В целях реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов решает:
1. Внести в городскую целевую программу реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Магнитогорске на 2008-2010 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года N 80 (далее - Программа), следующие изменения:
1) раздел "Объемы и источники финансирования Программы" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Программы |
объем финансирования Программы на 2008-2010 годы - 1932,384 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 103,195 млн. рублей; областного бюджета - 505,195 млн. рублей; бюджета города - 527,648 млн. рублей; прочих источников - 796,346 млн. рублей |
2) в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" цифру "601" заменить цифрой "416", цифру "419" заменить цифрой "417";
3) таблицу 2 главы 5 Программы изложить в следующей редакции:
|
|
|
|
|
|
|
"Таблица 2 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
млн.руб. |
|||||||||
Наименование подпрограмм |
Всего на |
Всего на 2008 год |
Факт 2008 год |
Всего на 2009 год |
Факт 2009 год |
Всего на 2010 год |
2010 год |
|||||||||
ФБ |
ОБ |
БГ |
Прочие |
ФБ |
ОБ |
БГ |
Прочие |
ФБ |
ОБ |
БГ |
Прочие |
|||||
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2008-2010 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46,616 |
|
|
|
|
"Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на 2008-2010 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья на 2008 - 2010 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 2008- 2010 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства на 2008-2010 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1932,384 |
958,174 |
57,557 |
332,076 |
196,759 |
371,782 |
574,890 |
23,590 |
100,272 |
192,391 |
258,637 |
399,320 |
22,048 |
72,847 |
138,498 |
165,927 |
4) в подпункте 4 пункта 11 цифру "601" заменить цифрой "416", цифру "419" заменить цифрой "417";
5) в подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Подпрограммы |
объем финансирования - 195,744 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 26,514 млн. рублей; областного бюджета - 93,451 млн. рублей; бюджета города - 69,367 млн. рублей; прочих источников - 6,412 млн. рублей |
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
|
|
|
"Таблица 1 |
|||
Наименование мероприятий |
Источник финансирования |
Объем финансирования, млн. руб. |
Исполнитель мероприятий Подпрограммы |
|||
Всего |
в том числе по годам |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Финансирование Подпрограммы |
всего, в том числе: |
195,744 |
137,088 |
12,040 |
46,616 |
администрация города |
федеральный бюджет |
26,514 |
26,514 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
93,451 |
78,829 |
4,182 |
10,440 |
||
бюджет города |
69,367 |
25,333 |
7,858 |
36,176 |
||
прочие источники |
6,412 |
6,412 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1. Организационные мероприятия | ||||||
Подготовка технико-экономического обоснования и предоставление проектно-сметной документации на проекты модернизации коммунальной инфраструктуры |
нет |
0,0 |
предприятия жилищно-коммунального комплекса, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
|||
Осуществление мониторинга качества предоставляемых услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса |
нет |
0,0 |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
|||
2. Финансово-экономические мероприятия | ||||||
Модернизация приоритетных объектов коммунальной инфраструктуры |
всего, в том числе: |
195,744 |
137,088 |
12,040 |
46,616 |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, управление капитального строительства и благоустройства администрации города |
федеральный бюджет |
26,514 |
26,514 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
93,451 |
78,829 |
4,182 |
10,440 |
||
бюджет города |
69,367 |
25,333 |
7,858 |
36,176 |
||
прочие источники |
6,412 |
6,412 |
0,0 |
0,0 |
таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6 | ||||||
|
|
|
|
|
|
млн.руб |
N п/п |
Объект |
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Прочие источники |
1 |
Газоснабжение поселка Димитрова (V очередь строительства) в городе Магнитогорске |
7,114 |
0,0 |
6,767 |
0,347 |
0,0 |
2 |
Технологическое присоединение к сетям МП "Горэлектросеть" ГРП - 2, ГРП - 5, ЭХЗ - 5 |
0,010 |
0,0 |
0,0 |
0,010 |
0,0 |
3 |
Технологическое присоединение к сетям МП "Горэлектросеть" пос.Ст.Магнитная ГРП и установка ЭХЗ |
0,001 |
0,0 |
0,0 |
0,001 |
0,0 |
4 |
Техническая инвентаризация объектов газораспределительных систем |
0,416 |
0,0 |
0,0 |
0,416 |
0,0 |
5 |
Газопровод высокого давления улица Московская - поселка Бардина |
0,678 |
0,0 |
0,0 |
0,678 |
0,0 |
6 |
Поселок Крылова, город Магнитогорск. Газоснабжение ТСЖ "Рождественское" |
0,077 |
0,0 |
0,0 |
0,077 |
0,0 |
7 |
Поселок Карадырский, город Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Распределительные газопроводы |
0,023 |
0,0 |
0,0 |
0,023 |
0,0 |
8 |
Поселок Дзержинского, г.Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Распределительные газопроводы |
0,024 |
0,0 |
0,0 |
0,024 |
0,0 |
9 |
Пос. Дзержинского. Распределительный газопровод по ул. Луначарского (развитие сетей) |
0,450 |
0,0 |
0,0 |
0,450 |
0,0 |
10 |
Поселок Западный-1, г.Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Распределительный газопровод низкого давления по улице Российской на участке от улицы Цветочной до бульвара Юности |
0,006 |
0,0 |
0,0 |
0,006 |
0,0 |
11 |
Поселок Ново-Савинский, г.Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Межпоселковый газопровод высокого давления и ГРП |
0,023 |
0,0 |
0,0 |
0,023 |
0,0 |
12 |
Поселок Западный-1 города Магнитогорска Челябинской области. Газоснабжение поселка (кварталы N12 - 13) |
0,034 |
0,0 |
0,0 |
0,034 |
0,0 |
13 |
Блочно-модульная котельная "Цементников" в городе Магнитогорске |
15,000 |
0,0 |
0,0 |
15,000 |
0,0 |
14 |
Поселок Ново-Коммунальный, г.Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Распределительные газопроводы |
0,019 |
0,0 |
0,0 |
0,019 |
0,0 |
15 |
Газоснабжение пос. Димитрова III-а очередь |
0,140 |
0,0 |
0,0 |
0,140 |
0,0 |
16 |
Внутриквартальные сети канализации пос.Крылова г.Магнитогорска |
0,096 |
0,0 |
0,0 |
0,096 |
0,0 |
17 |
Газоснабжение поселка Димитрова (II, III, IV очереди строительства) в городе Магнитогорске |
1,673 |
0,0 |
1,673 |
0,0 |
0,0 |
18 |
Распределительный газопровод поселка Димитрова города Магнитогорска Челябинской области, VIII очередь |
2,533 |
0,0 |
2,000 |
0,533 |
0,0 |
19 |
г.Магнитогорск пос.Приуральский. Хозфекальная канализация по ул.Зеленодольской |
0,325 |
0,0 |
0,0 |
0,325 |
0,0 |
20 |
Хозфекальная канализация пос.Чапаева |
0,028 |
0,0 |
0,0 |
0,028 |
0,0 |
21 |
Газоснабжение поселка Димитрова (IV очередь строительства) в городе Магнитогорске |
3,196 |
0,0 |
0,0 |
3,196 |
0,0 |
22 |
Соединительные газопроводы высокого давления 2 категории и низкого давления по проспекту Карла Маркса от ул.50-летия Магнитки до врезки в газопровод по ул.Зеленый лог |
14,750 |
0,0 |
0,0 |
14,750 |
0,0 |
|
Итого |
46,616 |
0,0 |
10,440 |
36,176 |
0,0 |
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Необходимый объем финансирования Подпрограммы на 2008-2010 годы составляет 195,744 млн. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице 7.
|
Таблица 7 |
||||
|
млн. руб. |
||||
|
Источник финансирования |
||||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Прочие источники |
Итого |
|
2008 год |
26,514 |
78,829 |
25,333 |
6,412 |
137,088 |
2009 год |
0,0 |
4,182 |
7,858 |
0,0 |
12,040 |
2010 год |
0,0 |
10,440 |
36,176 |
0,0 |
46,616 |
Всего |
26,514 |
93,451 |
69,367 |
6,412 |
195,744 |
Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей областного бюджета и бюджета города на соответствующий год.";
6) в подпрограмме "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на 2008-2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Подпрограммы |
общий объем финансирования в 2008 году - 354,504 млн.руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 31,043 млн.руб.; областного бюджета - 96,479 млн.руб.; бюджета города - 29,612 млн.руб.; прочих источников - 197,37 млн.руб. Общий объем финансирования в 2009 году - 221,638 млн.руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 23,590 млн. руб.; областного бюджета - 57,515 млн.руб.; бюджета города - 10,602 млн.руб.; прочих источников - 129,931 млн.руб. Общий объем финансирования в 2010 году - 96,790 млн.руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 22,048 млн. руб.; областного бюджета - 26,661 млн.руб.; бюджета города - 7,146 млн.руб.; прочих источников - 40,935 млн.руб. |
раздел "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" Паспорта изложить в следующей редакции:
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов и займов, - 416 молодая семья, в том числе: в 2008 году - не менее 207 молодых семей; в 2009 году - не менее 153 молодые семьи; в 2010 году - не менее 56 молодых семей |
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
|
|
|
|
|
"Таблица 1 |
||
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок |
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам, млн. руб. |
Исполнитель |
||
2008* |
2009* |
2010 |
|||||
1 |
Признание молодых семей нуждающимися в предоставлении социальной выплаты в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы города, ведение их учета |
2008 - 2010 |
не требует финансирования |
- |
- |
- |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
2 |
Признание молодых семей участниками Подпрограммы |
2008 - 2010 |
не требует финансирования |
- |
- |
- |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
3 |
Формирование списков (основного и резервного) молодых семей - претендентов на участие в Подпрограмме |
2008 - 2010 |
не требует финансирования |
- |
- |
- |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
4 |
Выдача молодым семьям - участникам Подпрограммы свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |
2008 - 2010 |
федеральный бюджет областной бюджет бюджет города прочие источники |
31,043
96,479
28,767
197,37 |
23,590
57,515
9,953
129,931 |
22,048
26,661
6,146
40,935 |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
5 |
Заключение с банками, отобранными Министерством строительства инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (далее - Минстрой) для обслуживания средств, предоставляемых молодым семьям в качестве социальной выплаты, соглашений по взаимодействию в реализации Подпрограммы |
2008 - 2010 |
не требует финансирования |
- |
- |
- |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
6 |
Заключение с молодой семьей - участницей Подпрограммы договора о сотрудничестве сторон в целях реализации Подпрограммы |
2008 - 2010 |
не требует финансирования |
- |
- |
- |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
7 |
Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Подпрограммы |
2008 - 2010 |
не требует финансирования |
- |
- |
- |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
8 |
Предоставление молодой семье при рождении (усыновлении) ребенка (детей) дополнительной социальной выплаты |
2008 - 2010 |
федеральный бюджет областной бюджет бюджет города прочие источники |
0,0
0,0
0,845
0,0 |
0,0
0,0
0,649
0,0 |
0,0
0,0
1,0
0,0 |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
*сумма фактического исполнения мероприятий Подпрограммы (с учетом сумм, возвращенных кредитными учреждениями в бюджет города)";
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2 | ||||||
Источник финансирования |
2008 год |
2009 год |
Объём финансирования по годам, |
Всего, |
||
2008 год (факт) |
2009 год (факт) |
2010 год |
||||
Федеральный бюджет |
31,403 |
23,645 |
31,043 |
23,590 |
22,048 |
76,681 |
Областной бюджет |
96,708 |
57,662 |
96,479 |
57,515 |
26,661 |
180,655 |
Бюджет города |
32,895 |
25,0 |
29,612 |
10,602 |
7,146 |
47,360 |
Прочие источники |
197,37 |
129,931 |
197,37 |
129,931 |
40,935 |
368,236 |
ИТОГО |
358,376 |
236,238 |
354,504 |
221,638 |
96,790 |
672,932 |
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Размер социальных выплат, предоставляемых молодым семьям в 2008 году, рассчитывается в следующих долях:
1) для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, в том числе неполных семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более: 25 процентов - за счет средств федерального бюджета, 15 процентов - за счет средств областного бюджета, 10 процентов - за счет средств бюджета города;
2) для молодых семей, не имеющих детей: 25 процентов - за счет средств федерального бюджета, 15 процентов - за счет средств областного бюджета, 5 процентов - за счет средств бюджета города.
Размер социальных выплат, предоставляемых молодым семьям в 2009 году, в соответствии с показателем уровня расчетной бюджетной обеспеченности Челябинской области - 0,89 рассчитывается в следующих долях:
1) для молодых семей, не имеющих детей: 27 процентов - за счет средств федерального бюджета, не менее 13 процентов - за счет средств областного бюджета, не менее 2,5 процента - за счет средств бюджета города;
2) для молодых семей, имеющих детей: 27 процентов - за счет средств федерального бюджета, не менее 13 процентов - за счет средств областного бюджета, не менее 5 процентов - за счет средств бюджета города.
Размер социальных выплат, предоставляемых в 2010 году, рассчитывается в долях, определяемых по следующим формулам.
Доля средств федерального бюджета, направляемых в областной бюджет, рассчитывается по формуле:
ДСФ = (40-15хКБО), где:
ДСФ - доля средств федерального бюджета, направляемых на финансирование мероприятий федеральной подпрограммы;
КБО - показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности Челябинской области после распределения средств из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации (рассчитывается один раз в год по данным Министерства финансов Российской Федерации).
Доля средств областного бюджета и (или) бюджета города, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы, с учетом уровня бюджетной обеспеченности Челябинской области должна составлять соответственно:
не менее (15 х КБО - 5) процентов - для молодых семей, не имеющих детей;
не менее (15 х КБО) процентов - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей.
Размер социальных выплат, предоставляемых молодым семьям в 2010 году, в соответствии с показателем уровня расчетной бюджетной обеспеченности Челябинской области - 0,805 рассчитывается в следующих долях:
1) для молодых семей, не имеющих детей: 28 процентов - за счет средств федерального бюджета, не менее 12 процентов - за счет средств областного бюджета, не менее 2,5 процента - за счет средств бюджета города;
2) для молодых семей, имеющих детей: 28 процентов - за счет средств федерального бюджета, не менее 12 процентов - за счет средств областного бюджета, не менее 5 процентов - за счет средств бюджета города.
В случае неиспользования в полном объёме средств бюджета города, направленных на реализацию Подпрограммы в 2010 году, с учётом распределения субсидий из федерального и областного бюджетов, в целях достижения индикативного показателя, предусмотренного Подпрограммой, расчёт размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям из бюджета города, осуществляется в пределах предусмотренного бюджетом города объёма финансирования Подпрограммы в 2010 году, но не менее 16,5 процентов для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 19 процентов для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных семей.";
в подпункте 1 пункта 24 цифру "601" заменить цифрой "416";
7) в подпрограмме "Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2008 - 2010 годах - 639,817 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 145,684 млн. руб.; бюджета города - 72,435 млн. руб.; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) - 421,698 млн. руб. Объем финансирования Подпрограммы в 2008 году - 274,638 млн. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета - 71,363 млн. руб.; бюджета города - 35,275 млн. руб.; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) - 168,0 млн. руб. Объем финансирования Подпрограммы в 2009 году - 186,568 млн. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета - 38,575 млн. руб.; бюджета города - 19,287 млн. руб.; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) - 128,706 млн. руб. Объем финансирования Подпрограммы в 2010 году - 178,611 млн. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета - 35,746 млн. руб.; бюджета города - 17,873 млн. руб.; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) - 124,992 млн. руб. |
раздел "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" Паспорта изложить в следующей редакции:
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
количество семей работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, - 417 семей, в том числе: в 2008 году - не менее 175 семей; в 2009 году - не менее 136 семей; в 2010 году - не менее 106 семей |
в пункте 6 цифру "419" заменить цифрой "417";
пункт 5 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
5 |
Выдача работникам бюджетной сферы социальных выплат в форме свидетельств о праве получения социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее-свидетельства) |
2008 - 2010 |
областной бюджет, бюджет города |
145,684
72,435 |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2 | ||||||
Источник финансирования |
2008 год (план) |
2009 год (план) |
Объём финансирования по годам, млн. рублей |
Всего, млн. рублей |
||
2008 год (факт) |
2009 год (факт) |
2010 год |
||||
Областной бюджет |
71,569 |
38,575 |
71,363 |
38,575 |
35,746 |
145,684 |
Бюджет города |
35,76 |
24 |
35,275 |
19,287 |
17,873 |
72,435 |
Прочие источники |
168,0 |
128,74 |
168,0 |
128,706 |
124,992 |
421,698 |
Всего |
275,329 |
191,315 |
274,638 |
186,568 |
178,611 |
639,817 |
8) в подпрограмме "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Подпрограммы |
объем финансирования - 371,743 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 69,858 млн. рублей; бюджета города - 301,885 млн. рублей; прочих источников - 0,0 млн. рублей |
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
|
|
"Таблица 1 |
||||
Наименование мероприятий |
Источник финансирования |
Объем финансирования, млн. руб. |
Исполнитель мероприятий Подпрограммы |
|||
Всего |
в том числе по годам |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Финансирование Подпрограммы |
всего, в том числе: |
371,743 |
154,349 |
141,616 |
75,778 |
администрация города |
областной бюджет |
69,858 |
69,858 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
301,885 |
84,491 |
141,616 |
75,778 |
||
прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
инвесторы |
|
1.Организационные мероприятия | ||||||
Развитие аукционной базы земельных участков, обеспеченных комплексом инженерных коммуникаций и сооружений для жилищного строительства |
нет |
0,0 |
управление архитектуры и градостроительства администрации города |
|||
Развитие конкуренции и расширение доступа застройщиков к кредитным ресурсам |
нет |
0,0 |
инвесторы, банки, страховые компании |
|||
Внедрение механизмов проведения комплексной застройки территорий, реконструкции и комплексного обновления существующих кварталов застройки |
нет |
0,0 |
администрация города |
|||
2.Финансово-экономические мероприятия | ||||||
Разработка градостроительной документации |
всего, в том числе: |
39,186 |
16,957 |
8,964 |
13,265 |
управление архитектуры и градостроительства администрации города |
областной бюджет |
6,260 |
6,26 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
32,926 |
10,697 |
8,964 |
13,265 |
||
прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства |
всего, в том числе: |
332,557 |
137,392 |
132,652 |
62,513 |
управление капитального строительства и благоустройства администрации города |
областной бюджет |
63,598 |
63,598 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
268,959 |
73,794 |
132,652 |
62,513 |
||
прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6 | |||||
млн.руб. | |||||
N п/п |
Наименование мероприятия, объекта |
Всего |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Прочие источники |
1 |
Подготовка документации по планировке территории города Магнитогорска |
13,265 |
0,0 |
13,265 |
0,0 |
2 |
ПС "Южная" 110/10кВ |
4,819 |
0,0 |
4,819 |
0,0 |
3 |
Город Магнитогорск 144-х квартирный жилой дом в 140 мкр. Наружные инженерные сети. |
0,484 |
0,0 |
0,484 |
0,0 |
4 |
Межквартальные подводящие инженерные сети к 148 микрорайону города Магнитогорска |
0,691 |
0,0 |
0,691 |
0,0 |
5 |
Центральный распределительный пункт в 148 микрорайоне |
17,594 |
0,0 |
17,594 |
0,0 |
6 |
Подводящие инженерные сети к 149 микрорайону города Магнитогорска. Резервуары запаса воды. |
0,405 |
0,0 |
0,405 |
0,0 |
7 |
Город Магнитогорск, ул. Советская от ул.Советской Армии до ул. Грязнова. Строительство теплотрассы 2 Ду-700 |
2,3 |
0,0 |
2,3 |
0,0 |
8 |
16-ти этажный жилой дом N1 со встроенно-пристроенным торговым центром в микрорайоне N134 г. Магнитогорска. Наружные инженерные сети. |
12,000 |
0,0 |
12,000 |
0,0 |
9 |
Вынос хозфекального коллектора диаметром 1000-1600 мм с территории 144 микрорайона со строительством насосной станции в городе Магнитогорске. II этап. Участок самотечного коллектора по ул.Радужной от пр.К.Маркса до КНС. Напорный коллектор от КНС до существующей врезки |
11,350 |
0,0 |
11,350 |
0,0 |
10 |
Вынос хозфекального коллектора диаметром 1000-1600 с территории 144 микрорайона со строительством насосной станции в городе Магнитогорске (ЙЙЙ этап. Канализационная насосная станция с наружными сетями водопровода O 315 мм) |
8,650 |
0,0 |
8,650 |
0,0 |
11 |
Переврезка существующих хозфекальных сетей канализации в проектируемый коллектор d 1600 мм, выносимый с территории 144 микрорайона |
0,097 |
0,0 |
0,097 |
0,0 |
12 |
Электроснабжение Южной части г.Магнитогорска. Кабельная трасса от ПС N99 до РП-148 м/района и РП-Хуторки |
0,889 |
0,0 |
0,889 |
0,0 |
13 |
Электроснабжение объектов индивидуальной жилой застройки пос.Западный-2 |
3,234 |
0,0 |
3,234 |
0,0 |
|
Итого |
75,778 |
0,0 |
75,778 |
0,0 |
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Необходимый объем финансирования Подпрограммы на 2008-2010 годы составляет 371,743 млн. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице 7.
|
Таблица 7 |
|||
|
млн. руб. |
|||
|
Источник финансирования |
|||
Областной бюджет |
Бюджет города |
Прочие источники |
Итого |
|
2008 год |
69,858 |
84,491 |
0,0 |
154,349 |
2009 год |
0,0 |
141,616 |
0,0 |
141,616 |
2010 год |
0,0 |
75,778 |
0,0 |
75,778 |
Всего: |
69,858 |
301,885 |
0,0 |
371,743 |
Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом возможностей областного бюджета и бюджета города на соответствующий год.";
9) в подпрограмме "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Подпрограммы |
объем финансирования - 52,148 млн.рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 15,547 млн.рублей; бюджета города - 36,601 млн.рублей; прочих источников - 0,0 млн.рублей |
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
|
|
|
|
|
|
|
"Таблица 1 |
|||
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок годы |
Источник финансирования |
2008 год (план) |
2009 год (план) |
Объем финансирования по годам, млн. рублей |
Исполнитель |
|||
2008 год (факт) |
2009 год (факт) |
2010 год |
Всего |
|||||||
1 |
Проведение ежегодной инвентаризации жилищного фонда, составление реестра жилищного фонда, непригодного для проживания, в том числе проведение обследования жилых домов специализированной организацией |
2008-2010 |
бюджет города |
1,0 |
0,0 |
0,54 |
0,0 |
0,0 |
0,54 |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
2 |
Проведение открытых аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории |
2008-2010 |
не требует финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
комитет по управлению имуществом администрации города |
3 |
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу или реконструкции |
2008-2010 |
не требует финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
4 |
Осуществление мероприятий по строительству жилья |
2008-2010 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
управление капитального строительства и благоустройства администрации города |
бюджет города |
15,923 |
0,0 |
15,923 |
0,0 |
0,662 |
16,585 |
||||
прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5 |
Осуществление мероприятий по приобретению жилья, в том числе на вторичном рынке |
2008- 2010 |
областной бюджет |
15,547 |
0,0 |
15,547 |
0,0 |
0,0 |
15,547 |
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
бюджет города |
21,7 |
13,031 |
5,585 |
13,028 |
0,0 |
18,613 |
||||
прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
6 |
Проведение работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными |
2008-2010 |
бюджет города |
0,0 |
2,477 |
0,0 |
0,0 |
0,863 |
0,863 |
управление капитального строительства и благоустройства администрации города |
Итого по всем мероприятиям |
54,17 |
15,508 |
37,595 |
13,028 |
1,525 |
52,148 |
|
Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 52,148 млн. рублей, в том числе: в 2008 году - 37,595 млн. рублей, в 2009 году - 13,028 млн. рублей, в 2010 году - 1,525 млн. рублей.
Распределение по годам источников финансирования представлено в таблице 2.
|
Таблица 2 |
|||
|
млн. руб. |
|||
Год |
Источник финансирования |
|||
Областной бюджет |
Бюджет города |
Прочие источники |
Итого |
|
2008 год |
15,547 |
22,048 |
0,0 |
37,595 |
2009 год |
0,0 |
13,028 |
0,0 |
13,028 |
2010 год |
0,0 |
1,525 |
0,0 |
1,525 |
Всего: |
15,547 |
36,601 |
0,0 |
52,148 |
Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города и областного бюджета на соответствующий год.".
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.
Глава города Магнитогорска |
Е.Н. Тефтелев |
Председатель Магнитогорского |
А.О. Морозов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 21 сентября 2010 г. N 153 "О внесении изменений в городскую целевую программу реализации национального проекта "Доступное и комфортное жильё - гражданам России" в городе Магнитогорске на 2008-2010 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года N 80"
Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования
Текст решения официально опубликован не был