Решение Челябинской городской Думы от 24 февраля 1998 г. N 21/2
"Отчет об исполнении бюджета города за 1997 год"
Решением Челябинской городской Думы от 1 марта 2001 г. N 3/5 настоящее решение признано утратившим силу
В соответствии с главой V Федерального Закона от 28.08.95 N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом РФ от 15.04.93 N 4807-1 "Об основах бюджетных прав и прав по формированию и исполнению внебюджетных фондов представительных и исполнительных органов государственной власти республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления", Законом Челябинской области от 23.10.97 N 28-ЗО "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Челябинской области", статьями 18, 44 - 54 Устава города Челябинска и с целью осуществления контроля за ходом исполнением бюджета города за 1997 год, Челябинская городская Дума решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1997 год (приложение).
2. Решение Челябинской городской Думы от 14.02.97 N 3/15 "О бюджете города на 1997 год" с контроля снять.
Глава города Челябинска |
В.М.Тарасов |
Приложение
к решению городской Думы
от 24 февраля 1998 г. N 21/2
По доходам городского бюджета за 1997 год (оперативный)
(млн.руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Показатели | План |Исполне-|Про-
| 1997г. |но на 01|цент
| |01.98 г.|испол.
------------------------------------------------+--------+--------+------
Налог на прибыль (доходы) предприятий и органи- | 236020| 102479| 43,4
заций | | |
| | |
Подоходный налог с физических лиц | 498000| 498000| 100
| | |
Налог на имущество | 89764| 86607| 96,5
| | |
Налог на содержание жилфонда и соцсферы | 130210| 130210| 100
| | |
Налог на милицию | 10950| 9798| 89,5
| | |
Налог на нужды образовательных учреждений | 7863| 6564| 83,5
| | |
Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 2730| 2145| 78,6
| | |
Прочие сборы | 452| 452| 100
| | |
Плата за воду | 80| 44| 55
| | |
Налог на рекламу | 43| 43| 100
| | |
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущест-| 21000| 15828| 75,4
ва | | |
| | |
Доходы от приватизации | 4500| 4500| 100
| | |
Штрафные санкции | 2340| 2340| 100
| | |
Административные штрафы | 306| 306| 100
| | |
Перечисление налоговых доходов в гос. целевые | -9226| - |
бюджетные фонды | | |
| | |
С-ва, полученные из вышестоящего бюджета | 134070| 251743| 187,8
| | |
Мобилизация внутренних ресурсов | 188160| 93604| 49,7
| | |
Недоимка на 01.01.97. | 308957| 308957| 100
| | |
Всего доходов | 1626219| 1451340|
| | |
Земельный налог | 49000| 49000| 100
| | |
ИТОГО: | 1675219| 1562620| 93,3
-------------------------------------------------------------------------
Зам.Главы города по финансовым
вопросам начальник управления финансов |
Б.А.Березко |
Отчет об исполнении бюджета города за 1997 год (оперативный)
1. По расходам городского бюджета
-------------------------------------------------------------------------
Функциональная классификация | Принято | Исполн. | %
| на Думе | всего |испол.
---------------------------------------------+---------+---------+-------
Государственное управление | 14 748| 14 748| 100,0%
| | |
Гос.управление (из резерв.фонда) | 7 920| 7 920| 100,0%
| | |
Правоохранительные органы | 17 915| 17 019| 95,0%
| | |
- Приемник-распределитель | 575| 575| 100,0%
| | |
- Гаи | 7 058| 6 886| 97,6%
| | |
- ИДН | 1 560| 1 502| 96,3%
| | |
- УВД | 4 412| 4 178| 94,7%
| | |
- развитие правоохранительных органов | 4 310| 3 878| 90,0%
| | |
Промышленность, энергетика | 8 186| 3 225| 39,4%
| | |
- топливная промышленность | 8 186| 3 225| 39,4%
| | |
Сельское хозяйство | 1 219| 754| 61,9%
| | |
- расходы на содерж. ветсети | 1 219| 754| 61,9%
| | |
Транспорт, дорожное хоз-во, связь | 224 114| 157 029| 70,1%
| | |
- ЧМ ПАТП-1 | 20 065| 15 519| 77,3%
| | |
- МП ЧПАТП-2 | 86 660| 63 103| 72,8%
| | |
- МП "Челябинский автовокзал" | 100| 34| 34,0%
| | |
- МП "ЧелябГЭТ" | 110 689| 72 724| 65,7%
| | |
- МП СМЭП | 6 600| 5 649| 85,6%
| | |
Жилищно-коммунальное хоз-во | 398 515| 605 697| 152,0%
| | |
- МП "Дорремстрой" | 55 000| 55 000| 100,0%
| | |
- МП "Дорремстрой" (из резерв.фонда) | 3 663| 3 663| 100,0%
| | |
- МП "Гортехинспекция" | 28 000| 28 000| 100,0%
| | |
- МП "Гортехинспекция" (из резерв.ф-да) | 5 367| 5 367| 100,0%
| | |
- МП "Мемориал" | 3 020| 2 931| 97,1%
| | |
- МП "Ремжилзаказчик" | 99 867| 173 790| 174,0%
| | |
- ММЖКО | 44 349| 66 187| 149,2%
| | |
- МП "Тракторозаводское" | 65 770| 116 789| 177,6%
| | |
- МУРЭП "Электрометаллург" | 20 449| 49 770| 243,4%
| | |
- МЖКО "Станкострой" | 18 658| 53 760| 288,1%
| | |
- МЖКО "Трубопрокатчик" | 15 310| 29 725| 194,2%
| | |
- МУП "Альфа" | 1 256| 1 009| 80,3%
| | |
- Подготовка к зиме | 14 000| 12 187| 87,1%
| | |
- Ремонт фасадов | 8 121| 7 519| 92,6%
| | |
- Компенсация стоимости содержания объектов | 1 165| | 0,0%
соцсферы села | | |
| | |
- Приобретение в собственность нежилых зданий| 14 520| | 0,0%
| | |
Капитальные вложения | 80 271| 80 271| 100,0%
| | |
Кап.вложения (из ремонта фасадов) | 12 879| 12 879| 100,0%
| | |
ГлавАПУ | 3 000| 382| 12,7%
| | |
Гражданская оборона | 360| 260| 72,2%
| | |
Образование | 66 044| 61 074| 92,5%
| | |
- Просвещение | 43 875| 46 406| 105,8%
| | |
Культура и искусство | 24 510| 24 705| 100,8%
| | |
- Управление по делам культуры | 19 292| 19 837| 102,8%
| | |
- МУК "Зоопарк" | 1 013| 1 241| 122,5%
| | |
- Театр "Русский вариант" | 250| 250| 100,0%
| | |
- МЦ "Театр+Кино" | 3 680| 3 052| 82,9%
| | |
в т.ч. реконструкция | 2 000| 1 570| 78,5%
| | |
- ЦИКН | 275| 325| 118,2%
| | |
Здравоохранение | 358 383| 368 420| 102,8%
| | |
- Управление здравоохранения | 305 352| 315 355| 103,3%
| | |
- ГКБСМП | 45 000| 45 000| 100,0%
| | |
- ГКБСМП (из резервного фонда) | 6 469| 6 469| 100,0%
| | |
- Институт лазерной хирургии | 1 100| 1 100| 100,0%
| | |
- На провед.сан.проф.мероприятий | 462| 486| 105,2%
| | |
Физкультура и спорт | 28 123| 22 676| 80,6%
| | |
- управление по физ-ре и спорту | 28 123| 22 676| 80,6%
| | |
Социальная политика | 56 507| 28 012| 49,6%
| | |
- Пособия и компенсации | 27 700| 9 549| 34,5%
| | |
- Фонд соц.поддержки населения | 26 751| 17 393| 65,0%
| | |
- Молодежная политика | 150| 150| 100,0%
| | |
- Молодеж.политика (из резерв.фонда) | 50| 50| 100,0%
| | |
- Захоронение невостребов.трупов | 1 430| 674| 47,1%
| | |
- Совет ветеранов | 426| 196| 46,0%
| | |
Прочие расходы | 323 525| 272 621| 84,3%
| | |
- Фонд МФ ПП | 1 000| | 0,0%
| | |
- Резервный фонд администрации | 26 761| | 0,0%
| | |
- Ср-ва, передав. из гор.бюджета | 43 060| 43 060| 100,0%
| | |
- Субвенция | 248 934| 225 791| 90,7%
| | |
- Другие расходы (из резерв.фонда) | 3 770| 3 770| 100,0%
| | |
Расходы по программе использования средств | 49 000| 49 000| 100,0%
земельного налога | | |
| | |
ИТОГО расходов |1 675 219|1 726 692| 103,1%
-------------------------------------------------------------------------
2. Исполнение смет доходов и расходов районов
-------------------------------------------------------------------------
| Ленинский | Центральный
|----------------------+---------------------
|Принято|Исполн.| % |Принято|Испол.| %
|на Думе|всего |испол.|всего |всего |испол.
----------------------------+-------+-------+------+-------+------+------
1. ДОХОДЫ | | | | | |
Доходы по закрепл.источникам| 72 669| 77 838|101,1%| 59 012|57 788| 97,9%
Мобилизац. внутрен. ресурсов| 28 016| | 0,0%| 7 185| | 0,0%
Ср-ва,получ-е из обл.ф.у. | | | | | |
Субвенция | 35 257| 35 376|100,3%| 32 229|29 404| 91,2%
| | | | | |
ИТОГО доходов |135 942|113 214| 83,3%| 98 426|87 192| 88,6%
| | | | | |
2. РАСХОДОВ | | | | | |
Управление | 2 870| 3 997|139,3%| 3 510| 4 337|123,6%
Правоохран.деят-ть | 3 333| 4 387|131,6%| 2 575| 2 787|108,2%
Жилищно-коммун.хоз-во | 3 831| 4 680|122,2%| 864| 2 103|243,4%
Образование (погаш.задолж. | | | | | |
по зарплате) | | | | 1 500| 1 500|100,0%
Образование | 87 824| 84 958| 96,7%| 52 777|55 375|104,9%
Культура и искусство | 500| 179| 35,8%| 500| 510|102,0%
Здравоохранение (погашение | | | | | |
задолж. по з/п) | 5 200| 5 200|100,0%| | |
Здравоохран. и физкультура | 11 340| 12 268|108,2%| 15 362|11 791| 76,8%
Соц. политика | 18 963| 7 810| 41,2%| 20 107| 7 924| 39,4%
Прочие расходы | 1 081| 1 698|157,1%| 1 231| 2 287|185,8%
Погашение ссуд | 1 000| | 0,0%| | |
| | | | | |
ИТОГО расходов |135 942|125 177| 92,1%| 98 426|88 614| 90,0%
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
| Советский | Тракторозаводский
|-----------------------+---------------------
|Принято|Исполн.| % |Принято|Испол.| %
|на Думе|всего | испол.|всего |всего |испол.
---------------------------+-------+-------+-------+-------+------+------
1. ДОХОДЫ | | | | | |
Доходы по закрепл.источни- |100 612|108 979| 108,3%| 22 857| 40963|179,2%
кам | | | | | |
Мобилизац.внутрен.ресурсов | 7 753| | 0,0%| 12 761| | 0,0%
Ср-ва,получ-е из обл.ф.у. | | | | | |
Субвенция | | | | 78 941| 58738| 74,4%
| | | | | |
ИТОГО доходов |108 365|108 979| 100,6%|114 559| 99701| 87,0%
| | | | | |
2. РАСХОДОВ | | | | | |
Управление | 2 480| 6 110| 246,4%| 2 225| 3764|169,2%
Правоохран.деят-ть | 2 246| 3 570| 158,9%| 1 960| 2256|115,1%
Жилищно-коммун.хоз-во | 196| 2 823|1440,3%| 2 155| 3653|169,5%
Образование (погаш.задолж. | | | | | |
по зарплате) | | | | 3 140| 3140|100,0%
Образование | 53 224| 59 991| 112,7%| 66 690| 68635|102,9%
Культура и искусство | 1 000| 1 190| 119,0%| 500| 412| 82,4%
Здравоохранение (погашение | | | | | |
задолж. по з/п) | 640| 640| 100,0%| | |
Здравоохран. и физкультура | 12 191| 16 628| 136,4%| 14 644| 13348| 91,1%
Соц. политика | 29 303| 14 394| 49,1%| 20 449| 11670| 57,1%
Прочие расходы | 1 131| 2 380| 210,4%| 1 296| 1689|130,3%
Погашение ссуд | | | | 1 500| | 0,0%
| | | | | |
ИТОГО расходов |102 411|107 726| 105,2%|114 559|108567| 94,8%
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
| Металлургический | Калининский
|----------------------+----------------------
|Принято|Исполн.| % |Принято|Испол. | %
|на Думе|всего |испол.|всего |всего |испол.
---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------
1. ДОХОДЫ | | | | | |
Доходы по закрепл.источни- |159 592|137 171| 86,0%| 92 631|117 807|127,2%
кам | | | | | |
Мобилизац.внутрен.ресурсов | 5 301| | 0,0%| 13 207| | 0,0%
Ср-ва,получ-е из обл.ф.у. | | | | 22 340| 22 340|100,0%
Субвенция | | | | 35 233| 35 201| 99,9%
| | | | | |
ИТОГО доходов |164 893|137 171| 83,2%|163 411|175 348|107,3%
| | | | | |
2. РАСХОДОВ | | | | | |
Управление | 3 240| 3 749|115,7%| 2 215| 4 199|189,6%
Правоохран.деят-ть | 2 554| 3 803|148,9%| 2 554| 4 958|194,1%
Жилищно-коммун.хоз-во | 31 996| 60 163|188,0%| 63 966|121 309|189,6%
Образование (погаш.задолж. | | | | | |
по зарплате) | 3 000| 3 000|100,0%| 2 100| 2 100|100,0%
Образование | 53 973| 53 651| 99,4%| 62 345| 65 154|104,5%
Культура и искусство | 600| 2 001|333,5%| 500| | 0,0%
Здравоохранение (погашение | | | | | |
задолж. по з/п) | 500| 500|100,0%| | |
Здравоохран. и физкультура | 7 201| 18 552|257,6%| 9 792| 9 725| 99,3%
Соц. политика | 27 705| 11 035| 39,8%| 16 869| 7 986| 47,3%
Прочие расходы | 1 141| 4 648|407,4%| 1 070| 2 247|210,0%
Погашение ссуд | 3 000| | 0,0%| 2 000| | 0,0%
| | | | | |
ИТОГО расходов |134 910|161 102|119,4%|163 411|217 678|133,2%
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
| Курчатовский
|-------------------------
|Принято |Исполн. | %
|на Думе |всего |исполн.
-----------------------------------------------+--------+--------+-------
1. ДОХОДЫ | | |
Доходы по закрепл.источникам | 87 440| 104 357| 119,3%
Мобилизац. внутренних ресурсов | 14 870| | 0,0%
Ср-ва,полученные из вышестоящ.б-та | 20 720| 20 720| 100,0%
Субвенция | 67 274| 67 072| 99,7%
| | |
ИТОГО доходов | 190 304| 192 149| 101,0%
| | |
2. РАСХОДОВ | | |
Управление | 3 825| 3 954| 103,4%
Правоохран.деят-ть | 2 328| 3 284| 141,1%
Жилищно-коммун.хоз-во | 59 808| 104 775| 175,2%
Образование (погаш.задолж. по з/п) | 5 000| 5 000| 100,0%
Образование | 83 888| 86 878| 103,6%
Культура и искусство | 700| 367| 52,4%
Здравоохранение и физкультура | 11 614| 13 368| 115,1%
Соц. политика | 20 810| 9 299| 44,7%
Прочие расходы | 1 331| 1 519| 114,1%
Погашение ссуд | 1 000| | 0,0%
| | |
ИТОГО расходов | 190 304| 228 444| 120,0%
-------------------------------------------------------------------------
Отчет (оперативный) об исполнении доходной и расходной частей бюджета города Челябинска за 1997 год
-------------------------------------------------------------------------
| Ленинс-| Цент- | Советс-|Тракто- |Метал-
| кий |ральный| кий |розавод-|лурги-
| | | |ский |ческий
------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------
1. ДОХОДЫ | | | | |
Утверждено решением гор. Думы | | | | |
от 14.2.97 N 3/15 | 135 942| 98 426| 108 365| 114 559|164 893
Исполнено за 1997 г. | 113 214| 87 192| 108 979| 99 701|137 171
% исполнения | 83,3%| 88,6%| 100,6%| 87,0%| 83,2%
| | | | |
2. РАСХОДЫ | | | | |
Утверждено решением гор. Думы | | | | |
от 14.2.97 N 3/15 | 135 942| 98 426| 102 411| 114 559|134 910
Исполнено за 1997 г. | 125 177| 88 614| 107 726| 108 567|161 102
в т.ч.получ. из вышестоящ.б-та| 11 963| 1 422| | 8 866| 23 931
% исполнения | 92,1%| 90,0%| 105,2%| 94,8%| 119,4%
-------------------------------------------------------------------------
(Продолжение таблицы)
-------------------------------------------------------------------------
|Калининс-|Курчатов| городской | Челябинск
| кий | ский | бюджет | всего
------------------------------+---------+--------+-----------+-----------
1 | 7 | 8 | 9 | 10
------------------------------+---------+--------+-----------+-----------
1. ДОХОДЫ | | | |
Утверждено решением гор. Думы | 163 411 | 190 304| 1 675 219 | 2 359 125
от 14.2.97 N 3/15 | | | |
Исполнено за 1997 г. | 175 348 | 192 149| 1 562 620 | 2 207 523
% исполнения | 107,3% | 101,0%| 93,3% | 93,6%
| | | |
2. РАСХОДЫ | | | |
Утверждено решением гор. Думы | 163 411 | 190 304| 1 675 219 | 2 359 125
от 14.2.97 N 3/15 | | | |
Исполнено за 1997 г. | 217 678 | 228 444| 1 726 692 | 2 495 625
в т.ч.получ. из вышестоящ.б-та| 42 330 | 36 295| 164 072 | 288 102
% исполнения | 133,2% | 120,0%| 103,1% | 105,8%
-------------------------------------------------------------------------
Зам. Главы города по финансовым вопросам -
начальник управления финансов |
Б.А.Березко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Челябинской городской Думы от 24 февраля 1998 г. N 21/2 "Отчет об исполнении бюджета города за 1997 год"
Документ опубликован в газете "Вечерний Челябинск" от 5 марта 1998 г.
Решением Челябинской городской Думы от 1 марта 2001 г. N 3/5 настоящее решение признано утратившим силу