Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
к решению городской Думы
от 17 октября 2000 г. N 62/4
Городская целевая программа
"Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи
населению города на период 2001-2005 г.г."
"Паспорт
городской целевой программы "Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи населению города на период с 2001 по 2005гг."
-------------------------------------------------------------------------
Полное | Городская целевая программа "Совершенствование
наименование программы | оказания скорой медицинской помощи населению на
| период с 2001 по 2005гг."
-----------------------+-------------------------------------------------
Основания для решения о|1. Ст.39 Основ законодательства РФ
разработке программы: | "Об охране здоровья граждан";
|2. Постановление правительства РФ от 30.07.94г.
| N 888 "О федеральной целевой программе
| "Совершенствование оказания скорой неотложной
| медицинской помощи населению РФ".
|3. Постановление Главы администрации Челябинской
| области от 19.11.98г. N 678 "Об основных
| направлениях развития здравоохранения области
| на период до 2000г."
|4. Приказ ГУЗО от 28.11.96г. N 206 о выполнении
| указанного постановления.
|5. Решение коллегии УЗО администрации города
| Челябинска от 2.12.98г. "О выполнении
| постановления Главы города N 1738-п от
| 15.12.96г. "Основные направления
| совершенствования оказания скорой и неотложной
| медицинской помощи населению города на
| 1996-1998гг."
| Приказ МЗ РФ от 26.03.99г. N 100
| "О совершенствовании организации скорой
| медицинской помощи населению РФ"
-----------------------+-------------------------------------------------
Основные разработчики |Управление здравоохранения администрации города,
программы: |городская станция скорой медицинской помощи
|(ГССМП).
-----------------------+-------------------------------------------------
Сроки реализации |2001-2005гг.
программы: |
-----------------------+-------------------------------------------------
Цели и задачи: |1. Совершенствование замкнутой системы
| информационного обеспечения службы "03",
| обновление и развитие системы оперативного
| управления и контроля.
|2. Обеспечение нормативного времени прибытия
| к месту происшествия (не более 15-16 мин.).
|3. Достижение показателя опоздания на
| экстренные вызовы в пределах 0,6-1%.
|4. Развитие материально-технической базы и
| улучшение ресурсного обеспечения станции
| СМП г.Челябинска.
|5. Улучшение снабжения изделиями медицинского
| назначения, лекарственными средствами и
| лечебно-диагностической аппаратурой.
|6. Обеспечение Городской станции скорой помощи
| машинами скорой помощи.
|7. Обеспечение подготовки врачебного персонала
| как врачей интенсивной терапии.
|8. Внедрение на станции дифференцированных
| стандартов диагностики, лечения, тактики, а
| также критериев качества ведения больных и
| пострадавших для врачей и фельдшеров на
| догоспитальном этапе.
|9. Повышение социальной и правовой защищенности
| работников службы "ОЗ" г.Челябинска
|10. Обучение основам оказания первой медицинской
| само- и взаимопомощи работников ГИБДД,
| пожарной охраны, муниципальной милиции,
| водителей автотранспорта.
-----------------------+-------------------------------------------------
Перечень основных |1. Совершенствование организационного построения
мероприятий: | службы скорой медицинской помощи города.
|2. Развитие материально-технической базы службы
| скорой медицинской помощи.
|3. Научно-практическая работа.
|4. Совершенствование подготовки медицинских
| кадров.
|5. Создание на базе ГССМП учебного класса для
| отработки знаний и навыков по оказанию
| экстренной медицинской помощи (включая СЛР)
| при неотложных состояниях.
|6. Обучение основам оказания первой медицинской
| само- и взаимопомощи водителей автотранспорта,
| работников ГИБДД, муниципальной милиции,
| пожарной охраны.
|7. Правовая и социальная защита работников службы
| скорой медицинской помощи.
-----------------------+-------------------------------------------------
Исполнители основных |1. Администрация г.Челябинска.
мероприятий: |2. Администрации районов.
|3. Управление здравоохранения администрации
| города.
|4. Городская станция скорой медицинской помощи.
|5. МУП "Челябавтомедтранс".
|6. МУП "Челябстройзаказчик".
-----------------------+-------------------------------------------------
Объем и источники |Городской бюджет: 89635,1 тыс.руб.
финансирования: |Сметы районов: 2094,0 тыс.руб.
|МП "Челябавтомедтранс": 16300,0 тыс.руб.
|Всего: 108029,1 тыс.руб.
-----------------------+-------------------------------------------------
Ожидаемые результаты |1. Улучшение оперативности и качества оказания
реализации программы: | экстренной медицинской помощи, что позволит
| снизить уровень инвалидизации больных и
| пострадавших, а также показатели временной
| нетрудоспособности.
|2. Снижение показателей смертности на
| догоспитальном этапе и досуточной летальности
| в стационарах.
|3. Уменьшение медицинского, социального,
| экономического ущерба от острых заболеваний,
| производственного, дорожно-транспортного
| травматизма.
-----------------------+-------------------------------------------------
Система организации |Информация, доклады о ходе выполнения программы
контроля за |на заседаниях коллегий администрации
исполнением программы: |г.Челябинска и УЗО.
-------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по реализации городской целевой программы
"Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи
населению города на период 2001-2005 г.г."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование мероприятия | Сроки и объем финансирования в тыс. руб. | Всего | Основные | Источник
| | (по ценам на начало 2000 г.) | затрат |исполнители |финансирования
----+---------------------------+-------------------------------------------| | |
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | | |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗДЕЛ I.
Совершенствование организационного построения службы скорой медицинской помощи города
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. |Совершенствование автомати-| | | | | | |УЗО, |Городской
|зированной системы управле-| | | | | | |Администрация |бюджет
|ния и контроля за выездными|391,5 |257,4 |264,0 |209,0 |59,4 |1181,3 |г.Челябинска, |
|бригадами скорой медицинс- | | | | | | |ГССМП |
|кой помощи | | | | | | | |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
1.1.|Приобретение электронно- |354,0 |234,0 |240,0 |190,0 |54,0 |1072,0 | |Городской
|вычислительной техники |(14 ПК |(9 ПК - |(4 ПК - |(7 ПК - |(18 ра- | | |бюджет
| |280,0 |180, |80,0 |140,0 |диомоде-| | |
| |2 сер- |18 моде-|8 ПК - |сервер -|мов) | | |
| |вера - |мов - |бухг., |1 ед. - | | | |
| |95,0 |54,0) |ОК, ПЭО-|50,0) | | | |
| | | |160,0) | | | | |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
1.2.|Стоимость работ по ее уста-|37,5 |23,4 |24,0 |19,0 |5,4 |109,3 | |Городской
|новке и монтажу | | | | | | | |бюджет
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
2. |Обеспечение защиты локаль- |726,0 | | | | |726,0 |УЗО, |Городской
|ной компьютерной сети цен- | | | | | | |Администрация |бюджет
|тральной диспетчерской слу-| | | | | | |г.Челябинска, |
|жбы "03" (ЦД) | | | | | | |ГССМП |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
2.1.|Приобретение дизельэлектро-|660,0 | | | | |660,0 | |Городской
|станции, блока бесперебой- | | | | | | | |бюджет
|ного питания мощностью 100 | | | | | | | |
|кВт | | | | | | | |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
2.2.|Стоимость работ по их уста-|66,0 | | | | |66,0 | |Городской
|новке и монтажу | | | | | | | |бюджет
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
3. |Обеспечение ЦД "03" устой- |260,0 | | | | |260,0 |УЗО, |Городской
|чивой телефонной связью | | | | | | |Администрация |бюджет
| | | | | | | |г.Челябинска, |
| | | | | | | |ГССМП |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
4. |Обеспечение ЦД "03" и выез-|717,4 |586,5 |373,2 |373,2 | |2050,3 |УЗО, |Городской
|дных бригад СМП устойчивой | | | | | | |Администрация |бюджет
|радиосвязью | | | | | | |г.Челябинска, |
| | | | | | | |ГССМП |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
4.1.|Приобретение мобильных ра- |480,0 |480,0 |320,0 |320,0 | |1600,0 | |Городской
|диостанций "Motorola" (100 |(Moto- | | | | |(Motorola)| |бюджет
|ед.), стационарной радио- |rola) | | | | | | |
|станции "Motorola", датчи- | | | | | | | |
|ков спутниковой навигации |169,4 |96,8 |48,4 |48,4 | |363,0 | |
|(75 ед.) для санавтотранс- |датчи- |датчики |датчики |датчики | |датчики | |
|порта |ки 30 |20 ед. |10 ед. |10 ед. | | | |
| |ед. | | | | | | |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
4.2.|Стоимость работ по их уста-|68,0 |9,7 |4,8 |4,8 | |87,3 | |Городской
|новке и монтажу | | | | | | | |бюджет
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗДЕЛ II.
Развитие материально-технической базы службы скорой медицинской помощи
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. |Строительство 4 этажа на |3000,0 | | | | |3000,0 |УЗО, |Городской
|п/ст. N 1 | | | | | | |Администрация |бюджет
| | | | | | | |г.Челябинска, |
| | | | | | | |администрация |
| | | | | | | |Калининского |
| | | | | | | |района |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
1.1.|Реконструкция администрати-| |500,0 | | | |500,0 | |Городской
|вного корпуса под п/ст. N 8| | | | | | | |бюджет
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
2. |Строительство ограждений и | | | | | | |Администрации |Сметы районов
|благоустройство территорий |350,0 | | | | |350,0 |районов |
|подстанций СМП районов | | | | | | | |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
2.1.|Металлургического района + |242,0 | | | | |242,0 | |Городской
|ремонт здания п/станции | | | | | | | |бюджет
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
2.2.|Спецбригад (Калининский | | |300,0 | | |300,0 | |Городской
|район) | | |(ремонт)| | | | |бюджет
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
2.3.|Центрального района | |300,0 | | | |300,0 | |Городской
| | |(ремонт)| | | | | |бюджет
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
2.4.|Советского района + ремонт | | |470,0 | | |470,0 | |Городской
|здания п/ст. | | | | | | | |бюджет
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
2.5.|Капитальный ремонт п/ст. |1600,0 | | | | |1600,0 | |Городской
|Тракторозаводского района | | | | | | | |бюджет
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
3. |Строительство крытых |660,0 | | | | |660,0 |Администрации |Сметы районов
|стоянок-боксов для спец- |(560,0 | | | | | |районов |
|автотранспорта на 4-х под- |14 бе- | | | | | | |
|станциях (NN 3, 4, 5, 7) |тонных | | | | | | |
| |коро- | | | | | | |
| |бок - | | | | | | |
| |боксов | | | | | | |
| |100,0- | | | | | | |
| |на ра- | | | | | | |
| |боты | | | | | | |
| |по их | | | | | | |
| |обуст- | | | | | | |
| |ройству| | | | | | |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
4. |Строительство площадок с | |84,0 | | | |84,0 |Администрации |Сметы районов
|твердым покрытием для сто- | |(8,0 - | | | | |районов |
|янки автомашин на 4-х под- | |гравий | | | | | |
|станциях СМП | |(дресва)| | | | | |
| | |20,0 - | | | | | |
| | |цемент, | | | | | |
| | |общая | | | | | |
| | |стои- | | | | | |
| | |мость | | | | | |
| | |работ по| | | | | |
| | |строи- | | | | | |
| | |тельству| | | | | |
| | |(28,0Х4)| | | | | |
| | |28,0- | | | | | |
| | |84,0 | | | | | |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
5. |Приобретение для ГССМП | | | | | | |Администрация |МП "Челябавто-
|санитарного автотранспорта | | | | | | |г.Челябинска, |медтранс"
| | | | | | | |МП Челябавто- |
| | | | | | | |медтранс |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
5.1.|20 специализированных авто-|900,0 |900,0 |720,0 |540,0 |540,0 |3600,0 |МП "Челябавто-|МП "Челябавто-
|мобилей (реанимобиль на ба-|(5 ед.)|(5 ед.) |(4 ед.) |(3 ед.) |(3 ед.) | |медтранс" |медтранс"
|зе автомобиля "УАЗ", "ГАЗ")| | | | | | | |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
5.2.|100 автомобилей для выезд- |3810,0 |2540,0 |2540,0 |1905,0 |1905,0 |12700,0 |Администрация |МП "Челябавто-
|ных бригад СМП общего про- |(30 |(20 ед.)|(20 ед.)|(15 ед.)|(15 ед.)| |г.Челябинска, |медтранс"
|филя |ед.) | | | | | |МП "Челябавто-|
| | | | | | | |медтранс" |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
6. |Обеспечение выездных бригад|1200,0 |1000,0 |1000,0 |900,0 |900,0 |5000,0 |УЗО, |Городской
|СМП медицинским оборудова- | | | | | | |Администрация |бюджет
|нием и лечебно-диагности- | | | | | | |г.Челябинска, |
|ческой аппаратурой: | | | | | | |ГССМП |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
7. |Обеспечение выездных бригад|1000,0 |12000,0 |14900,0 |14900,0 |14900,0 |66700,0 |УЗО, |Городской
|СМП медикаментами | | | | | | |Администрация |бюджет
| | | | | | | |г.Челябинска, |
| | | | | | | |ГССМП |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
8. |Оснащение подстанций СМП |395,0 |400,0 |430,0 |450,0 |500,0 |2175,0 |УЗО, |Городской
|твердым инвентарем | | | | | | |Администрация |бюджет
| | | | | | | |г.Челябинска, |
| | | | | | | |ГССМП |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗДЕЛ III.
Научно-практическая работа
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. |Внедрить в работу ГССМП ди-| | | | | | | |ГССМП
|фференцированные стандарты | | | | | | | |
|диагностики, лечения, так- | | | | | | | |
|тики ведения больных и кри-| + | | | | | | |
|терии оценки их качества в | | | | | | | |
|зависимости от профиля бри-| | | | | | | |
|гады скорой медицинской | | | | | | | |
|помощи | | | | | | | |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
2. |Совместно со специалистами | | | | | | |УЗО, |Городской
|УЗО, УГМАДО разработать и | | | | | | |Администрация |бюджет
|издать методические пособия|1,6 (2)|1,6 (2) |1,6 (2) |0,8 (1) |0,8 (1) |6,4 |г.Челябинска, |
|8 наименований по диагнос- | | | | | | |ГССМП, |
|тике и лечению неотложных | | | | | | |УГМАДО |
|состояний общим тиражом 500| | | | | | | |
|экз. | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗДЕЛ IV.
Совершенствование подготовки мед. кадров
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. |Специализация и усовершенс-|30,0 |30,0 |30,0 |30,0 |30,0 |150,0 |УЗО, |Городской
|твование врачей ГССМП в | | | | | | |Администрация |бюджет
|УГМАДО др. ИУВах 30 человек| | | | | | |г.Челябинска, |
|в год | | | | | | |ГССМП, |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
2. |Специализация средних мед. |30,0 |30,0 |30,0 |30,0 |30,0 |150,0 |УЗО, |Городской
|работников ГССМП (60 чел. в| | | | | | |Администрация |бюджет
|год) | | | | | | |г.Челябинска, |
| | | | | | | |ГССМП, |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
3. |Подготовка в интернатуре 6 |12,0 |12,0 |12,0 |12.0 |12,0 |60,0 |УЗО, |Городской
|врачей в год | | | | | | |Администрация |бюджет
| | | | | | | |г.Челябинска, |
| | | | | | | |ГССМП, |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗДЕЛ V.
Правовая и социальная защита работников службы скорой медицинской помощи
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. |Страхование работников вые-|30,1 |31,0 |31,0 |31,0 |31,0 |154,1 |Администрация |Городской
|здных бригад ГССМП от нес- | | | | | | |г.Челябинска, |бюджет
|частных случаев | | | | | | |УЗО, ГССМП |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
2. |Обеспечение медицинского |200,0 |200,0 |200,0 |200,0 |200,0 |1000,0 |Администрации |Сметы районов
|персонала выездных бригад | | | | | | |районов |
|Станции СМП спецодеждой | | | | | | | |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
3. |Выделение финансовых |922,0 |922,0 |922,0 |922,0 |922,0 |4610,0 |Администрации |Сметы районов
|средств на приобретение жи-| | | | | | |районов |
|лой площади для специалис- | | | | | | | |
|тов службы СМП (7 квартир | | | | | | | |
|в год) | | | | | | | |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
|ИТОГО: |25477,6|19794,5 |22223,8 |20503,0 |20030,2 |108029,1 | |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
|В том числе: | | | | | | | |
| Городской бюджет |19557,6|16070,5 |18763,8 |17858,0 |17385,2 |89635,1 | |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
| Сметы районов |1210,0 |284,0 |200,0 |200,0 |200,0 |2094,0 | |
----+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------+---------------
| МП "Челябавтомедтранс" |4710,0 |3440,0 |3260,0 |2445,0 |2445,0 |16300,0 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Председатель комиссии по
социальной политике городской Думы |
В.В.Кибизова |
<< Назад |
||
Содержание Решение Челябинской городской Думы от 17 октября 2000 г. N 62/4 "О городской целевой программе "Совершенствование... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.