
39,1 | 39,1 | 39,1 | 100,0 | 100,0 | |
347 | 0709 | 4361259 | 447 | 290 | Прочие расходы | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 100,0 | 100,0 |
347 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
3 660,0 | 2 957,9 | 2 566,8 | 70,1 | 86,8 | |||
347 | 0801 | Культура | 3 660,0 | 2 957,9 | 2 566,8 | 70,1 | 86,8 | |||
347 | 0801 | 4409999 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1 725,3 | 1 273,9 | 1 125,3 | 65,2 | 88,3 | ||
347 | 0801 | 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1 725,3 | 1 273,9 | 1 125,3 | 65,2 | 88,3 | ||
347 | 0801 | 4400000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 725,3 | 1 273,9 | 1 125,3 | 65,2 | 88,3 | |
347 | 0801 | 4400000 | 327 | 211 | Заработная плата | 993,0 | 745,0 | 687,6 | 69,2 | 92,3 |
347 | 0801 | 4400000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 260,0 | 195,0 | 168,7 | 64,9 | 86,5 |
347 | 0801 | 4400000 | 327 | 221 | Услуги связи | 29,0 | 22,0 | 21,1 | 72,8 | 95,9 |
347 | 0801 | 4400000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
262,1 | 177,1 | 151,9 | 58,0 | 85,8 |
347 | 0801 | 4400000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 137,5 | 102,5 | 92,2 | 67,1 | 90,0 |
347 | 0801 | 4400000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
43,7 | 32,3 | 3,7 | 8,5 | 11,5 |
347 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 934,7 | 1 684,0 | 1 441,5 | 74,5 | 85,6 | ||
347 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 111,9 | 861,2 | 861,1 | 77,4 | 100,0 | ||
347 | 0801 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 111,9 | 861,2 | 861,1 | 77,4 | 100,0 | |
347 | 0801 | 4500000 | 453 | 222 | Транспортные услуги | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 100,1 | 100,1 |
347 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 1 069,0 | 818,3 | 818,2 | 76,5 | 100,0 |
347 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
822,8 | 822,8 | 580,4 | 70,5 | 70,5 | ||
347 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
772,8 | 772,8 | 530,4 | 68,6 | 68,6 | ||
347 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
772,8 | 772,8 | 530,4 | 68,6 | 68,6 | |
347 | 0801 | 4501259 | 453 | 222 | Транспортные услуги | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 100,1 | 100,1 |
347 | 0801 | 4501259 | 453 | 226 | Прочие услуги | 747,0 | 747,0 | 504,7 | 67,6 | 67,6 |
347 | 0801 | 4501259 | 453 | 290 | Прочие расходы | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
347 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | ||
347 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | |
347 | 0801 | 4501260 | 453 | 222 | Транспортные услуги | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
347 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
347 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 409,9 | 391,7 | 350,1 | 85,4 | 89,4 | |||
347 | 0902 | Спорт и физическая культура |
409,9 | 391,7 | 350,1 | 85,4 | 89,4 | |||
347 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
409,9 | 391,7 | 350,1 | 85,4 | 89,4 | ||
347 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
339,9 | 321,7 | 281,4 | 82,8 | 87,5 | ||
347 | 0902 | 5121254 | Расходы на проведение спортивно - массовых мероприятий |
270,0 | 251,8 | 230,7 | 85,4 | 91,6 | ||
347 | 0902 | 5121254 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
270,0 | 251,8 | 230,7 | 85,4 | 91,6 | |
347 | 0902 | 5121254 | 455 | 222 | Транспортные услуги | 48,6 | 43,6 | 42,8 | 88,1 | 98,2 |
347 | 0902 | 5121254 | 455 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
347 | 0902 | 5121254 | 455 | 226 | Прочие услуги | 82,0 | 76,0 | 65,0 | 79,3 | 85,5 |
347 | 0902 | 5121254 | 455 | 290 | Прочие расходы | 129,4 | 122,2 | 112,9 | 87,2 | 92,4 |
347 | 0902 | 5121259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
69,9 | 69,9 | 50,7 | 72,5 | 72,5 | ||
347 | 0902 | 5121259 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
69,9 | 69,9 | 50,7 | 72,5 | 72,5 | |
347 | 0902 | 5121259 | 455 | 212 | Прочие выплаты | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 100,0 | 100,0 |
347 | 0902 | 5121259 | 455 | 222 | Транспортные услуги | 20,9 | 20,9 | 1,7 | 8,1 | 8,1 |
347 | 0902 | 5121259 | 455 | 226 | Прочие услуги | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 100,3 | 100,3 |
347 | 0902 | 5121259 | 455 | 290 | Прочие расходы | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
347 | 0902 | 5121300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
70,0 | 70,0 | 68,6 | 98,0 | 98,0 | ||
347 | 0902 | 5121301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
70,0 | 70,0 | 68,6 | 98,0 | 98,0 | ||
347 | 0902 | 5121301 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
70,0 | 70,0 | 68,6 | 98,0 | 98,0 | |
347 | 0902 | 5121301 | 455 | 222 | Транспортные услуги | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 100,2 | 100,2 |
347 | 0902 | 5121301 | 455 | 226 | Прочие услуги | 2,3 | 2,3 | 0,9 | 39,8 | 39,8 |
347 | 0902 | 5121301 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
44,0 | 44,0 | 44,0 | 100,0 | 100,0 |
347 | 1000 | Социальная политика | 167 211,9 | 123 061,3 | 91 068,4 | 54,5 | 74,0 | |||
347 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
139 851,9 | 101 627,4 | 73 732,1 | 52,7 | 72,6 | |||
347 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
8 135,5 | 3 896,7 | 2 359,3 | 29,0 | 60,5 | ||
347 | 1003 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 97,3 | 97,3 | ||
347 | 1003 | 5050000 | 483 | Оказание социальной помощи | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 97,3 | 97,3 | |
347 | 1003 | 5050000 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 97,3 | 97,3 |
347 | 1003 | 5050600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
4 981,3 | 3 833,6 | 2 308,4 | 46,3 | 60,2 | ||
347 | 1003 | 5050603 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
681,3 | 522,6 | 158,6 | 23,3 | 30,4 | ||
347 | 1003 | 5050603 | 483 | Оказание социальной помощи | 681,3 | 522,6 | 158,6 | 23,3 | 30,4 | |
347 | 1003 | 5050603 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
681,3 | 522,6 | 158,6 | 23,3 | 30,4 |
347 | 1003 | 5050608 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
4 300,0 | 3 311,0 | 2 149,8 | 50,0 | 64,9 | ||
347 | 1003 | 5050608 | 483 | Оказание социальной помощи | 4 300,0 | 3 311,0 | 2 149,8 | 50,0 | 64,9 | |
347 | 1003 | 5050608 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4 300,0 | 3 311,0 | 2 149,8 | 50,0 | 64,9 |
347 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 153,2 | 62,1 | 49,8 | 1,6 | 80,2 | ||
347 | 1003 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
136,0 | 16,0 | 6,0 | 4,4 | 37,5 | ||
347 | 1003 | 5051212 | 483 | Оказание социальной помощи | 136,0 | 16,0 | 6,0 | 4,4 | 37,5 | |
347 | 1003 | 5051212 | 483 | 226 | Прочие услуги | 136,0 | 16,0 | 6,0 | 4,4 | 37,5 |
347 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
46,1 | 46,1 | 43,8 | 95,0 | 95,0 | ||
347 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи | 46,1 | 46,1 | 43,8 | 95,0 | 95,0 | |
347 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
46,1 | 46,1 | 43,8 | 95,0 | 95,0 |
347 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
2 971,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
347 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи | 2 971,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
347 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 971,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
347 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
397,9 | 309,2 | 77,5 | 19,5 | 25,1 | ||
347 | 1003 | 5140800 | Прочие субвенции | 385,9 | 297,2 | 65,5 | 17,0 | 22,0 | ||
347 | 1003 | 5140802 | на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
385,9 | 297,2 | 65,5 | 17,0 | 22,0 | ||
347 | 1003 | 5140802 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
385,9 | 297,2 | 65,5 | 17,0 | 22,0 | |
347 | 1003 | 5140802 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
385,9 | 297,2 | 65,5 | 17,0 | 22,0 |
347 | 1003 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 100,0 | ||
347 | 1003 | 5141259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 100,0 | ||
347 | 1003 | 5141259 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | |
347 | 1003 | 5141259 | 482 | 290 | Прочие расходы | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 |
347 | 1003 | 5141259 | 483 | Оказание социальной помощи | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | |
347 | 1003 | 5141259 | 483 | 290 | Прочие расходы | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
347 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 131 318,5 | 97 421,4 | 71 295,3 | 54,3 | 73,2 | ||
347 | 1003 | 5190000 | Фонд компенсаций | 2 303,3 | 2 303,3 | 2 303,3 | 100,0 | 100,0 | ||
347 | 1003 | 5190000 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
2,6 | 2,6 | 2,6 | 100,1 | 100,1 | |
347 | 1003 | 5190000 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2,6 | 2,6 | 2,6 | 100,1 | 100,1 |
347 | 1003 | 5190000 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
2 300,5 | 2 300,5 | 2 300,5 | 100,0 | 100,0 | |
347 | 1003 | 5190000 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 300,5 | 2 300,5 | 2 300,5 | 100,0 | 100,0 |
347 | 1003 | 5190000 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,3 | 0,3 | 0,3 | 116,6 | 116,6 | |
347 | 1003 | 5190000 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,3 | 0,3 | 0,3 | 116,6 | 116,6 |
347 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
129 015,1 | 95 118,1 | 68 992,0 | 53,5 | 72,5 | ||
347 | 1003 | 5190605 | на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
790,7 | 457,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
347 | 1003 | 5190605 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
790,7 | 457,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
347 | 1003 | 5190605 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
790,7 | 457,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
347 | 1003 | 5190606 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
8 053,5 | 5 921,5 | 4 524,9 | 56,2 | 76,4 | ||
347 | 1003 | 5190606 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
8 053,5 | 5 921,5 | 4 524,9 | 56,2 | 76,4 | |
347 | 1003 | 5190606 | 496 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
8 053,5 | 5 921,5 | 4 524,9 | 56,2 | 76,4 |
347 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
8 155,6 | 6 488,6 | 5 327,7 | 65,3 | 82,1 | ||
347 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
8 155,6 | 6 488,6 | 5 327,7 | 65,3 | 82,1 | |
347 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
8 155,6 | 6 488,6 | 5 327,7 | 65,3 | 82,1 |
347 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
37 351,0 | 29 162,5 | 13 676,2 | 36,6 | 46,9 | ||
347 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
37 351,0 | 29 162,5 | 13 676,2 | 36,6 | 46,9 | |
347 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
37 351,0 | 29 162,5 | 13 676,2 | 36,6 | 46,9 |
347 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
16 935,0 | 11 220,0 | 11 066,9 | 65,3 | 98,6 | ||
347 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
16 935,0 | 11 220,0 | 11 066,9 | 65,3 | 98,6 | |
347 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
16 935,0 | 11 220,0 | 11 066,9 | 65,3 | 98,6 |
347 | 1003 | 5190621 | на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
57 729,4 | 41 867,6 | 34 396,2 | 59,6 | 82,2 | ||
347 | 1003 | 5190621 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
57 729,4 | 41 867,6 | 34 396,2 | 59,6 | 82,2 | |
347 | 1003 | 5190621 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
57 729,4 | 41 867,6 | 34 396,2 | 59,6 | 82,2 |
347 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
10 047,8 | 8 582,4 | 6 541,2 | 65,1 | 76,2 | |||
347 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | 10 047,8 | 8 582,4 | 6 541,2 | 65,1 | 76,2 | ||
347 | 1004 | 5190000 | Фонд компенсаций | 608,2 | 608,2 | 608,2 | 100,0 | 100,0 | ||
347 | 1004 | 5190000 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
608,2 | 608,2 | 608,2 | 100,0 | 100,0 | |
347 | 1004 | 5190000 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
608,2 | 608,2 | 608,2 | 100,0 | 100,0 |
347 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
9 439,7 | 7 974,3 | 5 933,0 | 62,9 | 74,4 | ||
347 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
9 110,1 | 7 702,1 | 5 795,0 | 63,6 | 75,2 | ||
347 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
9 110,1 | 7 702,1 | 5 795,0 | 63,6 | 75,2 | |
347 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
9 110,1 | 7 702,1 | 5 795,0 | 63,6 | 75,2 |
347 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
329,6 | 272,2 | 138,0 | 41,9 | 50,7 | ||
347 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
329,6 | 272,2 | 138,0 | 41,9 | 50,7 | |
347 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
329,6 | 272,2 | 138,0 | 41,9 | 50,7 |
347 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
17 312,2 | 12 851,6 | 10 795,1 | 62,4 | 84,0 | |||
347 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
14 169,8 | 10 311,8 | 8 326,8 | 58,8 | 80,8 | ||
347 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 690,0 | 3 548,1 | 2 644,8 | 56,4 | 74,5 | ||
347 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 4 690,0 | 3 548,1 | 2 644,8 | 56,4 | 74,5 | |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 3 264,0 | 2 442,0 | 1 822,4 | 55,8 | 74,6 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 855,0 | 640,0 | 521,8 | 61,0 | 81,5 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 48,4 | 37,0 | 23,6 | 48,8 | 63,8 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 18,0 | 13,0 | 8,0 | 44,4 | 61,5 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
66,6 | 40,0 | 11,7 | 17,6 | 29,3 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 65,2 | 48,6 | 17,4 | 26,7 | 35,8 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
9,8 | 7,5 | 2,4 | 24,5 | 32,0 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
161,0 | 151,0 | 70,5 | 43,8 | 46,7 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 82,0 | 64,0 | 61,9 | 75,5 | 96,7 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
60,0 | 45,0 | 45,0 | 75,0 | 100,0 |
347 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
9 051,8 | 6 763,7 | 5 682,0 | 62,8 | 84,0 | ||
347 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
9 051,8 | 6 763,7 | 5 682,0 | 62,8 | 84,0 | ||
347 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 9 051,8 | 6 763,7 | 5 682,0 | 62,8 | 84,0 | |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 5 675,7 | 4 256,0 | 3 753,4 | 66,1 | 88,2 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 487,4 | 1 115,4 | 930,5 | 62,6 | 83,4 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | 155,5 | 104,5 | 68,5 | 44,1 | 65,6 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 110,0 | 81,9 | 57,3 | 52,1 | 70,0 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
66,5 | 49,5 | 23,2 | 34,9 | 46,9 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 65,3 | 48,6 | 26,7 | 40,9 | 54,9 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
9,9 | 7,4 | 2,8 | 28,3 | 37,8 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
341,2 | 299,7 | 123,9 | 36,3 | 41,3 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | 375,4 | 229,4 | 183,0 | 48,8 | 79,8 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 290 | Прочие расходы | 24,6 | 21,6 | 20,6 | 83,9 | 95,6 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
190,3 | 190,3 | 190,3 | 100,0 | 100,0 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
549,1 | 358,9 | 301,7 | 54,9 | 84,1 |
347 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
347 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
347 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
347 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 339,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
347 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 88,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
347 | 1006 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
40,0 | 30,0 | 25,0 | 62,5 | 83,3 | ||
347 | 1006 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
40,0 | 30,0 | 25,0 | 62,5 | 83,3 | ||
347 | 1006 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
40,0 | 30,0 | 25,0 | 62,5 | 83,3 | ||
347 | 1006 | 5051212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
40,0 | 30,0 | 25,0 | 62,5 | 83,3 | |
347 | 1006 | 5051212 | 482 | 290 | Прочие расходы | 40,0 | 30,0 | 25,0 | 62,5 | 83,3 |
347 | 1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
3 102,4 | 2 509,8 | 2 443,3 | 78,8 | 97,3 | ||
347 | 1006 | 7950100 | Городские целевые программы |
100,8 | 100,8 | 74,5 | 73,9 | 73,9 | ||
347 | 1006 | 7950110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
100,8 | 100,8 | 74,5 | 73,9 | 73,9 | ||
347 | 1006 | 7950110 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
100,8 | 100,8 | 74,5 | 73,9 | 73,9 | |
347 | 1006 | 7950110 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
100,8 | 100,8 | 74,5 | 73,9 | 73,9 |
347 | 1006 | 7950200 | Отраслевые целевые программы |
3 001,6 | 2 409,0 | 2 368,7 | 78,9 | 98,3 | ||
347 | 1006 | 7950201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 001,6 | 2 409,0 | 2 368,7 | 78,9 | 98,3 | ||
347 | 1006 | 7950201 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
1 076,5 | 965,2 | 924,9 | 85,9 | 95,8 | |
347 | 1006 | 7950201 | 482 | 226 | Прочие услуги | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
347 | 1006 | 7950201 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
691,1 | 666,1 | 627,6 | 90,8 | 94,2 |
347 | 1006 | 7950201 | 482 | 290 | Прочие расходы | 345,4 | 259,1 | 257,3 | 74,5 | 99,3 |
347 | 1006 | 7950201 | 483 | Оказание социальной помощи | 1 925,2 | 1 443,9 | 1 443,9 | 75,0 | 100,0 | |
347 | 1006 | 7950201 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 925,2 | 1 443,9 | 1 443,9 | 75,0 | 100,0 |
348 | Администрация Советского района г. Челябинска |
220 273,9 | 164 956,7 | 122 975,5 | 55,8 | 74,6 | ||||
348 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
32 623,8 | 22 028,1 | 18 690,7 | 57,3 | 84,8 | |||
348 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
26 090,3 | 17 973,3 | 16 670,5 | 63,9 | 92,8 | |||
348 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
26 090,3 | 17 973,3 | 16 670,5 | 63,9 | 92,8 | ||
348 | 0104 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
21 231,0 | 16 642,9 | 15 398,0 | 72,5 | 92,5 | ||
348 | 0104 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 21 231,0 | 16 642,9 | 15 398,0 | 72,5 | 92,5 | |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 13 373,4 | 10 700,0 | 10 700,0 | 80,0 | 100,0 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 80,0 | 80,0 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 3 503,8 | 2 803,4 | 2 666,3 | 76,1 | 95,1 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 570,0 | 427,5 | 333,5 | 58,5 | 78,0 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 7,0 | 7,0 | 6,4 | 91,4 | 91,4 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
392,0 | 240,0 | 163,0 | 41,6 | 67,9 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 188,4 | 140,0 | 132,9 | 70,5 | 94,9 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
109,9 | 85,0 | 34,8 | 31,7 | 40,9 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
150,0 | 112,0 | 71,0 | 47,3 | 63,4 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 289,5 | 881,0 | 265,1 | 20,6 | 30,1 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 340,0 | 240,0 | 157,1 | 46,2 | 65,5 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 30,0 | 30,0 | 20,9 | 69,7 | 69,7 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
75,0 | 75,0 | 70,6 | 94,1 | 94,1 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 200,0 | 900,0 | 774,7 | 64,6 | 86,1 |
348 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
451,8 | 323,7 | 272,6 | 60,3 | 84,2 | ||
348 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
451,8 | 323,7 | 272,6 | 60,3 | 84,2 | ||
348 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 451,8 | 323,7 | 272,6 | 60,3 | 84,2 | |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 311,2 | 220,6 | 196,0 | 63,0 | 88,9 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 83,1 | 58,4 | 36,7 | 44,2 | 62,8 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 221 | Услуги связи | 7,0 | 5,3 | 3,5 | 50,0 | 66,0 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
3,6 | 2,3 | 1,3 | 36,0 | 56,3 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
7,7 | 6,2 | 4,9 | 63,5 | 78,8 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | 5,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10,2 | 10,2 | 10,2 | 100,3 | 100,3 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
22,0 | 20,0 | 20,0 | 90,8 | 99,8 |
348 | 0104 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
348 | 0104 | 0011118 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
348 | 0104 | 0011118 | 005 | Центральный аппарат | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0104 | 0011118 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
348 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 873,0 | 1 000,0 | 999,9 | 34,8 | 100,0 | ||
348 | 0104 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
1 000,0 | 1 000,0 | 999,9 | 100,0 | 100,0 | ||
348 | 0104 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 1 000,0 | 1 000,0 | 999,9 | 100,0 | 100,0 | |
348 | 0104 | 0011260 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 000,0 | 1 000,0 | 999,9 | 100,0 | 100,0 |
348 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 873,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
348 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 873,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
348 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 643,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 527,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
348 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 1 527,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
348 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0104 | 0012200 | 005 | 226 | Прочие услуги | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0104 | 0012200 | 005 | 290 | Прочие расходы | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0104 | 0012200 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0113 | Резервные фонды | 3 182,6 | 1 396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
348 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | 3 182,6 | 1 396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
348 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 182,6 | 1 396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
348 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
3 182,6 | 1 396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
348 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
3 182,6 | 1 396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | 3 182,6 | 1 396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
348 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
3 350,9 | 2 658,2 | 2 020,2 | 60,3 | 76,0 | |||
348 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
860,7 | 645,6 | 520,1 | 60,4 | 80,6 | ||
348 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
860,7 | 645,6 | 520,1 | 60,4 | 80,6 | ||
348 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 860,7 | 645,6 | 520,1 | 60,4 | 80,6 | |
348 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 860,7 | 645,6 | 520,1 | 60,4 | 80,6 |
348 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
160,3 | 141,9 | 141,9 | 88,5 | 100,0 | ||
348 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
160,3 | 141,9 | 141,9 | 88,5 | 100,0 | ||
348 | 0115 | 0921259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
160,3 | 141,9 | 141,9 | 88,5 | 100,0 | ||
348 | 0115 | 0921259 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
160,3 | 141,9 | 141,9 | 88,5 | 100,0 | |
348 | 0115 | 0921259 | 216 | 290 | Прочие расходы | 160,3 | 141,9 | 141,9 | 88,5 | 100,0 |
348 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 329,9 | 1 870,7 | 1 358,2 | 58,3 | 72,6 | ||
348 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 329,9 | 1 870,7 | 1 358,2 | 58,3 | 72,6 | ||
348 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 329,9 | 1 870,7 | 1 358,2 | 58,3 | 72,6 | ||
348 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 329,9 | 1 870,7 | 1 358,2 | 58,3 | 72,6 | |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 211 | Заработная плата | 1 011,7 | 768,7 | 574,1 | 56,7 | 74,7 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 213 | Начисление на оплату труда | 265,4 | 201,6 | 132,7 | 50,0 | 65,8 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 221 | Услуги связи | 39,2 | 32,0 | 22,5 | 57,4 | 70,3 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
44,2 | 32,1 | 6,0 | 13,6 | 18,7 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 223130 | Потребление электроэнергии | 15,3 | 11,4 | 8,1 | 52,9 | 71,1 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
7,0 | 6,3 | 3,4 | 48,6 | 54,0 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
389,7 | 333,4 | 320,0 | 82,1 | 96,0 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 329,0 | 309,3 | 161,7 | 49,2 | 52,3 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
185,5 | 143,7 | 97,2 | 52,4 | 67,6 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
43,0 | 32,3 | 32,2 | 74,9 | 99,7 |
348 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
15 270,0 | 13 799,0 | 10 378,2 | 68,0 | 75,2 | |||
348 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 15 270,0 | 13 799,0 | 10 378,2 | 68,0 | 75,2 | |||
348 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 15 270,0 | 13 799,0 | 10 378,2 | 68,0 | 75,2 | ||
348 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
13 800,0 | 12 799,0 | 9 913,3 | 71,8 | 77,5 | ||
348 | 0502 | 6001212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
348 | 0502 | 6001212 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
87,1 | 87,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0502 | 6001212 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
87,1 | 87,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
348 | 0502 | 6001212 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
212,9 | 212,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0502 | 6001212 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
212,9 | 212,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
348 | 0502 | 6001216 | Расходы на благоустройство в районах города |
13 000,0 | 11 999,0 | 9 413,3 | 72,4 | 78,5 | ||
348 | 0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
6 993,2 | 6 178,0 | 5 734,0 | 82,0 | 92,8 | |
348 | 0502 | 6001216 | 412 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
59,3 | 59,3 | 35,2 | 59,3 | 59,3 |
348 | 0502 | 6001216 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
6 933,9 | 6 118,7 | 5 698,8 | 82,2 | 93,1 |
348 | 0502 | 6001216 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
4 250,0 | 4 091,0 | 2 078,5 | 48,9 | 50,8 | |
348 | 0502 | 6001216 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 250,0 | 4 091,0 | 2 078,5 | 48,9 | 50,8 |
348 | 0502 | 6001216 | 808 | Озеленение | 1 756,8 | 1 730,0 | 1 600,8 | 91,1 | 92,5 | |
348 | 0502 | 6001216 | 808 | 226 | Прочие услуги | 278,8 | 252,0 | 248,0 | 88,9 | 98,4 |
348 | 0502 | 6001216 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 478,0 | 1 478,0 | 1 352,7 | 91,5 | 91,5 |
348 | 0502 | 6001260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | ||
348 | 0502 | 6001260 | 808 | Озеленение | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | |
348 | 0502 | 6001260 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |
348 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 000,0 | 1 000,0 | 465,0 | 46,5 | 46,5 | ||
348 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
1 000,0 | 1 000,0 | 465,0 | 46,5 | 46,5 | ||
348 | 0502 | 6001303 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
500,0 | 500,0 | 465,0 | 93,0 | 93,0 | |
348 | 0502 | 6001303 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 | 500,0 | 465,0 | 93,0 | 93,0 |
348 | 0502 | 6001303 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0502 | 6001303 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
348 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
348 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
348 | 0502 | 6002106 | 808 | Озеленение | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
348 | 0502 | 6002106 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0700 | Образование | 564,2 | 481,3 | 207,1 | 36,7 | 43,0 | |||
348 | 0702 | Общее образование | 163,3 | 160,4 | 7,2 | 4,4 | 4,5 | |||
348 | 0702 | 4239999 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
4,4 | 1,5 | 1,5 | 34,3 | 100,0 | ||
348 | 0702 | 4231200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4,4 | 1,5 | 1,5 | 34,3 | 100,0 | ||
348 | 0702 | 4231259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
4,4 | 1,5 | 1,5 | 34,3 | 100,0 | ||
348 | 0702 | 4231259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4,4 | 1,5 | 1,5 | 34,3 | 100,0 | |
348 | 0702 | 4231259 | 327 | 290 | Прочие расходы | 4,4 | 1,5 | 1,5 | 34,3 | 100,0 |
348 | 0702 | 4249999 | Детские дома | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 99,2 | 99,2 | ||
348 | 0702 | 4241200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5,7 | 5,7 | 5,7 | 99,2 | 99,2 | ||
348 | 0702 | 4241259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
5,7 | 5,7 | 5,7 | 99,2 | 99,2 | ||
348 | 0702 | 4241259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5,7 | 5,7 | 5,7 | 99,2 | 99,2 | |
348 | 0702 | 4241259 | 327 | 290 | Прочие расходы | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 99,2 | 99,2 |
348 | 0702 | 5199999 | Фонд компенсаций | 153,2 | 153,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
348 | 0702 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
153,2 | 153,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
348 | 0702 | 5190609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
153,2 | 153,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
348 | 0702 | 5190609 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
153,2 | 153,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0702 | 5190609 | 422 | 211 | Заработная плата | 40,5 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
348 | 0702 | 5190609 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
348 | 0702 | 5190609 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
103,3 | 103,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
348 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
308,0 | 228,0 | 152,9 | 49,6 | 67,1 | |||
348 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
308,0 | 228,0 | 152,9 | 49,6 | 67,1 | ||
348 | 0707 | 4310000 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
208,0 | 128,0 | 82,9 | 39,9 | 64,8 | ||
348 | 0707 | 4310000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 | 128,0 | 82,9 | 39,9 | 64,8 | |
348 | 0707 | 4310000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 143,0 | 93,0 | 47,9 | 33,5 | 51,5 |
348 | 0707 | 4310000 | 447 | 290 | Прочие расходы | 55,0 | 25,0 | 25,0 | 45,5 | 100,0 |
348 | 0707 | 4310000 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
348 | 0707 | 4311100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | ||
348 | 0707 | 4311109 | На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | ||
348 | 0707 | 4311109 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | |
348 | 0707 | 4311109 | 447 | 290 | Прочие расходы | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
348 | 0707 | 4311200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
80,0 | 80,0 | 50,0 | 62,5 | 62,5 | ||
348 | 0707 | 4311212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
80,0 | 80,0 | 50,0 | 62,5 | 62,5 | ||
348 | 0707 | 4311212 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
80,0 | 80,0 | 50,0 | 62,5 | 62,5 | |
348 | 0707 | 4311212 | 447 | 290 | Прочие расходы | 78,3 | 78,3 | 48,3 | 61,7 | 61,7 |
348 | 0707 | 4311212 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1,8 | 1,8 | 1,8 | 102,9 | 102,9 |
348 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
92,9 | 92,9 | 46,9 | 50,5 | 50,5 | |||
348 | 0709 | 4369999 | Мероприятия в области образования |
92,9 | 92,9 | 46,9 | 50,5 | 50,5 | ||
348 | 0709 | 4361200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
92,9 | 92,9 | 46,9 | 50,5 | 50,5 | ||
348 | 0709 | 4361259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
92,9 | 92,9 | 46,9 | 50,5 | 50,5 | ||
348 | 0709 | 4361259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
92,9 | 92,9 | 46,9 | 50,5 | 50,5 | |
348 | 0709 | 4361259 | 447 | 226 | Прочие услуги | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 99,9 | 99,9 |
348 | 0709 | 4361259 | 447 | 290 | Прочие расходы | 54,7 | 54,7 | 8,7 | 15,9 | 15,9 |
348 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
3 409,0 | 1 955,2 | 1 554,6 | 45,6 | 79,5 | |||
348 | 0801 | Культура | 3 409,0 | 1 955,2 | 1 554,6 | 45,6 | 79,5 | |||
348 | 0801 | 4409999 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
2 576,3 | 1 316,2 | 1 011,8 | 39,3 | 76,9 | ||
348 | 0801 | 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1 720,0 | 1 316,2 | 1 011,8 | 58,8 | 76,9 | ||
348 | 0801 | 4400000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 720,0 | 1 316,2 | 1 011,8 | 58,8 | 76,9 | |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 211 | Заработная плата | 993,0 | 773,0 | 735,7 | 74,1 | 95,2 |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 260,0 | 202,0 | 172,4 | 66,3 | 85,3 |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 221 | Услуги связи | 15,0 | 11,0 | 7,8 | 52,0 | 70,9 |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
128,6 | 48,2 | 35,6 | 27,7 | 73,8 |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 63,7 | 51,0 | 19,6 | 30,8 | 38,4 |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
28,2 | 21,0 | 5,9 | 20,9 | 28,1 |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
139,0 | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 77,5 | 72,5 | 24,1 | 31,1 | 33,2 |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
15,0 | 11,0 | 10,6 | 70,7 | 96,4 |
348 | 0801 | 4401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
794,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
348 | 0801 | 4401259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
794,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
348 | 0801 | 4401259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
794,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
348 | 0801 | 4401259 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
674,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0801 | 4401259 | 327 | 226 | Прочие услуги | 119,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0801 | 4402300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
348 | 0801 | 4402300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
348 | 0801 | 4402300 | 327 | 211 | Заработная плата | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0801 | 4402300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0801 | 4439999 | Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
29,7 | 24,0 | 24,0 | 80,7 | 100,0 | ||
348 | 0801 | 4431200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
29,7 | 24,0 | 24,0 | 80,7 | 100,0 | ||
348 | 0801 | 4431259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
29,7 | 24,0 | 24,0 | 80,7 | 100,0 | ||
348 | 0801 | 4431259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
29,7 | 24,0 | 24,0 | 80,7 | 100,0 | |
348 | 0801 | 4431259 | 327 | 290 | Прочие расходы | 29,7 | 24,0 | 24,0 | 80,7 | 100,0 |
348 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
803,0 | 615,0 | 518,8 | 64,6 | 84,4 | ||
348 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
750,0 | 565,0 | 468,8 | 62,5 | 83,0 | ||
348 | 0801 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
750,0 | 565,0 | 468,8 | 62,5 | 83,0 | |
348 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 717,8 | 532,8 | 436,6 | 60,8 | 81,9 |
348 | 0801 | 4500000 | 453 | 290 | Прочие расходы | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 99,9 | 99,9 |
348 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
53,0 | 50,0 | 50,0 | 94,3 | 100,0 | ||
348 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
348 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
348 | 0801 | 4501259 | 453 | 290 | Прочие расходы | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | ||
348 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | |
348 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
348 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 260,0 | 217,0 | 152,5 | 58,7 | 70,3 | |||
348 | 0902 | Спорт и физическая культура |
260,0 | 217,0 | 152,5 | 58,7 | 70,3 | |||
348 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
260,0 | 217,0 | 152,5 | 58,7 | 70,3 | ||
348 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
260,0 | 217,0 | 152,5 | 58,7 | 70,3 | ||
348 | 0902 | 5121254 | Расходы на проведение спортивно - массовых мероприятий |
260,0 | 217,0 | 152,5 | 58,7 | 70,3 | ||
348 | 0902 | 5121254 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260,0 | 217,0 | 152,5 | 58,7 | 70,3 | |
348 | 0902 | 5121254 | 455 | 226 | Прочие услуги | 189,8 | 179,0 | 114,5 | 60,3 | 64,0 |
348 | 0902 | 5121254 | 455 | 290 | Прочие расходы | 70,2 | 38,0 | 38,0 | 54,1 | 99,9 |
348 | 1000 | Социальная политика | 168 146,9 | 126 476,1 | 91 992,4 | 54,7 | 72,7 | |||
348 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
138 147,3 | 102 801,3 | 72 411,0 | 52,4 | 70,4 | |||
348 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
7 205,9 | 3 205,7 | 2 215,7 | 30,7 | 69,1 | ||
348 | 1003 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
2,3 | 2,3 | 2,3 | 100,7 | 100,7 | ||
348 | 1003 | 5050000 | 483 | Оказание социальной помощи | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 100,7 | 100,7 | |
348 | 1003 | 5050000 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2,3 | 2,3 | 2,3 | 100,7 | 100,7 |
348 | 1003 | 5050600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
4 104,8 | 3 156,1 | 2 166,1 | 52,8 | 68,6 | ||
348 | 1003 | 5050603 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
904,8 | 692,1 | 256,1 | 28,3 | 37,0 | ||
348 | 1003 | 5050603 | 483 | Оказание социальной помощи | 904,8 | 692,1 | 256,1 | 28,3 | 37,0 | |
348 | 1003 | 5050603 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
904,8 | 692,1 | 256,1 | 28,3 | 37,0 |
348 | 1003 | 5050608 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
3 200,0 | 2 464,0 | 1 910,0 | 59,7 | 77,5 | ||
348 | 1003 | 5050608 | 483 | Оказание социальной помощи | 3 200,0 | 2 464,0 | 1 910,0 | 59,7 | 77,5 | |
348 | 1003 | 5050608 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 200,0 | 2 464,0 | 1 910,0 | 59,7 | 77,5 |
348 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 098,8 | 47,3 | 47,3 | 1,5 | 99,9 | ||
348 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
47,3 | 47,3 | 47,3 | 99,9 | 99,9 | ||
348 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 99,9 | 99,9 | |
348 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
47,3 | 47,3 | 47,3 | 99,9 | 99,9 |
348 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
3 051,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
348 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи | 3 051,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
348 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 051,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
494,5 | 398,4 | 215,2 | 43,5 | 54,0 | ||
348 | 1003 | 5140000 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
20,4 | 20,4 | 20,4 | 100,1 | 100,1 | ||
348 | 1003 | 5140000 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
20,4 | 20,4 | 20,4 | 100,1 | 100,1 | |
348 | 1003 | 5140000 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
20,4 | 20,4 | 20,4 | 100,1 | 100,1 |
348 | 1003 | 5140800 | Прочие субвенции | 357,1 | 275,0 | 91,8 | 25,7 | 33,4 | ||
348 | 1003 | 5140802 | на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
357,1 | 275,0 | 91,8 | 25,7 | 33,4 | ||
348 | 1003 | 5140802 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
357,1 | 275,0 | 91,8 | 25,7 | 33,4 | |
348 | 1003 | 5140802 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
357,1 | 275,0 | 91,8 | 25,7 | 33,4 |
348 | 1003 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
117,1 | 103,1 | 103,1 | 88,1 | 100,0 | ||
348 | 1003 | 5141259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
117,1 | 103,1 | 103,1 | 88,1 | 100,0 | ||
348 | 1003 | 5141259 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
117,1 | 103,1 | 103,1 | 88,1 | 100,0 | |
348 | 1003 | 5141259 | 482 | 290 | Прочие расходы | 117,1 | 103,1 | 103,1 | 88,1 | 100,0 |
348 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 130 446,9 | 99 197,1 | 69 980,1 | 53,6 | 70,5 | ||
348 | 1003 | 5190000 | Фонд компенсаций | 1 746,6 | 1 746,6 | 1 746,6 | 100,0 | 100,0 | ||
348 | 1003 | 5190000 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
48,2 | 48,2 | 48,2 | 100,0 | 100,0 | |
348 | 1003 | 5190000 | 496 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
48,2 | 48,2 | 48,2 | 100,0 | 100,0 |
348 | 1003 | 5190000 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1 698,2 | 1 698,2 | 1 698,2 | 100,0 | 100,0 | |
348 | 1003 | 5190000 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 698,2 | 1 698,2 | 1 698,2 | 100,0 | 100,0 |
348 | 1003 | 5190000 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 82,9 | 82,9 | |
348 | 1003 | 5190000 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 82,9 | 82,9 |
348 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
128 700,2 | 97 450,4 | 68 233,5 | 53,0 | 70,0 | ||
348 | 1003 | 5190605 | на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
807,5 | 467,9 | 5,5 | 0,7 | 1,2 | ||
348 | 1003 | 5190605 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
807,5 | 467,9 | 5,5 | 0,7 | 1,2 | |
348 | 1003 | 5190605 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
807,5 | 467,9 | 5,5 | 0,7 | 1,2 |
348 | 1003 | 5190606 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
5 097,2 | 3 790,2 | 2 631,4 | 51,6 | 69,4 | ||
348 | 1003 | 5190606 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
5 097,2 | 3 790,2 | 2 631,4 | 51,6 | 69,4 | |
348 | 1003 | 5190606 | 496 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 097,2 | 3 790,2 | 2 631,4 | 51,6 | 69,4 |
348 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 424,1 | 5 088,1 | 4 941,8 | 76,9 | 97,1 | ||
348 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 424,1 | 5 088,1 | 4 941,8 | 76,9 | 97,1 | |
348 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
6 424,1 | 5 088,1 | 4 941,8 | 76,9 | 97,1 |
348 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
34 746,5 | 29 234,8 | 16 149,6 | 46,5 | 55,2 | ||
348 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
34 746,5 | 29 234,8 | 16 149,6 | 46,5 | 55,2 | |
348 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
34 746,5 | 29 234,8 | 16 149,6 | 46,5 | 55,2 |
348 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
16 350,0 | 10 745,0 | 10 457,3 | 64,0 | 97,3 | ||
348 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
16 350,0 | 10 745,0 | 10 457,3 | 64,0 | 97,3 | |
348 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
16 350,0 | 10 745,0 | 10 457,3 | 64,0 | 97,3 |
348 | 1003 | 5190621 | на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
65 275,0 | 48 124,5 | 34 047,8 | 52,2 | 70,7 | ||
348 | 1003 | 5190621 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
65 275,0 | 48 124,5 | 34 047,8 | 52,2 | 70,7 | |
348 | 1003 | 5190621 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
65 275,0 | 48 124,5 | 34 047,8 | 52,2 | 70,7 |
348 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
13 282,7 | 11 093,0 | 8 704,6 | 65,5 | 78,5 | |||
348 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | 13 282,7 | 11 093,0 | 8 704,6 | 65,5 | 78,5 | ||
348 | 1004 | 5190000 | Фонд компенсаций | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 100,0 | 100,0 | ||
348 | 1004 | 5190000 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
215,3 | 215,3 | 215,3 | 100,0 | 100,0 | |
348 | 1004 | 5190000 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
215,3 | 215,3 | 215,3 | 100,0 | 100,0 |
348 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
13 067,4 | 10 877,7 | 8 489,3 | 65,0 | 78,0 | ||
348 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
12 672,6 | 10 519,1 | 8 360,5 | 66,0 | 79,5 | ||
348 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
12 672,6 | 10 519,1 | 8 360,5 | 66,0 | 79,5 | |
348 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
12 672,6 | 10 519,1 | 8 360,5 | 66,0 | 79,5 |
348 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
394,8 | 358,6 | 128,8 | 32,6 | 35,9 | ||
348 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
394,8 | 358,6 | 128,8 | 32,6 | 35,9 | |
348 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
394,8 | 358,6 | 128,8 | 32,6 | 35,9 |
348 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
16 716,9 | 12 581,8 | 10 876,7 | 65,1 | 86,4 | |||
348 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
13 067,3 | 9 690,2 | 8 039,0 | 61,5 | 83,0 | ||
348 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 387,7 | 3 455,5 | 2 724,6 | 62,1 | 78,8 | ||
348 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 4 387,7 | 3 455,5 | 2 724,6 | 62,1 | 78,8 | |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 2 888,0 | 2 177,0 | 2 031,8 | 70,4 | 93,3 |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 757,0 | 571,0 | 403,6 | 53,3 | 70,7 |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 15,0 | 11,3 | 8,9 | 59,3 | 78,8 |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 6,0 | 4,5 | 3,4 | 56,7 | 75,6 |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
11,7 | 9,7 | 1,9 | 16,2 | 19,6 |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 15,0 | 12,7 | 11,1 | 74,0 | 87,4 |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,2 | 3,4 | 0,8 | 19,0 | 23,5 |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
662,6 | 644,7 | 248,5 | 37,5 | 38,5 |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
28,2 | 21,2 | 14,7 | 52,1 | 69,3 |
348 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
8 258,6 | 6 234,7 | 5 314,4 | 64,3 | 85,2 | ||
348 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
8 258,6 | 6 234,7 | 5 314,4 | 64,3 | 85,2 | ||
348 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 8 258,6 | 6 234,7 | 5 314,4 | 64,3 | 85,2 | |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 5 118,9 | 3 838,9 | 3 313,6 | 64,7 | 86,3 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 340,5 | 1 005,3 | 855,8 | 63,8 | 85,1 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | 137,5 | 88,4 | 77,5 | 56,4 | 87,7 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 60,5 | 53,3 | 39,4 | 65,1 | 73,9 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
42,7 | 30,0 | 22,7 | 53,2 | 75,7 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 48,1 | 41,1 | 27,6 | 57,4 | 67,2 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
14,1 | 11,1 | 7,9 | 56,0 | 71,2 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
335,0 | 283,0 | 267,4 | 79,8 | 94,5 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | 395,3 | 330,0 | 327,0 | 82,7 | 99,1 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 290 | Прочие расходы | 7,2 | 5,2 | 5,2 | 72,2 | 100,0 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
417,6 | 343,3 | 223,8 | 53,6 | 65,2 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
340,2 | 204,7 | 146,4 | 43,0 | 71,5 |
348 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
348 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
348 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
348 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 334,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
348 | 1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
3 649,6 | 2 891,6 | 2 837,8 | 77,8 | 98,1 | ||
348 | 1006 | 7950100 | Городские целевые программы |
38,1 | 38,1 | 38,1 | 100,0 | 100,0 | ||
348 | 1006 | 7950110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
38,1 | 38,1 | 38,1 | 100,0 | 100,0 | ||
348 | 1006 | 7950110 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
38,1 | 38,1 | 38,1 | 100,0 | 100,0 | |
348 | 1006 | 7950110 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
38,1 | 38,1 | 38,1 | 100,0 | 100,0 |
348 | 1006 | 7950200 | Отраслевые целевые программы |
3 611,4 | 2 853,4 | 2 799,7 | 77,5 | 98,1 | ||
348 | 1006 | 7950201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 611,4 | 2 853,4 | 2 799,7 | 77,5 | 98,1 | ||
348 | 1006 | 7950201 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
1 550,5 | 1 307,7 | 1 254,0 | 80,9 | 95,9 | |
348 | 1006 | 7950201 | 482 | 226 | Прочие услуги | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
348 | 1006 | 7950201 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 139,1 | 989,1 | 966,8 | 84,9 | 97,7 |
348 | 1006 | 7950201 | 482 | 290 | Прочие расходы | 371,4 | 278,6 | 247,1 | 66,5 | 88,7 |
348 | 1006 | 7950201 | 483 | Оказание социальной помощи | 2 060,9 | 1 545,7 | 1 545,7 | 75,0 | 100,0 | |
348 | 1006 | 7950201 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 060,9 | 1 545,7 | 1 545,7 | 75,0 | 100,0 |
349 | Администрация Тракторозаводского района г.Челябинск |
234 935,6 | 176 062,0 | 139 677,0 | 59,5 | 79,3 | ||||
349 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
28 560,5 | 19 338,9 | 17 574,6 | 61,5 | 90,9 | |||
349 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
22 851,5 | 15 854,8 | 15 250,4 | 66,7 | 96,2 | |||
349 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
22 851,5 | 15 854,8 | 15 250,4 | 66,7 | 96,2 | ||
349 | 0104 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
16 029,1 | 13 235,2 | 12 874,7 | 80,3 | 97,3 | ||
349 | 0104 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 16 029,1 | 13 235,2 | 12 874,7 | 80,3 | 97,3 | |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 10 453,0 | 8 800,0 | 8 675,4 | 83,0 | 98,6 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 5,0 | 5,0 | 1,9 | 38,0 | 38,0 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 2 737,9 | 2 200,8 | 2 154,1 | 78,7 | 97,9 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 337,0 | 257,0 | 202,4 | 60,1 | 78,8 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 600,0 | 540,0 | 520,0 | 86,7 | 96,3 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
217,4 | 130,0 | 124,7 | 57,4 | 95,9 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 162,1 | 130,0 | 93,4 | 57,6 | 71,8 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
112,7 | 90,0 | 84,0 | 74,5 | 93,3 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
847,0 | 642,0 | 614,2 | 72,5 | 95,7 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 288,0 | 221,4 | 219,4 | 76,2 | 99,1 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 95,0 | 95,0 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
265,0 | 215,0 | 181,4 | 68,5 | 84,4 |
349 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
654,0 | 490,1 | 461,1 | 70,5 | 94,1 | ||
349 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
654,0 | 490,1 | 461,1 | 70,5 | 94,1 | ||
349 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 654,0 | 490,1 | 461,1 | 70,5 | 94,1 | |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 449,4 | 337,0 | 333,2 | 74,1 | 98,9 |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 10,8 | 10,8 | 7,5 | 69,4 | 69,4 |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 117,6 | 88,2 | 86,7 | 73,7 | 98,3 |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 221 | Услуги связи | 16,4 | 11,4 | 10,2 | 62,2 | 89,5 |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
8,6 | 5,6 | 0,5 | 5,8 | 8,9 |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | 20,0 | 17,0 | 5,1 | 25,5 | 30,0 |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
18,0 | 12,9 | 10,8 | 60,0 | 83,7 |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
10,1 | 7,1 | 7,1 | 70,3 | 100,0 |
349 | 0104 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0104 | 0011118 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0104 | 0011118 | 005 | Центральный аппарат | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0104 | 0011118 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
349 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4 652,6 | 2 122,9 | 1 914,6 | 41,2 | 90,2 | ||
349 | 0104 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
2 413,6 | 2 122,9 | 1 914,6 | 79,3 | 90,2 | ||
349 | 0104 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 2 413,6 | 2 122,9 | 1 914,6 | 79,3 | 90,2 | |
349 | 0104 | 0011259 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 396,7 | 1 396,7 | 1 189,4 | 85,2 | 85,2 |
349 | 0104 | 0011259 | 005 | 226 | Прочие услуги | 1 012,7 | 721,9 | 721,0 | 71,2 | 99,9 |
349 | 0104 | 0011259 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4,2 | 4,2 | 4,2 | 99,5 | 99,5 |
349 | 0104 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
349 | 0104 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0104 | 0011260 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 739,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
349 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 739,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 489,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 249,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 509,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
349 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 1 509,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0104 | 0012200 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 167,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0104 | 0012200 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
562,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0104 | 0012200 | 005 | 226 | Прочие услуги | 420,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0104 | 0012200 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0113 | Резервные фонды | 1 383,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
349 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | 1 383,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 383,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 383,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
1 383,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | 1 383,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
349 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
4 326,0 | 3 476,1 | 2 324,2 | 53,7 | 66,9 | |||
349 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 384,9 | 1 036,2 | 511,8 | 37,0 | 49,4 | ||
349 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
593,8 | 445,4 | 429,6 | 72,3 | 96,5 | ||
349 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 593,8 | 445,4 | 429,6 | 72,3 | 96,5 | |
349 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 593,8 | 445,4 | 429,6 | 72,3 | 96,5 |
349 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
791,1 | 590,8 | 82,3 | 10,4 | 13,9 | ||
349 | 0115 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
590,8 | 590,8 | 82,3 | 13,9 | 13,9 | ||
349 | 0115 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 590,8 | 590,8 | 82,3 | 13,9 | 13,9 | |
349 | 0115 | 0011212 | 005 | 290 | Прочие расходы | 590,8 | 590,8 | 82,3 | 13,9 | 13,9 |
349 | 0115 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
349 | 0115 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0115 | 0011259 | 005 | 290 | Прочие расходы | 200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
458,4 | 458,4 | 455,7 | 99,4 | 99,4 | ||
349 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5,7 | 5,7 | 3,0 | 52,7 | 52,7 | ||
349 | 0115 | 0921259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
5,7 | 5,7 | 3,0 | 52,7 | 52,7 | ||
349 | 0115 | 0921259 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
5,7 | 5,7 | 3,0 | 52,7 | 52,7 | |
349 | 0115 | 0921259 | 216 | 290 | Прочие расходы | 5,7 | 5,7 | 3,0 | 52,7 | 52,7 |
349 | 0115 | 0922100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
452,7 | 452,7 | 452,7 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 0115 | 0922101 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на расчеты по исполнительному листу по строительству спортивной площадки в МОУ СОШ N19 |
452,7 | 452,7 | 452,7 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 0115 | 0922101 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
452,7 | 452,7 | 452,7 | 100,0 | 100,0 | |
349 | 0115 | 0922101 | 216 | 290 | Прочие расходы | 452,7 | 452,7 | 452,7 | 100,0 | 100,0 |
349 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 482,7 | 1 981,6 | 1 356,7 | 54,6 | 68,5 | ||
349 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 482,7 | 1 981,6 | 1 356,7 | 54,6 | 68,5 | ||
349 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 482,7 | 1 981,6 | 1 356,7 | 54,6 | 68,5 | ||
349 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 482,7 | 1 981,6 | 1 356,7 | 54,6 | 68,5 | |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 211 | Заработная плата | 1 049,7 | 785,9 | 770,0 | 73,4 | 98,0 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 213 | Начисление на оплату труда | 294,3 | 220,5 | 197,9 | 67,2 | 89,8 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 221 | Услуги связи | 56,8 | 47,8 | 29,8 | 52,5 | 62,3 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
76,6 | 50,6 | 1,7 | 2,2 | 3,4 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 223130 | Потребление электроэнергии | 26,0 | 23,0 | 11,0 | 42,3 | 47,8 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,4 | 1,2 | 0,9 | 64,3 | 75,0 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
130,0 | 96,0 | 89,9 | 69,2 | 93,6 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 659,4 | 594,0 | 175,9 | 26,7 | 29,6 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
121,5 | 102,5 | 27,5 | 22,6 | 26,8 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
67,0 | 60,1 | 52,1 | 77,8 | 86,7 |
349 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
17 796,2 | 16 469,0 | 8 614,9 | 48,4 | 52,3 | |||
349 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 17 796,2 | 16 469,0 | 8 614,9 | 48,4 | 52,3 | |||
349 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 17 796,2 | 16 469,0 | 8 614,9 | 48,4 | 52,3 | ||
349 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
15 889,0 | 14 979,0 | 8 384,9 | 52,8 | 56,0 | ||
349 | 0502 | 6001212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
898,0 | 898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0502 | 6001212 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
898,0 | 898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0502 | 6001212 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
898,0 | 898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
349 | 0502 | 6001216 | Расходы на благоустройство в районах города |
13 000,0 | 12 090,0 | 6 769,3 | 52,1 | 56,0 | ||
349 | 0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
6 604,7 | 6 344,7 | 3 487,8 | 52,8 | 55,0 | |
349 | 0502 | 6001216 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
6 604,7 | 6 344,7 | 3 487,8 | 52,8 | 55,0 |
349 | 0502 | 6001216 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
5 223,3 | 4 823,3 | 3 013,9 | 57,7 | 62,5 | |
349 | 0502 | 6001216 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
5 223,3 | 4 823,3 | 3 013,9 | 57,7 | 62,5 |
349 | 0502 | 6001216 | 808 | Озеленение | 1 172,0 | 922,0 | 267,7 | 22,8 | 29,0 | |
349 | 0502 | 6001216 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 172,0 | 922,0 | 267,7 | 22,8 | 29,0 |
349 | 0502 | 6001260 | Резервные фонды Администрации города |
1 991,0 | 1 991,0 | 1 615,6 | 81,1 | 81,1 | ||
349 | 0502 | 6001260 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 991,0 | 1 991,0 | 1 615,6 | 81,1 | 81,1 | |
349 | 0502 | 6001260 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 991,0 | 1 991,0 | 1 615,6 | 81,1 | 81,1 |
349 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 490,0 | 1 490,0 | 230,0 | 15,4 | 15,4 | ||
349 | 0502 | 6001301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
490,0 | 490,0 | 80,0 | 16,3 | 16,3 | ||
349 | 0502 | 6001301 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
490,0 | 490,0 | 80,0 | 16,3 | 16,3 | |
349 | 0502 | 6001301 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
490,0 | 490,0 | 80,0 | 16,3 | 16,3 |
349 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
1 000,0 | 1 000,0 | 150,0 | 15,0 | 15,0 | ||
349 | 0502 | 6001303 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 000,0 | 1 000,0 | 150,0 | 15,0 | 15,0 | |
349 | 0502 | 6001303 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 | 1 000,0 | 150,0 | 15,0 | 15,0 |
349 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
417,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
349 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
417,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
349 | 0502 | 6002106 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
417,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0502 | 6002106 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
417,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0700 | Образование | 3 812,3 | 3 710,2 | 3 166,5 | 83,1 | 85,3 | |||
349 | 0702 | Общее образование | 666,8 | 617,7 | 241,9 | 36,3 | 39,2 | |||
349 | 0702 | 5199999 | Фонд компенсаций | 666,8 | 617,7 | 241,9 | 36,3 | 39,2 | ||
349 | 0702 | 5190000 | Фонд компенсаций | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 100,1 | 100,1 | ||
349 | 0702 | 5190000 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
34,2 | 34,2 | 34,2 | 100,1 | 100,1 | |
349 | 0702 | 5190000 | 422 | 211 | Заработная плата | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 100,3 | 100,3 |
349 | 0702 | 5190000 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 100,2 | 100,2 |
349 | 0702 | 5190000 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
21,2 | 21,2 | 21,2 | 100,0 | 100,0 |
349 | 0702 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
632,6 | 583,5 | 207,8 | 32,8 | 35,6 | ||
349 | 0702 | 5190609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
632,6 | 583,5 | 207,8 | 32,8 | 35,6 | ||
349 | 0702 | 5190609 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
632,6 | 583,5 | 207,8 | 32,8 | 35,6 | |
349 | 0702 | 5190609 | 422 | 211 | Заработная плата | 190,5 | 175,0 | 58,6 | 30,8 | 33,5 |
349 | 0702 | 5190609 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда | 45,0 | 41,4 | 14,4 | 32,0 | 34,7 |
349 | 0702 | 5190609 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
397,1 | 367,1 | 134,7 | 33,9 | 36,7 |
349 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
478,5 | 425,5 | 337,5 | 70,5 | 79,3 | |||
349 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
478,5 | 425,5 | 337,5 | 70,5 | 79,3 | ||
349 | 0707 | 4310000 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
208,0 | 155,0 | 107,0 | 51,4 | 69,0 | ||
349 | 0707 | 4310000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 | 155,0 | 107,0 | 51,4 | 69,0 | |
349 | 0707 | 4310000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 131,1 | 103,1 | 70,1 | 53,5 | 68,0 |
349 | 0707 | 4310000 | 447 | 290 | Прочие расходы | 63,9 | 38,9 | 23,9 | 37,4 | 61,4 |
349 | 0707 | 4310000 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
13,0 | 13,0 | 13,0 | 100,0 | 100,0 |
349 | 0707 | 4311100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0707 | 4311109 | На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0707 | 4311109 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0707 | 4311109 | 447 | 226 | Прочие услуги | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
349 | 0707 | 4311200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
210,5 | 210,5 | 210,5 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 0707 | 4311212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 0707 | 4311212 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | |
349 | 0707 | 4311212 | 447 | 226 | Прочие услуги | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
349 | 0707 | 4311259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
190,5 | 190,5 | 190,5 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 0707 | 4311259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
190,5 | 190,5 | 190,5 | 100,0 | 100,0 | |
349 | 0707 | 4311259 | 447 | 226 | Прочие услуги | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 100,0 | 100,0 |
349 | 0707 | 4311300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 0707 | 4311301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 0707 | 4311301 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | |
349 | 0707 | 4311301 | 447 | 226 | Прочие услуги | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
349 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
2 667,1 | 2 667,1 | 2 587,1 | 97,0 | 97,0 | |||
349 | 0709 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
2 587,1 | 2 587,1 | 2 587,1 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 0709 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 0709 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 100,0 | |
349 | 0709 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 100,0 |
349 | 0709 | 1022100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
1 087,1 | 1 087,1 | 1 087,1 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 0709 | 1022101 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на расчеты по исполнительному листу по строительству спортивной площадки в МОУ СОШ N 19 |
1 087,1 | 1 087,1 | 1 087,1 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 0709 | 1022101 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
1 087,1 | 1 087,1 | 1 087,1 | 100,0 | 100,0 | |
349 | 0709 | 1022101 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 087,1 | 1 087,1 | 1 087,1 | 100,0 | 100,0 |
349 | 0709 | 4369999 | Мероприятия в области образования |
30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0709 | 4361200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0709 | 4361212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0709 | 4361212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0709 | 4361212 | 327 | 290 | Прочие расходы | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
349 | 0709 | 4361212 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
349 | 0709 | 4529999 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0709 | 4521200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0709 | 4521212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0709 | 4521212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0709 | 4521212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
349 | 0709 | 4521212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
349 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
1 483,0 | 1 190,0 | 1 095,0 | 73,8 | 92,0 | |||
349 | 0801 | Культура | 1 483,0 | 1 190,0 | 1 095,0 | 73,8 | 92,0 | |||
349 | 0801 | 4409999 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 0801 | 4401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 0801 | 4401212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 0801 | 4401212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | |
349 | 0801 | 4401212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
349 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 463,0 | 1 170,0 | 1 075,0 | 73,5 | 91,9 | ||
349 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
811,0 | 536,0 | 536,0 | 66,1 | 100,0 | ||
349 | 0801 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
811,0 | 536,0 | 536,0 | 66,1 | 100,0 | |
349 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 741,0 | 466,0 | 466,0 | 62,9 | 100,0 |
349 | 0801 | 4500000 | 453 | 290 | Прочие расходы | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 |
349 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
557,0 | 539,0 | 539,0 | 96,8 | 100,0 | ||
349 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
507,0 | 489,0 | 489,0 | 96,4 | 100,0 | ||
349 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
507,0 | 489,0 | 489,0 | 96,4 | 100,0 | |
349 | 0801 | 4501259 | 453 | 226 | Прочие услуги | 443,0 | 425,0 | 425,0 | 95,9 | 100,0 |
349 | 0801 | 4501259 | 453 | 290 | Прочие расходы | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 100,0 | 100,0 |
349 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | |
349 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
349 | 0801 | 4501300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0801 | 4501301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 0801 | 4501301 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 0801 | 4501301 | 453 | 226 | Прочие услуги | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
349 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 490,1 | 388,1 | 324,7 | 66,3 | 83,7 | |||
349 | 0902 | Спорт и физическая культура |
490,1 | 388,1 | 324,7 | 66,3 | 83,7 | |||
349 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
490,1 | 388,1 | 324,7 | 66,3 | 83,7 | ||
349 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
490,1 | 388,1 | 324,7 | 66,3 | 83,7 | ||
349 | 0902 | 5121254 | Расходы на проведение спортивно - массовых мероприятий |
472,0 | 370,0 | 306,7 | 65,0 | 82,9 | ||
349 | 0902 | 5121254 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
472,0 | 370,0 | 306,7 | 65,0 | 82,9 | |
349 | 0902 | 5121254 | 455 | 226 | Прочие услуги | 242,0 | 140,0 | 122,1 | 50,5 | 87,2 |
349 | 0902 | 5121254 | 455 | 290 | Прочие расходы | 170,4 | 170,4 | 125,0 | 73,4 | 73,4 |
349 | 0902 | 5121254 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
59,6 | 59,6 | 59,6 | 100,0 | 100,0 |
349 | 0902 | 5121259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
18,1 | 18,1 | 18,1 | 100,2 | 100,2 | ||
349 | 0902 | 5121259 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
18,1 | 18,1 | 18,1 | 100,2 | 100,2 | |
349 | 0902 | 5121259 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
18,1 | 18,1 | 18,1 | 100,2 | 100,2 |
349 | 1000 | Социальная политика | 182 793,6 | 134 965,8 | 108 901,3 | 59,6 | 80,7 | |||
349 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
146 783,5 | 106 730,3 | 85 249,5 | 58,1 | 79,9 | |||
349 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
8 564,8 | 4 458,1 | 2 944,7 | 34,4 | 66,1 | ||
349 | 1003 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
1,3 | 1,3 | 1,3 | 98,5 | 98,5 | ||
349 | 1003 | 5050000 | 483 | Оказание социальной помощи | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 98,5 | 98,5 | |
349 | 1003 | 5050000 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1,3 | 1,3 | 1,3 | 98,5 | 98,5 |
349 | 1003 | 5050600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
5 473,0 | 4 219,1 | 2 864,8 | 52,3 | 67,9 | ||
349 | 1003 | 5050603 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
773,0 | 600,1 | 296,2 | 38,3 | 49,4 | ||
349 | 1003 | 5050603 | 483 | Оказание социальной помощи | 773,0 | 600,1 | 296,2 | 38,3 | 49,4 | |
349 | 1003 | 5050603 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
773,0 | 600,1 | 296,2 | 38,3 | 49,4 |
349 | 1003 | 5050608 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
4 700,0 | 3 619,0 | 2 568,6 | 54,7 | 71,0 | ||
349 | 1003 | 5050608 | 483 | Оказание социальной помощи | 4 700,0 | 3 619,0 | 2 568,6 | 54,7 | 71,0 | |
349 | 1003 | 5050608 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4 700,0 | 3 619,0 | 2 568,6 | 54,7 | 71,0 |
349 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 890,5 | 37,6 | 33,6 | 1,2 | 89,3 | ||
349 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
37,6 | 37,6 | 33,6 | 89,3 | 89,3 | ||
349 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи | 37,6 | 37,6 | 33,6 | 89,3 | 89,3 | |
349 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
37,6 | 37,6 | 33,6 | 89,3 | 89,3 |
349 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
2 852,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
349 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи | 2 852,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 852,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 1003 | 5051300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
200,0 | 200,0 | 45,0 | 22,5 | 22,5 | ||
349 | 1003 | 5051301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
200,0 | 200,0 | 45,0 | 22,5 | 22,5 | ||
349 | 1003 | 5051301 | 483 | Оказание социальной помощи | 200,0 | 200,0 | 45,0 | 22,5 | 22,5 | |
349 | 1003 | 5051301 | 483 | 226 | Прочие услуги | 170,0 | 170,0 | 15,0 | 8,8 | 8,8 |
349 | 1003 | 5051301 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
349 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
615,9 | 465,8 | 221,1 | 35,9 | 47,5 | ||
349 | 1003 | 5140000 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 1003 | 5140000 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 100,0 | 100,0 | |
349 | 1003 | 5140000 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 100,0 | 100,0 |
349 | 1003 | 5140800 | Прочие субвенции | 509,8 | 392,6 | 147,9 | 29,0 | 37,7 | ||
349 | 1003 | 5140802 | на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
509,8 | 392,6 | 147,9 | 29,0 | 37,7 | ||
349 | 1003 | 5140802 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
509,8 | 392,6 | 147,9 | 29,0 | 37,7 | |
349 | 1003 | 5140802 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
509,8 | 392,6 | 147,9 | 29,0 | 37,7 |
349 | 1003 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
104,9 | 72,0 | 72,0 | 68,6 | 100,0 | ||
349 | 1003 | 5141259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
104,9 | 72,0 | 72,0 | 68,6 | 100,0 | ||
349 | 1003 | 5141259 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
104,9 | 72,0 | 72,0 | 68,6 | 100,0 | |
349 | 1003 | 5141259 | 482 | 290 | Прочие расходы | 104,9 | 72,0 | 72,0 | 68,6 | 100,0 |
349 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 137 602,8 | 101 806,5 | 82 083,7 | 59,7 | 80,6 | ||
349 | 1003 | 5190000 | Фонд компенсаций | 4 250,5 | 4 250,5 | 4 250,5 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 1003 | 5190000 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
5,2 | 5,2 | 5,2 | 100,6 | 100,6 | |
349 | 1003 | 5190000 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5,2 | 5,2 | 5,2 | 100,6 | 100,6 |
349 | 1003 | 5190000 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
13,4 | 13,4 | 13,4 | 100,0 | 100,0 | |
349 | 1003 | 5190000 | 496 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
13,4 | 13,4 | 13,4 | 100,0 | 100,0 |
349 | 1003 | 5190000 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
12,9 | 12,9 | 12,9 | 100,0 | 100,0 | |
349 | 1003 | 5190000 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
12,9 | 12,9 | 12,9 | 100,0 | 100,0 |
349 | 1003 | 5190000 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
4 218,7 | 4 218,7 | 4 218,7 | 100,0 | 100,0 | |
349 | 1003 | 5190000 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4 218,7 | 4 218,7 | 4 218,7 | 100,0 | 100,0 |
349 | 1003 | 5190000 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,3 | 0,3 | 0,3 | 88,3 | 88,3 | |
349 | 1003 | 5190000 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,3 | 0,3 | 0,3 | 88,3 | 88,3 |
349 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
133 352,3 | 97 556,0 | 77 833,2 | 58,4 | 79,8 | ||
349 | 1003 | 5190605 | на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
755,7 | 437,9 | 18,6 | 2,5 | 4,2 | ||
349 | 1003 | 5190605 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
755,7 | 437,9 | 18,6 | 2,5 | 4,2 | |
349 | 1003 | 5190605 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
755,7 | 437,9 | 18,6 | 2,5 | 4,2 |
349 | 1003 | 5190606 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
3 583,7 | 2 676,8 | 1 658,5 | 46,3 | 62,0 | ||
349 | 1003 | 5190606 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
3 583,7 | 2 676,8 | 1 658,5 | 46,3 | 62,0 | |
349 | 1003 | 5190606 | 496 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 583,7 | 2 676,8 | 1 658,5 | 46,3 | 62,0 |
349 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
4 983,2 | 3 948,2 | 2 377,5 | 47,7 | 60,2 | ||
349 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
4 983,2 | 3 948,2 | 2 377,5 | 47,7 | 60,2 | |
349 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4 983,2 | 3 948,2 | 2 377,5 | 47,7 | 60,2 |
349 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
34 163,6 | 26 228,8 | 21 667,8 | 63,4 | 82,6 | ||
349 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
34 163,6 | 26 228,8 | 21 667,8 | 63,4 | 82,6 | |
349 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
34 163,6 | 26 228,8 | 21 667,8 | 63,4 | 82,6 |
349 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
22 601,8 | 14 700,9 | 14 222,7 | 62,9 | 96,7 | ||
349 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
22 601,8 | 14 700,9 | 14 222,7 | 62,9 | 96,7 | |
349 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
22 601,8 | 14 700,9 | 14 222,7 | 62,9 | 96,7 |
349 | 1003 | 5190621 | на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
67 264,3 | 49 563,4 | 37 888,1 | 56,3 | 76,4 | ||
349 | 1003 | 5190621 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
67 264,3 | 49 563,4 | 37 888,1 | 56,3 | 76,4 | |
349 | 1003 | 5190621 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
67 264,3 | 49 563,4 | 37 888,1 | 56,3 | 76,4 |
349 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
16 591,4 | 13 671,4 | 11 791,7 | 71,1 | 86,3 | |||
349 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | 16 591,4 | 13 671,4 | 11 791,7 | 71,1 | 86,3 | ||
349 | 1004 | 5190000 | Фонд компенсаций | 689,9 | 689,9 | 689,9 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 1004 | 5190000 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
689,9 | 689,9 | 689,9 | 100,0 | 100,0 | |
349 | 1004 | 5190000 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
689,9 | 689,9 | 689,9 | 100,0 | 100,0 |
349 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
15 901,5 | 12 981,5 | 11 101,9 | 69,8 | 85,5 | ||
349 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
15 142,3 | 12 387,1 | 10 672,3 | 70,5 | 86,2 | ||
349 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
15 142,3 | 12 387,1 | 10 672,3 | 70,5 | 86,2 | |
349 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
15 142,3 | 12 387,1 | 10 672,3 | 70,5 | 86,2 |
349 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
759,2 | 594,4 | 429,6 | 56,6 | 72,3 | ||
349 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
759,2 | 594,4 | 429,6 | 56,6 | 72,3 | |
349 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
759,2 | 594,4 | 429,6 | 56,6 | 72,3 |
349 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
19 418,7 | 14 564,0 | 11 860,1 | 61,1 | 81,4 | |||
349 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
16 092,3 | 11 890,8 | 9 346,5 | 58,1 | 78,6 | ||
349 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
5 634,2 | 4 522,7 | 2 952,7 | 52,4 | 65,3 | ||
349 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 5 634,2 | 4 522,7 | 2 952,7 | 52,4 | 65,3 | |
349 | 1006 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 3 382,0 | 2 535,0 | 2 204,9 | 65,2 | 87,0 |
349 | 1006 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 886,0 | 663,0 | 661,7 | 74,7 | 99,8 |
349 | 1006 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
4,7 | 3,5 | 1,0 | 21,3 | 28,6 |
349 | 1006 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 4,6 | 3,5 | 3,2 | 69,6 | 91,4 |
349 | 1006 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,6 | 2,4 | 1,5 | 57,3 | 62,0 |
349 | 1006 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 200,0 | 1 200,0 | 7,0 | 0,6 | 0,6 |
349 | 1006 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
154,3 | 115,3 | 73,4 | 47,6 | 63,7 |
349 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
9 327,1 | 6 970,1 | 5 995,8 | 64,3 | 86,0 | ||
349 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
9 327,1 | 6 970,1 | 5 995,8 | 64,3 | 86,0 | ||
349 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 9 327,1 | 6 970,1 | 5 995,8 | 64,3 | 86,0 | |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 6 155,4 | 4 616,1 | 4 189,0 | 68,1 | 90,7 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 612,5 | 1 209,2 | 1 097,3 | 68,0 | 90,7 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | 159,0 | 119,0 | 67,9 | 42,7 | 57,1 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 18,1 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
72,6 | 54,1 | 13,9 | 19,1 | 25,7 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 65,3 | 49,0 | 37,8 | 57,9 | 77,1 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
11,3 | 9,7 | 6,1 | 53,8 | 62,6 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
99,0 | 74,0 | 50,0 | 50,5 | 67,6 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | 254,6 | 144,1 | 140,1 | 55,0 | 97,2 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 290 | Прочие расходы | 15,0 | 10,5 | 5,9 | 39,3 | 56,2 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
287,8 | 287,8 | 138,1 | 48,0 | 48,0 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
575,4 | 390,4 | 249,6 | 43,4 | 63,9 |
349 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 131,0 | 398,0 | 398,0 | 35,2 | 100,0 | ||
349 | 1006 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
398,0 | 398,0 | 398,0 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 1006 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 100,0 | 100,0 | |
349 | 1006 | 0011259 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
398,0 | 398,0 | 398,0 | 100,0 | 100,0 |
349 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
733,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
349 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 733,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
349 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 580,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 152,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
349 | 1006 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
65,0 | 65,0 | 65,0 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 1006 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 1006 | 5051259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 1006 | 5051259 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 | |
349 | 1006 | 5051259 | 482 | 290 | Прочие расходы | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
349 | 1006 | 5051300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 1006 | 5051301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | ||
349 | 1006 | 5051301 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | |
349 | 1006 | 5051301 | 482 | 226 | Прочие услуги | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
349 | 1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
3 261,3 | 2 608,3 | 2 448,6 | 75,1 | 93,9 | ||
349 | 1006 | 7950100 | Городские целевые программы |
55,1 | 55,1 | 31,3 | 56,9 | 56,9 | ||
349 | 1006 | 7950110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
55,1 | 55,1 | 31,3 | 56,9 | 56,9 | ||
349 | 1006 | 7950110 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
55,1 | 55,1 | 31,3 | 56,9 | 56,9 | |
349 | 1006 | 7950110 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
55,1 | 55,1 | 31,3 | 56,9 | 56,9 |
349 | 1006 | 7950200 | Отраслевые целевые программы |
3 206,3 | 2 553,2 | 2 417,2 | 75,4 | 94,7 | ||
349 | 1006 | 7950201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 206,3 | 2 553,2 | 2 417,2 | 75,4 | 94,7 | ||
349 | 1006 | 7950201 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
1 147,2 | 1 008,9 | 901,6 | 78,6 | 89,4 | |
349 | 1006 | 7950201 | 482 | 226 | Прочие услуги | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
349 | 1006 | 7950201 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
753,8 | 703,8 | 596,5 | 79,1 | 84,8 |
349 | 1006 | 7950201 | 482 | 290 | Прочие расходы | 353,4 | 265,1 | 265,1 | 75,0 | 100,0 |
349 | 1006 | 7950201 | 483 | Оказание социальной помощи | 2 059,1 | 1 544,3 | 1 515,7 | 73,6 | 98,1 | |
349 | 1006 | 7950201 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 059,1 | 1 544,3 | 1 515,7 | 73,6 | 98,1 |
350 | Администрация Центрального района г.Челябинска |
161 907,4 | 118 376,1 | 87 776,1 | 54,2 | 74,2 | ||||
350 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
26 844,5 | 17 905,1 | 16 364,1 | 61,0 | 91,4 | |||
350 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
22 918,2 | 15 081,0 | 14 735,0 | 64,3 | 97,7 | |||
350 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
22 918,2 | 15 081,0 | 14 735,0 | 64,3 | 97,7 | ||
350 | 0104 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
17 918,6 | 13 795,4 | 13 488,9 | 75,3 | 97,8 | ||
350 | 0104 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 17 918,6 | 13 795,4 | 13 488,9 | 75,3 | 97,8 | |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 11 512,0 | 8 911,0 | 8 911,0 | 77,4 | 100,0 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 100,0 | 100,0 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 3 014,1 | 2 333,1 | 2 333,1 | 77,4 | 100,0 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 545,7 | 409,7 | 348,0 | 63,8 | 84,9 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 478,7 | 1 060,0 | 981,6 | 66,4 | 92,6 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
315,2 | 231,2 | 197,1 | 62,5 | 85,3 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 81,6 | 63,6 | 63,6 | 77,9 | 100,0 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
39,5 | 31,0 | 25,5 | 64,6 | 82,3 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
136,9 | 117,9 | 77,8 | 56,8 | 66,0 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 604,0 | 482,0 | 435,6 | 72,1 | 90,4 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 99,7 | 99,7 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 | 30,0 | 5,2 | 13,0 | 17,3 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
138,8 | 113,8 | 98,3 | 70,8 | 86,4 |
350 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
450,8 | 335,7 | 302,9 | 67,2 | 90,2 | ||
350 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
450,8 | 335,7 | 302,9 | 67,2 | 90,2 | ||
350 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 450,8 | 335,7 | 302,9 | 67,2 | 90,2 | |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 357,6 | 268,8 | 242,8 | 67,9 | 90,3 |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 100,5 | 100,5 |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 73,7 | 53,4 | 46,6 | 63,3 | 87,3 |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 221 | Услуги связи | 6,2 | 0,2 | 0,2 | 3,2 | 100,0 |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 100,3 | 100,3 |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
2,8 | 2,8 | 2,8 | 100,0 | 100,0 |
350 | 0104 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
350 | 0104 | 0011118 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
350 | 0104 | 0011118 | 005 | Центральный аппарат | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 0104 | 0011118 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
350 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 016,7 | 943,2 | 943,2 | 31,3 | 100,0 | ||
350 | 0104 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
949,7 | 943,2 | 943,2 | 99,3 | 100,0 | ||
350 | 0104 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 949,7 | 943,2 | 943,2 | 99,3 | 100,0 | |
350 | 0104 | 0011259 | 005 | 226 | Прочие услуги | 509,8 | 503,3 | 503,3 | 98,7 | 100,0 |
350 | 0104 | 0011259 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
439,9 | 439,9 | 439,9 | 100,0 | 100,0 |
350 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 067,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
350 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 2 067,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
350 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 525,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
350 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 1 525,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
350 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 0104 | 0012200 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 0104 | 0012200 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 0104 | 0012200 | 005 | 226 | Прочие услуги | 903,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 0104 | 0012200 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 0104 | 0012200 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 0113 | Резервные фонды | 324,6 | 244,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
350 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | 324,6 | 244,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
350 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
324,6 | 244,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
350 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
324,6 | 244,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
350 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
324,6 | 244,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | 324,6 | 244,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
350 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
3 601,7 | 2 579,6 | 1 629,1 | 45,2 | 63,2 | |||
350 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
740,1 | 553,8 | 442,0 | 59,7 | 79,8 | ||
350 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
565,0 | 423,7 | 386,9 | 68,5 | 91,3 | ||
350 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 565,0 | 423,7 | 386,9 | 68,5 | 91,3 | |
350 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 551,2 | 409,9 | 373,1 | 67,7 | 91,0 |
350 | 0115 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
13,8 | 13,8 | 13,8 | 100,0 | 100,0 |
350 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
175,1 | 130,1 | 55,1 | 31,5 | 42,4 | ||
350 | 0115 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
175,1 | 130,1 | 55,1 | 31,5 | 42,4 | ||
350 | 0115 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 175,1 | 130,1 | 55,1 | 31,5 | 42,4 | |
350 | 0115 | 0011212 | 005 | 226 | Прочие услуги | 123,0 | 93,0 | 18,0 | 14,6 | 19,4 |
350 | 0115 | 0011212 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
45,1 | 30,1 | 30,1 | 66,7 | 100,0 |
350 | 0115 | 0011212 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
7,0 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 100,0 |
350 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
252,7 | 224,1 | 124,1 | 49,1 | 55,4 | ||
350 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
252,7 | 224,1 | 124,1 | 49,1 | 55,4 | ||
350 | 0115 | 0921259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
252,7 | 224,1 | 124,1 | 49,1 | 55,4 | ||
350 | 0115 | 0921259 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
252,7 | 224,1 | 124,1 | 49,1 | 55,4 | |
350 | 0115 | 0921259 | 216 | 226 | Прочие услуги | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
350 | 0115 | 0921259 | 216 | 290 | Прочие расходы | 152,7 | 124,1 | 124,1 | 81,3 | 100,0 |
350 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 608,9 | 1 801,7 | 1 063,1 | 40,7 | 59,0 | ||
350 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 608,9 | 1 801,7 | 1 063,1 | 40,7 | 59,0 | ||
350 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 608,9 | 1 801,7 | 1 063,1 | 40,7 | 59,0 | ||
350 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 608,9 | 1 801,7 | 1 063,1 | 40,7 | 59,0 | |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 211 | Заработная плата | 907,9 | 680,8 | 651,9 | 71,8 | 95,8 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 213 | Начисление на оплату труда | 237,8 | 178,1 | 165,0 | 69,4 | 92,6 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 221 | Услуги связи | 40,8 | 29,3 | 12,9 | 31,6 | 44,0 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
32,3 | 23,0 | 14,9 | 46,1 | 64,8 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 223130 | Потребление электроэнергии | 17,8 | 13,0 | 10,2 | 57,3 | 78,5 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,4 | 1,0 | 1,0 | 71,4 | 100,0 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
590,6 | 310,3 | 13,8 | 2,3 | 4,4 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 730,8 | 537,7 | 183,9 | 25,2 | 34,2 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
41,5 | 22,5 | 3,5 | 8,4 | 15,6 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
8,0 | 6,0 | 6,0 | 75,0 | 100,0 |
350 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
19 826,0 | 15 448,0 | 10 825,3 | 54,6 | 70,1 | |||
350 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 19 826,0 | 15 448,0 | 10 825,3 | 54,6 | 70,1 | |||
350 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 19 826,0 | 15 448,0 | 10 825,3 | 54,6 | 70,1 | ||
350 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16 398,0 | 14 148,0 | 10 710,3 | 65,3 | 75,7 | ||
350 | 0502 | 6001212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
200,0 | 200,0 | 183,0 | 91,5 | 91,5 | ||
350 | 0502 | 6001212 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
200,0 | 200,0 | 183,0 | 91,5 | 91,5 | |
350 | 0502 | 6001212 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200,0 | 200,0 | 183,0 | 91,5 | 91,5 |
350 | 0502 | 6001216 | Расходы на благоустройство в районах города |
13 000,0 | 10 750,0 | 7 729,6 | 59,5 | 71,9 | ||
350 | 0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
5 285,2 | 4 035,2 | 3 285,4 | 62,2 | 81,4 | |
350 | 0502 | 6001216 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
5 090,0 | 3 840,0 | 3 090,1 | 60,7 | 80,5 |
350 | 0502 | 6001216 | 412 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
195,3 | 195,3 | 195,3 | 100,0 | 100,0 |
350 | 0502 | 6001216 | 806 | Уличное освещение | 156,5 | 156,5 | 36,7 | 23,5 | 23,5 | |
350 | 0502 | 6001216 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
156,5 | 156,5 | 36,7 | 23,5 | 23,5 |
350 | 0502 | 6001216 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
7 094,0 | 6 094,0 | 4 222,5 | 59,5 | 69,3 | |
350 | 0502 | 6001216 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
7 094,0 | 6 094,0 | 4 222,5 | 59,5 | 69,3 |
350 | 0502 | 6001216 | 808 | Озеленение | 464,3 | 464,3 | 185,0 | 39,8 | 39,8 | |
350 | 0502 | 6001216 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
464,3 | 464,3 | 185,0 | 39,8 | 39,8 |
350 | 0502 | 6001259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
2 698,0 | 2 698,0 | 2 698,0 | 100,0 | 100,0 | ||
350 | 0502 | 6001259 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
2 698,0 | 2 698,0 | 2 698,0 | 100,0 | 100,0 | |
350 | 0502 | 6001259 | 412 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 698,0 | 2 698,0 | 2 698,0 | 100,0 | 100,0 |
350 | 0502 | 6001260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | 500,0 | 99,7 | 19,9 | 19,9 | ||
350 | 0502 | 6001260 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
500,0 | 500,0 | 99,7 | 19,9 | 19,9 | |
350 | 0502 | 6001260 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 | 500,0 | 99,7 | 19,9 | 19,9 |
350 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 300,0 | 1 300,0 | 115,0 | 8,8 | 8,8 | ||
350 | 0502 | 6001301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
350 | 0502 | 6001301 | 806 | Уличное освещение | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 0502 | 6001301 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
350 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
1 000,0 | 1 000,0 | 115,0 | 11,5 | 11,5 | ||
350 | 0502 | 6001303 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
500,0 | 500,0 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | |
350 | 0502 | 6001303 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 | 500,0 | 100,0 | 20,0 | 20,0 |
350 | 0502 | 6001303 | 808 | Озеленение | 500,0 | 500,0 | 15,0 | 3,0 | 3,0 | |
350 | 0502 | 6001303 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 | 500,0 | 15,0 | 3,0 | 3,0 |
350 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
2 128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
350 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
2 128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
350 | 0502 | 6002106 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
350 | 0502 | 6002106 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 0502 | 6002106 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
350 | 0502 | 6002106 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 0502 | 6002106 | 808 | Озеленение | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
350 | 0502 | 6002106 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 0700 | Образование | 520,6 | 468,6 | 242,1 | 46,5 | 51,7 | |||
350 | 0702 | Общее образование | 287,6 | 287,6 | 115,1 | 40,0 | 40,0 | |||
350 | 0702 | 5199999 | Фонд компенсаций | 287,6 | 287,6 | 115,1 | 40,0 | 40,0 | ||
350 | 0702 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
287,6 | 287,6 | 115,1 | 40,0 | 40,0 | ||
350 | 0702 | 5190609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
287,6 | 287,6 | 115,1 | 40,0 | 40,0 | ||
350 | 0702 | 5190609 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
287,6 | 287,6 | 115,1 | 40,0 | 40,0 | |
350 | 0702 | 5190609 | 422 | 211 | Заработная плата | 68,0 | 68,0 | 35,0 | 51,5 | 51,5 |
350 | 0702 | 5190609 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда | 15,7 | 15,7 | 8,1 | 51,6 | 51,6 |
350 | 0702 | 5190609 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
204,0 | 204,0 | 72,1 | 35,4 | 35,4 |
350 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
233,0 | 181,0 | 127,0 | 54,5 | 70,2 | |||
350 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
233,0 | 181,0 | 127,0 | 54,5 | 70,2 | ||
350 | 0707 | 4310000 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
208,0 | 156,0 | 117,0 | 56,3 | 75,0 | ||
350 | 0707 | 4310000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 | 156,0 | 117,0 | 56,3 | 75,0 | |
350 | 0707 | 4310000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 125,0 | 86,0 | 78,0 | 62,4 | 90,7 |
350 | 0707 | 4310000 | 447 | 290 | Прочие расходы | 83,0 | 70,0 | 39,0 | 47,0 | 55,7 |
350 | 0707 | 4311100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
25,0 | 25,0 | 10,0 | 40,0 | 40,0 | ||
350 | 0707 | 4311109 | На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
25,0 | 25,0 | 10,0 | 40,0 | 40,0 | ||
350 | 0707 | 4311109 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
25,0 | 25,0 | 10,0 | 40,0 | 40,0 | |
350 | 0707 | 4311109 | 447 | 226 | Прочие услуги | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
350 | 0707 | 4311109 | 447 | 290 | Прочие расходы | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
350 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
1 635,7 | 1 421,2 | 660,9 | 40,4 | 46,5 | |||
350 | 0801 | Культура | 1 635,7 | 1 421,2 | 660,9 | 40,4 | 46,5 | |||
350 | 0801 | 4409999 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
931,7 | 867,7 | 138,3 | 14,8 | 15,9 | ||
350 | 0801 | 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
250,5 | 187,6 | 138,3 | 55,2 | 73,7 | ||
350 | 0801 | 4400000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
250,5 | 187,6 | 138,3 | 55,2 | 73,7 | |
350 | 0801 | 4400000 | 327 | 211 | Заработная плата | 163,2 | 122,0 | 102,4 | 62,7 | 83,9 |
350 | 0801 | 4400000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 42,7 | 32,0 | 21,7 | 50,8 | 67,8 |
350 | 0801 | 4400000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 44,6 | 33,6 | 14,2 | 31,8 | 42,3 |
350 | 0801 | 4401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
680,1 | 680,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
350 | 0801 | 4401259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
680,1 | 680,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
350 | 0801 | 4401259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
680,1 | 680,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 0801 | 4401259 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
680,1 | 680,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
350 | 0801 | 4402300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
350 | 0801 | 4402300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
350 | 0801 | 4402300 | 327 | 211 | Заработная плата | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 0801 | 4402300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
704,0 | 553,5 | 522,5 | 74,2 | 94,4 | ||
350 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
602,5 | 452,0 | 421,0 | 69,9 | 93,1 | ||
350 | 0801 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
602,5 | 452,0 | 421,0 | 69,9 | 93,1 | |
350 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 464,2 | 363,7 | 340,5 | 73,3 | 93,6 |
350 | 0801 | 4500000 | 453 | 290 | Прочие расходы | 138,3 | 88,3 | 80,5 | 58,2 | 91,2 |
350 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
101,5 | 101,5 | 101,5 | 100,0 | 100,0 | ||
350 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
51,5 | 51,5 | 51,5 | 100,0 | 100,0 | ||
350 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
51,5 | 51,5 | 51,5 | 100,0 | 100,0 | |
350 | 0801 | 4501259 | 453 | 290 | Прочие расходы | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 100,0 | 100,0 |
350 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | ||
350 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | |
350 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
350 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 254,0 | 180,0 | 167,7 | 66,0 | 93,2 | |||
350 | 0902 | Спорт и физическая культура |
254,0 | 180,0 | 167,7 | 66,0 | 93,2 | |||
350 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
254,0 | 180,0 | 167,7 | 66,0 | 93,2 | ||
350 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
254,0 | 180,0 | 167,7 | 66,0 | 93,2 | ||
350 | 0902 | 5121254 | Расходы на проведение спортивно - массовых мероприятий |
254,0 | 180,0 | 167,7 | 66,0 | 93,2 | ||
350 | 0902 | 5121254 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
254,0 | 180,0 | 167,7 | 66,0 | 93,2 | |
350 | 0902 | 5121254 | 455 | 226 | Прочие услуги | 135,7 | 100,0 | 96,5 | 71,1 | 96,5 |
350 | 0902 | 5121254 | 455 | 290 | Прочие расходы | 88,0 | 49,7 | 49,2 | 55,9 | 99,1 |
350 | 0902 | 5121254 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
30,3 | 30,3 | 22,1 | 73,0 | 73,0 |
350 | 1000 | Социальная политика | 112 826,5 | 82 953,1 | 59 515,9 | 52,7 | 71,7 | |||
350 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
93 231,7 | 67 489,7 | 46 142,7 | 49,5 | 68,4 | |||
350 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
5 074,1 | 2 311,5 | 1 644,5 | 32,4 | 71,1 | ||
350 | 1003 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 102,1 | 102,1 | ||
350 | 1003 | 5050000 | 483 | Оказание социальной помощи | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 102,1 | 102,1 | |
350 | 1003 | 5050000 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 102,1 | 102,1 |
350 | 1003 | 5050600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 842,2 | 2 183,8 | 1 590,7 | 56,0 | 72,8 | ||
350 | 1003 | 5050603 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
742,2 | 566,8 | 192,6 | 26,0 | 34,0 | ||
350 | 1003 | 5050603 | 483 | Оказание социальной помощи | 742,2 | 566,8 | 192,6 | 26,0 | 34,0 | |
350 | 1003 | 5050603 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
742,2 | 566,8 | 192,6 | 26,0 | 34,0 |
350 | 1003 | 5050608 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
2 100,0 | 1 617,0 | 1 398,1 | 66,6 | 86,5 | ||
350 | 1003 | 5050608 | 483 | Оказание социальной помощи | 2 100,0 | 1 617,0 | 1 398,1 | 66,6 | 86,5 | |
350 | 1003 | 5050608 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 100,0 | 1 617,0 | 1 398,1 | 66,6 | 86,5 |
350 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 151,3 | 47,1 | 39,7 | 1,8 | 84,3 | ||
350 | 1003 | 5051259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
4,6 | 4,6 | 4,6 | 100,0 | 100,0 | ||
350 | 1003 | 5051259 | 483 | Оказание социальной помощи | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 100,0 | 100,0 | |
350 | 1003 | 5051259 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4,6 | 4,6 | 4,6 | 100,0 | 100,0 |
350 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
42,5 | 42,5 | 35,1 | 82,6 | 82,6 | ||
350 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи | 42,5 | 42,5 | 35,1 | 82,6 | 82,6 | |
350 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
42,5 | 42,5 | 35,1 | 82,6 | 82,6 |
350 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
2 104,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
350 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи | 2 104,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
350 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 104,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 1003 | 5051300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
80,0 | 80,0 | 13,5 | 16,9 | 16,9 | ||
350 | 1003 | 5051301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
80,0 | 80,0 | 13,5 | 16,9 | 16,9 | ||
350 | 1003 | 5051301 | 483 | Оказание социальной помощи | 80,0 | 80,0 | 13,5 | 16,9 | 16,9 | |
350 | 1003 | 5051301 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
80,0 | 80,0 | 13,5 | 16,9 | 16,9 |
350 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
149,5 | 120,0 | 68,2 | 45,6 | 56,8 | ||
350 | 1003 | 5140800 | Прочие субвенции | 128,0 | 98,5 | 46,7 | 36,5 | 47,4 | ||
350 | 1003 | 5140802 | на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
128,0 | 98,5 | 46,7 | 36,5 | 47,4 | ||
350 | 1003 | 5140802 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
128,0 | 98,5 | 46,7 | 36,5 | 47,4 | |
350 | 1003 | 5140802 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
128,0 | 98,5 | 46,7 | 36,5 | 47,4 |
350 | 1003 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
21,5 | 21,5 | 21,5 | 100,0 | 100,0 | ||
350 | 1003 | 5141259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
21,5 | 21,5 | 21,5 | 100,0 | 100,0 | ||
350 | 1003 | 5141259 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
21,5 | 21,5 | 21,5 | 100,0 | 100,0 | |
350 | 1003 | 5141259 | 482 | 226 | Прочие услуги | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
350 | 1003 | 5141259 | 482 | 290 | Прочие расходы | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 100,0 | 100,0 |
350 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 88 008,2 | 65 058,2 | 44 430,1 | 50,5 | 68,3 | ||
350 | 1003 | 5190000 | Фонд компенсаций | 2 073,3 | 2 073,3 | 2 073,3 | 100,0 | 100,0 | ||
350 | 1003 | 5190000 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 96,6 | 96,6 | |
350 | 1003 | 5190000 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 96,6 | 96,6 |
350 | 1003 | 5190000 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
13,5 | 13,5 | 13,5 | 100,1 | 100,1 | |
350 | 1003 | 5190000 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
13,5 | 13,5 | 13,5 | 100,1 | 100,1 |
350 | 1003 | 5190000 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
2 058,5 | 2 058,5 | 2 058,5 | 100,0 | 100,0 | |
350 | 1003 | 5190000 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 058,5 | 2 058,5 | 2 058,5 | 100,0 | 100,0 |
350 | 1003 | 5190000 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 83,0 | 83,0 | |
350 | 1003 | 5190000 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 83,0 | 83,0 |
350 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
85 934,9 | 62 984,9 | 42 356,7 | 49,3 | 67,2 | ||
350 | 1003 | 5190605 | на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
607,6 | 354,0 | 11,0 | 1,8 | 3,1 | ||
350 | 1003 | 5190605 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
607,6 | 354,0 | 11,0 | 1,8 | 3,1 | |
350 | 1003 | 5190605 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
607,6 | 354,0 | 11,0 | 1,8 | 3,1 |
350 | 1003 | 5190606 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
3 712,0 | 2 807,5 | 2 354,2 | 63,4 | 83,9 | ||
350 | 1003 | 5190606 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
3 712,0 | 2 807,5 | 2 354,2 | 63,4 | 83,9 | |
350 | 1003 | 5190606 | 496 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 712,0 | 2 807,5 | 2 354,2 | 63,4 | 83,9 |
350 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
2 562,2 | 1 992,9 | 1 992,9 | 77,8 | 100,0 | ||
350 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
2 562,2 | 1 992,9 | 1 992,9 | 77,8 | 100,0 | |
350 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 562,2 | 1 992,9 | 1 992,9 | 77,8 | 100,0 |
350 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
25 912,7 | 18 996,7 | 10 263,1 | 39,6 | 54,0 | ||
350 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
25 912,7 | 18 996,7 | 10 263,1 | 39,6 | 54,0 | |
350 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
25 912,7 | 18 996,7 | 10 263,1 | 39,6 | 54,0 |
350 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
7 912,2 | 5 362,2 | 5 171,5 | 65,4 | 96,4 | ||
350 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
7 912,2 | 5 362,2 | 5 171,5 | 65,4 | 96,4 | |
350 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
7 912,2 | 5 362,2 | 5 171,5 | 65,4 | 96,4 |
350 | 1003 | 5190621 | на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
45 228,1 | 33 471,5 | 22 564,0 | 49,9 | 67,4 | ||
350 | 1003 | 5190621 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
45 228,1 | 33 471,5 | 22 564,0 | 49,9 | 67,4 | |
350 | 1003 | 5190621 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
45 228,1 | 33 471,5 | 22 564,0 | 49,9 | 67,4 |
350 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
5 775,9 | 4 871,7 | 3 784,2 | 65,5 | 77,7 | |||
350 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | 5 775,9 | 4 871,7 | 3 784,2 | 65,5 | 77,7 | ||
350 | 1004 | 5190000 | Фонд компенсаций | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 100,0 | 100,0 | ||
350 | 1004 | 5190000 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
310,5 | 310,5 | 310,5 | 100,0 | 100,0 | |
350 | 1004 | 5190000 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
310,5 | 310,5 | 310,5 | 100,0 | 100,0 |
350 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
5 465,4 | 4 561,2 | 3 473,6 | 63,6 | 76,2 | ||
350 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
5 121,8 | 4 303,5 | 3 308,0 | 64,6 | 76,9 | ||
350 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
5 121,8 | 4 303,5 | 3 308,0 | 64,6 | 76,9 | |
350 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 121,8 | 4 303,5 | 3 308,0 | 64,6 | 76,9 |
350 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
343,6 | 257,7 | 165,6 | 48,2 | 64,3 | ||
350 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
343,6 | 257,7 | 165,6 | 48,2 | 64,3 | |
350 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
343,6 | 257,7 | 165,6 | 48,2 | 64,3 |
350 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
13 818,9 | 10 591,7 | 9 589,0 | 69,4 | 90,5 | |||
350 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
11 107,2 | 8 401,6 | 7 535,2 | 67,8 | 89,7 | ||
350 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 049,4 | 2 521,5 | 2 307,7 | 75,7 | 91,5 | ||
350 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 3 049,4 | 2 521,5 | 2 307,7 | 75,7 | 91,5 | |
350 | 1006 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 2 330,0 | 1 930,0 | 1 840,8 | 79,0 | 95,4 |
350 | 1006 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 610,0 | 505,0 | 401,7 | 65,9 | 79,5 |
350 | 1006 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 10,0 | 10,0 | 4,3 | 43,0 | 43,0 |
350 | 1006 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
10,0 | 7,0 | 4,0 | 40,0 | 57,1 |
350 | 1006 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 15,9 | 11,9 | 8,4 | 52,8 | 70,6 |
350 | 1006 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,4 | 1,1 | 1,0 | 71,4 | 90,9 |
350 | 1006 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 56,7 | 43,1 | 40,1 | 70,7 | 93,0 |
350 | 1006 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
350 | 1006 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
15,0 | 13,0 | 7,5 | 50,0 | 57,7 |
350 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
7 329,8 | 5 475,1 | 4 846,6 | 66,1 | 88,5 | ||
350 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
7 329,8 | 5 475,1 | 4 846,6 | 66,1 | 88,5 | ||
350 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 7 329,8 | 5 475,1 | 4 846,6 | 66,1 | 88,5 | |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 4 125,4 | 3 093,6 | 2 806,0 | 68,0 | 90,7 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 080,4 | 810,2 | 713,9 | 66,1 | 88,1 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | 96,0 | 72,0 | 55,6 | 57,9 | 77,2 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 26,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
20,2 | 15,1 | 9,9 | 49,0 | 65,6 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 32,5 | 24,5 | 15,2 | 46,8 | 62,0 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,2 | 3,2 | 3,0 | 71,4 | 93,8 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
254,0 | 170,5 | 121,5 | 47,8 | 71,3 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | 1 084,9 | 844,0 | 747,5 | 68,9 | 88,6 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 290 | Прочие расходы | 20,0 | 15,0 | 4,7 | 23,5 | 31,3 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
148,2 | 148,2 | 141,3 | 95,3 | 95,3 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
437,0 | 258,8 | 228,1 | 52,2 | 88,1 |
350 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
728,0 | 405,0 | 380,8 | 52,3 | 94,0 | ||
350 | 1006 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | ||
350 | 1006 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | |
350 | 1006 | 0011212 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
350 | 1006 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
385,0 | 385,0 | 360,9 | 93,7 | 93,7 | ||
350 | 1006 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 385,0 | 385,0 | 360,9 | 93,7 | 93,7 | |
350 | 1006 | 0011259 | 005 | 226 | Прочие услуги | 385,0 | 385,0 | 360,9 | 93,7 | 93,7 |
350 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
350 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
350 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
350 | 1006 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | ||
350 | 1006 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | ||
350 | 1006 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | ||
350 | 1006 | 5051212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | |
350 | 1006 | 5051212 | 482 | 226 | Прочие услуги | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 100,0 | 100,0 |
350 | 1006 | 5051212 | 482 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 100,0 |
350 | 1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
2 611,8 | 2 090,1 | 1 953,9 | 74,8 | 93,5 | ||
350 | 1006 | 7950100 | Городские целевые программы |
36,4 | 36,4 | 36,4 | 99,9 | 99,9 | ||
350 | 1006 | 7950110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
36,4 | 36,4 | 36,4 | 99,9 | 99,9 | ||
350 | 1006 | 7950110 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
36,4 | 36,4 | 36,4 | 99,9 | 99,9 | |
350 | 1006 | 7950110 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
36,4 | 36,4 | 36,4 | 99,9 | 99,9 |
350 | 1006 | 7950200 | Отраслевые целевые программы |
2 575,4 | 2 053,7 | 1 917,5 | 74,5 | 93,4 | ||
350 | 1006 | 7950201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
2 575,4 | 2 053,7 | 1 917,5 | 74,5 | 93,4 | ||
350 | 1006 | 7950201 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
1 454,0 | 1 212,4 | 1 080,9 | 74,3 | 89,2 | |
350 | 1006 | 7950201 | 482 | 226 | Прочие услуги | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
350 | 1006 | 7950201 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 048,6 | 898,6 | 773,7 | 73,8 | 86,1 |
350 | 1006 | 7950201 | 482 | 290 | Прочие расходы | 365,4 | 273,8 | 267,2 | 73,1 | 97,6 |
350 | 1006 | 7950201 | 483 | Оказание социальной помощи | 1 121,3 | 841,3 | 836,6 | 74,6 | 99,4 | |
350 | 1006 | 7950201 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 121,3 | 841,3 | 836,6 | 74,6 | 99,4 |
353 | Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации Челябинска |
563 668,8 | 358 436,0 | 219 169,4 | 38,9 | 61,1 | ||||
353 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
353 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
353 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
353 | 0115 | 0921600 | Прочие безвозмездные поступления |
200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
353 | 0115 | 0921601 | Ремонт помещения общественной приемной Губернатора Челябинской области |
200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
353 | 0115 | 0921601 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
353 | 0115 | 0921601 | 216 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
353 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
461 739,2 | 312 989,0 | 190 480,4 | 41,3 | 60,9 | |||
353 | 0501 | Жилищное хозяйство | 320 377,1 | 216 439,0 | 126 601,5 | 39,5 | 58,5 | |||
353 | 0501 | 3509999 | Поддержка жилищного хозяйства |
168 023,1 | 97 598,6 | 49 245,4 | 29,3 | 50,5 | ||
353 | 0501 | 3500000 | Поддержка жилищного хозяйства |
170,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 | ||
353 | 0501 | 3500000 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
170,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 | |
353 | 0501 | 3500000 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
170,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 |
353 | 0501 | 3500200 | Отраслевые целевые программы |
113 260,0 | 55 783,5 | 45 467,7 | 40,1 | 81,5 | ||
353 | 0501 | 3500209 | Отраслевая целевая программа "Формирование жилых помещений специализированного жилищного фонда на 2006 - 2007 годы". |
70 900,0 | 30 900,0 | 25 900,7 | 36,5 | 83,8 | ||
353 | 0501 | 3500209 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
70 900,0 | 30 900,0 | 25 900,7 | 36,5 | 83,8 | |
353 | 0501 | 3500209 | 410 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
30 445,0 | 336,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
353 | 0501 | 3500209 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
40 455,0 | 30 563,8 | 25 900,7 | 64,0 | 84,7 |
353 | 0501 | 3500210 | Отраслевая целевая программа "Капитальный ремонт специализированного жилищного фонда и специализированного жилищного фонда, переведенного в статус социального использования на 2007-2010 годы" |
42 360,0 | 24 883,5 | 19 567,0 | 46,2 | 78,6 | ||
353 | 0501 | 3500210 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
42 360,0 | 24 883,5 | 19 567,0 | 46,2 | 78,6 | |
353 | 0501 | 3500210 | 410 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
12 053,9 | 2 153,9 | 1 746,4 | 14,5 | 81,1 |
353 | 0501 | 3500210 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
30 306,1 | 22 729,6 | 17 820,6 | 58,8 | 78,4 |
353 | 0501 | 3501100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6 600,0 | 6 600,0 | 1 956,5 | 29,6 | 29,6 | ||
353 | 0501 | 3501115 | Проведение ремонтных работ, строительных и работ по благоустройству с привлечением студенческих отрядов |
6 600,0 | 6 600,0 | 1 956,5 | 29,6 | 29,6 | ||
353 | 0501 | 3501115 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
6 600,0 | 6 600,0 | 1 956,5 | 29,6 | 29,6 | |
353 | 0501 | 3501115 | 410 | 242001 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Капитальные расходы |
6 600,0 | 6 600,0 | 1 956,5 | 29,6 | 29,6 |
353 | 0501 | 3501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
32 815,4 | 31 300,4 | 790,1 | 2,4 | 2,5 | ||
353 | 0501 | 3501203 | Ремонт асфальтового покрытия дворовых и внутриквартальных проездов |
25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
353 | 0501 | 3501203 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
353 | 0501 | 3501203 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
353 | 0501 | 3501212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
5 715,0 | 5 211,0 | 790,1 | 13,8 | 15,2 | ||
353 | 0501 | 3501212 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
5 715,0 | 5 211,0 | 790,1 | 13,8 | 15,2 | |
353 | 0501 | 3501212 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
5 715,0 | 5 211,0 | 790,1 | 13,8 | 15,2 |
353 | 0501 | 3501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
353 | 0501 | 3501259 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
353 | 0501 | 3501259 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
353 | 0501 | 3501260 | Резервные фонды Администрации города |
1 100,4 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
353 | 0501 | 3501260 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
1 100,4 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
353 | 0501 | 3501260 | 410 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 011,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
353 | 0501 | 3501260 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
89,4 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
353 | 0501 | 3501300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
3 744,7 | 3 744,7 | 861,1 | 23,0 | 23,0 | ||
353 | 0501 | 3501301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
3 744,7 | 3 744,7 | 861,1 | 23,0 | 23,0 | ||
353 | 0501 | 3501301 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
3 744,7 | 3 744,7 | 861,1 | 23,0 | 23,0 | |
353 | 0501 | 3501301 | 410 | 242001 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Капитальные расходы |
3 744,7 | 3 744,7 | 861,1 | 23,0 | 23,0 |
353 | 0501 | 3502100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
11 433,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
353 | 0501 | 3502106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
11 433,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
353 | 0501 | 3502106 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
11 433,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
353 | 0501 | 3502106 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
11 433,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
353 | 0501 | 5229999 | Региональные целевые программы |
2 002,0 | 1 001,0 | 570,5 | 28,5 | 57,0 | ||
353 | 0501 | 5221000 | Областные целевые программы |
2 002,0 | 1 001,0 | 570,5 | 28,5 | 57,0 | ||
353 | 0501 | 5221013 | Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области" на 2007-2010 годы, на капитальный ремонт общежития, расположенного по адресу: ул. Софьи Ковалевской д. 8а |
2 002,0 | 1 001,0 | 570,5 | 28,5 | 57,0 | ||
353 | 0501 | 5221013 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
2 002,0 | 1 001,0 | 570,5 | 28,5 | 57,0 | |
353 | 0501 | 5221013 | 410 | 241001 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Капитальные расходы |
2 002,0 | 1 001,0 | 570,5 | 28,5 | 57,0 |
353 | 0501 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
150 352,0 | 117 839,4 | 76 785,6 | 51,1 | 65,2 | ||
353 | 0501 | 7950500 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
150 352,0 | 117 839,4 | 76 785,6 | 51,1 | 65,2 | ||
353 | 0501 | 7950504 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
150 352,0 | 117 839,4 | 76 785,6 | 51,1 | 65,2 | ||
353 | 0501 | 7950504 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
150 352,0 | 117 839,4 | 76 785,6 | 51,1 | 65,2 | |
353 | 0501 | 7950504 | 410 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
656,4 | 514,5 | 164,5 | 25,1 | 32,0 |
353 | 0501 | 7950504 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
149 695,6 | 117 325,0 | 76 621,1 | 51,2 | 65,3 |
353 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 120 049,0 | 84 271,6 | 52 894,3 | 44,1 | 62,8 | |||
353 | 0502 | 3519999 | Поддержка коммунального хозяйства |
10 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
353 | 0502 | 3512100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
10 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
353 | 0502 | 3512105 | Расходы по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов |
10 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
353 | 0502 | 3512105 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |
10 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
353 | 0502 | 3512105 | 411 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
10 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
353 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 25 429,0 | 21 571,0 | 6 966,6 | 27,4 | 32,3 | ||
353 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
25 429,0 | 21 571,0 | 6 966,6 | 27,4 | 32,3 | ||
353 | 0502 | 6001222 | Организация и содержание мест захоронения |
25 429,0 | 21 571,0 | 6 966,6 | 27,4 | 32,3 | ||
353 | 0502 | 6001222 | 809 | Организация и содержание мест захоронения |
25 429,0 | 21 571,0 | 6 966,6 | 27,4 | 32,3 | |
353 | 0502 | 6001222 | 809 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
25 429,0 | 21 571,0 | 6 966,6 | 27,4 | 32,3 |
353 | 0502 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
84 350,0 | 62 700,6 | 45 927,7 | 54,4 | 73,2 | ||
353 | 0502 | 7950500 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
84 350,0 | 62 700,6 | 45 927,7 | 54,4 | 73,2 | ||
353 | 0502 | 7950504 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
84 350,0 | 62 700,6 | 45 927,7 | 54,4 | 73,2 | ||
353 | 0502 | 7950504 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |
84 350,0 | 62 700,6 | 45 927,7 | 54,4 | 73,2 | |
353 | 0502 | 7950504 | 411 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
80 000,0 | 62 700,6 | 45 927,7 | 57,4 | 73,2 |
353 | 0502 | 7950504 | 411 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
4 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
353 | 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
21 313,1 | 12 278,4 | 10 984,6 | 51,5 | 89,5 | |||
353 | 0504 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
17 092,0 | 12 278,4 | 10 984,6 | 64,3 | 89,5 | ||
353 | 0504 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
15 374,0 | 11 528,4 | 10 609,6 | 69,0 | 92,0 | ||
353 | 0504 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 15 374,0 | 11 528,4 | 10 609,6 | 69,0 | 92,0 | |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 9 652,6 | 7 239,0 | 7 187,3 | 74,5 | 99,3 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 2,0 | 1,5 | 0,9 | 45,0 | 60,0 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 2 528,4 | 1 896,0 | 1 863,8 | 73,7 | 98,3 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 355,0 | 266,5 | 189,0 | 53,2 | 70,9 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 345,0 | 1 008,0 | 677,4 | 50,4 | 67,2 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
38,2 | 26,0 | 3,6 | 9,4 | 13,8 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 54,2 | 40,7 | 3,9 | 7,2 | 9,6 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
6,8 | 5,3 | 0,5 | 7,4 | 9,4 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
400,0 | 301,0 | 265,4 | 66,4 | 88,2 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 578,4 | 433,6 | 199,7 | 34,5 | 46,1 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 11,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
235,0 | 177,0 | 155,8 | 66,3 | 88,0 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
167,4 | 124,8 | 62,2 | 37,2 | 49,8 |
353 | 0504 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 718,0 | 750,0 | 375,0 | 21,8 | 50,0 | ||
353 | 0504 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
750,0 | 750,0 | 375,0 | 50,0 | 50,0 | ||
353 | 0504 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 750,0 | 750,0 | 375,0 | 50,0 | 50,0 | |
353 | 0504 | 0011260 | 005 | 226 | Прочие услуги | 750,0 | 750,0 | 375,0 | 50,0 | 50,0 |
353 | 0504 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
968,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
353 | 0504 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 968,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
353 | 0504 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 868,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
353 | 0504 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
353 | 0504 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
4 221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
353 | 0504 | 1022100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
4 221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
353 | 0504 | 1022100 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
4 221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
353 | 0504 | 1022100 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4 221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
353 | 0600 | Охрана окружающей среды | 101 729,6 | 45 247,0 | 28 689,0 | 28,2 | 63,4 | |||
353 | 0604 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
101 729,6 | 45 247,0 | 28 689,0 | 28,2 | 63,4 | |||
353 | 0604 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
7 729,6 | 5 267,9 | 4 822,5 | 62,4 | 91,5 | ||
353 | 0604 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
5 082,0 | 3 996,9 | 3 732,4 | 73,4 | 93,4 | ||
353 | 0604 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 5 082,0 | 3 996,9 | 3 732,4 | 73,4 | 93,4 | |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 3 078,0 | 2 462,0 | 2 459,8 | 79,9 | 99,9 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 4,0 | 4,0 | 1,4 | 35,0 | 35,0 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 804,0 | 613,0 | 562,4 | 70,0 | 91,7 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 102,0 | 78,0 | 47,8 | 46,9 | 61,3 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 432,0 | 324,0 | 276,8 | 64,1 | 85,4 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
37,8 | 29,6 | 15,0 | 39,7 | 50,7 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 46,4 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,8 | 2,8 | 1,2 | 42,9 | 42,9 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
173,0 | 123,0 | 92,7 | 53,6 | 75,4 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 291,0 | 232,0 | 202,7 | 69,7 | 87,4 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 16,0 | 16,0 | 3,2 | 20,0 | 20,0 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
65,0 | 49,0 | 39,4 | 60,6 | 80,4 |
353 | 0604 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
1 694,6 | 1 271,0 | 1 090,1 | 64,3 | 85,8 | ||
353 | 0604 | 0010622 | на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий в области охраны окружающей среды |
1 694,6 | 1 271,0 | 1 090,1 | 64,3 | 85,8 | ||
353 | 0604 | 0010622 | 005 | Центральный аппарат | 1 694,6 | 1 271,0 | 1 090,1 | 64,3 | 85,8 | |
353 | 0604 | 0010622 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 140,1 | 870,2 | 783,0 | 68,7 | 90,0 |
353 | 0604 | 0010622 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 296,5 | 226,8 | 199,1 | 67,2 | 87,8 |
353 | 0604 | 0010622 | 005 | 221 | Услуги связи | 22,0 | 14,8 | 11,9 | 54,1 | 80,4 |
353 | 0604 | 0010622 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 40,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
353 | 0604 | 0010622 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
28,0 | 18,9 | 7,7 | 27,5 | 40,7 |
353 | 0604 | 0010622 | 005 | 226 | Прочие услуги | 53,0 | 35,6 | 26,9 | 50,8 | 75,5 |
353 | 0604 | 0010622 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 | 67,5 | 51,6 | 51,6 | 76,4 |
353 | 0604 | 0010622 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
15,0 | 10,1 | 10,0 | 66,7 | 99,0 |
353 | 0604 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
953,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
353 | 0604 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
953,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
353 | 0604 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 953,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
353 | 0604 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 755,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
353 | 0604 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
353 | 0604 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
94 000,0 | 39 979,1 | 23 866,4 | 25,4 | 59,7 | ||
353 | 0604 | 7950100 | Городские целевые программы |
93 000,0 | 38 979,1 | 23 866,4 | 25,7 | 61,2 | ||
353 | 0604 | 7950112 | Городская целевая программа "Оздоровление окружающей среды в г. Челябинске на 2007-2010 годы" |
93 000,0 | 38 979,1 | 23 866,4 | 25,7 | 61,2 | ||
353 | 0604 | 7950112 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
500,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
353 | 0604 | 7950112 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
353 | 0604 | 7950112 | 443 | Природоохранные мероприятия |
92 500,0 | 38 604,1 | 23 866,4 | 25,8 | 61,8 | |
353 | 0604 | 7950112 | 443 | 226 | Прочие услуги | 5 290,0 | 1 279,1 | 723,4 | 13,7 | 56,6 |
353 | 0604 | 7950112 | 443 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
87 210,0 | 37 325,0 | 23 143,1 | 26,5 | 62,0 |
353 | 0604 | 7951200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
353 | 0604 | 7951260 | Резервные фонды Администрации города |
1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
353 | 0604 | 7951260 | 443 | Природоохранные мероприятия |
1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
353 | 0604 | 7951260 | 443 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
355 | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска |
317 791,9 | 131 754,8 | 74 042,2 | 23,3 | 56,2 | ||||
355 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
168 451,9 | 119 184,8 | 72 799,4 | 43,2 | 61,1 | |||
355 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
168 451,9 | 119 184,8 | 72 799,4 | 43,2 | 61,1 | |||
355 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
87 490,9 | 59 730,8 | 46 920,9 | 53,6 | 78,6 | ||
355 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
77 490,9 | 59 730,8 | 46 920,9 | 60,6 | 78,6 | ||
355 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 77 490,9 | 59 730,8 | 46 920,9 | 60,6 | 78,6 | |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 32 054,0 | 24 040,5 | 20 961,1 | 65,4 | 87,2 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 150,0 | 100,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 8 398,0 | 6 298,5 | 5 342,2 | 63,6 | 84,8 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 1 130,0 | 852,5 | 482,0 | 42,7 | 56,5 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 3 099,7 | 2 322,0 | 1 926,9 | 62,2 | 83,0 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
340,4 | 305,3 | 77,9 | 22,9 | 25,5 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 313,0 | 270,0 | 111,0 | 35,5 | 41,1 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
23,9 | 20,1 | 13,0 | 54,4 | 64,7 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
5 020,0 | 3 765,0 | 1 706,1 | 34,0 | 45,3 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 15 083,0 | 11 313,0 | 7 201,3 | 47,7 | 63,7 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 300,0 | 210,0 | 149,0 | 49,7 | 71,0 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10 298,9 | 9 772,7 | 8 488,9 | 82,4 | 86,9 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 280,0 | 461,2 | 461,2 | 36,0 | 100,0 |
355 | 0115 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
355 | 0115 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
355 | 0115 | 0012200 | 005 | 226 | Прочие услуги | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
355 | 0115 | 0909999 | Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
45 371,0 | 37 204,0 | 22 907,7 | 50,5 | 61,6 | ||
355 | 0115 | 0900000 | Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
45 371,0 | 37 204,0 | 22 907,7 | 50,5 | 61,6 | ||
355 | 0115 | 0900000 | 200 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
45 371,0 | 37 204,0 | 22 907,7 | 50,5 | 61,6 | |
355 | 0115 | 0900000 | 200 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
18 500,0 | 16 050,0 | 9 975,6 | 53,9 | 62,2 |
355 | 0115 | 0900000 | 200 | 226 | Прочие услуги | 26 571,0 | 20 929,0 | 12 821,8 | 48,3 | 61,3 |
355 | 0115 | 0900000 | 200 | 290 | Прочие расходы | 300,0 | 225,0 | 110,4 | 36,8 | 49,1 |
355 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
17 590,0 | 4 250,0 | 2 970,8 | 16,9 | 69,9 | ||
355 | 0115 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
17 500,0 | 4 250,0 | 2 970,8 | 17,0 | 69,9 | ||
355 | 0115 | 0920000 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
17 500,0 | 4 250,0 | 2 970,8 | 17,0 | 69,9 | |
355 | 0115 | 0920000 | 216 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
17 500,0 | 4 250,0 | 2 970,8 | 17,0 | 69,9 |
355 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
355 | 0115 | 0921260 | Резервные фонды Администрации города |
90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
355 | 0115 | 0921260 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
355 | 0115 | 0921260 | 216 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
355 | 0115 | 5229999 | Региональные целевые программы |
18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
355 | 0115 | 5221000 | Областные целевые программы |
18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
355 | 0115 | 5221001 | Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2006-2010 годы |
18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
355 | 0115 | 5221001 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
355 | 0115 | 5221001 | 216 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
355 | 0400 | Национальная экономика | 16 750,0 | 12 570,0 | 1 242,7 | 7,4 | 9,9 | |||
355 | 0411 | Другие вопросы в области национальной экономики |
16 750,0 | 12 570,0 | 1 242,7 | 7,4 | 9,9 | |||
355 | 0411 | 3409999 | Реализация государственных функций в области национальной экономики |
5 030,0 | 3 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
355 | 0411 | 3400000 | Реализация государственных функций в области национальной экономики |
5 000,0 | 3 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
355 | 0411 | 3400000 | 406 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
5 000,0 | 3 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
355 | 0411 | 3400000 | 406 | 226 | Прочие услуги | 5 000,0 | 3 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
355 | 0411 | 3401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
355 | 0411 | 3401212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
355 | 0411 | 3401212 | 406 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
355 | 0411 | 3401212 | 406 | 226 | Прочие услуги | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
355 | 0411 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
11 720,0 | 8 790,0 | 1 242,7 | 10,6 | 14,1 | ||
355 | 0411 | 7950100 | Городские целевые программы |
11 720,0 | 8 790,0 | 1 242,7 | 10,6 | 14,1 | ||
355 | 0411 | 7950106 | Городская целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения муниципального кадастра земли и объектов недвижимости в городе Челябинске (2006 - 2008 годы)". |
11 720,0 | 8 790,0 | 1 242,7 | 10,6 | 14,1 | ||
355 | 0411 | 7950106 | 406 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
11 720,0 | 8 790,0 | 1 242,7 | 10,6 | 14,1 | |
355 | 0411 | 7950106 | 406 | 226 | Прочие услуги | 11 220,0 | 8 290,0 | 842,9 | 7,5 | 10,2 |
355 | 0411 | 7950106 | 406 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 | 500,0 | 399,8 | 80,0 | 80,0 |
355 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
132 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
355 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 132 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
355 | 0502 | 3519999 | Поддержка коммунального хозяйства |
132 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
355 | 0502 | 3510000 | Поддержка коммунального хозяйства |
32 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
355 | 0502 | 3510000 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |
32 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
355 | 0502 | 3510000 | 411 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
32 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
355 | 0502 | 3511100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
355 | 0502 | 3511127 | Субсидии местному бюджету на укрепление материально-технической базы коммунального хозяйства (приобретение коммунальной техники) |
100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
355 | 0502 | 3511127 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |
100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
355 | 0502 | 3511127 | 411 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
356 | Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска |
618 253,3 | 534 250,2 | 480 132,8 | 77,7 | 89,9 | ||||
356 | 0700 | Образование | 211 954,2 | 156 451,5 | 135 326,4 | 63,8 | 86,5 | |||
356 | 0702 | Общее образование | 205 479,2 | 149 976,5 | 128 851,4 | 62,7 | 85,9 | |||
356 | 0702 | 4239999 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
205 479,2 | 149 976,5 | 128 851,4 | 62,7 | 85,9 | ||
356 | 0702 | 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
186 672,7 | 137 263,5 | 118 027,0 | 63,2 | 86,0 | ||
356 | 0702 | 4230000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
186 672,7 | 137 263,5 | 118 027,0 | 63,2 | 86,0 | |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 211 | Заработная плата | 83 573,2 | 60 877,3 | 53 413,4 | 63,9 | 87,7 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 1 589,2 | 1 178,9 | 873,6 | 55,0 | 74,1 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 21 803,5 | 15 866,8 | 13 134,2 | 60,2 | 82,8 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 221 | Услуги связи | 510,6 | 417,9 | 228,4 | 44,7 | 54,7 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 4 312,8 | 3 209,2 | 2 739,1 | 63,5 | 85,4 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
1 687,2 | 1 000,1 | 518,6 | 30,7 | 51,9 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 223120 | Потребление газа | 744,4 | 423,2 | 397,2 | 53,4 | 93,9 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 1 057,3 | 704,7 | 492,3 | 46,6 | 69,9 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
762,9 | 559,3 | 191,7 | 25,1 | 34,3 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
24 741,0 | 18 353,5 | 15 366,3 | 62,1 | 83,7 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
13 292,9 | 11 885,7 | 10 162,1 | 76,4 | 85,5 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 18 025,1 | 10 847,6 | 10 125,6 | 56,2 | 93,3 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 1 409,9 | 1 028,5 | 980,6 | 69,6 | 95,3 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
7 583,6 | 6 556,4 | 5 340,4 | 70,4 | 81,5 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
5 579,0 | 4 354,5 | 4 063,4 | 72,8 | 93,3 |
356 | 0702 | 4230700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
12 980,0 | 9 863,5 | 8 865,9 | 68,3 | 89,9 | ||
356 | 0702 | 4230701 | на содержание детско-юношеских спортивных школ, финансируемых из Фонда социального страхования Российской Федерации до 31 декабря 2002 года |
12 980,0 | 9 863,5 | 8 865,9 | 68,3 | 89,9 | ||
356 | 0702 | 4230701 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
12 980,0 | 9 863,5 | 8 865,9 | 68,3 | 89,9 | |
356 | 0702 | 4230701 | 327 | 211 | Заработная плата | 5 818,5 | 4 361,5 | 4 127,5 | 70,9 | 94,6 |
356 | 0702 | 4230701 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 74,0 | 74,0 | 73,9 | 99,9 | 99,9 |
356 | 0702 | 4230701 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 521,1 | 1 140,1 | 1 070,6 | 70,4 | 93,9 |
356 | 0702 | 4230701 | 327 | 221 | Услуги связи | 86,0 | 65,0 | 51,6 | 60,0 | 79,4 |
356 | 0702 | 4230701 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 231,0 | 200,0 | 154,3 | 66,8 | 77,2 |
356 | 0702 | 4230701 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
4 962,0 | 3 735,5 | 3 115,2 | 62,8 | 83,4 |
356 | 0702 | 4230701 | 327 | 226 | Прочие услуги | 251,4 | 251,4 | 236,8 | 94,2 | 94,2 |
356 | 0702 | 4230701 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0702 | 4231100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
2 449,6 | 2 449,6 | 1 601,0 | 65,4 | 65,4 | ||
356 | 0702 | 4231101 | На осуществление мероприятий по развитию и содержанию команд мастеров по игровым видам спорта |
250,0 | 250,0 | 145,8 | 58,3 | 58,3 | ||
356 | 0702 | 4231101 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
250,0 | 250,0 | 145,8 | 58,3 | 58,3 | |
356 | 0702 | 4231101 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 70,0 | 70,0 | 61,8 | 88,3 | 88,3 |
356 | 0702 | 4231101 | 327 | 226 | Прочие услуги | 145,0 | 145,0 | 84,0 | 57,9 | 57,9 |
356 | 0702 | 4231101 | 327 | 290 | Прочие расходы | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
356 | 0702 | 4231102 | На обеспечение условий для развития хоккея |
750,0 | 750,0 | 496,6 | 66,2 | 66,2 | ||
356 | 0702 | 4231102 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
750,0 | 750,0 | 496,6 | 66,2 | 66,2 | |
356 | 0702 | 4231102 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 230,0 | 230,0 | 176,0 | 76,5 | 76,5 |
356 | 0702 | 4231102 | 327 | 226 | Прочие услуги | 450,0 | 450,0 | 250,7 | 55,7 | 55,7 |
356 | 0702 | 4231102 | 327 | 290 | Прочие расходы | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0702 | 4231107 | На увеличение численности руководителей спортивных секций и инструкторов по спорту |
899,6 | 899,6 | 899,6 | 100,0 | 100,0 | ||
356 | 0702 | 4231107 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
899,6 | 899,6 | 899,6 | 100,0 | 100,0 | |
356 | 0702 | 4231107 | 327 | 226 | Прочие услуги | 899,6 | 899,6 | 899,6 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0702 | 4231113 | На приобретение спортинвентаря и оборудования для участия в Третьей летней Спартакиаде учащихся России 2007 года |
400,0 | 400,0 | 59,0 | 14,8 | 14,8 | ||
356 | 0702 | 4231113 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
400,0 | 400,0 | 59,0 | 14,8 | 14,8 | |
356 | 0702 | 4231113 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
400,0 | 400,0 | 59,0 | 14,8 | 14,8 |
356 | 0702 | 4231119 | Субсидии на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Челябинской области на оборудование и ремонт спортивных площадок и спортивных сооружений по РГО N 1042 от 20.06.2007 |
150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
356 | 0702 | 4231119 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
356 | 0702 | 4231119 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
356 | 0702 | 4231200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
200,0 | 200,0 | 157,5 | 78,8 | 78,8 | ||
356 | 0702 | 4231212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
200,0 | 200,0 | 157,5 | 78,8 | 78,8 | ||
356 | 0702 | 4231212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200,0 | 200,0 | 157,5 | 78,8 | 78,8 | |
356 | 0702 | 4231212 | 327 | 226 | Прочие услуги | 60,0 | 60,0 | 17,5 | 29,2 | 29,2 |
356 | 0702 | 4231212 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
140,0 | 140,0 | 140,0 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0702 | 4231300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | ||
356 | 0702 | 4231301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | ||
356 | 0702 | 4231301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |
356 | 0702 | 4231301 | 327 | 226 | Прочие услуги | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0702 | 4231301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0702 | 4232400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
2 977,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
356 | 0702 | 4232400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 977,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
356 | 0702 | 4232400 | 327 | 211 | Заработная плата | 2 121,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
356 | 0702 | 4232400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 555,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
356 | 0702 | 4232400 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
356 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
6 475,0 | 6 475,0 | 6 475,0 | 100,0 | 100,0 | |||
356 | 0707 | 4329999 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
6 475,0 | 6 475,0 | 6 475,0 | 100,0 | 100,0 | ||
356 | 0707 | 4320000 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 100,0 | 100,0 | ||
356 | 0707 | 4320000 | 452 | Оздоровление детей | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 100,0 | 100,0 | |
356 | 0707 | 4320000 | 452 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0707 | 4321200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5 285,0 | 5 285,0 | 5 285,0 | 100,0 | 100,0 | ||
356 | 0707 | 4321206 | Расходы на финансирование оздоровительной кампании |
5 285,0 | 5 285,0 | 5 285,0 | 100,0 | 100,0 | ||
356 | 0707 | 4321206 | 452 | Оздоровление детей | 5 285,0 | 5 285,0 | 5 285,0 | 100,0 | 100,0 | |
356 | 0707 | 4321206 | 452 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 285,0 | 5 285,0 | 5 285,0 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 406 299,1 | 377 798,7 | 344 806,4 | 84,9 | 91,3 | |||
356 | 0902 | Спорт и физическая культура |
393 543,1 | 368 049,2 | 335 823,0 | 85,3 | 91,2 | |||
356 | 0902 | 4829999 | Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
80 503,2 | 66 253,8 | 50 764,5 | 63,1 | 76,6 | ||
356 | 0902 | 4820000 | Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
43 900,2 | 36 392,5 | 25 628,5 | 58,4 | 70,4 | ||
356 | 0902 | 4820000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
43 900,2 | 36 392,5 | 25 628,5 | 58,4 | 70,4 | |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 211 | Заработная плата | 11 503,7 | 8 297,7 | 6 938,4 | 60,3 | 83,6 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 3 013,6 | 2 173,0 | 1 762,4 | 58,5 | 81,1 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 221 | Услуги связи | 163,0 | 133,0 | 92,5 | 56,7 | 69,5 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 60,0 | 30,0 | 24,2 | 40,3 | 80,7 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
1 274,0 | 877,0 | 546,9 | 42,9 | 62,4 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 4 203,0 | 2 836,0 | 2 022,6 | 48,1 | 71,3 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
489,0 | 357,0 | 280,5 | 57,4 | 78,6 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
16 274,5 | 15 554,3 | 9 246,0 | 56,8 | 59,4 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 2 642,9 | 2 152,7 | 1 985,0 | 75,1 | 92,2 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 851,2 | 2 781,7 | 1 644,5 | 57,7 | 59,1 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 423,8 | 1 200,0 | 1 085,4 | 76,2 | 90,5 |
356 | 0902 | 4820100 | Городские целевые программы |
11 616,0 | 9 587,0 | 7 996,9 | 68,8 | 83,4 | ||
356 | 0902 | 4820104 | Городская целевая программа "О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске" на 2006-2009 годы |
11 616,0 | 9 587,0 | 7 996,9 | 68,8 | 83,4 | ||
356 | 0902 | 4820104 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 616,0 | 9 587,0 | 7 996,9 | 68,8 | 83,4 | |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 289,3 | 259,1 | 217,2 | 75,1 | 83,8 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 221 | Услуги связи | 9,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 76,2 | 15,0 | 15,0 | 19,7 | 100,0 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
3 500,4 | 3 500,4 | 2 541,8 | 72,6 | 72,6 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 226 | Прочие услуги | 4 892,7 | 3 480,9 | 2 951,1 | 60,3 | 84,8 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 290 | Прочие расходы | 82,8 | 82,8 | 50,6 | 61,1 | 61,1 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
913,0 | 913,0 | 913,0 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 852,0 | 1 331,2 | 1 308,1 | 70,6 | 98,3 |
356 | 0902 | 4820200 | Отраслевые целевые программы |
15 262,0 | 10 549,3 | 8 466,9 | 55,5 | 80,3 | ||
356 | 0902 | 4820207 | Отраслевая целевая программа "Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений на 2007 - 2010 годы" |
15 262,0 | 10 549,3 | 8 466,9 | 55,5 | 80,3 | ||
356 | 0902 | 4820207 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
15 262,0 | 10 549,3 | 8 466,9 | 55,5 | 80,3 | |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 211 | Заработная плата | 5 734,0 | 3 746,0 | 2 944,3 | 51,3 | 78,6 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 6,0 | 100,0 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 502,0 | 981,0 | 660,4 | 44,0 | 67,3 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 221 | Услуги связи | 171,1 | 126,9 | 104,8 | 61,2 | 82,6 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 100,0 | 75,0 | 55,6 | 55,6 | 74,1 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
1 397,0 | 839,0 | 673,4 | 48,2 | 80,3 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 696,0 | 466,0 | 129,9 | 18,7 | 27,9 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
356,0 | 266,0 | 103,6 | 29,1 | 38,9 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
438,5 | 386,2 | 356,2 | 81,2 | 92,2 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 226 | Прочие услуги | 2 291,0 | 1 739,0 | 1 687,9 | 73,7 | 97,1 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 744,8 | 1 368,9 | 1 270,8 | 72,8 | 92,8 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
826,6 | 555,0 | 479,7 | 58,0 | 86,4 |
356 | 0902 | 4821100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9 700,0 | 9 700,0 | 8 672,3 | 89,4 | 89,4 | ||
356 | 0902 | 4821104 | На развитие и содержание МУДОД СДЮШОР N 14 "Трактор" |
2 500,0 | 2 500,0 | 1 995,4 | 79,8 | 79,8 | ||
356 | 0902 | 4821104 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 500,0 | 2 500,0 | 1 995,4 | 79,8 | 79,8 | |
356 | 0902 | 4821104 | 327 | 211 | Заработная плата | 1 260,1 | 1 260,1 | 1 260,1 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0902 | 4821104 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 330,1 | 330,1 | 330,1 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0902 | 4821104 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
609,8 | 609,8 | 405,2 | 66,4 | 66,4 |
356 | 0902 | 4821104 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
356 | 0902 | 4821108 | На обеспечение деятельности муниципального учреждения Ледовый дворец "Трактор", в том числе на ремонт кровли |
7 000,0 | 7 000,0 | 6 476,9 | 92,5 | 92,5 | ||
356 | 0902 | 4821108 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 000,0 | 7 000,0 | 6 476,9 | 92,5 | 92,5 | |
356 | 0902 | 4821108 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
7 000,0 | 7 000,0 | 6 476,9 | 92,5 | 92,5 |
356 | 0902 | 4821121 | На оснащение спортинвентарем и оборудованием мун. учреждений для обеспечения участия в Кубке и Чемпионате России по спортивной гимнастике в г. Челябинске |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | ||
356 | 0902 | 4821121 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |
356 | 0902 | 4821121 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0902 | 4821200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
356 | 0902 | 4821212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
356 | 0902 | 4821212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
356 | 0902 | 4821212 | 327 | 290 | Прочие расходы | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
356 | 0902 | 4821212 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
356 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
313 039,9 | 301 795,4 | 285 058,5 | 91,1 | 94,5 | ||
356 | 0902 | 5120000 | Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
2 775,0 | 2 775,0 | 2 475,0 | 89,2 | 89,2 | ||
356 | 0902 | 5120000 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
2 775,0 | 2 775,0 | 2 475,0 | 89,2 | 89,2 | |
356 | 0902 | 5120000 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
356 | 0902 | 5120000 | 455 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
2 475,0 | 2 475,0 | 2 475,0 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0902 | 5120100 | Городские целевые программы |
108 009,0 | 98 996,0 | 96 658,0 | 89,5 | 97,6 | ||
356 | 0902 | 5120104 | Городская целевая программа "О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске" на 2006-2009 годы |
108 009,0 | 98 996,0 | 96 658,0 | 89,5 | 97,6 | ||
356 | 0902 | 5120104 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
108 009,0 | 98 996,0 | 96 658,0 | 89,5 | 97,6 | |
356 | 0902 | 5120104 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
26 684,0 | 23 134,0 | 23 134,0 | 86,7 | 100,0 |
356 | 0902 | 5120104 | 455 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
81 325,0 | 75 862,0 | 73 524,0 | 90,4 | 96,9 |
356 | 0902 | 5120700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
360,0 | 260,5 | 260,5 | 72,4 | 100,0 | ||
356 | 0902 | 5120701 | на содержание детско-юношеских спортивных школ, финансируемых из Фонда социального страхования Российской Федерации до 31 декабря 2002 года |
360,0 | 260,5 | 260,5 | 72,4 | 100,0 | ||
356 | 0902 | 5120701 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
360,0 | 260,5 | 260,5 | 72,4 | 100,0 | |
356 | 0902 | 5120701 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
360,0 | 260,5 | 260,5 | 72,4 | 100,0 |
356 | 0902 | 5121100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
162 625,0 | 162 625,0 | 162 475,0 | 99,9 | 99,9 | ||
356 | 0902 | 5121101 | На осуществление мероприятий по развитию и содержанию команд мастеров по игровым видам спорта |
5 750,0 | 5 750,0 | 5 750,0 | 100,0 | 100,0 | ||
356 | 0902 | 5121101 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
5 750,0 | 5 750,0 | 5 750,0 | 100,0 | 100,0 | |
356 | 0902 | 5121101 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
5 750,0 | 5 750,0 | 5 750,0 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0902 | 5121102 | На обеспечение условий для развития хоккея |
142 625,0 | 142 625,0 | 142 625,0 | 100,0 | 100,0 | ||
356 | 0902 | 5121102 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
142 625,0 | 142 625,0 | 142 625,0 | 100,0 | 100,0 | |
356 | 0902 | 5121102 | 455 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
142 625,0 | 142 625,0 | 142 625,0 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0902 | 5121103 | На приобретение спортинвентаря для участников 3й зимней спартакиады учащихся России |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
356 | 0902 | 5121103 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
356 | 0902 | 5121103 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0902 | 5121110 | На развитие и содержание муниципального учреждения Футбольный клуб "Зенит" |
14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 100,0 | 100,0 | ||
356 | 0902 | 5121110 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 100,0 | 100,0 | |
356 | 0902 | 5121110 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0902 | 5121119 | Субсидии на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Челябинской области на оборудование и ремонт спортивных площадок и спортивных сооружений по РГО N 1042 от 20.06.2007 |
150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
356 | 0902 | 5121119 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
356 | 0902 | 5121119 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
356 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
39 270,9 | 37 138,9 | 23 190,0 | 59,1 | 62,4 | ||
356 | 0902 | 5121212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | ||
356 | 0902 | 5121212 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | |
356 | 0902 | 5121212 | 455 | 226 | Прочие услуги | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0902 | 5121254 | Расходы на проведение спортивно - массовых мероприятий |
37 458,9 | 35 326,9 | 22 579,1 | 60,3 | 63,9 | ||
356 | 0902 | 5121254 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
37 458,9 | 35 326,9 | 22 579,1 | 60,3 | 63,9 | |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 212 | Прочие выплаты | 79,0 | 79,0 | 43,4 | 54,9 | 54,9 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 221 | Услуги связи | 27,0 | 27,0 | 7,1 | 26,3 | 26,3 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 222 | Транспортные услуги | 750,0 | 750,0 | 370,1 | 49,3 | 49,3 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
116,3 | 116,3 | 116,3 | 100,0 | 100,0 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 226 | Прочие услуги | 15 481,0 | 13 499,0 | 10 183,3 | 65,8 | 75,4 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 290 | Прочие расходы | 7 823,9 | 7 673,9 | 6 732,4 | 86,0 | 87,7 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
8 596,7 | 8 596,7 | 3 550,2 | 41,3 | 41,3 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4 584,9 | 4 584,9 | 1 576,4 | 34,4 | 34,4 |
356 | 0902 | 5121260 | Резервные фонды Администрации города |
1 312,0 | 1 312,0 | 110,8 | 8,4 | 8,4 | ||
356 | 0902 | 5121260 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
1 312,0 | 1 312,0 | 110,8 | 8,4 | 8,4 | |
356 | 0902 | 5121260 | 455 | 226 | Прочие услуги | 312,0 | 312,0 | 110,8 | 35,5 | 35,5 |
356 | 0902 | 5121260 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
356 | 0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
12 756,1 | 9 749,6 | 8 983,4 | 70,4 | 92,1 | |||
356 | 0904 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
12 756,1 | 9 749,6 | 8 983,4 | 70,4 | 92,1 | ||
356 | 0904 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
11 169,1 | 9 749,6 | 8 983,4 | 80,4 | 92,1 | ||
356 | 0904 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 11 169,1 | 9 749,6 | 8 983,4 | 80,4 | 92,1 | |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 5 437,3 | 4 795,3 | 4 741,0 | 87,2 | 98,9 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 13,1 | 13,1 | 11,5 | 87,7 | 87,7 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 423,8 | 1 255,8 | 1 160,3 | 81,5 | 92,4 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 230,0 | 187,0 | 133,8 | 58,2 | 71,6 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 240,6 | 893,6 | 566,0 | 45,6 | 63,3 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
25,0 | 14,6 | 13,1 | 52,4 | 90,0 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 33,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
15,0 | 12,0 | 0,5 | 3,3 | 4,2 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
30,7 | 30,7 | 30,7 | 99,9 | 99,9 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
316,0 | 289,0 | 278,2 | 88,0 | 96,3 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 581,0 | 511,5 | 449,3 | 77,3 | 87,8 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 31,5 | 31,5 | 28,8 | 91,4 | 91,4 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 712,0 | 1 622,0 | 1 506,4 | 88,0 | 92,9 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
80,0 | 68,4 | 63,7 | 79,6 | 93,1 |
356 | 0904 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 587,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
356 | 0904 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 587,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
356 | 0904 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 587,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
356 | 0904 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 272,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
356 | 0904 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 314,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
357 | МУ ДОД ДС "Надежда" | 9 136,0 | 6 549,5 | 6 544,8 | 71,6 | 99,9 | ||||
357 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 9 136,0 | 6 549,5 | 6 544,8 | 71,6 | 99,9 | |||
357 | 0902 | Спорт и физическая культура |
9 136,0 | 6 549,5 | 6 544,8 | 71,6 | 99,9 | |||
357 | 0902 | 4829999 | Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
9 136,0 | 6 549,5 | 6 544,8 | 71,6 | 99,9 | ||
357 | 0902 | 4820000 | Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
8 786,0 | 6 549,5 | 6 544,8 | 74,5 | 99,9 | ||
357 | 0902 | 4820000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
8 786,0 | 6 549,5 | 6 544,8 | 74,5 | 99,9 | |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 211 | Заработная плата | 6 082,0 | 4 618,0 | 4 613,3 | 75,9 | 99,9 |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 593,0 | 1 171,5 | 1 171,5 | 73,5 | 100,0 |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 221 | Услуги связи | 23,0 | 18,0 | 18,0 | 78,3 | 100,0 |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
230,0 | 143,0 | 143,0 | 62,2 | 100,0 |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 453,0 | 287,0 | 287,0 | 63,4 | 100,0 |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
60,0 | 40,0 | 40,0 | 66,7 | 100,0 |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
43,6 | 32,7 | 32,7 | 75,0 | 100,0 |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 226,4 | 164,3 | 164,3 | 72,6 | 100,0 |
357 | 0902 | 4822400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
357 | 0902 | 4822400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
357 | 0902 | 4822400 | 327 | 211 | Заработная плата | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
357 | 0902 | 4822400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
357 | 0902 | 4822400 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
359 | Управление гражданской защиты города Челябинска |
51 587,8 | 43 895,4 | 33 200,2 | 64,4 | 75,6 | ||||
359 | 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
51 587,8 | 43 895,4 | 33 200,2 | 64,4 | 75,6 | |||
359 | 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
51 587,8 | 43 895,4 | 33 200,2 | 64,4 | 75,6 | |||
359 | 0309 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
12 189,5 | 9 544,9 | 7 954,1 | 65,3 | 83,3 | ||
359 | 0309 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
8 708,3 | 7 852,4 | 7 446,3 | 85,5 | 94,8 | ||
359 | 0309 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 8 708,3 | 7 852,4 | 7 446,3 | 85,5 | 94,8 | |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 5 814,2 | 5 372,7 | 5 351,9 | 92,0 | 99,6 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 522,0 | 1 407,6 | 1 407,6 | 92,5 | 100,0 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 330,8 | 263,3 | 216,9 | 65,6 | 82,4 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
136,2 | 76,1 | 37,5 | 27,5 | 49,3 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 59,9 | 43,0 | 15,2 | 25,4 | 35,3 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
3,9 | 2,9 | 2,3 | 59,0 | 79,3 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
167,9 | 163,4 | 136,1 | 81,0 | 83,3 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 411,0 | 337,2 | 102,4 | 24,9 | 30,4 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
253,8 | 177,6 | 176,4 | 69,5 | 99,3 |
359 | 0309 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 436,4 | 1 692,4 | 507,7 | 14,8 | 30,0 | ||
359 | 0309 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
1 692,4 | 1 692,4 | 507,7 | 30,0 | 30,0 | ||
359 | 0309 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 1 692,4 | 1 692,4 | 507,7 | 30,0 | 30,0 | |
359 | 0309 | 0011260 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 692,4 | 1 692,4 | 507,7 | 30,0 | 30,0 |
359 | 0309 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 744,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
359 | 0309 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 744,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
359 | 0309 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 381,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
359 | 0309 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 362,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
359 | 0309 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
359 | 0309 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
359 | 0309 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
359 | 0309 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
359 | 0309 | 2189999 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
3 845,4 | 3 463,4 | 3 065,4 | 79,7 | 88,5 | ||
359 | 0309 | 2180000 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1 790,3 | 1 408,3 | 1 169,6 | 65,3 | 83,1 | ||
359 | 0309 | 2180000 | 260 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
1 790,3 | 1 408,3 | 1 169,6 | 65,3 | 83,1 | |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 212 | Прочие выплаты | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100,0 | 100,0 |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 222 | Транспортные услуги | 16,9 | 16,9 | 12,5 | 74,1 | 74,1 |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
39,8 | 39,8 | 8,3 | 20,8 | 20,8 |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 226 | Прочие услуги | 890,9 | 668,9 | 610,7 | 68,5 | 91,3 |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 290 | Прочие расходы | 83,1 | 83,1 | 33,6 | 40,4 | 40,4 |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
355,7 | 255,7 | 205,6 | 57,8 | 80,4 |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
403,0 | 343,0 | 298,0 | 73,9 | 86,9 |
359 | 0309 | 2181200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 055,1 | 2 055,1 | 1 895,8 | 92,2 | 92,2 | ||
359 | 0309 | 2181259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
55,1 | 55,1 | 55,1 | 100,0 | 100,0 | ||
359 | 0309 | 2181259 | 260 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
55,1 | 55,1 | 55,1 | 100,0 | 100,0 | |
359 | 0309 | 2181259 | 260 | 226 | Прочие услуги | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 100,0 | 100,0 |
359 | 0309 | 2181260 | Резервные фонды Администрации города |
2 000,0 | 2 000,0 | 1 840,7 | 92,0 | 92,0 | ||
359 | 0309 | 2181260 | 260 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
2 000,0 | 2 000,0 | 1 840,7 | 92,0 | 92,0 | |
359 | 0309 | 2181260 | 260 | 226 | Прочие услуги | 1 340,0 | 1 340,0 | 1 193,4 | 89,1 | 89,1 |
359 | 0309 | 2181260 | 260 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
584,8 | 584,8 | 584,8 | 100,0 | 100,0 |
359 | 0309 | 2181260 | 260 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
75,2 | 75,2 | 62,5 | 83,1 | 83,1 |
359 | 0309 | 3029999 | Поисковые и аварийно- спасательные учреждения |
35 552,9 | 30 887,2 | 22 180,8 | 62,4 | 71,8 | ||
359 | 0309 | 3020000 | Поисковые и аварийно- спасательные учреждения |
33 607,9 | 28 942,2 | 21 897,3 | 65,2 | 75,7 | ||
359 | 0309 | 3020000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
33 607,9 | 28 942,2 | 21 897,3 | 65,2 | 75,7 | |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 211 | Заработная плата | 20 934,8 | 18 268,0 | 13 981,4 | 66,8 | 76,5 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 305,0 | 215,0 | 141,5 | 46,4 | 65,8 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 5 300,0 | 4 787,8 | 3 390,0 | 64,0 | 70,8 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 221 | Услуги связи | 377,0 | 252,0 | 124,5 | 33,0 | 49,4 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 520,0 | 366,0 | 352,8 | 67,8 | 96,4 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
165,7 | 105,0 | 66,7 | 40,3 | 63,5 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 180,6 | 133,4 | 92,4 | 51,2 | 69,3 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
14,5 | 10,0 | 0,6 | 4,1 | 6,0 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
30,5 | 30,5 | 30,5 | 100,0 | 100,0 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 450,8 | 1 052,0 | 733,4 | 50,6 | 69,7 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 1 484,6 | 1 250,6 | 1 066,8 | 71,9 | 85,3 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 21,0 | 18,0 | 15,7 | 74,8 | 87,2 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 218,4 | 1 168,4 | 936,4 | 76,9 | 80,1 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 605,0 | 1 285,5 | 964,6 | 60,1 | 75,0 |
359 | 0309 | 3021200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 945,0 | 1 945,0 | 283,5 | 14,6 | 14,6 | ||
359 | 0309 | 3021260 | Резервные фонды Администрации города |
1 945,0 | 1 945,0 | 283,5 | 14,6 | 14,6 | ||
359 | 0309 | 3021260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 945,0 | 1 945,0 | 283,5 | 14,6 | 14,6 | |
359 | 0309 | 3021260 | 327 | 226 | Прочие услуги | 1 245,0 | 1 245,0 | 283,5 | 22,8 | 22,8 |
359 | 0309 | 3021260 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
361 | Управление внутренних дел города |
380 545,5 | 293 479,8 | 253 279,0 | 66,6 | 86,3 | ||||
361 | 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
380 545,5 | 293 479,8 | 253 279,0 | 66,6 | 86,3 | |||
361 | 0302 | Органы внутренних дел | 380 545,5 | 293 479,8 | 253 279,0 | 66,6 | 86,3 | |||
361 | 0302 | 2029999 | Воинские формирования (органы, подразделения) |
318 433,0 | 240 504,8 | 213 468,0 | 67,0 | 88,8 | ||
361 | 0302 | 2020000 | Воинские формирования (органы, подразделения) |
307 061,5 | 229 133,3 | 204 672,1 | 66,7 | 89,3 | ||
361 | 0302 | 2020000 | 220 | Вещевое обеспечение | 2 044,1 | 1 488,1 | 1 225,3 | 59,9 | 82,3 | |
361 | 0302 | 2020000 | 220 | 212 | Прочие выплаты | 2 044,1 | 1 488,1 | 1 225,3 | 59,9 | 82,3 |
361 | 0302 | 2020000 | 221 | Продовольственное обеспечение |
11 171,2 | 8 321,1 | 8 120,4 | 72,7 | 97,6 | |
361 | 0302 | 2020000 | 221 | 212 | Прочие выплаты | 11 171,2 | 8 321,1 | 8 120,4 | 72,7 | 97,6 |
361 | 0302 | 2020000 | 239 | Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
215 318,2 | 161 377,5 | 144 047,4 | 66,9 | 89,3 | |
361 | 0302 | 2020000 | 239 | 211 | Заработная плата | 213 914,6 | 160 324,8 | 143 384,3 | 67,0 | 89,4 |
361 | 0302 | 2020000 | 239 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 403,6 | 1 052,7 | 663,1 | 47,2 | 63,0 |
361 | 0302 | 2020000 | 240 | Гражданский персонал | 8 870,5 | 6 624,9 | 5 767,8 | 65,0 | 87,1 | |
361 | 0302 | 2020000 | 240 | 211 | Заработная плата | 6 687,1 | 4 905,0 | 4 148,9 | 62,0 | 84,6 |
361 | 0302 | 2020000 | 240 | 213 | Начисление на оплату труда | 2 183,4 | 1 719,9 | 1 618,9 | 74,1 | 94,1 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
55 926,4 | 39 138,3 | 35 812,5 | 64,0 | 91,5 | |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 212 | Прочие выплаты | 81,9 | 75,9 | 65,9 | 80,5 | 86,8 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 221 | Услуги связи | 4 500,0 | 3 375,0 | 2 824,6 | 62,8 | 83,7 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 222 | Транспортные услуги | 197,6 | 121,0 | 96,0 | 48,6 | 79,3 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
4 962,3 | 1 850,3 | 1 594,2 | 32,1 | 86,2 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 223130 | Потребление электроэнергии | 3 385,7 | 2 200,0 | 1 466,6 | 43,3 | 66,7 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
800,0 | 600,0 | 373,7 | 46,7 | 62,3 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
200,0 | 150,0 | 141,5 | 70,8 | 94,3 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
4 150,0 | 3 355,8 | 2 960,1 | 71,3 | 88,2 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 226 | Прочие услуги | 7 383,9 | 5 445,3 | 4 751,1 | 64,3 | 87,3 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 290 | Прочие расходы | 265,0 | 215,0 | 180,6 | 68,2 | 84,0 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
30 000,0 | 21 750,0 | 21 358,3 | 71,2 | 98,2 |
361 | 0302 | 2020000 | 472 | Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
13 731,1 | 12 183,4 | 9 698,6 | 70,6 | 79,6 | |
361 | 0302 | 2020000 | 472 | 212 | Прочие выплаты | 5 634,1 | 5 246,9 | 3 987,6 | 70,8 | 76,0 |
361 | 0302 | 2020000 | 472 | 222 | Транспортные услуги | 4 056,3 | 3 525,7 | 2 496,9 | 61,6 | 70,8 |
361 | 0302 | 2020000 | 472 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 690,7 | 3 148,3 | 3 076,9 | 83,4 | 97,7 |
361 | 0302 | 2020000 | 472 | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления |
350,0 | 262,5 | 137,2 | 39,2 | 52,3 |
361 | 0302 | 2021200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
11 221,5 | 11 221,5 | 8 796,0 | 78,4 | 78,4 | ||
361 | 0302 | 2021212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
505,0 | 505,0 | 505,0 | 100,0 | 100,0 | ||
361 | 0302 | 2021212 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
505,0 | 505,0 | 505,0 | 100,0 | 100,0 | |
361 | 0302 | 2021212 | 253 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
55,0 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | 100,0 |
361 | 0302 | 2021212 | 253 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
450,0 | 450,0 | 450,0 | 100,0 | 100,0 |
361 | 0302 | 2021259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 384,4 | 1 384,4 | 1 059,6 | 76,5 | 76,5 | ||
361 | 0302 | 2021259 | 239 | Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | |
361 | 0302 | 2021259 | 239 | 211 | Заработная плата | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
361 | 0302 | 2021259 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
1 364,4 | 1 364,4 | 1 039,6 | 76,2 | 76,2 | |
361 | 0302 | 2021259 | 253 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
660,9 | 660,9 | 360,0 | 54,5 | 54,5 |
361 | 0302 | 2021259 | 253 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
109,0 | 109,0 | 109,0 | 100,0 | 100,0 |
361 | 0302 | 2021259 | 253 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
594,6 | 594,6 | 570,6 | 96,0 | 96,0 |
361 | 0302 | 2021260 | Резервные фонды Администрации города |
9 332,0 | 9 332,0 | 7 231,4 | 77,5 | 77,5 | ||
361 | 0302 | 2021260 | 239 | Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 | 100,0 | |
361 | 0302 | 2021260 | 239 | 211 | Заработная плата | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 | 100,0 |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
7 332,0 | 7 332,0 | 5 231,4 | 71,4 | 71,4 | |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | 222 | Транспортные услуги | 1 103,0 | 1 103,0 | 810,6 | 73,5 | 73,5 |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
99,2 | 99,2 | 99,2 | 100,0 | 100,0 |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | 223130 | Потребление электроэнергии | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 100,0 | 100,0 |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
490,0 | 490,0 | 14,6 | 3,0 | 3,0 |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | 226 | Прочие услуги | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | 290 | Прочие расходы | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 487,2 | 95,9 | 95,9 |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 959,1 | 2 959,1 | 2 479,1 | 83,8 | 83,8 |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
790,0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
361 | 0302 | 2021300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
361 | 0302 | 2021301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
361 | 0302 | 2021301 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
361 | 0302 | 2021301 | 253 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
361 | 0302 | 5199999 | Фонд компенсаций | 36 542,5 | 27 405,0 | 19 044,0 | 52,1 | 69,5 | ||
361 | 0302 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
36 542,5 | 27 405,0 | 19 044,0 | 52,1 | 69,5 | ||
361 | 0302 | 5190624 | на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам милиции общественной безопасности г. Челябинска |
36 542,5 | 27 405,0 | 19 044,0 | 52,1 | 69,5 | ||
361 | 0302 | 5190624 | 532 | Обеспечение на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
36 542,5 | 27 405,0 | 19 044,0 | 52,1 | 69,5 | |
361 | 0302 | 5190624 | 532 | 211 | Заработная плата | 36 481,5 | 27 344,0 | 19 044,0 | 52,2 | 69,6 |
361 | 0302 | 5190624 | 532 | 213 | Начисление на оплату труда | 61,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
361 | 0302 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
25 570,0 | 25 570,0 | 20 767,0 | 81,2 | 81,2 | ||
361 | 0302 | 7950100 | Городские целевые программы |
25 570,0 | 25 570,0 | 20 767,0 | 81,2 | 81,2 | ||
361 | 0302 | 7950105 | Городская целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска и предупреждения правонарушений на 2007-2009 годы" |
25 570,0 | 25 570,0 | 20 767,0 | 81,2 | 81,2 | ||
361 | 0302 | 7950105 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
25 570,0 | 25 570,0 | 20 767,0 | 81,2 | 81,2 | |
361 | 0302 | 7950105 | 253 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
14 210,0 | 14 210,0 | 11 068,6 | 77,9 | 77,9 |
361 | 0302 | 7950105 | 253 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
6 590,0 | 6 590,0 | 6 455,8 | 98,0 | 98,0 |
361 | 0302 | 7950105 | 253 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4 770,0 | 4 770,0 | 3 242,6 | 68,0 | 68,0 |
362 | Управление по делам молодежи |
81 016,9 | 71 235,8 | 29 456,7 | 36,4 | 41,4 | ||||
362 | 0400 | Национальная экономика | 2 198,8 | 1 198,8 | 1 198,8 | 54,5 | 100,0 | |||
362 | 0408 | Транспорт | 2 198,8 | 1 198,8 | 1 198,8 | 54,5 | 100,0 | |||
362 | 0408 | 3179999 | Другие виды транспорта | 2 198,8 | 1 198,8 | 1 198,8 | 54,5 | 100,0 | ||
362 | 0408 | 3170200 | Отраслевые целевые программы |
2 198,8 | 1 198,8 | 1 198,8 | 54,5 | 100,0 | ||
362 | 0408 | 3170203 | Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010 годы |
2 198,8 | 1 198,8 | 1 198,8 | 54,5 | 100,0 | ||
362 | 0408 | 3170203 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
2 198,8 | 1 198,8 | 1 198,8 | 54,5 | 100,0 | |
362 | 0408 | 3170203 | 366 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 198,8 | 1 198,8 | 1 198,8 | 54,5 | 100,0 |
362 | 0700 | Образование | 25 189,6 | 20 937,5 | 18 900,9 | 75,0 | 90,3 | |||
362 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
25 024,6 | 20 772,5 | 18 735,9 | 74,9 | 90,2 | |||
362 | 0707 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 608,0 | 2 749,0 | 2 268,4 | 62,9 | 82,5 | ||
362 | 0707 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 711,0 | 2 394,0 | 2 162,2 | 79,8 | 90,3 | ||
362 | 0707 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 2 711,0 | 2 394,0 | 2 162,2 | 79,8 | 90,3 | |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 560,0 | 1 480,0 | 1 353,2 | 86,7 | 91,4 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 408,0 | 339,0 | 315,4 | 77,3 | 93,0 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 73,0 | 55,0 | 37,2 | 51,0 | 67,6 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 414,2 | 322,0 | 322,0 | 77,7 | 100,0 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
72,1 | 47,2 | 18,8 | 26,1 | 39,8 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 54,2 | 45,0 | 23,3 | 43,0 | 51,8 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,0 | 2,0 | 1,0 | 50,0 | 50,0 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
40,8 | 30,8 | 24,2 | 59,3 | 78,6 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 29,2 | 20,5 | 17,9 | 61,3 | 87,3 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
35,0 | 35,0 | 34,3 | 98,0 | 98,0 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
22,5 | 17,5 | 15,0 | 66,7 | 85,7 |
362 | 0707 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
897,0 | 355,0 | 106,2 | 11,8 | 29,9 | ||
362 | 0707 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
355,0 | 355,0 | 106,2 | 29,9 | 29,9 | ||
362 | 0707 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 355,0 | 355,0 | 106,2 | 29,9 | 29,9 | |
362 | 0707 | 0011260 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
355,0 | 355,0 | 106,2 | 29,9 | 29,9 |
362 | 0707 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
362 | 0707 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
362 | 0707 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 471,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
362 | 0707 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 70,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
362 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
18 118,9 | 14 725,8 | 13 253,0 | 73,1 | 90,0 | ||
362 | 0707 | 4310000 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
262,0 | 262,0 | 250,8 | 95,7 | 95,7 | ||
362 | 0707 | 4310000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
262,0 | 262,0 | 250,8 | 95,7 | 95,7 | |
362 | 0707 | 4310000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 217,4 | 217,4 | 208,7 | 96,0 | 96,0 |
362 | 0707 | 4310000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 3,0 | 3,0 | 1,3 | 43,3 | 43,3 |
362 | 0707 | 4310000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
41,7 | 41,7 | 40,8 | 98,0 | 98,0 |
362 | 0707 | 4310200 | Отраслевые целевые программы |
14 709,7 | 11 520,9 | 10 517,9 | 71,5 | 91,3 | ||
362 | 0707 | 4310203 | Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010 годы |
14 709,7 | 11 520,9 | 10 517,9 | 71,5 | 91,3 | ||
362 | 0707 | 4310203 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 430,0 | 6 987,6 | 6 484,3 | 87,3 | 92,8 | |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 211 | Заработная плата | 624,3 | 469,0 | 437,2 | 70,0 | 93,2 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 31,3 | 31,3 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 162,9 | 124,3 | 115,3 | 70,8 | 92,8 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 221 | Услуги связи | 78,4 | 61,4 | 25,9 | 33,1 | 42,2 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 34,5 | 25,8 | 7,9 | 22,9 | 30,6 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
22,6 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии | 13,6 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
5,1 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
240,0 | 180,0 | 128,4 | 53,5 | 71,3 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
1 904,3 | 1 904,3 | 1 806,2 | 94,9 | 94,9 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
40,3 | 30,3 | 0,3 | 0,7 | 1,0 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 226 | Прочие услуги | 3 874,6 | 3 740,6 | 3 580,8 | 92,4 | 95,7 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 290 | Прочие расходы | 61,1 | 58,1 | 49,1 | 80,3 | 84,5 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
79,0 | 79,0 | 64,0 | 81,0 | 81,0 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
287,8 | 282,2 | 268,7 | 93,4 | 95,2 |
362 | 0707 | 4310203 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
7 279,8 | 4 533,4 | 4 033,6 | 55,4 | 89,0 | |
362 | 0707 | 4310203 | 447 | 222 | Транспортные услуги | 623,3 | 473,3 | 316,2 | 50,7 | 66,8 |
362 | 0707 | 4310203 | 447 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
280,0 | 230,0 | 82,9 | 29,6 | 36,0 |
362 | 0707 | 4310203 | 447 | 226 | Прочие услуги | 5 259,4 | 3 663,0 | 3 478,3 | 66,1 | 95,0 |
362 | 0707 | 4310203 | 447 | 290 | Прочие расходы | 1 023,5 | 123,5 | 123,3 | 12,0 | 99,8 |
362 | 0707 | 4310203 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
93,5 | 43,5 | 32,9 | 35,2 | 75,6 |
362 | 0707 | 4311100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 798,0 | 1 798,0 | 1 797,7 | 100,0 | 100,0 | ||
362 | 0707 | 4311112 | На организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период 2007 года |
1 798,0 | 1 798,0 | 1 797,7 | 100,0 | 100,0 | ||
362 | 0707 | 4311112 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 798,0 | 1 798,0 | 1 797,7 | 100,0 | 100,0 | |
362 | 0707 | 4311112 | 327 | 226 | Прочие услуги | 1 583,8 | 1 583,8 | 1 583,8 | 100,0 | 100,0 |
362 | 0707 | 4311112 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
214,2 | 214,2 | 214,0 | 99,9 | 99,9 |
362 | 0707 | 4311200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 304,9 | 1 144,9 | 686,6 | 52,6 | 60,0 | ||
362 | 0707 | 4311212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
570,0 | 410,0 | 260,0 | 45,6 | 63,4 | ||
362 | 0707 | 4311212 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
570,0 | 410,0 | 260,0 | 45,6 | 63,4 | |
362 | 0707 | 4311212 | 447 | 222 | Транспортные услуги | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
362 | 0707 | 4311212 | 447 | 226 | Прочие услуги | 330,0 | 330,0 | 230,0 | 69,7 | 69,7 |
362 | 0707 | 4311212 | 447 | 290 | Прочие расходы | 190,0 | 30,0 | 30,0 | 15,8 | 100,0 |
362 | 0707 | 4311259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
434,9 | 434,9 | 426,6 | 98,1 | 98,1 | ||
362 | 0707 | 4311259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
434,9 | 434,9 | 426,6 | 98,1 | 98,1 | |
362 | 0707 | 4311259 | 327 | 226 | Прочие услуги | 360,7 | 360,7 | 355,5 | 98,5 | 98,5 |
362 | 0707 | 4311259 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
74,2 | 74,2 | 71,0 | 95,7 | 95,7 |
362 | 0707 | 4311260 | Резервные фонды Администрации города |
300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
362 | 0707 | 4311260 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
362 | 0707 | 4311260 | 447 | 226 | Прочие услуги | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
362 | 0707 | 4312300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
44,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
362 | 0707 | 4312300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
44,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
362 | 0707 | 4312300 | 327 | 211 | Заработная плата | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
362 | 0707 | 4312300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
362 | 0707 | 4329999 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
1 361,7 | 1 361,7 | 1 346,4 | 98,9 | 98,9 | ||
362 | 0707 | 4320200 | Отраслевые целевые программы |
501,7 | 501,7 | 486,4 | 97,0 | 97,0 | ||
362 | 0707 | 4320203 | Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010 годы |
501,7 | 501,7 | 486,4 | 97,0 | 97,0 | ||
362 | 0707 | 4320203 | 452 | Оздоровление детей | 501,7 | 501,7 | 486,4 | 97,0 | 97,0 | |
362 | 0707 | 4320203 | 452 | 222 | Транспортные услуги | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 100,3 | 100,3 |
362 | 0707 | 4320203 | 452 | 226 | Прочие услуги | 490,0 | 490,0 | 474,8 | 96,9 | 96,9 |
362 | 0707 | 4321200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
860,0 | 860,0 | 860,0 | 100,0 | 100,0 | ||
362 | 0707 | 4321212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
360,0 | 360,0 | 360,0 | 100,0 | 100,0 | ||
362 | 0707 | 4321212 | 452 | Оздоровление детей | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 100,0 | 100,0 | |
362 | 0707 | 4321212 | 452 | 226 | Прочие услуги | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 100,0 | 100,0 |
362 | 0707 | 4321212 | 452 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
17,0 | 17,0 | 17,0 | 100,0 | 100,0 |
362 | 0707 | 4321260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | ||
362 | 0707 | 4321260 | 452 | Оздоровление детей | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | |
362 | 0707 | 4321260 | 452 | 226 | Прочие услуги | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |
362 | 0707 | 5229999 | Региональные целевые программы |
1 936,0 | 1 936,0 | 1 868,0 | 96,5 | 96,5 | ||
362 | 0707 | 5221000 | Областные целевые программы |
1 936,0 | 1 936,0 | 1 868,0 | 96,5 | 96,5 | ||
362 | 0707 | 5221004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
1 936,0 | 1 936,0 | 1 868,0 | 96,5 | 96,5 | ||
362 | 0707 | 5221004 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
1 936,0 | 1 936,0 | 1 868,0 | 96,5 | 96,5 | |
362 | 0707 | 5221004 | 447 | 226 | Прочие услуги | 1 705,4 | 1 705,4 | 1 643,6 | 96,4 | 96,4 |
362 | 0707 | 5221004 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
230,6 | 230,6 | 224,4 | 97,3 | 97,3 |
362 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
165,0 | 165,0 | 165,0 | 100,0 | 100,0 | |||
362 | 0709 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
165,0 | 165,0 | 165,0 | 100,0 | 100,0 | ||
362 | 0709 | 7950400 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 гг. |
165,0 | 165,0 | 165,0 | 100,0 | 100,0 | ||
362 | 0709 | 7950404 |
Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010 гг. |
165,0 | 165,0 | 165,0 | 100,0 | 100,0 | ||
362 | 0709 | 7950404 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
165,0 | 165,0 | 165,0 | 100,0 | 100,0 | |
362 | 0709 | 7950404 | 447 | 226 | Прочие услуги | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 100,0 | 100,0 |
362 | 1000 | Социальная политика | 53 628,5 | 49 099,5 | 9 357,0 | 17,4 | 19,1 | |||
362 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
53 628,5 | 49 099,5 | 9 357,0 | 17,4 | 19,1 | |||
362 | 1003 | 1049999 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
11 928,9 | 11 928,9 | 1 672,4 | 14,0 | 14,0 | ||
362 | 1003 | 1042000 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
11 928,9 | 11 928,9 | 1 672,4 | 14,0 | 14,0 | ||
362 | 1003 | 1042000 | 661 | Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
11 928,9 | 11 928,9 | 1 672,4 | 14,0 | 14,0 | |
362 | 1003 | 1042000 | 661 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
11 928,9 | 11 928,9 | 1 672,4 | 14,0 | 14,0 |
362 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
5 012,8 | 3 712,8 | 2 703,4 | 53,9 | 72,8 | ||
362 | 1003 | 5050200 | Отраслевые целевые программы |
5 012,8 | 3 712,8 | 2 703,4 | 53,9 | 72,8 | ||
362 | 1003 | 5050203 | Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010 годы |
5 012,8 | 3 712,8 | 2 703,4 | 53,9 | 72,8 | ||
362 | 1003 | 5050203 | 483 | Оказание социальной помощи | 5 012,8 | 3 712,8 | 2 703,4 | 53,9 | 72,8 | |
362 | 1003 | 5050203 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 012,8 | 3 712,8 | 2 703,4 | 53,9 | 72,8 |
362 | 1003 | 5229999 | Региональные целевые программы |
20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
362 | 1003 | 5221000 | Областные целевые программы |
20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
362 | 1003 | 5221006 | Предост. безвозмезд. субсидии на приобр. или стр-во жилья уч. подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей ОЦП реализ. нац. проекта "Дост. и комф. жилье гр. России в Чел. обл. на 2006-2007 гг. |
20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
362 | 1003 | 5221006 | 197 | Субсидии | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
362 | 1003 | 5221006 | 197 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
362 | 1003 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
16 686,8 | 13 457,8 | 4 981,2 | 29,9 | 37,0 | ||
362 | 1003 | 7950500 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
16 686,8 | 13 457,8 | 4 981,2 | 29,9 | 37,0 | ||
362 | 1003 | 7950503 |
Подпрограмма "Жилье для молодых семей" |
16 686,8 | 13 457,8 | 4 981,2 | 29,9 | 37,0 | ||
362 | 1003 | 7950503 | 197 | Субсидии | 16 686,8 | 13 457,8 | 4 981,2 | 29,9 | 37,0 | |
362 | 1003 | 7950503 | 197 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
16 686,8 | 13 457,8 | 4 981,2 | 29,9 | 37,0 |
363 | Контрольно-счетная палата города Челябинска |
6 300,0 | 4 880,6 | 3 051,4 | 48,4 | 62,5 | ||||
363 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
6 300,0 | 4 880,6 | 3 051,4 | 48,4 | 62,5 | |||
363 | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
6 300,0 | 4 880,6 | 3 051,4 | 48,4 | 62,5 | |||
363 | 0106 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
6 300,0 | 4 880,6 | 3 051,4 | 48,4 | 62,5 | ||
363 | 0106 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
6 300,0 | 4 880,6 | 3 051,4 | 48,4 | 62,5 | ||
363 | 0106 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 4 939,8 | 3 857,1 | 2 333,6 | 47,2 | 60,5 | |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 2 910,0 | 2 182,5 | 1 463,5 | 50,3 | 67,1 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 54,8 | 44,8 | 12,2 | 22,3 | 27,2 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 762,0 | 571,8 | 353,7 | 46,4 | 61,9 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 20,5 | 15,5 | 9,8 | 47,8 | 63,2 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 395,0 | 298,5 | 255,6 | 64,7 | 85,6 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
16,7 | 14,7 | 12,9 | 77,2 | 87,8 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 251,8 | 200,8 | 146,6 | 58,2 | 73,0 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
518,0 | 518,0 | 70,6 | 13,6 | 13,6 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
11,0 | 10,5 | 8,6 | 78,2 | 81,9 |
363 | 0106 | 0010000 | 083 | Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
1 360,2 | 1 023,5 | 717,8 | 52,8 | 70,1 | |
363 | 0106 | 0010000 | 083 | 211 | Заработная плата | 1 082,2 | 811,7 | 611,3 | 56,5 | 75,3 |
363 | 0106 | 0010000 | 083 | 212 | Прочие выплаты | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
363 | 0106 | 0010000 | 083 | 213 | Начисление на оплату труда | 275,0 | 209,8 | 106,5 | 38,7 | 50,8 |
364 | Администрация города Челябинск |
674 855,6 | 582 894,9 | 218 469,6 | 32,4 | 37,5 | ||||
364 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
224 581,8 | 149 211,1 | 132 473,4 | 59,0 | 88,8 | |||
364 | 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
2 145,4 | 1 609,1 | 1 444,0 | 67,3 | 89,7 | |||
364 | 0102 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 145,4 | 1 609,1 | 1 444,0 | 67,3 | 89,7 | ||
364 | 0102 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 145,4 | 1 609,1 | 1 444,0 | 67,3 | 89,7 | ||
364 | 0102 | 0010000 | 010 | Глава муниципального образования |
2 145,4 | 1 609,1 | 1 444,0 | 67,3 | 89,7 | |
364 | 0102 | 0010000 | 010 | 211 | Заработная плата | 2 000,0 | 1 475,0 | 1 322,1 | 66,1 | 89,6 |
364 | 0102 | 0010000 | 010 | 213 | Начисление на оплату труда | 145,4 | 134,1 | 121,9 | 83,8 | 90,9 |
364 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
181 610,5 | 116 132,6 | 103 698,7 | 57,1 | 89,3 | |||
364 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
181 610,5 | 116 132,6 | 103 698,7 | 57,1 | 89,3 | ||
364 | 0104 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
143 484,4 | 114 141,8 | 102 023,2 | 71,1 | 89,4 | ||
364 | 0104 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 143 484,4 | 114 141,8 | 102 023,2 | 71,1 | 89,4 | |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 53 135,4 | 45 950,8 | 44 645,9 | 84,0 | 97,2 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 80,0 | 60,0 | 31,1 | 38,9 | 51,8 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 13 920,1 | 11 597,2 | 10 590,9 | 76,1 | 91,3 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 5 500,0 | 4 125,0 | 3 113,1 | 56,6 | 75,5 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 21 677,9 | 16 427,9 | 16 358,8 | 75,5 | 99,6 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
651,0 | 507,8 | 474,0 | 72,8 | 93,3 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 492,6 | 393,8 | 275,1 | 55,8 | 69,9 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
23,2 | 18,2 | 17,8 | 76,8 | 97,9 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
12 296,3 | 7 692,2 | 5 950,1 | 48,4 | 77,4 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 7 376,9 | 5 562,9 | 4 339,0 | 58,8 | 78,0 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 19 000,0 | 14 250,0 | 10 867,7 | 57,2 | 76,3 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
7 331,1 | 6 056,1 | 4 045,3 | 55,2 | 66,8 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
2 000,0 | 1 500,0 | 1 314,4 | 65,7 | 87,6 |
364 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
332,0 | 257,7 | 201,0 | 60,6 | 78,0 | ||
364 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
323,0 | 248,7 | 192,0 | 59,5 | 77,2 | ||
364 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 323,0 | 248,7 | 192,0 | 59,5 | 77,2 | |
364 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 191,3 | 143,6 | 130,1 | 68,0 | 90,6 |
364 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
364 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 50,0 | 37,4 | 33,9 | 67,8 | 90,5 |
364 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | 61,6 | 47,6 | 28,0 | 45,5 | 58,8 |
364 | 0104 | 0010607 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
19,8 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
364 | 0104 | 0010616 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области |
9,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 100,0 | ||
364 | 0104 | 0010616 | 005 | Центральный аппарат | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 100,0 | |
364 | 0104 | 0010616 | 005 | 226 | Прочие услуги | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 100,0 |
364 | 0104 | 0011000 | Областные целевые программы |
70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
364 | 0104 | 0011010 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
364 | 0104 | 0011010 | 005 | Центральный аппарат | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
364 | 0104 | 0011010 | 005 | 226 | Прочие услуги | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
364 | 0104 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
364 | 0104 | 0011118 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
364 | 0104 | 0011118 | 005 | Центральный аппарат | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
364 | 0104 | 0011118 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
364 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
13 277,4 | 1 656,4 | 1 474,5 | 11,1 | 89,0 | ||
364 | 0104 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
1 656,4 | 1 656,4 | 1 474,5 | 89,0 | 89,0 | ||
364 | 0104 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 1 656,4 | 1 656,4 | 1 474,5 | 89,0 | 89,0 | |
364 | 0104 | 0011260 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
612,5 | 612,5 | 612,5 | 100,0 | 100,0 |
364 | 0104 | 0011260 | 005 | 290 | Прочие расходы | 1 043,8 | 1 043,8 | 861,9 | 82,6 | 82,6 |
364 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
11 621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
364 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 11 621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
364 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 10 016,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
364 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 604,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
364 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
24 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
364 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 24 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
364 | 0104 | 0012200 | 005 | 290 | Прочие расходы | 24 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
364 | 0105 | Судебная система | 2 252,0 | 1 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
364 | 0105 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 252,0 | 1 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
364 | 0105 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 252,0 | 1 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
364 | 0105 | 5190602 | для финансового обеспечения переданных исполнительно-распоряди- тельным органам муници- пальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации |
2 252,0 | 1 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
364 | 0105 | 5190602 | 070 | Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
2 252,0 | 1 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
364 | 0105 | 5190602 | 070 | 226 | Прочие услуги | 2 252,0 | 1 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
364 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
38 573,9 | 30 343,5 | 27 330,7 | 70,9 | 90,1 | |||
364 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
31 796,6 | 25 406,8 | 23 769,3 | 74,8 | 93,6 | ||
364 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
21 883,0 | 17 862,8 | 16 257,0 | 74,3 | 91,0 | ||
364 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 21 883,0 | 17 862,8 | 16 257,0 | 74,3 | 91,0 | |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 13 081,0 | 10 933,0 | 10 320,0 | 78,9 | 94,4 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 2,0 | 2,0 | 0,8 | 40,0 | 40,0 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 3 426,0 | 2 831,0 | 2 623,2 | 76,6 | 92,7 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 337,0 | 265,0 | 191,8 | 56,9 | 72,4 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 723,0 | 1 293,0 | 1 003,0 | 58,2 | 77,6 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
222,5 | 161,6 | 139,9 | 62,9 | 86,6 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 104,6 | 78,8 | 58,0 | 55,4 | 73,6 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
5,7 | 4,1 | 2,9 | 50,9 | 70,7 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
886,0 | 683,0 | 490,8 | 55,4 | 71,9 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 782,0 | 562,7 | 469,3 | 60,0 | 83,4 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 12,2 | 10,9 | 6,1 | 50,0 | 56,0 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
721,0 | 621,0 | 580,1 | 80,5 | 93,4 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
580,0 | 416,7 | 371,2 | 64,0 | 89,1 |
364 | 0115 | 0010100 | Городские целевые программы |
7 882,6 | 7 544,0 | 7 512,4 | 95,3 | 99,6 | ||
364 | 0115 | 0010107 | Городская целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Челябинске на 2007 - 2011 годы" |
7 882,6 | 7 544,0 | 7 512,4 | 95,3 | 99,6 | ||
364 | 0115 | 0010107 | 005 | Центральный аппарат | 7 882,6 | 7 544,0 | 7 512,4 | 95,3 | 99,6 | |
364 | 0115 | 0010107 | 005 | 290 | Прочие расходы | 7 882,6 | 7 544,0 | 7 512,4 | 95,3 | 99,6 |
364 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 031,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
364 | 0115 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 031,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
364 | 0115 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 2 031,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
364 | 0115 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 872,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
364 | 0115 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
364 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
3 951,2 | 2 681,2 | 1 748,4 | 44,2 | 65,2 | ||
364 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 951,2 | 2 681,2 | 1 748,4 | 44,2 | 65,2 | ||
364 | 0115 | 0921220 | Расходы на социальную поддержку населения |
2 100,0 | 1 575,0 | 1 314,2 | 62,6 | 83,4 | ||
364 | 0115 | 0921220 | 448 | Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
2 100,0 | 1 575,0 | 1 314,2 | 62,6 | 83,4 | |
364 | 0115 | 0921220 | 448 | 290 | Прочие расходы | 2 100,0 | 1 575,0 | 1 314,2 | 62,6 | 83,4 |
364 | 0115 | 0921260 | Резервные фонды Администрации города |
1 851,2 | 1 106,2 | 434,2 | 23,5 | 39,3 | ||
364 | 0115 | 0921260 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
1 851,2 | 1 106,2 | 434,2 | 23,5 | 39,3 | |
364 | 0115 | 0921260 | 216 | 226 | Прочие услуги | 450,0 | 425,0 | 425,0 | 94,4 | 100,0 |
364 | 0115 | 0921260 | 216 | 290 | Прочие расходы | 1 401,2 | 681,2 | 9,2 | 0,7 | 1,4 |
364 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 826,1 | 2 255,5 | 1 813,0 | 64,2 | 80,4 | ||
364 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 826,1 | 2 255,5 | 1 813,0 | 64,2 | 80,4 | ||
364 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 826,1 | 2 255,5 | 1 813,0 | 64,2 | 80,4 | ||
364 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 826,1 | 2 255,5 | 1 813,0 | 64,2 | 80,4 | |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 211 | Заработная плата | 1 615,8 | 1 221,7 | 1 133,1 | 70,1 | 92,7 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 213 | Начисление на оплату труда | 423,2 | 320,0 | 296,9 | 70,2 | 92,8 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 221 | Услуги связи | 12,8 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 222 | Транспортные услуги | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
58,0 | 43,5 | 9,9 | 17,1 | 22,8 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 223130 | Потребление электроэнергии | 25,0 | 18,8 | 8,6 | 34,4 | 45,7 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,0 | 1,5 | 0,4 | 20,0 | 26,7 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
30,0 | 22,5 | 13,9 | 46,3 | 61,8 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 418,5 | 403,6 | 295,3 | 70,6 | 73,2 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 290 | Прочие расходы | 6,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
201,5 | 182,5 | 32,7 | 16,2 | 17,9 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
29,4 | 22,2 | 22,2 | 75,5 | 100,0 |
364 | 0400 | Национальная экономика | 449 002,0 | 432 457,9 | 84 774,7 | 18,9 | 19,6 | |||
364 | 0408 | Транспорт | 433 828,0 | 421 328,0 | 80 603,6 | 18,6 | 19,1 | |||
364 | 0408 | 3179999 | Другие виды транспорта | 433 828,0 | 421 328,0 | 80 603,6 | 18,6 | 19,1 | ||
364 | 0408 | 3170700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
364 | 0408 | 3170712 | на организацию транспортного обслуживания населения муниципальных образований в части приобретения подвижного состава |
12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
364 | 0408 | 3170712 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
364 | 0408 | 3170712 | 366 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
364 | 0408 | 3171100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
408 828,0 | 408 828,0 | 80 603,6 | 19,7 | 19,7 | ||
364 | 0408 | 3171124 | Финансовая помощь местным бюджетам на предоставление транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в г. Челябинске, в т.ч. на сезонные (садовых) маршрутах согл. РГО N 1622-р от 07.09.2007 |
8 828,0 | 8 828,0 | 8 828,0 | 100,0 | 100,0 | ||
364 | 0408 | 3171124 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
8 828,0 | 8 828,0 | 8 828,0 | 100,0 | 100,0 | |
364 | 0408 | 3171124 | 366 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
8 828,0 | 8 828,0 | 8 828,0 | 100,0 | 100,0 |
364 | 0408 | 3171125 | Субсидии местным бюджетам на финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения в части приобретения подвижного состава согл. РГО от 6.09.2007 N 1608 |
400 000,0 | 400 000,0 | 71 775,6 | 17,9 | 17,9 | ||
364 | 0408 | 3171125 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
400 000,0 | 400 000,0 | 71 775,6 | 17,9 | 17,9 | |
364 | 0408 | 3171125 | 366 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
400 000,0 | 400 000,0 | 71 775,6 | 17,9 | 17,9 |
364 | 0408 | 3172200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
364 | 0408 | 3172201 | Финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения в части приобретения подвижного состава |
12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
364 | 0408 | 3172201 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
364 | 0408 | 3172201 | 366 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
364 | 0411 | Другие вопросы в области национальной экономики |
15 174,0 | 11 129,9 | 4 171,1 | 27,5 | 37,5 | |||
364 | 0411 | 3389999 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
6 188,0 | 4 641,0 | 705,4 | 11,4 | 15,2 | ||
364 | 0411 | 3381200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
6 188,0 | 4 641,0 | 705,4 | 11,4 | 15,2 | ||
364 | 0411 | 3381201 | Расходы на проектно - изыскательские работы в области архитектуры и градостроительства |
6 188,0 | 4 641,0 | 705,4 | 11,4 | 15,2 | ||
364 | 0411 | 3381201 | 405 | Мероприятия в области застройки территорий |
6 188,0 | 4 641,0 | 705,4 | 11,4 | 15,2 | |
364 | 0411 | 3381201 | 405 | 226 | Прочие услуги | 6 188,0 | 4 641,0 | 705,4 | 11,4 | 15,2 |
364 | 0411 | 3409999 | Реализация государственных функций в области национальной экономики |
3 406,0 | 2 203,9 | 1 775,9 | 52,1 | 80,6 | ||
364 | 0411 | 3400200 | Отраслевые целевые программы |
2 406,0 | 1 453,9 | 1 449,2 | 60,2 | 99,7 | ||
364 | 0411 | 3400205 | Отраслевая целевая программа "Развитие статистических информационных ресурсов на 2006 - 2010 г.г." |
2 406,0 | 1 453,9 | 1 449,2 | 60,2 | 99,7 | ||
364 | 0411 | 3400205 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
2 406,0 | 1 453,9 | 1 449,2 | 60,2 | 99,7 | |
364 | 0411 | 3400205 | 216 | 290 | Прочие расходы | 2 406,0 | 1 453,9 | 1 449,2 | 60,2 | 99,7 |
364 | 0411 | 3401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 000,0 | 750,0 | 326,7 | 32,7 | 43,6 | ||
364 | 0411 | 3401213 | Расходы на научно - исследовательские разработки по развитию муниципального образования "Город Челябинск" |
1 000,0 | 750,0 | 326,7 | 32,7 | 43,6 | ||
364 | 0411 | 3401213 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
1 000,0 | 750,0 | 326,7 | 32,7 | 43,6 | |
364 | 0411 | 3401213 | 216 | 290 | Прочие расходы | 1 000,0 | 750,0 | 326,7 | 32,7 | 43,6 |
364 | 0411 | 5229999 | Региональные целевые программы |
1 000,0 | 1 000,0 | 900,0 | 90,0 | 90,0 | ||
364 | 0411 | 5221000 | Областные целевые программы |
1 000,0 | 1 000,0 | 900,0 | 90,0 | 90,0 | ||
364 | 0411 | 5221008 | Областная целевая программа "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Челябинской области на 2006-2008 гг." |
1 000,0 | 1 000,0 | 900,0 | 90,0 | 90,0 | ||
364 | 0411 | 5221008 | 521 | Государственная поддержка малого предпринимательства |
1 000,0 | 1 000,0 | 900,0 | 90,0 | 90,0 | |
364 | 0411 | 5221008 | 521 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 | 1 000,0 | 900,0 | 90,0 | 90,0 |
364 | 0411 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
4 580,0 | 3 285,0 | 789,8 | 17,2 | 24,0 | ||
364 | 0411 | 7950100 | Городские целевые программы |
4 580,0 | 3 285,0 | 789,8 | 17,2 | 24,0 | ||
364 | 0411 | 7950106 | Городская целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения муниципального кадастра земли и объектов недвижимости в городе Челябинске (2006 - 2008 годы)". |
2 500,0 | 1 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
364 | 0411 | 7950106 | 406 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
2 500,0 | 1 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
364 | 0411 | 7950106 | 406 | 226 | Прочие услуги | 2 500,0 | 1 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
364 | 0411 | 7950114 | Городская целевая программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Челябинске на 2007 - 2009 годы" |
2 080,0 | 1 410,0 | 789,8 | 38,0 | 56,0 | ||
364 | 0411 | 7950114 | 521 | Государственная поддержка малого предпринимательства |
2 080,0 | 1 410,0 | 789,8 | 38,0 | 56,0 | |
364 | 0411 | 7950114 | 521 | 290 | Прочие расходы | 2 080,0 | 1 410,0 | 789,8 | 38,0 | 56,0 |
364 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
1 050,0 | 1 050,0 | 1 045,6 | 99,6 | 99,6 | |||
364 | 0801 | Культура | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 045,6 | 99,6 | 99,6 | |||
364 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 050,0 | 1 050,0 | 1 045,6 | 99,6 | 99,6 | ||
364 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 050,0 | 1 050,0 | 1 045,6 | 99,6 | 99,6 | ||
364 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
1 050,0 | 1 050,0 | 1 045,6 | 99,6 | 99,6 | ||
364 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 050,0 | 1 050,0 | 1 045,6 | 99,6 | 99,6 | |
364 | 0801 | 4501260 | 453 | 290 | Прочие расходы | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 045,6 | 99,6 | 99,6 |
364 | 1000 | Социальная политика | 221,8 | 175,9 | 175,9 | 79,3 | 100,0 | |||
364 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
191,8 | 145,9 | 145,9 | 76,1 | 100,0 | |||
364 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
191,8 | 145,9 | 145,9 | 76,1 | 100,0 | ||
364 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
191,8 | 145,9 | 145,9 | 76,1 | 100,0 | ||
364 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
191,8 | 145,9 | 145,9 | 76,1 | 100,0 | ||
364 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи | 191,8 | 145,9 | 145,9 | 76,1 | 100,0 | |
364 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
191,8 | 145,9 | 145,9 | 76,1 | 100,0 |
364 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | |||
364 | 1006 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | ||
364 | 1006 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | ||
364 | 1006 | 5141260 | Резервные фонды Администрации города |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | ||
364 | 1006 | 5141260 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | |
364 | 1006 | 5141260 | 482 | 226 | Прочие услуги | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
365 | Челябинская городская избирательная комиссия |
3 665,0 | 2 712,9 | 2 477,2 | 67,6 | 91,3 | ||||
365 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
3 665,0 | 2 712,9 | 2 477,2 | 67,6 | 91,3 | |||
365 | 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
3 665,0 | 2 712,9 | 2 477,2 | 67,6 | 91,3 | |||
365 | 0107 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 665,0 | 2 712,9 | 2 477,2 | 67,6 | 91,3 | ||
365 | 0107 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 502,0 | 2 667,9 | 2 447,2 | 69,9 | 91,7 | ||
365 | 0107 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 3 502,0 | 2 667,9 | 2 447,2 | 69,9 | 91,7 | |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 2 213,0 | 1 700,9 | 1 700,9 | 76,9 | 100,0 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 3,0 | 3,0 | 1,9 | 63,3 | 63,3 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 537,0 | 429,0 | 316,9 | 59,0 | 73,9 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 15,0 | 12,0 | 0,1 | 0,7 | 0,8 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 440,0 | 330,0 | 264,8 | 60,2 | 80,2 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
30,0 | 22,0 | 4,2 | 14,0 | 19,1 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 170,0 | 100,0 | 99,8 | 58,7 | 99,8 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 4,0 | 3,0 | 0,7 | 17,5 | 23,3 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 | 38,0 | 29,9 | 59,8 | 78,7 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
40,0 | 30,0 | 28,1 | 70,3 | 93,7 |
365 | 0107 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
163,0 | 45,0 | 30,0 | 18,4 | 66,7 | ||
365 | 0107 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
365 | 0107 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
365 | 0107 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
365 | 0107 | 0011263 | Расходы на сервисное обслуживание программных и технических средств автоматизации ГАС "Выборы" |
60,0 | 45,0 | 30,0 | 50,0 | 66,7 | ||
365 | 0107 | 0011263 | 005 | Центральный аппарат | 60,0 | 45,0 | 30,0 | 50,0 | 66,7 | |
365 | 0107 | 0011263 | 005 | 226 | Прочие услуги | 60,0 | 45,0 | 30,0 | 50,0 | 66,7 |
366 | Челябинская городская Дума | 74 690,0 | 54 719,0 | 43 759,9 | 58,6 | 80,0 | ||||
366 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
74 690,0 | 54 719,0 | 43 759,9 | 58,6 | 80,0 | |||
366 | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
74 690,0 | 54 719,0 | 43 759,9 | 58,6 | 80,0 | |||
366 | 0103 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
74 690,0 | 54 719,0 | 43 759,9 | 58,6 | 80,0 | ||
366 | 0103 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
69 558,0 | 54 719,0 | 43 759,9 | 62,9 | 80,0 | ||
366 | 0103 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 64 841,0 | 51 139,0 | 40 544,8 | 62,5 | 79,3 | |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 14 720,0 | 13 600,0 | 13 435,1 | 91,3 | 98,8 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 3 640,0 | 2 730,0 | 2 656,2 | 73,0 | 97,3 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 3 860,0 | 3 162,0 | 3 046,7 | 78,9 | 96,4 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 1 200,0 | 875,0 | 688,2 | 57,4 | 78,7 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 5 700,0 | 4 150,0 | 3 698,7 | 64,9 | 89,1 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
285,0 | 200,0 | 70,8 | 24,8 | 35,4 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 120,0 | 80,0 | 55,9 | 46,6 | 69,9 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
10,0 | 8,0 | 1,4 | 14,0 | 17,5 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 500,0 | 1 900,0 | 706,7 | 28,3 | 37,2 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 24 206,0 | 18 834,0 | 12 238,4 | 50,6 | 65,0 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 3 600,0 | 2 700,0 | 1 694,6 | 47,1 | 62,8 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 000,0 | 1 500,0 | 1 066,4 | 35,5 | 71,1 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
2 000,0 | 1 400,0 | 1 185,8 | 59,3 | 84,7 |
366 | 0103 | 0010000 | 026 | Председатель представительного органа муниципального образования |
1 257,0 | 954,0 | 856,8 | 68,2 | 89,8 | |
366 | 0103 | 0010000 | 026 | 211 | Заработная плата | 996,0 | 756,0 | 747,5 | 75,1 | 98,9 |
366 | 0103 | 0010000 | 026 | 213 | Начисление на оплату труда | 261,0 | 198,0 | 109,2 | 41,8 | 55,2 |
366 | 0103 | 0010000 | 027 | Депутаты представительного органа муниципального образования |
3 460,0 | 2 626,0 | 2 358,3 | 68,2 | 89,8 | |
366 | 0103 | 0010000 | 027 | 211 | Заработная плата | 2 760,0 | 2 090,0 | 2 035,4 | 73,7 | 97,4 |
366 | 0103 | 0010000 | 027 | 213 | Начисление на оплату труда | 700,0 | 536,0 | 322,9 | 46,1 | 60,2 |
366 | 0103 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
366 | 0103 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
5 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
366 | 0103 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 4 782,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
366 | 0103 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 4 292,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
366 | 0103 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
366 | 0103 | 0011261 | 026 | Председатель представительного органа муниципального образования |
100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
366 | 0103 | 0011261 | 026 | 211 | Заработная плата | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
366 | 0103 | 0011261 | 027 | Депутаты представительного органа муниципального образования |
250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
366 | 0103 | 0011261 | 027 | 211 | Заработная плата | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
368 | Управление муниципального казначейства Администрации города Челябинска |
29 545,2 | 22 675,7 | 17 355,9 | 58,7 | 76,5 | ||||
368 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
29 545,2 | 22 675,7 | 17 355,9 | 58,7 | 76,5 | |||
368 | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
29 545,2 | 22 675,7 | 17 355,9 | 58,7 | 76,5 | |||
368 | 0106 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
29 545,2 | 22 675,7 | 17 355,9 | 58,7 | 76,5 | ||
368 | 0106 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
8 000,0 | 5 755,7 | 2 668,6 | 33,4 | 46,4 | ||
368 | 0106 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 8 000,0 | 5 755,7 | 2 668,6 | 33,4 | 46,4 | |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 12,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 538,0 | 269,0 | 194,4 | 36,1 | 72,3 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 108,5 | 81,3 | 29,5 | 27,2 | 36,3 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
36,7 | 26,7 | 7,4 | 20,2 | 27,7 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 95,3 | 72,3 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
8,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 310,0 | 1 840,0 | 1 527,2 | 66,1 | 83,0 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 2 207,6 | 1 468,4 | 11,7 | 0,5 | 0,8 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 30,0 | 23,0 | 22,8 | 76,0 | 99,1 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 977,0 | 1 500,0 | 667,7 | 33,8 | 44,5 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
676,9 | 460,0 | 207,4 | 30,6 | 45,1 |
368 | 0106 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
21 545,2 | 16 920,0 | 14 687,3 | 68,2 | 86,8 | ||
368 | 0106 | 0010708 | на организацию работы финансовых органов муниципальных образований |
21 545,2 | 16 920,0 | 14 687,3 | 68,2 | 86,8 | ||
368 | 0106 | 0010708 | 005 | Центральный аппарат | 21 545,2 | 16 920,0 | 14 687,3 | 68,2 | 86,8 | |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 211 | Заработная плата | 14 057,5 | 10 543,0 | 9 954,0 | 70,8 | 94,4 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 4,0 | 3,0 | 0,5 | 12,5 | 16,7 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 3 683,0 | 2 762,3 | 2 472,6 | 67,1 | 89,5 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 221 | Услуги связи | 813,0 | 813,0 | 374,9 | 46,1 | 46,1 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 432,0 | 324,0 | 287,5 | 66,6 | 88,7 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
83,9 | 62,9 | 34,1 | 40,6 | 54,2 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 217,9 | 163,4 | 85,3 | 39,1 | 52,2 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
18,2 | 13,7 | 7,2 | 39,6 | 52,6 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
400,0 | 400,0 | 323,7 | 80,9 | 80,9 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 226 | Прочие услуги | 1 531,7 | 1 531,7 | 903,5 | 59,0 | 59,0 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 290 | Прочие расходы | 4,0 | 3,0 | 2,9 | 72,5 | 96,7 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 | 100,0 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
369 | Управление муниципального заказа Администрации города Челябинска |
11 690,0 | 6 927,5 | 6 226,1 | 53,3 | 89,9 | ||||
369 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
11 690,0 | 6 927,5 | 6 226,1 | 53,3 | 89,9 | |||
369 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
11 690,0 | 6 927,5 | 6 226,1 | 53,3 | 89,9 | |||
369 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
11 690,0 | 6 927,5 | 6 226,1 | 53,3 | 89,9 | ||
369 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
8 816,0 | 6 927,5 | 6 226,1 | 70,6 | 89,9 | ||
369 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 8 816,0 | 6 927,5 | 6 226,1 | 70,6 | 89,9 | |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 4 550,0 | 3 475,0 | 3 123,9 | 68,7 | 89,9 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 9,6 | 4,6 | 4,6 | 47,9 | 100,0 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 127,0 | 827,0 | 782,6 | 69,4 | 94,6 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 211,1 | 167,6 | 87,7 | 41,5 | 52,3 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 720,0 | 540,0 | 478,5 | 66,5 | 88,6 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
80,5 | 46,0 | 19,3 | 24,0 | 42,0 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 60,9 | 45,9 | 33,5 | 55,0 | 72,9 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
18,0 | 13,5 | 1,7 | 9,4 | 12,6 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
126,2 | 106,2 | 86,3 | 68,4 | 81,3 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 1 456,0 | 1 306,0 | 1 255,9 | 86,3 | 96,2 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 50,0 | 66,7 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
279,0 | 229,0 | 200,9 | 72,0 | 87,7 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
173,8 | 163,8 | 149,2 | 85,9 | 91,1 |
369 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 874,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
369 | 0115 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
369 | 0115 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
369 | 0115 | 0011260 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
369 | 0115 | 0011260 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
369 | 0115 | 0011260 | 005 | 226 | Прочие услуги | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
369 | 0115 | 0011260 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
369 | 0115 | 0011260 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
369 | 0115 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
574,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
369 | 0115 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 574,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
369 | 0115 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
369 | 0115 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
370 | Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска |
3 445 200,0 | 2 651 356,8 | 1 518 166,2 |
44,1 | 57,3 | ||||
370 | 0400 | Национальная экономика | 1 245 141,6 | 970 578,6 | 598 328,5 | 48,1 | 61,6 | |||
370 | 0408 | Транспорт | 1 245 141,6 | 970 578,6 | 598 328,5 | 48,1 | 61,6 | |||
370 | 0408 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
887 357,6 | 672 957,6 | 396 071,5 | 44,6 | 58,9 | ||
370 | 0408 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
449 457,6 | 348 957,6 | 261 614,7 | 58,2 | 75,0 | ||
370 | 0408 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
449 457,6 | 348 957,6 | 261 614,7 | 58,2 | 75,0 | |
370 | 0408 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
449 457,6 | 348 957,6 | 261 614,7 | 58,2 | 75,0 |
370 | 0408 | 1020100 | Городские целевые программы |
17 000,0 | 17 000,0 | 13 358,8 | 78,6 | 78,6 | ||
370 | 0408 | 1020101 | Городская целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2007 год |
17 000,0 | 17 000,0 | 13 358,8 | 78,6 | 78,6 | ||
370 | 0408 | 1020101 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
17 000,0 | 17 000,0 | 13 358,8 | 78,6 | 78,6 | |
370 | 0408 | 1020101 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
17 000,0 | 17 000,0 | 13 358,8 | 78,6 | 78,6 |
370 | 0408 | 1021500 | Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
420 900,0 | 307 000,0 | 121 098,1 | 28,8 | 39,4 | ||
370 | 0408 | 1021502 | Строительство 1 пускового участка линии метрополитена в г. Челябинске. Пусковой комплекс от ст. "Комсомольская пл." до ст. "Торговый центр" |
420 900,0 | 307 000,0 | 121 098,1 | 28,8 | 39,4 | ||
370 | 0408 | 1021502 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
420 900,0 | 307 000,0 | 121 098,1 | 28,8 | 39,4 | |
370 | 0408 | 1021502 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
420 900,0 | 307 000,0 | 121 098,1 | 28,8 | 39,4 |
370 | 0408 | 3159999 | Дорожное хозяйство | 357 784,0 | 297 621,0 | 202 257,0 | 56,5 | 68,0 | ||
370 | 0408 | 3150000 | Дорожное хозяйство | 357 784,0 | 297 621,0 | 202 257,0 | 56,5 | 68,0 | ||
370 | 0408 | 3150000 | 593 | Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
357 784,0 | 297 621,0 | 202 257,0 | 56,5 | 68,0 | |
370 | 0408 | 3150000 | 593 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
357 784,0 | 297 621,0 | 202 257,0 | 56,5 | 68,0 |
370 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 200 058,4 | 1 680 778,2 | 919 837,7 | 41,8 | 54,7 | |||
370 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 2 192 281,1 | 1 675 447,9 | 914 841,6 | 41,7 | 54,6 | |||
370 | 0502 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
3 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
370 | 0502 | 1022100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
3 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
370 | 0502 | 1022103 | Строительство автомоечного комплекса на территории ГИБДД УВД г. Челябинска |
3 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
370 | 0502 | 1022103 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
3 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
370 | 0502 | 1022103 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
370 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 2 188 581,1 | 1 675 447,9 | 914 841,6 | 41,8 | 54,6 | ||
370 | 0502 | 6000100 | Городские целевые программы |
2 112 322,1 | 1 630 947,9 | 879 270,2 | 41,6 | 53,9 | ||
370 | 0502 | 6000101 | Городская целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2007 год |
2 054 522,1 | 1 583 589,9 | 846 266,8 | 41,2 | 53,4 | ||
370 | 0502 | 6000101 | 806 | Уличное освещение | 75 342,7 | 71 647,8 | 67 731,2 | 89,9 | 94,5 | |
370 | 0502 | 6000101 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
75 342,7 | 71 647,8 | 67 731,2 | 89,9 | 94,5 |
370 | 0502 | 6000101 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
1 873 772,9 | 1 464 802,0 | 741 948,1 | 39,6 | 50,7 | |
370 | 0502 | 6000101 | 807 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
739 642,8 | 599 891,4 | 243 948,2 | 33,0 | 40,7 |
370 | 0502 | 6000101 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
590 353,7 | 364 389,8 | 350 072,4 | 59,3 | 96,1 |
370 | 0502 | 6000101 | 807 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
543 776,5 | 500 520,8 | 147 927,4 | 27,2 | 29,6 |
370 | 0502 | 6000101 | 808 | Озеленение | 105 406,5 | 47 140,1 | 36 587,5 | 34,7 | 77,6 | |
370 | 0502 | 6000101 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
53 681,5 | 47 140,1 | 36 587,5 | 68,2 | 77,6 |
370 | 0502 | 6000101 | 808 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
51 725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
370 | 0502 | 6000102 | Городская целевая программа "Наружное освещение города Челябинска" на 2006-2009 годы |
25 900,0 | 23 412,0 | 16 693,1 | 64,5 | 71,3 | ||
370 | 0502 | 6000102 | 806 | Уличное освещение | 25 900,0 | 23 412,0 | 16 693,1 | 64,5 | 71,3 | |
370 | 0502 | 6000102 | 806 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
21 730,9 | 19 242,9 | 16 693,1 | 76,8 | 86,7 |
370 | 0502 | 6000102 | 806 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4 169,1 | 4 169,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
370 | 0502 | 6000103 | Городская целевая программа "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2006-2008 годы |
21 900,0 | 18 946,0 | 12 788,3 | 58,4 | 67,5 | ||
370 | 0502 | 6000103 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
21 900,0 | 18 946,0 | 12 788,3 | 58,4 | 67,5 | |
370 | 0502 | 6000103 | 807 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
16 800,0 | 15 221,0 | 12 788,3 | 76,1 | 84,0 |
370 | 0502 | 6000103 | 807 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
5 100,0 | 3 725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
370 | 0502 | 6000116 | Городская целевая программа "Улучшение качественного состояния озелененных территорий и увеличение зеленого фонда города Челябинска" на 2007 год" |
10 000,0 | 5 000,0 | 3 522,1 | 35,2 | 70,4 | ||
370 | 0502 | 6000116 | 808 | Озеленение | 10 000,0 | 5 000,0 | 3 522,1 | 35,2 | 70,4 | |
370 | 0502 | 6000116 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
10 000,0 | 5 000,0 | 3 522,1 | 35,2 | 70,4 |
370 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
370 | 0502 | 6001212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
370 | 0502 | 6001212 | 806 | Уличное освещение | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
370 | 0502 | 6001212 | 806 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
370 | 0502 | 6001212 | 808 | Озеленение | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
370 | 0502 | 6001212 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
650,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
370 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
43 500,0 | 43 500,0 | 35 571,3 | 81,8 | 81,8 | ||
370 | 0502 | 6001301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
370 | 0502 | 6001301 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
370 | 0502 | 6001301 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
370 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
43 000,0 | 43 000,0 | 35 571,3 | 82,7 | 82,7 | ||
370 | 0502 | 6001303 | 806 | Уличное освещение | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 956,5 | 98,9 | 98,9 | |
370 | 0502 | 6001303 | 806 | 241001 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Капитальные расходы |
4 000,0 | 4 000,0 | 3 956,5 | 98,9 | 98,9 |
370 | 0502 | 6001303 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
22 500,0 | 22 500,0 | 18 614,9 | 82,7 | 82,7 | |
370 | 0502 | 6001303 | 807 | 241001 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Капитальные расходы |
22 500,0 | 22 500,0 | 18 614,9 | 82,7 | 82,7 |
370 | 0502 | 6001303 | 808 | Озеленение | 16 500,0 | 16 500,0 | 13 000,0 | 78,8 | 78,8 | |
370 | 0502 | 6001303 | 808 | 241001 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Капитальные расходы |
16 500,0 | 16 500,0 | 13 000,0 | 78,8 | 78,8 |
370 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
31 759,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
370 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
31 759,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
370 | 0502 | 6002106 | 806 | Уличное освещение | 4 744,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
370 | 0502 | 6002106 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 744,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
370 | 0502 | 6002106 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
22 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
370 | 0502 | 6002106 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
22 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
370 | 0502 | 6002106 | 808 | Озеленение | 4 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
370 | 0502 | 6002106 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
370 | 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
7 777,2 | 5 330,2 | 4 996,1 | 64,2 | 93,7 | |||
370 | 0504 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
7 777,2 | 5 330,2 | 4 996,1 | 64,2 | 93,7 | ||
370 | 0504 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
6 710,2 | 5 330,2 | 4 996,1 | 74,5 | 93,7 | ||
370 | 0504 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 6 710,2 | 5 330,2 | 4 996,1 | 74,5 | 93,7 | |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 4 510,0 | 3 533,0 | 3 532,8 | 78,3 | 100,0 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 180,0 | 950,0 | 871,5 | 73,9 | 91,7 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 180,9 | 149,9 | 96,7 | 53,5 | 64,5 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 100,1 | 100,1 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
275,0 | 220,0 | 108,2 | 39,3 | 49,2 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 172,1 | 142,1 | 129,8 | 75,4 | 91,3 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 85,0 | 85,0 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
132,0 | 115,0 | 114,9 | 87,0 | 99,9 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
226,0 | 186,0 | 108,3 | 47,9 | 58,2 |
370 | 0504 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
972,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
370 | 0504 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
972,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
370 | 0504 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 972,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
370 | 0504 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
370 | 0504 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
370 | 0504 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
370 | 0504 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
370 | 0504 | 0012200 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
370 | 0504 | 0012200 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 55,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
370 | 0504 | 0012200 | 005 | 226 | Прочие услуги | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
371 | Управление капитального строительства |
1 177 209,4 | 1 024 919,1 | 546 122,1 | 46,4 | 53,3 | ||||
371 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
17 484,0 | 11 198,0 | 9 584,1 | 54,8 | 85,6 | |||
371 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
17 484,0 | 11 198,0 | 9 584,1 | 54,8 | 85,6 | |||
371 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
14 484,0 | 11 198,0 | 9 584,1 | 66,2 | 85,6 | ||
371 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
13 564,0 | 11 198,0 | 9 584,1 | 70,7 | 85,6 | ||
371 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 13 564,0 | 11 198,0 | 9 584,1 | 70,7 | 85,6 | |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 5 423,0 | 4 066,0 | 3 904,6 | 72,0 | 96,0 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 7,0 | 6,0 | 0,5 | 7,1 | 8,3 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 1 421,0 | 1 142,0 | 1 091,3 | 76,8 | 95,6 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 402,0 | 301,0 | 94,0 | 23,4 | 31,2 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 236,0 | 1 006,0 | 625,4 | 50,6 | 62,2 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
33,7 | 20,8 | 17,9 | 53,1 | 86,0 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии | 77,5 | 58,1 | 45,3 | 58,4 | 77,9 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,0 | 2,0 | 1,5 | 75,0 | 75,0 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
437,8 | 253,0 | 82,3 | 18,8 | 32,5 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 484,0 | 363,0 | 173,0 | 35,7 | 47,7 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 780,0 | 3 780,0 | 3 462,3 | 91,6 | 91,6 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
260,0 | 200,0 | 86,0 | 33,1 | 43,0 |
371 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
371 | 0115 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
371 | 0115 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0115 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 729,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
371 | 0115 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
371 | 0115 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
371 | 0115 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
371 | 0115 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0115 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
371 | 0400 | Национальная экономика | 150 484,4 | 141 596,4 | 21 109,6 | 14,0 | 14,9 | |||
371 | 0408 | Транспорт | 115 651,0 | 107 063,0 | 105,0 | 0,1 | 0,1 | |||
371 | 0408 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
500,0 | 400,0 | 105,0 | 21,0 | 26,3 | ||
371 | 0408 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
500,0 | 400,0 | 105,0 | 21,0 | 26,3 | ||
371 | 0408 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
500,0 | 400,0 | 105,0 | 21,0 | 26,3 | |
371 | 0408 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 | 400,0 | 105,0 | 21,0 | 26,3 |
371 | 0408 | 3159999 | Дорожное хозяйство | 115 151,0 | 106 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0408 | 3150000 | Дорожное хозяйство | 115 151,0 | 106 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0408 | 3150000 | 593 | Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
115 151,0 | 106 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
371 | 0408 | 3150000 | 593 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
115 151,0 | 106 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
371 | 0411 | Другие вопросы в области национальной экономики |
34 833,4 | 34 533,4 | 21 004,6 | 60,3 | 60,8 | |||
371 | 0411 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
34 833,4 | 34 533,4 | 21 004,6 | 60,3 | 60,8 | ||
371 | 0411 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
34 833,4 | 34 533,4 | 21 004,6 | 60,3 | 60,8 | ||
371 | 0411 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
34 833,4 | 34 533,4 | 21 004,6 | 60,3 | 60,8 | |
371 | 0411 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
34 833,4 | 34 533,4 | 21 004,6 | 60,3 | 60,8 |
371 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
274 427,5 | 183 771,2 | 74 115,6 | 27,0 | 40,3 | |||
371 | 0501 | Жилищное хозяйство | 114 185,0 | 79 526,0 | 28 099,8 | 24,6 | 35,3 | |||
371 | 0501 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
371 | 0501 | 1021500 | Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
371 | 0501 | 1021504 | Субсидии на 10-этажный жилой дом N 1 в микрорайоне 11 в городе Челябинске (непрограммные инвестиции в основные фонды) |
25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
371 | 0501 | 1021504 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0501 | 1021504 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
371 | 0501 | 5209999 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
11 746,0 | 11 746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0501 | 5200000 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
11 746,0 | 11 746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0501 | 5200000 | 689 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
11 746,0 | 11 746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
371 | 0501 | 5200000 | 689 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
11 746,0 | 11 746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
371 | 0501 | 5229999 | Региональные целевые программы |
23 339,0 | 20 000,0 | 10 248,2 | 43,9 | 51,2 | ||
371 | 0501 | 5221000 | Областные целевые программы |
23 339,0 | 20 000,0 | 10 248,2 | 43,9 | 51,2 | ||
371 | 0501 | 5221005 | Жил. дом N 1 по ул. Мамина в Тракторозаводском р-не (ОЦП по реал. нац. пр. "Дост. и комф. жилье гр. России" в Чел. обл. на 2006-2010 гг. подпр. Стр. жилья по дог. соц. найма) |
20 000,0 | 20 000,0 | 10 248,2 | 51,2 | 51,2 | ||
371 | 0501 | 5221005 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
20 000,0 | 20 000,0 | 10 248,2 | 51,2 | 51,2 | |
371 | 0501 | 5221005 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20 000,0 | 20 000,0 | 10 248,2 | 51,2 | 51,2 |
371 | 0501 | 5221016 | Областная целевая Программа профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью в Челябинской области на 2006-2008 годы |
3 339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
371 | 0501 | 5221016 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
3 339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0501 | 5221016 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
371 | 0501 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
54 100,0 | 47 780,0 | 17 851,6 | 33,0 | 37,4 | ||
371 | 0501 | 7950500 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
54 100,0 | 47 780,0 | 17 851,6 | 33,0 | 37,4 | ||
371 | 0501 | 7950505 | Подпрограмма "Строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" |
54 100,0 | 47 780,0 | 17 851,6 | 33,0 | 37,4 | ||
371 | 0501 | 7950505 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
54 100,0 | 47 780,0 | 17 851,6 | 33,0 | 37,4 | |
371 | 0501 | 7950505 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
54 100,0 | 47 780,0 | 17 851,6 | 33,0 | 37,4 |
371 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 106 537,3 | 53 840,0 | 2 650,4 | 2,5 | 4,9 | |||
371 | 0502 | 1049999 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
3 700,0 | 3 150,0 | 2 480,0 | 67,0 | 78,7 | ||
371 | 0502 | 1043100 | Строительство водопровода (расширение и реконструкция 2-я очередь) блока контактных осветителей, г.Челябинск (ФЦП "Жилище" на 2002-2010 г. (второй этап), подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
3 700,0 | 3 150,0 | 2 480,0 | 67,0 | 78,7 | ||
371 | 0502 | 1043155 | Строительство водопровода (расширение и реконструкция 2-я очередь) блока контактных осветителей, г.Челябинск (ФЦП "Жилище" на 2002-2010 г. (второй этап), подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
3 700,0 | 3 150,0 | 2 480,0 | 67,0 | 78,7 | ||
371 | 0502 | 1043155 | 663 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
3 700,0 | 3 150,0 | 2 480,0 | 67,0 | 78,7 | |
371 | 0502 | 1043155 | 663 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 700,0 | 3 150,0 | 2 480,0 | 67,0 | 78,7 |
371 | 0502 | 5229999 | Региональные целевые программы |
500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
371 | 0502 | 5221000 | Областные целевые программы |
500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
371 | 0502 | 5221014 | Субсидии на газоснабжение жилых домов пос. Градский прииск в Курчатовском районе г. Челябинска (ОЦП реал. НП "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской области на 2006-2007 гг., подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры") |
500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
371 | 0502 | 5221014 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0502 | 5221014 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
371 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 102 337,3 | 50 690,0 | 170,4 | 0,2 | 0,3 | ||
371 | 0502 | 6000000 | Благоустройство | 718,0 | 600,0 | 170,4 | 23,7 | 28,4 | ||
371 | 0502 | 6000000 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
718,0 | 600,0 | 170,4 | 23,7 | 28,4 | |
371 | 0502 | 6000000 | 807 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
718,0 | 600,0 | 170,4 | 23,7 | 28,4 |
371 | 0502 | 6000100 | Городские целевые программы |
101 619,3 | 50 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0502 | 6000101 | Городская целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2007 год |
101 619,3 | 50 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0502 | 6000101 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
101 619,3 | 50 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
371 | 0502 | 6000101 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
22 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
371 | 0502 | 6000101 | 807 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
79 419,3 | 50 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
371 | 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
53 705,2 | 50 405,2 | 43 365,4 | 80,7 | 86,0 | |||
371 | 0504 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
17 337,0 | 14 337,0 | 11 709,4 | 67,5 | 81,7 | ||
371 | 0504 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
17 000,0 | 14 000,0 | 11 647,7 | 68,5 | 83,2 | ||
371 | 0504 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
17 000,0 | 14 000,0 | 11 647,7 | 68,5 | 83,2 | |
371 | 0504 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
17 000,0 | 14 000,0 | 11 647,7 | 68,5 | 83,2 |
371 | 0504 | 1021200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
208,0 | 208,0 | 61,7 | 29,7 | 29,7 | ||
371 | 0504 | 1021259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
208,0 | 208,0 | 61,7 | 29,7 | 29,7 | ||
371 | 0504 | 1021259 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
208,0 | 208,0 | 61,7 | 29,7 | 29,7 | |
371 | 0504 | 1021259 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
208,0 | 208,0 | 61,7 | 29,7 | 29,7 |
371 | 0504 | 1021300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
129,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0504 | 1021301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
129,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0504 | 1021301 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
129,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
371 | 0504 | 1021301 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
129,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
371 | 0504 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
36 368,2 | 36 068,2 | 31 656,0 | 87,0 | 87,8 | ||
371 | 0504 | 7950500 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
36 368,2 | 36 068,2 | 31 656,0 | 87,0 | 87,8 | ||
371 | 0504 | 7950501 |
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры" |
35 106,9 | 35 106,9 | 31 459,4 | 89,6 | 89,6 | ||
371 | 0504 | 7950501 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
35 106,9 | 35 106,9 | 31 459,4 | 89,6 | 89,6 | |
371 | 0504 | 7950501 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
35 106,9 | 35 106,9 | 31 459,4 | 89,6 | 89,6 |
371 | 0504 | 7950504 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
1 261,3 | 961,3 | 196,6 | 15,6 | 20,5 | ||
371 | 0504 | 7950504 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
1 261,3 | 961,3 | 196,6 | 15,6 | 20,5 | |
371 | 0504 | 7950504 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 261,3 | 961,3 | 196,6 | 15,6 | 20,5 |
371 | 0700 | Образование | 173 584,4 | 169 674,4 | 9 704,9 | 5,6 | 5,7 | |||
371 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
173 584,4 | 169 674,4 | 9 704,9 | 5,6 | 5,7 | |||
371 | 0709 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
21 384,4 | 20 535,4 | 4 027,3 | 18,8 | 19,6 | ||
371 | 0709 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
20 149,0 | 19 300,0 | 3 281,9 | 16,3 | 17,0 | ||
371 | 0709 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
20 149,0 | 19 300,0 | 3 281,9 | 16,3 | 17,0 | |
371 | 0709 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20 149,0 | 19 300,0 | 3 281,9 | 16,3 | 17,0 |
371 | 0709 | 1021200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 235,4 | 1 235,4 | 745,4 | 60,3 | 60,3 | ||
371 | 0709 | 1021259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
745,4 | 745,4 | 745,4 | 100,0 | 100,0 | ||
371 | 0709 | 1021259 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
745,4 | 745,4 | 745,4 | 100,0 | 100,0 | |
371 | 0709 | 1021259 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
745,4 | 745,4 | 745,4 | 100,0 | 100,0 |
371 | 0709 | 1021260 | Резервные фонды Администрации города |
490,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0709 | 1021260 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
490,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
371 | 0709 | 1021260 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
490,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
371 | 0709 | 5229999 | Региональные целевые программы |
130 000,0 | 130 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0709 | 5221000 | Областные целевые программы |
130 000,0 | 130 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0709 | 5221001 | Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2006-2010 годы |
130 000,0 | 130 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0709 | 5221001 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
130 000,0 | 130 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
371 | 0709 | 5221001 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
130 000,0 | 130 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
371 | 0709 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
22 200,0 | 19 139,0 | 5 677,7 | 25,6 | 29,7 | ||
371 | 0709 | 7950400 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 гг. |
22 200,0 | 19 139,0 | 5 677,7 | 25,6 | 29,7 | ||
371 | 0709 | 7950403 | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы" |
22 200,0 | 19 139,0 | 5 677,7 | 25,6 | 29,7 | ||
371 | 0709 | 7950403 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
22 200,0 | 19 139,0 | 5 677,7 | 25,6 | 29,7 | |
371 | 0709 | 7950403 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
22 200,0 | 19 139,0 | 5 677,7 | 25,6 | 29,7 |
371 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 529 907,4 | 498 357,4 | 422 562,3 | 79,7 | 84,8 | |||
371 | 0902 | Спорт и физическая культура |
27 000,0 | 27 000,0 | 21 000,0 | 77,8 | 77,8 | |||
371 | 0902 | 1009999 | Федеральные целевые программы |
27 000,0 | 27 000,0 | 21 000,0 | 77,8 | 77,8 | ||
371 | 0902 | 1005800 | Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы". Субсидия на легкоатлетический стадион (3-я очередь, учебно-тренировочный корпус с факелом олимпийского огня) по пр. Ленина, 84 |
27 000,0 | 27 000,0 | 21 000,0 | 77,8 | 77,8 | ||
371 | 0902 | 1005800 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
27 000,0 | 27 000,0 | 21 000,0 | 77,8 | 77,8 | |
371 | 0902 | 1005800 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
27 000,0 | 27 000,0 | 21 000,0 | 77,8 | 77,8 |
371 | 0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
502 907,4 | 471 357,4 | 401 562,3 | 79,8 | 85,2 | |||
371 | 0904 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
502 907,4 | 471 357,4 | 401 562,3 | 79,8 | 85,2 | ||
371 | 0904 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
149 907,4 | 141 357,4 | 95 385,9 | 63,6 | 67,5 | ||
371 | 0904 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
149 907,4 | 141 357,4 | 95 385,9 | 63,6 | 67,5 | |
371 | 0904 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
149 907,4 | 141 357,4 | 95 385,9 | 63,6 | 67,5 |
371 | 0904 | 1021500 | Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
340 000,0 | 330 000,0 | 306 176,4 | 90,1 | 92,8 | ||
371 | 0904 | 1021501 | Строительство Ледового дворца спорта в г. Челябинске |
300 000,0 | 300 000,0 | 298 140,9 | 99,4 | 99,4 | ||
371 | 0904 | 1021501 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
300 000,0 | 300 000,0 | 298 140,9 | 99,4 | 99,4 | |
371 | 0904 | 1021501 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
300 000,0 | 300 000,0 | 298 140,9 | 99,4 | 99,4 |
371 | 0904 | 1021503 | Субсидии на легкоатлетический стадион по проспекту Ленина 84 г.Челябинск (непрограммные инвестиции в основные фонды) |
40 000,0 | 30 000,0 | 8 035,5 | 20,1 | 26,8 | ||
371 | 0904 | 1021503 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
40 000,0 | 30 000,0 | 8 035,5 | 20,1 | 26,8 | |
371 | 0904 | 1021503 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40 000,0 | 30 000,0 | 8 035,5 | 20,1 | 26,8 |
371 | 0904 | 1022100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
371 | 0904 | 1022104 | Реконструкция спортивного ядра в районе ул. III Интернационала и ул. Труда |
3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
371 | 0904 | 1022104 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0904 | 1022104 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
371 | 0904 | 1022107 | Реконструкция стадиона "Центральный" |
10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
371 | 0904 | 1022107 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
371 | 0904 | 1022107 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
371 | 1000 | Социальная политика | 31 321,8 | 20 321,8 | 9 045,6 | 28,9 | 44,5 | |||
371 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
31 321,8 | 20 321,8 | 9 045,6 | 28,9 | 44,5 | |||
371 | 1003 | 5229999 | Региональные целевые программы |
5 815,3 | 5 815,3 | 5 691,1 | 97,9 | 97,9 | ||
371 | 1003 | 5221000 | Областные целевые программы |
5 815,3 | 5 815,3 | 5 691,1 | 97,9 | 97,9 | ||
371 | 1003 | 5221012 | Субсидии на ОЦП реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской области на 2006 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений" |
5 815,3 | 5 815,3 | 5 691,1 | 97,9 | 97,9 | ||
371 | 1003 | 5221012 | 197 | Субсидии | 5 815,3 | 5 815,3 | 5 691,1 | 97,9 | 97,9 | |
371 | 1003 | 5221012 | 197 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 815,3 | 5 815,3 | 5 691,1 | 97,9 | 97,9 |
371 | 1003 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
25 506,5 | 14 506,5 | 3 354,5 | 13,2 | 23,1 | ||
371 | 1003 | 7950500 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
25 506,5 | 14 506,5 | 3 354,5 | 13,2 | 23,1 | ||
371 | 1003 | 7950502 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений" |
25 506,5 | 14 506,5 | 3 354,5 | 13,2 | 23,1 | ||
371 | 1003 | 7950502 | 197 | Субсидии | 25 506,5 | 14 506,5 | 3 354,5 | 13,2 | 23,1 | |
371 | 1003 | 7950502 | 197 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
25 506,5 | 14 506,5 | 3 354,5 | 13,2 | 23,1 |
Всего | 16 250 974,0 | 12 176 914,6 | 8 661 901,5 | 53,3 | 71,1 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.