Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению городской Думы
от 1 марта 2001 г. N 3/2
Городская целевая программа
на 2001-2005 годы
"Бронхиальная астма"
Челябинск, 2001
программы на 2001-2005 годы "Бронхиальная астма"
Паспорт
городской целевой программы на 2001-2005 годы "Бронхиальная астма"
-------------------------------------------------------------------------
Полное наименование |Городская целевая программа на 2001-2005 годы
программы: |"Бронхиальная астма"
----------------------+--------------------------------------------------
Основание для |1. Генеральное Соглашение в рамках Российского
разработки | Проекта "Улучшение качества жизни при астме и
| аллергии", основы законодательства Российской
| Федерации "Об охране здоровья граждан".
|2. Приказ МЗ РФ от 20.10.97 N 307 "О мерах по
| совершенствованию организации пульмонологичес-
| кой помощи населению Российской Федерации"
|3. Руководство для врачей России (формулярная
| система), бронхиальная астма, Москва, 1999 г.
----------------------+--------------------------------------------------
Основные разработчики |- Управление здравоохранения Администрации города
| Челябинска;
|- Уральская Государственная медицинская академия
| дополнительного образования Минздрава России;
|- Челябинская Государственная медицинская
| академия.
----------------------+--------------------------------------------------
Сроки реализации |2001-2005 гг.
программы |
----------------------+--------------------------------------------------
Цели и задачи |Повышение продолжительности и улучшение качества
программы |жизни больных, страдающих бронхиальной астмой:
|1. Совершенствование системы оказания помощи
|больным БА.
|2. Раннее выявление больных с бронхиальной
| астмой (БА).
|3. Снижение частоты обострений (БА).
|4. Внедрение формулярной системы лечения больных
| БА на территории города Челябинска.
|5. Снижение показателей смертности от БА.
|6. Снижение показателей инвалидизации.
|7. Снижение продолжительности стационарного
| лечения и сокращение экстренной госпитализации.
----------------------+--------------------------------------------------
Перечень основных |1. Совершенствование системы оказания помощи
мероприятий программы | больным БА.
|2. Развитие материально-технической базы:
| - обеспечение диагностического процесса;
| - обеспечение лечебного процесса.
|3. Оказание экстренной помощи на догоспитальном
| этапе.
|4. Совершенствование подготовки медицинских кадров
|5. Научно-практическая работа.
----------------------+--------------------------------------------------
Основные исполнители |1. Администрация города Челябинска.
программы |2. Управление здравоохранения Администрации города
| Челябинска
|3. Администрации районов.
----------------------+--------------------------------------------------
Объемы и источники |Городской бюджет: 13270
финансирования |Сметы районов: 420
|ФОМС 13196
|Всего: 26886
----------------------+--------------------------------------------------
Ожидаемые результаты |Внедрение программы улучшит доступность больным БА
реализации программы |своевременную и квалифицированную помощь на дому,
|в специализированной клинике, обеспечит
|преемственность между поликлиникой и стационаром в
|оказании медицинской помощи и позволит сократить
|прямые расходы на лечение БА.
|1. Уменьшение больных с тяжелым течением БА.
|2. Уменьшение обращений больных по экстренным
| показаниями в ЛПУ города.
|3. Уменьшение количества госпитализаций в
| специализированные отделения больных БА.
|4. Снижение показателей выхода на инвалидность.
|5. Снижение показателей смертности от БА.
----------------------+--------------------------------------------------
Система организации |1. Информация.
контроля за |2. Доклады о ходе выполнения программы.
исполнением программы:|3. Рассмотрение хода реализации Программы на
| заседаниях Челябинской городской Думы,
| коллегиях Администрации города Челябинска и
| Управления здравоохранения Администрации города
| Челябинска.
-------------------------------------------------------------------------
1. Введение
Бронхиальная астма (БА) - хроническое заболевание дыхательных путей, которое является серьезной проблемой здравоохранения, что связано со значительными экономическими затратами на лечение больных в специализированных отделениях, необходимости оказания экстренной помощи, оплаты листков нетрудоспособности, раннего выхода на инвалидность.
Общая заболеваемость бронхиальной астмой среди взрослого населения по Российской Федерации составляет 5,2 на 1000 населения, а в г.Челябинске 6,7 на 1000 населения, что на 29% выше. Только за последние 5 лет уровень заболеваемости бронхиальной астмой в г. Челябинске среди всего населения увеличился в 2 раза (в 1995 г. - 5772 больных, в 1999 г. - 10546 больных), причем среди взрослых заболеваемость возросла в 1,4 раза, среди подростков в 1,9 раз, а среди детей в 3 раза (в 1995 г. больных детей бронхиальной астмой было 1325, в 1999 г.- 4157).
Обращает на себя внимание рост уровня первичной заболеваемости - за 5 лет она выросла в 2 раза, причем у детей рост в 2,4 раза. В 1999 г. вновь взято под наблюдение более 1000 больных.
Бронхиальная астма приводит не только к значительному социально-экономическому ущербу для общества в целом, но и к снижению качества жизни самих пациентов.
Систематические эпидемиологические исследования последних 5 лет в РФ свидетельствуют, что распространенность астмы достигла 5% взрослого населения и 10% среди детей, а распространенность атопического синдрома (поливалентной аллергии) у детей уже сегодня превышает 20%.
В г.Челябинске с населением 1,112 млн. человек, количество взрослых, страдающих астмой по прогнозам составляет 44215 тыс. (при распространенности 5%) и среди детей 21400 (при распространенности 10%), что значительно меньше статистических данных.
В настоящее время Всемирная организация здравоохранения разработала программу ступенчатого лечения пациентов, страдающих бронхиальной астмой, в зависимости от тяжести течения, внедрение которой, должно привести к уменьшению количества экстренных вызовов скорой помощи к больным, страдающим бронхиальной астмой и снижению уровня госпитализации больных бронхиальной астмой в специализированные отделения, что экономически выгодно.
В г.Челябинске за последние 5 лет уровень госпитализации больных возрос среди взрослого населения на 15%, среди детей на 60 %.
В г.Челябинске в настоящее время отработана система оказания помощи больным бронхиальной астмой. Есть городской Центр "Бронхиальная астма" на базе ГКБ N 6, где больные могут получить консультативную помощь главного пульмонолога города, аллерголога, иммунолога, миколога. В городе действует 11 "Астма-школ" по обучению больных бронхиальной астмой, но в связи с ростом заболеваемости, как общей так и первичной, с учетом разработки новых подходов в диагностике и лечении больных бронхиальной астмой, существующая система требует дальнейшего совершенствования.
Бронхиальную астму нельзя вылечить, но ее можно контролировать.
2. Цели и задачи Программы:
Повышение продолжительности и улучшения качества жизни больных, страдающих бронхиальной астмой:
1. Совершенствование системы оказания помощи больным БА.
2. Раннее выявление больных с бронхиальной астмой (БА).
3. Снижение частоты обострений (БА).
4. Внедрение формулярной системы лечения больных БА на территории города Челябинска.
5. Снижение показателей смертности от БА.
6. Снижение показателей инвалидизации.
7. Снижение продолжительности стационарного лечения и сокращение экстренной госпитализации.
3. Мероприятия
по реализации городской целевой программы не 2001-2005 годы "Бронхиальная астма"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятия |Сроки и объем финансирования в тыс.| Всего | Основные | Источник
п/п | |руб. (по ценам на начало 2000 г.) | затрат,| исполнители | финансирования
| |-----------------------------------|тыс.руб.| |
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005| | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |Создание районных |484 |486 |426 |426 |424 |2246 |Управление |Городской бюджет
|"Астма-кабинетов" и "Астма-школ" в| | | | | | |здравоохранения|Администрация
|ЛПУ города, в том числе: | | | | | | |Администрации |района, ФОМС
| | | | | | | |Города (УЗАГ) |
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
1.1.|Взрослые ЛПУ ГКБ N 1, 3, 4, 6, 7, | | | | | | |УЗАГ, главные |ФОМС, Городской
|8, 11; | | | | | | |врачи ЛПУ |бюджет
|- мед.персонал; |182 |183 |183 |183 |182 |913 | |Администрация
|- оборудование "Астма-школ" (1 |60 |60 |30 |30 |30 |210 | |района
| кабинет-30 тыс.) | | | | | | | |
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
1.2.|Детские ЛПУ: ДП N 1, 4, 5, 11, ДБ | | | | | | |УЗАГ, главные |ФОМС, Городской
|N 1, 4, 9, ГКБ N1: | | | | | | |врачи ЛПУ |бюджет
|- мед.персонал; |182 |183 |183 |183 |182 |913 | |Администрация
|- оборудование "Астма-школ" |60 |60 |30 |30 |30 |210 | |района
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
2. |Совершенствование | | | | | | |Управление |Городской бюджет
|специализированной стационарной | | | | | | |здравоохранения|
|помощи в остром периоде Б.А., в | | | | | | |Администрации |
|том числе: |120 |120 | | | |240 | |
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
2.1.|Создание палат с ламинарными | | | | | | |УЗАГ, главные |Городской бюджет
|системами: (ГКБ N 1, детское | | | | | | |врачи ЛПУ |
|аллергоотделение) | | | | | | | |
|- установка системы ГБ N 3, ГБ N 6|120 |120 | | | |240 | |
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
2.2.|Стационар "короткой" | | | | | | |УЗАГ, главные |
|госпитализации (ДБ N 1, 3, 4) | | | | | | |врачи ЛПУ |
|6-коек за счет перепрофилирования | | | | | | | |
|для детей с БА. | | | | | | | |
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
2.3.|Открытие пульмонологического | | | | | | |УЗАГ, главные |
|отделения (ГБ N 11) | | | | | | |врачи ЛПУ |
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
3. |Отработать и утвердить систему | | | | | | |УЗАГ |
|госпитализации больных (взр.) БА | | | | | | | |
|в ЛПУ города | | | | | | | |
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
4. |Создание регистра больных БА: | | | | | | |УЗАГ, главные |Городской бюджет
|ДП N 1 и ГКБ N 1 (приобретение |85 |9 |52 |14 |14 |174 |врачи ЛПУ |
|компьютерной техники), в том | | | | | | | |
|числе: | | | | | | | |
4.1.|Детей (ДП N 1, ГКБ N 1) |42 |4 |47 |9 |9 |111 |УЗАГ, ЛПУ |Городской бюджет
4.2.|Взрослых (ГБ N 6) |43 |5 |5 |5 |5 |63 |УЗАГ, ЛПУ |Городской бюджет
---------------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
ИТОГО затрат по разделу 1: |689 |615 |478 |440 |438 |2660 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1. Обеспечение диагностического процесса:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. |Аппараты для определения функции |18 |97 |130 |18 |18 |281 | УЗАГ |Городской бюджет
|внешнего дыхания Всего: 8 штук, в | | | | | | | |
|том числе: | | | | | | | |
1.1.|"Спирошифт" (ГКБ N 1, детское | |79 | | | |79 | УЗАГ |Городской бюджет
|отделение - 1 шт.) | | | | | | | |
1.2.|Волюметр (ГБ N 1, 3, 4, 6, 11) - |18 |18 |18 |18 |18 |90 | УЗАГ |Городской бюджет
|1 шт. | | | | | | | |
1.3.|Спировелоэргометр ГБ N 6 - 1 шт. | | |112 | | |112 | УЗАГ |Городской бюджет
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
2. |Анализатор концентрации N0 и СО; |20 |20 |10 |10 |10 |70 | УЗАГ |Городской бюджет
|Всего: 3 штуки, в том числе: | | | | | | | |
2.1.|ГКБ N 1 (дет. аллерг.) - 2 шт. |10 |10 | | | |20 | УЗАГ |Городской бюджет
2.2.|ГБ N 6 - 1 шт. |10 |10 |10 |10 |10 |50 | УЗАГ |Городской бюджет
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
3. |Фибробронхоскоп: Всего: 3 штуки, |830 |830 |830 | | |2490 |УЗАГ |Городской бюджет
|в том числе: | | | | | | | |
3.1.|ГКБ N 1 (детское аллергологическое| |830 | | | |830 |УЗАГ |Городской бюджет
|отделение) - 1 шт. | | | | | | | |
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
3.2.|ГБ N 6 - 1 шт. |830 | |830 | | |1660 |УЗАГ |Городской бюджет
|ГБ N 3 - 1 шт. | | | | | | | |
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
4. |Обеспечение лабораторий: тест |4 |4 |4 |4 |4 |20 | УЗАГ | ФОМС
|системами для определения общего и| | | | | | | |
|специфического JgЕ | | | | | | | |
|Всего: 40 наборов (медикаменты) | | | | | | | |
4.1.|ГКБ N 1 (детское аллергологическое|3 |3 |3 |3 |3 |15 | УЗАГ | ФОМС
|отделение) - 30 наборов | | | | | | | |
4.2.|ГБ N 6 - 10 наборов |1 |1 |1 |1 |1 |5 | УЗАГ | ФОМС
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
5. |Обеспечение лабораторий кожными |30 |30 |30 |30 |30 |150 | УЗАГ | ФОМС
|тест-системами (медикаменты), в | | | | | | | |
|том числе: | | | | | | | |
5.1.|Детские ЛПУ |15 |15 |15 |15 |15 |75 | УЗАГ | ФОМС
5.2.|Взрослые ЛПУ |15 |15 |15 |15 |15 |75 | УЗАГ | ФОМС
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
6. |Концентратор кислорода |15 |15 |15 |15 |15 |75 |УЗАГ |Городской бюджет
|Всего: 5 штук, в том числе | | | | | | | |
6.1.|ГКБ N 1, 3, 4, 6, 11 |15 |15 |15 |15 |15 |75 |УЗАГ |Городской бюджет
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
7. |Приобретение пикфлоуметров |360 |360 |360 |360 |360 |1800 |УЗАГ |Городской бюджет
|Всего: 1100 штук | | | | | | | |
---------------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
Итого: |1277 |1356 |1379 |437 |437 |4886 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Обеспечение лечебного процесса:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. |Приобретение ламинарных систем | | | | | | |УЗАГ |Городской бюджет
|(АЛП - 001 - АМС) ГКБ N 6, 3 | |350 |350 | | |700 | |
|установка | |120 |120 | | |240 | |
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
2. |Оснащение ЛПУ небулайзерами | | | | | | |УЗАГ |Городской бюджет
|(Пари-Бой) - 16 шт. и "Омрон" - 44| | | | | | | |ФОМС
|шт. |60 |60 |60 |59 |61 |300 | |
|Растворы к небулайзерам, в том | | | | | | | |
|числе: |240 |240 |240 |240 |240 |1200 | |
2.1.|ДЛПУ (ДБ N 1, 3, 4, 6, 8, 9, |26 |26 |26 |26 |28 |132 |УЗАГ |Городской бюджет
|ГКБ N 1, ДПN 1, 4, 5, 11 - 30 шт.)| | | | | | | |
|6 Пари-Бой, 24 - Омрон | | | | | | | |
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
2.2.|ЛПУ (ГКБ N 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,|34 |34 |34 |33 |33 |168 |УЗАГ |Городской бюджет
|10, 11, 13, 14, 15, 16, ГП N 2, 5,| | | | | | | |
|7, 8, 9 - 30 штук), | | | | | | | |
|Пари-Бой, 20 - Омрон | | | | | | | |
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
3. |Обеспечение ультразвуковыми |48 |64 |32 |48 | |192 |УЗАГ |Городской бюджет
|ингаляторами (стационарными) | | | | | | | |
3.1.|ГКБ N 1, (детское | | | | | | | |
|аллергологическое отделение) - 3 | | | | | | | |
|шт. | | | | | | | |
|ДП N 1 - 1 шт. |16 |32 |16 |16 | |80 |УЗАГ |Городской бюджет
|ДБ N 9 (детское | | | | | | | |
|пульмонологическое отделение) - | | | | | | | |
|1 шт. | | | | | | | |
3.2.|ГКБ N 1, 3, 6, 11 (стационарные | | | | | | | |
|отделения - 5 шт.) | | | | | | | |
|Клиника ЧГМА (городской |32 |32 |32 |32 | |128 |УЗАГ |Городской бюджет
|аллергологический центр), 1 шт. | | | | | | | |
|ГКБ N 4, 8 - 3 шт. | | | | | | | |
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
4. |Гало-спелеотерапия - "Галонэб" - |17 |17 |17 | | |51 |УЗАГ |Городской бюджет
|3 шт. | | | | | | | |
|ГБ N 6, ГБ N 11, N 4 | | | | | | | |
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
5. |Шприцевые дозаторы |92 |92 |92 |92 |92 |460 |УЗАГ |Городской бюджет
|Всего: 20 штук, в том числе: | | | | | | | |
5.1.|ГКБ N 1, дет. - 10 шт. |46 |46 |46 |46 |46 |230 |УЗАГ |Городской бюджет
5.2.|ГБ N3, 6 - 10 шт. |46 |46 |46 |46 |46 |230 |УЗАГ |Городской бюджет
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
6. |Обеспечение лекарственными |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |10000 |Главные врачи |ФОМС
|препаратами больных Б А | | | | | | | города |
---------------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
ИТОГО по разделу 2: |2457 |2943 |2927 |2439 |2393 |13159 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Оказание экстренной помощи на догоспитальном этапе
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |Внедрить формулярную систему при |4 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |8 |УЗАГ |Городской бюджет
|оказании помощи больным с БА | | | | | | | |
|врачами скорой помощи | | | | | | | |
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
2 |Приобретение небулайзеров |30 |30 | | | |60 |УЗАГ |Городской бюджет
|- 20 шт., типа " Омрон" | | | | | | | |
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
3 |Обеспечение лекарственными |940 |940 |920 |900 |840 |4540 |УЗАГ |Городской бюджет
|препаратами (на 1000 вызовов) | | | | | | | |
----+----------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
4 |Обеспечение растворами для |100 |100 |90 |80 |60 |430 |УЗАГ |Городской бюджет
|небулайзеров | | | | | | | |
---------------------------------------+------+-------+------+-------+-----+--------+---------------+----------------
ИТОГО по разделу 3: |1074 |1071 |1011 |981 |901 |5038 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Совершенствование подготовки медицинских кадров
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. |Образовательная программа: |постоянно | | |
1.1.|Проведение семинаров для | |--------+---------------+----------------
|терапевтов, пульмонологов, | | |УЗАГ, |
|педиатров по диагностике и | | |Челябинская |
|лечению | | |государственная|
| | | |медицинская |
| | | |академия, |
| | | |Уральская |
| | | |государственная|
| | | |медицинская |
| | | |Академия |
| | | |дополнительного|
| | | |образования |
----+---------------------------------+------------------------------------+--------+---------------+----------------
2. |Обеспечение методическими |20 |20 |20 |20 |20 |100 |ЧГМА УГМАДО |Городской бюджет
|рекомендациями врачей | | | | | | |Центр |
| | | | | | | |медицинской |
| | | | | | | |профилактики |
| | | | | | | |(ЦМП) |
----+---------------------------------+-------+------+-------+------+------+--------+---------------+----------------
3. |Участие в съездах, конгрессах, |45 |45 |45 |45 |45 |225 |УЗАГ |Городской бюджет
|симпозиумах по проблемам. | | | | | | | |
--------------------------------------+-------+------+-------+------+------+--------+---------------+----------------
ИТОГО по разделу 4: |65 |65 |65 |65 |65 |325 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Научно-практическая работа
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |Эпидемиологические исследования |8 |330 |330 |- |- |668 |ЧГМА, УГМАДО |Городской бюджет
|распространения Б.А. среди | | | | | | | |
|населения | | | | | | | |
----+---------------------------------+-------+------+-------+------+------+--------+---------------+----------------
1.1.|Детей (1 тыс. населения) - для | |330 | | | |330 |ЧГМА |Городской бюджет
|II, III этапа. Методом | | | | | | | |
|пикфлоуметрии Всего | | | | | | | |
|пикфлоуметров: 1000 штук | | | | | | | |
----+---------------------------------+-------+------+-------+------+------+--------+---------------+----------------
1.2.|Взрослых (9 тыс. населения) - I, |8 | |330 | | |338 |УЗАГ, ЧГМА, |Городской бюджет
|II, III этапа - методом опроса и | | | | | | |УГМАДО |
|никфоуметрии | | | | | | | |
----+---------------------------------+-------+------+-------+------+------+--------+---------------+----------------
2. |Мониторинг эффективности | | |50 |50 |50 | |ЧГМА, УЗАГ, |Городской
|внедрения программы | | | | | | |УГМАДО |бюджет
--------------------------------------+-------+------+-------+------+------+--------+---------------+----------------
ИТОГО по разделу 5: |8 |330 |380 |50 |50 |818 | |
--------------------------------------+-------+------+-------+------+------+--------+---------------+----------------
Стоимость всей программы |5570 |6380 |6240 |4412 |4284 |26886 | |
--------------------------------------+-------+------+-------+------+------+--------+---------------+----------------
в том числе: | | | | | | | |
--------------------------------------+-------+------+-------+------+------+--------+---------------+----------------
Городской бюджет |2812 |3620 |3540 |1712 |1586 |13270 | |
--------------------------------------+-------+------+-------+------+------+--------+---------------+----------------
ФОМС |2638 |2640 |2640 |2640 |2638 |13196 | |
--------------------------------------+-------+------+-------+------+------+--------+---------------+----------------
Сметы районов |120 |120 |60 |60 |60 |420 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Уменьшение больных с тяжелым течением БА.
2. Уменьшение обращений больных по экстренным показаниям в ЛПУ города.
3. Уменьшение количества госпитализаций в специализированные отделения больных БА.
4. Снижение показателей выхода на инвалидность.
5. Снижение показателей смертности от БА.
Внедрение программы улучшит доступность больным БА своевременной и квалифицированной помощи на дому, в специализированной клинике, обеспечит преемственность между поликлиникой и стационаром в оказании медицинской помощи и позволит сократить прямые расходы на лечение БА.
5. Контроль за ходом исполнения Программы
Контроль за ходом реализации программы осуществляется Челябинской городской Думой, Администрацией города Челябинска.
Управление здравоохранения Администрации города каждое полугодие представляет в Челябинскую городскую Думу и Администрацию города Челябинска информацию о ходе исполнения программы.
Координацию деятельности по реализации мероприятий программы осуществляет коллегия Управления здравоохранения Администрации города.
Секретарь Челябинской городской Думы |
В.И.Смирнов |
<< Назад |
||
Содержание Решение Челябинской городской Думы от 1 марта 2001 г. N 3/2 "О принятии городской целевой программы на 2001-2005 годы... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.