Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к решению Челябинской городской Думы
от 27 ноября 2007 г. N 27/4
Исполнение бюджета города Челябинска по функциональной структуре расходов за 9 месяцев 2007 года
КФСР | КЦСР | КВР | Наименование | План | Исполнено | % исполнения | ||
Год | 9 месяцев | Год | 9 ме- сяцев |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 857 542,8 | 571 091,3 | 444 152,0 | 51,8 | 77,8 | ||
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
2 145,4 | 1 609,1 | 1 444,0 | 67,3 | 89,7 | ||
0102 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 145,4 | 1 609,1 | 1 444,0 | 67,3 | 89,7 | |
0102 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 145,4 | 1 609,1 | 1 444,0 | 67,3 | 89,7 | |
0102 | 0010000 | 010 | Глава муниципального образования | 2 145,4 | 1 609,1 | 1 444,0 | 67,3 | 89,7 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
74 690,0 | 54 719,0 | 43 759,9 | 58,6 | 80,0 | ||
0103 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
74 690,0 | 54 719,0 | 43 759,9 | 58,6 | 80,0 | |
0103 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
69 558,0 | 54 719,0 | 43 759,9 | 62,9 | 80,0 | |
0103 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 64 841,0 | 51 139,0 | 40 544,8 | 62,5 | 79,3 |
0103 | 0010000 | 026 | Председатель представительного органа муниципального образования |
1 257,0 | 954,0 | 856,8 | 68,2 | 89,8 |
0103 | 0010000 | 027 | Депутаты представительного органа муниципального образования |
3 460,0 | 2 626,0 | 2 358,3 | 68,2 | 89,8 |
0103 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5 132,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0103 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
5 132,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0103 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 4 782,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0103 | 0011261 | 026 | Председатель представительного органа муниципального образования |
100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0103 | 0011261 | 027 | Депутаты представительного органа муниципального образования |
250,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
346 682,1 | 228 506,9 | 211 228,3 | 60,9 | 92,4 | ||
0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
346 682,1 | 228 506,9 | 211 228,3 | 60,9 | 92,4 | |
0104 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
273 985,2 | 218 153,1 | 201 723,2 | 73,6 | 92,5 | |
0104 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 273 985,2 | 218 153,1 | 201 723,2 | 73,6 | 92,5 |
0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
4 095,5 | 3 074,9 | 2 759,5 | 67,4 | 89,7 | |
0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
4 086,5 | 3 065,9 | 2 750,5 | 67,3 | 89,7 | |
0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 4 086,5 | 3 065,9 | 2 750,5 | 67,3 | 89,7 |
0104 | 0010616 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области |
9,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 100,0 | |
0104 | 0010616 | 005 | Центральный аппарат | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 100,0 |
0104 | 0011000 | Областные целевые программы | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0104 | 0011010 | Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0104 | 0011010 | 005 | Центральный аппарат | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0104 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
53,6 | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0104 | 0011118 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
53,6 | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0104 | 0011118 | 005 | Центральный аппарат | 53,6 | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
33 403,9 | 7 155,3 | 6 745,6 | 20,2 | 94,3 | |
0104 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
150,0 | 150,0 | 149,7 | 99,8 | 99,8 | |
0104 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 150,0 | 150,0 | 149,7 | 99,8 | 99,8 |
0104 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
4 731,5 | 4 349,0 | 4 121,5 | 87,1 | 94,8 | |
0104 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 4 731,5 | 4 349,0 | 4 121,5 | 87,1 | 94,8 |
0104 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
3 156,4 | 2 656,4 | 2 474,4 | 78,4 | 93,2 | |
0104 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 3 156,4 | 2 656,4 | 2 474,4 | 78,4 | 93,2 |
0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
25 366,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 25 366,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
35 073,9 | 0,0 | 0,0 | |||
0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 35 073,9 | 0,0 | 0,0 | ||
0105 | Судебная система | 2 252,0 | 1 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0105 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 252,0 | 1 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0105 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 252,0 | 1 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0105 | 5190602 | для финансового обеспечения переданных исполнительно- распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации |
2 252,0 | 1 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0105 | 5190602 | 070 | Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
2 252,0 | 1 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
65 158,9 | 48 970,9 | 37 427,9 | 57,4 | 76,4 | ||
0106 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
65 158,9 | 48 970,9 | 37 427,9 | 57,4 | 76,4 | |
0106 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
18 964,0 | 14 033,3 | 7 364,7 | 38,8 | 52,5 | |
0106 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 17 603,8 | 13 009,8 | 6 647,0 | 37,8 | 51,1 |
0106 | 0010000 | 083 | Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
1 360,2 | 1 023,5 | 717,8 | 52,8 | 70,1 |
0106 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
45 537,9 | 34 280,6 | 29 524,8 | 64,8 | 86,1 | |
0106 | 0010708 | на организацию работы финансовых органов муниципальных образований |
45 537,9 | 34 280,6 | 29 524,8 | 64,8 | 86,1 | |
0106 | 0010708 | 005 | Центральный аппарат | 45 537,9 | 34 280,6 | 29 524,8 | 64,8 | 86,1 |
0106 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0106 | 0011116 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации специалистов финансовых органов |
8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0106 | 0011116 | 005 | Центральный аппарат | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0106 | 0011300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
649,0 | 649,0 | 538,4 | 83,0 | 83,0 | |
0106 | 0011302 | Дотации из областного фонда поддержки усилий на совершенствование автоматизации систем управления бюджетного процесса |
649,0 | 649,0 | 538,4 | 83,0 | 83,0 | |
0106 | 0011302 | 005 | Центральный аппарат | 649,0 | 649,0 | 538,4 | 83,0 | 83,0 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
3 665,0 | 2 712,9 | 2 477,2 | 67,6 | 91,3 | ||
0107 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 665,0 | 2 712,9 | 2 477,2 | 67,6 | 91,3 | |
0107 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 502,0 | 2 667,9 | 2 447,2 | 69,9 | 91,7 | |
0107 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 3 502,0 | 2 667,9 | 2 447,2 | 69,9 | 91,7 |
0107 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
163,0 | 45,0 | 30,0 | 18,4 | 66,7 | |
0107 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
103,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0107 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 103,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0107 | 0011263 | Расходы на сервисное обслуживание программных и технических средств автоматизации ГАС "Выборы" |
60,0 | 45,0 | 30,0 | 50,0 | 66,7 | |
0107 | 0011263 | 005 | Центральный аппарат | 60,0 | 45,0 | 30,0 | 50,0 | 66,7 |
0112 | Обслуживание государственного и муниципального долга |
36 671,1 | 21 279,8 | 4 378,9 | 11,9 | 20,6 | ||
0112 | 0659999 | Процентные платежи по долговым обязательствам |
36 671,1 | 21 279,8 | 4 378,9 | 11,9 | 20,6 | |
0112 | 0650000 | Процентные платежи по долговым обязательствам |
35 000,0 | 19 608,7 | 2 707,8 | 7,7 | 13,8 | |
0112 | 0650000 | 152 | Процентные платежи по муниципальному долгу |
35 000,0 | 19 608,7 | 2 707,8 | 7,7 | 13,8 |
0112 | 0652100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
1 671,1 | 1 671,1 | 1 671,1 | 100,0 | 100,0 | |
0112 | 0652102 | Погашение кредитной линии | 1 671,1 | 1 671,1 | 1 671,1 | 100,0 | 100,0 | |
0112 | 0652102 | 152 | Процентные платежи по муниципальному долгу |
1 671,1 | 1 671,1 | 1 671,1 | 100,0 | 100,0 |
0113 | Резервные фонды | 40 939,7 | 9 677,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0113 | 0709999 | Резервные фонды | 40 939,7 | 9 677,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
40 939,7 | 9 677,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
10 315,0 | 4 052,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
10 315,0 | 4 052,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0113 | 0701260 | Резервные фонды Администрации города |
30 624,7 | 5 624,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0113 | 0701260 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
30 624,7 | 5 624,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0115 | Другие общегосударственные вопросы |
285 338,6 | 202 489,7 | 143 435,7 | 50,3 | 70,8 | ||
0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
173 179,5 | 121 176,0 | 102 809,5 | 59,4 | 84,8 | |
0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
142 535,7 | 112 497,1 | 95 115,7 | 66,7 | 84,5 | |
0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 142 535,7 | 112 497,1 | 95 115,7 | 66,7 | 84,5 |
0115 | 0010100 | Городские целевые программы | 7 882,6 | 7 544,0 | 7 512,4 | 95,3 | 99,6 | |
0115 | 0010107 |
Городская целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Челябинске на 2007 - 2011 годы" |
7 882,6 | 7 544,0 | 7 512,4 | 95,3 | 99,6 | |
0115 | 0010107 | 005 | Центральный аппарат | 7 882,6 | 7 544,0 | 7 512,4 | 95,3 | 99,6 |
0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
7 761,2 | 1 134,9 | 181,5 | 2,3 | 16,0 | |
0115 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
1 189,9 | 1 134,9 | 181,5 | 15,3 | 16,0 | |
0115 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 1 189,9 | 1 134,9 | 181,5 | 15,3 | 16,0 |
0115 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
200,3 | 0,0 | 0,0 | |||
0115 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 200,3 | 0,0 | 0,0 | ||
0115 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
2 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0115 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0115 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
4 071,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0115 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 4 071,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0115 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
15 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0115 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0115 | 0909999 | Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
45 387,6 | 37 220,6 | 22 924,3 | 50,5 | 61,6 | |
0115 | 0900000 | Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
45 371,0 | 37 204,0 | 22 907,7 | 50,5 | 61,6 | |
0115 | 0900000 | 200 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
45 371,0 | 37 204,0 | 22 907,7 | 50,5 | 61,6 |
0115 | 0901200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16,6 | 16,6 | 16,6 | 100,2 | 100,2 | |
0115 | 0901259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
16,6 | 16,6 | 16,6 | 100,2 | 100,2 | |
0115 | 0901259 | 200 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
16,6 | 16,6 | 16,6 | 100,2 | 100,2 |
0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
27 362,9 | 11 933,9 | 7 009,0 | 25,6 | 58,7 | |
0115 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
20 486,0 | 6 489,0 | 2 976,8 | 14,5 | 45,9 | |
0115 | 0920000 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
20 486,0 | 6 489,0 | 2 976,8 | 14,5 | 45,9 |
0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
6 224,3 | 4 792,3 | 3 579,6 | 57,5 | 74,7 | |
0115 | 0921212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | |
0115 | 0921212 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
0115 | 0921220 | Расходы на социальную поддержку населения |
2 100,0 | 1 575,0 | 1 314,2 | 62,6 | 83,4 | |
0115 | 0921220 | 448 | Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
2 100,0 | 1 575,0 | 1 314,2 | 62,6 | 83,4 |
0115 | 0921259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
2 173,1 | 2 101,1 | 1 821,1 | 83,8 | 86,7 | |
0115 | 0921259 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
2 147,2 | 2 092,1 | 1 812,2 | 84,4 | 86,6 |
0115 | 0921259 | 448 | Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
25,9 | 8,9 | 8,9 | 34,4 | 99,8 |
0115 | 0921260 | Резервные фонды Администрации города |
1 941,2 | 1 106,2 | 434,2 | 22,4 | 39,3 | |
0115 | 0921260 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
1 941,2 | 1 106,2 | 434,2 | 22,4 | 39,3 |
0115 | 0921600 | Прочие безвозмездные поступления | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0115 | 0921601 | Ремонт помещения общественной приемной Губернатора Челябинской области |
200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0115 | 0921601 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0115 | 0922100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
452,7 | 452,7 | 452,7 | 100,0 | 100,0 | |
0115 | 0922101 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на расчеты по исполнительному листу по строительству спортивной площадки в МОУ СОШ N 19 |
452,7 | 452,7 | 452,7 | 100,0 | 100,0 | |
0115 | 0922101 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
452,7 | 452,7 | 452,7 | 100,0 | 100,0 |
0115 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0115 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0115 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
3 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 18 408,6 | 14 159,2 | 10 692,9 | 58,1 | 75,5 | |
0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
18 408,6 | 14 159,2 | 10 692,9 | 58,1 | 75,5 | |
0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
18 408,6 | 14 159,2 | 10 692,9 | 58,1 | 75,5 | |
0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
18 408,6 | 14 159,2 | 10 692,9 | 58,1 | 75,5 |
0115 | 5229999 | Региональные целевые программы | 18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0115 | 5221000 | Областные целевые программы | 18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0115 | 5221001 |
Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2006-2010 годы |
18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0115 | 5221001 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
433 885,1 | 339 127,0 | 287 786,9 | 66,3 | 84,9 | ||
0302 | Органы внутренних дел | 380 545,5 | 293 479,8 | 253 279,0 | 66,6 | 86,3 | ||
0302 | 2029999 | Воинские формирования (органы, подразделения) |
318 433,0 | 240 504,8 | 213 468,0 | 67,0 | 88,8 | |
0302 | 2020000 | Воинские формирования (органы, подразделения) |
307 061,5 | 229 133,3 | 204 672,1 | 66,7 | 89,3 | |
0302 | 2020000 | 220 | Вещевое обеспечение | 2 044,1 | 1 488,1 | 1 225,3 | 59,9 | 82,3 |
0302 | 2020000 | 221 | Продовольственное обеспечение | 11 171,2 | 8 321,1 | 8 120,4 | 72,7 | 97,6 |
0302 | 2020000 | 239 | Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
215 318,2 | 161 377,5 | 144 047,4 | 66,9 | 89,3 |
0302 | 2020000 | 240 | Гражданский персонал | 8 870,5 | 6 624,9 | 5 767,8 | 65,0 | 87,1 |
0302 | 2020000 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
55 926,4 | 39 138,3 | 35 812,5 | 64,0 | 91,5 |
0302 | 2020000 | 472 | Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
13 731,1 | 12 183,4 | 9 698,6 | 70,6 | 79,6 |
0302 | 2021200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
11 221,5 | 11 221,5 | 8 796,0 | 78,4 | 78,4 | |
0302 | 2021212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
505,0 | 505,0 | 505,0 | 100,0 | 100,0 | |
0302 | 2021212 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
505,0 | 505,0 | 505,0 | 100,0 | 100,0 |
0302 | 2021259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 384,4 | 1 384,4 | 1 059,6 | 76,5 | 76,5 | |
0302 | 2021259 | 239 | Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
0302 | 2021259 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
1 364,4 | 1 364,4 | 1 039,6 | 76,2 | 76,2 |
0302 | 2021260 | Резервные фонды Администрации города |
9 332,0 | 9 332,0 | 7 231,4 | 77,5 | 77,5 | |
0302 | 2021260 | 239 | Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 | 100,0 |
0302 | 2021260 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
7 332,0 | 7 332,0 | 5 231,4 | 71,4 | 71,4 |
0302 | 2021300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0302 | 2021301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0302 | 2021301 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0302 | 5199999 | Фонд компенсаций | 36 542,5 | 27 405,0 | 19 044,0 | 52,1 | 69,5 | |
0302 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
36 542,5 | 27 405,0 | 19 044,0 | 52,1 | 69,5 | |
0302 | 5190624 | на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам милиции общественной безопасности г. Челябинска |
36 542,5 | 27 405,0 | 19 044,0 | 52,1 | 69,5 | |
0302 | 5190624 | 532 | Обеспечение на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
36 542,5 | 27 405,0 | 19 044,0 | 52,1 | 69,5 |
0302 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
25 570,0 | 25 570,0 | 20 767,0 | 81,2 | 81,2 | |
0302 | 7950100 | Городские целевые программы | 25 570,0 | 25 570,0 | 20 767,0 | 81,2 | 81,2 | |
0302 | 7950105 | Городская целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска и предупреждения правонарушений на 2007-2009 годы" |
25 570,0 | 25 570,0 | 20 767,0 | 81,2 | 81,2 | |
0302 | 7950105 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
25 570,0 | 25 570,0 | 20 767,0 | 81,2 | 81,2 |
0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
53 339,6 | 45 647,2 | 34 507,9 | 64,7 | 75,6 | ||
0309 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
12 189,5 | 9 544,9 | 7 954,1 | 65,3 | 83,3 | |
0309 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
8 708,3 | 7 852,4 | 7 446,3 | 85,5 | 94,8 | |
0309 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 8 708,3 | 7 852,4 | 7 446,3 | 85,5 | 94,8 |
0309 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 436,4 | 1 692,4 | 507,7 | 14,8 | 30,0 | |
0309 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
1 692,4 | 1 692,4 | 507,7 | 30,0 | 30,0 | |
0309 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 1 692,4 | 1 692,4 | 507,7 | 30,0 | 30,0 |
0309 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 744,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0309 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 744,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0309 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
44,8 | 0,0 | 0,0 | |||
0309 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 44,8 | 0,0 | 0,0 | ||
0309 | 2189999 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
5 597,2 | 5 215,2 | 4 373,0 | 78,1 | 83,9 | |
0309 | 2180000 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1 790,3 | 1 408,3 | 1 169,6 | 65,3 | 83,1 | |
0309 | 2180000 | 260 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
1 790,3 | 1 408,3 | 1 169,6 | 65,3 | 83,1 |
0309 | 2181100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 751,8 | 1 751,8 | 1 307,6 | 74,6 | 74,6 | |
0309 | 2181105 | На оказание финансовой помощи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1 751,8 | 1 751,8 | 1 307,6 | 74,6 | 74,6 | |
0309 | 2181105 | 260 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
1 751,8 | 1 751,8 | 1 307,6 | 74,6 | 74,6 |
0309 | 2181200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 055,1 | 2 055,1 | 1 895,8 | 92,2 | 92,2 | |
0309 | 2181259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
55,1 | 55,1 | 55,1 | 100,0 | 100,0 | |
0309 | 2181259 | 260 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
55,1 | 55,1 | 55,1 | 100,0 | 100,0 |
0309 | 2181260 | Резервные фонды Администрации города |
2 000,0 | 2 000,0 | 1 840,7 | 92,0 | 92,0 | |
0309 | 2181260 | 260 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
2 000,0 | 2 000,0 | 1 840,7 | 92,0 | 92,0 |
0309 | 3029999 | Поисковые и аварийно- спасательные учреждения |
35 552,9 | 30 887,2 | 22 180,8 | 62,4 | 71,8 | |
0309 | 3020000 | Поисковые и аварийно- спасательные учреждения |
33 607,9 | 28 942,2 | 21 897,3 | 65,2 | 75,7 | |
0309 | 3020000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
33 607,9 | 28 942,2 | 21 897,3 | 65,2 | 75,7 |
0309 | 3021200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 945,0 | 1 945,0 | 283,5 | 14,6 | 14,6 | |
0309 | 3021260 | Резервные фонды Администрации города |
1 945,0 | 1 945,0 | 283,5 | 14,6 | 14,6 | |
0309 | 3021260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 945,0 | 1 945,0 | 283,5 | 14,6 | 14,6 |
0400 | Национальная экономика | 2 045 426,8 | 1 701 249,4 | 849 215,4 | 41,5 | 49,9 | ||
0408 | Транспорт | 1 971 699,4 | 1 637 608,4 | 817 675,9 | 41,5 | 49,9 | ||
0408 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
887 857,6 | 673 357,6 | 396 176,5 | 44,6 | 58,8 | |
0408 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
449 957,6 | 349 357,6 | 261 719,7 | 58,2 | 74,9 | |
0408 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
449 957,6 | 349 357,6 | 261 719,7 | 58,2 | 74,9 |
0408 | 1020100 | Городские целевые программы | 17 000,0 | 17 000,0 | 13 358,8 | 78,6 | 78,6 | |
0408 | 1020101 |
Городская целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2007 год |
17 000,0 | 17 000,0 | 13 358,8 | 78,6 | 78,6 | |
0408 | 1020101 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
17 000,0 | 17 000,0 | 13 358,8 | 78,6 | 78,6 |
0408 | 1021500 | Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
420 900,0 | 307 000,0 | 121 098,1 | 28,8 | 39,4 | |
0408 | 1021502 | Строительство 1 пускового участка линии метрополитена в г. Челябинске. Пусковой комплекс от ст. "Комсомольская пл." до ст. "Торговый центр" |
420 900,0 | 307 000,0 | 121 098,1 | 28,8 | 39,4 | |
0408 | 1021502 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
420 900,0 | 307 000,0 | 121 098,1 | 28,8 | 39,4 |
0408 | 3159999 | Дорожное хозяйство | 472 935,0 | 404 284,0 | 202 257,0 | 42,8 | 50,0 | |
0408 | 3150000 | Дорожное хозяйство | 472 935,0 | 404 284,0 | 202 257,0 | 42,8 | 50,0 | |
0408 | 3150000 | 593 | Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
472 935,0 | 404 284,0 | 202 257,0 | 42,8 | 50,0 |
0408 | 3179999 | Другие виды транспорта | 610 906,8 | 559 966,8 | 219 242,4 | 35,9 | 39,2 | |
0408 | 3170200 | Отраслевые целевые программы | 2 198,8 | 1 198,8 | 1 198,8 | 54,5 | 100,0 | |
0408 | 3170203 | Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010 годы |
2 198,8 | 1 198,8 | 1 198,8 | 54,5 | 100,0 | |
0408 | 3170203 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
2 198,8 | 1 198,8 | 1 198,8 | 54,5 | 100,0 |
0408 | 3170700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0408 | 3170712 | на организацию транспортного обслуживания населения муниципальных образований в части приобретения подвижного состава |
12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0408 | 3170712 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0408 | 3171100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
408 828,0 | 408 828,0 | 80 603,6 | 19,7 | 19,7 | |
0408 | 3171124 | Финансовая помощь местным бюджетам на предоставление транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в г. Челябинске, в т.ч. на сезонные (садовых) маршрутах согл. РГО N 1622-р от 07.09.2007 |
8 828,0 | 8 828,0 | 8 828,0 | 100,0 | 100,0 | |
0408 | 3171124 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
8 828,0 | 8 828,0 | 8 828,0 | 100,0 | 100,0 |
0408 | 3171125 | Субсидии местным бюджетам на финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения в части приобретения подвижного состава согл. РГО от 6.09.2007 N 1608 |
400 000,0 | 400 000,0 | 71 775,6 | 17,9 | 17,9 | |
0408 | 3171125 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
400 000,0 | 400 000,0 | 71 775,6 | 17,9 | 17,9 |
0408 | 3171200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
174 880,0 | 137 440,0 | 137 440,0 | 78,6 | 100,0 | |
0408 | 3171205 | Возмещение убытков от предоставления льгот на оплату проезда по решению городской Думы |
174 880,0 | 137 440,0 | 137 440,0 | 78,6 | 100,0 | |
0408 | 3171205 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
174 880,0 | 137 440,0 | 137 440,0 | 78,6 | 100,0 |
0408 | 3172200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
12 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0408 | 3172201 | Финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения в части приобретения подвижного состава |
12 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0408 | 3172201 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
12 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0411 | Другие вопросы в области национальной экономики |
73 727,4 | 63 641,0 | 31 539,4 | 42,8 | 49,6 | ||
0411 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
34 833,4 | 34 533,4 | 21 004,6 | 60,3 | 60,8 | |
0411 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
34 833,4 | 34 533,4 | 21 004,6 | 60,3 | 60,8 | |
0411 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
34 833,4 | 34 533,4 | 21 004,6 | 60,3 | 60,8 |
0411 | 3389999 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
6 188,0 | 4 641,0 | 705,4 | 11,4 | 15,2 | |
0411 | 3381200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
6 188,0 | 4 641,0 | 705,4 | 11,4 | 15,2 | |
0411 | 3381201 | Расходы на проектно- изыскательские работы в области архитектуры и градостроительства |
6 188,0 | 4 641,0 | 705,4 | 11,4 | 15,2 | |
0411 | 3381201 | 405 | Мероприятия в области застройки территорий |
6 188,0 | 4 641,0 | 705,4 | 11,4 | 15,2 |
0411 | 3409999 | Реализация государственных функций в области национальной экономики |
15 406,0 | 11 391,6 | 6 896,9 | 44,8 | 60,5 | |
0411 | 3400000 | Реализация государственных функций в области национальной экономики |
5 000,0 | 3 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0411 | 3400000 | 406 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
5 000,0 | 3 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0411 | 3400200 | Отраслевые целевые программы | 8 426,0 | 6 361,6 | 6 070,5 | 72,0 | 95,4 | |
0411 | 3400205 |
Отраслевая целевая программа "Развитие статистических информационных ресурсов на 2006 - 2010 г.г." |
2 406,0 | 1 453,9 | 1 449,2 | 60,2 | 99,7 | |
0411 | 3400205 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
2 406,0 | 1 453,9 | 1 449,2 | 60,2 | 99,7 |
0411 | 3400211 | Отраслевая целевая программа "Организация размещения информационных материалов в период проведения социально значимых мероприятий в г. Челябинске в 2007 году" |
5 000,0 | 4 350,0 | 4 063,7 | 81,3 | 93,4 | |
0411 | 3400211 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
5 000,0 | 4 350,0 | 4 063,7 | 81,3 | 93,4 |
0411 | 3400212 |
Отраслевая целевая программа "Развитие размещения средств наружной рекламы на территории города Челябинска на 2007-2009 годы" |
1 020,0 | 557,7 | 557,7 | 54,7 | 100,0 | |
0411 | 3400212 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
1 020,0 | 557,7 | 557,7 | 54,7 | 100,0 |
0411 | 3401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 980,0 | 1 280,0 | 826,4 | 41,7 | 64,6 | |
0411 | 3401212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0411 | 3401212 | 406 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0411 | 3401213 | Расходы на научно - исследовательские разработки по развитию муниципального образования "Город Челябинск" |
1 000,0 | 750,0 | 326,7 | 32,7 | 43,6 | |
0411 | 3401213 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
1 000,0 | 750,0 | 326,7 | 32,7 | 43,6 |
0411 | 3401225 | Расходы на демонтаж средств наружной рекламы и размещение агитационных материалов |
500,0 | 500,0 | 499,7 | 99,9 | 99,9 | |
0411 | 3401225 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
500,0 | 500,0 | 499,7 | 99,9 | 99,9 |
0411 | 3401260 | Резервные фонды Администрации города |
450,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0411 | 3401260 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
450,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0411 | 5229999 | Региональные целевые программы | 1 000,0 | 1 000,0 | 900,0 | 90,0 | 90,0 | |
0411 | 5221000 | Областные целевые программы | 1 000,0 | 1 000,0 | 900,0 | 90,0 | 90,0 | |
0411 | 5221008 |
Областная целевая программа "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Челябинской области на 2006-2008 гг." |
1 000,0 | 1 000,0 | 900,0 | 90,0 | 90,0 | |
0411 | 5221008 | 521 | Государственная поддержка малого предпринимательства |
1 000,0 | 1 000,0 | 900,0 | 90,0 | 90,0 |
0411 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
16 300,0 | 12 075,0 | 2 032,6 | 12,5 | 16,8 | |
0411 | 7950100 | Городские целевые программы | 16 300,0 | 12 075,0 | 2 032,6 | 12,5 | 16,8 | |
0411 | 7950106 |
Городская целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения муниципального кадастра земли и объектов недвижимости в городе Челябинске (2006 - 2008 годы)". |
14 220,0 | 10 665,0 | 1 242,7 | 8,7 | 11,7 | |
0411 | 7950106 | 406 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
14 220,0 | 10 665,0 | 1 242,7 | 8,7 | 11,7 |
0411 | 7950114 |
Городская целевая программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Челябинске на 2007 - 2009 годы" |
2 080,0 | 1 410,0 | 789,8 | 38,0 | 56,0 | |
0411 | 7950114 | 521 | Государственная поддержка малого предпринимательства |
2 080,0 | 1 410,0 | 789,8 | 38,0 | 56,0 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 399 301,9 | 2 360 991,1 | 1 278 175,5 | 37,6 | 54,1 | ||
0501 | Жилищное хозяйство | 637 918,4 | 374 321,3 | 172 358,1 | 27,0 | 46,0 | ||
0501 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
25 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0501 | 1021500 | Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
25 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0501 | 1021504 | Субсидии на 10-этажный жилой дом N 1 в микрорайоне 11 в городе Челябинске (непрограммные инвестиции в основные фонды) |
25 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0501 | 1021504 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
25 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0501 | 3509999 | Поддержка жилищного хозяйства | 168 023,1 | 97 598,6 | 49 245,4 | 29,3 | 50,5 | |
0501 | 3500000 | Поддержка жилищного хозяйства | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 | |
0501 | 3500000 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
170,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 |
0501 | 3500200 | Отраслевые целевые программы | 113 260,0 | 55 783,5 | 45 467,7 | 40,1 | 81,5 | |
0501 | 3500209 | Отраслевая целевая программа "Формирование жилых помещений специализированного жилищного фонда на 2006 - 2007 годы". |
70 900,0 | 30 900,0 | 25 900,7 | 36,5 | 83,8 | |
0501 | 3500209 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
70 900,0 | 30 900,0 | 25 900,7 | 36,5 | 83,8 |
0501 | 3500210 |
Отраслевая целевая программа "Капитальный ремонт специализированного жилищного фонда и специализированного жилищного фонда, переведенного в статус социального использования на 2007-2010 годы" |
42 360,0 | 24 883,5 | 19 567,0 | 46,2 | 78,6 | |
0501 | 3500210 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
42 360,0 | 24 883,5 | 19 567,0 | 46,2 | 78,6 |
0501 | 3501100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6 600,0 | 6 600,0 | 1 956,5 | 29,6 | 29,6 | |
0501 | 3501115 | Проведение ремонтных работ, строительных и работ по благоустройству с привлечением студенческих отрядов |
6 600,0 | 6 600,0 | 1 956,5 | 29,6 | 29,6 | |
0501 | 3501115 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
6 600,0 | 6 600,0 | 1 956,5 | 29,6 | 29,6 |
0501 | 3501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
32 815,4 | 31 300,4 | 790,1 | 2,4 | 2,5 | |
0501 | 3501203 | Ремонт асфальтового покрытия дворовых и внутриквартальных проездов |
25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0501 | 3501203 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0501 | 3501212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
5 715,0 | 5 211,0 | 790,1 | 13,8 | 15,2 | |
0501 | 3501212 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
5 715,0 | 5 211,0 | 790,1 | 13,8 | 15,2 |
0501 | 3501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0501 | 3501259 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0501 | 3501260 | Резервные фонды Администрации города |
1 100,4 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0501 | 3501260 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
1 100,4 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0501 | 3501300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
3 744,7 | 3 744,7 | 861,1 | 23,0 | 23,0 | |
0501 | 3501301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
3 744,7 | 3 744,7 | 861,1 | 23,0 | 23,0 | |
0501 | 3501301 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
3 744,7 | 3 744,7 | 861,1 | 23,0 | 23,0 |
0501 | 3502100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
11 433,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0501 | 3502106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
11 433,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0501 | 3502106 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
11 433,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0501 | 5199999 | Фонд компенсаций | 78 356,3 | 78 356,3 | 17 656,8 | 22,5 | 22,5 | |
0501 | 5190000 | Фонд компенсаций | 17 341,1 | 17 341,1 | 17 341,1 | 100,0 | 100,0 | |
0501 | 5190000 | 442 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
17 341,1 | 17 341,1 | 17 341,1 | 100,0 | 100,0 |
0501 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
61 015,2 | 61 015,2 | 315,7 | 0,5 | 0,5 | |
0501 | 5190611 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), жилой площадью |
61 015,2 | 61 015,2 | 315,7 | 0,5 | 0,5 | |
0501 | 5190611 | 442 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
61 015,2 | 61 015,2 | 315,7 | 0,5 | 0,5 |
0501 | 5209999 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
136 746,0 | 11 746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0501 | 5200000 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
11 746,0 | 11 746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0501 | 5200000 | 689 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
11 746,0 | 11 746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0501 | 5201300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
125 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0501 | 5201306 | На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
125 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0501 | 5201306 | 442 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
125 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0501 | 5229999 | Региональные целевые программы | 25 341,0 | 21 001,0 | 10 818,7 | 42,7 | 51,5 | |
0501 | 5221000 | Областные целевые программы | 25 341,0 | 21 001,0 | 10 818,7 | 42,7 | 51,5 | |
0501 | 5221005 | Жил. дом N 1 по ул. Мамина в Тракторозаводском р-не (ОЦП по реал. нац. пр. "Дост. и комф. жилье гр. России" в Чел. обл. на 2006-2010 гг. подпр. Стр. жилья по дог. соц. найма) |
20 000,0 | 20 000,0 | 10 248,2 | 51,2 | 51,2 | |
0501 | 5221005 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
20 000,0 | 20 000,0 | 10 248,2 | 51,2 | 51,2 |
0501 | 5221013 |
Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области" на 2007-2010 годы, на капитальный ремонт общежития, расположенного по адресу: ул. Софьи Ковалевской д. 8а |
2 002,0 | 1 001,0 | 570,5 | 28,5 | 57,0 | |
0501 | 5221013 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
2 002,0 | 1 001,0 | 570,5 | 28,5 | 57,0 |
0501 | 5221016 |
Областная целевая Программа профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью в Челябинской области на 2006-2008 годы |
3 339,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0501 | 5221016 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
3 339,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0501 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
204 452,0 | 165 619,4 | 94 637,2 | 46,3 | 57,1 | |
0501 | 7950500 |
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
204 452,0 | 165 619,4 | 94 637,2 | 46,3 | 57,1 | |
0501 | 7950504 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
150 352,0 | 117 839,4 | 76 785,6 | 51,1 | 65,2 | |
0501 | 7950504 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
150 352,0 | 117 839,4 | 76 785,6 | 51,1 | 65,2 |
0501 | 7950505 |
Подпрограмма "Строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" |
54 100,0 | 47 780,0 | 17 851,6 | 33,0 | 37,4 | |
0501 | 7950505 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
54 100,0 | 47 780,0 | 17 851,6 | 33,0 | 37,4 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 2 678 587,9 | 1 918 656,0 | 1 046 471,3 | 39,1 | 54,5 | ||
0502 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
3 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0502 | 1022100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
3 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0502 | 1022103 | Строительство автомоечного комплекса на территории ГИБДД УВД г. Челябинска |
3 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0502 | 1022103 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
3 700,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0502 | 1049999 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
3 700,0 | 3 150,0 | 2 480,0 | 67,0 | 78,7 | |
0502 | 1043100 | Строительство водопровода (расширение и реконструкция 2-я очередь) блока контактных осветителей, г.Челябинск (ФЦП "Жилище" на 2002-2010 г. (второй этап), подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
3 700,0 | 3 150,0 | 2 480,0 | 67,0 | 78,7 | |
0502 | 1043155 | Строительство водопровода (расширение и реконструкция 2-я очередь) блока контактных осветителей, г.Челябинск (ФЦП "Жилище" на 2002-2010 г. (второй этап), подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
3 700,0 | 3 150,0 | 2 480,0 | 67,0 | 78,7 | |
0502 | 1043155 | 663 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
3 700,0 | 3 150,0 | 2 480,0 | 67,0 | 78,7 |
0502 | 3519999 | Поддержка коммунального хозяйства |
142 860,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0502 | 3510000 | Поддержка коммунального хозяйства |
32 590,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0502 | 3510000 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |
32 590,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0502 | 3511100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
100 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0502 | 3511127 | Субсидии местному бюджету на укрепление материально- технической базы коммунального хозяйства (приобретение коммунальной техники) |
100 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0502 | 3511127 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |
100 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0502 | 3512100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
10 270,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0502 | 3512105 | Расходы по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов |
10 270,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0502 | 3512105 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |
10 270,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0502 | 5229999 | Региональные целевые программы | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0502 | 5221000 | Областные целевые программы | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0502 | 5221014 | Субсидии на газоснабжение жилых домов пос. Градский прииск в Курчатовском районе г. Челябинска (ОЦП реал. НП "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской области на 2006-2007 гг., подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры") |
500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0502 | 5221014 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0502 | 6009999 | Благоустройство | 2 443 477,9 | 1 852 805,4 | 998 063,6 | 40,8 | 53,9 | |
0502 | 6000000 | Благоустройство | 718,0 | 600,0 | 170,4 | 23,7 | 28,4 | |
0502 | 6000000 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
718,0 | 600,0 | 170,4 | 23,7 | 28,4 |
0502 | 6000100 | Городские целевые программы | 2 213 941,4 | 1 681 037,9 | 879 270,2 | 39,7 | 52,3 | |
0502 | 6000101 |
Городская целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2007 год |
2 156 141,4 | 1 633 679,9 | 846 266,8 | 39,2 | 51,8 | |
0502 | 6000101 | 806 | Уличное освещение | 75 342,7 | 71 647,8 | 67 731,2 | 89,9 | 94,5 |
0502 | 6000101 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
1 975 392,2 | 1 514 892,0 | 741 948,1 | 37,6 | 49,0 |
0502 | 6000101 | 808 | Озеленение | 105 406,5 | 47 140,1 | 36 587,5 | 34,7 | 77,6 |
0502 | 6000102 |
Городская целевая программа "Наружное освещение города Челябинска" на 2006-2009 годы |
25 900,0 | 23 412,0 | 16 693,1 | 64,5 | 71,3 | |
0502 | 6000102 | 806 | Уличное освещение | 25 900,0 | 23 412,0 | 16 693,1 | 64,5 | 71,3 |
0502 | 6000103 |
Городская целевая программа "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2006-2008 годы |
21 900,0 | 18 946,0 | 12 788,3 | 58,4 | 67,5 | |
0502 | 6000103 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
21 900,0 | 18 946,0 | 12 788,3 | 58,4 | 67,5 |
0502 | 6000116 |
Городская целевая программа "Улучшение качественного состояния озелененных территорий и увеличение зеленого фонда города Челябинска" на 2007 год" |
10 000,0 | 5 000,0 | 3 522,1 | 35,2 | 70,4 | |
0502 | 6000116 | 808 | Озеленение | 10 000,0 | 5 000,0 | 3 522,1 | 35,2 | 70,4 |
0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
133 844,4 | 118 656,0 | 77 544,9 | 57,9 | 65,4 | |
0502 | 6001212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
5 752,5 | 5 752,5 | 2 113,0 | 36,7 | 36,7 | |
0502 | 6001212 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
2 819,6 | 2 819,6 | 993,0 | 35,2 | 35,2 |
0502 | 6001212 | 806 | Уличное освещение | 1 800,0 | 1 800,0 | 900,0 | 50,0 | 50,0 |
0502 | 6001212 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
412,9 | 412,9 | 200,0 | 48,4 | 48,4 |
0502 | 6001212 | 808 | Озеленение | 720,0 | 720,0 | 20,0 | 2,8 | 2,8 |
0502 | 6001216 | Расходы на благоустройство в районах города |
89 898,7 | 79 869,2 | 60 048,0 | 66,8 | 75,2 | |
0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
38 272,5 | 33 424,8 | 27 696,8 | 72,4 | 82,9 |
0502 | 6001216 | 806 | Уличное освещение | 9 187,6 | 8 908,3 | 6 960,1 | 75,8 | 78,1 |
0502 | 6001216 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
33 141,0 | 28 868,3 | 19 288,5 | 58,2 | 66,8 |
0502 | 6001216 | 808 | Озеленение | 9 297,7 | 8 667,8 | 6 102,6 | 65,6 | 70,4 |
0502 | 6001222 | Организация и содержание мест захоронения |
25 429,0 | 21 571,0 | 6 966,6 | 27,4 | 32,3 | |
0502 | 6001222 | 809 | Организация и содержание мест захоронения |
25 429,0 | 21 571,0 | 6 966,6 | 27,4 | 32,3 |
0502 | 6001259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
6 773,2 | 5 472,4 | 4 225,5 | 62,4 | 77,2 | |
0502 | 6001259 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
3 233,7 | 2 698,0 | 2 698,0 | 83,4 | 100,0 |
0502 | 6001259 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
3 189,5 | 2 424,4 | 1 177,5 | 36,9 | 48,6 |
0502 | 6001259 | 808 | Озеленение | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 | 100,0 |
0502 | 6001260 | Резервные фонды Администрации города |
5 991,0 | 5 991,0 | 4 191,7 | 70,0 | 70,0 | |
0502 | 6001260 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
4 391,0 | 4 391,0 | 3 092,0 | 70,4 | 70,4 |
0502 | 6001260 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
500,0 | 500,0 | 99,7 | 19,9 | 19,9 |
0502 | 6001260 | 808 | Озеленение | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 000,0 | 90,9 | 90,9 |
0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
52 511,5 | 52 511,5 | 41 078,0 | 78,2 | 78,2 | |
0502 | 6001301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
2 511,5 | 2 511,5 | 835,2 | 33,3 | 33,3 | |
0502 | 6001301 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
490,0 | 490,0 | 80,0 | 16,3 | 16,3 |
0502 | 6001301 | 806 | Уличное освещение | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0502 | 6001301 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
1 721,5 | 1 721,5 | 755,2 | 43,9 | 43,9 |
0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
50 000,0 | 50 000,0 | 40 242,8 | 80,5 | 80,5 | |
0502 | 6001303 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
4 509,0 | 4 509,0 | 3 565,5 | 79,1 | 79,1 |
0502 | 6001303 | 806 | Уличное освещение | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 956,5 | 98,9 | 98,9 |
0502 | 6001303 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
23 500,0 | 23 500,0 | 18 714,9 | 79,6 | 79,6 |
0502 | 6001303 | 808 | Озеленение | 17 991,0 | 17 991,0 | 14 006,0 | 77,9 | 77,9 |
0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
42 462,7 | 0,0 | 0,0 | |||
0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
42 462,7 | 0,0 | 0,0 | |||
0502 | 6002106 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
8 753,7 | 0,0 | 0,0 | ||
0502 | 6002106 | 806 | Уличное освещение | 4 744,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0502 | 6002106 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
23 730,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0502 | 6002106 | 808 | Озеленение | 5 235,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0502 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
84 350,0 | 62 700,6 | 45 927,7 | 54,4 | 73,2 | |
0502 | 7950500 |
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
84 350,0 | 62 700,6 | 45 927,7 | 54,4 | 73,2 | |
0502 | 7950504 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
84 350,0 | 62 700,6 | 45 927,7 | 54,4 | 73,2 | |
0502 | 7950504 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |
84 350,0 | 62 700,6 | 45 927,7 | 54,4 | 73,2 |
0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
82 795,6 | 68 013,8 | 59 346,1 | 71,7 | 87,3 | ||
0504 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
24 869,2 | 17 608,6 | 15 980,7 | 64,3 | 90,8 | |
0504 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
22 084,2 | 16 858,6 | 15 605,7 | 70,7 | 92,6 | |
0504 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 22 084,2 | 16 858,6 | 15 605,7 | 70,7 | 92,6 |
0504 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 690,0 | 750,0 | 375,0 | 13,9 | 50,0 | |
0504 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
750,0 | 750,0 | 375,0 | 50,0 | 50,0 | |
0504 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 750,0 | 750,0 | 375,0 | 50,0 | 50,0 |
0504 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 940,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0504 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 940,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0504 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
95,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0504 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 95,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0504 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
21 558,1 | 14 337,0 | 11 709,4 | 54,3 | 81,7 | |
0504 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
17 000,0 | 14 000,0 | 11 647,7 | 68,5 | 83,2 | |
0504 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
17 000,0 | 14 000,0 | 11 647,7 | 68,5 | 83,2 |
0504 | 1021200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
208,0 | 208,0 | 61,7 | 29,7 | 29,7 | |
0504 | 1021259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
208,0 | 208,0 | 61,7 | 29,7 | 29,7 | |
0504 | 1021259 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
208,0 | 208,0 | 61,7 | 29,7 | 29,7 |
0504 | 1021300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
129,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0504 | 1021301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
129,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0504 | 1021301 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
129,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0504 | 1022100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
4 221,1 | 0,0 | 0,0 | |||
0504 | 1022100 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
4 221,1 | 0,0 | 0,0 | ||
0504 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
36 368,2 | 36 068,2 | 31 656,0 | 87,0 | 87,8 | |
0504 | 7950500 |
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
36 368,2 | 36 068,2 | 31 656,0 | 87,0 | 87,8 | |
0504 | 7950501 |
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры" |
35 106,9 | 35 106,9 | 31 459,4 | 89,6 | 89,6 | |
0504 | 7950501 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
35 106,9 | 35 106,9 | 31 459,4 | 89,6 | 89,6 |
0504 | 7950504 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
1 261,3 | 961,3 | 196,6 | 15,6 | 20,5 | |
0504 | 7950504 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
1 261,3 | 961,3 | 196,6 | 15,6 | 20,5 |
0600 | Охрана окружающей среды | 101 729,6 | 45 247,0 | 28 689,0 | 28,2 | 63,4 | ||
0604 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
101 729,6 | 45 247,0 | 28 689,0 | 28,2 | 63,4 | ||
0604 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
7 729,6 | 5 267,9 | 4 822,5 | 62,4 | 91,5 | |
0604 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
5 082,0 | 3 996,9 | 3 732,4 | 73,4 | 93,4 | |
0604 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 5 082,0 | 3 996,9 | 3 732,4 | 73,4 | 93,4 |
0604 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
1 694,6 | 1 271,0 | 1 090,1 | 64,3 | 85,8 | |
0604 | 0010622 | на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий в области охраны окружающей среды |
1 694,6 | 1 271,0 | 1 090,1 | 64,3 | 85,8 | |
0604 | 0010622 | 005 | Центральный аппарат | 1 694,6 | 1 271,0 | 1 090,1 | 64,3 | 85,8 |
0604 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
953,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0604 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
953,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0604 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 953,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0604 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
94 000,0 | 39 979,1 | 23 866,4 | 25,4 | 59,7 | |
0604 | 7950100 | Городские целевые программы | 93 000,0 | 38 979,1 | 23 866,4 | 25,7 | 61,2 | |
0604 | 7950112 |
Городская целевая программа "Оздоровление окружающей среды в г. Челябинске на 2007-2010 годы" |
93 000,0 | 38 979,1 | 23 866,4 | 25,7 | 61,2 | |
0604 | 7950112 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
500,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0604 | 7950112 | 443 | Природоохранные мероприятия | 92 500,0 | 38 604,1 | 23 866,4 | 25,8 | 61,8 |
0604 | 7951200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0604 | 7951260 | Резервные фонды Администрации города |
1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0604 | 7951260 | 443 | Природоохранные мероприятия | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0700 | Образование | 4 755 313,9 | 3 509 487,1 | 2 808 000,1 | 59,0 | 80,0 | ||
0701 | Дошкольное образование | 1 364 157,1 | 899 815,3 | 881 328,7 | 64,6 | 97,9 | ||
0701 | 4209999 | Детские дошкольные учреждения | 1 364 157,1 | 899 815,3 | 881 328,7 | 64,6 | 97,9 | |
0701 | 4200000 | Детские дошкольные учреждения | 1 099 401,8 | 801 224,7 | 786 987,4 | 71,6 | 98,2 | |
0701 | 4200000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 099 401,8 | 801 224,7 | 786 987,4 | 71,6 | 98,2 |
0701 | 4200100 | Городские целевые программы | 2 320,0 | 1 740,0 | 1 647,4 | 71,0 | 94,7 | |
0701 | 4200110 |
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
2 320,0 | 1 740,0 | 1 647,4 | 71,0 | 94,7 | |
0701 | 4200110 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 320,0 | 1 740,0 | 1 647,4 | 71,0 | 94,7 |
0701 | 4200200 | Отраслевые целевые программы | 34 245,0 | 25 692,0 | 24 966,8 | 72,9 | 97,2 | |
0701 | 4200202 |
Отраслевая целевая программа "Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2007 год" |
34 185,0 | 25 632,0 | 24 906,8 | 72,9 | 97,2 | |
0701 | 4200202 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
34 185,0 | 25 632,0 | 24 906,8 | 72,9 | 97,2 |
0701 | 4200206 |
Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006-2007 годы" |
60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | |
0701 | 4200206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 |
0701 | 4200700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
61 595,9 | 60 095,9 | 59 390,0 | 96,4 | 98,8 | |
0701 | 4200704 | на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия |
55 667,0 | 55 667,0 | 55 666,2 | 100,0 | 100,0 | |
0701 | 4200704 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
55 667,0 | 55 667,0 | 55 666,2 | 100,0 | 100,0 |
0701 | 4200709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
5 928,9 | 4 428,9 | 3 723,8 | 62,8 | 84,1 | |
0701 | 4200709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 928,9 | 4 428,9 | 3 723,8 | 62,8 | 84,1 |
0701 | 4201000 | Областные целевые программы | 3 901,6 | 2 870,2 | 2 154,6 | 55,2 | 75,1 | |
0701 | 4201004 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
3 901,6 | 2 870,2 | 2 154,6 | 55,2 | 75,1 | |
0701 | 4201004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 901,6 | 2 870,2 | 2 154,6 | 55,2 | 75,1 |
0701 | 4201100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
41,2 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0701 | 4201123 | На осуществление подписки муниципальных образовательных учреждений Челябинской области на российские детские популярные журналы |
41,2 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0701 | 4201123 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
41,2 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0701 | 4201200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
101 249,0 | 6 164,7 | 4 502,4 | 4,4 | 73,0 | |
0701 | 4201212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
4 447,5 | 4 447,5 | 4 333,9 | 97,4 | 97,4 | |
0701 | 4201212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 447,5 | 4 447,5 | 4 333,9 | 97,4 | 97,4 |
0701 | 4201259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
177,2 | 177,2 | 168,5 | 95,1 | 95,1 | |
0701 | 4201259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
177,2 | 177,2 | 168,5 | 95,1 | 95,1 |
0701 | 4201260 | Резервные фонды Администрации города |
2 772,3 | 1 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0701 | 4201260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 772,3 | 1 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0701 | 4201261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
93 852,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0701 | 4201261 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
93 852,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0701 | 4201300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 986,6 | 1 986,6 | 1 680,1 | 84,6 | 84,6 | |
0701 | 4201301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
1 986,6 | 1 986,6 | 1 680,1 | 84,6 | 84,6 | |
0701 | 4201301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 986,6 | 1 986,6 | 1 680,1 | 84,6 | 84,6 |
0701 | 4202300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
59 416,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0701 | 4202300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
59 416,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0702 | Общее образование | 2 539 612,9 | 1 852 958,7 | 1 685 004,2 | 66,3 | 90,9 | ||
0702 | 4219999 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
1 536 336,8 | 1 097 585,1 | 1 043 280,6 | 67,9 | 95,1 | |
0702 | 4210000 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
200 158,6 | 143 504,3 | 132 258,4 | 66,1 | 92,2 | |
0702 | 4210000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 158,6 | 143 504,3 | 132 258,4 | 66,1 | 92,2 |
0702 | 4210200 | Отраслевые целевые программы | 21 039,5 | 15 741,5 | 12 660,4 | 60,2 | 80,4 | |
0702 | 4210202 |
Отраслевая целевая программа "Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2007 год" |
16 314,0 | 11 016,0 | 8 816,9 | 54,0 | 80,0 | |
0702 | 4210202 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
16 314,0 | 11 016,0 | 8 816,9 | 54,0 | 80,0 |
0702 | 4210206 |
Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006-2007 годы" |
4 725,5 | 4 725,5 | 3 843,4 | 81,3 | 81,3 | |
0702 | 4210206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 725,5 | 4 725,5 | 3 843,4 | 81,3 | 81,3 |
0702 | 4210700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
76 913,0 | 48 650,1 | 37 832,2 | 49,2 | 77,8 | |
0702 | 4210703 | на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
3 318,3 | 2 528,9 | 2 111,9 | 63,6 | 83,5 | |
0702 | 4210703 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 318,3 | 2 528,9 | 2 111,9 | 63,6 | 83,5 |
0702 | 4210704 | на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия |
25 698,0 | 25 698,0 | 25 698,0 | 100,0 | 100,0 | |
0702 | 4210704 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25 698,0 | 25 698,0 | 25 698,0 | 100,0 | 100,0 |
0702 | 4210707 | на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
38 307,1 | 13 833,5 | 4 699,8 | 12,3 | 34,0 | |
0702 | 4210707 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
38 307,1 | 13 833,5 | 4 699,8 | 12,3 | 34,0 |
0702 | 4210709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
9 589,6 | 6 589,6 | 5 322,6 | 55,5 | 80,8 | |
0702 | 4210709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
9 589,6 | 6 589,6 | 5 322,6 | 55,5 | 80,8 |
0702 | 4210800 | Прочие субвенции | 1 204 893,0 | 861 682,0 | 843 898,5 | 70,0 | 97,9 | |
0702 | 4210801 | на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования |
1 204 893,0 | 861 682,0 | 843 898,5 | 70,0 | 97,9 | |
0702 | 4210801 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 204 893,0 | 861 682,0 | 843 898,5 | 70,0 | 97,9 |
0702 | 4211000 | Областные целевые программы | 10 252,0 | 8 878,5 | 4 442,5 | 43,3 | 50,0 | |
0702 | 4211004 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
10 252,0 | 8 878,5 | 4 442,5 | 43,3 | 50,0 | |
0702 | 4211004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 252,0 | 8 878,5 | 4 442,5 | 43,3 | 50,0 |
0702 | 4211100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
888,1 | 888,1 | 197,0 | 22,2 | 22,2 | |
0702 | 4211107 | На увеличение численности руководителей спортивных секций и инструкторов по спорту |
108,1 | 108,1 | 69,6 | 64,4 | 64,4 | |
0702 | 4211107 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
108,1 | 108,1 | 69,6 | 64,4 | 64,4 |
0702 | 4211111 | На организацию отдыха детей в каникулярное время |
680,0 | 680,0 | 127,4 | 18,7 | 18,7 | |
0702 | 4211111 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
680,0 | 680,0 | 127,4 | 18,7 | 18,7 |
0702 | 4211123 | На осуществление подписки муниципальных образовательных учреждений Челябинской области на российские детские популярные журналы |
100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0702 | 4211123 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0702 | 4211200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
14 039,0 | 10 087,1 | 6 939,6 | 49,4 | 68,8 | |
0702 | 4211212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
7 327,5 | 7 327,5 | 6 679,6 | 91,2 | 91,2 | |
0702 | 4211212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 327,5 | 7 327,5 | 6 679,6 | 91,2 | 91,2 |
0702 | 4211259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
969,6 | 759,6 | 260,0 | 26,8 | 34,2 | |
0702 | 4211259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
969,6 | 759,6 | 260,0 | 26,8 | 34,2 |
0702 | 4211260 | Резервные фонды Администрации города |
5 741,9 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0702 | 4211260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 741,9 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0702 | 4211300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
8 153,5 | 8 153,5 | 5 052,1 | 62,0 | 62,0 | |
0702 | 4211301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
8 153,5 | 8 153,5 | 5 052,1 | 62,0 | 62,0 | |
0702 | 4211301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
8 153,5 | 8 153,5 | 5 052,1 | 62,0 | 62,0 |
0702 | 4229999 | Школы-интернаты | 90 972,8 | 65 041,0 | 56 576,5 | 62,2 | 87,0 | |
0702 | 4220000 | Школы-интернаты | 627,1 | 627,1 | 627,1 | 100,0 | 100,0 | |
0702 | 4220000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
627,1 | 627,1 | 627,1 | 100,0 | 100,0 |
0702 | 4220200 | Отраслевые целевые программы | 219,7 | 219,7 | 59,7 | 27,2 | 27,2 | |
0702 | 4220206 |
Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006-2007 годы" |
219,7 | 219,7 | 59,7 | 27,2 | 27,2 | |
0702 | 4220206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
219,7 | 219,7 | 59,7 | 27,2 | 27,2 |
0702 | 4220600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
88 406,5 | 62 563,5 | 54 727,6 | 61,9 | 87,5 | |
0702 | 4220609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
56 262,5 | 39 291,4 | 35 841,0 | 63,7 | 91,2 | |
0702 | 4220609 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
56 262,5 | 39 291,4 | 35 841,0 | 63,7 | 91,2 |
0702 | 4220614 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
32 144,0 | 23 272,1 | 18 886,6 | 58,8 | 81,2 | |
0702 | 4220614 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
32 144,0 | 23 272,1 | 18 886,6 | 58,8 | 81,2 |
0702 | 4220700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
1 513,7 | 1 471,7 | 1 029,4 | 68,0 | 69,9 | |
0702 | 4220703 | на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
307,8 | 265,8 | 113,6 | 36,9 | 42,7 | |
0702 | 4220703 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
307,8 | 265,8 | 113,6 | 36,9 | 42,7 |
0702 | 4220709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
1 205,9 | 1 205,9 | 915,9 | 76,0 | 76,0 | |
0702 | 4220709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 205,9 | 1 205,9 | 915,9 | 76,0 | 76,0 |
0702 | 4221000 | Областные целевые программы | 155,7 | 109,0 | 82,6 | 53,0 | 75,8 | |
0702 | 4221004 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
155,7 | 109,0 | 82,6 | 53,0 | 75,8 | |
0702 | 4221004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
155,7 | 109,0 | 82,6 | 53,0 | 75,8 |
0702 | 4221300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | |
0702 | 4221301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | |
0702 | 4221301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
0702 | 4239999 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
600 342,8 | 450 846,7 | 405 020,0 | 67,5 | 89,8 | |
0702 | 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
552 545,5 | 417 827,4 | 379 795,4 | 68,7 | 90,9 | |
0702 | 4230000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
552 545,5 | 417 827,4 | 379 795,4 | 68,7 | 90,9 |
0702 | 4230200 | Отраслевые целевые программы | 59,7 | 59,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0702 | 4230206 |
Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006-2007 годы" |
59,7 | 59,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0702 | 4230206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
59,7 | 59,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0702 | 4230700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
21 126,4 | 17 218,7 | 14 792,9 | 70,0 | 85,9 | |
0702 | 4230701 | на содержание детско-юношеских спортивных школ, финансируемых из Фонда социального страхования Российской Федерации до 31 декабря 2002 года |
12 980,0 | 9 863,5 | 8 865,9 | 68,3 | 89,9 | |
0702 | 4230701 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
12 980,0 | 9 863,5 | 8 865,9 | 68,3 | 89,9 |
0702 | 4230703 | на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
122,9 | 91,7 | 48,1 | 39,1 | 52,5 | |
0702 | 4230703 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
122,9 | 91,7 | 48,1 | 39,1 | 52,5 |
0702 | 4230709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
4 136,5 | 3 376,5 | 2 204,0 | 53,3 | 65,3 | |
0702 | 4230709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 136,5 | 3 376,5 | 2 204,0 | 53,3 | 65,3 |
0702 | 4230710 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях культуры муниципальных образований |
3 887,0 | 3 887,0 | 3 674,9 | 94,5 | 94,5 | |
0702 | 4230710 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 887,0 | 3 887,0 | 3 674,9 | 94,5 | 94,5 |
0702 | 4231000 | Областные целевые программы | 979,0 | 686,4 | 505,1 | 51,6 | 73,6 | |
0702 | 4231004 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
979,0 | 686,4 | 505,1 | 51,6 | 73,6 | |
0702 | 4231004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
979,0 | 686,4 | 505,1 | 51,6 | 73,6 |
0702 | 4231100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9 529,6 | 9 529,6 | 5 811,2 | 61,0 | 61,0 | |
0702 | 4231101 | На осуществление мероприятий по развитию и содержанию команд мастеров по игровым видам спорта |
250,0 | 250,0 | 145,8 | 58,3 | 58,3 | |
0702 | 4231101 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
250,0 | 250,0 | 145,8 | 58,3 | 58,3 |
0702 | 4231102 | На обеспечение условий для развития хоккея |
5 575,0 | 5 575,0 | 2 907,7 | 52,2 | 52,2 | |
0702 | 4231102 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 575,0 | 5 575,0 | 2 907,7 | 52,2 | 52,2 |
0702 | 4231104 | На развитие и содержание МУДОД СДЮШОР N 14 "Трактор" |
692,7 | 692,7 | 574,7 | 83,0 | 83,0 | |
0702 | 4231104 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
692,7 | 692,7 | 574,7 | 83,0 | 83,0 |
0702 | 4231107 | На увеличение численности руководителей спортивных секций и инструкторов по спорту |
1 191,9 | 1 191,9 | 1 015,1 | 85,2 | 85,2 | |
0702 | 4231107 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 191,9 | 1 191,9 | 1 015,1 | 85,2 | 85,2 |
0702 | 4231111 | На организацию отдыха детей в каникулярное время |
770,0 | 770,0 | 764,5 | 99,3 | 99,3 | |
0702 | 4231111 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
770,0 | 770,0 | 764,5 | 99,3 | 99,3 |
0702 | 4231113 | На приобретение спортинвентаря и оборудования для участия в Третьей летней Спартакиаде учащихся России 2007 года |
400,0 | 400,0 | 59,0 | 14,8 | 14,8 | |
0702 | 4231113 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
400,0 | 400,0 | 59,0 | 14,8 | 14,8 |
0702 | 4231119 | Субсидии на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Челябинской области на оборудование и ремонт спортивных площадок и спортивных сооружений по РГО N 1042 от 20.06.2007 |
150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0702 | 4231119 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0702 | 4231121 | На оснащение спортинвентарем и оборудованием мун. учреждений для обеспечения участия в Кубке и Чемпионате России по спортивной гимнастике в г. Челябинске |
500,0 | 500,0 | 344,4 | 68,9 | 68,9 | |
0702 | 4231121 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
500,0 | 500,0 | 344,4 | 68,9 | 68,9 |
0702 | 4231200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4 606,1 | 4 304,8 | 3 455,5 | 75,0 | 80,3 | |
0702 | 4231212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
1 351,0 | 1 290,6 | 901,6 | 66,7 | 69,9 | |
0702 | 4231212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 351,0 | 1 290,6 | 901,6 | 66,7 | 69,9 |
0702 | 4231259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
60,2 | 57,3 | 1,5 | 2,5 | 2,6 | |
0702 | 4231259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
60,2 | 57,3 | 1,5 | 2,5 | 2,6 |
0702 | 4231260 | Резервные фонды Администрации города |
3 195,0 | 2 957,0 | 2 552,4 | 79,9 | 86,3 | |
0702 | 4231260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 195,0 | 2 957,0 | 2 552,4 | 79,9 | 86,3 |
0702 | 4231300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 220,0 | 1 220,0 | 659,9 | 54,1 | 54,1 | |
0702 | 4231301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
1 220,0 | 1 220,0 | 659,9 | 54,1 | 54,1 | |
0702 | 4231301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 220,0 | 1 220,0 | 659,9 | 54,1 | 54,1 |
0702 | 4232300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
7 299,4 | 0,0 | 0,0 | |||
0702 | 4232300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 299,4 | 0,0 | 0,0 | ||
0702 | 4232400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
2 977,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0702 | 4232400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 977,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0702 | 4249999 | Детские дома | 64 891,3 | 46 364,5 | 37 235,0 | 57,4 | 80,3 | |
0702 | 4240000 | Детские дома | 1 333,7 | 1 333,7 | 962,1 | 72,1 | 72,1 | |
0702 | 4240000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 333,7 | 1 333,7 | 962,1 | 72,1 | 72,1 |
0702 | 4240600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
63 066,6 | 44 598,6 | 35 947,4 | 57,0 | 80,6 | |
0702 | 4240609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
63 066,6 | 44 598,6 | 35 947,4 | 57,0 | 80,6 | |
0702 | 4240609 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
63 066,6 | 44 598,6 | 35 947,4 | 57,0 | 80,6 |
0702 | 4240700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
175,3 | 138,0 | 34,9 | 19,9 | 25,3 | |
0702 | 4240703 | на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
162,0 | 124,7 | 21,6 | 13,3 | 17,3 | |
0702 | 4240703 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
162,0 | 124,7 | 21,6 | 13,3 | 17,3 |
0702 | 4240709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
13,3 | 13,3 | 13,3 | 100,1 | 100,1 | |
0702 | 4240709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
13,3 | 13,3 | 13,3 | 100,1 | 100,1 |
0702 | 4241000 | Областные целевые программы | 85,2 | 63,7 | 60,1 | 70,5 | 94,3 | |
0702 | 4241004 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
85,2 | 63,7 | 60,1 | 70,5 | 94,3 | |
0702 | 4241004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
85,2 | 63,7 | 60,1 | 70,5 | 94,3 |
0702 | 4241200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
195,5 | 195,5 | 195,5 | 100,0 | 100,0 | |
0702 | 4241259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
35,7 | 35,7 | 35,7 | 99,9 | 99,9 | |
0702 | 4241259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
35,7 | 35,7 | 35,7 | 99,9 | 99,9 |
0702 | 4241260 | Резервные фонды Администрации города |
159,7 | 159,7 | 159,7 | 100,0 | 100,0 | |
0702 | 4241260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
159,7 | 159,7 | 159,7 | 100,0 | 100,0 |
0702 | 4241300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 | 100,0 | |
0702 | 4241301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 | 100,0 | |
0702 | 4241301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 | 100,0 |
0702 | 4339999 | Специальные (коррекционные) учреждения |
143 913,6 | 92 659,6 | 87 906,4 | 61,1 | 94,9 | |
0702 | 4330000 | Специальные (коррекционные) учреждения |
566,2 | 566,2 | 566,2 | 100,0 | 100,0 | |
0702 | 4330000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
566,2 | 566,2 | 566,2 | 100,0 | 100,0 |
0702 | 4330600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
128 849,0 | 91 804,3 | 87 067,0 | 67,6 | 94,8 | |
0702 | 4330613 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии |
128 849,0 | 91 804,3 | 87 067,0 | 67,6 | 94,8 | |
0702 | 4330613 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
128 849,0 | 91 804,3 | 87 067,0 | 67,6 | 94,8 |
0702 | 4330700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
22,6 | 22,6 | 22,6 | 99,8 | 99,8 | |
0702 | 4330709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
22,6 | 22,6 | 22,6 | 99,8 | 99,8 | |
0702 | 4330709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
22,6 | 22,6 | 22,6 | 99,8 | 99,8 |
0702 | 4331000 | Областные целевые программы | 43,3 | 30,3 | 15,5 | 35,8 | 51,1 | |
0702 | 4331004 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
43,3 | 30,3 | 15,5 | 35,8 | 51,1 | |
0702 | 4331004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
43,3 | 30,3 | 15,5 | 35,8 | 51,1 |
0702 | 4331200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
235,0 | 235,0 | 235,0 | 100,0 | 100,0 | |
0702 | 4331212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
195,0 | 195,0 | 195,0 | 100,0 | 100,0 | |
0702 | 4331212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
195,0 | 195,0 | 195,0 | 100,0 | 100,0 |
0702 | 4331259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | |
0702 | 4331259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
0702 | 4331300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
14 197,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0702 | 4331301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0702 | 4331301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0702 | 4331305 | На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в целях обеспечения деятельности муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений в 2007 году |
14 196,3 | 0,0 | 0,0 | |||
0702 | 4331305 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
14 196,3 | 0,0 | 0,0 | ||
0702 | 5199999 | Фонд компенсаций | 77 705,6 | 75 011,7 | 46 765,4 | 60,2 | 62,3 | |
0702 | 5190000 | Фонд компенсаций | 5 337,6 | 5 337,6 | 5 163,9 | 96,7 | 96,7 | |
0702 | 5190000 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
152,6 | 152,6 | 148,9 | 97,6 | 97,6 |
0702 | 5190000 | 623 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
5 185,0 | 5 185,0 | 5 014,9 | 96,7 | 96,7 |
0702 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 918,6 | 2 680,6 | 1 294,1 | 44,3 | 48,3 | |
0702 | 5190609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
2 918,6 | 2 680,6 | 1 294,1 | 44,3 | 48,3 | |
0702 | 5190609 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
2 918,6 | 2 680,6 | 1 294,1 | 44,3 | 48,3 |
0702 | 5191000 | Областные целевые программы | 69 449,4 | 66 993,5 | 40 307,4 | 58,0 | 60,2 | |
0702 | 5191004 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
69 449,4 | 66 993,5 | 40 307,4 | 58,0 | 60,2 | |
0702 | 5191004 | 623 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
69 449,4 | 66 993,5 | 40 307,4 | 58,0 | 60,2 |
0702 | 5209999 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
25 450,0 | 25 450,0 | 8 220,3 | 32,3 | 32,3 | |
0702 | 5200000 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 100,0 | 100,0 | |
0702 | 5200000 | 622 | Поощрение лучших учителей | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 100,0 | 100,0 |
0702 | 5201000 | Областные целевые программы | 23 200,0 | 23 200,0 | 5 970,3 | 25,7 | 25,7 | |
0702 | 5201004 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
8 200,0 | 8 200,0 | 5 570,8 | 67,9 | 67,9 | |
0702 | 5201004 | 621 | Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
3 500,0 | 3 500,0 | 870,8 | 25,0 | 25,0 |
0702 | 5201004 | 622 | Поощрение лучших учителей | 4 700,0 | 4 700,0 | 4 700,0 | 100,0 | 100,0 |
0702 | 5201015 | На внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных учреждениях, в рамках национального проекта |
15 000,0 | 15 000,0 | 399,6 | 2,7 | 2,7 | |
0702 | 5201015 | 621 | Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
15 000,0 | 15 000,0 | 399,6 | 2,7 | 2,7 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
74 481,8 | 68 766,7 | 64 517,2 | 86,6 | 93,8 | ||
0707 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 608,0 | 2 749,0 | 2 268,4 | 62,9 | 82,5 | |
0707 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 711,0 | 2 394,0 | 2 162,2 | 79,8 | 90,3 | |
0707 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 2 711,0 | 2 394,0 | 2 162,2 | 79,8 | 90,3 |
0707 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
897,0 | 355,0 | 106,2 | 11,8 | 29,9 | |
0707 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
355,0 | 355,0 | 106,2 | 29,9 | 29,9 | |
0707 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 355,0 | 355,0 | 106,2 | 29,9 | 29,9 |
0707 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
542,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0707 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 542,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0707 | 4319999 | Организационно-воспитательная работа с молодежью |
20 300,1 | 16 489,0 | 14 690,4 | 72,4 | 89,1 | |
0707 | 4310000 | Организационно-воспитательная работа с молодежью |
1 718,0 | 1 350,0 | 1 108,0 | 64,5 | 82,1 | |
0707 | 4310000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
262,0 | 262,0 | 250,8 | 95,7 | 95,7 |
0707 | 4310000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
1 456,0 | 1 088,0 | 857,2 | 58,9 | 78,8 |
0707 | 4310200 | Отраслевые целевые программы | 14 709,7 | 11 520,9 | 10 517,9 | 71,5 | 91,3 | |
0707 | 4310203 | Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010 годы |
14 709,7 | 11 520,9 | 10 517,9 | 71,5 | 91,3 | |
0707 | 4310203 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 430,0 | 6 987,6 | 6 484,3 | 87,3 | 92,8 |
0707 | 4310203 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
7 279,8 | 4 533,4 | 4 033,6 | 55,4 | 89,0 |
0707 | 4311100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 911,0 | 1 911,0 | 1 845,7 | 96,6 | 96,6 | |
0707 | 4311109 | На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
113,0 | 113,0 | 48,0 | 42,5 | 42,5 | |
0707 | 4311109 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
113,0 | 113,0 | 48,0 | 42,5 | 42,5 |
0707 | 4311112 | На организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период 2007 года |
1 798,0 | 1 798,0 | 1 797,7 | 100,0 | 100,0 | |
0707 | 4311112 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 798,0 | 1 798,0 | 1 797,7 | 100,0 | 100,0 |
0707 | 4311200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 887,1 | 1 677,1 | 1 188,7 | 63,0 | 70,9 | |
0707 | 4311212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
690,0 | 530,0 | 350,0 | 50,7 | 66,0 | |
0707 | 4311212 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
690,0 | 530,0 | 350,0 | 50,7 | 66,0 |
0707 | 4311259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
897,1 | 847,1 | 838,7 | 93,5 | 99,0 | |
0707 | 4311259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
434,9 | 434,9 | 426,6 | 98,1 | 98,1 |
0707 | 4311259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
462,2 | 412,2 | 412,1 | 89,2 | 100,0 |
0707 | 4311260 | Резервные фонды Администрации города |
300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0707 | 4311260 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0707 | 4311300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | |
0707 | 4311301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | |
0707 | 4311301 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
0707 | 4312300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
44,3 | 0,0 | 0,0 | |||
0707 | 4312300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
44,3 | 0,0 | 0,0 | ||
0707 | 4329999 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
44 709,1 | 44 664,1 | 43 620,2 | 97,6 | 97,7 | |
0707 | 4320000 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
1 713,7 | 1 668,7 | 1 535,4 | 89,6 | 92,0 | |
0707 | 4320000 | 452 | Оздоровление детей | 1 713,7 | 1 668,7 | 1 535,4 | 89,6 | 92,0 |
0707 | 4320200 | Отраслевые целевые программы | 26 469,7 | 26 469,7 | 26 441,9 | 99,9 | 99,9 | |
0707 | 4320201 |
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
25 968,0 | 25 968,0 | 25 955,5 | 100,0 | 100,0 | |
0707 | 4320201 | 452 | Оздоровление детей | 25 968,0 | 25 968,0 | 25 955,5 | 100,0 | 100,0 |
0707 | 4320203 | Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010 годы |
501,7 | 501,7 | 486,4 | 97,0 | 97,0 | |
0707 | 4320203 | 452 | Оздоровление детей | 501,7 | 501,7 | 486,4 | 97,0 | 97,0 |
0707 | 4321100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
276,7 | 276,7 | 223,6 | 80,8 | 80,8 | |
0707 | 4321109 | На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
276,7 | 276,7 | 223,6 | 80,8 | 80,8 | |
0707 | 4321109 | 452 | Оздоровление детей | 276,7 | 276,7 | 223,6 | 80,8 | 80,8 |
0707 | 4321200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16 049,0 | 16 049,0 | 15 219,3 | 94,8 | 94,8 | |
0707 | 4321206 | Расходы на финансирование оздоровительной кампании |
14 095,0 | 14 095,0 | 13 355,2 | 94,8 | 94,8 | |
0707 | 4321206 | 452 | Оздоровление детей | 14 095,0 | 14 095,0 | 13 355,2 | 94,8 | 94,8 |
0707 | 4321212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
966,0 | 966,0 | 897,2 | 92,9 | 92,9 | |
0707 | 4321212 | 452 | Оздоровление детей | 966,0 | 966,0 | 897,2 | 92,9 | 92,9 |
0707 | 4321259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
488,0 | 488,0 | 466,9 | 95,7 | 95,7 | |
0707 | 4321259 | 452 | Оздоровление детей | 488,0 | 488,0 | 466,9 | 95,7 | 95,7 |
0707 | 4321260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | |
0707 | 4321260 | 452 | Оздоровление детей | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |
0707 | 4321300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |
0707 | 4321301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |
0707 | 4321301 | 452 | Оздоровление детей | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
0707 | 5229999 | Региональные целевые программы | 1 936,0 | 1 936,0 | 1 868,0 | 96,5 | 96,5 | |
0707 | 5221000 | Областные целевые программы | 1 936,0 | 1 936,0 | 1 868,0 | 96,5 | 96,5 | |
0707 | 5221004 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
1 936,0 | 1 936,0 | 1 868,0 | 96,5 | 96,5 | |
0707 | 5221004 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
1 936,0 | 1 936,0 | 1 868,0 | 96,5 | 96,5 |
0707 | 5259999 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей |
3 928,6 | 2 928,6 | 2 070,1 | 52,7 | 70,7 | |
0707 | 5250000 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей |
3 403,3 | 2 403,3 | 1 570,1 | 46,1 | 65,3 | |
0707 | 5250000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 403,3 | 2 403,3 | 1 570,1 | 46,1 | 65,3 |
0707 | 5250200 | Отраслевые целевые программы | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0707 | 5250206 |
Отраслевая целевая программа Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006-2007 годы" |
5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0707 | 5250206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0707 | 5250700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
519,7 | 519,7 | 500,0 | 96,2 | 96,2 | |
0707 | 5250709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
519,7 | 519,7 | 500,0 | 96,2 | 96,2 | |
0707 | 5250709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
519,7 | 519,7 | 500,0 | 96,2 | 96,2 |
0709 | Другие вопросы в области образования |
777 062,2 | 687 946,4 | 177 150,0 | 22,8 | 25,8 | ||
0709 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
37 934,7 | 27 331,0 | 26 393,5 | 69,6 | 96,6 | |
0709 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
29 803,7 | 27 281,0 | 26 383,5 | 88,5 | 96,7 | |
0709 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 29 803,7 | 27 281,0 | 26 383,5 | 88,5 | 96,7 |
0709 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
8 131,0 | 50,0 | 10,0 | 0,1 | 20,0 | |
0709 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0709 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0709 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | |
0709 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
0709 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
8 081,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0709 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 8 081,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0709 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
23 971,4 | 23 122,4 | 6 614,4 | 27,6 | 28,6 | |
0709 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
21 649,0 | 20 800,0 | 4 781,9 | 22,1 | 23,0 | |
0709 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
21 649,0 | 20 800,0 | 4 781,9 | 22,1 | 23,0 |
0709 | 1021200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 235,4 | 1 235,4 | 745,4 | 60,3 | 60,3 | |
0709 | 1021259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
745,4 | 745,4 | 745,4 | 100,0 | 100,0 | |
0709 | 1021259 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
745,4 | 745,4 | 745,4 | 100,0 | 100,0 |
0709 | 1021260 | Резервные фонды Администрации города |
490,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0709 | 1021260 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
490,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0709 | 1022100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
1 087,1 | 1 087,1 | 1 087,1 | 100,0 | 100,0 | |
0709 | 1022101 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на расчеты по исполнительному листу по строительству спортивной площадки в МОУ СОШ N 19 |
1 087,1 | 1 087,1 | 1 087,1 | 100,0 | 100,0 | |
0709 | 1022101 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
1 087,1 | 1 087,1 | 1 087,1 | 100,0 | 100,0 |
0709 | 4359999 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
7 577,0 | 5 419,0 | 5 419,0 | 71,5 | 100,0 | |
0709 | 4350600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
7 577,0 | 5 419,0 | 5 419,0 | 71,5 | 100,0 | |
0709 | 4350623 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по государственной поддержке негосударственных образовательных учреждений |
7 577,0 | 5 419,0 | 5 419,0 | 71,5 | 100,0 | |
0709 | 4350623 | 285 | Государственная поддержка в сфере образования |
7 577,0 | 5 419,0 | 5 419,0 | 71,5 | 100,0 |
0709 | 4369999 | Мероприятия в области образования |
2 161,0 | 2 111,0 | 1 873,8 | 86,7 | 88,8 | |
0709 | 4360000 | Мероприятия в области образования |
925,0 | 875,0 | 831,6 | 89,9 | 95,0 | |
0709 | 4360000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 | 50,0 | 46,2 | 92,4 | 92,4 |
0709 | 4360000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
875,0 | 825,0 | 785,4 | 89,8 | 95,2 |
0709 | 4361200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 049,0 | 1 049,0 | 910,4 | 86,8 | 86,8 | |
0709 | 4361212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
55,0 | 55,0 | 20,0 | 36,4 | 36,4 | |
0709 | 4361212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0709 | 4361212 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
25,0 | 25,0 | 20,0 | 80,0 | 80,0 |
0709 | 4361259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
194,0 | 194,0 | 138,0 | 71,1 | 71,1 | |
0709 | 4361259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
194,0 | 194,0 | 138,0 | 71,1 | 71,1 |
0709 | 4361260 | Резервные фонды Администрации города |
800,0 | 800,0 | 752,4 | 94,1 | 94,1 | |
0709 | 4361260 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
800,0 | 800,0 | 752,4 | 94,1 | 94,1 |
0709 | 4361300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
187,0 | 187,0 | 131,8 | 70,5 | 70,5 | |
0709 | 4361301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
187,0 | 187,0 | 131,8 | 70,5 | 70,5 | |
0709 | 4361301 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
187,0 | 187,0 | 131,8 | 70,5 | 70,5 |
0709 | 4529999 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
117 438,6 | 90 020,2 | 80 926,3 | 68,9 | 89,9 | |
0709 | 4520000 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
116 602,4 | 89 205,0 | 80 336,1 | 68,9 | 90,1 | |
0709 | 4520000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
116 602,4 | 89 205,0 | 80 336,1 | 68,9 | 90,1 |
0709 | 4520200 | Отраслевые целевые программы | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 100,0 | 100,0 | |
0709 | 4520206 |
Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006-2007 годы" |
129,5 | 129,5 | 129,5 | 100,0 | 100,0 | |
0709 | 4520206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
129,5 | 129,5 | 129,5 | 100,0 | 100,0 |
0709 | 4521000 | Областные целевые программы | 14,4 | 10,1 | 8,7 | 60,2 | 86,5 | |
0709 | 4521004 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
14,4 | 10,1 | 8,7 | 60,2 | 86,5 | |
0709 | 4521004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
14,4 | 10,1 | 8,7 | 60,2 | 86,5 |
0709 | 4521200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
472,7 | 456,2 | 364,4 | 77,1 | 79,9 | |
0709 | 4521212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
207,7 | 191,2 | 99,4 | 47,9 | 52,0 | |
0709 | 4521212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
207,7 | 191,2 | 99,4 | 47,9 | 52,0 |
0709 | 4521260 | Резервные фонды Администрации города |
265,0 | 265,0 | 265,0 | 100,0 | 100,0 | |
0709 | 4521260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
265,0 | 265,0 | 265,0 | 100,0 | 100,0 |
0709 | 4521300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
219,5 | 219,5 | 87,6 | 39,9 | 39,9 | |
0709 | 4521301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
219,5 | 219,5 | 87,6 | 39,9 | 39,9 | |
0709 | 4521301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
219,5 | 219,5 | 87,6 | 39,9 | 39,9 |
0709 | 5229999 | Региональные целевые программы | 508 551,4 | 477 680,7 | 28 502,1 | 5,6 | 6,0 | |
0709 | 5220000 | Региональные целевые программы | 28 243,7 | 28 243,7 | 18 914,1 | 67,0 | 67,0 | |
0709 | 5220000 | 285 | Государственная поддержка в сфере образования |
28 243,7 | 28 243,7 | 18 914,1 | 67,0 | 67,0 |
0709 | 5221000 | Областные целевые программы | 480 307,7 | 449 437,0 | 9 588,0 | 2,0 | 2,1 | |
0709 | 5221001 |
Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2006-2010 годы |
463 160,3 | 434 875,8 | 5 334,3 | 1,2 | 1,2 | |
0709 | 5221001 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
130 000,0 | 130 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0709 | 5221001 | 285 | Государственная поддержка в сфере образования |
333 160,3 | 304 875,8 | 5 334,3 | 1,6 | 1,7 |
0709 | 5221004 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
17 147,4 | 14 561,2 | 4 253,7 | 24,8 | 29,2 | |
0709 | 5221004 | 285 | Государственная поддержка в сфере образования |
17 147,4 | 14 561,2 | 4 253,7 | 24,8 | 29,2 |
0709 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
79 428,0 | 62 262,0 | 27 420,9 | 34,5 | 44,0 | |
0709 | 7950400 |
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 гг. |
79 428,0 | 62 262,0 | 27 420,9 | 34,5 | 44,0 | |
0709 | 7950401 |
Подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год |
56 913,0 | 42 808,0 | 21 428,2 | 37,7 | 50,1 | |
0709 | 7950401 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
56 913,0 | 42 808,0 | 21 428,2 | 37,7 | 50,1 |
0709 | 7950403 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы" |
22 200,0 | 19 139,0 | 5 677,7 | 25,6 | 29,7 | |
0709 | 7950403 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
22 200,0 | 19 139,0 | 5 677,7 | 25,6 | 29,7 |
0709 | 7950404 |
Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010 гг. |
315,0 | 315,0 | 315,0 | 100,0 | 100,0 | |
0709 | 7950404 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
315,0 | 315,0 | 315,0 | 100,0 | 100,0 |
0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
178 658,4 | 135 644,5 | 117 019,5 | 65,5 | 86,3 | ||
0801 | Культура | 171 825,9 | 130 518,6 | 112 269,5 | 65,3 | 86,0 | ||
0801 | 4409999 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
38 817,2 | 28 846,2 | 23 584,1 | 60,8 | 81,8 | |
0801 | 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
35 919,9 | 27 880,3 | 23 312,6 | 64,9 | 83,6 | |
0801 | 4400000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
35 919,9 | 27 880,3 | 23 312,6 | 64,9 | 83,6 |
0801 | 4401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 780,1 | 965,9 | 271,5 | 15,3 | 28,1 | |
0801 | 4401212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
182,5 | 162,5 | 150,0 | 82,2 | 92,3 | |
0801 | 4401212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
182,5 | 162,5 | 150,0 | 82,2 | 92,3 |
0801 | 4401259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 597,6 | 803,4 | 121,5 | 7,6 | 15,1 | |
0801 | 4401259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 597,6 | 803,4 | 121,5 | 7,6 | 15,1 |
0801 | 4402300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
1 117,1 | 0,0 | 0,0 | |||
0801 | 4402300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 117,1 | 0,0 | 0,0 | ||
0801 | 4419999 | Музеи и постоянные выставки | 6 418,5 | 5 591,0 | 4 112,0 | 64,1 | 73,5 | |
0801 | 4410000 | Музеи и постоянные выставки | 4 005,0 | 3 368,4 | 2 111,8 | 52,7 | 62,7 | |
0801 | 4410000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 005,0 | 3 368,4 | 2 111,8 | 52,7 | 62,7 |
0801 | 4410200 | Отраслевые целевые программы | 520,0 | 455,0 | 232,6 | 44,7 | 51,1 | |
0801 | 4410204 |
Отраслевая целевая программа "Сохранение и использование исторического и культурного наследия города Челябинска на 2006 - 2008 годы" |
520,0 | 455,0 | 232,6 | 44,7 | 51,1 | |
0801 | 4410204 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
520,0 | 455,0 | 232,6 | 44,7 | 51,1 |
0801 | 4411200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 767,5 | 1 767,5 | 1 767,5 | 100,0 | 100,0 | |
0801 | 4411260 | Резервные фонды Администрации города |
1 767,5 | 1 767,5 | 1 767,5 | 100,0 | 100,0 | |
0801 | 4411260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 767,5 | 1 767,5 | 1 767,5 | 100,0 | 100,0 |
0801 | 4412300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
126,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0801 | 4412300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
126,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0801 | 4429999 | Библиотеки | 59 780,6 | 45 829,6 | 38 139,5 | 63,8 | 83,2 | |
0801 | 4420000 | Библиотеки | 46 852,7 | 36 686,7 | 32 395,8 | 69,1 | 88,3 | |
0801 | 4420000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
46 852,7 | 36 686,7 | 32 395,8 | 69,1 | 88,3 |
0801 | 4420700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
8 724,0 | 7 195,0 | 4 851,9 | 55,6 | 67,4 | |
0801 | 4420703 | на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
5 593,0 | 4 064,0 | 3 487,7 | 62,4 | 85,8 | |
0801 | 4420703 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 593,0 | 4 064,0 | 3 487,7 | 62,4 | 85,8 |
0801 | 4420710 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях культуры муниципальных образований |
3 131,0 | 3 131,0 | 1 364,2 | 43,6 | 43,6 | |
0801 | 4420710 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 131,0 | 3 131,0 | 1 364,2 | 43,6 | 43,6 |
0801 | 4421100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
309,9 | 309,9 | 48,8 | 15,7 | 15,7 | |
0801 | 4421114 | Для приобретения комплектов литературы муниципальным библиотекам |
209,9 | 209,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0801 | 4421114 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
209,9 | 209,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0801 | 4421117 | На комплектирование библиотечных фондов Библиотеки N 15 МУК "Централизованная библиотечная система" |
100,0 | 100,0 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | |
0801 | 4421117 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100,0 | 100,0 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
0801 | 4421200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 138,0 | 1 133,0 | 623,0 | 54,7 | 55,0 | |
0801 | 4421212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
633,0 | 633,0 | 623,0 | 98,4 | 98,4 | |
0801 | 4421212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
633,0 | 633,0 | 623,0 | 98,4 | 98,4 |
0801 | 4421259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
5,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0801 | 4421259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0801 | 4421260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0801 | 4421260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0801 | 4421300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
505,0 | 505,0 | 220,0 | 43,6 | 43,6 | |
0801 | 4421301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
505,0 | 505,0 | 220,0 | 43,6 | 43,6 | |
0801 | 4421301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
505,0 | 505,0 | 220,0 | 43,6 | 43,6 |
0801 | 4422300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
2 251,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0801 | 4422300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 251,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0801 | 4439999 | Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
27 595,3 | 20 602,9 | 18 019,5 | 65,3 | 87,5 | |
0801 | 4430000 | Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
10 901,3 | 8 868,4 | 6 976,8 | 64,0 | 78,7 | |
0801 | 4430000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 901,3 | 8 868,4 | 6 976,8 | 64,0 | 78,7 |
0801 | 4430200 | Отраслевые целевые программы | 15 937,7 | 11 699,0 | 11 007,2 | 69,1 | 94,1 | |
0801 | 4430208 | Отраслевая целевая программа "Развитие многофункционального муниципального учреждения культуры Челябинский Центр искусств "Театр + Кино на 2007-2010 годы" |
15 937,7 | 11 699,0 | 11 007,2 | 69,1 | 94,1 | |
0801 | 4430208 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
15 937,7 | 11 699,0 | 11 007,2 | 69,1 | 94,1 |
0801 | 4431200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
41,2 | 35,5 | 35,5 | 86,1 | 100,0 | |
0801 | 4431259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
41,2 | 35,5 | 35,5 | 86,1 | 100,0 | |
0801 | 4431259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
41,2 | 35,5 | 35,5 | 86,1 | 100,0 |
0801 | 4432300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
715,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0801 | 4432300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
715,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
39 214,3 | 29 648,9 | 28 414,4 | 72,5 | 95,8 | |
0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
28 294,3 | 19 382,9 | 18 984,6 | 67,1 | 97,9 | |
0801 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
28 294,3 | 19 382,9 | 18 984,6 | 67,1 | 97,9 |
0801 | 4501100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
850,0 | 850,0 | 850,0 | 100,0 | 100,0 | |
0801 | 4501106 | Финансовая помощь Челябинскому городскому округу на проведение праздничного салюта в г.Челябинске 9 мая |
850,0 | 850,0 | 850,0 | 100,0 | 100,0 | |
0801 | 4501106 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
850,0 | 850,0 | 850,0 | 100,0 | 100,0 |
0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
9 880,1 | 9 226,1 | 8 494,8 | 86,0 | 92,1 | |
0801 | 4501212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
636,0 | 308,0 | 257,3 | 40,5 | 83,5 | |
0801 | 4501212 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
636,0 | 308,0 | 257,3 | 40,5 | 83,5 |
0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
3 849,9 | 3 523,9 | 3 201,4 | 83,2 | 90,8 | |
0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3 849,9 | 3 523,9 | 3 201,4 | 83,2 | 90,8 |
0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
5 394,2 | 5 394,2 | 5 036,2 | 93,4 | 93,4 | |
0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
5 394,2 | 5 394,2 | 5 036,2 | 93,4 | 93,4 |
0801 | 4501300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
190,0 | 190,0 | 85,0 | 44,7 | 44,7 | |
0801 | 4501301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
190,0 | 190,0 | 85,0 | 44,7 | 44,7 | |
0801 | 4501301 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
190,0 | 190,0 | 85,0 | 44,7 | 44,7 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
6 832,5 | 5 125,9 | 4 750,0 | 69,5 | 92,7 | ||
0806 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 136,0 | 2 297,0 | 2 205,4 | 70,3 | 96,0 | |
0806 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 569,0 | 2 297,0 | 2 205,4 | 85,8 | 96,0 | |
0806 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 2 569,0 | 2 297,0 | 2 205,4 | 85,8 | 96,0 |
0806 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
567,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0806 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
567,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0806 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 567,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0806 | 4529999 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
3 696,5 | 2 828,9 | 2 544,5 | 68,8 | 89,9 | |
0806 | 4520000 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
3 696,5 | 2 828,9 | 2 544,5 | 68,8 | 89,9 | |
0806 | 4520000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 696,5 | 2 828,9 | 2 544,5 | 68,8 | 89,9 |
0900 | Здравоохранение и спорт | 2 564 763,2 | 2 084 647,6 | 1 751 118,8 | 68,3 | 84,0 | ||
0901 | Здравоохранение | 1 382 117,8 | 998 504,2 | 836 238,4 | 60,5 | 83,7 | ||
0901 | 4699999 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
19 116,8 | 14 456,6 | 11 915,1 | 62,3 | 82,4 | |
0901 | 4690000 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
18 565,6 | 14 079,4 | 11 537,9 | 62,1 | 81,9 | |
0901 | 4690000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
18 565,6 | 14 079,4 | 11 537,9 | 62,1 | 81,9 |
0901 | 4691200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
377,2 | 377,2 | 377,2 | 100,0 | 100,0 | |
0901 | 4691260 | Резервные фонды Администрации города |
377,2 | 377,2 | 377,2 | 100,0 | 100,0 | |
0901 | 4691260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
377,2 | 377,2 | 377,2 | 100,0 | 100,0 |
0901 | 4692400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
174,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0901 | 4692400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
174,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0901 | 4709999 | Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
836 680,0 | 592 054,3 | 506 570,5 | 60,5 | 85,6 | |
0901 | 4700000 | Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
617 101,6 | 541 830,2 | 493 927,4 | 80,0 | 91,2 | |
0901 | 4700000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
617 101,6 | 541 830,2 | 493 927,4 | 80,0 | 91,2 |
0901 | 4700700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
7 806,8 | 7 806,8 | 5 091,8 | 65,2 | 65,2 | |
0901 | 4700711 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения муниципальных образований |
7 806,8 | 7 806,8 | 5 091,8 | 65,2 | 65,2 | |
0901 | 4700711 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 806,8 | 7 806,8 | 5 091,8 | 65,2 | 65,2 |
0901 | 4701100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
57 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0901 | 4701120 | Субсидии на проведение ремонтных работ в муниципальном учреждении здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени городской клинической больнице N 1 |
30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0901 | 4701120 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0901 | 4701126 | Субсидии на приобретение оборудования и мебели для МУЗ Детская городская больница N 1 |
27 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0901 | 4701126 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
27 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0901 | 4701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
12 047,4 | 8 047,4 | 3 413,8 | 28,3 | 42,4 | |
0901 | 4701212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
2 037,0 | 2 037,0 | 1 612,5 | 79,2 | 79,2 | |
0901 | 4701212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 037,0 | 2 037,0 | 1 612,5 | 79,2 | 79,2 |
0901 | 4701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
499,3 | 499,3 | 399,8 | 80,1 | 80,1 | |
0901 | 4701259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
499,3 | 499,3 | 399,8 | 80,1 | 80,1 |
0901 | 4701260 | Резервные фонды Администрации города |
9 511,1 | 5 511,1 | 1 401,5 | 14,7 | 25,4 | |
0901 | 4701260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
9 511,1 | 5 511,1 | 1 401,5 | 14,7 | 25,4 |
0901 | 4701300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
4 370,0 | 4 370,0 | 4 137,4 | 94,7 | 94,7 | |
0901 | 4701301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
4 370,0 | 4 370,0 | 4 137,4 | 94,7 | 94,7 | |
0901 | 4701301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 370,0 | 4 370,0 | 4 137,4 | 94,7 | 94,7 |
0901 | 4701600 | Прочие безвозмездные поступления | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0901 | 4701602 | Субсидии на выполнение государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в МУЗ "Городская клиническая больница N 3" |
5 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0901 | 4701602 | 456 | Высокотехнологичные виды медицинской помощи |
5 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0901 | 4702400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
133 354,2 | 0,0 | 0,0 | |||
0901 | 4702400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
133 354,2 | 0,0 | 0,0 | ||
0901 | 4719999 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
122 128,5 | 85 163,2 | 68 655,9 | 56,2 | 80,6 | |
0901 | 4710000 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
102 129,8 | 77 132,6 | 64 296,9 | 63,0 | 83,4 | |
0901 | 4710000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
102 129,8 | 77 132,6 | 64 296,9 | 63,0 | 83,4 |
0901 | 4710700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
2 612,0 | 2 612,0 | 1 260,7 | 48,3 | 48,3 | |
0901 | 4710711 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения муниципальных образований |
2 612,0 | 2 612,0 | 1 260,7 | 48,3 | 48,3 | |
0901 | 4710711 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 612,0 | 2 612,0 | 1 260,7 | 48,3 | 48,3 |
0901 | 4711200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5 248,6 | 5 188,6 | 3 098,4 | 59,0 | 59,7 | |
0901 | 4711212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
1 449,0 | 1 389,0 | 1 251,5 | 86,4 | 90,1 | |
0901 | 4711212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 449,0 | 1 389,0 | 1 251,5 | 86,4 | 90,1 |
0901 | 4711259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
299,6 | 299,6 | 299,6 | 100,0 | 100,0 | |
0901 | 4711259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
299,6 | 299,6 | 299,6 | 100,0 | 100,0 |
0901 | 4711260 | Резервные фонды Администрации города |
3 500,0 | 3 500,0 | 1 547,3 | 44,2 | 44,2 | |
0901 | 4711260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 500,0 | 3 500,0 | 1 547,3 | 44,2 | 44,2 |
0901 | 4711300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0901 | 4711301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0901 | 4711301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0901 | 4712400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
11 908,1 | 0,0 | 0,0 | |||
0901 | 4712400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 908,1 | 0,0 | 0,0 | ||
0901 | 4749999 | Санатории для детей и подростков | 33 464,9 | 25 454,9 | 22 043,3 | 65,9 | 86,6 | |
0901 | 4740000 | Санатории для детей и подростков | 28 269,8 | 25 334,9 | 22 023,3 | 77,9 | 86,9 | |
0901 | 4740000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
28 269,8 | 25 334,9 | 22 023,3 | 77,9 | 86,9 |
0901 | 4741200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
120,0 | 120,0 | 20,0 | 16,7 | 16,7 | |
0901 | 4741212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0901 | 4741212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0901 | 4741259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | |
0901 | 4741259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
0901 | 4742400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
5 075,1 | 0,0 | 0,0 | |||
0901 | 4742400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 075,1 | 0,0 | 0,0 | ||
0901 | 4779999 | Станции скорой и неотложной помощи |
281 786,2 | 207 461,8 | 198 055,4 | 70,3 | 95,5 | |
0901 | 4770000 | Станции скорой и неотложной помощи |
233 868,1 | 207 381,8 | 198 005,4 | 84,7 | 95,5 | |
0901 | 4770000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
233 868,1 | 207 381,8 | 198 005,4 | 84,7 | 95,5 |
0901 | 4771200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
80,0 | 80,0 | 50,0 | 62,5 | 62,5 | |
0901 | 4771212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | |
0901 | 4771212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
0901 | 4771259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0901 | 4771259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0901 | 4772400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
47 838,1 | 0,0 | 0,0 | |||
0901 | 4772400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
47 838,1 | 0,0 | 0,0 | ||
0901 | 5209999 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
66 059,3 | 51 094,3 | 25 774,5 | 39,0 | 50,4 | |
0901 | 5200600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
66 059,3 | 51 094,3 | 25 774,5 | 39,0 | 50,4 | |
0901 | 5200625 | на денежные выплаты мед. персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" |
66 059,3 | 51 094,3 | 25 774,5 | 39,0 | 50,4 | |
0901 | 5200625 | 624 | Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
66 059,3 | 51 094,3 | 25 774,5 | 39,0 | 50,4 |
0901 | 5229999 | Региональные целевые программы | 22 882,1 | 22 819,1 | 3 223,8 | 14,1 | 14,1 | |
0901 | 5220000 | Региональные целевые программы | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 100,0 | 100,0 | |
0901 | 5220000 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
280,6 | 280,6 | 280,6 | 100,0 | 100,0 |
0901 | 5221000 | Областные целевые программы | 22 601,5 | 22 538,5 | 2 943,3 | 13,0 | 13,1 | |
0901 | 5221009 |
Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2006 - 2010 годы (подпрограмма "Здоровый ребенок") |
520,0 | 520,0 | 454,3 | 87,4 | 87,4 | |
0901 | 5221009 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
520,0 | 520,0 | 454,3 | 87,4 | 87,4 |
0901 | 5221011 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Здоровье" в Челябинской области на 2006 - 2007 годы |
22 018,5 | 22 018,5 | 2 489,0 | 11,3 | 11,3 | |
0901 | 5221011 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
22 018,5 | 22 018,5 | 2 489,0 | 11,3 | 11,3 |
0901 | 5221017 |
Областная целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2006 - 2008 годы |
63,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0901 | 5221017 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
63,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0902 | Спорт и физическая культура | 432 507,9 | 403 955,5 | 365 302,9 | 84,5 | 90,4 | ||
0902 | 1009999 | Федеральные целевые программы | 27 000,0 | 27 000,0 | 21 000,0 | 77,8 | 77,8 | |
0902 | 1005800 |
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы". Субсидия на легкоатлетический стадион (3-я очередь, учебно-тренировочный корпус с факелом олимпийского огня) по пр. Ленина, 84 |
27 000,0 | 27 000,0 | 21 000,0 | 77,8 | 77,8 | |
0902 | 1005800 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
27 000,0 | 27 000,0 | 21 000,0 | 77,8 | 77,8 |
0902 | 4829999 | Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
89 639,2 | 72 803,3 | 57 309,3 | 63,9 | 78,7 | |
0902 | 4820000 | Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
52 686,2 | 42 942,0 | 32 173,3 | 61,1 | 74,9 | |
0902 | 4820000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
52 686,2 | 42 942,0 | 32 173,3 | 61,1 | 74,9 |
0902 | 4820100 | Городские целевые программы | 11 616,0 | 9 587,0 | 7 996,9 | 68,8 | 83,4 | |
0902 | 4820104 |
Городская целевая программа "О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске" на 2006-2009 годы |
11 616,0 | 9 587,0 | 7 996,9 | 68,8 | 83,4 | |
0902 | 4820104 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 616,0 | 9 587,0 | 7 996,9 | 68,8 | 83,4 |
0902 | 4820200 | Отраслевые целевые программы | 15 262,0 | 10 549,3 | 8 466,9 | 55,5 | 80,3 | |
0902 | 4820207 | Отраслевая целевая программа "Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений на 2007 - 2010 годы" |
15 262,0 | 10 549,3 | 8 466,9 | 55,5 | 80,3 | |
0902 | 4820207 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
15 262,0 | 10 549,3 | 8 466,9 | 55,5 | 80,3 |
0902 | 4821100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9 700,0 | 9 700,0 | 8 672,3 | 89,4 | 89,4 | |
0902 | 4821104 | На развитие и содержание МУДОД СДЮШОР N 14 "Трактор" |
2 500,0 | 2 500,0 | 1 995,4 | 79,8 | 79,8 | |
0902 | 4821104 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 500,0 | 2 500,0 | 1 995,4 | 79,8 | 79,8 |
0902 | 4821108 | На обеспечение деятельности муниципального учреждения Ледовый дворец "Трактор", в том числе на ремонт кровли |
7 000,0 | 7 000,0 | 6 476,9 | 92,5 | 92,5 | |
0902 | 4821108 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 000,0 | 7 000,0 | 6 476,9 | 92,5 | 92,5 |
0902 | 4821121 | На оснащение спортинвентарем и оборудованием мун. учреждений для обеспечения участия в Кубке и Чемпионате России по спортивной гимнастике в г. Челябинске |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |
0902 | 4821121 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
0902 | 4821200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0902 | 4821212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0902 | 4821212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0902 | 4822400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
350,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0902 | 4822400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
350,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0902 | 5129999 | Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
315 868,7 | 304 152,2 | 286 993,6 | 90,9 | 94,4 | |
0902 | 5120000 | Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
2 775,0 | 2 775,0 | 2 475,0 | 89,2 | 89,2 | |
0902 | 5120000 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
2 775,0 | 2 775,0 | 2 475,0 | 89,2 | 89,2 |
0902 | 5120100 | Городские целевые программы | 108 009,0 | 98 996,0 | 96 658,0 | 89,5 | 97,6 | |
0902 | 5120104 |
Городская целевая программа "О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске" на 2006-2009 годы |
108 009,0 | 98 996,0 | 96 658,0 | 89,5 | 97,6 | |
0902 | 5120104 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
108 009,0 | 98 996,0 | 96 658,0 | 89,5 | 97,6 |
0902 | 5120700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
360,0 | 260,5 | 260,5 | 72,4 | 100,0 | |
0902 | 5120701 | на содержание детско-юношеских спортивных школ, финансируемых из Фонда социального страхования Российской Федерации до 31 декабря 2002 года |
360,0 | 260,5 | 260,5 | 72,4 | 100,0 | |
0902 | 5120701 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
360,0 | 260,5 | 260,5 | 72,4 | 100,0 |
0902 | 5121100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
162 625,0 | 162 625,0 | 162 475,0 | 99,9 | 99,9 | |
0902 | 5121101 | На осуществление мероприятий по развитию и содержанию команд мастеров по игровым видам спорта |
5 750,0 | 5 750,0 | 5 750,0 | 100,0 | 100,0 | |
0902 | 5121101 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
5 750,0 | 5 750,0 | 5 750,0 | 100,0 | 100,0 |
0902 | 5121102 | На обеспечение условий для развития хоккея |
142 625,0 | 142 625,0 | 142 625,0 | 100,0 | 100,0 | |
0902 | 5121102 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
142 625,0 | 142 625,0 | 142 625,0 | 100,0 | 100,0 |
0902 | 5121103 | На приобретение спортинвентаря для участников 3й зимней спартакиады учащихся России |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
0902 | 5121103 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
0902 | 5121110 | На развитие и содержание муниципального учреждения Футбольный клуб "Зенит" |
14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 100,0 | 100,0 | |
0902 | 5121110 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 100,0 | 100,0 |
0902 | 5121119 | Субсидии на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Челябинской области на оборудование и ремонт спортивных площадок и спортивных сооружений по РГО N 1042 от 20.06.2007 |
150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0902 | 5121119 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
41 933,7 | 39 329,7 | 25 008,5 | 59,6 | 63,6 | |
0902 | 5121212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
550,0 | 550,0 | 540,0 | 98,2 | 98,2 | |
0902 | 5121212 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
550,0 | 550,0 | 540,0 | 98,2 | 98,2 |
0902 | 5121254 | Расходы на проведение спортивно - массовых мероприятий |
39 820,9 | 37 246,8 | 24 161,1 | 60,7 | 64,9 | |
0902 | 5121254 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
39 820,9 | 37 246,8 | 24 161,1 | 60,7 | 64,9 |
0902 | 5121259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
250,9 | 220,9 | 196,6 | 78,4 | 89,0 | |
0902 | 5121259 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
250,9 | 220,9 | 196,6 | 78,4 | 89,0 |
0902 | 5121260 | Резервные фонды Администрации города |
1 312,0 | 1 312,0 | 110,8 | 8,4 | 8,4 | |
0902 | 5121260 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
1 312,0 | 1 312,0 | 110,8 | 8,4 | 8,4 |
0902 | 5121300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
166,0 | 166,0 | 116,6 | 70,2 | 70,2 | |
0902 | 5121301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
166,0 | 166,0 | 116,6 | 70,2 | 70,2 | |
0902 | 5121301 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
166,0 | 166,0 | 116,6 | 70,2 | 70,2 |
0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
750 137,4 | 682 187,9 | 549 577,5 | 73,3 | 80,6 | ||
0904 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
22 856,1 | 16 649,6 | 15 591,3 | 68,2 | 93,6 | |
0904 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
20 242,1 | 16 649,6 | 15 591,3 | 77,0 | 93,6 | |
0904 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 20 242,1 | 16 649,6 | 15 591,3 | 77,0 | 93,6 |
0904 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 614,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0904 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 614,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0904 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 2 614,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0904 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
502 907,4 | 471 357,4 | 401 562,3 | 79,8 | 85,2 | |
0904 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
149 907,4 | 141 357,4 | 95 385,9 | 63,6 | 67,5 | |
0904 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
149 907,4 | 141 357,4 | 95 385,9 | 63,6 | 67,5 |
0904 | 1021500 | Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
340 000,0 | 330 000,0 | 306 176,4 | 90,1 | 92,8 | |
0904 | 1021501 | Строительство Ледового дворца спорта в г. Челябинске |
300 000,0 | 300 000,0 | 298 140,9 | 99,4 | 99,4 | |
0904 | 1021501 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
300 000,0 | 300 000,0 | 298 140,9 | 99,4 | 99,4 |
0904 | 1021503 | Субсидии на легкоатлетический стадион по проспекту Ленина 84 г.Челябинск (непрограммные инвестиции в основные фонды) |
40 000,0 | 30 000,0 | 8 035,5 | 20,1 | 26,8 | |
0904 | 1021503 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
40 000,0 | 30 000,0 | 8 035,5 | 20,1 | 26,8 |
0904 | 1022100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
13 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0904 | 1022104 | Реконструкция спортивного ядра в районе ул. III Интернационала и ул. Труда |
3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0904 | 1022104 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
3 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0904 | 1022107 | Реконструкция стадиона "Центральный" |
10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0904 | 1022107 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
10 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0904 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
224 374,0 | 194 181,0 | 132 423,9 | 59,0 | 68,2 | |
0904 | 7950100 | Городские целевые программы | 83 995,0 | 57 192,0 | 45 083,4 | 53,7 | 78,8 | |
0904 | 7950111 |
Городская целевая программа "Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска на 2007 - 2009 годы" |
22 568,0 | 22 568,0 | 12 290,1 | 54,5 | 54,5 | |
0904 | 7950111 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
22 568,0 | 22 568,0 | 12 290,1 | 54,5 | 54,5 |
0904 | 7950113 |
Городская целевая программа "Организация медицинской помощи больным, нуждающимся в проведении гемодиализа в городе Челябинске на 2007 - 2009 годы" |
46 769,0 | 23 630,0 | 23 038,1 | 49,3 | 97,5 | |
0904 | 7950113 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
46 769,0 | 23 630,0 | 23 038,1 | 49,3 | 97,5 |
0904 | 7950115 |
Городская целевая программа "Организация оказания кардиохирургической и сосудистой помощи населению города Челябинска на 2007-2009 годы" |
14 658,0 | 10 994,0 | 9 755,2 | 66,6 | 88,7 | |
0904 | 7950115 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
14 658,0 | 10 994,0 | 9 755,2 | 66,6 | 88,7 |
0904 | 7950300 |
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
140 379,0 | 136 989,0 | 87 340,4 | 62,2 | 63,8 | |
0904 | 7950301 |
Вакцинопрофилактика в г. Челябинске на 2006-2008 гг. |
6 200,0 | 6 200,0 | 5 341,9 | 86,2 | 86,2 | |
0904 | 7950301 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
6 200,0 | 6 200,0 | 5 341,9 | 86,2 | 86,2 |
0904 | 7950302 | "Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в городе Челябинске" на 2006-2008 гг. |
2 600,0 | 2 210,0 | 2 140,7 | 82,3 | 96,9 | |
0904 | 7950302 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
2 600,0 | 2 210,0 | 2 140,7 | 82,3 | 96,9 |
0904 | 7950303 | "Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений города Челябинска 2006-2008 гг." |
46 328,0 | 46 328,0 | 40 115,5 | 86,6 | 86,6 | |
0904 | 7950303 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
46 328,0 | 46 328,0 | 40 115,5 | 86,6 | 86,6 |
0904 | 7950304 | "Развитие службы медицины катастроф города Челябинска на 2006-2008 гг." |
4 714,0 | 4 714,0 | 4 553,9 | 96,6 | 96,6 | |
0904 | 7950304 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
4 714,0 | 4 714,0 | 4 553,9 | 96,6 | 96,6 |
0904 | 7950305 | "Сахарный диабет" на 2006-2007 гг. |
20 000,0 | 17 000,0 | 12 305,4 | 61,5 | 72,4 | |
0904 | 7950305 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
20 000,0 | 17 000,0 | 12 305,4 | 61,5 | 72,4 |
0904 | 7950306 | "Пожарная безопасность объектов здравоохранения" на 2004-2008 гг. |
24 545,0 | 24 545,0 | 16 787,8 | 68,4 | 68,4 | |
0904 | 7950306 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
24 545,0 | 24 545,0 | 16 787,8 | 68,4 | 68,4 |
0904 | 7950307 | "Обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения города Челябинска" на 2006-2008 гг. |
24 331,0 | 24 331,0 | 997,9 | 4,1 | 4,1 | |
0904 | 7950307 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
24 331,0 | 24 331,0 | 997,9 | 4,1 | 4,1 |
0904 | 7950308 | "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения" на 2006-2008 гг. |
11 661,0 | 11 661,0 | 5 097,2 | 43,7 | 43,7 | |
0904 | 7950308 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
11 661,0 | 11 661,0 | 5 097,2 | 43,7 | 43,7 |
1000 | Социальная политика | 1 914 352,2 | 1 429 429,6 | 1 097 744,5 | 57,3 | 76,8 | ||
1001 | Пенсионное обеспечение | 3 764,0 | 2 552,0 | 2 508,1 | 66,6 | 98,3 | ||
1001 | 4909999 | Пенсии | 3 764,0 | 2 552,0 | 2 508,1 | 66,6 | 98,3 | |
1001 | 4900000 | Пенсии | 2 704,0 | 2 552,0 | 2 508,1 | 92,8 | 98,3 | |
1001 | 4900000 | 714 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
2 704,0 | 2 552,0 | 2 508,1 | 92,8 | 98,3 |
1001 | 4902200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 060,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1001 | 4902200 | 714 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
1 060,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1002 | Социальное обслуживание населения |
248 179,0 | 181 897,2 | 144 816,9 | 58,4 | 79,6 | ||
1002 | 5069999 | Учреждения социального обслуживания населения |
248 179,0 | 181 897,2 | 144 816,9 | 58,4 | 79,6 | |
1002 | 5060100 | Городские целевые программы | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1002 | 5060105 | Городская целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска и предупреждения правонарушений на 2007-2009 годы" |
430,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1002 | 5060105 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1002 | 5060200 | Отраслевые целевые программы | 69 549,0 | 51 874,5 | 28 590,7 | 41,1 | 55,1 | |
1002 | 5060201 |
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
69 549,0 | 51 874,5 | 28 590,7 | 41,1 | 55,1 | |
1002 | 5060201 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
69 549,0 | 51 874,5 | 28 590,7 | 41,1 | 55,1 |
1002 | 5060600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
173 810,5 | 125 743,7 | 112 507,1 | 64,7 | 89,5 | |
1002 | 5060612 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальному обслуживанию населения |
173 810,5 | 125 743,7 | 112 507,1 | 64,7 | 89,5 | |
1002 | 5060612 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
173 810,5 | 125 743,7 | 112 507,1 | 64,7 | 89,5 |
1002 | 5060700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
3 479,0 | 3 479,0 | 3 479,0 | 100,0 | 100,0 | |
1002 | 5060704 | на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия |
3 479,0 | 3 479,0 | 3 479,0 | 100,0 | 100,0 | |
1002 | 5060704 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 479,0 | 3 479,0 | 3 479,0 | 100,0 | 100,0 |
1002 | 5061200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
230,0 | 180,0 | 180,0 | 78,3 | 100,0 | |
1002 | 5061212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
230,0 | 180,0 | 180,0 | 78,3 | 100,0 | |
1002 | 5061212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230,0 | 180,0 | 180,0 | 78,3 | 100,0 |
1002 | 5061300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
190,0 | 190,0 | 60,0 | 31,6 | 31,6 | |
1002 | 5061301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
190,0 | 190,0 | 60,0 | 31,6 | 31,6 | |
1002 | 5061301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190,0 | 190,0 | 60,0 | 31,6 | 31,6 |
1002 | 5062400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
490,5 | 0,0 | 0,0 | |||
1002 | 5062400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
490,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1003 | Социальное обеспечение населения | 1 394 810,5 | 1 038 733,9 | 776 606,7 | 55,7 | 74,8 | ||
1003 | 1049999 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
11 928,9 | 11 928,9 | 1 672,4 | 14,0 | 14,0 | |
1003 | 1042000 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
11 928,9 | 11 928,9 | 1 672,4 | 14,0 | 14,0 | |
1003 | 1042000 | 661 | Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
11 928,9 | 11 928,9 | 1 672,4 | 14,0 | 14,0 |
1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
125 187,8 | 84 060,1 | 73 944,7 | 59,1 | 88,0 | |
1003 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
130,9 | 130,9 | 130,9 | 100,0 | 100,0 | |
1003 | 5050000 | 483 | Оказание социальной помощи | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 100,0 | 100,0 |
1003 | 5050000 | 572 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
41,0 | 41,0 | 41,0 | 100,0 | 100,0 |
1003 | 5050200 | Отраслевые целевые программы | 5 012,8 | 3 712,8 | 2 703,4 | 53,9 | 72,8 | |
1003 | 5050203 | Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010 годы |
5 012,8 | 3 712,8 | 2 703,4 | 53,9 | 72,8 | |
1003 | 5050203 | 483 | Оказание социальной помощи | 5 012,8 | 3 712,8 | 2 703,4 | 53,9 | 72,8 |
1003 | 5050600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
38 477,2 | 29 527,7 | 21 204,9 | 55,1 | 71,8 | |
1003 | 5050603 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
9 377,2 | 7 120,7 | 4 263,2 | 45,5 | 59,9 | |
1003 | 5050603 | 483 | Оказание социальной помощи | 9 377,2 | 7 120,7 | 4 263,2 | 45,5 | 59,9 |
1003 | 5050608 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
29 100,0 | 22 407,0 | 16 941,6 | 58,2 | 75,6 | |
1003 | 5050608 | 483 | Оказание социальной помощи | 29 100,0 | 22 407,0 | 16 941,6 | 58,2 | 75,6 |
1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
24 324,8 | 1 723,7 | 1 519,7 | 6,2 | 88,2 | |
1003 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
1 284,5 | 859,0 | 675,7 | 52,6 | 78,7 | |
1003 | 5051212 | 483 | Оказание социальной помощи | 1 284,5 | 859,0 | 675,7 | 52,6 | 78,7 |
1003 | 5051259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
231,6 | 164,6 | 164,6 | 71,1 | 100,0 | |
1003 | 5051259 | 483 | Оказание социальной помощи | 231,6 | 164,6 | 164,6 | 71,1 | 100,0 |
1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
746,1 | 700,2 | 679,4 | 91,1 | 97,0 | |
1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи | 746,1 | 700,2 | 679,4 | 91,1 | 97,0 |
1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
22 062,6 | 0,0 | 0,0 | |||
1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи | 22 062,6 | 0,0 | 0,0 | ||
1003 | 5051300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
559,0 | 559,0 | 270,3 | 48,4 | 48,4 | |
1003 | 5051301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
559,0 | 559,0 | 270,3 | 48,4 | 48,4 | |
1003 | 5051301 | 483 | Оказание социальной помощи | 559,0 | 559,0 | 270,3 | 48,4 | 48,4 |
1003 | 5051400 | Другие субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
56 683,1 | 48 406,0 | 48 115,5 | 84,9 | 99,4 | |
1003 | 5051401 | Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ и твердого топлива |
56 683,1 | 48 406,0 | 48 115,5 | 84,9 | 99,4 | |
1003 | 5051401 | 572 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
56 683,1 | 48 406,0 | 48 115,5 | 84,9 | 99,4 |
1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
5 317,2 | 4 097,8 | 1 487,5 | 28,0 | 36,3 | |
1003 | 5140000 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
58,4 | 58,4 | 58,4 | 100,0 | 100,0 | |
1003 | 5140000 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
58,4 | 58,4 | 58,4 | 100,0 | 100,0 |
1003 | 5140800 | Прочие субвенции | 4 314,0 | 3 322,0 | 1 000,1 | 23,2 | 30,1 | |
1003 | 5140802 | на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
4 314,0 | 3 322,0 | 1 000,1 | 23,2 | 30,1 | |
1003 | 5140802 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
4 314,0 | 3 322,0 | 1 000,1 | 23,2 | 30,1 |
1003 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
864,8 | 637,5 | 429,0 | 49,6 | 67,3 | |
1003 | 5141212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
472,4 | 291,9 | 83,4 | 17,7 | 28,6 | |
1003 | 5141212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
472,4 | 291,9 | 83,4 | 17,7 | 28,6 |
1003 | 5141259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
392,4 | 345,6 | 345,6 | 88,1 | 100,0 | |
1003 | 5141259 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
382,4 | 335,6 | 335,6 | 87,8 | 100,0 |
1003 | 5141259 | 483 | Оказание социальной помощи | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
1003 | 5141300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1003 | 5141301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1003 | 5141301 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 1 086 654,1 | 811 583,5 | 644 066,0 | 59,3 | 79,4 | |
1003 | 5190000 | Фонд компенсаций | 26 898,5 | 26 898,5 | 26 898,5 | 100,0 | 100,0 | |
1003 | 5190000 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
7,6 | 7,6 | 7,6 | 100,4 | 100,4 |
1003 | 5190000 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
61,6 | 61,6 | 61,6 | 100,0 | 100,0 |
1003 | 5190000 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
2 512,0 | 2 512,0 | 2 512,0 | 100,0 | 100,0 |
1003 | 5190000 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
185,7 | 185,7 | 185,7 | 100,0 | 100,0 |
1003 | 5190000 | 611 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
24 129,7 | 24 129,7 | 24 129,7 | 100,0 | 100,0 |
1003 | 5190000 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
2,0 | 2,0 | 2,0 | 98,0 | 98,0 |
1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
1 059 755,6 | 784 685,0 | 617 167,5 | 58,2 | 78,7 | |
1003 | 5190605 | на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
5 728,1 | 3 319,7 | 108,3 | 1,9 | 3,3 | |
1003 | 5190605 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
5 728,1 | 3 319,7 | 108,3 | 1,9 | 3,3 |
1003 | 5190606 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
41 864,8 | 31 684,2 | 24 883,0 | 59,4 | 78,5 | |
1003 | 5190606 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
41 864,8 | 31 684,2 | 24 883,0 | 59,4 | 78,5 |
1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
41 880,5 | 33 134,6 | 29 920,2 | 71,4 | 90,3 | |
1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
41 880,5 | 33 134,6 | 29 920,2 | 71,4 | 90,3 |
1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
356 310,1 | 274 270,4 | 202 088,0 | 56,7 | 73,7 | |
1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
356 310,1 | 274 270,4 | 202 088,0 | 56,7 | 73,7 |
1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
137 301,3 | 90 218,1 | 88 054,6 | 64,1 | 97,6 | |
1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
137 301,3 | 90 218,1 | 88 054,6 | 64,1 | 97,6 |
1003 | 5190621 | на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
476 670,8 | 352 058,1 | 272 113,3 | 57,1 | 77,3 | |
1003 | 5190621 | 611 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
476 670,8 | 352 058,1 | 272 113,3 | 57,1 | 77,3 |
1003 | 5209999 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
97 713,9 | 73 284,0 | 41 409,3 | 42,4 | 56,5 | |
1003 | 5200600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
97 713,9 | 73 284,0 | 41 409,3 | 42,4 | 56,5 | |
1003 | 5200626 | на выплаты компенсаций род. платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
97 713,9 | 73 284,0 | 41 409,3 | 42,4 | 56,5 | |
1003 | 5200626 | 421 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
97 713,9 | 73 284,0 | 41 409,3 | 42,4 | 56,5 |
1003 | 5229999 | Региональные целевые программы | 25 815,3 | 25 815,3 | 5 691,1 | 22,0 | 22,0 | |
1003 | 5221000 | Областные целевые программы | 25 815,3 | 25 815,3 | 5 691,1 | 22,0 | 22,0 | |
1003 | 5221006 | Предост. безвозмезд. субсидии на приобр. или стр-во жилья уч. подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей ОЦП реализ. нац. проекта "Дост. и комф. жилье гр. России в Чел. обл. на 2006-2007 гг. |
20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1003 | 5221006 | 197 | Субсидии | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1003 | 5221012 | Субсидии на ОЦП реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской области на 2006 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений" |
5 815,3 | 5 815,3 | 5 691,1 | 97,9 | 97,9 | |
1003 | 5221012 | 197 | Субсидии | 5 815,3 | 5 815,3 | 5 691,1 | 97,9 | 97,9 |
1003 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
42 193,2 | 27 964,2 | 8 335,8 | 19,8 | 29,8 | |
1003 | 7950500 |
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
42 193,2 | 27 964,2 | 8 335,8 | 19,8 | 29,8 | |
1003 | 7950502 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений" |
25 506,5 | 14 506,5 | 3 354,5 | 13,2 | 23,1 | |
1003 | 7950502 | 197 | Субсидии | 25 506,5 | 14 506,5 | 3 354,5 | 13,2 | 23,1 |
1003 | 7950503 |
Подпрограмма "Жилье для молодых семей" |
16 686,8 | 13 457,8 | 4 981,2 | 29,9 | 37,0 | |
1003 | 7950503 | 197 | Субсидии | 16 686,8 | 13 457,8 | 4 981,2 | 29,9 | 37,0 |
1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
94 412,5 | 78 567,6 | 63 883,3 | 67,7 | 81,3 | ||
1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | 94 412,5 | 78 567,6 | 63 883,3 | 67,7 | 81,3 | |
1004 | 5190000 | Фонд компенсаций | 3 582,8 | 3 582,8 | 3 582,8 | 100,0 | 100,0 | |
1004 | 5190000 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
3 582,8 | 3 582,8 | 3 582,8 | 100,0 | 100,0 |
1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
90 829,8 | 74 984,9 | 60 300,5 | 66,4 | 80,4 | |
1004 | 5190604 | на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, |
261,8 | 196,4 | 57,3 | 21,9 | 29,2 | |
1004 | 5190604 | 495 | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- воспитательных и иных детских учреждений |
261,8 | 196,4 | 57,3 | 21,9 | 29,2 |
1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
86 456,3 | 71 581,5 | 58 440,0 | 67,6 | 81,6 | |
1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
86 456,3 | 71 581,5 | 58 440,0 | 67,6 | 81,6 |
1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
3 440,8 | 2 794,5 | 1 653,2 | 48,0 | 59,2 | |
1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
3 440,8 | 2 794,5 | 1 653,2 | 48,0 | 59,2 |
1004 | 5190628 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации деятельности связанной с перевозкой в пределах территории Челябинской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей |
670,8 | 412,5 | 150,0 | 22,4 | 36,4 | |
1004 | 5190628 | 495 | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- воспитательных и иных детских учреждений |
670,8 | 412,5 | 150,0 | 22,4 | 36,4 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
173 186,2 | 127 679,0 | 109 929,6 | 63,5 | 86,1 | ||
1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
118 127,6 | 86 275,1 | 74 482,0 | 63,1 | 86,3 | |
1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
35 763,2 | 28 113,8 | 23 668,1 | 66,2 | 84,2 | |
1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 35 763,2 | 28 113,8 | 23 668,1 | 66,2 | 84,2 |
1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
76 244,4 | 57 076,3 | 49 853,1 | 65,4 | 87,3 | |
1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
76 244,4 | 57 076,3 | 49 853,1 | 65,4 | 87,3 | |
1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 76 244,4 | 57 076,3 | 49 853,1 | 65,4 | 87,3 |
1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5 960,0 | 925,0 | 900,8 | 15,1 | 97,4 | |
1006 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
142,0 | 142,0 | 141,9 | 99,9 | 99,9 | |
1006 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 142,0 | 142,0 | 141,9 | 99,9 | 99,9 |
1006 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
783,0 | 783,0 | 758,9 | 96,9 | 96,9 | |
1006 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 783,0 | 783,0 | 758,9 | 96,9 | 96,9 |
1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
5 035,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 5 035,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1006 | 0011300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
160,0 | 160,0 | 60,0 | 37,5 | 37,5 | |
1006 | 0011301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
160,0 | 160,0 | 60,0 | 37,5 | 37,5 | |
1006 | 0011301 | 005 | Центральный аппарат | 160,0 | 160,0 | 60,0 | 37,5 | 37,5 |
1006 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
641,5 | 457,5 | 318,6 | 49,7 | 69,6 | |
1006 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
601,5 | 417,5 | 278,6 | 46,3 | 66,7 | |
1006 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
576,5 | 392,5 | 253,6 | 44,0 | 64,6 | |
1006 | 5051212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
576,5 | 392,5 | 253,6 | 44,0 | 64,6 |
1006 | 5051259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 | |
1006 | 5051259 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
1006 | 5051300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | |
1006 | 5051301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | |
1006 | 5051301 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
1006 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | |
1006 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | |
1006 | 5141260 | Резервные фонды Администрации города |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | |
1006 | 5141260 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
1006 | 5229999 | Региональные целевые программы | 164,1 | 164,1 | 100,0 | 60,9 | 60,9 | |
1006 | 5221000 | Областные целевые программы | 164,1 | 164,1 | 100,0 | 60,9 | 60,9 | |
1006 | 5221002 |
Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Дети-инвалиды") |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
1006 | 5221002 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1006 | 5221003 |
Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Дети- сироты") |
64,1 | 64,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1006 | 5221003 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
64,1 | 64,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
54 223,0 | 40 752,2 | 34 999,0 | 64,5 | 85,9 | |
1006 | 7950100 | Городские целевые программы | 762,0 | 657,8 | 407,1 | 53,4 | 61,9 | |
1006 | 7950110 |
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
762,0 | 657,8 | 407,1 | 53,4 | 61,9 | |
1006 | 7950110 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
312,0 | 208,0 | 20,0 | 6,4 | 9,6 |
1006 | 7950110 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
450,0 | 449,8 | 387,1 | 86,0 | 86,1 |
1006 | 7950200 | Отраслевые целевые программы | 53 461,0 | 40 094,5 | 34 591,9 | 64,7 | 86,3 | |
1006 | 7950201 |
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
53 461,0 | 40 094,5 | 34 591,9 | 64,7 | 86,3 | |
1006 | 7950201 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
39 360,7 | 29 518,8 | 24 129,3 | 61,3 | 81,7 |
1006 | 7950201 | 483 | Оказание социальной помощи | 14 100,3 | 10 575,7 | 10 462,6 | 74,2 | 98,9 |
Всего | 16 250 974,0 | 12 176 914,6 | 8 661 901,5 | 53,3 | 71,1 |
Председатель городской Думы |
С.Л. Комяков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.