Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 8
к решению Челябинской городской Думы
от 18 декабря 2007 г. N 28/3
Приложение 4
к решению Челябинской городской Думы
от 28 ноября 2006 г. N 17/19
(новая редакция)
Ведомственная структура расходов бюджета города Челябинска на 2007 год
КВСР |
КФСР |
КЦСР |
КВР |
КЭС |
Наименование |
Сумма, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
335 |
|
|
|
|
Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска |
1 675 445,2 |
335 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
1 675 133,2 |
335 |
0901 |
|
|
|
Здравоохранение |
1 440 659,2 |
335 |
0901 |
4699999 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
31 419,0 |
335 |
0901 |
4690000 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
18 651,7 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
18 651,7 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
7 883,6 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
12,2 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 065,3 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
286,6 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
2 850,1 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
163,0 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
105,6 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
23,0 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
701,0 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
3 474,1 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
82,0 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
425,0 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
580,2 |
335 |
0901 |
4691200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
377,2 |
335 |
0901 |
4691260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
377,2 |
335 |
0901 |
4691260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
377,2 |
335 |
0901 |
4691260 |
327 |
211 |
Заработная плата |
298,9 |
335 |
0901 |
4691260 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
78,3 |
335 |
0901 |
4691300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
16,1 |
335 |
0901 |
4691304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
16,1 |
335 |
0901 |
4691304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
16,1 |
335 |
0901 |
4691304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
16,1 |
335 |
0901 |
4692400 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
12 374,0 |
335 |
0901 |
4692400 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
12 374,0 |
335 |
0901 |
4692400 |
327 |
211 |
Заработная плата |
138,0 |
335 |
0901 |
4692400 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
36,0 |
335 |
0901 |
4692401 |
|
|
На страхование медицинских работников на случай причинения вреда их жизни и здоровью |
12200,0 |
335 |
0901 |
4692401 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
12200,0 |
335 |
0901 |
4692401 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
12200,0 |
335 |
0901 |
4709999 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
872 088,8 |
335 |
0901 |
4700000 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
616 435,3 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
616 435,3 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
121 604,9 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
242,8 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
31 859,4 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
7 598,2 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
33 452,8 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
53 204,7 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
223120 |
Потребление газа |
1 474,0 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
27 332,0 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
28 936,7 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
79,0 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
56 632,4 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
21 879,4 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
7 903,3 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
396,8 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
166 800,2 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
57 038,8 |
335 |
0901 |
4700700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
7 806,8 |
335 |
0901 |
4700711 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения муниципальных образований |
7 806,8 |
335 |
0901 |
4700711 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 806,8 |
335 |
0901 |
4700711 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
7 806,8 |
335 |
0901 |
4701100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
57 000,0 |
335 |
0901 |
4701120 |
|
|
Субсидии на проведение ремонтных работ в муниципальном учреждении здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени городской клинической больнице N 1 |
30 000,0 |
335 |
0901 |
4701120 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30 000,0 |
335 |
0901 |
4701120 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
30 000,0 |
335 |
0901 |
4701126 |
|
|
Субсидии на приобретение оборудования и мебели для МУЗ Детская городская больница N 1 |
27 000,0 |
335 |
0901 |
4701126 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
27 000,0 |
335 |
0901 |
4701126 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
27 000,0 |
335 |
0901 |
4701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
15 762,9 |
335 |
0901 |
4701212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
2 022,0 |
335 |
0901 |
4701212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 022,0 |
335 |
0901 |
4701212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
780,0 |
335 |
0901 |
4701212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 022,0 |
335 |
0901 |
4701212 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
220,0 |
335 |
0901 |
4701259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
499,3 |
335 |
0901 |
4701259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
499,3 |
335 |
0901 |
4701259 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
176,5 |
335 |
0901 |
4701259 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
129,3 |
335 |
0901 |
4701259 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
193,5 |
335 |
0901 |
4701260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
13 241,6 |
335 |
0901 |
4701260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
13 241,6 |
335 |
0901 |
4701260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
7 561,5 |
335 |
0901 |
4701260 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
5 130,1 |
335 |
0901 |
4701260 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
550,0 |
335 |
0901 |
4701300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
36 729,6 |
335 |
0901 |
4701301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
4 393,9 |
335 |
0901 |
4701301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 393,9 |
335 |
0901 |
4701301 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
4 000,0 |
335 |
0901 |
4701301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
293,9 |
335 |
0901 |
4701301 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
100,0 |
335 |
0901 |
4701304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
32335,7 |
335 |
0901 |
4701304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
32335,7 |
335 |
0901 |
4701304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
32335,7 |
335 |
0901 |
4701600 |
|
|
Прочие безвозмездные поступления |
5 000,0 |
335 |
0901 |
4701602 |
|
|
Субсидии на выполнение государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в МУЗ "Городская клиническая больница N 3" |
5 000,0 |
335 |
0901 |
4701602 |
456 |
|
Высокотехнологичные виды медицинской помощи |
5 000,0 |
335 |
0901 |
4701602 |
456 |
211 |
Заработная плата |
1 000,0 |
335 |
0901 |
4701602 |
456 |
213 |
Начисление на оплату труда |
262,0 |
335 |
0901 |
4701602 |
456 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 738,0 |
335 |
0901 |
4702400 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
133 354,2 |
335 |
0901 |
4702400 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
133 354,2 |
335 |
0901 |
4702400 |
327 |
211 |
Заработная плата |
48 616,2 |
335 |
0901 |
4702400 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
12 738,0 |
335 |
0901 |
4702400 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
72 000,0 |
335 |
0901 |
4719999 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
129 087,0 |
335 |
0901 |
4710000 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
101 788,1 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
101 788,1 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
23 388,6 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
29,3 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
6 127,5 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
2 062,8 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
19 373,7 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
6 757,6 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
2 770,1 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1 612,4 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
2 028,5 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
10 959,7 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
15 160,5 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3 970,2 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
133,0 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 594,4 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 819,8 |
335 |
0901 |
4710700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
2 612,0 |
335 |
0901 |
4710711 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения муниципальных образований |
2 612,0 |
335 |
0901 |
4710711 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 612,0 |
335 |
0901 |
4710711 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 305,3 |
335 |
0901 |
4710711 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
279,0 |
335 |
0901 |
4710711 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
27,7 |
335 |
0901 |
4711200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5 248,6 |
335 |
0901 |
4711212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
1 449,0 |
335 |
0901 |
4711212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 449,0 |
335 |
0901 |
4711212 |
327 |
211 |
Заработная плата |
7,9 |
335 |
0901 |
4711212 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2,1 |
335 |
0901 |
4711212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
255,0 |
335 |
0901 |
4711212 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
275,2 |
335 |
0901 |
4711212 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
15,0 |
335 |
0901 |
4711212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
618,8 |
335 |
0901 |
4711212 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
275,0 |
335 |
0901 |
4711259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
299,6 |
335 |
0901 |
4711259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
299,6 |
335 |
0901 |
4711259 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
119,6 |
335 |
0901 |
4711259 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
150,0 |
335 |
0901 |
4711259 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
30,0 |
335 |
0901 |
4711260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
3 500,0 |
335 |
0901 |
4711260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 500,0 |
335 |
0901 |
4711260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
3 000,0 |
335 |
0901 |
4711260 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 |
335 |
0901 |
4711300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
7 530,2 |
335 |
0901 |
4711301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
230,0 |
335 |
0901 |
4711301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230,0 |
335 |
0901 |
4711301 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
50,0 |
335 |
0901 |
4711301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
180,0 |
335 |
0901 |
4711304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
7300,2 |
335 |
0901 |
4711304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7300,2 |
335 |
0901 |
4711304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
7300,2 |
335 |
0901 |
4712400 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
11 908,1 |
335 |
0901 |
4712400 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 908,1 |
335 |
0901 |
4712400 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1 512,0 |
335 |
0901 |
4712400 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
396,1 |
335 |
0901 |
4712400 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
7 300,0 |
335 |
0901 |
4712400 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 700,0 |
335 |
0901 |
4749999 |
|
|
Санатории для детей и подростков |
33 926,7 |
335 |
0901 |
4740000 |
|
|
Санатории для детей и подростков |
28 280,8 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
28 280,8 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
12 581,4 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
3,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3 083,4 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
106,2 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
942,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
870,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
489,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
344,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 926,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
589,2 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
3,3 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
847,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6 496,3 |
335 |
0901 |
4741200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
120,0 |
335 |
0901 |
4741212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
100,0 |
335 |
0901 |
4741212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100,0 |
335 |
0901 |
4741212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
100,0 |
335 |
0901 |
4741259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
20,0 |
335 |
0901 |
4741259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
20,0 |
335 |
0901 |
4741259 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 |
335 |
0901 |
4741300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
450,8 |
335 |
0901 |
4741304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
450,8 |
335 |
0901 |
4741304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
450,8 |
335 |
0901 |
4741304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
450,8 |
335 |
0901 |
4742400 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
5 075,1 |
335 |
0901 |
4742400 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 075,1 |
335 |
0901 |
4742400 |
327 |
211 |
Заработная плата |
3 852,6 |
335 |
0901 |
4742400 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 222,5 |
335 |
0901 |
4779999 |
|
|
Станции скорой и неотложной помощи |
285 156,3 |
335 |
0901 |
4770000 |
|
|
Станции скорой и неотложной помощи |
234 779,0 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
234 779,0 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
87 400,0 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
23 030,9 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
1 013,4 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
109 446,8 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
1 196,4 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
868,0 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
296,0 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 610,0 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1 225,5 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
25,0 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
908,0 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6 759,0 |
335 |
0901 |
4771200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
230,0 |
335 |
0901 |
4771212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
50,0 |
335 |
0901 |
4771212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 |
335 |
0901 |
4771212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
335 |
0901 |
4771259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
30,0 |
335 |
0901 |
4771259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 |
335 |
0901 |
4771259 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
30,0 |
335 |
0901 |
4771260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
150,0 |
335 |
0901 |
4771260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
150,0 |
335 |
0901 |
4771260 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
12,0 |
335 |
0901 |
4771260 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
138,0 |
335 |
0901 |
4771300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
2309,2 |
335 |
0901 |
4771304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
2309,2 |
335 |
0901 |
4771304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2309,2 |
335 |
0901 |
4771304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
2309,2 |
335 |
0901 |
4772400 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
47 838,1 |
335 |
0901 |
4772400 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
47 838,1 |
335 |
0901 |
4772400 |
327 |
211 |
Заработная плата |
38 011,0 |
335 |
0901 |
4772400 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
9 827,1 |
335 |
0901 |
5209999 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
66 059,3 |
335 |
0901 |
5200600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
66 059,3 |
335 |
0901 |
5200625 |
|
|
на денежные выплаты мед. персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" |
66 059,3 |
335 |
0901 |
5200625 |
624 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
66 059,3 |
335 |
0901 |
5200625 |
624 |
211 |
Заработная плата |
52 345,0 |
335 |
0901 |
5200625 |
624 |
213 |
Начисление на оплату труда |
13 714,4 |
335 |
0901 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
22 922,1 |
335 |
0901 |
5220000 |
|
|
Региональные целевые программы |
280,6 |
335 |
0901 |
5220000 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
280,6 |
335 |
0901 |
5220000 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
7,2 |
335 |
0901 |
5220000 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
16,1 |
335 |
0901 |
5220000 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
257,2 |
335 |
0901 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
22 641,5 |
335 |
0901 |
5221009 |
|
|
Областная целевая программа "Дети Южного Урала " на 2006 - 2010 годы (подпрограмма "Здоровый ребенок") |
520,0 |
335 |
0901 |
5221009 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
520,0 |
335 |
0901 |
5221009 |
455 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
520,0 |
335 |
0901 |
5221011 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Здоровье" в Челябинской области на 2006 - 2007 годы |
22 018,5 |
335 |
0901 |
5221011 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
22 018,5 |
335 |
0901 |
5221011 |
455 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
60,0 |
335 |
0901 |
5221011 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
18 714,5 |
335 |
0901 |
5221011 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 244,0 |
335 |
0901 |
5221017 |
|
|
Областная целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2006 - 2008 годы |
63,0 |
335 |
0901 |
5221017 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
63,0 |
335 |
0901 |
5221017 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
63,0 |
335 |
0901 |
5221018 |
|
|
Областная целевая программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в Челябинской области на 2007 - 2009 годы |
40,0 |
335 |
0901 |
5221018 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
40,0 |
335 |
0901 |
5221018 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 |
335 |
0904 |
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
234 474,0 |
335 |
0904 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 100,0 |
335 |
0904 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
9 073,0 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9 073,0 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
6 590,0 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
2,0 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 464,0 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
57,1 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
663,6 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
25,2 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
27,1 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
6,1 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
32,0 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
120,5 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
85,4 |
335 |
0904 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 027,0 |
335 |
0904 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 027,0 |
335 |
0904 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 027,0 |
335 |
0904 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
813,8 |
335 |
0904 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
213,2 |
335 |
0904 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
224 374,0 |
335 |
0904 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
83 995,0 |
335 |
0904 |
7950111 |
|
|
Городская целевая программа "Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска на 2007 - 2009 годы" |
22 568,0 |
335 |
0904 |
7950111 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
22 568,0 |
335 |
0904 |
7950111 |
455 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
21 412,2 |
335 |
0904 |
7950111 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
381,6 |
335 |
0904 |
7950111 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
450,0 |
335 |
0904 |
7950111 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
324,2 |
335 |
0904 |
7950113 |
|
|
Городская целевая программа "Организация медицинской помощи больным, нуждающимся в проведении гемодиализа в городе Челябинске на 2007 - 2009 годы" |
46 769,0 |
335 |
0904 |
7950113 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
46 769,0 |
335 |
0904 |
7950113 |
455 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 400,0 |
335 |
0904 |
7950113 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 850,0 |
335 |
0904 |
7950113 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
41 519,0 |
335 |
0904 |
7950115 |
|
|
Городская целевая программа "Организация оказания кардиохирургической и сосудистой помощи населению города Челябинска на 2007-2009# годы" |
14 658,0 |
335 |
0904 |
7950115 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
14 658,0 |
335 |
0904 |
7950115 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
14 658,0 |
335 |
0904 |
7950300 |
|
|
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
140 379,0 |
335 |
0904 |
7950301 |
|
|
Вакцинопрофилактика в г. Челябинске на 2006-2008 гг. |
6 200,0 |
335 |
0904 |
7950301 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
6 200,0 |
335 |
0904 |
7950301 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6 200,0 |
335 |
0904 |
7950302 |
|
|
"Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в городе Челябинске" на 2006-2008 гг. |
2 600,0 |
335 |
0904 |
7950302 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
2 600,0 |
335 |
0904 |
7950302 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
100,0 |
335 |
0904 |
7950302 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 400,0 |
335 |
0904 |
7950302 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
100,0 |
335 |
0904 |
7950303 |
|
|
"Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений города Челябинска 2006-2008 гг." |
46 328,0 |
335 |
0904 |
7950303 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
46 328,0 |
335 |
0904 |
7950303 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
37 135,5 |
335 |
0904 |
7950303 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
9 192,5 |
335 |
0904 |
7950304 |
|
|
"Развитие службы медицины катастроф города Челябинска на 2006-2008 гг." |
4 714,0 |
335 |
0904 |
7950304 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
4 714,0 |
335 |
0904 |
7950304 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4 714,0 |
335 |
0904 |
7950305 |
|
|
"Сахарный диабет" на 2006-2007 гг. |
20 000,0 |
335 |
0904 |
7950305 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
20 000,0 |
335 |
0904 |
7950305 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
78,7 |
335 |
0904 |
7950305 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
19 921,3 |
335 |
0904 |
7950306 |
|
|
"Пожарная безопасность объектов здравоохранения " на 2004-2008 гг. |
24 545,0 |
335 |
0904 |
7950306 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
24 545,0 |
335 |
0904 |
7950306 |
455 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
10 811,3 |
335 |
0904 |
7950306 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
9 251,0 |
335 |
0904 |
7950306 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 628,5 |
335 |
0904 |
7950306 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
854,2 |
335 |
0904 |
7950307 |
|
|
"Обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения города Челябинска" на 2006-2008 гг. |
24 331,0 |
335 |
0904 |
7950307 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
24 331,0 |
335 |
0904 |
7950307 |
455 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
15 898,5 |
335 |
0904 |
7950307 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
2 431,3 |
335 |
0904 |
7950307 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
6 001,3 |
335 |
0904 |
7950308 |
|
|
"Благоустройство территорий учреждений здравоохранения" на 2006-2008 гг. |
11 661,0 |
335 |
0904 |
7950308 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
11 661,0 |
335 |
0904 |
7950308 |
455 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
11 476,1 |
335 |
0904 |
7950308 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
104,2 |
335 |
0904 |
7950308 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
20,7 |
335 |
0904 |
7950308 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
60,0 |
335 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
312,0 |
335 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
312,0 |
335 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
312,0 |
335 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
312,0 |
335 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
312,0 |
335 |
1006 |
7950110 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
312,0 |
335 |
1006 |
7950110 |
455 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
312,0 |
336 |
|
|
|
|
Управление социального развития |
890 376,4 |
336 |
0400 |
|
|
|
Национальная экономика |
182 966,9 |
336 |
0408 |
|
|
|
Транспорт |
182 966,9 |
336 |
0408 |
3179999 |
|
|
Другие виды транспорта |
182 966,9 |
336 |
0408 |
3171200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
174 880,0 |
336 |
0408 |
3171205 |
|
|
Возмещение убытков от предоставления льгот на оплату проезда по решению городской Думы |
174 880,0 |
336 |
0408 |
3171205 |
366 |
|
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
174 880,0 |
336 |
0408 |
3171205 |
366 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
174 880,0 |
336 |
0408 |
3171300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
8086,9 |
336 |
0408 |
3171307 |
|
|
Возмещение убытков от предоставления льгот на оплату проезда по решению городской Думы |
8086,9 |
336 |
0408 |
3171307 |
366 |
|
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
8086,9 |
336 |
0408 |
3171307 |
366 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
8086,9 |
336 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
203 356,3 |
336 |
0501 |
|
|
|
Жилищное хозяйство |
203 356,3 |
336 |
0501 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
78 356,3 |
336 |
0501 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
17 341,1 |
336 |
0501 |
5190000 |
442 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
17 341,1 |
336 |
0501 |
5190000 |
442 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
17 341,1 |
336 |
0501 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
61 015,2 |
336 |
0501 |
5190611 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), жилой площадью |
61 015,2 |
336 |
0501 |
5190611 |
442 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
61 015,2 |
336 |
0501 |
5190611 |
442 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
61 015,2 |
336 |
0501 |
5209999 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
125 000,0 |
336 |
0501 |
5201300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
125 000,0 |
336 |
0501 |
5201306 |
|
|
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
125 000,0 |
336 |
0501 |
5201306 |
442 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
125 000,0 |
336 |
0501 |
5201306 |
442 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
125 000,0 |
336 |
0700 |
|
|
|
Образование |
26 038,0 |
336 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
70,0 |
336 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
70,0 |
336 |
0702 |
4240600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
70,0 |
336 |
0702 |
4240609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
70,0 |
336 |
0702 |
4240609 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
70,0 |
336 |
0702 |
4240609 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
70,0 |
336 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
25 968,0 |
336 |
0707 |
4329999 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
25 968,0 |
336 |
0707 |
4320200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
25 968,0 |
336 |
0707 |
4320201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
25 968,0 |
336 |
0707 |
4320201 |
452 |
|
Оздоровление детей |
25 968,0 |
336 |
0707 |
4320201 |
452 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
25 968,0 |
336 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
478 015,2 |
336 |
1001 |
|
|
|
Пенсионное обеспечение |
3 764,0 |
336 |
1001 |
4909999 |
|
|
Пенсии |
3 764,0 |
336 |
1001 |
4900000 |
|
|
Пенсии |
2 704,0 |
336 |
1001 |
4900000 |
714 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
2 704,0 |
336 |
1001 |
4900000 |
714 |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления |
2 704,0 |
336 |
1001 |
4902200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 060,0 |
336 |
1001 |
4902200 |
714 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
1 060,0 |
336 |
1001 |
4902200 |
714 |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления |
1 060,0 |
336 |
1002 |
|
|
|
Социальное обслуживание населения |
247 367,7 |
336 |
1002 |
5069999 |
|
|
Учреждения социального обслуживания населения |
247 367,7 |
336 |
1002 |
5060100 |
|
|
Городские целевые программы |
430,0 |
336 |
1002 |
5060105 |
|
|
Городская целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска и предупреждения правонарушений на 2007-2009# годы" |
430,0 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430,0 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
211 |
Заработная плата |
216,5 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
56,7 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
221 |
Услуги связи |
13,5 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
10,0 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
42,2 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
88,5 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2,6 |
336 |
1002 |
5060200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
63 164,2 |
336 |
1002 |
5060201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
63 164,2 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
63 164,2 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
211 |
Заработная плата |
15 313,1 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
4,4 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3 715,2 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
221 |
Услуги связи |
140,2 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
889,8 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
104,3 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
223120 |
Потребление газа |
246,5 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
416,6 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
13,6 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
116,1 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
19 774,2 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
4 212,0 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5 094,8 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
41,2 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
9 437,2 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 645,1 |
336 |
1002 |
5060600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
175 095,6 |
336 |
1002 |
5060612 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальному обслуживанию населения |
175 095,6 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
175 095,6 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
211 |
Заработная плата |
105 933,4 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
184,6 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
26 870,0 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
221 |
Услуги связи |
537,0 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
10 805,2 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
2 284,0 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
223120 |
Потребление газа |
94,0 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
525,1 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
562,2 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
4 201,6 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
5 743,9 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 248,8 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
134,8 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4 127,5 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
11 843,6 |
336 |
1002 |
5060700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
3 479,0 |
336 |
1002 |
5060704 |
|
|
на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия |
3 479,0 |
336 |
1002 |
5060704 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 479,0 |
336 |
1002 |
5060704 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 479,0 |
336 |
1002 |
5061200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
245,0 |
336 |
1002 |
5061212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
210,0 |
336 |
1002 |
5061212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
210,0 |
336 |
1002 |
5061212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
210,0 |
336 |
1002 |
5061259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
35,0 |
336 |
1002 |
5061259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
35,0 |
336 |
1002 |
5061259 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
35,0 |
336 |
1002 |
5061300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
4 463,4 |
336 |
1002 |
5061301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
190,0 |
336 |
1002 |
5061301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190,0 |
336 |
1002 |
5061301 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
10,0 |
336 |
1002 |
5061301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
180,0 |
336 |
1002 |
5061304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
4273,4 |
336 |
1002 |
5061304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4273,4 |
336 |
1002 |
5061304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
4273,4 |
336 |
1002 |
5062400 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
490,5 |
336 |
1002 |
5062400 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
490,5 |
336 |
1002 |
5062400 |
327 |
211 |
Заработная плата |
388,7 |
336 |
1002 |
5062400 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
101,8 |
336 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
171 163,6 |
336 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
72 890,1 |
336 |
1003 |
5050000 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
41,0 |
336 |
1003 |
5050000 |
572 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
41,0 |
336 |
1003 |
5050000 |
572 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
41,0 |
336 |
1003 |
5050600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
3 610,6 |
336 |
1003 |
5050603 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
3 610,6 |
336 |
1003 |
5050603 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
3 610,6 |
336 |
1003 |
5050603 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3 610,6 |
336 |
1003 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 765,0 |
336 |
1003 |
5051212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
1 419,8 |
336 |
1003 |
5051212 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
1 419,8 |
336 |
1003 |
5051212 |
483 |
221 |
Услуги связи |
22,5 |
336 |
1003 |
5051212 |
483 |
226 |
Прочие услуги |
768,9 |
336 |
1003 |
5051212 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
628,4 |
336 |
1003 |
5051260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
345,3 |
336 |
1003 |
5051260 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
345,3 |
336 |
1003 |
5051260 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
345,3 |
336 |
1003 |
5051400 |
|
|
Другие субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
67 473,5 |
336 |
1003 |
5051401 |
|
|
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ и твердого топлива |
67 473,5 |
336 |
1003 |
5051401 |
572 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
67 473,5 |
336 |
1003 |
5051401 |
572 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
67 473,5 |
336 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
2 024,7 |
336 |
1003 |
5140000 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
36,8 |
336 |
1003 |
5140000 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
36,8 |
336 |
1003 |
5140000 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
36,8 |
336 |
1003 |
5140800 |
|
|
Прочие субвенции |
1 511,1 |
336 |
1003 |
5140802 |
|
|
на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
1 511,1 |
336 |
1003 |
5140802 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
1 511,1 |
336 |
1003 |
5140802 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 511,1 |
336 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
476,8 |
336 |
1003 |
5141212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
266,8 |
336 |
1003 |
5141212 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
266,8 |
336 |
1003 |
5141212 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
266,8 |
336 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
210,0 |
336 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
210,0 |
336 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
210,0 |
336 |
1003 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
96 248,8 |
336 |
1003 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
462,4 |
336 |
1003 |
5190000 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
462,4 |
336 |
1003 |
5190000 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
462,4 |
336 |
1003 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
95 786,4 |
336 |
1003 |
5190618 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
95 786,4 |
336 |
1003 |
5190618 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
95 786,4 |
336 |
1003 |
5190618 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
95 786,4 |
336 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
932,6 |
336 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
932,6 |
336 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
932,6 |
336 |
1004 |
5190604 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации деятельности связанной с перевозкой в пределах территории Челябинской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей |
261,8 |
336 |
1004 |
5190604 |
495 |
|
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
261,8 |
336 |
1004 |
5190604 |
495 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
261,8 |
336 |
1004 |
5190628 |
|
|
на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей |
670,8 |
336 |
1004 |
5190628 |
495 |
|
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
670,8 |
336 |
1004 |
5190628 |
495 |
212 |
Прочие выплаты |
20,0 |
336 |
1004 |
5190628 |
495 |
222 |
Транспортные услуги |
607,8 |
336 |
1004 |
5190628 |
495 |
226 |
Прочие услуги |
33,0 |
336 |
1004 |
5190628 |
495 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 |
336 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
54 787,3 |
336 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
19 502,2 |
336 |
1006 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 750,1 |
336 |
1006 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4 750,1 |
336 |
1006 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
3 730,7 |
336 |
1006 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
976,7 |
336 |
1006 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
16,8 |
336 |
1006 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
26,0 |
336 |
1006 |
0010700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
12 917,8 |
336 |
1006 |
0010705 |
|
|
на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
12 917,8 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
|
Центральный аппарат |
12 917,8 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
8 441,5 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,8 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 971,1 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
130,0 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
965,5 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
36,9 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
35,7 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,4 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
455,2 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
339,2 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
25,5 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
272,9 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
239,2 |
336 |
1006 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 825,0 |
336 |
1006 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 825,0 |
336 |
1006 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 825,0 |
336 |
1006 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 546,0 |
336 |
1006 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
279,0 |
336 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9,2 |
336 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
9,2 |
336 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9,2 |
336 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
9,2 |
336 |
1006 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
100,0 |
336 |
1006 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
100,0 |
336 |
1006 |
5221002 |
|
|
Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Дети-инвалиды") |
100,0 |
336 |
1006 |
5221002 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
100,0 |
336 |
1006 |
5221002 |
482 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
336 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
35 185,1 |
336 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
35 185,1 |
336 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
35 185,1 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
35 185,1 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
222 |
Транспортные услуги |
3,9 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
50,0 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
3 635,2 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
27 225,6 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
4 262,9 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
7,7 |
337 |
|
|
|
|
Управление культуры администрации г. Челябинска |
272 024,2 |
337 |
0700 |
|
|
|
Образование |
98 189,8 |
337 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
98 039,8 |
337 |
0702 |
4239999 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
98 039,8 |
337 |
0702 |
4230000 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
84 695,2 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
84 695,2 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
59 286,3 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
807,7 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
15 291,5 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
280,6 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
97,0 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
1 314,4 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
361,5 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
134,1 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
904,2 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 936,9 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
2 125,2 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
6,1 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
433,5 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
716,2 |
337 |
0702 |
4230700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
3 887,0 |
337 |
0702 |
4230710 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях культуры муниципальных образований |
3 887,0 |
337 |
0702 |
4230710 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 887,0 |
337 |
0702 |
4230710 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
3 887,0 |
337 |
0702 |
4231200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
95,0 |
337 |
0702 |
4231212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
95,0 |
337 |
0702 |
4231212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
95,0 |
337 |
0702 |
4231212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
50,0 |
337 |
0702 |
4231212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
45,0 |
337 |
0702 |
4231300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
2 063,2 |
337 |
0702 |
4231301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
30,0 |
337 |
0702 |
4231301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 |
337 |
0702 |
4231301 |
327 |
211 |
Заработная плата |
0,2 |
337 |
0702 |
4231301 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
29,8 |
337 |
0702 |
4231304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
2033,2 |
337 |
0702 |
4231304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2033,2 |
337 |
0702 |
4231304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
2033,2 |
337 |
0702 |
4232300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
7 299,4 |
337 |
0702 |
4232300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 299,4 |
337 |
0702 |
4232300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
5 784,0 |
337 |
0702 |
4232300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 515,4 |
337 |
0709 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
150,0 |
337 |
0709 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
150,0 |
337 |
0709 |
7950400 |
|
|
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 гг. |
150,0 |
337 |
0709 |
7950404 |
|
|
Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010 гг. |
150,0 |
337 |
0709 |
7950404 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
150,0 |
337 |
0709 |
7950404 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
150,0 |
337 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
173 834,4 |
337 |
0801 |
|
|
|
Культура |
166 852,9 |
337 |
0801 |
4409999 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
34 060,4 |
337 |
0801 |
4400000 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
31 452,9 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
31 452,9 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
14 353,5 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
9,2 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3 697,9 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
66,5 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
354,0 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
116,0 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
223120 |
Потребление газа |
307,0 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
970,0 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
209,2 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
305,0 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
7 518,6 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1 547,7 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
0,1 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 821,6 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
176,5 |
337 |
0801 |
4401200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 162,5 |
337 |
0801 |
4401212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
162,5 |
337 |
0801 |
4401212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
162,5 |
337 |
0801 |
4401212 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
150,0 |
337 |
0801 |
4401212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12,5 |
337 |
0801 |
4401260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1000,0 |
337 |
0801 |
4401260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1000,0 |
337 |
0801 |
4401260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1000,0 |
337 |
0801 |
4401300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
391,0 |
337 |
0801 |
4401304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
391,0 |
337 |
0801 |
4401304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
391,0 |
337 |
0801 |
4401304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
391,0 |
337 |
0801 |
4402300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
1 054,0 |
337 |
0801 |
4402300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 054,0 |
337 |
0801 |
4402300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
835,2 |
337 |
0801 |
4402300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
218,8 |
337 |
0801 |
4419999 |
|
|
Музеи и постоянные выставки |
6 295,6 |
337 |
0801 |
4410000 |
|
|
Музеи и постоянные выставки |
3 666,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 666,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1 597,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
346,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
42,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
0,8 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
59,3 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
20,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
9,7 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
979,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
487,2 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
94,1 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
30,9 |
337 |
0801 |
4410200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
520,0 |
337 |
0801 |
4410204 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Сохранение и использование исторического и культурного наследия города Челябинска на 2006 - 2008 годы" |
520,0 |
337 |
0801 |
4410204 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
520,0 |
337 |
0801 |
4410204 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
520,0 |
337 |
0801 |
4411200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 967,5 |
337 |
0801 |
4411260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1 967,5 |
337 |
0801 |
4411260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 967,5 |
337 |
0801 |
4411260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 967,5 |
337 |
0801 |
4411300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
16,1 |
337 |
0801 |
4411304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
16,1 |
337 |
0801 |
4411304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
16,1 |
337 |
0801 |
4411304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
16,1 |
337 |
0801 |
4412300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
126,0 |
337 |
0801 |
4412300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
126,0 |
337 |
0801 |
4412300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
99,8 |
337 |
0801 |
4412300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
26,2 |
337 |
0801 |
4429999 |
|
|
Библиотеки |
60 934,4 |
337 |
0801 |
4420000 |
|
|
Библиотеки |
47 022,7 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
47 022,7 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
18 946,3 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
19,8 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
4 887,7 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
820,0 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
88,7 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
2 414,9 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
717,0 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
146,0 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
1 106,9 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
6 765,2 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
2 622,9 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
5,9 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
7 745,2 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
736,3 |
337 |
0801 |
4420700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
8 724,0 |
337 |
0801 |
4420703 |
|
|
на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
5 593,0 |
337 |
0801 |
4420703 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 593,0 |
337 |
0801 |
4420703 |
327 |
211 |
Заработная плата |
3 610,7 |
337 |
0801 |
4420703 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
833,3 |
337 |
0801 |
4420703 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 149,0 |
337 |
0801 |
4420710 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях культуры муниципальных образований |
3 131,0 |
337 |
0801 |
4420710 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 131,0 |
337 |
0801 |
4420710 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
3 131,0 |
337 |
0801 |
4421100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
309,9 |
337 |
0801 |
4421114 |
|
|
Для приобретения комплектов литературы муниципальным библиотекам |
209,9 |
337 |
0801 |
4421114 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
209,9 |
337 |
0801 |
4421114 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
209,9 |
337 |
0801 |
4421117 |
|
|
На комплектирование библиотечных фондов Библиотеки N15 МУК "Централизованная библиотечная система" |
100,0 |
337 |
0801 |
4421117 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100,0 |
337 |
0801 |
4421117 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
337 |
0801 |
4421200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 188,0 |
337 |
0801 |
4421212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
633,0 |
337 |
0801 |
4421212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
633,0 |
337 |
0801 |
4421212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
155,0 |
337 |
0801 |
4421212 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
30,0 |
337 |
0801 |
4421212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
448,0 |
337 |
0801 |
4421259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
55,0 |
337 |
0801 |
4421259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
55,0 |
337 |
0801 |
4421259 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
5,0 |
337 |
0801 |
4421259 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
337 |
0801 |
4421260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
500,0 |
337 |
0801 |
4421260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
500,0 |
337 |
0801 |
4421260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
500,0 |
337 |
0801 |
4421300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 438,8 |
337 |
0801 |
4421301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
505,0 |
337 |
0801 |
4421301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
505,0 |
337 |
0801 |
4421301 |
327 |
211 |
Заработная плата |
0,0 |
337 |
0801 |
4421301 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
315,0 |
337 |
0801 |
4421301 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
10,0 |
337 |
0801 |
4421301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
180,0 |
337 |
0801 |
4421304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
933,8 |
337 |
0801 |
4421304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
933,8 |
337 |
0801 |
4421304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
933,8 |
337 |
0801 |
4422300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
2 251,0 |
337 |
0801 |
4422300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 251,0 |
337 |
0801 |
4422300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1 783,7 |
337 |
0801 |
4422300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
467,3 |
337 |
0801 |
4439999 |
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
28 148,9 |
337 |
0801 |
4430000 |
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
11 121,3 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 121,3 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
4 286,8 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
8,8 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 122,4 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
106,5 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
340,0 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
38,0 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
23,6 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,2 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
1 251,7 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 081,7 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1 142,7 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
620,1 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
97,8 |
337 |
0801 |
4430200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
14 802,7 |
337 |
0801 |
4430208 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Развитие многофункционального муниципального учреждения культуры Челябинский Центр искусств "Театр + Кино# на 2007-2010# годы" |
14 802,7 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
14 802,7 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
211 |
Заработная плата |
8 892,6 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
2,9 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 158,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
221 |
Услуги связи |
220,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
186,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
234,5 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
216,5 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
19,1 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
560,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
969,1 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
4,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
800,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
540,0 |
337 |
0801 |
4431300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
374,9 |
337 |
0801 |
4431304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
374,9 |
337 |
0801 |
4431304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
374,9 |
337 |
0801 |
4431304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
374,9 |
337 |
0801 |
4432300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
1 850,0 |
337 |
0801 |
4432300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 850,0 |
337 |
0801 |
4432300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1 465,9 |
337 |
0801 |
4432300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
384,1 |
337 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
37 413,5 |
337 |
0801 |
4500000 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
22 569,3 |
337 |
0801 |
4500000 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
22 569,3 |
337 |
0801 |
4500000 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
22 232,1 |
337 |
0801 |
4500000 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
337,2 |
337 |
0801 |
4501100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9 850,0 |
337 |
0801 |
4501106 |
|
|
Финансовая помощь Челябинскому городскому округу на проведение праздничного салюта в г.Челябинске 9 мая# |
850,0 |
337 |
0801 |
4501106 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
850,0 |
337 |
0801 |
4501106 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
850,0 |
337 |
0801 |
4501130 |
|
|
На подготовку новогодних мероприятий и строительство Ледового городка |
9000,0 |
337 |
0801 |
4501130 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
9000,0 |
337 |
0801 |
4501130 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
9000,0 |
337 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4 994,2 |
337 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 000,0 |
337 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 000,0 |
337 |
0801 |
4501259 |
453 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 |
337 |
0801 |
4501260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
3 994,2 |
337 |
0801 |
4501260 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3 994,2 |
337 |
0801 |
4501260 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
3 994,2 |
337 |
0806 |
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
6 981,5 |
337 |
0806 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 136,0 |
337 |
0806 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 569,0 |
337 |
0806 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2 569,0 |
337 |
0806 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 634,0 |
337 |
0806 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
428,0 |
337 |
0806 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
507,0 |
337 |
0806 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
567,0 |
337 |
0806 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
567,0 |
337 |
0806 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
567,0 |
337 |
0806 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
487,0 |
337 |
0806 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
80,0 |
337 |
0806 |
4529999 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
3 845,5 |
337 |
0806 |
4520000 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
3 845,5 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 845,5 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
2 254,3 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
556,9 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
240,8 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
28,4 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
17,7 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,1 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
168,1 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
345,0 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
0,4 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
146,9 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
82,9 |
341 |
|
|
|
|
Управление по делам образования |
4 416 060,3 |
341 |
0700 |
|
|
|
Образование |
4 318 282,3 |
341 |
0701 |
|
|
|
Дошкольное образование |
1 368 035,7 |
341 |
0701 |
4209999 |
|
|
Детские дошкольные учреждения |
1 368 035,7 |
341 |
0701 |
4200000 |
|
|
Детские дошкольные учреждения |
1 094 729,1 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 094 729,1 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
760 984,5 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
5 905,4 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
194 719,7 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
2 083,9 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
918,7 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
66 890,3 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
22 739,1 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
17 895,9 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
10 627,9 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
3 997,3 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
195,7 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 944,4 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
5 826,3 |
341 |
0701 |
4200100 |
|
|
Городские целевые программы |
2 320,0 |
341 |
0701 |
4200110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
2 320,0 |
341 |
0701 |
4200110 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 320,0 |
341 |
0701 |
4200110 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2 320,0 |
341 |
0701 |
4200200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
34 303,7 |
341 |
0701 |
4200202 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2007 год" |
34 243,7 |
341 |
0701 |
4200202 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
34 243,7 |
341 |
0701 |
4200202 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
34 243,7 |
341 |
0701 |
4200206 |
|
|
Отраслевая целевая программа " Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007# годы" |
60,0 |
341 |
0701 |
4200206 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
60,0 |
341 |
0701 |
4200206 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
60,0 |
341 |
0701 |
4200700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
61 613,5 |
341 |
0701 |
4200704 |
|
|
на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия |
55 667,0 |
341 |
0701 |
4200704 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
55 667,0 |
341 |
0701 |
4200704 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
55 667,0 |
341 |
0701 |
4200709 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
5 946,5 |
341 |
0701 |
4200709 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 946,5 |
341 |
0701 |
4200709 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
5 742,3 |
341 |
0701 |
4200709 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
122,2 |
341 |
0701 |
4200709 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
22,8 |
341 |
0701 |
4200709 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
59,2 |
341 |
0701 |
4201000 |
|
|
Областные целевые программы |
5 297,8 |
341 |
0701 |
4201004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
5 297,8 |
341 |
0701 |
4201004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 297,8 |
341 |
0701 |
4201004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
4 315,4 |
341 |
0701 |
4201004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
982,4 |
341 |
0701 |
4201100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
41,2 |
341 |
0701 |
4201123 |
|
|
На осуществление подписки муниципальных образовательных учреждений Челябинской области на российские детские популярные журналы |
41,2 |
341 |
0701 |
4201123 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
41,2 |
341 |
0701 |
4201123 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
41,2 |
341 |
0701 |
4201200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
88 246,7 |
341 |
0701 |
4201212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
4 447,5 |
341 |
0701 |
4201212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 447,5 |
341 |
0701 |
4201212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
978,6 |
341 |
0701 |
4201212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 724,9 |
341 |
0701 |
4201212 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
744,0 |
341 |
0701 |
4201259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
373,1 |
341 |
0701 |
4201259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
373,1 |
341 |
0701 |
4201259 |
327 |
211 |
Заработная плата |
6,9 |
341 |
0701 |
4201259 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1,8 |
341 |
0701 |
4201259 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
239,4 |
341 |
0701 |
4201259 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
341 |
0701 |
4201259 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
25,0 |
341 |
0701 |
4201260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
2 772,3 |
341 |
0701 |
4201260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 772,3 |
341 |
0701 |
4201260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 232,3 |
341 |
0701 |
4201260 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 540,0 |
341 |
0701 |
4201261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
80 653,8 |
341 |
0701 |
4201261 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
80 653,8 |
341 |
0701 |
4201261 |
327 |
211 |
Заработная плата |
80 653,8 |
341 |
0701 |
4201300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
29 592,7 |
341 |
0701 |
4201301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
2 156,0 |
341 |
0701 |
4201301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 156,0 |
341 |
0701 |
4201301 |
327 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
150,0 |
341 |
0701 |
4201301 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
720,0 |
341 |
0701 |
4201301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 093,0 |
341 |
0701 |
4201301 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
193,0 |
341 |
0701 |
4201304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
27436,7 |
341 |
0701 |
4201304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
27436,7 |
341 |
0701 |
4201304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
27436,7 |
341 |
0701 |
4202300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
51 891,1 |
341 |
0701 |
4202300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
51 891,1 |
341 |
0701 |
4202300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
24 016,8 |
341 |
0701 |
4202300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
27 874,3 |
341 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
2 311 476,4 |
341 |
0702 |
4219999 |
|
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
1 585 337,6 |
341 |
0702 |
4210000 |
|
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
200 015,3 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 015,3 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
51 231,2 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
361,7 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
12 540,0 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
2 486,9 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
364,4 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
71 648,0 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
223120 |
Потребление газа |
0,1 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
24 049,3 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
14 371,2 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
13 155,0 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
5 920,3 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
1 197,6 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 213,7 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1 476,1 |
341 |
0702 |
4210200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
20 980,8 |
341 |
0702 |
4210202 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2007 год" |
16 255,3 |
341 |
0702 |
4210202 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
16 255,3 |
341 |
0702 |
4210202 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
12 864,8 |
341 |
0702 |
4210202 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 390,5 |
341 |
0702 |
4210206 |
|
|
Отраслевая целевая программа " Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007# годы" |
4 725,5 |
341 |
0702 |
4210206 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 725,5 |
341 |
0702 |
4210206 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 659,6 |
341 |
0702 |
4210206 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
2 066,0 |
341 |
0702 |
4210700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
76 960,9 |
341 |
0702 |
4210703 |
|
|
на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
3 379,7 |
341 |
0702 |
4210703 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 379,7 |
341 |
0702 |
4210703 |
327 |
211 |
Заработная плата |
2 221,0 |
341 |
0702 |
4210703 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
562,1 |
341 |
0702 |
4210703 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
596,7 |
341 |
0702 |
4210704 |
|
|
на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия |
25 698,0 |
341 |
0702 |
4210704 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25 698,0 |
341 |
0702 |
4210704 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
25 698,0 |
341 |
0702 |
4210707 |
|
|
на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
38 307,1 |
341 |
0702 |
4210707 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
38 307,1 |
341 |
0702 |
4210707 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
31 507,2 |
341 |
0702 |
4210707 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6 799,9 |
341 |
0702 |
4210709 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
9 576,1 |
341 |
0702 |
4210709 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
9 576,1 |
341 |
0702 |
4210709 |
327 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
2 000,0 |
341 |
0702 |
4210709 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
7 421,6 |
341 |
0702 |
4210709 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
3,6 |
341 |
0702 |
4210709 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
81,2 |
341 |
0702 |
4210709 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
69,7 |
341 |
0702 |
4210800 |
|
|
Прочие субвенции |
1 222 694,0 |
341 |
0702 |
4210801 |
|
|
на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования |
1 222 694,0 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 222 694,0 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
211 |
Заработная плата |
953 913,6 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
8 526,8 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
244 713,9 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
28,6 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
131,0 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
15,0 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
9 434,9 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
5 930,3 |
341 |
0702 |
4211000 |
|
|
Областные целевые программы |
11 982,8 |
341 |
0702 |
4211004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
11 982,8 |
341 |
0702 |
4211004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 982,8 |
341 |
0702 |
4211004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
9 627,3 |
341 |
0702 |
4211004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 355,5 |
341 |
0702 |
4211100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
888,1 |
341 |
0702 |
4211107 |
|
|
На увеличение численности руководителей спортивных секций и инструкторов по спорту |
108,1 |
341 |
0702 |
4211107 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
108,1 |
341 |
0702 |
4211107 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
108,1 |
341 |
0702 |
4211111 |
|
|
На организацию отдыха детей в каникулярное время |
680,0 |
341 |
0702 |
4211111 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
680,0 |
341 |
0702 |
4211111 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
30,0 |
341 |
0702 |
4211111 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
612,0 |
341 |
0702 |
4211111 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
38,0 |
341 |
0702 |
4211123 |
|
|
На осуществление подписки муниципальных образовательных учреждений Челябинской области на российские детские популярные журналы |
100,0 |
341 |
0702 |
4211123 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100,0 |
341 |
0702 |
4211123 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
341 |
0702 |
4211200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16 698,3 |
341 |
0702 |
4211212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
7 327,5 |
341 |
0702 |
4211212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 327,5 |
341 |
0702 |
4211212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
3 211,0 |
341 |
0702 |
4211212 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
273,0 |
341 |
0702 |
4211212 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
67,5 |
341 |
0702 |
4211212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 733,5 |
341 |
0702 |
4211212 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1 042,5 |
341 |
0702 |
4211259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 218,2 |
341 |
0702 |
4211259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 218,2 |
341 |
0702 |
4211259 |
327 |
211 |
Заработная плата |
16,1 |
341 |
0702 |
4211259 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
4,2 |
341 |
0702 |
4211259 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
15,3 |
341 |
0702 |
4211259 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
782,9 |
341 |
0702 |
4211259 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
44,7 |
341 |
0702 |
4211259 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
230,0 |
341 |
0702 |
4211259 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
125,0 |
341 |
0702 |
4211260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
6 090,7 |
341 |
0702 |
4211260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
6 090,7 |
341 |
0702 |
4211260 |
327 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
1 000,0 |
341 |
0702 |
4211260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
4 440,7 |
341 |
0702 |
4211260 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
300,0 |
341 |
0702 |
4211260 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
350,0 |
341 |
0702 |
4211261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
2061,9 |
341 |
0702 |
4211261 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2061,9 |
341 |
0702 |
4211261 |
327 |
211 |
Заработная плата |
2061,9 |
341 |
0702 |
4211300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
34 167,6 |
341 |
0702 |
4211301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
8 368,5 |
341 |
0702 |
4211301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
8 368,5 |
341 |
0702 |
4211301 |
327 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
3 100,0 |
341 |
0702 |
4211301 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 273,0 |
341 |
0702 |
4211301 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
341 |
0702 |
4211301 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
504,4 |
341 |
0702 |
4211301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 714,0 |
341 |
0702 |
4211301 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
727,1 |
341 |
0702 |
4211304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
25799,1 |
341 |
0702 |
4211304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25799,1 |
341 |
0702 |
4211304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
25799,1 |
341 |
0702 |
4212300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
949,8 |
341 |
0702 |
4212300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
949,8 |
341 |
0702 |
4212300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
315,0 |
341 |
0702 |
4212300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
634,8 |
341 |
0702 |
4229999 |
|
|
Школы-интернаты |
92 080,5 |
341 |
0702 |
4220000 |
|
|
Школы-интернаты |
659,8 |
341 |
0702 |
4220000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
659,8 |
341 |
0702 |
4220000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
338,8 |
341 |
0702 |
4220000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
88,8 |
341 |
0702 |
4220000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
32,7 |
341 |
0702 |
4220000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
199,5 |
341 |
0702 |
4220200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
219,7 |
341 |
0702 |
4220206 |
|
|
Отраслевая целевая программа " Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007# годы" |
219,7 |
341 |
0702 |
4220206 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
219,7 |
341 |
0702 |
4220206 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
219,7 |
341 |
0702 |
4220600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
88 406,5 |
341 |
0702 |
4220609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
56 262,5 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
56 262,5 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
211 |
Заработная плата |
30 156,2 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
179,1 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
7 858,9 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
221 |
Услуги связи |
80,2 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
191,6 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
2 360,2 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
307,9 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
402,8 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
835,7 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
262,3 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3,5 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
54,5 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 085,6 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
12 483,9 |
341 |
0702 |
4220614 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
32 144,0 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
32 144,0 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
211 |
Заработная плата |
18 358,7 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
84,0 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
4 673,2 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
221 |
Услуги связи |
222,0 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
930,0 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
512,3 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
611,1 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 248,9 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
299,5 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
468,8 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
4 735,5 |
341 |
0702 |
4220700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
1 496,2 |
341 |
0702 |
4220703 |
|
|
на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
290,3 |
341 |
0702 |
4220703 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
290,3 |
341 |
0702 |
4220703 |
327 |
211 |
Заработная плата |
130,9 |
341 |
0702 |
4220703 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
125,1 |
341 |
0702 |
4220703 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
34,4 |
341 |
0702 |
4220709 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
1 205,9 |
341 |
0702 |
4220709 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 205,9 |
341 |
0702 |
4220709 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 205,9 |
341 |
0702 |
4221000 |
|
|
Областные целевые программы |
208,6 |
341 |
0702 |
4221004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
208,6 |
341 |
0702 |
4221004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
208,6 |
341 |
0702 |
4221004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
167,7 |
341 |
0702 |
4221004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
40,9 |
341 |
0702 |
4221300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 089,6 |
341 |
0702 |
4221301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
50,0 |
341 |
0702 |
4221301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 |
341 |
0702 |
4221301 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
341 |
0702 |
4221304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
1039,6 |
341 |
0702 |
4221304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1039,6 |
341 |
0702 |
4221304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
1039,6 |
341 |
0702 |
4239999 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
322 239,8 |
341 |
0702 |
4230000 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
285 174,6 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
285 174,6 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
183 533,0 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
1 897,3 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
47 117,6 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
970,4 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
1 347,5 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
7 098,1 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
2 244,9 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1 234,6 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
17 476,3 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
4 710,8 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
6 939,2 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
58,6 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
4 540,7 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 464,4 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 541,2 |
341 |
0702 |
4230200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
59,7 |
341 |
0702 |
4230206 |
|
|
Отраслевая целевая программа " Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007# годы" |
59,7 |
341 |
0702 |
4230206 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
59,7 |
341 |
0702 |
4230206 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
59,7 |
341 |
0702 |
4230700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
4 252,0 |
341 |
0702 |
4230703 |
|
|
на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
119,5 |
341 |
0702 |
4230703 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
119,5 |
341 |
0702 |
4230703 |
327 |
211 |
Заработная плата |
66,5 |
341 |
0702 |
4230703 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
36,0 |
341 |
0702 |
4230703 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
17,0 |
341 |
0702 |
4230709 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
4 132,4 |
341 |
0702 |
4230709 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 132,4 |
341 |
0702 |
4230709 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
3 832,4 |
341 |
0702 |
4230709 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
300,0 |
341 |
0702 |
4231000 |
|
|
Областные целевые программы |
1 183,4 |
341 |
0702 |
4231004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
1 183,4 |
341 |
0702 |
4231004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 183,4 |
341 |
0702 |
4231004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
955,7 |
341 |
0702 |
4231004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
227,8 |
341 |
0702 |
4231100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
7 730,0 |
341 |
0702 |
4231102 |
|
|
На обеспечение условий для развития хоккея |
4 825,0 |
341 |
0702 |
4231102 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 825,0 |
341 |
0702 |
4231102 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
50,0 |
341 |
0702 |
4231102 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
1 000,0 |
341 |
0702 |
4231102 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
500,0 |
341 |
0702 |
4231102 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1 775,0 |
341 |
0702 |
4231102 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
650,0 |
341 |
0702 |
4231102 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
850,0 |
341 |
0702 |
4231104 |
|
|
На развитие и содержание МУДОД СДЮШОР N 14 "Трактор" |
692,7 |
341 |
0702 |
4231104 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
692,7 |
341 |
0702 |
4231104 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
11,2 |
341 |
0702 |
4231104 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
462,0 |
341 |
0702 |
4231104 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
219,5 |
341 |
0702 |
4231107 |
|
|
На увеличение численности руководителей спортивных секций и инструкторов по спорту |
292,3 |
341 |
0702 |
4231107 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
292,3 |
341 |
0702 |
4231107 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
292,3 |
341 |
0702 |
4231111 |
|
|
На организацию отдыха детей в каникулярное время |
770,0 |
341 |
0702 |
4231111 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
770,0 |
341 |
0702 |
4231111 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
44,7 |
341 |
0702 |
4231111 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
609,1 |
341 |
0702 |
4231111 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
30,3 |
341 |
0702 |
4231111 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
22,1 |
341 |
0702 |
4231111 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
63,9 |
341 |
0702 |
4231121 |
|
|
На оснащение спортинвентарем и оборудованием мун. учреждений для обеспечения участия в Кубке и Чемпионате России по спортивной гимнастике в г. Челябинске |
500,0 |
341 |
0702 |
4231121 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
500,0 |
341 |
0702 |
4231121 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 |
341 |
0702 |
4231129 |
|
|
На развитие и содержание МУДОД ДЮСШ N 6 по хоккею им. С. Макарова |
650,0 |
341 |
0702 |
4231129 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
650,0 |
341 |
0702 |
4231129 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
250,0 |
341 |
0702 |
4231129 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
300,0 |
341 |
0702 |
4231129 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
100,0 |
341 |
0702 |
4231200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
12 829,5 |
341 |
0702 |
4231212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
1 056,0 |
341 |
0702 |
4231212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 056,0 |
341 |
0702 |
4231212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
344,9 |
341 |
0702 |
4231212 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
56,0 |
341 |
0702 |
4231212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
573,5 |
341 |
0702 |
4231212 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
81,6 |
341 |
0702 |
4231259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
55,8 |
341 |
0702 |
4231259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
55,8 |
341 |
0702 |
4231259 |
327 |
211 |
Заработная плата |
4,6 |
341 |
0702 |
4231259 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1,2 |
341 |
0702 |
4231259 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
341 |
0702 |
4231260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
3 245,0 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 245,0 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
211 |
Заработная плата |
182,2 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
47,8 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
24,0 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
238,0 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1 993,4 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
679,6 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
80,0 |
341 |
0702 |
4231261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
8472,7 |
341 |
0702 |
4231261 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
8472,7 |
341 |
0702 |
4231261 |
327 |
211 |
Заработная плата |
8472,7 |
341 |
0702 |
4231300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6 108,6 |
341 |
0702 |
4231301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
1 090,0 |
341 |
0702 |
4231301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 090,0 |
341 |
0702 |
4231301 |
327 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
200,0 |
341 |
0702 |
4231301 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
495,0 |
341 |
0702 |
4231301 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
34,3 |
341 |
0702 |
4231301 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
41,7 |
341 |
0702 |
4231301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
285,0 |
341 |
0702 |
4231301 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
34,0 |
341 |
0702 |
4231304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
5018,6 |
341 |
0702 |
4231304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5018,6 |
341 |
0702 |
4231304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
5018,6 |
341 |
0702 |
4232300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
4902,0 |
341 |
0702 |
4232300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4902,0 |
341 |
0702 |
4232300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
2500,0 |
341 |
0702 |
4232300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2402,0 |
341 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
65 566,8 |
341 |
0702 |
4240000 |
|
|
Детские дома |
1 363,7 |
341 |
0702 |
4240000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 363,7 |
341 |
0702 |
4240000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 141,0 |
341 |
0702 |
4240000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
23,0 |
341 |
0702 |
4240000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
199,7 |
341 |
0702 |
4240600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
62 996,6 |
341 |
0702 |
4240609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
62 996,6 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
62 996,6 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
211 |
Заработная плата |
37 188,3 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
220,4 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
9 763,8 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
221 |
Услуги связи |
124,9 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
402,4 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
1 732,7 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
233,7 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
547,8 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
597,6 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
294,6 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
10,8 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 475,5 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
10 404,1 |
341 |
0702 |
4240700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
98,7 |
341 |
0702 |
4240703 |
|
|
на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
85,4 |
341 |
0702 |
4240703 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
85,4 |
341 |
0702 |
4240703 |
327 |
211 |
Заработная плата |
56,9 |
341 |
0702 |
4240703 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
13,0 |
341 |
0702 |
4240703 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
15,5 |
341 |
0702 |
4240709 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
13,3 |
341 |
0702 |
4240709 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
13,3 |
341 |
0702 |
4240709 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
13,3 |
341 |
0702 |
4241000 |
|
|
Областные целевые программы |
130,9 |
341 |
0702 |
4241004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
130,9 |
341 |
0702 |
4241004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
130,9 |
341 |
0702 |
4241004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
106,2 |
341 |
0702 |
4241004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
24,7 |
341 |
0702 |
4241200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
189,7 |
341 |
0702 |
4241259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
30,0 |
341 |
0702 |
4241259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 |
341 |
0702 |
4241259 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
30,0 |
341 |
0702 |
4241260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
159,7 |
341 |
0702 |
4241260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
159,7 |
341 |
0702 |
4241260 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
159,7 |
341 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
787,2 |
341 |
0702 |
4241301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
65,0 |
341 |
0702 |
4241301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
65,0 |
341 |
0702 |
4241301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
30,0 |
341 |
0702 |
4241301 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
35,0 |
341 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
722,2 |
341 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
722,2 |
341 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
722,2 |
341 |
0702 |
4339999 |
|
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
146 167,4 |
341 |
0702 |
4330000 |
|
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
568,5 |
341 |
0702 |
4330000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
568,5 |
341 |
0702 |
4330000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
290,5 |
341 |
0702 |
4330000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
76,1 |
341 |
0702 |
4330000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
199,5 |
341 |
0702 |
4330000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2,4 |
341 |
0702 |
4330600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
128 849,0 |
341 |
0702 |
4330613 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии |
128 849,0 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
128 849,0 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
211 |
Заработная плата |
81 632,3 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
720,3 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
20 994,2 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
221 |
Услуги связи |
192,9 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
10,2 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
4 225,1 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
802,2 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
839,5 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
1 097,7 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 991,1 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
4 788,9 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
4,1 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 602,7 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
8 947,8 |
341 |
0702 |
4330700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
58,7 |
341 |
0702 |
4330703 |
|
|
на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
36,1 |
341 |
0702 |
4330703 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
36,1 |
341 |
0702 |
4330703 |
327 |
211 |
Заработная плата |
25,5 |
341 |
0702 |
4330703 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
3,8 |
341 |
0702 |
4330703 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
6,7 |
341 |
0702 |
4330709 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
22,6 |
341 |
0702 |
4330709 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
22,6 |
341 |
0702 |
4330709 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
22,6 |
341 |
0702 |
4331000 |
|
|
Областные целевые программы |
128,8 |
341 |
0702 |
4331004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
128,8 |
341 |
0702 |
4331004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
128,8 |
341 |
0702 |
4331004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
105,1 |
341 |
0702 |
4331004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
23,7 |
341 |
0702 |
4331200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
235,0 |
341 |
0702 |
4331212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
195,0 |
341 |
0702 |
4331212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
195,0 |
341 |
0702 |
4331212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
195,0 |
341 |
0702 |
4331259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
40,0 |
341 |
0702 |
4331259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
40,0 |
341 |
0702 |
4331259 |
327 |
211 |
Заработная плата |
31,7 |
341 |
0702 |
4331259 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
8,3 |
341 |
0702 |
4331300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
16 327,3 |
341 |
0702 |
4331301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
1,2 |
341 |
0702 |
4331301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1,2 |
341 |
0702 |
4331301 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
1,2 |
341 |
0702 |
4331304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
2129,8 |
341 |
0702 |
4331304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2129,8 |
341 |
0702 |
4331304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
2129,8 |
341 |
0702 |
4331305 |
|
|
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в целях обеспечения деятельности муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений в 2007 году |
14196,3 |
341 |
0702 |
4331305 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
14196,3 |
341 |
0702 |
4331305 |
327 |
211 |
Заработная плата |
8 519,0 |
341 |
0702 |
4331305 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
200,0 |
341 |
0702 |
4331305 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 232,0 |
341 |
0702 |
4331305 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
380,0 |
341 |
0702 |
4331305 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
335,0 |
341 |
0702 |
4331305 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2 530,3 |
341 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
74 634,4 |
341 |
0702 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
5 185,0 |
341 |
0702 |
5190000 |
623 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
5 185,0 |
341 |
0702 |
5190000 |
623 |
211 |
Заработная плата |
4 038,1 |
341 |
0702 |
5190000 |
623 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 146,9 |
341 |
0702 |
5191000 |
|
|
Областные целевые программы |
69 449,4 |
341 |
0702 |
5191004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
69 449,4 |
341 |
0702 |
5191004 |
623 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
69 449,4 |
341 |
0702 |
5191004 |
623 |
211 |
Заработная плата |
55 029,8 |
341 |
0702 |
5191004 |
623 |
213 |
Начисление на оплату труда |
14 419,6 |
341 |
0702 |
5209999 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
25 450,0 |
341 |
0702 |
5200000 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
2 250,0 |
341 |
0702 |
5200000 |
622 |
|
Поощрение лучших учителей |
2 250,0 |
341 |
0702 |
5200000 |
622 |
211 |
Заработная плата |
2 250,0 |
341 |
0702 |
5201000 |
|
|
Областные целевые программы |
23 200,0 |
341 |
0702 |
5201004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
8 200,0 |
341 |
0702 |
5201004 |
621 |
|
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
3 500,0 |
341 |
0702 |
5201004 |
621 |
226 |
Прочие услуги |
150,0 |
341 |
0702 |
5201004 |
621 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 341,2 |
341 |
0702 |
5201004 |
621 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
8,8 |
341 |
0702 |
5201004 |
622 |
|
Поощрение лучших учителей |
4 700,0 |
341 |
0702 |
5201004 |
622 |
290 |
Прочие расходы |
4 700,0 |
341 |
0702 |
5201015 |
|
|
На внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных учреждениях, в рамках национального проекта |
15 000,0 |
341 |
0702 |
5201015 |
621 |
|
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
15 000,0 |
341 |
0702 |
5201015 |
621 |
226 |
Прочие услуги |
2 028,5 |
341 |
0702 |
5201015 |
621 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 333,6 |
341 |
0702 |
5201015 |
621 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
637,9 |
341 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
15 314,1 |
341 |
0707 |
4329999 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
10 773,6 |
341 |
0707 |
4320000 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
523,7 |
341 |
0707 |
4320000 |
452 |
|
Оздоровление детей |
523,7 |
341 |
0707 |
4320000 |
452 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
164,0 |
341 |
0707 |
4320000 |
452 |
226 |
Прочие услуги |
269,3 |
341 |
0707 |
4320000 |
452 |
290 |
Прочие расходы |
46,0 |
341 |
0707 |
4320000 |
452 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
33,4 |
341 |
0707 |
4320000 |
452 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
11,1 |
341 |
0707 |
4321100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
245,9 |
341 |
0707 |
4321109 |
|
|
На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
245,9 |
341 |
0707 |
4321109 |
452 |
|
Оздоровление детей |
245,9 |
341 |
0707 |
4321109 |
452 |
222 |
Транспортные услуги |
24,6 |
341 |
0707 |
4321109 |
452 |
226 |
Прочие услуги |
36,9 |
341 |
0707 |
4321109 |
452 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
184,4 |
341 |
0707 |
4321200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
9 804,0 |
341 |
0707 |
4321206 |
|
|
Расходы на финансирование оздоровительной кампании |
8 810,0 |
341 |
0707 |
4321206 |
452 |
|
Оздоровление детей |
8 810,0 |
341 |
0707 |
4321206 |
452 |
221 |
Услуги связи |
3,0 |
341 |
0707 |
4321206 |
452 |
222 |
Транспортные услуги |
986,3 |
341 |
0707 |
4321206 |
452 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
295,4 |
341 |
0707 |
4321206 |
452 |
226 |
Прочие услуги |
5 785,0 |
341 |
0707 |
4321206 |
452 |
290 |
Прочие расходы |
224,2 |
341 |
0707 |
4321206 |
452 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
239,3 |
341 |
0707 |
4321206 |
452 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1 276,9 |
341 |
0707 |
4321212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
506,0 |
341 |
0707 |
4321212 |
452 |
|
Оздоровление детей |
506,0 |
341 |
0707 |
4321212 |
452 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
50,0 |
341 |
0707 |
4321212 |
452 |
226 |
Прочие услуги |
93,9 |
341 |
0707 |
4321212 |
452 |
290 |
Прочие расходы |
272,0 |
341 |
0707 |
4321212 |
452 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
90,1 |
341 |
0707 |
4321259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
488,0 |
341 |
0707 |
4321259 |
452 |
|
Оздоровление детей |
488,0 |
341 |
0707 |
4321259 |
452 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
100,0 |
341 |
0707 |
4321259 |
452 |
226 |
Прочие услуги |
100,0 |
341 |
0707 |
4321259 |
452 |
290 |
Прочие расходы |
58,0 |
341 |
0707 |
4321259 |
452 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
230,0 |
341 |
0707 |
4321300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
200,0 |
341 |
0707 |
4321301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
200,0 |
341 |
0707 |
4321301 |
452 |
|
Оздоровление детей |
200,0 |
341 |
0707 |
4321301 |
452 |
226 |
Прочие услуги |
200,0 |
341 |
0707 |
5259999 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей |
4 540,4 |
341 |
0707 |
5250000 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей |
3 957,6 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 957,6 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1 020,6 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
28,1 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
271,2 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
10,0 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
90,0 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 405,9 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
3,9 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
127,9 |
341 |
0707 |
5250200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
5,6 |
341 |
0707 |
5250206 |
|
|
Отраслевая целевая программа " Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007# годы" |
5,6 |
341 |
0707 |
5250206 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5,6 |
341 |
0707 |
5250206 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
5,6 |
341 |
0707 |
5250700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
519,7 |
341 |
0707 |
5250709 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
519,7 |
341 |
0707 |
5250709 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
519,7 |
341 |
0707 |
5250709 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
500,0 |
341 |
0707 |
5250709 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
19,7 |
341 |
0707 |
5251300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
57,5 |
341 |
0707 |
5251304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
57,5 |
341 |
0707 |
5251304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
57,5 |
341 |
0707 |
5251304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
57,5 |
341 |
0709 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
623 456,1 |
341 |
0709 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
37 894,7 |
341 |
0709 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
29 803,7 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
29 803,7 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
18 715,0 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
16,0 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
4 904,0 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
418,0 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
912,3 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
3 229,3 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
223,3 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
415,5 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
5,4 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
640,0 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
324,9 |
341 |
0709 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
8 091,0 |
341 |
0709 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
10,0 |
341 |
0709 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
10,0 |
341 |
0709 |
0011259 |
005 |
211 |
Заработная плата |
7,9 |
341 |
0709 |
0011259 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2,1 |
341 |
0709 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
8 081,0 |
341 |
0709 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
8 081,0 |
341 |
0709 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
6 691,4 |
341 |
0709 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 389,6 |
341 |
0709 |
4359999 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
7 577,0 |
341 |
0709 |
4350600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
7 577,0 |
341 |
0709 |
4350623 |
|
|
Субвенции на осуществление государственных полномочий по государственной поддержке негосударственных образовательных учреждений |
7 577,0 |
341 |
0709 |
4350623 |
285 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
7 577,0 |
341 |
0709 |
4350623 |
285 |
242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
7 577,0 |
341 |
0709 |
4369999 |
|
|
Мероприятия в области образования |
2 528,7 |
341 |
0709 |
4360000 |
|
|
Мероприятия в области образования |
1 454,7 |
341 |
0709 |
4360000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 |
341 |
0709 |
4360000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
341 |
0709 |
4360000 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
1 404,7 |
341 |
0709 |
4360000 |
447 |
222 |
Транспортные услуги |
14,0 |
341 |
0709 |
4360000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
329,8 |
341 |
0709 |
4360000 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
998,6 |
341 |
0709 |
4360000 |
447 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
17,2 |
341 |
0709 |
4360000 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
45,2 |
341 |
0709 |
4361200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
867,0 |
341 |
0709 |
4361212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
5,0 |
341 |
0709 |
4361212 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
5,0 |
341 |
0709 |
4361212 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
5,0 |
341 |
0709 |
4361259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
62,0 |
341 |
0709 |
4361259 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
62,0 |
341 |
0709 |
4361259 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
62,0 |
341 |
0709 |
4361260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
800,0 |
341 |
0709 |
4361260 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
800,0 |
341 |
0709 |
4361260 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
800,0 |
341 |
0709 |
4361300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
207,0 |
341 |
0709 |
4361301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
207,0 |
341 |
0709 |
4361301 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
207,0 |
341 |
0709 |
4361301 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
10,0 |
341 |
0709 |
4361301 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
85,0 |
341 |
0709 |
4361301 |
447 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 |
341 |
0709 |
4361301 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
92,0 |
341 |
0709 |
4529999 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
139 991,2 |
341 |
0709 |
4520000 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
116 323,2 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
116 323,2 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
68 368,9 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
139,6 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
17 272,8 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
1 637,7 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
2 256,9 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
1 187,4 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
684,1 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
216,2 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
3 912,6 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
4 275,0 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
7 904,2 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
1 883,2 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 034,7 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
4 550,1 |
341 |
0709 |
4520200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
129,5 |
341 |
0709 |
4520206 |
|
|
Отраслевая целевая программа " Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007# годы" |
129,5 |
341 |
0709 |
4520206 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
129,5 |
341 |
0709 |
4520206 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
129,5 |
341 |
0709 |
4521000 |
|
|
Областные целевые программы |
14,4 |
341 |
0709 |
4521004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
14,4 |
341 |
0709 |
4521004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
14,4 |
341 |
0709 |
4521004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
11,4 |
341 |
0709 |
4521004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3,0 |
341 |
0709 |
4521200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 086,3 |
341 |
0709 |
4521212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
157,7 |
341 |
0709 |
4521212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
157,7 |
341 |
0709 |
4521212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
50,0 |
341 |
0709 |
4521212 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
341 |
0709 |
4521212 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
57,7 |
341 |
0709 |
4521260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
265,0 |
341 |
0709 |
4521260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
265,0 |
341 |
0709 |
4521260 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
265,0 |
341 |
0709 |
4521261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
2663,6 |
341 |
0709 |
4521261 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2663,6 |
341 |
0709 |
4521261 |
327 |
211 |
Заработная плата |
2663,6 |
341 |
0709 |
4521300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
964,7 |
341 |
0709 |
4521301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
219,5 |
341 |
0709 |
4521301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
219,5 |
341 |
0709 |
4521301 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
199,5 |
341 |
0709 |
4521301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 |
341 |
0709 |
4521304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
745,2 |
341 |
0709 |
4521304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
745,2 |
341 |
0709 |
4521304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
745,2 |
341 |
0709 |
4522300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
19473,1 |
341 |
0709 |
4522300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
19473,1 |
341 |
0709 |
4522300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
812,0 |
341 |
0709 |
4522300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
861,1 |
341 |
0709 |
4522301 |
|
|
На страхование от несчастных случаев работников образовательных учреждений |
17800,0 |
341 |
0709 |
4522301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
17800,0 |
341 |
0709 |
4522301 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
17800,0 |
341 |
0709 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
378 551,4 |
341 |
0709 |
5220000 |
|
|
Региональные целевые программы |
28 243,7 |
341 |
0709 |
5220000 |
285 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
28 243,7 |
341 |
0709 |
5220000 |
285 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
11 430,8 |
341 |
0709 |
5220000 |
285 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 527,1 |
341 |
0709 |
5220000 |
285 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
4 285,8 |
341 |
0709 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
350 307,7 |
341 |
0709 |
5221001 |
|
|
Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2006-2010 годы |
333 160,3 |
341 |
0709 |
5221001 |
285 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
333 160,3 |
341 |
0709 |
5221001 |
285 |
211 |
Заработная плата |
28 110,9 |
341 |
0709 |
5221001 |
285 |
213 |
Начисление на оплату труда |
7 365,1 |
341 |
0709 |
5221001 |
285 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
239 274,7 |
341 |
0709 |
5221001 |
285 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50 713,6 |
341 |
0709 |
5221001 |
285 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
7 696,0 |
341 |
0709 |
5221004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
17 147,4 |
341 |
0709 |
5221004 |
285 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
17 147,4 |
341 |
0709 |
5221004 |
285 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
498,0 |
341 |
0709 |
5221004 |
285 |
226 |
Прочие услуги |
462,9 |
341 |
0709 |
5221004 |
285 |
290 |
Прочие расходы |
3 506,5 |
341 |
0709 |
5221004 |
285 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 035,0 |
341 |
0709 |
5221004 |
285 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
645,0 |
341 |
0709 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
56 913,0 |
341 |
0709 |
7950400 |
|
|
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 гг. |
56 913,0 |
341 |
0709 |
7950401 |
|
|
Подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год |
56 913,0 |
341 |
0709 |
7950401 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
56 913,0 |
341 |
0709 |
7950401 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
25 440,9 |
341 |
0709 |
7950401 |
447 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
27 548,2 |
341 |
0709 |
7950401 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 923,9 |
341 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
97 778,0 |
341 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
97 713,9 |
341 |
1003 |
5209999 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
97 713,9 |
341 |
1003 |
5200600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
97 713,9 |
341 |
1003 |
5200626 |
|
|
на выплаты компенсаций род. платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
97 713,9 |
341 |
1003 |
5200626 |
421 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
97 713,9 |
341 |
1003 |
5200626 |
421 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
97 713,9 |
341 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
64,1 |
341 |
1006 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
64,1 |
341 |
1006 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
64,1 |
341 |
1006 |
5221003 |
|
|
Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Дети-сироты") |
64,1 |
341 |
1006 |
5221003 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
64,1 |
341 |
1006 |
5221003 |
482 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
58,1 |
341 |
1006 |
5221003 |
482 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6,0 |
342 |
|
|
|
|
Управление наружной рекламы и информации |
12 441,0 |
342 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
5 471,0 |
342 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
5 471,0 |
342 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
5 471,0 |
342 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 925,0 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4 925,0 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
2 879,1 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,9 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
714,0 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
87,0 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
546,5 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
17,8 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
15,3 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,2 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
93,8 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
214,6 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
110,6 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
145,2 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
99,0 |
342 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
546,0 |
342 |
0115 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
546,0 |
342 |
0115 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
546,0 |
342 |
0115 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
533,0 |
342 |
0115 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
13,0 |
342 |
0400 |
|
|
|
Национальная экономика |
6 970,0 |
342 |
0411 |
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
6 970,0 |
342 |
0411 |
3409999 |
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
6 970,0 |
342 |
0411 |
3400200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
6 020,0 |
342 |
0411 |
3400211 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Организация размещения информационных материалов в период проведения социально значимых мероприятий в г. Челябинске в 2007 году" |
5 000,0 |
342 |
0411 |
3400211 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
5 000,0 |
342 |
0411 |
3400211 |
216 |
226 |
Прочие услуги |
5 000,0 |
342 |
0411 |
3400212 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Развитие размещения средств наружной рекламы на территории города Челябинска на 2007-2009# годы" |
1 020,0 |
342 |
0411 |
3400212 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
1 020,0 |
342 |
0411 |
3400212 |
216 |
226 |
Прочие услуги |
1 020,0 |
342 |
0411 |
3401200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
950,0 |
342 |
0411 |
3401225 |
|
|
Расходы на демонтаж средств наружной рекламы и размещение агитационных материалов |
500,0 |
342 |
0411 |
3401225 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
500,0 |
342 |
0411 |
3401225 |
216 |
226 |
Прочие услуги |
500,0 |
342 |
0411 |
3401260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
450,0 |
342 |
0411 |
3401260 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
450,0 |
342 |
0411 |
3401260 |
216 |
226 |
Прочие услуги |
450,0 |
343 |
|
|
|
|
Управление финансов Администрации г. Челябинска |
106 620,9 |
343 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
106 620,9 |
343 |
0106 |
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
29 313,7 |
343 |
0106 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
29 313,7 |
343 |
0106 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 664,0 |
343 |
0106 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4 664,0 |
343 |
0106 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
4 000,0 |
343 |
0106 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
600,0 |
343 |
0106 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
64,0 |
343 |
0106 |
0010700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
23 992,7 |
343 |
0106 |
0010708 |
|
|
на организацию работы финансовых органов муниципальных образований |
23 992,7 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
|
Центральный аппарат |
23 992,7 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
211 |
Заработная плата |
15 939,8 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
14,0 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
4 176,2 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
221 |
Услуги связи |
400,0 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
1 000,0 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
207,7 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
1 082,4 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
20,0 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
521,4 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
631,2 |
343 |
0106 |
0011100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
8,0 |
343 |
0106 |
0011116 |
|
|
Средства на финансирование расходов на повышение квалификации специалистов финансовых органов |
8,0 |
343 |
0106 |
0011116 |
005 |
|
Центральный аппарат |
8,0 |
343 |
0106 |
0011116 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
8,0 |
343 |
0106 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
649,0 |
343 |
0106 |
0011302 |
|
|
Дотации из областного фонда поддержки усилий на совершенствование автоматизации систем управления бюджетного процесса |
649,0 |
343 |
0106 |
0011302 |
005 |
|
Центральный аппарат |
649,0 |
343 |
0106 |
0011302 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
649,0 |
343 |
0112 |
|
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
36 671,1 |
343 |
0112 |
0659999 |
|
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
36 671,1 |
343 |
0112 |
0650000 |
|
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
35 000,0 |
343 |
0112 |
0650000 |
152 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
35 000,0 |
343 |
0112 |
0650000 |
152 |
231 |
Обслуживание внутренних долговых обязательств |
35 000,0 |
343 |
0112 |
0652100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
1 671,1 |
343 |
0112 |
0652102 |
|
|
Погашение кредитной линии |
1 671,1 |
343 |
0112 |
0652102 |
152 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
1 671,1 |
343 |
0112 |
0652102 |
152 |
231 |
Обслуживание внутренних долговых обязательств |
1 671,1 |
343 |
0113 |
|
|
|
Резервные фонды |
21 747,1 |
343 |
0113 |
0709999 |
|
|
Резервные фонды |
21 747,1 |
343 |
0113 |
0701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
21 747,1 |
343 |
0113 |
0701260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
21 747,1 |
343 |
0113 |
0701260 |
184 |
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
21 747,1 |
343 |
0113 |
0701260 |
184 |
290 |
Прочие расходы |
21 747,1 |
343 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
18 889,0 |
343 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
15 903,0 |
343 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 903,0 |
343 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
10 903,0 |
343 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
10 903,0 |
343 |
0115 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
5 000,0 |
343 |
0115 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
5 000,0 |
343 |
0115 |
0012200 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
5 000,0 |
343 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
2 986,0 |
343 |
0115 |
0920000 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
2 986,0 |
343 |
0115 |
0920000 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
2 986,0 |
343 |
0115 |
0920000 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
2 986,0 |
344 |
|
|
|
|
Администрация Калининского района г.Челябинска |
260 104,4 |
344 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
29 450,2 |
344 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
25 380,7 |
344 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
25 380,7 |
344 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
19 993,0 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
19 993,0 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
11 940,8 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3 128,0 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
560,0 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
1 800,0 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
355,7 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
130,0 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
44,8 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
597,0 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
479,6 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
88,0 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
604,1 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
265,0 |
344 |
0104 |
0010600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
656,4 |
344 |
0104 |
0010607 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
656,4 |
344 |
0104 |
0010607 |
005 |
|
Центральный аппарат |
656,4 |
344 |
0104 |
0010607 |
005 |
211 |
Заработная плата |
451,4 |
344 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
2,0 |
344 |
0104 |
0010607 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
118,2 |
344 |
0104 |
0010607 |
005 |
221 |
Услуги связи |
14,0 |
344 |
0104 |
0010607 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
6,0 |
344 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
13,0 |
344 |
0104 |
0010607 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
43,9 |
344 |
0104 |
0010607 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
8,0 |
344 |
0104 |
0011100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 |
344 |
0104 |
0011118 |
|
|
Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 |
344 |
0104 |
0011118 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,7 |
344 |
0104 |
0011118 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
6,7 |
344 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 150,2 |
344 |
0104 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 355,2 |
344 |
0104 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 355,2 |
344 |
0104 |
0011259 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
477,4 |
344 |
0104 |
0011259 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
877,8 |
344 |
0104 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 795,0 |
344 |
0104 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 795,0 |
344 |
0104 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 422,0 |
344 |
0104 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
373,0 |
344 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
27,6 |
344 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
27,6 |
344 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
27,6 |
344 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
27,6 |
344 |
0104 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 546,8 |
344 |
0104 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 546,8 |
344 |
0104 |
0012200 |
005 |
211 |
Заработная плата |
37,1 |
344 |
0104 |
0012200 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
9,7 |
344 |
0104 |
0012200 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
575,0 |
344 |
0104 |
0012200 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
511,0 |
344 |
0104 |
0012200 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
414,0 |
344 |
0113 |
|
|
|
Резервные фонды |
530,7 |
344 |
0113 |
0709999 |
|
|
Резервные фонды |
530,7 |
344 |
0113 |
0701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
530,7 |
344 |
0113 |
0701259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
530,7 |
344 |
0113 |
0701259 |
184 |
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
530,7 |
344 |
0113 |
0701259 |
184 |
290 |
Прочие расходы |
530,7 |
344 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
3 538,8 |
344 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
854,3 |
344 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
754,0 |
344 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
754,0 |
344 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
754,0 |
344 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
100,3 |
344 |
0115 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
100,3 |
344 |
0115 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
100,3 |
344 |
0115 |
0011212 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
100,3 |
344 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
768,4 |
344 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
768,4 |
344 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
768,4 |
344 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
768,4 |
344 |
0115 |
0921259 |
216 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
626,4 |
344 |
0115 |
0921259 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
142,0 |
344 |
0115 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
1 916,1 |
344 |
0115 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
1 916,1 |
344 |
0115 |
5190601 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
1 916,1 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
1 916,1 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
1 003,4 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
263,3 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
55,8 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
46,8 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
8,8 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,5 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
145,0 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
169,2 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
151,7 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
67,6 |
344 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
13 742,1 |
344 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
13 742,1 |
344 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
13 742,1 |
344 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
13 272,1 |
344 |
0502 |
6001212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
727,0 |
344 |
0502 |
6001212 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
657,0 |
344 |
0502 |
6001212 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
657,0 |
344 |
0502 |
6001212 |
808 |
|
Озеленение |
70,0 |
344 |
0502 |
6001212 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
70,0 |
344 |
0502 |
6001216 |
|
|
Расходы на благоустройство в районах города |
12 045,1 |
344 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
4 568,7 |
344 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 568,7 |
344 |
0502 |
6001216 |
806 |
|
Уличное освещение |
3 185,9 |
344 |
0502 |
6001216 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 185,9 |
344 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
2 439,7 |
344 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 439,7 |
344 |
0502 |
6001216 |
808 |
|
Озеленение |
1 850,9 |
344 |
0502 |
6001216 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 850,9 |
344 |
0502 |
6001260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
500,0 |
344 |
0502 |
6001260 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
400,0 |
344 |
0502 |
6001260 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
400,0 |
344 |
0502 |
6001260 |
808 |
|
Озеленение |
100,0 |
344 |
0502 |
6001260 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
100,0 |
344 |
0502 |
6002100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
470,0 |
344 |
0502 |
6002106 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
470,0 |
344 |
0502 |
6002106 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
470,0 |
344 |
0502 |
6002106 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
470,0 |
344 |
0700 |
|
|
|
Образование |
1 165,5 |
344 |
0701 |
|
|
|
Дошкольное образование |
1,2 |
344 |
0701 |
4209999 |
|
|
Детские дошкольные учреждения |
1,2 |
344 |
0701 |
4201200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1,2 |
344 |
0701 |
4201259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
1,2 |
344 |
0701 |
4201259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1,2 |
344 |
0701 |
4201259 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
1,2 |
344 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
634,3 |
344 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
9,2 |
344 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9,2 |
344 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
9,2 |
344 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
9,2 |
344 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
9,2 |
344 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
625,1 |
344 |
0702 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
69,0 |
344 |
0702 |
5190000 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
69,0 |
344 |
0702 |
5190000 |
422 |
211 |
Заработная плата |
19,8 |
344 |
0702 |
5190000 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3,6 |
344 |
0702 |
5190000 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
45,6 |
344 |
0702 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
556,1 |
344 |
0702 |
5190609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
556,1 |
344 |
0702 |
5190609 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
556,1 |
344 |
0702 |
5190609 |
422 |
211 |
Заработная плата |
159,5 |
344 |
0702 |
5190609 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
37,1 |
344 |
0702 |
5190609 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
359,6 |
344 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
530,0 |
344 |
0707 |
4319999 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
430,0 |
344 |
0707 |
4310000 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
208,0 |
344 |
0707 |
4310000 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 |
344 |
0707 |
4310000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
141,2 |
344 |
0707 |
4310000 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
64,8 |
344 |
0707 |
4310000 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2,0 |
344 |
0707 |
4311100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
10,0 |
344 |
0707 |
4311109 |
|
|
На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
10,0 |
344 |
0707 |
4311109 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
10,0 |
344 |
0707 |
4311109 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
10,0 |
344 |
0707 |
4311200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
202,0 |
344 |
0707 |
4311212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
26,8 |
344 |
0707 |
4311212 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
26,8 |
344 |
0707 |
4311212 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
26,8 |
344 |
0707 |
4311259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
175,2 |
344 |
0707 |
4311259 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
175,2 |
344 |
0707 |
4311259 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
143,1 |
344 |
0707 |
4311259 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
22,2 |
344 |
0707 |
4311259 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
9,9 |
344 |
0707 |
4311300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
10,0 |
344 |
0707 |
4311301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
10,0 |
344 |
0707 |
4311301 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
10,0 |
344 |
0707 |
4311301 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
10,0 |
344 |
0707 |
4329999 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
100,0 |
344 |
0707 |
4321200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
100,0 |
344 |
0707 |
4321212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
100,0 |
344 |
0707 |
4321212 |
452 |
|
Оздоровление детей |
100,0 |
344 |
0707 |
4321212 |
452 |
290 |
Прочие расходы |
80,0 |
344 |
0707 |
4321212 |
452 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
20,0 |
344 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
2 751,6 |
344 |
0801 |
|
|
|
Культура |
2 751,6 |
344 |
0801 |
4409999 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
843,8 |
344 |
0801 |
4400000 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
720,5 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
720,5 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
313,0 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
78,6 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
2,9 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
85,3 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
52,1 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
162,1 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
3,2 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
23,3 |
344 |
0801 |
4401200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
123,3 |
344 |
0801 |
4401259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
123,3 |
344 |
0801 |
4401259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
123,3 |
344 |
0801 |
4401259 |
327 |
211 |
Заработная плата |
87,7 |
344 |
0801 |
4401259 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
23,0 |
344 |
0801 |
4401259 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
7,8 |
344 |
0801 |
4401259 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1,5 |
344 |
0801 |
4401259 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
1,5 |
344 |
0801 |
4401259 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1,9 |
344 |
0801 |
4439999 |
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
11,5 |
344 |
0801 |
4431200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
11,5 |
344 |
0801 |
4431259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
11,5 |
344 |
0801 |
4431259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11,5 |
344 |
0801 |
4431259 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
11,5 |
344 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 896,3 |
344 |
0801 |
4500000 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 305,4 |
344 |
0801 |
4500000 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 305,4 |
344 |
0801 |
4500000 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
1 167,9 |
344 |
0801 |
4500000 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
125,0 |
344 |
0801 |
4500000 |
453 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
12,5 |
344 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
575,9 |
344 |
0801 |
4501212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
472,9 |
344 |
0801 |
4501212 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
472,9 |
344 |
0801 |
4501212 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
352,9 |
344 |
0801 |
4501212 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
120,0 |
344 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
53,0 |
344 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
53,0 |
344 |
0801 |
4501259 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
40,0 |
344 |
0801 |
4501259 |
453 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
13,0 |
344 |
0801 |
4501260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
50,0 |
344 |
0801 |
4501260 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 |
344 |
0801 |
4501260 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
344 |
0801 |
4501300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
15,0 |
344 |
0801 |
4501301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
15,0 |
344 |
0801 |
4501301 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
15,0 |
344 |
0801 |
4501301 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
15,0 |
344 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
512,6 |
344 |
0901 |
|
|
|
Здравоохранение |
15,0 |
344 |
0901 |
4709999 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
15,0 |
344 |
0901 |
4701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
15,0 |
344 |
0901 |
4701212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
15,0 |
344 |
0901 |
4701212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
15,0 |
344 |
0901 |
4701212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
15,0 |
344 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
497,6 |
344 |
0902 |
5129999 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
497,6 |
344 |
0902 |
5121200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
401,6 |
344 |
0902 |
5121212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 |
344 |
0902 |
5121212 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
20,0 |
344 |
0902 |
5121212 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
20,0 |
344 |
0902 |
5121254 |
|
|
Расходы на проведение спортивно - массовых# мероприятий |
322,0 |
344 |
0902 |
5121254 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
322,0 |
344 |
0902 |
5121254 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
76,3 |
344 |
0902 |
5121254 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
224,7 |
344 |
0902 |
5121254 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
21,0 |
344 |
0902 |
5121259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
59,6 |
344 |
0902 |
5121259 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
59,6 |
344 |
0902 |
5121259 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
59,6 |
344 |
0902 |
5121300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
96,0 |
344 |
0902 |
5121301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
96,0 |
344 |
0902 |
5121301 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
96,0 |
344 |
0902 |
5121301 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
96,0 |
344 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
212 482,5 |
344 |
1002 |
|
|
|
Социальное обслуживание населения |
50,0 |
344 |
1002 |
5069999 |
|
|
Учреждения социального обслуживания населения |
50,0 |
344 |
1002 |
5061200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
50,0 |
344 |
1002 |
5061212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
50,0 |
344 |
1002 |
5061212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 |
344 |
1002 |
5061212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
344 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
175 249,3 |
344 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
9 675,5 |
344 |
1003 |
5050000 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
81,6 |
344 |
1003 |
5050000 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
81,6 |
344 |
1003 |
5050000 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
81,6 |
344 |
1003 |
5050600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
6 043,3 |
344 |
1003 |
5050603 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
1 043,3 |
344 |
1003 |
5050603 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
1 043,3 |
344 |
1003 |
5050603 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 043,3 |
344 |
1003 |
5050608 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
5 000,0 |
344 |
1003 |
5050608 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
5 000,0 |
344 |
1003 |
5050608 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5 000,0 |
344 |
1003 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 396,6 |
344 |
1003 |
5051260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
61,9 |
344 |
1003 |
5051260 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
61,9 |
344 |
1003 |
5051260 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
61,9 |
344 |
1003 |
5051264 |
|
|
Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
3 334,7 |
344 |
1003 |
5051264 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
3 334,7 |
344 |
1003 |
5051264 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3 334,7 |
344 |
1003 |
5051300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
154,0 |
344 |
1003 |
5051301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
154,0 |
344 |
1003 |
5051301 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
154,0 |
344 |
1003 |
5051301 |
483 |
226 |
Прочие услуги |
134,0 |
344 |
1003 |
5051301 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
20,0 |
344 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
711,4 |
344 |
1003 |
5140800 |
|
|
Прочие субвенции |
441,7 |
344 |
1003 |
5140802 |
|
|
на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
441,7 |
344 |
1003 |
5140802 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
441,7 |
344 |
1003 |
5140802 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
441,7 |
344 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
189,7 |
344 |
1003 |
5141212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
148,9 |
344 |
1003 |
5141212 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
148,9 |
344 |
1003 |
5141212 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
76,5 |
344 |
1003 |
5141212 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
13,0 |
344 |
1003 |
5141212 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
59,4 |
344 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
40,8 |
344 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
40,8 |
344 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
40,8 |
344 |
1003 |
5141300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
80,0 |
344 |
1003 |
5141301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
80,0 |
344 |
1003 |
5141301 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
80,0 |
344 |
1003 |
5141301 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
80,0 |
344 |
1003 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
164 862,3 |
344 |
1003 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
1 803,5 |
344 |
1003 |
5190000 |
494 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
1,2 |
344 |
1003 |
5190000 |
494 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1,2 |
344 |
1003 |
5190000 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
450,0 |
344 |
1003 |
5190000 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
450,0 |
344 |
1003 |
5190000 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
111,1 |
344 |
1003 |
5190000 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
111,1 |
344 |
1003 |
5190000 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1 240,9 |
344 |
1003 |
5190000 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 240,9 |
344 |
1003 |
5190000 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,4 |
344 |
1003 |
5190000 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
0,4 |
344 |
1003 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
163 058,8 |
344 |
1003 |
5190605 |
|
|
на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
950,2 |
344 |
1003 |
5190605 |
494 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
950,2 |
344 |
1003 |
5190605 |
494 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
950,2 |
344 |
1003 |
5190606 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
5 739,1 |
344 |
1003 |
5190606 |
496 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
5 739,1 |
344 |
1003 |
5190606 |
496 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5 739,1 |
344 |
1003 |
5190617 |
|
|
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 953,8 |
344 |
1003 |
5190617 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 953,8 |
344 |
1003 |
5190617 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
6 953,8 |
344 |
1003 |
5190618 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
40 903,7 |
344 |
1003 |
5190618 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
40 903,7 |
344 |
1003 |
5190618 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
40 903,7 |
344 |
1003 |
5190619 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
25 148,0 |
344 |
1003 |
5190619 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
25 148,0 |
344 |
1003 |
5190619 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
25 148,0 |
344 |
1003 |
5190621 |
|
|
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
83 364,0 |
344 |
1003 |
5190621 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
83 364,0 |
344 |
1003 |
5190621 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
83 364,0 |
344 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
18 101,0 |
344 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
18 101,0 |
344 |
1004 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
982,2 |
344 |
1004 |
5190000 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
982,2 |
344 |
1004 |
5190000 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
982,2 |
344 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
17 118,8 |
344 |
1004 |
5190610 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
16 509,6 |
344 |
1004 |
5190610 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
16 509,6 |
344 |
1004 |
5190610 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
16 509,6 |
344 |
1004 |
5190627 |
|
|
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
609,2 |
344 |
1004 |
5190627 |
424 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
609,2 |
344 |
1004 |
5190627 |
424 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
609,2 |
344 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
19 082,2 |
344 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
14 976,8 |
344 |
1006 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 251,6 |
344 |
1006 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4 251,6 |
344 |
1006 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
3 147,8 |
344 |
1006 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
824,4 |
344 |
1006 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
30,0 |
344 |
1006 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
31,6 |
344 |
1006 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
48,9 |
344 |
1006 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
5,5 |
344 |
1006 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
163,4 |
344 |
1006 |
0010700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
10 108,6 |
344 |
1006 |
0010705 |
|
|
на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
10 108,6 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
|
Центральный аппарат |
10 108,6 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
6 475,8 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
1,0 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 696,7 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
160,0 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
12,0 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
114,8 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
75,9 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
11,4 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
123,0 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
673,0 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
1,5 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
341,6 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
421,9 |
344 |
1006 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
539,0 |
344 |
1006 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
90,0 |
344 |
1006 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
90,0 |
344 |
1006 |
0011212 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
40,0 |
344 |
1006 |
0011212 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
344 |
1006 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
449,0 |
344 |
1006 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
449,0 |
344 |
1006 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
356,0 |
344 |
1006 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
93,0 |
344 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
77,6 |
344 |
1006 |
0011301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
50,0 |
344 |
1006 |
0011301 |
005 |
|
Центральный аппарат |
50,0 |
344 |
1006 |
0011301 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
10,0 |
344 |
1006 |
0011301 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 |
344 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
27,6 |
344 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
27,6 |
344 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
27,6 |
344 |
1006 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
54,1 |
344 |
1006 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
54,1 |
344 |
1006 |
5051212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
54,1 |
344 |
1006 |
5051212 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
54,1 |
344 |
1006 |
5051212 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
26,5 |
344 |
1006 |
5051212 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
27,6 |
344 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
4 051,3 |
344 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
53,4 |
344 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
53,4 |
344 |
1006 |
7950110 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
53,4 |
344 |
1006 |
7950110 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
53,4 |
344 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
3 998,0 |
344 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 998,0 |
344 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1 526,5 |
344 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
70,0 |
344 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 108,1 |
344 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
348,4 |
344 |
1006 |
7950201 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
2 471,5 |
344 |
1006 |
7950201 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 471,5 |
345 |
|
|
|
|
Администрация Курчатовского района г.Челябинска |
252 080,8 |
345 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
25 962,3 |
345 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
22 331,5 |
345 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
22 331,5 |
345 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
18 123,3 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
18 123,3 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
11 502,0 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
1,3 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 805,2 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
593,8 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
1 185,9 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
180,4 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
169,4 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
22,6 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
299,9 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
1 095,3 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
29,0 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
51,7 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
186,8 |
345 |
0104 |
0010600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
448,3 |
345 |
0104 |
0010607 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
448,3 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
|
Центральный аппарат |
448,3 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
211 |
Заработная плата |
344,8 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,4 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
86,3 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
221 |
Услуги связи |
6,5 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1,0 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
2,5 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
0,8 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6,0 |
345 |
0104 |
0011100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 |
345 |
0104 |
0011118 |
|
|
Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 |
345 |
0104 |
0011118 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,7 |
345 |
0104 |
0011118 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
6,7 |
345 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 234,5 |
345 |
0104 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
228,5 |
345 |
0104 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
228,5 |
345 |
0104 |
0011259 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
228,5 |
345 |
0104 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 006,0 |
345 |
0104 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2 006,0 |
345 |
0104 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 591,0 |
345 |
0104 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
415,0 |
345 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
11,5 |
345 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
11,5 |
345 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
11,5 |
345 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
11,5 |
345 |
0104 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 507,2 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 507,2 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
211 |
Заработная плата |
5,7 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1,5 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
221 |
Услуги связи |
16,0 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
1 296,1 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
10,0 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
90,0 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
77,9 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 |
345 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
3 630,8 |
345 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
526,9 |
345 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
479,4 |
345 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
479,4 |
345 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
479,4 |
345 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
47,5 |
345 |
0115 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
7,5 |
345 |
0115 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
7,5 |
345 |
0115 |
0011212 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
7,5 |
345 |
0115 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
40,0 |
345 |
0115 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
40,0 |
345 |
0115 |
0011259 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 |
345 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
782,3 |
345 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
782,3 |
345 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
782,3 |
345 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
756,4 |
345 |
0115 |
0921259 |
216 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
640,8 |
345 |
0115 |
0921259 |
216 |
226 |
Прочие услуги |
115,6 |
345 |
0115 |
0921259 |
448 |
|
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
25,9 |
345 |
0115 |
0921259 |
448 |
290 |
Прочие расходы |
25,9 |
345 |
0115 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
2 321,6 |
345 |
0115 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 321,6 |
345 |
0115 |
5190601 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 321,6 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 321,6 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
1 051,0 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
212 |
Прочие выплаты |
1,2 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
275,3 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
35,0 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
222 |
Транспортные услуги |
5,9 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
22,3 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
11,1 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,9 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
361,8 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
166,7 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
349,6 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
39,8 |
345 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
15 480,0 |
345 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
15 480,0 |
345 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
15 480,0 |
345 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
14 700,0 |
345 |
0502 |
6001212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
550,0 |
345 |
0502 |
6001212 |
806 |
|
Уличное освещение |
550,0 |
345 |
0502 |
6001212 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
550,0 |
345 |
0502 |
6001216 |
|
|
Расходы на благоустройство в районах города |
13 000,0 |
345 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
3 612,8 |
345 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 612,8 |
345 |
0502 |
6001216 |
806 |
|
Уличное освещение |
1 015,9 |
345 |
0502 |
6001216 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 015,9 |
345 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
6 270,4 |
345 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
6 270,4 |
345 |
0502 |
6001216 |
808 |
|
Озеленение |
2 100,9 |
345 |
0502 |
6001216 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 100,9 |
345 |
0502 |
6001259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
650,0 |
345 |
0502 |
6001259 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
100,0 |
345 |
0502 |
6001259 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
100,0 |
345 |
0502 |
6001259 |
808 |
|
Озеленение |
550,0 |
345 |
0502 |
6001259 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
550,0 |
345 |
0502 |
6001260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
500,0 |
345 |
0502 |
6001260 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
500,0 |
345 |
0502 |
6001260 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
345 |
0502 |
6001300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
300,0 |
345 |
0502 |
6001301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
300,0 |
345 |
0502 |
6001301 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
300,0 |
345 |
0502 |
6001301 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
300,0 |
345 |
0502 |
6002100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
480,0 |
345 |
0502 |
6002106 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
480,0 |
345 |
0502 |
6002106 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
480,0 |
345 |
0502 |
6002106 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
480,0 |
345 |
0700 |
|
|
|
Образование |
682,2 |
345 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
266,3 |
345 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
4,6 |
345 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
4,6 |
345 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
4,6 |
345 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4,6 |
345 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
4,6 |
345 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
261,7 |
345 |
0702 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
261,7 |
345 |
0702 |
5190609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
261,7 |
345 |
0702 |
5190609 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
261,7 |
345 |
0702 |
5190609 |
422 |
211 |
Заработная плата |
91,0 |
345 |
0702 |
5190609 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
21,0 |
345 |
0702 |
5190609 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
149,7 |
345 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
415,9 |
345 |
0707 |
4319999 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
415,9 |
345 |
0707 |
4310000 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
208,0 |
345 |
0707 |
4310000 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 |
345 |
0707 |
4310000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
109,0 |
345 |
0707 |
4310000 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
99,0 |
345 |
0707 |
4311100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
18,0 |
345 |
0707 |
4311109 |
|
|
На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
18,0 |
345 |
0707 |
4311109 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
18,0 |
345 |
0707 |
4311109 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
18,0 |
345 |
0707 |
4311200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
189,9 |
345 |
0707 |
4311259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
189,9 |
345 |
0707 |
4311259 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
189,9 |
345 |
0707 |
4311259 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
189,9 |
345 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
2 168,3 |
345 |
0801 |
|
|
|
Культура |
2 168,3 |
345 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
2 168,3 |
345 |
0801 |
4500000 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
424,0 |
345 |
0801 |
4500000 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
424,0 |
345 |
0801 |
4500000 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
375,8 |
345 |
0801 |
4500000 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
48,2 |
345 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 714,3 |
345 |
0801 |
4501212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
291,0 |
345 |
0801 |
4501212 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
291,0 |
345 |
0801 |
4501212 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
198,0 |
345 |
0801 |
4501212 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
93,0 |
345 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 373,3 |
345 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 373,3 |
345 |
0801 |
4501259 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
783,8 |
345 |
0801 |
4501259 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
239,7 |
345 |
0801 |
4501259 |
453 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
349,8 |
345 |
0801 |
4501260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
50,0 |
345 |
0801 |
4501260 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 |
345 |
0801 |
4501260 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
345 |
0801 |
4501300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
30,0 |
345 |
0801 |
4501301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
30,0 |
345 |
0801 |
4501301 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
30,0 |
345 |
0801 |
4501301 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
30,0 |
345 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
490,3 |
345 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
490,3 |
345 |
0902 |
5129999 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
490,3 |
345 |
0902 |
5121200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
490,3 |
345 |
0902 |
5121212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 |
345 |
0902 |
5121212 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
30,0 |
345 |
0902 |
5121212 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
30,0 |
345 |
0902 |
5121254 |
|
|
Расходы на проведение спортивно - массовых# мероприятий |
312,0 |
345 |
0902 |
5121254 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
312,0 |
345 |
0902 |
5121254 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
312,0 |
345 |
0902 |
5121259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
148,3 |
345 |
0902 |
5121259 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
148,3 |
345 |
0902 |
5121259 |
455 |
242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
60,0 |
345 |
0902 |
5121259 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
88,3 |
345 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
207 297,6 |
345 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
175 560,5 |
345 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
9 322,2 |
345 |
1003 |
5050000 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
1,5 |
345 |
1003 |
5050000 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
1,5 |
345 |
1003 |
5050000 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1,5 |
345 |
1003 |
5050600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
5 357,4 |
345 |
1003 |
5050603 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
757,4 |
345 |
1003 |
5050603 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
757,4 |
345 |
1003 |
5050603 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
757,4 |
345 |
1003 |
5050608 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
4 600,0 |
345 |
1003 |
5050608 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
4 600,0 |
345 |
1003 |
5050608 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
4 600,0 |
345 |
1003 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 838,3 |
345 |
1003 |
5051212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
197,0 |
345 |
1003 |
5051212 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
197,0 |
345 |
1003 |
5051212 |
483 |
226 |
Прочие услуги |
45,0 |
345 |
1003 |
5051212 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
152,0 |
345 |
1003 |
5051259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
259,3 |
345 |
1003 |
5051259 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
259,3 |
345 |
1003 |
5051259 |
483 |
226 |
Прочие услуги |
33,1 |
345 |
1003 |
5051259 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
226,1 |
345 |
1003 |
5051260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
72,8 |
345 |
1003 |
5051260 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
72,8 |
345 |
1003 |
5051260 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
72,8 |
345 |
1003 |
5051264 |
|
|
Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
3 309,2 |
345 |
1003 |
5051264 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
3 309,2 |
345 |
1003 |
5051264 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3 309,2 |
345 |
1003 |
5051300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
125,0 |
345 |
1003 |
5051301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
125,0 |
345 |
1003 |
5051301 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
125,0 |
345 |
1003 |
5051301 |
483 |
226 |
Прочие услуги |
40,0 |
345 |
1003 |
5051301 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
85,0 |
345 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
502,4 |
345 |
1003 |
5140800 |
|
|
Прочие субвенции |
439,6 |
345 |
1003 |
5140802 |
|
|
на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
439,6 |
345 |
1003 |
5140802 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
439,6 |
345 |
1003 |
5140802 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
439,6 |
345 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
62,8 |
345 |
1003 |
5141259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
25,0 |
345 |
1003 |
5141259 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
25,0 |
345 |
1003 |
5141259 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
25,0 |
345 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
37,8 |
345 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
37,8 |
345 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
37,8 |
345 |
1003 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
165 735,9 |
345 |
1003 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
8 488,4 |
345 |
1003 |
5190000 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
1 597,0 |
345 |
1003 |
5190000 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 597,0 |
345 |
1003 |
5190000 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
48,2 |
345 |
1003 |
5190000 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
48,2 |
345 |
1003 |
5190000 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
6 842,8 |
345 |
1003 |
5190000 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
6 842,8 |
345 |
1003 |
5190000 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,3 |
345 |
1003 |
5190000 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
0,3 |
345 |
1003 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
157 247,5 |
345 |
1003 |
5190605 |
|
|
на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
887,2 |
345 |
1003 |
5190605 |
494 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
887,2 |
345 |
1003 |
5190605 |
494 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
887,2 |
345 |
1003 |
5190606 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
8 406,8 |
345 |
1003 |
5190606 |
496 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
8 406,8 |
345 |
1003 |
5190606 |
496 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
8 406,8 |
345 |
1003 |
5190617 |
|
|
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
5 952,2 |
345 |
1003 |
5190617 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
5 952,2 |
345 |
1003 |
5190617 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5 952,2 |
345 |
1003 |
5190618 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
40 040,3 |
345 |
1003 |
5190618 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
40 040,3 |
345 |
1003 |
5190618 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
40 040,3 |
345 |
1003 |
5190619 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
23 054,3 |
345 |
1003 |
5190619 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
23 054,3 |
345 |
1003 |
5190619 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
23 054,3 |
345 |
1003 |
5190621 |
|
|
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
78 906,6 |
345 |
1003 |
5190621 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
78 906,6 |
345 |
1003 |
5190621 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
78 906,6 |
345 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
13 471,6 |
345 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
13 471,6 |
345 |
1004 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
355,1 |
345 |
1004 |
5190000 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
355,1 |
345 |
1004 |
5190000 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
355,1 |
345 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
13 116,5 |
345 |
1004 |
5190610 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
12 658,1 |
345 |
1004 |
5190610 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
12 658,1 |
345 |
1004 |
5190610 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
12 658,1 |
345 |
1004 |
5190627 |
|
|
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
458,4 |
345 |
1004 |
5190627 |
424 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
458,4 |
345 |
1004 |
5190627 |
424 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
458,4 |
345 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
18 265,6 |
345 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
14 241,8 |
345 |
1006 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 153,2 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4 153,2 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
3 073,9 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
805,5 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
18,5 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
26,7 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
32,2 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
3,5 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
60,0 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
49,0 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1,5 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
82,4 |
345 |
1006 |
0010700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
9 514,5 |
345 |
1006 |
0010705 |
|
|
на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
9 514,5 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9 514,5 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
6 410,5 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,5 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 646,8 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
153,4 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
57,5 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
24,1 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,8 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
180,0 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
439,5 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
1,0 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
111,6 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
484,8 |
345 |
1006 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
448,0 |
345 |
1006 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
32,0 |
345 |
1006 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
32,0 |
345 |
1006 |
0011212 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
10,0 |
345 |
1006 |
0011212 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
22,0 |
345 |
1006 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
416,0 |
345 |
1006 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
416,0 |
345 |
1006 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
330,0 |
345 |
1006 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
86,0 |
345 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
126,1 |
345 |
1006 |
0011301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
110,0 |
345 |
1006 |
0011301 |
005 |
|
Центральный аппарат |
110,0 |
345 |
1006 |
0011301 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
10,0 |
345 |
1006 |
0011301 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
345 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
16,1 |
345 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
16,1 |
345 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
16,1 |
345 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
4 023,8 |
345 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
99,1 |
345 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
99,1 |
345 |
1006 |
7950110 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
99,1 |
345 |
1006 |
7950110 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
99,1 |
345 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
3 924,7 |
345 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 924,7 |
345 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1 680,1 |
345 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
70,0 |
345 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 286,7 |
345 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
323,4 |
345 |
1006 |
7950201 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
2 244,6 |
345 |
1006 |
7950201 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 244,6 |
346 |
|
|
|
|
Администрация Ленинского района г. Челябинска |
278 839,8 |
346 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
28 108,5 |
346 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
23 172,5 |
346 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
23 172,5 |
346 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
17 619,9 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
17 619,9 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
11 009,4 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,9 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 884,5 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
516,0 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
1 600,0 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
280,8 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
164,9 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
11,3 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
234,0 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
731,0 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
56,6 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
7,3 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
123,2 |
346 |
0104 |
0010600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
448,3 |
346 |
0104 |
0010607 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
448,3 |
346 |
0104 |
0010607 |
005 |
|
Центральный аппарат |
448,3 |
346 |
0104 |
0010607 |
005 |
211 |
Заработная плата |
323,0 |
346 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,6 |
346 |
0104 |
0010607 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
84,5 |
346 |
0104 |
0010607 |
005 |
221 |
Услуги связи |
9,6 |
346 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
5,6 |
346 |
0104 |
0010607 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
15,0 |
346 |
0104 |
0010607 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 |
346 |
0104 |
0011100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 |
346 |
0104 |
0011118 |
|
|
Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 |
346 |
0104 |
0011118 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,7 |
346 |
0104 |
0011118 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
6,7 |
346 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 576,5 |
346 |
0104 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
868,5 |
346 |
0104 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
868,5 |
346 |
0104 |
0011259 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
498,2 |
346 |
0104 |
0011259 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
349,8 |
346 |
0104 |
0011259 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
20,5 |
346 |
0104 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 708,0 |
346 |
0104 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2 708,0 |
346 |
0104 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
2 189,4 |
346 |
0104 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
518,6 |
346 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
13,8 |
346 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
13,8 |
346 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
13,8 |
346 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
13,8 |
346 |
0104 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 507,4 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 507,4 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
211 |
Заработная плата |
5,9 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1,5 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
221 |
Услуги связи |
30,0 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
464,0 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
106,0 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
500,0 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
350,0 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
50,0 |
346 |
0113 |
|
|
|
Резервные фонды |
2 087,0 |
346 |
0113 |
0709999 |
|
|
Резервные фонды |
2 087,0 |
346 |
0113 |
0701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 087,0 |
346 |
0113 |
0701259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
2 087,0 |
346 |
0113 |
0701259 |
184 |
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
2 087,0 |
346 |
0113 |
0701259 |
184 |
290 |
Прочие расходы |
2 087,0 |
346 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
2 849,0 |
346 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
914,6 |
346 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
877,6 |
346 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
877,6 |
346 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
877,6 |
346 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
37,0 |
346 |
0115 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 |
346 |
0115 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
30,0 |
346 |
0115 |
0011212 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
30,0 |
346 |
0115 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
7,0 |
346 |
0115 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
7,0 |
346 |
0115 |
0011259 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
7,0 |
346 |
0115 |
0909999 |
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
16,6 |
346 |
0115 |
0901200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16,6 |
346 |
0115 |
0901259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
16,6 |
346 |
0115 |
0901259 |
200 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
16,6 |
346 |
0115 |
0901259 |
200 |
226 |
Прочие услуги |
16,6 |
346 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
28,0 |
346 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
28,0 |
346 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
28,0 |
346 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
28,0 |
346 |
0115 |
0921259 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
28,0 |
346 |
0115 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
1 889,8 |
346 |
0115 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
1 889,8 |
346 |
0115 |
5190601 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
1 889,8 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
1 889,8 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
1 021,0 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
250,4 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
47,3 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
23,4 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
5,5 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
0,5 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
94,7 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
315,4 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
91,5 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
40,0 |
346 |
0300 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 751,8 |
346 |
0309 |
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
1 751,8 |
346 |
0309 |
2189999 |
|
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1 751,8 |
346 |
0309 |
2181100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 751,8 |
346 |
0309 |
2181105 |
|
|
На оказание финансовой помощи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1 751,8 |
346 |
0309 |
2181105 |
260 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
1 751,8 |
346 |
0309 |
2181105 |
260 |
226 |
Прочие услуги |
1 751,8 |
346 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
26 621,5 |
346 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
26 621,5 |
346 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
26 621,5 |
346 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16 800,0 |
346 |
0502 |
6001212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
2 030,0 |
346 |
0502 |
6001212 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
930,0 |
346 |
0502 |
6001212 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
930,0 |
346 |
0502 |
6001212 |
806 |
|
Уличное освещение |
900,0 |
346 |
0502 |
6001212 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
900,0 |
346 |
0502 |
6001212 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
200,0 |
346 |
0502 |
6001212 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200,0 |
346 |
0502 |
6001216 |
|
|
Расходы на благоустройство в районах города |
13 000,0 |
346 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
8 565,3 |
346 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
8 565,3 |
346 |
0502 |
6001216 |
806 |
|
Уличное освещение |
3 894,8 |
346 |
0502 |
6001216 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 894,8 |
346 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
539,8 |
346 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
539,8 |
346 |
0502 |
6001259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
270,0 |
346 |
0502 |
6001259 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
270,0 |
346 |
0502 |
6001259 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
270,0 |
346 |
0502 |
6001260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1 500,0 |
346 |
0502 |
6001260 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 500,0 |
346 |
0502 |
6001260 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 500,0 |
346 |
0502 |
6001300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
3 921,5 |
346 |
0502 |
6001301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
921,5 |
346 |
0502 |
6001301 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
921,5 |
346 |
0502 |
6001301 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
921,5 |
346 |
0502 |
6001303 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
3 000,0 |
346 |
0502 |
6001303 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
3 000,0 |
346 |
0502 |
6001303 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 000,0 |
346 |
0502 |
6002100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
5 900,0 |
346 |
0502 |
6002106 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
5 900,0 |
346 |
0502 |
6002106 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
5 900,0 |
346 |
0502 |
6002106 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
5 900,0 |
346 |
0700 |
|
|
|
Образование |
1 095,5 |
346 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
704,0 |
346 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
9,2 |
346 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9,2 |
346 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
9,2 |
346 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
9,2 |
346 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
9,2 |
346 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
694,8 |
346 |
0702 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
49,4 |
346 |
0702 |
5190000 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
49,4 |
346 |
0702 |
5190000 |
422 |
211 |
Заработная плата |
21,8 |
346 |
0702 |
5190000 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
7,0 |
346 |
0702 |
5190000 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
20,6 |
346 |
0702 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
645,4 |
346 |
0702 |
5190609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
645,4 |
346 |
0702 |
5190609 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
645,4 |
346 |
0702 |
5190609 |
422 |
211 |
Заработная плата |
181,3 |
346 |
0702 |
5190609 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
39,9 |
346 |
0702 |
5190609 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
424,1 |
346 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
331,5 |
346 |
0707 |
4319999 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
331,5 |
346 |
0707 |
4310000 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
208,0 |
346 |
0707 |
4310000 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 |
346 |
0707 |
4310000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
208,0 |
346 |
0707 |
4311200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
123,5 |
346 |
0707 |
4311212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 |
346 |
0707 |
4311212 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 |
346 |
0707 |
4311212 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
20,0 |
346 |
0707 |
4311259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
103,5 |
346 |
0707 |
4311259 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
103,5 |
346 |
0707 |
4311259 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
103,5 |
346 |
0709 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
60,0 |
346 |
0709 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
40,0 |
346 |
0709 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
40,0 |
346 |
0709 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
40,0 |
346 |
0709 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
40,0 |
346 |
0709 |
0011212 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 |
346 |
0709 |
4369999 |
|
|
Мероприятия в области образования |
20,0 |
346 |
0709 |
4361200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
20,0 |
346 |
0709 |
4361212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 |
346 |
0709 |
4361212 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 |
346 |
0709 |
4361212 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
20,0 |
346 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
2 046,0 |
346 |
0801 |
|
|
|
Культура |
2 046,0 |
346 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
2 046,0 |
346 |
0801 |
4500000 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
892,0 |
346 |
0801 |
4500000 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
892,0 |
346 |
0801 |
4500000 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
892,0 |
346 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 104,0 |
346 |
0801 |
4501212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
90,0 |
346 |
0801 |
4501212 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
90,0 |
346 |
0801 |
4501212 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
90,0 |
346 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
964,0 |
346 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
964,0 |
346 |
0801 |
4501259 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
910,6 |
346 |
0801 |
4501259 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
53,5 |
346 |
0801 |
4501260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
50,0 |
346 |
0801 |
4501260 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 |
346 |
0801 |
4501260 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
346 |
0801 |
4501300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
50,0 |
346 |
0801 |
4501301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
50,0 |
346 |
0801 |
4501301 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 |
346 |
0801 |
4501301 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
346 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
472,0 |
346 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
472,0 |
346 |
0902 |
5129999 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
472,0 |
346 |
0902 |
5121200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
472,0 |
346 |
0902 |
5121254 |
|
|
Расходы на проведение спортивно - массовых# мероприятий |
472,0 |
346 |
0902 |
5121254 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
472,0 |
346 |
0902 |
5121254 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
472,0 |
346 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
218 744,5 |
346 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
183 738,0 |
346 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
10 561,1 |
346 |
1003 |
5050000 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
1,5 |
346 |
1003 |
5050000 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
1,5 |
346 |
1003 |
5050000 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1,5 |
346 |
1003 |
5050600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
6 064,7 |
346 |
1003 |
5050603 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
864,7 |
346 |
1003 |
5050603 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
864,7 |
346 |
1003 |
5050603 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
864,7 |
346 |
1003 |
5050608 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
5 200,0 |
346 |
1003 |
5050608 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
5 200,0 |
346 |
1003 |
5050608 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5 200,0 |
346 |
1003 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4 494,9 |
346 |
1003 |
5051260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
55,8 |
346 |
1003 |
5051260 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
55,8 |
346 |
1003 |
5051260 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
55,8 |
346 |
1003 |
5051264 |
|
|
Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
4 439,0 |
346 |
1003 |
5051264 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
4 439,0 |
346 |
1003 |
5051264 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
4 439,0 |
346 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
746,2 |
346 |
1003 |
5140800 |
|
|
Прочие субвенции |
540,8 |
346 |
1003 |
5140802 |
|
|
на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
540,8 |
346 |
1003 |
5140802 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
540,8 |
346 |
1003 |
5140802 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
540,8 |
346 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
205,4 |
346 |
1003 |
5141212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 |
346 |
1003 |
5141212 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
30,0 |
346 |
1003 |
5141212 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
10,0 |
346 |
1003 |
5141212 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
20,0 |
346 |
1003 |
5141259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
137,0 |
346 |
1003 |
5141259 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
137,0 |
346 |
1003 |
5141259 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
46,0 |
346 |
1003 |
5141259 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
91,0 |
346 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
38,4 |
346 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
38,4 |
346 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
38,4 |
346 |
1003 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
172 430,7 |
346 |
1003 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
5 770,4 |
346 |
1003 |
5190000 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
5 770,0 |
346 |
1003 |
5190000 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5 770,0 |
346 |
1003 |
5190000 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,4 |
346 |
1003 |
5190000 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
0,4 |
346 |
1003 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
166 660,3 |
346 |
1003 |
5190605 |
|
|
на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
929,2 |
346 |
1003 |
5190605 |
494 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
929,2 |
346 |
1003 |
5190605 |
494 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
929,2 |
346 |
1003 |
5190606 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
7 272,5 |
346 |
1003 |
5190606 |
496 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
7 272,5 |
346 |
1003 |
5190606 |
496 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
7 272,5 |
346 |
1003 |
5190617 |
|
|
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 849,3 |
346 |
1003 |
5190617 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 849,3 |
346 |
1003 |
5190617 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
6 849,3 |
346 |
1003 |
5190618 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
47 405,9 |
346 |
1003 |
5190618 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
47 405,9 |
346 |
1003 |
5190618 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
47 405,9 |
346 |
1003 |
5190619 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
25 300,0 |
346 |
1003 |
5190619 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
25 300,0 |
346 |
1003 |
5190619 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
25 300,0 |
346 |
1003 |
5190621 |
|
|
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
78 903,4 |
346 |
1003 |
5190621 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
78 903,4 |
346 |
1003 |
5190621 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
78 903,4 |
346 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
16 296,6 |
346 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
16 296,6 |
346 |
1004 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
421,6 |
346 |
1004 |
5190000 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
421,6 |
346 |
1004 |
5190000 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
421,6 |
346 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
15 875,0 |
346 |
1004 |
5190610 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
15 329,0 |
346 |
1004 |
5190610 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
15 329,0 |
346 |
1004 |
5190610 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
15 329,0 |
346 |
1004 |
5190627 |
|
|
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
546,0 |
346 |
1004 |
5190627 |
424 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
546,0 |
346 |
1004 |
5190627 |
424 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
546,0 |
346 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
18 709,9 |
346 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
15 037,0 |
346 |
1006 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 847,0 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4 847,0 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
3 631,6 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
951,9 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
23,5 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
5,7 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
36,3 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
18,2 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,0 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
34,3 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
30,0 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
33,6 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
80,0 |
346 |
1006 |
0010700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
9 736,2 |
346 |
1006 |
0010705 |
|
|
на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
9 736,2 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9 736,2 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
6 322,9 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 608,0 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
107,3 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
32,5 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
84,7 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
41,8 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
5,0 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
352,0 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
511,3 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
23,9 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
264,2 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
382,5 |
346 |
1006 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
440,0 |
346 |
1006 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
440,0 |
346 |
1006 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
440,0 |
346 |
1006 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
393,0 |
346 |
1006 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
47,0 |
346 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
13,8 |
346 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
13,8 |
346 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
13,8 |
346 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
13,8 |
346 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
3 672,9 |
346 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
79,6 |
346 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
79,6 |
346 |
1006 |
7950110 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
79,6 |
346 |
1006 |
7950110 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
79,6 |
346 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
3 593,3 |
346 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 593,3 |
346 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1 335,6 |
346 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
80,5 |
346 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
863,2 |
346 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
391,9 |
346 |
1006 |
7950201 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
2 257,7 |
346 |
1006 |
7950201 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 257,7 |
347 |
|
|
|
|
Администрация Металлургического района г.Челябинска |
217 014,0 |
347 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
26 682,5 |
347 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
23 589,8 |
347 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
23 589,8 |
347 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
19 608,9 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
19 608,9 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
10 964,2 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 872,6 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
402,5 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
2 594,0 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
92,7 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
245,8 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
30,8 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
361,5 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
1 373,2 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
21,6 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
461,2 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
188,8 |
347 |
0104 |
0010600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
654,0 |
347 |
0104 |
0010607 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
654,0 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
|
Центральный аппарат |
654,0 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
211 |
Заработная плата |
483,4 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,3 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
121,6 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
221 |
Услуги связи |
6,4 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1,5 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
8,4 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
21,9 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
10,5 |
347 |
0104 |
0011100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 |
347 |
0104 |
0011118 |
|
|
Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 |
347 |
0104 |
0011118 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,7 |
347 |
0104 |
0011118 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
6,7 |
347 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 801,0 |
347 |
0104 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
150,0 |
347 |
0104 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
150,0 |
347 |
0104 |
0011212 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
150,0 |
347 |
0104 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
94,0 |
347 |
0104 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
94,0 |
347 |
0104 |
0011259 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
94,0 |
347 |
0104 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 557,0 |
347 |
0104 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 557,0 |
347 |
0104 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 557,0 |
347 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9,2 |
347 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
9,2 |
347 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9,2 |
347 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
9,2 |
347 |
0104 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 510,1 |
347 |
0104 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 510,1 |
347 |
0104 |
0012200 |
005 |
211 |
Заработная плата |
8,0 |
347 |
0104 |
0012200 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2,1 |
347 |
0104 |
0012200 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 500,0 |
347 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
3 092,7 |
347 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
800,2 |
347 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
800,2 |
347 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
800,2 |
347 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
800,2 |
347 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
259,1 |
347 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
259,1 |
347 |
0115 |
0921212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
10,0 |
347 |
0115 |
0921212 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
10,0 |
347 |
0115 |
0921212 |
216 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10,0 |
347 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
249,1 |
347 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
249,1 |
347 |
0115 |
0921259 |
216 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
249,1 |
347 |
0115 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
2 033,4 |
347 |
0115 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 033,4 |
347 |
0115 |
5190601 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 033,4 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 033,4 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
903,4 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
223,9 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
32,6 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
35,8 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
18,0 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,1 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
332,4 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
264,0 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
169,5 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
52,6 |
347 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
18 275,5 |
347 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
18 275,5 |
347 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
18 275,5 |
347 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16 437,0 |
347 |
0502 |
6001216 |
|
|
Расходы на благоустройство в районах города |
12 481,8 |
347 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
2 984,7 |
347 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 984,7 |
347 |
0502 |
6001216 |
806 |
|
Уличное освещение |
3 078,4 |
347 |
0502 |
6001216 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 078,4 |
347 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
4 312,9 |
347 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 312,9 |
347 |
0502 |
6001216 |
808 |
|
Озеленение |
2 105,8 |
347 |
0502 |
6001216 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 105,8 |
347 |
0502 |
6001259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
3 455,2 |
347 |
0502 |
6001259 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
480,6 |
347 |
0502 |
6001259 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
480,6 |
347 |
0502 |
6001259 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
2 974,6 |
347 |
0502 |
6001259 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 974,6 |
347 |
0502 |
6001260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
500,0 |
347 |
0502 |
6001260 |
808 |
|
Озеленение |
500,0 |
347 |
0502 |
6001260 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
347 |
0502 |
6001300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 000,0 |
347 |
0502 |
6001303 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
1 000,0 |
347 |
0502 |
6001303 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
9,0 |
347 |
0502 |
6001303 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
9,0 |
347 |
0502 |
6001303 |
808 |
|
Озеленение |
991,0 |
347 |
0502 |
6001303 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
991,0 |
347 |
0502 |
6002100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
838,5 |
347 |
0502 |
6002106 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
838,5 |
347 |
0502 |
6002106 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
838,5 |
347 |
0502 |
6002106 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
838,5 |
347 |
0700 |
|
|
|
Образование |
579,6 |
347 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
301,8 |
347 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
6,9 |
347 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,9 |
347 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
6,9 |
347 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
6,9 |
347 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
6,9 |
347 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
294,9 |
347 |
0702 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
294,9 |
347 |
0702 |
5190609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
294,9 |
347 |
0702 |
5190609 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
294,9 |
347 |
0702 |
5190609 |
422 |
211 |
Заработная плата |
104,9 |
347 |
0702 |
5190609 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
24,2 |
347 |
0702 |
5190609 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
165,8 |
347 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
238,8 |
347 |
0707 |
4319999 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
208,0 |
347 |
0707 |
4310000 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
208,0 |
347 |
0707 |
4310000 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 |
347 |
0707 |
4310000 |
447 |
222 |
Транспортные услуги |
34,2 |
347 |
0707 |
4310000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
167,4 |
347 |
0707 |
4310000 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6,4 |
347 |
0707 |
4329999 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
30,8 |
347 |
0707 |
4321100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
30,8 |
347 |
0707 |
4321109 |
|
|
На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
30,8 |
347 |
0707 |
4321109 |
452 |
|
Оздоровление детей |
30,8 |
347 |
0707 |
4321109 |
452 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
30,8 |
347 |
0709 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
39,1 |
347 |
0709 |
4369999 |
|
|
Мероприятия в области образования |
39,1 |
347 |
0709 |
4361200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
39,1 |
347 |
0709 |
4361259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
39,1 |
347 |
0709 |
4361259 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
39,1 |
347 |
0709 |
4361259 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
39,1 |
347 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
3 706,0 |
347 |
0801 |
|
|
|
Культура |
3 706,0 |
347 |
0801 |
4409999 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1 771,3 |
347 |
0801 |
4400000 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1 725,3 |
347 |
0801 |
4400000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 725,3 |
347 |
0801 |
4400000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
993,0 |
347 |
0801 |
4400000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
260,0 |
347 |
0801 |
4400000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
29,0 |
347 |
0801 |
4400000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
262,1 |
347 |
0801 |
4400000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
137,5 |
347 |
0801 |
4400000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
8,5 |
347 |
0801 |
4400000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
35,2 |
347 |
0801 |
4401300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
46,0 |
347 |
0801 |
4401304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
46,0 |
347 |
0801 |
4401304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
46,0 |
347 |
0801 |
4401304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
46,0 |
347 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 934,7 |
347 |
0801 |
4500000 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 111,9 |
347 |
0801 |
4500000 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 111,9 |
347 |
0801 |
4500000 |
453 |
222 |
Транспортные услуги |
42,9 |
347 |
0801 |
4500000 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
1 069,0 |
347 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
822,8 |
347 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
772,8 |
347 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
772,8 |
347 |
0801 |
4501259 |
453 |
222 |
Транспортные услуги |
10,8 |
347 |
0801 |
4501259 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
747,0 |
347 |
0801 |
4501259 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
15,0 |
347 |
0801 |
4501260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
50,0 |
347 |
0801 |
4501260 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 |
347 |
0801 |
4501260 |
453 |
222 |
Транспортные услуги |
25,0 |
347 |
0801 |
4501260 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
25,0 |
347 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
409,9 |
347 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
409,9 |
347 |
0902 |
5129999 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
409,9 |
347 |
0902 |
5121200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
339,9 |
347 |
0902 |
5121254 |
|
|
Расходы на проведение спортивно - массовых# мероприятий |
270,0 |
347 |
0902 |
5121254 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
270,0 |
347 |
0902 |
5121254 |
455 |
222 |
Транспортные услуги |
43,6 |
347 |
0902 |
5121254 |
455 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
10,0 |
347 |
0902 |
5121254 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
91,2 |
347 |
0902 |
5121254 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
125,2 |
347 |
0902 |
5121259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
69,9 |
347 |
0902 |
5121259 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
69,9 |
347 |
0902 |
5121259 |
455 |
212 |
Прочие выплаты |
1,8 |
347 |
0902 |
5121259 |
455 |
222 |
Транспортные услуги |
20,9 |
347 |
0902 |
5121259 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
7,2 |
347 |
0902 |
5121259 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
40,0 |
347 |
0902 |
5121300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
70,0 |
347 |
0902 |
5121301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
70,0 |
347 |
0902 |
5121301 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
70,0 |
347 |
0902 |
5121301 |
455 |
222 |
Транспортные услуги |
23,8 |
347 |
0902 |
5121301 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
2,3 |
347 |
0902 |
5121301 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
44,0 |
347 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
167 360,5 |
347 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
139 893,3 |
347 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
8 135,5 |
347 |
1003 |
5050000 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
1,0 |
347 |
1003 |
5050000 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
1,0 |
347 |
1003 |
5050000 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1,0 |
347 |
1003 |
5050600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
4 981,3 |
347 |
1003 |
5050603 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
681,3 |
347 |
1003 |
5050603 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
681,3 |
347 |
1003 |
5050603 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
681,3 |
347 |
1003 |
5050608 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
4 300,0 |
347 |
1003 |
5050608 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
4 300,0 |
347 |
1003 |
5050608 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
4 300,0 |
347 |
1003 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 153,2 |
347 |
1003 |
5051212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
136,0 |
347 |
1003 |
5051212 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
136,0 |
347 |
1003 |
5051212 |
483 |
226 |
Прочие услуги |
136,0 |
347 |
1003 |
5051260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
46,1 |
347 |
1003 |
5051260 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
46,1 |
347 |
1003 |
5051260 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
46,1 |
347 |
1003 |
5051264 |
|
|
Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
2 971,1 |
347 |
1003 |
5051264 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
2 971,1 |
347 |
1003 |
5051264 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 971,1 |
347 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
439,3 |
347 |
1003 |
5140800 |
|
|
Прочие субвенции |
385,9 |
347 |
1003 |
5140802 |
|
|
на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
385,9 |
347 |
1003 |
5140802 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
385,9 |
347 |
1003 |
5140802 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
385,9 |
347 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
53,4 |
347 |
1003 |
5141259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
12,0 |
347 |
1003 |
5141259 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
2,0 |
347 |
1003 |
5141259 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
2,0 |
347 |
1003 |
5141259 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
10,0 |
347 |
1003 |
5141259 |
483 |
290 |
Прочие расходы |
10,0 |
347 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
41,4 |
347 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
41,4 |
347 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
41,4 |
347 |
1003 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
131 318,5 |
347 |
1003 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
2 303,3 |
347 |
1003 |
5190000 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
2,6 |
347 |
1003 |
5190000 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2,6 |
347 |
1003 |
5190000 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
2 300,5 |
347 |
1003 |
5190000 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 300,5 |
347 |
1003 |
5190000 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,3 |
347 |
1003 |
5190000 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
0,3 |
347 |
1003 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
129 015,1 |
347 |
1003 |
5190605 |
|
|
на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
790,7 |
347 |
1003 |
5190605 |
494 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
790,7 |
347 |
1003 |
5190605 |
494 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
790,7 |
347 |
1003 |
5190606 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
8 053,5 |
347 |
1003 |
5190606 |
496 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
8 053,5 |
347 |
1003 |
5190606 |
496 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
8 053,5 |
347 |
1003 |
5190617 |
|
|
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
8 155,6 |
347 |
1003 |
5190617 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
8 155,6 |
347 |
1003 |
5190617 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
8 155,6 |
347 |
1003 |
5190618 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
37 351,0 |
347 |
1003 |
5190618 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
37 351,0 |
347 |
1003 |
5190618 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
37 351,0 |
347 |
1003 |
5190619 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
16 935,0 |
347 |
1003 |
5190619 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
16 935,0 |
347 |
1003 |
5190619 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
16 935,0 |
347 |
1003 |
5190621 |
|
|
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
57 729,4 |
347 |
1003 |
5190621 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
57 729,4 |
347 |
1003 |
5190621 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
57 729,4 |
347 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
10 047,8 |
347 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
10 047,8 |
347 |
1004 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
608,2 |
347 |
1004 |
5190000 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
608,2 |
347 |
1004 |
5190000 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
608,2 |
347 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
9 439,7 |
347 |
1004 |
5190610 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
9 110,1 |
347 |
1004 |
5190610 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
9 110,1 |
347 |
1004 |
5190610 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
9 110,1 |
347 |
1004 |
5190627 |
|
|
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
329,6 |
347 |
1004 |
5190627 |
424 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
329,6 |
347 |
1004 |
5190627 |
424 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
329,6 |
347 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
17 419,4 |
347 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
14 192,8 |
347 |
1006 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 690,0 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4 690,0 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
3 264,0 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
855,0 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
48,4 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
8,0 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
29,0 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
23,4 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
3,2 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
161,0 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
82,0 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
155,9 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
60,0 |
347 |
1006 |
0010700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
9 051,8 |
347 |
1006 |
0010705 |
|
|
на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
9 051,8 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9 051,8 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
5 675,7 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
1,0 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 487,4 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
101,1 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
107,2 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
43,0 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
46,7 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
6,7 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
341,2 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
305,4 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
43,2 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
430,0 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
463,2 |
347 |
1006 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
428,0 |
347 |
1006 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
428,0 |
347 |
1006 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
428,0 |
347 |
1006 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
339,2 |
347 |
1006 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
88,8 |
347 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
23,0 |
347 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
23,0 |
347 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
23,0 |
347 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
23,0 |
347 |
1006 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
40,0 |
347 |
1006 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
40,0 |
347 |
1006 |
5051212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
40,0 |
347 |
1006 |
5051212 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
40,0 |
347 |
1006 |
5051212 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
40,0 |
347 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
3 186,6 |
347 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
84,9 |
347 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
84,9 |
347 |
1006 |
7950110 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
84,9 |
347 |
1006 |
7950110 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
84,9 |
347 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
3 101,6 |
347 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 101,6 |
347 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1 176,5 |
347 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
70,0 |
347 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
691,1 |
347 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
415,4 |
347 |
1006 |
7950201 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
1 925,2 |
347 |
1006 |
7950201 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 925,2 |
348 |
|
|
|
|
Администрация Советского района г. Челябинска |
220 441,3 |
348 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
32 037,5 |
348 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
26 124,8 |
348 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
26 124,8 |
348 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
21 231,0 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
21 231,0 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
13 428,4 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
3,2 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3 448,8 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
570,0 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
27,1 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
392,0 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
188,4 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
109,9 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
150,0 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 289,5 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
318,7 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
30,0 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
75,0 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1 200,0 |
348 |
0104 |
0010600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
451,8 |
348 |
0104 |
0010607 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
451,8 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
|
Центральный аппарат |
451,8 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
211 |
Заработная плата |
311,2 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,3 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
83,1 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
221 |
Услуги связи |
7,0 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
3,6 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
6,2 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
7,1 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
1,1 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10,2 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
22,0 |
348 |
0104 |
0011100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 |
348 |
0104 |
0011118 |
|
|
Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 |
348 |
0104 |
0011118 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,7 |
348 |
0104 |
0011118 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
6,7 |
348 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 873,0 |
348 |
0104 |
0011260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1 000,0 |
348 |
0104 |
0011260 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 000,0 |
348 |
0104 |
0011260 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 000,0 |
348 |
0104 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 873,0 |
348 |
0104 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 873,0 |
348 |
0104 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 643,0 |
348 |
0104 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
230,0 |
348 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
34,5 |
348 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
34,5 |
348 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
34,5 |
348 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
34,5 |
348 |
0104 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 527,8 |
348 |
0104 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 527,8 |
348 |
0104 |
0012200 |
005 |
211 |
Заработная плата |
22,0 |
348 |
0104 |
0012200 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
5,8 |
348 |
0104 |
0012200 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
820,0 |
348 |
0104 |
0012200 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
50,0 |
348 |
0104 |
0012200 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
630,0 |
348 |
0113 |
|
|
|
Резервные фонды |
2 425,7 |
348 |
0113 |
0709999 |
|
|
Резервные фонды |
2 425,7 |
348 |
0113 |
0701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 425,7 |
348 |
0113 |
0701259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
2 425,7 |
348 |
0113 |
0701259 |
184 |
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
2 425,7 |
348 |
0113 |
0701259 |
184 |
290 |
Прочие расходы |
2 425,7 |
348 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
3 487,0 |
348 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
950,7 |
348 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
860,7 |
348 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
860,7 |
348 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
860,7 |
348 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
90,0 |
348 |
0115 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
90,0 |
348 |
0115 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
90,0 |
348 |
0115 |
0011212 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
90,0 |
348 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
206,3 |
348 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
206,3 |
348 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
206,3 |
348 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
206,3 |
348 |
0115 |
0921259 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
206,3 |
348 |
0115 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
2 329,9 |
348 |
0115 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 329,9 |
348 |
0115 |
5190601 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 329,9 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 329,9 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
894,2 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
212 |
Прочие выплаты |
0,2 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
222,5 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
30,9 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
8,9 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
12,3 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
5,5 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
481,0 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
445,8 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
185,5 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
43,0 |
348 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
15 223,2 |
348 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
15 223,2 |
348 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
15 223,2 |
348 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
13 753,2 |
348 |
0502 |
6001212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
210,0 |
348 |
0502 |
6001212 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
87,1 |
348 |
0502 |
6001212 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
87,1 |
348 |
0502 |
6001212 |
806 |
|
Уличное освещение |
110,0 |
348 |
0502 |
6001212 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
110,0 |
348 |
0502 |
6001212 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
12,9 |
348 |
0502 |
6001212 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
12,9 |
348 |
0502 |
6001216 |
|
|
Расходы на благоустройство в районах города |
13 000,0 |
348 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
6 917,1 |
348 |
0502 |
6001216 |
412 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
59,3 |
348 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
6 857,8 |
348 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
4 286,0 |
348 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 286,0 |
348 |
0502 |
6001216 |
808 |
|
Озеленение |
1 796,9 |
348 |
0502 |
6001216 |
808 |
226 |
Прочие услуги |
278,8 |
348 |
0502 |
6001216 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 518,1 |
348 |
0502 |
6001259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
43,2 |
348 |
0502 |
6001259 |
808 |
|
Озеленение |
43,2 |
348 |
0502 |
6001259 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
43,2 |
348 |
0502 |
6001260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
500,0 |
348 |
0502 |
6001260 |
808 |
|
Озеленение |
500,0 |
348 |
0502 |
6001260 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
348 |
0502 |
6001300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 000,0 |
348 |
0502 |
6001303 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
1 000,0 |
348 |
0502 |
6001303 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 000,0 |
348 |
0502 |
6001303 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 |
348 |
0502 |
6002100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
470,0 |
348 |
0502 |
6002106 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
470,0 |
348 |
0502 |
6002106 |
808 |
|
Озеленение |
470,0 |
348 |
0502 |
6002106 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
470,0 |
348 |
0700 |
|
|
|
Образование |
442,5 |
348 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
41,6 |
348 |
0702 |
4239999 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
4,4 |
348 |
0702 |
4231200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4,4 |
348 |
0702 |
4231259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
4,4 |
348 |
0702 |
4231259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4,4 |
348 |
0702 |
4231259 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
4,4 |
348 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
5,7 |
348 |
0702 |
4241200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5,7 |
348 |
0702 |
4241259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
5,7 |
348 |
0702 |
4241259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5,7 |
348 |
0702 |
4241259 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
5,7 |
348 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
31,4 |
348 |
0702 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
31,4 |
348 |
0702 |
5190609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
31,4 |
348 |
0702 |
5190609 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
31,4 |
348 |
0702 |
5190609 |
422 |
211 |
Заработная плата |
4,9 |
348 |
0702 |
5190609 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1,1 |
348 |
0702 |
5190609 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
25,4 |
348 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
308,0 |
348 |
0707 |
4319999 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
308,0 |
348 |
0707 |
4310000 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
208,0 |
348 |
0707 |
4310000 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 |
348 |
0707 |
4310000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
143,0 |
348 |
0707 |
4310000 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
55,0 |
348 |
0707 |
4310000 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 |
348 |
0707 |
4311100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
20,0 |
348 |
0707 |
4311109 |
|
|
На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
20,0 |
348 |
0707 |
4311109 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 |
348 |
0707 |
4311109 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
20,0 |
348 |
0707 |
4311200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
80,0 |
348 |
0707 |
4311212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
80,0 |
348 |
0707 |
4311212 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
80,0 |
348 |
0707 |
4311212 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
78,3 |
348 |
0707 |
4311212 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1,8 |
348 |
0709 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
92,9 |
348 |
0709 |
4369999 |
|
|
Мероприятия в области образования |
92,9 |
348 |
0709 |
4361200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
92,9 |
348 |
0709 |
4361259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
92,9 |
348 |
0709 |
4361259 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
92,9 |
348 |
0709 |
4361259 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
38,2 |
348 |
0709 |
4361259 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
54,7 |
348 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
3 723,6 |
348 |
0801 |
|
|
|
Культура |
3 723,6 |
348 |
0801 |
4409999 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
2 617,7 |
348 |
0801 |
4400000 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1 720,0 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 720,0 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1 033,6 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
260,0 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
15,0 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
113,5 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
38,2 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
24,2 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
139,0 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
81,5 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
15,0 |
348 |
0801 |
4401200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
794,3 |
348 |
0801 |
4401259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
794,3 |
348 |
0801 |
4401259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
794,3 |
348 |
0801 |
4401259 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
674,5 |
348 |
0801 |
4401259 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
119,7 |
348 |
0801 |
4401300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
41,4 |
348 |
0801 |
4401304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
41,4 |
348 |
0801 |
4401304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
41,4 |
348 |
0801 |
4401304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
41,4 |
348 |
0801 |
4402300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
62,0 |
348 |
0801 |
4402300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
62,0 |
348 |
0801 |
4402300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
49,0 |
348 |
0801 |
4402300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
13,0 |
348 |
0801 |
4429999 |
|
|
Библиотеки |
13,2 |
348 |
0801 |
4421200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
13,2 |
348 |
0801 |
4421259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
13,2 |
348 |
0801 |
4421259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
13,2 |
348 |
0801 |
4421259 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
5,7 |
348 |
0801 |
4421259 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
7,5 |
348 |
0801 |
4439999 |
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
29,7 |
348 |
0801 |
4431200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
29,7 |
348 |
0801 |
4431259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
29,7 |
348 |
0801 |
4431259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
29,7 |
348 |
0801 |
4431259 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
29,7 |
348 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 063,0 |
348 |
0801 |
4500000 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
750,0 |
348 |
0801 |
4500000 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
750,0 |
348 |
0801 |
4500000 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
714,3 |
348 |
0801 |
4500000 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
35,7 |
348 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
313,0 |
348 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
263,0 |
348 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
263,0 |
348 |
0801 |
4501259 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
260,0 |
348 |
0801 |
4501259 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
3,0 |
348 |
0801 |
4501260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
50,0 |
348 |
0801 |
4501260 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 |
348 |
0801 |
4501260 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
348 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
260,0 |
348 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
260,0 |
348 |
0902 |
5129999 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
260,0 |
348 |
0902 |
5121200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
260,0 |
348 |
0902 |
5121254 |
|
|
Расходы на проведение спортивно - массовых# мероприятий |
260,0 |
348 |
0902 |
5121254 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260,0 |
348 |
0902 |
5121254 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
192,1 |
348 |
0902 |
5121254 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
67,9 |
348 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
168 754,6 |
348 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
138 304,6 |
348 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
7 205,9 |
348 |
1003 |
5050000 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
2,3 |
348 |
1003 |
5050000 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
2,3 |
348 |
1003 |
5050000 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2,3 |
348 |
1003 |
5050600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
4 104,8 |
348 |
1003 |
5050603 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
904,8 |
348 |
1003 |
5050603 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
904,8 |
348 |
1003 |
5050603 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
904,8 |
348 |
1003 |
5050608 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
3 200,0 |
348 |
1003 |
5050608 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
3 200,0 |
348 |
1003 |
5050608 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3 200,0 |
348 |
1003 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 098,8 |
348 |
1003 |
5051260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
47,3 |
348 |
1003 |
5051260 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
47,3 |
348 |
1003 |
5051260 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
47,3 |
348 |
1003 |
5051264 |
|
|
Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
3 051,5 |
348 |
1003 |
5051264 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
3 051,5 |
348 |
1003 |
5051264 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3 051,5 |
348 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
651,8 |
348 |
1003 |
5140000 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
20,4 |
348 |
1003 |
5140000 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
20,4 |
348 |
1003 |
5140000 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
20,4 |
348 |
1003 |
5140800 |
|
|
Прочие субвенции |
357,1 |
348 |
1003 |
5140802 |
|
|
на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
357,1 |
348 |
1003 |
5140802 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
357,1 |
348 |
1003 |
5140802 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
357,1 |
348 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
274,4 |
348 |
1003 |
5141259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
233,6 |
348 |
1003 |
5141259 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
233,6 |
348 |
1003 |
5141259 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
233,6 |
348 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
40,8 |
348 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
40,8 |
348 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
40,8 |
348 |
1003 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
130 446,9 |
348 |
1003 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
1 746,6 |
348 |
1003 |
5190000 |
496 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
48,2 |
348 |
1003 |
5190000 |
496 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
48,2 |
348 |
1003 |
5190000 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1 698,2 |
348 |
1003 |
5190000 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 698,2 |
348 |
1003 |
5190000 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,2 |
348 |
1003 |
5190000 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
0,2 |
348 |
1003 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
128 700,2 |
348 |
1003 |
5190605 |
|
|
на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
807,5 |
348 |
1003 |
5190605 |
494 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
807,5 |
348 |
1003 |
5190605 |
494 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
807,5 |
348 |
1003 |
5190606 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
5 097,2 |
348 |
1003 |
5190606 |
496 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
5 097,2 |
348 |
1003 |
5190606 |
496 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5 097,2 |
348 |
1003 |
5190617 |
|
|
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 424,1 |
348 |
1003 |
5190617 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 424,1 |
348 |
1003 |
5190617 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
6 424,1 |
348 |
1003 |
5190618 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
34 746,5 |
348 |
1003 |
5190618 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
34 746,5 |
348 |
1003 |
5190618 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
34 746,5 |
348 |
1003 |
5190619 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
16 350,0 |
348 |
1003 |
5190619 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
16 350,0 |
348 |
1003 |
5190619 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
16 350,0 |
348 |
1003 |
5190621 |
|
|
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
65 275,0 |
348 |
1003 |
5190621 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
65 275,0 |
348 |
1003 |
5190621 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
65 275,0 |
348 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
13 404,4 |
348 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
13 404,4 |
348 |
1004 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
215,3 |
348 |
1004 |
5190000 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
215,3 |
348 |
1004 |
5190000 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
215,3 |
348 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
13 189,1 |
348 |
1004 |
5190610 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
12 794,3 |
348 |
1004 |
5190610 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
12 794,3 |
348 |
1004 |
5190610 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
12 794,3 |
348 |
1004 |
5190627 |
|
|
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
394,8 |
348 |
1004 |
5190627 |
424 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
394,8 |
348 |
1004 |
5190627 |
424 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
394,8 |
348 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
17 045,5 |
348 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
13 092,6 |
348 |
1006 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 387,7 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4 387,7 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
2 911,4 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
733,6 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
15,0 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
4,8 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
4,3 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
18,1 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,1 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
673,3 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
26,1 |
348 |
1006 |
0010700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
8 258,6 |
348 |
1006 |
0010705 |
|
|
на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
8 258,6 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
|
Центральный аппарат |
8 258,6 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
5 173,3 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 287,1 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
112,7 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
41,8 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
39,0 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
56,1 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
9,8 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
359,2 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
489,9 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
5,9 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
411,1 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
272,7 |
348 |
1006 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
421,0 |
348 |
1006 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
421,0 |
348 |
1006 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
421,0 |
348 |
1006 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
334,0 |
348 |
1006 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
87,0 |
348 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
25,3 |
348 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
25,3 |
348 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
25,3 |
348 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
25,3 |
348 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
3 952,9 |
348 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
41,5 |
348 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
41,5 |
348 |
1006 |
7950110 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
41,5 |
348 |
1006 |
7950110 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
41,5 |
348 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
3 911,4 |
348 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 911,4 |
348 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1 850,5 |
348 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
70,0 |
348 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 409,1 |
348 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
371,4 |
348 |
1006 |
7950201 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
2 060,9 |
348 |
1006 |
7950201 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 060,9 |
349 |
|
|
|
|
Администрация Тракторозаводского района г.Челябинск |
234 937,8 |
349 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
27 956,4 |
349 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
23 286,0 |
349 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
23 286,0 |
349 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
16 369,1 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
16 369,1 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
10 588,1 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
3,2 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 604,6 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
337,0 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
940,0 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
217,4 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
162,1 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
112,7 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
847,0 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
288,0 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
4,0 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
265,0 |
349 |
0104 |
0010600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
654,0 |
349 |
0104 |
0010607 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
654,0 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
|
Центральный аппарат |
654,0 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
211 |
Заработная плата |
483,6 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
7,5 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
125,0 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
221 |
Услуги связи |
10,6 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
0,5 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
5,9 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10,8 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
10,1 |
349 |
0104 |
0011100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 |
349 |
0104 |
0011118 |
|
|
Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 |
349 |
0104 |
0011118 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,7 |
349 |
0104 |
0011118 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
6,7 |
349 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4 740,2 |
349 |
0104 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
2 501,2 |
349 |
0104 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2 501,2 |
349 |
0104 |
0011259 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 396,7 |
349 |
0104 |
0011259 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
1 012,7 |
349 |
0104 |
0011259 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
49,8 |
349 |
0104 |
0011259 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
42,0 |
349 |
0104 |
0011260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
500,0 |
349 |
0104 |
0011260 |
005 |
|
Центральный аппарат |
500,0 |
349 |
0104 |
0011260 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
500,0 |
349 |
0104 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 739,0 |
349 |
0104 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 739,0 |
349 |
0104 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 489,5 |
349 |
0104 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
249,6 |
349 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,9 |
349 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
6,9 |
349 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,9 |
349 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
6,9 |
349 |
0104 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 509,1 |
349 |
0104 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 509,1 |
349 |
0104 |
0012200 |
005 |
211 |
Заработная плата |
7,2 |
349 |
0104 |
0012200 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1,9 |
349 |
0104 |
0012200 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
167,2 |
349 |
0104 |
0012200 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
562,3 |
349 |
0104 |
0012200 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
420,5 |
349 |
0104 |
0012200 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
350,0 |
349 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
4 670,4 |
349 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 640,7 |
349 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
593,8 |
349 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
593,8 |
349 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
593,8 |
349 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 046,9 |
349 |
0115 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
590,8 |
349 |
0115 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
590,8 |
349 |
0115 |
0011212 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
590,8 |
349 |
0115 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
456,1 |
349 |
0115 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
456,1 |
349 |
0115 |
0011259 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
456,1 |
349 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
547,0 |
349 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
94,3 |
349 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
94,3 |
349 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
94,3 |
349 |
0115 |
0921259 |
216 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
49,9 |
349 |
0115 |
0921259 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
44,5 |
349 |
0115 |
0922100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
452,7 |
349 |
0115 |
0922101 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на расчеты по исполнительному листу по строительству спортивной площадки в МОУ СОШ N19 |
452,7 |
349 |
0115 |
0922101 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
452,7 |
349 |
0115 |
0922101 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
452,7 |
349 |
0115 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
2 482,7 |
349 |
0115 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 482,7 |
349 |
0115 |
5190601 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 482,7 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 482,7 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
1 079,6 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
264,4 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
56,8 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
12,6 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
26,0 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,2 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
126,1 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
619,1 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
230,0 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
67,0 |
349 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
17 456,2 |
349 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
17 456,2 |
349 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
17 456,2 |
349 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
15 549,0 |
349 |
0502 |
6001212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
898,0 |
349 |
0502 |
6001212 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
898,0 |
349 |
0502 |
6001212 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
898,0 |
349 |
0502 |
6001216 |
|
|
Расходы на благоустройство в районах города |
12 660,0 |
349 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
6 955,4 |
349 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
6 955,4 |
349 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
4 532,5 |
349 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 532,5 |
349 |
0502 |
6001216 |
808 |
|
Озеленение |
1 172,0 |
349 |
0502 |
6001216 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 172,0 |
349 |
0502 |
6001260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1 991,0 |
349 |
0502 |
6001260 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 991,0 |
349 |
0502 |
6001260 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 991,0 |
349 |
0502 |
6001300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 490,0 |
349 |
0502 |
6001301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
490,0 |
349 |
0502 |
6001301 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
490,0 |
349 |
0502 |
6001301 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
490,0 |
349 |
0502 |
6001303 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
1 000,0 |
349 |
0502 |
6001303 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 000,0 |
349 |
0502 |
6001303 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 |
349 |
0502 |
6002100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
417,2 |
349 |
0502 |
6002106 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
417,2 |
349 |
0502 |
6002106 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
417,2 |
349 |
0502 |
6002106 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
417,2 |
349 |
0700 |
|
|
|
Образование |
3 775,4 |
349 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
629,8 |
349 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
13,8 |
349 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
13,8 |
349 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
13,8 |
349 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
13,8 |
349 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
13,8 |
349 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
616,0 |
349 |
0702 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
34,2 |
349 |
0702 |
5190000 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
34,2 |
349 |
0702 |
5190000 |
422 |
211 |
Заработная плата |
11,4 |
349 |
0702 |
5190000 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1,6 |
349 |
0702 |
5190000 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
21,2 |
349 |
0702 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
581,9 |
349 |
0702 |
5190609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
581,9 |
349 |
0702 |
5190609 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
581,9 |
349 |
0702 |
5190609 |
422 |
211 |
Заработная плата |
156,9 |
349 |
0702 |
5190609 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
37,1 |
349 |
0702 |
5190609 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
387,9 |
349 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
478,5 |
349 |
0707 |
4319999 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
478,5 |
349 |
0707 |
4310000 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
208,0 |
349 |
0707 |
4310000 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 |
349 |
0707 |
4310000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
151,1 |
349 |
0707 |
4310000 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
43,9 |
349 |
0707 |
4310000 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
13,0 |
349 |
0707 |
4311100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
40,0 |
349 |
0707 |
4311109 |
|
|
На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
40,0 |
349 |
0707 |
4311109 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
40,0 |
349 |
0707 |
4311109 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
40,0 |
349 |
0707 |
4311200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
210,5 |
349 |
0707 |
4311212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 |
349 |
0707 |
4311212 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 |
349 |
0707 |
4311212 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
20,0 |
349 |
0707 |
4311259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
190,5 |
349 |
0707 |
4311259 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
190,5 |
349 |
0707 |
4311259 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
190,5 |
349 |
0707 |
4311300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
20,0 |
349 |
0707 |
4311301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
20,0 |
349 |
0707 |
4311301 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 |
349 |
0707 |
4311301 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
20,0 |
349 |
0709 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
2 667,1 |
349 |
0709 |
1029999 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
2 587,1 |
349 |
0709 |
1020000 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
1 500,0 |
349 |
0709 |
1020000 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
1 500,0 |
349 |
0709 |
1020000 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 500,0 |
349 |
0709 |
1022100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
1 087,1 |
349 |
0709 |
1022101 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на расчеты по исполнительному листу по строительству спортивной площадки в МОУ СОШ N19 |
1 087,1 |
349 |
0709 |
1022101 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
1 087,1 |
349 |
0709 |
1022101 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 087,1 |
349 |
0709 |
4369999 |
|
|
Мероприятия в области образования |
30,0 |
349 |
0709 |
4361200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
30,0 |
349 |
0709 |
4361212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 |
349 |
0709 |
4361212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 |
349 |
0709 |
4361212 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
20,0 |
349 |
0709 |
4361212 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 |
349 |
0709 |
4529999 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
50,0 |
349 |
0709 |
4521200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
50,0 |
349 |
0709 |
4521212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
50,0 |
349 |
0709 |
4521212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 |
349 |
0709 |
4521212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
5,0 |
349 |
0709 |
4521212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
45,0 |
349 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
1 846,6 |
349 |
0801 |
|
|
|
Культура |
1 846,6 |
349 |
0801 |
4409999 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
20,0 |
349 |
0801 |
4401200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
20,0 |
349 |
0801 |
4401212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 |
349 |
0801 |
4401212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
20,0 |
349 |
0801 |
4401212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 |
349 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 826,6 |
349 |
0801 |
4500000 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
811,0 |
349 |
0801 |
4500000 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
811,0 |
349 |
0801 |
4500000 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
741,0 |
349 |
0801 |
4500000 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
70,0 |
349 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
920,6 |
349 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
870,6 |
349 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
870,6 |
349 |
0801 |
4501259 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
791,6 |
349 |
0801 |
4501259 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
79,0 |
349 |
0801 |
4501260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
50,0 |
349 |
0801 |
4501260 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 |
349 |
0801 |
4501260 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
349 |
0801 |
4501300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
95,0 |
349 |
0801 |
4501301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
95,0 |
349 |
0801 |
4501301 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
95,0 |
349 |
0801 |
4501301 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
95,0 |
349 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
640,1 |
349 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
640,1 |
349 |
0902 |
5129999 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
640,1 |
349 |
0902 |
5121200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
640,1 |
349 |
0902 |
5121254 |
|
|
Расходы на проведение спортивно - массовых# мероприятий |
472,0 |
349 |
0902 |
5121254 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
472,0 |
349 |
0902 |
5121254 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
242,0 |
349 |
0902 |
5121254 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
170,4 |
349 |
0902 |
5121254 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
59,6 |
349 |
0902 |
5121259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
168,1 |
349 |
0902 |
5121259 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
168,1 |
349 |
0902 |
5121259 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
150,0 |
349 |
0902 |
5121259 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
18,1 |
349 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
183 263,3 |
349 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
146 827,3 |
349 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
8 564,8 |
349 |
1003 |
5050000 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
1,3 |
349 |
1003 |
5050000 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
1,3 |
349 |
1003 |
5050000 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1,3 |
349 |
1003 |
5050600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
5 473,0 |
349 |
1003 |
5050603 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
773,0 |
349 |
1003 |
5050603 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
773,0 |
349 |
1003 |
5050603 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
773,0 |
349 |
1003 |
5050608 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
4 700,0 |
349 |
1003 |
5050608 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
4 700,0 |
349 |
1003 |
5050608 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
4 700,0 |
349 |
1003 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 890,5 |
349 |
1003 |
5051260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
37,6 |
349 |
1003 |
5051260 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
37,6 |
349 |
1003 |
5051260 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
37,6 |
349 |
1003 |
5051264 |
|
|
Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
2 852,9 |
349 |
1003 |
5051264 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
2 852,9 |
349 |
1003 |
5051264 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 852,9 |
349 |
1003 |
5051300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
200,0 |
349 |
1003 |
5051301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
200,0 |
349 |
1003 |
5051301 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
200,0 |
349 |
1003 |
5051301 |
483 |
226 |
Прочие услуги |
170,0 |
349 |
1003 |
5051301 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
30,0 |
349 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
659,7 |
349 |
1003 |
5140000 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
1,2 |
349 |
1003 |
5140000 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
1,2 |
349 |
1003 |
5140000 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1,2 |
349 |
1003 |
5140800 |
|
|
Прочие субвенции |
509,8 |
349 |
1003 |
5140802 |
|
|
на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
509,8 |
349 |
1003 |
5140802 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
509,8 |
349 |
1003 |
5140802 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
509,8 |
349 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
148,7 |
349 |
1003 |
5141259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
104,9 |
349 |
1003 |
5141259 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
104,9 |
349 |
1003 |
5141259 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
104,9 |
349 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
43,8 |
349 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
43,8 |
349 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
43,8 |
349 |
1003 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
137 602,8 |
349 |
1003 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
4 250,5 |
349 |
1003 |
5190000 |
494 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
5,2 |
349 |
1003 |
5190000 |
494 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5,2 |
349 |
1003 |
5190000 |
496 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
13,4 |
349 |
1003 |
5190000 |
496 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
13,4 |
349 |
1003 |
5190000 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
12,9 |
349 |
1003 |
5190000 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
12,9 |
349 |
1003 |
5190000 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
4 218,7 |
349 |
1003 |
5190000 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
4 218,7 |
349 |
1003 |
5190000 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,3 |
349 |
1003 |
5190000 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
0,3 |
349 |
1003 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
133 352,3 |
349 |
1003 |
5190605 |
|
|
на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
755,7 |
349 |
1003 |
5190605 |
494 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
755,7 |
349 |
1003 |
5190605 |
494 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
755,7 |
349 |
1003 |
5190606 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
3 583,7 |
349 |
1003 |
5190606 |
496 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
3 583,7 |
349 |
1003 |
5190606 |
496 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3 583,7 |
349 |
1003 |
5190617 |
|
|
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
4 983,2 |
349 |
1003 |
5190617 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
4 983,2 |
349 |
1003 |
5190617 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
4 983,2 |
349 |
1003 |
5190618 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
34 163,6 |
349 |
1003 |
5190618 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
34 163,6 |
349 |
1003 |
5190618 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
34 163,6 |
349 |
1003 |
5190619 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
22 601,8 |
349 |
1003 |
5190619 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
22 601,8 |
349 |
1003 |
5190619 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
22 601,8 |
349 |
1003 |
5190621 |
|
|
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
67 264,3 |
349 |
1003 |
5190621 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
67 264,3 |
349 |
1003 |
5190621 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
67 264,3 |
349 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
16 642,1 |
349 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
16 642,1 |
349 |
1004 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
689,9 |
349 |
1004 |
5190000 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
689,9 |
349 |
1004 |
5190000 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
689,9 |
349 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
15 952,2 |
349 |
1004 |
5190610 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
15 193,0 |
349 |
1004 |
5190610 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
15 193,0 |
349 |
1004 |
5190610 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
15 193,0 |
349 |
1004 |
5190627 |
|
|
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
759,2 |
349 |
1004 |
5190627 |
424 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
759,2 |
349 |
1004 |
5190627 |
424 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
759,2 |
349 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
19 793,9 |
349 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
16 217,6 |
349 |
1006 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
5 634,2 |
349 |
1006 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
5 634,2 |
349 |
1006 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
3 382,0 |
349 |
1006 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
886,0 |
349 |
1006 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
4,7 |
349 |
1006 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
4,6 |
349 |
1006 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,6 |
349 |
1006 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 200,0 |
349 |
1006 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
154,3 |
349 |
1006 |
0010700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
9 327,1 |
349 |
1006 |
0010705 |
|
|
на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
9 327,1 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9 327,1 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
6 155,4 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 612,5 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
134,2 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
72,6 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
65,3 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
11,3 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
99,0 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
336,5 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
6,7 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
323,6 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
509,9 |
349 |
1006 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 230,9 |
349 |
1006 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
497,9 |
349 |
1006 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
497,9 |
349 |
1006 |
0011259 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
497,9 |
349 |
1006 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
733,0 |
349 |
1006 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
733,0 |
349 |
1006 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
580,8 |
349 |
1006 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
152,2 |
349 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
25,3 |
349 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
25,3 |
349 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
25,3 |
349 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
25,3 |
349 |
1006 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
65,0 |
349 |
1006 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
25,0 |
349 |
1006 |
5051259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
25,0 |
349 |
1006 |
5051259 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
25,0 |
349 |
1006 |
5051259 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
25,0 |
349 |
1006 |
5051300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
40,0 |
349 |
1006 |
5051301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
40,0 |
349 |
1006 |
5051301 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
40,0 |
349 |
1006 |
5051301 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
40,0 |
349 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
3 511,3 |
349 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
55,1 |
349 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
55,1 |
349 |
1006 |
7950110 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
55,1 |
349 |
1006 |
7950110 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
55,1 |
349 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
3 456,3 |
349 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 456,3 |
349 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1 397,2 |
349 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
70,0 |
349 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
973,8 |
349 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
353,4 |
349 |
1006 |
7950201 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
2 059,1 |
349 |
1006 |
7950201 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 059,1 |
350 |
|
|
|
|
Администрация Центрального района г.Челябинска |
162 386,3 |
350 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
26 875,5 |
350 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
23 226,3 |
350 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
23 226,3 |
350 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
18 199,0 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
18 199,0 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
11 512,0 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
3,6 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3 012,4 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
475,7 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
1 478,7 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
285,2 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
111,6 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
39,5 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
487,4 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
604,0 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
10,1 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
138,8 |
350 |
0104 |
0010600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
450,8 |
350 |
0104 |
0010607 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
450,8 |
350 |
0104 |
0010607 |
005 |
|
Центральный аппарат |
450,8 |
350 |
0104 |
0010607 |
005 |
211 |
Заработная плата |
357,6 |
350 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
8,3 |
350 |
0104 |
0010607 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
73,7 |
350 |
0104 |
0010607 |
005 |
221 |
Услуги связи |
6,2 |
350 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
2,3 |
350 |
0104 |
0010607 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2,8 |
350 |
0104 |
0011100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 |
350 |
0104 |
0011118 |
|
|
Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 |
350 |
0104 |
0011118 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,7 |
350 |
0104 |
0011118 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
6,7 |
350 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 016,7 |
350 |
0104 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
949,7 |
350 |
0104 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
949,7 |
350 |
0104 |
0011259 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
509,8 |
350 |
0104 |
0011259 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
439,9 |
350 |
0104 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 067,0 |
350 |
0104 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2 067,0 |
350 |
0104 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 728,0 |
350 |
0104 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
339,0 |
350 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
27,6 |
350 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
27,6 |
350 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
27,6 |
350 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
27,6 |
350 |
0104 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 525,5 |
350 |
0104 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 525,5 |
350 |
0104 |
0012200 |
005 |
211 |
Заработная плата |
20,2 |
350 |
0104 |
0012200 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
5,3 |
350 |
0104 |
0012200 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
14,0 |
350 |
0104 |
0012200 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
308,4 |
350 |
0104 |
0012200 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
800,6 |
350 |
0104 |
0012200 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
347,0 |
350 |
0104 |
0012200 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
30,0 |
350 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
3 649,2 |
350 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
740,1 |
350 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
565,0 |
350 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
565,0 |
350 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
551,2 |
350 |
0115 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
13,8 |
350 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
175,1 |
350 |
0115 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
175,1 |
350 |
0115 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
175,1 |
350 |
0115 |
0011212 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
123,0 |
350 |
0115 |
0011212 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
45,1 |
350 |
0115 |
0011212 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
7,0 |
350 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
300,2 |
350 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
300,2 |
350 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
300,2 |
350 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
300,2 |
350 |
0115 |
0921259 |
216 |
226 |
Прочие услуги |
100,5 |
350 |
0115 |
0921259 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
199,7 |
350 |
0115 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
2 608,9 |
350 |
0115 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 608,9 |
350 |
0115 |
5190601 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 608,9 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 608,9 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
907,9 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
237,8 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
40,8 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
32,3 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
17,8 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
3,2 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
610,6 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
698,1 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,9 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
19,5 |
350 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
19 826,0 |
350 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
19 826,0 |
350 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
19 826,0 |
350 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16 398,0 |
350 |
0502 |
6001212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
200,0 |
350 |
0502 |
6001212 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
200,0 |
350 |
0502 |
6001212 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200,0 |
350 |
0502 |
6001216 |
|
|
Расходы на благоустройство в районах города |
13 000,0 |
350 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
4 942,5 |
350 |
0502 |
6001216 |
412 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
56,4 |
350 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 690,8 |
350 |
0502 |
6001216 |
412 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
195,3 |
350 |
0502 |
6001216 |
806 |
|
Уличное освещение |
215,0 |
350 |
0502 |
6001216 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
215,0 |
350 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
7 496,4 |
350 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
7 496,4 |
350 |
0502 |
6001216 |
808 |
|
Озеленение |
346,0 |
350 |
0502 |
6001216 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
346,0 |
350 |
0502 |
6001259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
2 698,0 |
350 |
0502 |
6001259 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
2 698,0 |
350 |
0502 |
6001259 |
412 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 698,0 |
350 |
0502 |
6001260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
500,0 |
350 |
0502 |
6001260 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
500,0 |
350 |
0502 |
6001260 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
350 |
0502 |
6001300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 300,0 |
350 |
0502 |
6001301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
300,0 |
350 |
0502 |
6001301 |
806 |
|
Уличное освещение |
300,0 |
350 |
0502 |
6001301 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
300,0 |
350 |
0502 |
6001303 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
1 000,0 |
350 |
0502 |
6001303 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
500,0 |
350 |
0502 |
6001303 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
350 |
0502 |
6001303 |
808 |
|
Озеленение |
500,0 |
350 |
0502 |
6001303 |
808 |
2 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.