Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 8
к решению Челябинской городской Думы
от 18 декабря 2007 г. N 28/3
Приложение 4
к решению Челябинской городской Думы
от 28 ноября 2006 г. N 17/19
(новая редакция)
Ведомственная структура расходов бюджета города Челябинска на 2007 год
КВСР |
КФСР |
КЦСР |
КВР |
КЭС |
Наименование |
Сумма, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
335 |
|
|
|
|
Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска |
1 675 445,2 |
335 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
1 675 133,2 |
335 |
0901 |
|
|
|
Здравоохранение |
1 440 659,2 |
335 |
0901 |
4699999 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
31 419,0 |
335 |
0901 |
4690000 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
18 651,7 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
18 651,7 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
7 883,6 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
12,2 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 065,3 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
286,6 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
2 850,1 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
163,0 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
105,6 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
23,0 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
701,0 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
3 474,1 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
82,0 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
425,0 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
580,2 |
335 |
0901 |
4691200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
377,2 |
335 |
0901 |
4691260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
377,2 |
335 |
0901 |
4691260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
377,2 |
335 |
0901 |
4691260 |
327 |
211 |
Заработная плата |
298,9 |
335 |
0901 |
4691260 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
78,3 |
335 |
0901 |
4691300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
16,1 |
335 |
0901 |
4691304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
16,1 |
335 |
0901 |
4691304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
16,1 |
335 |
0901 |
4691304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
16,1 |
335 |
0901 |
4692400 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
12 374,0 |
335 |
0901 |
4692400 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
12 374,0 |
335 |
0901 |
4692400 |
327 |
211 |
Заработная плата |
138,0 |
335 |
0901 |
4692400 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
36,0 |
335 |
0901 |
4692401 |
|
|
На страхование медицинских работников на случай причинения вреда их жизни и здоровью |
12200,0 |
335 |
0901 |
4692401 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
12200,0 |
335 |
0901 |
4692401 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
12200,0 |
335 |
0901 |
4709999 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
872 088,8 |
335 |
0901 |
4700000 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
616 435,3 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
616 435,3 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
121 604,9 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
242,8 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
31 859,4 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
7 598,2 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
33 452,8 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
53 204,7 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
223120 |
Потребление газа |
1 474,0 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
27 332,0 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
28 936,7 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
79,0 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
56 632,4 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
21 879,4 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
7 903,3 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
396,8 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
166 800,2 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
57 038,8 |
335 |
0901 |
4700700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
7 806,8 |
335 |
0901 |
4700711 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения муниципальных образований |
7 806,8 |
335 |
0901 |
4700711 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 806,8 |
335 |
0901 |
4700711 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
7 806,8 |
335 |
0901 |
4701100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
57 000,0 |
335 |
0901 |
4701120 |
|
|
Субсидии на проведение ремонтных работ в муниципальном учреждении здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени городской клинической больнице N 1 |
30 000,0 |
335 |
0901 |
4701120 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30 000,0 |
335 |
0901 |
4701120 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
30 000,0 |
335 |
0901 |
4701126 |
|
|
Субсидии на приобретение оборудования и мебели для МУЗ Детская городская больница N 1 |
27 000,0 |
335 |
0901 |
4701126 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
27 000,0 |
335 |
0901 |
4701126 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
27 000,0 |
335 |
0901 |
4701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
15 762,9 |
335 |
0901 |
4701212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
2 022,0 |
335 |
0901 |
4701212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 022,0 |
335 |
0901 |
4701212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
780,0 |
335 |
0901 |
4701212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 022,0 |
335 |
0901 |
4701212 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
220,0 |
335 |
0901 |
4701259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
499,3 |
335 |
0901 |
4701259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
499,3 |
335 |
0901 |
4701259 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
176,5 |
335 |
0901 |
4701259 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
129,3 |
335 |
0901 |
4701259 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
193,5 |
335 |
0901 |
4701260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
13 241,6 |
335 |
0901 |
4701260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
13 241,6 |
335 |
0901 |
4701260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
7 561,5 |
335 |
0901 |
4701260 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
5 130,1 |
335 |
0901 |
4701260 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
550,0 |
335 |
0901 |
4701300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
36 729,6 |
335 |
0901 |
4701301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
4 393,9 |
335 |
0901 |
4701301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 393,9 |
335 |
0901 |
4701301 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
4 000,0 |
335 |
0901 |
4701301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
293,9 |
335 |
0901 |
4701301 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
100,0 |
335 |
0901 |
4701304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
32335,7 |
335 |
0901 |
4701304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
32335,7 |
335 |
0901 |
4701304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
32335,7 |
335 |
0901 |
4701600 |
|
|
Прочие безвозмездные поступления |
5 000,0 |
335 |
0901 |
4701602 |
|
|
Субсидии на выполнение государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в МУЗ "Городская клиническая больница N 3" |
5 000,0 |
335 |
0901 |
4701602 |
456 |
|
Высокотехнологичные виды медицинской помощи |
5 000,0 |
335 |
0901 |
4701602 |
456 |
211 |
Заработная плата |
1 000,0 |
335 |
0901 |
4701602 |
456 |
213 |
Начисление на оплату труда |
262,0 |
335 |
0901 |
4701602 |
456 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 738,0 |
335 |
0901 |
4702400 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
133 354,2 |
335 |
0901 |
4702400 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
133 354,2 |
335 |
0901 |
4702400 |
327 |
211 |
Заработная плата |
48 616,2 |
335 |
0901 |
4702400 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
12 738,0 |
335 |
0901 |
4702400 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
72 000,0 |
335 |
0901 |
4719999 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
129 087,0 |
335 |
0901 |
4710000 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
101 788,1 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
101 788,1 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
23 388,6 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
29,3 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
6 127,5 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
2 062,8 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
19 373,7 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
6 757,6 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
2 770,1 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1 612,4 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
2 028,5 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
10 959,7 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
15 160,5 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3 970,2 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
133,0 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 594,4 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 819,8 |
335 |
0901 |
4710700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
2 612,0 |
335 |
0901 |
4710711 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения муниципальных образований |
2 612,0 |
335 |
0901 |
4710711 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 612,0 |
335 |
0901 |
4710711 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 305,3 |
335 |
0901 |
4710711 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
279,0 |
335 |
0901 |
4710711 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
27,7 |
335 |
0901 |
4711200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5 248,6 |
335 |
0901 |
4711212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
1 449,0 |
335 |
0901 |
4711212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 449,0 |
335 |
0901 |
4711212 |
327 |
211 |
Заработная плата |
7,9 |
335 |
0901 |
4711212 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2,1 |
335 |
0901 |
4711212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
255,0 |
335 |
0901 |
4711212 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
275,2 |
335 |
0901 |
4711212 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
15,0 |
335 |
0901 |
4711212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
618,8 |
335 |
0901 |
4711212 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
275,0 |
335 |
0901 |
4711259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
299,6 |
335 |
0901 |
4711259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
299,6 |
335 |
0901 |
4711259 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
119,6 |
335 |
0901 |
4711259 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
150,0 |
335 |
0901 |
4711259 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
30,0 |
335 |
0901 |
4711260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
3 500,0 |
335 |
0901 |
4711260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 500,0 |
335 |
0901 |
4711260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
3 000,0 |
335 |
0901 |
4711260 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 |
335 |
0901 |
4711300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
7 530,2 |
335 |
0901 |
4711301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
230,0 |
335 |
0901 |
4711301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230,0 |
335 |
0901 |
4711301 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
50,0 |
335 |
0901 |
4711301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
180,0 |
335 |
0901 |
4711304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
7300,2 |
335 |
0901 |
4711304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7300,2 |
335 |
0901 |
4711304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
7300,2 |
335 |
0901 |
4712400 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
11 908,1 |
335 |
0901 |
4712400 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 908,1 |
335 |
0901 |
4712400 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1 512,0 |
335 |
0901 |
4712400 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
396,1 |
335 |
0901 |
4712400 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
7 300,0 |
335 |
0901 |
4712400 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 700,0 |
335 |
0901 |
4749999 |
|
|
Санатории для детей и подростков |
33 926,7 |
335 |
0901 |
4740000 |
|
|
Санатории для детей и подростков |
28 280,8 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
28 280,8 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
12 581,4 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
3,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3 083,4 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
106,2 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
942,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
870,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
489,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
344,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 926,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
589,2 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
3,3 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
847,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6 496,3 |
335 |
0901 |
4741200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
120,0 |
335 |
0901 |
4741212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
100,0 |
335 |
0901 |
4741212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100,0 |
335 |
0901 |
4741212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
100,0 |
335 |
0901 |
4741259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
20,0 |
335 |
0901 |
4741259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
20,0 |
335 |
0901 |
4741259 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 |
335 |
0901 |
4741300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
450,8 |
335 |
0901 |
4741304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
450,8 |
335 |
0901 |
4741304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
450,8 |
335 |
0901 |
4741304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
450,8 |
335 |
0901 |
4742400 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
5 075,1 |
335 |
0901 |
4742400 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 075,1 |
335 |
0901 |
4742400 |
327 |
211 |
Заработная плата |
3 852,6 |
335 |
0901 |
4742400 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 222,5 |
335 |
0901 |
4779999 |
|
|
Станции скорой и неотложной помощи |
285 156,3 |
335 |
0901 |
4770000 |
|
|
Станции скорой и неотложной помощи |
234 779,0 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
234 779,0 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
87 400,0 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
23 030,9 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
1 013,4 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
109 446,8 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
1 196,4 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
868,0 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
296,0 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 610,0 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1 225,5 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
25,0 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
908,0 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6 759,0 |
335 |
0901 |
4771200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
230,0 |
335 |
0901 |
4771212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
50,0 |
335 |
0901 |
4771212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 |
335 |
0901 |
4771212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
335 |
0901 |
4771259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
30,0 |
335 |
0901 |
4771259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 |
335 |
0901 |
4771259 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
30,0 |
335 |
0901 |
4771260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
150,0 |
335 |
0901 |
4771260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
150,0 |
335 |
0901 |
4771260 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
12,0 |
335 |
0901 |
4771260 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
138,0 |
335 |
0901 |
4771300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
2309,2 |
335 |
0901 |
4771304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
2309,2 |
335 |
0901 |
4771304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2309,2 |
335 |
0901 |
4771304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
2309,2 |
335 |
0901 |
4772400 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
47 838,1 |
335 |
0901 |
4772400 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
47 838,1 |
335 |
0901 |
4772400 |
327 |
211 |
Заработная плата |
38 011,0 |
335 |
0901 |
4772400 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
9 827,1 |
335 |
0901 |
5209999 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
66 059,3 |
335 |
0901 |
5200600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
66 059,3 |
335 |
0901 |
5200625 |
|
|
на денежные выплаты мед. персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" |
66 059,3 |
335 |
0901 |
5200625 |
624 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
66 059,3 |
335 |
0901 |
5200625 |
624 |
211 |
Заработная плата |
52 345,0 |
335 |
0901 |
5200625 |
624 |
213 |
Начисление на оплату труда |
13 714,4 |
335 |
0901 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
22 922,1 |
335 |
0901 |
5220000 |
|
|
Региональные целевые программы |
280,6 |
335 |
0901 |
5220000 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
280,6 |
335 |
0901 |
5220000 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
7,2 |
335 |
0901 |
5220000 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
16,1 |
335 |
0901 |
5220000 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
257,2 |
335 |
0901 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
22 641,5 |
335 |
0901 |
5221009 |
|
|
Областная целевая программа "Дети Южного Урала " на 2006 - 2010 годы (подпрограмма "Здоровый ребенок") |
520,0 |
335 |
0901 |
5221009 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
520,0 |
335 |
0901 |
5221009 |
455 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
520,0 |
335 |
0901 |
5221011 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Здоровье" в Челябинской области на 2006 - 2007 годы |
22 018,5 |
335 |
0901 |
5221011 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
22 018,5 |
335 |
0901 |
5221011 |
455 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
60,0 |
335 |
0901 |
5221011 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
18 714,5 |
335 |
0901 |
5221011 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 244,0 |
335 |
0901 |
5221017 |
|
|
Областная целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2006 - 2008 годы |
63,0 |
335 |
0901 |
5221017 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
63,0 |
335 |
0901 |
5221017 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
63,0 |
335 |
0901 |
5221018 |
|
|
Областная целевая программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в Челябинской области на 2007 - 2009 годы |
40,0 |
335 |
0901 |
5221018 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
40,0 |
335 |
0901 |
5221018 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 |
335 |
0904 |
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
234 474,0 |
335 |
0904 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 100,0 |
335 |
0904 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
9 073,0 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9 073,0 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
6 590,0 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
2,0 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 464,0 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
57,1 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
663,6 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
25,2 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
27,1 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
6,1 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
32,0 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
120,5 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
85,4 |
335 |
0904 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 027,0 |
335 |
0904 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 027,0 |
335 |
0904 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 027,0 |
335 |
0904 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
813,8 |
335 |
0904 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
213,2 |
335 |
0904 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
224 374,0 |
335 |
0904 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
83 995,0 |
335 |
0904 |
7950111 |
|
|
Городская целевая программа "Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска на 2007 - 2009 годы" |
22 568,0 |
335 |
0904 |
7950111 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
22 568,0 |
335 |
0904 |
7950111 |
455 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
21 412,2 |
335 |
0904 |
7950111 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
381,6 |
335 |
0904 |
7950111 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
450,0 |
335 |
0904 |
7950111 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
324,2 |
335 |
0904 |
7950113 |
|
|
Городская целевая программа "Организация медицинской помощи больным, нуждающимся в проведении гемодиализа в городе Челябинске на 2007 - 2009 годы" |
46 769,0 |
335 |
0904 |
7950113 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
46 769,0 |
335 |
0904 |
7950113 |
455 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 400,0 |
335 |
0904 |
7950113 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 850,0 |
335 |
0904 |
7950113 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
41 519,0 |
335 |
0904 |
7950115 |
|
|
Городская целевая программа "Организация оказания кардиохирургической и сосудистой помощи населению города Челябинска на 2007-2009# годы" |
14 658,0 |
335 |
0904 |
7950115 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
14 658,0 |
335 |
0904 |
7950115 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
14 658,0 |
335 |
0904 |
7950300 |
|
|
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
140 379,0 |
335 |
0904 |
7950301 |
|
|
Вакцинопрофилактика в г. Челябинске на 2006-2008 гг. |
6 200,0 |
335 |
0904 |
7950301 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
6 200,0 |
335 |
0904 |
7950301 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6 200,0 |
335 |
0904 |
7950302 |
|
|
"Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в городе Челябинске" на 2006-2008 гг. |
2 600,0 |
335 |
0904 |
7950302 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
2 600,0 |
335 |
0904 |
7950302 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
100,0 |
335 |
0904 |
7950302 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 400,0 |
335 |
0904 |
7950302 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
100,0 |
335 |
0904 |
7950303 |
|
|
"Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений города Челябинска 2006-2008 гг." |
46 328,0 |
335 |
0904 |
7950303 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
46 328,0 |
335 |
0904 |
7950303 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
37 135,5 |
335 |
0904 |
7950303 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
9 192,5 |
335 |
0904 |
7950304 |
|
|
"Развитие службы медицины катастроф города Челябинска на 2006-2008 гг." |
4 714,0 |
335 |
0904 |
7950304 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
4 714,0 |
335 |
0904 |
7950304 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4 714,0 |
335 |
0904 |
7950305 |
|
|
"Сахарный диабет" на 2006-2007 гг. |
20 000,0 |
335 |
0904 |
7950305 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
20 000,0 |
335 |
0904 |
7950305 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
78,7 |
335 |
0904 |
7950305 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
19 921,3 |
335 |
0904 |
7950306 |
|
|
"Пожарная безопасность объектов здравоохранения " на 2004-2008 гг. |
24 545,0 |
335 |
0904 |
7950306 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
24 545,0 |
335 |
0904 |
7950306 |
455 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
10 811,3 |
335 |
0904 |
7950306 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
9 251,0 |
335 |
0904 |
7950306 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 628,5 |
335 |
0904 |
7950306 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
854,2 |
335 |
0904 |
7950307 |
|
|
"Обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения города Челябинска" на 2006-2008 гг. |
24 331,0 |
335 |
0904 |
7950307 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
24 331,0 |
335 |
0904 |
7950307 |
455 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
15 898,5 |
335 |
0904 |
7950307 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
2 431,3 |
335 |
0904 |
7950307 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
6 001,3 |
335 |
0904 |
7950308 |
|
|
"Благоустройство территорий учреждений здравоохранения" на 2006-2008 гг. |
11 661,0 |
335 |
0904 |
7950308 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
11 661,0 |
335 |
0904 |
7950308 |
455 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
11 476,1 |
335 |
0904 |
7950308 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
104,2 |
335 |
0904 |
7950308 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
20,7 |
335 |
0904 |
7950308 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
60,0 |
335 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
312,0 |
335 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
312,0 |
335 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
312,0 |
335 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
312,0 |
335 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
312,0 |
335 |
1006 |
7950110 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
312,0 |
335 |
1006 |
7950110 |
455 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
312,0 |
336 |
|
|
|
|
Управление социального развития |
890 376,4 |
336 |
0400 |
|
|
|
Национальная экономика |
182 966,9 |
336 |
0408 |
|
|
|
Транспорт |
182 966,9 |
336 |
0408 |
3179999 |
|
|
Другие виды транспорта |
182 966,9 |
336 |
0408 |
3171200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
174 880,0 |
336 |
0408 |
3171205 |
|
|
Возмещение убытков от предоставления льгот на оплату проезда по решению городской Думы |
174 880,0 |
336 |
0408 |
3171205 |
366 |
|
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
174 880,0 |
336 |
0408 |
3171205 |
366 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
174 880,0 |
336 |
0408 |
3171300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
8086,9 |
336 |
0408 |
3171307 |
|
|
Возмещение убытков от предоставления льгот на оплату проезда по решению городской Думы |
8086,9 |
336 |
0408 |
3171307 |
366 |
|
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
8086,9 |
336 |
0408 |
3171307 |
366 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
8086,9 |
336 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
203 356,3 |
336 |
0501 |
|
|
|
Жилищное хозяйство |
203 356,3 |
336 |
0501 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
78 356,3 |
336 |
0501 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
17 341,1 |
336 |
0501 |
5190000 |
442 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
17 341,1 |
336 |
0501 |
5190000 |
442 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
17 341,1 |
336 |
0501 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
61 015,2 |
336 |
0501 |
5190611 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), жилой площадью |
61 015,2 |
336 |
0501 |
5190611 |
442 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
61 015,2 |
336 |
0501 |
5190611 |
442 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
61 015,2 |
336 |
0501 |
5209999 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
125 000,0 |
336 |
0501 |
5201300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
125 000,0 |
336 |
0501 |
5201306 |
|
|
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
125 000,0 |
336 |
0501 |
5201306 |
442 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
125 000,0 |
336 |
0501 |
5201306 |
442 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
125 000,0 |
336 |
0700 |
|
|
|
Образование |
26 038,0 |
336 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
70,0 |
336 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
70,0 |
336 |
0702 |
4240600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
70,0 |
336 |
0702 |
4240609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
70,0 |
336 |
0702 |
4240609 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
70,0 |
336 |
0702 |
4240609 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
70,0 |
336 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
25 968,0 |
336 |
0707 |
4329999 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
25 968,0 |
336 |
0707 |
4320200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
25 968,0 |
336 |
0707 |
4320201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
25 968,0 |
336 |
0707 |
4320201 |
452 |
|
Оздоровление детей |
25 968,0 |
336 |
0707 |
4320201 |
452 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
25 968,0 |
336 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
478 015,2 |
336 |
1001 |
|
|
|
Пенсионное обеспечение |
3 764,0 |
336 |
1001 |
4909999 |
|
|
Пенсии |
3 764,0 |
336 |
1001 |
4900000 |
|
|
Пенсии |
2 704,0 |
336 |
1001 |
4900000 |
714 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
2 704,0 |
336 |
1001 |
4900000 |
714 |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления |
2 704,0 |
336 |
1001 |
4902200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 060,0 |
336 |
1001 |
4902200 |
714 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
1 060,0 |
336 |
1001 |
4902200 |
714 |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления |
1 060,0 |
336 |
1002 |
|
|
|
Социальное обслуживание населения |
247 367,7 |
336 |
1002 |
5069999 |
|
|
Учреждения социального обслуживания населения |
247 367,7 |
336 |
1002 |
5060100 |
|
|
Городские целевые программы |
430,0 |
336 |
1002 |
5060105 |
|
|
Городская целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска и предупреждения правонарушений на 2007-2009# годы" |
430,0 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430,0 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
211 |
Заработная плата |
216,5 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
56,7 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
221 |
Услуги связи |
13,5 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
10,0 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
42,2 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
88,5 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2,6 |
336 |
1002 |
5060200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
63 164,2 |
336 |
1002 |
5060201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
63 164,2 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
63 164,2 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
211 |
Заработная плата |
15 313,1 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
4,4 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3 715,2 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
221 |
Услуги связи |
140,2 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
889,8 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
104,3 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
223120 |
Потребление газа |
246,5 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
416,6 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
13,6 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
116,1 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
19 774,2 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
4 212,0 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5 094,8 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
41,2 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
9 437,2 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 645,1 |
336 |
1002 |
5060600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
175 095,6 |
336 |
1002 |
5060612 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальному обслуживанию населения |
175 095,6 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
175 095,6 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
211 |
Заработная плата |
105 933,4 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
184,6 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
26 870,0 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
221 |
Услуги связи |
537,0 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
10 805,2 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
2 284,0 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
223120 |
Потребление газа |
94,0 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
525,1 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
562,2 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
4 201,6 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
5 743,9 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 248,8 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
134,8 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4 127,5 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
11 843,6 |
336 |
1002 |
5060700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
3 479,0 |
336 |
1002 |
5060704 |
|
|
на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия |
3 479,0 |
336 |
1002 |
5060704 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 479,0 |
336 |
1002 |
5060704 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 479,0 |
336 |
1002 |
5061200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
245,0 |
336 |
1002 |
5061212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
210,0 |
336 |
1002 |
5061212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
210,0 |
336 |
1002 |
5061212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
210,0 |
336 |
1002 |
5061259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
35,0 |
336 |
1002 |
5061259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
35,0 |
336 |
1002 |
5061259 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
35,0 |
336 |
1002 |
5061300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
4 463,4 |
336 |
1002 |
5061301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
190,0 |
336 |
1002 |
5061301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190,0 |
336 |
1002 |
5061301 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
10,0 |
336 |
1002 |
5061301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
180,0 |
336 |
1002 |
5061304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
4273,4 |
336 |
1002 |
5061304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4273,4 |
336 |
1002 |
5061304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
4273,4 |
336 |
1002 |
5062400 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
490,5 |
336 |
1002 |
5062400 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
490,5 |
336 |
1002 |
5062400 |
327 |
211 |
Заработная плата |
388,7 |
336 |
1002 |
5062400 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
101,8 |
336 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
171 163,6 |
336 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
72 890,1 |
336 |
1003 |
5050000 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
41,0 |
336 |
1003 |
5050000 |
572 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
41,0 |
336 |
1003 |
5050000 |
572 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
41,0 |
336 |
1003 |
5050600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
3 610,6 |
336 |
1003 |
5050603 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
3 610,6 |
336 |
1003 |
5050603 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
3 610,6 |
336 |
1003 |
5050603 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3 610,6 |
336 |
1003 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 765,0 |
336 |
1003 |
5051212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
1 419,8 |
336 |
1003 |
5051212 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
1 419,8 |
336 |
1003 |
5051212 |
483 |
221 |
Услуги связи |
22,5 |
336 |
1003 |
5051212 |
483 |
226 |
Прочие услуги |
768,9 |
336 |
1003 |
5051212 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
628,4 |
336 |
1003 |
5051260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
345,3 |
336 |
1003 |
5051260 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
345,3 |
336 |
1003 |
5051260 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
345,3 |
336 |
1003 |
5051400 |
|
|
Другие субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
67 473,5 |
336 |
1003 |
5051401 |
|
|
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ и твердого топлива |
67 473,5 |
336 |
1003 |
5051401 |
572 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
67 473,5 |
336 |
1003 |
5051401 |
572 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
67 473,5 |
336 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
2 024,7 |
336 |
1003 |
5140000 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
36,8 |
336 |
1003 |
5140000 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
36,8 |
336 |
1003 |
5140000 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
36,8 |
336 |
1003 |
5140800 |
|
|
Прочие субвенции |
1 511,1 |
336 |
1003 |
5140802 |
|
|
на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
1 511,1 |
336 |
1003 |
5140802 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
1 511,1 |
336 |
1003 |
5140802 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 511,1 |
336 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
476,8 |
336 |
1003 |
5141212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
266,8 |
336 |
1003 |
5141212 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
266,8 |
336 |
1003 |
5141212 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
266,8 |
336 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
210,0 |
336 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
210,0 |
336 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
210,0 |
336 |
1003 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
96 248,8 |
336 |
1003 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
462,4 |
336 |
1003 |
5190000 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
462,4 |
336 |
1003 |
5190000 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
462,4 |
336 |
1003 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
95 786,4 |
336 |
1003 |
5190618 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
95 786,4 |
336 |
1003 |
5190618 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
95 786,4 |
336 |
1003 |
5190618 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
95 786,4 |
336 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
932,6 |
336 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
932,6 |
336 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
932,6 |
336 |
1004 |
5190604 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации деятельности связанной с перевозкой в пределах территории Челябинской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей |
261,8 |
336 |
1004 |
5190604 |
495 |
|
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
261,8 |
336 |
1004 |
5190604 |
495 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
261,8 |
336 |
1004 |
5190628 |
|
|
на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей |
670,8 |
336 |
1004 |
5190628 |
495 |
|
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
670,8 |
336 |
1004 |
5190628 |
495 |
212 |
Прочие выплаты |
20,0 |
336 |
1004 |
5190628 |
495 |
222 |
Транспортные услуги |
607,8 |
336 |
1004 |
5190628 |
495 |
226 |
Прочие услуги |
33,0 |
336 |
1004 |
5190628 |
495 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 |
336 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
54 787,3 |
336 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
19 502,2 |
336 |
1006 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 750,1 |
336 |
1006 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4 750,1 |
336 |
1006 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
3 730,7 |
336 |
1006 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
976,7 |
336 |
1006 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
16,8 |
336 |
1006 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
26,0 |
336 |
1006 |
0010700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
12 917,8 |
336 |
1006 |
0010705 |
|
|
на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
12 917,8 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
|
Центральный аппарат |
12 917,8 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
8 441,5 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,8 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 971,1 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
130,0 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
965,5 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
36,9 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
35,7 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,4 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
455,2 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
339,2 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
25,5 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
272,9 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
239,2 |
336 |
1006 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 825,0 |
336 |
1006 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 825,0 |
336 |
1006 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 825,0 |
336 |
1006 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 546,0 |
336 |
1006 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
279,0 |
336 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9,2 |
336 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
9,2 |
336 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9,2 |
336 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
9,2 |
336 |
1006 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
100,0 |
336 |
1006 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
100,0 |
336 |
1006 |
5221002 |
|
|
Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Дети-инвалиды") |
100,0 |
336 |
1006 |
5221002 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
100,0 |
336 |
1006 |
5221002 |
482 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
336 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
35 185,1 |
336 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
35 185,1 |
336 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
35 185,1 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
35 185,1 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
222 |
Транспортные услуги |
3,9 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
50,0 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
3 635,2 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
27 225,6 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
4 262,9 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
7,7 |
337 |
|
|
|
|
Управление культуры администрации г. Челябинска |
272 024,2 |
337 |
0700 |
|
|
|
Образование |
98 189,8 |
337 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
98 039,8 |
337 |
0702 |
4239999 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
98 039,8 |
337 |
0702 |
4230000 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
84 695,2 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
84 695,2 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
59 286,3 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
807,7 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
15 291,5 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
280,6 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
97,0 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
1 314,4 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
361,5 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
134,1 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
904,2 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 936,9 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
2 125,2 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
6,1 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
433,5 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
716,2 |
337 |
0702 |
4230700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
3 887,0 |
337 |
0702 |
4230710 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях культуры муниципальных образований |
3 887,0 |
337 |
0702 |
4230710 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 887,0 |
337 |
0702 |
4230710 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
3 887,0 |
337 |
0702 |
4231200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
95,0 |
337 |
0702 |
4231212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
95,0 |
337 |
0702 |
4231212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
95,0 |
337 |
0702 |
4231212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
50,0 |
337 |
0702 |
4231212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
45,0 |
337 |
0702 |
4231300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
2 063,2 |
337 |
0702 |
4231301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
30,0 |
337 |
0702 |
4231301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 |
337 |
0702 |
4231301 |
327 |
211 |
Заработная плата |
0,2 |
337 |
0702 |
4231301 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
29,8 |
337 |
0702 |
4231304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
2033,2 |
337 |
0702 |
4231304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2033,2 |
337 |
0702 |
4231304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
2033,2 |
337 |
0702 |
4232300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
7 299,4 |
337 |
0702 |
4232300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 299,4 |
337 |
0702 |
4232300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
5 784,0 |
337 |
0702 |
4232300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 515,4 |
337 |
0709 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
150,0 |
337 |
0709 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
150,0 |
337 |
0709 |
7950400 |
|
|
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 гг. |
150,0 |
337 |
0709 |
7950404 |
|
|
Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010 гг. |
150,0 |
337 |
0709 |
7950404 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
150,0 |
337 |
0709 |
7950404 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
150,0 |
337 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
173 834,4 |
337 |
0801 |
|
|
|
Культура |
166 852,9 |
337 |
0801 |
4409999 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
34 060,4 |
337 |
0801 |
4400000 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
31 452,9 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
31 452,9 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
14 353,5 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
9,2 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3 697,9 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
66,5 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
354,0 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
116,0 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
223120 |
Потребление газа |
307,0 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
970,0 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
209,2 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
305,0 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
7 518,6 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1 547,7 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
0,1 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 821,6 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
176,5 |
337 |
0801 |
4401200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 162,5 |
337 |
0801 |
4401212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
162,5 |
337 |
0801 |
4401212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
162,5 |
337 |
0801 |
4401212 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
150,0 |
337 |
0801 |
4401212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12,5 |
337 |
0801 |
4401260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1000,0 |
337 |
0801 |
4401260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1000,0 |
337 |
0801 |
4401260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1000,0 |
337 |
0801 |
4401300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
391,0 |
337 |
0801 |
4401304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
391,0 |
337 |
0801 |
4401304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
391,0 |
337 |
0801 |
4401304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
391,0 |
337 |
0801 |
4402300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
1 054,0 |
337 |
0801 |
4402300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 054,0 |
337 |
0801 |
4402300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
835,2 |
337 |
0801 |
4402300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
218,8 |
337 |
0801 |
4419999 |
|
|
Музеи и постоянные выставки |
6 295,6 |
337 |
0801 |
4410000 |
|
|
Музеи и постоянные выставки |
3 666,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 666,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1 597,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
346,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
42,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
0,8 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
59,3 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
20,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
9,7 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
979,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
487,2 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
94,1 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
30,9 |
337 |
0801 |
4410200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
520,0 |
337 |
0801 |
4410204 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Сохранение и использование исторического и культурного наследия города Челябинска на 2006 - 2008 годы" |
520,0 |
337 |
0801 |
4410204 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
520,0 |
337 |
0801 |
4410204 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
520,0 |
337 |
0801 |
4411200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 967,5 |
337 |
0801 |
4411260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1 967,5 |
337 |
0801 |
4411260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 967,5 |
337 |
0801 |
4411260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 967,5 |
337 |
0801 |
4411300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
16,1 |
337 |
0801 |
4411304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
16,1 |
337 |
0801 |
4411304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
16,1 |
337 |
0801 |
4411304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
16,1 |
337 |
0801 |
4412300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
126,0 |
337 |
0801 |
4412300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
126,0 |
337 |
0801 |
4412300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
99,8 |
337 |
0801 |
4412300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
26,2 |
337 |
0801 |
4429999 |
|
|
Библиотеки |
60 934,4 |
337 |
0801 |
4420000 |
|
|
Библиотеки |
47 022,7 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
47 022,7 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
18 946,3 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
19,8 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
4 887,7 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
820,0 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
88,7 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
2 414,9 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
717,0 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
146,0 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
1 106,9 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
6 765,2 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
2 622,9 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
5,9 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
7 745,2 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
736,3 |
337 |
0801 |
4420700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
8 724,0 |
337 |
0801 |
4420703 |
|
|
на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
5 593,0 |
337 |
0801 |
4420703 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 593,0 |
337 |
0801 |
4420703 |
327 |
211 |
Заработная плата |
3 610,7 |
337 |
0801 |
4420703 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
833,3 |
337 |
0801 |
4420703 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 149,0 |
337 |
0801 |
4420710 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях культуры муниципальных образований |
3 131,0 |
337 |
0801 |
4420710 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 131,0 |
337 |
0801 |
4420710 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
3 131,0 |
337 |
0801 |
4421100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
309,9 |
337 |
0801 |
4421114 |
|
|
Для приобретения комплектов литературы муниципальным библиотекам |
209,9 |
337 |
0801 |
4421114 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
209,9 |
337 |
0801 |
4421114 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
209,9 |
337 |
0801 |
4421117 |
|
|
На комплектирование библиотечных фондов Библиотеки N15 МУК "Централизованная библиотечная система" |
100,0 |
337 |
0801 |
4421117 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100,0 |
337 |
0801 |
4421117 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
337 |
0801 |
4421200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 188,0 |
337 |
0801 |
4421212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
633,0 |
337 |
0801 |
4421212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
633,0 |
337 |
0801 |
4421212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
155,0 |
337 |
0801 |
4421212 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
30,0 |
337 |
0801 |
4421212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
448,0 |
337 |
0801 |
4421259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
55,0 |
337 |
0801 |
4421259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
55,0 |
337 |
0801 |
4421259 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
5,0 |
337 |
0801 |
4421259 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
337 |
0801 |
4421260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
500,0 |
337 |
0801 |
4421260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
500,0 |
337 |
0801 |
4421260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
500,0 |
337 |
0801 |
4421300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 438,8 |
337 |
0801 |
4421301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
505,0 |
337 |
0801 |
4421301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
505,0 |
337 |
0801 |
4421301 |
327 |
211 |
Заработная плата |
0,0 |
337 |
0801 |
4421301 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
315,0 |
337 |
0801 |
4421301 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
10,0 |
337 |
0801 |
4421301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
180,0 |
337 |
0801 |
4421304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
933,8 |
337 |
0801 |
4421304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
933,8 |
337 |
0801 |
4421304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
933,8 |
337 |
0801 |
4422300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
2 251,0 |
337 |
0801 |
4422300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 251,0 |
337 |
0801 |
4422300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1 783,7 |
337 |
0801 |
4422300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
467,3 |
337 |
0801 |
4439999 |
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
28 148,9 |
337 |
0801 |
4430000 |
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
11 121,3 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 121,3 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
4 286,8 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
8,8 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 122,4 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
106,5 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
340,0 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
38,0 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
23,6 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,2 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
1 251,7 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 081,7 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1 142,7 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
620,1 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
97,8 |
337 |
0801 |
4430200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
14 802,7 |
337 |
0801 |
4430208 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Развитие многофункционального муниципального учреждения культуры Челябинский Центр искусств "Театр + Кино# на 2007-2010# годы" |
14 802,7 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
14 802,7 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
211 |
Заработная плата |
8 892,6 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
2,9 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 158,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
221 |
Услуги связи |
220,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
186,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
234,5 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
216,5 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
19,1 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
560,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
969,1 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
4,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
800,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
540,0 |
337 |
0801 |
4431300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
374,9 |
337 |
0801 |
4431304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
374,9 |
337 |
0801 |
4431304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
374,9 |
337 |
0801 |
4431304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
374,9 |
337 |
0801 |
4432300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
1 850,0 |
337 |
0801 |
4432300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 850,0 |
337 |
0801 |
4432300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1 465,9 |
337 |
0801 |
4432300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
384,1 |
337 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
37 413,5 |
337 |
0801 |
4500000 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
22 569,3 |
337 |
0801 |
4500000 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
22 569,3 |
337 |
0801 |
4500000 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
22 232,1 |
337 |
0801 |
4500000 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
337,2 |
337 |
0801 |
4501100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9 850,0 |
337 |
0801 |
4501106 |
|
|
Финансовая помощь Челябинскому городскому округу на проведение праздничного салюта в г.Челябинске 9 мая# |
850,0 |
337 |
0801 |
4501106 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
850,0 |
337 |
0801 |
4501106 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
850,0 |
337 |
0801 |
4501130 |
|
|
На подготовку новогодних мероприятий и строительство Ледового городка |
9000,0 |
337 |
0801 |
4501130 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
9000,0 |
337 |
0801 |
4501130 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
9000,0 |
337 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4 994,2 |
337 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 000,0 |
337 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 000,0 |
337 |
0801 |
4501259 |
453 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 |
337 |
0801 |
4501260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
3 994,2 |
337 |
0801 |
4501260 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3 994,2 |
337 |
0801 |
4501260 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
3 994,2 |
337 |
0806 |
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
6 981,5 |
337 |
0806 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 136,0 |
337 |
0806 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 569,0 |
337 |
0806 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2 569,0 |
337 |
0806 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 634,0 |
337 |
0806 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
428,0 |
337 |
0806 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
507,0 |
337 |
0806 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
567,0 |
337 |
0806 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
567,0 |
337 |
0806 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
567,0 |
337 |
0806 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
487,0 |
337 |
0806 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
80,0 |
337 |
0806 |
4529999 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
3 845,5 |
337 |
0806 |
4520000 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
3 845,5 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 845,5 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
2 254,3 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
556,9 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
240,8 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
28,4 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
17,7 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,1 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
168,1 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
345,0 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
0,4 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
146,9 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
82,9 |
341 |
|
|
|
|
Управление по делам образования |
4 416 060,3 |
341 |
0700 |
|
|
|
Образование |
4 318 282,3 |
341 |
0701 |
|
|
|
Дошкольное образование |
1 368 035,7 |
341 |
0701 |
4209999 |
|
|
Детские дошкольные учреждения |
1 368 035,7 |
341 |
0701 |
4200000 |
|
|
Детские дошкольные учреждения |
1 094 729,1 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 094 729,1 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
760 984,5 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
5 905,4 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
194 719,7 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
2 083,9 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
918,7 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
66 890,3 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
22 739,1 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
17 895,9 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
10 627,9 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
3 997,3 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
195,7 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 944,4 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
5 826,3 |
341 |
0701 |
4200100 |
|
|
Городские целевые программы |
2 320,0 |
341 |
0701 |
4200110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
2 320,0 |
341 |
0701 |
4200110 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 320,0 |
341 |
0701 |
4200110 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2 320,0 |
341 |
0701 |
4200200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
34 303,7 |
341 |
0701 |
4200202 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2007 год" |
34 243,7 |
341 |
0701 |
4200202 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
34 243,7 |
341 |
0701 |
4200202 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
34 243,7 |
341 |
0701 |
4200206 |
|
|
Отраслевая целевая программа " Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007# годы" |
60,0 |
341 |
0701 |
4200206 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
60,0 |
341 |
0701 |
4200206 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
60,0 |
341 |
0701 |
4200700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
61 613,5 |
341 |
0701 |
4200704 |
|
|
на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия |
55 667,0 |
341 |
0701 |
4200704 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
55 667,0 |
341 |
0701 |
4200704 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
55 667,0 |
341 |
0701 |
4200709 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
5 946,5 |
341 |
0701 |
4200709 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 946,5 |
341 |
0701 |
4200709 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
5 742,3 |
341 |
0701 |
4200709 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
122,2 |
341 |
0701 |
4200709 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
22,8 |
341 |
0701 |
4200709 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
59,2 |
341 |
0701 |
4201000 |
|
|
Областные целевые программы |
5 297,8 |
341 |
0701 |
4201004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
5 297,8 |
341 |
0701 |
4201004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 297,8 |
341 |
0701 |
4201004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
4 315,4 |
341 |
0701 |
4201004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
982,4 |
341 |
0701 |
4201100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
41,2 |
341 |
0701 |
4201123 |
|
|
На осуществление подписки муниципальных образовательных учреждений Челябинской области на российские детские популярные журналы |
41,2 |
341 |
0701 |
4201123 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
41,2 |
341 |
0701 |
4201123 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
41,2 |
341 |
0701 |
4201200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
88 246,7 |
341 |
0701 |
4201212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
4 447,5 |
341 |
0701 |
4201212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 447,5 |
341 |
0701 |
4201212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
978,6 |
341 |
0701 |
4201212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 724,9 |
341 |
0701 |
4201212 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
744,0 |
341 |
0701 |
4201259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
373,1 |
341 |
0701 |
4201259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
373,1 |
341 |
0701 |
4201259 |
327 |
211 |
Заработная плата |
6,9 |
341 |
0701 |
4201259 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1,8 |
341 |
0701 |
4201259 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
239,4 |
341 |
0701 |
4201259 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
341 |
0701 |
4201259 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
25,0 |
341 |
0701 |
4201260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
2 772,3 |
341 |
0701 |
4201260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 772,3 |
341 |
0701 |
4201260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 232,3 |
341 |
0701 |
4201260 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 540,0 |
341 |
0701 |
4201261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
80 653,8 |
341 |
0701 |
4201261 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
80 653,8 |
341 |
0701 |
4201261 |
327 |
211 |
Заработная плата |
80 653,8 |
341 |
0701 |
4201300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
29 592,7 |
341 |
0701 |
4201301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
2 156,0 |
341 |
0701 |
4201301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 156,0 |
341 |
0701 |
4201301 |
327 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
150,0 |
341 |
0701 |
4201301 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
720,0 |
341 |
0701 |
4201301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 093,0 |
341 |
0701 |
4201301 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
193,0 |
341 |
0701 |
4201304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
27436,7 |
341 |
0701 |
4201304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
27436,7 |
341 |
0701 |
4201304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
27436,7 |
341 |
0701 |
4202300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
51 891,1 |
341 |
0701 |
4202300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
51 891,1 |
341 |
0701 |
4202300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
24 016,8 |
341 |
0701 |
4202300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
27 874,3 |
341 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
2 311 476,4 |
341 |
0702 |
4219999 |
|
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
1 585 337,6 |
341 |
0702 |
4210000 |
|
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
200 015,3 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 015,3 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
51 231,2 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
361,7 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
12 540,0 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
2 486,9 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
364,4 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
71 648,0 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
223120 |
Потребление газа |
0,1 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
24 049,3 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
14 371,2 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
13 155,0 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
5 920,3 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
1 197,6 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 213,7 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1 476,1 |
341 |
0702 |
4210200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
20 980,8 |
341 |
0702 |
4210202 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2007 год" |
16 255,3 |
341 |
0702 |
4210202 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
16 255,3 |
341 |
0702 |
4210202 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
12 864,8 |
341 |
0702 |
4210202 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 390,5 |
341 |
0702 |
4210206 |
|
|
Отраслевая целевая программа " Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007# годы" |
4 725,5 |
341 |
0702 |
4210206 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 725,5 |
341 |
0702 |
4210206 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 659,6 |
341 |
0702 |
4210206 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
2 066,0 |
341 |
0702 |
4210700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
76 960,9 |
341 |
0702 |
4210703 |
|
|
на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
3 379,7 |
341 |
0702 |
4210703 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 379,7 |
341 |
0702 |
4210703 |
327 |
211 |
Заработная плата |
2 221,0 |
341 |
0702 |
4210703 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
562,1 |
341 |
0702 |
4210703 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
596,7 |
341 |
0702 |
4210704 |
|
|
на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия |
25 698,0 |
341 |
0702 |
4210704 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25 698,0 |
341 |
0702 |
4210704 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
25 698,0 |
341 |
0702 |
4210707 |
|
|
на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
38 307,1 |
341 |
0702 |
4210707 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
38 307,1 |
341 |
0702 |
4210707 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
31 507,2 |
341 |
0702 |
4210707 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6 799,9 |
341 |
0702 |
4210709 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
9 576,1 |
341 |
0702 |
4210709 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
9 576,1 |
341 |
0702 |
4210709 |
327 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
2 000,0 |
341 |
0702 |
4210709 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
7 421,6 |
341 |
0702 |
4210709 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
3,6 |
341 |
0702 |
4210709 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
81,2 |
341 |
0702 |
4210709 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
69,7 |
341 |
0702 |
4210800 |
|
|
Прочие субвенции |
1 222 694,0 |
341 |
0702 |
4210801 |
|
|
на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования |
1 222 694,0 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 222 694,0 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
211 |
Заработная плата |
953 913,6 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
8 526,8 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
244 713,9 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
28,6 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
131,0 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
15,0 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
9 434,9 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
5 930,3 |
341 |
0702 |
4211000 |
|
|
Областные целевые программы |
11 982,8 |
341 |
0702 |
4211004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
11 982,8 |
341 |
0702 |
4211004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 982,8 |
341 |
0702 |
4211004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
9 627,3 |
341 |
0702 |
4211004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 355,5 |
341 |
0702 |
4211100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
888,1 |
341 |
0702 |
4211107 |
|
|
На увеличение численности руководителей спортивных секций и инструкторов по спорту |
108,1 |
341 |
0702 |
4211107 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
108,1 |
341 |
0702 |
4211107 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
108,1 |
341 |
0702 |
4211111 |
|
|
На организацию отдыха детей в каникулярное время |
680,0 |
341 |
0702 |
4211111 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
680,0 |
341 |
0702 |
4211111 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
30,0 |
341 |
0702 |
4211111 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
612,0 |
341 |
0702 |
4211111 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
38,0 |
341 |
0702 |
4211123 |
|
|
На осуществление подписки муниципальных образовательных учреждений Челябинской области на российские детские популярные журналы |
100,0 |
341 |
0702 |
4211123 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100,0 |
341 |
0702 |
4211123 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
341 |
0702 |
4211200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16 698,3 |
341 |
0702 |
4211212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
7 327,5 |
341 |
0702 |
4211212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 327,5 |
341 |
0702 |
4211212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
3 211,0 |
341 |
0702 |
4211212 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
273,0 |
341 |
0702 |
4211212 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
67,5 |
341 |
0702 |
4211212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 733,5 |
341 |
0702 |
4211212 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1 042,5 |
341 |
0702 |
4211259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 218,2 |
341 |
0702 |
4211259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 218,2 |
341 |
0702 |
4211259 |
327 |
211 |
Заработная плата |
16,1 |
341 |
0702 |
4211259 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
4,2 |
341 |
0702 |
4211259 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
15,3 |
341 |
0702 |
4211259 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
782,9 |
341 |
0702 |
4211259 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
44,7 |
341 |
0702 |
4211259 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
230,0 |
341 |
0702 |
4211259 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
125,0 |
341 |
0702 |
4211260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
6 090,7 |
341 |
0702 |
4211260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
6 090,7 |
341 |
0702 |
4211260 |
327 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
1 000,0 |
341 |
0702 |
4211260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
4 440,7 |
341 |
0702 |
4211260 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
300,0 |
341 |
0702 |
4211260 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
350,0 |
341 |
0702 |
4211261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
2061,9 |
341 |
0702 |
4211261 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2061,9 |
341 |
0702 |
4211261 |
327 |
211 |
Заработная плата |
2061,9 |
341 |
0702 |
4211300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
34 167,6 |
341 |
0702 |
4211301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
8 368,5 |
341 |
0702 |
4211301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
8 368,5 |
341 |
0702 |
4211301 |
327 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
3 100,0 |
341 |
0702 |
4211301 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 273,0 |
341 |
0702 |
4211301 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
341 |
0702 |
4211301 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
504,4 |
341 |
0702 |
4211301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 714,0 |
341 |
0702 |
4211301 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
727,1 |
341 |
0702 |
4211304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
25799,1 |
341 |
0702 |
4211304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25799,1 |
341 |
0702 |
4211304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
25799,1 |
341 |
0702 |
4212300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
949,8 |
341 |
0702 |
4212300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
949,8 |
341 |
0702 |
4212300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
315,0 |
341 |
0702 |
4212300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
634,8 |
341 |
0702 |
4229999 |
|
|
Школы-интернаты |
92 080,5 |
341 |
0702 |
4220000 |
|
|
Школы-интернаты |
659,8 |
341 |
0702 |
4220000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
659,8 |
341 |
0702 |
4220000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
338,8 |
341 |
0702 |
4220000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
88,8 |
341 |
0702 |
4220000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
32,7 |
341 |
0702 |
4220000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
199,5 |
341 |
0702 |
4220200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
219,7 |
341 |
0702 |
4220206 |
|
|
Отраслевая целевая программа " Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007# годы" |
219,7 |
341 |
0702 |
4220206 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
219,7 |
341 |
0702 |
4220206 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
219,7 |
341 |
0702 |
4220600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
88 406,5 |
341 |
0702 |
4220609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
56 262,5 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
56 262,5 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
211 |
Заработная плата |
30 156,2 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
179,1 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
7 858,9 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
221 |
Услуги связи |
80,2 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
191,6 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
2 360,2 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
307,9 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
402,8 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
835,7 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
262,3 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3,5 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
54,5 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 085,6 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
12 483,9 |
341 |
0702 |
4220614 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
32 144,0 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
32 144,0 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
211 |
Заработная плата |
18 358,7 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
84,0 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
4 673,2 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
221 |
Услуги связи |
222,0 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
930,0 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
512,3 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
611,1 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 248,9 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
299,5 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
468,8 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
4 735,5 |
341 |
0702 |
4220700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
1 496,2 |
341 |
0702 |
4220703 |
|
|
на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
290,3 |
341 |
0702 |
4220703 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
290,3 |
341 |
0702 |
4220703 |
327 |
211 |
Заработная плата |
130,9 |
341 |
0702 |
4220703 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
125,1 |
341 |
0702 |
4220703 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
34,4 |
341 |
0702 |
4220709 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
1 205,9 |
341 |
0702 |
4220709 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 205,9 |
341 |
0702 |
4220709 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 205,9 |
341 |
0702 |
4221000 |
|
|
Областные целевые программы |
208,6 |
341 |
0702 |
4221004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
208,6 |
341 |
0702 |
4221004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
208,6 |
341 |
0702 |
4221004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
167,7 |
341 |
0702 |
4221004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
40,9 |
341 |
0702 |
4221300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 089,6 |
341 |
0702 |
4221301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
50,0 |
341 |
0702 |
4221301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 |
341 |
0702 |
4221301 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
341 |
0702 |
4221304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
1039,6 |
341 |
0702 |
4221304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1039,6 |
341 |
0702 |
4221304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
1039,6 |
341 |
0702 |
4239999 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
322 239,8 |
341 |
0702 |
4230000 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
285 174,6 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
285 174,6 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
183 533,0 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
1 897,3 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
47 117,6 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
970,4 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
1 347,5 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
7 098,1 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
2 244,9 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1 234,6 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
17 476,3 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
4 710,8 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
6 939,2 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
58,6 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
4 540,7 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 464,4 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 541,2 |
341 |
0702 |
4230200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
59,7 |
341 |
0702 |
4230206 |
|
|
Отраслевая целевая программа " Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007# годы" |
59,7 |
341 |
0702 |
4230206 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
59,7 |
341 |
0702 |
4230206 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
59,7 |
341 |
0702 |
4230700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
4 252,0 |
341 |
0702 |
4230703 |
|
|
на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
119,5 |
341 |
0702 |
4230703 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
119,5 |
341 |
0702 |
4230703 |
327 |
211 |
Заработная плата |
66,5 |
341 |
0702 |
4230703 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
36,0 |
341 |
0702 |
4230703 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
17,0 |
341 |
0702 |
4230709 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
4 132,4 |
341 |
0702 |
4230709 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 132,4 |
341 |
0702 |
4230709 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
3 832,4 |
341 |
0702 |
4230709 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
300,0 |
341 |
0702 |
4231000 |
|
|
Областные целевые программы |
1 183,4 |
341 |
0702 |
4231004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
1 183,4 |
341 |
0702 |
4231004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 183,4 |
341 |
0702 |
4231004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
955,7 |
341 |
0702 |
4231004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
227,8 |
341 |
0702 |
4231100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
7 730,0 |
341 |
0702 |
4231102 |
|
|
На обеспечение условий для развития хоккея |
4 825,0 |
341 |
0702 |
4231102 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 825,0 |
341 |
0702 |
4231102 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
50,0 |
341 |
0702 |
4231102 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
1 000,0 |
341 |
0702 |
4231102 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
500,0 |
341 |
0702 |
4231102 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1 775,0 |
341 |
0702 |
4231102 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
650,0 |
341 |
0702 |
4231102 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
850,0 |
341 |
0702 |
4231104 |
|
|
На развитие и содержание МУДОД СДЮШОР N 14 "Трактор" |
692,7 |
341 |
0702 |
4231104 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
692,7 |
341 |
0702 |
4231104 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
11,2 |
341 |
0702 |
4231104 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
462,0 |
341 |
0702 |
4231104 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
219,5 |
341 |
0702 |
4231107 |
|
|
На увеличение численности руководителей спортивных секций и инструкторов по спорту |
292,3 |
341 |
0702 |
4231107 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
292,3 |
341 |
0702 |
4231107 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
292,3 |
341 |
0702 |
4231111 |
|
|
На организацию отдыха детей в каникулярное время |
770,0 |
341 |
0702 |
4231111 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
770,0 |
341 |
0702 |
4231111 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
44,7 |
341 |
0702 |
4231111 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
609,1 |
341 |
0702 |
4231111 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
30,3 |
341 |
0702 |
4231111 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
22,1 |
341 |
0702 |
4231111 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
63,9 |
341 |
0702 |
4231121 |
|
|
На оснащение спортинвентарем и оборудованием мун. учреждений для обеспечения участия в Кубке и Чемпионате России по спортивной гимнастике в г. Челябинске |
500,0 |
341 |
0702 |
4231121 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
500,0 |
341 |
0702 |
4231121 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 |
341 |
0702 |
4231129 |
|
|
На развитие и содержание МУДОД ДЮСШ N 6 по хоккею им. С. Макарова |
650,0 |
341 |
0702 |
4231129 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
650,0 |
341 |
0702 |
4231129 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
250,0 |
341 |
0702 |
4231129 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
300,0 |
341 |
0702 |
4231129 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
100,0 |
341 |
0702 |
4231200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
12 829,5 |
341 |
0702 |
4231212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
1 056,0 |
341 |
0702 |
4231212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 056,0 |
341 |
0702 |
4231212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
344,9 |
341 |
0702 |
4231212 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
56,0 |
341 |
0702 |
4231212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
573,5 |
341 |
0702 |
4231212 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
81,6 |
341 |
0702 |
4231259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
55,8 |
341 |
0702 |
4231259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
55,8 |
341 |
0702 |
4231259 |
327 |
211 |
Заработная плата |
4,6 |
341 |
0702 |
4231259 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1,2 |
341 |
0702 |
4231259 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
341 |
0702 |
4231260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
3 245,0 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 245,0 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
211 |
Заработная плата |
182,2 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
47,8 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
24,0 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
238,0 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1 993,4 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
679,6 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
80,0 |
341 |
0702 |
4231261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
8472,7 |
341 |
0702 |
4231261 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
8472,7 |
341 |
0702 |
4231261 |
327 |
211 |
Заработная плата |
8472,7 |
341 |
0702 |
4231300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6 108,6 |
341 |
0702 |
4231301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
1 090,0 |
341 |
0702 |
4231301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 090,0 |
341 |
0702 |
4231301 |
327 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
200,0 |
341 |
0702 |
4231301 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
495,0 |
341 |
0702 |
4231301 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
34,3 |
341 |
0702 |
4231301 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
41,7 |
341 |
0702 |
4231301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
285,0 |
341 |
0702 |
4231301 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
34,0 |
341 |
0702 |
4231304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
5018,6 |
341 |
0702 |
4231304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5018,6 |
341 |
0702 |
4231304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
5018,6 |
341 |
0702 |
4232300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
4902,0 |
341 |
0702 |
4232300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4902,0 |
341 |
0702 |
4232300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
2500,0 |
341 |
0702 |
4232300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2402,0 |
341 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
65 566,8 |
341 |
0702 |
4240000 |
|
|
Детские дома |
1 363,7 |
341 |
0702 |
4240000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 363,7 |
341 |
0702 |
4240000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 141,0 |
341 |
0702 |
4240000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
23,0 |
341 |
0702 |
4240000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
199,7 |
341 |
0702 |
4240600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
62 996,6 |
341 |
0702 |
4240609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
62 996,6 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
62 996,6 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
211 |
Заработная плата |
37 188,3 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
220,4 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
9 763,8 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
221 |
Услуги связи |
124,9 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
402,4 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
1 732,7 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
233,7 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
547,8 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
597,6 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
294,6 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
10,8 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 475,5 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
10 404,1 |
341 |
0702 |
4240700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
98,7 |
341 |
0702 |
4240703 |
|
|
на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
85,4 |
341 |
0702 |
4240703 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
85,4 |
341 |
0702 |
4240703 |
327 |
211 |
Заработная плата |
56,9 |
341 |
0702 |
4240703 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
13,0 |
341 |
0702 |
4240703 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
15,5 |
341 |
0702 |
4240709 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
13,3 |
341 |
0702 |
4240709 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
13,3 |
341 |
0702 |
4240709 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
13,3 |
341 |
0702 |
4241000 |
|
|
Областные целевые программы |
130,9 |
341 |
0702 |
4241004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
130,9 |
341 |
0702 |
4241004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
130,9 |
341 |
0702 |
4241004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
106,2 |
341 |
0702 |
4241004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
24,7 |
341 |
0702 |
4241200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
189,7 |
341 |
0702 |
4241259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
30,0 |
341 |
0702 |
4241259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 |
341 |
0702 |
4241259 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
30,0 |
341 |
0702 |
4241260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
159,7 |
341 |
0702 |
4241260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
159,7 |
341 |
0702 |
4241260 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
159,7 |
341 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
787,2 |
341 |
0702 |
4241301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
65,0 |
341 |
0702 |
4241301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
65,0 |
341 |
0702 |
4241301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
30,0 |
341 |
0702 |
4241301 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
35,0 |
341 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
722,2 |
341 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
722,2 |
341 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
722,2 |
341 |
0702 |
4339999 |
|
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
146 167,4 |
341 |
0702 |
4330000 |
|
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
568,5 |
341 |
0702 |
4330000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
568,5 |
341 |
0702 |
4330000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
290,5 |
341 |
0702 |
4330000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
76,1 |
341 |
0702 |
4330000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
199,5 |
341 |
0702 |
4330000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2,4 |
341 |
0702 |
4330600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
128 849,0 |
341 |
0702 |
4330613 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии |
128 849,0 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
128 849,0 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
211 |
Заработная плата |
81 632,3 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
720,3 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
20 994,2 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
221 |
Услуги связи |
192,9 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
10,2 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
4 225,1 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
802,2 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
839,5 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
1 097,7 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 991,1 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
4 788,9 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
4,1 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 602,7 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
8 947,8 |
341 |
0702 |
4330700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
58,7 |
341 |
0702 |
4330703 |
|
|
на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
36,1 |
341 |
0702 |
4330703 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
36,1 |
341 |
0702 |
4330703 |
327 |
211 |
Заработная плата |
25,5 |
341 |
0702 |
4330703 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
3,8 |
341 |
0702 |
4330703 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
6,7 |
341 |
0702 |
4330709 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
22,6 |
341 |
0702 |
4330709 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
22,6 |
341 |
0702 |
4330709 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
22,6 |
341 |
0702 |
4331000 |
|
|
Областные целевые программы |
128,8 |
341 |
0702 |
4331004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
128,8 |
341 |
0702 |
4331004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
128,8 |
341 |
0702 |
4331004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
105,1 |
341 |
0702 |
4331004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
23,7 |
341 |
0702 |
4331200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
235,0 |
341 |
0702 |
4331212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
195,0 |
341 |
0702 |
4331212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
195,0 |
341 |
0702 |
4331212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
195,0 |
341 |
0702 |
4331259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
40,0 |
341 |
0702 |
4331259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
40,0 |
341 |
0702 |
4331259 |
327 |
211 |
Заработная плата |
31,7 |
341 |
0702 |
4331259 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
8,3 |
341 |
0702 |
4331300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
16 327,3 |
341 |
0702 |
4331301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
1,2 |
341 |
0702 |
4331301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1,2 |
341 |
0702 |
4331301 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
1,2 |
341 |
0702 |
4331304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
2129,8 |
341 |
0702 |
4331304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2129,8 |
341 |
0702 |
4331304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
2129,8 |
341 |
0702 |
4331305 |
|
|
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в целях обеспечения деятельности муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений в 2007 году |
14196,3 |
341 |
0702 |
4331305 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
14196,3 |
341 |
0702 |
4331305 |
327 |
211 |
Заработная плата |
8 519,0 |
341 |
0702 |
4331305 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
200,0 |
341 |
0702 |
4331305 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 232,0 |
341 |
0702 |
4331305 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
380,0 |
341 |
0702 |
4331305 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
335,0 |
341 |
0702 |
4331305 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2 530,3 |
341 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
74 634,4 |
341 |
0702 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
5 185,0 |
341 |
0702 |
5190000 |
623 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
5 185,0 |
341 |
0702 |
5190000 |
623 |
211 |
Заработная плата |
4 038,1 |
341 |
0702 |
5190000 |
623 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 146,9 |
341 |
0702 |
5191000 |
|
|
Областные целевые программы |
69 449,4 |
341 |
0702 |
5191004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
69 449,4 |
341 |
0702 |
5191004 |
623 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
69 449,4 |
341 |
0702 |
5191004 |
623 |
211 |
Заработная плата |
55 029,8 |
341 |
0702 |
5191004 |
623 |
213 |
Начисление на оплату труда |
14 419,6 |
341 |
0702 |
5209999 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
25 450,0 |
341 |
0702 |
5200000 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
2 250,0 |
341 |
0702 |
5200000 |
622 |
|
Поощрение лучших учителей |
2 250,0 |
341 |
0702 |
5200000 |
622 |
211 |
Заработная плата |
2 250,0 |
341 |
0702 |
5201000 |
|
|
Областные целевые программы |
23 200,0 |
341 |
0702 |
5201004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
8 200,0 |
341 |
0702 |
5201004 |
621 |
|
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
3 500,0 |
341 |
0702 |
5201004 |
621 |
226 |
Прочие услуги |
150,0 |
341 |
0702 |
5201004 |
621 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 341,2 |
341 |
0702 |
5201004 |
621 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
8,8 |
341 |
0702 |
5201004 |
622 |
|
Поощрение лучших учителей |
4 700,0 |
341 |
0702 |
5201004 |
622 |
290 |
Прочие расходы |
4 700,0 |
341 |
0702 |
5201015 |
|
|
На внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных учреждениях, в рамках национального проекта |
15 000,0 |
341 |
0702 |
5201015 |
621 |
|
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
15 000,0 |
341 |
0702 |
5201015 |
621 |
226 |
Прочие услуги |
2 028,5 |
341 |
0702 |
5201015 |
621 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 333,6 |
341 |
0702 |
5201015 |
621 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
637,9 |
341 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
15 314,1 |
341 |
0707 |
4329999 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
10 773,6 |
341 |
0707 |
4320000 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
523,7 |
341 |
0707 |
4320000 |
452 |
|
Оздоровление детей |
523,7 |
341 |
0707 |
4320000 |
452 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
164,0 |
341 |
0707 |
4320000 |
452 |
226 |
Прочие услуги |
269,3 |
341 |
0707 |
4320000 |
452 |
290 |
Прочие расходы |
46,0 |
341 |
0707 |
4320000 |
452 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
33,4 |
341 |
0707 |
4320000 |
452 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
11,1 |
341 |
0707 |
4321100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
245,9 |
341 |
0707 |
4321109 |
|
|
На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
245,9 |
341 |
0707 |
4321109 |
452 |
|
Оздоровление детей |
245,9 |
341 |
0707 |
4321109 |
452 |
222 |
Транспортные услуги |
24,6 |
341 |
0707 |
4321109 |
452 |
226 |
Прочие услуги |
36,9 |
341 |
0707 |
4321109 |
452 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
184,4 |
341 |
0707 |
4321200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
9 804,0 |
341 |
0707 |
4321206 |
|
|
Расходы на финансирование оздоровительной кампании |
8 810,0 |
341 |
0707 |
4321206 |
452 |
|
Оздоровление детей |
8 810,0 |
341 |
0707 |
4321206 |
452 |
221 |
Услуги связи |
3,0 |
341 |
0707 |
4321206 |
452 |
222 |
Транспортные услуги |
986,3 |
341 |
0707 |
4321206 |
452 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
295,4 |
341 |
0707 |
4321206 |
452 |
226 |
Прочие услуги |
5 785,0 |
341 |
0707 |
4321206 |
452 |
290 |
Прочие расходы |
224,2 |
341 |
0707 |
4321206 |
452 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
239,3 |
341 |
0707 |
4321206 |
452 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1 276,9 |
341 |
0707 |
4321212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
506,0 |
341 |
0707 |
4321212 |
452 |
|
Оздоровление детей |
506,0 |
341 |
0707 |
4321212 |
452 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
50,0 |
341 |
0707 |
4321212 |
452 |
226 |
Прочие услуги |
93,9 |
341 |
0707 |
4321212 |
452 |
290 |
Прочие расходы |
272,0 |
341 |
0707 |
4321212 |
452 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
90,1 |
341 |
0707 |
4321259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
488,0 |
341 |
0707 |
4321259 |
452 |
|
Оздоровление детей |
488,0 |
341 |
0707 |
4321259 |
452 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
100,0 |
341 |
0707 |
4321259 |
452 |
226 |
Прочие услуги |
100,0 |
341 |
0707 |
4321259 |
452 |
290 |
Прочие расходы |
58,0 |
341 |
0707 |
4321259 |
452 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
230,0 |
341 |
0707 |
4321300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
200,0 |
341 |
0707 |
4321301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
200,0 |
341 |
0707 |
4321301 |
452 |
|
Оздоровление детей |
200,0 |
341 |
0707 |
4321301 |
452 |
226 |
Прочие услуги |
200,0 |
341 |
0707 |
5259999 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей |
4 540,4 |
341 |
0707 |
5250000 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей |
3 957,6 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 957,6 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1 020,6 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
28,1 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
271,2 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
10,0 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
90,0 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 405,9 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
3,9 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
127,9 |
341 |
0707 |
5250200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
5,6 |
341 |
0707 |
5250206 |
|
|
Отраслевая целевая программа " Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007# годы" |
5,6 |
341 |
0707 |
5250206 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5,6 |
341 |
0707 |
5250206 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
5,6 |
341 |
0707 |
5250700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
519,7 |
341 |
0707 |
5250709 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
519,7 |
341 |
0707 |
5250709 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
519,7 |
341 |
0707 |
5250709 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
500,0 |
341 |
0707 |
5250709 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
19,7 |
341 |
0707 |
5251300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
57,5 |
341 |
0707 |
5251304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
57,5 |
341 |
0707 |
5251304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
57,5 |
341 |
0707 |
5251304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
57,5 |
341 |
0709 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
623 456,1 |
341 |
0709 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
37 894,7 |
341 |
0709 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
29 803,7 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
29 803,7 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
18 715,0 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
16,0 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
4 904,0 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
418,0 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
912,3 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
3 229,3 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
223,3 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
415,5 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
5,4 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
640,0 |
341 |
0709 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
324,9 |
341 |
0709 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
8 091,0 |
341 |
0709 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
10,0 |
341 |
0709 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
10,0 |
341 |
0709 |
0011259 |
005 |
211 |
Заработная плата |
7,9 |
341 |
0709 |
0011259 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2,1 |
341 |
0709 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
8 081,0 |
341 |
0709 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
8 081,0 |
341 |
0709 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
6 691,4 |
341 |
0709 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 389,6 |
341 |
0709 |
4359999 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
7 577,0 |
341 |
0709 |
4350600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
7 577,0 |
341 |
0709 |
4350623 |
|
|
Субвенции на осуществление государственных полномочий по государственной поддержке негосударственных образовательных учреждений |
7 577,0 |
341 |
0709 |
4350623 |
285 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
7 577,0 |
341 |
0709 |
4350623 |
285 |
242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
7 577,0 |
341 |
0709 |
4369999 |
|
|
Мероприятия в области образования |
2 528,7 |
341 |
0709 |
4360000 |
|
|
Мероприятия в области образования |
1 454,7 |
341 |
0709 |
4360000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 |
341 |
0709 |
4360000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
341 |
0709 |
4360000 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
1 404,7 |
341 |
0709 |
4360000 |
447 |
222 |
Транспортные услуги |
14,0 |
341 |
0709 |
4360000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
329,8 |
341 |
0709 |
4360000 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
998,6 |
341 |
0709 |
4360000 |
447 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
17,2 |
341 |
0709 |
4360000 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
45,2 |
341 |
0709 |
4361200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
867,0 |
341 |
0709 |
4361212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
5,0 |
341 |
0709 |
4361212 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
5,0 |
341 |
0709 |
4361212 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
5,0 |
341 |
0709 |
4361259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
62,0 |
341 |
0709 |
4361259 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
62,0 |
341 |
0709 |
4361259 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
62,0 |
341 |
0709 |
4361260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
800,0 |
341 |
0709 |
4361260 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
800,0 |
341 |
0709 |
4361260 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
800,0 |
341 |
0709 |
4361300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
207,0 |
341 |
0709 |
4361301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
207,0 |
341 |
0709 |
4361301 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
207,0 |
341 |
0709 |
4361301 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
10,0 |
341 |
0709 |
4361301 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
85,0 |
341 |
0709 |
4361301 |
447 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 |
341 |
0709 |
4361301 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
92,0 |
341 |
0709 |
4529999 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
139 991,2 |
341 |
0709 |
4520000 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
116 323,2 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
116 323,2 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
68 368,9 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
139,6 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
17 272,8 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
1 637,7 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
2 256,9 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
1 187,4 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
684,1 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
216,2 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
3 912,6 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
4 275,0 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
7 904,2 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
1 883,2 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 034,7 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
4 550,1 |
341 |
0709 |
4520200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
129,5 |
341 |
0709 |
4520206 |
|
|
Отраслевая целевая программа " Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007# годы" |
129,5 |
341 |
0709 |
4520206 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
129,5 |
341 |
0709 |
4520206 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
129,5 |
341 |
0709 |
4521000 |
|
|
Областные целевые программы |
14,4 |
341 |
0709 |
4521004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
14,4 |
341 |
0709 |
4521004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
14,4 |
341 |
0709 |
4521004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
11,4 |
341 |
0709 |
4521004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3,0 |
341 |
0709 |
4521200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 086,3 |
341 |
0709 |
4521212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
157,7 |
341 |
0709 |
4521212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
157,7 |
341 |
0709 |
4521212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
50,0 |
341 |
0709 |
4521212 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
341 |
0709 |
4521212 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
57,7 |
341 |
0709 |
4521260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
265,0 |
341 |
0709 |
4521260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
265,0 |
341 |
0709 |
4521260 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
265,0 |
341 |
0709 |
4521261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
2663,6 |
341 |
0709 |
4521261 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2663,6 |
341 |
0709 |
4521261 |
327 |
211 |
Заработная плата |
2663,6 |
341 |
0709 |
4521300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
964,7 |
341 |
0709 |
4521301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
219,5 |
341 |
0709 |
4521301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
219,5 |
341 |
0709 |
4521301 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
199,5 |
341 |
0709 |
4521301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 |
341 |
0709 |
4521304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
745,2 |
341 |
0709 |
4521304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
745,2 |
341 |
0709 |
4521304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
745,2 |
341 |
0709 |
4522300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
19473,1 |
341 |
0709 |
4522300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
19473,1 |
341 |
0709 |
4522300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
812,0 |
341 |
0709 |
4522300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
861,1 |
341 |
0709 |
4522301 |
|
|
На страхование от несчастных случаев работников образовательных учреждений |
17800,0 |
341 |
0709 |
4522301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
17800,0 |
341 |
0709 |
4522301 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
17800,0 |
341 |
0709 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
378 551,4 |
341 |
0709 |
5220000 |
|
|
Региональные целевые программы |
28 243,7 |
341 |
0709 |
5220000 |
285 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
28 243,7 |
341 |
0709 |
5220000 |
285 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
11 430,8 |
341 |
0709 |
5220000 |
285 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 527,1 |
341 |
0709 |
5220000 |
285 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
4 285,8 |
341 |
0709 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
350 307,7 |
341 |
0709 |
5221001 |
|
|
Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2006-2010 годы |
333 160,3 |
341 |
0709 |
5221001 |
285 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
333 160,3 |
341 |
0709 |
5221001 |
285 |
211 |
Заработная плата |
28 110,9 |
341 |
0709 |
5221001 |
285 |
213 |
Начисление на оплату труда |
7 365,1 |
341 |
0709 |
5221001 |
285 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
239 274,7 |
341 |
0709 |
5221001 |
285 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50 713,6 |
341 |
0709 |
5221001 |
285 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
7 696,0 |
341 |
0709 |
5221004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
17 147,4 |
341 |
0709 |
5221004 |
285 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
17 147,4 |
341 |
0709 |
5221004 |
285 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
498,0 |
341 |
0709 |
5221004 |
285 |
226 |
Прочие услуги |
462,9 |
341 |
0709 |
5221004 |
285 |
290 |
Прочие расходы |
3 506,5 |
341 |
0709 |
5221004 |
285 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 035,0 |
341 |
0709 |
5221004 |
285 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
645,0 |
341 |
0709 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
56 913,0 |
341 |
0709 |
7950400 |
|
|
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 гг. |
56 913,0 |
341 |
0709 |
7950401 |
|
|
Подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год |
56 913,0 |
341 |
0709 |
7950401 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
56 913,0 |
341 |
0709 |
7950401 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
25 440,9 |
341 |
0709 |
7950401 |
447 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
27 548,2 |
341 |
0709 |
7950401 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 923,9 |
341 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
97 778,0 |
341 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
97 713,9 |
341 |
1003 |
5209999 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
97 713,9 |
341 |
1003 |
5200600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
97 713,9 |
341 |
1003 |
5200626 |
|
|
на выплаты компенсаций род. платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
97 713,9 |
341 |
1003 |
5200626 |
421 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
97 713,9 |
341 |
1003 |
5200626 |
421 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
97 713,9 |
341 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
64,1 |
341 |
1006 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
64,1 |
341 |
1006 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
64,1 |
341 |
1006 |
5221003 |
|
|
Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Дети-сироты") |
64,1 |
341 |
1006 |
5221003 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
64,1 |
341 |
1006 |
5221003 |
482 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
58,1 |
341 |
1006 |
5221003 |
482 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6,0 |
342 |
|
|
|
|
Управление наружной рекламы и информации |
12 441,0 |
342 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
5 471,0 |
342 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
5 471,0 |
342 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
5 471,0 |
342 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 925,0 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4 925,0 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
2 879,1 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,9 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
714,0 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
87,0 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
546,5 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
17,8 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
15,3 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,2 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
93,8 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
214,6 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
110,6 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
145,2 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
99,0 |
342 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
546,0 |
342 |
0115 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
546,0 |
342 |
0115 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
546,0 |
342 |
0115 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
533,0 |
342 |
0115 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
13,0 |
342 |
0400 |
|
|
|
Национальная экономика |
6 970,0 |
342 |
0411 |
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
6 970,0 |
342 |
0411 |
3409999 |
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
6 970,0 |
342 |
0411 |
3400200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
6 020,0 |
342 |
0411 |
3400211 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Организация размещения информационных материалов в период проведения социально значимых мероприятий в г. Челябинске в 2007 году" |
5 000,0 |
342 |
0411 |
3400211 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
5 000,0 |
342 |
0411 |
3400211 |
216 |
226 |
Прочие услуги |
5 000,0 |
342 |
0411 |
3400212 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Развитие размещения средств наружной рекламы на территории города Челябинска на 2007-2009# годы" |
1 020,0 |
342 |
0411 |
3400212 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
1 020,0 |
342 |
0411 |
3400212 |
216 |
226 |
Прочие услуги |
1 020,0 |
342 |
0411 |
3401200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
950,0 |
342 |
0411 |
3401225 |
|
|
Расходы на демонтаж средств наружной рекламы и размещение агитационных материалов |
500,0 |
342 |
0411 |
3401225 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
500,0 |
342 |
0411 |
3401225 |
216 |
226 |
Прочие услуги |
500,0 |
342 |
0411 |
3401260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
450,0 |
342 |
0411 |
3401260 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
450,0 |
342 |
0411 |
3401260 |
216 |
226 |
Прочие услуги |
450,0 |
343 |
|
|
|
|
Управление финансов Администрации г. Челябинска |
106 620,9 |
343 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
106 620,9 |
343 |
0106 |
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
29 313,7 |
343 |
0106 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
29 313,7 |
343 |
0106 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 664,0 |
343 |
0106 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4 664,0 |
343 |
0106 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
4 000,0 |
343 |
0106 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
600,0 |
343 |
0106 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
64,0 |
343 |
0106 |
0010700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
23 992,7 |
343 |
0106 |
0010708 |
|
|
на организацию работы финансовых органов муниципальных образований |
23 992,7 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
|
Центральный аппарат |
23 992,7 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
211 |
Заработная плата |
15 939,8 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
14,0 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
4 176,2 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
221 |
Услуги связи |
400,0 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
1 000,0 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
207,7 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
1 082,4 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
20,0 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
521,4 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
631,2 |
343 |
0106 |
0011100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
8,0 |
343 |
0106 |
0011116 |
|
|
Средства на финансирование расходов на повышение квалификации специалистов финансовых органов |
8,0 |
343 |
0106 |
0011116 |
005 |
|
Центральный аппарат |
8,0 |
343 |
0106 |
0011116 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
8,0 |
343 |
0106 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
649,0 |
343 |
0106 |
0011302 |
|
|
Дотации из областного фонда поддержки усилий на совершенствование автоматизации систем управления бюджетного процесса |
649,0 |
343 |
0106 |
0011302 |
005 |
|
Центральный аппарат |
649,0 |
343 |
0106 |
0011302 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
649,0 |
343 |
0112 |
|
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
36 671,1 |
343 |
0112 |
0659999 |
|
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
36 671,1 |
343 |
0112 |
0650000 |
|
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
35 000,0 |
343 |
0112 |
0650000 |
152 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
35 000,0 |
343 |
0112 |
0650000 |
152 |
231 |
Обслуживание внутренних долговых обязательств |
35 000,0 |
343 |
0112 |
0652100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
1 671,1 |
343 |
0112 |
0652102 |
|
|
Погашение кредитной линии |
1 671,1 |
343 |
0112 |
0652102 |
152 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
1 671,1 |
343 |
0112 |
0652102 |
152 |
231 |
Обслуживание внутренних долговых обязательств |
1 671,1 |
343 |
0113 |
|
|
|
Резервные фонды |
21 747,1 |
343 |
0113 |
0709999 |
|
|
Резервные фонды |
21 747,1 |
343 |
0113 |
0701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
21 747,1 |
343 |
0113 |
0701260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
21 747,1 |
343 |
0113 |
0701260 |
184 |
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
21 747,1 |
343 |
0113 |
0701260 |
184 |
290 |
Прочие расходы |
21 747,1 |
343 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
18 889,0 |
343 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
15 903,0 |
343 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 903,0 |
343 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
10 903,0 |
343 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
10 903,0 |
343 |
0115 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
5 000,0 |
343 |
0115 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
5 000,0 |
343 |
0115 |
0012200 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
5 000,0 |
343 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
2 986,0 |
343 |
0115 |
0920000 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
2 986,0 |
343 |
0115 |
0920000 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
2 986,0 |
343 |
0115 |
0920000 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
2 986,0 |
344 |
|
|
|
|
Администрация Калининского района г.Челябинска |
260 104,4 |
344 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
29 450,2 |
344 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
25 380,7 |
344 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
25 380,7 |
344 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
19 993,0 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
19 993,0 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
11 940,8 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3 128,0 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
560,0 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
1 800,0 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
355,7 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
130,0 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
44,8 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
597,0 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
479,6 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
88,0 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
604,1 |
344 |
0104 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
265,0 |
344 |
0104 |
0010600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
656,4 |
344 |
0104 |
0010607 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
656,4 |
344 |
0104 |
0010607 |
005 |
|
Центральный аппарат |
656,4 |
344 |
0104 |
0010607 |
005 |
211 |
Заработная плата |
451,4 |
344 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
2,0 |
344 |
0104 |
0010607 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
118,2 |
344 |
0104 |
0010607 |
005 |
221 |
Услуги связи |
14,0 |
344 |
0104 |
0010607 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
6,0 |
344 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
13,0 |
344 |
0104 |
0010607 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
43,9 |
344 |
0104 |
0010607 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
8,0 |
344 |
0104 |
0011100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 |
344 |
0104 |
0011118 |
|
|
Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 |
344 |
0104 |
0011118 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,7 |
344 |
0104 |
0011118 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
6,7 |
344 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 150,2 |
344 |
0104 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 355,2 |
344 |
0104 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 355,2 |
344 |
0104 |
0011259 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
477,4 |
344 |
0104 |
0011259 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
877,8 |
344 |
0104 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 795,0 |
344 |
0104 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 795,0 |
344 |
0104 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 422,0 |
344 |
0104 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
373,0 |
344 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
27,6 |
344 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
27,6 |
344 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
27,6 |
344 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
27,6 |
344 |
0104 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 546,8 |
344 |
0104 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 546,8 |
344 |
0104 |
0012200 |
005 |
211 |
Заработная плата |
37,1 |
344 |
0104 |
0012200 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
9,7 |
344 |
0104 |
0012200 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
575,0 |
344 |
0104 |
0012200 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
511,0 |
344 |
0104 |
0012200 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
414,0 |
344 |
0113 |
|
|
|
Резервные фонды |
530,7 |
344 |
0113 |
0709999 |
|
|
Резервные фонды |
530,7 |
344 |
0113 |
0701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
530,7 |
344 |
0113 |
0701259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
530,7 |
344 |
0113 |
0701259 |
184 |
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
530,7 |
344 |
0113 |
0701259 |
184 |
290 |
Прочие расходы |
530,7 |
344 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
3 538,8 |
344 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
854,3 |
344 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
754,0 |
344 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
754,0 |
344 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
754,0 |
344 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
100,3 |
344 |
0115 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
100,3 |
344 |
0115 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
100,3 |
344 |
0115 |
0011212 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
100,3 |
344 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
768,4 |
344 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
768,4 |
344 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
768,4 |
344 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
768,4 |
344 |
0115 |
0921259 |
216 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
626,4 |
344 |
0115 |
0921259 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
142,0 |
344 |
0115 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
1 916,1 |
344 |
0115 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
1 916,1 |
344 |
0115 |
5190601 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
1 916,1 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
1 916,1 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
1 003,4 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
263,3 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
55,8 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
46,8 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
8,8 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,5 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
145,0 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
169,2 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
151,7 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
67,6 |
344 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
13 742,1 |
344 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
13 742,1 |
344 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
13 742,1 |
344 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
13 272,1 |
344 |
0502 |
6001212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
727,0 |
344 |
0502 |
6001212 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
657,0 |
344 |
0502 |
6001212 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
657,0 |
344 |
0502 |
6001212 |
808 |
|
Озеленение |
70,0 |
344 |
0502 |
6001212 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
70,0 |
344 |
0502 |
6001216 |
|
|
Расходы на благоустройство в районах города |
12 045,1 |
344 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
4 568,7 |
344 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 568,7 |
344 |
0502 |
6001216 |
806 |
|
Уличное освещение |
3 185,9 |
344 |
0502 |
6001216 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 185,9 |
344 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
2 439,7 |
344 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 439,7 |
344 |
0502 |
6001216 |
808 |
|
Озеленение |
1 850,9 |
344 |
0502 |
6001216 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 850,9 |
344 |
0502 |
6001260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
500,0 |
344 |
0502 |
6001260 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
400,0 |
344 |
0502 |
6001260 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
400,0 |
344 |
0502 |
6001260 |
808 |
|
Озеленение |
100,0 |
344 |
0502 |
6001260 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
100,0 |
344 |
0502 |
6002100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
470,0 |
344 |
0502 |
6002106 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
470,0 |
344 |
0502 |
6002106 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
470,0 |
344 |
0502 |
6002106 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
470,0 |
344 |
0700 |
|
|
|
Образование |
1 165,5 |
344 |
0701 |
|
|
|
Дошкольное образование |
1,2 |
344 |
0701 |
4209999 |
|
|
Детские дошкольные учреждения |
1,2 |
344 |
0701 |
4201200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1,2 |
344 |
0701 |
4201259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
1,2 |
344 |
0701 |
4201259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1,2 |
344 |
0701 |
4201259 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
1,2 |
344 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
634,3 |
344 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
9,2 |
344 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9,2 |
344 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
9,2 |
344 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
9,2 |
344 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
9,2 |
344 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
625,1 |
344 |
0702 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
69,0 |
344 |
0702 |
5190000 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
69,0 |
344 |
0702 |
5190000 |
422 |
211 |
Заработная плата |
19,8 |
344 |
0702 |
5190000 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3,6 |
344 |
0702 |
5190000 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
45,6 |
344 |
0702 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
556,1 |
344 |
0702 |
5190609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
556,1 |
344 |
0702 |
5190609 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
556,1 |
344 |
0702 |
5190609 |
422 |
211 |
Заработная плата |
159,5 |
344 |
0702 |
5190609 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
37,1 |
344 |
0702 |
5190609 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
359,6 |
344 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
530,0 |
344 |
0707 |
4319999 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
430,0 |
344 |
0707 |
4310000 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
208,0 |
344 |
0707 |
4310000 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 |
344 |
0707 |
4310000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
141,2 |
344 |
0707 |
4310000 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
64,8 |
344 |
0707 |
4310000 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2,0 |
344 |
0707 |
4311100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
10,0 |
344 |
0707 |
4311109 |
|
|
На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
10,0 |
344 |
0707 |
4311109 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
10,0 |
344 |
0707 |
4311109 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
10,0 |
344 |
0707 |
4311200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
202,0 |
344 |
0707 |
4311212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
26,8 |
344 |
0707 |
4311212 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
26,8 |
344 |
0707 |
4311212 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
26,8 |
344 |
0707 |
4311259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
175,2 |
344 |
0707 |
4311259 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
175,2 |
344 |
0707 |
4311259 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
143,1 |
344 |
0707 |
4311259 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
22,2 |
344 |
0707 |
4311259 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
9,9 |
344 |
0707 |
4311300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
10,0 |
344 |
0707 |
4311301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
10,0 |
344 |
0707 |
4311301 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
10,0 |
344 |
0707 |
4311301 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
10,0 |
344 |
0707 |
4329999 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
100,0 |
344 |
0707 |
4321200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
100,0 |
344 |
0707 |
4321212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
100,0 |
344 |
0707 |
4321212 |
452 |
|
Оздоровление детей |
100,0 |
344 |
0707 |
4321212 |
452 |
290 |
Прочие расходы |
80,0 |
344 |
0707 |
4321212 |
452 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
20,0 |
344 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
2 751,6 |
344 |
0801 |
|
|
|
Культура |
2 751,6 |
344 |
0801 |
4409999 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
843,8 |
344 |
0801 |
4400000 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
720,5 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
720,5 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
313,0 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
78,6 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
2,9 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
85,3 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
52,1 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
162,1 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
3,2 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
23,3 |
344 |
0801 |
4401200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
123,3 |
344 |
0801 |
4401259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
123,3 |
344 |
0801 |
4401259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
123,3 |
344 |
0801 |
4401259 |
327 |
211 |
Заработная плата |
87,7 |
344 |
0801 |
4401259 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
23,0 |
344 |
0801 |
4401259 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
7,8 |
344 |
0801 |
4401259 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1,5 |
344 |
0801 |
4401259 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
1,5 |
344 |
0801 |
4401259 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1,9 |
344 |
0801 |
4439999 |
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
11,5 |
344 |
0801 |
4431200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
11,5 |
344 |
0801 |
4431259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
11,5 |
344 |
0801 |
4431259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11,5 |
344 |
0801 |
4431259 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
11,5 |
344 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 896,3 |
344 |
0801 |
4500000 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 305,4 |
344 |
0801 |
4500000 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 305,4 |
344 |
0801 |
4500000 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
1 167,9 |
344 |
0801 |
4500000 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
125,0 |
344 |
0801 |
4500000 |
453 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
12,5 |
344 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
575,9 |
344 |
0801 |
4501212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
472,9 |
344 |
0801 |
4501212 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
472,9 |
344 |
0801 |
4501212 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
352,9 |
344 |
0801 |
4501212 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
120,0 |
344 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
53,0 |
344 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
53,0 |
344 |
0801 |
4501259 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
40,0 |
344 |
0801 |
4501259 |
453 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
13,0 |
344 |
0801 |
4501260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
50,0 |
344 |
0801 |
4501260 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 |
344 |
0801 |
4501260 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
344 |
0801 |
4501300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
15,0 |
344 |
0801 |
4501301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
15,0 |
344 |
0801 |
4501301 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
15,0 |
344 |
0801 |
4501301 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
15,0 |
344 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
512,6 |
344 |
0901 |
|
|
|
Здравоохранение |
15,0 |
344 |
0901 |
4709999 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
15,0 |
344 |
0901 |
4701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
15,0 |
344 |
0901 |
4701212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
15,0 |
344 |
0901 |
4701212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
15,0 |
344 |
0901 |
4701212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
15,0 |
344 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
497,6 |
344 |
0902 |
5129999 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
497,6 |
344 |
0902 |
5121200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
401,6 |
344 |
0902 |
5121212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 |
344 |
0902 |
5121212 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
20,0 |
344 |
0902 |
5121212 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
20,0 |
344 |
0902 |
5121254 |
|
|
Расходы на проведение спортивно - массовых# мероприятий |
322,0 |
344 |
0902 |
5121254 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
322,0 |
344 |
0902 |
5121254 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
76,3 |
344 |
0902 |
5121254 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
224,7 |
344 |
0902 |
5121254 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
21,0 |
344 |
0902 |
5121259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
59,6 |
344 |
0902 |
5121259 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
59,6 |
344 |
0902 |
5121259 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
59,6 |
344 |
0902 |
5121300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
96,0 |
344 |
0902 |
5121301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
96,0 |
344 |
0902 |
5121301 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
96,0 |
344 |
0902 |
5121301 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
96,0 |
344 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
212 482,5 |
344 |
1002 |
|
|
|
Социальное обслуживание населения |
50,0 |
344 |
1002 |
5069999 |
|
|
Учреждения социального обслуживания населения |
50,0 |
344 |
1002 |
5061200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
50,0 |
344 |
1002 |
5061212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
50,0 |
344 |
1002 |
5061212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 |
344 |
1002 |
5061212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
344 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
175 249,3 |
344 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
9 675,5 |
344 |
1003 |
5050000 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
81,6 |
344 |
1003 |
5050000 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
81,6 |
344 |
1003 |
5050000 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
81,6 |
344 |
1003 |
5050600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
6 043,3 |
344 |
1003 |
5050603 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
1 043,3 |
344 |
1003 |
5050603 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
1 043,3 |
344 |
1003 |
5050603 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 043,3 |
344 |
1003 |
5050608 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
5 000,0 |
344 |
1003 |
5050608 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
5 000,0 |
344 |
1003 |
5050608 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5 000,0 |
344 |
1003 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 396,6 |
344 |
1003 |
5051260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
61,9 |
344 |
1003 |
5051260 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
61,9 |
344 |
1003 |
5051260 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
61,9 |
344 |
1003 |
5051264 |
|
|
Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
3 334,7 |
344 |
1003 |
5051264 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
3 334,7 |
344 |
1003 |
5051264 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3 334,7 |
344 |
1003 |
5051300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
154,0 |
344 |
1003 |
5051301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
154,0 |
344 |
1003 |
5051301 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
154,0 |
344 |
1003 |
5051301 |
483 |
226 |
Прочие услуги |
134,0 |
344 |
1003 |
5051301 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
20,0 |
344 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
711,4 |
344 |
1003 |
5140800 |
|
|
Прочие субвенции |
441,7 |
344 |
1003 |
5140802 |
|
|
на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
441,7 |
344 |
1003 |
5140802 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
441,7 |
344 |
1003 |
5140802 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
441,7 |
344 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
189,7 |
344 |
1003 |
5141212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
148,9 |
344 |
1003 |
5141212 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
148,9 |
344 |
1003 |
5141212 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
76,5 |
344 |
1003 |
5141212 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
13,0 |
344 |
1003 |
5141212 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
59,4 |
344 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
40,8 |
344 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
40,8 |
344 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
40,8 |
344 |
1003 |
5141300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
80,0 |
344 |
1003 |
5141301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
80,0 |
344 |
1003 |
5141301 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
80,0 |
344 |
1003 |
5141301 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
80,0 |
344 |
1003 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
164 862,3 |
344 |
1003 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
1 803,5 |
344 |
1003 |
5190000 |
494 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
1,2 |
344 |
1003 |
5190000 |
494 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1,2 |
344 |
1003 |
5190000 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
450,0 |
344 |
1003 |
5190000 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
450,0 |
344 |
1003 |
5190000 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
111,1 |
344 |
1003 |
5190000 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
111,1 |
344 |
1003 |
5190000 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1 240,9 |
344 |
1003 |
5190000 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 240,9 |
344 |
1003 |
5190000 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,4 |
344 |
1003 |
5190000 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
0,4 |
344 |
1003 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
163 058,8 |
344 |
1003 |
5190605 |
|
|
на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
950,2 |
344 |
1003 |
5190605 |
494 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
950,2 |
344 |
1003 |
5190605 |
494 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
950,2 |
344 |
1003 |
5190606 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
5 739,1 |
344 |
1003 |
5190606 |
496 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
5 739,1 |
344 |
1003 |
5190606 |
496 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5 739,1 |
344 |
1003 |
5190617 |
|
|
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 953,8 |
344 |
1003 |
5190617 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 953,8 |
344 |
1003 |
5190617 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
6 953,8 |
344 |
1003 |
5190618 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
40 903,7 |
344 |
1003 |
5190618 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
40 903,7 |
344 |
1003 |
5190618 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
40 903,7 |
344 |
1003 |
5190619 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
25 148,0 |
344 |
1003 |
5190619 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
25 148,0 |
344 |
1003 |
5190619 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
25 148,0 |
344 |
1003 |
5190621 |
|
|
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
83 364,0 |
344 |
1003 |
5190621 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
83 364,0 |
344 |
1003 |
5190621 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
83 364,0 |
344 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
18 101,0 |
344 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
18 101,0 |
344 |
1004 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
982,2 |
344 |
1004 |
5190000 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
982,2 |
344 |
1004 |
5190000 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
982,2 |
344 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
17 118,8 |
344 |
1004 |
5190610 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
16 509,6 |
344 |
1004 |
5190610 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
16 509,6 |
344 |
1004 |
5190610 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
16 509,6 |
344 |
1004 |
5190627 |
|
|
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
609,2 |
344 |
1004 |
5190627 |
424 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
609,2 |
344 |
1004 |
5190627 |
424 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
609,2 |
344 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
19 082,2 |
344 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
14 976,8 |
344 |
1006 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 251,6 |
344 |
1006 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4 251,6 |
344 |
1006 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
3 147,8 |
344 |
1006 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
824,4 |
344 |
1006 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
30,0 |
344 |
1006 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
31,6 |
344 |
1006 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
48,9 |
344 |
1006 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
5,5 |
344 |
1006 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
163,4 |
344 |
1006 |
0010700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
10 108,6 |
344 |
1006 |
0010705 |
|
|
на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
10 108,6 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
|
Центральный аппарат |
10 108,6 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
6 475,8 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
1,0 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 696,7 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
160,0 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
12,0 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
114,8 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
75,9 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
11,4 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
123,0 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
673,0 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
1,5 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
341,6 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
421,9 |
344 |
1006 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
539,0 |
344 |
1006 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
90,0 |
344 |
1006 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
90,0 |
344 |
1006 |
0011212 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
40,0 |
344 |
1006 |
0011212 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
344 |
1006 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
449,0 |
344 |
1006 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
449,0 |
344 |
1006 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
356,0 |
344 |
1006 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
93,0 |
344 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
77,6 |
344 |
1006 |
0011301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
50,0 |
344 |
1006 |
0011301 |
005 |
|
Центральный аппарат |
50,0 |
344 |
1006 |
0011301 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
10,0 |
344 |
1006 |
0011301 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 |
344 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
27,6 |
344 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
27,6 |
344 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
27,6 |
344 |
1006 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
54,1 |
344 |
1006 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
54,1 |
344 |
1006 |
5051212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
54,1 |
344 |
1006 |
5051212 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
54,1 |
344 |
1006 |
5051212 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
26,5 |
344 |
1006 |
5051212 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
27,6 |
344 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
4 051,3 |
344 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
53,4 |
344 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
53,4 |
344 |
1006 |
7950110 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
53,4 |
344 |
1006 |
7950110 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
53,4 |
344 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
3 998,0 |
344 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 998,0 |
344 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1 526,5 |
344 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
70,0 |
344 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 108,1 |
344 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
348,4 |
344 |
1006 |
7950201 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
2 471,5 |
344 |
1006 |
7950201 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 471,5 |
345 |
|
|
|
|
Администрация Курчатовского района г.Челябинска |
252 080,8 |
345 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
25 962,3 |
345 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
22 331,5 |
345 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
22 331,5 |
345 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
18 123,3 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
18 123,3 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
11 502,0 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
1,3 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 805,2 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
593,8 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
1 185,9 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
180,4 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
169,4 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
22,6 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
299,9 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
1 095,3 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
29,0 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
51,7 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
186,8 |
345 |
0104 |
0010600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
448,3 |
345 |
0104 |
0010607 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
448,3 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
|
Центральный аппарат |
448,3 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
211 |
Заработная плата |
344,8 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,4 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
86,3 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
221 |
Услуги связи |
6,5 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1,0 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
2,5 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
0,8 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6,0 |
345 |
0104 |
0011100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 |
345 |
0104 |
0011118 |
|
|
Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 |
345 |
0104 |
0011118 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,7 |
345 |
0104 |
0011118 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
6,7 |
345 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 234,5 |
345 |
0104 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
228,5 |
345 |
0104 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
228,5 |
345 |
0104 |
0011259 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
228,5 |
345 |
0104 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 006,0 |
345 |
0104 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2 006,0 |
345 |
0104 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 591,0 |
345 |
0104 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
415,0 |
345 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
11,5 |
345 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
11,5 |
345 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
11,5 |
345 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
11,5 |
345 |
0104 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 507,2 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 507,2 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
211 |
Заработная плата |
5,7 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1,5 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
221 |
Услуги связи |
16,0 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
1 296,1 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
10,0 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
90,0 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
77,9 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 |
345 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
3 630,8 |
345 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
526,9 |
345 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
479,4 |
345 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
479,4 |
345 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
479,4 |
345 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
47,5 |
345 |
0115 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
7,5 |
345 |
0115 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
7,5 |
345 |
0115 |
0011212 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
7,5 |
345 |
0115 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
40,0 |
345 |
0115 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
40,0 |
345 |
0115 |
0011259 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 |
345 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
782,3 |
345 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
782,3 |
345 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
782,3 |
345 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
756,4 |
345 |
0115 |
0921259 |
216 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
640,8 |
345 |
0115 |
0921259 |
216 |
226 |
Прочие услуги |
115,6 |
345 |
0115 |
0921259 |
448 |
|
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
25,9 |
345 |
0115 |
0921259 |
448 |
290 |
Прочие расходы |
25,9 |
345 |
0115 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
2 321,6 |
345 |
0115 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 321,6 |
345 |
0115 |
5190601 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 321,6 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 321,6 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
1 051,0 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
212 |
Прочие выплаты |
1,2 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
275,3 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
35,0 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
222 |
Транспортные услуги |
5,9 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
22,3 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
11,1 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,9 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
361,8 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
166,7 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
349,6 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
39,8 |
345 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
15 480,0 |
345 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
15 480,0 |
345 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
15 480,0 |
345 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
14 700,0 |
345 |
0502 |
6001212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
550,0 |
345 |
0502 |
6001212 |
806 |
|
Уличное освещение |
550,0 |
345 |
0502 |
6001212 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
550,0 |
345 |
0502 |
6001216 |
|
|
Расходы на благоустройство в районах города |
13 000,0 |
345 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
3 612,8 |
345 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 612,8 |
345 |
0502 |
6001216 |
806 |
|
Уличное освещение |
1 015,9 |
345 |
0502 |
6001216 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 015,9 |
345 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
6 270,4 |
345 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
6 270,4 |
345 |
0502 |
6001216 |
808 |
|
Озеленение |
2 100,9 |
345 |
0502 |
6001216 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 100,9 |
345 |
0502 |
6001259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
650,0 |
345 |
0502 |
6001259 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
100,0 |
345 |
0502 |
6001259 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
100,0 |
345 |
0502 |
6001259 |
808 |
|
Озеленение |
550,0 |
345 |
0502 |
6001259 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
550,0 |
345 |
0502 |
6001260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
500,0 |
345 |
0502 |
6001260 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
500,0 |
345 |
0502 |
6001260 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
345 |
0502 |
6001300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
300,0 |
345 |
0502 |
6001301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
300,0 |
345 |
0502 |
6001301 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
300,0 |
345 |
0502 |
6001301 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
300,0 |
345 |
0502 |
6002100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
480,0 |
345 |
0502 |
6002106 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
480,0 |
345 |
0502 |
6002106 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
480,0 |
345 |
0502 |
6002106 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
480,0 |
345 |
0700 |
|
|
|
Образование |
682,2 |
345 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
266,3 |
345 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
4,6 |
345 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
4,6 |
345 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
4,6 |
345 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4,6 |
345 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
4,6 |
345 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
261,7 |
345 |
0702 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
261,7 |
345 |
0702 |
5190609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
261,7 |
345 |
0702 |
5190609 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
261,7 |
345 |
0702 |
5190609 |
422 |
211 |
Заработная плата |
91,0 |
345 |
0702 |
5190609 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
21,0 |
345 |
0702 |
5190609 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
149,7 |
345 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
415,9 |
345 |
0707 |
4319999 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
415,9 |
345 |
0707 |
4310000 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
208,0 |
345 |
0707 |
4310000 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 |
345 |
0707 |
4310000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
109,0 |
345 |
0707 |
4310000 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
99,0 |
345 |
0707 |
4311100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
18,0 |
345 |
0707 |
4311109 |
|
|
На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
18,0 |
345 |
0707 |
4311109 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
18,0 |
345 |
0707 |
4311109 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
18,0 |
345 |
0707 |
4311200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
189,9 |
345 |
0707 |
4311259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
189,9 |
345 |
0707 |
4311259 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
189,9 |
345 |
0707 |
4311259 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
189,9 |
345 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
2 168,3 |
345 |
0801 |
|
|
|
Культура |
2 168,3 |
345 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
2 168,3 |
345 |
0801 |
4500000 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
424,0 |
345 |
0801 |
4500000 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
424,0 |
345 |
0801 |
4500000 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
375,8 |
345 |
0801 |
4500000 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
48,2 |
345 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 714,3 |
345 |
0801 |
4501212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
291,0 |
345 |
0801 |
4501212 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
291,0 |
345 |
0801 |
4501212 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
198,0 |
345 |
0801 |
4501212 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
93,0 |
345 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 373,3 |
345 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 373,3 |
345 |
0801 |
4501259 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
783,8 |
345 |
0801 |
4501259 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
239,7 |
345 |
0801 |
4501259 |
453 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
349,8 |
345 |
0801 |
4501260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
50,0 |
345 |
0801 |
4501260 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 |
345 |
0801 |
4501260 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
345 |
0801 |
4501300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
30,0 |
345 |
0801 |
4501301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
30,0 |
345 |
0801 |
4501301 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
30,0 |
345 |
0801 |
4501301 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
30,0 |
345 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
490,3 |
345 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
490,3 |
345 |
0902 |
5129999 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
490,3 |
345 |
0902 |
5121200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
490,3 |
345 |
0902 |
5121212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 |
345 |
0902 |
5121212 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
30,0 |
345 |
0902 |
5121212 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
30,0 |
345 |
0902 |
5121254 |
|
|
Расходы на проведение спортивно - массовых# мероприятий |
312,0 |
345 |
0902 |
5121254 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
312,0 |
345 |
0902 |
5121254 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
312,0 |
345 |
0902 |
5121259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
148,3 |
345 |
0902 |
5121259 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
148,3 |
345 |
0902 |
5121259 |
455 |
242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
60,0 |
345 |
0902 |
5121259 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
88,3 |
345 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
207 297,6 |
345 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
175 560,5 |
345 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
9 322,2 |
345 |
1003 |
5050000 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
1,5 |
345 |
1003 |
5050000 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
1,5 |
345 |
1003 |
5050000 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1,5 |
345 |
1003 |
5050600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
5 357,4 |
345 |
1003 |
5050603 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
757,4 |
345 |
1003 |
5050603 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
757,4 |
345 |
1003 |
5050603 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
757,4 |
345 |
1003 |
5050608 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
4 600,0 |
345 |
1003 |
5050608 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
4 600,0 |
345 |
1003 |
5050608 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
4 600,0 |
345 |
1003 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 838,3 |
345 |
1003 |
5051212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
197,0 |
345 |
1003 |
5051212 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
197,0 |
345 |
1003 |
5051212 |
483 |
226 |
Прочие услуги |
45,0 |
345 |
1003 |
5051212 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
152,0 |
345 |
1003 |
5051259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
259,3 |
345 |
1003 |
5051259 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
259,3 |
345 |
1003 |
5051259 |
483 |
226 |
Прочие услуги |
33,1 |
345 |
1003 |
5051259 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
226,1 |
345 |
1003 |
5051260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
72,8 |
345 |
1003 |
5051260 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
72,8 |
345 |
1003 |
5051260 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
72,8 |
345 |
1003 |
5051264 |
|
|
Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
3 309,2 |
345 |
1003 |
5051264 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
3 309,2 |
345 |
1003 |
5051264 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3 309,2 |
345 |
1003 |
5051300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
125,0 |
345 |
1003 |
5051301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
125,0 |
345 |
1003 |
5051301 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
125,0 |
345 |
1003 |
5051301 |
483 |
226 |
Прочие услуги |
40,0 |
345 |
1003 |
5051301 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
85,0 |
345 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
502,4 |
345 |
1003 |
5140800 |
|
|
Прочие субвенции |
439,6 |
345 |
1003 |
5140802 |
|
|
на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
439,6 |
345 |
1003 |
5140802 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
439,6 |
345 |
1003 |
5140802 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
439,6 |
345 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
62,8 |
345 |
1003 |
5141259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
25,0 |
345 |
1003 |
5141259 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
25,0 |
345 |
1003 |
5141259 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
25,0 |
345 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
37,8 |
345 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
37,8 |
345 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
37,8 |
345 |
1003 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
165 735,9 |
345 |
1003 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
8 488,4 |
345 |
1003 |
5190000 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
1 597,0 |
345 |
1003 |
5190000 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 597,0 |
345 |
1003 |
5190000 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
48,2 |
345 |
1003 |
5190000 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
48,2 |
345 |
1003 |
5190000 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
6 842,8 |
345 |
1003 |
5190000 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
6 842,8 |
345 |
1003 |
5190000 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,3 |
345 |
1003 |
5190000 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
0,3 |
345 |
1003 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
157 247,5 |
345 |
1003 |
5190605 |
|
|
на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
887,2 |
345 |
1003 |
5190605 |
494 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
887,2 |
345 |
1003 |
5190605 |
494 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
887,2 |
345 |
1003 |
5190606 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
8 406,8 |
345 |
1003 |
5190606 |
496 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
8 406,8 |
345 |
1003 |
5190606 |
496 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
8 406,8 |
345 |
1003 |
5190617 |
|
|
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
5 952,2 |
345 |
1003 |
5190617 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
5 952,2 |
345 |
1003 |
5190617 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5 952,2 |
345 |
1003 |
5190618 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
40 040,3 |
345 |
1003 |
5190618 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
40 040,3 |
345 |
1003 |
5190618 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
40 040,3 |
345 |
1003 |
5190619 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
23 054,3 |
345 |
1003 |
5190619 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
23 054,3 |
345 |
1003 |
5190619 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
23 054,3 |
345 |
1003 |
5190621 |
|
|
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
78 906,6 |
345 |
1003 |
5190621 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
78 906,6 |
345 |
1003 |
5190621 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
78 906,6 |
345 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
13 471,6 |
345 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
13 471,6 |
345 |
1004 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
355,1 |
345 |
1004 |
5190000 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
355,1 |
345 |
1004 |
5190000 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
355,1 |
345 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
13 116,5 |
345 |
1004 |
5190610 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
12 658,1 |
345 |
1004 |
5190610 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
12 658,1 |
345 |
1004 |
5190610 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
12 658,1 |
345 |
1004 |
5190627 |
|
|
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
458,4 |
345 |
1004 |
5190627 |
424 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
458,4 |
345 |
1004 |
5190627 |
424 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
458,4 |
345 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
18 265,6 |
345 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
14 241,8 |
345 |
1006 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 153,2 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4 153,2 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
3 073,9 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
805,5 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
18,5 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
26,7 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
32,2 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
3,5 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
60,0 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
49,0 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1,5 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
82,4 |
345 |
1006 |
0010700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
9 514,5 |
345 |
1006 |
0010705 |
|
|
на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
9 514,5 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9 514,5 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
6 410,5 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,5 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 646,8 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
153,4 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
57,5 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
24,1 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,8 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
180,0 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
439,5 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
1,0 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
111,6 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
484,8 |
345 |
1006 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
448,0 |
345 |
1006 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
32,0 |
345 |
1006 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
32,0 |
345 |
1006 |
0011212 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
10,0 |
345 |
1006 |
0011212 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
22,0 |
345 |
1006 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
416,0 |
345 |
1006 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
416,0 |
345 |
1006 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
330,0 |
345 |
1006 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
86,0 |
345 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
126,1 |
345 |
1006 |
0011301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
110,0 |
345 |
1006 |
0011301 |
005 |
|
Центральный аппарат |
110,0 |
345 |
1006 |
0011301 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
10,0 |
345 |
1006 |
0011301 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
345 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
16,1 |
345 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
16,1 |
345 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
16,1 |
345 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
4 023,8 |
345 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
99,1 |
345 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
99,1 |
345 |
1006 |
7950110 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
99,1 |
345 |
1006 |
7950110 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
99,1 |
345 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
3 924,7 |
345 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 924,7 |
345 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1 680,1 |
345 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
70,0 |
345 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 286,7 |
345 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
323,4 |
345 |
1006 |
7950201 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
2 244,6 |
345 |
1006 |
7950201 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 244,6 |
346 |
|
|
|
|
Администрация Ленинского района г. Челябинска |
278 839,8 |
346 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
28 108,5 |
346 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
23 172,5 |
346 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
23 172,5 |
346 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
17 619,9 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
17 619,9 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
11 009,4 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,9 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 884,5 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
516,0 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
1 600,0 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
280,8 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
164,9 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
11,3 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
234,0 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
731,0 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
56,6 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
7,3 |
346 |
0104 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
123,2 |
346 |
0104 |
0010600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
448,3 |
346 |
0104 |
0010607 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
448,3 |
346 |
0104 |
0010607 |
005 |
|
Центральный аппарат |
448,3 |
346 |
0104 |
0010607 |
005 |
211 |
Заработная плата |
323,0 |
346 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,6 |
346 |
0104 |
0010607 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
84,5 |
346 |
0104 |
0010607 |
005 |
221 |
Услуги связи |
9,6 |
346 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
5,6 |
346 |
0104 |
0010607 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
15,0 |
346 |
0104 |
0010607 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 |
346 |
0104 |
0011100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 |
346 |
0104 |
0011118 |
|
|
Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 |
346 |
0104 |
0011118 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,7 |
346 |
0104 |
0011118 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
6,7 |
346 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 576,5 |
346 |
0104 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
868,5 |
346 |
0104 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
868,5 |
346 |
0104 |
0011259 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
498,2 |
346 |
0104 |
0011259 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
349,8 |
346 |
0104 |
0011259 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
20,5 |
346 |
0104 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 708,0 |
346 |
0104 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2 708,0 |
346 |
0104 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
2 189,4 |
346 |
0104 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
518,6 |
346 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
13,8 |
346 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
13,8 |
346 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
13,8 |
346 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
13,8 |
346 |
0104 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 507,4 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 507,4 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
211 |
Заработная плата |
5,9 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1,5 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
221 |
Услуги связи |
30,0 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
464,0 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
106,0 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
500,0 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
350,0 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
50,0 |
346 |
0113 |
|
|
|
Резервные фонды |
2 087,0 |
346 |
0113 |
0709999 |
|
|
Резервные фонды |
2 087,0 |
346 |
0113 |
0701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 087,0 |
346 |
0113 |
0701259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
2 087,0 |
346 |
0113 |
0701259 |
184 |
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
2 087,0 |
346 |
0113 |
0701259 |
184 |
290 |
Прочие расходы |
2 087,0 |
346 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
2 849,0 |
346 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
914,6 |
346 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
877,6 |
346 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
877,6 |
346 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
877,6 |
346 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
37,0 |
346 |
0115 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 |
346 |
0115 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
30,0 |
346 |
0115 |
0011212 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
30,0 |
346 |
0115 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
7,0 |
346 |
0115 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
7,0 |
346 |
0115 |
0011259 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
7,0 |
346 |
0115 |
0909999 |
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
16,6 |
346 |
0115 |
0901200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16,6 |
346 |
0115 |
0901259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
16,6 |
346 |
0115 |
0901259 |
200 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
16,6 |
346 |
0115 |
0901259 |
200 |
226 |
Прочие услуги |
16,6 |
346 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
28,0 |
346 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
28,0 |
346 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
28,0 |
346 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
28,0 |
346 |
0115 |
0921259 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
28,0 |
346 |
0115 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
1 889,8 |
346 |
0115 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
1 889,8 |
346 |
0115 |
5190601 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
1 889,8 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
1 889,8 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
1 021,0 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
250,4 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
47,3 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
23,4 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
5,5 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
0,5 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
94,7 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
315,4 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
91,5 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
40,0 |
346 |
0300 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 751,8 |
346 |
0309 |
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
1 751,8 |
346 |
0309 |
2189999 |
|
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1 751,8 |
346 |
0309 |
2181100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 751,8 |
346 |
0309 |
2181105 |
|
|
На оказание финансовой помощи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1 751,8 |
346 |
0309 |
2181105 |
260 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
1 751,8 |
346 |
0309 |
2181105 |
260 |
226 |
Прочие услуги |
1 751,8 |
346 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
26 621,5 |
346 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
26 621,5 |
346 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
26 621,5 |
346 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16 800,0 |
346 |
0502 |
6001212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
2 030,0 |
346 |
0502 |
6001212 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
930,0 |
346 |
0502 |
6001212 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
930,0 |
346 |
0502 |
6001212 |
806 |
|
Уличное освещение |
900,0 |
346 |
0502 |
6001212 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
900,0 |
346 |
0502 |
6001212 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
200,0 |
346 |
0502 |
6001212 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200,0 |
346 |
0502 |
6001216 |
|
|
Расходы на благоустройство в районах города |
13 000,0 |
346 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
8 565,3 |
346 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
8 565,3 |
346 |
0502 |
6001216 |
806 |
|
Уличное освещение |
3 894,8 |
346 |
0502 |
6001216 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 894,8 |
346 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
539,8 |
346 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
539,8 |
346 |
0502 |
6001259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
270,0 |
346 |
0502 |
6001259 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
270,0 |
346 |
0502 |
6001259 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
270,0 |
346 |
0502 |
6001260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1 500,0 |
346 |
0502 |
6001260 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 500,0 |
346 |
0502 |
6001260 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 500,0 |
346 |
0502 |
6001300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
3 921,5 |
346 |
0502 |
6001301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
921,5 |
346 |
0502 |
6001301 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
921,5 |
346 |
0502 |
6001301 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
921,5 |
346 |
0502 |
6001303 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
3 000,0 |
346 |
0502 |
6001303 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
3 000,0 |
346 |
0502 |
6001303 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 000,0 |
346 |
0502 |
6002100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
5 900,0 |
346 |
0502 |
6002106 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
5 900,0 |
346 |
0502 |
6002106 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
5 900,0 |
346 |
0502 |
6002106 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
5 900,0 |
346 |
0700 |
|
|
|
Образование |
1 095,5 |
346 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
704,0 |
346 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
9,2 |
346 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9,2 |
346 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
9,2 |
346 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
9,2 |
346 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
9,2 |
346 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
694,8 |
346 |
0702 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
49,4 |
346 |
0702 |
5190000 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
49,4 |
346 |
0702 |
5190000 |
422 |
211 |
Заработная плата |
21,8 |
346 |
0702 |
5190000 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
7,0 |
346 |
0702 |
5190000 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
20,6 |
346 |
0702 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
645,4 |
346 |
0702 |
5190609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
645,4 |
346 |
0702 |
5190609 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
645,4 |
346 |
0702 |
5190609 |
422 |
211 |
Заработная плата |
181,3 |
346 |
0702 |
5190609 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
39,9 |
346 |
0702 |
5190609 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
424,1 |
346 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
331,5 |
346 |
0707 |
4319999 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
331,5 |
346 |
0707 |
4310000 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
208,0 |
346 |
0707 |
4310000 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 |
346 |
0707 |
4310000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
208,0 |
346 |
0707 |
4311200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
123,5 |
346 |
0707 |
4311212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 |
346 |
0707 |
4311212 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 |
346 |
0707 |
4311212 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
20,0 |
346 |
0707 |
4311259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
103,5 |
346 |
0707 |
4311259 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
103,5 |
346 |
0707 |
4311259 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
103,5 |
346 |
0709 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
60,0 |
346 |
0709 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
40,0 |
346 |
0709 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
40,0 |
346 |
0709 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
40,0 |
346 |
0709 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
40,0 |
346 |
0709 |
0011212 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 |
346 |
0709 |
4369999 |
|
|
Мероприятия в области образования |
20,0 |
346 |
0709 |
4361200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
20,0 |
346 |
0709 |
4361212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 |
346 |
0709 |
4361212 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 |
346 |
0709 |
4361212 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
20,0 |
346 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
2 046,0 |
346 |
0801 |
|
|
|
Культура |
2 046,0 |
346 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
2 046,0 |
346 |
0801 |
4500000 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
892,0 |
346 |
0801 |
4500000 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
892,0 |
346 |
0801 |
4500000 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
892,0 |
346 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 104,0 |
346 |
0801 |
4501212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
90,0 |
346 |
0801 |
4501212 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
90,0 |
346 |
0801 |
4501212 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
90,0 |
346 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
964,0 |
346 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
964,0 |
346 |
0801 |
4501259 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
910,6 |
346 |
0801 |
4501259 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
53,5 |
346 |
0801 |
4501260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
50,0 |
346 |
0801 |
4501260 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 |
346 |
0801 |
4501260 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
346 |
0801 |
4501300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
50,0 |
346 |
0801 |
4501301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
50,0 |
346 |
0801 |
4501301 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 |
346 |
0801 |
4501301 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
346 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
472,0 |
346 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
472,0 |
346 |
0902 |
5129999 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
472,0 |
346 |
0902 |
5121200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
472,0 |
346 |
0902 |
5121254 |
|
|
Расходы на проведение спортивно - массовых# мероприятий |
472,0 |
346 |
0902 |
5121254 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
472,0 |
346 |
0902 |
5121254 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
472,0 |
346 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
218 744,5 |
346 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
183 738,0 |
346 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
10 561,1 |
346 |
1003 |
5050000 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
1,5 |
346 |
1003 |
5050000 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
1,5 |
346 |
1003 |
5050000 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1,5 |
346 |
1003 |
5050600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
6 064,7 |
346 |
1003 |
5050603 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
864,7 |
346 |
1003 |
5050603 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
864,7 |
346 |
1003 |
5050603 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
864,7 |
346 |
1003 |
5050608 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
5 200,0 |
346 |
1003 |
5050608 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
5 200,0 |
346 |
1003 |
5050608 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5 200,0 |
346 |
1003 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4 494,9 |
346 |
1003 |
5051260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
55,8 |
346 |
1003 |
5051260 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
55,8 |
346 |
1003 |
5051260 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
55,8 |
346 |
1003 |
5051264 |
|
|
Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
4 439,0 |
346 |
1003 |
5051264 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
4 439,0 |
346 |
1003 |
5051264 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
4 439,0 |
346 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
746,2 |
346 |
1003 |
5140800 |
|
|
Прочие субвенции |
540,8 |
346 |
1003 |
5140802 |
|
|
на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
540,8 |
346 |
1003 |
5140802 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
540,8 |
346 |
1003 |
5140802 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
540,8 |
346 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
205,4 |
346 |
1003 |
5141212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 |
346 |
1003 |
5141212 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
30,0 |
346 |
1003 |
5141212 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
10,0 |
346 |
1003 |
5141212 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
20,0 |
346 |
1003 |
5141259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
137,0 |
346 |
1003 |
5141259 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
137,0 |
346 |
1003 |
5141259 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
46,0 |
346 |
1003 |
5141259 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
91,0 |
346 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
38,4 |
346 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
38,4 |
346 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
38,4 |
346 |
1003 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
172 430,7 |
346 |
1003 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
5 770,4 |
346 |
1003 |
5190000 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
5 770,0 |
346 |
1003 |
5190000 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5 770,0 |
346 |
1003 |
5190000 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,4 |
346 |
1003 |
5190000 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
0,4 |
346 |
1003 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
166 660,3 |
346 |
1003 |
5190605 |
|
|
на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
929,2 |
346 |
1003 |
5190605 |
494 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
929,2 |
346 |
1003 |
5190605 |
494 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
929,2 |
346 |
1003 |
5190606 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
7 272,5 |
346 |
1003 |
5190606 |
496 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
7 272,5 |
346 |
1003 |
5190606 |
496 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
7 272,5 |
346 |
1003 |
5190617 |
|
|
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 849,3 |
346 |
1003 |
5190617 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 849,3 |
346 |
1003 |
5190617 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
6 849,3 |
346 |
1003 |
5190618 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
47 405,9 |
346 |
1003 |
5190618 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
47 405,9 |
346 |
1003 |
5190618 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
47 405,9 |
346 |
1003 |
5190619 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
25 300,0 |
346 |
1003 |
5190619 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
25 300,0 |
346 |
1003 |
5190619 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
25 300,0 |
346 |
1003 |
5190621 |
|
|
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
78 903,4 |
346 |
1003 |
5190621 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
78 903,4 |
346 |
1003 |
5190621 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
78 903,4 |
346 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
16 296,6 |
346 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
16 296,6 |
346 |
1004 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
421,6 |
346 |
1004 |
5190000 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
421,6 |
346 |
1004 |
5190000 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
421,6 |
346 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
15 875,0 |
346 |
1004 |
5190610 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
15 329,0 |
346 |
1004 |
5190610 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
15 329,0 |
346 |
1004 |
5190610 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
15 329,0 |
346 |
1004 |
5190627 |
|
|
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
546,0 |
346 |
1004 |
5190627 |
424 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
546,0 |
346 |
1004 |
5190627 |
424 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
546,0 |
346 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
18 709,9 |
346 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
15 037,0 |
346 |
1006 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 847,0 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4 847,0 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
3 631,6 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
951,9 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
23,5 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
5,7 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
36,3 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
18,2 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,0 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
34,3 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
30,0 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
33,6 |
346 |
1006 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
80,0 |
346 |
1006 |
0010700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
9 736,2 |
346 |
1006 |
0010705 |
|
|
на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
9 736,2 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9 736,2 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
6 322,9 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 608,0 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
107,3 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
32,5 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
84,7 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
41,8 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
5,0 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
352,0 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
511,3 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
23,9 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
264,2 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
382,5 |
346 |
1006 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
440,0 |
346 |
1006 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
440,0 |
346 |
1006 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
440,0 |
346 |
1006 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
393,0 |
346 |
1006 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
47,0 |
346 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
13,8 |
346 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
13,8 |
346 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
13,8 |
346 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
13,8 |
346 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
3 672,9 |
346 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
79,6 |
346 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
79,6 |
346 |
1006 |
7950110 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
79,6 |
346 |
1006 |
7950110 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
79,6 |
346 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
3 593,3 |
346 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 593,3 |
346 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1 335,6 |
346 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
80,5 |
346 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
863,2 |
346 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
391,9 |
346 |
1006 |
7950201 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
2 257,7 |
346 |
1006 |
7950201 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 257,7 |
347 |
|
|
|
|
Администрация Металлургического района г.Челябинска |
217 014,0 |
347 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
26 682,5 |
347 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
23 589,8 |
347 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
23 589,8 |
347 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
19 608,9 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
19 608,9 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
10 964,2 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 872,6 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
402,5 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
2 594,0 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
92,7 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
245,8 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
30,8 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
361,5 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
1 373,2 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
21,6 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
461,2 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
188,8 |
347 |
0104 |
0010600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
654,0 |
347 |
0104 |
0010607 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
654,0 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
|
Центральный аппарат |
654,0 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
211 |
Заработная плата |
483,4 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,3 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
121,6 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
221 |
Услуги связи |
6,4 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1,5 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
8,4 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
21,9 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
10,5 |
347 |
0104 |
0011100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 |
347 |
0104 |
0011118 |
|
|
Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 |
347 |
0104 |
0011118 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,7 |
347 |
0104 |
0011118 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
6,7 |
347 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 801,0 |
347 |
0104 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
150,0 |
347 |
0104 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
150,0 |
347 |
0104 |
0011212 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
150,0 |
347 |
0104 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
94,0 |
347 |
0104 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
94,0 |
347 |
0104 |
0011259 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
94,0 |
347 |
0104 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 557,0 |
347 |
0104 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 557,0 |
347 |
0104 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 557,0 |
347 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9,2 |
347 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
9,2 |
347 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9,2 |
347 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
9,2 |
347 |
0104 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 510,1 |
347 |
0104 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 510,1 |
347 |
0104 |
0012200 |
005 |
211 |
Заработная плата |
8,0 |
347 |
0104 |
0012200 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2,1 |
347 |
0104 |
0012200 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 500,0 |
347 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
3 092,7 |
347 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
800,2 |
347 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
800,2 |
347 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
800,2 |
347 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
800,2 |
347 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
259,1 |
347 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
259,1 |
347 |
0115 |
0921212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
10,0 |
347 |
0115 |
0921212 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
10,0 |
347 |
0115 |
0921212 |
216 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10,0 |
347 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
249,1 |
347 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
249,1 |
347 |
0115 |
0921259 |
216 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
249,1 |
347 |
0115 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
2 033,4 |
347 |
0115 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 033,4 |
347 |
0115 |
5190601 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 033,4 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 033,4 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
903,4 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
223,9 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
32,6 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
35,8 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
18,0 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,1 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
332,4 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
264,0 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
169,5 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
52,6 |
347 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
18 275,5 |
347 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
18 275,5 |
347 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
18 275,5 |
347 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16 437,0 |
347 |
0502 |
6001216 |
|
|
Расходы на благоустройство в районах города |
12 481,8 |
347 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
2 984,7 |
347 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 984,7 |
347 |
0502 |
6001216 |
806 |
|
Уличное освещение |
3 078,4 |
347 |
0502 |
6001216 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 078,4 |
347 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
4 312,9 |
347 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 312,9 |
347 |
0502 |
6001216 |
808 |
|
Озеленение |
2 105,8 |
347 |
0502 |
6001216 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 105,8 |
347 |
0502 |
6001259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
3 455,2 |
347 |
0502 |
6001259 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
480,6 |
347 |
0502 |
6001259 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
480,6 |
347 |
0502 |
6001259 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
2 974,6 |
347 |
0502 |
6001259 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 974,6 |
347 |
0502 |
6001260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
500,0 |
347 |
0502 |
6001260 |
808 |
|
Озеленение |
500,0 |
347 |
0502 |
6001260 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
347 |
0502 |
6001300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 000,0 |
347 |
0502 |
6001303 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
1 000,0 |
347 |
0502 |
6001303 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
9,0 |
347 |
0502 |
6001303 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
9,0 |
347 |
0502 |
6001303 |
808 |
|
Озеленение |
991,0 |
347 |
0502 |
6001303 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
991,0 |
347 |
0502 |
6002100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
838,5 |
347 |
0502 |
6002106 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
838,5 |
347 |
0502 |
6002106 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
838,5 |
347 |
0502 |
6002106 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
838,5 |
347 |
0700 |
|
|
|
Образование |
579,6 |
347 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
301,8 |
347 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
6,9 |
347 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,9 |
347 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
6,9 |
347 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
6,9 |
347 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
6,9 |
347 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
294,9 |
347 |
0702 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
294,9 |
347 |
0702 |
5190609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
294,9 |
347 |
0702 |
5190609 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
294,9 |
347 |
0702 |
5190609 |
422 |
211 |
Заработная плата |
104,9 |
347 |
0702 |
5190609 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
24,2 |
347 |
0702 |
5190609 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
165,8 |
347 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
238,8 |
347 |
0707 |
4319999 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
208,0 |
347 |
0707 |
4310000 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
208,0 |
347 |
0707 |
4310000 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 |
347 |
0707 |
4310000 |
447 |
222 |
Транспортные услуги |
34,2 |
347 |
0707 |
4310000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
167,4 |
347 |
0707 |
4310000 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6,4 |
347 |
0707 |
4329999 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
30,8 |
347 |
0707 |
4321100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
30,8 |
347 |
0707 |
4321109 |
|
|
На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
30,8 |
347 |
0707 |
4321109 |
452 |
|
Оздоровление детей |
30,8 |
347 |
0707 |
4321109 |
452 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
30,8 |
347 |
0709 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
39,1 |
347 |
0709 |
4369999 |
|
|
Мероприятия в области образования |
39,1 |
347 |
0709 |
4361200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
39,1 |
347 |
0709 |
4361259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
39,1 |
347 |
0709 |
4361259 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
39,1 |
347 |
0709 |
4361259 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
39,1 |
347 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
3 706,0 |
347 |
0801 |
|
|
|
Культура |
3 706,0 |
347 |
0801 |
4409999 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1 771,3 |
347 |
0801 |
4400000 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1 725,3 |
347 |
0801 |
4400000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 725,3 |
347 |
0801 |
4400000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
993,0 |
347 |
0801 |
4400000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
260,0 |
347 |
0801 |
4400000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
29,0 |
347 |
0801 |
4400000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
262,1 |
347 |
0801 |
4400000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
137,5 |
347 |
0801 |
4400000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
8,5 |
347 |
0801 |
4400000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
35,2 |
347 |
0801 |
4401300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
46,0 |
347 |
0801 |
4401304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
46,0 |
347 |
0801 |
4401304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
46,0 |
347 |
0801 |
4401304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
46,0 |
347 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 934,7 |
347 |
0801 |
4500000 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 111,9 |
347 |
0801 |
4500000 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 111,9 |
347 |
0801 |
4500000 |
453 |
222 |
Транспортные услуги |
42,9 |
347 |
0801 |
4500000 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
1 069,0 |
347 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
822,8 |
347 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
772,8 |
347 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
772,8 |
347 |
0801 |
4501259 |
453 |
222 |
Транспортные услуги |
10,8 |
347 |
0801 |
4501259 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
747,0 |
347 |
0801 |
4501259 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
15,0 |
347 |
0801 |
4501260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
50,0 |
347 |
0801 |
4501260 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 |
347 |
0801 |
4501260 |
453 |
222 |
Транспортные услуги |
25,0 |
347 |
0801 |
4501260 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
25,0 |
347 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
409,9 |
347 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
409,9 |
347 |
0902 |
5129999 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
409,9 |
347 |
0902 |
5121200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
339,9 |
347 |
0902 |
5121254 |
|
|
Расходы на проведение спортивно - массовых# мероприятий |
270,0 |
347 |
0902 |
5121254 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
270,0 |
347 |
0902 |
5121254 |
455 |
222 |
Транспортные услуги |
43,6 |
347 |
0902 |
5121254 |
455 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
10,0 |
347 |
0902 |
5121254 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
91,2 |
347 |
0902 |
5121254 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
125,2 |
347 |
0902 |
5121259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
69,9 |
347 |
0902 |
5121259 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
69,9 |
347 |
0902 |
5121259 |
455 |
212 |
Прочие выплаты |
1,8 |
347 |
0902 |
5121259 |
455 |
222 |
Транспортные услуги |
20,9 |
347 |
0902 |
5121259 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
7,2 |
347 |
0902 |
5121259 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
40,0 |
347 |
0902 |
5121300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
70,0 |
347 |
0902 |
5121301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
70,0 |
347 |
0902 |
5121301 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
70,0 |
347 |
0902 |
5121301 |
455 |
222 |
Транспортные услуги |
23,8 |
347 |
0902 |
5121301 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
2,3 |
347 |
0902 |
5121301 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
44,0 |
347 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
167 360,5 |
347 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
139 893,3 |
347 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
8 135,5 |
347 |
1003 |
5050000 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
1,0 |
347 |
1003 |
5050000 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
1,0 |
347 |
1003 |
5050000 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1,0 |
347 |
1003 |
5050600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
4 981,3 |
347 |
1003 |
5050603 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
681,3 |
347 |
1003 |
5050603 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
681,3 |
347 |
1003 |
5050603 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
681,3 |
347 |
1003 |
5050608 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
4 300,0 |
347 |
1003 |
5050608 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
4 300,0 |
347 |
1003 |
5050608 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
4 300,0 |
347 |
1003 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 153,2 |
347 |
1003 |
5051212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
136,0 |
347 |
1003 |
5051212 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
136,0 |
347 |
1003 |
5051212 |
483 |
226 |
Прочие услуги |
136,0 |
347 |
1003 |
5051260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
46,1 |
347 |
1003 |
5051260 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
46,1 |
347 |
1003 |
5051260 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
46,1 |
347 |
1003 |
5051264 |
|
|
Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
2 971,1 |
347 |
1003 |
5051264 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
2 971,1 |
347 |
1003 |
5051264 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 971,1 |
347 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
439,3 |
347 |
1003 |
5140800 |
|
|
Прочие субвенции |
385,9 |
347 |
1003 |
5140802 |
|
|
на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
385,9 |
347 |
1003 |
5140802 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
385,9 |
347 |
1003 |
5140802 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
385,9 |
347 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
53,4 |
347 |
1003 |
5141259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
12,0 |
347 |
1003 |
5141259 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
2,0 |
347 |
1003 |
5141259 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
2,0 |
347 |
1003 |
5141259 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
10,0 |
347 |
1003 |
5141259 |
483 |
290 |
Прочие расходы |
10,0 |
347 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
41,4 |
347 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
41,4 |
347 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
41,4 |
347 |
1003 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
131 318,5 |
347 |
1003 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
2 303,3 |
347 |
1003 |
5190000 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
2,6 |
347 |
1003 |
5190000 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2,6 |
347 |
1003 |
5190000 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
2 300,5 |
347 |
1003 |
5190000 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 300,5 |
347 |
1003 |
5190000 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,3 |
347 |
1003 |
5190000 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
0,3 |
347 |
1003 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
129 015,1 |
347 |
1003 |
5190605 |
|
|
на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
790,7 |
347 |
1003 |
5190605 |
494 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
790,7 |
347 |
1003 |
5190605 |
494 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
790,7 |
347 |
1003 |
5190606 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
8 053,5 |
347 |
1003 |
5190606 |
496 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
8 053,5 |
347 |
1003 |
5190606 |
496 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
8 053,5 |
347 |
1003 |
5190617 |
|
|
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
8 155,6 |
347 |
1003 |
5190617 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
8 155,6 |
347 |
1003 |
5190617 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
8 155,6 |
347 |
1003 |
5190618 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
37 351,0 |
347 |
1003 |
5190618 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
37 351,0 |
347 |
1003 |
5190618 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
37 351,0 |
347 |
1003 |
5190619 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
16 935,0 |
347 |
1003 |
5190619 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
16 935,0 |
347 |
1003 |
5190619 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
16 935,0 |
347 |
1003 |
5190621 |
|
|
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
57 729,4 |
347 |
1003 |
5190621 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
57 729,4 |
347 |
1003 |
5190621 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
57 729,4 |
347 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
10 047,8 |
347 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
10 047,8 |
347 |
1004 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
608,2 |
347 |
1004 |
5190000 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
608,2 |
347 |
1004 |
5190000 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
608,2 |
347 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
9 439,7 |
347 |
1004 |
5190610 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
9 110,1 |
347 |
1004 |
5190610 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
9 110,1 |
347 |
1004 |
5190610 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
9 110,1 |
347 |
1004 |
5190627 |
|
|
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
329,6 |
347 |
1004 |
5190627 |
424 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
329,6 |
347 |
1004 |
5190627 |
424 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
329,6 |
347 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
17 419,4 |
347 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
14 192,8 |
347 |
1006 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 690,0 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4 690,0 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
3 264,0 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
855,0 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
48,4 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
8,0 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
29,0 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
23,4 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
3,2 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
161,0 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
82,0 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
155,9 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
60,0 |
347 |
1006 |
0010700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
9 051,8 |
347 |
1006 |
0010705 |
|
|
на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
9 051,8 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9 051,8 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
5 675,7 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
1,0 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 487,4 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
101,1 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
107,2 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
43,0 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
46,7 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
6,7 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
341,2 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
305,4 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
43,2 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
430,0 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
463,2 |
347 |
1006 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
428,0 |
347 |
1006 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
428,0 |
347 |
1006 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
428,0 |
347 |
1006 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
339,2 |
347 |
1006 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
88,8 |
347 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
23,0 |
347 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
23,0 |
347 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
23,0 |
347 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
23,0 |
347 |
1006 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
40,0 |
347 |
1006 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
40,0 |
347 |
1006 |
5051212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
40,0 |
347 |
1006 |
5051212 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
40,0 |
347 |
1006 |
5051212 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
40,0 |
347 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
3 186,6 |
347 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
84,9 |
347 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
84,9 |
347 |
1006 |
7950110 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
84,9 |
347 |
1006 |
7950110 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
84,9 |
347 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
3 101,6 |
347 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 101,6 |
347 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1 176,5 |
347 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
70,0 |
347 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
691,1 |
347 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
415,4 |
347 |
1006 |
7950201 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
1 925,2 |
347 |
1006 |
7950201 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 925,2 |
348 |
|
|
|
|
Администрация Советского района г. Челябинска |
220 441,3 |
348 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
32 037,5 |
348 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
26 124,8 |
348 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
26 124,8 |
348 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
21 231,0 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
21 231,0 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
13 428,4 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
3,2 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3 448,8 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
570,0 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
27,1 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
392,0 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
188,4 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
109,9 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
150,0 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 289,5 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
318,7 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
30,0 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
75,0 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1 200,0 |
348 |
0104 |
0010600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
451,8 |
348 |
0104 |
0010607 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
451,8 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
|
Центральный аппарат |
451,8 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
211 |
Заработная плата |
311,2 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,3 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
83,1 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
221 |
Услуги связи |
7,0 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
3,6 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
6,2 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
7,1 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
1,1 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10,2 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
22,0 |
348 |
0104 |
0011100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 |
348 |
0104 |
0011118 |
|
|
Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 |
348 |
0104 |
0011118 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,7 |
348 |
0104 |
0011118 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
6,7 |
348 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 873,0 |
348 |
0104 |
0011260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1 000,0 |
348 |
0104 |
0011260 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 000,0 |
348 |
0104 |
0011260 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 000,0 |
348 |
0104 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 873,0 |
348 |
0104 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 873,0 |
348 |
0104 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 643,0 |
348 |
0104 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
230,0 |
348 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
34,5 |
348 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
34,5 |
348 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
34,5 |
348 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
34,5 |
348 |
0104 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 527,8 |
348 |
0104 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 527,8 |
348 |
0104 |
0012200 |
005 |
211 |
Заработная плата |
22,0 |
348 |
0104 |
0012200 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
5,8 |
348 |
0104 |
0012200 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
820,0 |
348 |
0104 |
0012200 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
50,0 |
348 |
0104 |
0012200 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
630,0 |
348 |
0113 |
|
|
|
Резервные фонды |
2 425,7 |
348 |
0113 |
0709999 |
|
|
Резервные фонды |
2 425,7 |
348 |
0113 |
0701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 425,7 |
348 |
0113 |
0701259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
2 425,7 |
348 |
0113 |
0701259 |
184 |
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
2 425,7 |
348 |
0113 |
0701259 |
184 |
290 |
Прочие расходы |
2 425,7 |
348 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
3 487,0 |
348 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
950,7 |
348 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
860,7 |
348 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
860,7 |
348 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
860,7 |
348 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
90,0 |
348 |
0115 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
90,0 |
348 |
0115 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
90,0 |
348 |
0115 |
0011212 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
90,0 |
348 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
206,3 |
348 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
206,3 |
348 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
206,3 |
348 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
206,3 |
348 |
0115 |
0921259 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
206,3 |
348 |
0115 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
2 329,9 |
348 |
0115 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 329,9 |
348 |
0115 |
5190601 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 329,9 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 329,9 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
894,2 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
212 |
Прочие выплаты |
0,2 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
222,5 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
30,9 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
8,9 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
12,3 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
5,5 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
481,0 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
445,8 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
185,5 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
43,0 |
348 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
15 223,2 |
348 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
15 223,2 |
348 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
15 223,2 |
348 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
13 753,2 |
348 |
0502 |
6001212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
210,0 |
348 |
0502 |
6001212 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
87,1 |
348 |
0502 |
6001212 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
87,1 |
348 |
0502 |
6001212 |
806 |
|
Уличное освещение |
110,0 |
348 |
0502 |
6001212 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
110,0 |
348 |
0502 |
6001212 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
12,9 |
348 |
0502 |
6001212 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
12,9 |
348 |
0502 |
6001216 |
|
|
Расходы на благоустройство в районах города |
13 000,0 |
348 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
6 917,1 |
348 |
0502 |
6001216 |
412 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
59,3 |
348 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
6 857,8 |
348 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
4 286,0 |
348 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 286,0 |
348 |
0502 |
6001216 |
808 |
|
Озеленение |
1 796,9 |
348 |
0502 |
6001216 |
808 |
226 |
Прочие услуги |
278,8 |
348 |
0502 |
6001216 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 518,1 |
348 |
0502 |
6001259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
43,2 |
348 |
0502 |
6001259 |
808 |
|
Озеленение |
43,2 |
348 |
0502 |
6001259 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
43,2 |
348 |
0502 |
6001260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
500,0 |
348 |
0502 |
6001260 |
808 |
|
Озеленение |
500,0 |
348 |
0502 |
6001260 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
348 |
0502 |
6001300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 000,0 |
348 |
0502 |
6001303 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
1 000,0 |
348 |
0502 |
6001303 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 000,0 |
348 |
0502 |
6001303 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 |
348 |
0502 |
6002100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
470,0 |
348 |
0502 |
6002106 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
470,0 |
348 |
0502 |
6002106 |
808 |
|
Озеленение |
470,0 |
348 |
0502 |
6002106 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
470,0 |
348 |
0700 |
|
|
|
Образование |
442,5 |
348 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
41,6 |
348 |
0702 |
4239999 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
4,4 |
348 |
0702 |
4231200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4,4 |
348 |
0702 |
4231259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
4,4 |
348 |
0702 |
4231259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4,4 |
348 |
0702 |
4231259 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
4,4 |
348 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
5,7 |
348 |
0702 |
4241200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5,7 |
348 |
0702 |
4241259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
5,7 |
348 |
0702 |
4241259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5,7 |
348 |
0702 |
4241259 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
5,7 |
348 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
31,4 |
348 |
0702 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
31,4 |
348 |
0702 |
5190609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
31,4 |
348 |
0702 |
5190609 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
31,4 |
348 |
0702 |
5190609 |
422 |
211 |
Заработная плата |
4,9 |
348 |
0702 |
5190609 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1,1 |
348 |
0702 |
5190609 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
25,4 |
348 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
308,0 |
348 |
0707 |
4319999 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
308,0 |
348 |
0707 |
4310000 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
208,0 |
348 |
0707 |
4310000 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 |
348 |
0707 |
4310000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
143,0 |
348 |
0707 |
4310000 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
55,0 |
348 |
0707 |
4310000 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 |
348 |
0707 |
4311100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
20,0 |
348 |
0707 |
4311109 |
|
|
На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
20,0 |
348 |
0707 |
4311109 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 |
348 |
0707 |
4311109 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
20,0 |
348 |
0707 |
4311200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
80,0 |
348 |
0707 |
4311212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
80,0 |
348 |
0707 |
4311212 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
80,0 |
348 |
0707 |
4311212 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
78,3 |
348 |
0707 |
4311212 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1,8 |
348 |
0709 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
92,9 |
348 |
0709 |
4369999 |
|
|
Мероприятия в области образования |
92,9 |
348 |
0709 |
4361200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
92,9 |
348 |
0709 |
4361259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
92,9 |
348 |
0709 |
4361259 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
92,9 |
348 |
0709 |
4361259 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
38,2 |
348 |
0709 |
4361259 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
54,7 |
348 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
3 723,6 |
348 |
0801 |
|
|
|
Культура |
3 723,6 |
348 |
0801 |
4409999 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
2 617,7 |
348 |
0801 |
4400000 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1 720,0 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 720,0 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1 033,6 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
260,0 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
15,0 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
113,5 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
38,2 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
24,2 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
139,0 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
81,5 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
15,0 |
348 |
0801 |
4401200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
794,3 |
348 |
0801 |
4401259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
794,3 |
348 |
0801 |
4401259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
794,3 |
348 |
0801 |
4401259 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
674,5 |
348 |
0801 |
4401259 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
119,7 |
348 |
0801 |
4401300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
41,4 |
348 |
0801 |
4401304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
41,4 |
348 |
0801 |
4401304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
41,4 |
348 |
0801 |
4401304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
41,4 |
348 |
0801 |
4402300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
62,0 |
348 |
0801 |
4402300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
62,0 |
348 |
0801 |
4402300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
49,0 |
348 |
0801 |
4402300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
13,0 |
348 |
0801 |
4429999 |
|
|
Библиотеки |
13,2 |
348 |
0801 |
4421200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
13,2 |
348 |
0801 |
4421259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
13,2 |
348 |
0801 |
4421259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
13,2 |
348 |
0801 |
4421259 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
5,7 |
348 |
0801 |
4421259 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
7,5 |
348 |
0801 |
4439999 |
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
29,7 |
348 |
0801 |
4431200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
29,7 |
348 |
0801 |
4431259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
29,7 |
348 |
0801 |
4431259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
29,7 |
348 |
0801 |
4431259 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
29,7 |
348 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 063,0 |
348 |
0801 |
4500000 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
750,0 |
348 |
0801 |
4500000 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
750,0 |
348 |
0801 |
4500000 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
714,3 |
348 |
0801 |
4500000 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
35,7 |
348 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
313,0 |
348 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
263,0 |
348 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
263,0 |
348 |
0801 |
4501259 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
260,0 |
348 |
0801 |
4501259 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
3,0 |
348 |
0801 |
4501260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
50,0 |
348 |
0801 |
4501260 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 |
348 |
0801 |
4501260 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
348 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
260,0 |
348 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
260,0 |
348 |
0902 |
5129999 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
260,0 |
348 |
0902 |
5121200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
260,0 |
348 |
0902 |
5121254 |
|
|
Расходы на проведение спортивно - массовых# мероприятий |
260,0 |
348 |
0902 |
5121254 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260,0 |
348 |
0902 |
5121254 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
192,1 |
348 |
0902 |
5121254 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
67,9 |
348 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
168 754,6 |
348 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
138 304,6 |
348 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
7 205,9 |
348 |
1003 |
5050000 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
2,3 |
348 |
1003 |
5050000 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
2,3 |
348 |
1003 |
5050000 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2,3 |
348 |
1003 |
5050600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
4 104,8 |
348 |
1003 |
5050603 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
904,8 |
348 |
1003 |
5050603 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
904,8 |
348 |
1003 |
5050603 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
904,8 |
348 |
1003 |
5050608 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
3 200,0 |
348 |
1003 |
5050608 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
3 200,0 |
348 |
1003 |
5050608 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3 200,0 |
348 |
1003 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 098,8 |
348 |
1003 |
5051260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
47,3 |
348 |
1003 |
5051260 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
47,3 |
348 |
1003 |
5051260 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
47,3 |
348 |
1003 |
5051264 |
|
|
Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
3 051,5 |
348 |
1003 |
5051264 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
3 051,5 |
348 |
1003 |
5051264 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3 051,5 |
348 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
651,8 |
348 |
1003 |
5140000 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
20,4 |
348 |
1003 |
5140000 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
20,4 |
348 |
1003 |
5140000 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
20,4 |
348 |
1003 |
5140800 |
|
|
Прочие субвенции |
357,1 |
348 |
1003 |
5140802 |
|
|
на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
357,1 |
348 |
1003 |
5140802 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
357,1 |
348 |
1003 |
5140802 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
357,1 |
348 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
274,4 |
348 |
1003 |
5141259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
233,6 |
348 |
1003 |
5141259 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
233,6 |
348 |
1003 |
5141259 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
233,6 |
348 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
40,8 |
348 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
40,8 |
348 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
40,8 |
348 |
1003 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
130 446,9 |
348 |
1003 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
1 746,6 |
348 |
1003 |
5190000 |
496 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
48,2 |
348 |
1003 |
5190000 |
496 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
48,2 |
348 |
1003 |
5190000 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1 698,2 |
348 |
1003 |
5190000 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 698,2 |
348 |
1003 |
5190000 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,2 |
348 |
1003 |
5190000 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
0,2 |
348 |
1003 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
128 700,2 |
348 |
1003 |
5190605 |
|
|
на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
807,5 |
348 |
1003 |
5190605 |
494 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
807,5 |
348 |
1003 |
5190605 |
494 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
807,5 |
348 |
1003 |
5190606 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
5 097,2 |
348 |
1003 |
5190606 |
496 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
5 097,2 |
348 |
1003 |
5190606 |
496 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5 097,2 |
348 |
1003 |
5190617 |
|
|
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 424,1 |
348 |
1003 |
5190617 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 424,1 |
348 |
1003 |
5190617 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
6 424,1 |
348 |
1003 |
5190618 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
34 746,5 |
348 |
1003 |
5190618 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
34 746,5 |
348 |
1003 |
5190618 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
34 746,5 |
348 |
1003 |
5190619 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
16 350,0 |
348 |
1003 |
5190619 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
16 350,0 |
348 |
1003 |
5190619 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
16 350,0 |
348 |
1003 |
5190621 |
|
|
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
65 275,0 |
348 |
1003 |
5190621 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
65 275,0 |
348 |
1003 |
5190621 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
65 275,0 |
348 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
13 404,4 |
348 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
13 404,4 |
348 |
1004 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
215,3 |
348 |
1004 |
5190000 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
215,3 |
348 |
1004 |
5190000 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
215,3 |
348 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
13 189,1 |
348 |
1004 |
5190610 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
12 794,3 |
348 |
1004 |
5190610 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
12 794,3 |
348 |
1004 |
5190610 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
12 794,3 |
348 |
1004 |
5190627 |
|
|
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
394,8 |
348 |
1004 |
5190627 |
424 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
394,8 |
348 |
1004 |
5190627 |
424 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
394,8 |
348 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
17 045,5 |
348 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
13 092,6 |
348 |
1006 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 387,7 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4 387,7 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
2 911,4 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
733,6 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
15,0 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
4,8 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
4,3 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
18,1 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,1 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
673,3 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
26,1 |
348 |
1006 |
0010700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
8 258,6 |
348 |
1006 |
0010705 |
|
|
на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
8 258,6 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
|
Центральный аппарат |
8 258,6 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
5 173,3 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 287,1 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
112,7 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
41,8 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
39,0 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
56,1 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
9,8 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
359,2 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
489,9 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
5,9 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
411,1 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
272,7 |
348 |
1006 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
421,0 |
348 |
1006 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
421,0 |
348 |
1006 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
421,0 |
348 |
1006 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
334,0 |
348 |
1006 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
87,0 |
348 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
25,3 |
348 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
25,3 |
348 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
25,3 |
348 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
25,3 |
348 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
3 952,9 |
348 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
41,5 |
348 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
41,5 |
348 |
1006 |
7950110 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
41,5 |
348 |
1006 |
7950110 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
41,5 |
348 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
3 911,4 |
348 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 911,4 |
348 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1 850,5 |
348 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
70,0 |
348 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 409,1 |
348 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
371,4 |
348 |
1006 |
7950201 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
2 060,9 |
348 |
1006 |
7950201 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 060,9 |
349 |
|
|
|
|
Администрация Тракторозаводского района г.Челябинск |
234 937,8 |
349 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
27 956,4 |
349 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
23 286,0 |
349 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
23 286,0 |
349 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
16 369,1 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
16 369,1 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
10 588,1 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
3,2 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 604,6 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
337,0 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
940,0 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
217,4 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
162,1 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
112,7 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
847,0 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
288,0 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
4,0 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
265,0 |
349 |
0104 |
0010600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
654,0 |
349 |
0104 |
0010607 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
654,0 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
|
Центральный аппарат |
654,0 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
211 |
Заработная плата |
483,6 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
7,5 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
125,0 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
221 |
Услуги связи |
10,6 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
0,5 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
5,9 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10,8 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
10,1 |
349 |
0104 |
0011100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 |
349 |
0104 |
0011118 |
|
|
Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 |
349 |
0104 |
0011118 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,7 |
349 |
0104 |
0011118 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
6,7 |
349 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4 740,2 |
349 |
0104 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
2 501,2 |
349 |
0104 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2 501,2 |
349 |
0104 |
0011259 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 396,7 |
349 |
0104 |
0011259 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
1 012,7 |
349 |
0104 |
0011259 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
49,8 |
349 |
0104 |
0011259 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
42,0 |
349 |
0104 |
0011260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
500,0 |
349 |
0104 |
0011260 |
005 |
|
Центральный аппарат |
500,0 |
349 |
0104 |
0011260 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
500,0 |
349 |
0104 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 739,0 |
349 |
0104 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 739,0 |
349 |
0104 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 489,5 |
349 |
0104 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
249,6 |
349 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,9 |
349 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
6,9 |
349 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,9 |
349 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
6,9 |
349 |
0104 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 509,1 |
349 |
0104 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 509,1 |
349 |
0104 |
0012200 |
005 |
211 |
Заработная плата |
7,2 |
349 |
0104 |
0012200 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1,9 |
349 |
0104 |
0012200 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
167,2 |
349 |
0104 |
0012200 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
562,3 |
349 |
0104 |
0012200 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
420,5 |
349 |
0104 |
0012200 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
350,0 |
349 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
4 670,4 |
349 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 640,7 |
349 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
593,8 |
349 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
593,8 |
349 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
593,8 |
349 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 046,9 |
349 |
0115 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
590,8 |
349 |
0115 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
590,8 |
349 |
0115 |
0011212 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
590,8 |
349 |
0115 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
456,1 |
349 |
0115 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
456,1 |
349 |
0115 |
0011259 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
456,1 |
349 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
547,0 |
349 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
94,3 |
349 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
94,3 |
349 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
94,3 |
349 |
0115 |
0921259 |
216 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
49,9 |
349 |
0115 |
0921259 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
44,5 |
349 |
0115 |
0922100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
452,7 |
349 |
0115 |
0922101 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на расчеты по исполнительному листу по строительству спортивной площадки в МОУ СОШ N19 |
452,7 |
349 |
0115 |
0922101 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
452,7 |
349 |
0115 |
0922101 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
452,7 |
349 |
0115 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
2 482,7 |
349 |
0115 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 482,7 |
349 |
0115 |
5190601 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 482,7 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 482,7 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
1 079,6 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
264,4 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
56,8 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
12,6 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
26,0 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,2 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
126,1 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
619,1 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
230,0 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
67,0 |
349 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
17 456,2 |
349 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
17 456,2 |
349 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
17 456,2 |
349 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
15 549,0 |
349 |
0502 |
6001212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
898,0 |
349 |
0502 |
6001212 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
898,0 |
349 |
0502 |
6001212 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
898,0 |
349 |
0502 |
6001216 |
|
|
Расходы на благоустройство в районах города |
12 660,0 |
349 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
6 955,4 |
349 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
6 955,4 |
349 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
4 532,5 |
349 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 532,5 |
349 |
0502 |
6001216 |
808 |
|
Озеленение |
1 172,0 |
349 |
0502 |
6001216 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 172,0 |
349 |
0502 |
6001260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1 991,0 |
349 |
0502 |
6001260 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 991,0 |
349 |
0502 |
6001260 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 991,0 |
349 |
0502 |
6001300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 490,0 |
349 |
0502 |
6001301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
490,0 |
349 |
0502 |
6001301 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
490,0 |
349 |
0502 |
6001301 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
490,0 |
349 |
0502 |
6001303 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
1 000,0 |
349 |
0502 |
6001303 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 000,0 |
349 |
0502 |
6001303 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 |
349 |
0502 |
6002100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
417,2 |
349 |
0502 |
6002106 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
417,2 |
349 |
0502 |
6002106 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
417,2 |
349 |
0502 |
6002106 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
417,2 |
349 |
0700 |
|
|
|
Образование |
3 775,4 |
349 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
629,8 |
349 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
13,8 |
349 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
13,8 |
349 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
13,8 |
349 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
13,8 |
349 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
13,8 |
349 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
616,0 |
349 |
0702 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
34,2 |
349 |
0702 |
5190000 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
34,2 |
349 |
0702 |
5190000 |
422 |
211 |
Заработная плата |
11,4 |
349 |
0702 |
5190000 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1,6 |
349 |
0702 |
5190000 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
21,2 |
349 |
0702 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
581,9 |
349 |
0702 |
5190609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
581,9 |
349 |
0702 |
5190609 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
581,9 |
349 |
0702 |
5190609 |
422 |
211 |
Заработная плата |
156,9 |
349 |
0702 |
5190609 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
37,1 |
349 |
0702 |
5190609 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
387,9 |
349 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
478,5 |
349 |
0707 |
4319999 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
478,5 |
349 |
0707 |
4310000 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
208,0 |
349 |
0707 |
4310000 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 |
349 |
0707 |
4310000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
151,1 |
349 |
0707 |
4310000 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
43,9 |
349 |
0707 |
4310000 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
13,0 |
349 |
0707 |
4311100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
40,0 |
349 |
0707 |
4311109 |
|
|
На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
40,0 |
349 |
0707 |
4311109 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
40,0 |
349 |
0707 |
4311109 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
40,0 |
349 |
0707 |
4311200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
210,5 |
349 |
0707 |
4311212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 |
349 |
0707 |
4311212 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 |
349 |
0707 |
4311212 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
20,0 |
349 |
0707 |
4311259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
190,5 |
349 |
0707 |
4311259 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
190,5 |
349 |
0707 |
4311259 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
190,5 |
349 |
0707 |
4311300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
20,0 |
349 |
0707 |
4311301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
20,0 |
349 |
0707 |
4311301 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 |
349 |
0707 |
4311301 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
20,0 |
349 |
0709 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
2 667,1 |
349 |
0709 |
1029999 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
2 587,1 |
349 |
0709 |
1020000 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
1 500,0 |
349 |
0709 |
1020000 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
1 500,0 |
349 |
0709 |
1020000 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 500,0 |
349 |
0709 |
1022100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
1 087,1 |
349 |
0709 |
1022101 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на расчеты по исполнительному листу по строительству спортивной площадки в МОУ СОШ N19 |
1 087,1 |
349 |
0709 |
1022101 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
1 087,1 |
349 |
0709 |
1022101 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 087,1 |
349 |
0709 |
4369999 |
|
|
Мероприятия в области образования |
30,0 |
349 |
0709 |
4361200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
30,0 |
349 |
0709 |
4361212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 |
349 |
0709 |
4361212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 |
349 |
0709 |
4361212 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
20,0 |
349 |
0709 |
4361212 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 |
349 |
0709 |
4529999 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
50,0 |
349 |
0709 |
4521200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
50,0 |
349 |
0709 |
4521212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
50,0 |
349 |
0709 |
4521212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 |
349 |
0709 |
4521212 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
5,0 |
349 |
0709 |
4521212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
45,0 |
349 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
1 846,6 |
349 |
0801 |
|
|
|
Культура |
1 846,6 |
349 |
0801 |
4409999 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
20,0 |
349 |
0801 |
4401200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
20,0 |
349 |
0801 |
4401212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 |
349 |
0801 |
4401212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
20,0 |
349 |
0801 |
4401212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 |
349 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 826,6 |
349 |
0801 |
4500000 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
811,0 |
349 |
0801 |
4500000 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
811,0 |
349 |
0801 |
4500000 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
741,0 |
349 |
0801 |
4500000 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
70,0 |
349 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
920,6 |
349 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
870,6 |
349 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
870,6 |
349 |
0801 |
4501259 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
791,6 |
349 |
0801 |
4501259 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
79,0 |
349 |
0801 |
4501260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
50,0 |
349 |
0801 |
4501260 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 |
349 |
0801 |
4501260 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
349 |
0801 |
4501300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
95,0 |
349 |
0801 |
4501301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
95,0 |
349 |
0801 |
4501301 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
95,0 |
349 |
0801 |
4501301 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
95,0 |
349 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
640,1 |
349 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
640,1 |
349 |
0902 |
5129999 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
640,1 |
349 |
0902 |
5121200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
640,1 |
349 |
0902 |
5121254 |
|
|
Расходы на проведение спортивно - массовых# мероприятий |
472,0 |
349 |
0902 |
5121254 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
472,0 |
349 |
0902 |
5121254 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
242,0 |
349 |
0902 |
5121254 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
170,4 |
349 |
0902 |
5121254 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
59,6 |
349 |
0902 |
5121259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
168,1 |
349 |
0902 |
5121259 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
168,1 |
349 |
0902 |
5121259 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
150,0 |
349 |
0902 |
5121259 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
18,1 |
349 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
183 263,3 |
349 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
146 827,3 |
349 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
8 564,8 |
349 |
1003 |
5050000 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
1,3 |
349 |
1003 |
5050000 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
1,3 |
349 |
1003 |
5050000 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1,3 |
349 |
1003 |
5050600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
5 473,0 |
349 |
1003 |
5050603 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
773,0 |
349 |
1003 |
5050603 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
773,0 |
349 |
1003 |
5050603 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
773,0 |
349 |
1003 |
5050608 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
4 700,0 |
349 |
1003 |
5050608 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
4 700,0 |
349 |
1003 |
5050608 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
4 700,0 |
349 |
1003 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 890,5 |
349 |
1003 |
5051260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
37,6 |
349 |
1003 |
5051260 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
37,6 |
349 |
1003 |
5051260 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
37,6 |
349 |
1003 |
5051264 |
|
|
Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
2 852,9 |
349 |
1003 |
5051264 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
2 852,9 |
349 |
1003 |
5051264 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 852,9 |
349 |
1003 |
5051300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
200,0 |
349 |
1003 |
5051301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
200,0 |
349 |
1003 |
5051301 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
200,0 |
349 |
1003 |
5051301 |
483 |
226 |
Прочие услуги |
170,0 |
349 |
1003 |
5051301 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
30,0 |
349 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
659,7 |
349 |
1003 |
5140000 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
1,2 |
349 |
1003 |
5140000 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
1,2 |
349 |
1003 |
5140000 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1,2 |
349 |
1003 |
5140800 |
|
|
Прочие субвенции |
509,8 |
349 |
1003 |
5140802 |
|
|
на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
509,8 |
349 |
1003 |
5140802 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
509,8 |
349 |
1003 |
5140802 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
509,8 |
349 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
148,7 |
349 |
1003 |
5141259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
104,9 |
349 |
1003 |
5141259 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
104,9 |
349 |
1003 |
5141259 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
104,9 |
349 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
43,8 |
349 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
43,8 |
349 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
43,8 |
349 |
1003 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
137 602,8 |
349 |
1003 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
4 250,5 |
349 |
1003 |
5190000 |
494 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
5,2 |
349 |
1003 |
5190000 |
494 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5,2 |
349 |
1003 |
5190000 |
496 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
13,4 |
349 |
1003 |
5190000 |
496 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
13,4 |
349 |
1003 |
5190000 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
12,9 |
349 |
1003 |
5190000 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
12,9 |
349 |
1003 |
5190000 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
4 218,7 |
349 |
1003 |
5190000 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
4 218,7 |
349 |
1003 |
5190000 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,3 |
349 |
1003 |
5190000 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
0,3 |
349 |
1003 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
133 352,3 |
349 |
1003 |
5190605 |
|
|
на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
755,7 |
349 |
1003 |
5190605 |
494 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
755,7 |
349 |
1003 |
5190605 |
494 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
755,7 |
349 |
1003 |
5190606 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
3 583,7 |
349 |
1003 |
5190606 |
496 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
3 583,7 |
349 |
1003 |
5190606 |
496 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3 583,7 |
349 |
1003 |
5190617 |
|
|
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
4 983,2 |
349 |
1003 |
5190617 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
4 983,2 |
349 |
1003 |
5190617 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
4 983,2 |
349 |
1003 |
5190618 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
34 163,6 |
349 |
1003 |
5190618 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
34 163,6 |
349 |
1003 |
5190618 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
34 163,6 |
349 |
1003 |
5190619 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
22 601,8 |
349 |
1003 |
5190619 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
22 601,8 |
349 |
1003 |
5190619 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
22 601,8 |
349 |
1003 |
5190621 |
|
|
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
67 264,3 |
349 |
1003 |
5190621 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
67 264,3 |
349 |
1003 |
5190621 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
67 264,3 |
349 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
16 642,1 |
349 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
16 642,1 |
349 |
1004 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
689,9 |
349 |
1004 |
5190000 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
689,9 |
349 |
1004 |
5190000 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
689,9 |
349 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
15 952,2 |
349 |
1004 |
5190610 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
15 193,0 |
349 |
1004 |
5190610 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
15 193,0 |
349 |
1004 |
5190610 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
15 193,0 |
349 |
1004 |
5190627 |
|
|
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
759,2 |
349 |
1004 |
5190627 |
424 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
759,2 |
349 |
1004 |
5190627 |
424 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
759,2 |
349 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
19 793,9 |
349 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
16 217,6 |
349 |
1006 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
5 634,2 |
349 |
1006 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
5 634,2 |
349 |
1006 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
3 382,0 |
349 |
1006 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
886,0 |
349 |
1006 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
4,7 |
349 |
1006 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
4,6 |
349 |
1006 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,6 |
349 |
1006 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 200,0 |
349 |
1006 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
154,3 |
349 |
1006 |
0010700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
9 327,1 |
349 |
1006 |
0010705 |
|
|
на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
9 327,1 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9 327,1 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
6 155,4 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 612,5 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
134,2 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
72,6 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
65,3 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
11,3 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
99,0 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
336,5 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
6,7 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
323,6 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
509,9 |
349 |
1006 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 230,9 |
349 |
1006 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
497,9 |
349 |
1006 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
497,9 |
349 |
1006 |
0011259 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
497,9 |
349 |
1006 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
733,0 |
349 |
1006 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
733,0 |
349 |
1006 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
580,8 |
349 |
1006 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
152,2 |
349 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
25,3 |
349 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
25,3 |
349 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
25,3 |
349 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
25,3 |
349 |
1006 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
65,0 |
349 |
1006 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
25,0 |
349 |
1006 |
5051259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
25,0 |
349 |
1006 |
5051259 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
25,0 |
349 |
1006 |
5051259 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
25,0 |
349 |
1006 |
5051300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
40,0 |
349 |
1006 |
5051301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
40,0 |
349 |
1006 |
5051301 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
40,0 |
349 |
1006 |
5051301 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
40,0 |
349 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
3 511,3 |
349 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
55,1 |
349 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
55,1 |
349 |
1006 |
7950110 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
55,1 |
349 |
1006 |
7950110 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
55,1 |
349 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
3 456,3 |
349 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 456,3 |
349 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1 397,2 |
349 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
70,0 |
349 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
973,8 |
349 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
353,4 |
349 |
1006 |
7950201 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
2 059,1 |
349 |
1006 |
7950201 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 059,1 |
350 |
|
|
|
|
Администрация Центрального района г.Челябинска |
162 386,3 |
350 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
26 875,5 |
350 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
23 226,3 |
350 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
23 226,3 |
350 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
18 199,0 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
18 199,0 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
11 512,0 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
3,6 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3 012,4 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
475,7 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
1 478,7 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
285,2 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
111,6 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
39,5 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
487,4 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
604,0 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
10,1 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
138,8 |
350 |
0104 |
0010600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
450,8 |
350 |
0104 |
0010607 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
450,8 |
350 |
0104 |
0010607 |
005 |
|
Центральный аппарат |
450,8 |
350 |
0104 |
0010607 |
005 |
211 |
Заработная плата |
357,6 |
350 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
8,3 |
350 |
0104 |
0010607 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
73,7 |
350 |
0104 |
0010607 |
005 |
221 |
Услуги связи |
6,2 |
350 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
2,3 |
350 |
0104 |
0010607 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2,8 |
350 |
0104 |
0011100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 |
350 |
0104 |
0011118 |
|
|
Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 |
350 |
0104 |
0011118 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,7 |
350 |
0104 |
0011118 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
6,7 |
350 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 016,7 |
350 |
0104 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
949,7 |
350 |
0104 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
949,7 |
350 |
0104 |
0011259 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
509,8 |
350 |
0104 |
0011259 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
439,9 |
350 |
0104 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 067,0 |
350 |
0104 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2 067,0 |
350 |
0104 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 728,0 |
350 |
0104 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
339,0 |
350 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
27,6 |
350 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
27,6 |
350 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
27,6 |
350 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
27,6 |
350 |
0104 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 525,5 |
350 |
0104 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 525,5 |
350 |
0104 |
0012200 |
005 |
211 |
Заработная плата |
20,2 |
350 |
0104 |
0012200 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
5,3 |
350 |
0104 |
0012200 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
14,0 |
350 |
0104 |
0012200 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
308,4 |
350 |
0104 |
0012200 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
800,6 |
350 |
0104 |
0012200 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
347,0 |
350 |
0104 |
0012200 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
30,0 |
350 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
3 649,2 |
350 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
740,1 |
350 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
565,0 |
350 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
565,0 |
350 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
551,2 |
350 |
0115 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
13,8 |
350 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
175,1 |
350 |
0115 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
175,1 |
350 |
0115 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
175,1 |
350 |
0115 |
0011212 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
123,0 |
350 |
0115 |
0011212 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
45,1 |
350 |
0115 |
0011212 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
7,0 |
350 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
300,2 |
350 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
300,2 |
350 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
300,2 |
350 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
300,2 |
350 |
0115 |
0921259 |
216 |
226 |
Прочие услуги |
100,5 |
350 |
0115 |
0921259 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
199,7 |
350 |
0115 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
2 608,9 |
350 |
0115 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 608,9 |
350 |
0115 |
5190601 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 608,9 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 608,9 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
907,9 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
237,8 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
40,8 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
32,3 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
17,8 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
3,2 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
610,6 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
698,1 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,9 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
19,5 |
350 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
19 826,0 |
350 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
19 826,0 |
350 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
19 826,0 |
350 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16 398,0 |
350 |
0502 |
6001212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
200,0 |
350 |
0502 |
6001212 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
200,0 |
350 |
0502 |
6001212 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200,0 |
350 |
0502 |
6001216 |
|
|
Расходы на благоустройство в районах города |
13 000,0 |
350 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
4 942,5 |
350 |
0502 |
6001216 |
412 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
56,4 |
350 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 690,8 |
350 |
0502 |
6001216 |
412 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
195,3 |
350 |
0502 |
6001216 |
806 |
|
Уличное освещение |
215,0 |
350 |
0502 |
6001216 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
215,0 |
350 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
7 496,4 |
350 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
7 496,4 |
350 |
0502 |
6001216 |
808 |
|
Озеленение |
346,0 |
350 |
0502 |
6001216 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
346,0 |
350 |
0502 |
6001259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
2 698,0 |
350 |
0502 |
6001259 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
2 698,0 |
350 |
0502 |
6001259 |
412 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 698,0 |
350 |
0502 |
6001260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
500,0 |
350 |
0502 |
6001260 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
500,0 |
350 |
0502 |
6001260 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
350 |
0502 |
6001300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 300,0 |
350 |
0502 |
6001301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
300,0 |
350 |
0502 |
6001301 |
806 |
|
Уличное освещение |
300,0 |
350 |
0502 |
6001301 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
300,0 |
350 |
0502 |
6001303 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
1 000,0 |
350 |
0502 |
6001303 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
500,0 |
350 |
0502 |
6001303 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
350 |
0502 |
6001303 |
808 |
|
Озеленение |
500,0 |
350 |
0502 |
6001303 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
350 |
0502 |
6002100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
2 128,0 |
350 |
0502 |
6002106 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
2 128,0 |
350 |
0502 |
6002106 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 128,0 |
350 |
0502 |
6002106 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 128,0 |
350 |
0502 |
6002106 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
500,0 |
350 |
0502 |
6002106 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
350 |
0502 |
6002106 |
808 |
|
Озеленение |
500,0 |
350 |
0502 |
6002106 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
350 |
0700 |
|
|
|
Образование |
525,2 |
350 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
292,2 |
350 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
4,6 |
350 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
4,6 |
350 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
4,6 |
350 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4,6 |
350 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
4,6 |
350 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
287,6 |
350 |
0702 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
287,6 |
350 |
0702 |
5190609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
287,6 |
350 |
0702 |
5190609 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
287,6 |
350 |
0702 |
5190609 |
422 |
211 |
Заработная плата |
68,0 |
350 |
0702 |
5190609 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
15,7 |
350 |
0702 |
5190609 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
204,0 |
350 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
233,0 |
350 |
0707 |
4319999 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
233,0 |
350 |
0707 |
4310000 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
208,0 |
350 |
0707 |
4310000 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 |
350 |
0707 |
4310000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
108,0 |
350 |
0707 |
4310000 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
100,0 |
350 |
0707 |
4311100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
25,0 |
350 |
0707 |
4311109 |
|
|
На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
25,0 |
350 |
0707 |
4311109 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
25,0 |
350 |
0707 |
4311109 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
15,0 |
350 |
0707 |
4311109 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
10,0 |
350 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
1 912,6 |
350 |
0801 |
|
|
|
Культура |
1 912,6 |
350 |
0801 |
4409999 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1 120,5 |
350 |
0801 |
4400000 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
250,5 |
350 |
0801 |
4400000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
250,5 |
350 |
0801 |
4400000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
154,3 |
350 |
0801 |
4400000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
31,1 |
350 |
0801 |
4400000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
38,2 |
350 |
0801 |
4400000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1,6 |
350 |
0801 |
4400000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
9,1 |
350 |
0801 |
4400000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
16,3 |
350 |
0801 |
4401200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
859,7 |
350 |
0801 |
4401259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
859,7 |
350 |
0801 |
4401259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
859,7 |
350 |
0801 |
4401259 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
859,7 |
350 |
0801 |
4401300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9,2 |
350 |
0801 |
4401304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
9,2 |
350 |
0801 |
4401304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
9,2 |
350 |
0801 |
4401304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
9,2 |
350 |
0801 |
4402300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
1,1 |
350 |
0801 |
4402300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1,1 |
350 |
0801 |
4402300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
0,8 |
350 |
0801 |
4402300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
0,3 |
350 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
792,0 |
350 |
0801 |
4500000 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
602,5 |
350 |
0801 |
4500000 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
602,5 |
350 |
0801 |
4500000 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
464,2 |
350 |
0801 |
4500000 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
138,3 |
350 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
189,5 |
350 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
139,5 |
350 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
139,5 |
350 |
0801 |
4501259 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
80,0 |
350 |
0801 |
4501259 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
59,5 |
350 |
0801 |
4501260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
50,0 |
350 |
0801 |
4501260 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 |
350 |
0801 |
4501260 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
350 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
254,0 |
350 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
254,0 |
350 |
0902 |
5129999 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
254,0 |
350 |
0902 |
5121200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
254,0 |
350 |
0902 |
5121254 |
|
|
Расходы на проведение спортивно - массовых# мероприятий |
254,0 |
350 |
0902 |
5121254 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
254,0 |
350 |
0902 |
5121254 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
130,7 |
350 |
0902 |
5121254 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
95,3 |
350 |
0902 |
5121254 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
28,0 |
350 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
112 993,0 |
350 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
93 286,7 |
350 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
5 074,1 |
350 |
1003 |
5050000 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
0,6 |
350 |
1003 |
5050000 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
0,6 |
350 |
1003 |
5050000 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
0,6 |
350 |
1003 |
5050600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 842,2 |
350 |
1003 |
5050603 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
742,2 |
350 |
1003 |
5050603 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
742,2 |
350 |
1003 |
5050603 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
742,2 |
350 |
1003 |
5050608 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
2 100,0 |
350 |
1003 |
5050608 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
2 100,0 |
350 |
1003 |
5050608 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 100,0 |
350 |
1003 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 151,3 |
350 |
1003 |
5051259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
4,6 |
350 |
1003 |
5051259 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
4,6 |
350 |
1003 |
5051259 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
4,6 |
350 |
1003 |
5051260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
42,5 |
350 |
1003 |
5051260 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
42,5 |
350 |
1003 |
5051260 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
42,5 |
350 |
1003 |
5051264 |
|
|
Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
2 104,2 |
350 |
1003 |
5051264 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
2 104,2 |
350 |
1003 |
5051264 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 104,2 |
350 |
1003 |
5051300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
80,0 |
350 |
1003 |
5051301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
80,0 |
350 |
1003 |
5051301 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
80,0 |
350 |
1003 |
5051301 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
80,0 |
350 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
204,4 |
350 |
1003 |
5140800 |
|
|
Прочие субвенции |
128,0 |
350 |
1003 |
5140802 |
|
|
на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
128,0 |
350 |
1003 |
5140802 |
703 |
|
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
128,0 |
350 |
1003 |
5140802 |
703 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
128,0 |
350 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
76,4 |
350 |
1003 |
5141259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
30,8 |
350 |
1003 |
5141259 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
30,8 |
350 |
1003 |
5141259 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
15,0 |
350 |
1003 |
5141259 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
15,8 |
350 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
45,6 |
350 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
45,6 |
350 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
45,6 |
350 |
1003 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
88 008,2 |
350 |
1003 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
2 073,3 |
350 |
1003 |
5190000 |
494 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
1,2 |
350 |
1003 |
5190000 |
494 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1,2 |
350 |
1003 |
5190000 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
13,5 |
350 |
1003 |
5190000 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
13,5 |
350 |
1003 |
5190000 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
2 058,5 |
350 |
1003 |
5190000 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 058,5 |
350 |
1003 |
5190000 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,1 |
350 |
1003 |
5190000 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
0,1 |
350 |
1003 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
85 934,9 |
350 |
1003 |
5190605 |
|
|
на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
607,6 |
350 |
1003 |
5190605 |
494 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
607,6 |
350 |
1003 |
5190605 |
494 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
607,6 |
350 |
1003 |
5190606 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
3 712,0 |
350 |
1003 |
5190606 |
496 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
3 712,0 |
350 |
1003 |
5190606 |
496 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3 712,0 |
350 |
1003 |
5190617 |
|
|
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
2 562,2 |
350 |
1003 |
5190617 |
610 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
2 562,2 |
350 |
1003 |
5190617 |
610 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
2 562,2 |
350 |
1003 |
5190618 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
25 912,7 |
350 |
1003 |
5190618 |
563 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
25 912,7 |
350 |
1003 |
5190618 |
563 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
25 912,7 |
350 |
1003 |
5190619 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
7 912,2 |
350 |
1003 |
5190619 |
749 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
7 912,2 |
350 |
1003 |
5190619 |
749 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
7 912,2 |
350 |
1003 |
5190621 |
|
|
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
45 228,1 |
350 |
1003 |
5190621 |
611 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
45 228,1 |
350 |
1003 |
5190621 |
611 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
45 228,1 |
350 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
5 775,9 |
350 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
5 775,9 |
350 |
1004 |
5190000 |
|
|
Фонд компенсаций |
310,5 |
350 |
1004 |
5190000 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
310,5 |
350 |
1004 |
5190000 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
310,5 |
350 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
5 465,4 |
350 |
1004 |
5190610 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
5 121,8 |
350 |
1004 |
5190610 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
5 121,8 |
350 |
1004 |
5190610 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5 121,8 |
350 |
1004 |
5190627 |
|
|
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
343,6 |
350 |
1004 |
5190627 |
424 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
343,6 |
350 |
1004 |
5190627 |
424 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
343,6 |
350 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
13 930,4 |
350 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
11 118,7 |
350 |
1006 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 049,4 |
350 |
1006 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
3 049,4 |
350 |
1006 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
2 330,0 |
350 |
1006 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
610,0 |
350 |
1006 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
10,0 |
350 |
1006 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
10,0 |
350 |
1006 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
15,9 |
350 |
1006 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,4 |
350 |
1006 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
56,7 |
350 |
1006 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
0,4 |
350 |
1006 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
15,0 |
350 |
1006 |
0010700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
7 329,8 |
350 |
1006 |
0010705 |
|
|
на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
7 329,8 |
350 |
1006 |
0010705 |
005 |
|
Центральный аппарат |
7 329,8 |
350 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
4 125,4 |
350 |
1006 |
0010705 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
1,0 |
350 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 080,4 |
350 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
96,0 |
350 |
1006 |
0010705 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
11,0 |
350 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
20,2 |
350 |
1006 |
0010705 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
32,5 |
350 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,2 |
350 |
1006 |
0010705 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
254,0 |
350 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
1 084,9 |
350 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
20,0 |
350 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
244,8 |
350 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
355,4 |
350 |
1006 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
728,0 |
350 |
1006 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 |
350 |
1006 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
20,0 |
350 |
1006 |
0011212 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 |
350 |
1006 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
385,0 |
350 |
1006 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
385,0 |
350 |
1006 |
0011259 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
385,0 |
350 |
1006 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
323,0 |
350 |
1006 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
323,0 |
350 |
1006 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
270,0 |
350 |
1006 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
53,0 |
350 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
11,5 |
350 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
11,5 |
350 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
11,5 |
350 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
11,5 |
350 |
1006 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
99,9 |
350 |
1006 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
99,9 |
350 |
1006 |
5051212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
99,9 |
350 |
1006 |
5051212 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
99,9 |
350 |
1006 |
5051212 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
94,9 |
350 |
1006 |
5051212 |
482 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
5,0 |
350 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
2 711,8 |
350 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
36,4 |
350 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
36,4 |
350 |
1006 |
7950110 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
36,4 |
350 |
1006 |
7950110 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
36,4 |
350 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
2 675,4 |
350 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
2 675,4 |
350 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1 554,0 |
350 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
70,0 |
350 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 118,6 |
350 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
365,4 |
350 |
1006 |
7950201 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
1 121,3 |
350 |
1006 |
7950201 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 121,3 |
353 |
|
|
|
|
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Челябинска |
569 405,6 |
353 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
200,0 |
353 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
200,0 |
353 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
200,0 |
353 |
0115 |
0921600 |
|
|
Прочие безвозмездные поступления |
200,0 |
353 |
0115 |
0921601 |
|
|
Ремонт помещения общественной приемной Губернатора Челябинской области |
200,0 |
353 |
0115 |
0921601 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
200,0 |
353 |
0115 |
0921601 |
216 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
200,0 |
353 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
467 476,0 |
353 |
0501 |
|
|
|
Жилищное хозяйство |
320 377,1 |
353 |
0501 |
3509999 |
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
168 023,1 |
353 |
0501 |
3500000 |
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
170,0 |
353 |
0501 |
3500000 |
410 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
170,0 |
353 |
0501 |
3500000 |
410 |
242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
170,0 |
353 |
0501 |
3500200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
113 260,0 |
353 |
0501 |
3500209 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Формирование жилых помещений специализированного жилищного фонда на 2006 - 2007 годы". |
70 900,0 |
353 |
0501 |
3500209 |
410 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
70 900,0 |
353 |
0501 |
3500209 |
410 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
30 445,0 |
353 |
0501 |
3500209 |
410 |
242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
40 455,0 |
353 |
0501 |
3500210 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Капитальный ремонт специализированного жилищного фонда и специализированного жилищного фонда, переведенного в статус социального использования на 2007-2010# годы" |
42 360,0 |
353 |
0501 |
3500210 |
410 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
42 360,0 |
353 |
0501 |
3500210 |
410 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 136,0 |
353 |
0501 |
3500210 |
410 |
242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
38 224,0 |
353 |
0501 |
3501100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6 600,0 |
353 |
0501 |
3501115 |
|
|
Проведение ремонтных работ, строительных и работ по благоустройству с привлечением студенческих отрядов |
6 600,0 |
353 |
0501 |
3501115 |
410 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
6 600,0 |
353 |
0501 |
3501115 |
410 |
242001 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Капитальные расходы |
6 600,0 |
353 |
0501 |
3501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
32 815,4 |
353 |
0501 |
3501203 |
|
|
Ремонт асфальтового покрытия дворовых и внутриквартальных проездов |
25 000,0 |
353 |
0501 |
3501203 |
410 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
25 000,0 |
353 |
0501 |
3501203 |
410 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
24752,5 |
353 |
0501 |
3501203 |
410 |
242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
247,5 |
353 |
0501 |
3501212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
5 715,0 |
353 |
0501 |
3501212 |
410 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
5 715,0 |
353 |
0501 |
3501212 |
410 |
242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
5 715,0 |
353 |
0501 |
3501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 000,0 |
353 |
0501 |
3501259 |
410 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
1 000,0 |
353 |
0501 |
3501259 |
410 |
242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
1 000,0 |
353 |
0501 |
3501260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1 100,4 |
353 |
0501 |
3501260 |
410 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
1 100,4 |
353 |
0501 |
3501260 |
410 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 011,0 |
353 |
0501 |
3501260 |
410 |
242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
89,4 |
353 |
0501 |
3501300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
3 744,7 |
353 |
0501 |
3501301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
3 744,7 |
353 |
0501 |
3501301 |
410 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
3 744,7 |
353 |
0501 |
3501301 |
410 |
242001 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Капитальные расходы |
3 744,7 |
353 |
0501 |
3502100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
11 433,0 |
353 |
0501 |
3502106 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
11 433,0 |
353 |
0501 |
3502106 |
410 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
11 433,0 |
353 |
0501 |
3502106 |
410 |
242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
11 433,0 |
353 |
0501 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
2 002,0 |
353 |
0501 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
2 002,0 |
353 |
0501 |
5221013 |
|
|
Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области" на 2007-2010# годы, на капитальный ремонт общежития, расположенного по адресу: ул. Софьи Ковалевской# д. 8а |
2 002,0 |
353 |
0501 |
5221013 |
410 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
2 002,0 |
353 |
0501 |
5221013 |
410 |
241001 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Капитальные расходы |
2 002,0 |
353 |
0501 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
150 352,0 |
353 |
0501 |
7950500 |
|
|
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
150 352,0 |
353 |
0501 |
7950504 |
|
|
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
150 352,0 |
353 |
0501 |
7950504 |
410 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
150 352,0 |
353 |
0501 |
7950504 |
410 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
656,4 |
353 |
0501 |
7950504 |
410 |
242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
149 695,6 |
353 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
125 785,7 |
353 |
0502 |
3519999 |
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
16 006,7 |
353 |
0502 |
3511100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
5736,7 |
353 |
0502 |
3511131 |
|
|
Расходы на капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения в Металлургическом районе города Челябинска |
5736,7 |
353 |
0502 |
3511131 |
411 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
5736,7 |
353 |
0502 |
3511131 |
411 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
5736,7 |
353 |
0502 |
3512100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
10 270,0 |
353 |
0502 |
3512105 |
|
|
Расходы по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов |
10 270,0 |
353 |
0502 |
3512105 |
411 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
10 270,0 |
353 |
0502 |
3512105 |
411 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
10 270,0 |
353 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
25 429,0 |
353 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
25 429,0 |
353 |
0502 |
6001222 |
|
|
Организация и содержание мест захоронения |
25 429,0 |
353 |
0502 |
6001222 |
809 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
25 429,0 |
353 |
0502 |
6001222 |
809 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
25 429,0 |
353 |
0502 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
84 350,0 |
353 |
0502 |
7950500 |
|
|
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
84 350,0 |
353 |
0502 |
7950504 |
|
|
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
84 350,0 |
353 |
0502 |
7950504 |
411 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
84 350,0 |
353 |
0502 |
7950504 |
411 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
80 000,0 |
353 |
0502 |
7950504 |
411 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
4 350,0 |
353 |
0504 |
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
21 313,1 |
353 |
0504 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
17 092,0 |
353 |
0504 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
15 374,0 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
15 374,0 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
9 652,6 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
1,6 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 528,4 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
321,0 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
1 128,9 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
38,2 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
54,2 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
6,8 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
641,7 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
578,4 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
19,8 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
235,0 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
167,4 |
353 |
0504 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 718,0 |
353 |
0504 |
0011260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
750,0 |
353 |
0504 |
0011260 |
005 |
|
Центральный аппарат |
750,0 |
353 |
0504 |
0011260 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
750,0 |
353 |
0504 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
968,0 |
353 |
0504 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
968,0 |
353 |
0504 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
868,0 |
353 |
0504 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
100,0 |
353 |
0504 |
1029999 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
4 221,1 |
353 |
0504 |
1022100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
4 221,1 |
353 |
0504 |
1022100 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
4 221,1 |
353 |
0504 |
1022100 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4 221,1 |
353 |
0600 |
|
|
|
Охрана окружающей среды |
101 729,6 |
353 |
0604 |
|
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
101 729,6 |
353 |
0604 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
7 729,6 |
353 |
0604 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
5 082,0 |
353 |
0604 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
5 082,0 |
353 |
0604 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
3 078,0 |
353 |
0604 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
4,0 |
353 |
0604 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
804,0 |
353 |
0604 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
102,0 |
353 |
0604 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
432,0 |
353 |
0604 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
37,8 |
353 |
0604 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
46,4 |
353 |
0604 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,8 |
353 |
0604 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
173,0 |
353 |
0604 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
291,0 |
353 |
0604 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
16,0 |
353 |
0604 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
30,0 |
353 |
0604 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
65,0 |
353 |
0604 |
0010600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
1 694,6 |
353 |
0604 |
0010622 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий в области охраны окружающей среды |
1 694,6 |
353 |
0604 |
0010622 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 694,6 |
353 |
0604 |
0010622 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 140,1 |
353 |
0604 |
0010622 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
296,5 |
353 |
0604 |
0010622 |
005 |
221 |
Услуги связи |
22,0 |
353 |
0604 |
0010622 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
40,0 |
353 |
0604 |
0010622 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
28,0 |
353 |
0604 |
0010622 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
53,0 |
353 |
0604 |
0010622 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
353 |
0604 |
0010622 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
15,0 |
353 |
0604 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
953,0 |
353 |
0604 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
953,0 |
353 |
0604 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
953,0 |
353 |
0604 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
755,0 |
353 |
0604 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
198,0 |
353 |
0604 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
94 000,0 |
353 |
0604 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
93 000,0 |
353 |
0604 |
7950112 |
|
|
Городская целевая программа "Оздоровление окружающей среды в г. Челябинске на 2007-2010# годы" |
93 000,0 |
353 |
0604 |
7950112 |
213 |
|
Строительство объектов для нужд отрасли |
910,0 |
353 |
0604 |
7950112 |
213 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
910,0 |
353 |
0604 |
7950112 |
443 |
|
Природоохранные мероприятия |
92 090,0 |
353 |
0604 |
7950112 |
443 |
226 |
Прочие услуги |
5 116,6 |
353 |
0604 |
7950112 |
443 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
86 973,4 |
353 |
0604 |
7951200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 000,0 |
353 |
0604 |
7951260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1 000,0 |
353 |
0604 |
7951260 |
443 |
|
Природоохранные мероприятия |
1 000,0 |
353 |
0604 |
7951260 |
443 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 |
355 |
|
|
|
|
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска |
317 791,9 |
355 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
168 451,9 |
355 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
168 451,9 |
355 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
77 490,9 |
355 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
77 490,9 |
355 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
77 490,9 |
355 |
0115 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
32 054,0 |
355 |
0115 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
150,0 |
355 |
0115 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
8 398,0 |
355 |
0115 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
1 130,0 |
355 |
0115 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
3 099,7 |
355 |
0115 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
340,4 |
355 |
0115 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
313,0 |
355 |
0115 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
23,9 |
355 |
0115 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
5 020,0 |
355 |
0115 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
15 003,0 |
355 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
300,0 |
355 |
0115 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10 378,9 |
355 |
0115 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1 280,0 |
355 |
0115 |
0909999 |
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
55 371,0 |
355 |
0115 |
0900000 |
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
45 371,0 |
355 |
0115 |
0900000 |
200 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
45 371,0 |
355 |
0115 |
0900000 |
200 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
18 500,0 |
355 |
0115 |
0900000 |
200 |
226 |
Прочие услуги |
26 571,0 |
355 |
0115 |
0900000 |
200 |
290 |
Прочие расходы |
300,0 |
355 |
0115 |
0902200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
10000,0 |
355 |
0115 |
0902202 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по реализации государственной политики в области приватизации и управления гос. и муниципальной собственностью |
10000,0 |
355 |
0115 |
0902202 |
200 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
10000,0 |
355 |
0115 |
0902202 |
200 |
226 |
Прочие услуги |
10000,0 |
355 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
17 590,0 |
355 |
0115 |
0920000 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
17 500,0 |
355 |
0115 |
0920000 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
17 500,0 |
355 |
0115 |
0920000 |
216 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
17 500,0 |
355 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
90,0 |
355 |
0115 |
0921260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
90,0 |
355 |
0115 |
0921260 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
90,0 |
355 |
0115 |
0921260 |
216 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
90,0 |
355 |
0115 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
18 000,0 |
355 |
0115 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
18 000,0 |
355 |
0115 |
5221001 |
|
|
Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2006-2010 годы |
18 000,0 |
355 |
0115 |
5221001 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
18 000,0 |
355 |
0115 |
5221001 |
216 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
18 000,0 |
355 |
0400 |
|
|
|
Национальная экономика |
16 750,0 |
355 |
0411 |
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
16 750,0 |
355 |
0411 |
3409999 |
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
5 030,0 |
355 |
0411 |
3400000 |
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
5 000,0 |
355 |
0411 |
3400000 |
406 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
5 000,0 |
355 |
0411 |
3400000 |
406 |
226 |
Прочие услуги |
5 000,0 |
355 |
0411 |
3401200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
30,0 |
355 |
0411 |
3401212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 |
355 |
0411 |
3401212 |
406 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
30,0 |
355 |
0411 |
3401212 |
406 |
226 |
Прочие услуги |
30,0 |
355 |
0411 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
11 720,0 |
355 |
0411 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
11 720,0 |
355 |
0411 |
7950106 |
|
|
Городская целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения муниципального кадастра земли и объектов недвижимости в городе Челябинске (2006 - 2008 годы)". |
11 720,0 |
355 |
0411 |
7950106 |
406 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
11 720,0 |
355 |
0411 |
7950106 |
406 |
226 |
Прочие услуги |
11 220,0 |
355 |
0411 |
7950106 |
406 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 |
355 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
132 590,0 |
355 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
132 590,0 |
355 |
0502 |
3519999 |
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
132 590,0 |
355 |
0502 |
3510000 |
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
32 590,0 |
355 |
0502 |
3510000 |
411 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
32 590,0 |
355 |
0502 |
3510000 |
411 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
32 590,0 |
355 |
0502 |
3511100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
100 000,0 |
355 |
0502 |
3511127 |
|
|
Субсидии местному бюджету на укрепление материально-технической базы коммунального хозяйства (приобретение коммунальной техники) |
100 000,0 |
355 |
0502 |
3511127 |
411 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
100 000,0 |
355 |
0502 |
3511127 |
411 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100 000,0 |
356 |
|
|
|
|
Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска |
631 015,3 |
356 |
0700 |
|
|
|
Образование |
212 888,9 |
356 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
206 413,9 |
356 |
0702 |
4239999 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
206 413,9 |
356 |
0702 |
4230000 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
185 898,4 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
185 898,4 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
83 980,7 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
1 338,5 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
21 252,5 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
503,4 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
4 511,8 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
1 471,6 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
223120 |
Потребление газа |
744,4 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
1 059,2 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
409,1 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
24 547,0 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
13 657,9 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
16 745,0 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
1 363,3 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
8 399,0 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
5 915,1 |
356 |
0702 |
4230700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
12 980,0 |
356 |
0702 |
4230701 |
|
|
на содержание детско-юношеских спортивных школ, финансируемых из Фонда социального страхования Российской Федерации до 31 декабря 2002 года |
12 980,0 |
356 |
0702 |
4230701 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
12 980,0 |
356 |
0702 |
4230701 |
327 |
211 |
Заработная плата |
5 818,5 |
356 |
0702 |
4230701 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
74,0 |
356 |
0702 |
4230701 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 521,1 |
356 |
0702 |
4230701 |
327 |
221 |
Услуги связи |
86,0 |
356 |
0702 |
4230701 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
231,0 |
356 |
0702 |
4230701 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
4 962,0 |
356 |
0702 |
4230701 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
251,4 |
356 |
0702 |
4230701 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
36,0 |
356 |
0702 |
4231100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
2 449,6 |
356 |
0702 |
4231101 |
|
|
На осуществление мероприятий по развитию и содержанию команд мастеров по игровым видам спорта |
250,0 |
356 |
0702 |
4231101 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
250,0 |
356 |
0702 |
4231101 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
70,0 |
356 |
0702 |
4231101 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
145,0 |
356 |
0702 |
4231101 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
35,0 |
356 |
0702 |
4231102 |
|
|
На обеспечение условий для развития хоккея |
750,0 |
356 |
0702 |
4231102 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
750,0 |
356 |
0702 |
4231102 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
230,0 |
356 |
0702 |
4231102 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
450,0 |
356 |
0702 |
4231102 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
70,0 |
356 |
0702 |
4231107 |
|
|
На увеличение численности руководителей спортивных секций и инструкторов по спорту |
899,6 |
356 |
0702 |
4231107 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
899,6 |
356 |
0702 |
4231107 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
899,6 |
356 |
0702 |
4231113 |
|
|
На приобретение спортинвентаря и оборудования для участия в Третьей летней Спартакиаде учащихся России 2007 года |
400,0 |
356 |
0702 |
4231113 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
400,0 |
356 |
0702 |
4231113 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
400,0 |
356 |
0702 |
4231119 |
|
|
Субсидии на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Челябинской области на оборудование и ремонт спортивных площадок и спортивных сооружений по РГО N1042 от 20.06.2007 |
150,0 |
356 |
0702 |
4231119 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
150,0 |
356 |
0702 |
4231119 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
150,0 |
356 |
0702 |
4231200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
200,0 |
356 |
0702 |
4231212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
200,0 |
356 |
0702 |
4231212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200,0 |
356 |
0702 |
4231212 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
60,0 |
356 |
0702 |
4231212 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
140,0 |
356 |
0702 |
4231300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 908,9 |
356 |
0702 |
4231301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
200,0 |
356 |
0702 |
4231301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200,0 |
356 |
0702 |
4231301 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
150,0 |
356 |
0702 |
4231301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
356 |
0702 |
4231304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
1708,9 |
356 |
0702 |
4231304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1708,9 |
356 |
0702 |
4231304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
1708,9 |
356 |
0702 |
4232400 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
2 977,0 |
356 |
0702 |
4232400 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 977,0 |
356 |
0702 |
4232400 |
327 |
211 |
Заработная плата |
2 121,3 |
356 |
0702 |
4232400 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
555,7 |
356 |
0702 |
4232400 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
14,3 |
356 |
0702 |
4232400 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
244,4 |
356 |
0702 |
4232400 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
41,3 |
356 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
6 475,0 |
356 |
0707 |
4329999 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
6 475,0 |
356 |
0707 |
4320000 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
1 190,0 |
356 |
0707 |
4320000 |
452 |
|
Оздоровление детей |
1 190,0 |
356 |
0707 |
4320000 |
452 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1 190,0 |
356 |
0707 |
4321200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5 285,0 |
356 |
0707 |
4321206 |
|
|
Расходы на финансирование оздоровительной кампании |
5 285,0 |
356 |
0707 |
4321206 |
452 |
|
Оздоровление детей |
5 285,0 |
356 |
0707 |
4321206 |
452 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5 285,0 |
356 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
418 126,5 |
356 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
405 370,4 |
356 |
0902 |
4829999 |
|
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
82 660,6 |
356 |
0902 |
4820000 |
|
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
45 374,5 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
45 374,5 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
11 697,7 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
1,3 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 963,1 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
136,8 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
44,0 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
942,0 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
3 774,6 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
404,0 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
17 804,9 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
2 640,3 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
0,1 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 178,8 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1 786,8 |
356 |
0902 |
4820100 |
|
|
Городские целевые программы |
11 616,0 |
356 |
0902 |
4820104 |
|
|
Городская целевая программа "О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске" на 2006- 2009# годы |
11 616,0 |
356 |
0902 |
4820104 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 616,0 |
356 |
0902 |
4820104 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
289,3 |
356 |
0902 |
4820104 |
327 |
221 |
Услуги связи |
9,6 |
356 |
0902 |
4820104 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
76,2 |
356 |
0902 |
4820104 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
18,5 |
356 |
0902 |
4820104 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
3 500,4 |
356 |
0902 |
4820104 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
4 606,2 |
356 |
0902 |
4820104 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
82,8 |
356 |
0902 |
4820104 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 181,0 |
356 |
0902 |
4820104 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1 852,0 |
356 |
0902 |
4820200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
15 262,0 |
356 |
0902 |
4820207 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений на 2007 - 2010 годы" |
15 262,0 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
15 262,0 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
211 |
Заработная плата |
5 734,0 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
1,1 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 502,0 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
221 |
Услуги связи |
188,1 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
100,0 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
1 266,1 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
402,4 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
186,9 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
963,5 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
2 292,6 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 781,4 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
843,8 |
356 |
0902 |
4821100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9 700,0 |
356 |
0902 |
4821104 |
|
|
На развитие и содержание МУДОД СДЮШОР N 14 "Трактор" |
2 500,0 |
356 |
0902 |
4821104 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 500,0 |
356 |
0902 |
4821104 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1 260,1 |
356 |
0902 |
4821104 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
330,1 |
356 |
0902 |
4821104 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
609,8 |
356 |
0902 |
4821104 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
300,0 |
356 |
0902 |
4821108 |
|
|
На обеспечение деятельности муниципального учреждения Ледовый дворец "Трактор", в том числе на ремонт кровли |
7 000,0 |
356 |
0902 |
4821108 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 000,0 |
356 |
0902 |
4821108 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
7 000,0 |
356 |
0902 |
4821121 |
|
|
На оснащение спортинвентарем и оборудованием мун. учреждений для обеспечения участия в Кубке и Чемпионате России по спортивной гимнастике в г. Челябинске |
200,0 |
356 |
0902 |
4821121 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200,0 |
356 |
0902 |
4821121 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
200,0 |
356 |
0902 |
4821200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
25,0 |
356 |
0902 |
4821212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
25,0 |
356 |
0902 |
4821212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25,0 |
356 |
0902 |
4821212 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
10,0 |
356 |
0902 |
4821212 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
15,0 |
356 |
0902 |
4821300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
683,1 |
356 |
0902 |
4821304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
683,1 |
356 |
0902 |
4821304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
683,1 |
356 |
0902 |
4821304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
683,1 |
356 |
0902 |
5129999 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
322 709,9 |
356 |
0902 |
5120000 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
2 775,0 |
356 |
0902 |
5120000 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
2 775,0 |
356 |
0902 |
5120000 |
455 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
300,0 |
356 |
0902 |
5120000 |
455 |
242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
2 475,0 |
356 |
0902 |
5120100 |
|
|
Городские целевые программы |
108 009,0 |
356 |
0902 |
5120104 |
|
|
Городская целевая программа "О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске" на 2006- 2009# годы |
108 009,0 |
356 |
0902 |
5120104 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
108 009,0 |
356 |
0902 |
5120104 |
455 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
26 684,0 |
356 |
0902 |
5120104 |
455 |
242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
81 325,0 |
356 |
0902 |
5120700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
360,0 |
356 |
0902 |
5120701 |
|
|
на содержание детско-юношеских спортивных школ, финансируемых из Фонда социального страхования Российской Федерации до 31 декабря 2002 года |
360,0 |
356 |
0902 |
5120701 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
360,0 |
356 |
0902 |
5120701 |
455 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
360,0 |
356 |
0902 |
5121100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
172 625,0 |
356 |
0902 |
5121101 |
|
|
На осуществление мероприятий по развитию и содержанию команд мастеров по игровым видам спорта |
5 750,0 |
356 |
0902 |
5121101 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
5 750,0 |
356 |
0902 |
5121101 |
455 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
5 750,0 |
356 |
0902 |
5121102 |
|
|
На обеспечение условий для развития хоккея |
142 625,0 |
356 |
0902 |
5121102 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
142 625,0 |
356 |
0902 |
5121102 |
455 |
242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
142 625,0 |
356 |
0902 |
5121103 |
|
|
На приобретение спортинвентаря для участников 3й# зимней спартакиады учащихся России |
100,0 |
356 |
0902 |
5121103 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
100,0 |
356 |
0902 |
5121103 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
356 |
0902 |
5121110 |
|
|
На развитие и содержание муниципального учреждения Футбольный клуб "Зенит" |
14 000,0 |
356 |
0902 |
5121110 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
14 000,0 |
356 |
0902 |
5121110 |
455 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
14 000,0 |
356 |
0902 |
5121119 |
|
|
Субсидии на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Челябинской области на оборудование и ремонт спортивных площадок и спортивных сооружений по РГО N1042 от 20.06.2007 |
150,0 |
356 |
0902 |
5121119 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
150,0 |
356 |
0902 |
5121119 |
455 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
150,0 |
356 |
0902 |
5121128 |
|
|
На развитие и содержание муниципального учреждения гандбольный клуб "Локомотив-Полет" |
10000,0 |
356 |
0902 |
5121128 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
10000,0 |
356 |
0902 |
5121128 |
455 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
10000,0 |
356 |
0902 |
5121200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
38 940,9 |
356 |
0902 |
5121212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
500,0 |
356 |
0902 |
5121212 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
500,0 |
356 |
0902 |
5121212 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
500,0 |
356 |
0902 |
5121254 |
|
|
Расходы на проведение спортивно - массовых# мероприятий |
36 758,9 |
356 |
0902 |
5121254 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
36 758,9 |
356 |
0902 |
5121254 |
455 |
212 |
Прочие выплаты |
74,0 |
356 |
0902 |
5121254 |
455 |
221 |
Услуги связи |
13,9 |
356 |
0902 |
5121254 |
455 |
222 |
Транспортные услуги |
590,9 |
356 |
0902 |
5121254 |
455 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
176,3 |
356 |
0902 |
5121254 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
13 911,3 |
356 |
0902 |
5121254 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
8 301,2 |
356 |
0902 |
5121254 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
8 515,7 |
356 |
0902 |
5121254 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
5 175,6 |
356 |
0902 |
5121260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1 682,0 |
356 |
0902 |
5121260 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
1 682,0 |
356 |
0902 |
5121260 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
682,0 |
356 |
0902 |
5121260 |
455 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 |
356 |
0904 |
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
12 756,1 |
356 |
0904 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
12 756,1 |
356 |
0904 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
11 169,1 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
11 169,1 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
5 624,8 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
11,8 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 472,9 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
210,8 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
962,7 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
22,7 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
10,0 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
3,0 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
30,7 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
306,7 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
682,5 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
31,0 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 671,2 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
128,2 |
356 |
0904 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 587,0 |
356 |
0904 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 587,0 |
356 |
0904 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 587,0 |
356 |
0904 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 315,2 |
356 |
0904 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
271,8 |
357 |
|
|
|
|
МУ ДОД ДС "Надежда" |
9 136,0 |
357 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
9 136,0 |
357 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
9 136,0 |
357 |
0902 |
4829999 |
|
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
9 136,0 |
357 |
0902 |
4820000 |
|
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
8 786,0 |
357 |
0902 |
4820000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
8 786,0 |
357 |
0902 |
4820000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
6 082,0 |
357 |
0902 |
4820000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 593,0 |
357 |
0902 |
4820000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
23,0 |
357 |
0902 |
4820000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
230,0 |
357 |
0902 |
4820000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
453,0 |
357 |
0902 |
4820000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
60,0 |
357 |
0902 |
4820000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
75,0 |
357 |
0902 |
4820000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
43,6 |
357 |
0902 |
4820000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
226,4 |
357 |
0902 |
4822400 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
350,0 |
357 |
0902 |
4822400 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
350,0 |
357 |
0902 |
4822400 |
327 |
211 |
Заработная плата |
230,0 |
357 |
0902 |
4822400 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
60,0 |
357 |
0902 |
4822400 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
60,0 |
359 |
|
|
|
|
Управление гражданской защиты города Челябинска |
52 765,5 |
359 |
0300 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
52 765,5 |
359 |
0309 |
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
52 765,5 |
359 |
0309 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
13 000,7 |
359 |
0309 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
9 071,0 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9 071,0 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
6 209,0 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
1,5 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 595,2 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
303,4 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
55,7 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
28,3 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
7,9 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
173,5 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
375,8 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
0,2 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2,9 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
317,6 |
359 |
0309 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 884,9 |
359 |
0309 |
0011260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
2 140,9 |
359 |
0309 |
0011260 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2 140,9 |
359 |
0309 |
0011260 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 692,4 |
359 |
0309 |
0011260 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
448,5 |
359 |
0309 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 744,0 |
359 |
0309 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 744,0 |
359 |
0309 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 381,9 |
359 |
0309 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
362,1 |
359 |
0309 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
44,8 |
359 |
0309 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
44,8 |
359 |
0309 |
0012200 |
005 |
211 |
Заработная плата |
35,5 |
359 |
0309 |
0012200 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
9,3 |
359 |
0309 |
2189999 |
|
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
3 730,1 |
359 |
0309 |
2180000 |
|
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1 675,0 |
359 |
0309 |
2180000 |
260 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
1 675,0 |
359 |
0309 |
2180000 |
260 |
212 |
Прочие выплаты |
0,9 |
359 |
0309 |
2180000 |
260 |
222 |
Транспортные услуги |
16,9 |
359 |
0309 |
2180000 |
260 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
8,3 |
359 |
0309 |
2180000 |
260 |
226 |
Прочие услуги |
879,9 |
359 |
0309 |
2180000 |
260 |
290 |
Прочие расходы |
75,8 |
359 |
0309 |
2180000 |
260 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
324,1 |
359 |
0309 |
2180000 |
260 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
369,2 |
359 |
0309 |
2181200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 055,1 |
359 |
0309 |
2181259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
55,1 |
359 |
0309 |
2181259 |
260 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
55,1 |
359 |
0309 |
2181259 |
260 |
226 |
Прочие услуги |
55,1 |
359 |
0309 |
2181260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
2 000,0 |
359 |
0309 |
2181260 |
260 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
2 000,0 |
359 |
0309 |
2181260 |
260 |
226 |
Прочие услуги |
1 352,0 |
359 |
0309 |
2181260 |
260 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
584,8 |
359 |
0309 |
2181260 |
260 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
63,2 |
359 |
0309 |
3029999 |
|
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
36 034,7 |
359 |
0309 |
3020000 |
|
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
33 360,5 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
33 360,5 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
20 734,8 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
202,9 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
5 252,6 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
219,0 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
550,0 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
129,6 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
150,6 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
6,5 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
30,5 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 300,4 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1 685,4 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
18,9 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 374,3 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1 705,0 |
359 |
0309 |
3021200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 435,0 |
359 |
0309 |
3021260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
2 435,0 |
359 |
0309 |
3021260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 435,0 |
359 |
0309 |
3021260 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1 735,0 |
359 |
0309 |
3021260 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
700,0 |
359 |
0309 |
3021300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
239,2 |
359 |
0309 |
3021304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
239,2 |
359 |
0309 |
3021304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
239,2 |
359 |
0309 |
3021304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
239,2 |
361 |
|
|
|
|
Управление внутренних дел города |
381 081,5 |
361 |
0300 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
381 081,5 |
361 |
0302 |
|
|
|
Органы внутренних дел |
381 081,5 |
361 |
0302 |
2029999 |
|
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
318 969,0 |
361 |
0302 |
2020000 |
|
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
307 061,5 |
361 |
0302 |
2020000 |
220 |
|
Вещевое обеспечение |
1 935,4 |
361 |
0302 |
2020000 |
220 |
212 |
Прочие выплаты |
1 935,4 |
361 |
0302 |
2020000 |
221 |
|
Продовольственное обеспечение |
11 171,2 |
361 |
0302 |
2020000 |
221 |
212 |
Прочие выплаты |
11 171,2 |
361 |
0302 |
2020000 |
239 |
|
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
216 767,9 |
361 |
0302 |
2020000 |
239 |
211 |
Заработная плата |
215 936,7 |
361 |
0302 |
2020000 |
239 |
213 |
Начисление на оплату труда |
831,2 |
361 |
0302 |
2020000 |
240 |
|
Гражданский персонал |
7 420,8 |
361 |
0302 |
2020000 |
240 |
211 |
Заработная плата |
5 466,3 |
361 |
0302 |
2020000 |
240 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 954,5 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
|
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
55 895,7 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
212 |
Прочие выплаты |
100,0 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
221 |
Услуги связи |
4 062,1 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
222 |
Транспортные услуги |
252,5 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
2 435,4 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
2 353,1 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
527,7 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
228,7 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
4 632,0 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
226 |
Прочие услуги |
7 473,2 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
290 |
Прочие расходы |
265,0 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
33 066,1 |
361 |
0302 |
2020000 |
472 |
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
13 870,4 |
361 |
0302 |
2020000 |
472 |
212 |
Прочие выплаты |
4 350,7 |
361 |
0302 |
2020000 |
472 |
222 |
Транспортные услуги |
5 243,4 |
361 |
0302 |
2020000 |
472 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
4 087,7 |
361 |
0302 |
2020000 |
472 |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления |
188,7 |
361 |
0302 |
2021200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
11 757,5 |
361 |
0302 |
2021212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
505,0 |
361 |
0302 |
2021212 |
253 |
|
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
505,0 |
361 |
0302 |
2021212 |
253 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
55,0 |
361 |
0302 |
2021212 |
253 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
450,0 |
361 |
0302 |
2021259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 504,4 |
361 |
0302 |
2021259 |
239 |
|
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
20,0 |
361 |
0302 |
2021259 |
239 |
211 |
Заработная плата |
20,0 |
361 |
0302 |
2021259 |
253 |
|
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
1 484,4 |
361 |
0302 |
2021259 |
253 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
660,9 |
361 |
0302 |
2021259 |
253 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
109,0 |
361 |
0302 |
2021259 |
253 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
714,6 |
361 |
0302 |
2021260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
9 748,0 |
361 |
0302 |
2021260 |
239 |
|
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
2 000,0 |
361 |
0302 |
2021260 |
239 |
211 |
Заработная плата |
2 000,0 |
361 |
0302 |
2021260 |
253 |
|
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
7 748,0 |
361 |
0302 |
2021260 |
253 |
222 |
Транспортные услуги |
1 103,0 |
361 |
0302 |
2021260 |
253 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
99,2 |
361 |
0302 |
2021260 |
253 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
220,8 |
361 |
0302 |
2021260 |
253 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
490,0 |
361 |
0302 |
2021260 |
253 |
226 |
Прочие услуги |
120,0 |
361 |
0302 |
2021260 |
253 |
290 |
Прочие расходы |
1 550,0 |
361 |
0302 |
2021260 |
253 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 375,1 |
361 |
0302 |
2021260 |
253 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
790,0 |
361 |
0302 |
2021300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
150,0 |
361 |
0302 |
2021301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
150,0 |
361 |
0302 |
2021301 |
253 |
|
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
150,0 |
361 |
0302 |
2021301 |
253 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
150,0 |
361 |
0302 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
36 542,5 |
361 |
0302 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
36 542,5 |
361 |
0302 |
5190624 |
|
|
на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам милиции общественной безопасности г. Челябинска |
36 542,5 |
361 |
0302 |
5190624 |
532 |
|
Обеспечение на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
36 542,5 |
361 |
0302 |
5190624 |
532 |
211 |
Заработная плата |
36 481,5 |
361 |
0302 |
5190624 |
532 |
213 |
Начисление на оплату труда |
61,0 |
361 |
0302 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
25 570,0 |
361 |
0302 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
25 570,0 |
361 |
0302 |
7950105 |
|
|
Городская целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска и предупреждения правонарушений на 2007-2009# годы" |
25 570,0 |
361 |
0302 |
7950105 |
253 |
|
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
25 570,0 |
361 |
0302 |
7950105 |
253 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
14 210,0 |
361 |
0302 |
7950105 |
253 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
6 590,0 |
361 |
0302 |
7950105 |
253 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
4 770,0 |
362 |
|
|
|
|
Управление по делам молодежи |
84 331,2 |
362 |
0400 |
|
|
|
Национальная экономика |
1 664,3 |
362 |
0408 |
|
|
|
Транспорт |
1 664,3 |
362 |
0408 |
3179999 |
|
|
Другие виды транспорта |
1 664,3 |
362 |
0408 |
3170200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
1 664,3 |
362 |
0408 |
3170203 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010# годы |
1 664,3 |
362 |
0408 |
3170203 |
366 |
|
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
1 664,3 |
362 |
0408 |
3170203 |
366 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 664,3 |
362 |
0700 |
|
|
|
Образование |
25 744,8 |
362 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
25 579,8 |
362 |
0707 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 608,0 |
362 |
0707 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 711,0 |
362 |
0707 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2 711,0 |
362 |
0707 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 560,0 |
362 |
0707 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
408,0 |
362 |
0707 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
71,8 |
362 |
0707 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
414,2 |
362 |
0707 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
72,1 |
362 |
0707 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
54,2 |
362 |
0707 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,0 |
362 |
0707 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
40,8 |
362 |
0707 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
29,2 |
362 |
0707 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
36,2 |
362 |
0707 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
22,5 |
362 |
0707 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
897,0 |
362 |
0707 |
0011260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
355,0 |
362 |
0707 |
0011260 |
005 |
|
Центральный аппарат |
355,0 |
362 |
0707 |
0011260 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
355,0 |
362 |
0707 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
542,0 |
362 |
0707 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
542,0 |
362 |
0707 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
471,7 |
362 |
0707 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
70,3 |
362 |
0707 |
4319999 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
18 689,3 |
362 |
0707 |
4310000 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
262,0 |
362 |
0707 |
4310000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
262,0 |
362 |
0707 |
4310000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
217,4 |
362 |
0707 |
4310000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
3,0 |
362 |
0707 |
4310000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
41,7 |
362 |
0707 |
4310200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
15 259,4 |
362 |
0707 |
4310203 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010# годы |
15 259,4 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 371,8 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
211 |
Заработная плата |
624,3 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
0,5 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
162,9 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
221 |
Услуги связи |
78,4 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
12,2 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
22,6 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
13,6 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
5,1 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
190,0 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
1 904,3 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
40,3 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
3 889,8 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
61,1 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
79,0 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
287,8 |
362 |
0707 |
4310203 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
7 887,7 |
362 |
0707 |
4310203 |
447 |
222 |
Транспортные услуги |
623,3 |
362 |
0707 |
4310203 |
447 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
405,9 |
362 |
0707 |
4310203 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
5 704,4 |
362 |
0707 |
4310203 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
1 108,5 |
362 |
0707 |
4310203 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
45,6 |
362 |
0707 |
4311100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 798,0 |
362 |
0707 |
4311112 |
|
|
На организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период 2007 года |
1 798,0 |
362 |
0707 |
4311112 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 798,0 |
362 |
0707 |
4311112 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1 583,8 |
362 |
0707 |
4311112 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
214,2 |
362 |
0707 |
4311200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 304,9 |
362 |
0707 |
4311212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
570,0 |
362 |
0707 |
4311212 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
570,0 |
362 |
0707 |
4311212 |
447 |
222 |
Транспортные услуги |
90,0 |
362 |
0707 |
4311212 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
390,0 |
362 |
0707 |
4311212 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
90,0 |
362 |
0707 |
4311259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
434,9 |
362 |
0707 |
4311259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
434,9 |
362 |
0707 |
4311259 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
360,7 |
362 |
0707 |
4311259 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
74,2 |
362 |
0707 |
4311260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
300,0 |
362 |
0707 |
4311260 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
300,0 |
362 |
0707 |
4311260 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
300,0 |
362 |
0707 |
4311300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
20,7 |
362 |
0707 |
4311304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
20,7 |
362 |
0707 |
4311304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
20,7 |
362 |
0707 |
4311304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
20,7 |
362 |
0707 |
4312300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
44,3 |
362 |
0707 |
4312300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
44,3 |
362 |
0707 |
4312300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
35,1 |
362 |
0707 |
4312300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
9,2 |
362 |
0707 |
4329999 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
1 346,4 |
362 |
0707 |
4320200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
486,4 |
362 |
0707 |
4320203 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010# годы |
486,4 |
362 |
0707 |
4320203 |
452 |
|
Оздоровление детей |
486,4 |
362 |
0707 |
4320203 |
452 |
222 |
Транспортные услуги |
11,7 |
362 |
0707 |
4320203 |
452 |
226 |
Прочие услуги |
474,8 |
362 |
0707 |
4321200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
860,0 |
362 |
0707 |
4321212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
360,0 |
362 |
0707 |
4321212 |
452 |
|
Оздоровление детей |
360,0 |
362 |
0707 |
4321212 |
452 |
226 |
Прочие услуги |
343,0 |
362 |
0707 |
4321212 |
452 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
17,0 |
362 |
0707 |
4321260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
500,0 |
362 |
0707 |
4321260 |
452 |
|
Оздоровление детей |
500,0 |
362 |
0707 |
4321260 |
452 |
226 |
Прочие услуги |
500,0 |
362 |
0707 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
1 936,0 |
362 |
0707 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
1 936,0 |
362 |
0707 |
5221004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
1 936,0 |
362 |
0707 |
5221004 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
1 936,0 |
362 |
0707 |
5221004 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
1 705,4 |
362 |
0707 |
5221004 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
230,6 |
362 |
0709 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
165,0 |
362 |
0709 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
165,0 |
362 |
0709 |
7950400 |
|
|
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 гг. |
165,0 |
362 |
0709 |
7950404 |
|
|
Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010 гг. |
165,0 |
362 |
0709 |
7950404 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
165,0 |
362 |
0709 |
7950404 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
165,0 |
362 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
56 922,1 |
362 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
56 922,1 |
362 |
1003 |
1049999 |
|
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
12 008,3 |
362 |
1003 |
1042000 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
12 008,3 |
362 |
1003 |
1042000 |
661 |
|
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
12 008,3 |
362 |
1003 |
1042000 |
661 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
12 008,3 |
362 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
5 012,8 |
362 |
1003 |
5050200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
5 012,8 |
362 |
1003 |
5050203 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010# годы |
5 012,8 |
362 |
1003 |
5050203 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
5 012,8 |
362 |
1003 |
5050203 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
5 012,8 |
362 |
1003 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
23 214,3 |
362 |
1003 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
23 214,3 |
362 |
1003 |
5221006 |
|
|
Предост. безвозмезд. субсидии на приобр. или стр-во жилья уч. подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей ОЦП реализ. нац. проекта "Дост. и комф. жилье гр. России в Чел. обл. на 2006-2007 гг. |
23 214,3 |
362 |
1003 |
5221006 |
197 |
|
Субсидии |
23 214,3 |
362 |
1003 |
5221006 |
197 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
23 214,3 |
362 |
1003 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
16 686,8 |
362 |
1003 |
7950500 |
|
|
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
16 686,8 |
362 |
1003 |
7950503 |
|
|
Подпрограмма "Жилье для молодых семей" |
16 686,8 |
362 |
1003 |
7950503 |
197 |
|
Субсидии |
16 686,8 |
362 |
1003 |
7950503 |
197 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
16 686,8 |
363 |
|
|
|
|
Контрольно-счетная палата города Челябинска |
6 300,0 |
363 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
6 300,0 |
363 |
0106 |
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
6 300,0 |
363 |
0106 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
6 300,0 |
363 |
0106 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
6 300,0 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4 939,8 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
2 784,8 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
54,8 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
729,3 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
18,7 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
440,0 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
23,3 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
297,8 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
0,1 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
552,0 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
39,0 |
363 |
0106 |
0010000 |
083 |
|
Руководитель контрольно-счетной# палаты муниципального образования и его заместители |
1 360,2 |
363 |
0106 |
0010000 |
083 |
211 |
Заработная плата |
1 082,2 |
363 |
0106 |
0010000 |
083 |
212 |
Прочие выплаты |
3,0 |
363 |
0106 |
0010000 |
083 |
213 |
Начисление на оплату труда |
275,0 |
364 |
|
|
|
|
Администрация города Челябинск |
675 115,0 |
364 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
224 330,6 |
364 |
0102 |
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
2 145,4 |
364 |
0102 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 145,4 |
364 |
0102 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 145,4 |
364 |
0102 |
0010000 |
010 |
|
Глава муниципального образования |
2 145,4 |
364 |
0102 |
0010000 |
010 |
211 |
Заработная плата |
2 000,0 |
364 |
0102 |
0010000 |
010 |
213 |
Начисление на оплату труда |
145,4 |
364 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
181 334,6 |
364 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
181 334,6 |
364 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
143 204,0 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
143 204,0 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
53 135,4 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
80,0 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
13 920,1 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
5 500,0 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
21 677,9 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
726,0 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
617,6 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
83,2 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
11 755,9 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
7 376,9 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
19 000,0 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
7 331,1 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2 000,0 |
364 |
0104 |
0010600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
332,0 |
364 |
0104 |
0010607 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
323,0 |
364 |
0104 |
0010607 |
005 |
|
Центральный аппарат |
323,0 |
364 |
0104 |
0010607 |
005 |
211 |
Заработная плата |
191,3 |
364 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,3 |
364 |
0104 |
0010607 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
50,0 |
364 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
61,6 |
364 |
0104 |
0010607 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
19,8 |
364 |
0104 |
0010616 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области |
9,0 |
364 |
0104 |
0010616 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9,0 |
364 |
0104 |
0010616 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
9,0 |
364 |
0104 |
0011000 |
|
|
Областные целевые программы |
70,0 |
364 |
0104 |
0011010 |
|
|
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
70,0 |
364 |
0104 |
0011010 |
005 |
|
Центральный аппарат |
70,0 |
364 |
0104 |
0011010 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
70,0 |
364 |
0104 |
0011100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 |
364 |
0104 |
0011118 |
|
|
Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 |
364 |
0104 |
0011118 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,7 |
364 |
0104 |
0011118 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
6,7 |
364 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
13 277,4 |
364 |
0104 |
0011260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1 656,4 |
364 |
0104 |
0011260 |
005 |
|
Центральный аппарат |
1 656,4 |
364 |
0104 |
0011260 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
612,5 |
364 |
0104 |
0011260 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
1 043,8 |
364 |
0104 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
11 621,0 |
364 |
0104 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
11 621,0 |
364 |
0104 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
10 016,6 |
364 |
0104 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 604,4 |
364 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
4,6 |
364 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
4,6 |
364 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4,6 |
364 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
4,6 |
364 |
0104 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
24 440,0 |
364 |
0104 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
24 440,0 |
364 |
0104 |
0012200 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
24 440,0 |
364 |
0105 |
|
|
|
Судебная система |
2 252,0 |
364 |
0105 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
2 252,0 |
364 |
0105 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 252,0 |
364 |
0105 |
5190602 |
|
|
для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации |
2 252,0 |
364 |
0105 |
5190602 |
070 |
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
2 252,0 |
364 |
0105 |
5190602 |
070 |
226 |
Прочие услуги |
2 252,0 |
364 |
0106 |
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
2,3 |
364 |
0106 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2,3 |
364 |
0106 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
2,3 |
364 |
0106 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
2,3 |
364 |
0106 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2,3 |
364 |
0106 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
2,3 |
364 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
38 596,2 |
364 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
31 798,9 |
364 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
21 883,0 |
364 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
21 883,0 |
364 |
0115 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
13 081,0 |
364 |
0115 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
2,0 |
364 |
0115 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3 426,0 |
364 |
0115 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
337,0 |
364 |
0115 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
1 723,0 |
364 |
0115 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
222,5 |
364 |
0115 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
104,6 |
364 |
0115 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
5,7 |
364 |
0115 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
886,0 |
364 |
0115 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
782,0 |
364 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
12,2 |
364 |
0115 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
721,0 |
364 |
0115 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
580,0 |
364 |
0115 |
0010100 |
|
|
Городские целевые программы |
7 882,6 |
364 |
0115 |
0010107 |
|
|
Городская целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Челябинске на 2007 - 2011 годы" |
7 882,6 |
364 |
0115 |
0010107 |
005 |
|
Центральный аппарат |
7 882,6 |
364 |
0115 |
0010107 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
7 882,6 |
364 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 031,0 |
364 |
0115 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 031,0 |
364 |
0115 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2 031,0 |
364 |
0115 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1 872,0 |
364 |
0115 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
159,0 |
364 |
0115 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
2,3 |
364 |
0115 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
2,3 |
364 |
0115 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2,3 |
364 |
0115 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
2,3 |
364 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
3 971,2 |
364 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 971,2 |
364 |
0115 |
0921220 |
|
|
Расходы на социальную поддержку населения |
2 100,0 |
364 |
0115 |
0921220 |
448 |
|
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
2 100,0 |
364 |
0115 |
0921220 |
448 |
290 |
Прочие расходы |
2 100,0 |
364 |
0115 |
0921260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1 871,2 |
364 |
0115 |
0921260 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
1 871,2 |
364 |
0115 |
0921260 |
216 |
226 |
Прочие услуги |
450,0 |
364 |
0115 |
0921260 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
1 406,2 |
364 |
0115 |
0921260 |
216 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
15,0 |
364 |
0115 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
2 826,1 |
364 |
0115 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 826,1 |
364 |
0115 |
5190601 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 826,1 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 826,1 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
1 615,8 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
423,2 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
3,0 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
17,0 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
16,6 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
0,6 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
21,0 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
521,1 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
176,5 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
31,4 |
364 |
0300 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
103,5 |
364 |
0302 |
|
|
|
Органы внутренних дел |
94,3 |
364 |
0302 |
2029999 |
|
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
94,3 |
364 |
0302 |
2021300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
94,3 |
364 |
0302 |
2021304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
94,3 |
364 |
0302 |
2021304 |
253 |
|
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
94,3 |
364 |
0302 |
2021304 |
253 |
290 |
Прочие расходы |
94,3 |
364 |
0309 |
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
9,2 |
364 |
0309 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
9,2 |
364 |
0309 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9,2 |
364 |
0309 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
9,2 |
364 |
0309 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9,2 |
364 |
0309 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
9,2 |
364 |
0400 |
|
|
|
Национальная экономика |
449 002,0 |
364 |
0408 |
|
|
|
Транспорт |
433 828,0 |
364 |
0408 |
3179999 |
|
|
Другие виды транспорта |
433 828,0 |
364 |
0408 |
3170700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
12 500,0 |
364 |
0408 |
3170712 |
|
|
на организацию транспортного обслуживания населения муниципальных образований в части приобретения подвижного состава |
12 500,0 |
364 |
0408 |
3170712 |
366 |
|
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
12 500,0 |
364 |
0408 |
3170712 |
366 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 500,0 |
364 |
0408 |
3171100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
408 828,0 |
364 |
0408 |
3171124 |
|
|
Финансовая помощь местным бюджетам на предоставление транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в г. Челябинске, в т.ч. на сезонные# (садовых) маршрутах согл. РГО N1622-р от 07.09.2007 |
8 828,0 |
364 |
0408 |
3171124 |
366 |
|
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
8 828,0 |
364 |
0408 |
3171124 |
366 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
8 828,0 |
364 |
0408 |
3171125 |
|
|
Субсидии местным бюджетам на финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения в части приобретения подвижного состава согл. РГО от 6.09.2007 N1608 |
400 000,0 |
364 |
0408 |
3171125 |
366 |
|
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
400 000,0 |
364 |
0408 |
3171125 |
366 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
400 000,0 |
364 |
0408 |
3172200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
12 500,0 |
364 |
0408 |
3172201 |
|
|
Финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения в части приобретения подвижного состава |
12 500,0 |
364 |
0408 |
3172201 |
366 |
|
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
12 500,0 |
364 |
0408 |
3172201 |
366 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 500,0 |
364 |
0411 |
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
15 174,0 |
364 |
0411 |
3389999 |
|
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
6 188,0 |
364 |
0411 |
3381200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
6 188,0 |
364 |
0411 |
3381201 |
|
|
Расходы на проектно - изыскательские# работы в области архитектуры и градостроительства |
6 188,0 |
364 |
0411 |
3381201 |
405 |
|
Мероприятия в области застройки территорий |
6 188,0 |
364 |
0411 |
3381201 |
405 |
226 |
Прочие услуги |
6 188,0 |
364 |
0411 |
3409999 |
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
3 406,0 |
364 |
0411 |
3400200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
2 406,0 |
364 |
0411 |
3400205 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Развитие статистических информационных ресурсов на 2006 - 2010 г.г." |
2 406,0 |
364 |
0411 |
3400205 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
2 406,0 |
364 |
0411 |
3400205 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
2 406,0 |
364 |
0411 |
3401200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 000,0 |
364 |
0411 |
3401213 |
|
|
Расходы на научно - исследовательские# разработки по развитию муниципального образования "Город Челябинск" |
1 000,0 |
364 |
0411 |
3401213 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
1 000,0 |
364 |
0411 |
3401213 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
1 000,0 |
364 |
0411 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
1 000,0 |
364 |
0411 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
1 000,0 |
364 |
0411 |
5221008 |
|
|
Областная целевая программа "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Челябинской области на 2006-2008 гг." |
1 000,0 |
364 |
0411 |
5221008 |
521 |
|
Государственная поддержка малого предпринимательства |
1 000,0 |
364 |
0411 |
5221008 |
521 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 |
364 |
0411 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
4 580,0 |
364 |
0411 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
4 580,0 |
364 |
0411 |
7950106 |
|
|
Городская целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения муниципального кадастра земли и объектов недвижимости в городе Челябинске (2006 - 2008 годы)". |
2 500,0 |
364 |
0411 |
7950106 |
406 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
2 500,0 |
364 |
0411 |
7950106 |
406 |
226 |
Прочие услуги |
2 500,0 |
364 |
0411 |
7950114 |
|
|
Городская целевая программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Челябинске на 2007 - 2009 годы" |
2 080,0 |
364 |
0411 |
7950114 |
521 |
|
Государственная поддержка малого предпринимательства |
2 080,0 |
364 |
0411 |
7950114 |
521 |
290 |
Прочие расходы |
2 080,0 |
364 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6,9 |
364 |
0504 |
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
6,9 |
364 |
0504 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
6,9 |
364 |
0504 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,9 |
364 |
0504 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
6,9 |
364 |
0504 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,9 |
364 |
0504 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
6,9 |
364 |
0700 |
|
|
|
Образование |
25,3 |
364 |
0709 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
25,3 |
364 |
0709 |
4529999 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
25,3 |
364 |
0709 |
4521300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
25,3 |
364 |
0709 |
4521304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
25,3 |
364 |
0709 |
4521304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25,3 |
364 |
0709 |
4521304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
25,3 |
364 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
1 050,0 |
364 |
0801 |
|
|
|
Культура |
1 050,0 |
364 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 050,0 |
364 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 050,0 |
364 |
0801 |
4501260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1 050,0 |
364 |
0801 |
4501260 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 050,0 |
364 |
0801 |
4501260 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
1 050,0 |
364 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
374,9 |
364 |
0901 |
|
|
|
Здравоохранение |
241,5 |
364 |
0901 |
4699999 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
126,5 |
364 |
0901 |
4691300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
126,5 |
364 |
0901 |
4691304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
126,5 |
364 |
0901 |
4691304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
126,5 |
364 |
0901 |
4691304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
126,5 |
364 |
0901 |
4719999 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
115,0 |
364 |
0901 |
4711300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
115,0 |
364 |
0901 |
4711304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
115,0 |
364 |
0901 |
4711304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
115,0 |
364 |
0901 |
4711304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
115,0 |
364 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
133,4 |
364 |
0902 |
4829999 |
|
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
133,4 |
364 |
0902 |
4821300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
133,4 |
364 |
0902 |
4821304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
133,4 |
364 |
0902 |
4821304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
133,4 |
364 |
0902 |
4821304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
133,4 |
364 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
221,8 |
364 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
191,8 |
364 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
191,8 |
364 |
1003 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
191,8 |
364 |
1003 |
5051260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
191,8 |
364 |
1003 |
5051260 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
191,8 |
364 |
1003 |
5051260 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
191,8 |
364 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
30,0 |
364 |
1006 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
30,0 |
364 |
1006 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
30,0 |
364 |
1006 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
30,0 |
364 |
1006 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
30,0 |
364 |
1006 |
5141260 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
30,0 |
365 |
|
|
|
|
Челябинская городская избирательная комиссия |
3 665,0 |
365 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
3 665,0 |
365 |
0107 |
|
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
3 665,0 |
365 |
0107 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 665,0 |
365 |
0107 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 502,0 |
365 |
0107 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
3 502,0 |
365 |
0107 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
2 213,0 |
365 |
0107 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
3,0 |
365 |
0107 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
537,0 |
365 |
0107 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
15,0 |
365 |
0107 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
440,0 |
365 |
0107 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
30,0 |
365 |
0107 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
170,0 |
365 |
0107 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
4,0 |
365 |
0107 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
365 |
0107 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
40,0 |
365 |
0107 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
163,0 |
365 |
0107 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
103,0 |
365 |
0107 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
103,0 |
365 |
0107 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
103,0 |
365 |
0107 |
0011263 |
|
|
Расходы на сервисное обслуживание программных и технических средств автоматизации ГАС "Выборы" |
60,0 |
365 |
0107 |
0011263 |
005 |
|
Центральный аппарат |
60,0 |
365 |
0107 |
0011263 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
60,0 |
366 |
|
|
|
|
Челябинская городская Дума |
74 690,0 |
366 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
74 690,0 |
366 |
0103 |
|
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
74 690,0 |
366 |
0103 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
74 690,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
69 558,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
64 841,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
14 720,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
3 640,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3 860,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
1 200,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
5 700,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
285,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
120,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
10,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 500,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
24 206,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
3 600,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 000,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2 000,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
026 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
1 257,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
026 |
211 |
Заработная плата |
996,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
026 |
213 |
Начисление на оплату труда |
261,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
027 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
3 460,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
027 |
211 |
Заработная плата |
2 760,0 |
366 |
0103 |
0010000 |
027 |
213 |
Начисление на оплату труда |
700,0 |
366 |
0103 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5 132,0 |
366 |
0103 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
5 132,0 |
366 |
0103 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4 782,0 |
366 |
0103 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
4 292,0 |
366 |
0103 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
490,0 |
366 |
0103 |
0011261 |
026 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
100,0 |
366 |
0103 |
0011261 |
026 |
211 |
Заработная плата |
100,0 |
366 |
0103 |
0011261 |
027 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
250,0 |
366 |
0103 |
0011261 |
027 |
211 |
Заработная плата |
250,0 |
368 |
|
|
|
|
Управление муниципального казначейства Администрации города Челябинска |
29 545,2 |
368 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
29 545,2 |
368 |
0106 |
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
29 545,2 |
368 |
0106 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
29 545,2 |
368 |
0106 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
8 000,0 |
368 |
0106 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
8 000,0 |
368 |
0106 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
12,0 |
368 |
0106 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
538,0 |
368 |
0106 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
108,5 |
368 |
0106 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
36,7 |
368 |
0106 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
95,3 |
368 |
0106 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
8,0 |
368 |
0106 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 310,0 |
368 |
0106 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
2 207,6 |
368 |
0106 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
30,0 |
368 |
0106 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 977,0 |
368 |
0106 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
676,9 |
368 |
0106 |
0010700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
21 545,2 |
368 |
0106 |
0010708 |
|
|
на организацию работы финансовых органов муниципальных образований |
21 545,2 |
368 |
0106 |
0010708 |
005 |
|
Центральный аппарат |
21 545,2 |
368 |
0106 |
0010708 |
005 |
211 |
Заработная плата |
14 394,0 |
368 |
0106 |
0010708 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,5 |
368 |
0106 |
0010708 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
3 350,0 |
368 |
0106 |
0010708 |
005 |
221 |
Услуги связи |
813,0 |
368 |
0106 |
0010708 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
432,0 |
368 |
0106 |
0010708 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
83,9 |
368 |
0106 |
0010708 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
217,9 |
368 |
0106 |
0010708 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
18,2 |
368 |
0106 |
0010708 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
400,0 |
368 |
0106 |
0010708 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
1 531,7 |
368 |
0106 |
0010708 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
4,0 |
368 |
0106 |
0010708 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
368 |
0106 |
0010708 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200,0 |
369 |
|
|
|
|
Управление муниципального заказа Администрации города Челябинска |
11 690,0 |
369 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
11 690,0 |
369 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
11 690,0 |
369 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
11 690,0 |
369 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
8 816,0 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
8 816,0 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
4 550,0 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
4,6 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 127,0 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
182,9 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
628,5 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
80,5 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
60,9 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
18,0 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
126,2 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
1 547,5 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
3,0 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
279,0 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
208,0 |
369 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 874,0 |
369 |
0115 |
0011260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
2 300,0 |
369 |
0115 |
0011260 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2 300,0 |
369 |
0115 |
0011260 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
400,0 |
369 |
0115 |
0011260 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
740,0 |
369 |
0115 |
0011260 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
340,0 |
369 |
0115 |
0011260 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
630,0 |
369 |
0115 |
0011260 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
190,0 |
369 |
0115 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
574,0 |
369 |
0115 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
574,0 |
369 |
0115 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
424,0 |
369 |
0115 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
150,0 |
370 |
|
|
|
|
Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска |
3 621 169,0 |
370 |
0400 |
|
|
|
Национальная экономика |
1 415 141,6 |
370 |
0408 |
|
|
|
Транспорт |
1 415 141,6 |
370 |
0408 |
1029999 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
883 863,6 |
370 |
0408 |
1020000 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
449 457,6 |
370 |
0408 |
1020000 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
449 457,6 |
370 |
0408 |
1020000 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
449 457,6 |
370 |
0408 |
1020100 |
|
|
Городские целевые программы |
13 506,0 |
370 |
0408 |
1020101 |
|
|
Городская целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2007 год |
13 506,0 |
370 |
0408 |
1020101 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
13 506,0 |
370 |
0408 |
1020101 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
13 506,0 |
370 |
0408 |
1021500 |
|
|
Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
420 900,0 |
370 |
0408 |
1021502 |
|
|
Строительство 1 пускового участка линии метрополитена в г. Челябинске. Пусковой комплекс от ст. "Комсомольская пл." до ст. "Торговый центр" |
420 900,0 |
370 |
0408 |
1021502 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
420 900,0 |
370 |
0408 |
1021502 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
420 900,0 |
370 |
0408 |
3159999 |
|
|
Дорожное хозяйство |
531 278,0 |
370 |
0408 |
3150000 |
|
|
Дорожное хозяйство |
531 278,0 |
370 |
0408 |
3150000 |
593 |
|
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
531 278,0 |
370 |
0408 |
3150000 |
593 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
531 278,0 |
370 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 206 027,4 |
370 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
2 198 250,1 |
370 |
0502 |
1029999 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
3 700,0 |
370 |
0502 |
1022100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
3 700,0 |
370 |
0502 |
1022103 |
|
|
Строительство автомоечного комплекса на территории ГИБДД УВД г. Челябинска |
3 700,0 |
370 |
0502 |
1022103 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
3 700,0 |
370 |
0502 |
1022103 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 700,0 |
370 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
2 194 550,1 |
370 |
0502 |
6000100 |
|
|
Городские целевые программы |
2 118 291,1 |
370 |
0502 |
6000101 |
|
|
Городская целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2007 год |
2 060 491,1 |
370 |
0502 |
6000101 |
806 |
|
Уличное освещение |
98 368,4 |
370 |
0502 |
6000101 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
98 368,4 |
370 |
0502 |
6000101 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
1 906 927,0 |
370 |
0502 |
6000101 |
807 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
793 842,8 |
370 |
0502 |
6000101 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
565 813,8 |
370 |
0502 |
6000101 |
807 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
547 270,5 |
370 |
0502 |
6000101 |
808 |
|
Озеленение |
55 195,7 |
370 |
0502 |
6000101 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
55 195,7 |
370 |
0502 |
6000102 |
|
|
Городская целевая программа "Наружное освещение города Челябинска" на 2006-2009 годы |
25 900,0 |
370 |
0502 |
6000102 |
806 |
|
Уличное освещение |
25 900,0 |
370 |
0502 |
6000102 |
806 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
21 730,9 |
370 |
0502 |
6000102 |
806 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4 169,1 |
370 |
0502 |
6000103 |
|
|
Городская целевая программа "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2006-2008 годы |
21 900,0 |
370 |
0502 |
6000103 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
21 900,0 |
370 |
0502 |
6000103 |
807 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
16 800,0 |
370 |
0502 |
6000103 |
807 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
5 100,0 |
370 |
0502 |
6000116 |
|
|
Городская целевая программа "Улучшение качественного состояния озелененных территорий и увеличение зеленого фонда города Челябинска" на 2007 год" |
10 000,0 |
370 |
0502 |
6000116 |
808 |
|
Озеленение |
10 000,0 |
370 |
0502 |
6000116 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
10 000,0 |
370 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 000,0 |
370 |
0502 |
6001212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
1 000,0 |
370 |
0502 |
6001212 |
806 |
|
Уличное освещение |
350,0 |
370 |
0502 |
6001212 |
806 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
350,0 |
370 |
0502 |
6001212 |
808 |
|
Озеленение |
650,0 |
370 |
0502 |
6001212 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
650,0 |
370 |
0502 |
6001300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
43 500,0 |
370 |
0502 |
6001301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
500,0 |
370 |
0502 |
6001301 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
500,0 |
370 |
0502 |
6001301 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
370 |
0502 |
6001303 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
43 000,0 |
370 |
0502 |
6001303 |
806 |
|
Уличное освещение |
4 000,0 |
370 |
0502 |
6001303 |
806 |
241001 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Капитальные расходы |
4 000,0 |
370 |
0502 |
6001303 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
22 500,0 |
370 |
0502 |
6001303 |
807 |
241001 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Капитальные расходы |
22 500,0 |
370 |
0502 |
6001303 |
808 |
|
Озеленение |
16 500,0 |
370 |
0502 |
6001303 |
808 |
241001 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Капитальные расходы |
16 500,0 |
370 |
0502 |
6002100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
31 759,0 |
370 |
0502 |
6002106 |
|
|
На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений# вооруженных# сил государств-членов ШОС |
31 759,0 |
370 |
0502 |
6002106 |
806 |
|
Уличное освещение |
4 744,0 |
370 |
0502 |
6002106 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 744,0 |
370 |
0502 |
6002106 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
22 750,0 |
370 |
0502 |
6002106 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
22 750,0 |
370 |
0502 |
6002106 |
808 |
|
Озеленение |
4 265,0 |
370 |
0502 |
6002106 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 265,0 |
370 |
0504 |
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
7 777,2 |
370 |
0504 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
7 777,2 |
370 |
0504 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
6 710,2 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6 710,2 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
4 636,9 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
1,0 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 150,0 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
173,3 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
31,3 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
149,0 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
214,1 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
1,7 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
147,0 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
206,0 |
370 |
0504 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
972,0 |
370 |
0504 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
972,0 |
370 |
0504 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
972,0 |
370 |
0504 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
830,0 |
370 |
0504 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
142,0 |
370 |
0504 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
95,0 |
370 |
0504 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
95,0 |
370 |
0504 |
0012200 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
2,0 |
370 |
0504 |
0012200 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
52,2 |
370 |
0504 |
0012200 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
40,8 |
371 |
|
|
|
|
Управление капитального строительства |
1 319 448,7 |
371 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
17 484,0 |
371 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
17 484,0 |
371 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
14 484,0 |
371 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
13 564,0 |
371 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
13 564,0 |
371 |
0115 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
5 423,0 |
371 |
0115 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
7,0 |
371 |
0115 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1 421,0 |
371 |
0115 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
402,0 |
371 |
0115 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
1 236,0 |
371 |
0115 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
33,7 |
371 |
0115 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
77,5 |
371 |
0115 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,0 |
371 |
0115 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
437,8 |
371 |
0115 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
484,0 |
371 |
0115 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 780,0 |
371 |
0115 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
260,0 |
371 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
920,0 |
371 |
0115 |
0011261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
920,0 |
371 |
0115 |
0011261 |
005 |
|
Центральный аппарат |
920,0 |
371 |
0115 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
729,0 |
371 |
0115 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
191,0 |
371 |
0115 |
1029999 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
3 000,0 |
371 |
0115 |
1020000 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
3 000,0 |
371 |
0115 |
1020000 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
3 000,0 |
371 |
0115 |
1020000 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 000,0 |
371 |
0400 |
|
|
|
Национальная экономика |
162 034,4 |
371 |
0408 |
|
|
|
Транспорт |
127 201,0 |
371 |
0408 |
1029999 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
500,0 |
371 |
0408 |
1020000 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
500,0 |
371 |
0408 |
1020000 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
500,0 |
371 |
0408 |
1020000 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 |
371 |
0408 |
3159999 |
|
|
Дорожное хозяйство |
126 701,0 |
371 |
0408 |
3150000 |
|
|
Дорожное хозяйство |
126 701,0 |
371 |
0408 |
3150000 |
593 |
|
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
126 701,0 |
371 |
0408 |
3150000 |
593 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
126 701,0 |
371 |
0411 |
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
34 833,4 |
371 |
0411 |
1029999 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
34 833,4 |
371 |
0411 |
1020000 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
34 833,4 |
371 |
0411 |
1020000 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
34 833,4 |
371 |
0411 |
1020000 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
34 833,4 |
371 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
362 695,8 |
371 |
0501 |
|
|
|
Жилищное хозяйство |
114 185,0 |
371 |
0501 |
1029999 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
25 000,0 |
371 |
0501 |
1021500 |
|
|
Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
25 000,0 |
371 |
0501 |
1021504 |
|
|
Субсидии на 10-этажный жилой дом N 1 в микрорайоне 11 в городе Челябинске (непрограммные инвестиции в основные фонды) |
25 000,0 |
371 |
0501 |
1021504 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
25 000,0 |
371 |
0501 |
1021504 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
25 000,0 |
371 |
0501 |
5209999 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
11 746,0 |
371 |
0501 |
5200000 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
11 746,0 |
371 |
0501 |
5200000 |
689 |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
11 746,0 |
371 |
0501 |
5200000 |
689 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
11 746,0 |
371 |
0501 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
23 339,0 |
371 |
0501 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
23 339,0 |
371 |
0501 |
5221005 |
|
|
Жил. дом N1 по ул. Мамина в Тракторозаводском р-не (ОЦП по реал. нац. пр. "Дост. и комф. жилье гр. России" в Чел. обл. на 2006-2010 гг. подпр. Стр. жилья по дог. соц. найма) |
20 000,0 |
371 |
0501 |
5221005 |
213 |
|
Строительство объектов для нужд отрасли |
20 000,0 |
371 |
0501 |
5221005 |
213 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20 000,0 |
371 |
0501 |
5221016 |
|
|
Областная целевая Программа профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью в Челябинской области на 2006-2008 годы |
3 339,0 |
371 |
0501 |
5221016 |
213 |
|
Строительство объектов для нужд отрасли |
3 339,0 |
371 |
0501 |
5221016 |
213 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 339,0 |
371 |
0501 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
54 100,0 |
371 |
0501 |
7950500 |
|
|
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
54 100,0 |
371 |
0501 |
7950505 |
|
|
Подпрограмма "Строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" |
54 100,0 |
371 |
0501 |
7950505 |
213 |
|
Строительство объектов для нужд отрасли |
54 100,0 |
371 |
0501 |
7950505 |
213 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
54 100,0 |
371 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
106 937,3 |
371 |
0502 |
1049999 |
|
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
4 100,0 |
371 |
0502 |
1043100 |
|
|
Строительство водопровода (расширение и реконструкция 2-я очередь) блока контактных осветителей, г.Челябинск (ФЦП "Жилище" на 2002-2010 г.# (второй этап), подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
4 100,0 |
371 |
0502 |
1043155 |
|
|
Строительство водопровода (расширение и реконструкция 2-я очередь) блока контактных осветителей, г.Челябинск (ФЦП "Жилище" на 2002-2010 г.# (второй этап), подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
4 100,0 |
371 |
0502 |
1043155 |
663 |
|
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
4 100,0 |
371 |
0502 |
1043155 |
663 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4 100,0 |
371 |
0502 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
500,0 |
371 |
0502 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
500,0 |
371 |
0502 |
5221014 |
|
|
Субсидии на газоснабжение жилых домов пос. Градский прииск в Курчатовском районе г. Челябинска (ОЦП реал. НП "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской области на 2006-2007 гг., подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры") |
500,0 |
371 |
0502 |
5221014 |
213 |
|
Строительство объектов для нужд отрасли |
500,0 |
371 |
0502 |
5221014 |
213 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 |
371 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
102 337,3 |
371 |
0502 |
6000000 |
|
|
Благоустройство |
718,0 |
371 |
0502 |
6000000 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
718,0 |
371 |
0502 |
6000000 |
807 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
718,0 |
371 |
0502 |
6000100 |
|
|
Городские целевые программы |
101 619,3 |
371 |
0502 |
6000101 |
|
|
Городская целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2007 год |
101 619,3 |
371 |
0502 |
6000101 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
101 619,3 |
371 |
0502 |
6000101 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
22 200,0 |
371 |
0502 |
6000101 |
807 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
79 419,3 |
371 |
0504 |
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
141 573,5 |
371 |
0504 |
1029999 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
105 205,3 |
371 |
0504 |
1020000 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
68 725,0 |
371 |
0504 |
1020000 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
68 725,0 |
371 |
0504 |
1020000 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
68 725,0 |
371 |
0504 |
1021200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
208,0 |
371 |
0504 |
1021259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
208,0 |
371 |
0504 |
1021259 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
208,0 |
371 |
0504 |
1021259 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
208,0 |
371 |
0504 |
1021300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
129,0 |
371 |
0504 |
1021301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
129,0 |
371 |
0504 |
1021301 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
129,0 |
371 |
0504 |
1021301 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
129,0 |
371 |
0504 |
1021500 |
|
|
Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
36143,3 |
371 |
0504 |
1021506 |
|
|
Субсидии на теплоснабжение Металлургического района от ЧТЭЦ-3 города Челябинска |
29216,0 |
371 |
0504 |
1021506 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
29216,0 |
371 |
0504 |
1021506 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
29216,0 |
371 |
0504 |
1021507 |
|
|
Субсидии на теплосети к ЦТП N7 в Металлургическом районе города Челябинска (участок от УТ2 до УТ5) |
1284,3 |
371 |
0504 |
1021507 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
1284,3 |
371 |
0504 |
1021507 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1284,3 |
371 |
0504 |
1021508 |
|
|
Субсидии на ЦТП N 9 электроснабжение 6/0,4 кВ в Металлургическом районе города Челябинска |
2334,5 |
371 |
0504 |
1021508 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
2334,5 |
371 |
0504 |
1021508 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2334,5 |
371 |
0504 |
1021509 |
|
|
Субсидии на перемычку 2 Dy 150 мм на квартал N 5, ограниченный улицами Гастелло, Жукова, Шоссе Металлургов, в Металлургическом районе города Челябинска |
2488,5 |
371 |
0504 |
1021509 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
2488,5 |
371 |
0504 |
1021509 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2488,5 |
371 |
0504 |
1021510 |
|
|
Субсидии на газоснабжение жилых домов по улицам Доменной, Саянской в поселке Першино города Челябинска |
820,0 |
371 |
0504 |
1021510 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
820,0 |
371 |
0504 |
1021510 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
820,0 |
371 |
0504 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
36 368,2 |
371 |
0504 |
7950500 |
|
|
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
36 368,2 |
371 |
0504 |
7950501 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры" |
35 106,9 |
371 |
0504 |
7950501 |
213 |
|
Строительство объектов для нужд отрасли |
35 106,9 |
371 |
0504 |
7950501 |
213 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
35 106,9 |
371 |
0504 |
7950504 |
|
|
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
1 261,3 |
371 |
0504 |
7950504 |
213 |
|
Строительство объектов для нужд отрасли |
1 261,3 |
371 |
0504 |
7950504 |
213 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 261,3 |
371 |
0700 |
|
|
|
Образование |
185 866,4 |
371 |
0709 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
185 866,4 |
371 |
0709 |
1029999 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
33 666,4 |
371 |
0709 |
1020000 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
21 431,0 |
371 |
0709 |
1020000 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
21 431,0 |
371 |
0709 |
1020000 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
21 431,0 |
371 |
0709 |
1021200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 235,4 |
371 |
0709 |
1021259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
745,4 |
371 |
0709 |
1021259 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
745,4 |
371 |
0709 |
1021259 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
745,4 |
371 |
0709 |
1021260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1 490,0 |
371 |
0709 |
1021260 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
1 490,0 |
371 |
0709 |
1021260 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 490,0 |
371 |
0709 |
1021500 |
|
|
Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
10000,0 |
371 |
0709 |
1021505 |
|
|
Субсидия на реконструкцию здания, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Нагорная, 16 |
10000,0 |
371 |
0709 |
1021505 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
10000,0 |
371 |
0709 |
1021505 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10000,0 |
371 |
0709 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
130 000,0 |
371 |
0709 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
130 000,0 |
371 |
0709 |
5221001 |
|
|
Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2006-2010 годы |
130 000,0 |
371 |
0709 |
5221001 |
213 |
|
Строительство объектов для нужд отрасли |
130 000,0 |
371 |
0709 |
5221001 |
213 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
130 000,0 |
371 |
0709 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
22 200,0 |
371 |
0709 |
7950400 |
|
|
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 гг. |
22 200,0 |
371 |
0709 |
7950403 |
|
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы" |
22 200,0 |
371 |
0709 |
7950403 |
213 |
|
Строительство объектов для нужд отрасли |
22 200,0 |
371 |
0709 |
7950403 |
213 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
22 200,0 |
371 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
542 625,4 |
371 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
41 000,0 |
371 |
0902 |
1009999 |
|
|
Федеральные целевые программы |
41 000,0 |
371 |
0902 |
1005800 |
|
|
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы". Субсидия на легкоатлетический стадион (3-я очередь, учебно-тренировочный корпус с факелом олимпийского огня) по пр. Ленина, 84 |
41 000,0 |
371 |
0902 |
1005800 |
213 |
|
Строительство объектов для нужд отрасли |
41 000,0 |
371 |
0902 |
1005800 |
213 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
41 000,0 |
371 |
0904 |
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
501 625,4 |
371 |
0904 |
1029999 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
501 625,4 |
371 |
0904 |
1020000 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
148 625,4 |
371 |
0904 |
1020000 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
148 625,4 |
371 |
0904 |
1020000 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
148 625,4 |
371 |
0904 |
1021500 |
|
|
Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
340 000,0 |
371 |
0904 |
1021501 |
|
|
Строительство Ледового дворца спорта в г. Челябинске |
300 000,0 |
371 |
0904 |
1021501 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
300 000,0 |
371 |
0904 |
1021501 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
300 000,0 |
371 |
0904 |
1021503 |
|
|
Субсидии на легкоатлетический стадион по проспекту Ленина# 84 г.Челябинск (непрограммные инвестиции в основные фонды) |
40 000,0 |
371 |
0904 |
1021503 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
40 000,0 |
371 |
0904 |
1021503 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40 000,0 |
371 |
0904 |
1022100 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
13 000,0 |
371 |
0904 |
1022104 |
|
|
Реконструкция спортивного ядра в районе ул. III Интернационала и ул. Труда |
3 000,0 |
371 |
0904 |
1022104 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
3 000,0 |
371 |
0904 |
1022104 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 000,0 |
371 |
0904 |
1022107 |
|
|
Реконструкция стадиона "Центральный" |
10 000,0 |
371 |
0904 |
1022107 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
10 000,0 |
371 |
0904 |
1022107 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10 000,0 |
371 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
48 742,8 |
371 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
48 742,8 |
371 |
1003 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
23 236,3 |
371 |
1003 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
23 236,3 |
371 |
1003 |
5221012 |
|
|
Субсидии на ОЦП реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской области на 2006 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений" |
23 236,3 |
371 |
1003 |
5221012 |
197 |
|
Субсидии |
23 236,3 |
371 |
1003 |
5221012 |
197 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
23 236,3 |
371 |
1003 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
25 506,5 |
371 |
1003 |
7950500 |
|
|
Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
25 506,5 |
371 |
1003 |
7950502 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений" |
25 506,5 |
371 |
1003 |
7950502 |
197 |
|
Субсидии |
25 506,5 |
371 |
1003 |
7950502 |
197 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
25 506,5 |
|
|
|
|
|
Всего |
16 785 922,4 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.