Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к решению Собрания депутатов г.Трехгорного
от 30 июня 2009 г. N 104
Приложение N 5
к решению Собрания депутатов г.Трехгорного
от 23 декабря 2008 г. N 175
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2009 год
Наименование показателя |
Коды бюджетной классификации |
Сумма на 2009 год, руб. |
|||
раздел |
подраздел |
целевая статья |
вид расхода |
||
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
000 0000 |
000 |
90 709 623,60 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
000 0000 |
000 |
1 992 400,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
002 0000 |
000 |
1 992 400,00 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
002 0300 |
000 |
1 992 400,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
002 0300 |
500 |
1 992 400,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
000 0000 |
000 |
7 791 400,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
002 0000 |
000 |
7 791 400,00 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
002 0400 |
000 |
5 883 200,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 0400 |
500 |
5 883 200,00 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
002 1100 |
000 |
850 700,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 1100 |
500 |
850 700,00 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
002 1200 |
000 |
1 057 500,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 1200 |
500 |
1 057 500,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
000 0000 |
000 |
39 662 103,14 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
002 0000 |
000 |
39 662 103,14 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
002 0400 |
000 |
38 774 703,14 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 0400 |
500 |
37 733 200,00 |
Центральный аппарат за счет средств субсидии из областного бюджета |
01 |
04 |
002 0468 |
000 |
436 300,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 0468 |
500 |
436 300,00 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
04 |
002 0458 |
000 |
328 800,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 0458 |
500 |
328 800,00 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды |
01 |
04 |
002 0446 |
000 |
276 403,14 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 0446 |
500 |
264 500,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
01 |
04 |
002 0446 |
999 |
11 903,14 |
Глава местной администрации |
01 |
04 |
002 0800 |
000 |
887 400,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 0800 |
500 |
887 400,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
000 0000 |
000 |
10 058 600,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
06 |
002 0000 |
000 |
10 058 600,00 |
Центральный аппарат |
01 |
06 |
002 0400 |
000 |
3 627 800,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
002 0400 |
500 |
3 627 800,00 |
Организация работы финансовых органов муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета |
01 |
06 |
002 0460 |
000 |
4 698 300,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
002 0460 |
500 |
4 698 300,00 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
01 |
06 |
002 2500 |
000 |
1 732 500,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
002 2500 |
500 |
1 732 500,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
000 0000 |
000 |
1 237 800,00 |
Проведение выборов и референдумов |
01 |
07 |
020 0000 |
000 |
1 237 800,00 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
01 |
07 |
020 0002 |
000 |
1 237 800,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
07 |
020 0002 |
500 |
1 237 800,00 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
000 0000 |
000 |
6 467 000,00 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
070 0000 |
000 |
6 467 000,00 |
Резервные фонды местных администраций |
01 |
12 |
070 0500 |
000 |
6 467 000,00 |
Прочие расходы |
01 |
12 |
070 0500 |
013 |
6 467 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
14 |
000 0000 |
000 |
23 500 320,46 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
14 |
001 0000 |
000 |
3 000 820,46 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
14 |
001 3800 |
000 |
3 000 820,46 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
001 3800 |
500 |
3 000 820,46 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
14 |
002 0000 |
000 |
9 123 300,00 |
Центральный аппарат |
01 |
14 |
002 0400 |
000 |
9 123 300,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
002 0400 |
500 |
9 123 300,00 |
Расходы на поощрения за заслуги перед городом |
01 |
14 |
002 0401 |
500 |
954 000,00 |
Расходы на информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в СМИ (муниц. заказ) |
01 |
14 |
002 0402 |
500 |
3 800 000,00 |
Содержание КУиЗО |
01 |
14 |
002 0403 |
500 |
3 950 700,00 |
Взносы за участие г.Трехгорного в ассоциациях |
01 |
14 |
002 0404 |
500 |
242 400,00 |
Содержание отдела ЗАГС за счет средств местного бюджета |
01 |
14 |
0020405 |
500 |
176 200,00 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
14 |
090 0000 |
000 |
10 365 700,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
14 |
090 0200 |
000 |
10 365 700,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
090 0200 |
500 |
10 365 700,00 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
01 |
14 |
440 0000 |
000 |
810 500,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 |
14 |
440 9900 |
000 |
810 500,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета |
01 |
14 |
440 9902 |
000 |
726 200,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
14 |
440 9902 |
001 |
726 200,00 |
Содержание государственных архивных учреждений и особо ценных архивных учреждений, кроме расходов, включенных в другие целевые статьи |
01 |
14 |
440 9986 |
000 |
62 600,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
14 |
440 9986 |
001 |
62 600,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийза счет субсидии из областного бюджета |
01 |
14 |
440 9968 |
000 |
21 700,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
14 |
440 9968 |
001 |
21 700,00 |
Целевые программы муниципальных образований |
01 |
14 |
795 0000 |
000 |
200 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
795 0000 |
500 |
200 000,00 |
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Трехгорном городском округе" на 2009 год |
01 |
14 |
795 0003 |
500 |
200 000,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
000 0000 |
000 |
58 280 640,80 |
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
000 0000 |
000 |
48 091 940,80 |
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 |
02 |
202 0000 |
000 |
46 982 140,80 |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
03 |
02 |
202 0100 |
000 |
9 371 040,80 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
202 0100 |
014 |
9 371 040,80 |
Военный персонал |
03 |
02 |
202 5800 |
000 |
29 222 500,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
202 5800 |
014 |
29 222 500,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
02 |
202 6700 |
000 |
7 078 000,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
202 6700 |
014 |
6 727 800,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности за счет субсидии из областного бюджета |
03 |
02 |
202 6768 |
000 |
350 200,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
202 6768 |
014 |
350 200,00 |
Вещевое обеспечение |
03 |
02 |
202 7200 |
000 |
402 600,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
202 7200 |
014 |
402 600,00 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 |
02 |
202 7600 |
000 |
908 000,00 |
Социальные выплаты |
03 |
02 |
202 7600 |
005 |
908 000,00 |
Целевые программы муниципальных образований |
03 |
02 |
795 0000 |
000 |
1 109 800,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
02 |
795 0000 |
500 |
1 109 800,00 |
Комплексная программа по профилактике преступлений и правонарушений в г.Трехгорном на 2009-2012 годы" |
03 |
02 |
795 0004 |
500 |
1 109 800,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
000 0000 |
000 |
7 688 700,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
03 |
09 |
002 0000 |
000 |
6 146 900,00 |
Центральный аппарат |
03 |
09 |
002 0400 |
000 |
6 146 900,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
09 |
002 0400 |
500 |
6 045 600,00 |
Центральный аппарат за счет средств субсидии из областного бюджета |
03 |
09 |
002 0468 |
000 |
101 300,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
09 |
002 0468 |
500 |
101 300,00 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 |
09 |
218 0000 |
000 |
1 541 800,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 |
09 |
218 0100 |
000 |
1 541 800,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
09 |
218 0100 |
500 |
1 541 800,00 |
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
000 0000 |
000 |
2 500 000,00 |
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 |
10 |
202 0000 |
000 |
2 500 000,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
10 |
202 6700 |
000 |
2 500 000,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
10 |
202 6700 |
014 |
1 938 200,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности за счет субсидии из областного бюджета |
03 |
10 |
202 6768 |
000 |
561 800,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
10 |
202 6768 |
014 |
561 800,00 |
Национальная экономика |
04 |
00 |
000 0000 |
000 |
96 444 796,06 |
Лесное хозяйство |
04 |
07 |
000 0000 |
000 |
4 004 600,00 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений |
04 |
07 |
291 0000 |
000 |
4 004 600,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 |
07 |
291 9900 |
000 |
4 004 600,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
07 |
291 9900 |
001 |
3 996 600,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийза счет субсидии из областного бюджета |
04 |
07 |
291 9968 |
000 |
8 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
07 |
291 9968 |
001 |
8 000,00 |
Транспорт |
04 |
08 |
000 0000 |
000 |
21 800 000,00 |
Автомобильный транспорт |
04 |
08 |
303 0000 |
000 |
21 800 000,00 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
04 |
08 |
303 0200 |
000 |
21 800 000,00 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
303 0200 |
006 |
21 800 000,00 |
Возмещение убытков от реализации услуг по пассажирским перевозкам |
04 |
08 |
303 0203 |
006 |
21 800 000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
000 0000 |
000 |
70 640 196,06 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
04 |
12 |
092 0000 |
000 |
15 537 800,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 |
12 |
092 9900 |
000 |
15 537 800,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
12 |
092 9900 |
001 |
15 333 600,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субсидии из областного бюджета |
04 |
12 |
092 9968 |
000 |
204 200,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
12 |
092 9968 |
001 |
204 200,00 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
12 |
340 0000 |
000 |
2 245 000,00 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
340 0300 |
000 |
2 245 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
340 0300 |
500 |
2 245 000,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
04 |
12 |
520 0000 |
000 |
51 857 396,06 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований |
04 |
12 |
520 0300 |
000 |
51 857 396,06 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
12 |
520 0300 |
003 |
12 311 470,57 |
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований |
04 |
12 |
520 0302 |
000 |
39 545 925,49 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
12 |
520 0302 |
003 |
39 545 925,49 |
Целевые программы муниципальных образований |
04 |
12 |
795 0000 |
000 |
1 000 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
795 0000 |
500 |
1 000 000,00 |
"Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в Трехгорном городском округе на 2009-2011 годы" |
04 |
12 |
795 0011 |
500 |
1 000 000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
000 0000 |
000 |
436 606 250,71 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
000 0000 |
000 |
9 404 300,00 |
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 0000 |
000 |
9 130 300,00 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 0300 |
000 |
9 130 300,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
350 0300 |
500 |
9 130 300,00 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
795 0000 |
000 |
274 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
795 0000 |
500 |
274 000,00 |
Городская целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда города Трехгорный на 2008-2010 годы" |
05 |
01 |
795 0017 |
500 |
274 000,00 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
000 0000 |
000 |
43 877 100,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
02 |
102 0000 |
000 |
1 743 000,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
02 |
102 0102 |
000 |
1 743 000,00 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
102 0102 |
003 |
1 743 000,00 |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 0000 |
000 |
40 134 100,00 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 |
02 |
351 0200 |
000 |
5 478 800,00 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 0200 |
006 |
5 478 800,00 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 |
02 |
351 0300 |
000 |
2 307 200,00 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 0300 |
006 |
2 307 200,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 0500 |
000 |
32 348 100,00 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 0500 |
006 |
24 110 000,00 |
Возмещение убытков бани оздоровительного типа (МУП "Уют") |
05 |
02 |
351 0501 |
006 |
1 891 700,00 |
Возмещение расходов по деятельности объединенной диспетчерской службы |
05 |
02 |
351 0502 |
006 |
17 235 000,00 |
Возмещение разницы между утвержденными ГК ЕТО Челябинской области и согласованными Комиссией по тарифам г.Трехгорного тарифами на коммунальные услуги (МУП "МПОЭ") |
05 |
02 |
351 0503 |
006 |
4 983 300,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
351 0500 |
500 |
8 238 100,00 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
02 |
795 0000 |
000 |
2 000 000,00 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
795 0000 |
003 |
2 000 000,00 |
Подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства" |
05 |
02 |
795 0023 |
003 |
2 000 000,00 |
Благоустройство |
05 |
03 |
000 0000 |
000 |
114 510 600,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
03 |
102 0000 |
000 |
2 500 000,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
03 |
102 0102 |
000 |
2 500 000,00 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
102 0102 |
003 |
2 500 000,00 |
Благоустройство |
05 |
03 |
600 0000 |
000 |
111 610 600,00 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
600 0100 |
000 |
6 734 400,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 0100 |
500 |
4 457 400,00 |
Уличное освещение за счет субсидий из областного бюджета |
05 |
03 |
600 0168 |
000 |
2 277 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 0168 |
500 |
2 277 000,00 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 |
03 |
600 0200 |
000 |
61 148 700,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 0200 |
500 |
61 148 700,00 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения в муниципальных образованиях |
05 |
03 |
600 0206 |
000 |
233 500,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 0206 |
500 |
233 500,00 |
Озеленение |
05 |
03 |
600 0300 |
000 |
3 500 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 0300 |
500 |
3 500 000,00 |
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
600 0400 |
000 |
1 725 100,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 0400 |
500 |
1 725 100,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 |
03 |
600 0500 |
000 |
38 268 900,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 0500 |
500 |
38 268 900,00 |
Мероприятия по благоустройству города |
05 |
03 |
600 0501 |
500 |
33 468 900,00 |
Капитальный ремонт объектов благоустройства |
05 |
03 |
600 0502 |
500 |
4 800 000,00 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
03 |
795 0000 |
000 |
400 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
795 0000 |
500 |
400 000,00 |
Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных территорий города Трехгорный" на 2008-2010 годы |
05 |
03 |
795 0019 |
500 |
400 000,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
000 0000 |
000 |
268 814 250,71 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
002 0000 |
000 |
19 203 200,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 |
05 |
002 9900 |
000 |
19 203 200,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
002 9900 |
001 |
18 972 500,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субсидии из областного бюджета |
05 |
05 |
002 9968 |
001 |
230 700,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
002 9968 |
001 |
230 700,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
05 |
05 |
520 0000 |
000 |
249 611 050,71 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований |
05 |
05 |
520 0300 |
000 |
203 237 050,71 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
520 0300 |
001 |
6 784 109,49 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
05 |
520 0300 |
003 |
96 807 384,71 |
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований |
05 |
05 |
520 0302 |
000 |
99 645 556,51 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
520 0302 |
001 |
24 698 056,51 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
05 |
520 0302 |
003 |
74 947 500,00 |
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований |
05 |
05 |
520 0600 |
000 |
46 374 000,00 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
05 |
520 0600 |
003 |
46 374 000,00 |
Охрана окружающей среды |
06 |
00 |
000 0000 |
000 |
1 504 000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
000 0000 |
000 |
1 504 000,00 |
Целевые программы муниципальных образований |
06 |
05 |
795 0000 |
000 |
1 504 000,00 |
Природоохранные мероприятия |
06 |
05 |
795 0000 |
443 |
1 504 000,00 |
"Программа по экологической безопасности города Трехгорного на 2009-2011 годы" |
06 |
05 |
795 0006 |
443 |
1 200 000,00 |
Городская целевая программа "Профилактика природно-очаговых заболеваний в городе Трехгорном на 2008-2011 годы" |
06 |
05 |
795 0025 |
443 |
304 000,00 |
Образование |
07 |
00 |
000 0000 |
000 |
440 146 266,89 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
000 0000 |
000 |
141 484 532,39 |
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
420 0000 |
000 |
135 967 413,38 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 9900 |
000 |
135 967 413,38 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 9900 |
001 |
125 510 700,00 |
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из областного бюджета |
07 |
01 |
420 9962 |
000 |
3 854 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 9962 |
001 |
3 854 000,00 |
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из областного бюджета |
07 |
01 |
420 9968 |
000 |
4 950 800,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 9968 |
001 |
4 950 800,00 |
Расходы за счет субвенции из ОБ на обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 9967 |
000 |
1 573 600,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 9967 |
001 |
1 573 600,00 |
Расходы за счет субвенции из ОБ на обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 9967 |
000 |
78 313,38 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
07 |
01 |
420 9967 |
999 |
78 313,38 |
Региональные целевые программы |
07 |
01 |
522 0000 |
000 |
5 517 119,01 |
Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в ЧО на 2006-2010 гг." за счет субсидии из ОБ |
07 |
01 |
522 1500 |
000 |
5 517 119,01 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
522 1500 |
001 |
5 068 000,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
07 |
01 |
522 1500 |
999 |
449 119,01 |
Общее образование |
07 |
02 |
000 0000 |
000 |
199 498 065,32 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
421 0000 |
000 |
103 580 952,02 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 9900 |
000 |
103 580 952,02 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 9900 |
001 |
32 361 172,00 |
Содержание общеобразовательных школ |
07 |
02 |
421 9901 |
001 |
32 361 172,00 |
Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями хдоровья, обучающихся в МОУ за счет субсидии из ОБ |
07 |
02 |
421 9959 |
000 |
1 868 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 9959 |
001 |
1 868 000,00 |
Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за счет субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования |
07 |
02 |
421 9988 |
000 |
64 912 018,80 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 9988 |
001 |
58 990 000,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
07 |
02 |
421 9988 |
999 |
5 922 018,80 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние за счет субсидии из ОБ |
07 |
02 |
421 9968 |
000 |
4 309 590,80 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 9968 |
001 |
4 074 600,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
07 |
02 |
421 9968 |
999 |
234 990,80 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние за счет субсидии из ОБ |
07 |
02 |
421 9970 |
000 |
130 170,42 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 9970 |
001 |
119 600,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
07 |
02 |
421 9970 |
999 |
10 570,42 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
423 0000 |
000 |
64 641 200,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
423 9900 |
000 |
64 641 200,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 9900 |
001 |
62 755 700,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми за счет субсидии из ОБ |
07 |
02 |
423 9968 |
000 |
1 885 500,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 9968 |
001 |
1 885 500,00 |
Детские дома |
07 |
02 |
424 0000 |
000 |
16 365 415,92 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
424 9900 |
000 |
16 365 415,92 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
424 9900 |
001 |
3 502 900,00 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности детских домов |
07 |
02 |
424 9975 |
000 |
12 850 314,68 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
07 |
02 |
424 9975 |
999 |
530 314,68 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
424 9975 |
001 |
12 320 000,00 |
Детские дома за счет субсидии из областного бюджета |
07 |
02 |
424 9970 |
000 |
12 201,24 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
07 |
02 |
424 9970 |
999 |
1 001,24 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
424 9970 |
001 |
11 200,00 |
Специальные (коррекционные) учреждения |
07 |
02 |
433 0000 |
000 |
12 712 797,38 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
433 9900 |
000 |
12 712 797,38 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
433 9900 |
001 |
2 649 800,00 |
Расходы за счет субвенции из ОБ на организацию предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в МСКОУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии |
07 |
02 |
433 9982 |
000 |
10 062 997,38 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
433 9982 |
001 |
9 980 600,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
07 |
02 |
433 9982 |
999 |
82 397,38 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
520 0000 |
000 |
2 197 700,00 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
520 0900 |
000 |
2 197 700,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
520 0900 |
001 |
2 197 700,00 |
Начальное профессиональное образование |
07 |
03 |
000 0000 |
000 |
6 215 900,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
03 |
452 0000 |
000 |
6 215 900,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
03 |
452 9900 |
000 |
6 215 900,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
03 |
452 9900 |
001 |
5 929 700,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты за счет субсидии из ОБ |
07 |
03 |
4529968 |
000 |
286 200,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
03 |
452 9968 |
001 |
286 200,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
000 0000 |
000 |
9 945 400,00 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
432 0000 |
000 |
4 157 300,00 |
Оздоровление детей |
07 |
07 |
432 0200 |
000 |
4 157 300,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
432 0200 |
001 |
54 600,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
07 |
432 0200 |
500 |
4 102 700,00 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
07 |
795 0000 |
000 |
5 788 100,00 |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
795 0000 |
447 |
5 788 100,00 |
Городская целевая программа работы с детьми и подростками по месту жительства в городе Трехгорном на 2007-2009 годы |
07 |
07 |
795 0007 |
447 |
1 803 000,00 |
"Городская целевая программа "Молодежь Трехгорного на 2008-2010 годы" |
07 |
07 |
795 0015 |
447 |
3 985 100,00 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
000 0000 |
000 |
83 002 369,18 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
07 |
09 |
002 0000 |
000 |
11 829 700,00 |
Центральный аппарат |
07 |
09 |
002 0400 |
000 |
11 829 700,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
002 0400 |
500 |
11 829 700,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
452 0000 |
000 |
10 171 000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
452 9900 |
000 |
10 171 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 9900 |
001 |
10 171 000,00 |
Содержание учреждений образования |
07 |
09 |
452 9901 |
001 |
9 965 800,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты за счет субсидии из ОБ |
07 |
09 |
452 9908 |
000 |
29 800,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 9908 |
001 |
29 800,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты за счет субсидии из ОБ |
07 |
09 |
452 9968 |
000 |
175 400,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 9968 |
001 |
175 400,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
09 |
5200000 |
000 |
42 297 426,47 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований |
07 |
09 |
5200300 |
000 |
9 188 908,47 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
520 0300 |
001 |
6 207 909,81 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
09 |
520 0300 |
003 |
2 980 998,66 |
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований |
07 |
09 |
520 0302 |
000 |
33 108 518,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
520 0302 |
001 |
33 108 518,00 |
Региональные целевые программы |
07 |
09 |
522 0000 |
000 |
2 068 742,71 |
Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в ЧО на 2006-2010 гг." за счет субсидии из областного бюджета |
07 |
09 |
522 1500 |
000 |
906 678,87 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
522 1500 |
001 |
865 300,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
07 |
09 |
522 1500 |
999 |
41 378,87 |
Областная целевая Программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006-2008 годы |
07 |
09 |
522 1700 |
000 |
1 162 063,84 |
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из ОБ на поощрение лучших учреждений-победителей конкурсов |
07 |
09 |
522 1701 |
000 |
1 162 063,84 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
07 |
09 |
522 1701 |
999 |
1 162 063,84 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
09 |
795 0000 |
000 |
16 635 500,00 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 0000 |
022 |
16 635 500,00 |
Городская целевая программа развития дошкольного образования в г. Трехгорном на 2007-2010 годы" |
07 |
09 |
795 0008 |
022 |
1 299 600,00 |
Программа реализации национального проекта "Образование" в г. Трехгорном |
07 |
09 |
795 0010 |
022 |
9 017 500,00 |
Городская целевая программа "Обеспечение безопасности и совершенствование системы питания обучающихся и воспитанников МОУ города Трехгорного на 2009-2011 гг." |
07 |
09 |
795 0012 |
022 |
5 724 400,00 |
Программа информатизации МОУ ДОД ЦДТ на 2009-2011 годы |
07 |
09 |
795 0013 |
022 |
594 000,00 |
Культура, кинематография, средства массовой информации |
08 |
00 |
000 0000 |
000 |
41 938 187,00 |
Культура |
08 |
01 |
000 0000 |
000 |
32 879 487,00 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
440 0000 |
000 |
19 393 700,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
440 9900 |
000 |
19 393 700,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 9900 |
001 |
18 483 000,00 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации за счет субсидии из областного бюджета |
08 |
01 |
4409968 |
000 |
910 700,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4409968 |
001 |
910 700,00 |
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
441 0000 |
000 |
2 175 100,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
441 9900 |
000 |
2 175 100,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
441 9900 |
001 |
2 106 000,00 |
Музеи и постоянные выставки за счет субсидии из областного бюджета |
08 |
01 |
441 99 68 |
000 |
69 100,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
441 99 68 |
001 |
69 100,00 |
Библиотеки |
08 |
01 |
442 0000 |
000 |
11 221 687,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
442 9900 |
000 |
11 221 687,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 9900 |
001 |
9 789 400,00 |
Библиотеки за счет субсидии из областного бюджета |
08 |
01 |
442 99 68 |
000 |
212 800,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 9968 |
001 |
212 800,00 |
Библиотеки за счет субсидии из областного бюджета |
08 |
01 |
442 99 70 |
000 |
1 219 487,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 99 70 |
001 |
1 154 300,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
08 |
01 |
442 99 70 |
999 |
65 187,00 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
450 0000 |
000 |
89 000,00 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
08 |
01 |
450 0600 |
000 |
89 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
450 0600 |
001 |
80 700,00 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета |
08 |
01 |
450 06 03 |
000 |
8 300,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
450 06 03 |
001 |
8 300,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 |
06 |
000 0000 |
000 |
9 058 700,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
08 |
06 |
002 0000 |
000 |
1 750 600,00 |
Центральный аппарат |
08 |
06 |
002 0400 |
000 |
1 750 600,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
06 |
002 0400 |
500 |
1 750 600,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
06 |
452 0000 |
000 |
2 833 100,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
06 |
452 9900 |
000 |
2 833 100,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
452 9900 |
001 |
2 792 600,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты за счет субсидии из областного бюджета |
08 |
06 |
452 99 68 |
000 |
40 500,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
452 99 68 |
001 |
40 500,00 |
Целевые программы муниципальных образований |
08 |
06 |
795 0000 |
000 |
4 475 000,00 |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела |
08 |
06 |
795 0000 |
023 |
4 475 000,00 |
Городская целевая программа "Развитие культуры и искусства города Трехгорного на 2008-2010 годы" |
08 |
06 |
795 0020 |
023 |
4 475 000,00 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
09 |
00 |
000 0000 |
000 |
82 540 895,20 |
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
000 0000 |
000 |
46 000,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
09 |
02 |
102 0000 |
000 |
46 000,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
09 |
02 |
102 0102 |
000 |
46 000,00 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
02 |
102 0102 |
003 |
46 000,00 |
Физическая культура и спорт |
09 |
08 |
000 0000 |
000 |
23 186 800,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
09 |
08 |
102 0000 |
000 |
3 925 000,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
09 |
08 |
102 0102 |
000 |
3 925 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
08 |
102 0102 |
001 |
3 223 740,00 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
08 |
102 0102 |
003 |
701 260,00 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 |
08 |
482 0000 |
000 |
16 716 800,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по физической культуре и спорту |
09 |
08 |
482 9900 |
000 |
16 716 800,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
08 |
482 9900 |
001 |
14 981 100,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по физической культуре и спортуза счет субсидии из областного бюджета |
09 |
08 |
482 9968 |
000 |
1 735 700,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
08 |
482 9968 |
001 |
1 735 700,00 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
08 |
795 0000 |
000 |
2 545 000,00 |
Мероприятия в области здравоохранения. спорта и физической культуры |
09 |
08 |
795 0000 |
079 |
2 545 000,00 |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Трехгорном на 2008-2010 годы" |
09 |
08 |
795 0018 |
079 |
2 545 000,00 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
09 |
10 |
000 0000 |
000 |
59 308 095,20 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
10 |
520 0000 |
000 |
54 879 895,20 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований |
09 |
10 |
520 0300 |
000 |
54 879 895,20 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
10 |
520 0300 |
001 |
601 169,93 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
10 |
520 0300 |
003 |
10 438 725,27 |
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований |
09 |
10 |
520 0302 |
000 |
43 840 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
10 |
520 0302 |
001 |
583 300,00 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
10 |
520 0302 |
003 |
43 256 700,00 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
10 |
795 0000 |
000 |
4 428 200,00 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
10 |
795 0000 |
079 |
4 428 200,00 |
Городская целевая комплексная программа "Вакцинопрофилактика в городе Трехгорном на 2007-2010 г.г." |
09 |
10 |
795 0009 |
079 |
510 600,00 |
Городская целевая комплексная программа "Профилактика венерических болезней, вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекций в г. Трехгорном на 2007-2010 г.г." |
09 |
10 |
795 0014 |
079 |
1 407 000,00 |
Городская целевая программа "Здоровые дети" на 2007-2009 годы |
09 |
10 |
795 0016 |
079 |
1 344 100,00 |
Городская целевая программа "Улучшение качества жизни больных бронхиальной астмой в г.Трехгорном на 2009-2011 годы" |
09 |
10 |
795 0024 |
079 |
1 166 500,00 |
Социальная политика |
10 |
00 |
000 0000 |
000 |
250 380 238,45 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
000 0000 |
000 |
1 217 400,00 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
491 0000 |
000 |
1 217 400,00 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 |
01 |
491 0100 |
000 |
1 217 400,00 |
Социальные выплаты |
10 |
01 |
491 0100 |
005 |
1 217 400,00 |
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
000 0000 |
000 |
13 711 688,14 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
10 |
02 |
501 0000 |
000 |
8 492 607,59 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 |
02 |
501 9900 |
000 |
8 492 607,59 |
Расходы за счет субвенции из ОБ на обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов |
10 |
02 |
501 9980 |
000 |
4 752 107,59 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
02 |
501 9980 |
999 |
4 107,59 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
501 9980 |
001 |
4 748 000,00 |
Расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов |
10 |
02 |
501 9902 |
000 |
3 740 500,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
501 9902 |
001 |
3 740 500,00 |
Учреждения социального обслуживания населения |
10 |
02 |
508 0000 |
000 |
5 219 080,55 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 |
02 |
508 9900 |
000 |
5 219 080,55 |
Расходы за счет субвенции из ОБ на содержание учреждений социального обслуживания населения |
10 |
02 |
508 9980 |
000 |
4 109 580,55 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
02 |
508 9980 |
999 |
162 180,55 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
508 9980 |
001 |
3 947 400,00 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание учреждений социального обслуживания населения |
10 |
02 |
508 9902 |
000 |
1 109 500,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
508 9902 |
001 |
1 109 500,00 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
000 0000 |
000 |
206 108 175,51 |
Социальная помощь |
10 |
03 |
505 0000 |
000 |
81 993 275,51 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание "Ветеран труда Челябинской области" |
10 |
03 |
505 00 30 |
000 |
2 232 534,83 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
03 |
505 00 30 |
999 |
8 334,83 |
Расходы за счет субвенциииз областного бюджета на ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда(Закон Челябинской области "Ветеран труда Челябинской области") |
10 |
03 |
505 00 31 |
000 |
773 300,00 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 00 31 |
005 |
773 300,00 |
Расходы за счет субвенциииз областного бюджета на другие меры социальной поддержки граждан, имеющих звание "Ветеран труда Челябинской области" |
10 |
03 |
505 00 32 |
000 |
1 450 900,00 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 00 32 |
005 |
1 450 900,00 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
505 00 54 |
000 |
271 167,58 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 00 54 |
005 |
256 300,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
03 |
505 00 54 |
999 |
14 867,58 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка |
10 |
03 |
505 00 72 |
000 |
1 107 155,50 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 00 72 |
005 |
1 106 200,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
03 |
505 00 72 |
999 |
955,50 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |
10 |
03 |
505 22 05 |
000 |
29 000,00 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 22 05 |
005 |
29 000,00 |
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
10 |
03 |
505 2901 |
000 |
2 849 310,69 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 2901 |
005 |
2 849 310,69 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
505 3300 |
000 |
1 336 408,03 |
Прочие расходы |
10 |
03 |
505 3300 |
013 |
1 050 000,00 |
Субвенция на летний отдых |
10 |
03 |
505 3301 |
013 |
1 050 000,00 |
Мероприятия в области социальной политики за счет субсидии из областного бюджета |
10 |
03 |
505 33 59 |
000 |
285 411,53 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
03 |
505 3359 |
999 |
285 411,53 |
Мероприятия в области социальной политики за счет субсидии из областного бюджета |
10 |
03 |
505 3367 |
000 |
996,50 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
03 |
505 3367 |
999 |
996,50 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
10 |
03 |
505 3600 |
000 |
1 554 900,00 |
Расходы за счет субвенций из областного бюджета на обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), жилой площадью |
10 |
03 |
505 3694 |
000 |
1 554 900,00 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 3694 |
005 |
1 243 200,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
03 |
505 3694 |
999 |
311 700,00 |
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
10 |
03 |
505 45 00 |
000 |
16 200,00 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 4500 |
005 |
16 200,00 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
505 4600 |
000 |
19 256 994,50 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 4600 |
005 |
19 256 994,50 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
505 4800 |
000 |
7 685 498,14 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 4800 |
005 |
501 492,32 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
505 4801 |
005 |
6 648 500,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
03 |
505 4801 |
999 |
26 305,82 |
Расходы за счет средств городского бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
505 4802 |
005 |
509 200,00 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области "О ежемесячном пособии на ребенка") |
10 |
03 |
505 55 10 |
000 |
7 594 254,54 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 55 10 |
005 |
7 588 700,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
03 |
505 55 10 |
999 |
5 554,54 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
10 |
03 |
505 5520 |
000 |
37 714 536,45 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда (Закон Челябинской области "О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области") |
10 |
03 |
505 5523 |
000 |
13 433 450,04 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 5523 |
005 |
13 377 900,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
03 |
505 5523 |
999 |
55 550,04 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на другие меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
10 |
03 |
505 5524 |
000 |
24 281 086,41 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 5524 |
005 |
24 275 500,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
03 |
505 5524 |
999 |
5 586,41 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 |
03 |
505 55 30 |
000 |
345 315,25 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда (Закон Челябинской области "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области") |
10 |
03 |
505 55 33 |
000 |
100 326,88 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 55 33 |
005 |
100 000,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
03 |
505 55 33 |
999 |
326,88 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на другие меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 |
03 |
505 55 34 |
000 |
244 988,37 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 55 34 |
005 |
244 900,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
03 |
505 55 34 |
999 |
88,37 |
Целевые программы муниципальных образований |
10 |
03 |
795 0000 |
000 |
124 114 900,00 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
795 0000 |
068 |
124 114 900,00 |
Подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" |
10 |
03 |
795 0001 |
068 |
8 000 000,00 |
Подпрограмма "Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья" |
10 |
03 |
795 0002 |
068 |
1 840 000,00 |
Городская целевая программа социальной поддержки населения г.Трехгорного на 2008 г |
10 |
03 |
795 0022 |
068 |
114 274 900,00 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
000 0000 |
000 |
10 736 626,18 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
520 0000 |
000 |
10 736 626,18 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
520 1000 |
000 |
6 727 700,00 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
520 1000 |
005 |
4 866 300,00 |
Расходы за счет субвенции из ОБ на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
520 1041 |
000 |
1 861 400,00 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
520 1041 |
005 |
1 861 400,00 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, оплату труда приемного родителя, а также на предоставление дополнительных гарантий |
10 |
04 |
520 1300 |
000 |
4 008 926,18 |
Материальное обеспечение приемной семьи |
10 |
04 |
520 1310 |
000 |
1 173 348,05 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
5201311 |
000 |
758 724,48 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, оплату труда приемного родителя |
10 |
04 |
520 1311 |
909 |
736 900,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
04 |
520 1311 |
999 |
21 824,48 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на оплату труда приемного родителя |
10 |
04 |
5201312 |
000 |
414 623,57 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, оплату труда приемного родителя |
10 |
04 |
520 1312 |
909 |
397 200,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
04 |
520 1312 |
999 |
17 423,57 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
520 1320 |
000 |
2 835 578,13 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
520 1320 |
005 |
312 000,00 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, оплату труда приемного родителя |
10 |
04 |
520 1321 |
909 |
2 336 700,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
04 |
520 1321 |
999 |
186 878,13 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
000 0000 |
000 |
18 606 348,62 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
10 |
06 |
002 0000 |
000 |
12 920 308,62 |
Центральный аппарат |
10 |
06 |
002 0400 |
000 |
12 920 308,62 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
002 0400 |
500 |
2 775 100,00 |
Центральный аппаратза счет субсидии из областного бюджета |
10 |
06 |
002 0468 |
000 |
30 400,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
0020468 |
500 |
30 400,00 |
Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета |
10 |
06 |
002 0446 |
000 |
7 374 646,91 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
002 0446 |
500 |
6 815 000,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
06 |
002 0446 |
999 |
559 646,91 |
Расходы за счет субвенции из ОБ на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам субсидий |
10 |
06 |
002 0434 |
000 |
1 462 276,09 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
002 0434 |
500 |
1 391 200,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
06 |
002 0434 |
999 |
71 076,09 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству |
10 |
06 |
002 0474 |
000 |
1 277 885,62 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
002 0474 |
500 |
1 225 300,00 |
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года |
10 |
06 |
002 0474 |
999 |
52 585,62 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
06 |
520 0000 |
000 |
5 686 040,00 |
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований |
10 |
06 |
520 0600 |
000 |
5 686 040,00 |
Социальные выплаты |
10 |
06 |
520 0600 |
005 |
5 686 040,00 |
ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
1 498 550 898,71 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.