В целях реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Магнитогорске, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов решает:
1. Внести в городскую целевую программу реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Магнитогорске на 2008 - 2010 годы, утверждённую Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года N 80 (далее - Программа), следующие изменения:
1) по всему тексту Программы наименование подпрограммы "Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья на 2008 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:
"Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья на 2008 - 2010# годы";
2) раздел "Объемы и источники финансирования Программы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Объем финансирования Программы на 2008 - 2010# |
3) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" Паспорта изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные |
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 61 процента; доведение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры до 20 процентов; обеспечение возможности подключения к природному газу не менее 4707 квартир (домов); улучшение жилищных условий у 950 молодых семей и 391 семей работников бюджетной сферы; ввод жилья на комплексно подготовленных земельных участках, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, в объеме 1050 тыс. кв. метров; снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 24,96 тыс. кв. метров; общее количество выданных ипотечных жилищных кредитов - 3600, в том числе: в 2008 году - 1000 кредитов; в 2009 году - 1200 кредитов; в 2010 году - 1400 кредитов; обеспечение адресной поддержки населения, связанной с оплатой жилья и коммунальных услуг; улучшение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания в жилищах |
4) таблицу 2 главы 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
|
|
|
|
|
|
|
млн.руб. |
|||||||||
Наименование подпрограмм |
Всего на |
Всего на |
2008 год |
Всего на |
2009 год |
Всего на |
2010 год |
|||||||||
ФБ |
ОБ |
БГ |
Прочие |
ФБ |
ОБ |
БГ |
Прочие |
ФБ |
ОБ |
БГ |
Прочие |
|||||
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2008-2010 годы" |
1 506,926 |
290,926 |
57,730 |
154,635 |
53,882 |
24,679 |
590,000 |
0,000 |
280,000 |
280,000 |
30,000 |
626,000 |
0,000 |
293,000 |
293,000 |
40,000 |
"Оказание молодымсемьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на 2008-2010 годы" |
1 563,476 |
358,376 |
31,403 |
96,708 |
32,895 |
197,370 |
556,200 |
55,620 |
111,240 |
55,620 |
333,720 |
648,900 |
64,890 |
129,780 |
64,890 |
389,340 |
755,329 |
275,329 |
0,000 |
71,569 |
35,760 |
168,000 |
240,000 |
0,000 |
48,000 |
24,000 |
168,000 |
240,000 |
0,000 |
48,000 |
24,000 |
168,000 |
|
838,102 |
96,502 |
0,000 |
54,547 |
41,955 |
0,000 |
318,200 |
0,000 |
217,200 |
101,000 |
0,000 |
423,400 |
0,000 |
293,400 |
130,000 |
0,000 |
|
"Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства на 2008-2010 годы" |
911,491 |
355,364 |
0,000 |
82,795 |
272,569 |
0,000 |
275,512 |
0,000 |
57,512 |
218,000 |
0,000 |
280,615 |
0,000 |
59,015 |
221,600 |
0,000 |
Итого |
5 575,324 |
1 376,497 |
89,133 |
460,254 |
437,061 |
390,049 |
1 979,912 |
55,620 |
713,952 |
678,620 |
531,720 |
2 218,915 |
64,890 |
823,195 |
733,490 |
597,340 |
5) подпункты 1-8 пункта 11 изложить в следующей редакции:
"1) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 61 процента;
2) доведение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры до 20 процентов;
3) обеспечение возможности подключения к природному газу не менее 4707 квартир (домов);
4) улучшение жилищных условий у 950 молодых семей и 391 семей работников бюджетной сферы, выдача 3600 ипотечных жилищных кредитов;
5) ввод жилья на комплексно подготовленных земельных участках, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, в объеме 1050 тыс. кв. метров;
6) снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 35 тыс. кв. метров;
7) обеспечение адресной поддержки населения, связанной с оплатой жилья и коммунальных услуг;
8) улучшение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания в жилищах.";
6) в подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы и источники |
общий объем финансирования - 1506,926 млн. рублей, |
раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" Паспорта изложить в следующей редакции:
Ожидаемые |
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: в 2008 году - до 62 процентов; в 2009 году - до 61,5 процента; в 2010 году - до 61 процента; доведение доли внебюджетных средств в общем объеме инвестиций для модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры: в 2008 году - до 17 процентов; в 2009 году - до 18 процентов; в 2010 году - до 20 процентов; количество домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу: в 2008 году - не менее 1950 квартир (домов); в 2009 году - не менее 1333 квартир (домов); в 2010 году - не менее 1424 квартир (домов) |
подпункт 7 пункта 4 изложить в следующей редакции:
"7) обеспечение возможности подключения к природному газу в целом по городу не менее 4707 квартир (домов).";
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
|
|
|
"Таблица 1 |
|||
Наименование |
Источник |
Объем финансирования, млн. руб. |
Исполнитель |
|||
всего |
в том числе по годам |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
Финансирование Подпрограммы |
всего, в том числе: |
1506,926 |
290,926 |
590,000 |
626,000 |
Администрация города |
федеральный бюджет |
57,730 |
57,730 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
727,635 |
154,635 |
280,000 |
293,000 |
||
бюджет города |
626,882 |
53,882 |
280,000 |
293,000 |
||
прочие источники |
94,679 |
24,679 |
30,000 |
40,000 |
|
|
1. Организационные мероприятия | ||||||
Подготовка технико-экономического обоснования и предоставление проектно-сметной документации на проекты модернизации коммунальной инфраструктуры |
- |
- |
предприятия жилищно-коммунального комплекса, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
|||
Осуществление мониторинга качества предоставляемых услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса |
- |
- |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
|||
2. Финансово-экономические мероприятия | ||||||
Модернизация приоритетных объектов коммунальной инфраструктуры |
всего, в том числе: |
1506,926 |
290,926 |
590,000 |
626,000 |
управление финансов администрации города, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
федеральный бюджет |
57,730 |
57,730 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
727,635 |
154,635 |
280,000 |
293,000 |
||
бюджет города |
626,882 |
53,882 |
280,000 |
293,000 |
||
прочие источники |
94,679 |
24,679 |
30,000 |
40,000 |
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2 | ||||||
млн. руб. | ||||||
N |
Объект |
Всего |
Федеральный |
Областной |
Бюджет |
Прочие |
1 |
Напорный коллектор от насосной станции N 16 по пр.Ленина до камеры гашения в районе ул. Труда |
4,000 |
- |
- |
4,000 |
- |
2 |
Газоснабжение поселка Радужный, в том числе ПИР |
3,168 |
- |
2,789 |
0,379 |
- |
3 |
Газоснабжение поселка Димитрова (IV очередь строительства) |
13,942 |
- |
8,942 |
5,000 |
- |
4 |
Газоснабжение поселка Димитрова (V, VI, VII, VIII очереди строительства) |
8,000 |
- |
- |
8,000 |
- |
5 |
Газоснабжение поселка Димитрова (V очередь строительства) |
7,701 |
|
7,701 |
|
|
6 |
Распределительный газопровод поселка Димитрова города Магнитогорска, VI очередь |
4,900 |
1,974 |
2,726 |
0,200 |
- |
7 |
Распределительный газопровод поселка Димитрова города Магнитогорска, VII очередь |
4,200 |
1,764 |
2,436 |
- |
- |
8 |
Распределительный газопровод поселка Димитрова города Магнитогорска, VIII очередь |
3,000 |
1,260 |
1,740 |
- |
- |
9 |
Газоснабжение поселка Станица Магнитная |
10,340 |
- |
7,746 |
2,594 |
- |
10 |
Газоснабжение поселка 2-ой Рабочий |
11,900 |
4,914 |
6,786 |
0,200 |
- |
11 |
Газоснабжение поселка Горького |
14,900 |
5,166 |
7,134 |
2,600 |
- |
12 |
Газоснабжение поселка Западный-1 (2, 3, 14 кварталы) |
3,500 |
- |
3,500 |
- |
- |
13 |
Газоснабжение поселка Западный-1, квартал 3 |
6,435 |
2,478 |
3,422 |
0,535 |
- |
14 |
Газоснабжение поселка Западный-1, квартал 14 |
5,704 |
0,924 |
1,276 |
3,504 |
- |
15 |
Муниципальное предприятие трест "Теплофикация" город Магнитогорск. Пиковая котельная. Реконструкция дымовой железобетонной трубы высотой 120 метров |
12,379 |
- |
11,379 |
1,000 |
- |
16 |
Реконструкция системы водоснабжения поселка "Радужный" |
0,805 |
- |
- |
0,805 |
- |
17 |
Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода (закольцовка) в пос.Приуральский |
4,195 |
- |
- |
4,195 |
- |
18 |
Газопровод высокого давления ул. Московская - пос. Бардина |
12,900 |
5,250 |
7,250 |
0,400 |
- |
19 |
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов |
24,731 |
15,000 |
2,312 |
1,007 |
6,412 |
20 |
Модернизация и реконструкция Центральных тепловых пунктов (ЦТП) |
19,500 |
- |
18,500 |
1,000 |
- |
21 |
Реконструкция ЦРП-20 в 20 квартале по улице Суворова |
22,000 |
- |
11,539 |
- |
10,461 |
22 |
Реконструкция распределительного пункта КП-1 в Орджоникидзевском районе города Магнитогорска |
19,000 |
- |
11,194 |
- |
7,806 |
23 |
Реконструкция канализационной насосной станции N5 |
5,980 |
- |
5,980 |
- |
|
24 |
Переброска бытовых стоков правого берега на левобережные очистные сооружения. Напорный коллектор |
4,095 |
- |
4,095 |
- |
|
25 |
Реконструкция электроснабжения в котельной "Железнодорожников" |
12,000 |
- |
6,000 |
6,000 |
- |
26 |
Реконструкция правобережных очистных сооружений. Строительство III-ей очереди очистных сооружений (установка по обезвоживанию и утилизации ила, реконструкция системы биологической очистки сточных вод, системы транспортировки стоков) (проектирование и строительство) |
51,651 |
19,000 |
20,188 |
12,463 |
- |
|
Итого |
290,926 |
57,730 |
154,635 |
53,882 |
24,679 |
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Необходимый объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 1506,926 млн. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице 3.
|
Таблица 3 |
||||
|
млн. руб. |
||||
|
Источник финансирования |
||||
Федеральный |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Прочие |
Итого |
|
2008 год |
57,730 |
154,635 |
53,882 |
24,679 |
290,926 |
2009 год |
0,000 |
280,000 |
280,000 |
30,000 |
590,000 |
2010 год |
0,000 |
293,000 |
293,000 |
40,000 |
626,000 |
Всего |
57,730 |
727,635 |
626,882 |
94,679 |
1506,926 |
Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджетов на текущий финансовый год.";
главу 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
18. Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить:
1) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 61 процента;
2) доведение доли внебюджетных средств в общем объеме инвестиций для модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры до 20 процентов;
3) обеспечение возможности подключения к природному газу не менее 4707 квартир (домов).
19. Система целевых индикаторов Подпрограммы представлена в таблице 4.
|
|
|
Таблица 4 |
||
N |
Индикаторы по направлениям |
Факт |
План по годам |
||
2008 |
2009 |
2010 |
|||
1 |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
63 % |
62 % |
61,5 % |
61 % |
2 |
Доля внебюджетных средств в общем объеме инвестиций для модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры |
15 % |
17% |
18 % |
20 % |
3 |
Количество построенных подводящих магистральных газопроводов и газовых сетей |
|
23,7 км |
24,2 км |
23,0 км |
4 |
Количество квартир (домов), получивших возможность подключения к природному газу |
1980 |
1950 |
1333 |
1424 |
5 |
Уровень газификации природным газом |
|
97,98% |
98,31% |
98,80% |
7) в подпрограмме "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на 2008-2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования в 2008 году - 358,376 млн.руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 31,403 млн.руб.*; областного бюджета - 96,708 млн.руб.**; бюджета города - 32,895 млн.руб.; прочих источников - 197,370 млн.руб.
Общий объем финансирования в 2009 году - 556,200 млн.руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 55,620 млн.руб.; областного бюджета - 111,240 млн.руб.**; бюджета города - 55,620 млн.руб.; прочих источников - 333,720 млн.руб.
Общий объем финансирования в 2010 году - 648,900 млн.руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 64,890 млн.руб.*; областного бюджета - 129,780 млн.руб.**; бюджета города - 64,890 млн.руб.; прочих источников - 389,340 млн.руб. |
раздел "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" Паспорта изложить в следующей редакции:
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов и займов - 950 семей: в 2008 году - не менее 250 семей; |
подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
"3) возможность для молодых семей реализовать свое право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет бюджетных средств только один раз.";
таблицу 1 главы 4 изложить в следующей редакции:
|
|
|
|
|
"Таблица 1 |
||
N |
Наименование |
Срок |
Источник |
Объем финансирования |
Исполнитель |
||
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
1 |
Признание молодых семей нуждающимися в предоставлении социальной выплаты в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы города, ведение их учета |
2008 - 2010 |
не требует финансирования |
- |
- |
- |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
2 |
Признание молодых семей участниками Подпрограммы |
2008 - 2010 |
не требует финансирования |
- |
- |
- |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
3 |
Формирование списков (основного и резервного) молодых семей - претендентов на участие в Подпрограмме |
2008 - 2010 |
не требует финансирования |
- |
- |
- |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
4 |
Выдача молодым семьям - участникам Подпрограммы свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |
2008 - 2010 |
федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет города, прочие источники |
31,403
96,708
32,395
197,370 |
55,620
111,240
55,120
333,720 |
64,890
129,780
64,390
389,340 |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
5 |
Заключение с банками, отобранными Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (далее - Минстрой) для обслуживания средств, предоставляемых молодым семьям в качестве социальной выплаты, соглашений по взаимодействию в реализации Подпрограммы |
2008 - 2010 |
не требует финансирования |
- |
- |
- |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
6 |
Заключение с молодой семьей - участницей Подпрограммы договора о сотрудничестве сторон в целях реализации Подпрограммы |
2008 - 2010 |
не требует финансирования |
- |
- |
- |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
7 |
Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Подпрограммы |
2008 - 2010 |
не требует финансирования |
- |
- |
- |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
8 |
Предоставление молодой семье при рождении (усыновлении) ребенка (детей) дополнительной социальной выплаты |
2008 - 2010 |
бюджет города |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
таблицу пункта 9 изложить в следующей редакции:
|
|
"Таблица |
||
Источник финансирования |
Финансирование по годам, млн.руб. |
Всего, млн.руб. |
||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
||
Федеральный бюджет |
31,403 |
55,620 |
64,890 |
151,913 |
Областной бюджет |
96,708 |
111,240 |
129,780 |
337,728 |
Бюджет города |
32,895 |
55,620 |
64,890 |
153,405 |
Прочие источники |
197,370 |
333,720 |
389,340 |
920,430 |
ИТОГО |
358,376 |
556,200 |
648,900 |
1563,476 |
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при расчете размера субсидии, определяется по следующей формуле: СтЖ = Н * РЖ, где:
СтЖ - средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при расчете размера субсидии;
Н - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию.
Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Магнитогорску утверждается Государственным комитетом "Единый тарифный орган Челябинской области" исходя из данных о ценах на рынке жилья по городу и прогнозируемого роста стоимости строительной продукции на соответствующий период. Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты не должна превышать среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Челябинской области, определяемую федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.";
пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка (детей) предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета города в размере не менее 2,5 процента от средней стоимости жилого помещения по вышеуказанной формуле.
Средства бюджета города предоставляются молодой семье для погашения части кредита (займа) либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Механизм предоставления молодым семьям социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка (детей) утверждается постановлением главы города.";
пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Текущее управление Подпрограммой производится администрацией города. Администрация города осуществляет:
1) признание молодых семей нуждающимися в предоставлении социальной выплаты в соответствии с порядком, утвержденным главой города, ведение их учета;
2) признание молодых семей, изъявивших желание участвовать в Подпрограмме в планируемом финансовом году, участниками Подпрограммы в текущем году в соответствии с условиями подпрограммы и порядком, установленным Минстроем;
3) формирование списков (основного и резервного) молодых семей - претендентов на участие в Подпрограмме в планируемом году и представление их в Минстрой до 15 августа года, предшествующего планируемому;
4) предоставление в Минстрой ежегодно до 1 июля года, предшествующего планируемому, заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального и областного бюджетов исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете города;
5) предоставление документов для участия Челябинской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для участия в федеральной программе (список молодых семей, изъявивших желание участвовать в подпрограмме в очередном году, обязательно по финансированию мероприятий Подпрограммы из бюджета города);
6) выдачу молодым семьям - участникам Подпрограммы свидетельства в установленном порядке;
7) финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета города исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете города, а также за счет средств федерального и областного бюджетов, перечисленных в бюджет города в виде социальных выплат;
8) заключение с банками, отобранными Минстроем для обслуживания средств, предоставляемых молодым семьям в качестве социальных выплат по взаимодействию в реализации Подпрограммы;
9) ведение реестра выданных, оплаченных и погашенных свидетельств на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
10) предоставление в Минстрой сведений о реализации мероприятий Подпрограммы по установленной форме ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным;
11) предоставление в Минстрой отчета о реализации мероприятий Подпрограммы по установленной форме ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
12) организацию в средствах массовой информации города Магнитогорска работы, направленной на освещение целей и задач Подпрограммы;
13) защиту интересов молодых семей при заключении с открытым акционерным обществом "Южноуральское агентство ипотечного жилищного кредитования" (далее - ОАО "ЮУ АИЖК") соглашений об условиях долевого участия в инвестировании строительства жилых домов, осуществляемого на земельном участке, выделенном для муниципальных нужд. Соглашением рекомендуется предусматривать стоимость продажи ОАО "ЮУ АИЖК" молодым семьям жилых помещений по стоимости квадратного метра, утверждаемой Государственным комитетом "Единый тарифный орган Челябинской области";
пункт 22 исключить;
8) в подпрограмме "Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья на 2008-2010 годы" (далее - Подпрограмма):
по всему тексту Подпрограммы слово "субсидия" в соответствующем падеже и числе заменить словами "социальная выплата" в соответствующем падеже и числе;
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
общий объем финансирования Подпрограммы в 2008 - 2010 годы - 755,329 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 167,569 млн. рублей*; бюджета города - 83,760 млн. рублей; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) - 504 млн. рублей. Объем финансирования Подпрограммы в 2008 году - 275,329 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 71,569 млн. рублей*; бюджета города - 35,760 млн. рублей; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) -168 млн. рублей. Объем финансирования Подпрограммы в 2009 году - 240 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 48 млн. рублей*; бюджета города - 24 млн. рублей; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) -168 млн. рублей. Объем финансирования Подпрограммы в 2010 году - 240 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 48 млн. рублей*; бюджета города - 24 млн. рублей; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) - 168 млн. рублей |
раздел "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" Паспорта изложить в следующей редакции:
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
количество семей работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, - 391 семья: в 2008 году - не менее 151 семей; в 2009 году - не менее 120 семей; в 2010 году - не менее 120 семей |
таблицу 1 главы 4 изложить в следующей редакции:
|
|
|
|
|
"Таблица 1 |
N |
Наименование мероприятия |
Срок (год) |
Источник финансирования |
Объем финансирования (млн. руб.) |
Исполнитель |
1. |
Разработка проекта Положения о порядке предоставления социальных выплат работникам бюджетных учреждений. |
2008 |
не требует финансирования |
- |
жилищный отдел управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
2 |
Признание работников бюджетных учреждений нуждающимися в предоставлении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья |
2008-2010 |
не требует финансирования |
- |
жилищный отдел управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
3 |
Ведение учета работников бюджетных учреждений - участников Подпрограммы |
2008-2010 |
не требует финансирования |
- |
жилищный отдел управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
4. |
Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Подпрограммы |
2008-2010 |
не требует финансирования |
- |
жилищный отдел управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
5. |
Выдача работникам бюджетных учреждений социальных выплат в форме свидетельств о праве получения социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее - свидетельства) |
2008-2010 |
областной бюджет бюджет города |
167,569
83,760 |
жилищный отдел управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
6. |
Признание работников бюджетной сферы участниками подпрограммы |
2008-2010 |
не требует финансирования |
- |
жилищный отдел управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
7. |
Заключение трехсторонних соглашений с банками, выбранными для реализации подпрограммы, о взаимодействии по открытию и обслуживанию целевых блокированных счетов работников бюджетной сферы - владельцев свидетельств |
2008-2010 |
не требует финансирования |
- |
жилищный отдел управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
таблицу 2 главы 5 изложить в следующей редакции:
|
|
"Таблица 2 |
||
Источник финансирования |
Финансирование по годам, млн. рублей |
Всего млн. рублей |
||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
||
Областной бюджет |
71,569 |
48,000 |
48,000 |
167,569 |
Бюджет города |
35,760 |
24,000 |
24,000 |
83,76 |
Прочие источники |
168,000 |
168,000 |
168,000 |
504,000 |
Всего |
275,329 |
240,000 |
240,000 |
755,329 |
пункт 15 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
"13) подготовку проектов трехсторонних соглашений с банками для обслуживания средств, предоставленных в качестве социальной выплаты работникам бюджетной сферы, выбранных для реализации подпрограммы, о взаимодействии по открытию и обслуживанию целевых блокированных счетов работников бюджетной сферы - владельцев свидетельств на приобретение или строительство жилья.";
абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
"19. Право на получение участником Подпрограммы социальной выплаты подтверждается свидетельством.";
9) в подпрограмме "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы и источники |
общий объем финансирования - 911,491 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 199,322 млн. рублей; бюджета города - 712,169 млн. рублей; прочих источников - 0,000 млн. рублей |
раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" Паспорта изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
проведение за 2008 - 2010 годы аукционов по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства (1050 тыс. кв. метров на площади 122,1 га), в том числе: в 2008 году - 34,6 га для строительства 300 тыс. кв. метров жилья; в 2009 году - 43,5 га для строительства 350 тыс. кв. метров жилья; в 2010 году - 44 га для строительства 400 тыс. кв. метров жилья; ввод в эксплуатацию жилья в объеме 1050 тыс. кв. метров, в том числе: в 2008 году - 300 тыс. кв. метров; в 2009 году - 350 тыс. кв. метров; в 2010 году - 400 тыс. кв. метров |
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
|
|
|
"Таблица 1 |
|||
Наименование |
Источник |
Объем финансирования, млн. руб. |
Исполнитель мероприятий Подпрограммы |
|||
Всего |
в том числе по годам |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Финансирование |
всего, |
911,491 |
355,364 |
275,512 |
280,615 |
администрация города |
областной бюджет |
199,322 |
82,795 |
57,512 |
59,015 |
||
бюджет города |
712,169 |
272,569 |
218,000 |
221,600 |
||
прочие источники |
- |
- |
- |
- |
инвесторы |
|
1. Организационные мероприятия | ||||||
Развитие аукционной базы земельных участков, обеспеченных комплексом инженерных коммуникаций и сооружений для жилищного строительства |
- |
- |
управление архитектуры и градостроительства администрации города |
|||
Развитие конкуренции и расширение доступа |
- |
- |
инвесторы, банки, страховые компании |
|||
Внедрение механизмов проведения комплексной застройки территорий, |
- |
- |
администрация города |
|||
2. Финансово-экономические мероприятия | ||||||
Разработка градостроительной документации |
всего, |
73,506 |
17,379 |
25,512 |
30,615 |
управление архитектуры и градостроительства администрации города |
областной бюджет |
22,787 |
6,260 |
7,512 |
9,015 |
||
бюджет города |
50,719 |
11,119 |
18,000 |
21,600 |
||
прочие источники |
- |
- |
- |
- |
||
Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства |
всего, |
837,985 |
337,985 |
250,000 |
250,000 |
управление капитального строительства и благоустройства администрации города |
областной бюджет |
176,535 |
76,535 |
50,000 |
50,000 |
||
бюджет города |
661,450 |
261,450 |
200,000 |
200,000 |
||
прочие источники |
- |
- |
- |
- |
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2 | |||||
млн. руб. | |||||
N |
Наименование мероприятия |
Всего |
Областной |
Бюджет |
Прочие |
1 |
Подготовка документации по планировке территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска |
8,969 |
4,030 |
4,939 |
- |
2 |
Подготовка документации по планировке территории бывшего поселка Цементников, город Магнитогорск |
4,750 |
2,230 |
2,520 |
- |
3 |
Подготовка документации по планировке территории северо-западной коммунально-складской зоны города Магнитогорска |
2,050 |
- |
2,050 |
- |
4 |
Подготовка документации по планировке территории северо-западной части города (ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Ушакова, ул. Советская) |
1,610 |
- |
1,610 |
- |
5 |
Вынос хозфекального коллектора Ду 1000-1600 с территории 144 микрорайона со строительством насосной станции (проектирование и строительство) |
116,017 |
24,017 |
92,000 |
- |
6 |
Электроснабжение южной части города Магнитогорска. Кабельная трасса от ПС N 99 до РП-148 м/района и РП-Хуторки |
61,217 |
34,655 |
26,562 |
- |
7 |
Подводящие инженерные сети канализации 149 микрорайона |
18,563 |
17,863 |
0,700 |
- |
8 |
Подводящие инженерные сети электроснабжения 149 микрорайона |
30,000 |
- |
30,000 |
- |
9 |
Подводящие инженерные сети водоснабжения 149 микрорайона |
20,000 |
- |
20,000 |
- |
10 |
Подводящие инженерные сети теплоснабжения 149 микрорайона |
41,000 |
- |
41,000 |
- |
11 |
Подводящие инженерные сети газоснабжения 149 микрорайона |
17,000 |
- |
17,000 |
- |
12 |
Резервуар питьевого водоснабжения инженерных сетей 149 микрорайона |
24,188 |
- |
24,188 |
- |
13 |
Проектно-изыскательские работы инженерных сетей 149 микрорайона |
10,000 |
- |
10,000 |
- |
|
Итого |
355,364 |
82,795 |
272,569 |
0,0 |
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Необходимый объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 911,491 млн. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице 3.
|
Таблица 3 |
|||
|
млн. руб. |
|||
|
Источник финансирования |
|||
Областной бюджет |
Бюджет города |
Прочие источники |
Итого |
|
2008 год |
82,795 |
272,569 |
- |
355,364 |
2009 год |
57,512 |
218,000 |
- |
275,512 |
2010 год |
59,015 |
221,600 |
- |
280,615 |
Всего: |
199,322 |
712,169 |
- |
911,491 |
Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом возможностей бюджетов города и области на соответствующий год.";
главу 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ожидаемые результаты подпрограммы#
18. Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить к 2010 году:
1) проведение за 2008 - 2010 годы аукционов по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства (1050 тыс. кв. метров на площади 122,1 га);
2) ввод в эксплуатацию жилья в объеме 1050 тыс. кв. метров.
19. Система целевых индикаторов Подпрограммы представлена в таблице 4.
|
|
|
|
Таблица 4 |
||
N |
Индикаторы по направлениям |
Единица |
Факт <*> |
План по годам |
||
2008 |
2009 |
2010 |
||||
1 |
Площадь земельных участков после проведения аукционов по продаже прав на заключение договоров аренды этих земельных участков для жилищного строительства |
га |
58,7 |
34,6 |
43,5 |
44 |
2 |
Площадь планируемого строительства жилья на земельных участках, указанных в пункте 1 |
тыс. кв. |
490,0 |
300 |
350 |
400 |
3 |
Ввод в эксплуатацию жилья |
тыс. кв. |
252,1 |
300 |
350 |
400 |
* данные представлены за 11 месяцев 2007 года.";
10) в подпрограмме "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы и источники |
Объем финансирования Подпрограммы в 2008 - 2010 годах - 838,102 млн. рублей, в том числе за счет: областного бюджета - 565,147 млн. рублей; бюджета города - 272,955 млн. рублей; прочих источников - 0 млн. рублей |
таблицу 1 главы 4 изложить в следующей редакции:
|
|
|
|
|
"Таблица 1 |
|||
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок |
Источник |
Объем финансирования, |
Исполнитель |
|||
Всего |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
|||||
1 |
Проведение ежегодной инвентаризации жилищного фонда, составление реестра жилищного фонда, непригодного для проживания, в том числе проведение обследования жилых домов специализированной организацией |
2008 - 2010 |
бюджет города |
6,0 |
1,0 |
3,0 |
2,0 |
управление |
2 |
Проведение открытых аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории |
2008 -2010 |
не требует |
- |
- |
- |
- |
Комитет по управлению имуществом администрации города |
3 |
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу или реконструкции |
2008 -2010 |
не требует |
- |
- |
- |
- |
управление |
4 |
Осуществление мероприятий по строительству жилья |
2008 -2010 |
областной бюджет |
329,600 |
39,0 |
117,2 |
173,4 |
Управление капитального строительства и благоустройства администрации города |
бюджет города |
137,775 |
17,755 |
50,0 |
70,0 |
||||
прочие источники |
- |
- |
- |
- |
||||
5 |
Осуществление мероприятий по приобретению жилья, в том числе на вторичном рынке |
2008-2010 |
областной бюджет |
235,547 |
15,547 |
100,0 |
120,0 |
управление |
бюджет города |
111,7 |
21,7 |
40,0 |
50,0 |
||||
прочие источники |
- |
- |
- |
- |
||||
6 |
Проведение работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными |
2008 -2010 |
бюджет города |
17,5 |
1,5 |
8,0 |
8,0 |
Управление капитального строительства и благоустройства администрации города |
Итого по всем мероприятиям: |
838,102 |
96,502 |
318,2 |
423,4 |
|
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2008-2010 годы составляет 838,102 млн. рублей, в том числе: в 2008 году - 96,502 млн. рублей, в 2009 году - 318,2 млн. рублей, в 2010 году - 423,4 млн. рублей.
Распределение по годам источников финансирования представлено в таблице 2.
|
Таблица 2 |
|||
|
млн.руб. |
|||
|
Источник финансирования |
|||
Областной бюджет |
Бюджет города |
Прочие источники |
Итого |
|
2008 год |
54,547 |
41,955 |
0 |
96,502 |
2009 год |
217,2 |
101,0 |
0 |
318,2 |
2010 год |
293,4 |
130,0 |
0 |
423,4 |
Всего: |
565,147 |
272,955 |
0 |
838,102 |
Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом возможностей бюджетов города и области на соответствующий год.".
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Е.В. Карпова.
Глава города Магнитогорска |
Е.В. Карпов |
Председатель Магнитогорского |
А.О. Морозов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 29 октября 2008 г. N 135 "О внесении изменений в городскую целевую программу реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Магнитогорске на 2008-2010 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года N 80"
Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования
Текст решения официально опубликован не был