Решение Собрания депутатов Озерского городского округа
Челябинской области
от 14 марта 2007 г. N 25
"О Программе социально-экономического развития поселка Метлино
Озерского городского округа на 2007 - 2011 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года". Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа решает:
Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития поселка Метлино Озерского городского округа на 2007 - 2011 годы.
Глава Озерского городского округа |
С.Г. Чернышев |
Утверждена
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 14 марта 2007 г. N 25
Программа
социально-экономического развития посёлка Метлино Озёрского городского округа
на 2007-2011 годы
г. Озёрск
2007 г.
Паспорт
Программы социально-экономического развития посёлка Метлино Озёрского городского округа на 2007-2011 годы
Наименование Программы |
- |
Программа социально-экономического развития посёлка Метлино Озёрского городского округа на 2007-2011 годы |
Основание и дата принятия решения о разработке Программы |
- |
Постановление Правительства РФ от 03.12.02 г. N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года", распоряжение первого заместителя главы Озёрского городского округа от 16.05.2006 г. N 797-р "О создании рабочей группы по разработке программы социально-экономического развития поселка Метлино" |
Заказчик Программы |
- |
администрация Озёрского городского округа |
Руководитель Программы |
- |
глава Озёрского городского округа |
Основной разработчик Программы |
- |
администрация Озёрского городского округа |
Цели Программы |
-
-
- |
повышение жизненного уровня жителей посёлка Метлино; обеспечение стабильного функционирования посёлка Метлино; сокращение разрыва между городом и посёлком в уровне обеспеченности объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры, повышение престижности проживания в сельской местности и содействие решению общегосударственных задач в области миграционной политики. |
Перечень подпрограмм |
- - - - - -
- - |
развитие жилищного строительства; развитие коммунальной инфраструктуры; развитие систем связи; развитие системы дорог, улиц, тротуаров; развитие системы образования; развитие системы здравоохранения, физической культуры и спорта; развитие культурно-досуговой деятельности; мероприятия по созданию новых рабочих мест. |
Перечень основных мероприятий |
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- |
ввод в эксплуатацию трёх жилых домов; создание проектов застройки индивидуальных жилых домов с автономными системами жизнеобеспечения для посёлка; выполнение проекта на строительство магистральных инженерных сетей и уличной дорожной сети в п. Метлино для индивидуальной жилой застройки; установка узла учёта тепловой энергии, вырабатываемой котельной; установка в котельной п. Метлино частотных регуляторов; монтаж в котельной мини-ТЭС для обеспечения собственной электроэнергией; проектирование и реконструкция газовой котельной; капитальный ремонт подводящих сетей водонапорной башни; строительство станции очистки фекальных вод; переход на водоснабжение от местных артезианских скважин; устройство 1 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО); реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей ТП-6-10/0,4 кВ; газификация восточного микрорайона; строительство АТС; приобретение и монтаж оборудования радио и телекоммуникации; строительство улиц, тротуаров с твёрдым покрытием, благоустройство дворовых территорий; приведение в нормативно-техническое состояние существующих автомобильных дорог; капитальный ремонт образовательной школы N 35; оснащение образовательной школы N 35; ремонт фасада муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 8"; оснащение муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 8"; организационные мероприятия в сфере образования; создание филиала ДЮСШ при образовательной школе N35; капитальный ремонт хоккейного корта и реконструкция освещения, строительство тира в подвальном помещении образовательной школы N 35; обновление спортивного инвентаря образовательной школы N35; строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК); строительство раздевалок для хоккеистов и футболистов; ремонт и реконструкция лыжной базы; ремонт спортивных площадок на дворовых территориях; реконструкция здания МСХП "Озерское" под музыкальную школу; выполнение проектно-сметной документации и строительство открытой площадки для массового отдыха населения; укрепление материальной базы МДК "Синегорье"; организационные мероприятия в сфере культуры; реализация проекта "Организация деревообрабатывающего производства"; реализация проекта "Организация производства торгового оборудования"; организация южно-уральского государственного заповедника; мероприятия по развитию агропромышленного комплекса. |
Сроки реализации Программы
|
- |
2007-2011 годы.
|
Объёмы и источники финансирования |
- |
Средства в размере 690302 тыс. руб., в том числе за счёт средств: Федерального бюджета: - 2007 год - 62,5 тыс. руб.; - 2008 год - 166080 тыс. руб.; - 2009 год - 85750 тыс. руб.; - 2010 год - 92750 тыс. руб.; - 2011 год - 88500 тыс. руб.; Бюджета субъекта федерации: - 2007 год - 1362,5 тыс. руб.; - 2008 год - 6950 тыс. руб.; - 2009 год - 10200 тыс. руб.; - 2010 год - 6750 тыс. руб.; - 2011 год - 2500 тыс. руб.; Местного бюджета: - 2007 год - 2827 тыс. руб.; - 2008 год - 17412 тыс. руб.; - 2009 год - 20498 тыс. руб.; - 2010 год - 16830тыс. руб.; - 2011 год - 16649 тыс. руб.; Внебюджетных средств: - 2007 год - 32800 тыс. руб.; - 2008 год - 42881 тыс. руб.; - 2009 год - 26500 тыс. руб.; - 2010 год - 26500 тыс. руб.; - 2011 год - 26500 тыс. руб.; Размер средств, начиная с 2007 года, уточняется ежегодно. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- |
улучшение жилищных условий 200 семей, доведение уровня обеспеченности коммунальными услугами до 100%; повышение уровня газификации жилых домов природным газом с 71% до 100%; повышение уровня снабжения электроэнергией до 0,8 МВт/ч на одного жителя; повышение комфортности и улучшение уровня обеспеченности детского дошкольного учреждения; сохранение обучения всех учеников в общеобразовательном учреждении в первую (утреннюю) на уровне 100% и расширение объема факультативного и внеклассного обучения поселковых детей; сохранение уровня обеспеченности больничными местами, амбулаторными посещениями на уровне существующего с повышением уровня диагностики и лечения жителей посёлка Метлино; осуществление мероприятий, направленных на будущее повышение уровня обеспеченности клубными учреждениями с 46 до 215 мест на 1000 жителей; привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом 35% учащихся поселковой молодежи и 22% работающих в условиях поселка; снижение уровня заболеваемости детей и трудоспособного населения на 13%; снижение стоимости 1 куб. м. потребляемой питьевой воды в 2,5 раза; повышение уровня обеспеченности жителей посёлка питьевой водой с 61% до 100%, соответствующей нормам СанПин до 100%; повышение уровня обеспеченности телефонной связью - со 112 номеров/ тыс. человек до 388 номеров/ тыс. человек; приведение в нормативно-техническое состояние 100% площади уличных дорог и тротуаров в посёлке; снижение транспортных издержек в себестоимости сельскохозяйственной продукции на 23%; сохранение на объектах социальной сферы и инженерной инфраструктуры существующих рабочих мест; ликвидация сверхнормативного износа основных фондов социальной сферы и инженерной инфраструктуры; создание 230 дополнительных рабочих мест; увеличение производительности
сельскохозяйственного труда на 27%. |
Система организации контроля за исполнением Программы |
- |
Контроль за выполнением Программы осуществляют: органы местного самоуправления Озёрского городского округа. |
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
Программа социально-экономического развития посёлка Метлино Озёрского городского округа Челябинской области на 2007-2011 годы (далее именуется - Программа) разработана в целях повышения качества жизни жителей посёлка Метлино Озёрского городского округа, решения проблем социально-экономического развития посёлка и стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора, а также реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса". Для успешного достижения этих целей требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни в посёлке, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики посёлка.
Сложившаяся ситуация в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса. За последние годы в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно-экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры посёлка произошло снижение доступности для населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание посёлка Метлино от города Озёрска по уровню и условиям жизнедеятельности.
Посёлок Метлино входит в состав Озёрского городского округа. Общая площадь земель 638 га. Протяжённость берегов водоёмов в пределах населённого пункта 2,4 га.
Посёлок удален от города Озёрска (центра Озёрского городского округа) на 25 км, отсутствует возможность регулярного посещения города у большинства населения. Этим обстоятельством обуславливается необходимость формирования автономного жизнеобеспечения.
Демографическая ситуация поселка Метлино характеризуется следующим образом: численность населения на 01.01.2006 г. - 3 622 чел., в том числе моложе трудоспособного возраста 20%, в трудоспособном возрасте 56%, старше трудоспособного возраста 24%. Структура населения по полу: женщины 61%, мужчины 39%. Доля работающего населения 48% от общей численности населения посёлка.
"Динамика численности населения поселка Метлино"
Рождаемость за последние 5 лет увеличилась в среднем на 12%. При определённой привлекательности проживания в посёлке Метлино в сравнении с близлежащими населенными пунктами наблюдается наличие деструктивных демографических процессов - наличие в структуре населения пожилых людей, распространением алкоголизма, проявлением асоциального поведения. Возникает угроза срыва формирования трудового потенциала, что пагубно отразится на перспективах оздоровления сельской экономики.
Показатель смертности за 5 лет идет на увеличение и составляет в среднем 19%, основные классы причин смерти составляют:
сердечно-сосудистые заболевания - 52% от всех умерших,
хронический алкоголизм и отравление алкоголем - 17%,
самоубийства - 0,8%,
новообразования - 0,09%.
В результате превышения смертности над рождаемостью естественная убыль населения за 2005 г. составила 19 чел.
Среднее ежегодное число прибывших в посёлок за последние 5 лет составляет 109 чел., выбывших - 62 чел. Миграция населения в основном идет в пределах области.
Жилищный фонд посёлка представлен 69 149 кв. м общей площади и 36 493 кв. м жилой. Общая площадь жилищного фонда, не имеющего коммунальных удобств составляет 5 464 кв. м. На 1 жителя приходится 19 кв. м общей площади и 10 кв. м жилой площади.
На 01.01.2005 число семей, состоящих на учёте для получения жилья составляет 402, в том числе нуждающиеся в получении жилья 151 (все льготные категории), в улучшении жилищных условий - 251. У более, чем 40% жителей п. Метлино присутствует бытовая неустроенность. Комплексную застройку и благоустройство имеют половина территории поселка, в которой проживает 2,5 тыс. человек. Более 1,5 тыс. человек проживает в ветхих щитовых домах 1956 года застройки, практически не имеющих элементарных коммунальных удобств. Дома не имеют водопровода, центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения, жители готовят пищу на привозном газе и с использованием печей с дровяным отоплением. В 2005 году улучшили жилищные условия 2 семьи. Оказание государственной поддержки жилищного строительства в сельской местности осуществлялось в форме субсидий за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставляемых сельским жителям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Ликвидирована опытная научно-исследовательская станция (ОНИС) с численностью работающих более 1,2 тыс. человек. В силу этих тенденций сократились и вспомогательные службы, обеспечивавшие функционирование научно-исследовательского комплекса ОНИС. Созданное на этой базе унитарное производственное предприятие "РеУРС" не оправдало надежды. Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров в сельскохозяйственном производстве с одновременным снижением качественного состава кадров в сельском хозяйстве.
Детское дошкольное общеобразовательное учреждение N8 посещает 173 ребёнка ежедневно, из них 41% - дети до трёх лет. Число мест в учреждении 170 мест. Общее число дошкольников в посёлке 309 чел. 136 детей (44%) не посещают учреждение по различным причинам: отсутствие возможности родительской платы за посещение учреждения, наличие возможности воспитывать ребенка на дому, по медицинским показателям и другие. Последние 10-12 лет финансирование, необходимое для содержания и ремонта комплекса детского учреждения, осуществлялось на низком (поддерживающем) уровне. Капитальных вложений не осуществлялось. Обеспеченность педагогическими работниками - 5,8 чел./специалиста.
В средней общеобразовательной школе N35 обучается 432 ученика, в том числе в средней (полной) школе 79%, в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья 21%. Обеспеченность педагогическими работниками - 10,5 чел./специалиста. Количество школьников уменьшилось по сравнению с 2002 годом на 18%. Вместе с этим имеются проблемы в организации дополнительного образования, в развитии профильного обучения, в укреплении материально-технической базы, в совершенствовании информационных технологий в образовательном процессе. Решение этих проблем диктуется современными требованиями, в том числе и отсутствием на месте профессионального учебного заведения, которое могло готовить специалистов для агропромышленного комплекса и других специалистов, нужных в сельской местности.
В посёлке имеется поликлиника, входящая в состав ЦМСЧ-71, мощностью 100 посещений в смену и 20 больничных коек, в том числе 10 терапевтических. В детском отделении развёрнуто 10 мест. В посёлке работает 1 аптечный киоск. Первичная медико-санитарная помощи населению посёлка оказывается в поликлинике и стационаре участковой больницы. Пациентов обслуживают 2 врача и 14 ед. среднего медперсонала. Количество штатных должностей и коечный фонд соответствуют приказу Министерства здравоохранения по уровню участковой больницы. Специализированная медицинская помощи оказывается в амбулаторных и стационарных подразделениях ЦМСЧ-71 в г. Озёрске. В посёлке работает 1 дом культуры на 168 мест в зрительном зале, функционируют 17 кружков (в том числе 9 для детей) с числом участников 623 чел. (в том числе 237 детей).
Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения (стадион с беговой дорожкой, хоккейная коробка, волейбольная и баскетбольная площадки, лыжная база, спортивный зал школы N35, дворовые спортивные площадки) служат 30-40 лет, пришли в ветхое состояние. Текущие ремонтные работы спортивных сооружений недостаточны, нет раздевалок, душевых помещений для стадиона, хоккейной коробки. Лыжная база размещается в приспособленном помещении. Материальная база (лыжи, палки, крепления) крайне недостаточна. Эти обстоятельства не способствуют привлечению населения занятиям физической культурой.
Культурно-досуговая деятельность представлена муниципальным домом культуры (МДК) "Синегорье" со зрительным залом на 160 посадочных мест и помещениями для двух коллективов художественной самодеятельности и одного для кружковой работы, что недостаточно для посёлка. Нет помещения для развития кружковой работы, помещения для администрации, для массовой работы, дискотечного зала, костюмерного цеха, комнаты отдыха, художественной мастерской, фото-видео лаборатории. Существующее здание требует реконструкции и капитального ремонта.
Телефонная сеть физически и морально изношена. Мощность имеющейся станции - 400 номеров, из них 75% - квартирные. Отсутствует техническая возможность выхода на междугородние станции.
В результате низкого уровня инвестиций снизились объёмы строительства и капитального ремонта объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, ежегодно увеличивается сверхнормативный износ основных фондов, все сложнее становится безаварийный режим эксплуатации объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.
Объектами посёлка ежегодно потребляется 4 252 тыс. кВт/ч электроэнергии, в том числе объектами социальной сферы 61%, населением 39%. Одиночное протяжение уличной газовой сети 21,5 км, число квартир, газифицированных сетевым газом на 01.01.2006 составляло 1 098, сжиженным - 261. Общее количество реализованного сетевого газа потребителям за 2005 год 5 415 тыс. куб. м, в том числе населению 8%, сжиженного - 230 т, в том числе населению 100%.
Функционирует газовая котельная с мощностью выработки 38,6 Гкал/ч., износ 20%. Отпущено тепловой энергии за 2005 год 34 373 Гкал, в том числе населению 65%, на коммунально-бытовые нужды 28%. Протяжённость магистральных тепловых сетей 5,13 км, износ 50%; квартальных (уличных) тепловых сетей в двухтрубном исчислении 12,6 км, износ 46%; водопроводных сетей 46,3 км, износ 41%; канализационных сетей 14,1 км, износ 40%.
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 41 км., за 2005 год отпущено воды потребителям 476 тыс. куб. м, в том числе населению 37%. Одиночное протяжение уличной канализационной сети 3,9 км, пропущено за 2005 год через очистные сооружения 320 тыс. куб. м.
Общая протяжённость улично-дорожной сети составляет 31,6 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 20,6 км.
Площадь зелёных насаждений общего пользования 1,5 га, протяжённость освещенных улиц 12,2 км.
Площадь территории, убираемой механизированным способом 254,3 тыс. кв. м, количество специальных машин для уборки мусора - 2 шт. Площадь под свалкой 1 га. Вывезено за год бытовых отходов 2,5 тыс. куб. м.
Количество организаций розничной торговля (магазины и палатки) 17 ед., из них 7 магазинов розничной торговли. Торговая площадь магазинов 750 кв. м, действует 1 рынок. В посёлке 1 предприятие общественного питания на 20 посадочных мест.
Для снижения социальной напряженности и повышения качества жизни необходимо обеспечить территорию посёлка необходимой инженерной инфраструктурой, транспортными коммуникациями и связью. Другим важным направлением программы развития посёлка Метлино является создание новых рабочих мест.
Перечень мероприятий Программы развития посёлка Метлино на 2006-2010 годы, направленных на решение поставленных задач, прилагается.
Таким образом, необходимость разработки и реализации предлагаемой Программы развития п. Метлино как сельского поселения Озёрского городского округа обусловлена:
социально-политической остротой проблемы и её значением;
необходимостью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления в посёлке трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач агропромышленного комплекса, в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса";
межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к её решению органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, органов местного самоуправления, профсоюзных организаций агропромышленного комплекса и общественных объединений сельских жителей;
необходимостью приоритетной государственной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры посёлка Метлино, несельскохозяйственных видов деятельности.
Характер проблем, подлежащих решению программным методом, предопределяет необходимость привлечения сил и средств федерального бюджета, субъекта федерации, средств бюджета Озёрского городского округа и внебюджетных средств.
II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Цели Программы определяются исходя из того, что наиболее оптимальной стратегией посёлка Метлино является устойчивое и эффективное развитие агропромышленного комплекса, социальной сферы и инженерной инфраструктуры несельскохозяйственных видов деятельности, расширение рынка труда.
Основными целями Программы являются:
повышение жизненного уровня жителей посёлка Метлино;
обеспечение стабильного функционирования посёлка Метлино;
сокращение разрыва между городом и посёлком в уровне обеспеченности объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры, повышение престижности проживания в сельской местности и содействие решению общегосударственных задач в области миграционной политики.
Достижение целей происходит за счёт реализации следующих задач:
развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры посёлка;
создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию посёлка, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;
расширение рынка труда и обеспечение его привлекательности, стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах экономики посёлка выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов; повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и создание новых рабочих мест;
улучшение состояния здоровья населения посёлка путем повышения доступности и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи, занятий физической культурой и спортом для предупреждения заболеваний и поддержания высокой работоспособности;
повышение роли физкультуры и спорта для профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;
повышение образовательного уровня учащихся школы N 35, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда;
активизация культурной деятельности на селе;
развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания сельского населения по вопросам ведения личного подсобного и домашнего хозяйства, развитие несельскохозяйственных видов деятельности;
повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения посёлка, обеспечение их телефонной и телекоммуникационной связью;
расширение сети автомобильных дорог и тротуаров с твёрдым покрытием и их благоустройство.
Учитывая ограниченность средств бюджетов всех уровней, поставленные в Программе задачи должны решаться путём формирования условий для самодостаточного развития посёлка, применения ресурсосберегающих подходов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в сфере обустройства.
Для решения указанных задач предусматриваются:
предоставление приоритетной государственной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований на федеральном, региональном и местном уровнях в соответствии с федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2010 года";
разработка и реализация эффективного экономического механизма, обеспечивающего содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры посёлка на уровне нормативных требований;
повышение эффективности использования материально-технических и кадровых ресурсов социальной сферы посёлка путем формирования предприятий интегрированного типа, внедрения новых прогрессивных форм деятельности;
разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономичных проектов жилых домов, жилищно-производственных и жилищно-сервисных комплексов, общественных зданий (в том числе многопрофильного использования), адаптированных к сельским поселениям, их местоположению, демографической ситуации и другим условиям;
снижение стоимости сельского жилищного строительства путём внедрения новых конструктивных решений, отечественных строительных материалов и технологий, расширения применения комплектов деталей и домов, снижения стоимости строительных материалов, применяемых в сельском строительстве;
создание условий для привлечения в социальную сферу села средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, других внебюджетных источников, а также для функционирования в сфере обслуживания сельского населения малых предпринимательских структур;
формирование правового и методического обеспечения социального развития села.
Предусматривается, что Программа будет осуществляться в 2 этапа.
На I этапе (2007-2008 годы) обеспечиваются совершенствование базы социального развития села и создание основных условий, минимально необходимых для реализации социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации.
На II этапе (2009-2011 годы) предусматривается переход к формированию в посёлке условий, обеспечивающих более высокий уровень жизни, соответствующий новым требованиям к качеству рабочей силы и интенсивности труда.
Исходя из ресурсных возможностей бюджетов, основными приоритетными направлениями I этапа Программы определены жилищное строительство, газификация, водоснабжение, развитие средств связи общего пользования и строительство автомобильных дорог.
Принцип софинансирования Программы за счёт средств бюджетов разных уровней и внебюджетных источников обеспечит наибольшую результативность мероприятий Программы по этим направлениям.
Программа является комплексной и включает систему мероприятий в области:
жилищного строительства;
теплоснабжения и комплекса горячего водоснабжения;
водоснабжения и водоотведения;
электроснабжения;
газоснабжения;
связи;
системы дорог, улиц, тротуаров;
образования;
здравоохранения, физической культуры и спорта;
культурно-досуговой деятельности;
создания новых рабочих мест.
III. Мероприятия Программы
1. Развитие жилищного строительства
В целях улучшения жилищных условий граждан, состоящих в очереди на получение жилья и не обладающих достаточными собственными накоплениями, предусмотреть:
строительство жилья для распределения гражданам, состоящим в очереди, в том числе льготных категорий, и специалистов, принимаемых на работу в организации социальной сферы посёлка;
использование средств федерального бюджета, выделяемых на безвозвратной основе на долевое финансирование строительства жилья в порядке межбюджетных отношений в виде субсидий сельским гражданам;
реализацию механизмов для привлечения внебюджетных средств для жилищного строительства;
формирование (финансовых, организационных, кредитных) механизмов для приобретения и строительства жилья, в том числе механизмов ипотечного жилищного строительства;
получение методологической и консультативной помощи областных структур в вопросах разработки и внедрения механизмов ипотечного жилищного кредитования в сельских поселениях.
Развитие жилищного строительства должно решить вопрос улучшения условий жизни и уровня коммунального обустройства жилья 200 семей в посёлке Метлино с одновременным формированием системы ипотечного кредитования на базе существующих стандартов.
1.1 Ввод в эксплуатацию трёх жилых домов
Цель данного мероприятия - обеспечение жильём для распределения гражданам, состоящим в очереди, в том числе льготных категорий. Мероприятие предполагает строительство трёх пятиэтажных 60 квартирных домов, общей площадью 3 000 кв. м каждый.
Стадии выполнения - разработка проектно-сметной документации (2007 год), строительно-монтажные работы. Срок выполнения - 2011 год.
1.2 Создание проектов застройки индивидуальных жилых домов с автономными системами жизнеобеспечения для посёлка
Цель данного мероприятия - обеспечение возможностей для расширения жилищного строительства. Стадии выполнения - разработка проектно-сметной документации. Срок выполнения - 2011 год.
1.3 Выполнение проекта на строительство магистральных инженерных сетей и уличной дорожной сети в п.Метлино для индивидуальной жилой застройки.
Цель данного мероприятия - обеспечение возможностей для расширения жилищного строительства. Стадии выполнения - разработка проектно-сметной документации и строительство. Срок выполнения - 2011 год.
2. Развитие коммунальной инфраструктуры
Направление предусматривает реализацию следующих мероприятий.
2.1 Теплоснабжение и комплекс горячего водоснабжения (ГВС)
2.1.1 Установка узла учёта тепловой энергии, вырабатываемой котельной
Цель данного мероприятия - снижение затрат за счёт коммерческого учёта отпуска тепловой энергии. Стадии выполнения - проектирование и монтаж. Срок выполнения - 2007 год.
2.1.2 Установка в котельной п. Метлино частотных регуляторов
Цель данного мероприятия - уменьшение расхода электроэнергии котельной. Достигаемый экономический эффект - 20% экономии электроэнергии. Стадии выполнения - режимно-наладочные работы. Срок выполнения - 2007 год.
2.1.3 Монтаж в котельной мини-ТЭС для обеспечения собственной электроэнергией
Цель данного мероприятия - повышение надёжности теплоснабжения и удешевление электро- и теплоэнергии. Стадии выполнения - проектирование и монтаж. Срок выполнения - 2009 год.
2.1.4 Проектирование и реконструкция газовой котельной
Цель данного мероприятия - снижение затрат на отпуск тепловой энергии. Стадии выполнения - проектирование и реконструкция. Срок выполнения - 2011 год.
2.2 Водоснабжение и водоотведение
Цель мероприятий - обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве и качестве, улучшение на этой основе состояния здоровья жителей и оздоровление социально-экологической обстановки, рациональное использование водных источников - базы питьевой воды. Мероприятия предусматривают строительство и реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения посёлка с тем, чтобы обеспечить жилой сектор и крестьянские хозяйства необходимым количеством воды.
2.2.1 Капитальный ремонт подводящих сетей водонапорной башни
Стадии выполнения - проектирование и строительство. Мероприятие предусматривает замену водопровода - морально и физически устаревших чугунных труб на полиэтиленовые. Срок выполнения - 2009 год.
2.2.2 Строительство станции очистки фекальных вод
Цель данного мероприятия - соблюдение законодательства Российской Федерации по охране природы, улучшение санитарного состояния населения, предотвращение загрязнения водоисточников, оздоровление социально-экономической обстановки. Стадии выполнения - разработка проектно-сметной документации очистных сооружений фекальных вод (2007 год), ливневых и канализационных сетей, их строительство и монтаж. Срок выполнения - 2011 год.
2.2.3 Переход на водоснабжение от местных артезианских скважин
Цель данного мероприятия - удешевление стоимости 1 куб. м воды, обеспечение качества питьевой воды нормам СанПин. Посёлок до 1995 года снабжался водой из артезианских скважин. Мероприятие предусматривает переход на водоснабжения посёлка от скважин. Ожидаемый результат - ввод в действие локальных водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды для населения посёлка. Достигаемый экономический эффект - снижение стоимости воды в 2,5 раза. Стадии выполнения - строительство станции водоподготовки, приобретение и замену глубинных насосов, установка приборов учёта расхода холодной воды, водопроводов. Срок выполнения - 2009 год.
2.2.4 Устройство 1 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО)
Цель данного мероприятия - совершенствование системы водоснабжения объектов и населения посёлка посредством обеспеченности безопасности, строительство ограждения из железобетонных плит. Стадии выполнения - проектирование и строительно-монтажные работы. Стоимость: проект 500 тыс. руб., строительно-монтажные работы 1000 тыс. руб. Срок выполнения - 2009 год.
2.3 Электроснабжение
Главной задачей данного направления является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения потребителей при снижении электроёмкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий при неизменном повышении качества потребляемой электрической энергии, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам.
Направление предусматривает реализацию следующих мероприятий.
2.3.1 Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей ТП-6-10/0,4 кВ
Цель данного мероприятия - обеспечение бесперебойного электроснабжения п. Метлино, развитие других источников электроснабжения, повышение качества энергообеспечения и сокращения затрат на обслуживание и проведение регламентных работ. Стадии выполнения - проектирование и реконструкция. Срок выполнения - 2011 год.
2.4 Газоснабжение
Целью данного направления является повышение уровня снабжения населения природным газом для создания комфортных условий труда и быта и предусматривает мероприятия:
осуществление строительства газопровода к существующим и строящимся жилым домам поселка;
внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, эффективного и экологически безопасного оборудования для газового топлива.
Выполнение мероприятий позволит улучшить экологическую среду и условия быта населения поселка. Уровень газификации жилых домов довести до 100%.
2.4.1 Газификация восточного микрорайона
Цель данного мероприятия - улучшение условий быта населения посредством перевода частного сектора посёлка с твёрдого отопления на снабжение сетевым газом как более экономической и энергосберегающей технологии. Газификации в рамках данного мероприятия подлежат 280 жилых домов усадебного типа. Стадии выполнения - проектирование, строительно-монтажные работы. Стоимость 8 200 тыс. руб. Срок выполнения - 2009 год.
3. Развитие систем связи
Целью развития телекоммуникационных сетей является обеспечение населения и учреждений социальной сферы телефонной связью, расширение услуг по предоставлению возможности населению принимать сигналы радио и телевидения в соответствии с современными требованиями по качеству и количеству. Развитие телекоммуникационных сетей позволит улучшить условия жизнедеятельности населения, повысить уровень комфортности сельского быта и создать новые рабочие места в посёлке.
Направление предусматривает реализацию следующих мероприятий.
3.1 Строительство АТС
Цель данного мероприятия - увеличение объёма услуг телефонной связи путём строительства АТС на 1 тыс. номеров. Стадии выполнения - завершение разработки проектно-сметной документации, монтаж оборудования и прокладка сетей телефонной связи. Стоимость 3 500 тыс. руб. Срок выполнения - 2008 год.
3.2 Приобретение и монтаж оборудования радио и телекоммуникации
Цель данного мероприятия - обеспечение радио и телевещания посёлка для 1 600 абонентов радио и 1 200 абонентов телевизионных программ. Стадии выполнения - проектирование, строительно-монтажные работы, организация информационного студийного вещания в посёлке по сетям радио и телевидения. Срок выполнения - 2008 год.
4. Развитие системы дорог, улиц, тротуаров
Направление имеет целью приведение в нормативно-техническое состояние дорог, улиц (тротуаров) общего пользования, находящихся на балансе муниципальных предприятий.
Направление предусматривает реализацию следующих мероприятий.
4.1 Строительство улиц, тротуаров с твёрдым покрытием, благоустройство дворовых территорий
Цель данного мероприятия - развитие сети улиц и тротуаров, придомовых территорий, создание комфортных условий проживания в посёлке. Стадии выполнения - проектирование, строительно-монтажные работы. Мероприятие предусматривает строительство улиц протяжённостью 3,6 км, тротуаров протяжённостью 6,7 км. Стоимость 2 700 тыс. руб. ( в т.ч. 700 тыс. руб. паспортизация). Срок выполнения - 2011 год.
4.2 Приведение в нормативно-техническое состояние существующих автомобильных дорог
Цель данного мероприятия - сокращение эксплуатационных затрат сельскохозяйственных производителей, снижение стоимости перевозок. Мероприятие предусматривает паспортизацию дорог. Стоимость 2 000 тыс. руб. Срок выполнения - 2008 год.
5. Развитие системы образования
В целях сохранения принципа общедоступности дошкольного и школьного образования посёлка, обеспечения адаптации выпускников школы к новым социально-экономическим условиям, повышения конкурентоспособности при поступлении в средние и высшие профессиональные учебные заведения необходимо:
осуществление всесторонней подготовки учащихся, развитие профильного обучения в старших классах;
создание гибких форм дошкольного, дополнительного, начального профессионального образования, создание условий довузовской подготовки учащихся;
стимулирование привлечения инвестиций частных и коммерческих структур в развитие образования;
возрождение шефства производственных предприятий, в том числе муниципальных над сельской школой;
полное удовлетворение потребностей школы N 35 в квалифицированных кадрах, в учебно-материальной базе;
создание условий для занятия физической культурой и спортом учащихся.
Направление предусматривает реализацию следующих мероприятий.
5.1 Капитальный ремонт образовательной школы N 35
Цель данного мероприятия - обновление основных фондов и увеличение площади школы. Стадии выполнения - проектирование, строительно-монтажные работы. Мероприятие предполагает проведение капитального ремонта здания школы, автогаража и коммуникаций, пристройку к школе актового зала, комнаты школьника, гаража и класса картинга. Стоимость 10 000 тыс. руб. Срок выполнения - 2011 год.
5.2 Оснащение образовательной школы N 35
Цель данного мероприятия - обновление основных фондов, учебно-материальной базы школы, создание условий получения профильного образования. Мероприятие предполагает приобретение школьной мебели и оборудования, обеспечение библиотеки художественной и методической литературой, создание школьной медиатеки и оснащение её цифровыми образовательными ресурсами, приобретение программного обеспечения, приобретение автобуса для перевозки школьников, автомобиля марки ЗИЛ-130 (учебный) для профильного обучения - подготовки водителей категории "В", "С" (юноши), приобретение компьютерной техники (девушки) образовательной школы N 35.
5.3 Ремонт муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N8"
Цель данного мероприятия - создание условий совершенствования воспитания и подготовки детей к школе. Стадии выполнения - проектирование, строительные работы. Мероприятие предполагает разработку проектно-сметной документации для ремонта здания, игровых и спортивных площадок, ограждений, благоустройство территории и подъездных путей. Срок выполнения - 2011 год.
5.4 Оснащение муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 8"
Цель данного мероприятия - создание условий для совершенствования воспитания и подготовки детей к школе. Мероприятие предполагает приобретение учебно-методических пособий, спортивного инвентаря, игрушек для развития детей дошкольного возраста. Срок выполнения - 2011 год.
5.5 Организационные мероприятия в сфере образования
Цель данного мероприятия - развитие системы образования посёлка. Мероприятие предполагает разработку нормативной документации, регламентирующей деятельность образовательной школы N 35 в п. Метлино; проведение мониторинга знаний и здоровья учащихся школы.
6. Развитие системы здравоохранения, физической культуры и спорта
Перспективы развития системы оказания медицинской помощи в посёлке зависят от возможности возобновления строительства Южно-уральской атомной электростанции, миграции населения, развития инфраструктуры и привлечения материальных ресурсов. При этом необходимо планировать:
увеличение штата участковых врачей терапевтов и педиатров;
организацию подстанции скорой помощи (при достижении численности населения 10 тыс. человек);
расширение штатов специализированной медицинской помощи и диагностической базы.
При отсутствии перспектив строительства АЭС и увеличения численности населения целесообразно переобучение педиатров и терапевтов участковой больницы по специальности "семейный врач" или "врач общей практики" для организации соответствующих участков. Расширение стационара и диагностической базы при этом не целесообразно.
Реализация мероприятий в области развития физической культуры и спорта, предусматривающих создание условий для занятий физической культурой, вовлечение в активные занятия детей, молодежи, проведение спортивно-технической базы для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий позволит снизить заболеваемость населения на 10%.
Направление предусматривает реализацию следующих мероприятий.
6.1 Создание филиала ДЮСШ при образовательной школе N 35
Цель данного мероприятия - развитие олимпийских видов спорта (хоккей с шайбой, футбол, волейбол, баскетбол, борьба, тяжелая атлетика, лыжный спорт, легкая атлетика и другие), выявление резерва одаренных способностями к спорту школьников. Мероприятие предполагает также приобретение спортивного инвентаря.
6.2 Капитальный ремонт хоккейного корта и реконструкция освещения, строительство тира в подвальном помещении образовательной школы N 35
Цель данного мероприятия - улучшение материально-технических условий для занятия физической культурой и спортом.
6.3 Обновление спортивного инвентаря образовательной школы N 35
Цель данного мероприятия - приобретение спортивного инвентаря, снарядов, спортивной формы (хоккейной, футбольной, баскетбольной, волейбольной), лыж, картингов и запасных частей и принадлежностей.
6.4 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)
Цель данного мероприятия - создание основных фондов для привлечения к занятиям спортом и физической подготовкой. Стадии выполнения - проектирование, строительно-монтажные работы. Стоимость 18 325 тыс. руб. Срок выполнения - 2010 год.
6.5 Приобретение раздевалок для хоккеистов и футболистов
Цель данного мероприятия - создание условий занятия спортом и физической культурой посредством возведения раздевалок (в виде двух фургонов) вблизи площадки и футбольного поля.
6.6 Ремонт и реконструкция лыжной базы
Цель данного мероприятия - создание условий занятия спортом и физической культурой. Стоимость 500 тыс. руб. Срок выполнения - 2009 год.
6.7 Ремонт спортивных площадок на дворовых территориях
Цель данного мероприятия - ремонт пяти существующих спортивных площадок на дворовых территориях с учётом выделения ставки инструктора по спорту для работы по месту жительства.
7. Развитие культурно-досуговой деятельности
В целях сохранения и развития культурного потенциала сельского населения и улучшения условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам предлагаются мероприятия, направленные на:
повышение уровня обеспеченности населения посёлка комплексными учреждениями культуры;
закрепление и привлечение специалистов для работы в сфере культурно-досуговой деятельности, предоставление специалистам жилья на условиях договора аренды по найму и т.д.;
развитие традиционных форм самодеятельного художественного, научно-технического творчества, народных промыслов, ремёсел, приобщение молодежи посёлка к традициям народной культуры, выявление и поддержка талантов и дарований;
сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, обрядов, фольклора;
создание поселкового музея, развитие и пополнение его фонда, развитие межмузейного обмена на региональном уровне для просветительских и научных целей;
сохранение и развитие библиотеки в системе культурно-образовательного комплекса, оказание поддержки в пополнении фонда книг, централизованном финансировании книгоснабжения библиотеки;
возрождение показа кинофильмов, переоснащение киноустановок, оказание поддержки кинопроката для жителей посёлка.
7.1 Реконструкция здания МСХП "Озерское" под музыкальную школу.
Цель данного мероприятия - создание условий для получения качественного музыкального образования. Стадии выполнения - проектирование и реконструкция. Музыкальная школа в посёлке Метлино работает 40 лет. За последние 5 лет количество учащихся в ней увеличилось почти в 2 раза от 75 до 122 человек. Это свидетельствует о заинтересованности жителей посёлка дать детям музыкально-эстетическое образование. В школе искусств планируется открытие новых отделений: вокального и изобразительного искусства. В соответствии с нормативами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 1063Р от 03.07.1996 г. (215 мест на 1 000 населения) общее требуемое количество мест 779. С учётом имеющегося объёма потребность составляет 611 мест. Срок выполнения - 2008 год.
7.2 Выполнение проектно-сметной документации и строительство открытой площадки для массового отдыха населения
Цель данного мероприятия - повышение качества культурного обслуживания населения посёлка. Площадка расположена на территории базы отдыха "Онисовка".
7.3 Укрепление материальной базы МДК "Синегорье"
Цель данного мероприятия - повышение качества культурного обслуживания населения посёлка. Мероприятие предполагает приобретение звукового оборудования, мягкого инвентаря, музыкальных инструментов, мебели, осветительного оборудования, материалов для оформления сцены, комплектов костюмов для татаро-башкирского коллектива "Умырзая", для детского коллектива "Журавушка", для детского коллектива народного танца, для вокального коллектива "Сударушка", участие в региональных конкурсах "Уралым", во Всероссийских Бажовских фестивалях народного творчества, создание цикла театральных фольклорных программ татаро-башкирских и русских "Мы сильны нашей дружбой", празднование Дня посёлка Метлино, приобретение компьютеров для интернет-клуба (6 шт.). мероприятие предполагает строительство пристройки для размещения кружковых комнат (3 помещения по 70 кв. м), клубной гостиной (120 кв. м), мастерской художника (20 кв. м), костюмерной (36 кв. м), склада для музыкальной аппаратуры, инвентаря, реквизита (36 кв. м); капитальный ремонт электрических сетей; реконструкции фойе; установку кондиционеров (на сегодняшний день отсутствует вентиляция).
7.4 Организационные мероприятия в сфере культуры
Цель данного мероприятия - повышение качества культурно-информационного обслуживания населения посёлка, привлечение молодёжи, развитие творческой инициативы, повышение качественного уровня коллективов и поддержка талантов. Мероприятие предполагает изучение положительного опыта развития учреждений культуры в сельской местности по Челябинской области; работу по совершенствованию форм деятельности и мастерства исполнительского искусства: организацию творческих связей с домами культуры близлежайших посёлков Кунашакского и Аргаяшского районов, совместное проведение праздников и фестивалей народного творчества, обмен опытом и проведение мастер-классов; организацию участия МДК "Синегорье" во всероссийских, региональных, областных конкурсах народного творчества и областных праздниках; организацию "Клуба дружбы", "Клуба любителей кино", "Интернет-клуба" администрацией МДК "Синегорье" и Управлением культуры администрации Озёрского городского округа. Для проведения зрелищных мероприятий на высоком художественном уровне будут организованы фейерверки, размещение баннеров, концерты профессиональных коллективов, участие коллективов в фестивалях и конкурсах народного творчества, приобретение цветов и сувениров для проведения мероприятий.
8. Мероприятия по созданию новых рабочих мест
8.1 Реализация проекта "Организация деревообрабатывающего производства"
Цель данного мероприятия - создание производства по деревообработке на территории посёлка Метлино. Количество создаваемых рабочих мест 120 (2007 год - 60, 2008 год - 60). Срок выполнения - 2008 год.
8.2 Реализация проекта "Организация производства торгового оборудования"
Цель данного мероприятия - создание производства по выпуску торгового оборудования на территории посёлка Метлино. Количество создаваемых рабочих мест 10. Срок выполнения - 2009 год.
8.3 Организация южно-уральского государственного заповедника
Цель данного мероприятия - создание заповедника для реализации экологических мероприятий на территории посёлка Метлино, на базе бывших объектов опытной научно-исследовательской станции. Количество создаваемых рабочих мест 100. Срок выполнения - 2011 год.
8.4 Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса
Цель данного мероприятия - модернизация агропромышленного комплекса посёлка, в том числе на основе развития личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, чему будет способствовать национальный проект "Развитие агропромышленного комплекса на территории России". Серьезное внимание при реализации нацпроекта будет уделено стимулированию развития малых форм хозяйствования. Для этого будет проводиться работа по созданию кредитных и снабженческо-сбытовых кооперативов, организационные мероприятия по привлечению льготных кредитов и компенсации затрат сельхозтоваропроизводителей.
9. Мероприятия по предотвращению опасности возникновения биологической угрозы
9.1 Строительство биотермической ямы (скотомогильник)
В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов" (утв. Главным государственными ветеринарным инспектором РФ от 04.12.2006г. N 13-7-2/469) биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, обеззараживают в биотермических ямах или уничтожают сжиганием.
На территории п.Метлино по данным паспортизации личных подсобных хозяйств, проведенной в мае 2006г. Выявлено: крупнорогатого скота - 800 голов, малорогатного скота - 300 голов, свиней - 200 голов, птиц - 3000 голов, собак - 500 голов.
Также на территории п.Метлино действует подсобное хозяйство МСХП "Озерское" и предприятие ООО "333", занимающиеся разведением, производством, переработкой продуктов животного происхождения, и рыбный цех.
В результате деятельности этих предприятий появляются биологические отходы, а именно: трупы животных и птиц, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты выявляющиеся после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойном цехе МСХП "Озерское" и ветеринарном пункте п.Метлино.
Из-за отсутствия скотомогильника большая часть трупов, в нарушение существующих Правил, разбрасываются на территории поселка или закапываются в лесополосе владельцами животных. Трупы животных представляют потенциальную угрозу возникновения и распространения инфекционных и инвазионных заболеваний, в том числе особо опасных для человека и животных, и негативно воздействуют на окружающую среду.
Учитывая сельский уклад жизни п.Метлино и предотвращения опасности возникновения биологической угрозы необходимо в ближайшее время провести строительство биотермической ямы (скотомогильника).
IV. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счёт средств федерального бюджета в размере 433142,5 тыс. рублей, средств бюджета субъекта федерации 27762,5 тыс. рублей, местного бюджета 74216,0 тыс. рублей, внебюджетных средств 155181,0 тыс. рублей.
V. Механизм реализации Программы
Реализацию Программы обеспечивает заказчик программы - администрация Озёрского городского округа, которая устанавливает сроки исполнения мероприятий Программы и объём их финансирования, заключает договоры подряда и координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы. Отбор исполнителей работ (услуг) и поставщиков продукции по каждому программному мероприятию осуществляется в установленном порядке.
VI. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения
Контроль за выполнением Программы, целевым и эффективным использованием выделенных на её реализацию средств осуществляют: органы местного самоуправления Озёрского городского округа.
VII. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации Программы
Результаты реализации Программы:
улучшение жилищных условий 200 семей, доведение уровня обеспеченности коммунальными услугами до 100%;
повышение уровня газификации жилых домов природным газом с 71% до 100%;
повышение уровня снабжения электроэнергией до 0,8 МВт/ч на одного жителя;
повышение комфортности и улучшение уровня обеспеченности детского дошкольного учреждения;
сохранение обучения всех учеников в общеобразовательном учреждении в первую (утреннюю) на уровне 100% и расширение объема факультативного и внеклассного обучения поселковых детей;
сохранение уровня обеспеченности больничными местами, амбулаторными посещениями на уровне существующего с повышением уровня диагностики и лечения жителей посёлка Метлино;
осуществление мероприятий, направленных на будущее повышение уровня обеспеченности клубными учреждениями с 46 до 215 мест на 1000 жителей;
привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом 35% учащихся поселковой молодежи и 22% работающих в условиях поселка;
снижение уровня заболеваемости детей и трудоспособного населения на 13%;
снижение стоимости 1 куб. м. потребляемой питьевой воды в 2,5 раза;
повышение уровня обеспеченности жителей посёлка питьевой водой с 61% до 100%, соответствующей нормам СанПин до 100%;
повышение уровня обеспеченности телефонной связью - со 112 номеров/ тыс. человек до 388 номеров/ тыс. человек;
приведение в нормативно-техническое состояние 100% площади уличных дорог и тротуаров в посёлке;
снижение транспортных издержек в себестоимости сельскохозяйственной продукции на 23%;
сохранение на объектах социальной сферы и инженерной инфраструктуры существующих рабочих мест;
ликвидация сверхнормативного износа основных фондов социальной сферы и инженерной инфраструктуры;
создание 230 дополнительных рабочих мест;
увеличение производительности сельскохозяйственного труда на 27% на основе улучшения здоровья работников сельскохозяйственной сферы, повышения образовательного уровня и профессиональной подготовки, создания для селян благоприятных жилищных условий; сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваниями; сокращения потерь сельскохозяйственной продукции при её транспортировки и хранении.
Приложение 1
к Программе социально-экономического развития
посёлка Метлино Озёрского городского округа
на 2007-2011 годы
Перечень мероприятий Программы социально-экономического развития посёлка Метлино Озёрского городского округа на 2007-2011 годы
Наименование мероприятия |
Общая стоимость мероприятий, тыс. руб. |
Потребность в средствах на 2007-2011 годы, всего, тыс. руб. |
В том числе, тыс. руб. |
Срок выполнения |
Исполнитель |
||||
Освоено на начало 2007 года, тыс. руб. |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Развитие жилищного строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1.1 Ввод в эксплуатацию трёх жилых домов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
137500 0 |
137500 |
0 |
2500 |
45000 |
45000 |
45000 |
2011 |
УГХ |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
69000 |
0 |
0 |
23000 |
23000 |
23000 |
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
6000 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
|
|
- Местного бюджета |
|
2500 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
60000 |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Создание проектов застройки индивидуальных жилых домов с автономными системами жизнеобеспечения для посёлка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
24000 0 |
24000 |
0 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
2011 |
застройщики |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
24000 |
0 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 Выполнение проекта на строительство магистральных инженерных сетей и уличной дорожной сети в п. Метлино для индивидуальной жилой застройки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
2500 0 |
2500 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
2008 |
УГХ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета (УДС) |
|
750 |
0 |
750 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- Местного бюджета (магистральные инженерные сети) |
|
1750 |
|
1750 |
|
|
|
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Развитие коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 Теплоснабжение и комплекс ГВС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 Установка узла учёта тепловой энергии, вырабатываемой котельной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
100 0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2007 |
УГХ |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 Установка в котельной п. Метлино частотных регуляторов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего: |
1000 500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2007 |
УГХ |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 Монтаж в котельной мини-ТЭС для обеспечения собственной электроэнергией |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего: |
3000 0 |
3000 |
0 |
600 |
2400 |
0 |
0 |
2009 |
УГХ |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
3000 |
0 |
600 |
2400 |
0 |
0 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4 Проектирование и реконструкция газовой котельной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего: |
10000 0 |
10000 |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
2010 |
УГХ |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
10000 |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 Водоснабжение и водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
2.2.1 Капитальный ремонт подводящих сетей водонапорной башни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего: |
2000 0 |
2000 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
2009 |
УГХ |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
2000 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2 Строительство станции очистки фекальных вод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
100000 0 |
100000 |
0 |
2000 |
28000 |
35000 |
35000 |
2011 |
УГХ |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
0 |
2000 |
28000 |
35000 |
35000 |
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3 Переход на водоснабжение от местных артезианских скважин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
11910 0 |
11910 |
0 |
0 |
0 |
3573 |
8337 |
2011 |
УГХ |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
11910 |
0 |
0 |
0 |
3573 |
8337 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4 Устройство 1 пояса ЗСО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
2000 0 |
2000 |
0 |
500 |
1500 |
0 |
0 |
2009 |
УГХ |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
2000 |
0 |
500 |
1500 |
0 |
0 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 Электроснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей ТП-6-10/0,4 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
2000 0 |
2000 |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
2011 |
УГХ |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
2000 |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 Газоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1 Газификация восточного микрорайона |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
всего по программе |
8200 0 |
8200 |
1300 |
3450 |
3450 |
0 |
0 |
2009 |
УГХ |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
8200 |
1300 |
3450 |
3450 |
0 |
0 |
|
|
|
- Местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Развитие систем связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 Строительство АТС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
3500 0 |
3500 |
2800 |
700 |
0 |
0 |
0 |
2008 |
ПО "Маяк" |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
3500 |
2800 |
700 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 Приобретение и монтаж оборудования радио и телекоммуникации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
1361 0 |
1361 |
0 |
1361 |
0 |
0 |
0 |
2008 |
УГХ |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
- Местного бюджета |
|
680 |
0 |
680 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
681 |
0 |
681 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Развитие системы дорог, улиц, тротуаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 Строительство улиц, тротуаров с твёрдым покрытием, благоустройство дворовых территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
2000 0 |
2000 |
500 |
375 |
375 |
375 |
375 |
2011 |
УГХ |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
2000 |
500 |
375 |
375 |
375 |
375 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 Приведение в нормативно-техническое состояние существующих автомобильных дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
2700 0 |
2700 |
0 |
2700 |
0 |
0 |
0 |
2008 |
УГХ |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
2000 |
0 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета (паспортизация) |
|
700 |
0 |
700 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Развитие системы образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 Капитальный ремонт образовательной школы N35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
10000 0 |
10000 |
0 |
1500 |
2834 |
2833 |
2833 |
2011 |
Управление образования |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
10000 |
0 |
1500 |
2834 |
2833 |
2833 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 Оснащение образовательной школы N 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
2035 0 |
2035 |
0 |
680 |
425 |
450 |
480 |
2011 |
Управление образования |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
400 |
|
400 |
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
1635 |
0 |
280 |
425 |
450 |
480 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 Ремонт муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 8" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
10000 0 |
10000 |
0 |
1500 |
2834 |
2833 |
2833 |
2011 |
Управление образования |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
10000 |
0 |
1500 |
2834 |
2833 |
2833 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4 Оснащение муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 8" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
300 0 |
300 |
0 |
70 |
70 |
80 |
80 |
2011 |
Управление образования |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
300 |
0 |
70 |
70 |
80 |
80 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
5.5 Организационные мероприятия в сфере образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
0 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011 |
шк. N35 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Развитие системы здравоохранения, физической культуры и спорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 Создание филиала ДЮСШ при образовательной школе N 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
1600 0 |
1600 |
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
2011 |
Управление образования |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
1600 |
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
6.2 Капитальный ремонт хоккейного корта и реконструкция освещения, строительство тира в подвальном помещении образовательной школы N 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
1850 0 |
1850 |
0 |
925 |
925 |
0 |
0 |
2008 |
Управление по физической культуре и спорту |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
1850 |
0 |
925 |
925 |
0 |
0 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3 Обновление спортивного инвентаря образовательной школы N 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
415 0 |
415 |
0 |
95 |
85 |
85 |
150 |
2011 |
Управление по физической культуре и спорту |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
415 |
0 |
95 |
85 |
85 |
150 |
|
|
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
18325 0 |
18325 |
125 |
1200 |
8500 |
8500 |
0 |
2010 |
Управление по физической культуре и спорту |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
9162,5 |
62,5 |
600 |
4250 |
4250 |
0 |
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
9162,5 |
62,5 |
600 |
4250 |
4250 |
0 |
|
|
|
- Местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5 Приобретение раздевалок для хоккеистов и футболистов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
1000 0 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
2008 |
Управление по физической культуре и спорту
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- Местного бюджета |
|
1000 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
|
||
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6 Ремонт и реконструкция лыжной базы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
всего по программе |
500 0 |
500 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
2009 |
МУП "ЖКХ" |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
500 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7 Ремонт спортивных площадок на дворовых территориях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
884 0 |
884 |
0 |
246 |
246 |
196 |
196 |
2011 |
МУП "ЖКХ" |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
884 |
0 |
246 |
246 |
196 |
196 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Развитие культурно-досуговой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 Реконструкция здания МСХП "Озерское" под музыкальную школу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
34480 0 |
34480 |
1500 |
32980 |
0 |
0 |
0 |
2008 |
УКС |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
- Федерального бюджета |
|
32980 |
0 |
32980 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
1500 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 Выполнение проектно-сметной документации и строительство открытой площадки для массового отдыха населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
460 0 |
460 |
0 |
60 |
400 |
0 |
0 |
2009 |
УКС |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
460 |
0 |
60 |
400 |
0 |
0 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3 Укрепление материальной базы МДК "Синегорье" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
2584 0 |
2584 |
77 |
1183 |
954 |
205 |
165 |
2011 |
Управление культуры |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
- Местного бюджета |
|
2584 |
77 |
1183 |
954 |
205 |
165 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4 Организационные мероприятия в сфере культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
1098 0 |
1098 |
150 |
48 |
300 |
300 |
300 |
2011 |
Управление культуры |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
1098 |
150 |
48 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Мероприятия по созданию новых рабочих мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 Реализация проекта "Организация деревообрабатывающего производства" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
60000 0 |
60000 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
2008 |
Инициаторы проекта |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
60000 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2 Реализация проекта "Организация производства торгового оборудования" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
5000 0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
2008 |
Инициаторы проекта |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3 Организация южно-уральского государственного заповедника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
220000 0 |
220000 |
0 |
130000 |
30000 |
30000 |
30000 |
2011 |
ПО "Маяк" |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
220000 |
0 |
130000 |
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4 Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
6000 0 |
6000 |
0 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
2011 |
Инициаторы проектов |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
2000 |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
2000 |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
- Местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
2000 |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Мероприятия по предотвращению опасности возникновения биологической угрозы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1Строителство биотермической ямы (скотомогильник) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего по программе |
0 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |
690802 500 |
690302 |
37052 |
233323 |
142948 |
142830 |
134149 |
|
- |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Федерального бюджета |
|
433142,5 |
62,5 |
166080,0 |
85750 |
92750 |
88500 |
|
|
|
- Бюджета субъекта федерации |
|
27762,5 |
1362,5 |
6950 |
10200 |
6750 |
2500 |
|
|
|
- Местного бюджета |
|
74216 |
2827 |
17412 |
20498 |
16830 |
16649 |
|
|
|
- Внебюджетных средств |
|
155181 |
32800 |
42881 |
26500 |
26500 |
26500 |
|
|
Пояснительная записка к Программе
Программа развития п. Метлино Озёрского городского округа включает в себя ряд первоочередных подпрограмм, нацеленных на решение неотложных экономических и социальных проблем посёлка.
Основным условием развития посёлка является устойчивое и эффективное функционирование инженерной инфраструктуры, включая системы электро- и теплоснабжения, водопровода и канализации, связи, транспортной сети автодорог и другого.
Инженерная инфраструктура в перспективе должна развиваться в направлении энергоснабжения, повышения надежности, полного обеспечения потребностей предприятий и населения в её услугах.
Необходимые мероприятия ввиду их масштабности могут быть осуществлены в результате усилий со стороны федеральных органов исполнительной власти и за счёт централизованных капитальных вложений.
При разработке Программы учитывались:
реальное состояние проблем, подлежащих решению программным методом, ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном, областном и других уровнях;
значимость экономическая, социально-демографическая, политическая, а также возможность решения только при значительной федеральной и муниципальной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 14 марта 2007 г. N 25 "О Программе социально-экономического развития поселка Метлино Озерского городского округа на 2007 - 2011 годы"
Текст решения официально опубликован не был
Настоящее решение прекратило действие в связи с истечением срока действия