В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов", от 19.04.2005 N 239 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", постановлением Главы города от 11.01.2009 N 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске":
1. Утвердить прилагаемую отраслевую целевую программу "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2010-2012 годы.
2. Управлению по связям со средствами массовой информации (Доронина С.Ю.) проинформировать население об утвержденной отраслевой целевой программе через средства массовой информации и разместить ее на официальном сайте Администрации города Челябинска.
3. Заместителю Главы города по транспорту и дорожному хозяйству Алейникову В.Г. обеспечить исполнение утвержденной отраслевой целевой программы в пределах выделяемых бюджетных ассигнований.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы города Давыдова С.В.
Исполняющий обязанности |
С.В. Давыдов |
Утверждено
распоряжением Администрации города
от 30 сентября 2009 г. N 4079
Отраслевая целевая программа
"Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске"
на 2010-2012 годы
Паспорт
отраслевой целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета):
Заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству В.Г. Алейников
(Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска)
Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу
(дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта:
Администрация города Челябинска (распоряжение от 30.09.09 N 4079)
Наименование программы:
Отраслевая целевая программа "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2010-2012 годы
Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации города Челябинска:
N 4 от 30.10.2009
Цели и задачи:
Цель Программы: улучшение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске.
Задачи программы:
1. Внедрение современных технологий и технических средств регулирования дорожного движения;
2. Повышение качества состояния технических средств организации дорожного движения;
3. Строительство и реконструкция светофорных объектов;
4. Замена и монтаж дорожных знаков, пешеходных ограждений, обустройство искусственных дорожных неровностей, нанесение дорожной разметки.
Индикативные показатели Программы
Наименование работ |
2010 |
2011 |
2012 |
итого |
строительство светофорных объектов |
1 объект |
1 объект |
1 объект |
3 объекта |
реконструкция светофорных объектов |
1 объект |
1 объект |
1 объект |
3 объекта |
Замена и монтаж дорожных знаков |
666 шт. |
666 шт. |
666 шт. |
1998 шт. |
замена и монтаж пешеходных ограждений |
335 звена |
335 звена |
335 звена |
1005 звеньев |
монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей |
8 шт. |
8 шт. |
8 шт. |
24 шт. |
нанесение дорожной разметки: |
|
|
|
|
1) высококачественными материалами (термопластик) |
10463 м2 |
10463 м2 |
10463 м2 |
31 389 м2 |
2) краской |
16328 м2 |
16328 м2 |
16328 м2 |
48 984 м2 |
3) холодным пластиком (желтый) |
121,57 м2 |
121,57 м2 |
121,57 м2 |
364,71 м2 |
Характеристика программных мероприятий:
1. Капитальный ремонт и модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением - далее АСУДД.
2. Строительство светофорных объектов.
3. Реконструкция светофорных объектов.
4. Замена и монтаж дорожных знаков (в том числе "Пешеходный переход" и "Дети" на желтом фоне).
5. Замена и монтаж пешеходных ограждений.
6. Монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей.
7. Нанесение дорожной разметки современными высокотехнологичными материалами.
8. Своевременное выполнение аварийно-восстановительных работ на светофорных объектах.
9. Монтаж светофоров со звуковыми приставками с электронным табло обратного отсчета времени горения разрешающего сигнала светофора, монтаж дорожных знаков "Инвалиды", "Слепые пешеходы", направляющих пешеходных ограждений, визуальных коммуникаций в подземных пешеходных переходах для создания безопасных условий передвижения маломобильных групп населения.
Сроки реализации программы:
2010-2012 годы
Объемы и источники финансирования:
|
Объем финансирования тыс. руб. |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Бюджет города |
81 800 |
25 000 |
27 200 |
29 600 |
Внебюджетные источники |
7 458 |
2 320 |
2 482 |
2 656 |
Итого: |
89 258 |
27 320 |
29 682 |
32 256 |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 400 000 автомобилей
2008г. (факт) |
2009г. |
2010г. |
2011г. |
2012г. |
На 2050 |
На 1860 |
На 1659 |
На 1436 |
На 1188 |
Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших в ДТП\ число погибших в ДТП+ число раненых в ДТП) Х 100
2008г. (факт) |
2009г. |
2010г. |
2011г. |
2012г. |
2,83 |
2,79 |
2,74 |
2,67 |
2,6 |
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей
2008г. (факт) |
2009г. |
2010г. |
2011г. |
2012г. |
0,35 |
0,4 |
0,6 |
1,2 |
1,6 |
I. Введение
Обстановка в городе Челябинске характеризуется высокой интенсивностью дорожного движения, в которое вовлечено огромное количество городского населения и транспортных средств, поэтому деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий является одной из важнейших задач, решаемых Администрацией города во взаимодействии с ГИБДД УВД города Челябинска и другими заинтересованными ведомствами.
Процесс дорожного движения представляет собой определенную социальную систему, основой которой является человек, а именно: человек-пешеход, человек-пассажир, человек-водитель - все они подвержены опасности, травматизму и летальным исходам, не считая морального и экономического ущерба при дорожно-транспортных происшествиях - далее ДТП, поэтому эффективная организация безопасности дорожного движения обеспечивает социальную значимость намечаемых для включения в отраслевую целевую программу "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2010-2012 годы" мероприятий, исполнителями которых являются Администрация города, ГИБДД, специализированная подрядная организация.
II. Характеристика проблемы
Техническое обслуживание (эксплуатация) средств регулирования дорожного движения:
Характеристика состояния технических средств регулирования дорожного движения, находящихся в эксплуатации:
На обслуживании в специализированной подрядной организации находятся технические средства:
- светофорные объекты 275 штук, в том числе в системе АСУДД - 126 шт.;
- дорожные знаки - 20 260 шт.;
- указатели дорожные (ИЗИП) - 944 шт.;
- пешеходные ограждения - 54 613 шт.
Светофорные объекты:
На август 2009 года из 275 светофорных объектов 160 светодиодные.
Основное количество светофорных объектов - 71 шт. построено в период 1971-1980 годов, более 25 лет назад, 28 - светодиодные.
14 шт. светофорных объектов построены в период 1960 -1970 годов и имеют срок службы более 35 лет, 10 - светодиодные.
55 шт. светофорных объектов построены в период 1981-1990 годов и имеют срок службы более 15 лет, 23 - светодиодные.
59 шт. светофорных объектов построены в период 1991-2000 годы и имеют срок службы около 10 лет, 15 - светодиодные.
и только 76 объектов имеют срок службы до 10-х лет.
III. Цели и задачи программы
Цель Программы: улучшение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске.
Задачи программы:
1. Внедрение современных технологий и технических средств регулирования дорожного движения.
2. Повышение качества состояния технических средств организации дорожного движения.
3. Строительство и реконструкция светофорных объектов.
4. Замена и монтаж дорожных знаков, пешеходных ограждений, обустройство искусственных дорожных неровностей, нанесение дорожной разметки.
IV. Целевые индикаторы и показатели
Целевые индикаторы и показатели:
Индикативные показатели Программы:
Наименование работ |
2010 |
2011 |
2012 |
итого |
строительство светофорных объектов |
1 объект |
1 объект |
1 объект |
3 объекта |
реконструкция светофорных объектов |
1 объект |
1 объект |
1 объект |
3 объекта |
Замена и монтаж дорожных знаков |
666 шт. |
666 шт. |
666 шт. |
1998 шт. |
замена и монтаж пешеходных ограждений |
335 шт. |
335 шт. |
335 шт. |
1005 звеньев |
монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей |
8 шт. |
8 шт. |
8 шт. |
24 шт. |
нанесение дорожной разметки: |
|
|
|
|
1) высококачественными материалами (термопластик) |
10463 м2 |
10463 м2 |
10463 м2 |
31 389 м2 |
2) краской |
16238 м2 |
16328 м2 |
16328 м2 |
48 984 м2 |
3) холодным пластиком (желтый) |
121,57 м2 |
121,57 м2 |
121,57 м2 |
364,71 м2 |
V. Характеристика программных мероприятий
1. Реконструкция и модернизация АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением).
2. Строительство светофорных объектов.
3. Реконструкция светофорных объектов.
4. Замена и монтаж дорожных знаков (в том числе "Пешеходный переход" и "Дети" на желтом фоне).
5. Замена и монтаж пешеходных ограждений.
6. Монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей.
7. Нанесение дорожной разметки современными высокотехнологичными материалами.
8. Своевременное выполнение аварийно-восстановительных работ на светофорных объектах.
9. Монтаж светофоров со звуковыми приставками с электронным табло обратного отсчета времени горения разрешающего сигнала светофора, монтаж дорожных знаков "Инвалиды", "Слепые пешеходы", направляющих пешеходных ограждений, визуальных коммуникаций в подземных пешеходных переходах для создания безопасных условий передвижения маломобильных групп населения.
VI. Обоснование финансовых потребностей
Расчет проводился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, действующие в 2009 году. Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством экономического развития Челябинской области, а именно на 2010 год - 104,5%, 2011 год - 104,3%, 2012 год - 104,8%.
Раздел 1.1 "Реконструкция и модернизация системы АСУДД"
Расчет по данному разделу будет производиться на основании фактических счетов - фактур в пределах выделенных средств.
Раздел 1.2 и раздел 1.3 "Строительство и реконструкция светофорных объектов"
Расчет средней стоимости по строительству светофорного объекта проводился на основании сметной документации N 6, утвержденной Управлением дорожного хозяйства по чертежам 285 у/07-УД. Сметная стоимость строительства светофорного объекта в текущих ценах (2009 г) составляет 747 368 рублей.
Расчет средней стоимости по реконструкции светофорного объекта проводился на основании сметной документации N 8, утвержденной Управлением дорожного хозяйства по чертежам 134/07-УД.ВР. Сметная стоимость реконструкции светофорного объекта в текущих ценах (2009 г) составляет 1 199 043 рублей.
По разделу 1.2 "Строительство светофорных объектов" в 2010 году планируется построить 1 светофорный объект.
Итого по разделу 1.2 п.1.2.1 с учетом индекса - дефлятора = 747 368 руб. х 1,045 = 781 тыс. руб.
На 2010 год - 781 тыс. руб.
На 2011 год - 781 тыс. руб. х 1,043 = 815 тыс. руб.
На 2012 год - 815 тыс. руб. х 1,048 = 854 тыс. руб.
По разделу 1.3 "Реконструкция светофорных объектов" в 2010 году планируется замена ламповых светофоров на светодиодные - 1 объект.
Итого по разделу 1.3 п.1.3.1 с учетом индекса - дефлятора =1199 тыс. руб. х 1,045 = 1253 тыс. руб.
На 2010 год - 1253 тыс. руб.
На 2011 год - 1253 тыс. руб. х 1,043 = 1309 тыс. руб.
На 2012 год - 1309 тыс. руб. х 1,048 = 1370 тыс. руб.
Раздел 2.1 "Замена и монтаж дорожных знаков, в том числе "Дети" и "Пешеходный переход" на желтом фоне"
Расчет стоимости знаков проводился на основании калькуляции N 90 к на 1 знак, утвержденной Управлением дорожного хозяйства.
Стоимость замены и монтажа неосвещаемого знака составляет в текущих ценах (2009 г.) - 4009 рублей.
Стоимость замены 2-х знаков "Пешеходный переход" на желтом фоне составляет в текущих ценах (2009 г.) - 12145,75 рублей.
Стоимость замены знака "Дети" на желтом фоне и таблички в текущих ценах (2009 г.) - 8317,99 рублей.
Ежегодно планируется производить замену и монтаж:
- неосвещаемых дорожных знаков по заданиям ГИБДД в количестве 588 знаков.
Итого с учетом индекса - дефлятора:
На 2010 год - 4009 руб. х 1,045 х 588 шт. = 2464 тыс. руб.
На 2011 год - 2464 тыс. руб. х 1,043 = 2570 тыс. руб.
На 2012 год - 2570 тыс. руб. х 1,048 = 2693 тыс. руб.
- 2-х знаков "Пешеходный переход" на желтом фоне в количестве 39 знаков.
Итого с учетом индекса - дефлятора:
На 2010 год - 39 шт. х 12145,75 х 1,045= 495 тыс. руб.
На 2011 год - 495 тыс. руб. х 1,043 = 516 тыс. руб.
На 2012 год - 516 тыс. руб. х 1,048 = 541 тыс. руб.
- знаков "Дети" на желтом фоне с табличкой в количестве 39 знаков.
Итого с учетом индекса - дефлятора
На 2010 год - 8317,99 х 1,045 х 39 шт. = 339 тыс. руб.
На 2011 год - 339 тыс. руб. х 1,043 = 354 тыс. руб.
На 2012 год - 354 тыс. руб. х 1,048 = 371 тыс. руб.
Раздел 2.2 "Замена и монтаж пешеходных ограждений"
Расчет стоимости пешеходных ограждений проводился на основании статей затрат по калькуляции N 7, утвержденной Управлением дорожного хозяйства.
Сметная стоимость 1 звена в текущих ценах (2009 г.) составляет 3817,91 рублей.
Ежегодно планируется производить замену и монтаж пешеходных ограждений в количестве 335 звеньев.
Итого с учетом индекса дефлятора:
На 2010 год - 335 х 3817,91 х 1,045=1336 тыс. руб.
На 2011 год - 1336 тыс. руб. х 1,043 = 1393 тыс. руб.
На 2012 год - 1393 тыс. руб. х 1,048 = 1460 тыс. руб.
Раздел 2.3 "Монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей"
Расчет стоимости монтажа и обустройства искусственных дорожных неровностей проводился ориентировочно.
Ежегодно планируется монтировать 8 шт. искусственных дорожных неровностей.
Итого с учетом индекса дефлятора:
На 2010 год - 8 шт. х 68136 х 1,045 = 569 тыс. руб.
На 2011 год - 569 тыс. руб. х 1,043 = 593 тыс. руб.
На 2012 год - 593 тыс. руб. х 1,048 = 623 тыс. руб.
Раздел 2.4 "Нанесение дорожной разметки"
Расчет стоимости нанесения дорожной разметки проводился на основании смет и калькуляций, утвержденных Управлением дорожного хозяйства.
Сметная стоимость 1 м2 разметки гостевого маршрута термопластиком составляет в текущих ценах (2009 г.) 845,45 рублей.
Сметная стоимость 1 м2 разметки желтым пластиком остановочных комплексов составляет в текущих ценах (2009 г.) 1639 рублей.
Сметная стоимость 1 м2 краской в текущих ценах (2009 г.) составляет 344, 85 рублей.
По разделу 2.4 п.2.4.1 "Нанесение дорожной разметки" разметка гостевого маршрута высококачественными материалами - в 2010 году планируется 10463 м2.
Итого с учетом индекса дефлятора:
На 2010 год - 10463 м2 х 845,45 х1,045 = 9244 тыс. руб.
На 2011 год - 10733 тыс. руб.
На 2012 год - 12314 тыс. руб.
По разделу 2.4 п.2.4.3 "Нанесение дорожной разметки" краской в 2010 планируется 16328 м 2.
Итого с учетом индекса - дефлятора:
На 2010 год - 16328 м2 х 344,85 х 1,045=5631 тыс. руб.
На 2011 год -5631 тыс. руб. х 1,043 = 5873 тыс. руб.
На 2012 год - 5873 тыс. руб. х 1,048 = 6155 тыс. руб.
По разделу 2.4 п.2.4.2 "Нанесение дорожной разметки" холодным пластиком (желтый) на остановочных комплексах - планируется в 2010 году 121,57 м2.
Итого с учетом индекса - дефлятора:
На 2010 год - 121,57 м2 х 1639 х 1,045= 208 тыс. руб.
На 2011 год - 208 тыс. руб. х 1,043 = 217 тыс. руб.
На 2012 год - 217 тыс. руб. х 1,048 = 228 тыс. руб.
Раздел 2.5 "Аварийно-восстановительные работы на светофорных объектах"
Расчет стоимости 1 АВР рассчитан на основании фактических данных за 2009 год.
Стоимость 1 АВР в среднем 35236 рублей.
Ежегодно планируется 28 АВР.
Итого с учетом индекса - дефлятора:
На 2010 год - 28 х 35236 руб. х 1,045=1031 тыс. руб.
На 2011 год - 1031 тыс. руб. х 1,043 = 1076 тыс. руб.
На 2012 год - 1076 тыс. руб. х 1,048 = 1127 тыс. руб.
VII. Источники финансирования
Финансирование мероприятий, предусмотренных отраслевой целевой программой "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2010-2012 годы осуществляется из следующих источников:
|
Объем финансирования тыс.руб. |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Бюджет города |
81 800 |
25 000 |
27 200 |
29 600 |
Внебюджетные источники |
7 458 |
2 320 |
2 482 |
2 656 |
Итого: |
89 258 |
27320 |
29682 |
32256 |
Финансовое обеспечение программы за счет средств бюджета города осуществляется в пределах средств, предусмотренных к финансированию из бюджета города.
Мероприятия по организации безопасности дорожного движения, предусмотренные Программой, будут производиться в объемах, обеспеченных финансированием.
План основных мероприятий и потребность в финансировании на реализацию мероприятий Программы приведены в Приложении 2.
VIII. Механизм реализации программы
Контроль исполнения мероприятий Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству, как субъект бюджетного планирования.
Управление Программой осуществляет Управление дорожного хозяйства Администрации города - главный распорядитель бюджетных средств.
Исполнителем мероприятий, предусмотренных Программой - специализированное предприятие, имеющее необходимые лицензии, соответствующий персонал.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 год N 94-ФЗ "О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
По окончании финансового года заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству проводит совещание по подведению итогов исполнения мероприятий и предоставляет отчет:
- в Управление экономики;
- в Управление финансов города.
IX. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Достигнутые в 2008 году показатели аварийности свидетельствуют об эффективности реализации ее мероприятий. Так количество ДТП с пострадавшими людьми в 2008 году относительно 2007 года снизилось на 9,17%, число лиц, погибших в результате ДТП, сократилось на 26,6%, число пострадавших - на 12,98%. Однако проблема обеспечения безопасности дорожного движения остается по прежнему актуальной: в 2008 году в Челябинске совершено 2050 ДТП, в которых погибло 69 человек, 2367 человек получили ранения. Согласно статистики по ДТП которую ведет ГИБДД г. Челябинска за 8 месяцев 2009 года уже совершено 1172 ДТП, в которых 40 человек погибло и 1429 пострадало. По итогам реализации Программы планируется добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий, приходящихся на 400 тысяч единиц транспорта до 1188, снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших / число пострадавших + число погибших х 100) до показателя 2,6, снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 1,6%.
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 400 000 автомобилей
2008г. (факт) |
2009г. |
2010г. |
2011г. |
2012г. |
На 2050 |
На 1860 |
На 1659 |
На 1436 |
На 1188 |
Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших в ДТП\ число погибших в ДТП+ число раненых в ДТП) Х 100
2008г. (факт) |
2009г. |
2010г. |
2011г. |
2012г. |
2,83 |
2,79 |
2,74 |
2,67 |
2,6 |
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей
2008г. (факт) |
2009г. |
2010г. |
2011г. |
2012г. |
0,35 |
0,4 |
0,6 |
1,2 |
1,6 |
Заместитель Главы |
В.Г. Алейников |
Приложение 1
к отраслевой целевой программе "Повышение
качества организации безопасности дорожного
движения в городе Челябинске" на 2010-2012 годы
План
мероприятий отраслевой целевой программы "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске"
на 2010 год
Заместитель Главы |
В.Г. Алейников |
Приложение 2
к отраслевой целевой программе "Повышение
качества организации безопасности дорожного
движения в городе Челябинске" на 2010-2012 годы
План
мероприятий отраслевой целевой программы "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске"
на 2011 год
N п/п |
Объекты, мероприятия |
Срок сдачи объекта, проведения мероприятия |
Планируемые объемы финансирования в 2011 г., тыс. руб. |
Код главного распорядителя бюджетных средств |
Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов |
Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета |
||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Лимит кап. вложений всего: |
|
27 200 |
0 |
0 |
27 200 |
0 |
|
|
|
I. |
Строительство и реконструкция |
|
3 225,53 |
0 |
0 |
3 225,53 |
0 |
|
05 03 795 00 00 003 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 138,444 |
0 |
0 |
3 138,444 |
0 |
|
310 |
|
|
|
|
87,086 |
0 |
0 |
87,086 |
0 |
|
226 |
|
1.1 |
Реконструкция и модернизация системы АСУДД |
|
||||||||
1 1.1 |
Реконструкция и модернизация системы АСУДД |
2011 |
1 014,839 |
0 |
0 |
1 014,839 |
0 |
471 |
310 |
|
|
28,161 |
0 |
0 |
28,161 |
0 |
471 |
226 |
|||
|
Итого по разделу: |
|
1 014,839 |
0 |
0 |
1 014,839 |
0 |
471 |
310 |
|
|
28,161 |
0 |
0 |
28,161 |
0 |
471 |
226 |
|||
1.2. |
Строительство светофорных объектов: |
|
||||||||
1 2.1. |
ул. Цвиллинга - ост. Локомотив |
2011 |
814,92 |
0 |
0 |
814,92 |
0 |
471 |
310 |
|
|
22,61 |
0 |
0 |
22,61 |
0 |
471 |
226 |
|||
|
Итого по разделу: |
2011 |
814,92 |
0 |
0 |
814,92 |
0 |
471 |
310 |
|
|
22,61 |
0 |
0 |
22,61 |
0 |
471 |
226 |
|||
1.3. |
Реконструкция светофорных объектов: |
|
||||||||
1.3.1. |
ул. С.Кривой - ул. Лесопарковая |
2011 |
1 308,685 |
0 |
0 |
1 308,685 |
0 |
471 |
310 |
|
|
36,315 |
0 |
0 |
36,315 |
0 |
471 |
226 |
|||
|
Итого по разделу: |
2011 |
1 308,685 |
0 |
0 |
1 308,685 |
0 |
471 |
310 |
|
|
36,315 |
0 |
0 |
36,315 |
0 |
471 |
226 |
|||
2. |
Капитальный ремонт |
|
23 974,47 |
0 |
0 |
23 974,47 |
0 |
471 |
05 03 795 00 00 500 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 327,16 |
0 |
0 |
22 327,16 |
0 |
471 |
225 |
|
|
|
|
647,31 |
0 |
0 |
647,31 |
0 |
471 |
226 |
|
2.1. |
Замена и монтаж дорожных знаков, в том числе "Дети " и "Пешеходный переход" на желтом фоне |
|
||||||||
2.1.1. |
Замена и монтаж дорожных знаков, в том числе "Дети " и "Пешеходный переход" на желтом фоне |
2011 |
3 439,555 |
0 |
0 |
3 439,555 |
0 |
471 |
225 |
|
|
95,445 |
0 |
0 |
95,445 |
0 |
471 |
226 |
|||
|
Итого по разделу: |
|
3 439,55 |
0 |
0 |
3 439,55 |
0 |
471 |
225 |
|
|
95,445 |
0 |
0 |
95,445 |
0 |
471 |
226 |
|||
2.2 |
Замена и монтаж пешеходных ограждений |
|
||||||||
2.2.1. |
Замена и монтаж пешеходных ограждений |
2011 |
1 394,309 |
0 |
0 |
1 394,309 |
0 |
471 |
225 |
|
|
38,691 |
0 |
0 |
38,691 |
0 |
471 |
226 |
|||
|
Итого по разделу: |
|
1 394,309 |
0 |
0 |
1 394,309 |
0 |
471 |
225 |
|
|
38,691 |
0 |
0 |
38,691 |
0 |
471 |
226 |
|||
2.3. |
Монтаж и обустройство искусственных неровностей |
|
||||||||
2.3 1. |
Монтаж и обустройство искусственных неровностей |
2011 |
593,53 |
0 |
0 |
593,53 |
0 |
471 |
225 |
|
|
16,47 |
0 |
0 |
16,47 |
0 |
471 |
226 |
|||
|
Итого по разделу: |
|
593,53 |
0 |
0 |
593,53 |
0 |
471 |
225 |
|
|
16,47 |
0 |
0 |
16,47 |
0 |
471 |
226 |
|||
2 4. |
Нанесение дорожной разметки |
|
||||||||
2.4.1. |
Разметка гостевого маршрута высококачественными материалами |
2011 |
10 732,806 |
0 |
0 |
10 732,806 |
0 |
471 |
225 |
|
|
299,066 |
0 |
0 |
299,066 |
0 |
471 |
226 |
|||
2.4 2. |
Разметка желтым пластиком остановочных комплексов |
2011 |
217,952 |
0 |
0 |
217,952 |
0 |
471 |
225 |
|
|
6,048 |
0 |
0 |
6,048 |
0 |
471 |
226 |
|||
2 4.3. |
Разметка магистральных улиц краской |
2011 |
5 872,87 |
0 |
0 |
5 872,87 |
0 |
471 |
225 |
|
|
162,97 |
0 |
0 |
162,97 |
0 |
471 |
226 |
|||
|
Итого по разделу: |
|
16 823,628 |
0 |
0 |
16 823,628 |
0 |
471 |
225 |
|
|
468,084 |
0 |
0 |
468,084 |
0 |
471 |
226 |
|||
2 5. |
Аварийно - восстановительные работы |
|
||||||||
2.5.1. |
Аварийно - восстановительные работы |
2011 |
1 076,138 |
0 |
0 |
1 076,138 |
0 |
471 |
225 |
|
|
28,62 |
0 |
0 |
28,62 |
0 |
471 |
226 |
|||
|
Итого по разделу: |
|
1 076,138 |
0 |
0 |
1 076,138 |
0 |
471 |
225 |
|
|
28,62 |
0 |
0 |
28,62 |
0 |
471 |
226 |
|||
|
Итого по Программе на 2011 год |
|
27 200 |
0 |
0 |
27 200 |
0 |
471 |
|
|
Заместитель Главы |
В.Г. Алейников |
Приложение 3
к отраслевой целевой программе "Повышение
качества организации безопасности дорожного
движения в городе Челябинске" на 2010-2012 годы
План
мероприятий отраслевой целевой программы "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске"
на 2012 год
N п/п |
Объекты, мероприятия |
Срок сдачи объекта, проведен я мероприятия |
Планируемые объемы финансирования в 2012 г., тыс. руб. |
Код главного распорядителя бюджетных средств |
Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов |
Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета |
||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Лимит кап. вложений всего. |
|
29 600 |
0 |
0 |
29 600 |
0 |
|
|
|
1. |
Строительство и реконструкция |
|
3 378,73 |
0 |
0 |
3 378,73 |
0 |
|
05 03 795 00 00 003 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 287,503 |
0 |
0 |
3 287,503 |
0 |
|
310 |
|
|
|
|
91,227 |
0 |
0 |
91,227 |
0 |
|
226 |
|
1.1. |
Реконструкция и модернизация системы АСУДД |
|
||||||||
1.1.1. |
Реконструкция и модернизация системы АСУДД |
2012 |
1 063,489 |
0 |
0 |
1 063,489 |
0 |
471 |
310 |
|
|
29,511 |
0 |
0 |
29,511 |
0 |
471 |
226 |
|||
|
Итого по разделу: |
|
1 063,489 |
0 |
0 |
1 063,489 |
0 |
471 |
310 |
|
|
29,511 |
0 |
0 |
29,511 |
0 |
471 |
226 |
|||
1.2. |
Строительство светофорных объектов: |
|
||||||||
1.2.1. |
ул. Гагарина - ул. Гончаренко |
2012 |
854,03 |
0 |
0 |
854,03 |
0 |
471 |
310 |
|
|
23,7 |
0 |
0 |
23,7 |
0 |
471 |
226 |
|||
|
Итого по разделу: |
2012 |
854,03 |
0 |
0 |
854,03 |
0 |
471 |
310 |
|
|
23,7 |
0 |
0 |
23,7 |
0 |
471 |
226 |
|||
1.3. |
Реконструкция светофорных объектов: |
|
||||||||
1.3.1. |
ул. Цвилинга - ул. Труда |
2012 |
1 369,984 |
0 |
0 |
1 369,984 |
0 |
471 |
310 |
|
|
38,016 |
0 |
0 |
38,016 |
0 |
471 |
226 |
|||
|
Итого по разделу: |
2012 |
1 369,984 |
0 |
0 |
1 369,984 |
0 |
471 |
310 |
|
|
38,016 |
0 |
0 |
38,016 |
0 |
471 |
226 |
|||
2. |
Капитальный ремонт |
|
26 221,27 |
0 |
0 |
26 221,27 |
0 |
471 |
05 03 795 00 00 500 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 513,3 |
0 |
0 |
25 513,3 |
0 |
471 |
225 |
|
|
|
|
707,97 |
0 |
0 |
707,97 |
0 |
471 |
226 |
|
2.1. |
Замена и монтаж дорожных знаков, в том числе "Дети " и "Пешеходный переход" на желтом фоне |
|
||||||||
2.1.1. |
Замена и монтаж дорожных знаков, в том числе "Дети " и |
2012 |
3 604,965 |
0 |
0 |
3 604,965 |
0 |
471 |
225 |
|
"Пешеходный переход" на желтом фоне |
|
100,035 |
0 |
0 |
100,035 |
0 |
471 |
226 |
||
|
Итого по разделу: |
|
3 604,965 |
0 |
0 |
3 604,965 |
0 |
471 |
225 |
|
|
100,035 |
0 |
0 |
100,035 |
0 |
471 |
226 |
|||
2.2. |
Замена и монтаж пешеходных ограждений |
|
||||||||
2.2.1. |
Замена и монтаж пешеходных ограждений |
2012 |
1 461,446 |
0 |
0 |
1 461,446 |
0 |
471 |
225 |
|
|
40,554 |
0 |
0 |
40,554 |
0 |
471 |
226 |
|||
|
Итого по разделу: |
|
1 461,446 |
0 |
0 |
1 461,446 |
0 |
471 |
225 |
|
|
40,554 |
0 |
0 |
40,554 |
0 |
471 |
226 |
|||
2.3. |
Монтаж и обустройство искусственных неровностей |
|
||||||||
2.3.1. |
Монтаж и обустройство искусственных неровностей |
2012 |
622,72 |
0 |
0 |
622,72 |
0 |
471 |
225 |
|
|
17,28 |
0 |
0 |
17,28 |
0 |
471 |
226 |
|||
|
Итого по разделу: |
|
622,72 |
0 |
0 |
622,72 |
0 |
471 |
225 |
|
|
17,28 |
0 |
0 |
17,28 |
0 |
471 |
226 |
|||
2.4. |
Нанесение дорожной разметки |
|
||||||||
2.4.1. |
Разметка гостевого маршрута высококачественными материалами |
2012 |
12 314,22 |
0 |
0 |
12 314,22 |
0 |
471 |
225 |
|
|
341,70 |
0 |
0 |
341,70 |
0 |
471 |
226 |
|||
2.4 2. |
Разметка желтым пластиком остановочных комплексов |
2012 |
228,655 |
0 |
0 |
228,655 |
0 |
471 |
225 |
|
|
6,345 |
0 |
0 |
6,345 |
0 |
471 |
226 |
|||
2.4.3. |
Разметка магистральных улиц краской |
2012 |
6 154,77 |
0 |
0 |
6 154,77 |
0 |
471 |
225 |
|
|
170,79 |
0 |
0 |
170,79 |
0 |
471 |
226 |
|||
|
Итого по разделу: |
|
18 697,64 |
0 |
0 |
18 697,64 |
0 |
471 |
225 |
|
|
518,84 |
0 |
0 |
518,84 |
0 |
471 |
226 |
|||
2.5. |
Аварийно - восстановительные работы |
|
||||||||
2.5.1. |
Аварийно - восстановительные работы |
2012 |
1 126,526 |
0 |
0 |
1 126,526 |
0 |
471 |
225 |
|
|
31,26 |
0 |
0 |
31,26 |
0 |
471 |
226 |
|||
|
Итого по разделу: |
|
1 126,526 |
0 |
0 |
1 126,526 |
0 |
471 |
225 |
|
|
31,26 |
0 |
0 |
31,26 |
0 |
471 |
226 |
|||
|
Итого по Программе на 2012 год |
|
29 600 |
0 |
0 |
29 600 |
0 |
471 |
|
|
Заместитель |
В.Г. Алейников |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Администрации г. Челябинска от 30 сентября 2009 г. N 4079 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2010-2012 годы"
Текст распоряжения официально опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Администрации города Челябинска от 22 февраля 2013 г. N 999
Распоряжение Администрации города Челябинска от 11 марта 2010 г. N 1644