Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Законодательного
собрания Челябинской области
от 15 января 1998 г. N 228
Программа
развития и реконструкции топливно-энергетического комплекса Челябинской области до 2005 года
Паспорт Программы развития и реконструкции топливно-энергетического комплекса Челябинской области до 2005 года
Наименование Программы Программа развития и реконструкции
топливно-энергетического комплекса
Челябинской области до 2005 года
Заказчик Программы Правительство Челябинской области
Координатор Программы Главное управление инженерного обеспечения
(инфраструктуры) администрации Челябинской
области
Цель Программы Повышение энергетической безопасности и
надежности энергоснабжения области при
снижении сдерживающего влияния энергетики
на развитие хозяйства и улучшении
социальной и экологической обстановки
Сроки реализации Программы 1998-2005 годы
Источники финансирования Средства предприятий, заемные средства,
Программы бюджетные средства
Ожидаемые результаты
выполнения Программы 1784 МВт эл. мощности, 1282 Гкал/ч
тепловой мощности, 256 км
газопроводов-отводов и 1943 км
распределительных газопроводов
Контроль за исполнением Главное управление инженерного обеспечения
Программы (инфраструктуры) администрации Челябинской
1. Общие положения
Целевая программа развития и реконструкции топливно-энергетического комплекса Челябинской области до 2005 г., далее именуемая Программой, устанавливает цели и задачи развития энергетики области в общей политике развития хозяйства области и является составной частью реализации энергетической стратегии России в Уральском регионе. В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.
Программа разработана в соответствии с Указом Президента РФ "Об основных направлениях энергетической политики и структурной перестройки топливно-энергетического комплекса Российской Федерации до 2010 г.", Федеральным законом Российской Федерации "Об энергосбережении", Законом Челябинской области "Об энергосбережении и повышении эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Челябинской области", а также с Соглашением между Министерством топлива и энергетики Российской Федерации и администрацией Челябинской области о сотрудничестве в сфере энергосбережения и развития топливно-энергетического комплекса региона.
2. Краткая характеристика состояния топливно-энергетического комплекса Челябинской области
2.1. Электроэнергетика
Основу электрообеспечения Челябинской области составляют сети и станции АО "Челябэнерго", в состав которого входят две ГРЭС и четыре ТЭЦ.
Удельный вес 7 электростанций Челябэнерго (с учетом Троицкой ГРЭС) в общем объеме 16 энергоисточников Челябинской области составляет 82,7%, в том числе 43,2% мощности приходится на Троицкую ГРЭС. На оставшихся 8 энергопроизводителей области, в основном принадлежащих промышленным предприятия металлургического комплекса, приходится 17,3% генерируемой в области энергии (827 МВт).
Челябэнерго является одной из 72 региональных энергосистем, составляющих ЕЭС РФ. 49% акций АО "Челябэнерго" принадлежит РАО "ЕЭС России", 15,7% - Российскому Федеральному фонду имущества.
В состав Челябэнерго входят следующие электростанции:
-------------------------------------------------------------------------
| Год |Установленная мощность на
| ввода | 01.01.97 г.
Наименование электростанции | |---------------------------------
| |Электрическая, |Тепловая,
| |МВт |Гкал/ч.
----------------------------+----------+----------------+----------------
Южно-Уральская ГРЭС | 1952 | 882 | 495
----------------------------+----------+----------------+----------------
Аргаяшская ТЭЦ | 1954 | 250 | 576
----------------------------+----------+----------------+----------------
Челябинская ТЭЦ-1 | 1942 | 170 | 1341
----------------------------+----------+----------------+----------------
Челябинская ТЭЦ-2 | 1962 | 320 | 956
----------------------------+----------+----------------+----------------
Челябинская ГРЭС | 1931 | 82 | 2078
----------------------------+----------+----------------+----------------
Челябинская ТЭЦ-3 | 1996 | 180 | 832
-------------------------------------------------------------------------
В январе 1997 г. в доверительное управление Челябэнерго передана Троицкая ГРЭС с установленной электрической мощностью 2059 МВт.
Общая установленная электрическая мощность электростанций Челябэнерго по состоянию на 01.01.97г.:
без ТГРЭС - 1884 МВт;
с ТГРЭС - 3943 МВт.
Суммарная выработка электроэнергии на электростанциях Челябэнерго в 1996г. составила 10067 млн.кВт.ч.
В Челябэнерго входят следующие предприятия электрических сетей:
-------------------------------------------------------------------------
Наименование предприятия |Трансформаторная| Протяженность
| мощность, мВА | ЛЭП, км
---------------------------------------+----------------+----------------
Магнитогорские электросети | 1242 | 10835
---------------------------------------+----------------+----------------
Троицкие электросети | 1570 | 11885
---------------------------------------+----------------+----------------
Златоустовские электросети | 1831 | 5826
---------------------------------------+----------------+----------------
Центральные электросети | 3473 | 13623
---------------------------------------+----------------+----------------
Челябинские горэлектросети | 1420 | 536,5
-------------------------------------------------------------------------
Общая протяженность линий электропередач напряжением 0,4-220 кВ - 42705,5 км. Протяженность тепловых сетей составляет 508 км.
По мере развития экономического кризиса с 1992 года снижение электропотребления (на 22,8%) было менее глубоким, чем снижение промышленного производства (на 47,2%) и жизненного уровня населения. Начиная с 1995 года, спад электропотребления практически прекратился (рис. 1 Приложения). Однако в структуре электропотребления доля промышленности снижается, нарастает перепродажа энергии и потребление ее населением (табл. 1).
Таблица 1
Структура электропотребления по группам потребителей, %
-------------------------------------------------------------------------
Группы потребителей | 1990 | 1995 | 1996
-------------------------------------------+---------+--------+----------
Всего: | 100 | 100 | 100
в т.ч.: | | |
-------------------------------------------+---------+--------+----------
Промышленность | 72,1 | 57,8 | 55,4
-------------------------------------------+---------+--------+----------
Транспорт | 6,8 | 5,4 | 5,4
-------------------------------------------+---------+--------+----------
Население | 3,8 | 7,5 | 8,5
-------------------------------------------+---------+--------+----------
ОПП | 5,3 | 13,7 | 14,5
-------------------------------------------+---------+--------+----------
Произодители с/х продукции | 8,8 | 9,0 | 9,4
-------------------------------------------+---------+--------+----------
Прочие | 3,2 | 6,6 | 6,8
-------------------------------------------------------------------------
Согласно прогнозам в 2000 г. население и народное хозяйство области получат электроэнергии по оптимистичным оценкам на 14,6%, а по пессимистическим - на 5,8% больше, чем в 1996 г. (рис.1 Приложения). Дореформенный уровень электропотребления, по прогнозу РАО "ЕЭС России", в Челябинской области будет достигнут в 2010 году.
В балансе источников, обеспечивающих энергоснабжение области, за последнее время произошли радикальные изменения: если до 1995 г. снижалась выработка электроэнергии от всех источников: собственных электростанций Челябэнерго, ТГРЭС, блок-станций и сальдо-перетока из сетей РАО, то 1996 г. ознаменовался крупным увеличением собственной выработки электростанции Челябэнерго в основном за счет ввода 1 блока на ТЭЦ-3 (39,3%) и катастрофическим спадом производства ТГРЭС (более 64,5%) из-за срыва поставок экибастузского угля.
Реализация планов мобилизации потенциала Троицкой ГРЭС, ввода новых мощностей и техперевооружения электростанций Челябэнерго позволить сократить объем покупной энергии и выйти на режим самообеспечения в 1999 г., а в 2000 году обеспечить продажу 6,6% электроэнергии.
Центральной проблемой развития электроэнергии Челябинской области является модернизация и реконструкция электростанций.
Большая часть оборудования на всех электрических станциях области, независимо от ведомственной принадлежности, была установлена до 1960 г. Многие агрегаты работают с предвоенных и военных лет. В настоящее время это оборудование моральной и физически устарело, выработало свой ресурс и подлежит замене. Физический износ основного оборудования электростанций АО "Челябэнерго" по состоянию на начало 1997 г. составлял около 80%. Как следствие, удельный расход топлива в системе АО "Челябэнерго" на производство электроэнергии составляет 367 т у.т./кВт.ч и является одним из худших на предприятиях ОЭС Урала "Уралэнерго".
Повышение энергетической эффективности электростанций является одной из основных задач, стоящих перед электроэнергетикой Челябинской области.
На развитие капитального строительства, реконструкцию и техническое перевооружение электроэнергетики направлена инвестиционная политика АО "Челябэнерго".
В 1996г. объем капвложений по сравнению с 1995г. возрос в 2,1 раза, при этом основная часть средств была направлена на ввод объектов в эксплуатацию. В их числе энергоблок N 1 на ЧТЭЦ-3 (180 МВт электрической и 256 Гкал/час тепловой мощности); турбоагрегаты на ЮУГРЭС (83 МВт), АТЭЦ (20 МВт), ЧГРЭС (12МВт, 56 Гкал/ч.); котел на Юго-западный котельной (100 Гкал/час); 215 км ВЛ 0,4-200 кВ.
В 1998 и последующие годы будут сохранены основные направления инвестиционной политики АО "Челябэнерго". При этом планируется часть инвестиций направить на ввод блока 300 МВт на ТГРЭС и проведение работ по его газификации. В 1998-2000гг. планируется проектирование и начало строительства третьего энергоблока ЧТЭЦ-3 с парогазовым циклом (450 МВт).
2.2. Теплоэнергетика
В теплоснабжении жилищно-коммунального сектора городов и районных центров Челябинской области принимают участие:
- 3 ГРЭС (Троицкая, Южноуральская, ЧГРЭС);
- 13 ТЭЦ, в том числе ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Аргаяшская ТЭЦ АО "Челябэнерго" и 9 ТЭЦ промышленных предприятий, расположенных в гг.Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Сатке;
- 89 котельных АО "Челябоблкоммунэнерго";
- 997 ведомственных котельных и котельных, находящихся в муниципальной собственности;
- местные и локальные отопительные системы (печи и др.).
Частично в отоплении жилого фонда участвуют утилизационные установки промышленных предприятий (использование вторичных энергетических ресурсов этих предприятий).
Теплоснабжение промышленных предприятий и жилого фонда городов Челябинска и Южноуральска, а также поселка Новогорный, в основном обеспечивается от электростанций и котельных АО "Челябэнерго", тепловая мощность которых составляет 6449 Гкал/час. Тепловая мощность Троицкой ГРЭС, обеспечивающей теплоснабжение города Троицка, составляет 315 Гкал/час.
Отпуск тепла по системе "Челябэнерго" в 1996 г. составил 13,8 млн.Гкал.
Теплопотребление по АО "Челябэнерго" в ближайшие годы практически не изменится (рис. 2 Приложения).
Потенциал источников тепла АО "Челябэнерго" с учетом их запланированного развития достаточен для теплоснабжения потребителей АО "Челябэнерго" на уровне оптимистической оценки 2000г. (14000 Гкал в год).
Общая величина годового потребления тепла в Челябинской области составляла:
1993г. 45,7 млн.Гкал,
1994г. - 41,8 млн.Гкал,
1995г. 40,7 млн.Гкал,
1996г. - 39,3 млн.Гкал.
На фоне общего снижения потребления и производственного потребления тепла (11 и 22% соответственно) коммунально-бытовое потребление увеличилось на 48%.
В настоящее время область испытывает дефицит тепла в размере 5,2 - 5,3 млн.Гкал, которых может возрасти по следующим причинам:
- большая часть оборудования энергетических объектов имеет физический износ выше допустимого и постепенно выводится из эксплуатации;
- ТЭЦ и промышленные котельные производственных предприятий, работающих по графику этих предприятий, снизили отпуск тепла для сторонних потребителей из-за неритмичной работы предприятий;
- уменьшился отпуск тепла от установок, утилизирующих вторичные энергоресурсы производственных процессов, из-за снижения выпуска промышленной продукции;
- возрастают тепловые нагрузки ЖКХ, что обусловлено строительством новых зданий и коттеджей.
Поэтому приоритетными направлениями развития в сфере теплоснабжения являются:
- модернизация и реконструкция действующих теплоисточников;
- строительство современных теплоэнергетических станций на основе газотурбинных и газодизельных установок;
- развитие альтернативных источников энергии на основе утилизации вторичных энергоресурсов;
- децентрализация теплоснабжения.
2.3. Топливообеспечение
В Уральском регионе Челябинская область является вторым после Свердловской потребителем котельно-печного топлива. Расход топлива в 1996 г. составил 38,5 млн.т у.т.
Подавляющая часть промышленного топливопотребления приходится на металлургическое производства (56%). Вторым по объему потребления является ТЭЦ (33%), а далее - жилищно-коммунальные сектор (14%).
Использование природного газа разделялось в примерно равных долях между металлургией, электроэнергетикой и остальными видами производства.
Из собственных природных топливных ресурсов в области имеется бурый и каменный уголь. Остальные ресурсы поступают из других регионов.
Ограниченные топливные ресурсы области ставят энергетику в зависимость от поставщиков: до 45% потребляемого энергетическим комплексом топлива приходится на поставки из Казахстана - экибастузские угли для наиболее крупной Троицкой ГРЭС.
Доминирующее значение в топливном балансе области занимает природных газ - свыше 65%. По территории Челябинской области проходят нитки магистральных газопроводов Западная Сибирь - Центр и Средняя Азия - Центр.
На 01.01.97 г. в эксплуатации находилось:
- газопроводов природного газа - 5715 км, в том числе в сельской местности 1725 км;
- газопроводов сжиженного газа - 137 км, в том числе в сельской местности 49 км.
Всего газифицировано 363 промышленных предприятий, 942 тыс. квартир, 584 котельных. За последние 5 лет переведено на га з 90 котельных.
Реализация природного газа в 1996 году составила 12530 млн. куб.м. - 101% от реализации 1995 года, сжиженного газа - 27220 т - 76% от реализации 1995 года.
В 1996г. произошли серьезные изменения в структуре топлива, используемого АО "Челябэнерго": относительно 1995 г. резко снизилась доля экибастузского угля и существенного возросла доля природного газа (рис. 3 Приложения).
Топливная политика в электроэнергетике в перспективе будет определяться следующими обстоятельствами:
- необходимостью увеличения поставок экибастузского угля из Казахстана для увеличения и стабилизации нагрузок ТГРЭС;
- повышением топливопотребления, соответствующим повышению масштаба энергопроизводства;
- постепенным сокращением с 2000г. добычи Челябинского угля и его высокой стоимости;
- технологическими и экологическими преимуществами сжигания природного газа, его невысокой стоимостью.
Исходя из этого, в перспективе до 2000г. будут возрастать объемы потребления природного газа и экибастузского угля.
В 1998г. планируется закончить сооружение газопровода высокого давления к Аргаяшской ТЭЦ, Троицкая ГРЭС останется единственной крупной электростанцией области, работающей без газа. Ее топливоснабжение в значительной мере будет зависеть от экономических реалий Казахстана.
Одной из центральных задач развития топливообеспечения Челябинской области является реструктуризация угольной промышленности. К настоящему времени основные и лучшие по качеству запасы углей в Челябинском угольном бассейне отработаны. Оставшиеся балансовые запасы углей в бассейне весьма ограничены и на 1996 г. составляли около 550 млн. т, из них благоприятные для разработки - 123 млн. т.
Дальнейшее развитие угольной отрасли в Челябинской области связано с рядом проблем:
- ростом производственных затрат на добычу в связи с увеличением глубины горных работ на шахтах и разрезах;
- необходимостью дополнительных инвестиций из средств федерального бюджета на подготовку новых горизонтов и техническим перевооружением перспективных шахт;
- необходимостью осуществления значительных затрат, связанных с ликвидацией неперспективных и убыточных угледобывающих предприятий;
- осуществлением затрат на устранение экологических последствий в регионе, вызванных ведением горных работ;
- социальной защитой высвобождаемых работников.
2.4. Энергетическая безопасность области
Энергетическая безопасность области в существенной степени определяется состоянием электроэнергетики. Судя по динамике собственной выработки электроэнергии станциями АО "Челябэнерго" (рис. 4. Приложения) следует ожидать укрепления электроэнергетического потенциала области.
Однако следует иметь в виду и факторы, которые могут оказать отрицательное влияние на энергобезопасность области:
1) более 40% топлива (4,5 млн. т) планируется импортировать из Казахстана - страны с весьма сложной и трудно предсказуемой социально-экономической обстановкой;
2) при возрастающей общей потребности в топливе для энергетики добыча Челябинского угля с 2000г. будет снижаться;
3) усиление зависимости энергетики от объемов поставок газа в область;
4) зависимость области от управленческих решений, принимаемых на федеральном уровне;
5) продажа акций АО "Челябэнерго" акционерами области иностранным компаниям.
2.5. Энергетическая эффективность
Энергоемкость производственной промышленной продукции за последние годы по области возросла более, чем на треть. Прямые потери энергоносителей достигают следующих величин: электроэнергии - 1,9 млрд. кВт.ч, ТЭР - 1,15 млн.т у.т. До 25% энергопотребления связано с непроизводительными потерями в установках генерации, транспорта и распределения тепла, а также в системах освещения. Устаревшее оборудование энергообъектов (ГРЭС, ТЭЦ, котельных) приводит к перерасходу топлива: удельные расходы топлива при производстве электроэнергии в среднем составляют 367г у.т/кВт.ч., на производство теплоэнергии - 144кг/Гкал., что значительно выше аналогичных показателей промышленно-развитых стран Запада. Этот процесс усугубляется эксплуатацией большого количества низкоэффективных отопительных и производственных котельных с установленной мощностью менее 5 Гкал/час. В реконструкции нуждается 70% тепловых сетей. Непроизводительных расход тепла в системах отопления из-за отсутствия средств регулирования и учета составляет не менее 15-20%.
В целом потенциал энергосбережения на перспективу до 2000 года составляет около 4 млн. т. у.т.
База для энергосбережения в области существует. Принят закон Челябинской области "Об энергосбережении и повышении эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Челябинской области", образованы Областной внебюджетный межотраслевой фонд энергосбережения и Южно-Уральский Центр энергосберегающих технологий. Проведен энергетический аудит ряда энергоемких производств. Разработана областная программа энергосбережения. Проводится массовая установка средств регулирования и учета энергоресурсов.
2.6. Экология
Челябинская энергосистема, также как и в целом промышленность области, характеризуется чрезвычайно высокими показателями уровня выбросов вредных веществ. Так, плотность выбросов в атмосферу по электроэнергетике составляет: золы - 3,9 т год/кв.км, серного ангидрида - 2,2 т год/кв.км, оксидов азота - 0,6 т год/кв. км.
В 1992-1996 годах экологические показатели электроэнергетики Челябинской области улучшилась (рис. 5-7 Приложения), что в основном определилось спадом производства Троицкой ГРЭС. Повышение ее нагрузок в ближайшей перспективе может серьезно ухудшить экологические показатели АО "Челябэнерго". К этому необходимо добавить, что золоотвал Троицкой ГРЭС находится на территории Казахстана. Большая часть вредных выбросов этой электростанции также попадает в атмосферу соседнего государства, что неизбежно со временем будет предметом претензий на возмещение ущерба с казахской стороны.
Основные ориентиры экологической политики в электроэнергетике области на ближайшую перспективу:
- газификация электростанции и увеличение объема сжигаемого газа;
- проведение комплекса мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, сбросов загрязнений в водные бассейны и утилизации отходов.
3. Цели и задачи Программы
Анализ существующего состояния энергетики Челябинской области показывает, что к настоящему времени в силу объективных причин накопился ряд проблем, требующих безусловного решения:
- износ оборудования и устаревшие технологии на энергоисточниках;
- высокая степень зависимости топливоснабжения области от поставок из других регионов России и ближнего зарубежья;
- растущая зависимость экономического положения потребителей топливно-энергетических ресурсов от цен и тарифов;
- низкая эффективность производства и потребления топливно-энергетических ресурсов;
- высокая нагрузка, создаваемая энергосистемами на экологию области.
Совокупность указанных проблем подрывает основу энергетической безопасности области, оказывает сдерживающее влияние на развитие промышленного сектора, ухудшает экологическую и социальную обстановку.
Целью данной Программы является повышение энергетической безопасности и надежности энергосбережения Челябинской области при снижении сдерживающего влияния энергетики на развитие хозяйства и улучшении социальной и экологической обстановки. Указанная цель достигается на основе:
- создания новых генерирующих мощностей, модернизации и реконструкции действующего оборудования;
- повышения эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов;
- развития газификации;
- совершенствования нормативно-правовой базы энергосбережения.
4. Мероприятия Программы по развитию электроэнергетики до 2000 г.
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование | Год |Затраты | Источник |Эффективность
п/п | мероприятия | ввода |млн.руб. | фин-ия |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-------------------------------------------------------------------------
I. Организационные мероприятия
-------------------------------------------------------------------------
1.1 |Разработка концепции | 1998 | - | - |
|энергетической безопас| | | |
|ности области на пер- | | | |
|спективу до 2010 года | | | |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
1.2 |Проработка вопроса по | 1998 | - | - |
|закреплению за админи-| | | |
|страцией области паке-| | | |
|та акций АО "Челябэ- | | | |
|нерго" | | | |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
1.3 |Организация совместной| 1998 | - | - |
|работы с РАО "ЕЭС Рос-| | | |
|сии" по передаче в | | | |
|регионы части акций | | | |
|РАО, находящихся в | | | |
|собственности государс| | | |
|тва | | | |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
1.4 |Разработка мер по | 1998 | - | - |
|правовой защите | | | |
|деятельности предприя-| | | |
|тий ТЭК (по вопросам | | | |
|хищения имущества и | | | |
|энергии, банкротству и| | | |
|несостоятельности, | | | |
|аресту имущества) | | | |
-------------------------------------------------------------------------
II. Капстроительство
-------------------------------------------------------------------------
2.1 |Ввод в эксплуатацию | 1999 | 430 |Кредитные |Увеличение
|2-го энергетического | | |ресурсы и |мощности:
|блока Челябинской | | |средства от |электрической
|ТЭЦ-3, в том числе по | | |эмиссии |180 МВт;
|годам: | 1998 | 350 |ценн. бумаг |тепловой 265
| | 1999 | 80 | |Гкал/ч
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
2.2 |Проектирование и | 1998- | 698 |Кредитные |Увеличение
|начало строительства | 2000 | |ресурсы и |мощности на
|третьего энергоблока | | |средства от |450 МВт
|Челябинской ТЭЦ-3 с | | |эмиссии |
|парогазовым циклом, в | | |ценн. бумаг |
|том числе по годам: | 1998 | 98 | |
| | 1999 | 300 | |
| | 2000 | 300 | |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
2.3 |Ввод в эксплуатацию | 1999 | 105 |Прибыль, |Увеличение
|турбоагрегата на | | |кредитные ре-|мощности на
|Южно-уральской ГРЭС | | |сурсы, ср-ва |55 МВт
| | | |от эмиссии |
| | | |ценн. бумаг |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
2.4 |Замена устаревшего | 1999- | 163 |Аморт., при- |Повышение
|оборудования на Аргаяш| 2000 | |быль, кредит-|надежности
|ской ТЭЦ и Челябинс- | | |ные ресурсы, |работы
|кой ГРЭС суммарной | | |ср-ва от |оборудования
|мощностью 79 МВт, в | | |эмиссии |
|том числе по годам: | 1999 | 71 |ценн. бумаг |
| | 2000 | 92 | |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
2.5 |Реконструкция и техпе-| | |Аморт., |Повышение
|ревооружение Челябинс-| | 620 |прибыль, |надежности
|кой ТЭЦ-1, в том числе| | |кредитные |ТЭЦ
|- реконструкция берего| | |ресурсы |
| вой насосной станции| 1999 | 16 | |
| речной воды | | | |
|- строительство объек-| | | |
| тов гидрозолоудале- | 1999 | 22 | |
| ния в собственной | | | |
| ПС 110/10Кв | | | |
|начало строительства | | | |
|нового главного | | | |
|корпуса ТЭЦ-1 с окон- | | | |
|чанием за рамками | 1999 | 288 | |
|Программы | 2000 | 294 | |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
2.6 |Техперевооружение бло-| 1998- | 615 |Кредитные |Увеличение
|ка N 6 Троицкой ГРЭС, | 2000 | |ресурсы |мощности на
|в том числе по годам: | | | |300 ВМт
| | 1998 | 180 | |
| | 1999 | 250 | |
| | 2000 | 185 | |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
2.7 |Проектирование и | 1998- | 320 |Аморт., |Повышение
|строительство газопро-| 2000 | |кредитные |надежности
|вода, ГРС, ГРП, | | |ресурсы, |топливоснаб-
|внутристанционных | | |прибыль |жения, сниже-
|газопроводов для | | | |ние удельных
|перевода Троицкой ГРЭС| | | |расходов
|на газ, в том числе | 1998 | 60 | |топлива,
|по годам: | 1999 | 120 | |загрязнений,
| | 2000 | 140 | |тарифов на
| | | | |электроэнер-
| | | | |гию
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
2.8 |Техперевооружение | | |Кредитные |Увеличение
|Челябинской ТЭЦ-2 | | |ресурсы и |электрической
|(строительство базы | | |ср-ва от |мощности на
|стройиндустрии, | | |эмиссии |30 МВт и
|объектов обеспечения | 2000 | 230 |ценн. бумаг |повышение
|монтажных работ) с | | | |надежности
|вводом в эксплуатацию | | | |работы
|нового турбоагрегата | | | |оборудования
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
2.9 |Проектирование | 1999 | 250 |Прибыль, |
|реконструкции | | |кредитные |
|Южноуральской ГРЭС | | |ресурсы |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
2.10|Ввод водогрейных | 1998 | 22 |Аморт., |Повышения
|котлов Юго-Западной | | |прибыль, |надежности
|котельной: | | |кредитные |теплоснабже-
|N 4 - 100 Гкал/час | | |ресурсы |ния г.Челябин
|N 5 - 100 Гкал/час | | | |ска, повыше-
| | | | |ние тепловой
| | | | |мощности на
| | | | |200 Гкал/час
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
2.11|Ввод магистралей в | 1998- | 105 |Аморт., |Повышения
|г. Челябинске: | 2000 | |прибыль, |надежности
|- от ЧТЭЦ-3 до павильо| | |кредитные |теплоснабже-
|на N 2 (2,3 км) | 1998 | 32 |ресурсы |ния г.Челябин
|- от ЧТЭЦ-3 от павильо| | | |ска
|на N 2 до ответвления | | | |
|на ЧМК (1,7 км) | 1999 | 24 | |
|- от ЧТЭЦ-3 от павильо| | | |
|на N 2 до проспекта | | | |
|Победы (3,5 км) | 2000 | 49 | |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
2.12|Ввод подкачивающих | 1999- | 22 |Аморт., |Повышения
|насосных: | 2000 | |прибыль, |надежности
|- насосная N 7 на теп | | |кредитные |теплоснабже-
|ломагистрали ЧТЭЦ-3 - | | |ресурсы |ния г.Челябин
|Тракторозаводский | 1999 | 12 | |ска
|район; | | | |
|- насосная N 10 на теп| | | |
|ломагистрали от Юго- | | | |
|Западной котельной по | | | |
|ул.Елькина | 2000 | 10 | |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
2.13|Ввод трансформатора | 1998 | 56 |Аморт., |Повышения
|N 2 на ПС Карталы | | |прибыль, |надежности
|(мощность 200 МВА) | | |кредитные |электроснабже
| | | |ресурсы |ния
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
2.14|Ввод: | 1998- | 60 |Аморт., |Повышения
|- трансформатора N 2 | 1999 | |прибыль, |надежности
|на ПС Исаково | | |кредитные |электроснабже
|(мощность 200 МВА); | 1998 | 35 |ресурсы |ния потребите
|- трансформатора N 1 | 1999 | 25 | |лей
|(мощность 40 МВА) и | | | |
|шлейфового захода | | | |
|(2х0,5 км) на ПО | | | |
|Долгодеревенская; | | | |
|- ВЛ-220 КВ Новометал-| | | |
|лургическая-Челябинс- | | | |
|кая ТЭЦ-3 | | | |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
2.15|Ввод: | 1999 | 274 |Аморт., |Повышения
|- трансформатора N 2 | | |прибыль, |надежности
|(мощность 40 МВА) на | | |кредитные |электроснабже
|ПС Долгодеревенская; | | |ресурсы |ния потребите
|- трансформатора N 1 | | | |лей
|(мощность 63 МВА) на | | | |
|ПС Кунашак; | | | |
|- трансформатора N 1 | | | |
|(мощность 125 МВА) на | | | |
|ПС Еманжелинск со | | | |
|шлейфовым заходом ВЛ | | | |
|220 КВ Шагол - ЮУГРЭС | | | |
|(2х10,5 км), ВЛ 220 КВ| | | |
|Троицкой ГРЭС - | | | |
|Карталы (137 км) | | | |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
2.16|Ввод трансформатора | 2000 | 48 |Аморт., |Повышения
|N 3 (напряжение 220/10| | |прибыль, |надежности
|КВ) на ПС Долгодеревен| | |кредитные |электроснабже
|ская, шлейфового захо-| | |ресурсы |ния потребите
|да ВЛ 220 КВ Козырево-| | | |лей
|Новометаллургическая | | | |
|на Челябинскую ТЭЦ-3 | | | |
|(2х3,8 км) для выдачи | | | |
|мощности электроблока | | | |
|N3 | | | |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
2.17|Ввод линии электропере| 1998- | 882 |Аморт., |Повышения
|дач 35-110 Кв | 2000 | |прибыль, |надежности
|320 км | 1998 | 272 |кредитные |электроснабже
|316 км | 1999 | 269 |ресурсы |ния потребите
|400 км | 2000 | 341 | |лей
-------------------------------------------------------------------------
III. Учет энергии
-------------------------------------------------------------------------
3.1.|Оснащение автоматизиро| 1998 | 11,0 |Аморт., |Объективный
|ванными системами | | |прибыль, |учет
|учета тепловой энергии| | |кредитные |потребления
|теплоисточников АО | | |ресурсы |тепловой
|"Челябэнерго" и ряда | | | |энергии
|его крупных потребите | | | |
|лей | | | |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
3.2 |Модернизация автомати-| 1999 | 1,0 |Аморт., |Объективный
|зированных систем | | |прибыль, |учет
|учета электроэнергии | | |кредитные |потребления
|и мощности на 35 | | |ресурсы |мощности и
|предприятиях области | | | |оценка
| | | | |потерь
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
3.3 |Оснащение автоматизиро| 2000 | 6,0 |Аморт., |Объективный
|ванными системами | | |прибыль, |учет
|контроля и учета | | |кредитные |потребления
|мощности 250 энергоем-| | |ресурсы |мощности и
|ких предприятий | | | |оценка
|области | | | |потерь
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
3.4 |Установка счетчиков | 1998- | 18,5 |Аморт., |
|раздельного учета | 2000 | |прибыль, |
|электроэнергии в | | |кредитные |
|сельском хозяйстве | 1998 | 6,2 |ресурсы |
| | 1999 | 7,3 | |
| | 2000 | 5 | |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
3.5 |Организация коммерчес-| 1999 | 5,7 |Аморт., |Снижение
|кой системы учета | | |прибыль, |тарифов
|энергии и мощности, | | |кредитные |
|поступающей в | | |ресурсы |
|Челябинскую области | | | |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
3.6 |Создание единой вычис-| 1999 | 5 |Аморт., |
|лительной сети офисов | | |прибыль, |
|сервис-поставки | | |кредитные |
|энергии, Энергосбыта и| | |ресурсы |
|связь ее с сетью | | | |
|отделений Сбербанка | | | |
|г.Челябинска | | | |
| | | | |
----+----------------------+-------+---------+-------------+-------------
3.7 |Замена 20 тыс. |с 1998 | 3,8 |Аморт., |
|счетчиков электроэнер-| | |прибыль, |
|гии ежеквартально | | |кредитные |
| | | |ресурсы |
---------------------------+-------+---------+-------------+-------------
Итого: | | 4951 | |
| | | |
В том числе по годам: | 1998 | 1126 | |
| 1999 | 2125 | |
| 2000 | 1700 | |
-------------------------------------------------------------------------
Источники финансирования:
Амортизационные отчисления, прибыль, кредитные ресурсы, средства от эмиссии ценных бумаг.
5. Мероприятия Программы по развитию коммунальной энергетики до 2000г.
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятия | Год |Затраты, |Эффективность
| | ввода |млн. руб. |
----+--------------------------------+--------+------------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
----+--------------------------------+--------+------------+-------------
1 |Строительство и реконструкция | | |
|котельных: | | |
| | | |
|Всего: 100 котлов | 1998- |32,42 |220 Гкал/ч
|в т.ч. | 2000 |в т.ч. 12,6-|
| | |перевод на |
| | |газ |
| 40 котлов | 1998 |14,82 |100 Гкал/ч
| | |в т.ч. 5,8 -|
| | |перевод на |
| | |газ |
| 30 котлов | 1999 |8,8 |60 Гкал/ч
| | |в т.ч. 3,4 -|
| | |перевод на |
| | |газ |
| 30 котлов | 2000 |8,8 |60 Гкал/ч
| | |в т.ч. 3,4- |
| | |перевод на |
| | |газ |
----+--------------------------------+--------+------------+-------------
2 |Реконструкция тепловых сетей: | | |
|Всего 10,6 км, | |16,528 |
|в т.ч.: | | |
| | | |
| 3,6 км | 1998 |5,528 |
| 3,5 км | 1999 |5,5 |
| 3,5 км | 2000 |5,5 |
----+--------------------------------+--------+------------+-------------
3 |Реконструкция электрических | | |
|сетей: | | |
| Всего 46,1 км | |9,214 |
| в т.ч.: | | |
| 16,1 км | 1998 |3, 214 |
| 15,0 км | 1999 |3,0 |
| 15,0 км | 2000 |3,0 |
----+--------------------------------+--------+------------+-------------
4 |Строительство электрически | | |
|сетей: | | |
| Всего 32,5 км | |6,504 |
| в т.ч.: | | |
| 11,5 | 1998 |2,302 |
| 10,5 | 1999 |2,101 |
| 10,5 | 2000 |2.101 |
-------------------------------------+--------+------------+-------------
Итого: | |64,666 |
в том числе | | |
| 1998 |25,864 |-100 Гкал/ч
| | |-3,6 км
| | |тепловых
| | |сетей;
| | |-27,6 км
| | |электрич.
| | |сетей
| | |-60 Гкал/ч
| 1999 |19,401 |-3,5 км
| | |тепловых
| | |сетей;
| | |-25,5 км
| | |электрич.
| | |сетей
| | |-60 Гкал/ч
| 2000 |19,401 |-3,5 км
| | |тепловых
| | |сетей;
| | |-25.5 км
| | |электрич.
| | |сетей
-------------------------------------------------------------------------
Источники финансирования:
Все мероприятия финансируются за счет амортизационных отчислений, собственных и заемных средств АО "Челябоблкоммунэнерго".
6. Мероприятия Программы по развитию газификации до 2000 г.
I. Газопроводы-отводы
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование объекта | Год |Сметная |Протяжен|Источники
| |ввода |стоимость|ность, |финансиро-
| | |млн.руб. |км |вания,
| | | | |млн. руб.
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
1 |Газопровод-отвод к гг. Сим, |1998 |75,5 |73,9 |32.0
|Миньяр, Аша | | | |фед.бюдж.
| | | | |43,5 обл.
| | | | |бюджет
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
2 |Перемычка Ургала-Куваши |1998 |20,0 |63,8 |фед.бюдж.
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
3 |Газопровод-отвод Новобелокатай- |1999 |35,0 |48,8 |фед.бюдж.
|Нязепетровск, в том числе: | | | |
| |1998 |35,0 |28,8 |
| |1999 | |20,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
4 |Газопровод-отвод к Троицкой |1999 |60,0 |35,0 |фед.бюдж.
|ГРЭС, | | | |
|в том числе: | | | |
| |1998 |30,0 |18,0 |
| |1999 |30,0 |17,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
5 |Газопровод-отвод к ПТФ |2000 |15,0 |5,0 |фед.бюдж.
|"Буранная" Агаповского р-на | | | |
|(реконструкция) | | | |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
6 |Газопровод-отвод к п.Боровой |2000 |12,0 |4,0 |фед.бюдж.
|Брединского р-на (реконструкция)| | | |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
7 |Газопровод-отвод к п.Лейпциг |1999 |9,0 |3,0 |обл.бюдж.
|Варненского р-на | | | |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
8 |Газопровод-отвод к п.Казановка |2000 |15,0 |5,0 |обл.бюдж.
|Варненского р-на | | | |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
9 |Газопровод-отвод к р.п.Кропачево|2000 |15,0 |5,0 |обл.бюдж.
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
10 |Газопровод-отвод к Аргаяшской |1998 |13,8 |12,2 |ср-ва
|ТЭЦ | | | |предпр.
------------------------------------+------+---------+--------+----------
Итого: | |207,3 |255,7 |
в том числе |1998 |174,3 |196,7 |
|1999 |39,0 |40,0 |
|2000 |57,0 |19,0 |
-------------------------------------------------------------------------
Источники финансирования:
федеральный бюджет - 174,0 млн. руб.
областной бюджет - 82,5 млн. руб.
средства предприятий - 13,8 млн. руб.
II. Распределительные газопроводы
-------------------------------------------------------------------------
N | Город, район | Год |Сметная |Протяжен|Источники
| наименование объекта |ввода |стоимость|ность, |финансиро-
| | |млн. руб.|км |вания,
| | | | |млн. руб.
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
1 |Агаповский р-он, |2000 |18,7 |58,9 |обл. бюдж.
|в том числе: |1998 |9,9 |39,4 |
| |1999 |3,3 |13,5 |
| |2000 |5,5 |6,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
2 |Аргаяшский р-он, |2000 |27,4 |81,0 |обл. бюдж.
|в том числе: |1998 |10,8 |28,0 |
| |1999 |11,2 |29,0 |
| |2000 |5,4 |24,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
3 |Брединский р-он, |2000 |24,3 |82,0 |обл. бюдж.
|в том числе: |1998 |6,2 |20,0 |
| |1999 |11,9 |35,0 |
| |2000 |6,2 |27,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
4 |Варненский р-он, |2000 |48,2 |104,0 |обл. бюдж.
|в том числе: |1998 |19,0 |45,0 |
| |1999 |16,1 |34,5 |
| |2000 |13,1 |24,5 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
5 |Верхнеуральский р-он, |2000 |76,1 |96,0 |фед.бюдж.
|в том числе: |1998 |28,4 |42,0 |59,6
| |1999 |16,4 |14,0 |обл.бюдж.
| |2000 |31,3 |40,0 |16,5
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
6 |Еткульский р-он, |2000 |16,4 |76,0 |обл.бюдж.
|в том числе |1998 |10,2 |25,0 |
| |1999 |3,9 |39,0 |
| |2000 |2,3 |12,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
7 |Карталинский р-он, |2000 |16,9 |55,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |6,1 |17,0 |
| |1999 |2,3 |12,0 |
| |2000 |8,5 |26,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
8 |Каслинский р-он, |2000 |13,6 |44,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |4,6 |16,0 |
| |1999 |4,5 |14,0 |
| |2000 |4,5 |14,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
9 |Кизильский р-он, |2000 |41,1 |111,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |13,5 |39,0 |
| |1999 |13,1 |37,0 |
| |2000 |14,5 |35,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
10 |Кунашкский р-он, |2000 |14,9 |68,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |6,9 |27,0 |
| |1999 |6,5 |26,0 |
| |2000 |1,5 |15,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
11 |Красноармейский р-он, |2000 |22,0 |50,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |10,5 |19,0 |
| |1999 |7,0 |18,0 |
| |2000 |4,5 |13,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
12 |Кусинский р-он, |2000 |11,4 |24,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |- |- |
| |1999 |11,2 |22,0 |
| |2000 |0,2 |2,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
13 |Нагайбакский р-он, |2000 |13,5 |65,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |7,6 |22,0 |
| |1999 |3,5 |19,0 |
| |2000 |2,4 |24,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
14 |Нязепетровский р-он, |2000 |14,0 |24,5 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |1,0 |2,5 |
| |1999 |7,0 |12,0 |
| |2000 |6,0 |10,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
15 |Октябрьский р-он, |2000 |265,0 |89,0 |фед.бюдж.
|в том числе: |1998 |6,0 |10,0 |245
| |1999 |131,0 |37,0 |обл.бюдж.
| |2000 |128,0 |42,0 |20
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
16 |Пластовский р-он, |2000 |12,95 |36,5 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |11,95 |28,0 |
| |1999 |0,5 |4,0 |
| |2000 |0,5 |4,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
17 |Сосновский р-он, |2000 |13,6 |44,4 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |6,5 |17,0 |
| |1999 |3,6 |14,0 |
| |2000 |3,5 |13,4 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
18 |Троицкий р-он, |2000 |59,2 |115,0 |фед.бюдж.
|в том числе: |1998 |49,0 |65.0 |45
| |1999 |4,9 |21,0 |обл.бюдж.
| |2000 |5,3 |29,0 |14,2
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
19 |Увельский р-он, |2000 |13,4 |49,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |3,9 |11,0 |
| |1999 |5,4 |16,0 |
| |2000 |4,1 |22,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
20 |Уйский р-он, |2000 |24,4 |37,0 |фед.бюдж.
|в том числе: |1998 |16,5 |15,0 |7,9
| |1999 |6,5 |15,0 |обл.бюдж.
| |2000 |1,4 |7,0 |16,5
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
21 |Чебаркульский р-он, |2000 |17,7 |53,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |6,2 |20,0 |
| |1999 |11,0 |28,0 |
| |2000 |0,5 |5,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
22 |Чесменский р-он, |2000 |52,3 |103,0 |фед.бюдж.
|в том числе: |1998 |27,3 |49,0 |1,05
| |1999 |7,9 |22,0 |обл.бюдж.
| |2000 |17,1 |32,0 |51,25
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
23 |г.Челябинск, |2000 |49,5 |42,0 |фед.бюдж.
|в том числе: | | | |44,1
| |1998 |31,5 |10,0 |обл.бюдж.
| |1999 |16,5 |26,0 |5,4
| |2000 |1,5 |6,0 |
|- газопровод в.д. |1999 |45,0 |20,0 |
|ГРС-2-город, | | | |
|в том числе: | | | |
| |1998 |30,0 | |
| |1999 |15,0 |20,0 |
|- газовые сети, |2000 |4,5 |22,0 |
|в том числе: | | | |
| |1998 |1,5 |10,0 |
| |1999 |1,5 |6,0 |
| |2000 |1,5 |6,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
24 |г.Аша |2000 |14,9 |15,0 |фед.бюдж.
|в том числе: | | | |1,0
| |1998 |12,9 |5,0 |обл.бюдж.
| |1999 |1,0 |5,0 |6.2
| |2000 |1,0 |5,0 |средства
| | | | |предприят.
|- пиролизно-химический з-д, |1998 |12,2 |5,5 |7,7
|- газовые сети, |2000 |2,7 |12,0 |
|в том числе: |1998 |0,7 |2,0 |
| |1999 |1,0 |5,0 |
| |2000 |1,0 |5.0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
25 |г.Верхний Уфалей, газовые сети, |2000 |0,9 |6,0 |областной
|в том числе: |1998 |0,3 |2,0 |бюджет
| |1999 |0,3 |2,0 |0,2
| |2000 |0,3 |2,0 |мест.бюдж.
| | | | |0,7
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
26 |г.Еманжелинск, газовые сети, |2000 |0,9 |6,0 |областной
|в том числе: |1998 |0,3 |2,0 |бюджет
| |1999 |0,3 |2,0 |0,3
| |2000 |0,3 |2,0 |мест.бюдж.
| | | | |0,6
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
27 |г.Златоуст, газовые сети, |2000 |1,2 |11,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |0,4 |5,0 |0,1
| |1999 |0,4 |3,0 |местн.
| |2000 |0,4 |3,0 |бюдж. 1,1
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
28 |г.Карабаш, газовые сети, |2000 |1,8 |15,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |0,6 |5,0 |1,1
| |1999 |0,6 |5,0 |местн.
| |2000 |0,6 |5,0 |бюдж. 0,7
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
29 |г.Карталы, газовые сети, |2000 |0,9 |6,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |0,3 |2,0 |0,4
| |1999 |0,3 |2,0 |местн.
| |2000 |0,3 |2,0 |бюдж. 0,5
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
30 |г.Касли, |2000 |0,9 |6,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |0,3 |2,0 |
| |1999 |0,3 |2,0 |
| |2000 |0,3 |2,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
31 |г.Катав-Ивановск, |2000 |1,5 |12,0 |обл. бюдж.
|в том числе: |1998 |0,5 |4,0 |
| |1999 |0,5 |4,0 |
| |2000 |0,5 |4,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
32 |г.Копейск, |2000 |11,0 |30,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |5,0 |10.0 |7,65
| |1999 |3,0 |10,0 |местн.
| |2000 |3,0 |10,0 |бюдж. 0,35
| | | | |средства
| | | | |предпр.
| | | | |3,0
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
33 |г.Коркино, газовые сети |2000 |1,8 |15,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |0,6 |5,0 |1,0
| |1999 |0,6 |5,0 |местн.
| |2000 |0,6 |5,0 |бюдж. 0,8
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
34 |г.Кыштым, газовые сети |2000 |0,9 |6,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |0,3 |2,0 |0,8
| |1999 |0.3 |2,0 |местн.
| |2000 |0,3 |2,0 |бюдж. 0,1
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
35 |г.Магнитогорск, газовые сети |2000 |24,3 |33,0 |фед.бюдж.
|в том числе: | | | |19,4
| |1998 |23,1 |19.0 |областной
| |1999 |0,6 |9,0 |бюджет
| |2000 |0,6 |5,0 |0,5
|- ГРС-3 - ММК, |1998 |40,0 |14,0 |местн.
|- ГРЭ-4 - МКЗ, |1999 |2,5 |4,0 |бюдж. 4,4
|в том числе: |1998 |2,5 |- |
| |1999 |- |4,0 |
|- газовые сети, |2000 |1,8 |15,0 |
|в том числе: |1998 |0,6 |5,0 |
| |1999 |0,6 |5,0 |
| |2000 |0,6 |5,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
36 |г.Миасс, |2000 |6,9 |14,0 |обл.бюдж.
|в том числе: | | | |4,7
| |1998 |6,3 |10,0 |местн.
| |1999 |0,3 |2,0 |бюдж. 2,2
| |2000 |0,3 |2,0 |
|- ГРС - город |1998 |6,0 |8,0 |
|- газовые сети, |2000 |0,9 |6,0 |
|в том числе: | | | |
| |1998 |0,3 |2,0 |
| |1999 |0,3 |2,0 |
| |2000 |0,3 |2,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
37 |г.Пласт, газовые сети, |2000 |0,9 |6,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |0,3 |2,0 |0,9
| |1999 |0,3 |2,0 |
| |2000 |0,3 |2,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
38 |г.Сатка, газовые сети, |2000 |0,9 |6,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |0,3 |2,0 |
| |1999 |0,3 |2,0 |
| |2000 |0,3 |2,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
39 |г.Троицк, |2000 |14,0 |64,0 |обл.бюдж.
|в том числе: | | | |13,3
| |1998 |2,0 |9,0 |ср-ва
| |1999 |11.0 |39,0 |предприят.
| |2000 |1,0 |10,0 |0,7
|- ГРС - жиркомбинат |1998 |1,0 |6,0 |
|- газовые сети, |2000 |3,0 |29,0 |
|в том числе: |1998 |1,0 |9,0 |
| |1999 |1,0 |10,0 |
| |2000 |1,0 |10,0 |
|- ГРС - ГРЭС |1999 |10,0 |5,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
40 |г.Усть-Катав, |2000 |1,2 |9,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |0,4 |3,0 |1,1
| |1999 |0,4 |3,0 |местн.
| |2000 |0,4 |3,0 |бюдж. 0,1
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
41 |г.Чебаркуль, |2000 |30,9 |38,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |10,3 |12,0 |22,0
| |1999 |11,3 |12,0 |местн.
| |2000 |9,3 |14,0 |бюдж. 2,0
|- ГРС - город |2000 |30,0 |32,0 |средства
| |1998 |10,0 |10,0 |предпр.
| |1999 |11,0 |10,0 |6.9
| |2000 |9,0 |12,0 |
|- газовые сети, |2000 |0,9 |6,0 |
|в том числе: |1998 |0,3 |2,0 |
| |1999 |0,3 |2,0 |
| |2000 |0,3 |2,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
42 |г.Южноуральск, газовые сети, |2000 |3,0 |15,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |1,0 |5,0 |2,0
| |1999 |1,0 |5,0 |местн.
| |2000 |1,0 |5,0 |бюдж. 0,5
| | | | |ср-ва
| | | | |предпр.0,5
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
43 |г.Бакал. газовые сети, |2000 |2,6 |15,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |2,0 |10,0 |
| |1999 |0,3 |2,5 |
| |2000 |0,3 |2,5 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
44 |г.Куса, |2000 |2,8 |17,1 |фед.бюдж.
|в том числе: | | | |0,5
| |1998 |1,6 |5,0 |обл.бюдж.
| |1999 |0,6 |7,1 |2,3
| |2000 |0,6 |5,0 |
|- з-д ТТК, |1999 |2,2 |2,1 |
|в том числе: |1998 |1,6 |- |
| |1999 |0,6 |2,1 |
|- газовые сети, |2000 |0,6 |15,0 |
|в том числе: |1998 |- |5,0 |
| |1999 |- |5,0 |
| |2000 |0,6 |5,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
45 |г.Миньяр, газовые сети, |2000 |1,0 |6,5 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |0,2 |1,5 |1,0
| |1999 |0,4 |2,5 |
| |2000 |0,4 |2,5 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
46 |г.Нязепетровск, |2000 |35.6 |17,5 |фед.бюдж.
|в том числе: |1999 |10,0 |- |27,0
| |2000 |25,6 |17,5 |обл.бюдж.
|- ГРС - город, |2000 |10,0 |12,0 |8,6
|в том числе: |1999 |10,0 |- |
| |2000 |- |12,0 |
|- ГГРП з-д строительных машин |2000 |25,6 |5,5 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
47 |г.Сим, |2000 |11,1 |15,9 |обл.бюдж.
|в том числе: | | | |1,5
| |1998 |7,7 |6,9 |ср-ва
| |1999 |0,5 |5,0 |предприят.
| |2000 |2,9 |4,0 |9,6
|- ГРС - верхняя зона |1998 |7,2 |2,9 |
|- центральная котельная |1999 |2,4 |1,0 |
|- газовые сети, |2000 |1,5 |12,0 |
|в том числе: |1998 |0,5 |4,0 |
| |1999 |0,5 |4,0 |
| |2000 |0,5 |4,0 |
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
48 |г.Юрюзань, |2000 |0,9 |6,0 |обл.бюдж.
|в том числе: |1998 |0,3 |2,0 |0,6
| |1999 |0,3 |2,0 |местн.
| |2000 |0,3 |2,0 |бюдж. 0,3
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
49 |р.п.Агаповка |2000 |0,6 |4,5 |областной
|пос. сети |1998 |0,2 |1.5 |бюджет
| |1999 |0,2 |1,5 |0,2
| |2000 |0,2 |1,5 |местн.
| | | | |бюдж. 0,4
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
50 |р.п.Аргаяш, |2000 |0,9 |6,0 |областной
|в том числе: |1998 |0,3 |2,0 |бюджет
| |1999 |0,3 |2,0 |0,3
| |2000 |0,3 |2,0 |местн.
| | | | |бюдж. 0,6
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
51 |р.п.Бреды, |2000 |0,9 |6,0 |областной
|в том числе: |1998 |0,3 |2,0 |бюджет
| |1999 |0,3 |2,0 |0,3
| |2000 |0,3 |2,0 |местн.
| | | | |бюдж. 0,6
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
52 |р.п.Кропачево |2000 |6,3 |2,0 |ср-ва
| | | | |предпр.
| | | | |6,3
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
53 |р.п.Сулея распред. г-д |2000 |9,0 |15.0 |обл.бюдж.
| | | | |6,3
| | | | |местн.
| | | | |бюдж. 2,7
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
54 |р.п.Увельский, поселковые сети, |2000 |0,6 |4,5 |областной
|в том числе: |1998 |0,2 |1,5 |бюджет
| |1999 |0,2 |1,5 |0,15
| |2000 |0,2 |1,5 |местн.
| | | | |бюдж. 0,45
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
55 |с.Еткуль, |2000 |0,9 |6,0 |областной
|в том числе: |1998 |0,3 |2,0 |бюджет
| |1999 |0,3 |2,0 |0,2
| |2000 |0,3 |2,0 |местн.
| | | | |бюдж. 0,7
---+--------------------------------+------+---------+--------+----------
56 |с.Варна, |2000 |0,9 |6,0 |областной
|в том числе: |1998 |0,3 |2,0 |бюджет
| |1999 |0,3 |2,0 |0,2
| |2000 |0,3 |2,0 |местн.
| | | | |бюдж. 0,7
------------------------------------+------+---------+--------+----------
Итого: |2000 |1059,45 |1943,3 |
в том числе: |1998 | 372,15 | 709,8 |
|1999 | 351,7 | 654,1 |
|2000 | 335,6 | 579,4 |
-------------------------------------------------------------------------
Источники финансирования:
федеральный бюджет - 450,55 млн.руб.;
областной бюджет - 553,7 млн.руб.;
местный бюджет - 20,5 млн. руб.;
средства предприятий - 34,7 млн.руб.
-------------------------------------------------------------------------
Всего по области: | |1329,75 |2129,0 |
в том числе |1998 | 546,45 | 906,5 |
|1999 | 390,7 | 694,1 |
|2000 | 392,6 | 598,4 |
-------------------------------------------------------------------------
Источники финансирования:
федеральный бюджет - 624,55 млн.руб.;
областной бюджет - 636,2 млн.руб.;
местный бюджет - 20,5 млн. руб.;
средства предприятий - 48,5 млн.руб.
7. Мероприятия Программы по реструктуризации угольной отрасли до 2000 года
-------------------------------------------------------------------------
Наименование мероприятий |1998г. |1999г. |2000г. | Всего
------------------------------------+-------+--------+--------+----------
1. Реконструкция и техническое | | | |
перевооружение перспективных | | | |
угледобывающих предприятий | | | |
Всего затрат (млн.руб.) |90,6 |90,6 |89,1 |270,3
из них: | | | |
федерального бюджета |17,6 |17,6 |17,6 |52,8
средства предприятий |73,0 |73,0 |71,5 |217,5
местных бюджетов |- |- |- |-
------------------------------------+-------+--------+--------+----------
2. Ликвидация неперспективных | | | |
угледобывающих предприятий. | | | |
Всего затрат (млн.руб.) |28,77 |12,71 |88,0 |129,48
из них: | | | |
федерального бюджета |28,77 |12,71 |88,0 |129,48
средства предприятий |- |- |- |-
местных бюджетов |- |- |- |-
------------------------------------+-------+--------+--------+----------
3. Диверсификация угледобывающих | | | |
предприятий | | | |
Всего затрат (млн.руб.) |24,16 |51,74 |46,63 |122,53
из них: | | | |
федерального бюджета |23,21 |50,89 |46,63 |120,73
средства предприятий |0,95 |0,85 |- |1,8
местных бюджетов |- |- |- |-
------------------------------------+-------+--------+--------+----------
4. Совершенствование социальной | | | |
инфраструктуры | | | |
Всего затрат (млн.руб.) |23,0 |23,0 |23,0 |69,0
из них: | | | |
федерального бюджета |23,0 |23,0 |23,0 |69,0
средства предприятий |- |- |- |-
местных бюджетов |- |- |- |-
------------------------------------+-------+--------+--------+----------
5. Экология | | | |
Всего затрат (млн.руб.) |0,13 |- |- |0,13
из них: | | | |
федерального бюджета |- |- |- |-
средства предприятий |0,13 |- |- |0,13
местных бюджетов |- |- |- |-
------------------------------------+-------+--------+--------+----------
6. Социальная защита высвобождаемых | | | |
работников | | | |
Всего затрат (млн.руб.) |2,9 |1,2 |4,55 |8,65
из них: | | | |
федерального бюджета |1,4 |0,65 |2,6 |4,65
средства предприятий |0,1 |0,07 |0,18 |0,35
местных бюджетов |1.4 |0,48 |1,77 |3,65
------------------------------------+-------+--------+--------+----------
7.Дотации из федерального бюджета на| | | |
покрытие убытков |48,2 |33,4 |17,0 |98,6
------------------------------------+-------+--------+--------+----------
Всего затрат по Программе |217,76 |212,65 |268,28 |698,69
из них: | | | |
федерального бюджета |142,18 |138,25 |194,83 |475,26
средства предприятий |74,18 |73,92 |71,68 |219,78
местных бюджетов |1.4 |0,48 |1,77 |3,65
-------------------------------------------------------------------------
Источники финансирования: средства предприятий, федерального и местных бюджетов.
8. Мероприятия Программы по внедрению прогрессивных технологий и энергосбережению до 2000г.
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование |Срок |Затраты, |Источник |Эффектив-
| мероприятия |выпол|млн.руб. |финансиро- |ность
| |нения| |вания |
----+--------------------------+-----+-----------+-----------+-----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-------------------------------------------------------------------------
1. Общие вопросы повышения энергетической эффективности
-------------------------------------------------------------------------
1.1 |Разработка и утверждение |1998 |Областной | |
|областной программы | |фонд | |
|энергосбережения до | |энергосбере| |
|2005 года | |жения (ФЭС)| |
----+--------------------------+-----+-----------+-----------+-----------
1.2 |Разработка муниципальных |1998 | | |
|программ энергосбережения | | | |
----+--------------------------+-----+-----------+-----------+-----------
1.3 |Разработка отраслевых |1998-| | |
|программ энергосбережения |2000 | | |
----+--------------------------+-----+-----------+-----------+-----------
1.4 |Разработка нормативно- |1998-| |ФЭС |
|правовых актов в сфере |2000 | | |
|энергосбережения и | | | |
|развития рыночных | | | |
|отношений в топливно- | | | |
|энергетическом комплексе | | | |
----+--------------------------+-----+-----------+-----------+-----------
1.5 |Разработка и внедрение |1998-| |ФЭС |
|элементов системы |2000 | | |
|интегрированного | | | |
|планирования и управления | | | |
|энергетическими ресурсами | | | |
|Челябинской области | | | |
----+--------------------------+-----+-----------+-----------+-----------
1.6 |Проведение образовательной|1998-| |ФЭС |
|и пропагандистской работы |2000 | | |
|по энергоснабжению | | | |
-------------------------------------------------------------------------
2. Реализация энергоэффективных проектов
-------------------------------------------------------------------------
2.1 |Разработка 2 этапа ТЭД |1998 |2,0 |Областной |
|"Развитие реконструкция | | |бюджет |
|энергетических объектов на| | |(пос. |
|основе газотурбинных и | | |Главы адм. |
|газодизельных технологий" | | |от 14.03.97|
| | | |N 215) |
----+--------------------------+-----+-----------+-----------+-----------
2.2 |Строительство Мини-ТЭЦ в |1998-|900 | |100 МВт
|г.Копейске со сжиганием |2000 |в т.ч. 180 |Средства |электри-
|топлива в кипящем | | |акционеров |ческой и
|циркулирующим слое | | | |170 Гкал/ч
| | |720 |Заемные |теловой
| | | |средства |мощности
----+--------------------------+-----+-----------+-----------+-----------
2.3 |Строительство ГТ-ТЭЦ в |1998-|175 |Средства |35 МВт эл.
|г.Усть-Катав |2000 | |акционеров |мощности и
| | | | |69 Гкал/ч
| | | | |тепловой.
----+--------------------------+-----+-----------+-----------+-----------
2.4 |Строительство ГТ-ТЭЦ в |1998-|86 |Средства |12,0 МВт.
|г.Сатка |2000 | |акционеров |эл.мощности
| | | | |и 62 Гкал/ч
| | | | |тепловой
----+--------------------------+-----+-----------+-----------+-----------
2.5 |Строительство ГТ-ТЭЦ в |1998-|98 |Средства |11,5 МВт.
|г.Юрюзань |2000 | |акционеров |эл.мощности
| | | | |и 59 Гкал/ч
| | | | |тепловой
----+--------------------------+-----+-----------+-----------+-----------
2.6 |Строительство и ввод в |1998-|120 |Средства |25 МВт эл.
|эксплуатацию ГТ-ТЭЦ на |1999 | |акционеров,|мощности и
|АО "КМЭЗ" г.Кыштым | | |заемные |37.5 Гкал/ч
| | | |средства |тепловой
----+--------------------------+-----+-----------+-----------+-----------
2.7 |Реабилитация областной |2000,|60 |Областной |Экономия
|программы оснащения |в т.ч| |бюджет |бюдж.
|средствами учета |1998 |20,0 |(пост. |средств 225
|энергоресурсов объектов |1999 |20,0 |Главы адм. |млн.руб.
|бюджетной сферы |2000 |20,0 |от 19.03.97|
| | | |N 234) |
----+--------------------------+-----+-----------+-----------+-----------
2.8 |Реализация энергоэффектив-|2000,|84,5 |Средства |
|ных проектов в |в т.ч| |предприятия|
|демонстрационной зоне |1998 |18,4 |и ФЭС |
|высокой энергетической |1999 |28,7 | |
|эффективности "Объекты |2000 |37,4 | |
|АУЖКХ треста 42" | | | |
----+--------------------------+-----+-----------+-----------+-----------
2.9 |Реконструкция ЦЭС ММК |1999-|100 | |
| |2000 |в т.ч. | |
| | | | |
| | |80 |Заемные |
| | | |средства |
| | |20 |Фед. бюдж. |
----+--------------------------+-----+-----------+-----------+-----------
2.10|Строительство локальной |1998-|180 | |
|газотурбинной электростан-|2000 |в т.ч. | |
|ции на АО ММК | | | |
| | |144 |Заемные |
| | | |средства |
| | |36 |Фед. бюдж. |
----+--------------------------+-----+-----------+-----------+-----------
2.11|Начало строительства |1998-|750 |Собственные|
|газотурбинной |2000 | |средства |
|электростанции на АО | | |предприятия|
|"ЧЭМК" | | | |
----+--------------------------+-----+-----------+-----------+-----------
2.12|Установка 5-ти автономных |1998-|15,0 |Средства |Децентр-я
|источников теплоснабжения |2000 | |предпр-ий |теплосн-я
-------------------------------+-----+-----------+-----------+-----------
Итого: |2000 |2570,5 | |
в т.ч. средства областного |2000 |62,0 | |
бюджета |1998 |22,0 | |
|1999 |20,0 | |
|2000 |20,0 | |
-------------------------------------------------------------------------
Источники финансирования:
Средства акционеров и ФЭС, заемные средства, бюджетные средства.
9. Финансовое обеспечение мероприятий Программы до 2000 г.
Финансирование Программы осуществляется по отдельным направлениям за счет различных источников, в т.ч. собственных и заемных средств предприятий, бюджетов различных уровней. Финансирование Программы из областного бюджета осуществляется исходя из реальных доходов бюджета области.
На реализацию мероприятий по системе АО "Челябэнерго" требуется 4,951 млрд.руб. Источники финансирования показаны в таблице.
Таблица
-------------------------------------------------------------------------
Общая потребность, млн.руб.| Всего | 1998 | 1999 | 2000
|------------+----------+----------+----------
| 4951 | 1126 | 2125 | 1700
---------------------------+---------------------------------------------
Источники финансирования, |
млн.руб. |
---------------------------+---------------------------------------------
Амортизация | 1355 | 420 | 455 | 480
---------------------------+------------+----------+----------+----------
Прибыль | 590 | 180 | 200 | 210
---------------------------+------------+----------+----------+----------
Внешние кредитные ресурсы | 1906 | 426 | 470 | 1010
---------------------------+------------+----------+----------+----------
Ценные бумаги | 1100 | 100 | 1000 | -
-------------------------------------------------------------------------
Создание и модернизация генерирующих мощностей производится за счет внешних кредитных ресурсов и средств от эмиссии ценных бумаг. За счет амортизационных отчислений и прибыли осуществляются работы по строительству, модернизации и реконструкции сетевого хозяйства и инфраструктуры.
По АО "Облкоммунэнерго" объем необходимых инвестиций составляет 64,666 млн.руб. Источниками финансирования в данном случае являются амортизационные отчисления, собственные и заемные средства предприятия.
По разделу "Газификация" средства для выполнения мероприятий в объеме 1,329 млрд. рублей планируется получить из средств предприятий и бюджетного финансирования в объеме 624 млн.руб. из федерального и 636 млн.руб. из областного бюджетов (согласно Программе развития газификации Челябинской области до 2000 года, утвержденной Главой администрации Челябинской области 19.05.97г.), а также из средств местных бюджетов.
Согласно постановлению главы администрации Челябинской области от 14.03.97г. N 215 "О программе газификации Челябинской области на 1997 год", объекты газификации, построенные за счет средств областного бюджета, являются собственностью субъекта Российской Федерации - Челябинской области.
Выполнение Программы реструктуризации угольной отрасли Челябинской области (утверждена Главой администрации Челябинской области 05.06.97 г.) потребует привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета в объеме 475,26 млн. руб., собственных средств предприятий - 219,78 млн. руб., средств местных бюджетов - 3,65 млн. руб.
На реализацию мероприятий по внедрению прогрессивных технологий и энергосбережению до 2000 года потребуется 2570,5 млн. руб. Из них:
- внедрение прогрессивных технологий в объеме 2508,5 млн.руб. будет финансироваться на основе создания акционерных обществ с привлечением средств учредителей и заемных средств, в том числе иностранных инвесторов, а также за счет средств ФЭС;
- мероприятия по энергосбережению в объеме 62,0 млн. руб. будут профинансированы из областного бюджета (согласно областной Программы установки средств учета расхода энергоресурсов и воды объектов бюджетной сферы, утвержденной постановлением Главы администрации Челябинской области от 19.03.97 г. N 234 и Программы газификации Челябинской области на 1997 год, утвержденной постановлением главы администрации Челябинской области от 14.03.97 N 215).
Вследствие высокой рентабельности работ в сфере энергосбережения планируется использовать механизм усиления финансирования по схеме возвратного фонда, когда определенная доля бюджетных средств, сэкономленных в результате выполнения энергосберегающих работ, направляется для расширения фронта работ.
10. Основные направления Программы на период 2001-2005г.
Основные направления Программы на период 2001-2005г. сформулированы, исходя из прогноза энергопотребления по Челябинской области на соответствующий период (см. Приложение стр.9-13). Судя по прогнозам, несмотря на рост электропотребления, к 2000 году будет достигнуто лишь 75% от уровня 1990 года. Дальнейший прогнозируемый рост электропотребления диктует необходимость:
- дальнейшей реконструкции и модернизации энергетического оборудования;
- внедрение новых прогрессивных технологий производства энергии;
- энергосбережения.
В сфере топливоснабжения будет происходить процесс замещения угля и мазута на природный газ. Вследствие этого большое внимание должно быть уделено программе развития газификации Челябинской области на период 2001-2005 гг.: строительству газопроводов-отводов, строительству распределительных газопроводов, газификации промышленных коммунально-бытовых предприятий и газификации жилого фонда на природном газе.
Со строительством газопроводов (всего 3070 км) предусматривается перевести на природный газ 130 котельных.
Намеченные мероприятия позволят увеличить объем газопотребления к 2005 году относительно 2000 года на 4,5 млрд. куб. м, улучшить бытовые условия населения, экологическую обстановку, освободить другие дорогостоящие виды топлива, завозимые из стран СНГ и других областей (экибастузский уголь, мазут, печное топливо).
Одной из главных задач развития энергетики Челябинской области на период 2001-2005 гг. должно стать развитие рыночных отношений и формирование на областном уровне системы интегрированного планирования и управления энергетическими ресурсами. Это позволит обеспечить эффективное развитие всего топливно-энергетического комплекса в целом.
Мероприятия программы на период 2001-2005г.
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование | Год |Затраты | Эффективность
п.п| направления работ |реализации|млн.руб.|
| | работ | |
---+-------------------------+----------+--------+-----------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
---+-------------------------+----------+--------+-----------------------
1. |Строительство |2001-2003 | 690 |Увеличение
|энергоблока N 3 ЧТЭЦ-3 | | |электрической
|с парогазовым циклом | | |мощности 450 МВт
---+-------------------------+----------+--------+-----------------------
2. |Реконструкция и |2001-2005 | 764 |Повышение надежности,
|техперевооружение ЧТЭЦ-1 | | |снижение
| | | |непроизводительных
| | | |затрат
---+-------------------------+----------+--------+-----------------------
3. |Перевод Троицкой ГРЭС |2001-2003 | 172 |Повышение надежности,
|на газ | | |топливоснабжения,
| | | |улучшение экологии,
| | | |повышение эффективности
| | | |снижение тарифов
---+-------------------------+----------+--------+-----------------------
4. |Модернизация и |2001-2005 | 3910 |Повышение надежности и
|реконструкция энергети- | | |эффективности
|ческих объектов АО | | |энергоснабжения
|"Челябэнерго" | | |
---+-------------------------+----------+--------+-----------------------
5. |Модернизация и |2001-2005 | 600 |Повышение надежности и
|реконструкция | | |эффективности
|оборудования тепловых | | |теплоснабжения
|сетей | | |
---+-------------------------+----------+--------+-----------------------
6. |Модернизация и |2001-2005 | 600 |Повышение надежности и
|реконструкция | | |эффективности
|оборудования электричес | | |энергоснабжения
|ких сетей | | |потребителей
---+-------------------------+----------+--------+-----------------------
7. |Развитие и реконструкция |2002-2005 | 500 |80 МВт электрической и
|энергетических объектов | | |200 Гкал/ч тепловой
|на основе газотурбинных | | |мощности
|технологий (4 объекта) | | |
---+-------------------------+----------+--------+-----------------------
8. |Реконструкция ЦЭС ММК |2001-2003 | 300 |80 МВт
---+-------------------------+----------+--------+-----------------------
9. |Строительство локальной |2001-2002 | 90 |75 МВт
|газотурбинной | | |
|электростанции ММК | | |
---+-------------------------+----------+--------+-----------------------
10.|Строительство |2001-2002 | 750 |350 МВт
|газотурбинной | | |
|электростанции АО "ЧЭМК" | | |
---+-------------------------+----------+--------+-----------------------
11.|Автоматизация управления |2001-2005 | 300 |Повышение
|технологическими | | |эффективности
|процессами производства | | |производства и потребле
|и потребления энергии | | |ния энергии (20%)
---+-------------------------+----------+--------+-----------------------
12.|Строительство |2001-2005 | 2000 |1,5 млн.руб. в год
|газопроводов | | |
---+-------------------------+----------+--------+-----------------------
13.|Проведение реструктуриза |2001-2005 | 1600 |Сохранение Челябинского
|ции угольной отрасли | | |угольного бассейна
---+-------------------------+----------+--------+-----------------------
14.|Формирование системы |2001-2005 | 50 |Повышение
|интегрированного | | |эффективности
|планирования и управления| | |энергетического
|энергетическими ресурсами| | |хозяйства области
|Челябинской области | | |
-----------------------------+----------+--------+-----------------------
Итого: | | 12326 |
-------------------------------------------------------------------------
Источники финансирования: амортизационные отчисления, собственные и заемные средства, средства бюджетов различных уровней и др.
В целом в результате Программы в 2006 году область должна дополнительно получить:
1784 МВт электрической мощности;
1282 Гкал/ч тепловой мощности;
256 км газопроводов отводов;
1943 км распределительных газопроводов.
Приложения к Программе развития и реконструкции топливно-энергетического комплекса Челябинской области до 2005 года
Рис. 1. Динамика электропотребления
в млн. кВт.ч
-------------------------------------------------------------------------
|1995 г.1996 г.1997 г.1998 г.1999 г.2000 г.
-------------------------------+------+------+------+------+------+------
электропотребление ЧЭ (факт) | 27583| 27221| | | |
-------------------------------+------+------+------+------+------+------
прогноз Челябэнерго | | | 27560| 27960| 28380| 28800
-------------------------------+------+------+------+------+------+------
прогноз РАО "ЕЭС России" | 28180| 27560| 27800| 27900| 28300| 28900
-------------------------------+------+------+------+------+------+------
прогноз ЭНИН | 28770| 28340| 28350| 29000| 30000| 31200
-------------------------------------------------------------------------
Рис. 2. Динамика теплопотребления
в тыс. Гкал
-------------------------------------------------------------------------
|1995 г.1996 г.1997 г.1998 г.1999 г.2000 г.
-------------------------------+------+------+------+------+------+------
теплопотребление ЧЭ (факт) | 11727| 21976| | | |
-------------------------------+------+------+------+------+------+------
прогноз Челябэнерго | | | 13000| 13035| 13070| 13100
-------------------------------+------+------+------+------+------+------
прогноз РАО "ЕЭС России" | 12480| 13760| 13750| 13800| 13900| 14000
-------------------------------+------+------+------+------+------+------
прогноз ЭНИН | 11727| 11800| 11870| 11990| 12190| 12340
-------------------------------------------------------------------------
Рис.3. Динамика топливопотребления АО "Челябэнерго" и ТГРЭС в 1995-2000 гг.
в тыс. т.у.т.
-------------------------------------------------------------------------
|1995 г.1996 г.1997 г.1998 г.1999 г.2000 г.
-------------------------------+------+------+------+------+------+------
Топливо, всего |8583,9|8345,7|8588 |9698 |9958 |10688
-------------------------------+------+------+------+------+------+------
Уголь Экибастузский |4302 | 941,3|3061 |4030 |4030 |4556
-------------------------------+------+------+------+------+------+------
Газ |2096,4|3068,6|3244 |3313 |3574 |3767
-------------------------------------------------------------------------
Рис. 4. Динамика основных производственно-технических показателей
(Возможности редактора не позволяют воспроизвести рисунок)
Рис. 5. Динамика выбросов в атмосферу
-------------------------------------------------------------------------
|1992 г.|1995 г.|1996 г.|1997 г.|1998 г.|1999 г.|2000 г.
-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
АО "Челябэнерго" |195,44 |213,595|230,498|228,336|230,582|237,995|239,983
-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Тр.ГРЭС |360 |164,457| 66,774|218,867|285,896|285,896|323,212
-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Итого |555,44 |378,052|297,272|445,203|518,478|523,831|563,206
-------------------------------------------------------------------------
Рис.6. Динамика сбросов в поверхностные воды
млн. куб. м
-------------------------------------------------------------------------
|1992 г.|1995 г.|1996 г.|1997 г.|1998 г.|1999 г.| 2000 г.
-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
АО "Челябэнерго" | 5,8 | 12,16 | 12,823| 12,102| 12,353| 12,353| 12,353
-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Тр.ГРЭС | 14,031| 12,55 | 10,133| 12,573| 13,002| 13,002| 14,023
-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Итого | 19,931| 24,71 | 22,956| 24,675| 25,355| 25,355| 26,376
-------------------------------------------------------------------------
Рис.7. Динамика золотошлаковых отходов
тыс. тонн
-------------------------------------------------------------------------
|1992 г. |1995 г. |1996 г. |1997 г. 1998 г. |1999 г. | 2000 г.
----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
АО "Челяб-|1871 |1706,211|1744,243|1669,567|1669,567|1669,567|1669,567
энерго" | | | | | | |
----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Тр.ГРЭС |3242 |1696,257| 892,768|2245,442|2965,956|2965,956|3353,076
----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Итого |5113 |3404,468|2437,011|3915,009|4635,523|4635,523|5022,643
-------------------------------------------------------------------------
Прогноз электропотребления и максимума нагрузки по Челябинской области на период 1997-2010 гг.
Электропотребление, млрд. кВт.ч
-------------------------------------------------------------------------
|1990 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 | 2005| 2010
-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
Челябинская область|39,89|28,63|28,02|28,78|29,40|29,83|30,40|32,95|37,08
-------------------------------------------------------------------------
Число часов использования максимума нагрузки
-------------------------------------------------------------------------
|1990 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 | 2005| 2010
-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
Челябинская область|6500 |6200 |5950 |5900 |5900 |5920 |5940 |6000 |6000
-------------------------------------------------------------------------
Максимум нагрузки, МВт
-------------------------------------------------------------------------
|1990 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 | 2005| 2010
-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
Челябинская область|5947 |4639 |4605 |4682 |4729 |4780 |4865 |5267 |5833
-------------------------------------------------------------------------
Электропотребление по секторам экономики, млрд. кВт.ч
-------------------------------------------------------------------------
|Всего|Промышленность |Транс-|С/х |Быт и |Прочие|С/н |Расход
| |--------------------|порт |произ-|сфера | |эл. |на
| |всего,|чер. |маш. | |водст-|услуг | |стан- |транс
| |в т.ч.|мет. |стр-е | |во | | |ций |порт
----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------
1990|39,89|24,90 |15,90 |4,94 |3,80 |2,28 |4,34 |0,45 |2,03 |2,09
| | | | | | | | | |
1995|28,63|16,50 |10,70 |2,60 |1,88 |1,98 |4,94 |0,20 |1,46 |1,67
| | | | | | | | | |
1996|28,02|15,40 |9,90 |2,40 |1,99 |1,95 |5,16 |0,27 |1,43 |1,82
| | | | | | | | | |
1997|28,78|15,45 |9,93 |2,41 |2,03 |2,00 |5,26 |0,27 |1,93 |1,84
| | | | | | | | | |
1998|29,40|15,48 |10,08 |2,44 |2,05 |2,01 |5,32 |0,28 |2,16 |1,90
| | | | | | | | | |
1999|29,83|15,68 |10,20 |2,47 |2,08 |2,04 |5,40 |0,28 |2,24 |1,93
| | | | | | | | | |
2000|30,40|16,02 |10,30 |2,50 |2,11 |2,07 |5,48 |0,29 |2,43 |2,00
| | | | | | | | | |
2005|32,95|17,75 |11,50 |2,79 |2,50 |2,20 |5,60 |0,30 |2,43 |2,17
| | | | | | | | | |
2010|37,08|20,98 |13,40 |3,49 |2,80 |2,30 |5,70 |0,30 |2,56 |2,44
-------------------------------------------------------------------------
Прогноз полезного отпуска тепла от станций Челябэнерго на период 1996-2010 гг.
млн. Гкал
-------------------------------------------------------------------------
| Всего |Промышленность|Быт и услуги| Прочие
| | | | потребители
--------------+--------------+--------------+------------+---------------
1990 | 15,72 | 7,94 | 7,59 | 0,19
| | | |
1995 | 11,73 | 4,78 | 6,79 | 0,16
| | | |
1996 | 12,98 | 4,68 | 8,17 | 0,13
| | | |
1997 | 13,00 | 4,68 | 8,18 | 0,14
| | | |
1998 | 13,04 | 4,69 | 8,20 | 0,15
| | | |
1999 | 13,07 | 4,70 | 8,22 | 0,15
| | | |
2000 | 13,10 | 4,71 | 8,23 | 0,16
| | | |
2005 | 13,63 | 4,85 | 8,60 | 0,18
| | | |
2010 | 14,68 | 5,22 | 9,26 | 0,20
-------------------------------------------------------------------------
Прогноз спроса на челябинские угли
Прогноз спроса на челябинские угли по направлениям использования приведены в таблице.
Динамика спроса на челябинские угли, млн.т.
-------------------------------------------------------------------------
| Объем потребления
Сектор потребления |----------------------------------------
|1996 г.1997 г.1998 г.1999 г.2000 г.2005 г.
-------------------------------------------------------------------------
Вариант I (при вытеснении углей природным газом)
-------------------------------------------------------------------------
Всего, | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 2.1
в том числе | | | | | |
--------------------------------+------+------+------+------+------+-----
Электроэнергетика | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 1.5
--------------------------------+------+------+------+------+------+-----
Промышленные и бытовые котельные| 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3
--------------------------------+------+------+------+------+------+-----
Население | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3
-------------------------------------------------------------------------
Вариант II (при сохранении существующей структуры топливопотребления)
-------------------------------------------------------------------------
Всего, | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 4.5
в том числе | | | | | |
--------------------------------+------+------+------+------+------+-----
Электроэнергетика | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 3.5
--------------------------------+------+------+------+------+------+-----
Промышленные и бытовые котельные| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
--------------------------------+------+------+------+------+------+-----
Население | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
-------------------------------------------------------------------------
<< Назад |
||
Содержание Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 15 января 1998 г. N 228 "Об утверждении Программы развития... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.