Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению городской Думы
от 22 июня 1999 г. N 40/2
Принята в первом чтении
Городская целевая программа
"О дальнейшем развитии донорского движения и Службы крови на 2000-2002 годы"
Челябинск, 1999
Паспорт Городской целевой программы "О дальнейшем развитии донорского движения и Службы крови на 2000-2002 годы"
-------------------------------------------------------------------------
1 | 2
---------------------+---------------------------------------------------
Полное наименование | Городская целевая программа "О дальнейшем развитии
программы |донорского движения и Службы крови города
|Челябинска на период 2000-2002 годы".
---------------------+---------------------------------------------------
Основания для решения| Закон Российской Федерации от 09.06.93 N 5142-1
о разработке |"О донорстве крови и ее компонентов".
программы | Постановление Правительства Челябинской области от
|11.12.97 N 89-П "О дальнейшем развитии донорского
|движения и Службы крови Челябинской области".
---------------------+---------------------------------------------------
Сроки реализации |2000-2002гг.
программы |
---------------------+---------------------------------------------------
Цели и задачи | Основной целью является обеспечение лечебно-
|профилактических учреждений города кровью, ее
|компонентами и препаратами.
| Для достижения поставленной цели необходимо
|выполнить следующие задачи:
| 1. Развитие, организация и пропаганда донорства.
| 2. Обеспечение мероприятий по защите прав и
|интересов доноров.
| 3. Совершенствование системы управления донорскими
|кадрами.
| 4. Улучшение ресурсного обеспечения Службы крови
|тест-системами, медицинскими изделиями,
|технологическим оборудованием.
| 5. Увеличение производства компонентов крови и
|препаратов за счет внедрения новых технологий.
---------------------+---------------------------------------------------
Перечень основных | 1. Развитие, организация и пропаганда донорства.
мероприятий | 2. Льготы и компенсации.
| 3. Совершенствование системы управления донорскими
|кадрами.
| 4. Материально-техническое обеспечение отделений
|переливания крови.
---------------------+---------------------------------------------------
Исполнители основных | Управление здравоохранения города.
мероприятий |
---------------------+---------------------------------------------------
Объем и источники | Бюджет города.
финансирования |
---------------------+---------------------------------------------------
Ожидаемые результаты | 1. Дальнейшее увеличение количества безвозмездных
реализации программы |доноров.
| 2. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений
|города компонентами крови и препаратами.
| 3. Повышение безопасности донорской крови.
---------------------+---------------------------------------------------
Система организации | Информация, доклады о ходе выполнения Программы на
контроля за |заседаниях коллегии Администрации города и
исполнением программы|заседаниях городской Думы.
-------------------------------------------------------------------------
1. Обоснование программы
Городская целевая программа "О дальнейшем развитии донорского движения и Службы крови на 2000-2002 годы" (далее - программа) разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 09.06.93 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов", Постановления Правительства Челябинской области от 11.12.97 N 89-П "О дальнейшем развитии донорского движения и Службы крови Челябинской области".
Служба крови является важнейшей частью системы здравоохранения. Ее основой является донорское движение, а производимые из крови компоненты и препараты незаменимы в лечении ряда тяжелых заболеваний и особенно в экстремальных ситуациях. В лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска при лечении больных важное место уделяется использованию крови, ее компонентов и препаратов. В настоящее время обслуживанием доноров, заготовкой компонентов крови и занимаются отделения переливания крови городской клинической больницы N 1 и городской клинической больницы N 6.
В 1998 году отделениями переливания крови заготовлено 8000 литров консервированной крови, 3800 литров эритроцитной массы, 3900 литров плазмы. Обслужено 15955 доноров.
Обеспеченность ЛПУ кровью (эритроцитной массой) удовлетворяется на 100% к нормальным показателям. Однако компонентами крови (плазма) всего на 40%. Особенно в трудном положении находится ожоговый центр, где процент обеспечения плазмой криопреципитатом, отмытыми эритроцитами не превышает 30 от потребности.
Областная станция переливания крови обеспечивает лечебно-профилактические учреждения города препаратами (альбумин, протеин, иммуноглобулин и т.д.).
Недостаточный уровень финансирования отразился на материально-техническом обеспечении отделений переливания крови. Отделения имеют значительную часть устаревшего оборудования, отмечаются трудности в приобретении тест-систем для апробации заготовленной крови, реактивов, пластикатной тары, технологического и медицинского оборудования. Из-за отсутствия специального холодильного оборудования, рефрижераторных центрифуг отделения переливания крови до сих пор не освоили заготовку компонентов крови методом плазмафереза. Такие компоненты как свежезамороженная плазма, криопреципитат, отмытые эритроциты, жизненно необходимые при лечении гематологических больных, больных, страдающих гемофилией, город вынужден покупать в областной станции переливания крови, расходуя большие финансовые средства.
Закон Российской Федерации от 09.06.93 N 5442-1 "О донорстве крови и ее компонентов" предусматривает значительные льготы для Почетных доноров России. В настоящее время проходит обмен временных удостоверений "Почетный донор Челябинской области" на удостоверение "Почетный донор России". Замена временных удостоверений на постоянные требует дополнительного финансирования.
В городе Челябинске отсутствует льгота и компенсация донорам, давшим кровь и ее компоненты безвозмездно трижды в течении одного года, проездных документов на один вид общественного транспорта (кроме такси) сроком на год.
2. Цели и задачи программы
Целью программы является повышение качества обеспечения лечебно-профилактических учреждений города кровью.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1. Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов.
2. Обеспечение комплекса социальных, экономических, правовых и медицинских мер по организации донорства, защита прав и интересов доноров путем осуществления комплекса мероприятий организационного и практического характера в интересах охраны здоровья населения.
3. Совершенствование организационной структуры и системы управления донорством и Службой крови (дальнейшее развитие единого компьютерного банка данных).
4. Улучшение обеспечения Службы крови диагностическими реактивами, изделиями медицинского назначения, специализированным технологическим оборудованием, кадрам.
5. Увеличение производства компонентов и препаратов крови на основе существующих и внедрение новых технологий, расширение номенклатуры выпускаемых компонентов крови.
Мероприятия по реализации Программы "О дальнейшем развитии донорского движения и Службы крови на 2000-2002гг."
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование |Всего |2000 год |2001 год |2002 год |Исполнители
п/п | мероприятий |затрат | | | |
----+---------------+----------+---------+---------+---------+-----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
-------------------------------------------------------------------------
1. Развитие, организация и пропаганда донорства
-------------------------------------------------------------------------
1.1.|Создание |3 тыс.руб.|1000 руб.|1000 руб.|1000 руб.|Управление
|тематических | | | | |здравоохра-
|радио- и | | | | |нения
|телепередач. 4 | | | | |
|в год | | | | |
----+---------------+----------+---------+---------+---------+-----------
1.2.|Подготовка и | 2 тыс.руб| | 2 тыс. | |Управление
|выпуск массовым| | |руб. | |здравоохра-
|тиражом | | | | |нения
|агитационных | | | | |
|изданий - | | | | |
|памятка донору | | | | |
|(5000 экз). | | | | |
----+---------------+----------+---------+---------+---------+-----------
1.3.|Финансирование |30 тыс.руб|10 тыс. |10 тыс. |10 тыс. |Управление
|и организация | |руб. |руб. |руб. |здравоохра-
|выдачи донорам | | | | |нения
|удостоверений | | | | |
|"Почетный донор| | | | |
|России". 200 | | | | |
|доноров в год. | | | | |
|Стоимость знака| | | | |
|и удостоверения| | | | |
|100 руб. | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
2. Льготы и компенсации
-------------------------------------------------------------------------
2.1.|Индексация |2 млн. |35 руб. х|45 руб. х|55 руб. х|Бюджет
|денежной |430 руб. |18 тыс. =|18 тыс. =|18 тыс. =|города
|компенсации на | |630 тыс. |810 тыс. |9900000 |
|усиленное | |руб. |руб. | |
|питание доноров| | | | |
|(ежеквартально)| | | | |
|из расчета 18 | | | | |
|тыс. доноров | | | | |
----+---------------+----------+---------+---------+---------+-----------
2.2.|Выдача донорам,|4 млн. |1 млн. |1 млн. |1 млн. |Бюджет
|давшим кровь и |320 тыс. |440 тыс. |440 тыс. |440 тыс. |города
|ее компоненты |руб. |руб. |руб. |руб. |
|б/в трижды в | | | | |
|течение года | | | | |
|проездных | | | | |
|документов на | | | | |
|один вид | | | | |
|транспорта | | | | |
|(1500 доноров в| | | | |
|год). | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
3. Совершенствование системы управления донорскими кадрами
-------------------------------------------------------------------------
3.1.|Оснащение |500 тыс. |200 тыс. |150 тыс. |150 тыс. |Бюджет
|отделений |руб. |руб. |руб. |руб. |города
|переливания | | | | |
|крови | | | | |
|компьютерной | | | | |
|техников Всего | | | | |
----+---------------+----------+---------+---------+---------+-----------
|в том числе: | | | | |
----+---------------+----------+---------+---------+---------+-----------
|- городская |200 тыс. |75 тыс. |50 тыс. |50 тыс. |
|клиническая |руб. |руб. |руб. |руб. |
|больница N 1 | | | | |
----+---------------+----------+---------+---------+---------+-----------
|- городская |300 тыс. |125 тыс. |100 тыс. |100 тыс. |
|клиническая |руб. |руб. |руб. |руб. |
|больница N 6 | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
4. Материально-техническое обеспечение отделений переливания крови
-------------------------------------------------------------------------
4.1.|Приобрести для |1 млн. |500 тыс. |250 тыс. |250 тыс. |Бюджет
|отделений |руб. |руб. |руб. |руб. |города
|переливания | | | | |
|крови | | | | |
|оборудование | | | | |
|для приготовле-| | | | |
|ния свежезамо- | | | | |
|роженной плазмы| | | | |
|криопреципитата| | | | |
|Всего | | | | |
|в том числе: | | | | |
|городская | | | | |
|клиническая | | | | |
|больница N 1: | | | | |
|- центрифуга |150 тыс. | | | |
|рефрижераторная|руб. | | | |
|- быстрозамора-|100 тыс. | | | |
|живатель |руб. | | | |
|- морозильная |80 тыс.руб| | | |
|камера | | | | |
|- запаиватели |50 тыс.руб| | | |
|- криоразмора- |120 тыс. | | | |
|живатель |руб. | | | |
|городская | | | | |
|клиническая | | | | |
|больница N 6 | | | | |
|- быстрозамора-|100 тыс. | | | |
|живатель |руб. | | | |
|- морозильная |80 тыс. | | | |
|камера |руб. | | | |
|- запаиватели |50 тыс.руб| | | |
|- криоразмора- |120 тыс. | | | |
|живатель |руб. | | | |
|- кресла |50 тыс.руб| | | |
|донорские | | | | |
|- холодильники |100 тыс. | | | |
|медицинские |руб. | | | |
----+---------------+----------+---------+---------+---------+-----------
4.2.|Обеспечение |1 млн. |400 тыс. |400 тыс. |400 тыс. |Бюджет
|пластикатными |200 тыс. |руб. |руб. |руб. |города
|гемоконтейнера-|руб. | | | |
|ми для | | | | |
|заготовки крови| | | | |
|и компонентов | | | | |
|(20 тыс. в год)| | | | |
----+---------------+----------+---------+---------+---------+-----------
4.3.|Обеспечение |100 тыс. |30 тыс. |40 тыс. |30 тыс. |Бюджет
|тест-системами |руб. |руб. |руб. |руб. |города
|для исследова- | | | | |
|ния донорской | | | | |
|крови | | | | |
--------------------+----------+---------+---------+---------+-----------
Итого по Программе: | 9 млн. | 3 млн.| 3 млн.| 3 млн.|
|585 тыс. |211 тыс. |103 тыс. |271 тыс. |
|руб. |руб. |руб. |руб. |
-------------------------------------------------------------------------
Секретарь Челябинской
городской Думы |
В.А.Крюков |
<< Назад |
||
Содержание Решение Челябинской городской Думы от 22 июня 1999 г. N 40/2 "О Городской целевой программе "О дальнейшем развитии... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.