Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению Челябинской
городской Думы
от 27 июня 2006 г. N 13/5
Городская целевая Программа
по реализации национального проекта "Образование"
в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы
Челябинск, 2006
Паспорт
городской целевой Программы по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы
/-----------------------------------------------------------------------\
|Наименование |Городская целевая программа по реализации|
|Программы |национального проекта "Образование" в городе|
| |Челябинске на 2006 - 2010 годы (далее - Программа). |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Основание и дата|Распоряжение Главы города от 12.01.2006 г. N 8-д "О|
|принятия решения|создании совета по реализации национальных проектов" |
|о разработке | |
|Программы | |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Муниципальный |Администрация г. Челябинска |
|заказчик | |
|Программы | |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Разработчики |Управление по делам образования, управление по|
|Программы |физической культуре, спорту и туризму, управление по|
| |делам молодежи, управление культуры |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Цели и задачи |Цель: реализация на территории города Челябинска|
|Программы |основных мероприятий модернизации образования и|
| |создание условий для повышения качества и доступности|
| |общего и дошкольного образования. |
| |Задачи: |
| |1) создание условий для организации|
| |опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной|
| |образовательной системе города Челябинска; повышение|
| |охвата детей современными образовательными|
| |технологиями во всех типах и видах образовательных|
| |учреждений города Челябинска; поддержка учреждений,|
| |внедряющих инновационные программы; |
| |2) создание условий для освоения педагогическими и|
| |административными работниками информационных и|
| |коммуникационных технологий, использование их в|
| |организации и реализации образовательных процессов в|
| |соответствии с государственной образовательной|
| |политикой; |
| |3) осуществление поддержки талантливой молодежи; |
| |4) осуществление поддержки лучших педагогов|
| |образовательных учреждений города Челябинска; |
| |5) создание условий для получения равных стартовых|
| |возможностей детям дошкольного возраста при|
| |поступлении в школу, увеличение охвата детей|
| |дошкольным образованием; |
| |6) совершенствование экономических механизмов в сфере|
| |образования города |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Основные |1. Количество обучающихся в профильных классах|
|индикативные |общеобразовательных учреждений в процентах от общего|
|Показатели |количества обучающихся 10-11 классов (2006 г. - 38|
|Программы |процентов, 2007 г. - 42 процента). |
| |2. Число выпускников 9-х классов школ города,|
| |освоивших информационно-коммуникационные технологии в|
| |процентах (2006г. - 44 процента, 2007 г. - 60|
| |процентов). |
| |3. Количество обучающихся, занимающихся в учреждениях|
| |дополнительного образования, в процентах от их общего|
| |числа (2006 г. - 36,7 процентов, 2007 г. - 37,7|
| |процента). |
| |4. Количество обучающихся, охваченных дополнительным|
| |образованием в общеобразовательных учреждениях, в|
| |процентах от их общего числа (2006 г. - 66,7 процента,|
| |2007г. - 67,3 процента). |
| |5. Количество педагогов, принимающих участие в|
| |опытно-экспериментальной деятельности на базе|
| |муниципальных образовательных учреждений (увеличение|
| |на 20 процентов к 2008 году по сравнению с 2006|
| |годом). |
| |6. Количество педагогических и административных|
| |работников общеобразовательных учреждений и учреждений|
| |дополнительного образования, повысивших свою|
| |квалификацию в области информационно-коммуникационных|
| |технологий в процентах от их общего числа (в 2006 г. -|
| |40 процентов в 2008 г. - 100 процентов). |
| |7. Количество средних общеобразовательных учреждений,|
| |подключенных к сети Интернет (в 2006 г. - 100|
| |процентов, в 2007 г. - 100 процентов.). |
| |8. Количество педагогических работников|
| |общеобразовательных учреждений, имеющих высшую и|
| |первую квалификационные категории (в 2006 г. - 85|
| |процентов, в 2007 г. - 87 процентов). |
| |9. Охват детей дошкольным образованием (в 2006 г. - 79|
| |процентов в 2010 г. - 81 процент). |
| |10. Количество средних общеобразовательных учреждений,|
| |располагающих автоматизированными рабочими местами|
| |учителя (в 2006 г. - 100 процентов). |
| |11. Оборудование общеобразовательных учреждений|
| |компьютерными классами (в 2006 г. - 100 процентов). |
| |12. Выплата дополнительного денежного вознаграждения|
| |учителям за классное руководство (в 2006 г. - 98,3|
| |процента, 2007 г. - 100 процентов). |
| |13. Выплата ежемесячной надбавки в размере 40|
| |процентов к заработной плате и единовременной|
| |материальной помощи молодым специалистам (в 2006 г. -|
| |100 процентов, 2007 г. - 100 процентов). |
| |14. Количество общеобразовательных учреждений с|
| |высоким качеством результатов обучения и воспитания|
| |(2006 г. - 26,5 процента, 2007 г. - 30 процентов, 2008|
| |г. - 40 процентов). |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Сроки и этапы |Сроки реализации Программы январь 2006 г. - декабрь|
|реализации |2010 г. |
|Программы |1-й этап: 2006-2007 гг. - 1) реализация подпрограмм|
| |поддержки одаренных детей и талантливой молодежи|
| |города Челябинска в 2006 - 2007 гг. и поддержки лучших|
| |педагогов образовательных учреждений города Челябинска|
| |в 2006 - 2007 гг.; 2) развертывание сети|
| |образовательных учреждений, реализующих инновационные|
| |программы; 3) организация деятельности межшкольных|
| |методических центров повышения квалификации педагогов;|
| |4) реализация мероприятий подпрограммы развития|
| |дошкольного образования в городе Челябинске,|
| |запланированных на 2006 -2007 гг. |
| |2-й этап: 2008 г. - 1) завершение реализации|
| |подпрограмм организации опытно-экспериментальной|
| |деятельности в муниципальной образовательной системе|
| |города Челябинска на период с 2006 по 2008 годы и|
| |обеспечения повышения квалификации педагогических|
| |работников по использованию информационных и|
| |коммуникационных технологий в образовательном процессе|
| |на базе межшкольных методических центров; 2)|
| |реализация мероприятий подпрограммы развития|
| |дошкольного образования в городе Челябинске,|
| |запланированных на 2008 год. |
| |3-й этап: 2009 - 2010 гг. - 1) реализация мероприятий|
| |подпрограммы развития дошкольного образования в городе|
| |Челябинске на период с 2006 по 2010 годы,|
| |запланированных на 2009 - 2010 гг. 2) обеспечение|
| |получения образовательными учреждениями, на базе|
| |которых работают межшкольные методические центры,|
| |лицензий на право подготовки и переподготовки|
| |педагогических кадров по освоению|
| |информационно-коммуникационных технологий. |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Перечень |1. Подпрограмма организации опытно-экспериментальной|
|подпрограмм |деятельности в муниципальной образовательной системе|
| |города Челябинска на период с 2006 по 2008 год. |
| |2. Подпрограмма обеспечения повышения квалификации|
| |педагогических работников по использованию|
| |информационных и коммуникационных технологий в|
| |образовательном процессе на базе межшкольных|
| |методических центров. |
| |3. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в|
| |городе Челябинск на период с 2006 по 2010 годы" |
| |4. Подпрограмма поддержки одаренных детей и|
| |талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2007гг. |
| |5. Подпрограмма поддержки лучших педагогов|
| |образовательных учреждений города Челябинска в 2006 -|
| |2007 гг. |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Основные |Управление по делам образования, управление по|
|исполнители |физической культуре, спорту и туризму, управление по|
|Программы |делам молодежи, управление культуры |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Объемы (тыс. |Бюджет города - 795 264,741 тыс. рублей |
|рублей) и |В том числе: |
|источники |2006 год - 134 601,7 тыс. рублей |
|финансирования |в том числе: 56 912,7 тыс. рублей - за счет|
|Программы |дополнительных доходов; |
| |77 689,0 тыс. рублей - за счет текущего финансирования|
| |2007 год - 278 973,991 тыс. рублей |
| |Бюджет области - 195 330,9 тыс. рублей |
| |2006 год - 72 537,9 тыс. рублей |
| |2007 год - 70 151,0 тыс. рублей |
| |Федеральный бюджет - 131 213,181 тыс. рублей |
| |В том числе: |
| |2006 год - 56 713,181 тыс. рублей |
| |2007 год - 74 500,0 тыс. рублей |
| |Внебюджетные источники - 13284 тыс. рублей |
| |В том числе: |
| |2006 год - 3 656,8 тыс. рублей |
| |2007 год - 3 656,8 тыс. рублей |
| |ИТОГО: 1 135 092,822 тыс. рублей |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Ожидаемые |В результате реализации Программы будут созданы|
|конечные |условия для обеспечения на территории города|
|результаты |Челябинска выполнения основных мероприятий|
|Программы и |модернизации образования и создание условий для|
|показатели |повышения качества и доступности общего и дошкольного|
|социально- |образования. Это позволит обеспечить: |
|экономической |1) повышение уровня развития основных ключевых|
|эффективности |компетентностей школьников; выравнивание возможностей|
| |воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся для|
| |получения образования соответствующего уровня; |
| |2) освоение обучающимися новых информационных и|
| |коммуникационных технологий; расширение возможностей|
| |получения образования в форме дистанционного обучения;|
| |3) улучшение социальной ориентации учащихся и|
| |достижение равенства в получении образования: |
| |профилирование школьного образования (увеличение|
| |количества учащихся, занимающихся по профилированным|
| |программам, до 42 процентов), |
| |увеличение количества учащихся с предпрофильной|
| |подготовкой до 50 процентов, |
| |расширение возможности получения качественного|
| |образования детьми с ограниченными возможностями, |
| |расширение возможности получения дополнительного|
| |образования в соответствии с запросами населения|
| |(увеличение количества учащихся, обучающихся по|
| |программам дополнительного образования, до 67,3|
| |процентов); |
| |4) повышение профессиональной компетентности|
| |педагогических и руководящих кадров системы|
| |образования города Челябинска; повышение статуса|
| |педагогических профессий; |
| |5) увеличение охвата дошкольным образованием детей|
| |дошкольного возраста до 81%; |
| |6) повышение эффективности расходования средств в|
| |сфере образования города Челябинска. |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Система контроля| 1. Представление ежеквартальных отчетов Главе|
|за исполнением |города по выполнению основных мероприятий Программы к|
|Программы |достижению индикативных показателей эффективности ее|
| |исполнения. |
| | 2. Вынесение вопросов по обсуждению результатов|
| |реализации Программы (в соответствии с ее этапами) на|
| |коллегию управления по делам образования. |
| | 3. Представление ежегодных результатов реализации|
| |Программы совету руководителей образовательных|
| |учреждений города Челябинска и совету родителей|
| |обучающихся и воспитанников образовательных учреждений|
| |города Челябинска |
\-----------------------------------------------------------------------/
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Данная Программа разработана в целях реализации основных направлений национальных проектов в сфере образования, обозначенных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на встрече с членами Правительства, руководством Федерального Собрания и членами президиума Государственного совета 5 сентября 2005 года, на территории города Челябинска в рамках полномочий органов местного самоуправления.
Основной целью национальных проектов в сфере образования является создание механизмов, способных кардинально поднять его качество. Приоритетами в достижении поставленной цели Президент выделил следующие направления деятельности:
создание основ для прорывного инновационного развития страны, для укрепления ее конкурентоспособности посредством принятия особых мер государственной поддержки вузов и школ, активно внедряющих инновационные образовательные программы;
активное внедрение новых образовательных технологий, включающих дистанционные программы обучения, обеспечение подключения школ к Интернету;
создание условий для поддержки инициативной, способной, талантливой молодежи;
поддержка лучших учителей и выделение для них ежегодных дополнительных поощрений (в виде денежных грантов).
Работа по реализации национальных проектов в сфере образования разворачивается по инициативе и при поддержке властей на региональном и муниципальном уровнях. Правительство Челябинской области, Губернатор Челябинской области П.И. Сумин в дополнение к федеральным приоритетам в сфере образования относят также развитие и всемерную поддержку системы дошкольного образования на региональном уровне.
Направления деятельности, обозначенные в национальных проектах, являются приоритетными в сфере образования и для депутатов Челябинской городской Думы и Администрации города Челябинска.
Так, сеть инновационных учреждений в городе создавалась с 1994 года. В 2003 году были усовершенствованы подходы по формированию сети таких учреждений. Благодаря решениям, ранее принятым депутатами Челябинской городской Думы, экспериментальная работа образовательных учреждений города финансировалась из городского бюджета.
В 2005/2006 учебном году инновационные программы реализуют 46 образовательных учреждений города Челябинска. С целью поддержки данных учреждений разработана отраслевая целевая программа организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год.
Правительством Челябинской области принято постановление "О принятии областной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2006-2010 гг" от 22.12.2005 г. N 1991.
Во исполнение данной Программы разработана и принята к реализации программа развития дошкольного образования города Челябинска на 2006-2010 годы, в рамках которой Администрация города взяла на себя обязательства выделить средства на строительство новых дошкольных учреждений и пристроев к существующим зданиям; на укрепление материально-технической базы детских садов; на благоустройство территорий дошкольных учреждений и строительство спортивных площадок; на обеспечение работы детских садов, принимаемых муниципалитетом из различных ведомств, а также на доплату работникам дошкольных учреждений 1-й и 2-й категорий.
В Челябинске сформирована и развивается система интеллектуального и творческого развития учащихся образовательных учреждений, представленная разнообразными формами и методами ее организации. В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 г. и Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования образовательные учреждения обеспечивают высокое качество образованности выпускников и формируют интеллектуальную элиту не только города и Челябинской области, но и России. По итогам всероссийских предметных олимпиад от 20 до 25 призовых мест занимают учащиеся школ города Челябинска. По данному показателю Челябинск занимает третье место по Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга. Учащиеся лицея N 31 завоевали восемь медалей на международных олимпиадах по физике, математике и химии.
С целью поддержки одаренных детей установлены стипендии Администрации города Челябинска (постановление Главы города от 27.07.2004 г. N 1330-п "О порядке назначения и выплаты стипендий Администрации города Челябинска одаренным детям"). Ежегодно 100 одаренных детей - воспитанников и обучающихся образовательных учреждений города получают стипендию в размере 500 рублей в месяц (600 тыс. рублей в год). Аналогичные проекты разработаны и действуют в городе по отраслям культуры (150 тыс. рублей в год), молодежной политики (430 тыс. рублей в год), физической культуры, спорта и туризма (12 026 тыс. рублей в год).
Большое внимание в городе уделяется поддержке педагогов образовательных учреждений. Традиционными в образовательной системе стали конкурсы педагогического мастерства "Учитель года", "Воспитатель года", "Сердце отдаю детям" (конкурс для педагогов дополнительного образования), "Логопед дошкольного учреждения", "Педагог-психолог года" и другие, по итогам которых педагоги разных специальностей получают материальное поощрение. С данной целью в управлении по делам образования, районных управлениях образования предусмотрено создание Фонда инноваций в размере 8 875 тыс. рублей в год, средства которого направляются, в том числе, на проведение конкурсов профессионального мастерства и на подготовку и переподготовку кадров.
Особое место в городской образовательной системе уделяется вопросам информатизации образовательных процессов. Благодаря реализации программы информатизации системы образования города Челябинска, парк компьютерной техники в муниципальной образовательной системе составляет 2 341 единицу, 98 процентов школ города имеют один компьютерный класс, 30 процентов образовательных учреждений - по два и более компьютерных класса. Уровень обеспечения образовательных учреждений компьютерной техникой в школах города выше, чем в среднем по России. Вместе с тем общая недельная загруженность компьютерных классов составляет 7186 часов (39 часов на 1 класс), что достигается в основном проведением в них учебных занятий по информатике (63 процента учебного времени). При преподавании других предметов и внеклассной работе информационные ресурсы используются недостаточно (10 % и 16 % соответственно) вследствие низкой квалификации педагогических работников по использованию информационных технологий в учебном процессе и индивидуальной работе учащихся.
В 2005 году в системе образования города по инициативе Правительства Челябинской области и Международного банка реконструкции и развития развернут проект "Информатизация системы образования". Данный проект призван обеспечить подготовку педагогических и руководящих работников образовательных учреждений города по вопросам использования информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе.
С целью реализации проекта в системе образования города разработана отраслевая целевая программа "Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров".
На основании изложенного, при разработке городской целевой Программы по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы учитывались все аспекты деятельности администрации города Челябинска и ее структурных подразделений. В план включены мероприятия, определенные отдельными программами и направленные на решение приоритетных задач в сфере образования города.
Программа реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске содержит пять подпрограмм:
1) подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год;
2) подпрограмма обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров на период с 2006 по 2008 год;
3) подпрограмма "Развитие дошкольного образования города Челябинска на период с 2006 по 2010 годы";
4) подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006 - 2007 годы";
5) подпрограмма поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006 - 2007 годы".
2. Основные цели и задачи
Основой целью Программы является реализация на территории города Челябинска основных мероприятий модернизации образования и создание условий для повышения качества и доступности общего и дошкольного образования.
Для достижения данной цели планируется решение ряда ключевых задач:
1) создание условий для организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска; повышение охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска; поддержка учреждений, внедряющих инновационные программы;
2) создание условий для освоения педагогическими и административными работниками информационных и коммуникационных технологий, использование их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой;
3) осуществление поддержки талантливой молодежи;
4) осуществление поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска;
5) создание условий для получения равных стартовых возможностей детям дошкольного возраста при поступлении в школу, увеличение охвата детей общественным дошкольным образованием;
6) совершенствование экономических механизмов в сфере образования города Челябинска.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы январь 2006 г. - декабрь 2010 г.
1 этап: 2006 - 2007гг. - 1) реализация подпрограмм поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2007 гг.и поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006 - 2007 гг.; 2) развертывание сети образовательных учреждений, реализующих инновационные программы; 3) организация деятельности межшкольных методических центров повышения квалификации педагогов; 4) реализация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске, запланированных на 2006 - 2007гг.
2 этап: 2008 г. - 1) завершение реализации подпрограмм организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 годы и обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров; 2) реализация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске, запланированных на 2008 год.
3 этап: 2009 - 2010 гг. - 1) реализация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы, запланированных на 2009 - 2010 гг. 2) обеспечение получения образовательными учреждениями, на базе которых работают межшкольные методические центры, лицензий на право подготовки и переподготовки педагогических кадров по освоению информационно-коммуникационных технологий.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Наименование подпрограмм |
Источник финансирования |
Финансирование по годам тыс. руб. | Всего, тыс. рублей |
||||
1. Подпрограмма организации опытно-экспери- ментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 годы |
бюджет города | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
56 912,7 | 56 912,7 | 56 873,1 | - | - | 170 698,5 | ||
областной бюджет |
6 000 | 6 000 | - | - | - | 12 000 | |
федеральный бюджет |
16 000 | 16 000 | - | - | - | 32 000 | |
всего | 78 912,7 | 78 912,7 | 56 873,1 | - | - | 214 698,5 | |
2. Подпрограмма обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров. |
бюджет города | 7 488,0 | 34 038,691 | 3 816,85 | - | - | 45 343,541 |
областной бюджет |
30 613 | 3 000 | 4 000 | - | - | 37 613 | |
внебюджетные средства |
3 000 | 3 000 | 4 000 | - | - | 10 000 | |
всего | 41 101 | 40 038,691 | 11 816,85 | - | - | 92 956,541 | |
3. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы" |
бюджет города | 68 528,5 | 186 290,1 | 76 799,7 | 124 937,2 | 119 262,2 | 575 817,7 |
областной бюджет |
13 555 | 44 080 | 17 076 | 14 653 | 16 913 | 106 277 | |
внебюджетные средства |
656,8 | 656,8 | 656,8 | 656,8 | 656,8 | 3 284 | |
всего | 82 740,3 | 231 026,9 | 94 532,5 | 140 247 | 136832 | 685 378,7 | |
4. Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2007 гг. |
бюджет города | 1 180,5 | 1 180,5 | - | - | - | 2361 |
областной бюджет |
300 | 300 | 600 | ||||
всего | 1 480,5 | 1 480,5 | 2 961 | ||||
5. Подпрограмма поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2007 гг. |
бюджет города | 492 | 552 | - | - | - | 1 044 |
областной бюджет |
22 069,9 | 16 771 | - | - | - | 38 840,9 | |
федеральный бюджет |
40 713,181 | 58 500 | - | - | - | 99 213,181 | |
всего | 63 275,081 | 75 823 | 139 098,081 | ||||
Всего затрат | 267 509,581 | 427 281,791 | 163 222,45 | 140 247 | 136 832 | 1 135 092,822 | |
Бюджет города | 134 601,7 | 278 973,991 | 137 489,65 | 124 937,2 | 119 262,2 | 795 264,741 | |
Областной бюджет | 72 537,9 | 70 151 | 21 076 | 14653 | 16 913 | 195 330,9 | |
Федеральный бюджет | 56 713,181 | 74 500 | - | - | - | 131 213,181 | |
Внебюджетные средства | 3 656,8 | 3 656,8 | 4 656,8 | 656,8 | 656,8 | 13 284 |
5. Индикативные показатели реализации Программы (по годам)
Наименование подпрограмм |
Наименование индикативных показателей | Значения индикативных показателей | ||||
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010г. | ||
1. Подпрограмма организации опытно-экспе- риментальной деятельности в муниципальной образователь- ной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год. |
1. Количество педагогов, принимающих участие в опытно-экспериментальной деятельности на базе муниципальных образовательных учреждений (в %) |
60 | 70 | 80 | - - |
- - |
1. Количество педагогов и административных работников - участников опытно-экспериментальной деятельности, прошедших курсы повышения квалификации по теме эксперимента (в %) |
40 | 80 | 100 | - | - | |
3. Количество педагогов - участников опытно-экспериментальной деятельности, имеющих высшую и первую квалификационные категории (в %) |
85 | 90 | 95 | - | - | |
4. Наличие доли учебных расходов в размере не менее 10% от объема финансирования образовательных учреждений, выделенного на ведение опытно-экспериментальной деятельности. |
Наличие доли учебных расходов в размере не менее 10 |
Наличие доли учебных расходов в размере не менее 10. |
Наличие доли учебных расходов в размере не менее 10 |
- | - | |
5. Количество общеобразовательных учреждений с высоким качеством результатов обучения и воспитания |
26,5 | 30 | 40 | - | - | |
2. Подпрограмма обеспечения повышения квалификации педагогичес- ких работни- ков по использованию информацион- ных и коммуникаци- онных технологий в образователь- ном процессе на базе межшкольных методических центров |
1. Количество педагогических и административных работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию в области информационно-коммуникационных технологий на базе ММЦ (в % от их общего числа) |
40 | 80 | 100 | - | - |
2. Количество консультаций организованных для педагогических и административных работников на базе ММЦ |
400 | 400 | 200 | - | - | |
3. Количество средних общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет (в %) |
100 | 100 | - | - | - | |
4. Количество выпускников 9-х классов, освоивших информационно-коммуникационные технологии |
44 | 60 | 80 | - | - | |
5. Оборудование общеобразовательных учреждений компьютерными классами |
100 | |||||
6. Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя |
100 | |||||
3. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы" |
1. Количество детей, дополнительно привлеченных в дошкольную систему образования города (4 400 детей). |
1417 | 974 | 674 | 690 | 648 |
2. Охват детей дошкольным образованием в % |
79 | 79 | 79 | 80 | 81 | |
3. Количество детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения (в %) |
81 | 84 | 89 | 94 | 96 | |
4. Количество дополнительно открытых групп/мест для детей с отклонениями в развитии. |
18/277 | 20/329 | 7/119 | 7/113 | 8/128 | |
4. Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2007 гг. |
1. Количество обучающихся в профильных классах общеобразовательных учреждений в % от общего количества обучающихся 10-11 классов. |
38 | 42 | - | - | - |
2. Количество обучающихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в % от их общего числа. |
36,7 | 37,7 | - | - | - | |
3. Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях, в % от их общего числа. |
66,7 | 67,3 | - | - | - | |
4. Количество обучающихся и воспитанников, получивших материальное вознаграждение в виде стипендии. |
240 | 240 | - | - | - | |
5. Количество спортсменов по игровым и техническим видам спорта, выступающим в составе сборных команд на Российских соревнованиях, которым оказывается материальная помощь в виде оплаты экипировки финансирования участия в соревнованиях и др. |
250 | 250 | ||||
5. Подпрограмма поддержки лучших педагогов образователь- ных учрежде- ний города Челябинска в 2006 - 2007 гг. |
1. Количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категории (2006 г. - 85%, 2007 г. - 87 %). |
85% | 87% | |||
2. Количество педагогов, принимающих участие в городских конкурсах профессионального мастерства (2006г. - 280, 2007г. - 350). |
280 | 350 | - | - | - | |
3. Количество педагогов, получивших грант Президента Российской Федерации (2006г. - 45, 2007г. - 45). |
45 | 45 | - | - | - | |
4. Количество педагогов, получивших грант Губернатора Челябинской области (2006г. - 46, 2007г. - 46). |
46 | 46 | - | - | - | |
5. Количество педагогов - молодых специалистов, получающих ежемесячную надбавку в размере 40% к заработной плате (2006 г.- 798, 2007г. - 888). |
798-100% | 888 - 100% | - | - | - | |
6. Выплата дополнительного денежного вознаграждения учителям за классное руководство (в %) |
98,3 | 100 |
1. Подпрограмма
организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год
Паспорт
подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год |
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Глава города Челябинска |
Разработчики подпрограммы |
Управление по делам образования |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: создание условий для повышения охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска. Задачи: 1) повышение профессиональной компетентности административного и педагогического персонала образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в направлении освоения современных образовательных технологий; 2) обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в рамках данной деятельности. |
Основные индикативные показатели подпрограммы |
1. Количество педагогов, принимающих участие в опытно-экспериментальной деятельности на базе муниципальных образовательных учреждений (увеличение на 20% к 2008 году по сравнению с 2006 годом). 2. Количество педагогов и административных работников-участников опытно-экспериментальной деятельности, прошедших курсы повышения квалификации по теме эксперимента (100%-ый охват к декабрю 2008 года). 3. Количество педагогов - участников опытно-экспериментальной деятельности, имеющих высшую и первую квалификационные категории (увеличение на 10% к 2008 году по сравнению с 2006 годом). 4. Наличие доли учебных расходов в размере не менее 10% от объема финансирования образовательных учреждений, выделенного на ведение опытно-экспериментальной деятельности. 5. Количество общеобразовательных учреждений с высоким качеством результатов обучения и воспитания |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы январь 2006 г. - декабрь 2008 г. |
Основные исполнители подпрограммы |
Управление по делам образования |
Объемы (тыс. рублей) и источники финансирования подпрограммы |
Бюджет города 2006 г. - 56 912,7 - за счет дополнительно полученных доходов 2007 г. - 56 912,7 2008 г. - 56 873,1 всего - 170 698,5 Бюджет области 2006 г. - 6 000 2007 г. - 6 000 всего - 12 000 Федеральный бюджет 2006 г. - 16 000 2007 г. - 16 000 всего - 32 000 ИТОГО: 214 698,5 |
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели социально-экономиче ской эффективности |
В результате реализации программы будут созданы условия для повышения охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска. Это позволит обеспечить: 1) повышение уровня развития основных ключевых компетентностей школьников; выравнивание возможностей воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся для получения образования соответствующего уровня; 2) улучшение социальной ориентации учащихся и достижение равенства в получении образования: профилирование школьного образования (увеличение количества учащихся, занимающихся по профилированным программам); увеличение количества учащихся с предпрофильной подготовкой. |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Ежегодная (не позднее 01 октября текущего года) подготовка Главе города Челябинска 1) отчета по результатам конкурса на выделение муниципальных грантов образовательным учреждениям для ведения опытно-экспериментальной деятельности и предложения по выделению грантов для конкретных образовательных учреждений на следующий календарный год; 2) доклада о результатах реализации подпрограммы в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 23.08.2005 г. N 5/10 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и контроле городских и отраслевых программ в городе Челябинске" |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Важнейшей задачей образовательной политики на современном этапе является достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Общие принципы образовательной политики определены в законе Российской Федерации "Об образовании". Основным же документом, который раскрывает главные концептуальные основания образовательной политики на современном этапе, определяет приоритеты и меры в реализации ее генеральной, стратегической линии в среднесрочный период, является Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, одобренная в декабре 2001 года Правительством Российской Федерации.
Модернизация образования, выстраивание новых образовательных моделей должны проводиться с учетом регионального опыта и местных условий развития образования. То есть необходимо учитывать, что в разных регионах и муниципальных образованиях различаются стартовые условия, в которых разворачиваются процессы по решению задач модернизации образования. Именно поэтому не разработаны единые алгоритмы решения поставленных задач перед органами местного самоуправления в контексте современной образовательной политики.
Продолжает оставаться актуальным для органов управления образованием муниципального уровня вопрос создания оптимальных условий для внедрения современных образовательных технологий, соответствующих основным принципам модернизации образования.
В основе рассматриваемой проблемы лежит противоречие между необходимостью решения задач модернизации образования в муниципальной образовательной системе города Челябинска и отсутствием готовых алгоритмов и соответствующих условий их решения.
В целях разрешения данного противоречия с учетом ограниченного финансирования образовательных учреждений и необходимости предупреждения рисков, возникающих при различных вариантах решения проблем, представляется целесообразным создание микромодели муниципальной образовательной системы, представленной репрезентативной выборкой образовательных учреждений всех видов и типов (10% от их общего количества), функционально готовых к решению задач такого уровня.
Назначением данной подпрограммы является финансовое и программно-управленческое обеспечение деятельности образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, как составляющих компонентов микромодели муниципальной образовательной системы.
В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для повышения охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска посредством:
1) повышения профессиональной компетентности административного и педагогического персонала образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в направлении освоения современных образовательных технологий;
2) обновления учебно-материальной базы образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в рамках данной деятельности.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для повышения охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска.
Данная цель может быть достигнута при решении следующих задач:
1) повышение профессиональной компетентности административного и педагогического персонала образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в направлении освоения современных образовательных технологий;
2) обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в рамках данной деятельности.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Сроки реализации: январь 2006 - декабрь 2008 года.
План мероприятий
подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на период с 2006 но 2008 год
N | Объекты, мероприятия |
Сроки проведения мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) | Статья экономя ческой класси- фикации |
Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города |
Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функцио- нальному классифика- тору) |
||||
всего | Федераль- ный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюд- жетные средства |
||||||
1 | Проведение конкурса проектов (программ) на выделение образователь- ным учреждениям города грантов для проведения опытно-экспе- риментальной деятельности |
декабрь 2005 г. |
- | - | - | - | - | |||
2 | Стимулирова- ние деятельности администра- тивных и педагогичес- ких работни- ков образова- тельных учреждений, осуществляю- щих опытно- эксперимен- тальную деятельность, по освоению современного содержания и технологий образования |
2006 г. 2007 г. 2008 г. |
50 893,2 50 893,2 50 893,2 |
- | - | 50 893,2 - за счет дополни- тельно полученных доходов 50 893,2 50 893,2 |
- | 210 | 007 | 07024210000 07024210000 07024210000 |
3 | Организация повышения квалификации администра- тивных и педагогичес- ких работни- ков образова- тельных учреждений, осуществляю- щих опытно- эксперимен- тальную деятельность, по темам опытно-экспе- риментальной деятельности |
2006 г. 2007 г. 2008 г. |
276,5 276,5 236,9 |
- | - | 276,5 2 - за счет дополни- тельно полученных доходов 276,5 236,9 |
- | 226 | 007 | 07024210000 07024210000 07024210000 |
4 | Обновление учебно- материальной базы в рамках опытно-экспе- риментальной работы |
2006 г. 2007 г. 2008 г. |
5 743,0 5 743,0 5 743,0 |
- | - | 5 743,02 за счет дополни- тельно полученных доходов 5 743,0 5 743,0 |
- | 310,340 | 007 | 07024210000 07024210000 07024210000 |
5 | Научные и финансовые отчеты руководителей образователь- ных учреждений, экспертиза представлен- ных результа- тов опытно- эксперимен- тальной деятельности |
ежегодно | - | - | - | - | - | ежегодно | ||
6 | Гранты Президента Российской Федерации и Губернатора Челябинской области образователь- ным учреждениям, реализующим инновационные программы |
2006г. 2007г. |
22 000 22 000 |
16 000 16 000 |
6 000 6 000 |
226, 310, 340 |
007 | 07024210000 07024210000 |
||
ИТОГО в т.ч. 2006 г. 2007 г. 2008 г. |
214 698,5 78 912,7 78 912,7 56 873,1 |
32 000 16 000 16 000 |
12 000 6 000 6 000 |
170 698,5 56 912,7 за счет дополни- тельно полученных доходов 56 912,7 56 873,1 |
ИТОГО |
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы N 1
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год
N п/п |
Перечень мер | Коли- чество человек |
Размер среднеме- сячных выплат в (рублей) |
Объем необходи- мых финансовых средств в год (тыс. рублей) |
Расчет необходимых финансовых средств в год |
1. | Стимулирование деятельности административных и педагогических работников образовательных учреждений, осуществляющих опытно-эксперименталь- ную деятельность, по освоению современного содержания и технологий образования: 1) установление 15% надбавки за проведение опытно-эксперименталь- ной работы педагогическому и административному персоналу; 2) введение дополнительных ставок в штатные расписания образовательных учреждений, осуществляющих опытно-эксперименталь- ную деятельность |
2006 г. 1097 2007 г. 1097 2008 г. 1097 2006 г. 418 2007 г. 418 2008 г. 418 |
2 421,24 2 421,24 2 421,24 3 791,87 3 791,87 3 791,87 |
31 873,2 31 873,2 31 873,2 19 020 19 020 19 020 |
1097 чел. х 2 421,24 рублей х 12 месяцев = 31 873,2 тыс.рублей 1 097 чел. х 2 421,24 рублей х 12 месяцев = 31 873,2 тыс. рублей 1 097 чел. х 2 421,24 рублей х 12 месяцев = 31 873,2 тыс. рублей 418 чел. х 3791,87 рублей х 12 месяцев = 19 020 тыс. рублей 418 чел. х 3791,87 рублей х 12 месяцев = 19 020 тыс. рублей 418 чел. х 3791,87 рублей х 12 месяцев = 19 020 тыс. рублей |
ВСЕГО | 152 679,6 | ||||
2. | Обеспечение повышение квалификации педагогических и административных работников образовательных учреждений, осуществляющих опытно-эксперименталь- ную деятельность |
2006 г. 384 2007 г. 384 2008 г. 329 |
720 720 720 |
276,5 276,5 236,9 |
384 чел. х 720 рублей = 276,5 тыс. рублей 384 чел. х 720 рублей. = 276,5 тыс. рублей 329 чел. х 720 рублей = 236,9 тыс. рублей |
ВСЕГО | 1097 | 789,9 | |||
3. | Обеспечение приобретения учебных и наглядных пособий образовательными учреждениями, в которых проводится опытно-эксперименталь- ная деятельность |
2006 г. 22034 2007 г. 22034 2008 г. 22034 |
260,64 260,64 260,64 |
5 743 5 743 5 743 |
22 034 чел. х 260,64 = 5 743 тыс.рублей 22 034 чел. х 260,64 = 5 743 тыс.рублей 22 034 чел. х 260,64 = 5 743 тыс. рублей |
ВСЕГО | 17 229 | ||||
4. | Гранты Президента Российской Федерации и Губернатора Челябинской области образовательным учреждениям, реализующим инновационные программы |
2006 г. 28 2007 г. 28 |
Разовые выплаты |
22 000 22 000 |
16 школ х 1 000,0 тыс. рублей = 16 000 тыс. рублей 12 школ х 500 тыс. рублей = 6 000 тыс. рублей 16 школ х 1 000,0 тыс. рублей = 16 000 тыс. рублей 12 школ х 500 тыс.рублей = 6 000 тыс. рублей |
ИТОГО | 214 698,5 |
2. Подпрограмма
обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров
на период с 2006 по 2008 год
Паспорт
подпрограммы обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров
на период с 2006 по 2008 год
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров на период с 2006 по 2008 год |
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Глава города Челябинска |
Разработчики подпрограммы |
Управление по делам образования |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: создание условий для освоения педагогическими и административными работниками информационных и коммуникационных технологий, использование их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой. Задачи: 1) обеспечение функционирования межшкольных методических центров (далее ММЦ) на базе образовательных учреждений города Челябинска; 2) обеспечение методического сопровождения формирования компетентности в области информационных и коммуникационных технологий у педагогических работников образовательных учреждений; 3) организация курсов повышения квалификации педагогических и административных работников образования на базе межшкольных методических центров (ММЦ). |
Основные индикативные показатели подпрограммы |
1. Количество педагогических и административных работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию в области информационно-коммуникационных технологий на базе ММЦ: 2006 г. - 40% педагогов, 2007 г. - 80% педагогов, 2008 г. - 100 % педагогов. 2. Количество консультаций организованных для педагогических и административных работников на базе ММЦ 2006 г. - 400 консультаций, 2007 г. - 400 консультаций, 2008 г. - 200 консультаций. 3. Количество средних общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет (100% к 2007 году). 4. Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя 2006 г. - 100%; 5. Оборудование общеобразовательных учреждений компьютерными классами 2006 г. - 100%. 6. Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровыми образовательными ресурсами 2006 г. - 100% |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы январь 2006 - июнь 2008-го года. |
Основные исполнители подпрограммы |
Управление по делам образования |
Объемы и источники финансирования подпрограммы (тыс. рублей) |
Бюджет города 2006 г. - 7488,0 в том числе: за счет текущего финансирования - 7488,0; 2007г. - 34 038,69 2008 г. - 3 816,85 всего - 45 343,541. Бюджет области 2006 г. - 3 0613 2007 г. - 3 000 2008 г. - 4 000 всего - 37 613. Внебюджетные источники 2006 г. - 3 000 2007 г. - 3 000 2008 г. - 4 000 всего - 10 000 ИТОГО:. 92 956,541 |
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели социально- экономической эффективности |
В результате реализации программы будет осуществляться 1) информационно-консультационная и техническая поддержка образовательных учреждений города в области новых информационных технологий; 2) повышение квалификации педагогов в области информационных и коммуникационных технологий. В процессе реализации программы будут созданы условия для организации и функционирования межшкольных методических центров, в которых более 9 500 педагогических работников получат повышение квалификации в области информационных и коммуникационных технологий. Все образовательные учреждения получат постоянную информационную и техническую поддержку, а также доступ к современным образовательным информационным ресурсам на базе межшкольных методических центров. Будет сформирован кадровый потенциал педагогов и методистов, владеющих новыми информационными технологиями, для осуществления консультативной помощи образовательным учреждениям. Реализация программы предполагает апробацию дистанционного обучения детей с особыми образовательными потребностями (обучающихся на дому, одаренные дети, учащиеся спортивных классов и другие), что значительно сократит расходы на обучение таких детей |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Ежегодная (не позднее 1 октября) подготовка Главе города Челябинска отчета по результатам реализации подпрограммы в текущем году (в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 23.08.2005г. N 5/10 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и контроле городских и отраслевых программ в городе Челябинске") |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Управление по делам образования города Челябинска значительное внимание уделяет обучению педагогических кадров и развитию их умений в работе с информационными технологиями. Организация повышения квалификации педагогических работников в области ИКТ осуществляется в основном на базе Челябинского института дополнительного профессионально-педагогического образования (ИДППО).
Выполнение мероприятий в рамках реализации подпрограммы предполагает решение задачи использования компьютерной техники и технологий в организации и реализации образовательных процессов в образовательных учреждениях города.
Парк компьютерной техники в муниципальной образовательной системе составляет 2 341 единицу. Уровень обеспечения образовательных учреждений компьютерной техникой определяется по количеству учащихся и педагогов на один компьютер. Данный показатель в школах города Челябинска составляет 54 учащихся на один компьютер и 23,5 педагога на один компьютер, что выше среднероссийских показателей. В настоящее время 98% школ города имеют один компьютерный класс, 30% образовательных учреждений - по два и более компьютерных класса.
Вместе с тем общая недельная загруженность компьютерных классов составляет 7 186 часов (39 часов на один класс), что достигается проведением в них учебных занятий по информатике (63 % учебного времени). При преподавании других предметов и внеклассной работе информационные ресурсы используются недостаточно (10 % и 16 % соответственно) вследствие низкой квалификации педагогических работников по использованию информационных технологий в учебном процессе и индивидуальной работе учащихся.
Создание системы межшкольных методических центров вызвано необходимостью организации регулярной методической поддержки работников образования в области использования информационных и коммуникационных технологий, поддержки инновационной деятельности педагогов и учебной деятельности учащихся на основе использования информационно-коммуникационных технологий, формирования единого образовательного информационного пространства субъектов Российской Федерации, организации поддержки дистанционного обучения для педагогов и учащихся, консультационно-технической поддержки прикрепленных к центру образовательных учреждений, организации и проведения интернет-конференций, мастер - классов и семинаров по вопросам информационной и коммуникационной компетентности у педагогических работников, организации мониторинговых мероприятий в городе; организацию доступа для педагогов и учащихся к образовательным ресурсам медиатеки ММЦ, регионального хранилища и национальной коллекции цифровых образовательных ресурсов.
Критерием эффективности подпрограммы является количество педагогов, прошедших подготовку по программе повышения квалификации в области информационных и коммуникационных технологий.
Пропускная способность центров должна обеспечить ежегодно консультирование педагогов в ММЦ в количестве от 1000 до 2000 человек; повышение квалификации педагогов в области ИКТ в количестве от 500 до 1000 человек. При таких показателях количестве педагогов, повысивших свою квалификацию, составит к окончанию срока реализации проекта (июль 2008 года) более 9 500 педагогических работников.
Для решения данной задачи в городе на базе шести образовательных учреждений открыты межшкольные методические центры.
Данная подпрограмма реализуется в Челябинске в рамках проекта "Информатизация системы образования" на основе трехстороннего соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации, Некоммерческой организации "НФПК - Национальный фонд подготовки кадров" и Правительства Челябинской области. На основе договора от 17.10. 2005 г. N 731 "Об участии Челябинского городского округа в Проекте "Информатизация системы образования" Администрация города Челябинска является участником проекта, на которого возложены обязанности
разработать и утвердить необходимые нормативные правовые акты;
обеспечить в рамках своей компетенции на срок реализации проекта ежегодное выделение из местного бюджета денежных средств для финансирования мероприятий по реализации на территории муниципального образования проекта, определенных планом реализации на очередной финансовый год;
выполнять план реализации проекта и план расходования средств участников проекта в соответствии с целями, задачами, сроками и индикаторами результативности;
содействовать реализации проекта и функционированию межшкольных методических центров, организации повышения квалификации работников образования в муниципальном образовании, включая оплату командировочных расходов, предоставление методических дней педагогам в целях осуществления ими курсовой подготовки и получения методических консультаций на базе межшкольных методических центров;
использовать полученные для реализации проекта денежные средства по целевому назначению, обеспечить и осуществить контроль за целевым использованием денежных средств образовательными учреждениями, на базе которых созданы ММЦ;
организовать мероприятия по сохранности и эффективному использованию средств, оборудования, имущества, которые будут поставляться участникам проекта, в том числе ММЦ, в рамках реализации проекта.
Исходя из этого, был разработан перечень мероприятий, необходимый для реализации данной подпрограммы.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью программы является создание условий для освоения педагогическими и административными работниками информационных и коммуникационных технологий, использование их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечить функционирование межшкольных методических центров (далее - ММЦ) на базе образовательных учреждений города Челябинска;
2) обеспечить методическое сопровождение формирования компетентности в области информационных и коммуникационных технологий у педагогических работников образовательных учреждений;
3) организовать и провести курсы повышения квалификации педагогических и административных работников образования на базе Межшкольных методических центров (ММЦ).
3. Сроки реализации программы: январь 2006 - июнь 2008 года.
План мероприятий
подпрограммы обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров
N п/п |
Объекты мероприятия | Срок сдачи объекта (прове- дения меро- прия- тия) |
Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) | Статья эконо- мичес- кой клас- сифи- кации |
Глав- ный распо- ряди- тель бюджет ных сред- ств города |
Целевое назначе- ние (раздел, подраздел согласно функцио- нальному классифи- катору) |
||||
Всего | Феде- раль- ный бюд- жет |
Област- ной бюджет |
Бюджет города | Вне- бюд- жет- ные сред- ства |
||||||
1 | Введение дополнительных должностей в штатные расписания учреждений, выплата заработной платы сотрудникам ММЦ |
2006 г. 2007 г. 2008 г. |
1 142,0 1 443,691 721,85 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1 142,0 - за счет текущего финансирования 1 443,691 721,85 |
0 0 0 |
210 210 210 |
007 007 007 |
4210000 4210000 4210000 |
2 | Текущий ремонт помещений ММЦ |
2006 г. 2007 г. 2008 г. |
1 152,0 1 152,0 576,0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1 152,0 - за счет текущего финансирования 1 152,0 576,0 |
0 0 0 |
225 225 225 |
007 007 007 |
4210000 4210000 4210000 |
3 | Оснащение оборудованием для работы ММЦ |
2006г. 2007 г. 2008 г. |
8 376,0 6 000,0 8 000,0 |
0 |
3000 3000 4000 |
23 76,0 - за счет текущего финансирования 0 0 |
3000 3000 4000 |
310 310 310 |
007 007 007 |
4210000 4210000 4210000 |
4 | Оснащение материалами для функционирования ММЦ |
2006 г. 2007 г. 2008 г. |
0 648 144,0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 648 144,0 |
0 0 0 |
340 340 340 |
007 007 007 |
4210000 4210000 2410000 |
5 | Оплата охранных мероприятий |
2006 г. 2007 г. 2008 г. |
576,0 576,0 288,0 |
0 |
0 | 576,0 - за счет текущего финансирования 576,0 288,0 |
0 |
226 226 226 |
007 007 007 |
4210000 4210000 4210000 |
6 | Оплата почтовых услуг и услуг связи |
2006 г. 2007 г. 2008 г. |
216,0 171,0 72,0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
216,0 - за счет текущего финансирования 171,0 72,0 |
0 0 0 |
221 221 221 |
007 007 007 |
4210000 4210000 4210000 |
7 | Оплата коммунальных платежей ММЦ |
2006 г. 2007 г. 2008 г. |
1 152,0 1 152,0 576,0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1 152,0 - за счет текущего финансирования 1 152,0 576,0 |
0 0 0 |
223 223 223 |
007 007 007 |
4210000 4210000 4210000 |
8 | Проведение семинаров, конференций |
2006 г. 2007 г. 2008 г. |
288,0 288,0 144,0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
288,0 - за счет текущего финансирования 288,0 144,0 |
0 0 0 |
226 0 0 |
007 0 0 |
4210000 4210000 4210000 |
9 | Подключение средних общеобразовательных учреждений к системе Интернет |
2006 г. | 586,0 | 0 | 0 | 586,0 за счет текущего финансирования |
0 | 226 | 007 | 4210000 |
10 | Оплата услуг Интернет образовавельным учреждениям |
2007 г. 2008 г. |
1 295 1 295 |
0 0 |
0 0 |
1 295 1 295 |
0 0 0 |
221 221 221 |
007 007 007 |
4210000 4210000 4210000 |
11 | Оборудование общеобразовательных учреждений компьютерными классами |
2006 г. 2007 г. |
17 550 17 550 |
0 0 |
17 550 0 |
0 17 550 |
0 | 310 | 007 | 4210000 |
12 | Оборудование общеобразовательных учреждений автоматизированными рабочими местами учителя |
2006 г. 2007 г. |
9 763 9 763 |
0 0 |
9 763 0 |
0 9 763 |
0 0 |
310 | 007 | 4210000 |
13 | Обеспечение средних общеобразовательных учреждений цифровыми образовательными ресурсами |
2006 г. | 300 | 300 | ||||||
Итого | 2006 | 41 101 | 0 | 30613,0 | 7 488 - за счет текущего финансирования |
3000 | ||||
2007 | 40 038,691 | 0 | 3 000 | 34 038,691 | 3000 | |||||
2008 | 11 816,85 | 0 | 4 000 | 3 816,85 | 4000 | |||||
92 956,541 | 37 613 | 45 343,541 | 10000 |
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы N 2
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров
N п/п |
Перечень мероприятий | Год | Размер среднемесяч- ных выплат (рублей) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей) |
Расчет необходимых финансовых средств в год. |
1 | Введение дополнительных должностей в штатные расписания учреждений, выплата заработной платы сотрудникам ММЦ. |
2006 | 95166 | 1 142,0 | 15 861 рублей х 6 ММЦ х 12 месяцев = 1 142 тыс. рублей |
2007 | 95 330,94 | 1 443,691 | 20 051,12 рублей х 6 ММЦ х 12 месяцев = 1 443,961 тыс. рублей |
||
2008 | 47 665,47 | 721,85 | 20 051,12 рублей х 6 ММЦ х 6 месяцев = 721,85 тыс. рублей |
||
2 | Текущий ремонт помещений ММЦ |
2006 | 96000 | 1 152 | 192 тыс. рублей х 6 ММЦ = 1 152 тыс. рублей |
2007 | 96000 | 1 152 | 192 тыс. рублей х 6 ММЦ = 1 152 тыс.рублей |
||
2008 | 48000 | 576 | 192 тыс. рублей 6 ММЦ = 1152 тыс. рублей |
||
3 | Оснащение оборудованием необходимым для работы ММЦ |
2006 | 698 000 | 8376 | 1 396 тыс. рублей х 6 ММЦ = 8 376 тыс. рублей |
2007 | 500 000 | 6000 | 1 000 тыс. рублей х 6 ММЦ = 6000 тыс. рублей |
||
2008 | 666 666 | 8000 | 1333,3 тыс. рублей х 6 ММЦ 8000 тыс. рублей |
||
4 | Оснащение материалами для функционирования ММЦ |
2006 | 0 | 0 | |
2007 | 54000 | 648 | 108 тыс. рублей х 6 ММЦ = 648 тыс. рублей |
||
2008 | 4000 | 144 | 48 тыс. рублей х 6 ММЦ = 144 тыс. рублей |
||
5 | Оплата охранных мероприятий |
2006 | 8000 | 576 | 96 тыс. рублей х 6 ММЦ = 576 тыс. рублей |
2007 | 8000 | 576 | 96 тыс. рублей х 6 ММЦ = 576 тыс. рублей |
||
2008 | 8000 | 288 | 48 тыс. рублей х 6 ММЦ = 576 тыс. рублей |
||
6 | Оплата почтовых услуг и услуг связи |
2006 | 3000 | 216 | 36 тыс. рублей х 6 ММЦ = 216 тыс. рублей |
2007 | 2000 | 171 | 28,5 тыс. рублей х 6 ММЦ = 171 тыс. рублей |
||
2008 | 2000 | 72 | 12 тыс. рублей х 6 ММЦ = 72 тыс. рублей |
||
7 | Оплата коммунальных платежей ММЦ |
2006 | 96000 | 1 152 | 16 тыс. рублей х 6 ММЦ х 12 месяцев = 1152 тыс.рублей |
2007 | 96000 | 1 152 | 16 тыс. рублей х 6 ММЦ х 12 месяцев = 1152 тыс. рублей |
||
2008 | 96000 | 576 | 16 тыс. руб. х 6 ММЦ х 6 месяцев = 576 тыс.рублей |
||
8 | Проведение семинаров, конференций |
2006 | 4000 | 288 | 48 тыс. рублей х 6 ММЦ = 288 тыс.рублей |
2007 | 4000 | 288 | 48 тыс рублей х 6 ММЦ = 288 тыс. рублей |
||
2008 | 4000 | 144 | 24 тыс. рублей х 6 ММЦ = 144 тыс.рублей |
||
9 | Подключение средних общеобразовательных учреждений к системе Интернет |
2006 г. |
48833 | 586 | Определены по расценкам провайдеров |
10 | Оплата услуг Интернет образовательным учреждениям |
2006 г. |
- | - | - |
2007 г. |
107 916 | 1295 | - | ||
2008 г. |
107 916 | 1295 | - | ||
11 | Оборудование общеобразовательных учреждений компьютерными классами |
2006 г. |
1 462,5 | 17550 | 325 тыс. рублей х 54 класса = 17550 тыс. рублей |
2007 г. |
1 462,5 | 17550 | 325 тыс. рублей х 54 классов = 17550 тыс. рублей |
||
12 | Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя |
2006 г. |
813 583 | 9763 | 47,226 тыс. рублей х 84 АРМ для библиотекарей = 3966,984 тыс. рублей 65,864 тыс.рублей х 88 АРМ для учителей = 5796,032 тыс. рублей |
2007 г. |
813 583 | 9763 | 47,226 тыс. рублей х 84 АРМ для библиотекарей = 3966,984 тыс. рублей 65,864 тыс.рублей х 88 АРМ для учителей = 5796,032 тыс. рублей |
||
13 | Приобретение цифровых образовательных ресурсов для средних общеобразовательных учреждений |
2006 г. |
25 | 300 | |
ИТОГО: 2006-2008 гг. | 92 956,541 |
Примечание:
- общая сумма затрат на мероприятия рассчитана в ценах на 01.11.2005 г;
- все расчеты произведены для шести межшкольных методических центров;
- расчеты на текущий ремонт помещений, оснащение оборудованиями и материалами, оплата охранных мероприятий, почтовых услуг (включая оплату трафика за Интернет) производились исходя из потребности в устранении предписаний надзорных органов и требований Национального фонда повышения квалификации.
3. Подпрограмма
"Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на период с 2006 по 2010 годы"
Паспорт
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 год "
Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 год" |
Муниципальный заказчик подпрограммы | Глава города Челябинска |
Разработчики подпрограммы | Управление по делам образования |
Цели и задачи подпрограммы | Цель: создание условий, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования для всех категорий населения города Челябинска. Задачи программы: 1) удовлетворение потребности населения города Челябинска в услугах учреждений системы дошкольного образования; 2) повышение качества дошкольного образования; 3) улучшение условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях; 4) повышение социально- экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования. |
Основные индикативные показатели подпрограммы |
1. Количество детей, дополнительно привлеченных в дошкольную систему образования города (4 400 детей). 2. Охват детей дошкольным образованием (2006 г. - 79%, 2010 г. - 81%); 3. Количество детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения (в 2006 г. - 81%, 2010 г. - 96%); 4. Количество дополнительно открытых групп для детей с отклонениями в развитии (откроется 60 групп для 966 детей). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы январь 2006 - декабрь 2010 года |
Основные исполнители подпрограммы | Управление по делам образования |
Объемы (тыс. руб.) и источники финансирования подпрограммы |
Бюджет города 2006г. - 68528,5 - за счет текущего финансирования 2007 г. - 186 290,1 2008 г. - 76 799,7 2009 г. - 124 937,2 2010 г. - 119 262,2 всего - 575 817,7 Бюджет области 2006 г. - 13 555 2007 г. - 44 080 2008 г. - 17 076 2009г. - 14 653 2010 г. - 16 913 всего - 106 277 Внебюджетные средства 2006 г. - 658,8 2007 г.- 658,8 2008 г. - 658,8 2009г. - 658,8 2010г. - 658,8 всего - 3 284 ИТОГО: 685 378,7 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
В результате реализации подпрограммы 1) снизится очередность в дошкольные образовательные учреждения; 2) расширится спектр образовательных услуг, предоставляемых дошкольными учреждениями, повысится их качество; 3) повысится эффективность расходования средств, направляемых на дошкольное образование города; 4) будут созданы равные стартовые возможности детям семилетнего возраста для обучения на первой ступени общего образования |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Ежеквартальная подготовка Главе города Челябинска отчета по результатам реализации подпрограммы в текущем году (в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 23.08.2005 г. N 5/10 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и контроле городских и отраслевых программ в городе Челябинске"). |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Развитие дошкольного образования декларируется на федеральном и региональном уровнях как одно из самых приоритетных направлений деятельности органов управления образованиям образовательных учреждений. Сегодня дошкольная образовательная система города Челябинска включает 328 образовательных учреждений. Из них 291 - это муниципальные детские сады и 18 - образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Сравнительный анализ повозрастной численности детей раннего и дошкольного возраста, проживающих в городе, и количества воспитанников в детских садах показал, что дошкольные образовательные учреждения посещает 95,3 % детей в возрасте от трех до семи лет, и 46,4 % детей в возрасте от одного года до трех лет. Эти данные подтверждают, что потребность семей, имеющих детей в возрасте от трех до семи лет, и желающих обеспечить дошкольное образование своему ребенку, обеспечивается полностью. Вместе с тем, не решена проблема обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования для детей раннего возраста в полном объеме (на 1 июня 2005 года очередность в детские сады города составляла более четырех тысяч детей). Следовательно, необходимо принятия ряда мер по введению новых мест в дошкольных учреждениях и оптимизации существующей сети дошкольных учреждений для реализации принципа доступности дошкольного образования широким слоям населения города Челябинска.
Общедоступность дошкольного образования понимается специалистами управлений образования и руководителями образовательных учреждений не только как достаточное количество мест в учреждениях, но и как наличие разнообразных и качественных образовательных услуг в соответствие с потребностями семей, имеющих детей дошкольного возраста.
Дошкольные образовательные учреждения призваны создавать равные "стартовые" возможности каждому ребенку, оказывать помощь и поддержку детям с отклонениями в развитии, обеспечивать им психолого-медико-педагогическое сопровождение.
В образовательной системе города создана сеть дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида. Получают развитие такие услуги коррекционного образования дошкольников, как организация ранней коррекции отклонений в развитии детей, интегрированные группы, коррекция речевых нарушений у детей в условиях логопедических пунктов.
Особое значение в системе специального коррекционного образования придается ранней коррекции отклонений в развитии детей дошкольного возраста. В целом по городу количество групп ранней коррекции увеличилось по сравнению с данными 2000 года на 15 и составляет 44 группы, то есть 2 % от общего количества групп. Расширить охват детей необходимой коррекционно-педагогической и медико-социальной помощью, максимально приблизить ее к месту жительства ребенка, обеспечить родителей воспитанников консультативной поддержкой позволяет внедрение в практику дошкольных образовательных учреждений групп интегрированного воспитания и обучения. Как положительный отмечается факт увеличения в дошкольной образовательной системе города групп интегрированного обучения и воспитания дошкольников. Всего в городе функционирует 33 группы интегрированного обучения и воспитания детей, что составляет 1,6 % от их общего количества (в 2001 году такие услуги дошкольные учреждения не оказывали).
В настоящее время по программам специального коррекционного образования обучаются 6 000 детей дошкольного возраста, что на 1 299 ребенка больше, чем в 2001 году. Охват воспитанников детских садов коррекционным образованием повысился с 49 % в 2001 году до 78,5 % в 2004 году.
Вместе с тем, следует отметить, что в основном прирост охвата детей коррекционным образованием обеспечивается за счет удовлетворения потребности в коррекции нарушений речи дошкольников. Следовательно, в ближайшую перспективу необходимо решать проблему открытия групп разной направленности, в которых будут получать дошкольное образование дети с различными патологиями в развитии: с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития; часто и длительно болеющие, с туберкулезной интоксикацией, с аллергопатологией, с гастропатологией; ВИЧ инфицированные и другие.
Важным показателем развития системы общественного дошкольного образования является уровень здоровья воспитанников. За последние пять лет на уровне 11,8 стабилизировался показатель количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни. В настоящее время 2955 детей посещают оздоровительные группы. Однако существующая сеть групп не в полной мере удовлетворяет потребности в данной услуге.
Анализ развития системы общественного дошкольного образования показывает, что увеличивается количество дошкольных учреждений и групп, в которых образование для детей осуществляется по вариативным программам. В детских садах города используются 10 программ нового поколения, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации: "Радуга", "Развитие", "Детство", "Из детства в отрочество", "Кроха", "Одаренный ребенок", "Сообщество", "Дом радости", "Золотой ключик", "Школа 2100". Наиболее широкое распространение получили такие программы как "Радуга" (40 % от числа групп), "Детство" (29,5 %), "Развитие" (13,7 %).
Данные программы в большей степени направлены на взаимодействие с семьями воспитанников и обеспечивают преемственность дошкольного и начального общего образования.
В настоящее время 307 детских садов города работают по программам нового поколения, что составляет 94 % от их общего числа. Количество групп, реализующих вариативные программы, увеличилось с 2001 года на 25,8 % и составляет 79 % от их общего числа. Количество детей, которые обучаются по программам нового поколения, составляет 34 290 (81 % от числа детей получающих дошкольное образование). Рост числа детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения, подтверждает эффективность созданных в образовательной системе города кадровых, организационно-методических и дидактических условий, обеспечивающих устойчивую положительную динамику процесса внедрения и реализации программ нового поколения в детских садах города. Таким образом, в период до 2010 года необходимо провести работу по полному переходу дошкольных образовательных учреждений на программы нового поколения (за исключением дошкольных учреждений и групп для детей со множественными дефектами развития).
На основании изложенного, для решения выше обозначенных проблем разработана подпрограмма развития дошкольного образования в городе Челябинске с 2006 по 2010 год.
2. Основные цели и задачи подпрограммы:
Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования для всех категорий населения города Челябинска.
Данная цель будет достигнута при условии решения следующих задач:
1) удовлетворения потребности населения г. Челябинска в услугах учреждений системы дошкольного образования;
2) повышения качества дошкольного образования;
3) улучшения условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях;
4) повышения социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования.
3. Сроки реализации программы: январь 2006 года - декабрь 2010 года.
План мероприятий
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на период с 2006 по 2010 год"
N | Объекты, мероприятия |
Сроки проведе- ния меро- приятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) | Статья экономи- ческой классифи- кации |
Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города |
Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональ- ному классифика- тору) |
Приме- чание |
||||
всего | Феде- ральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюд- жетные средства |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений | ||||||||||
1.1 | Принятие мер к возврату в систему образования пере- профилированных и используемых не по назначению 12 ДОУ 2007г. - 6 ДОУ; 2008г. - 2 ДОУ; 2009г. - 2 ДОУ; 2010г. - 2 ДОУ |
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
53 774 14 550 17 762 18 788 |
- | - | 53 774 14 550 17 762 18 788 |
- | 210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
1.2 | Капитальный ремонт 2 зданий, закрытых ДОУ и обеспечение капитального ремонта 5 аварийных зданий |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
7 211 37 370 10 000 7 211 9 105 |
- | 7 211 37 370 10 000 7 211 9 105 |
- | - | 225 | Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
1.3 | Увеличение количества групп в действующих ДОУ за счет рационализации сети и более полного использования проектной мощности зданий (78 групп, 1330 мест) |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
6 012 3 807,6 1 603,2 2 605,2 1 603,2 |
6 012 - за счет текущего финанси- рования 3 807,6 1 603,2 2 605,2 1 603,2 |
210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | ||||
1.4 | Развитие разнообразных организационных форм дошкольного образования в соответствии с потребностями населения территории. |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
- | - | - | - | - | Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | ||
1.5 | укомплектование до норматива ведомственных детских садов на договорной основе с учредителями |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
- | - | - | - | - | Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | ||
1.6 | Долевое строительство 35 дошкольных образовательных учреждений 2007 г. - 13 ДОУ; 2008 г. - 4 ДОУ; 2009 г. - 9 ДОУ; 2010 г. - 9 ДОУ |
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
96 670 26 950 69 300 63 700 |
- | - | 96 670 26 950 69 300 63 700 |
- | 225 | Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
1.7 | Привлечение в ДОУ 650 детей из неблагополучных и малообеспеченных семей с частичным или полным погашением родительской платы |
- | - | - | - | - | 260 | Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | ||
1.8 | Предоставление льготы по родительской плате (6280 детей) |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
6 344 6 710 7 076 7 442 7 808 |
6 344 6 710 7 076 7 442 7 808 |
260 | Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | ||||
1.9 | Обеспечение содержания в ДОУ вновь привлеченного контингента детей (4403 детей) |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
24 359 18 344 17 266 17 291 13 350 |
- | - | 24 359 - за счет текущего финанси- рования 18 344 17 266 17 291 13 350 |
- | 210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
2. | Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе | ||||||||||
2.1 | Обеспечение соответствия всех действующих ДОУ лицензионным требованиям на право ведения образовательной деятельности, выполнение предписаний служб Госпожнадзора и Госсанэпиднадзора |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
26 048 10 577 11 578 15 182 14 454 |
- | - | 26 048 - за счет текущего финанси- рования 10 577 11 578 15 182 14 454 |
- | 225 | Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
2.2 | Обеспечение управленческих и методических условий для улучшения качества дошкольного образования: организация работы экспериментальных площадок по наиболее актуальным проблемам повышения качества образования; организация работы постоянно действующих семинаров с привлечением научно-методичес- ких кадров вузов и педагогических колледжей |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
2770 620 - 1 811 669 |
2 770 - за счет текущего финанси- рования 620 - 1 811 669 |
210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | ||||
3. | Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования | ||||||||||
3.1 | Организация работы групп интегрированного воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях (33 группы - 578 мест) |
2006 г. 2007 г. 2008 г. . 2009 г. 2010 г. |
1 109 862 738 616 739 |
- | - | 1 109 - за счет текущего финанси- рования 862 738 616 739 |
- | 210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
3.2 | Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двигатель- ного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития (15 групп - 180 мест) |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
492 492 123 246 246 |
- | - | 492 - за счет текущего финанси- рования 492 123 246 246 |
- | 210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
3.3 | Организация работы дополнительных оздоровительных групп для детей часто и длительно болеющих, с туберкулезной интоксикацией с аллергопато- гастропатологией и другие (12 групп - 208 мест) |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
492 984 - - - |
- | - | 492 - за счет текущего финанси- рования 984 - - - |
- | 210,220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
3.4 | Обеспечение соответствия лицензионным требованиям к медицинской деятельности 2 дошкольных образовательных учреждений, проводящих лечебно- коррекционную работу с детьми |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
- 14 - - - |
- | - | - 14 - - - |
- | ||||
3.5 | Открытие специализирован- ного дошкольного учреждений для ВИЧ инфицированных детей |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
1 719 - - - - |
- | - | 1 719 - за счет текущего финанси- рования - - - - |
210,220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | ||
4. | Улучшение качественного состава кадров дошкольных образовательных учреждений | ||||||||||
4.1 | Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации медработников - 83 чел |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
36 40 36 26 26 |
- | - | 36 - за счет текущего финанси- рования 40 36 26 26 |
- | 226 | Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
4.2 | Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации поваров - 75 чел. |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
25,5 25,5 25,5 18,0 18,0 |
25,5 - за счет текущего финанси- рования 25,5 25,5 18,0 18,0 |
226 | Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | ||||
Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации бухгалтеров - 238 чел. |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
166 80 80 80 70 |
166 - за счет текущего финанси- рования 80 80 80 70 |
226 | Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |||||
5. | Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования | ||||||||||
5.1 | Перевод 23 ДОУ на условия финансово- экономической и хозяйственной самостоятельности |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.2 | Установка приборов учета потребления воды (40 шт.) в дошкольных учреждениях |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
400 | - | - | 400 - за счет текущего финанси- рования |
225 | Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | ||
5.3 | Установка приборов учета потребления тепла (70 шт.) в дошкольных учреждениях |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
4900 | - | - | 4 900 - за счет текущего финанси- рования |
225 | Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | ||
5.4 | Расширение практики установления шефства промышленных предприятий, коммерческих структур над 26 муниципальными детскими садами |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
605 605 605 605 605 |
605 605 605 605 305 |
220, 300 | Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | ||||
5.5 | Расширение практики образовательных (сверх государственного образовательного стандарта) и иных платных услуг населению учреждениями дошкольного образования |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 |
51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 |
210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образования, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | ||||
Итого |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
685 378,7 82 740,3 231 026,9 94 532,5 140 247 136 832 |
106 277 13 555 44 080 17 076 14 653 16 913 |
575 817,7 68 528,5 - за счет текущего финанси- рования 186 209,1 76 799,7 124 937,2 119 262,2 |
3 284 656,8 656,8 656,8 656,8 656,8 |
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы N 3
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы"
N п/п |
Перечень мер | Коли- чество |
Размер в (тыс. рублей) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей) |
Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей) |
1. | Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений |
||||
1.1 | Принятие мер к возврату в систему образования перепрофилированных и используемых не по назначению 12 ДОУ 2007 год 2009 год 2010 год |
6 2 2 |
10 100 8 881 9 394 |
53 774 17 762 18 788 |
6 ДОУ х 8 962,3 тыс. рублей = 53 744 тыс. рублей 2 ДОУ х 8 881,0 тыс. рублей = 17 762,0 тыс. рублей 2 ДОУ х 9 394,0 тыс. рублей = 18 788,0 тыс. рублей |
1.2 | Капитальный ремонт 2 зданий, закрытых ДОУ и обеспечение капитального ремонта 5 аварийных зданий 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
1 3 1 1 1 |
7 211 12 456,7 100 000 711 9 105 |
7 211 37 370 10 000 7 211 9 105 |
1 ДОУ х 7 211,0 тыс. рублей = 7 211,0 тыс. рублей 3 ДОУ х 12 456,7 тыс. рублей = 37 370,0 тыс. рублей 1 ДОУ х 10 000,0 тыс. рублей = 10 000,0 тыс. рублей 1 ДОУ х 7 211,0 тыс. рублей = 7 211,0 тыс. рублей 1 ДОУ х 9 105,0 тыс. рублей = 9 105,0 тыс. рублей |
1.3 | Увеличение количества групп в действующих ДОУ за счет рационализации сети и более полного использования проектной мощности зданий (78 групп, 1330 мест) 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
30 19 8 13 8 |
200,4 200,4 200,4 200,4 200,4 |
6 012 3 807,6 1 603,2 2 605,2 1 603,2 |
30 групп х 200,4 тыс. рублей = 6 012 тыс. рублей 19 групп х 200,4 тыс. рублей = 3 807,6 тыс. рублей 8 групп х 200,4 тыс. рублей = 1 603,2 тыс. рублей 13 групп х 200,4 тыс. рублей = 2 605,2 тыс. рублей 8 групп х 200,4 тыс. рублей = 1 603,2 тыс. рублей |
1.4 | Развитие разнообразных организационных форм дошкольного образования в соответствии с потребностями населения территории. |
- | - | - | - |
1.5 | укомплектование до норматива ведомственных детских садов на договорной основе с учредителями |
- | - | - | - |
1.6 | Строительство 35 дошкольных образовательных учреждений 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
13 4 9 9 |
7 700,0 6 737,5 7 700,0 7 077,0 |
96 670 26 950 69 300 63 700 |
13 ДОУ х 7 700,0 тыс. рублей = 96 670,0 тыс. рублей 4 ДОУ х 6 737,5 тыс. рублей = 26 950,0 тыс. рублей 9 ДОУ х 7 700,0 тыс. рублей = 69 300,0 тыс. рублей 9 ДОУ х 7 077,0 тыс. рублей = 63 700,0 тыс. рублей |
1.7 | Привлечение в ДОУ 650 детей из неблагополучных и малообеспеченных семей с частичным или полным погашением родительской платы |
- | - | - | - |
1.8 | Предоставление льготы по родительской плате 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
1 126 1 191 1256 1321 1386 |
0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 |
6 344 6 710 7 076 7 442 7 808 |
1 126 чел. х 626 руб. х 9 мес. = 6 344,0 тыс. рублей 1 191 чел. х 626 руб. х 9 мес. = 6 710,0 тыс. рублей 1 256 чел. х 626 руб. х 9 мес. = 7 076,0 тыс. рублей 1 321 чел. х 626 руб. х 9 мес. = 7 442,0 тыс. рублей 1 386 чел. х 626 руб. х 9 мес. = 7 808,0 тыс. рублей |
1.9 | Обеспечение содержания в ДОУ вновь привлеченного контингента детей (4 403 ребенка) 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
1 417 974 674 690 648 |
17,2 18,8 25,6 25,1 20,6 |
24 359 18 344 17 266 17 291 13 350 |
1 417 чел. х 17,2 тыс. рублей = 24 359,0 тыс. рублей 974 чел. х 18,8 тыс. рублей = 18 344,0 тыс. рублей 674 чел. х 25,6 тыс. рублей = 17266,0 тыс. рублей 690 чел. х 25,1 тыс. рублей = 17291,0 тыс. рублей 648 чел. х 20,6 тыс. рублей = 13 350,0 тыс. рублей |
2. | Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе |
||||
2.1 | Обеспечение соответствия всех действующих ДОУ лицензионным требованиям на право ведения образовательной деятельности, выполнение предписаний служб Госпожнадзора и Госсанэпиднадзора 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
43 35 36 49 102 |
605,7 302,2 321,6 309,8 141,7 |
26 048 10 577 11 578 15 182 14 454 |
43 ДОУ х 605,7 тыс. рублей = 26 048,0 тыс. рублей 35 ДОУ х 302,2 тыс. рублей = 10 577,0 тыс. рублей 36 ДОУ х 321,6 тыс. рублей = 11 578,0 тыс. рублей 49 ДОУ х 309,8 тыс. рублей = 15 182,0 тыс. рублей 102 ДОУ х 141,7 тыс. рублей = 144 54,0 тыс. рублей |
2.2 | Обеспечение управленческих и методических условий для улучшения качества дошкольного образования: организация работы экспериментальных площадок по наиболее актуальным проблемам повышения качества образования; организация работы постоянно действующих семинаров с привлечением научно-методических кадров вузов и педагогических колледжей 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
4 1 - 3 1 |
692,5 620 - 603,7 669 |
2270 620 - 1 811 669 |
4 ДОУ х 692,5 тыс. рублей = 2 770,0 тыс. рублей 1 ДОУ х 620,0 тыс. рублей = 620,0 тыс. рублей - 3 ДОУ х 603,7 тыс. рублей = 1 811,0 тыс. рублей 1 ДОУ х 669,0 тыс. рублей = 669,0 тыс. рублей |
3. | Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования | ||||
3.1 | Организация работы групп интегрированного воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях (33 группы - 578 мест) 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
9 7 6 5 6 |
123,2 123,2 123,2 123,2 123,2 |
1 109 862 738 616 739 |
9 групп х 123,2 тыс. рублей = 1 109,0 тыс. рублей 7 групп х 123,2 тыс. рублей = 862,0 тыс. рублей 6 групп х 123,2 тыс. рублей = 738,0 тыс. рублей 5 групп х 123,2 тыс. рублей = 616,0 тыс. рублей 6 групп х 123,2 тыс. рублей = 738,0 тыс. рублей |
3.2 | Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития (15 групп - 180 мест) 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
5 5 1 2 2 |
98,4 98,4 123 123 123 |
492 492 123 246 246 |
5 групп х 98,4 тыс. рублей = 492,0 тыс. рублей 5 групп х 98,4 тыс. рублей = 492,0 тыс. рублей 1 группа х 123,0 тыс. рублей = 123,0 тыс. рублей 2 группы х 123,0 тыс. рублей = 246,0 тыс. рублей 2 группы х 123,0 тыс. рублей = 246,0 тыс. рублей |
3.3 | Организация работы дополнительных оздоровительных групп для детей часто и длительно болеющих, с туберкулезной интоксикацией, с аллергопатологией, с гастропатологией и другие (12 групп - 208 мест) 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
4 8 - - - |
123 123 - - - |
492 984 - - - |
4 группы х 123,0 = 492,0 тыс. рублей 8 группы х 123,0 тыс. рублей = 984,0 тыс. рублей - - - |
3.4 | Обеспечение соответствия лицензионным требованиям к медицинской деятельности 2 дошкольных образовательных учреждений, проводящих лечебно-коррекционную работу с детьми 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
- 2 - - - |
- 7 - - - |
- 14 - - - |
- 2 ДОУ х 7,0 тыс. рублей = 14,0 тыс. рублей - - - |
3.5 | Открытие специализированного дошкольного учреждений для ВИЧ инфицированных детей 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
1 - - - - |
1 719,0 - - - - |
1 719,0 - - - - |
1 ДОУ х 1719,0 тыс. рублей = 1 719,0 тыс. рублей - - - - |
4. | Улучшение качественного состава кадров дошкольных образовательных учреждений |
||||
4.1 | Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации медработников - 83 человек 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
19 20 18 13 13 |
1,9 2 1,9 2 2 |
36 40 36 26 26 |
19 чел. х 1,9 тыс. рублей = 36,0 тыс. рублей 20 чел. х 2,0 тыс. рублей = 40,0 тыс. рублей 18 чел. х 1,9 тыс. рублей = 36,0 тыс. рублей 13 чел. х 2,0 тыс. рублей = 26,0 тыс. рублей 13 чел. х 2,0 тыс. рублей = 26,0 тыс. рублей |
4.2 | Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации поваров - 75 человек 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
17 17 17 12 12 |
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |
25,5 25,5 25,5 18 18 |
17 чел. х 1,5 тыс. рублей = 25,5 тыс. рублей 17 чел. х 1,5 тыс. рублей = 25,5 тыс. рублей 17 чел. х 1,5 тыс. рублей = 25,5 тыс. рублей 12 чел. х 1,5 тыс. рублей = 18,0 тыс. рублей 12 чел. х 1,5 тыс. рублей = 18,0 тыс. рублей |
4.3 | Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации бухгалтеров - 238 человек 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
83 40 40 40 35 |
2 2 2 2 2 |
166 80 80 80 70 |
83 чел. х 2,0 тыс. рублей = 166,0 тыс. рублей 40 чел. х 2,0 тыс. рублей = 80,0 тыс. рублей 40 чел. х 2,0 тыс. рублей = 80,0 тыс. рублей 40 чел. х 2,0 тыс. рублей = 80,0 тыс. рублей 35 чел. х 2,0 тыс. рублей = 70,0 тыс. рублей |
5. | Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования | ||||
5.1 | Перевод 23 ДОУ на условия финансово-экономической и хозяйственной самостоятельности |
||||
5.2 | Установка приборов учета потребления воды (40 шт.) в дошкольных учреждениях 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
40 - - - - |
10 - - - |
400,0 - - - - |
40 шт. х 10,0 тыс. рублей = 400,0 тыс. рублей - - - - |
5.3 | Установка приборов учета потребления тепла (70 штук) в дошкольных учреждениях 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
70 - - - - |
70 - - - - |
4900,0 - - - - |
70 шт. х 70,0 тыс. рублей = 4 900,0 тыс. рублей - - - - |
5.4 | Расширение практики установления шефства промышленных предприятий, коммерческих структур над 26 муниципальными детскими садами 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
26 26 26 26 26 |
23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 |
605 605 605 605 605 |
26 ДОУ х 23,3 тыс. рублей = 605,0 тыс. рублей 26 ДОУ х 23,3 тыс. рублей = 605,0 тыс. рублей 26 ДОУ х 23,3 тыс. рублей = 605,0 тыс. рублей 26 ДОУ х 23,3 тыс. рублей = 605,0 тыс. рублей 26 ДОУ х 23,3 тыс. рублей = 605,0 тыс. рублей |
5.5 | Расширение практики образовательных (сверх государственного образовательного стандарта) и иных платных услуг населению учреждениями дошкольного образования 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
38 38 38 38 38 |
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 |
51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 |
38 услуг х 1,4 тыс. рублей = 51,8 тыс. рублей 38 услуг х 1,4 тыс. рублей = 51,8 тыс. рублей 38 услуг х 1,4 тыс. рублей = 51,8 тыс. рублей 38 услуг х 1,4 тыс. рублей = 51,8 тыс. рублей 38 услуг х 1,4 тыс. рублей = 51,8 тыс. рублей |
ВСЕГО | 685 378,7 | ||||
2006 год | 82 740,3 | ||||
2007 год | 231 026,9 | ||||
2008 год | 94 532,5 | ||||
2009 год | 140 247,0 | ||||
2010 год | 13 632,0 |
4. Подпрограмма
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска
в 2006 - 2007 г.г.
Паспорт
подпрограммы поддержки талантливой молодежи города Челябинска
в 2006-2007 г.г.
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006 - 2007 г.г. |
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Глава города Челябинска |
Разработчики подпрограммы |
Управление по делам образования, управление по физической культуре, спорту и туризму, управление по делам молодежи, управление культуры |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: создание условий для реализации способностей, творческого и интеллектуального потенциала талантливой молодежи, проживающей в городе Челябинске. Задачи: 1) сохранение и развитие сети общеобразовательных учреждений для обучающихся с высоким интеллектуальным потенциалом (лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных дисциплин); 2) сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей; 3) организация и проведение олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей для представителей талантливой молодежи; 4) материальная поддержка талантливой молодежи |
Основные индикативные показатели подпрограммы |
1. Количество обучающихся в профильных классах общеобразовательных учреждений в % от общего количества обучающихся в 10-11-х классах (2006 г. - 38 %, 2007 г. - 42 %). 2. Количество обучающихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в % от их общего числа (2006 г. - 36,7%, 2007 г. - - 37,7%). 3. Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях, в % от их общего числа (2006 г. - 66,7%, 2007 г. - 67,3%). 4. Количество обучающихся и воспитанников, получивших материальное вознаграждение в виде стипендий (2006 г. - 240 человек, 2007 г. - 240 человек). 5. Количество спортсменов по игровым и техническим видам спорта, выступающим в составе сборных команд на Российских соревнованиях, которым оказывается материальная помощь в виде оплаты экипировки финансирования участия в соревнованиях и др.(2006 г. - 250 человек, 2007 г. - 250 человек). 6. Количество призеров и победителей международных, всероссийских и областных олимпиад школьников (2006 г. - 37 человек, 2007 - 40 человек). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы январь 2006 г. - декабрь 2007 г. |
Основные исполнители подпрограммы |
Управление по делам образования, управление по физической культуре, спорту и туризму, управление по делам молодежи, управление культуры |
Объемы (тыс. рублей) и источники финансирования подпрограммы |
Бюджет города 2006 г. - 1 180,5 2007 г. - 1 180,5 Бюджет области 2006 г. - 300 2007 г. - 300 ИТОГО: 2 961 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели социально- экономической эффективности |
1. Увеличение охвата детей и молодежи досуговыми, культурными программами и спортивными мероприятиями. 2. Оказание реальной поддержки одаренным детям и молодежи для реализации их интересов и способностей. 3. Повышение престижа активного, общественно-полезного образа жизни в детской и молодежной среде |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Представление ежеквартальных отчетов Главе города по выполнению основных мероприятий подпрограммы и достижению индикативных показателей эффективности ее исполнения |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является создание механизмов, способных кардинально поднять качество отечественного образования. Особое внимание уделяется созданию основы для прорывного инновационного развития страны, укрепления ее конкурентоспособности. Очевидно, что решение данных задач невозможно без создания условий поддержки инициативной, способной, талантливой молодежи, притока молодежи в науку, обеспечения ей возможности продуктивно заниматься исследовательской деятельностью.
На протяжении последнего времени, учитывая важность сохранения и развития интеллектуального, духовного, нравственного и культурного потенциала общества, в Челябинске формировалась система условий для всестороннего развития детей и молодежи, представленная разнообразными формами и методами ее организации.
В городе создана сеть образовательных учреждений общего и дополнительного образования, учреждений культуры, на базе которых создаются условия для образования и развития одаренных детей. Организуется проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей, спортивно-массовых мероприятий. Проводятся традиционные приемы Главой города выпускников-медалистов челябинских школ, выдающихся спортсменов, победителей и призеров российских и международных творческих конкурсов и предметных олимпиад.
В целях адресной поддержки талантливых детей и молодежи установлены стипендии Администрации города Челябинска, а также финансируются их подготовка и участие в конкурсах и соревнованиях.
Для систематизации данной работы, а также для планомерного развития сети услуг в сфере образования одаренных детей и талантливой молодежи разработана данная подпрограмма.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации способностей. творческого и интеллектуального потенциала одаренных детей и талантливой молодежи, проживающих в городе Челябинске.
Для достижения поставленной цели на уровне органов местного самоуправления города Челябинска должны быть решены следующие задачи:
сохранение и развитие сети общеобразовательных учреждений для обучающихся с высоким интеллектуальным потенциалом (лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных дисциплин);
сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей;
обеспечение организации и проведения олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей для одаренных детей и представителей талантливой молодежи;
осуществлена материальная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации программы: январь 2006 года - декабрь 2007 года.
План мероприятий
реализации подпрограммы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006 - 2007г.
N | Объекты, мероприятия | Сроки прове- дения меро- приятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) |
Статья экономи- ческой класси- фикации |
Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города |
Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функцио- нальному классифи- катору) |
||||
Всего | Феде- ральный бюджет |
Об- ласт- ной бюд- жет |
Бюджет города | Внебюд жетные сред- ства |
||||||
1. | Выплата ежемесячных стипендий Администрации города Челябинска 100 одаренным детям (размер стипендий 500 рублей) |
2006 г. 2007 г. |
600 600 |
600 - за счет текущих расходов 600 |
290 | Управление по делам образования, районные управления образования |
07 09 452 | |||
2. | Поощрение призеров программы интеллектуального творчества молодежи "Шаг в будущее" |
2006 г. 2007 г. |
265,5 265,5 |
265,5 - за счет текущего финансирования 265,5 |
290 | Управление по делам молодежи управление по делам образования, районные управления образования |
07 09 452 07 07 431 |
|||
3. | Поддержка КВН - движения (школьная лига) |
2006 г. 2007 г. |
165,0 165,0 |
165,0 - за счет текущего финансировать 165,0 |
226 | Управление по делам молодежи |
07 07 431 | |||
4. | Поддержка талантливых и одаренных детей детских школ искусств (ежегодно 15 детей) в виде выделения материальной помощи, финансирования участия детей в международных и всероссийских конкурсах. |
2006 г. 2007 г. |
150,0 150,0 |
150,0 - за счет текущего финансирования 150,0 |
290 | Управление культуры |
08 01 450 | |||
5. | Участие детей Челябинска в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях |
2006 г. 2007 г. |
В счет текуще- го финан- сирова- ния |
В счет текущего финансирования |
226,310, 340 |
Управление по делам образования, районные управления образования |
07 02 423 07 09 452 |
|||
6. | Организация летних творческих школ, профильных смен для одаренных детей на базе оздоровительных лагерей |
2006 г. 2007 г. |
В счет текуще- го финан- сирова- ния |
В счет текущего финансирования |
226,310, 340 |
Управление по делам образования, районные управления образования |
07 07 432 | |||
7. | Вручение премий Губернатора Челябинской области победителям и призерам международных, всероссийских, областных олимпиад школьников |
2006 г. 2007 г. |
300 300 |
300 300 |
||||||
ВСЕГО: |
2006 г. 2007 г. |
2961 1 480,5 1 480,5 |
600 | 2361 1 180,5 1 180,5 |
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы N 4
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006 - 2007гг.
N п/п | Перечень мер | Коли- чество |
Размер выплат в (тыс. руб- лей) |
Объем необхо- димых финансо- вых средств в год (тыс. рублей) |
Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей) |
1. | Выплата ежемесячных стипендий Администрации города Челябинска 100 одаренным детям 2006 год 2007 год |
100 100 |
0,5 0,5 |
600 600 |
100 детей х 0,5 тыс. рублей = 600,0 тыс. рублей 100 детей х 0,5 тыс. рублей = 600,0 тыс. рублей |
2. | Поощрение призеров программы интеллектуального творчества молодежи "Шаг в будущее" 2006 год 2007 год |
100 100 |
2,655 2,655 |
265,5 265,5 |
100 детей х 2, 655 тыс. рублей = 265,5 тыс. рублей 100 детей х 2,655 тыс. рублей =265,5 тыс. рублей |
3. | Поддержка КВН - движения (школьная лига) 2006 год 2007 год |
5 5 |
33 33 |
165 165 |
5 команд х 33,0 тыс. рублей = 165,0 тыс. рублей 5 команд х 33,0 тыс. рублей = 165,0 тыс. рублей |
4. | Поддержка талантливых и одаренных детей детских школ искусств 2006 год 2007 год |
15 15 |
10 10 |
150 150 |
15 детей х 10,0 тыс. рублей = 150,0 тыс. рублей 15 детей х 10,0 тыс. рублей = 150,0 тыс. рублей |
5. | Участие детей Челябинска в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях 2006 год 2007 год |
||||
6. | Организация летних творческих школ, профильных смен для одаренных детей на базе оздоровительных лагерей |
||||
7. | Вручение премий Губернатора Челябинской области победителям и призерам международных, всероссийских, областных олимпиад школьников 2006 год 2007 год |
25 25 |
300 300 |
||
ВСЕГО: 2006 год 2007 год |
2 961 1 480,5 1 480,5 |
5. Подпрограмма
поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска
в 2006 - 2007 г.г.
Паспорт
подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006 - 2007 гг.
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006 - 2007 гг. |
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Глава города Челябинска |
Разработчики подпрограммы |
Управление по делам образования |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: повышение статуса профессии педагога. Задачи: 1) повышение обеспеченности кадрами педагогов образовательных учреждений города Челябинска; 2) закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях города Челябинска; 3) стимулирование педагогов по реализации инновационных программ, освоению новых образовательных технологий; 4) освещение передового педагогического опыта в средствах массовой информации |
Основные индикативные показатели подпрограммы |
1. Количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категории (2006 г. - 85%, 2007 г. - 87%). 2. Количество педагогов, принимающих участие в городских конкурсах профессионального мастерства (2006 г. - 280, 2007 г. - 350). 3. Количество педагогов, получивших грант Президента Российской Федерации (2006 г. - 45, 2007 г. - 45). 4. Количество педагогов, получивших грант Губернатора Челябинской области (2006 г. - 45, 2007 г. - 46). 5. Количество педагогов - молодых специалистов, получающих ежемесячную надбавку в размере 40% к заработной плате (2006 г. - 798, 2007 г. - 888). 6. Выплата дополнительного денежного вознаграждения учителям за классное руководство (2006 г. - 98,3%, 2007 г. - 100%). 7. Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений (2006 г. - 325 человек, 2007 г. - 325 человек) |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы январь 2006 года - декабрь 2007 года |
Основные исполнители подпрограммы |
Управление по делам образования |
Объемы (тыс. рублей) и источники финансирования подпрограммы |
Бюджет города 2006 г. - 492 2007 г. - 552 всего - 1 044 Бюджет области 2006 г. - 22 069,9 2007 г. - 16 771 всего - 3 8840,9 Федеральный бюджет 2006г.- 40 713,181 2007г.- 58 500 всего - 99 213,181 ИТОГО: 139 098,081 |
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели социально-экономичес- кой эффективности |
1 Увеличится обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений города; 2 повысится престиж профессии педагога; 3 стабилизируется процесс "старения" педагогических кадров, обозначатся положительные тенденции притока в образовательные учреждения молодых специалистов; 4 увеличится число педагогов, реализующих инновационные программы |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Представление ежеквартальных отчетов Главе города по выполнению основных мероприятий подпрограммы и достижению индикативных показателей эффективности ее исполнения |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Реализация основных задач модернизации образования, связанных с вопросами обновления содержания образования, перехода на новые государственные образовательные стандарты, внедрения новых образовательных технологий, невозможна без компетентных, высокопрофессиональных педагогов. Инновационные процессы, которые разворачиваются в российской системе образования, предъявляют новые требования к профессиональному мастерству педагогических работников.
Вместе с тем требования, предъявляемые государством к уровню результатов деятельности педагогов, не обеспечиваются в полном объеме мерами социальной поддержки педагогов (низкий уровень оплаты труда, нерешенность жилищных вопросов, вопросов отдыха, оздоровления и так далее).
Поэтому, несмотря на отдельные положительные тенденции в кадровом обеспечении системы образования города (увеличение количества педагогов с первой и высшей квалификационной категориями, повышение обеспеченности кадрами образовательных учреждений на уровне, закрепление молодых специалистов), остается ряд проблем, которые необходимо решать в ближайшем будущем.
Одной из основных проблем является "старение" педагогических и руководящих кадров, работающих в системе образования города. Всего в образовательных учреждениях 1520 работников пенсионного возраста, что составляет 10 % от их общего числа.
Другой, не менее важной проблемой, остается нехватка педагогов по следующим специальностям: учителя иностранных языков; учителя русского языка и литературы; учителя трудового обучения; учителя основ безопасной жизнедеятельности; воспитатели дошкольных образовательных учреждений.
В системе образования города Челябинска большое внимание уделяется повышению престижа работы педагогов: проводятся конкурсы профессионального мастерства, по итогам которых поощряются лучшие педагоги; опыт работы педагогов, работающих по экспериментальным программам, представляется для распространения педагогической общественности; организуются и проводятся приемы Главы города педагогов, имеющих государственные награды и другое.
В целях систематизации данной работы, а также координации деятельности органов местного самоуправления города Челябинска по решению вышеобозначенных проблем разработана данная подпрограмма.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является повышение статуса профессии педагога. Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: повышение обеспеченности кадрами педагогов образовательных учреждений города Челябинска; закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях города Челябинска; стимулирование педагогов по реализации инновационных программ, освоению новых образовательных технологий; освещение передового педагогического опыта в средствах массовой информации.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2006 - 2007г.г.
План мероприятий
реализации подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2007г.г.
N | Объекты, мероприятия |
Сроки прове- дения меро- приятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) | Статья эконо- мичес- кой клас- сифи- кации |
Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города |
Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функцио- нальному классифи- катору) |
||||
Всего | Федераль- ный бюджет |
Област- ной бюджет |
Бюджет города | Внебюд- жетные сред- ства |
||||||
1. Награждение призеров конкурсов профессионального мастерства: | ||||||||||
1.1 | "Учитель года" |
2006 г. 2007г. |
210 210 |
- | - | 210 - за счет текущего финансирования 210 |
- | 210 | Управление по делам образования, районные управления образования |
07 09 452 |
1.2 | "Сердце отдаю детям" (педагоги дополнитель- ного образования) |
2006 г. 2007 г. |
130 130 |
130 - за счет текущего финансирования 130 |
310 | Управление по делам образования, районные управления образования |
07 09 452 | |||
1.3 | "Воспитатель года" (педагоги дошкольных образова- тельных учреждений) |
2006 г. 2007 г. |
90 90 |
90 - за счет текущего финансирования 90 |
210 | Управление по делам образования, районные управления образования |
07 09 452 | |||
1.4 | "Педагог- психолог года" |
2006 г. 2007г. |
62 62 |
62 - за счет текущего финансирования 62 |
290 | Управление по делам образования, районные управления образования |
07 09 452 | |||
1.5 | "Логопед года" |
2006 г. 2007 г. |
60 | 60 | 210 | Управление по делам образования, районные управления образования |
07 09 452 | |||
1.6 | Премии Президента РФ и Премии Губернатора Челябинской области лучшим учителям |
2006 г. 2007 г. |
6 800 6 800 |
4 500 4 500 |
2 300 2 300 |
210 | Управление по делам образования, районные управления образования |
07 02 421 07 02 422 |
||
1.7 | Премии Губернатора Челябинской области работникам образования |
2006 г. 2007 г. |
690 690 |
690 690 |
210 | Управление по делам образования, районные управления образования |
07 01 420 07 02 421 07 02 422 07 02 423 |
|||
1.8 | Премии Законода- тельного собрания Челябинской области работникам образования |
2006 г. 2007 г. |
420 420 |
420 420 |
210 | Управление по делам образования, районные управления образования |
07 01 420 07 02 421 07 02 422 07 02 423 |
|||
1.9 | Выплата ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к заработной плате молодым специалистам |
2006 г. 2007 г. |
8 792 10 111 |
8 792 10 111 |
210 | Управление по делам образования, районные управления образования |
07 01 420 07 02 421 07 02 422 07 02 423 |
|||
1.10 | Оказание единовремен- ной материальной помощи молодым специалистам образова- тельных учреждений |
2006 г. 2007 г. |
3 250 3 250 |
3 250 3 250 |
210 | Управление по делам образования, районные управления образования |
07 01 420 07 02 421 07 02 422 07 02 423 |
|||
1.11 | Выплата дополнитель- ного денежного вознагражде- ния учителям за классное руководство |
2006 г. 2007 г. |
42 831,081 54000 |
36 213,181 54 000 |
6 617,9 | |||||
ВСЕГО: |
2006 г. 2007 г. |
139 098,0 63 275,081 75 823 |
99 213,181 40 713,181 58 500 |
38 840,9 22 069,9 16 771 |
1044 492 - за счет текущего финансирования 552 |
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы N 5
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска
в 2006-2007 гг.
N п/п |
Перечень мер | Коли- чество |
Размер выплат в (тыс. руб- лей) |
Объем необхо- димых финансо- вых средств в год (тыс. рублей) |
Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей) |
1 | Награждение призеров конкурсов профессионального мастерства: | ||||
1.1 | "Учитель года" 2006 год 2007 год |
21 21 |
10 10 |
210 210 |
21 чел. х 10,0 тыс.рублей = 210,0 тыс. рублей 21 чел.х 10,0 тыс. рублей = 210,0 тыс. рублей |
1.2 | "Сердце отдаю детям" (педагоги дополнительного образования) 2006 год 2007 год |
13 13 |
10 10 |
130 130 |
13 чел. х 10,0 тыс. рублей = 130,0 тыс. рублей 13 чел. х 10,0 тыс. рублей = 130,0 тыс. рублей |
1.3 | "Воспитатель года" (педагоги дошкольных образовательных учреждений) 2006 год 2007 год |
7 7 |
12,9 12,9 |
90 90 |
7 чел. х 12,9 тыс. рублей = 90,0 тыс. рублей 7 чел. х 12,9 тыс. рублей = 90,0 тыс. рублей |
1.4 | "Педагог-психолог года" 2006 год 2007 год |
5 5 |
12,4 12,4 |
62 62 |
5 чел. х 12,4 тыс. рублей = 62,0 тыс. рублей 5 чел. х 12,4 тыс. рублей = 62,0 тыс. рублей |
1.5 | "Логопед года" 2006 год 2007 год |
6 |
10 |
60 |
6 чел. х 10,0 тыс. рублей = 60,0 тыс. рублей |
1.6 | Премии Президента Российской Федерации и Премии Губернатора Челябинской области лучшим учителям 2006 год 2007 год |
91 91 |
74,725 74,725 |
6 800 6 800 |
91 чел. х 74,725 тыс. рублей = 6800,0 тыс. рублей 91 чел. х 74,725 тыс. рублей = 6800,0 тыс. рублей |
2 | Премии Губернатора Челябинской области работникам образования 2006 год 2007 год |
69 69 |
10 10 |
690 690 |
69 чел. х 10,0 тыс. рублей = 690,0 тыс. рублей 69 чел. х 10,0 тыс. рублей = 690,0 тыс. рублей |
3 | Премии Законодательного собрания Челябинской области работникам образования 2006 год 2007 год |
42 42 |
10 10 |
420 420 |
42 чел. х 10,0 тыс. рублей = 420,0 тыс. рублей 42 чел. х 10,0 тыс. рублей = 420,0 тыс. рублей |
4 | Выплата ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к заработной плате молодым специалистам 2006 год 2007 год |
798 888 |
0,918 0,948 |
8 792 10 111 |
798 чел. х 0,918 тыс. рублей х 12 м-в = 8792,0 тыс. рублей 888 чел. х 0,948 тыс. рублей х 12 м-в = 10111,0 тыс. рублей |
5 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений 2006 год 2007 год |
325 325 |
10 10 |
3 250 3 250 |
325 чел. х 10,0 тыс. рублей = 3250 тыс. рублей 325 чел. х 10.0 тыс. рублей = 3250 тыс. рублей |
6 | Выплата дополнительного денежного вознаграждения учителям за классное Руководство 2006 год 2007 год |
4318 4391 |
42 831,081 54 000 |
По мере комплектования классов: при наполняемости "25 и более" - 1150 руб. в мес., при наполняемости менее 25 чел. - 40 руб.на 1 обучающегося |
|
ВСЕГО: 2006 год 2007 год |
139098,081 63 275,081 75 823 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.