Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением Челябинской городской Думы от 7 сентября 2004 г. N 39/4 приложение 6 к настоящему решению изложено в новой редакции
Приложение 6
к решению городской Думы
от 30 декабря 2003 г. N 32/2
Направления использования средств за счет дополнительных доходов бюджета города на 2004 год
22 июня 2004 г.
-------------------------------------------------------------------------
Код | Разделы | Наименование направлений | Сумма
бюджетной | бюджетной | использования средств | (тыс.
классифика-| классификации | | руб.)
ции | | |
-----------+----------------+----------------------------------+---------
1 | 2 | 3 | 4
-----------+----------------+----------------------------------+---------
0100 |Государственное | | 3857,0
|управление и |----------------------------------+---------
|местное |в том числе: |
|самоуправление |----------------------------------+---------
| |Комитет по управлению | 3079,0
| |имуществом и земельным |
| |отношениям города Челябинска |
|----------------+----------------------------------+---------
| |1. Финансирование капитального | 1000,0
| | ремонта нежилых помещений, |
| | находящихся в муниципальной |
| | собственности, сдаваемых в |
| | аренду |
| |----------------------------------+---------
| |2. Приобретение оптоволоконного | 300,0
| | кабеля, оконечного оборудования|
| | и организации работ по |
| | прокладке сети |
| |----------------------------------+---------
| |3. Финансирование мероприятий | 1779,0
| | по ликвидации муниципальных |
| | унитарных предприятий города |
| |----------------------------------+---------
| |Управление наружной рекламы и | 778,0
| |информации Администрации города |
| |----------------------------------+---------
| |- демонтаж средств наружной | 778,0
| | рекламы |
-----------+----------------+----------------------------------+---------
0500 |Правоохранитель-| | 10000,0
|ная деятельность| |
|и обеспечение | |
|безопасности | |
|государства | |
| |----------------------------------+---------
| |в том числе: |
| |----------------------------------+---------
| |- прочие расходы | 10000,0
-----------+----------------+----------------------------------+---------
0500 |МУП |- на обеспечение безопасности | 9500,0
|"Управление | дорожного движения |
|благоустройства"| |
-----------+----------------+----------------------------------+---------
0700 |Промышленность, | | 60000,0
|энергетика и | |
|строительство | |
| |----------------------------------+---------
| |в том числе: |
| |----------------------------------+---------
| |- капитальные вложения, в том | 60000,0
| | числе финансирование расселения |
| | жителей из санитарно-защитной |
| | зоны ОАО "ЧЭМК" | 20000,0
-----------+----------------+----------------------------------+---------
0900 |Охрана | | 16000,0
|окружающей | |
|среды и |----------------------------------+---------
|природных |в том числе: |
|ресурсов, гидро-|----------------------------------+---------
|метеорология, |1. Реализация мероприятий по | 14000,0
|картография и | охране окружающей природной |
|геодезия | среды и природных ресурсов, |
|----------------+----------------------------------+---------
| | в том числе финансирование | 10700,0
| | расселения жителей из |
| | санитарно-защитной зоны ОАО |
| | "ЧЭМК" |
|----------------+----------------------------------+---------
| |2. Городская программа | 2000,0
| | "Сохранение, восстановление и |
| | развитие зеленого фонда города |
| | Челябинска на 1999-2005 годы" |
-----------+----------------+----------------------------------+---------
1000 |Транспорт, связь| | 18000,0
|и информатика | |
| |----------------------------------+---------
| |в том числе: |
| |----------------------------------+---------
| |- МУП "Челябгортранс" | 18000,0
-----------+----------------+----------------------------------+---------
1200 |Жилищно-комму- | | 108380,5
|нальное хозяйс- | |
|ство | |
| |----------------------------------+---------
| |в том числе: |
| |----------------------------------+---------
| |Управление жилищно- | 10000,0
| |коммунального хозяйства |
| |Администрации города: |
| |----------------------------------+---------
| |1. Городская целевая программа | 10000,0
| | "Общежития" на 2004-2008 годы |
| |----------------------------------+---------
| |МУП "Управление благоустройства" | 98380,5
| |----------------------------------+---------
| |1. Городская целевая программа | 33380,5
| | "Наружное освещение города |
| | Челябинска на 2002-2004 годы" |
| |----------------------------------+---------
| |2. МУП "Управление | 65000,0
| | благоустройства" на содержание |
| | объектов благоустройства |
| | улично-дорожной сети |
| | г.Челябинска |
-----------+----------------+----------------------------------+---------
1400 |Образование | | 57857,0
| |----------------------------------+---------
| |в том числе: |
| |----------------------------------+---------
| |1. На организацию питания детей | 21066,0
| | в образовательных учреждениях |
| | города |
| |----------------------------------+---------
| |2. На оплату противопожарных работ| 19500,0
-----------+----------------+----------------------------------+---------
| |3. На обеспечение | 4540,0
| | учебно-тренировочной |
| | деятельности МУ ДОД СДЮСШОР N |
| | 14 "Трактор" по хоккею с шайбой|
|----------------+----------------------------------+---------
| |4. "Программа информатизации | 1000,0
| | системы образования города |
| | Челябинска до 2005 года" |
|----------------+----------------------------------+---------
| |5. На софинансирование | 11751,0
| | приоритетных социальных |
| | программ |
-----------+----------------+----------------------------------+---------
1500 |Культура, | | 6562,0
|искусство и | |
|кинематография | |
|----------------+----------------------------------+---------
| |в том числе: |
|----------------+----------------------------------+---------
| |1. На противопожарные работы | 3062,0
| |----------------------------------+---------
| |2. На подписку на газеты и | 1500,0
| | журналы, комплектование |
| | книжного фонда, художественную |
| | литературу |
| |----------------------------------+---------
| |3. Капитальный ремонт Клуба | 2000,0
| | "Сокол" (пос. Аэропорт) |
-----------+----------------+----------------------------------+---------
1700 |Здравоохранение | | 140087,0
|и физическая | |
|культура | |
| |----------------------------------+---------
| |в том числе: |
| |----------------------------------+---------
| |Управление здравоохранения | 98042,0
| |Администрации города: |
| |----------------------------------+---------
| |1. На обеспечение бесплатными | 5000,0
| | медикаментами жителей города |
| |----------------------------------+---------
| |2. На обеспечение бесплатным | 6000,0
| | детским питанием детей до трех |
| | лет |
| |----------------------------------+---------
| |3. На приобретение оборудования | 72042,0
| | для лечебно-профилактических |
| | учреждений |
| |----------------------------------+---------
| |4. Городская целевая программа | 15000,0
| | "Сахарный диабет" на 2003-2007 |
| | годы |
| |----------------------------------+---------
| |Управление по физической | 27045,0
| |культуре, спорту и туризму |
| |Администрации города: |
| |----------------------------------+---------
| |1. На оплату аренды помещений | 3901,0
| |----------------------------------+---------
| |2. На организацию и проведение | 18144,0
| | оздоровительных и спортивно- |
| | массовых мероприятий |
| |----------------------------------+---------
| |3. Городская целевая программа | 5000,0
| | "Развитие физической культуры и|
| | спорта в городе Челябинске на |
| | 2003-2006 года", |
-----------+----------------+----------------------------------+---------
| |в том числе на завершение | 4412,0
| |реконструкции и замены |
| |холодильного оборудования в |
| |ледовом дворце спорта "Трактор" |
|----------------+----------------------------------+---------
|----------------+----------------------------------+---------
| |МУП "Дворец спорта Юность" | 15000,0
-----------+----------------+----------------------------------+---------
1800 |Социальная | | 8910,0
|политика | |
|----------------+----------------------------------+---------
| |в том числе: |
|----------------+----------------------------------+---------
| |Управление социального развития | 8910,0
| |Администрации города: |
|----------------+----------------------------------+---------
| |1. На содержание районных | 3810,0
| | комплексных центров социального|
| | обслуживания населения, |
| | финансируемых из смет районов в|
| | городе, |
| |----------------------------------+---------
| |в том числе: |
| |----------------------------------+---------
| |- на закупку путевок для | 810,0
| | Калининского района |
| |----------------------------------+---------
| |2. На организацию оздоровления | 3100,0
| | и отдыха детей и подростков в |
| | летний период |
| |----------------------------------+---------
| |3. Муниципальная комплексная | 2000,0
| | программа "Равные возможности" |
| | на 2001-2005 годы |
-----------+----------------+----------------------------------+---------
|Управление |Городская целевая программа | 1000,0
|экономики |развития системы ипотечного |
|Администрации |жилищного кредитования в городе |
|города |Челябинске |
-----------+----------------+----------------------------------+---------
|ИТОГО расходов | | 440153,5
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
По районам в городе: | % увеличения |
----------------------------+----------------------------------+---------
Калининский район | 105,0% | 15837,0
----------------------------+----------------------------------+---------
Курчатовский район | 105,0% | 18006,0
----------------------------+----------------------------------+---------
Ленинский район | 105,0% | 16628,0
----------------------------+----------------------------------+---------
Металлургический район | 105,0% | 14403,0
----------------------------+----------------------------------+---------
Советский район | 105,0% | 11632,0
----------------------------+----------------------------------+---------
Тракторозаводский район | 105,0% | 14911,0
----------------------------+----------------------------------+---------
Центральный район | 105,0% | 11985,0
----------------------------+----------------------------------+---------
Итого по районам | 105,0% | 103402,0
----------------------------+----------------------------------+---------
ВСЕГО расходов | | 543555,5
-------------------------------------------------------------------------
Секретарь городской Думы |
В.И. Смирнов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.