Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Городская целевая программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на территории г.Магнитогорска" (2002-2006 годы)
(утв.постановлением городского Собрания депутатов
от 27 июня 2001 г. N 122)
Паспорт
городской целевой программы "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на территории г.Магнитогорска" (2002-2006 годы)
Наименование Программы - городская целевая программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры на территории
г.Магнитогорска" (2002-2006 годы)"
Дата и номер решения
о разработке Программы - постановление Губернатора Челябинской
области от 03.08.39 N 363 "О
разработке муниципальных целевых программ
по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов к информации и объектам
социальной инфраструктуры на территории
Челябинской области"
- постановление Главы города от 25.11.99
N 407-П "О разработке городской программы
по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов к информации и объектам
социальной инфраструктуры на территории
г.Магнитогорска"
Городской заказчик
Программы - администрация города Магнитогорска
Основные разработчики
Программы - Управление социальной защиты населения
администрации г.Магнитогорска, городской
Координационный Совет по делам инвалидов
Цель Программы - обеспечение свободного доступа инвалидов
к объектам социальной инфраструктуры;
обеспечение беспрепятственного
пользования общественным транспортом,
средствами связи и информации; усиление
социальной поддержки и улучшение качества
жизни инвалидов
Срок реализации
Программы - 2002-2006 годы
Исполнители мероприятий
Программы - Управление социальной защиты населения
Администрации г.Магнитогорска, Управление
здравоохранения Администрации
г.Магнитогорска, управление архитектуры и
градостроительства, комитет по управлению
имуществом Администрации г.Магнитогорска,
отдел транспорта и связи Администрации
г.Магнитогорска, жилищный отдел
Администрации г.Магнитогорска; городские
предприятия, учреждения и организации (по
вопросам, отнесенным к их компетенции)
Объемы и источники
финансирования Программы - 20985,06 тыс. рублей за счет средств
городского бюджета, в том числе на 2002
год - 4849,06 тысяч рублей
- средства предприятий, учреждений и
организаций г.Магнитогорска (по
согласованию)
Ожидаемые конечные
результаты - создание необходимых условий инвалидам
для реализации своих человеческих
потребностей;
- повышение уровня и качества жизни
инвалидов;
- повышение эффективности деятельности
муниципальных служб по реабилитации
инвалидов;
- совершенствование информационного
обеспечения решения проблем инвалидов
Система контроля за
исполнением Программы - контроль за реализацией Программы
осуществляет в установленном порядке
исполнительный орган местного
самоуправления совместно с городским
Координационным Советом по делам
инвалидов.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
На современном этапе развития общества проведение мер по социальной интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.
В стране происходят коренные изменения в подходах к определению и решению проблем инвалидности в соответствии с международными нормами. В настоящее время инвалидами признаются не только лица, у которых снижена и утрачена трудоспособность, но и лица, имеющие другие ограничения жизнедеятельности (самообслуживания, передвижения, общения, ориентации, контроля за своим поведением, обучения).
В г.Магнитогорске проживает свыше 18 тысяч инвалидов различных категорий, среди которых:
инвалиды по зрению - свыше 1127 человек
инвалиды по слуху - свыше 700 человек
инвалиды с ограниченной
жизнедеятельностью ввиду
физических недостатков - свыше 3000 человек
инвалиды, использующие
кресла-коляски - свыше 480 человек.
Жизнедеятельность этих категорий населения ограничена в возможностях, обусловленных физическими, психологическими, социальными, культурными и иными барьерами. Жилые помещения не оборудованы специальными средствами и приспособлениями, обеспечивающими возможность самообслуживания инвалидов. Не созданы условия для свободного доступа к общественным и производственным зданиям, спортивным сооружениям, культурным и другим учреждениям; для беспрепятственного пользования общественным транспортом, средствами связи и информации. Отсутствуют гарантии трудовой занятости инвалидов.
Во исполнение постановления Губернатора Челябинской области от 03.08.99 N 363 "О разработке муниципальных программ по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на территории Челябинской области" и постановления Главы города от 25.11.99 N 407-П "О разработке городской программы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на территории г.Магнитогорска" сформированы мероприятия данной программы, реализация которых позволит решить ряд проблем по адаптации людей с ограниченными возможностями в обществе.
Основные цели и задачи
Основной целью Программы является создание во всех сферах жизнедеятельности условий инвалидам для реализации предусмотренных Конституцией РФ гражданских, экономических, социальных, культурных прав. Важнейшие целевые показатели;
- обеспечение свободного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры: жилым и общественным зданиям, местам отдыха, спортивным сооружениям, культурно-зрелищным и другим учреждениям;
- обеспечение беспрепятственного пользования общественным транспортом, средствами связи и информации.
Предусматривается решение на программно-целевой основе следующих приоритетных задач:
- возможное приспособление действующих средств транспорта, связи, информации и других объектов социальной инфраструктуры для нужд инвалидов;
- оснащение сферы жизнедеятельности инвалидов средствами информации и связи, вспомогательными техническими устройствами и бытовым оборудованием, облегчающими самообслуживание;
- координация различных направлений социальной реабилитации инвалидов;
- организация межведомственного контроля за проектированием, строительством и реконструкцией зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов.
Сроки реализации программы
Программа рассчитана на 2002-2006 годы, в течение которых предусматривается реализация организационно-технических мероприятий в соответствии с прилагаемым перечнем.
Ресурсное обеспечение программы
Общий объем ассигнований из городского бюджета в 2002-2006 годах для финансирования Программы составляет 20985,06 тысяч рублей. Прилагаемый расчет затрат на реализацию Программы произведен в соответствии с перечнем организационно-технических мероприятий.
По разделам Программы указанные средства распределяются следующим образом:
Раздел N 1. Обеспечение свободного доступа к объектам инфраструктуры - 11590,9 тыс.рублей,
Раздел N 2. Организация транспортного обслуживания инвалидов - 4,16 тыс.рублей.
Раздел N 3. Оснащение сферы жизнедеятельности инвалидов средствами связи и информации - 170 тыс. рублей.
Раздел N 4. Осуществление мер по социальной реабилитации инвалидов - 9220 тыс. рублей.
Прилагаемая бюджетная заявка на ассигнования из городского бюджета в 2002-2006 годах для финансирования Программы будет ежегодно уточняться в установленном порядке при формировании городского бюджета на соответствующий год.
Реализация программы и контроль за ходом ее выполнения
К участию в реализации Программы привлекаются структурные подразделения Администрации г.Магнитогорска; городские предприятия, учреждения и организации (по вопросам, отнесенным к их компетенции).
Текущее управление осуществляется заместителем председателя Координационного Совета по делам инвалидов, ответственным за реализацию Программы.
Ежегодно на заседаниях Координационного Совета рассматриваются вопросы о ходе реализации программных мероприятий и об эффективности использования финансовых средств.
Оценки эффективности программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
приспособить действующие объекты социально-культурно-бытового назначения для нужд инвалидов;
повысить качество жизни инвалидов;
облегчить адаптацию инвалидов в обществе.
Перечень
организационно-технических мероприятий городской целевой программы "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры" (2002-2006 годы)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N |мероприятия|Категория|Количест-|Сроки исполнения и объем финансовых затрат | Источники |Ответственный
п/п | программы |инвалидов|во полу-|-------------------------------------------|финансирования| исполнитель
| | |чателей | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Итого | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
|Раздел N 1| | | | | | | | | |
|Обеспечение| | | | | | | | | |
|свободного | | | | | | | | | |
| доступа | | | | | | | | | |
|к объектам | | | | | | | | | |
|инфраструк-| | | | | | | | | |
| туры | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.1.|Оборудовать|Инвалиды | Свыше | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | Городской |Упр.здравоох-
|подходы к|с ограни-| 3480 | | | | | | | бюджет | ранения
| лечебно- | чениями | | | | | | | | |Упр.соц.защиты
|профилакти-|в свобод-| | | | | | | | | населения
| ческим | ном | | | | | | | | |
|учреждениям| передви-| | | | | | | | |
|приспособ- | жении | | | | | | | | |
|лениями, | | | | | | | | | |
|обеспечива-| | | | | | | | | |
| ющими | | | | | | | | | |
| беспре- | | | | | | | | | |
|пятственный| | | | | | | | | |
|доступ для| | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
|(пандусы и| | | | | | | | | |
| поручни) | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.2.|Оборудовать|Инвалиды | Свыше | 21,0 | | | | | 21,0 | Городской |УСЗн, Маг.
|светофорные| по | 1127 | | | | | | | бюджет |филиал УП
|объекты в| зрению | | | | | | | | | "Челябинск-
| местах | | | | | | | | | | транссигнал"
| пешеходных| | | | | | | | | | СМЭН, УВД РФ
| переходов | | | | | | | | | |
| звуковой | | | | | | | | | |
| сигнализа-| | | | | | | | | |
| цией | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.3.|Установить | все | Свыше | 10,6 | | | | | 10,6 | Городской |УСЗн, Маг.
| дорожные |категории| 18 тыс. | | | | | | | бюджет |филиал УП
| знаки | | | | | | | | | | "Челябинск-
|(таблички),| | | | | | | | | | транссигнал"
| предупреж-| | | | | | | | | | СМЭН, УВД РФ
|дающие во-| | | | | | | | | |
| дителей о | | | | | | | | | |
| возможном | | | | | | | | | |
| появлении | | | | | | | | | |
| или при- | | | | | | | | | |
| сутствии | | | | | | | | | |
|инвалидов в| | | | | | | | | |
|местах пе-| | | | | | | | | |
| шеходных | | | | | | | | | |
| переходов | | | | | | | | | |
| и местах | | | | | | | | | |
|нахождения | | | | | | | | | |
|организаций| | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.4.|Установить |Инвалиды | Свыше | 3,18 | | | | | 3,18 | Городской |УСЗн, Маг.
|на въездах| по | 1127 | | | | | | | бюджет |филиал УП
|в кварталы| зрению | | | | | | | | | "Челябинск-
|с массовым| | | | | | | | | | транссигнал"
|проживанием| | | | | | | | | | СМЭН, УВД РФ
| инвалидов | | | | | | | | | |
| дорожные | | | | | | | | | |
|знаки, пре-| | | | | | | | | |
| дупреждаю-| | | | | | | | | |
|щие водите-| | | | | | | | | |
|лей о воз- | | | | | | | | | |
|можном по- | | | | | | | | | |
|явлении или| | | | | | | | | |
|присутствии| | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.5.|На автосто-| Все | Свыше | 2,12 | | | | | 2,12 | Городской |УСЗн, Маг.
| янках у |категории| 18000 | | | | | | | бюджет |филиал УП
| торговых | | | | | | | | | | "Челябинск-
| ярмарок | | | | | | | | | | транссигнал"
| предусмо- | | | | | | | | | | СМЭН, УВД РФ
| треть и | | | | | | | | | |
|обозначить | | | | | | | | | |
|места для | | | | | | | | | |
|автотранс- | | | | | | | | | |
|порта ин- | | | | | | | | | |
| валидов, | | | | | | | | | |
| но не | | | | | | | | | |
| менее | | | | | | | | | |
| 10% от | | | | | | | | | |
| имеющихся | | | | | | | | | |
| мест | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.6.| Организо- |Инвалиды | Свыше | 24,0 | | | | 24,0 | | Городской | Упр.благоус-
|вать и обо-|по зрению| 1127 | | | | | | | бюджет | тройства
| рудовать | | | | | | | | | |
| остановки | | | | | | | | | |
|городского | | | | | | | | | |
|пассажирс- | | | | | | | | | |
|кого транс-| | | | | | | | | |
|порта и пе-| | | | | | | | | |
| шеходные | | | | | | | | | |
| дорожки к | | | | | | | | | |
|ним в рай-| | | | | | | | | |
| онах ком-| | | | | | | | | |
| пактного | | | | | | | | | |
|проживания | | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
| и местах | | | | | | | | | |
|нахождения | | | | | | | | | |
|организаций| | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.7.| Во вновь | Все | 204 | 306,0 |306,0 |306,0 |306,0 |306,0 |1530,0 | Городской |Жилищный отдел
|строящихся |категории| | | | | | | | бюджет и |администрации
|домах пре-| | | | | | | | | средства | города
|дусмотреть | | | | | | | | | предприятий |
| жилье для | | | | | | | | | |
| выделения | | | | | | | | | |
| инвалидам,| | | | | | | | | |
|нуждающимся| | | | | | | | | |
| в соот- | | | | | | | | | |
|ветствии со| | | | | | | | | |
| ст.36 Жи- | | | | | | | | | |
|лищного ко-| | | | | | | | | |
|декса РФ в| | | | | | | | | |
| улучшении | | | | | | | | | |
| жилищных | | | | | | | | | |
|условий и | | | | | | | | | |
| состоящим | | | | | | | | | |
|на учете по| | | | | | | | | |
| данному | | | | | | | | | |
| вопросу | | | | | | | | | |
| в органах | | | | | | | | | |
| местного | | | | | | | | | |
| самоуправ-| | | | | | | | | |
| ления | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.8.|Предприяти-| Все | Свыше | | | | | | Без | | Упр.архитек-
|ям, учреж-|категории| 3480 | | | | | | финан-| |туры и градо-
| дениям и |с ограни-| | | | | | | совых | |строительства
|организаци-| чениями | | | | | | |затарат| |
|ям, занима-| в пере- | | | | | | | | |
|ющимся про-|движении | | | | | | | | |
|ектировани-| | | | | | | | | |
|ем, строи-| | | | | | | | | |
|тельством и| | | | | | | | | |
|реконструк-| | | | | | | | | |
|цией зда-| | | | | | | | | |
|ний, соору-| | | | | | | | | |
| жений, | | | | | | | | | |
| транспорт-| | | | | | | | | |
|ных и пеше-| | | | | | | | | |
|ходных ком-| | | | | | | | | |
| муникаций | | | | | | | | | |
| осуществ- | | | | | | | | | |
| лять свою | | | | | | | | | |
| деятель- | | | | | | | | | |
| ность в | | | | | | | | | |
|соответст- | | | | | | | | | |
|вии с ве-| | | | | | | | | |
|домственно-| | | | | | | | | |
| строитель-| | | | | | | | | |
| ными | | | | | | | | | |
| нормалями | | | | | | | | | |
| 62-91 | | | | | | | | | |
|Госкомархи-| | | | | | | | | |
| тектуры | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------------------------------------------+--------------+--------------
1.9.|Предприяти-| Все | Свыше | Собственные средства предприятий, | | Руководители
|ям, учреж-|категории| 3500 | учреждений и организаций | | предприятий,
|дениям, ор-| с | | | | учреждений и
|ганизациям |ограниче-| | | | организаций
| социально-| ниями | | | | города
|культбыто- | в | | | |
| вого и | передви-| | | |
|спортивного| жении | | | |
|назначения,| | | | |
|независимо | | | | |
| от форм | | | | |
| собствен- | | | | |
|ности обо- | | | | |
| рудовать | | | | |
|занимаемые | | | | |
|помещения | | | | |
|приспособ- | | | | |
| лениями, | | | | |
| позволяю- | | | | |
|щими инва- | | | | |
|лидам бес- | | | | |
| препятст- | | | | |
| венно | | | | |
| пользо- | | | | |
| ваться | | | | |
|предостав- | | | | |
| ляемыми | | | | |
| услугами | | | | |
|(пандусы, | | | | |
| поручни | | | | |
| и др.) | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------------------------------------------+--------------+--------------
1.10.|В админист-| Все | 18000 | | | | | |В соот-| Городской |Упр.соц.защиты
|рации горо-|категории| | | | | | | ветст-| бюджет | населения
|да провести| | | | | | | | вии | |
|реконструк-| | | | | | | | со | |
|цию 1 этажа| | | | | | | |сметной| |
|(левое кры-| | | | | | | | стои- | |
|ло) с вы-| | | | | | | |мостью | |
| полнением | | | | | | | |ремонта| |
|всех прис-| | | | | | | | | |
|пособлений,| | | | | | | | | |
|обеспечива-| | | | | | | | | |
|ющих бес-| | | | | | | | | |
| препятст- | | | | | | | | | |
|венное пе-| | | | | | | | | |
|редвижение | | | | | | | | | |
| инвалидов.| | | | | | | | | |
|В помещени-| | | | | | | | | |
|ях админис-| | | | | | | | | |
|траций рай-| | | | | | | | | |
|онов, уп-| | | | | | | | | |
| равлениях | | | | | | | | | |
|пенсионного| | | | | | | | | |
| обеспече- | | | | | | | | | |
| ния, ЦСПн | | | | | | | | | |
| дооборудо-| | | | | | | | | |
|вать входы| | | | | | | | | |
| пандусами,| | | | | | | | | |
| поручнями,| | | | | | | | | |
| перилами | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.11.|Оборудовать| Все | Свыше | | | | | | Собст-| | Руководители
| подходы к |категории| 18000 | | | | | |венные | | предприятий,
|администра-| | | | | | | |средст-| | учреждений и
|тивным зда-| | | | | | | | ва | | организаций
|ниям, объ-| | | | | | | | пред- | | города
|ектам здра-| | | | | | | |приятий| |
| воохране- | | | | | | | | | |
|ния, торго-| | | | | | | | | |
|во-бытового| | | | | | | | | |
|и культур-| | | | | | | | | |
|ного назна-| | | | | | | | | |
|чения про-| | | | | | | | | |
|тивоскольз-| | | | | | | | | |
|ким покры-| | | | | | | | | |
| тием | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
1.12.| Выделить: | | 600 | | | | | | Без | | Комитет по
| отдельно | | | | | | | | финан-| | управлению
| стоящее | | | | | | | | совых | | имуществом
| здание | | | | | | | |затарат| |
|пл.1500 кв.| | | | | | | | | |
|м для раз-| | | | | | | | | |
|мещения Го-| | | | | | | | | |
|сударcтвен-| | | | | | | | | |
|ного Уни-| | | | | | | | | |
| тарного | | | | | | | | | |
|Магнигогор-| | | | | | | | | |
|ского Про-| | | | | | | | | |
|тезно-орто-| | | | | | | | | |
|педического| | | | | | | | | |
|предприятия| | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------------------------------------------+--------------+--------------
| | | | Bceго затрат по разделу N 1 | Городской |
| | | | 2002 год - 2366,9 | бюджет |
| | | | 2003 год - 2306,0 | |
| | | | 2004 год - 2306,0 | |
| | | | 2005 год - 2306,0 | |
| | | | 2006 год - 2306,0 | |
| | | | Итого: 2002-2006 г.г. - 11590,9 тыс.руб. | |
-----+-----------+---------+---------+-------------------------------------------+--------------+--------------
| Раздел 2 | | | | | | | | | |
|Организация| | | | | | | | | |
| транспорт-| | | | | | | | | |
| ного | | | | | | | | | |
| обслужи- | | | | | | | | | |
| вания | | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
2.1.| В салонах | Все | 14000 | - | - | - | - | - | | Собственные |отдел транс-
| городского|категории| | | | | | | | средства |порта и связи
| пассажирс-| | | | | | | | | предприятия |городской ад-
|кого транс-| | | | | | | | | | министрации
|порта выде-| | | | | | | | | | тр."Электро-
|лить места| | | | | | | | | | транспорт",
|для инвали-| | | | | | | | | |МУ "МПАТП N 1"
|дов, обоз-| | | | | | | | | |
|начив их| | | | | | | | | |
|табличками | | | | | | | | | |
| дополни- | | | | | | | | | |
| тельной | | | | | | | | | |
|информации.| | | | | | | | | |
|Оборудовать| | | | | | | | | |
|трамваи и| | | | | | | | | |
| автобусы | | | | | | | | | |
|светящимися| | | | | | | | | |
| табло с | | | | | | | | | |
| указанием | | | | | | | | | |
| номера и | | | | | | | | | |
| маршрута | | | | | | | | | |
| движения | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
2.2.| В салонах| Все | 18000 | 4,16 | - | - | - | - | 4,16 | Городской |отдел транс-
| городского|категории| | | | | | | | бюджет |порта и связи
| обществен-| | | | | | | | | |городской ад-
|ного транс-| | | | | | | | | | министрации,
|порта по-| | | | | | | | | | МУ "МПАТП N
| местить | | | | | | | | | |1", тр."Элек-
|схемы марш-| | | | | | | | | | тротранспорт"
|рутов дви-| | | | | | | | | |
| жения | | | | | | | | | |
|транспорта | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
2.3.|Подъем пер-| Все | 18000 | | | | | | | Собственные |отдел транс-
|вого входа|категории| | | | | | | | средства |порта и связи
|в салон| | | | | | | | | предприятия |городской ад-
| трамваев | | | | | | | | | | министрации
|оборудовать| | | | | | | | | | тр."Электро-
| дополни- | | | | | | | | | | транспорт",
| тельным | | | | | | | | | |МУ "МПАТП N 1"
| поручнем | | | | | | | | | |
|для удобст-| | | | | | | | | |
|ва подъема| | | | | | | | | |
|по ступень-| | | | | | | | | |
| кам | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
2.4.| Предусмот-| Все | 18000 | | | | | | | Собственные | Упр.архитек-
|реть в со-|категории| | | | | | | | средства |туры и градо-
|ответствии | | | | | | | | | предприятия |строительства,
|с планом | | | | | | | | | | тр."Электро-
| развития | | | | | | | | | | транспорт",
| остановоч-| | | | | | | | | |МУ "МПАТП N 1"
|ных комп-| | | | | | | | | |
|лексов обо-| | | | | | | | | |
| рудование | | | | | | | | | |
|мест ожида-| | | | | | | | | |
|ния и оста-| | | | | | | | | |
|новок обще-| | | | | | | | | |
| ственного | | | | | | | | | |
|транспорта | | | | | | | | | |
| с учетом | | | | | | | | | |
| потреб- | | | | | | | | | |
| ностей | | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+-----------------------------------------------------+--------------+--------------
| | | Всего затрат по разделу N 2 | |
| | | Итого: 2002 год - 4,16 | |
| | | Всего - 4,16 | |
-----+-----------+---------+-----------------------------------------------------+--------------+--------------
| Раздел 3 | | | | | | | | | |
| Оснащение | | | | | | | | | |
| среды | | | | | | | | | |
| жизнедея- | | | | | | | | | |
| тельности | | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
|средствами | | | | | | | | | |
| связи и | | | | | | | | | |
|информатики| | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
3.1.|Организация| Все | 18000 | - | - | - | - | - | - | Собственные |Упр.информации
|в средствах|категории| | | | | | | | средства |и общественных
| массовой | | | | | | | | | СМИ |связей органов
|информации | | | | | | | | | |местного само-
|периодичес-| | | | | | | | | |управления
| кой серии | | | | | | | | | |
|программ и | | | | | | | | | |
|публикаций,| | | | | | | | | |
|освещающих | | | | | | | | | |
|социальные | | | | | | | | | |
| проблемы | | | | | | | | | |
|инвалидов и| | | | | | | | | |
| обществен-| | | | | | | | | |
| ных орга-| | | | | | | | | |
| низаций | | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
3.2.| Установка | | | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 170,0 | Городской |Администрация
|на понижен-| | | | | | | | | бюджет |города, Магни-
|ном уровне| | | | | | | | | |тогорский меж-
|(на высоте| | | | | | | | | |районный узел
|1 метра от| | | | | | | | | |связи, отдел
|земли) го-| | | | | | | | | |транспорта и
| родских | | | | | | | | | |связи
|таксофонов | | | | | | | | | |
|в общест-| | | | | | | | | |
|венно зна-| | | | | | | | | |
|чимых мес-| | | | | | | | | |
|тах города| | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
3.3.| Установка | Все | 18000 | | | | | | | Собственные | ЮУЖД
|на ж/дорож-|категории| | | | | | | | средства | и ОАО
|ном вокзале| | | | | | | | | предприятий | "ММК"
| информаци-| | | | | | | | | |
|онных све-| | | | | | | | | |
| тящихся | | | | | | | | | |
| табло и | | | | | | | | | |
|справочных | | | | | | | | | |
| автоответ-| | | | | | | | | |
| чиков | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
3.4.| Оказание | Глухо- | | | | | | | |Без финансо- | УСЗн, МУ
| инвалидам | немые | | | | | | | | вых затарат |"Центр психо-
| помощи в | | | | | | | | | |логической по-
| оказании | | | | | | | | | |мощи семье и
| услуг по | | | | | | | | | |детям с теле-
| сурдопе- | | | | | | | | | |фоном доверия"
| реводу | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+-----------------------------------------------------+--------------+--------------
| | | Всего затрат по разделу N 3 |Городской |
| | | 2002 год - 34,0 тыс.руб. |бюджет |
| | | 2003 год - 34,0 тыс.руб. | |
| | | 2004 год - 34,0 тыс.руб. | |
| | | 2005 год - 34,0 тыс.руб. | |
| | | 2006 год - 34,0 тыс.руб. | |
| | | Итого: 2002-2006 гг. - 170,0 тыс.руб. | |
-----+-----------+---------+-----------------------------------------------------+--------------+--------------
| Раздел IV | | | | | | | | | |
|Осуществле-| | | | | | | | | |
|ние мер по | | | | | | | | | |
|социальной | | | | | | | | | |
| реабили- | | | | | | | | | |
| тации | | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
4.1.|Организация| ДЦП, | | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 280,0 | Городской | УСЗн и Упр.
| лечения | легочни-| | | | | | | | бюджет | здраво-
|детей-инва-|ки, сер-| | | | | | | | | охранения
| лидов за | дечники | | | | | | | | |
| пределами | | | | | | | | | |
| города, а | | | | | | | | | |
| также с | | | | | | | | | |
|приглашени-| | | | | | | | | |
|ем врачей-| | | | | | | | | |
| специалис-| | | | | | | | | |
|тов в город| | | | | | | | | |
| (через МУ | | | | | | | | | |
|"Социально-| | | | | | | | | |
|реабилита- | | | | | | | | | |
| ционный | | | | | | | | | |
| Центр для | | | | | | | | | |
|детей с ог-| | | | | | | | | |
|раниченными| | | | | | | | | |
| возмож- | | | | | | | | | |
| ностями" | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
4.2.|Организация| ДЦП, | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 300,0 | Городской | УСЗн и Упр.
| оздоровле-| легочни-| | | | | | | | бюджет | здраво-
|ния в го-|ки, сер-| | | | | | | | | охранения
| родских | дечники | | | | | | | | |
|профилакто-| | | | | | | | | |
|риях детей-| | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
4.3.|Организация| Все | 1020 | | | | | | |Без дополни-| Упр.здраво-
|проведения |категории| | | | | | | |тельных финан-| охранения
|ежегодного | | | | | | | | |совых затарат|
| обследова-| | | | | | | | | |
|ния детей-| | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
| на базе | | | | | | | | | |
|детских по-| | | | | | | | | |
|ликлиник и| | | | | | | | | |
|стационаров| | | | | | | | | |
| детских | | | | | | | | | |
| больниц | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
4.4.|Организация| Все | По мере |1200,0 |1200,0|1200,0|1200,0|1200,0|6000,0 | Городской |УСЗн, городс-
| оздоровле-|категории|необходи-| | | | | | | бюджет | кой Совет
|ния инвали-| |мости и | | | | | | | | инвалидов
|дов в го-| |(адресно)| | | | | | | |
|родских са-| | | | | | | | | |
| наториях- | | | | | | | | | |
|профилакто-| | | | | | | | | |
| риях | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
4.5.| Оказание | Все | По мере | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Городской | УСЗн, ГСИ
|содействия |категории|необходи-| | | | | | | бюджет |
|при поступ-| |мости и | | | | | | | |
| лении и | |(адресно)| | | | | | | |
| обучении | | | | | | | | | |
| детей- | | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
|в высших и | | | | | | | | | |
| средне- | | | | | | | | | |
|специальных| | | | | | | | | |
| учебных | | | | | | | | | |
|заведениях | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
4.6.|Организация| Все | | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 90,0 | Городской | УСЗн
| ремонта |категории| | | | | | | | бюджет |
| сложной | | | | | | | | | |
| бытовой | | | | | | | | | |
|техники на| | | | | | | | | |
| льготных | | | | | | | | | |
| условиях | | | | | | | | | |
|для одиноко| | | | | | | | | |
|проживающих| | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
4.7.| Оказание | Все | По мере | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 300,0 | Городской |УСЗн, Городс-
| материаль-|категории|необходи-| | | | | | | бюджет |кой фонд соц.
|ной помощи| |мости и | | | | | | | | поддержки
|малообеспе-| |(адресно)| | | | | | | | инвалидов
|ченным ин-| | | | | | | | | |
| валидам -| | | | | | | | | |
| разовой -| | | | | | | | | |
| по мере | | | | | | | | | |
| необходи-| | | | | | | | | |
| мости, | | | | | | | | | |
|оказавшимся| | | | | | | | | |
| в экстре-| | | | | | | | | |
| мальной | | | | | | | | | |
| жизненной | | | | | | | | | |
|ситуации на| | | | | | | | | |
| приобрете-| | | | | | | | | |
|ние медика-| | | | | | | | | |
|ментов, ре-| | | | | | | | | |
|монт жилья,| | | | | | | | | |
| приобрете-| | | | | | | | | |
|ние предме-| | | | | | | | | |
|тов первой| | | | | | | | | |
|необходимо-| | | | | | | | | |
| сти, на | | | | | | | | | |
|проведение | | | | | | | | | |
| операции | | | | | | | | | |
|по замене | | | | | | | | | |
|хрусталика | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
4.8.|Создание МУ| Все | 18000 |1000,0 |1000,0| - | - | - |2000,0 | Городской | УСЗн
|"Социально-|категории| | | | | | | | бюджет |
| реабилита-| | | | | | | | | |
| ционный | | | | | | | | | |
|физкультур-| | | | | | | | | |
| ный Центр | | | | | | | | | |
| для | | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
| "Данко" | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
4.9.| Информиро-| Все | 18000 | | | | | | | Собственные |УСЗн,ГУ Магни-
|вание насе-|категории| | | | | | | | средства ГУ, |тогорский го-
|ления о на-| | | | | | | | |Магнитогорский|родской Центр
| личии ва- | | | | | | | | | городской | занятости
|кантных ра-| | | | | | | | | Центр |
|бочих мест| | | | | | | | | занятости |
|для инвали-| | | | | | | | | |
| дов через | | | | | | | | | |
| СМИ | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+---------+-------+------+------+------+------+-------+--------------+--------------
4.10.|Организация| | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | Городской | УСЗн
|учебы спе-| | | | | | | | | бюджет |
| циалистов | | | | | | | | | |
|по работе с| | | | | | | | | |
|инвалидами | | | | | | | | | |
|(Циклы те-| | | | | | | | | |
|матического| | | | | | | | | |
| усовер- | | | | | | | | | |
|шенствова- | | | | | | | | | |
| ния, | | | | | | | | | |
| лекции, | | | | | | | | | |
| семинары) | | | | | | | | | |
-----+-----------+---------+-----------------------------------------------------+--------------+--------------
| | | Всего затрат по разделу N 4 | |
| | | 2002 год - 2444,0 тыс.руб. | |
| | | 2003 год - 2444,0 тыс.руб. | |
| | | 2004 год - 1444,0 тыс.руб. | |
| | | 2005 год - 1444,0 тыс.руб. | |
| | | 2006 год - 1444,0 тыс.руб. | |
| | | Итого: 2002-2006 гг. - 9220,0 тыс.руб. | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расчет
затрат на реализацию муниципальной целевой программы "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на территории г.Магнитогорска" (2002 - 2006 годы)
Раздел 1. Обеспечение свободного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
1.1. Оборудовать подходы к лечебно-профилактическим учреждениям приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ для инвалидов (пандусы и поручни).
Предусматривается обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов к 38 лечебно-профилактическим учреждениям города. Общий объем финансовых затрат за период действия программы по реализации п.1.1 составит 10 млн.рублей.
1.2. Оборудовать звуковой сигнализацией светофорные объекты в местах пешеходных переходов:
пр.К.Маркса - ул.Гагарина - 4 шт.
пр.К.Маркса - ул.Сов.Армии - 4 шт.
пр.К.Маркса - ул.Завенягина - 2 шт.
пр.К.Маркса - ул.Б.Ручьева - 4 шт.
ул.Труда - ул.Жукова - 4 шт.
ул.Советская - ул.Санаторная - 4 шт.
пр.Ленина - ул.Грязнова - 4 шт.
площ.Ленина - пр.Металлургов - 2 шт.
пр.Пушкина - ул.Маяковского - 2 шт.
Всего - 30 шт.
Стоимость одного комплекта звукового сигнала - 700 рублей. Установка звукового сигнала будет произведена за счет Магнитогорского филиала УП "Челябинсктранссигнал" СМЭП УВД РФ Затраты из городского бюджета на реализацию) п.1.1. составят:
700 х 30 = 21,0 тыс. руб.
1.3. Установить дорожные знаки (таблички), предупреждающие водителей о возможном появлении или присутствии инвалидов в районах пешеходных переходов и местонахождениях организаций инвалидов:
площ.Победы - 6 шт.
площ.Мира - 6
площ.Ленина - 6
пр.Ленина - ул.Гагарина - 4
пр.К.Маркса - ул.Завенягина - 6
пр.Ленина, 47 - 2
пр.К.Маркса, 168/2 - 2
ул.Галлиулина, 30 - 2
пр.Пушкина, 8 - 2
ул.8-ое Марта, 25 - 2
ул.Сов.Армии, 20 - 2
Всего - 40 шт.
Стоимость таблички дополнительной информации - 265 руб.
Установка табличек будет произведена за счет Магнитогорского филиала "Челябинсктранссигнал" СМЭП УВД РФ. Затраты из городского бюджета на реализацию п.1.2. составят: 265 х 40 = 10,6 тыс. руб.
1.4. Установить на въездах в кварталы с массовым проживанием инвалидов по зрению дорожные знаки (таблички), предупреждающие водителей о возможном появлении или присутствии инвалида:
пр.К.Маркса, 91/2 - 2 шт.
ул.Трамвайная, 28, 30 - 2
ул.Коробова, 18 - 2
ул.Жукова, 2 - 2
ул.Галиуллина, 3 - 2
ул.Советская, 157 - 2
Всего - 12 шт.
Устанавливаются таблички, аналогичные указанным в п.1.2.
Затраты из городского бюджета на реализацию п.1.3 составят:
265 х 12 = 3,18 тыс.руб.
1.5. На автостоянках у торговых ярмарок предусмотреть и обозначить места для автотранспорта инвалидов, но не менее 10% от имеющихся мест,
Предусматривается установить 8 табличек дополнительной информации, аналогичных указанным в п.1.2.
Затраты из городского бюджета на реализацию п.1.4 составят:
265 х 8 = 2,12 тыс.руб.
1.6. Организовать и оборудовать остановки городского пассажирского транспорта и пешеходные дорожки к ним в районах компактного проживания инвалидов и местонахождениях организаций инвалидов.
Предусматривается оборудовать 8 остановочных мест (по 4 с каждой стороны): установить поручни, бордюры; восстановить асфальтовое покрытие. Расходы по оборудованию одной остановки составляют 3 тыс.руб.
Затраты из городского бюджета на реализацию п.1.5 составят:
3 х 8 = 24 тыс. руб.
1.7. Во вновь строящихся домах предусмотреть жилье для выделения инвалидам, нуждающимся в соответствии со ст.36 Жилищного Кодекса РФ в улучшении жилищных условий и состоящим на учете по данному вопросу в органах местного самоуправления;
Количество инвалидов состоящих на учете - 204.
Предполагается выделять ежегодно в среднем по 1 однокомнатной квартире из числа первичного жилья инвалидам, состоящим на учете.
Средняя стоимость строительства однокомнатной квартиры составляет:
9000 х 34 = 306 тыс.руб.
где: 9000 руб. - средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья
34 кв.м - средняя площадь однокомнатной квартиры.
Общие затраты из городского бюджета за период действия программы на реализацию п.1.6 составят:
306000 х 5 = 1 млн. 530 тыс.руб.
1.8. Предприятиям, учреждениям и организациям, занимающимся проектированием, строительством и реконструкцией зданий, сооружений, транспортных и пешеходных коммуникаций осуществлять свою деятельность в соответствии с ВСН (Ведомственно-строительные нормали) 62-91 Госномархитектуры.
Без финансовых затрат.
1.9. Предприятиям, учреждениям и организациям социального, культурно-бытового и спортивного назначения независимо от форм собственности оборудовать занимаемые помещения приспособлениями, позволяющими инвалидам беспрепятственно пользоваться предоставляемыми услугами (пандусы, поручни и др.).
Собственные средства предприятий, учреждений и организаций.
1.10. В администрации города провести реконструкцию первого этажа (левое крыло) с выполнением всех приспособлений, обеспечивающим беспрепятственное передвижение инвалидов.
Затраты из городского бюджета на реализацию п.1.9 будут произведены в соответствии со сметной стоимостью ремонта.
1.11. Оборудовать подходы к административным зданиям с мраморной отделкой противоскользским покрытием.
Собственные средства предприятий, учреждений, организаций.
1.12. Выделить отдельно стоящее здание площадью не менее 1500 кв.м для размещения Государственного унитарного Магнитогорского протезно-ортопедического предприятия.
Без финансовых затрат.
Раздел 2. Организация транспортного обслуживания инвалидов
2.1. В салонах городского пассажирского транспорта выделить места для инвалидов, обозначив их табличками дополнительной информации.
Оборудовать трамваи и автобусы светящимися табло с указанием номера и маршрута движения.
Собственные средства МП тр."Электротранспорт" и МУ МПАТП N 1.
2.2. В салонах городского пассажирского транспорта поместить схемы маршрутов движения. Затраты из городского бюджета на реализацию п.2.2 составят:
8 х 520 = 4160 руб.
где: 8 руб. - стоимость изготовления схемы
520 - количество единиц городского пассажирского транспорта
2.3. Подъем первого входа в салон трамваев оборудовать дополнительным поручнем для удобства подъема по ступенькам (предусмотрено конструкцией). Собственные средства МП тр."Электротранспорт".
2.4. Предусмотреть в соответствии с планом развития остановочных комплексов оборудование мест ожидания и остановок общественного транспорта с учетом потребностей инвалидов. Собственные средства МП тр."Электротранспорт" и МУ МПАТП N 1.
Раздел 3. Оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами связи и информатики
3.1 Организация в средствах массовой информации периодической серии программ и публикаций, освещающих социальные проблемы инвалидов и общественных организаций инвалидов.
Собственные средства СМИ.
3.2. Установка на пониженном уровне (на высоте 1 метра от земли) городских таксофонов в общественно значимых местах города.
Предусматривается оборудовать таксофонами 10 городских общественно значимых мест, в среднем по 2 ежегодно.
Затраты из городского бюджета на реализацию п.3.2 составят;
17000 х 10 = 170 тыс.руб.
где: 17000 рублей - стоимость одного таксофона.
Установка будет произведена за счет Магнитогорского межрайонного узла связи ОАО "Челябинсксвязьинформ".
3.3. Установка на ж/дорожном вокзале информационных светящихся табло и справочных автоответчиков.
Совместный проект ЮУЖД и ОАО "ММК" по реконструкции городского вокзала предусматривает комплексную информатизацию всех служб.
Стоимость проекта - 50 млн.руб.
Начало работ по реконструкции вокзала намечено на 2003 год.
3.4. Оказание инвалидам помощи в получении услуг по сурдопереводу.
Ввести в штатное расписание МУ "Центр психолого-педагогической помощи семье и детям с телефоном доверия" ставку сурдопереводчика.
Без дополнительных финансовых затрат.
Раздел 4. Осуществление мер по социальной реабилитации инвалидов
4.1. Организация лечения детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации за пределами города, а также с приглашением врачей-специалистов в город (на базе МУ "Социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями").
Предусматривается ежегодно проводить медицинскую реабилитацию 8 детей-инвалидов.
Ежегодные затраты из городского бюджета на реализацию п.4.1 составят:
7000 х 8 = 56 тыс.руб.
где 7000 рублей - средняя стоимость проведения курса медицинской реабилитации ребенка-инвалида.
Общие затраты из городского бюджета за период действия программы на реализацию п.4.1 составят:
56000 х 5 = 280 тыс.руб.
4.2. Организация оздоровления детей-инвалидов в городских санаториях-профилакториях.
Предусматривается ежегодно оздоравливать 15 детей-инвалидов.
Ежегодные затраты из городского бюджета на реализацию п.4.2 составят:
4000 х 15 = 60 тыс.руб.
где 4000 рублей - средняя стоимость курса оздоровления ребенка-инвалида. Общие затраты из городского бюджета за период действия программы на реализацию п.4.2 составят:
60000 х 5 = 300 тыс.руб.
4.3. Организация и проведение ежегодного обследования и лечения детей-инвалидов на базе детских поликлиник и стационаров детских больниц.
Без дополнительных финансовых затрат из городского бюджета.
4.4. Организация оздоровления инвалидов в городских санаториях-профилакториях.
Предусматривается ежегодная организация 10 заездов по 30 человек, т.е. ежегодное оздоровление 300 инвалидов всех категорий.
Ежегодные затраты из городского бюджета на реализацию п.4.4 составят:
4000 х 300 = 1 млн. 200 тыс.рублей
где 4000 рублей - стоимость курса оздоровления одного инвалида.
Общие затраты из городского бюджета за период действия программы на реализацию п.4.4 составят:
1200 тыс.руб. х 5 = 6 млн.рублей
4.5. Оказание содействия при поступлении и обучении детей-инвалидов в высших учебных заведениях.
Предусматривается оказать помощь в оплате обучения 2 студентов.
Ежегодные затраты из городского бюджета на реализацию п.4.5 составят:
10000 х 2 = 20 тыс.руб.
где 10000 рублей - средняя стоимость обучения одного студента.
Общие затраты из городского бюджета за период действия программы на реализацию п.4.5 составят:
20000 х 5 = 100 тыс.руб.
4.6. Организация ремонта сложной бытовой техники на льготных условиях для одиноко проживающих инвалидов.
Предусматривается ежегодно оказывать помощь 20 инвалидам.
Ежегодные затраты из городского бюджета на реализацию п.4.6 составят:
900 х 20 = 18 тыс.руб.
Общие затраты из городского бюджета за период действия программы на реализацию п.4.6 составят:
18000 х 5 = 90 тыс.руб.
4.7. Оказание материальной поддержки малоимущим инвалидам.
Предусматривается ежегодно оказывать помощь 200 инвалидам.
Ежегодные затраты из городского бюджета на реализацию п.4.7 составят;
300 х 200 = 60 тыс.руб.
Общие затраты из городского бюджета за период действия программы на реализацию п.4.7 составят:
60000 х 5 = 300 тыс.руб.
4.8. Создание МУ "Социально-реабилитационный физкультурный центр для инвалидов "Данко".
Предусматривается открыть Центр к началу 2004 года.
Затраты из городского бюджета на реализацию п.4.8 составят:
1000000 х 2 = 2 млн.руб.
где: 1000000 руб. - ежегодные затраты, связанные с созданием Центра (ремонт помещения, приобретение оборудования и др.);
2 года - период времени по созданию Центра.
4.9. Информирование населения о наличии вакантных рабочих мест для инвалидов через средства массовой информации.
Собственные средства государственного учреждения "Магнитогорский городской центр занятости".
4.10. Организация учебы специалистов по работе с инвалидами (циклы тематического усовершенствования, семинары, лекции, изучение опыта социальной работы других городов). Предусматривается организовать ежегодное обучение 12 слушателей.
Ежегодные затраты из городского бюджета на реализацию п.4.10 составят:
2500 х 12 = 30 тыс.руб.
где 2500 руб. - стоимость обучения одного слушателя.
Общие затраты из городского бюджета за период действия программы по реализации п.4.10 составят 150 тыс.руб.
Бюджетная заявка
на ассигнования из городского бюджета в 2002 - 2006 годах для финансирования городской целевой программы "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на территории г.Магнитогорска"
(в тыс.руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| Годы
----------------+--------------------------------------------------------
| 2002-2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
----------------+------------+--------+--------+--------+-------+--------
Всего | 20985,06 |4849,06 | 4784 | 3784 | 3784 | 3784
----------------+------------+--------+--------+--------+-------+--------
в том числе: | | | | | |
----------------+------------+--------+--------+--------+-------+--------
раздел 1 | 11590,90 |2366,90 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306
----------------+------------+--------+--------+--------+-------+--------
раздел 2 | 4,16 | 4,16 | | | |
----------------+------------+--------+--------+--------+-------+--------
раздел 3 | 170,00 | 34,00 | 34 | 34 | 34 | 34
----------------+------------+--------+--------+--------+-------+--------
раздел 4 | 9220,00 |2444,00 | 2444 | 1444 | 1444 | 1444
-------------------------------------------------------------------------
<< Назад |
||
Содержание Постановление Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 июня 2001 г. N 122 "Об утверждении городской целевой... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.