Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к постановлению Главы города
от 11 мая 1999 г. N 139-П
План
мероприятий эффективного использования бюджетных средств в 1999 году
-------------------------------------------------------------------------
NN | |Ответственный| Срок |Предполагаемое
п/п | |за выполнение|исполне- |снижение рас-
| |мероприятия |ния |ходов или
| | | |привлечение
| | | |дополнительных
| | | |средств на фи-
| | | |нансирование
| | | |бюджетных
| | | |учреждений
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
|Жилищно-коммунальное | | |
|хозяйство | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.1 |Установка приборов учета теп-|МП трест |3, 4 |678,0
|ловой энергии на теплотрассе |"Теплофика- |квартал |
|от АО ММК диаметром 1000 мм, |ция" | |
|диаметром 700 мм | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.2 |Восстановление нарушенной те-|МП трест |3, 4 |61,1
|пловой изоляции на тепловых |"Теплофика- |квартал |
|сетях с надземной прокладкой |ция" | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.3 |Доведение уровня платежей |Администрация|В течение|97,0
|граждан до 60% к затратам |города, |года |
|на содержание и ремонт жилья |Городское | |
|и коммунальные услуги (письмо|Собрание | |
|зам.Губернатора области от |депутатов | |
|12.02.98г. N 06/559, поста- | | |
|новление Главы администрации | | |
|области от 27.05.96г. N 305, | | |
|постановление Правительства | | |
|РФ от 24.02.99г. N 205) | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.4 |Сокращение размера просрочен-|Муниципальные|В течение|2,2
|ной задолженности населения |предприятия |года |
|на 5% по сравнению с 1998 |ЖКХ | |
|годом | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.5 |Внести изменения в порядок |Администрация|апрель |25,9
|начисления тарифа на содержа-|города, | |
|ние жилья: включить в ставку |МУ "ЖКС" | |
|на содержание и ремонт жилья | | |
|расходы по эксплуатации, | | |
|содержанию и ремонту внутри- | | |
|домовых электросетей, внутри-| | |
|домовых сетей и систем тепло-| | |
|и водоснабжения, исключив из | | |
|тарифа на коммунальные услуги| | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.6 |Установка приборов учета |МУП ДРСУ-1 |3, 4 |8,0
|тепла | |квартал |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.7 |Смена поставщика щебня с ДОФ |МУП ДРСУ-1 |1 квартал|29,2
|на АО ММК | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.8 |Установка приборов учета воды|МУП ДРСУ-2 |2 квартал|2,0
|с целью снижения потерь до | | |
|10% | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.9 |Запуск собственной насосной |МУП ДРСУ-2 |апрель |54,9
|станции для мойки дорог и |МУП ДРСУ-3 | |
|улиц | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.10|Смена поставщика доменного |МУП ДРСУ-2 |февраль |28,9
|шлака |МУП ДРСУ-3 | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.11|Увеличение доходов за счет |Трест "Садо- |февраль |1,4
|снижения амортизационных |во-паркового | |
|отчислений передаваемых |хозяйства" | |
|инженерных сетей и здания ТП | | |
|с оборудованием | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.12|Увеличение доходов бань от |Трест "БПХ" |В течение|197,6
|помывок в общем зале | |года |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.13|Увеличение доходов бань от |Трест "БПХ" |В течение|20,0
|дополнительных услуг (мас- | |года |
|саж, сауна, маникюр, парик- | | |
|махерская) | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
|Пассажирский транспорт | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.14|Увеличение платы за 1 поездку|Администрация|апрель |
|- в трамвае |города | |33000,0
|- в автобусе | | |1780,0
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.15|Открытие новых автобусных |МУ ПАТП-1 |со 2 |178,0
|маршрутов | |квартала |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.16|Уменьшение нулевых пробегов |МУ ПАТП-1 |с 1.03 |41,0
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.17|Сокращение количества рейсов |МУ ПАТП-1 |с 1.04 |460,0
|путем изменения маршрутов | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.18|Выдача проездных билетов для |трест "Элект-|В течение|700,0
|социально незащищенных слоев |ротранспорт" |года |
|населения в счет | | |
|задолженности в Фонд | | |
|занятости | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1.19|Регистрация льготников с вы- |трест "Элект-|В течение|
|дачей ежегодных проездных |ротранспорт" |года |
|билетов | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
|Бюджетная сфера | | |
|1. Общие вопросы | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
1. |Тематические проверки, прово-|Начальники |В течение|По результа-
|димые управлениями и комите- |управлений, |года |там проверок
|тами администрации города в |комитетов, | |
|подведомственных учреждениях |администраций| |
|по отдельным вопросам состав-|районов | |
|ления и исполнения смет дохо-| | |
|дов и расходов, в том числе | | |
|по правильности начисления и | | |
|выплаты заработной платы ра- | | |
|ботникам, увязки фонда оплаты| | |
|труда со штатным расписанием | | |
|(по индивидуальным программам| | |
|проверок). Информацию по ре- | | |
|зультатам проверок ежеквар- | | |
|тально представлять в | | |
|горфинуправление | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
2. |Управлениям и комитетам |Начальники |I полу- |
|администрации города продол- |управлений, |годие |
|жить в 1999 году работу по |комитетов, |1999г. |
|реструктуризации бюджетных |администраций| |
|расходов за счет сокращения |районов | |
|численности работающих в | | |
|бюджетной сфере, оптимизации | | |
|численности обслуживаемых | | |
|контингентов, привлечения | | |
|других внебюджетных источни- | | |
|ков, упорядочения тарифов и | | |
|их обоснованность | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
|Управление здравоохранения | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
2.1 |Внедрение койко-замещающих |Чеха Н.А. |В течение|По
|технологий в городских ЛПУ, | |года |результатам
|организация дневных стациона-| | |проведенной
|ров на дому - 100 коек | | |работы
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
2.2 |Внести на рассмотрение в |Чеха Н.А. |В течение|По
|Магнитогорский филиал ЧОФОМС | |года |результатам
|вопрос о плановом финансиро- | | |проведенной
|вании расходов городских ЛПУ | | |работы
|по видам медицинской помощи, | | |
|входящих в программу ОМС - с | | |
|привлечением дополнительных | | |
|средств | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
2.3 |Реализация мероприятий по |Чеха Н.А. |В течение|150,0
|экономии топливно-энергети- | |года |
|ческих ресурсов, воды и при- | | |
|влечение внебюджетных средств| | |
|на установку регистрирующей | | |
|аппаратуры | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
|Управление образования | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
2.4 |Для обеспечения учебной лите-|Токарева Т.С.|В течение|По
|ратурой учащихся школ области| |года |результатам
|продолжить работу по переходу| | |проведенной
|на свободную продажу школьных| | |работы
|учебников до 50% потребности | | |
|на 1999-2000 учебные годы | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
2.5 |Привести число штатных единиц|Токарева Т.С.|В течение|По
|административного учебно- | |года |результатам
|вспомогательного персонала и | | |проведенной
|педагогических работников | | |работы
|интернатных, внешкольных и | | |
|прочих учреждений образования| | |
|в соответствии со штатными | | |
|нормативами | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
2.6 |Проверить эффективность ра- |Токарева Т.С.|В течение|По
|боты детских спортивных школ,| |года |результатам
|при необходимости принять | | |проведенной
|меры по их реорганизации с | | |работы
|целью обеспечения более эко- | | |
|номного расходования средств | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
2.7 |Реализация мероприятий по |Токарева Т.С.|В течение|По
|экономии топливно-энергети- | |года |результатам
|ческих ресурсов, воды и при- | | |проведенной
|влечение внебюджетных средств| | |работы
|на установку регистрирующей | | |
|аппаратуры | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
|Управление по физической | | |
|культуре и спорту | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
2.8 |Частичная компенсация затрат |Одер Л.Я. |В течение|500 тыс.руб.
|в проведение учебно-трениро- | |года |
|вочных сборов и соревнований | | |
|за счет привлечения областных| | |
|и спонсорских средств | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
2.9 |Установка приборов учета рас-|Одер Л.Я. |В течение|Рациональное
|хода тепловой энергии и водо-| |года |использование
|снабжения с привлечением | | |средств
|спонсоров | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
2.10|Обеспечение комплекса мер по |Одер Л.Я. |В течение|30 тыс.руб.
|привлечению зрителей на плат-| |года |
|ные мероприятия в муниципаль-| | |
|ных спортивных учреждениях: | | |
|ФК "Металлург" - "Метизник", | | |
|Баскетбольный клуб "Магнитка-| | |
|Баскет", Волейбольный клуб, | | |
|МУ "Гребной клуб", МУ "Атлет"| | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
|Управление культуры | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
2.11|Провести инвентаризацию сети,|Дорманчева |I квартал|48 тыс.руб.
|штатов и контингентов, |Л.П. |1999г. |
|принять меры по сокращению | | |
|вакантных должностей | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
2.12|Расширить объем услуг теат- |Дорманчева |В течение|409 тыс.руб.
|рально-зрелищных организаций |Л.П. |года |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
3. |Начальникам управлений, коми-|Чуприн В.В. |В течение|2902 тыс.руб.
|тетов, главам администраций | |года |
|районов организовать работу | | |
|по расширению внебюджетной | | |
|деятельности подведомственных| | |
|учреждений с целью сохранения| | |
|в создающихся экономических | | |
|условиях стабильной работы | | |
|учреждений социальной сферы | | |
|по обеспечению жизнедеятель- | | |
|ности населения. | | |
|Привлечь дополнительные дохо-| | |
|ды от внебюджетной деятель- | | |
|ности (за минусом затрат на | | |
|их выполнение) на укрепление | | |
|материально-технической базы | | |
|и погашение кредиторской за- | | |
|долженности учреждений: | | |
|- управление образования |Токарева Т.С.|В течение|1681 тыс.руб.
| | |года |
|- управление здравоохранения |Чеха Н.А. |В течение|693 тыс.руб.
| | |года |
|- управление культуры |Дорманчева |В течение|227 тыс.руб.
| |Л.П. |года |
|- управление по физической |Одер Л.Я. |В течение|300 тыс.руб.
| культуре и спорту | |года |
|- управление социальной |Темченко Н.А.|В течение|8 тыс.руб.
| защиты населения | |года |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
4. |Инвентаризация расчетов по |Начальники |I |Снижение
|дебиторам и кредиторам по |управлений, |полугодие|кредиторской
|балансу на 01.01.99г. подве- |комитетов, |1999г. |задолженности
|домственных учреждений (при- |главы | |
|чины и дата возникновения, |администраций| |
|меры по ликвидации). Информа-|районов | |
|цию о проделанной работе | | |
|представить в горфинуправле- | | |
|ние для обобщения | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
5. |Управлениям администрации |Начальники |I |По
|города установить для подве- |управлений |полугодие|результатам
|домственных учреждений лимиты| |1999г. |проведенной
|на содержание легкового слу- | | |работы
|жебного автотранспорта и на | | |
|расходы по оплате услуг связи| | |
|(уменьшение телефонных точек)| | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
6. |Капитальные вложения | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
6.1 |В программу капитального |Храмцов В.В. |В течение|Уменьшение
|строительства 1999 года вклю-| |года |задолженности
|чить только социально-значи- | | |по капиталь-
|мые для города объекты, а | | |ному строи-
|также объекты, по которым | | |тельству
|предусматривается ввод | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
6.2 |Проводить комплексные экспер-|Храмцов В.В. |В течение|Эффективное
|тизы проектно-сметной доку- |Сафонов С.Ю. |года |использование
|ментации с целью выявления | | |средств
|стоимости строительно-монтаж-| | |
|ных работ | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
6.3.|Усилить работу по реализации |Храмцов В.В. |В течение|Эффективное
|объектов незавершенного стро-|Сафонов С.Ю. |года |использование
|тельства с направлением | | |средств
|средств на финансирование | | |
|программы капитального строи-| | |
|тельства 1999 года и пога- | | |
|шение кредиторской задолжен- | | |
|ности | | |
----+-----------------------------+-------------+---------+--------------
|Итого предполагаемое снижение| | |41404,2
|расходов или привлечение | | |тыс.руб.
|дополнительных средств на фи-| | |
|нансирование бюджетных | | |
|учреждений | | |
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
И.А.Чернова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.