Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
Система программных мероприятий областной целевой Программы "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" на 2006-2010 годы мероприятия по направлению "Обеспечение радиационной безопасности населения, проживающего в зоне влияния ФГУП "ПО "Маяк" и реки Теча"
Таблица 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятие, | Объем финансирования на капитальные вложения, | Ожидаемые
источник финансирования | тыс.рублей (в ценах 2005 года) | результаты
|------------------------------------------------|
|2006-2010|2006 год| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| годы | | год | год | год | год |
-------------------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------------
Исключение использования воды реки|12500,0 |4700,0 |2 500,0|5 300,0| - | - |
Теча для хозяйственных и иных нужд,| | | | | | |
в том числе: | | | | | | |
-------------------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------|
организация водопойных пунктов для|6 500,0 |1 200,0 | - |5 300,0| - | - |
скота в населенных пунктах,| | | | | | |
расположенных вдоль реки Теча (за| | | | | | |
счет средств, полученных за| | | | | | |
переработку ОТВС), из них по| | | | | | |
объектам: | | | | | | |
-------------------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------------
водопойный пункт для скота в селе| - | - | - |1500,0 | - | - |пункт на 125
Бродокалмак Красноармейского| | | | | | |голов
муниципального района, включая| | | | | | |
разработку проектно-сметной| | | | | | |
документации | | | | | | |
-------------------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------------
водопойный пункт для скота в селе| - | - | - |2 000,0| - | - |пункт на 170
Русская Теча Красноармейского| | | | | | |голов
муниципального района, включая| | | | | | |
разработку проектно-сметной| | | | | | |
документации | | | | | | |
-------------------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------------
водопойный пункт для скота в селе| - | - | - |1 800,0| - | - |пункт на 150
Нижнепетропавловское Красноармейского| | | | | | |голов
муниципального района, включая| | | | | | |
разработку проектно-сметной| | | | | | |
документации | | | | | | |
-------------------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------------
водопойный пункт для скота в селе| - |1 200,0 | - | - | - | - |пункт на 100
Муслюмово Кунашакского муниципального| | | | | | |голов
района, включая разработку| | | | | | |
проектно-сметной документации | | | | | | |
-------------------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------------
организация и реконструкция мест|6 000,0 |3 500,0 |2 500,0| - | - | - |
летнего купания населения (за счет| | | | | | |
средств, полученных за переработку| | | | | | |
ОТВС), в том числе: | | | | | | |
-------------------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------------
восстановление мест для организации| - |3 500,0 |2 500,0| - | - | - |3 объекта
летнего купания населения в| | | | | | |
населенных пунктах Бродокалмак,| | | | | | |
Русская Теча, Муслюмово, включая| | | | | | |
разработку проектно-сметной| | | | | | |
документации | | | | | | |
-------------------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------------
Всего (за счет средств, полученных за|12 500,0 |4 700,0 |2 500,0|5 300,0| - | - |
переработку ОТВС) | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятие, источник финансирования| Объем финансирования на прочие нужды, | Ожидаемые результаты
| тыс. рублей (в ценах 2005 года) |
|------------------------------------------------|
| 2006- | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 2010 | год | год | год | год | год |
| годы | | | | | |
-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------------
1. Подготовка предложений в| - | - | - | - | - | - |предложения для разработки
Правительство Российской Федерации по| | | | | | |проектов федеральных
формированию нормативной правовой| | | | | | |нормативных правовых
базы, регламентирующей режим| | | | | | |документов,
проживания граждан в населенных| | | | | | |регламентирующих режим
пунктах, расположенных вдоль реки| | | | | | |проживания граждан в
Теча | | | | | | |населенных пунктах,
| | | | | | |расположенных вдоль реки
| | | | | | |Теча (2006-2007 годы)
-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------------
2. Проведение реабилитационных и|16 846,7|3 068,1|3 680,8|3 680,8|3 208,5|3 208,5|
защитных мероприятий в муниципальных| | | | | | |
районах, подвергшихся радиоактивному| | | | | | |
загрязнению, из них: | | | | | | |
-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------------
проведение реабилитационных и|11 387,2|2 213,2|2 293,5|2 293,5|2 293,5|2 293,5|повышение продуктивности
защитных мероприятий на| | | | | | |сенокосов и пастбищ путем
сельскохозяйственных угодьях| | | | | | |внесения минеральных
муниципальных районов, подвергшихся| | | | | | |удобрений и коренного
радиоактивному загрязнению | | | | | | |улучшения
| | | | | | |сельскохозяйственных
| | | | | | |угодий на территории
| | | | | | |Аргаяшского, Каслинского,
| | | | | | |Красноармейского,
| | | | | | |Кунашакского и
| | | | | | |Сосновского муниципальных
| | | | | | |районов на площади 1880,8
| | | | | | |гектара
-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
за счет средств федерального бюджета |8 566,0 |1 713,2|1 713,2|1 713,2|1 713,2|1 713,2|
-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
за счет средств областного бюджета |2 821,2 |500,0 |580,3 |580,3 |580,3 |580,3 |
-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------------
организация и проведение работ по|4 042,5 |382,5 |915,0 |915,0 |915,0 |915,0 |комплексное
оценке степени, характера и объемов| | | | | | |радиологическое
реабилитационных работ на территории| | | | | | |дообследование
населенных пунктов, имеющих плотности| | | | | | |приусадебных участков на
загрязнения почв, превышающие| | | | | | |территории 7 населенных
регламентные уровни | | | | | | |пунктов для принятия
| | | | | | |решения о проведении
| | | | | | |реабилитационных работ с
| | | | | | |целью снижения
| | | | | | |среднегодовой эффективной
| | | | | | |дозы облучения за счет
| | | | | | |уменьшения дозы
| | | | | | |внутреннего облучения
-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
за счет средств областного бюджета |4 042,5 |382,5 |915,0 |915,0 |915,0 |915,0 |
-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------------
комплексное радиологическое|1 417,0 |472,4 |472,3 |472,3 | - | - |комплексное обследование
обследование озер, расположенных на| | | | | | |81 озера, расположенных на
территориях, пострадавших от| | | | | | |территориях, пострадавших
радиоактивного загрязнения | | | | | | |от радиоактивного
| | | | | | |загрязнения, для принятия
| | | | | | |решения по их дальнейшему
| | | | | | |использованию в
| | | | | | |хозяйственной деятельности
-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
за счет средств областного бюджета |1 417,0 |472,4 |472,3 |472,3 |- |- |
-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
3. Организация и обеспечение|5 238,0 |849,6 |942,1 |942,1 |1 252,1|1 252,1|
функционирования радиационно-| | | | | | |
гигиенического мониторинга,| | | | | | |
в том числе: | | | | | | |
-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------------
мониторинг концентрации техногенных|1 370,0 |200,0 |292,5 |292,5 |292,5 |292,5 |получение информации о
радионуклидов в подземных источниках| | | | | | |концентрациях техногенных
питьевого водоснабжения в населенных| | | | | | |радионуклидов в подземных
пунктах, расположенных в ареале озера| | | | | | |источниках питьевого
Карачай | | | | | | |водоснабжения в 15
| | | | | | |населенных пунктах,
| | | | | | |расположенных в ареале
| | | | | | |озера Карачай, для
| | | | | | |принятия мер по исключению
| | | | | | |возможности попадания
| | | | | | |радионуклидов в источники
| | | | | | |питьевого водоснабжения
-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
за счет средств областного бюджета | 1 370,0|200,0 |292,5 |292,5 |292,5 |292,5 |
-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------------
развитие и совершенствование средств| 3 868,0|649,6 |649,6 |649,6 |959,6 |959,6 |оснащение учреждений,
и методов радиационно-гигиенического| | | | | | |имеющих право на
мониторинга | | | | | | |осуществление работ по
| | | | | | |проведению радиационно-
за счет средств федерального бюджета | 3248,0 |649,6 |649,6 |649,6 |649,6 |649,6 |гигиенического
| | | | | | |мониторинга на
за счет средств областного бюджета | 620,0 |- |- |- |310,0 |310,0 |территории муниципальных
| | | | | | |районов, пострадавших от
| | | | | | |радиационных аварий на
| | | | | | |производственном
| | | | | | |объединении "Маяк", в
| | | | | | |населенных пунктах,
| | | | | | |расположенных в зоне
| | | | | | |влияния ФГУП "ПО "Маяк" и
| | | | | | |реки Теча (2 спектрометра)
-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------------
Всего, в том числе: |22 084,7|3917,7 |4 622,9|4 622,9|4 460,6|4 460,6|
-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
за счет средств федерального бюджета |11 814,0|2 362,8|2 362,8|2 362,8|2 362,8|2 362,8|
-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
за счет средств областного бюджета |10 270,7|1 554,9|2 260,1|2 260,1|2 097,8|2 097,8|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по направлению "Охрана здоровья граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и их потомков первого и последующих поколений"
Таблица 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятие, | Объем финансирования на капитальные | Ожидаемые
источник финансирования | вложения, тыс. рублей (в ценах 2005 года) | результаты
--------------------------------------+---------------------------------------------|
|2006-2010| 2006 | 2007 |2008| 2009 |2010 |
| годы | год | год |год | год |год |
| | | | | | |
--------------------------------------+---------+--------+--------+----+------+-----+-----------------
Строительство объектов здравоохранения|181 099,0|84 144,0|96955,0 |- |- |- |
--------------------------------------+---------+--------+--------+----+------+-----|
в том числе: | | | | | | |
--------------------------------------+---------+--------+--------+----+------+-----|
за счет средств федерального бюджета |85 700,0 |39 500,0|46 200,0| | | |
--------------------------------------+---------+--------+--------+----+------+-----|
за счет средств областного бюджета |75 544,0 |34 344,0|41 200,0|- |- |- |
--------------------------------------+---------+--------+--------+----+------+-----|
из них по объектам: | | | | | | |
--------------------------------------+---------+--------+--------+----+------+-----+-----------------
детское отделение центральной районной|10 544,0 |10 544,0|- |- |- |- |60 коек/150
больницы в селе Аргаяш | | | | | | |посещений в смену
| | | | | | |(долевое
| | | | | | |строительство)
--------------------------------------+---------+--------+--------+----+------+-----+-----------------
медсанчасть (блок "А"), город Касли |65 000,0 |23 800,0|41 200,0|- |- |- |130 коек (долевое
| | | | | | |строительство)
--------------------------------------+---------+--------+--------+----+------+-----+-----------------
за счет средств, полученных за |19 855,0 |10 300,0|9 555,0 |- |- |- |
переработку ОТВС | | | | | | |
--------------------------------------+---------+--------+--------+----+------+-----|
из них по объектам: детское отделение |19 855,0 |10 300,0|9 555,0 |- | | |
центральной районной больницы в селе | | | | | | |
Аргаяш | | | | | | |
--------------------------------------+---------+--------+--------+----+------+-----|
Всего |181 099,0|84 144,0|96 955,0|- |- |- |
--------------------------------------+---------+--------+--------+----+------+-----|
в том числе: за счет средств |85 700,0 |39 500,0|46 200,0| | | |
федерального бюджета | | | | | | |
--------------------------------------+---------+--------+--------+----+------+-----|
за счет средств областного бюджета |75 544,0 |34 344,0|41 200,0|- |- |- |
--------------------------------------+---------+--------+--------+----+------+-----|
за счет средств, полученных за |19 855,0 |10 300,0|9 555,0 |- | |- |
переработку ОТВС | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятие, | Объемы финансирования на прочие нужды, | Ожидаемые результаты
источник финансирования | тыс.рублей (в ценах 2005 года) |
|----------------------------------------------------|
| 2006- | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 2010 | год | год | год | год | год |
| годы | | | | | |
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+------------------------
1. Совершенствование материально-|49 923,5|6 421,5|10 820,5|10 875,5|10 875,5|10 930,5|совершенствование
технической базы медицинских| | | | | | |оказания медицинской
учреждений муниципальных районов,| | | | | | |помощи лицам,
подвергшихся радиоактивному| | | | | | |подвергшимся
загрязнению в том числе: | | | | | | |радиационному
| | | | | | |воздействию, и их
за счет средств федерального бюджета |32 107,5|6 421,5|6 421,5 |6 421,5 |6 421,5 |6 421,5 |потомкам первого и
| | | | | | |последующих поколений
за счет средств областного бюджета |5 816,0 |- |1 454,0 |1 454,0 |1 454,0 |1 454,0 |за счет оснащения
| | | | | | |медицинским
| | | | | | |физиотерапевтическим
| | | | | | |оборудованием (15
| | | | | | |комплектов),
| | | | | | |специализированным
| | | | | | |автотранспортом
| | | | | | |амбулаторий,
| | | | | | |фельдшерско-акушерских
| | | | | | |пунктов и участковых
| | | | | | |больниц пострадавших
| | | | | | |районов (6 машин)
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+------------------------
за счет средств, полученных за|12 000,0| |2 945,0 |3 000,0 |3 000,0 |3 055,0 |снижение уровня
переработку ОТВС | | | | | | |облучения населения за
| | | | | | |счет обновления
| | | | | | |рентгеновского (3
| | | | | | |единицы) и
| | | | | | |диагностического (8
| | | | | | |единиц) оборудования в
| | | | | | |медицинских учреждениях,
| | | | | | |обслуживающих население,
| | | | | | |проживающее в населенных
| | | | | | |пунктах, расположенных в
| | | | | | |зоне влияния ФГУП "ПО
| | | | | | |"Маяк" и реки Теча
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+------------------------
2. Организация медицинской помощи|4 993,3 |835,3 |1 039,5 |1 039,5 |1 039,5 |1 039,5 |организация лечения и
детям, проживающим в населенных| | | | | | |обследования детей
пунктах, расположенных в зоне влияния| | | | | | |(ежегодно 2168 ребенка)
ФГУП "ПО "Маяк" и реки Теча, и их| | | | | | |в медицинских
оздоровления | | | | | | |учреждениях,
| | | | | | |дополнительного питания,
| | | | | | |витаминизации и
| | | | | | |оздоровления детей в
| | | | | | |школьных и дошкольных
| | | | | | |учреждениях населенных
| | | | | | |пунктов, расположенных в
| | | | | | |зоне влияния ФГУП "ПО
| | | | | | |"Маяк" и реки Теча;
| | | | | | |оснащение
| | | | | | |диагностическим
| | | | | | |оборудованием
| | | | | | |медицинских учреждений
| | | | | | |пострадавших районов для
| | | | | | |раннего выявления
| | | | | | |заболеваний у детей и
| | | | | | |подростков (6
| | | | | | |диагностических
| | | | | | |комплексов)
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
в том числе за счет средств областного|4 993,3 |835,3 |1 039,5 |1 039,5 |1 039,5 |1 039,5 |
бюджета | | | | | | |
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
Всего |54 916,8|7 256,8|11 860,0|11 915,0|11 915,0|11 970,0|
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
в том числе: за счет средств|32 107,5|6 421,5|6 421,5 |6 421,5 |6 421,5 |6 421,5 |
федерального бюджета | | | | | | |
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
за счет средств областного бюджета |10 809,3|835,3 |2 493,5 |2 493,5 |2 493,5 |2 493,5 |
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
за счет средств, полученных за|12 000,0| |2 945,0 |3 000,0 |3 000,0 |3 055,0 |
переработку ОТВС | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по направлению "Социально-экономическая реабилитация населения и территорий муниципальных районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению"
Таблица 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятие, источник финансирования | Объем финансирования на капитальные | Ожидаемые результаты
| вложения, тыс.рублей (в ценах 2005 года) |
|-----------------------------------------------|
| 2006- | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 2010 | год | год | год | год | год |
| годы | | | | | |
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-----------------------
Коммунальное строительство, в том|118764,0|5000,0|10610,0|35536,0|33610,0|34008,0|
числе: | | | | | | |
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------|
за счет средств федерального бюджета |53767,0 |5000,0|10610,0|16936,0|10610,0|10611,0|
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------|
за счет средств областного бюджета |34352,0 |- |- |11900,0|11000,0|11452,0|
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------|
из них по объектам: | | | | | | |
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-----------------------
газификация деревни Новая Соболева|2 452,0 |- |- |- |- |2452,0 |4 километра газопровода
Аргаяшского муниципального района | | | | | | |(долевое строительство)
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-----------------------
газификация села Сугояк|800,0 |- |- |800,0 |- |- |1,8 километра
Красноармейского муниципального района| | | | | | |газопровода (долевое
| | | | | | |строительство)
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-----------------------
газификация станции Муслюмово|9 700,0 |- |- |- |7000,0 |2700,0 |12,4 километра
Кунашакского муниципального района | | | | | | |газопровода (долевое
| | | | | | |строительство)
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-----------------------
газификация села Новое Курманово|3 700,0 |- |- |3700,0 |- |- |7,6 километра
Кунашакского муниципального района | | | | | | |газопровода (долевое
| | | | | | |строительство)
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-----------------------
газификация села Русская Теча|3 400,0 |- |- |3400,0 |- |- |17,8 километра
Красноармейского муниципального района| | | | | | |газопровода (долевое
| | | | | | |строительство)
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-----------------------
строительство водопровода села Тимино|8 000,0 |- |- |4000,0 |4000,0 |- |2,4 километра
Каслинского муниципального района | | | | | | |водопровода (долевое
| | | | | | |строительство)
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-----------------------
строительство водопровода села Багаряк|3900,0 |- |- |- |- |3900,0 |4,8 километра
Каслинского муниципального района,| | | | | | |водопровода
включая проектно-изыскательские работы| | | | | | |
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-----------------------
строительство водопровода села|2 400,0 |- |- |- |- |2400,0 |3 километра водопровода
Бродокалмак Красноармейского| | | | | | |(долевое строительство)
муниципального района | | | | | | |
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-----------------------
за счет средств, полученных за|30645,0 |- |- |6700,0 |12000,0|11945,0|14 километров
переработку ОТВС из них по объектам: | | | | | | |газопровода
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------|
газификация села Татарская Караболка|15500,0 | | |2700,0 |5855,0 |6945,0 |
Кунашакского муниципального района,| | | | | | |
включая проектно-изыскательские работы| | | | | | |
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-----------------------
газификация села Муслюмово|9645,0 |- |- |2000,0 |4645,0 |3000,0 |4,6 километра
Кунашакского муниципального района,| | | | | | |газопровода
включая проектно-изыскательские работы| | | | | | |
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-----------------------
водоснабжение села Муслюмово|5 500,0 | | |2000,0 |1500,0 |2000,0 |5 километров
Кунашакского муниципального района,| | | | | | |водопровода
включая проектно-изыскательские работы| | | | | | |
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------|
Всего |118764,0|5000,0|10610,0|35536,0|33610,0|34008,0|
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------|
в том числе: за счет средств|53767,0 |5000,0|10610,0|16936,0|10610,0|10611,0|
федерального бюджета | | | | | | |
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------|
за счет средств областного бюджета |34352,0 |- |- |11900,0|11000,0|11452,0|
--------------------------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------|
за счет средств, полученных за|30645,0 |- |- |6700,0 |12000,0|11945,0|
переработку ОТВС | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по направлению "Информационное обеспечение населения"
Таблица 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятие, источник финансирования | Объем финансирования на прочие нужды, | Ожидаемые результаты
| тыс. рублей (в ценах 2005 года) |
-------------------------------------+---------------------------------------|
|2006- |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |
|2010 |год |ГОД |год |год |год |
|годы | | | | | |
-------------------------------------+-------+-----+-----+-----+------+------+--------------------------
1. Развитие электронных|270,0 |30,0 |60,0 |60,0 |60,0 |60,0 |оснащение технического
информационных ресурсов | | | | | | |комплекса на базе рабочего
| | | | | | |места специалиста для
| | | | | | |развития Интернет-ресурса;
за счет средств областного бюджета |270,0 |30,0 |60,0 |60,0 |60,0 |60,0 |размещение и обновление
| | | | | | |информации (2 гигабайта в
| | | | | | |месяц) на официальном
| | | | | | |сайте Губернатора и
| | | | | | |Правительства Челябинской
| | | | | | |области в сети Интернет о
| | | | | | |результатах реализации
| | | | | | |программ реабилитации
| | | | | | |территорий, подвергшихся
| | | | | | |радиационному воздействию,
| | | | | | |по вопросам радиационной
| | | | | | |безопасности, социальной
| | | | | | |защиты граждан,
| | | | | | |пострадавших от
| | | | | | |радиационного воздействия,
| | | | | | |и другим вопросам,
| | | | | | |связанным с обеспечением
| | | | | | |безопасного проживания
| | | | | | |населения
-------------------------------------+-------+-----+-----+-----+------+------+--------------------------
2. Подготовка и проведение|2 170,3|354,6|454,6|454,6|454,6 |451,9 |ежегодно планируется
конференций, слушаний, семинаров по| | | | | | |проводить до 3
проблемам обеспечения радиационной| | | | | | |общественных мероприятий,
безопасности, социальной защиты| | | | | | |издавать информационные
граждан, подвергшихся радиационному| | | | | | |материалы тиражом около
воздействию, техническое обеспечение| | | | | | |500 экземпляров
информационно-разъяснительной работы,| | | | | | |
издание специальной литературы,| | | | | | |
аудио- и видеопродукции, ее| | | | | | |
распространение | | | | | | |
-------------------------------------+-------+-----+-----+-----+------+------|
в том числе: за счет средств|655,0 |131,0|131,0|131,0|131,0 |131,0 |
федерального бюджета | | | | | | |
-------------------------------------+-------+-----+-----+-----+------+------|
за счет средств областного бюджета |1 515,3|223,6|323,6|323,6|323,6 |320,9 |
-------------------------------------+-------+-----+-----+-----+------+------|
Всего |2 440,3|384,6|514,6|514,6|514,6 |511,9 |
-------------------------------------+-------+-----+-----+-----+------+------|
в том числе: за счет средств|655,0 |131,0|131,0|131,0|131,0 |131,0 |
федерального бюджета | | | | | | |
-------------------------------------+-------+-----+-----+-----+------+------|
за счет средств областного бюджета |1 785,3|253,6|383,6|383,6|383,6 |380,9 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Финансовое обеспечение областной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" на 2006-2010 годы
Таблица 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Источник финансирования | Объем финансирования на прочие нужды, тыс. рублей
|-----------------------------------------------------
| 2006- |2006 год|2007 год|2008 год|2009 год|2010 год
| 2010 | | | | |
| годы | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Обеспечение радиационной безопасности населения, проживающего в районе влияния ФГУП
"ПО "Маяк" и реки Теча
-------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |22 084,7|3917,7 |4 622,9 |4 622,9 |4 460,6 |4 460,6
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
в том числе: | | | | | |
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
за счет средств федерального бюджета |11 814,0|2 362,8 |2 362,8 |2 362,8 |2 362,8 |2 362,8
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
за счет средств областного бюджета |10 270,7|1 554,9 |2 260,1 |2 260,1 |2 097,8 |2 097,8
-------------------------------------------------------------------------------------------
2. Охрана здоровья граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и их потомков первого и
последующих поколений
-------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |54 916,8|7 256,8 |11 860,0|11 915,0|11 915,0|11 970,0
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
в том числе: за счет средств |32 107,5|6 421,5 |6421,5 |6421,5 |6 421,5 |6 421,5
федерального бюджета | | | | | |
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
за счет средств областного бюджета |10 809,3|835,3 |2 493,5 |2 493,5 |2 493,5 |2 493,5
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
за счет средств, полученных за |12 000,0|- |2 945,0 |3 000,0 |3 000,0 |3 055,0
переработку ОТВС | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
2. Социально-экономическая реабилитация населения и территорий муниципальных районов,
подвергшихся радиационному воздействию
-------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |2 440,3 |384,6 |514,6 |514,6 |514,6 |511,9
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
в том числе: | | | | | |
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
за счет федерального бюджета |655,0 |131,0 |131,0 |131,0 |131,0 |131,0
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
за счет средств областного бюджета |1 785,3 |253,6 |383,6 |383,6 |383,6 |380,9
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Итого по Программе, в том числе: |79 441,8|11 559,1|16 997,5|17 052,5|16 890,2|16 942,5
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
за счет средств федерального бюджета |44 576,5|8 915,3 |8 915,3 |8 915,3 |8 915,3 |8 915,3
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
за счет средств областного бюджета |22 865,3|2 643,8 |5 137,2 |5 137,2 |4 974,9 |4 972,2
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
за счет средств, полученных за |12 000,0|- |2 945,0 |3 000,0 |3 000,0 |3 055,0
переработку ОТВС | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 8
--------------------------------------------------------------------------------------------
Источник финансирования | Объем финансирования на капитальные вложения,
| тыс. рублей
|-------------------------------------------------------
|2006-2010|2006 год|2007 год |2008 год|2009 год|2010 год
| годы | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
1. Обеспечение радиационной безопасности населения, проживающего в зоне влияния
ФГУП "ПО "Маяк" и реки Теча
--------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |12 500,0 |4 700,0 |2 500,0 |5 300,0 |- |-
------------------------------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------
в том числе: за счет средств, |12 500,0 |4 700,0 |2 500,0 |5 300,0 |- |-
полученных за переработку ОТВС | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
2. Охрана здоровья граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и их потомков первого и
последующих поколений
--------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |181 099,0|84 144,0|96 955,0 |- |- |-
------------------------------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------
в том числе: за счет средств |85 700,0 |39 500,0|46 200,0 | |- |-
федерального бюджета | | | | | |
------------------------------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------
за счет средств областного бюджета |75 544,0 |34 344,0|41 200,0 |- |- |-
------------------------------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------
за счет средств, полученных за |19 855,0 |10 300,0|9 555,0 |- |- |-
переработку ОТВС | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
3. Социально-экономическая реабилитация населения и территорий муниципальных районов,
подвергшихся радиационному воздействию
--------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |11 8764,0|5 000,0 |10 610,0 |35 536,0|33 610,0|34 008,0
------------------------------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------
в том числе: за счет средств |53 767,0 |5 000,0 |10 610,0 |16 936,0|10 610,0|10 611,0
федерального бюджета | | | | | |
------------------------------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------
за счет средств областного бюджета |34 352,0 |- |- |11 900,0|11 000,0|11 452,0
------------------------------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------
за счет средств, полученных за |30 645,0 |- |- |6 700,0 |12 000,0|11 945,0
переработку ОТВС | | | | | |
------------------------------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------
Итого по Программе, в том числе: |312 363,0|93 844,0|110 065,0|40 836,0|33 610,0|34 008,0
------------------------------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------
за счет средств федерального бюджета|139 467,0|44 500,0|56 810,0 |16 936,0|10 610,0|10 611,0
------------------------------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------
за счет средств областного бюджета |109 896,0|34 344,0|41 200,0 |11 900,0|11 000,0|11 452,0
------------------------------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------
за счет средств, полученных за |63 000,0 |15 000,0|12 055,0 |12 000,0|12 000,0|11 945,0
переработку ОТВС | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Источник | Объем финансирования, тыс. рублей
|---------------------------------------------------------
|2006-2010|2006 год |2007 год |2008 год|2009 год|2010 год
| годы | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Обеспечение радиационной безопасности населения, проживающего в зоне влияния ФГУП
"ПО "Маяк" и реки Теча
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |34 584,7 |8 617,7 |7 122,9 |9 922,9 |4 460,6 |4 460,6
-------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
в том числе: за счет средств |11 814,0 |2 362,8 |2 362,8 |2 362,8 |2 362,8 |2 362,8
федерального бюджета | | | | | |
-------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
за счет средств областного бюджета |10 270,7 |1 554,9 |2 260,1 |2 260,1 |2 097,8 |2 097,8
-------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
за счет средств, полученных за |12 500,0 |4 700,0 |2 500,0 |5 300,0 |- |-
переработку ОТВС | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Охрана здоровья граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и их потомков первого
и последующих поколений
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Всего, в том числе: |236 015,8|91 400,8 |108 815,0|11 915,0|11 915,0|11 970,0
-------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
за счет средств федерального бюджета |117 807,5|45 921,5 |52 621,5 |6 421,5 |6 421,5 |6 421,5
-------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
за счет средств областного бюджета |86 353,3 |35 179,3 |43 693,5 |2 493,5 |2 493,5 |2 493,5
-------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
за счет средств, полученных за |31 855,0 |10 300,0 |12 500,0 |3 000,0 |3 000,0 |3 055,0
переработку ОТВС | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Социально-экономическая реабилитация населения и территорий муниципальных районов,
подвергшихся радиоактивному загрязнению
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |118 764,0|5 000,0 |10 610,0 |35 536,0|33 610,0|34 008,0
-------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
в том числе: за счет средств |53 767,0 |5 000,0 |10 610,0 |16 936,0|10 610,0|10 611,0
федерального бюджета | | | | | |
-------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
за счет средств областного бюджета |34 352,0 |- |- |11 900,0|11 000,0|11 452,0
-------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
за счет средств, полученных за |30 645,0 |- |- |6 700,0 |12 000,0|11 945,0
переработку ОТВС | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Информационное обеспечение населения
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |2 440,3 |384,6 |514,6 |514,6 |514,6 |511,9
-------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
в том числе: за счет средств |655,0 |131,0 |131,0 |131,0 |131,0 |131,0
федерального бюджета | | | | | |
-------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
за счет средств областного бюджета |1 785,3 |253,6 |383,6 |383,6 |383,6 |380,9
-------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
Итого по Программе |391 804,8|105 403,1|127 062,5|57 888,5|50 500,2|50 950,5
-------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
в том числе: за счет средств |184 043,5|53 415,3 |65 725,3 |25 851,3|19 525,3|19 526,3
федерального бюджета | | | | | |
-------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
за счет средств областного бюджета |132 761,3|36 987,8 |46 337,2 |17 037,2|15 974,9|16 424,2
-------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
за счет средств, полученных за |75 000,0 |15 000,0 |15 000,0 |15 000,0|15 000,0|15 000,0
переработку ОТВС | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.