Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
к решению городской Думы
от 22 июня 2004 г. N 37/9
Приложение 6 к решению
Челябинской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. N 32/2
(новая редакция)
Направления использования средств за счет дополнительных доходов бюджета города на 2004 год
-------------------------------------------------------------------------
Код бюджетной|Разделы бюджетной| Наименование направлений | Сумма
классификации| классификации | использования средств |(тыс.руб.)
-------------+-----------------+-----------------------------+-----------
1 | 2 | 3 | 4
-------------+-----------------+-----------------------------+-----------
0100 | Государственное | |
| управление и | |
| местное | |
| самоуправление | | 3 857,0
| |-----------------------------+-----------
| |в том числе: |
| |-----------------------------+-----------
| |Комитет по управлению иму-|
| |ществом и земельным отношени-|
| |ям города Челябинска | 3 079,0
| |-----------------------------+-----------
| |1. Финансирование капитально-|
| |го ремонта нежилых помещений,|
| |находящихся в муниципальной|
| |собственности, сдаваемых в|
| |аренду | 1 000,0
| |-----------------------------+-----------
| |2. Приобретение оптоволокон-|
| |ного кабеля, оконечного обо-|
| |рудования и организации работ|
| |по прокладке сети | 300,0
| |-----------------------------+-----------
| |3. Финансирование мероприятий|
| |по ликвидации муниципальных|
| |унитарных предприятий города | 1 779,0
| |-----------------------------+-----------
| |Управление наружной рекламы и|
| |информации Администрации го-|
| |рода | 778,0
| |-----------------------------+-----------
| |- демонтаж средств наружной|
| |рекламы | 778,0
-------------+-----------------+-----------------------------+-----------
0500 |Правоохранитель- | |
|ная деятельность | |
| и обеспечение | |
| безопасности | |
| государства | | 10 000,0
| |-----------------------------+-----------
| |в том числе: |
| |-----------------------------+-----------
| |- прочие расходы | 10 000,0
| |-----------------------------+-----------
| | |
-------------+-----------------+-----------------------------+-----------
0500 | МУП "Управление |- на обеспечение безопасности|
|благоустройства" |дорожного движения | 9 500,0
| |-----------------------------+-----------
| | |
-------------+-----------------+-----------------------------+-----------
0700 | Промышленность, | |
| энергетика и | |
| строительство | | 60 000,0
| |-----------------------------+-----------
| |в том числе: |
| |-----------------------------+-----------
| |- капитальные вложения, в том| 60 000,0
| |числе финансирование расселе-|
| |ния жителей из санитарно-за-|
| |щитной зоны ОАО "ЧЭМК" | 20 000,0
-------------+-----------------+-----------------------------+-----------
0900 |Охрана окружающей| |
|среды и природных| |
| ресурсов, | |
| гидрометеороло- | |
|гия, картография | |
| и геодезия | | 16 000,0
| |-----------------------------+-----------
| |в том числе: |
| |-----------------------------+-----------
| |1. Реализация мероприятий по|
| |охране окружающей природной|
| |среды и природных ресурсов, | 14 000,0
| |-----------------------------+-----------
| |в том числе финансирование|
| |расселения жителей из сани-|
| |тарно-защитной зоны ОАО|
| |"ЧЭМК" | 10 700,0
| |-----------------------------+-----------
| |2. Городская программа "Сох-|
| |ранение, восстановление и|
| |развитие зеленого фонда горо-|
| |да Челябинска на 1999-2005|
| |годы" | 2 000,0
-------------+-----------------+-----------------------------+-----------
1000 |Транспорт, связь,| |
| и информатика | | 18 000,0
| |-----------------------------+-----------
| |в том числе: |
| |-----------------------------+-----------
| |- МУП "Челябгортранс" | 18 000,0
-------------+-----------------+-----------------------------+-----------
1200 | Жилищно-комму- | |
|нальное хозяйство| |108 380,5
| |-----------------------------+-----------
| |в том числе: |
| |-----------------------------+-----------
| |Управление жилищно-коммуналь-|
| |ного хозяйства Администрации|
| |города: | 10 000,0
| |-----------------------------+-----------
| |1. Городская целевая програм-|
| |ма "Общежития" на 2004-2008|
| |годы | 10 000,0
| |-----------------------------+-----------
| |МУП "Управление благоустрой-|
| |ства" | 98 380,5
| |-----------------------------+-----------
| |1. Городская целевая програм-|
| |ма "Наружное освещение города|
| |Челябинска на 2002-2004 годы"| 33 380,5
| |-----------------------------+-----------
| |2. МУП "Управление благоуст-|
| |ройства" на содержание объек-|
| |тов благоустройства улично-|
| |дорожной сети г.Челябинска | 65 000,0
-------------+-----------------+-----------------------------+-----------
1400 | Образование | | 57 857,0
| |-----------------------------+-----------
| |в том числе: |
| |-----------------------------+-----------
| |1. На организацию питания|
| |детей в образовательных уч-|
| |реждениях города | 32 817,0
| |-----------------------------+-----------
| |2. На оплату противопожарных| 19 500,0
| |работ |
-------------+-----------------+-----------------------------+-----------
| |3. На обеспечение учебно-тре-|
| |нировочной деятельности МУ|
| |ДОД СДЮСШОР N 14 "Трактор" по|
| |хоккею с шайбой | 4 540,0
| |-----------------------------+-----------
| |4. "Программа информатизации|
| |системы образования города|
| |Челябинска до 2005 года" | 1 000,0
-------------+-----------------+-----------------------------+-----------
1500 | Культура, | |
| искусство и | |
| кинематография | | 6 562,0
| |-----------------------------+-----------
| |в том числе: |
| |-----------------------------+-----------
| |1. На противопожарные работы | 3 062,0
| |-----------------------------+-----------
| |2. На подписку на газеты и|
| |журналы, комплектование книж-|
| |ного фонда, художественную|
| |литературу | 1 500,0
| |-----------------------------+-----------
| |3. Капитальный ремонт Клуба|
| |"Сокол" (пос.Аэропорт) | 2 000,0
-------------+-----------------+-----------------------------+-----------
1700 |Здравоохранение и| |
| физическая куль-| |
| тура | |140 087,0
| |-----------------------------+-----------
| |в том числе: |
| |-----------------------------+-----------
| |Управление здравоохранения|
| |Администрации города: | 98 042,0
| |-----------------------------+-----------
| |1. На обеспечение бесплатными|
| |медикаментами жителей города | 5 000,0
| |-----------------------------+-----------
| |2. На обеспечение бесплатным|
| |детским питанием детей до|
| |трех лет | 6 000,0
| |-----------------------------+-----------
| |3. На приобретение оборудова-|
| |ния для лечебно-профилакти-|
| |ческих учреждений | 72 042,0
| |-----------------------------+-----------
| |4. Городская целевая програм-|
| |ма "Сахарный диабет" на|
| |2003-2007 годы | 15 000,0
| |-----------------------------+-----------
| |Управление по физической|
| |культуре, спорту и туризму|
| |Администрации города: | 27 045,0
| |-----------------------------+-----------
| |1. На оплату аренды помещений| 3 901,0
| |-----------------------------+-----------
| |2. На организацию и проведе-|
| |ние оздоровительных и спор-|
| |тивно-массовых мероприятий | 18 144,0
| |-----------------------------+-----------
| |3. Городская целевая програм-|
| |ма "Развитие физической куль-|
| |туры и спорта в городе Челя-|
| |бинске на 2003-2006 года", | 5 000,0
| |-----------------------------+-----------
| |в том числе на завершение|
| |реконструкции и замены холо-|
| |дильного оборудования в ледо-|
| |вом дворце спорта "Трактор" | 4 412,0
| |-----------------------------+-----------
| |МУП "Дворец спорта Юность" | 15 000,0
-------------+-----------------+-----------------------------+-----------
1800 | Социальная | |
| политика | | 8 910,0
| |-----------------------------+-----------
| |в том числе: |
| |-----------------------------+-----------
| |Управление социального разви-|
| |тия Администрации города: | 8 910,0
| |-----------------------------+-----------
| |1. На содержание районных|
| |комплексных центров социаль-|
| |ного обслуживания населения,|
| |финансируемых из смет районов|
| |в городе, | 3 810,0
| |-----------------------------+-----------
| |в том числе: |
| |-----------------------------+-----------
| |- на закупку путевок для|
| |Калининского района | 810,0
| |-----------------------------+-----------
| |2. На организацию оздоровле-|
| |ния и отдыха детей и подрост-|
| |ков в летний период | 3 100,0
| |-----------------------------+-----------
| |3. Муниципальная комплексная|
| |программа "Равные возможнос-|
| |ти" на 2001-2005 годы | 2 000,0
-------------+-----------------+-----------------------------+-----------
|Управление эконо-|Городская целевая программа|
|мики Администра- |развития системы ипотечного|
| ции города |жилищного кредитования в|
| |городе Челябинске | 1 000,0
-------------+-----------------+-----------------------------+-----------
|Итого расходов | |440 153,5
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
По районам в городе: | % увеличения |
------------------------+------------------------------+-----------------
Калининский район | 105,0% | 15837,0
------------------------+------------------------------+-----------------
Курчатовский район | 105,0% | 18006,0
------------------------+------------------------------+-----------------
Ленинский район | 105,0% | 16628,0
------------------------+------------------------------+-----------------
Металлургический район | 105,0% | 14403,0
------------------------+------------------------------+-----------------
Советский район | 105,0% | 11632,0
------------------------+------------------------------+-----------------
Тракторозаводский район | 105,0% | 14911,0
------------------------+------------------------------+-----------------
Центральный район | 105,0% | 11985,0
------------------------+------------------------------+-----------------
Итого по районам | 105,0% | 103402,0
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Всего расходов | | 543555,5
-------------------------------------------------------------------------
Секретарь Челябинской городской Думы |
В.И.Смирнов |
<< Назад |
||
Содержание Решение Челябинской городской Думы от 22 июня 2004 г. N 37/9 "О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.