Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 7
к решению Челябинской городской Думы
от 18 декабря 2007 г. N 28/3
Ведомственная структура расходов бюджета города Челябинска на 2007 год
(изменения)
КВСР |
КФСР |
КЦСР |
КВР |
КЭС |
Наименование |
Сумма, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
335 |
|
|
|
|
Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска |
58 556,4 |
335 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
58 556,4 |
335 |
0901 |
|
|
|
Здравоохранение |
58 556,4 |
335 |
0901 |
4699999 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
12 302,2 |
335 |
0901 |
4690000 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
86,1 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
86,1 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
17,0 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
4,6 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
-68,0 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-81,1 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
16,6 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-10,0 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
67,0 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
40,0 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 |
335 |
0901 |
4690000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
80,0 |
335 |
0901 |
4691300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
16,1 |
335 |
0901 |
4691304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
16,1 |
335 |
0901 |
4691304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
16,1 |
335 |
0901 |
4691304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
16,1 |
335 |
0901 |
4692400 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
12 200,0 |
335 |
0901 |
4692401 |
|
|
На страхование медицинских работников на случай причинения вреда их жизни и здоровью |
12200,0 |
335 |
0901 |
4692401 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
12200,0 |
335 |
0901 |
4692401 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
12200,0 |
335 |
0901 |
4709999 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
35 423,8 |
335 |
0901 |
4700000 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
-666,3 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-666,3 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
-17,0 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-77,2 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-4,6 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
336,2 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-270,0 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-2 525,7 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
223120 |
Потребление газа |
-2,0 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-1 590,0 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-2 087,3 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 772,8 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
595,7 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
-285,0 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
-87,0 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 354,7 |
335 |
0901 |
4700000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
220,1 |
335 |
0901 |
4701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 730,5 |
335 |
0901 |
4701260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
3 730,5 |
335 |
0901 |
4701260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 730,5 |
335 |
0901 |
4701260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
3 350,4 |
335 |
0901 |
4701260 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
330,1 |
335 |
0901 |
4701260 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
50,0 |
335 |
0901 |
4701300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
32 359,6 |
335 |
0901 |
4701301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
23,9 |
335 |
0901 |
4701301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
23,9 |
335 |
0901 |
4701301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
23,9 |
335 |
0901 |
4701304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
32335,7 |
335 |
0901 |
4701304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
32335,7 |
335 |
0901 |
4701304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
32335,7 |
335 |
0901 |
4719999 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
6 958,5 |
335 |
0901 |
4710000 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
-341,7 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-341,7 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-7,2 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
38,3 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-141,4 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-785,6 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-221,0 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-109,6 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
247,0 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
-10,0 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
-457,2 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
1,2 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
901,5 |
335 |
0901 |
4710000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
202,3 |
335 |
0901 |
4711300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
7 300,2 |
335 |
0901 |
4711304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
7300,2 |
335 |
0901 |
4711304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7300,2 |
335 |
0901 |
4711304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
7300,2 |
335 |
0901 |
4749999 |
|
|
Санатории для детей и подростков |
461,8 |
335 |
0901 |
4740000 |
|
|
Санатории для детей и подростков |
11,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
18,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-50,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
13,0 |
335 |
0901 |
4740000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
30,0 |
335 |
0901 |
4741300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
450,8 |
335 |
0901 |
4741304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
450,8 |
335 |
0901 |
4741304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
450,8 |
335 |
0901 |
4741304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
450,8 |
335 |
0901 |
4779999 |
|
|
Станции скорой и неотложной помощи |
3 370,1 |
335 |
0901 |
4770000 |
|
|
Станции скорой и неотложной помощи |
910,9 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
910,9 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
258,4 |
335 |
0901 |
4770000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
652,5 |
335 |
0901 |
4771200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
150,0 |
335 |
0901 |
4771260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
150,0 |
335 |
0901 |
4771260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
150,0 |
335 |
0901 |
4771260 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
12,0 |
335 |
0901 |
4771260 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
138,0 |
335 |
0901 |
4771300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
2309,2 |
335 |
0901 |
4771304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
2309,2 |
335 |
0901 |
4771304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2309,2 |
335 |
0901 |
4771304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
2309,2 |
335 |
0901 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
40,0 |
335 |
0901 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
40,0 |
335 |
0901 |
5221018 |
|
|
Областная целевая программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в Челябинской области на 2007 - 2009 годы |
40,0 |
335 |
0901 |
5221018 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
40,0 |
335 |
0901 |
5221018 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
208,0 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
-2,0 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-208,0 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-28,9 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
71,6 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-17,8 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-2,9 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,1 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
-11,5 |
335 |
0904 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-10,6 |
335 |
0904 |
7950111 |
455 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-80,4 |
335 |
0904 |
7950111 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
80,4 |
335 |
0904 |
7950306 |
455 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-59,8 |
335 |
0904 |
7950306 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
59,8 |
335 |
0904 |
7950307 |
455 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-418,0 |
335 |
0904 |
7950307 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
418,0 |
336 |
|
|
|
|
Управление социального развития |
23 594,9 |
336 |
0400 |
|
|
|
Национальная экономика |
8 086,9 |
336 |
0408 |
|
|
|
Транспорт |
8 086,9 |
336 |
0408 |
3179999 |
|
|
Другие виды транспорта |
8 086,9 |
336 |
0408 |
3171300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
8086,9 |
336 |
0408 |
3171307 |
|
|
Возмещение убытков от предоставления льгот на оплату проезда по решению городской Думы |
8086,9 |
336 |
0408 |
3171307 |
366 |
|
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
8086,9 |
336 |
0408 |
3171307 |
366 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
8086,9 |
336 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
15 508,0 |
336 |
1002 |
|
|
|
Социальное обслуживание населения |
-761,3 |
336 |
1002 |
5069999 |
|
|
Учреждения социального обслуживания населения |
-761,3 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
211 |
Заработная плата |
-124,2 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-32,6 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
221 |
Услуги связи |
13,5 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
10,0 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
42,2 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
88,5 |
336 |
1002 |
5060105 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2,6 |
336 |
1002 |
5060200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
-6 384,8 |
336 |
1002 |
5060201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
-6 384,8 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-6 384,8 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
211 |
Заработная плата |
239,7 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-5,6 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-234,1 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
221 |
Услуги связи |
-28,3 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-82,1 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-89,0 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
223120 |
Потребление газа |
-139,8 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-92,7 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,4 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
-100,0 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-4 182,7 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
110,9 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
332,0 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
-5,3 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-821,0 |
336 |
1002 |
5060201 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-1 289,3 |
336 |
1002 |
5060600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
1 285,1 |
336 |
1002 |
5060612 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальному обслуживанию населения |
1 285,1 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 285,1 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
211 |
Заработная плата |
2 843,5 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-54,3 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
56,1 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
221 |
Услуги связи |
-1,9 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-911,7 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-725,1 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
223120 |
Потребление газа |
-34,8 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-782,1 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-213,3 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
307,1 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
608,4 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
-347,4 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
-48,2 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
554,5 |
336 |
1002 |
5060612 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
34,3 |
336 |
1002 |
5061200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
65,0 |
336 |
1002 |
5061212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 |
336 |
1002 |
5061212 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 |
336 |
1002 |
5061212 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
30,0 |
336 |
1002 |
5061259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
35,0 |
336 |
1002 |
5061259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
35,0 |
336 |
1002 |
5061259 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
35,0 |
336 |
1002 |
5061300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
4 273,4 |
336 |
1002 |
5061304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
4273,4 |
336 |
1002 |
5061304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4273,4 |
336 |
1002 |
5061304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
4273,4 |
336 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
11 508,0 |
336 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
11 413,8 |
336 |
1003 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
623,4 |
336 |
1003 |
5051212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
468,3 |
336 |
1003 |
5051212 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
468,3 |
336 |
1003 |
5051212 |
483 |
226 |
Прочие услуги |
418,9 |
336 |
1003 |
5051212 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
49,4 |
336 |
1003 |
5051260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
155,2 |
336 |
1003 |
5051260 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
155,2 |
336 |
1003 |
5051260 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
155,2 |
336 |
1003 |
5051400 |
|
|
Другие субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
10 790,4 |
336 |
1003 |
5051401 |
|
|
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ и твердого топлива |
10 790,4 |
336 |
1003 |
5051401 |
572 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 790,4 |
336 |
1003 |
5051401 |
572 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
10 790,4 |
336 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
94,3 |
336 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
94,3 |
336 |
1003 |
5141212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
-115,8 |
336 |
1003 |
5141212 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
-115,8 |
336 |
1003 |
5141212 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
-115,8 |
336 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
210,0 |
336 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
210,0 |
336 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
210,0 |
336 |
1004 |
5190604 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации деятельности связанной с перевозкой в пределах территории Челябинской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей |
-409,0 |
336 |
1004 |
5190604 |
495 |
|
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
-409,0 |
336 |
1004 |
5190604 |
495 |
212 |
Прочие выплаты |
-20,0 |
336 |
1004 |
5190604 |
495 |
222 |
Транспортные услуги |
-607,8 |
336 |
1004 |
5190604 |
495 |
226 |
Прочие услуги |
-33,0 |
336 |
1004 |
5190604 |
495 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
251,8 |
336 |
1004 |
5190628 |
|
|
на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей |
409,0 |
336 |
1004 |
5190628 |
495 |
|
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
409,0 |
336 |
1004 |
5190628 |
495 |
212 |
Прочие выплаты |
20,0 |
336 |
1004 |
5190628 |
495 |
222 |
Транспортные услуги |
607,8 |
336 |
1004 |
5190628 |
495 |
226 |
Прочие услуги |
33,0 |
336 |
1004 |
5190628 |
495 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-251,8 |
336 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
4 761,3 |
336 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
9,2 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
193,2 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
-3,2 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-190,0 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
-82,3 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
20,2 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
19,9 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,4 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-19,0 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
50,7 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
-4,0 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12,9 |
336 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-0,8 |
336 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9,2 |
336 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
9,2 |
336 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9,2 |
336 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
9,2 |
336 |
1006 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
-382,5 |
336 |
1006 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-382,5 |
336 |
1006 |
5051212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
-382,5 |
336 |
1006 |
5051212 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
-382,5 |
336 |
1006 |
5051212 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
-382,5 |
336 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
5 134,6 |
336 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
-0,2 |
336 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
-0,2 |
336 |
1006 |
7950110 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
-0,2 |
336 |
1006 |
7950110 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
-0,2 |
336 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
5 134,8 |
336 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
5 134,8 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
5 134,8 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
222 |
Транспортные услуги |
-18,6 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
-10,0 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
890,3 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3 731,8 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
546,7 |
336 |
1006 |
7950201 |
482 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-5,3 |
337 |
|
|
|
|
Управление культуры администрации г. Челябинска |
13 999,0 |
337 |
0700 |
|
|
|
Образование |
2 083,9 |
337 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
2 083,9 |
337 |
0702 |
4239999 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
2 083,9 |
337 |
0702 |
4230000 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
50,7 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,7 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1 013,1 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-22,5 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
32,9 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
-6,4 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-97,4 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-254,6 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-97,5 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-26,4 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
-8,8 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-130,5 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
-194,3 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
-4,9 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-4,9 |
337 |
0702 |
4230000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-147,2 |
337 |
0702 |
4231300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
2 033,2 |
337 |
0702 |
4231301 |
327 |
211 |
Заработная плата |
0,2 |
337 |
0702 |
4231301 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-0,2 |
337 |
0702 |
4231304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
2033,2 |
337 |
0702 |
4231304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2033,2 |
337 |
0702 |
4231304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
2033,2 |
337 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
11 915,1 |
337 |
0801 |
|
|
|
Культура |
11 766,1 |
337 |
0801 |
4409999 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1 340,3 |
337 |
0801 |
4400000 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
-50,7 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-50,7 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
102,3 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-20,1 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-36,7 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
-13,8 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-25,6 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-44,0 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
223120 |
Потребление газа |
-122,2 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-2,8 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-141,5 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-78,2 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
-0,2 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
-1,9 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
338,5 |
337 |
0801 |
4400000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-4,6 |
337 |
0801 |
4401200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 000,0 |
337 |
0801 |
4401260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1000,0 |
337 |
0801 |
4401260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1000,0 |
337 |
0801 |
4401260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1000,0 |
337 |
0801 |
4401300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
391,0 |
337 |
0801 |
4401304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
391,0 |
337 |
0801 |
4401304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
391,0 |
337 |
0801 |
4401304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
391,0 |
337 |
0801 |
4419999 |
|
|
Музеи и постоянные выставки |
-122,9 |
337 |
0801 |
4410000 |
|
|
Музеи и постоянные выставки |
-339,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-339,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
-53,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-2,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-86,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-25,2 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-200,0 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
27,2 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-5,9 |
337 |
0801 |
4410000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
5,9 |
337 |
0801 |
4411200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
200,0 |
337 |
0801 |
4411260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
200,0 |
337 |
0801 |
4411260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200,0 |
337 |
0801 |
4411260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
200,0 |
337 |
0801 |
4411300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
16,1 |
337 |
0801 |
4411304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
16,1 |
337 |
0801 |
4411304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
16,1 |
337 |
0801 |
4411304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
16,1 |
337 |
0801 |
4429999 |
|
|
Библиотеки |
1 153,8 |
337 |
0801 |
4420000 |
|
|
Библиотеки |
170,0 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
170,0 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
847,3 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
2,2 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
144,7 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-15,3 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-365,1 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-177,0 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
-624,4 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
144,6 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
115,5 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
-8,9 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
64,7 |
337 |
0801 |
4420000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
41,8 |
337 |
0801 |
4420703 |
327 |
211 |
Заработная плата |
397,7 |
337 |
0801 |
4420703 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-385,7 |
337 |
0801 |
4420703 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-12,0 |
337 |
0801 |
4421200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
50,0 |
337 |
0801 |
4421259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
50,0 |
337 |
0801 |
4421259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 |
337 |
0801 |
4421259 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
337 |
0801 |
4421300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
933,8 |
337 |
0801 |
4421301 |
327 |
211 |
Заработная плата |
0,0 |
337 |
0801 |
4421301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
0,0 |
337 |
0801 |
4421304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
933,8 |
337 |
0801 |
4421304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
933,8 |
337 |
0801 |
4421304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
933,8 |
337 |
0801 |
4439999 |
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
594,9 |
337 |
0801 |
4430000 |
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
220,0 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
220,0 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-2,0 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
7,0 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-10,4 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
10,1 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
27,0 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
222,9 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-10,3 |
337 |
0801 |
4430000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-24,2 |
337 |
0801 |
4430200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
-1 135,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Развитие многофункционального муниципального учреждения культуры Челябинский Центр искусств "Театр + Кино# на 2007-2010# годы" |
-1 135,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-1 135,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
211 |
Заработная плата |
-675,7 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-5,1 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-348,6 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
221 |
Услуги связи |
40,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-40,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-88,1 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-17,5 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-20,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
60,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-140,0 |
337 |
0801 |
4430208 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
100,0 |
337 |
0801 |
4431300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
374,9 |
337 |
0801 |
4431304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
374,9 |
337 |
0801 |
4431304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
374,9 |
337 |
0801 |
4431304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
374,9 |
337 |
0801 |
4432300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
1 135,0 |
337 |
0801 |
4432300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 135,0 |
337 |
0801 |
4432300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
899,4 |
337 |
0801 |
4432300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
235,6 |
337 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
8 800,0 |
337 |
0801 |
4500000 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
-200,0 |
337 |
0801 |
4500000 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
-200,0 |
337 |
0801 |
4500000 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
-200,0 |
337 |
0801 |
4501100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9 000,0 |
337 |
0801 |
4501130 |
|
|
На подготовку новогодних мероприятий и строительство Ледового городка |
9000,0 |
337 |
0801 |
4501130 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
9000,0 |
337 |
0801 |
4501130 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
9000,0 |
337 |
0806 |
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
149,0 |
337 |
0806 |
4529999 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
149,0 |
337 |
0806 |
4520000 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
149,0 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
149,0 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
164,3 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
8,9 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
-19,2 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-5,9 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-0,2 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-8,9 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
-0,6 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-2,1 |
337 |
0806 |
4520000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
12,5 |
341 |
|
|
|
|
Управление по делам образования |
104 093,9 |
341 |
0700 |
|
|
|
Образование |
104 093,9 |
341 |
0701 |
|
|
|
Дошкольное образование |
3 879,8 |
341 |
0701 |
4209999 |
|
|
Детские дошкольные учреждения |
3 879,8 |
341 |
0701 |
4200000 |
|
|
Детские дошкольные учреждения |
-4 672,7 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-4 672,7 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
-30,0 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
177,6 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
-86,5 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-42,9 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-7 071,6 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
691,8 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-482,3 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
901,0 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
156,3 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
80,6 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
53,6 |
341 |
0701 |
4200000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
979,7 |
341 |
0701 |
4200200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
58,7 |
341 |
0701 |
4200202 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2007 год" |
58,7 |
341 |
0701 |
4200202 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
58,7 |
341 |
0701 |
4200202 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
58,7 |
341 |
0701 |
4200700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
17,7 |
341 |
0701 |
4200709 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
17,7 |
341 |
0701 |
4200709 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
17,7 |
341 |
0701 |
4200709 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
17,7 |
341 |
0701 |
4201000 |
|
|
Областные целевые программы |
1 396,2 |
341 |
0701 |
4201004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
1 396,2 |
341 |
0701 |
4201004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 396,2 |
341 |
0701 |
4201004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1 177,1 |
341 |
0701 |
4201004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
219,1 |
341 |
0701 |
4201200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-13 001,2 |
341 |
0701 |
4201259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
197,0 |
341 |
0701 |
4201259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
197,0 |
341 |
0701 |
4201259 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
197,0 |
341 |
0701 |
4201261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
-13 198,2 |
341 |
0701 |
4201261 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-13 198,2 |
341 |
0701 |
4201261 |
327 |
211 |
Заработная плата |
-13 198,2 |
341 |
0701 |
4201300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
27 606,2 |
341 |
0701 |
4201301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
169,5 |
341 |
0701 |
4201301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
169,5 |
341 |
0701 |
4201301 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
90,0 |
341 |
0701 |
4201301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
79,4 |
341 |
0701 |
4201304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
27436,7 |
341 |
0701 |
4201304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
27436,7 |
341 |
0701 |
4201304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
27436,7 |
341 |
0701 |
4202300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
-7 524,9 |
341 |
0701 |
4202300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-7 524,9 |
341 |
0701 |
4202300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
-3 627,0 |
341 |
0701 |
4202300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-3 897,9 |
341 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
76 450,0 |
341 |
0702 |
4219999 |
|
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
49 000,8 |
341 |
0702 |
4210000 |
|
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
-143,3 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-143,3 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-0,8 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
20,0 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-15,7 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-3 104,3 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
509,3 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-1 223,2 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
2 549,5 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
312,9 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
203,1 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
94,3 |
341 |
0702 |
4210000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
511,5 |
341 |
0702 |
4210200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
-58,7 |
341 |
0702 |
4210202 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2007 год" |
-58,7 |
341 |
0702 |
4210202 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-58,7 |
341 |
0702 |
4210202 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-58,7 |
341 |
0702 |
4210700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
47,8 |
341 |
0702 |
4210703 |
|
|
на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
61,4 |
341 |
0702 |
4210703 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
61,4 |
341 |
0702 |
4210703 |
327 |
211 |
Заработная плата |
57,7 |
341 |
0702 |
4210703 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-11,6 |
341 |
0702 |
4210703 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
15,3 |
341 |
0702 |
4210707 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
25,8 |
341 |
0702 |
4210707 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-25,8 |
341 |
0702 |
4210709 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
-13,6 |
341 |
0702 |
4210709 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-13,6 |
341 |
0702 |
4210709 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-13,6 |
341 |
0702 |
4210800 |
|
|
Прочие субвенции |
17 801,0 |
341 |
0702 |
4210801 |
|
|
на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования |
17 801,0 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
17 801,0 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
211 |
Заработная плата |
15 584,3 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-180,8 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2 850,1 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
21,9 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-327,7 |
341 |
0702 |
4210801 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-146,8 |
341 |
0702 |
4211000 |
|
|
Областные целевые программы |
1 730,8 |
341 |
0702 |
4211004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
1 730,8 |
341 |
0702 |
4211004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 730,8 |
341 |
0702 |
4211004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1 455,5 |
341 |
0702 |
4211004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
275,3 |
341 |
0702 |
4211200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 659,3 |
341 |
0702 |
4211259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
248,6 |
341 |
0702 |
4211259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
248,6 |
341 |
0702 |
4211259 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
248,6 |
341 |
0702 |
4211260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
348,8 |
341 |
0702 |
4211260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
348,8 |
341 |
0702 |
4211260 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
348,8 |
341 |
0702 |
4211261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
2061,9 |
341 |
0702 |
4211261 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2061,9 |
341 |
0702 |
4211261 |
327 |
211 |
Заработная плата |
2061,9 |
341 |
0702 |
4211300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
26 014,1 |
341 |
0702 |
4211301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
215,0 |
341 |
0702 |
4211301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
215,0 |
341 |
0702 |
4211301 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
50,0 |
341 |
0702 |
4211301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
95,0 |
341 |
0702 |
4211301 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
70,0 |
341 |
0702 |
4211304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
25799,1 |
341 |
0702 |
4211304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25799,1 |
341 |
0702 |
4211304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
25799,1 |
341 |
0702 |
4212300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
949,8 |
341 |
0702 |
4212300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
949,8 |
341 |
0702 |
4212300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
315,0 |
341 |
0702 |
4212300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
634,8 |
341 |
0702 |
4229999 |
|
|
Школы-интернаты |
1 107,7 |
341 |
0702 |
4220000 |
|
|
Школы-интернаты |
32,7 |
341 |
0702 |
4220000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
32,7 |
341 |
0702 |
4220000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
32,7 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
100,0 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-250,0 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
221 |
Услуги связи |
-10,0 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-81,6 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
150,0 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-150,0 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
17,0 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
58,5 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
1,5 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
14,6 |
341 |
0702 |
4220609 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
150,0 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
211 |
Заработная плата |
2 040,0 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
500,0 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
221 |
Услуги связи |
-46,0 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-1 900,0 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-300,0 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-479,7 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
139,7 |
341 |
0702 |
4220614 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
46,0 |
341 |
0702 |
4220700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
-17,5 |
341 |
0702 |
4220703 |
|
|
на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
-17,5 |
341 |
0702 |
4220703 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-17,5 |
341 |
0702 |
4220703 |
327 |
211 |
Заработная плата |
0,7 |
341 |
0702 |
4220703 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-19,9 |
341 |
0702 |
4220703 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
1,7 |
341 |
0702 |
4221000 |
|
|
Областные целевые программы |
52,9 |
341 |
0702 |
4221004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
52,9 |
341 |
0702 |
4221004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
52,9 |
341 |
0702 |
4221004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
42,9 |
341 |
0702 |
4221004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
10,0 |
341 |
0702 |
4221300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 039,6 |
341 |
0702 |
4221304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
1039,6 |
341 |
0702 |
4221304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1039,6 |
341 |
0702 |
4221304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
1039,6 |
341 |
0702 |
4239999 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
23 336,5 |
341 |
0702 |
4230000 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
3 946,2 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 946,2 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
30,0 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
228,9 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
12,9 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
131,9 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-872,2 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-45,5 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-114,4 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
428,9 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
602,7 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
656,0 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
2 412,6 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
166,3 |
341 |
0702 |
4230000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
308,1 |
341 |
0702 |
4230700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
-7,4 |
341 |
0702 |
4230703 |
|
|
на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
-3,4 |
341 |
0702 |
4230703 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-3,4 |
341 |
0702 |
4230703 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1,5 |
341 |
0702 |
4230703 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-4,0 |
341 |
0702 |
4230703 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-0,9 |
341 |
0702 |
4230709 |
|
|
на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
-4,1 |
341 |
0702 |
4230709 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-4,1 |
341 |
0702 |
4230709 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-4,1 |
341 |
0702 |
4231000 |
|
|
Областные целевые программы |
204,4 |
341 |
0702 |
4231004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
204,4 |
341 |
0702 |
4231004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
204,4 |
341 |
0702 |
4231004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
169,4 |
341 |
0702 |
4231004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
35,0 |
341 |
0702 |
4231100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
650,0 |
341 |
0702 |
4231129 |
|
|
На развитие и содержание МУДОД ДЮСШ N 6 по хоккею им. С. Макарова |
650,0 |
341 |
0702 |
4231129 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
650,0 |
341 |
0702 |
4231129 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
250,0 |
341 |
0702 |
4231129 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
300,0 |
341 |
0702 |
4231129 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
100,0 |
341 |
0702 |
4231200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
8 522,7 |
341 |
0702 |
4231260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
50,0 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
24,0 |
341 |
0702 |
4231260 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
26,0 |
341 |
0702 |
4231261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
8472,7 |
341 |
0702 |
4231261 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
8472,7 |
341 |
0702 |
4231261 |
327 |
211 |
Заработная плата |
8472,7 |
341 |
0702 |
4231300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
5 118,6 |
341 |
0702 |
4231301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
100,0 |
341 |
0702 |
4231301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100,0 |
341 |
0702 |
4231301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
341 |
0702 |
4231304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
5018,6 |
341 |
0702 |
4231304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5018,6 |
341 |
0702 |
4231304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
5018,6 |
341 |
0702 |
4232300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
4902,0 |
341 |
0702 |
4232300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4902,0 |
341 |
0702 |
4232300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
2500,0 |
341 |
0702 |
4232300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
2402,0 |
341 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
751,3 |
341 |
0702 |
4240000 |
|
|
Детские дома |
30,0 |
341 |
0702 |
4240000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 |
341 |
0702 |
4240000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
30,0 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-7,3 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
221 |
Услуги связи |
-5,8 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-46,7 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-17,0 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-15,0 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
47,0 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-30,0 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
24,6 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
-7,2 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
137,4 |
341 |
0702 |
4240609 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-80,0 |
341 |
0702 |
4240700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
-76,6 |
341 |
0702 |
4240703 |
|
|
на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
-76,6 |
341 |
0702 |
4240703 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-76,6 |
341 |
0702 |
4240703 |
327 |
211 |
Заработная плата |
-59,8 |
341 |
0702 |
4240703 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-3,0 |
341 |
0702 |
4240703 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-13,8 |
341 |
0702 |
4241000 |
|
|
Областные целевые программы |
45,7 |
341 |
0702 |
4241004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
45,7 |
341 |
0702 |
4241004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
45,7 |
341 |
0702 |
4241004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
38,0 |
341 |
0702 |
4241004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
7,6 |
341 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
752,2 |
341 |
0702 |
4241301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
30,0 |
341 |
0702 |
4241301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 |
341 |
0702 |
4241301 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
30,0 |
341 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
722,2 |
341 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
722,2 |
341 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
722,2 |
341 |
0702 |
4339999 |
|
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
2 253,7 |
341 |
0702 |
4330000 |
|
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
2,4 |
341 |
0702 |
4330000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2,4 |
341 |
0702 |
4330000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2,4 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
211 |
Заработная плата |
174,0 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
79,5 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
61,0 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
221 |
Услуги связи |
4,5 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
15,8 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-67,0 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-50,7 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-87,0 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
-158,2 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
13,0 |
341 |
0702 |
4330613 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
15,0 |
341 |
0702 |
4330700 |
|
|
Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
36,1 |
341 |
0702 |
4330703 |
|
|
на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
36,1 |
341 |
0702 |
4330703 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
36,1 |
341 |
0702 |
4330703 |
327 |
211 |
Заработная плата |
25,5 |
341 |
0702 |
4330703 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
3,8 |
341 |
0702 |
4330703 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
6,7 |
341 |
0702 |
4331000 |
|
|
Областные целевые программы |
85,5 |
341 |
0702 |
4331004 |
|
|
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
85,5 |
341 |
0702 |
4331004 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
85,5 |
341 |
0702 |
4331004 |
327 |
211 |
Заработная плата |
70,8 |
341 |
0702 |
4331004 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
14,7 |
341 |
0702 |
4331300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
2 129,8 |
341 |
0702 |
4331304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
2129,8 |
341 |
0702 |
4331304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2129,8 |
341 |
0702 |
4331304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
2129,8 |
341 |
0702 |
4331305 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-1 000,0 |
341 |
0702 |
4331305 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
335,0 |
341 |
0702 |
4331305 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
665,0 |
341 |
0702 |
5201004 |
621 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
166,2 |
341 |
0702 |
5201004 |
621 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-166,2 |
341 |
0702 |
5201015 |
621 |
226 |
Прочие услуги |
-51,5 |
341 |
0702 |
5201015 |
621 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-241,4 |
341 |
0702 |
5201015 |
621 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
292,9 |
341 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
611,8 |
341 |
0707 |
5259999 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей |
611,8 |
341 |
0707 |
5250000 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей |
554,3 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
554,3 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-16,5 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
10,0 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
90,0 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
225 |
Услуги по содержанию имущества |
392,3 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
3,9 |
341 |
0707 |
5250000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
74,6 |
341 |
0707 |
5251300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
57,5 |
341 |
0707 |
5251304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
57,5 |
341 |
0707 |
5251304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
57,5 |
341 |
0707 |
5251304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
57,5 |
341 |
0709 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
23 152,4 |
341 |
0709 |
4369999 |
|
|
Мероприятия в области образования |
549,7 |
341 |
0709 |
4360000 |
|
|
Мероприятия в области образования |
529,7 |
341 |
0709 |
4360000 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
529,7 |
341 |
0709 |
4360000 |
447 |
222 |
Транспортные услуги |
14,0 |
341 |
0709 |
4360000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
222,8 |
341 |
0709 |
4360000 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
250,6 |
341 |
0709 |
4360000 |
447 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-2,8 |
341 |
0709 |
4360000 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
45,2 |
341 |
0709 |
4361300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
20,0 |
341 |
0709 |
4361301 |
|
|
Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
20,0 |
341 |
0709 |
4361301 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 |
341 |
0709 |
4361301 |
447 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 |
341 |
0709 |
4529999 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
22 602,7 |
341 |
0709 |
4520000 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
-279,2 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-279,2 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-42,4 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
-99,5 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-49,9 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-320,7 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-146,8 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-402,3 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
102,2 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-103,5 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1 123,4 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
-2 218,7 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
796,2 |
341 |
0709 |
4520000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1 082,9 |
341 |
0709 |
4521200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 663,6 |
341 |
0709 |
4521261 |
|
|
Средства на повышение фонда оплаты труда |
2663,6 |
341 |
0709 |
4521261 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2663,6 |
341 |
0709 |
4521261 |
327 |
211 |
Заработная плата |
2663,6 |
341 |
0709 |
4521300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
745,2 |
341 |
0709 |
4521304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
745,2 |
341 |
0709 |
4521304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
745,2 |
341 |
0709 |
4521304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
745,2 |
341 |
0709 |
4522300 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
19473,1 |
341 |
0709 |
4522300 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
19473,1 |
341 |
0709 |
4522300 |
327 |
211 |
Заработная плата |
812,0 |
341 |
0709 |
4522300 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
861,1 |
341 |
0709 |
4522301 |
|
|
На страхование от несчастных случаев работников образовательных учреждений |
17800,0 |
341 |
0709 |
4522301 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
17800,0 |
341 |
0709 |
4522301 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
17800,0 |
341 |
0709 |
5221001 |
285 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
-4 095,3 |
341 |
0709 |
5221001 |
285 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 109,3 |
341 |
0709 |
5221001 |
285 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
986,0 |
341 |
0709 |
5221004 |
285 |
226 |
Прочие услуги |
414,9 |
341 |
0709 |
5221004 |
285 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-414,9 |
341 |
0709 |
7950401 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
-14 281,8 |
341 |
0709 |
7950401 |
447 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 077,0 |
341 |
0709 |
7950401 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2 204,8 |
341 |
1006 |
5221003 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
-64,1 |
341 |
1006 |
5221003 |
482 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
58,1 |
341 |
1006 |
5221003 |
482 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6,0 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
30,6 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
-0,6 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-30,0 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-6,0 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
-53,5 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-7,2 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-0,8 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-1,7 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
8,9 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
-8,9 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
61,2 |
342 |
0115 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
8,0 |
343 |
|
|
|
|
Управление финансов Администрации г. Челябинска |
-8 877,6 |
343 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
-8 877,6 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
2,0 |
343 |
0106 |
0010708 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
-2,0 |
343 |
0113 |
|
|
|
Резервные фонды |
-8 877,6 |
343 |
0113 |
0709999 |
|
|
Резервные фонды |
-8 877,6 |
343 |
0113 |
0701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-8 877,6 |
343 |
0113 |
0701260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
-8 877,6 |
343 |
0113 |
0701260 |
184 |
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
-8 877,6 |
343 |
0113 |
0701260 |
184 |
290 |
Прочие расходы |
-8 877,6 |
344 |
|
|
|
|
Администрация Калининского района г.Челябинска |
414,5 |
344 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
-238,6 |
344 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
905,4 |
344 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
905,4 |
344 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
877,8 |
344 |
0104 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
877,8 |
344 |
0104 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
877,8 |
344 |
0104 |
0011259 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
877,8 |
344 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
27,6 |
344 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
27,6 |
344 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
27,6 |
344 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
27,6 |
344 |
0113 |
|
|
|
Резервные фонды |
-923,2 |
344 |
0113 |
0709999 |
|
|
Резервные фонды |
-923,2 |
344 |
0113 |
0701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-923,2 |
344 |
0113 |
0701259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
-923,2 |
344 |
0113 |
0701259 |
184 |
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
-923,2 |
344 |
0113 |
0701259 |
184 |
290 |
Прочие расходы |
-923,2 |
344 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
-220,8 |
344 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
-266,2 |
344 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-266,2 |
344 |
0115 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
-266,2 |
344 |
0115 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
-266,2 |
344 |
0115 |
0011212 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
-266,2 |
344 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
45,4 |
344 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
45,4 |
344 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
45,4 |
344 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
45,4 |
344 |
0115 |
0921259 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
45,4 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4,6 |
344 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-4,6 |
344 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
-439,3 |
344 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
-439,3 |
344 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
-439,3 |
344 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-439,3 |
344 |
0502 |
6001212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
-67,5 |
344 |
0502 |
6001212 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
-67,5 |
344 |
0502 |
6001212 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-67,5 |
344 |
0502 |
6001216 |
|
|
Расходы на благоустройство в районах города |
-371,8 |
344 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
-25,3 |
344 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-25,3 |
344 |
0502 |
6001216 |
806 |
|
Уличное освещение |
2 143,9 |
344 |
0502 |
6001216 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 143,9 |
344 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
-3 015,8 |
344 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-3 015,8 |
344 |
0502 |
6001216 |
808 |
|
Озеленение |
525,3 |
344 |
0502 |
6001216 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
525,3 |
344 |
0700 |
|
|
|
Образование |
5,8 |
344 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
-21,0 |
344 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
9,2 |
344 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9,2 |
344 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
9,2 |
344 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
9,2 |
344 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
9,2 |
344 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
-30,2 |
344 |
0702 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
-30,2 |
344 |
0702 |
5190609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
-30,2 |
344 |
0702 |
5190609 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
-30,2 |
344 |
0702 |
5190609 |
422 |
211 |
Заработная плата |
-21,8 |
344 |
0702 |
5190609 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-5,8 |
344 |
0702 |
5190609 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
-2,7 |
344 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
26,8 |
344 |
0707 |
4319999 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
26,8 |
344 |
0707 |
4310000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
12,2 |
344 |
0707 |
4310000 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
-12,2 |
344 |
0707 |
4311200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
26,8 |
344 |
0707 |
4311212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
26,8 |
344 |
0707 |
4311212 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
26,8 |
344 |
0707 |
4311212 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
26,8 |
344 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
589,7 |
344 |
0801 |
|
|
|
Культура |
589,7 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
43,2 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
7,9 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-12,3 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-46,4 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
1,5 |
344 |
0801 |
4400000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6,3 |
344 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
589,7 |
344 |
0801 |
4500000 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
371,8 |
344 |
0801 |
4500000 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
371,8 |
344 |
0801 |
4500000 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
400,4 |
344 |
0801 |
4500000 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
-10,0 |
344 |
0801 |
4500000 |
453 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-18,6 |
344 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
217,9 |
344 |
0801 |
4501212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
217,9 |
344 |
0801 |
4501212 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
217,9 |
344 |
0801 |
4501212 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
132,9 |
344 |
0801 |
4501212 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
85,0 |
344 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
497,0 |
344 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
129,8 |
344 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
129,8 |
344 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
129,8 |
344 |
1003 |
5141212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
89,0 |
344 |
1003 |
5141212 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
89,0 |
344 |
1003 |
5141212 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
50,0 |
344 |
1003 |
5141212 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
39,0 |
344 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
40,8 |
344 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
40,8 |
344 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
40,8 |
344 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
30,2 |
344 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
30,2 |
344 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
30,2 |
344 |
1004 |
5190610 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
30,2 |
344 |
1004 |
5190610 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
30,2 |
344 |
1004 |
5190610 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
30,2 |
344 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
336,9 |
344 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
27,6 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
-8,5 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
60,3 |
344 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-51,8 |
344 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
27,6 |
344 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
27,6 |
344 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
27,6 |
344 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
27,6 |
344 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
309,3 |
344 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
9,3 |
344 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
9,3 |
344 |
1006 |
7950110 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
9,3 |
344 |
1006 |
7950110 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
9,3 |
344 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
300,0 |
344 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
300,0 |
344 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
300,0 |
344 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
30,0 |
344 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
270,0 |
345 |
|
|
|
|
Администрация Курчатовского района г.Челябинска |
170,0 |
345 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
-1 044,0 |
345 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
62,6 |
345 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
62,6 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
130,0 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
0,9 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-130,0 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-0,5 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-0,3 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-5,6 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-10,0 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
3,0 |
345 |
0104 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
12,5 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
211 |
Заработная плата |
5,8 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
-0,3 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
0,4 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-1,3 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
-0,9 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-0,2 |
345 |
0104 |
0010607 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-3,4 |
345 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
51,1 |
345 |
0104 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
51,1 |
345 |
0104 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
51,1 |
345 |
0104 |
0011259 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
51,1 |
345 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
11,5 |
345 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
11,5 |
345 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
11,5 |
345 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
11,5 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-14,0 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
-3,9 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
-70,0 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
77,9 |
345 |
0104 |
0012200 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 |
345 |
0113 |
|
|
|
Резервные фонды |
-1 146,7 |
345 |
0113 |
0709999 |
|
|
Резервные фонды |
-1 146,7 |
345 |
0113 |
0701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-1 146,7 |
345 |
0113 |
0701259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
-1 146,7 |
345 |
0113 |
0701259 |
184 |
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
-1 146,7 |
345 |
0113 |
0701259 |
184 |
290 |
Прочие расходы |
-1 146,7 |
345 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
40,0 |
345 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
40,0 |
345 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
40,0 |
345 |
0115 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
40,0 |
345 |
0115 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
40,0 |
345 |
0115 |
0011259 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
212 |
Прочие выплаты |
1,2 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
-7,8 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
222 |
Транспортные услуги |
5,9 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-8,9 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-2,3 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-32,2 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
34,0 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-1,0 |
345 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
11,1 |
345 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
300,0 |
345 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
300,0 |
345 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
300,0 |
345 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
300,0 |
345 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
186,8 |
345 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
186,8 |
345 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
-45,5 |
345 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-45,5 |
345 |
0502 |
6001216 |
808 |
|
Озеленение |
-141,3 |
345 |
0502 |
6001216 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-141,3 |
345 |
0502 |
6001259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
300,0 |
345 |
0502 |
6001259 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
100,0 |
345 |
0502 |
6001259 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
100,0 |
345 |
0502 |
6001259 |
808 |
|
Озеленение |
200,0 |
345 |
0502 |
6001259 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200,0 |
345 |
0700 |
|
|
|
Образование |
117,7 |
345 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
-52,2 |
345 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
4,6 |
345 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
4,6 |
345 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
4,6 |
345 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4,6 |
345 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
4,6 |
345 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
-56,8 |
345 |
0702 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
-56,8 |
345 |
0702 |
5190609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
-56,8 |
345 |
0702 |
5190609 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
-56,8 |
345 |
0702 |
5190609 |
422 |
211 |
Заработная плата |
-7,2 |
345 |
0702 |
5190609 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-1,7 |
345 |
0702 |
5190609 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
-48,0 |
345 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
169,9 |
345 |
0707 |
4319999 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
169,9 |
345 |
0707 |
4311200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
169,9 |
345 |
0707 |
4311259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
169,9 |
345 |
0707 |
4311259 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
169,9 |
345 |
0707 |
4311259 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
169,9 |
345 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
483,4 |
345 |
0801 |
|
|
|
Культура |
483,4 |
345 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
483,4 |
345 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
483,4 |
345 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
483,4 |
345 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
483,4 |
345 |
0801 |
4501259 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
383,8 |
345 |
0801 |
4501259 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
99,6 |
345 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
45,0 |
345 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
45,0 |
345 |
0902 |
5129999 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
45,0 |
345 |
0902 |
5121200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
45,0 |
345 |
0902 |
5121259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
45,0 |
345 |
0902 |
5121259 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
45,0 |
345 |
0902 |
5121259 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
45,0 |
345 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
268,0 |
345 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
95,1 |
345 |
1003 |
5059999 |
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
32,3 |
345 |
1003 |
5051200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
32,3 |
345 |
1003 |
5051259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
32,3 |
345 |
1003 |
5051259 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
32,3 |
345 |
1003 |
5051259 |
483 |
226 |
Прочие услуги |
5,6 |
345 |
1003 |
5051259 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
26,6 |
345 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
62,8 |
345 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
62,8 |
345 |
1003 |
5141259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
25,0 |
345 |
1003 |
5141259 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
25,0 |
345 |
1003 |
5141259 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
25,0 |
345 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
37,8 |
345 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
37,8 |
345 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
37,8 |
345 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
56,8 |
345 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
56,8 |
345 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
56,8 |
345 |
1004 |
5190610 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
56,8 |
345 |
1004 |
5190610 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
56,8 |
345 |
1004 |
5190610 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
56,8 |
345 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
116,1 |
345 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
16,1 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
24,9 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
6,5 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-4,2 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-26,5 |
345 |
1006 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-0,7 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
17,3 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
4,5 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-18,1 |
345 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-3,7 |
345 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
16,1 |
345 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
16,1 |
345 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
16,1 |
345 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
16,1 |
345 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
100,0 |
345 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
100,0 |
345 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
100,0 |
345 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
60,0 |
345 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
30,0 |
345 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
70,0 |
345 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
-40,0 |
345 |
1006 |
7950201 |
483 |
|
Оказание социальной помощи |
40,0 |
345 |
1006 |
7950201 |
483 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
40,0 |
346 |
|
|
|
|
Администрация Ленинского района г. Челябинска |
143,6 |
346 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
-459,5 |
346 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
262,8 |
346 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
262,8 |
346 |
0104 |
0010607 |
005 |
221 |
Услуги связи |
0,2 |
346 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
-0,2 |
346 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
249,0 |
346 |
0104 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
249,0 |
346 |
0104 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
249,0 |
346 |
0104 |
0011259 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
101,7 |
346 |
0104 |
0011259 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
147,4 |
346 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
13,8 |
346 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
13,8 |
346 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
13,8 |
346 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
13,8 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-70,0 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
70,0 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
-350,0 |
346 |
0104 |
0012200 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
350,0 |
346 |
0113 |
|
|
|
Резервные фонды |
-737,3 |
346 |
0113 |
0709999 |
|
|
Резервные фонды |
-737,3 |
346 |
0113 |
0701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-737,3 |
346 |
0113 |
0701259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
-737,3 |
346 |
0113 |
0701259 |
184 |
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
-737,3 |
346 |
0113 |
0701259 |
184 |
290 |
Прочие расходы |
-737,3 |
346 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
15,0 |
346 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
-13,0 |
346 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-13,0 |
346 |
0115 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
-20,0 |
346 |
0115 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
-20,0 |
346 |
0115 |
0011212 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
-20,0 |
346 |
0115 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
7,0 |
346 |
0115 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
7,0 |
346 |
0115 |
0011259 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
7,0 |
346 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
28,0 |
346 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
28,0 |
346 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
28,0 |
346 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
28,0 |
346 |
0115 |
0921259 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
28,0 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
-57,4 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-32,1 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
50,5 |
346 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
38,9 |
346 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
20,0 |
346 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
20,0 |
346 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
20,0 |
346 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
20,0 |
346 |
0502 |
6001212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 |
346 |
0502 |
6001212 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
20,0 |
346 |
0502 |
6001212 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
20,0 |
346 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
181,4 |
346 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
181,4 |
346 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
-181,4 |
346 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-181,4 |
346 |
0700 |
|
|
|
Образование |
36,2 |
346 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
9,2 |
346 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
9,2 |
346 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9,2 |
346 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
9,2 |
346 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
9,2 |
346 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
9,2 |
346 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
27,0 |
346 |
0707 |
4319999 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
27,0 |
346 |
0707 |
4311200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
27,0 |
346 |
0707 |
4311259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
27,0 |
346 |
0707 |
4311259 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
27,0 |
346 |
0707 |
4311259 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
27,0 |
346 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
391,3 |
346 |
0801 |
|
|
|
Культура |
391,3 |
346 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
391,3 |
346 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
391,3 |
346 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
391,3 |
346 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
391,3 |
346 |
0801 |
4501259 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
337,9 |
346 |
0801 |
4501259 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
53,5 |
346 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
155,6 |
346 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
38,4 |
346 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
38,4 |
346 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
38,4 |
346 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
38,4 |
346 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
38,4 |
346 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
38,4 |
346 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
117,2 |
346 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
13,8 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
38,4 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
-1,0 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-38,4 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-0,5 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
-5,0 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
72,0 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
-85,9 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
20,3 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
83,3 |
346 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-83,3 |
346 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
13,8 |
346 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
13,8 |
346 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
13,8 |
346 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
13,8 |
346 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
103,4 |
346 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
3,4 |
346 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
3,4 |
346 |
1006 |
7950110 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
3,4 |
346 |
1006 |
7950110 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3,4 |
346 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
100,0 |
346 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
100,0 |
346 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
100,0 |
346 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
40,5 |
346 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
40,0 |
346 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
19,5 |
347 |
|
|
|
|
Администрация Металлургического района г.Челябинска |
210,7 |
347 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
9,2 |
347 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
32,2 |
347 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
32,2 |
347 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
23,0 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
23,0 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
2,9 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
11,1 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
9,0 |
347 |
0104 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
211 |
Заработная плата |
5,6 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
-1,2 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-0,1 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-1,1 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
1,9 |
347 |
0104 |
0010607 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-5,0 |
347 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9,2 |
347 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
9,2 |
347 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9,2 |
347 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
9,2 |
347 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
-23,0 |
347 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
-23,0 |
347 |
0115 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
-23,0 |
347 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
-23,0 |
347 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
-23,0 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
-19,7 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-17,5 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
-5,2 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-9,7 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
2,5 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
0,3 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
104,3 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
-42,0 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-10,6 |
347 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-2,5 |
347 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
-0,8 |
347 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-0,8 |
347 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
231,8 |
347 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
231,8 |
347 |
0502 |
6001216 |
808 |
|
Озеленение |
-231,0 |
347 |
0502 |
6001216 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-231,0 |
347 |
0502 |
6001259 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
-55,1 |
347 |
0502 |
6001259 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-55,1 |
347 |
0502 |
6001259 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
55,1 |
347 |
0502 |
6001259 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
55,1 |
347 |
0700 |
|
|
|
Образование |
6,9 |
347 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
6,9 |
347 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
6,9 |
347 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,9 |
347 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
6,9 |
347 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
6,9 |
347 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
6,9 |
347 |
0707 |
4310000 |
447 |
222 |
Транспортные услуги |
-2,0 |
347 |
0707 |
4310000 |
447 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
-3,0 |
347 |
0707 |
4310000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
23,0 |
347 |
0707 |
4310000 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
-18,0 |
347 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
46,0 |
347 |
0801 |
|
|
|
Культура |
46,0 |
347 |
0801 |
4409999 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
46,0 |
347 |
0801 |
4400000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-35,2 |
347 |
0801 |
4400000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
35,2 |
347 |
0801 |
4401300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
46,0 |
347 |
0801 |
4401304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
46,0 |
347 |
0801 |
4401304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
46,0 |
347 |
0801 |
4401304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
46,0 |
347 |
0902 |
5121254 |
455 |
222 |
Транспортные услуги |
-5,0 |
347 |
0902 |
5121254 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
9,2 |
347 |
0902 |
5121254 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
-4,2 |
347 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
148,6 |
347 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
41,4 |
347 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
41,4 |
347 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
41,4 |
347 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
41,4 |
347 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
41,4 |
347 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
41,4 |
347 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
107,2 |
347 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
23,0 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
-10,0 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-37,6 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-41,8 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-6,6 |
347 |
1006 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
95,9 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-54,4 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
-2,8 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-23,5 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-18,6 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-3,2 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
-70,0 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
18,6 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
239,7 |
347 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-85,8 |
347 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
23,0 |
347 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
23,0 |
347 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
23,0 |
347 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
23,0 |
347 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
84,2 |
347 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
-15,9 |
347 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
-15,9 |
347 |
1006 |
7950110 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
-15,9 |
347 |
1006 |
7950110 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
-15,9 |
347 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
100,0 |
347 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
100,0 |
347 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
100,0 |
347 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
30,0 |
347 |
1006 |
7950201 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
70,0 |
348 |
|
|
|
|
Администрация Советского района г. Челябинска |
167,4 |
348 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
-586,4 |
348 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
34,5 |
348 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
34,5 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
55,0 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
1,2 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-55,0 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
20,1 |
348 |
0104 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
-21,3 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
-0,9 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
6,2 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-0,6 |
348 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
-4,7 |
348 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
34,5 |
348 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
34,5 |
348 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
34,5 |
348 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
34,5 |
348 |
0113 |
|
|
|
Резервные фонды |
-756,9 |
348 |
0113 |
0709999 |
|
|
Резервные фонды |
-756,9 |
348 |
0113 |
0701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-756,9 |
348 |
0113 |
0701259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
-756,9 |
348 |
0113 |
0701259 |
184 |
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
-756,9 |
348 |
0113 |
0701259 |
184 |
290 |
Прочие расходы |
-756,9 |
348 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
136,0 |
348 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
90,0 |
348 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
90,0 |
348 |
0115 |
0011212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
90,0 |
348 |
0115 |
0011212 |
005 |
|
Центральный аппарат |
90,0 |
348 |
0115 |
0011212 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
90,0 |
348 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
46,0 |
348 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
46,0 |
348 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
46,0 |
348 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
46,0 |
348 |
0115 |
0921259 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
46,0 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
-117,5 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
212 |
Прочие выплаты |
0,2 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-42,9 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
-8,3 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-35,3 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-3,0 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-1,5 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
91,4 |
348 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
116,9 |
348 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
-46,8 |
348 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
-46,8 |
348 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
-46,8 |
348 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-46,8 |
348 |
0502 |
6001212 |
|
|
Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
-90,0 |
348 |
0502 |
6001212 |
806 |
|
Уличное освещение |
110,0 |
348 |
0502 |
6001212 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
110,0 |
348 |
0502 |
6001212 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
-200,0 |
348 |
0502 |
6001212 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-200,0 |
348 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
-76,1 |
348 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-76,1 |
348 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
36,0 |
348 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
36,0 |
348 |
0502 |
6001216 |
808 |
|
Озеленение |
40,1 |
348 |
0502 |
6001216 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
40,1 |
348 |
0502 |
6001259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
43,2 |
348 |
0502 |
6001259 |
808 |
|
Озеленение |
43,2 |
348 |
0502 |
6001259 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
43,2 |
348 |
0502 |
6001303 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
500,0 |
348 |
0502 |
6001303 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
348 |
0502 |
6001303 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
-500,0 |
348 |
0502 |
6001303 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-500,0 |
348 |
0700 |
|
|
|
Образование |
-121,7 |
348 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
-121,7 |
348 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
-121,7 |
348 |
0702 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
-121,7 |
348 |
0702 |
5190609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
-121,7 |
348 |
0702 |
5190609 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
-121,7 |
348 |
0702 |
5190609 |
422 |
211 |
Заработная плата |
-35,6 |
348 |
0702 |
5190609 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-8,2 |
348 |
0702 |
5190609 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
-78,0 |
348 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
314,6 |
348 |
0801 |
|
|
|
Культура |
314,6 |
348 |
0801 |
4409999 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
41,4 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
40,6 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-15,1 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-25,5 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-4,0 |
348 |
0801 |
4400000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
4,0 |
348 |
0801 |
4401300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
41,4 |
348 |
0801 |
4401304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
41,4 |
348 |
0801 |
4401304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
41,4 |
348 |
0801 |
4401304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
41,4 |
348 |
0801 |
4429999 |
|
|
Библиотеки |
13,2 |
348 |
0801 |
4421200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
13,2 |
348 |
0801 |
4421259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
13,2 |
348 |
0801 |
4421259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
13,2 |
348 |
0801 |
4421259 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
5,7 |
348 |
0801 |
4421259 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
7,5 |
348 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
260,0 |
348 |
0801 |
4500000 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
-3,4 |
348 |
0801 |
4500000 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
3,4 |
348 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
260,0 |
348 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
260,0 |
348 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
260,0 |
348 |
0801 |
4501259 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
260,0 |
348 |
0902 |
5121254 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
2,3 |
348 |
0902 |
5121254 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
-2,3 |
348 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
607,7 |
348 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
157,3 |
348 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
157,3 |
348 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
157,3 |
348 |
1003 |
5141259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
116,5 |
348 |
1003 |
5141259 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
116,5 |
348 |
1003 |
5141259 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
116,5 |
348 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
40,8 |
348 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
40,8 |
348 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
40,8 |
348 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
121,7 |
348 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
121,7 |
348 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
121,7 |
348 |
1004 |
5190610 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
121,7 |
348 |
1004 |
5190610 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
121,7 |
348 |
1004 |
5190610 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
121,7 |
348 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
328,7 |
348 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
25,3 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
23,4 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-23,4 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
-1,2 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-7,4 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
3,1 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-3,1 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
10,7 |
348 |
1006 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-2,1 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
211 |
Заработная плата |
54,4 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
-1,0 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-53,4 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-24,8 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
-18,8 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-3,7 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
8,0 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-4,3 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
24,3 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
94,6 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
-1,3 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-6,5 |
348 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-67,5 |
348 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
25,3 |
348 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
25,3 |
348 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
25,3 |
348 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
25,3 |
348 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
303,4 |
348 |
1006 |
7950100 |
|
|
Городские целевые программы |
3,4 |
348 |
1006 |
7950110 |
|
|
Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
3,4 |
348 |
1006 |
7950110 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
3,4 |
348 |
1006 |
7950110 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3,4 |
348 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
300,0 |
348 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
300,0 |
348 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
300,0 |
348 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
30,0 |
348 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
270,0 |
349 |
|
|
|
|
Администрация Тракторозаводского района г.Челябинск# |
2,3 |
349 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
-604,1 |
349 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
434,5 |
349 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
434,5 |
349 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
340,0 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
340,0 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
135,1 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
-1,8 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-133,3 |
349 |
0104 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
340,0 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
211 |
Заработная плата |
34,2 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
-3,3 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
7,4 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-5,8 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
-3,0 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-8,1 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
-14,1 |
349 |
0104 |
0010607 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-7,2 |
349 |
0104 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
87,6 |
349 |
0104 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
87,6 |
349 |
0104 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
87,6 |
349 |
0104 |
0011259 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
49,8 |
349 |
0104 |
0011259 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
37,8 |
349 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,9 |
349 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
6,9 |
349 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,9 |
349 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
6,9 |
349 |
0113 |
|
|
|
Резервные фонды |
-1 383,0 |
349 |
0113 |
0709999 |
|
|
Резервные фонды |
-1 383,0 |
349 |
0113 |
0701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-1 383,0 |
349 |
0113 |
0701259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
-1 383,0 |
349 |
0113 |
0701259 |
184 |
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
-1 383,0 |
349 |
0113 |
0701259 |
184 |
290 |
Прочие расходы |
-1 383,0 |
349 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
344,4 |
349 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
255,7 |
349 |
0115 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
255,7 |
349 |
0115 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
255,7 |
349 |
0115 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
255,7 |
349 |
0115 |
0011259 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
255,7 |
349 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
88,6 |
349 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
88,6 |
349 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
88,6 |
349 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
88,6 |
349 |
0115 |
0921259 |
216 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
49,9 |
349 |
0115 |
0921259 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
38,8 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
211 |
Заработная плата |
29,9 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-29,9 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-64,0 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-0,2 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-3,9 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
-40,4 |
349 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
108,5 |
349 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
-340,0 |
349 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
-340,0 |
349 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
-340,0 |
349 |
0502 |
6001200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-340,0 |
349 |
0502 |
6001216 |
|
|
Расходы на благоустройство в районах города |
-340,0 |
349 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
350,7 |
349 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
350,7 |
349 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
-690,7 |
349 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-690,7 |
349 |
0700 |
|
|
|
Образование |
-36,9 |
349 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
-36,9 |
349 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
13,8 |
349 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
13,8 |
349 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
13,8 |
349 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
13,8 |
349 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
13,8 |
349 |
0702 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
-50,7 |
349 |
0702 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
-50,7 |
349 |
0702 |
5190609 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
-50,7 |
349 |
0702 |
5190609 |
422 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
-50,7 |
349 |
0702 |
5190609 |
422 |
211 |
Заработная плата |
-33,6 |
349 |
0702 |
5190609 |
422 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-7,9 |
349 |
0702 |
5190609 |
422 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
-9,2 |
349 |
0707 |
4310000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
20,0 |
349 |
0707 |
4310000 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
-20,0 |
349 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
363,6 |
349 |
0801 |
|
|
|
Культура |
363,6 |
349 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
363,6 |
349 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
363,6 |
349 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
363,6 |
349 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
363,6 |
349 |
0801 |
4501259 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
348,6 |
349 |
0801 |
4501259 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
15,0 |
349 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
150,0 |
349 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
150,0 |
349 |
0902 |
5129999 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
150,0 |
349 |
0902 |
5121200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
150,0 |
349 |
0902 |
5121259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
150,0 |
349 |
0902 |
5121259 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
150,0 |
349 |
0902 |
5121259 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
150,0 |
349 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
469,8 |
349 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
43,8 |
349 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
43,8 |
349 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
43,8 |
349 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
43,8 |
349 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
43,8 |
349 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
43,8 |
349 |
1004 |
|
|
|
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
50,7 |
349 |
1004 |
5199999 |
|
|
Фонд компенсаций |
50,7 |
349 |
1004 |
5190600 |
|
|
Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
50,7 |
349 |
1004 |
5190610 |
|
|
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
50,7 |
349 |
1004 |
5190610 |
423 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
50,7 |
349 |
1004 |
5190610 |
423 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
50,7 |
349 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
375,2 |
349 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
125,2 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
-1,0 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-24,8 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
-18,1 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
81,9 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
-8,3 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
35,8 |
349 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-65,5 |
349 |
1006 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
99,9 |
349 |
1006 |
0011259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
99,9 |
349 |
1006 |
0011259 |
005 |
|
Центральный аппарат |
99,9 |
349 |
1006 |
0011259 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
99,9 |
349 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
25,3 |
349 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
25,3 |
349 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
25,3 |
349 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
25,3 |
349 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
250,0 |
349 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
250,0 |
349 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
250,0 |
349 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
250,0 |
349 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
30,0 |
349 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
220,0 |
350 |
|
|
|
|
Администрация Центрального района г.Челябинска |
478,9 |
350 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
31,0 |
350 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
308,0 |
350 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
308,0 |
350 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
280,4 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
280,4 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
1,7 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-1,7 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-70,0 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-30,0 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
30,0 |
350 |
0104 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
350,4 |
350 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
27,6 |
350 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
27,6 |
350 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
27,6 |
350 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
27,6 |
350 |
0104 |
0012200 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
102,4 |
350 |
0104 |
0012200 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
-102,4 |
350 |
0113 |
|
|
|
Резервные фонды |
-324,6 |
350 |
0113 |
0709999 |
|
|
Резервные фонды |
-324,6 |
350 |
0113 |
0701200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-324,6 |
350 |
0113 |
0701259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
-324,6 |
350 |
0113 |
0701259 |
184 |
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
-324,6 |
350 |
0113 |
0701259 |
184 |
290 |
Прочие расходы |
-324,6 |
350 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
47,5 |
350 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
47,5 |
350 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
47,5 |
350 |
0115 |
0921259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
47,5 |
350 |
0115 |
0921259 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
47,5 |
350 |
0115 |
0921259 |
216 |
226 |
Прочие услуги |
0,5 |
350 |
0115 |
0921259 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
47,0 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,8 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
20,0 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
-32,8 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-0,6 |
350 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
11,5 |
350 |
0502 |
6001216 |
412 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
-342,7 |
350 |
0502 |
6001216 |
412 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
56,4 |
350 |
0502 |
6001216 |
412 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-399,1 |
350 |
0502 |
6001216 |
806 |
|
Уличное освещение |
58,5 |
350 |
0502 |
6001216 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
58,5 |
350 |
0502 |
6001216 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
402,4 |
350 |
0502 |
6001216 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
402,4 |
350 |
0502 |
6001216 |
808 |
|
Озеленение |
-118,3 |
350 |
0502 |
6001216 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-118,3 |
350 |
0700 |
|
|
|
Образование |
4,6 |
350 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
4,6 |
350 |
0702 |
4249999 |
|
|
Детские дома |
4,6 |
350 |
0702 |
4241300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
4,6 |
350 |
0702 |
4241304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
4,6 |
350 |
0702 |
4241304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4,6 |
350 |
0702 |
4241304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
4,6 |
350 |
0707 |
4310000 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
-17,0 |
350 |
0707 |
4310000 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
17,0 |
350 |
0800 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
276,9 |
350 |
0801 |
|
|
|
Культура |
276,9 |
350 |
0801 |
4409999 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
188,8 |
350 |
0801 |
4400000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
-8,9 |
350 |
0801 |
4400000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-11,6 |
350 |
0801 |
4400000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-6,4 |
350 |
0801 |
4400000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1,6 |
350 |
0801 |
4400000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
9,1 |
350 |
0801 |
4400000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
16,3 |
350 |
0801 |
4401200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
179,6 |
350 |
0801 |
4401259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
179,6 |
350 |
0801 |
4401259 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
179,6 |
350 |
0801 |
4401259 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
179,6 |
350 |
0801 |
4401300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9,2 |
350 |
0801 |
4401304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
9,2 |
350 |
0801 |
4401304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
9,2 |
350 |
0801 |
4401304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
9,2 |
350 |
0801 |
4509999 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
88,1 |
350 |
0801 |
4501200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
88,1 |
350 |
0801 |
4501259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
88,1 |
350 |
0801 |
4501259 |
453 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
88,1 |
350 |
0801 |
4501259 |
453 |
226 |
Прочие услуги |
80,0 |
350 |
0801 |
4501259 |
453 |
290 |
Прочие расходы |
8,1 |
350 |
0902 |
5121254 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
-5,0 |
350 |
0902 |
5121254 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
7,3 |
350 |
0902 |
5121254 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-2,2 |
350 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
166,4 |
350 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
54,9 |
350 |
1003 |
5149999 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
54,9 |
350 |
1003 |
5141200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
54,9 |
350 |
1003 |
5141259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
9,3 |
350 |
1003 |
5141259 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
9,3 |
350 |
1003 |
5141259 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
9,3 |
350 |
1003 |
5141260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
45,6 |
350 |
1003 |
5141260 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
45,6 |
350 |
1003 |
5141260 |
482 |
290 |
Прочие расходы |
45,6 |
350 |
1006 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
111,5 |
350 |
1006 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
11,5 |
350 |
1006 |
0010705 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
-15,0 |
350 |
1006 |
0010705 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
96,6 |
350 |
1006 |
0010705 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-81,6 |
350 |
1006 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
11,5 |
350 |
1006 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
11,5 |
350 |
1006 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
11,5 |
350 |
1006 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
11,5 |
350 |
1006 |
7959999 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
100,0 |
350 |
1006 |
7950200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
100,0 |
350 |
1006 |
7950201 |
|
|
Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
100,0 |
350 |
1006 |
7950201 |
482 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
100,0 |
350 |
1006 |
7950201 |
482 |
226 |
Прочие услуги |
30,0 |
350 |
1006 |
7950201 |
482 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
70,0 |
353 |
|
|
|
|
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Челябинска |
5 736,7 |
353 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 736,7 |
353 |
0501 |
3500210 |
410 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-7 917,9 |
353 |
0501 |
3500210 |
410 |
242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
7 917,9 |
353 |
0501 |
3501203 |
410 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
24752,5 |
353 |
0501 |
3501203 |
410 |
242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
-24 752,5 |
353 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
5 736,7 |
353 |
0502 |
3519999 |
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
5 736,7 |
353 |
0502 |
3511100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
5736,7 |
353 |
0502 |
3511131 |
|
|
Расходы на капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения в Металлургическом районе города Челябинска |
5736,7 |
353 |
0502 |
3511131 |
411 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
5736,7 |
353 |
0502 |
3511131 |
411 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
5736,7 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
-0,4 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-34,0 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
-216,1 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
241,7 |
353 |
0504 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
8,8 |
353 |
0604 |
7950112 |
213 |
|
Строительство объектов для нужд отрасли |
410,0 |
353 |
0604 |
7950112 |
213 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
410,0 |
353 |
0604 |
7950112 |
443 |
|
Природоохранные мероприятия |
-410,0 |
353 |
0604 |
7950112 |
443 |
226 |
Прочие услуги |
-173,4 |
353 |
0604 |
7950112 |
443 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-236,6 |
355 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
-10 000,0 |
355 |
0115 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
-80,0 |
355 |
0115 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
80,0 |
355 |
0115 |
0012200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
-10 000,0 |
355 |
0115 |
0012200 |
005 |
|
Центральный аппарат |
-10 000,0 |
355 |
0115 |
0012200 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
-10 000,0 |
355 |
0115 |
0909999 |
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
10 000,0 |
355 |
0115 |
0902200 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
10000,0 |
355 |
0115 |
0902202 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по реализации государственной политики в области приватизации и управления гос. и муниципальной собственностью |
10000,0 |
355 |
0115 |
0902202 |
200 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
10000,0 |
355 |
0115 |
0902202 |
200 |
226 |
Прочие услуги |
10000,0 |
356 |
|
|
|
|
Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска |
12 762,0 |
356 |
0700 |
|
|
|
Образование |
934,6 |
356 |
0702 |
|
|
|
Общее образование |
934,6 |
356 |
0702 |
4239999 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
934,6 |
356 |
0702 |
4230000 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
-774,3 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-774,3 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
407,5 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-250,7 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-551,0 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
-7,2 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
199,0 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-215,5 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
1,9 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-353,8 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
-194,0 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
365,0 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
-1 280,1 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
-46,6 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
815,3 |
356 |
0702 |
4230000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
336,1 |
356 |
0702 |
4231300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 708,9 |
356 |
0702 |
4231304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
1708,9 |
356 |
0702 |
4231304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1708,9 |
356 |
0702 |
4231304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
1708,9 |
356 |
0702 |
4232400 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
14,3 |
356 |
0702 |
4232400 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-55,6 |
356 |
0702 |
4232400 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
41,3 |
356 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
11 827,4 |
356 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
11 827,4 |
356 |
0902 |
4829999 |
|
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
2 157,4 |
356 |
0902 |
4820000 |
|
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
1 474,3 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 474,3 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
194,0 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-50,5 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
-26,2 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-16,0 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-332,0 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-428,4 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-85,0 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
1 530,4 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
-2,6 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
327,6 |
356 |
0902 |
4820000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
363,0 |
356 |
0902 |
4820104 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
18,5 |
356 |
0902 |
4820104 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
-286,5 |
356 |
0902 |
4820104 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
268,0 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-3,9 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
221 |
Услуги связи |
17,0 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-130,9 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-293,6 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-169,1 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
525,0 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
1,6 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
36,7 |
356 |
0902 |
4820207 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
17,3 |
356 |
0902 |
4821300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
683,1 |
356 |
0902 |
4821304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
683,1 |
356 |
0902 |
4821304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
683,1 |
356 |
0902 |
4821304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
683,1 |
356 |
0902 |
5129999 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
9 670,0 |
356 |
0902 |
5121100 |
|
|
Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
10 000,0 |
356 |
0902 |
5121128 |
|
|
На развитие и содержание муниципального учреждения гандбольный клуб "Локомотив-Полет" |
10000,0 |
356 |
0902 |
5121128 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
10000,0 |
356 |
0902 |
5121128 |
455 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
10000,0 |
356 |
0902 |
5121200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
-330,0 |
356 |
0902 |
5121254 |
|
|
Расходы на проведение спортивно - массовых# мероприятий |
-700,0 |
356 |
0902 |
5121254 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
-700,0 |
356 |
0902 |
5121254 |
455 |
212 |
Прочие выплаты |
-5,0 |
356 |
0902 |
5121254 |
455 |
221 |
Услуги связи |
-13,1 |
356 |
0902 |
5121254 |
455 |
222 |
Транспортные услуги |
-159,1 |
356 |
0902 |
5121254 |
455 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
60,0 |
356 |
0902 |
5121254 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
-1 569,7 |
356 |
0902 |
5121254 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
477,3 |
356 |
0902 |
5121254 |
455 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-81,0 |
356 |
0902 |
5121254 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
590,7 |
356 |
0902 |
5121260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
370,0 |
356 |
0902 |
5121260 |
455 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
370,0 |
356 |
0902 |
5121260 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
370,0 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
187,6 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
-1,3 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
49,1 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-19,2 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
-278,0 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-2,3 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-23,0 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-12,0 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-9,3 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
101,5 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
-0,5 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-40,8 |
356 |
0904 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
48,2 |
356 |
0904 |
0011261 |
005 |
211 |
Заработная плата |
42,7 |
356 |
0904 |
0011261 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-42,7 |
359 |
|
|
|
|
Управление гражданской защиты города Челябинска |
1 177,7 |
359 |
0300 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 177,7 |
359 |
0309 |
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
1 177,7 |
359 |
0309 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
811,1 |
359 |
0309 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
362,7 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
362,7 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
394,8 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
73,2 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-27,5 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-80,5 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-31,6 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,0 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
5,5 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
-35,3 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
0,2 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-4,1 |
359 |
0309 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
63,8 |
359 |
0309 |
0011200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
448,5 |
359 |
0309 |
0011260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
448,5 |
359 |
0309 |
0011260 |
005 |
|
Центральный аппарат |
448,5 |
359 |
0309 |
0011260 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
448,5 |
359 |
0309 |
2189999 |
|
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
-115,3 |
359 |
0309 |
2180000 |
|
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
-115,3 |
359 |
0309 |
2180000 |
260 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
-115,3 |
359 |
0309 |
2180000 |
260 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-31,5 |
359 |
0309 |
2180000 |
260 |
226 |
Прочие услуги |
-11,0 |
359 |
0309 |
2180000 |
260 |
290 |
Прочие расходы |
-7,3 |
359 |
0309 |
2180000 |
260 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-31,6 |
359 |
0309 |
2180000 |
260 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-33,9 |
359 |
0309 |
2181260 |
260 |
226 |
Прочие услуги |
12,0 |
359 |
0309 |
2181260 |
260 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-12,0 |
359 |
0309 |
3029999 |
|
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
481,8 |
359 |
0309 |
3020000 |
|
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
-247,4 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-247,4 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
211 |
Заработная плата |
-200,0 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-102,1 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-47,4 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
221 |
Услуги связи |
-158,0 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
30,0 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-36,1 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-30,0 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-8,0 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-150,4 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
200,8 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
-2,1 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
155,9 |
359 |
0309 |
3020000 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
100,0 |
359 |
0309 |
3021200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
490,0 |
359 |
0309 |
3021260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
490,0 |
359 |
0309 |
3021260 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
490,0 |
359 |
0309 |
3021260 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
490,0 |
359 |
0309 |
3021300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
239,2 |
359 |
0309 |
3021304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
239,2 |
359 |
0309 |
3021304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
239,2 |
359 |
0309 |
3021304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
239,2 |
361 |
|
|
|
|
Управление внутренних дел города |
536,0 |
361 |
0300 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
536,0 |
361 |
0302 |
|
|
|
Органы внутренних дел |
536,0 |
361 |
0302 |
2029999 |
|
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
536,0 |
361 |
0302 |
2020000 |
220 |
|
Вещевое обеспечение |
-108,7 |
361 |
0302 |
2020000 |
220 |
212 |
Прочие выплаты |
-108,7 |
361 |
0302 |
2020000 |
239 |
|
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
1 449,7 |
361 |
0302 |
2020000 |
239 |
211 |
Заработная плата |
2 022,1 |
361 |
0302 |
2020000 |
239 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-572,4 |
361 |
0302 |
2020000 |
240 |
|
Гражданский персонал |
-1 449,7 |
361 |
0302 |
2020000 |
240 |
211 |
Заработная плата |
-1 220,8 |
361 |
0302 |
2020000 |
240 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-228,9 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
|
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
-30,7 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
212 |
Прочие выплаты |
18,1 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
221 |
Услуги связи |
-437,9 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
222 |
Транспортные услуги |
54,9 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-2 526,9 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-1 032,6 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-272,3 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
28,7 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
482,0 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
226 |
Прочие услуги |
89,3 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 |
361 |
0302 |
2020000 |
253 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 066,1 |
361 |
0302 |
2020000 |
472 |
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
139,3 |
361 |
0302 |
2020000 |
472 |
212 |
Прочие выплаты |
-1 283,4 |
361 |
0302 |
2020000 |
472 |
222 |
Транспортные услуги |
1 187,1 |
361 |
0302 |
2020000 |
472 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
397,0 |
361 |
0302 |
2020000 |
472 |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления |
-161,3 |
361 |
0302 |
2021200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
536,0 |
361 |
0302 |
2021259 |
|
|
Резервные фонды Администраций районов в городе |
120,0 |
361 |
0302 |
2021259 |
253 |
|
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
120,0 |
361 |
0302 |
2021259 |
253 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
120,0 |
361 |
0302 |
2021260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
416,0 |
361 |
0302 |
2021260 |
253 |
|
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
416,0 |
361 |
0302 |
2021260 |
253 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
416,0 |
362 |
|
|
|
|
Управление по делам молодежи |
3 314,4 |
362 |
0400 |
|
|
|
Национальная экономика |
-534,5 |
362 |
0408 |
|
|
|
Транспорт |
-534,5 |
362 |
0408 |
3179999 |
|
|
Другие виды транспорта |
-534,5 |
362 |
0408 |
3170200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
-534,5 |
362 |
0408 |
3170203 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010# годы |
-534,5 |
362 |
0408 |
3170203 |
366 |
|
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
-534,5 |
362 |
0408 |
3170203 |
366 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-534,5 |
362 |
0700 |
|
|
|
Образование |
555,2 |
362 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
555,2 |
362 |
0707 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-1,2 |
362 |
0707 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1,2 |
362 |
0707 |
4319999 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
570,4 |
362 |
0707 |
4310200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
549,7 |
362 |
0707 |
4310203 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010# годы |
549,7 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-58,2 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
-1,1 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
-22,3 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
-50,0 |
362 |
0707 |
4310203 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
15,2 |
362 |
0707 |
4310203 |
447 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
607,9 |
362 |
0707 |
4310203 |
447 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
125,9 |
362 |
0707 |
4310203 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
445,0 |
362 |
0707 |
4310203 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
85,0 |
362 |
0707 |
4310203 |
447 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-47,9 |
362 |
0707 |
4311212 |
447 |
222 |
Транспортные услуги |
40,0 |
362 |
0707 |
4311212 |
447 |
226 |
Прочие услуги |
60,0 |
362 |
0707 |
4311212 |
447 |
290 |
Прочие расходы |
-100,0 |
362 |
0707 |
4311300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
20,7 |
362 |
0707 |
4311304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
20,7 |
362 |
0707 |
4311304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
20,7 |
362 |
0707 |
4311304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
20,7 |
362 |
0707 |
4329999 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
-15,2 |
362 |
0707 |
4320200 |
|
|
Отраслевые целевые программы |
-15,2 |
362 |
0707 |
4320203 |
|
|
Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010# годы |
-15,2 |
362 |
0707 |
4320203 |
452 |
|
Оздоровление детей |
-15,2 |
362 |
0707 |
4320203 |
452 |
226 |
Прочие услуги |
-15,2 |
362 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
3 293,7 |
362 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
3 293,7 |
362 |
1003 |
1049999 |
|
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
79,4 |
362 |
1003 |
1042000 |
|
|
Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
79,4 |
362 |
1003 |
1042000 |
661 |
|
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
79,4 |
362 |
1003 |
1042000 |
661 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
79,4 |
362 |
1003 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
3 214,3 |
362 |
1003 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
3 214,3 |
362 |
1003 |
5221006 |
|
|
Предост. безвозмезд. субсидии на приобр. или стр-во жилья уч. подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей ОЦП реализ. нац. проекта "Дост. и комф. жилье гр. России в Чел. обл. на 2006-2007 гг. |
3 214,3 |
362 |
1003 |
5221006 |
197 |
|
Субсидии |
3 214,3 |
362 |
1003 |
5221006 |
197 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
3 214,3 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
-125,2 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-32,7 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-1,8 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
45,0 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
6,6 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
46,0 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
0,1 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
34,0 |
363 |
0106 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
28,0 |
364 |
|
|
|
|
Администрация города Челябинск |
259,4 |
364 |
0100 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
-251,2 |
364 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
-275,8 |
364 |
0104 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
-275,8 |
364 |
0104 |
0010000 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
-280,4 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
Центральный аппарат |
-280,4 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
75,0 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
125,0 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
60,0 |
364 |
0104 |
0010000 |
005 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-540,4 |
364 |
0104 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
4,6 |
364 |
0104 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
4,6 |
364 |
0104 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
4,6 |
364 |
0104 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
4,6 |
364 |
0106 |
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
2,3 |
364 |
0106 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2,3 |
364 |
0106 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
2,3 |
364 |
0106 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
2,3 |
364 |
0106 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2,3 |
364 |
0106 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
2,3 |
364 |
0115 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
22,3 |
364 |
0115 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2,3 |
364 |
0115 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
2,3 |
364 |
0115 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
2,3 |
364 |
0115 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2,3 |
364 |
0115 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
2,3 |
364 |
0115 |
0929999 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
20,0 |
364 |
0115 |
0921200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
20,0 |
364 |
0115 |
0921260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
20,0 |
364 |
0115 |
0921260 |
216 |
|
Выполнение других обязательств государства |
20,0 |
364 |
0115 |
0921260 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
5,0 |
364 |
0115 |
0921260 |
216 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
15,0 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
221 |
Услуги связи |
-9,8 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
222 |
Транспортные услуги |
-4,0 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
223110 |
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения |
-41,0 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
223130 |
Потребление электроэнергии |
-8,4 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
223140 |
Водоснабжение, канализация, ассенизация |
-1,4 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
225002 |
Текущие расходы по содержанию имущества |
-9,0 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
226 |
Прочие услуги |
102,6 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
290 |
Прочие расходы |
-6,0 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-25,0 |
364 |
0115 |
5190601 |
608 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2,0 |
364 |
0300 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
103,5 |
364 |
0302 |
|
|
|
Органы внутренних дел |
94,3 |
364 |
0302 |
2029999 |
|
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
94,3 |
364 |
0302 |
2021300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
94,3 |
364 |
0302 |
2021304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
94,3 |
364 |
0302 |
2021304 |
253 |
|
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
94,3 |
364 |
0302 |
2021304 |
253 |
290 |
Прочие расходы |
94,3 |
364 |
0309 |
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
9,2 |
364 |
0309 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
9,2 |
364 |
0309 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9,2 |
364 |
0309 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
9,2 |
364 |
0309 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
9,2 |
364 |
0309 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
9,2 |
364 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6,9 |
364 |
0504 |
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
6,9 |
364 |
0504 |
0019999 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
6,9 |
364 |
0504 |
0011300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,9 |
364 |
0504 |
0011304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
6,9 |
364 |
0504 |
0011304 |
005 |
|
Центральный аппарат |
6,9 |
364 |
0504 |
0011304 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
6,9 |
364 |
0700 |
|
|
|
Образование |
25,3 |
364 |
0709 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
25,3 |
364 |
0709 |
4529999 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
25,3 |
364 |
0709 |
4521300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
25,3 |
364 |
0709 |
4521304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
25,3 |
364 |
0709 |
4521304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25,3 |
364 |
0709 |
4521304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
25,3 |
364 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
374,9 |
364 |
0901 |
|
|
|
Здравоохранение |
241,5 |
364 |
0901 |
4699999 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
126,5 |
364 |
0901 |
4691300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
126,5 |
364 |
0901 |
4691304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
126,5 |
364 |
0901 |
4691304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
126,5 |
364 |
0901 |
4691304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
126,5 |
364 |
0901 |
4719999 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
115,0 |
364 |
0901 |
4711300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
115,0 |
364 |
0901 |
4711304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
115,0 |
364 |
0901 |
4711304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
115,0 |
364 |
0901 |
4711304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
115,0 |
364 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
133,4 |
364 |
0902 |
4829999 |
|
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
133,4 |
364 |
0902 |
4821300 |
|
|
Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
133,4 |
364 |
0902 |
4821304 |
|
|
Дотация на выплату единовременного поощрения работникам бюджетных организаций, оплата которых осуществляется по ЕТС |
133,4 |
364 |
0902 |
4821304 |
327 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
133,4 |
364 |
0902 |
4821304 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
133,4 |
368 |
0106 |
0010708 |
005 |
211 |
Заработная плата |
336,5 |
368 |
0106 |
0010708 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
-3,5 |
368 |
0106 |
0010708 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-333,0 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
-5,0 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-28,2 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
-91,5 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
91,5 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
-1,0 |
369 |
0115 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
34,2 |
369 |
0115 |
0011260 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
-150,0 |
369 |
0115 |
0011260 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
150,0 |
370 |
|
|
|
|
Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска |
175 969,0 |
370 |
0400 |
|
|
|
Национальная экономика |
170 000,0 |
370 |
0408 |
|
|
|
Транспорт |
170 000,0 |
370 |
0408 |
1029999 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
-3 494,0 |
370 |
0408 |
1020100 |
|
|
Городские целевые программы |
-3 494,0 |
370 |
0408 |
1020101 |
|
|
Городская целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2007 год |
-3 494,0 |
370 |
0408 |
1020101 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
-3 494,0 |
370 |
0408 |
1020101 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-3 494,0 |
370 |
0408 |
3159999 |
|
|
Дорожное хозяйство |
173 494,0 |
370 |
0408 |
3150000 |
|
|
Дорожное хозяйство |
173 494,0 |
370 |
0408 |
3150000 |
593 |
|
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
173 494,0 |
370 |
0408 |
3150000 |
593 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
173 494,0 |
370 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 969,0 |
370 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
5 969,0 |
370 |
0502 |
6009999 |
|
|
Благоустройство |
5 969,0 |
370 |
0502 |
6000100 |
|
|
Городские целевые программы |
5 969,0 |
370 |
0502 |
6000101 |
|
|
Городская целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2007 год |
5 969,0 |
370 |
0502 |
6000101 |
806 |
|
Уличное освещение |
23 025,7 |
370 |
0502 |
6000101 |
806 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
23 025,7 |
370 |
0502 |
6000101 |
807 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
33 154,1 |
370 |
0502 |
6000101 |
807 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
54 200,0 |
370 |
0502 |
6000101 |
807 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-24 539,9 |
370 |
0502 |
6000101 |
807 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 494,0 |
370 |
0502 |
6000101 |
808 |
|
Озеленение |
-50 210,7 |
370 |
0502 |
6000101 |
808 |
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 514,3 |
370 |
0502 |
6000101 |
808 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-51 725,0 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
211 |
Заработная плата |
126,9 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
213 |
Начисление на оплату труда |
-30,0 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
221 |
Услуги связи |
-7,6 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
225001 |
Капитальные расходы по содержанию имущества |
-126,0 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
42,0 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
-0,3 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
15,0 |
370 |
0504 |
0010000 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
-20,0 |
370 |
0504 |
0012200 |
005 |
212 |
Прочие выплаты |
-0,5 |
370 |
0504 |
0012200 |
005 |
222 |
Транспортные услуги |
-3,3 |
370 |
0504 |
0012200 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
3,8 |
371 |
|
|
|
|
Управление капитального строительства |
142 239,3 |
371 |
0400 |
|
|
|
Национальная экономика |
11 550,0 |
371 |
0408 |
|
|
|
Транспорт |
11 550,0 |
371 |
0408 |
3159999 |
|
|
Дорожное хозяйство |
11 550,0 |
371 |
0408 |
3150000 |
|
|
Дорожное хозяйство |
11 550,0 |
371 |
0408 |
3150000 |
593 |
|
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
11 550,0 |
371 |
0408 |
3150000 |
593 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
11 550,0 |
371 |
0500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
88 268,3 |
371 |
0502 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
400,0 |
371 |
0502 |
1049999 |
|
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
400,0 |
371 |
0502 |
1043100 |
|
|
Строительство водопровода (расширение и реконструкция 2-я очередь) блока контактных осветителей, г.Челябинск (ФЦП "Жилище" на 2002-2010 г.# (второй этап), подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
400,0 |
371 |
0502 |
1043155 |
|
|
Строительство водопровода (расширение и реконструкция 2-я очередь) блока контактных осветителей, г.Челябинск (ФЦП "Жилище" на 2002-2010 г.# (второй этап), подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
400,0 |
371 |
0502 |
1043155 |
663 |
|
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
400,0 |
371 |
0502 |
1043155 |
663 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
400,0 |
371 |
0504 |
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
87 868,3 |
371 |
0504 |
1029999 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
87 868,3 |
371 |
0504 |
1020000 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
51 725,0 |
371 |
0504 |
1020000 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
51 725,0 |
371 |
0504 |
1020000 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
51 725,0 |
371 |
0504 |
1021500 |
|
|
Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
36143,3 |
371 |
0504 |
1021506 |
|
|
Субсидии на теплоснабжение Металлургического района от ЧТЭЦ-3 города Челябинска |
29216,0 |
371 |
0504 |
1021506 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
29216,0 |
371 |
0504 |
1021506 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
29216,0 |
371 |
0504 |
1021507 |
|
|
Субсидии на теплосети к ЦТП N 7 в Металлургическом районе города Челябинска (участок от УТ2 до УТ5) |
1284,3 |
371 |
0504 |
1021507 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
1284,3 |
371 |
0504 |
1021507 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1284,3 |
371 |
0504 |
1021508 |
|
|
Субсидии на ЦТП N 9 электроснабжение 6/0,4 кВ в Металлургическом районе города Челябинска |
2334,5 |
371 |
0504 |
1021508 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
2334,5 |
371 |
0504 |
1021508 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2334,5 |
371 |
0504 |
1021509 |
|
|
Субсидии на перемычку 2 Dy 150 мм на квартал N 5, ограниченный улицами Гастелло, Жукова, Шоссе Металлургов, в Металлургическом районе города Челябинска |
2488,5 |
371 |
0504 |
1021509 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
2488,5 |
371 |
0504 |
1021509 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2488,5 |
371 |
0504 |
1021510 |
|
|
Субсидии на газоснабжение жилых домов по улицам Доменной, Саянской в поселке Першино города Челябинска |
820,0 |
371 |
0504 |
1021510 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
820,0 |
371 |
0504 |
1021510 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
820,0 |
371 |
0700 |
|
|
|
Образование |
12 282,0 |
371 |
0709 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
12 282,0 |
371 |
0709 |
1029999 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
12 282,0 |
371 |
0709 |
1020000 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
1 282,0 |
371 |
0709 |
1020000 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
1 282,0 |
371 |
0709 |
1020000 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 282,0 |
371 |
0709 |
1021200 |
|
|
Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 000,0 |
371 |
0709 |
1021260 |
|
|
Резервные фонды Администрации города |
1 000,0 |
371 |
0709 |
1021260 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
1 000,0 |
371 |
0709 |
1021260 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 000,0 |
371 |
0709 |
1021500 |
|
|
Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
10000,0 |
371 |
0709 |
1021505 |
|
|
Субсидия на реконструкцию здания, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Нагорная, 16 |
10000,0 |
371 |
0709 |
1021505 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
10000,0 |
371 |
0709 |
1021505 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10000,0 |
371 |
0900 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
12 718,0 |
371 |
0902 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
14 000,0 |
371 |
0902 |
1009999 |
|
|
Федеральные целевые программы |
14 000,0 |
371 |
0902 |
1005800 |
|
|
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы". Субсидия на легкоатлетический стадион (3-я очередь, учебно-тренировочный корпус с факелом олимпийского огня) по пр. Ленина, 84 |
14 000,0 |
371 |
0902 |
1005800 |
213 |
|
Строительство объектов для нужд отрасли |
14 000,0 |
371 |
0902 |
1005800 |
213 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
14 000,0 |
371 |
0904 |
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
-1 282,0 |
371 |
0904 |
1029999 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
-1 282,0 |
371 |
0904 |
1020000 |
|
|
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
-1 282,0 |
371 |
0904 |
1020000 |
214 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
-1 282,0 |
371 |
0904 |
1020000 |
214 |
310001 |
Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
-1 282,0 |
371 |
1000 |
|
|
|
Социальная политика |
17 421,0 |
371 |
1003 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
17 421,0 |
371 |
1003 |
5229999 |
|
|
Региональные целевые программы |
17 421,0 |
371 |
1003 |
5221000 |
|
|
Областные целевые программы |
17 421,0 |
371 |
1003 |
5221012 |
|
|
Субсидии на ОЦП реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской области на 2006 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений" |
17 421,0 |
371 |
1003 |
5221012 |
197 |
|
Субсидии |
17 421,0 |
371 |
1003 |
5221012 |
197 |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
17 421,0 |
|
|
|
|
|
Всего |
534 948,4 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.