Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа
Челябинской области
от 1 ноября 2008 г. N 117-ЗГО
"О внесении изменений в целевую Программу реализации
Национального проекта "Доступное и комфортное жилье -
Гражданам России" на территории Златоустовского городского
округа Челябинской области на 2008-2010 годы"
Настоящее решение прекратило действие, так как решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 28 апреля 2008 г. N 24-ЗГО, в которое настоящее решение вносит изменения, признано утратившим силу
Собрание депутатов Златоустовского городского округа решает:
1. Внести в Целевую Программу реализации Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - Гражданам Россия" на территории Златоустовского городского округа Челябинской области на 2008-2010 годы, утвержденную решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа N 24-ЗГО от 28.04.2008 г. следующие изменения:
1) В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
- Объем финансирования Программы в 2008-2010 годах - 1 021,183 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 52,492 млн. рублей; областного бюджета - 369,987 млн. рублей; местного бюджета - 328,238 млн. рублей и внебюджетных источников - 270,466 млн. рублей. Объем финансирования Программы в 2008 году - 299,101 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 3,492 млн. рублей; областного бюджета - 106,09 млн. рублей; местного бюджета - 123,794 млн. рублей; внебюджетных источников - 65,725 млн. рублей. Объем финансирования Программы в 2009 году - 339,698 млн. рублей, в том числе за счет средств: Федерального бюджета - 23,0 млн. рублей; областного бюджета - 123,137 млн. рублей; местного бюджета - 98,765 млн. рублей и внебюджетных источников - 94,796 млн. рублей. Объем финансирования Программы в 2010 году - 382,384 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 26,0 млн. рублей; областного бюджета - 140,76 млн. рублей; местного бюджета - 105,679 млн. рублей; внебюджетных источников - 109,945 млн. рублей |
2) В разделе V "Ресурсное обеспечение Программы" таблицу 1 изложить в следующей редакции:
Таблица 1
N п/п.# |
Наименование |
Объем финансирования (млн. рублей) |
|||
всего |
в том числе по годам |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Всего по Программе: в том числе по источникам финансирования: |
1021,183 |
299,101 |
339,698 |
382,384 |
|
федеральный бюджет* |
52,492 |
3,492 |
23,0 |
26,0 |
|
областной бюджет** |
369,987 |
106,09 |
123,137 |
140,76 |
|
местный бюджет |
328,238 |
123,794 |
98,765 |
105,679 |
|
внебюджетные источники |
270,466 |
65,725 |
94,796 |
109,945 |
2 |
"Модернизация объектов |
|
|
|
|
|
коммунальной инфраструктуры", всего: в том числе по источникам финансирования: |
281,715 |
106,859 |
84,551 |
90,305 |
|
федеральный бюджет* |
- |
- |
- |
- |
|
областной бюджет** |
151,097 |
47,0 |
50,337 |
53,760 |
|
Местный бюджет |
124,082 |
57,864 |
32,018 |
34,200 |
|
Внебюджетные источники |
6,536 |
1,995 |
2,196 |
2,345 |
3 |
"Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий", всего: в том числе по источникам финансирования: |
245,146 |
49,146 |
92,0 |
104,0 |
|
федеральный бюджет* |
52,492 |
3,492 |
23,0 |
26,0 |
|
Областной бюджет** |
45,62 |
16,22 |
13,8 |
15,6 |
|
местный бюджет |
12,204 |
2,404 |
4,6 |
5,2 |
|
внебюджетные источники |
134,83 |
27,03 |
50,6 |
57,2 |
4 |
"Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья", всего: в том числе по источникам финансирования: |
184,43 |
52,43 |
60,0 |
72,0 |
|
областной бюджет* * |
36,9 |
10,5 |
12,0 |
14,4 |
|
Местный бюджет |
18,43 |
5,23 |
6,0 |
7,2 |
|
Внебюджетные источники |
129,1 |
36,7 |
42,0 |
50,4 |
5 |
"Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства", всего: в том числе по источникам финансирования: |
132,663 |
29,316 |
49,147 |
54,200 |
|
федеральный бюджет* |
- |
- |
- |
- |
|
Областной бюджет** |
71,37 |
12,37 |
27,0 |
32,0 |
|
местный бюджет |
61,293 |
16,946 |
22,147 |
22,200 |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
6 |
"Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания", всего: в том числе по источникам финансирования: |
167,229 |
59,35 |
50,0 |
57,879 |
|
федеральный бюджет* |
- |
- |
- |
- |
|
областной бюджет** |
65,0 |
20,0 |
20,0 |
25,0 |
|
Местный бюджет |
102,229 |
39,35 |
30,0 |
32,879 |
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
7 |
"Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма", всего: в том числе по источникам финансирования: |
10,0 |
2,0 |
4,0 |
4,0 |
|
федеральный бюджет* |
- |
- |
- |
- |
|
областной бюджет* * |
- |
- |
- |
- |
|
местный бюджет |
10,0 |
2,0 |
4,0 |
4,0 |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
3) "Мероприятия программы" приложение 1 изложить в следующей редакции:
Мероприятия Программы
|
Наименование программных мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансирования, млн. рублей |
Ответственный исполнитель |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Финансовое обеспечение Программы в целом, в том числе по подпрограммам: |
2008-2010 годы |
1021,183 |
Администрация Златоустовского городского округа |
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
281,715 |
|||
"Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" |
245,146 |
|||
"Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья" |
184,43 |
|||
"Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства" |
132,663 |
|||
"Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" |
167,229 |
|||
"Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма" |
10,0 |
4) В паспорте подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2008-2010 годы", строку объем и потребности в источниках финансирования программы, изложить в следующей редакции:
Объем и потребности в источниках финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 281,715 руб.: В том числе: Областной бюджет - 151 097,06 тыс. руб. Местный бюджет - 124 082,30 тыс. руб. Прочие средства - 6 535,39 тыс. руб. 2008 год - 106 858,85 тыс. руб. В том числе: Областной бюджет - 47 000,0 тыс. руб. Местный бюджет - 57 863,85 тыс. руб. Прочие средства - 1 995,0 тыс. руб. 2009 год - 84 550,55 тыс. руб. В том числе: Областной бюджет - 50 337,0 тыс. руб. Местный бюджет - 32 018,00 тыс. руб. Прочие средства - 2 195,55 тыс. руб. 2010 год - 90 304,9 тыс. руб. В том числе: Областной бюджет - 53 760 тыс. руб. Местный бюджет - 34 200,00 тыс. руб. Прочие средства - 2 344,84 тыс. руб. |
5) В паспорт подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2008-2010 годы", раздел VII Ресурсное обеспечение подпрограммы таблицу "Потребность в финансировании затрат Подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2008-2010 годы" изложить в следующей редакции:
Системы жизнеобеспечения |
Всего (млн. руб.) |
в том числе по годам |
||
2008 |
2009 |
2010 |
||
Областной бюджет |
151,1 |
47,0 |
50,3 |
53,8 |
Местный бюджет |
124,1 |
57,86 |
32,02 |
34,2 |
Прочие средства |
6,5 |
2 |
2,2 |
2,3 |
Итого: |
281,7 |
106,9 |
84,5 |
90,3 |
6) Приложение N 4 "Источники и направления финансирования Подпрограммы "Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2008-2010 годы" изложить в следующей редакции:
Приложение N 4
N п/п |
Мероприятия |
Источники финансирования |
Всего, тыс. руб. |
в том числе по годам, тыс. руб. |
||
2008 |
2009 |
2010 |
||||
1 |
Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты |
Областной бюджет |
24 795,841 |
4 862,341 |
9 639 |
10 294,5 |
Местный бюджет |
18 904,63 |
5 615,63 |
6 426 |
6 863 |
||
Прочие средства* |
1 607,4 |
500 |
535,5 |
571,9 |
||
2 |
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
Областной бюджет |
29 933,5 |
10 000 |
9 639 |
10 294,5 |
Местный бюджет |
32 839,77 |
17 340,77 |
7 492 |
8 007 |
||
Прочие средства* |
2 089,65 |
650 |
696,15 |
743,5 |
||
3 |
Модернизация котельных |
Областной бюджет |
5 429,7 |
1 000 |
2 142 |
2 287,7 |
Местный бюджет |
1 993 |
0 |
964 |
1 029 |
||
Прочие средства* |
266,48 |
45 |
107,1 |
114,38 |
||
4 |
Капитальный ремонт жилищного фонда |
Областной бюджет |
4 137,659 |
4 137,659 |
0 |
0 |
Местный бюджет |
5 987,15 |
5 987,15 |
0 |
0 |
||
Прочие средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Газификация |
Областной бюджет |
86 800,36 |
27 000 |
28 917 |
30 883,36 |
Местный бюджет |
56 441,3 |
28 920,3 |
17 136 |
18 301 |
||
Прочие средства* |
2 571,86 |
800 |
856,8 |
915,06 |
||
|
Всего по всем мероприятиям: |
Областной бюджет |
151 097,06 |
47 000,00 |
50 337,00 |
53 760,06 |
Местный бюджет |
124 082,06 |
57 863,85 |
32 018,00 |
34 200,00 |
||
Прочие средства* |
6 535,39 |
1 995,00 |
2 195,55 |
2 344,84 |
||
итого: |
281 714,30 |
106 858,85 |
84 550,55 |
90 304,90 |
||
(тыс. руб.) |
|
|
|
|
||
Итоговый уровень износа коммунальной инфраструктуры, % |
|
58 |
56 |
53 |
Примечание: * - средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства и внебюджетные инвестиции.
7) Приложение N 5 "Сетевой график мероприятий и достижения индикативных показателей по реализации Подпрограммы "Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2008-2010 г.#" изложить в следующей редакции:
Сетевой график мероприятий и достижения индикативных показателей по реализации Подпрограммы "Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2008-2010 г.#"
Срок реализации |
N п/п |
Реализуемые мероприятия |
Финансирование, тыс. руб. |
Результат |
|||||
Всего |
в том числе |
Уровень износа ком. инфра-ры |
Газифицировано (домов) ед. |
||||||
областной бюджет |
местный бюджет |
средства предприятия |
средства населения |
|
|
||||
I квартал 2008 года |
|
|
7 241,66 |
4 137,66 |
2 900,00 |
154,00 |
50,00 |
|
|
II квартал 2008 года |
|
|
22 528,34 |
12 862,34 |
9 000,00 |
416,00 |
250,00 |
|
|
III квартал 2008 года |
|
|
25 666,00 |
15 000,00 |
10 000,00 |
416,00 |
250,00 |
|
|
IV квартал 2008 года |
|
|
38 652,56 |
15 000,00 |
23 193,55 |
209,00 |
250,00 |
|
|
Итого за 2008 год |
|
|
106 858,85 |
47 000,00 |
57 863,85 |
1 195,00 |
800,00 |
58 |
900 |
В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирование |
1 |
Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты. |
10 977,971 |
4 862,341 |
5 615,63 |
500 |
- |
63 |
|
2 |
центральные тепловые пункты, и водоотведения |
27 990,77 |
10 000,00 |
17 340,77 |
650,00 |
- |
69 |
|
|
3 |
Модернизация котельных |
1 045,00 |
1 000,00 |
0,00 |
45,00 |
- |
27 |
|
|
4 |
Модернизация жилищного фонда |
10 124,81 |
4 137,66 |
5 987,15 |
|
|
|
|
|
5 |
Газификация частного сектора |
56 720,30 |
27 000,00 |
28 920,30 |
|
800,00 |
|
900 |
|
I квартал 2009 года |
|
|
4 599,0 |
2 337,00 |
2 022,00 |
138,00 |
106,00 |
|
|
II квартал 2009 года |
|
|
26 650,00 |
16 000,00 |
10 000,00 |
400,00 |
250,00 |
|
|
III квартал 2009 года |
|
|
26 650,00 |
16 000,00 |
10 000,00 |
400,00 |
250,00 |
|
|
IV квартал 2009 года |
|
|
26 651,55 |
16 000,00 |
10 000,00 |
400,75 |
250,80 |
|
|
Итого за 2009 год |
|
|
84 550,55 |
50 337,00 |
32 018,00 |
1 338,75 |
856,80 |
56 |
900 |
В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим |
1 |
Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты. |
16 600,50 |
9 639,00 |
6 426,00 |
535,50 |
- |
61 |
|
финансирование |
1.1. |
Замена тепловых сетей |
16 600,50 |
9 639,00 |
6 426,00 |
535,50 |
- |
61 |
|
2. |
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
17 827,15 |
9 639,00 |
7 492,00 |
696,15 |
- |
67 |
|
|
2.1 |
Замена водопроводных сетей |
13 827,15 |
9 639,00 |
3 492,00 |
696,15 |
- |
67 |
|
|
2.2 |
Проектирование, расширение и реконструкция очистных сооружений бытовых сточных вод в г. Златоусте |
4 000,00 |
|
4 000,00 |
|
|
|
|
|
3 |
Модернизация котельных: проектирование и строительство котельной N5 |
3 213,10 |
2 142,00 |
964,00 |
107,10 |
- |
25 |
|
|
4 |
Модернизация жилищного фонда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
5 |
Газификация частного сектора |
46 909,80 |
28 917,00 |
17 136,00 |
|
856,80 |
|
900 |
|
|
пос. Чапаевский |
236 |
|||||||
5.2 |
пос. Назаровский, Шевченко, Пушкинский |
3 000 |
|||||||
5.3 |
пос. Балашиха (КТОС "Балашиха") |
1 000,0 |
|||||||
5.4 |
ул. Фабричная, Машиностроителей, Толстого, Мельнова |
2 300 |
|||||||
5.5 |
- ул. Школьная, Буревестника, ЦУП |
2 600 |
|||||||
5.6 |
- закольцовка г/пр. ул. Б. Ветлужская-Миасская |
6 500 |
|||||||
5.7 |
- пос. Центральный, Тундуш |
1 500 |
|||||||
I квартал 2010 года |
|
|
2 604,00 |
1 260,00 |
1 200,00 |
79,00 |
65,00 |
|
|
II квартал 2010 года |
|
|
29 200,00 |
17 500,00 |
11 000,00 |
450,00 |
250,00 |
|
|
III квартал 2010 года |
|
|
29 250,00 |
17 500,00 |
11 000,00 |
450,00 |
300,00 |
|
|
IV квартал 2010 года |
|
|
29 251,35 |
17 500,00 |
11 000,45 |
450,78 |
300,06 |
|
|
Итого за 2010 год |
|
|
90 305,35 |
53 760,06 |
34 200,00 |
1429,78 |
915,06 |
53 |
1 188 |
В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирование |
1 |
Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты. |
17 729,40 |
10 294,50 |
6 863,00 |
571,90 |
- |
59 |
|
|
1.1 |
Замена тепловых сетей |
17 729,40 |
10 294,50 |
6 863,00 |
571,90 |
- |
59 |
|
2 |
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
19 044,80 |
10 294,50 |
8 006,80 |
743,50 |
- |
65 |
|
|
2.1 |
Замена водопроводных сетей |
17 145,00 |
10 294,50 |
6 107,00 |
743,50 |
- |
65 |
|
|
2.2 |
Проектирование, расширение и реконструкция очистных сооружений бытовых сточных вод в г. Златоусте |
|
|
1 900,00 |
|
|
|
|
|
3 |
Модернизация котельных: проектирование и строительство котельной N 5 |
3 431,48 |
2 287,70 |
1 029,40 |
114,38 |
- |
23 |
|
|
4 |
Модернизация жилищного фонда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
5 |
Газификация частного сектора |
50 099,67 |
30 883,36 |
18 301,25 |
|
915,06 |
|
1 188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого за 2008-2010 гг. |
281 714,75 |
151 097,06 |
124 082,20 |
3 963,53 |
2 571,86 |
53% |
2 988 |
8) В паспорт подпрограммы "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания", раздел "Объем и потребности в источниках финансирования Подпрограммы" читать в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования |
объем финансирования Подпрограммы в 2008-2010 годах - 167,229 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 65,0* млн. рублей; местного бюджета - 102,229* млн. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2008 году - 59,35 млн. рублей, в том числе за счет средств: Областного бюджета - 20,0* млн. рублей; Местного бюджета - 39,350* млн. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2009 году - 50,0 млн. рублей, в том числе за счет средств: Областного бюджета - 20,0* млн. рублей; Местного бюджета - 30,0* млн. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2010 году - 57,879 млн. рублей, в том числе за счет средств: Областного бюджета - 25,0* млн. рублей; местного бюджета - 32,879* млн. рублей |
9) Мероприятия подпрограммы "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" приложение 1 изложить в следующей редакции:
Мероприятия Подпрограммы
N п/п. |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей |
Исполнитель мероприятия |
|||
всего на период реализации подпрограммы |
в том числе по годам |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Разработка нормативных правовых актов | |||||||
1 |
Разработка порядка предоставления собственникам жилых (нежилых) помещений при изъятии у них жилых (нежилых) помещений, расположенных в аварийном многоквартирном доме. |
- |
- |
Администрация ЗГО |
|||
2 |
Разработка Положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений гражданам, выселяемых из домов, подлежащих сносу. |
- |
- |
Администрация ЗГО |
|||
2. Организационные мероприятия | |||||||
3 |
Проведение ежегодной инвентаризации жилищного фонда, составление реестра жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
- |
- |
Администрация ЗГО |
|||
5 |
Проведение открытых аукционов на право заключать договор о развитии застроенной территории |
- |
- |
Администрация ЗГО |
|||
6 |
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
- |
- |
Администрация ЗГО |
|||
3. Финансово-экономические мероприятия | |||||||
7 |
Приобретение (строительство) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, снос ветхих и аварийных домов |
Всего |
167,229 |
59,350 |
50,0 |
57,879 |
|
из них: Областной бюджет* |
65,0 |
20,0 |
20,0 |
25,0 |
|
||
- Ж/д. N 7-7а кв. Медик |
Местные бюджеты, в том числе:* |
102,229 |
39,350 |
30,0 |
32,879 |
|
|
- реконструкция нежилого помещения по адресу: ул. Р.Сергеевой, 41 под жилые квартиры |
2,0 |
||||||
- Ж/д. N 4а кв. Медик |
10,0 |
||||||
- Ж/д. N 3 кв. Металлист | |||||||
- Ж/д. N 20 в 5 микрорайоне (3 очередь) |
10,0 |
||||||
- Ж/д. N 23 ул. Чернышевского |
3,0 |
||||||
- Ж/д. N 6а ул. Матросова |
5,0 |
10) В паспорте подпрограммы "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства", раздел "Объем и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования |
Объем финансирования Подпрограммы в 2008 - 2010# годах: всего -132,663 млн. рублей, в том числе за счёт: областного бюджета - 71,37* млн. руб. местного бюджета - 61,293 млн. руб. Объем финансирования Подпрограммы в 2008 году: всего - 29,316 млн. рублей, в том числе за счёт: областного бюджета - 12,37* млн. руб. местного бюджета - 16,946 млн. руб. Объем финансирования Подпрограммы в 2009 году: всего - 49,147 млн. рублей, в том числе за счёт: областного бюджета - 27,0* млн. руб. местного бюджета - 22,147 млн. руб. Объем финансирования Подпрограммы в 2010 году: всего - 54,2 млн. рублей, в том числе за счёт: областного бюджета - 32,0* млн. руб. местного бюджета - 22,2 млн. руб. |
11) Приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:
Мероприятия подпрограммы
N п/п |
Наименование мероприятий |
Источник финансирования |
Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей |
Исполнитель мероприятия |
|||
всего на период реализации подпрограммы |
в том числе по годам |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Финансирование подпрограммы в целом |
всего, в том числе: |
132,663 |
29,316 |
49,147 |
54,2 |
|
областной бюджет* |
71,37 |
12,37 |
27,0 |
32,0 |
|||
местные бюджеты |
61,293 |
16,946 |
22,147 |
22,2 |
|||
1. Разработка нормативных правовых актов | |||||||
2 |
Подготовка документов градостроительного проектирования муниципальных образований (документов территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий, проектов межевания, топографо-геодезические и инженерно-геологические изыскания) |
всего, в том числе: |
19,316 |
9,316 |
5,0 |
5,0 |
органы местного самоуправления |
областной бюджет* |
6,37 |
2,37 |
2,0 |
2,0 |
|||
местные бюджеты |
12,946 |
6,946 |
3,0 |
3,0 |
|||
3 |
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
всего, в том числе: |
113,347 |
20,0 |
44,147 |
49,20 |
органы местного самоуправления |
Областной бюджет |
65,0 |
10,0 |
25,0 |
30,0 |
|||
Местный бюджет, в том числе: |
48 347 |
10,0 |
19,147 |
19,20 |
|||
3.1 |
Водоснабжение частного сектора, из них: |
|
|
|
10,7 |
|
|
- пос. Пушкинский |
4,0 |
||||||
- пос. Гурьевский |
2,0 |
||||||
- ул. Демидовские |
0,87 |
||||||
- пос. Центральный, Тундуш |
0,7 |
||||||
- ул. Керамическая, Школьная, Буревестника |
1,3 |
||||||
- ул. 4, 5, 6, 8, 9, 10-я Закаменские |
0,93 |
||||||
- 7-ой жил. участок |
0,9 |
||||||
3.2 |
Строительство инженерных сетей, из них: |
|
|
|
8,447 |
|
|
- ЛЭП в 5 микрорайоне |
0,2 |
||||||
- кв. Молодежный: стр-во водосн., теплоснабж., канализ. |
4,4 |
||||||
- пос. Пушкинский (канализация) |
1,0 |
||||||
- кв. Миасский |
0,347 |
||||||
- с. Веселовка, Куваши, Тундуш |
1,0 |
||||||
- пос. Серебряный ключ |
1,5 |
||||||
2. Организационные мероприятия | |||||||
4 |
Внедрение прозрачных конкурентных процедур предоставления земельных участков для жилищного строительства |
- |
- |
органы местного самоуправления |
|||
5 |
Создание условий для привлечения кредитных средств и частных инвестиций для обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры |
- |
- |
органы местного самоуправления |
* Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.
12) В паспорте Подпрограммы "Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники - финансирования |
Общий объем финансирования подпрограммы в 2008 - 2010 годах - 10,0 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 0* рублей; местных бюджетов и внебюджетных источников - 10,0* рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2008 году - 2,0 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 0* рублей; местных бюджетов и внебюджетных источников - 2,0 млн. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2009 году - 4,0* млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета- 0* млн. рублей; местных бюджетов и внебюджетных источников - 4,0* млн. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2010 году - 4,0* млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 0* млн. рублей; местных бюджетов и внебюджетных источников - 4,0* млн. рублей |
13) Приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование Мероприятия# |
Источник финансирования |
Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей |
Исполнитель мероприятия |
|||
всего на период реализации подпрограммы |
в том числе по годам |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Финансирование подпрограммы в целом |
всего, в том числе: |
10 |
2 |
4 |
4 |
- |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты и внебюджетные источники |
10 |
2 |
4 |
4 |
|||
2. Организационные мероприятия | |||||||
2 |
Планирование и организация работ по строительству жилья за счет бюджетных средств |
|
- |
органы местного самоуправления |
|||
3. Финансово-экономические мероприятия | |||||||
3 |
Строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма |
всего, в том числе: |
10 |
2 |
4 |
4 |
органы местного самоуправления |
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
|
местные бюджеты и внебюджетные источники, в том числе: |
10 |
2 |
4 |
4 |
|
|
-Строительство ж/д. N2 в кв. "Молодежный" |
10 |
2 |
4 |
4 |
14) В паспорте подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования |
Подпрограмма реализуется в 2008-2010 гг. за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Объемы и источники финансирования Подпрограммы на 2008-2010 годы в ценах соответствующих лет всего - 245,146 млн. рублей, в том числе: всего бюджетных средств - 110,316 млн. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 52,492* млн. рублей, из средств областного бюджета - 45,62** млн. рублей, из средств местного бюджета - 12,204* * млн. рублей, собственные и заемные средства молодых семей - 134,83 млн. рублей. Объем финансирования программы в 2008г. - 49,146 млн. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 3,492 млн. рублей, из средств областного бюджета - 16,22 млн. рублей, из средств местного бюджета - 2,404 млн. рублей, собственные и заемные средства молодых семей - 27,03 млн. рублей Объем финансирования программы в 2009г. - 92 млн. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 23 млн. рублей из средств областного бюджета - 13,8 млн. рублей, из средств местного бюджета - 4,6 млн. рублей, собственные и заемные средства молодых семей - 50,6 млн. рублей Объем финансирования программы в 2010г. - 104 млн. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 26 млн. рублей из средств областного бюджета - 15,6 млн. рублей, из средств местного бюджета - 5,2 млн. рублей, собственные и заемные средства молодых семей - 57,2 млн. рублей |
* Выделение средств из федерального бюджета будет производиться после проведения конкурса по отбору субъекта Российской Федерации на участие в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" программы "Жилище" (далее - федеральная подпрограмма).
** Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного и местного бюджетов на текущий финансовый год.
15) Пункт 9 и пункт 18 главы 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
9. "Общий объем финансирования на 2008 - 2010# годы составляет 245,146 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 52,492 млн. рублей;
областного бюджета -45,62 млн. рублей;
местного бюджета - 12,204 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственных и заемных средств молодых семей) - 134,83 млн. рублей"
18. "Объемы ассигнований:
Таблица 2. (млн. рублей) | ||||
Источники финансирования |
За весь период |
2008 |
2009 |
2010 |
Объем бюджетных средств, всего в том числе: |
110,316 |
22,116* |
41,4 |
46,8 |
Средства федерального бюджета |
52,492 |
3,492 |
23 |
26 |
Средства областного бюджета |
45,62 |
16,22 |
13,8 |
15,6 |
Средства местного бюджета |
12,204 |
2,404 |
4,6 |
5,2 |
Собственные и заемные средства молодых семей |
134,83 |
27,03 |
50,6 |
57,2 |
Итого: |
245,146 |
49,146 |
92 |
104 |
* Размер социальной выплаты рассчитан исходя из среднерыночной стоимости одного квадратного метра жилья по Челябинской области, установленной на 4 квартал 2008 г. Министерством регионального развития РФ для расчета размеров безвозмездных социальных выплат в размере 27200 рублей".
16) Строку Мероприятия подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" в Приложении изложить в следующей редакции:
Мероприятия программы
N п/п |
Наименование мероприятий |
Источник финансирования |
Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей |
Исполнитель мероприятия |
||||
всего на период реализации подпрограммы |
в том числе по годам |
|||||||
2008 |
2009 |
2010 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Финансирование подпрограммы в целом |
всего, |
245,146 |
49,146 |
92 |
104 |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет* |
52,492 |
3,492 |
23 |
26 |
||||
областной бюджет** |
45,62 |
16,22 |
13,8 |
15,6 |
||||
местный бюджет |
12,204 |
2,404 |
4,6 |
5,2 |
||||
внебюджетные источники (собственные или заемные средства молодых семей) |
134,83 |
27,03 |
50,6 |
57,2 |
||||
1. Разработка нормативных правовых актов | ||||||||
2 |
Разработка положения о порядке и условиях предоставления молодым семьям субсидий при рождении (усыновлении) ребенка (детей) |
- |
- |
- |
- |
- |
Администрация Златоустовского городского округа |
|
2. Организационные мероприятия | ||||||||
3 |
Организация учета молодых семей в качестве нуждающихся в предоставлении субсидии |
- |
- |
- |
- |
- |
Администрация Златоустовского городского округа |
|
4 |
Организация учета молодых семей - участников подпрограммы |
|
|
|
|
|
Администрация Златоустовского городского округа |
|
3. Финансово-экономические мероприятия | ||||||||
5 |
Предоставление молодым семьям субсидий в форме свидетельств и приобретение (строительство) ими жилья |
всего, |
245,146 |
49,146 |
92 |
104 |
Органы местного самоуправления, |
|
в том числе: |
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет* |
52,492 |
3,492 |
23 |
26 |
||||
областной бюджет** |
45,62 |
16,22 |
13,8 |
15,6 |
||||
местный бюджет |
12,204 |
2,404 |
4,6 |
5,2 |
||||
|
|
внебюджетные источники (собственные или заемные средства молодых семей) |
134,83 |
27,03 |
50,6 |
57,2 |
Молодые семьи - участники подпрограммы |
* Объем финансирования устанавливается в пределах лимита бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы в соответствии с принципом распределения средств федерального бюджета между субъектами Российской Федерации.
** Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного и местного бюджетов на текущий финансовый год.
17) В паспорте подпрограммы "Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования |
Объем финансирования подпрограммы в 2008-2010 гг. - 184,43* млн. рублей, в том числе: из средств областного бюджета - 36,9 млн. рублей, из средств местного бюджета - 18,43 млн. рублей, и внебюджетных источников - 129,1 млн. рублей. Объем финансирования программы в 2008г. - 52,43 млн. рублей, в том числе: из средств областного бюджета - 10,5 млн. рублей, из средств местного бюджета - 5,23 млн. рублей, и внебюджетных источников - 36,7 млн. рублей. Объем финансирования программы в 2009г. - 60,0 млн. рублей, в том числе: из средств областного бюджета - 12,0 млн. рублей, из средств местного бюджета - 6,0 млн. рублей, и внебюджетных источников - 42,0 млн. рублей. Объем финансирования программы в 2010г. - 72,0 млн. рублей, в том числе: из средств областного бюджета - 14,4 млн. рублей, из средств местного бюджета - 7,2 млн. рублей, и внебюджетных источников - 50,4 млн. рублей. |
* Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного и местного бюджетов на текущий финансовый год.
18) Пункт 11 главы 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
11. "Общий объем финансирования на 2008 - 2010 годы составляет 184,43 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 36,9 млн. рублей;
местного бюджета - 18,43 млн. рублей,
внебюджетных источников (собственных и заемных средств граждан) - 129,1 млн. рублей (ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении)".
19) Строку Мероприятия подпрограммы "Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья" в Приложении изложить в следующей редакции:
Мероприятия подпрограммы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей |
Исполнитель мероприятия |
||||
всего на период реализации подпрограммы |
в том числе по годам |
|||||||
2008 |
2009 |
2010 |
||||||
1 |
Финансирование подпрограммы в целом |
Всего |
184,43 |
52,43 |
60,0 |
72,0 |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
||||
областной бюджет* |
36,9 |
10,5 |
12,0 |
14,4 |
||||
местный бюджет |
18,43 |
5,23 |
6,0 |
7,2 |
||||
собственные и заемные средства граждан |
129,1 |
36,7 |
42,0 |
50,4 |
||||
1. Разработка и внесение изменений в нормативные правовые акты | ||||||||
2 |
Разработка порядка предоставления работникам федеральных и муниципальных бюджетных учреждений субсидий на приобретение или строительство жилья |
- |
- |
- |
- |
- |
Администрация Златоустовского городского округа |
|
2. Организационные мероприятия | ||||||||
3 |
Признание граждан - работников бюджетных учреждений нуждающихся в улучшении жилищных условий |
- |
- |
- |
- |
- |
Администрация Златоустовского городского округа |
|
4 |
Организация учета работников федеральных и муниципальных бюджетных учреждений в качестве участников подпрограммы |
- |
- |
- |
- |
- |
Администрация Златоустовского городского округа |
|
3. Финансово-экономические мероприятия | ||||||||
5 |
Предоставление социальных выплат работникам федеральных и муниципальных бюджетных учреждений и приобретение (строительство) ими жилых помещений |
всего, |
184,43 |
52,43 |
60,0 |
72,0 |
Администрация городского округа |
|
в том числе: |
|
|
|
|
||||
областной бюджет* |
36,9 |
10,5 |
12,0 |
14,4 |
||||
местный бюджет |
18,43 |
5,23 |
6,0 |
7,2 |
||||
собственные и заемные средства граждан |
129,1 |
36,7 |
42,0 |
50,4 |
Работники бюджетных учреждений - участники подпрограммы |
* Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного и местного бюджетов на текущий финансовый год.
2. Контроль реализации настоящего решения возложить на комиссию по городской инфраструктуре и жизнеобеспечению (Гольм О.Н.), комиссию по промышленности, предпринимательству и строительству (Росляк А.Н.).
Исполняющий обязанности Главы |
К.В. Таможников |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 1 ноября 2008 г. N 117-ЗГО "О внесении изменений в целевую Программу реализации Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - Гражданам России" на территории Златоустовского городского округа Челябинской области на 2008-2010 годы"
Текст решения официально опубликован в газете "Златоустовская панорама" от 24 ноября 2008 г. N 42
Настоящее решение прекратило действие, так как решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 28 апреля 2008 г. N 24-ЗГО, в которое настоящее решение вносит изменения, признано утратившим силу