Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Городская целевая программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на территории г.Магнитогорска" (2002-2006 годы)
(утв.постановлением городского Собрания депутатов
от 27 июня 2001 г. N 122)
Паспорт
городской целевой программы "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на территории г.Магнитогорска" (2002-2006 годы)
Наименование Программы - городская целевая программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры на территории
г.Магнитогорска" (2002-2006 годы)"
Дата и номер решения
о разработке Программы - постановление Губернатора Челябинской
области от 03.08.39 N 363 "О
разработке муниципальных целевых программ
по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов к информации и объектам
социальной инфраструктуры на территории
Челябинской области"
- постановление Главы города от 25.11.99
N 407-П "О разработке городской программы
по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов к информации и объектам
социальной инфраструктуры на территории
г.Магнитогорска"
Городской заказчик
Программы - администрация города Магнитогорска
Основные разработчики
Программы - Управление социальной защиты населения
администрации г.Магнитогорска, городской
Координационный Совет по делам инвалидов
Цель Программы - обеспечение свободного доступа инвалидов
к объектам социальной инфраструктуры;
обеспечение беспрепятственного
пользования общественным транспортом,
средствами связи и информации; усиление
социальной поддержки и улучшение качества
жизни инвалидов
Срок реализации
Программы - 2002-2006 годы
Исполнители мероприятий
Программы - Управление социальной защиты населения
Администрации г.Магнитогорска, Управление
здравоохранения Администрации
г.Магнитогорска, управление архитектуры и
градостроительства, комитет по управлению
имуществом Администрации г.Магнитогорска,
отдел транспорта и связи Администрации
г.Магнитогорска, жилищный отдел
Администрации г.Магнитогорска; городские
предприятия, учреждения и организации (по
вопросам, отнесенным к их компетенции)
Объемы и источники
финансирования Программы - 20985,06 тыс. рублей за счет средств
городского бюджета, в том числе на 2002
год - 4849,06 тысяч рублей
- средства предприятий, учреждений и
организаций г.Магнитогорска (по
согласованию)
Ожидаемые конечные
результаты - создание необходимых условий инвалидам
для реализации своих человеческих
потребностей;
- повышение уровня и качества жизни
инвалидов;
- повышение эффективности деятельности
муниципальных служб по реабилитации
инвалидов;
- совершенствование информационного
обеспечения решения проблем инвалидов
Система контроля за
исполнением Программы - контроль за реализацией Программы
осуществляет в установленном порядке
исполнительный орган местного
самоуправления совместно с городским
Координационным Советом по делам
инвалидов.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
На современном этапе развития общества проведение мер по социальной интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.
В стране происходят коренные изменения в подходах к определению и решению проблем инвалидности в соответствии с международными нормами. В настоящее время инвалидами признаются не только лица, у которых снижена и утрачена трудоспособность, но и лица, имеющие другие ограничения жизнедеятельности (самообслуживания, передвижения, общения, ориентации, контроля за своим поведением, обучения).
В г.Магнитогорске проживает свыше 18 тысяч инвалидов различных категорий, среди которых:
инвалиды по зрению - свыше 1127 человек
инвалиды по слуху - свыше 700 человек
инвалиды с ограниченной
жизнедеятельностью ввиду
физических недостатков - свыше 3000 человек
инвалиды, использующие
кресла-коляски - свыше 480 человек.
Жизнедеятельность этих категорий населения ограничена в возможностях, обусловленных физическими, психологическими, социальными, культурными и иными барьерами. Жилые помещения не оборудованы специальными средствами и приспособлениями, обеспечивающими возможность самообслуживания инвалидов. Не созданы условия для свободного доступа к общественным и производственным зданиям, спортивным сооружениям, культурным и другим учреждениям; для беспрепятственного пользования общественным транспортом, средствами связи и информации. Отсутствуют гарантии трудовой занятости инвалидов.
Во исполнение постановления Губернатора Челябинской области от 03.08.99 N 363 "О разработке муниципальных программ по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на территории Челябинской области" и постановления Главы города от 25.11.99 N 407-П "О разработке городской программы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на территории г.Магнитогорска" сформированы мероприятия данной программы, реализация которых позволит решить ряд проблем по адаптации людей с ограниченными возможностями в обществе.
Основные цели и задачи
Основной целью Программы является создание во всех сферах жизнедеятельности условий инвалидам для реализации предусмотренных Конституцией РФ гражданских, экономических, социальных, культурных прав. Важнейшие целевые показатели;
- обеспечение свободного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры: жилым и общественным зданиям, местам отдыха, спортивным сооружениям, культурно-зрелищным и другим учреждениям;
- обеспечение беспрепятственного пользования общественным транспортом, средствами связи и информации.
Предусматривается решение на программно-целевой основе следующих приоритетных задач:
- возможное приспособление действующих средств транспорта, связи, информации и других объектов социальной инфраструктуры для нужд инвалидов;
- оснащение сферы жизнедеятельности инвалидов средствами информации и связи, вспомогательными техническими устройствами и бытовым оборудованием, облегчающими самообслуживание;
- координация различных направлений социальной реабилитации инвалидов;
- организация межведомственного контроля за проектированием, строительством и реконструкцией зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов.
Сроки реализации программы
Программа рассчитана на 2002-2006 годы, в течение которых предусматривается реализация организационно-технических мероприятий в соответствии с прилагаемым перечнем.
Ресурсное обеспечение программы
Общий объем ассигнований из городского бюджета в 2002-2006 годах для финансирования Программы составляет 20985,06 тысяч рублей. Прилагаемый расчет затрат на реализацию Программы произведен в соответствии с перечнем организационно-технических мероприятий.
По разделам Программы указанные средства распределяются следующим образом:
Раздел N 1. Обеспечение свободного доступа к объектам инфраструктуры - 11590,9 тыс.рублей,
Раздел N 2. Организация транспортного обслуживания инвалидов - 4,16 тыс.рублей.
Раздел N 3. Оснащение сферы жизнедеятельности инвалидов средствами связи и информации - 170 тыс. рублей.
Раздел N 4. Осуществление мер по социальной реабилитации инвалидов - 9220 тыс. рублей.
Прилагаемая бюджетная заявка на ассигнования из городского бюджета в 2002-2006 годах для финансирования Программы будет ежегодно уточняться в установленном порядке при формировании городского бюджета на соответствующий год.
Реализация программы и контроль за ходом ее выполнения
К участию в реализации Программы привлекаются структурные подразделения Администрации г.Магнитогорска; городские предприятия, учреждения и организации (по вопросам, отнесенным к их компетенции).
Текущее управление осуществляется заместителем председателя Координационного Совета по делам инвалидов, ответственным за реализацию Программы.
Ежегодно на заседаниях Координационного Совета рассматриваются вопросы о ходе реализации программных мероприятий и об эффективности использования финансовых средств.
Оценки эффективности программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
приспособить действующие объекты социально-культурно-бытового назначения для нужд инвалидов;
повысить качество жизни инвалидов;
облегчить адаптацию инвалидов в обществе.
Перечень
организационно-технических мероприятий городской целевой программы "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры" (2002-2006 годы)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N |мероприятия|Категория|Количест-|Сроки исполнения и объем финансовых затрат | Источники |Ответственный
п/п | программы |инвалидов|во полу-|-------------------------------------------|финансирования| исполнитель
| | |чателей | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Итого | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
|Раздел N 1| | | | | | | | | |
|Обеспечение| | | | | | | | | |
|свободного | | | | | | | | | |
| доступа | | | | | | | | | |
|к объектам | | | | | | | | | |
|инфраструк-| | | | | | | | | |
| туры | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.1.|Оборудовать|Инвалиды | Свыше | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | Городской |Упр.здравоох-
|подходы к|с ограни-| 3480 | | | | | | | бюджет | ранения
| лечебно- | чениями | | | | | | | | |Упр.соц.защиты
|профилакти-|в свобод-| | | | | | | | | населения
| ческим | ном | | | | | | | | |
|учреждениям| передви-| | | | | | | | |
|приспособ- | жении | | | | | | | | |
|лениями, | | | | | | | | | |
|обеспечива-| | | | | | | | | |
| ющими | | | | | | | | | |
| беспре- | | | | | | | | | |
|пятственный| | | | | | | | | |
|доступ для| | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
|(пандусы и| | | | | | | | | |
| поручни) | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.2.|Оборудовать|Инвалиды | Свыше | 21,0 | | | | | 21,0 | Городской |УСЗн, Маг.
|светофорные| по | 1127 | | | | | | | бюджет |филиал УП
|объекты в| зрению | | | | | | | | | "Челябинск-
| местах | | | | | | | | | | транссигнал"
| пешеходных| | | | | | | | | | СМЭН, УВД РФ
| переходов | | | | | | | | | |
| звуковой | | | | | | | | | |
| сигнализа-| | | | | | | | | |
| цией | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.3.|Установить | все | Свыше | 10,6 | | | | | 10,6 | Городской |УСЗн, Маг.
| дорожные |категории| 18 тыс. | | | | | | | бюджет |филиал УП
| знаки | | | | | | | | | | "Челябинск-
|(таблички),| | | | | | | | | | транссигнал"
| предупреж-| | | | | | | | | | СМЭН, УВД РФ
|дающие во-| | | | | | | | | |
| дителей о | | | | | | | | | |
| возможном | | | | | | | | | |
| появлении | | | | | | | | | |
| или при- | | | | | | | | | |
| сутствии | | | | | | | | | |
|инвалидов в| | | | | | | | | |
|местах пе-| | | | | | | | | |
| шеходных | | | | | | | | | |
| переходов | | | | | | | | | |
| и местах | | | | | | | | | |
|нахождения | | | | | | | | | |
|организаций| | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.4.|Установить |Инвалиды | Свыше | 3,18 | | | | | 3,18 | Городской |УСЗн, Маг.
|на въездах| по | 1127 | | | | | | | бюджет |филиал УП
|в кварталы| зрению | | | | | | | | | "Челябинск-
|с массовым| | | | | | | | | | транссигнал"
|проживанием| | | | | | | | | | СМЭН, УВД РФ
| инвалидов | | | | | | | | | |
| дорожные | | | | | | | | | |
|знаки, пре-| | | | | | | | | |
| дупреждаю-| | | | | | | | | |
|щие водите-| | | | | | | | | |
|лей о воз- | | | | | | | | | |
|можном по- | | | | | | | | | |
|явлении или| | | | | | | | | |
|присутствии| | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.5.|На автосто-| Все | Свыше | 2,12 | | | | | 2,12 | Городской |УСЗн, Маг.
| янках у |категории| 18000 | | | | | | | бюджет |филиал УП
| торговых | | | | | | | | | | "Челябинск-
| ярмарок | | | | | | | | | | транссигнал"
| предусмо- | | | | | | | | | | СМЭН, УВД РФ
| треть и | | | | | | | | | |
|обозначить | | | | | | | | | |
|места для | | | | | | | | | |
|автотранс- | | | | | | | | | |
|порта ин- | | | | | | | | | |
| валидов, | | | | | | | | | |
| но не | | | | | | | | | |
| менее | | | | | | | | | |
| 10% от | | | | | | | | | |
| имеющихся | | | | | | | | | |
| мест | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.6.| Организо- |Инвалиды | Свыше | 24,0 | | | | 24,0 | | Городской | Упр.благоус-
|вать и обо-|по зрению| 1127 | | | | | | | бюджет | тройства
| рудовать | | | | | | | | | |
| остановки | | | | | | | | | |
|городского | | | | | | | | | |
|пассажирс- | | | | | | | | | |
|кого транс-| | | | | | | | | |
|порта и пе-| | | | | | | | | |
| шеходные | | | | | | | | | |
| дорожки к | | | | | | | | | |
|ним в рай-| | | | | | | | | |
| онах ком-| | | | | | | | | |
| пактного | | | | | | | | | |
|проживания | | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
| и местах | | | | | | | | | |
|нахождения | | | | | | | | | |
|организаций| | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.7.| Во вновь | Все | 204 | 306,0 |306,0 |306,0 |306,0 |306,0 |1530,0 | Городской |Жилищный отдел
|строящихся |категории| | | | | | | | бюджет и |администрации
|домах пре-| | | | | | | | | средства | города
|дусмотреть | | | | | | | | | предприятий |
| жилье для | | | | | | | | | |
| выделения | | | | | | | | | |
| инвалидам,| | | | | | | | | |
|нуждающимся| | | | | | | | | |
| в соот- | | | | | | | | | |
|ветствии со| | | | | | | | | |
| ст.36 Жи- | | | | | | | | | |
|лищного ко-| | | | | | | | | |
|декса РФ в| | | | | | | | | |
| улучшении | | | | | | | | | |
| жилищных | | | | | | | | | |
|условий и | | | | | | | | | |
| состоящим | | | | | | | | | |
|на учете по| | | | | | | | | |
| данному | | | | | | | | | |
| вопросу | | | | | | | | | |
| в органах | | | | | | | | | |
| местного | | | | | | | | | |
| самоуправ-| | | | | | | | | |
| ления | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.8.|Предприяти-| Все | Свыше | | | | | | Без | | Упр.архитек-
|ям, учреж-|категории| 3480 | | | | | | финан-| |туры и градо-
| дениям и |с ограни-| | | | | | | совых | |строительства
|организаци-| чениями | | | | | | |затарат| |
|ям, занима-| в пере- | | | | | | | | |
|ющимся про-|движении | | | | | | | | |
|ектировани-| | | | | | | | | |
|ем, строи-| | | | | | | | | |
|тельством и| | | | | | | | | |
|реконструк-| | | | | | | | | |
|цией зда-| | | | | | | | | |
|ний, соору-| | | | | | | | | |
| жений, | | | | | | | | | |
| транспорт-| | | | | | | | | |
|ных и пеше-| | | | | | | | | |
|ходных ком-| | | | | | | | | |
| муникаций | | | | | | | | | |
| осуществ- | | | | | | | | | |
| лять свою | | | | | | | | | |
| деятель- | | | | | | | | | |
| ность в | | | | | | | | | |
|соответст- | | | | | | | | | |
|вии с ве-| | | | | | | | | |
|домственно-| | | | | | | | | |
| строитель-| | | | | | | | | |
| ными | | | | | | | | | |
| нормалями | | | | | | | | | |
| 62-91 | | | | | | | | | |
|Госкомархи-| | | | | | | | | |
| тектуры | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------------------------------------------+--------------+--------------
1.9.|Предприяти-| Все | Свыше | Собственные средства предприятий, | | Руководители
|ям, учреж-|категории| 3500 | учреждений и организаций | | предприятий,
|дениям, ор-| с | | | | учреждений и
|ганизациям |ограниче-| | | | организаций
| социально-| ниями | | | | города
|культбыто- | в | | | |
| вого и | передви-| | | |
|спортивного| жении | | | |
|назначения,| | | | |
|независимо | | | | |
| от форм | | | | |
| собствен- | | | | |
|ности обо- | | | | |
| рудовать | | | | |
|занимаемые | | | | |
|помещения | | | | |
|приспособ- | | | | |
| лениями, | | | | |
| позволяю- | | | | |
|щими инва- | | | | |
|лидам бес- | | | | |
| препятст- | | | | |
| венно | | | | |
| пользо- | | | | |
| ваться | | | | |
|предостав- | | | | |
| ляемыми | | | | |
| услугами | | | | |
|(пандусы, | | | | |
| поручни | | | | |
| и др.) | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------------------------------------------+--------------+--------------
1.10.|В админист-| Все | 18000 | | | | | |В соот-| Городской |Упр.соц.защиты
|рации горо-|категории| | | | | | | ветст-| бюджет | населения
|да провести| | | | | | | | вии | |
|реконструк-| | | | | | | | со | |
|цию 1 этажа| | | | | | | |сметной| |
|(левое кры-| | | | | | | | стои- | |
|ло) с вы-| | | | | | | |мостью | |
| полнением | | | | | | | |ремонта| |
|всех прис-| | | | | | | | | |
|пособлений,| | | | | | | | | |
|обеспечива-| | | | | | | | | |
|ющих бес-| | | | | | | | | |
| препятст- | | | | | | | | | |
|венное пе-| | | | | | | | | |
|редвижение | | | | | | | | | |
| инвалидов.| | | | | | | | | |
|В помещени-| | | | | | | | | |
|ях админис-| | | | | | | | | |
|траций рай-| | | | | | | | | |
|онов, уп-| | | | | | | | | |
| равлениях | | | | | | | | | |
|пенсионного| | | | | | | | | |
| обеспече- | | | | | | | | | |
| ния, ЦСПн | | | | | | | | | |
| дооборудо-| | | | | | | | | |
|вать входы| | | | | | | | | |
| пандусами,| | | | | | | | | |
| поручнями,| | | | | | | | | |
| перилами | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.11.|Оборудовать| Все | Свыше | | | | | | Собст-| | Руководители
| подходы к |категории| 18000 | | | | | |венные | | предприятий,
|администра-| | | | | | | |средст-| | учреждений и
|тивным зда-| | | | | | | | ва | | организаций
|ниям, объ-| | | | | | | | пред- | | города
|ектам здра-| | | | | | | |приятий| |
| воохране- | | | | | | | | | |
|ния, торго-| | | | | | | | | |
|во-бытового| | | | | | | | | |
|и культур-| | | | | | | | | |
|ного назна-| | | | | | | | | |
|чения про-| | | | | | | | | |
|тивоскольз-| | | | | | | | | |
|ким покры-| | | | | | | | | |
| тием | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.12.| Выделить: | | 600 | | | | | | Без | | Комитет по
| отдельно | | | | | | | | финан-| | управлению
| стоящее | | | | | | | | совых | | имуществом
| здание | | | | | | | |затарат| |
|пл.1500 кв.| | | | | | | | | |
|м для раз-| | | | | | | | | |
|мещения Го-| | | | | | | | | |
|сударcтвен-| | | | | | | | | |
|ного Уни-| | | | | | | | | |
| тарного | | | | | | | | | |
|Магнигогор-| | | | | | | | | |
|ского Про-| | | | | | | | | |
|тезно-орто-| | | | | | | | | |
|педического| | | | | | | | | |
|предприятия| | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------------------------------------------+--------------+--------------
| | | | Bceго затрат по разделу N 1 | Городской |
| | | | 2002 год - 2366,9 | бюджет |
| | | | 2003 год - 2306,0 | |
| | | | 2004 год - 2306,0 | |
| | | | 2005 год - 2306,0 | |
| | | | 2006 год - 2306,0 | |
| | | | Итого: 2002-2006 г.г. - 11590,9 тыс.руб. | |
-----+-----------+---------+---------+-------------------------------------------+--------------+--------------
| Раздел 2 | | | | | | | | | |
|Организация| | | | | | | | | |
| транспорт-| | | | | | | | | |
| ного | | | | | | | | | |
| обслужи- | | | | | | | | | |
| вания | | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
2.1.| В салонах | Все | 14000 | - | - | - | - | - | | Собственные |отдел транс-
| городского|категории| | | | | | | | средства |порта и связи
| пассажирс-| | | | | | | | | предприятия |городской ад-
|кого транс-| | | | | | | | | | министрации
|порта выде-| | | | | | | | | | тр."Электро-
|лить места| | | | | | | | | | транспорт",
|для инвали-| | | | | | | | | |МУ "МПАТП N 1"
|дов, обоз-| | | | | | | | | |
|начив их| | | | | | | | | |
|табличками | | | | | | | | | |
| дополни- | | | | | | | | | |
| тельной | | | | | | | | | |
|информации.| | | | | | | | | |
|Оборудовать| | | | | | | | | |
|трамваи и| | | | | | | | | |
| автобусы | | | | | | | | | |
|светящимися| | | | | | | | | |
| табло с | | | | | | | | | |
| указанием | | | | | | | | | |
| номера и | | | | | | | | | |
| маршрута | | | | | | | | | |
| движения | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
2.2.| В салонах| Все | 18000 | 4,16 | - | - | - | - | 4,16 | Городской |отдел транс-
| городского|категории| | | | | | | | бюджет |порта и связи
| обществен-| | | | | | | | | |городской ад-
|ного транс-| | | | | | | | | | министрации,
|порта по-| | | | | | | | | | МУ "МПАТП N
| местить | | | | | | | | | |1", тр."Элек-
|схемы марш-| | | | | | | | | | тротранспорт"
|рутов дви-| | | | | | | | | |
| жения | | | | | | | | | |
|транспорта | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
2.3.|Подъем пер-| Все | 18000 | | | | | | | Собственные |отдел транс-
|вого входа|категории| | | | | | | | средства |порта и связи
|в салон| | | | | | | | | предприятия |городской ад-
| трамваев | | | | | | | | | | министрации
|оборудовать| | | | | | | | | | тр."Электро-
| дополни- | | | | | | | | | | транспорт",
| тельным | | | | | | | | | |МУ "МПАТП N 1"
| поручнем | | | | | | | | | |
|для удобст-| | | | | | | | | |
|ва подъема| | | | | | | | | |
|по ступень-| | | | | | | | | |
| кам | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
2.4.| Предусмот-| Все | 18000 | | | | | | | Собственные | Упр.архитек-
|реть в со-|категории| | | | | | | | средства |туры и градо-
|ответствии | | | | | | | | | предприятия |строительства,
|с планом | | | | | | | | | | тр."Электро-
| развития | | | | | | | | | | транспорт",
| остановоч-| | | | | | | | | |МУ "МПАТП N 1"
|ных комп-| | | | | | | | | |
|лексов обо-| | | | | | | | | |
| рудование | | | | | | | | | |
|мест ожида-| | | | | | | | | |
|ния и оста-| | | | | | | | | |
|новок обще-| | | | | | | | | |
| ственного | | | | | | | | | |
|транспорта | | | | | | | | | |
| с учетом | | | | | | | | | |
| потреб- | | | | | | | | | |
| ностей | | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+-----------------------------------------------------+--------------+--------------
| | | Всего затрат по разделу N 2 | |
| | | Итого: 2002 год - 4,16 | |
| | | Всего - 4,16 | |
-----+-----------+---------+-----------------------------------------------------+--------------+--------------
| Раздел 3 | | | | | | | | | |
| Оснащение | | | | | | | | | |
| среды | | | | | | | | | |
| жизнедея- | | | | | | | | | |
| тельности | | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
|средствами | | | | | | | | | |
| связи и | | | | | | | | | |
|информатики| | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
3.1.|Организация| Все | 18000 | - | - | - | - | - | - | Собственные |Упр.информации
|в средствах|категории| | | | | | | | средства |и общественных
| массовой | | | | | | | | | СМИ |связей органов
|информации | | | | | | | | | |местного само-
|периодичес-| | | | | | | | | |управления
| кой серии | | | | | | | | | |
|программ и | | | | | | | | | |
|публикаций,| | | | | | | | | |
|освещающих | | | | | | | | | |
|социальные | | | | | | | | | |
| проблемы | | | | | | | | | |
|инвалидов и| | | | | | | | | |
| обществен-| | | | | | | | | |
| ных орга-| | | | | | | | | |
| низаций | | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
3.2.| Установка | | | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 170,0 | Городской |Администрация
|на понижен-| | | | | | | | | бюджет |города, Магни-
|ном уровне| | | | | | | | | |тогорский меж-
|(на высоте| | | | | | | | | |районный узел
|1 метра от| | | | | | | | | |связи, отдел
|земли) го-| | | | | | | | | |транспорта и
| родских | | | | | | | | | |связи
|таксофонов | | | | | | | | | |
|в общест-| | | | | | | | | |
|венно зна-| | | | | | | | | |
|чимых мес-| | | | | | | | | |
|тах города| | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
3.3.| Установка | Все | 18000 | | | | | | | Собственные | ЮУЖД
|на ж/дорож-|категории| | | | | | | | средства | и ОАО
|ном вокзале| | | | | | | | | предприятий | "ММК"
| информаци-| | | | | | | | | |
|онных све-| | | | | | | | | |
| тящихся | | | | | | | | | |
| табло и | | | | | | | | | |
|справочных | | | | | | | | | |
| автоответ-| | | | | | | | | |
| чиков | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
3.4.| Оказание | Глухо- | | | | | | | |Без финансо- | УСЗн, МУ
| инвалидам | немые | | | | | | | | вых затарат |"Центр психо-
| помощи в | | | | | | | | | |логической по-
| оказании | | | | | | | | | |мощи семье и
| услуг по | | | | | | | | | |детям с теле-
| сурдопе- | | | | | | | | | |фоном доверия"
| реводу | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+-----------------------------------------------------+--------------+--------------
| | | Всего затрат по разделу N 3 |Городской |
| | | 2002 год - 34,0 тыс.руб. |бюджет |
| | | 2003 год - 34,0 тыс.руб. | |
| | | 2004 год - 34,0 тыс.руб. | |
| | | 2005 год - 34,0 тыс.руб. | |
| | | 2006 год - 34,0 тыс.руб. | |
| | | Итого: 2002-2006 гг. - 170,0 тыс.руб. | |
-----+-----------+---------+-----------------------------------------------------+--------------+--------------
| Раздел IV | | | | | | | | | |
|Осуществле-| | | | | | | | | |
|ние мер по | | | | | | | | | |
|социальной | | | | | | | | | |
| реабили- | | | | | | | | | |
| тации | | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
4.1.|Организация| ДЦП, | | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 280,0 | Городской | УСЗн и Упр.
| лечения | легочни-| | | | | | | | бюджет | здраво-
|детей-инва-|ки, сер-| | | | | | | | | охранения
| лидов за | дечники | | | | | | | | |
| пределами | | | | | | | | | |
| города, а | | | | | | | | | |
| также с | | | | | | | | | |
|приглашени-| | | | | | | | | |
|ем врачей-| | | | | | | | | |
| специалис-| | | | | | | | | |
|тов в город| | | | | | | | | |
| (через МУ | | | | | | | | | |
|"Социально-| | | | | | | | | |
|реабилита- | | | | | | | | | |
| ционный | | | | | | | | | |
| Центр для | | | | | | | | | |
|детей с ог-| | | | | | | | | |
|раниченными| | | | | | | | | |
| возмож- | | | | | | | | | |
| ностями" | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
4.2.|Организация| ДЦП, | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 300,0 | Городской | УСЗн и Упр.
| оздоровле-| легочни-| | | | | | | | бюджет | здраво-
|ния в го-|ки, сер-| | | | | | | | | охранения
| родских | дечники | | | | | | | | |
|профилакто-| | | | | | | | | |
|риях детей-| | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
4.3.|Организация| Все | 1020 | | | | | | |Без дополни-| Упр.здраво-
|проведения |категории| | | | | | | |тельных финан-| охранения
|ежегодного | | | | | | | | |совых затарат|
| обследова-| | | | | | | | | |
|ния детей-| | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
| на базе | | | | | | | | | |
|детских по-| | | | | | | | | |
|ликлиник и| | | | | | | | | |
|стационаров| | | | | | | | | |
| детских | | | | | |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 июня 2001 г. N 122 "Об утверждении городской целевой... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.