В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п "О Порядке разработки, реализации и контроля целевых программ и городе Челябинске":
1. Утвердить прилагаемую городскую целевую Программу по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2011 - 2013 годы.
2. Управлению по делам образования города Челябинска (Портье С.В.), Управлению капитального строительства Администрации города Челябинска (Финаев А.И.), Управлению по делам молодежи Администрации города Челябинска (Авдеев С.А.), Управлению культуры Администрации города Челябинска (Григорьев А.В.) обеспечить исполнение утвержденной городской целевой Программы по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2011-2013 годы в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
3. Управлению по связям со средствами массовой информации (Малышкина Н.Н.) проинформировать население об утверждении городской целевой Программы по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2011 - 2013 годы и разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Котову Н.П.
Глава Администрации города |
С.В. Давыдов |
Утверждена
распоряжением Администрации
города Челябинска
от 29 декабря 2010 г. N 9526
Городская целевая программа
по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске
на 2011-2013 годы
Челябинск
2010
Паспорт
городской целевой программы по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске
на 2011 - 2013 годы
Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)
Первый заместитель Главы Администрации города.
Главные распорядители бюджетных средств: Управление по делам образования города Челябинска, Управление капитального строительства Администрации города Челябинска, Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска, Управление культуры Администрации города Челябинска.
Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу
Администрация города Челябинска (распоряжение Администрации города Челябинска от 29.12.2010 N 9526).
Наименование программы
"Городская целевая программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа).
Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации города Челябинска N 29 от 29.12.2010.
Цели и задачи Программы
Цель: реализация на территории города Челябинска основных мероприятий модернизации образования и создание условий для повышения качества и доступности общего и дошкольного образования.
Задачи:
1) создание условий для организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска;
2) повышение охвата детей современными образовательными технологиями;
3) совершенствование системы обучения в образовательном процессе в соответствии с Государственным образовательным стандартом общего образования;
4) создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;
5) совершенствование условий для работы с одаренными детьми на базе образовательных учреждений;
6) создание условий для освоения педагогическими и административными работниками информационных и коммуникационных технологий, использование их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой;
7) совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников;
8) осуществление поддержки талантливой молодежи;
9) осуществление поддержки педагогических работников образовательных учреждений города Челябинска;
10) создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах учреждений, реализующих программы дошкольного образования;
11) создание условий для повышения качества дошкольного образования.
Целевые индикаторы и показатели
N п/п |
Наименование индикативного показателя |
Значения индикативного показателя |
||
2011г. |
2012г. |
2013г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Количество аккредитованных образовательных учреждений (%) |
100 |
100 |
100 |
2. |
Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы (%) |
96 |
96,2 |
96,5 |
3. |
Количество педагогических работников образовательных учреждений, освоивших информационно-коммуникационные технологии (%) |
80 |
81 |
82 |
4. |
Количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер (человек) |
17 |
17 |
16 |
5. |
Количество детей, дополнительно привлеченных в дошкольную систему образования города (человек) |
487 |
335 |
240 |
6. |
Охват детей дошкольным образованием (%) |
81,7 |
81,8 |
81,9 |
7. |
Количество детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения (%) |
97 |
98 |
99 |
8. |
Количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни, за учебный год в среднем на одного человека (уроков) |
33 |
32 |
31 |
9. |
Количество обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений - участников региональных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, от общего количества обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений города Челябинска (%) |
9 |
10 |
11 |
10. |
Количество педагогов общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию (%) |
38,3 |
39,0 |
40,0 |
11. |
Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных образовательных учреждениях (%) |
19,5 |
19,6 |
19,8 |
12. |
Количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям образовательного процесса (%) |
41 |
41,5 |
42 |
13. |
Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия обучающихся 5-11-х классов (%) |
40 |
40,5 |
41 |
14. |
Количество образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность в направлении освоения современных образовательных технологий (%) |
5,2 |
5,5 |
6,0 |
15. |
Количество общеобразовательных учреждений оборудованных локальными сетями (%) |
60 |
80 |
85 |
16. |
Количество пристроев в образовательных учреждениях (ед.) |
1 |
1 |
2 |
Характеристика программных мероприятий
Характеристика программных мероприятий включает следующие программные мероприятия:
1. Подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на 2011 - 2013 годы (приложение 1).
2. Подпрограмма "Информатизация муниципальной образовательной системы на 2011- 2013 годы" (приложение 2).
3. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на 2011- 2013 годы" (приложение 3).
4. Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска на 2011-2013 годы (приложение 4).
5. Подпрограмма поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска на 2011-2013 годы (приложение 5).
6. Подпрограмма "Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе на 2011 - 2013 годы" (приложение 6).
7. Подпрограмма "Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска на 2011-2013 годы" (приложение 7).
Срок реализации программы
Январь 2011 года - декабрь 2013 года.
Объемы и источники финансирования
Бюджет города - 210 304,6 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 58 108,3 тыс. рублей;
2012 год - 75 997,9 тыс. рублей;
2013 год - 76 198,4 тыс. рублей.
Бюджет области (потребность в финансировании за счет межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке) - 416 020,4 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 137 494,4 тыс. рублей;
2012 год - 138 696,2 тыс. рублей;
2013 год - 139 829,8 тыс. рублей.
Федеральный бюджет (потребность в финансировании за счет межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке) - 226 318,8 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 75 439,6 тыс. рублей;
2012 год - 75 439,6 тыс. рублей;
2013 год - 75 439,6 тыс. рублей.
Внебюджетные источники - 5 820,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 2 010,0 тыс. рублей;
2012 год - 1 930,0 тыс. рублей;
2012 год - 1 880,0 тыс. рублей.
ВСЕГО 858 463,8 тыс. рублей.
Городская целевая программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2011-2013 годы устанавливает расходные обязательства города Челябинска.
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящей программы, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре бюджета города по Главным распорядителям бюджетных средств, ответственным за реализацию программных мероприятий.
Финансирование программы за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, определенных как потребность, осуществляется в случае поступления указанных средств в установленном порядке.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
В результате реализации Программы будут созданы условия для выполнения основных мероприятий модернизации образования и повышения качества и доступности общего и дошкольного образования. Это позволит до 2013 года:
- в рамках реализации Подпрограммы по информатизации муниципальной образовательной системы увеличение количества общеобразовательных учреждений, оборудованных локальными сетями до уровня 85% от общего количества образовательных учреждений;
- обеспечить развитие сети дошкольных учреждений и увеличить охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1 до 7 лет до уровня 81,9 %;
- способствовать поддержке одаренных детей и талантливой молодежи и обеспечить увеличение количества обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений - участников региональных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, от общего количества обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений города Челябинска до уровня 11%;
- в рамках реализации Подпрограммы поддержки лучших педагогов обеспечить увеличение количества педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных образовательных учреждениях до 19,8 % от общей численности педагогов;
- обеспечить создание здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе и увеличить количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям образовательного процесса до показателя 42% от общего количества обучающихся;
Начальник Управления |
С.В. Портье |
Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Муниципальная система образования, включающая 499 образовательных учреждений и органы управления образованием, обеспечивает доступность дошкольного, общего и дополнительного образования различным категориям населения.
Программа разработана в целях реализации основных направлений национального проекта "Образование" на территории города Челябинска в рамках полномочий органов местного самоуправления. Основной целью национальных проектов в сфере образования является создание механизмов, способных поднять его качество. Новое качество образования - главное условие нового качества жизни, главный ресурс развития экономики, совершенствования общественных отношений. Программа направлена на решение ниже перечисленных проблем.
1. Соответствие оснащенности учебно-материальной базы образовательных учреждений современным требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса.
С развитием научно-технического прогресса и, как следствие, высокотехнологичных производств возрастают требования и необходимость совершенствования условий, обеспечивающих безопасность обучающихся и работников образовательных учреждений в образовательном процессе. В этой связи обновление учебно-материальной базы образования приобретает системный характер. В условиях реструктуризации сети образовательных учреждений приоритетными направлениями являются, с одной стороны, оснащение современным учебным и учебно-наглядным оборудованием школ, с другой - предоставление каждому обучающемуся возможности получать образование в условиях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса.
Реализация мероприятий Программы позволит продолжить работу по обновлению учебного и технологического оборудования, оснастить образовательные учреждения современным цифровым оборудованием для организации опытно-экспериментальной деятельности, внедрить федеральные государственные образовательные стандарты, модернизировать учебно-материальную базу образовательных учреждений, работающими с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
2. Внедрение и применение в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий.
В городе проделана значительная работа в данном направлении: парк персональных компьютеров на одно общеобразовательное учреждение составляет в среднем 70 машин, из них 8,9 машины используются для обеспечения работы административно-управленческого персонала. Рациональное использование данных ресурсов (кадровых, финансовых и временных) может обеспечить идею ресурсосбережения на всех уровнях функционирования муниципальной образовательной системы. В городе создан и функционирует Образовательный Портал Управления по делам образования, позволяющий работать с учреждениями в режиме реального времени, в 100% средних общеобразовательных школ созданы регулярно обновляемые Интернет-сайты. Работает on-line приемная начальника Управления по делам образования г.Челябинска. Продолжается работа по внедрению электронного документооборота между образовательными учреждениями и органами управления.
Для продолжения работы по информатизации образовательной системы необходимо организовать обучение и методическую помощь специалистам муниципальной образовательной системы в области ИКТ-компетенций, обеспечить высокоскоростной доступ образовательных учреждений в сеть "Интернет", продолжить развитие дистанционных образовательных технологий для всех участников образовательного процесса и работу по созданию локальных сетей в общеобразовательных учреждениях.
3. Обеспечение доступности дошкольного образования.
В последние годы проведена значительная работа по увеличению мощности сети дошкольных образовательных учреждений, в результате чего введено 11875 мест в дошкольных образовательных учреждениях. Данная работа осуществлена за счет строительства новых зданий, возврата в систему неиспользованных зданий детских садов, перепрофилирования помещений дошкольных образовательных учреждений, используемых не по назначению, созданию дошкольных отделений в общеобразовательных учреждениях, сокращению начальных классов в учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Благодаря проделанной работе город занимает лидирующие позиции в Российской Федерации по охвату дошкольным образованием. Сравнительный анализ повозрастной численности детей раннего и дошкольного возраста, проживающих в городе, и количества воспитанников в детских садах показал, что дошкольные образовательные учреждения посещает 93,5% детей в возрасте от 3-х до 7 лет и 81,7 % детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Вместе с тем, в связи с ростом рождаемости сохраняется проблема обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования для детей раннего возраста. Следовательно, необходимо продолжение ряда мероприятий по введению новых мест в дошкольных учреждениях и оптимизации существующей сети дошкольных учреждений для реализации принципа доступности дошкольного образования широким слоям населения города Челябинска.
4. Формирование системы выявления, поддержки, сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи.
Данная работа активно развивается в городе Челябинске: школьники Челябинска - постоянные победители и призеры Всероссийских и Международных олимпиад по предметам, спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей. В 2010 году количество побед и призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады у школьников г. Челябинска составило 38 и 263 человек соответственно, (в 2009 году - 37 и 255). Активное участие приняли старшеклассники во всех этапах всероссийской олимпиады школьников, областных олимпиад и открытых Интернет-олимпиад. Впервые на базе школ, имеющих предметные лаборатории, проведены учебно-тренировочные сборы по подготовке школьников города к региональному этапу предметных олимпиад. По результатам учебно-тренировочных сборов дополнительно к основной квоте 76 школьников города получили право участвовать в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, завоевав 3 победы и 28 призовых мест.
В учреждениях города накоплен значительный опыт по вовлечению учащихся в научно-исследовательскую работу, система дополнительного образования способствует раскрытию талантов школьников г. Челябинска, создает условия для поддержки и сопровождения одаренных детей. В городском банке данных "Одаренные дети" зарегистрировано 2 210 человек.
В рамках Программы в целях адресной поддержки талантливых детей и молодежи установлены стипендии Администрации города Челябинска 100 детям по 10 тыс. рублей. Стипендиатов номинируют по трем направлениям: образование, физкультура и спорт, искусство и культура. Кроме того, финансируются подготовка одаренных детей и талантливой молодежи и их участие в конкурсах и соревнованиях.
5. Кадровое обеспечение образовательных учреждений, повышение качества труда педагогического работника, внедрение новых систем оценки эффективности его труда.
Для формирования мотивации педагогических работников в городе сформирована система многоуровневого стимулирования педагогических и руководящих работников: проводятся конкурсы профессионального мастерства: "Сердце отдаю детям", "Учитель года", "Педагог специального коррекционного образования", "Педагог дошкольного образовательного учреждения", "Самый классный Классный". В 2010 году челябинские педагоги стали абсолютными победителями областных конкурсов "Учитель года", "Педагогический дебют", "Воспитатель года".
Реализация программных мероприятий по государственной поддержке педагогических работников позволит материально поддержать учителя, поднять престиж педагогической деятельности, привлечь в отрасль молодые кадры, распространить передовой педагогический опыт.
6. Создание здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса.
Важнейшей составляющей реализации образовательной политики на современном этапе является создание безопасных здоровьесберегающих условий образовательной деятельности, формирование у детей приоритета здорового образа жизни.
Статистика показывает, что в школьный период значительно ухудшается здоровье детей, особенно имеющих патологию. Поэтому особенно важно минимизировать риски для здоровья в процессе обучения, следовательно создать условия, которые бы обеспечивали сохранение здоровья как детей, так и сотрудников.
Реализация мероприятий Программы позволит провести работу по обновлению спортивного инвентаря и технологического оборудования, сформировать здоровьесберегающие и безопасные условия организации образовательного процесса.
7. Развитие сети образовательных учреждений, в связи с продолжающимся в городе Челябинске жилищным строительством в отдельных микрорайонах города. Кроме того, в городе имеются образовательные учреждения, наполняемость которых превышает лицензионные показатели, что вызывает необходимость в строительстве дополнительных учебных площадей.
Основные цели и задачи Программы
Цель: реализация на территории города Челябинска основных мероприятий модернизации образования и создание условий для повышения качества и доступности общего и дошкольного образования.
Задачи:
1) создание условий для организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска;
2) повышение охвата детей современными образовательными технологиями;
3) совершенствование системы обучения в образовательном процессе в соответствии с Государственным образовательным стандартом общего образования;
4) создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;
5) совершенствование условий для работы с одаренными детьми на базе образовательных учреждений;
6) создание условий для освоения педагогическими и административными работниками информационных и коммуникационных технологий, использование их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой;
7) совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников;
8) осуществление поддержки талантливой молодежи;
9) осуществление поддержки педагогических работников образовательных учреждений города Челябинска;
10) создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах учреждений, реализующих программы дошкольного образования;
11) создание условий для повышения качества дошкольного образования.
Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации Программы будут созданы условия для выполнения основных мероприятий модернизации образования и повышения качества и доступности общего и дошкольного образования. Это позволит до 2013 года:
- в рамках реализации Подпрограммы по информатизации муниципальной образовательной системы увеличить количество общеобразовательных учреждений, оборудованных локальными сетями, до уровня 85% от общего количества образовательных учреждений;
- обеспечить развитие сети дошкольных учреждений и увеличить охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1 до 7 лет до уровня 81,9%;
- способствовать поддержке одаренных детей и талантливой молодежи и обеспечить увеличение количества обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений - участников региональных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, от общего количества обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений города Челябинска до уровня 11%;
- в рамках реализации Подпрограммы поддержки лучших педагогов обеспечить увеличение количества педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных образовательных учреждениях до 19,8 % от общей численности педагогов;
- обеспечить создание здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе и увеличить количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям образовательного процесса, до показателя 42% от общего количества обучающихся;
Срок реализации Программы
Январь 2011 года - декабрь 2013 года
Обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах
Общие расходы по финансированию мероприятий, направленных на выполнение Программы, определены на основании анализа потребности на реализацию определенных Программой мероприятий и составляют 858 463,8 тыс. рублей, в том числе:
Наименование подпрограмм |
Источник финансирования |
Финансирование по годам (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
||
2011г. |
2012г. |
2013г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1.Подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на 2011 - 2013 годы |
бюджет города |
4540,8 |
8650,0 |
5750,0 |
18940,8 |
внебюджетные средства |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
450,0 |
|
всего |
4690,8 |
8800,0 |
5900,0 |
19390,8 |
|
2. Подпрограмма "Информатизация муниципальной образовательной системы на 2011 - 2013 годы" |
бюджет города |
3960,9 |
6526,8 |
6938,1 |
17425,8 |
внебюджетные средства |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
840,0 |
|
всего |
4240,9 |
6806,8 |
7218,1 |
18265,8 |
|
3. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на 2011 - 2013 годы" |
бюджет города |
31244,8 |
33180,2 |
35104,0 |
99529,0 |
областной бюджет |
116443,9 |
117645,7 |
118779,3 |
352868,9 |
|
внебюджетные средства |
1580,0 |
1500,0 |
1450,0 |
4530,0 |
|
всего |
149268,7 |
152325,9 |
155333,3 |
456927,9 |
|
4. Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска на 2011-2013 годы |
бюджет города |
3925,4 |
6106,4 |
6215,9 |
16247,7 |
всего |
3925,4 |
6106,4 |
6215,9 |
16247,7 |
|
5. Подпрограмма поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска на 2011-2013 годы |
бюджет города |
1265,0 |
1420,0 |
1497,0 |
4182,0 |
областной бюджет |
21050,5 |
21050,5 |
21050,5 |
63151,5 |
|
федеральный бюджет |
75439,6 |
75439,6 |
75439,6 |
226318,8 |
|
всего |
97755,1 |
97910,1 |
97987,1 |
293652,3 |
|
6. Подпрограмма "Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе на 2011 - 2013 годы" |
бюджет города
|
4247,3 |
10655,0 |
10723,0 |
25625,3 |
всего |
4247,3 |
10655,0 |
10723,0 |
25625,3 |
|
7. Подпрограмма "Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска на 2011-2013 годы" |
бюджет города |
8924,1 |
9459,5 |
9970,4 |
28354,0 |
всего |
8924,1 |
9459,5 |
9970,4 |
28354,0 |
|
Всего затрат |
273052,3 |
292063,7 |
293347,8 |
858463,8 |
|
Бюджет города |
58108,3 |
75997,9 |
76198,4 |
210304,6 |
|
Областной бюджет |
137494,4 |
138696,2 |
139829,8 |
416020,4 |
|
Федеральный бюджет |
75439,6 |
75439,6 |
75439,6 |
226318,8 |
|
Внебюджетные средства |
2010,0 |
1930,0 |
1880,0 |
5820,0 |
Управление реализацией Программы
Управление реализацией Программы предполагается осуществлять посредством комплекса организационно-управленческих мероприятий:
1) определения перечня приоритетных мероприятий по каждой из подпрограмм;
2) реализацию запланированных мероприятий;
3) организации систематического контроля за сроками и качеством проводимых мероприятий.
Координатором Программы является Управление по делам образования города Челябинска.
Управление по делам образования города Челябинска как координатор:
- разрабатывает в пределах своих полномочий распорядительные документы, необходимые для выполнения Программы;
- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, контролирует эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
- осуществляет в установленные сроки подготовку отчета Главе Администрации города о результатах реализации Программы в текущем году.
- составляет и направляет в Управление экономики отчеты о реализации программы за первое полугодие, 9 месяцев и год.
Начальник Управления |
С.В. Портье |
Приложение 1
по реализации национального проекта
"Образование" в городе Челябинске
на 2011 - 2013 годы
Подпрограмма
организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на 2011 - 2013 годы
Паспорт
подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на 2011 - 2013 годы
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на 2011 - 2013 годы (далее - подпрограмма) |
Субъект бюджетного планирования |
Первый заместитель Главы Администрации города Челябинска. |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Управление по делам образования города Челябинска |
Цели и задачи Подпрограммы |
Цель: создание условий для повышения охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска. Задачи: 1) создание и обеспечение функционирования предметных лабораторий и ресурсных центров на базе образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность в направлении освоения современных образовательных технологий; 2) внедрение Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования; 3) обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений. |
Основные индикативные показатели Подпрограммы |
1) количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений; 2) количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы. 3) количество образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность в направлении освоения современных образовательных технологий. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы: январь 2011 года - декабрь 2013 года. |
Объемы (тыс. рублей) и источники финансирования Подпрограммы |
Бюджет города, в том числе: 2011 г. - 4540,8 тыс. рублей; 2012 г. - 8650,0 тыс. рублей; 2013 г. - 5750,0 тыс. рублей; Итого - 18940,8 тыс.рублей. Внебюджетные средства, в том числе: 2011 г. - 150,0 тыс. рублей; 2012 г. - 150,0 тыс. рублей; 2013 г. - 150,0 тыс. рублей; Итого - 450,0 тыс. рублей. ВСЕГО 19390,8 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для повышения охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска. Это позволит обеспечить к концу 2013 года: - сохранение количества аккредитованных муниципальных образовательных учреждений; - увеличение количества общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы; - стабильное функционирование образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность в направлении освоения современных образовательных технологий. |
План мероприятий
подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на 2011 - 2013 годы
N |
Объекты, мероприятия |
Срок сдачи объекта, проведения мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) |
Код главного распорядителя бюджетных средств |
Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов |
Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета |
Примечание |
||||
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные средства |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Приобретение оборудования для мастерских в целях реализации программы образовательной области "Технология" в образовательных учреждениях |
2011г. 2012г. 2013г. |
160,0 200,0 |
|
|
160,0 200,0 |
|
473 |
07 02 795 0701 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
2. |
Приобретение учебного оборудования для специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья |
2011г. 2012г. 2013г. |
160,0 200,0 |
|
|
160,0 200,0 |
|
473 |
07 02 795 0701 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
3. |
Приобретение специального (коррекционного) оборудования для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья |
2011г. 2012г. 2013г. |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
473 |
07 02 795 0701 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
4. |
Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми |
2011г. 2012г. 2013г. |
1350,0 1650,0 1650,0 |
|
|
1200,0 1500,0 1500,0 |
150,0 150,0 150,0 |
473 |
07 02 795 0701 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
5. |
Создание предметных лабораторий для работы с одаренными детьми на базе образовательных учреждений |
2011г. 2012г. 2013г. |
1500,0 1500,0 |
|
|
1500,0 1500,0 |
|
473 |
07 02 795 0701 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
6. |
Обеспечение функционирования деятельности предметных лабораторий и ресурсных центров города |
2011г. 2012г. 2013г. |
480,0 680,0 680,0 |
|
|
480,0 680,0 680,0 |
|
473 |
07 02 795 0701 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
7. |
Организация деятельности муниципальных пилотных площадок по внедрению Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС) |
2011г. 2012г. 2013г. |
1040,8 4370,0 3570,0 |
|
|
1040,8 4370,0 3570,0 |
|
473 |
07 02 795 0701 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
ВСЕГО |
2011г. 2012г. 2013г. |
19390,8
4690,8 8800,0 5900,0 |
|
|
18940,8
4540,8 8650,0 5750,0 |
450,0
150,0 150,0 150,0 |
473 |
|
|
|
Расчеты финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на 2011 - 2013 годы прилагается.
Начальник Управления |
С.В. Портье |
Приложение
к плану мероприятий
Подпрограммы
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на 2011 - 2013 годы
N п/п |
Перечень мероприятий |
Год |
Расход на единицу показателя (тыс. рублей) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей) |
Расчет необходимых финансовых средств в год |
1. |
Приобретение оборудования для мастерских в целях реализации программы образовательной области "Технология" в образовательных учреждениях |
2011г. |
80,0 |
160,0 |
2 ОУ х 80,0 тыс.руб. = 160,0 тыс.руб. |
2012г. |
100,0 |
200,0 |
2 ОУ х 100,0 тыс.руб. = 200,0 тыс.руб. |
||
2. |
Приобретение учебного оборудования для специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья |
2011г. |
40,0 |
160,0 |
4 ОУ х 40,0 тыс.руб. = 160,0 тыс.руб. |
2012г. |
100,0 |
200,0 |
2 ОУ х 100,0 тыс.руб. = 200,0 тыс.руб. |
||
3. |
Приобретение специального (коррекционного) оборудования для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья |
2012г. |
100,0 |
200,0 |
2 ОУ х 100,0 тыс.руб. = 200,0 тыс.руб. |
4. |
Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми |
2011г. |
1350,0 |
1350,0 |
1 ОУ х 1350,0 тыс.руб. = 1350,0 тыс.руб. |
2012г. |
1650,0 |
1650,0 |
1 ОУ х 1650,0 тыс.руб. = 1650,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
1650,0 |
1650,0 |
1 ОУ х 1650,0 тыс.руб. = 1650,0 тыс.руб. |
||
5. |
Создание предметных лабораторий для работы с одаренными детьми на базе образовательных учреждений |
2011г. |
500,0 |
1500,0 |
3 ОУ х 500 тыс.руб. = 1500,0 тыс.руб. |
2012г. |
500,0 |
1500,0 |
3 ОУ х 500 тыс.руб. = 1500,0 тыс.руб. |
||
6. |
Обеспечение функционирования деятельности предметных лабораторий и ресурсных центров города |
2011г. |
60,0 |
480,0 |
8 ОУ х 60,0 тыс.руб. = 480,0 тыс.руб. |
2012г. |
68,0 |
680,0 |
10 ОУ х 68,0 тыс.руб. = 680,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
68,0 |
680,0 |
10 ОУ х 68,0 тыс.руб. = 680,0 тыс.руб. |
||
7. |
Организация деятельности муниципальных пилотных площадок по внедрению Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС) |
2011г. |
104,08 |
1040,8 |
10 ОУ х 104,080 тыс.руб. = 1040,8 тыс.руб. |
2012г. |
109,25 |
4370,0 |
40 ОУ х 109,250 тыс.руб. = 4370,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
119,0 |
3570,0 |
30 ОУ х 119,0 тыс.руб. = 3570,0 тыс.руб. |
||
|
ВСЕГО |
|
|
19390,8 |
|
|
|
2011г. |
|
4690,8 |
|
|
|
2012г. |
|
8800,0 |
|
|
|
2013г. |
|
5900,0 |
|
Начальник Управления |
С.В. Портье |
Приложение 2
по реализации национального проекта
"Образование" в городе Челябинске
на 2011 - 2013 годы
Подпрограмма
"Информатизация муниципальной образовательной системы
на 2011 - 2013 годы"
Паспорт
"Информатизация муниципальной образовательной системы
на 2011 - 2013 годы"
План мероприятий
подпрограммы "Информатизация муниципальной образовательной системы
на 2011 - 2013 годы"
N п/п |
Объекты, мероприятия |
Срок сдачи объекта, проведения мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) |
Код главного распорядителя бюджетных средств |
Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов |
Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета |
Примечание |
||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Приобретение автоматизированных рабочих мест учителя для образовательных учреждений |
2011г. 2012г. 2013г. |
400,0 480,0 480,0 |
|
|
120,0 200,0 200,0 |
280,0 280,0 280,0 |
473 |
07 09 795 0705 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
2. |
Оборудование образовательных учреждений компьютерными классами |
2011г. 2012г. 2013г. |
240,0 |
|
|
240,0 |
|
473 |
07 09 795 0705 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
3. |
Повышение квалификации работников образовательных учреждений, в том числе с применением дистанционных форм обучения в сфере информационно-коммуникационных технологий |
2011г. 2012г. 2013г. |
1060,0 1528,8 1528,8 |
|
|
1060,0 1528,8 1528,8 |
|
473 |
07 09 795 0705 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
4. |
Сопровождение деятельности единого узла распределения трафика |
2011г. 2012г. 2013г. |
95,0 100,0 229,3 |
|
|
95,0 100,0 229,3 |
|
473 |
07 09 795 0705 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
5. |
Сопровождение внедрения на базе общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждений Единого регистра качества образования |
2011г. 2012г. 2013г. |
400,0 1260,0 2400,0 |
|
|
400,0 1260,0 2400,0 |
|
473 |
07 09 795 0705 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
6. |
Приобретение цифрового оборудования |
2011г. 2012г. 2013г. |
560,0 533,0 700,0 |
|
|
560,0 533,0 700,0 |
|
473 |
07 09 795 0705 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
7. |
Организация локальных сетей в образовательных учреждениях |
2011г. 2012г. 2013г. |
960,0 1525,0 380,0 |
|
|
960,0 1525,0 380,0 |
|
473 |
07 09 795 0705 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
8. |
Приобретение единообразного серверного оборудования для образовательных учреждений |
2011г. 2012г. 2013г. |
525,9 1380,0 1500,0 |
|
|
525,9 1380,0 1500,0 |
|
473 |
07 09 795 0705 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
|
ВСЕГО |
2011г. 2012г. 2013г. |
18265,8 4240,9 6806,8 7218,1 |
|
|
17425,8 3960,9 6526,8 6938,1 |
840,0 280,0 280,0 280,0 |
473 |
|
|
|
Расчет финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Информатизация муниципальной образовательной системы на 2011 - 2013 годы" прилагается.
Начальник Управления |
С.В. Портье |
Приложение
к плану мероприятий
Подпрограммы
Расчет
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Информатизация муниципальной образовательной системы на 2011 - 2013 годы"
N п/п |
Перечень мероприятий |
Год |
Расход на единицу показателя (тыс. рублей) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей) |
Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей) |
1. |
Приобретение автоматизированных рабочих мест учителя для образовательных учреждений |
2011г. |
50,0 |
400,0 |
8 ед. х 50,0 тыс.руб. = 400,0 тыс.руб. |
2012г. |
53,33 |
480,0 |
9 ед. х 53,33 тыс.руб. = 480,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
60,0 |
480,0 |
9 ед. х 53,33 тыс.руб. = 480,0 тыс.руб. |
||
2. |
Оборудование образовательных учреждений компьютерными классами |
2011г. |
240,0 |
240,0 |
1 ОУ х 240,0 тыс.руб. = 240,0 тыс.руб. |
3. |
Повышение квалификации работников образовательных учреждений, в том числе с применением дистанционных форм обучения в сфере информационно-коммуникационных технологий |
2011г. |
0,6625 |
1060,0 |
1600 чел. х 662,50 руб. = 1060,0 тыс.руб. |
2012г. |
0,672 |
1528,8 |
2275 чел. х 672,0 руб. = 1528,8 тыс.руб. |
||
2013г. |
0,700 |
1528,8 |
2184 чел. х 700,0 руб. = 1528,8 тыс.руб. |
||
4. |
Сопровождение деятельности единого узла распределения трафика |
2011г. |
95,0 |
95,0 |
1 ед. х 95,0 тыс.руб. = 95,0 тыс.руб. |
2012г. |
100,0 |
100,0 |
1 ед. х 100,0 тыс.руб. = 100,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
114,65 |
229,3 |
2 ед. х 114,65 тыс.руб. = 229,3 тыс.руб. |
||
5. |
Сопровождение внедрения на базе общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждений Единого регистра качества образования |
2011г. |
12,5 |
400,0 |
32 ОУ х 12,5 тыс.руб. = 400,0 тыс.руб. |
2012г. |
14,0 |
1260,0 |
90 ОУ х 14 тыс.руб. = 1260,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
15,0 |
2400,0 |
160 ОУ х 15 тыс.руб. = 2400,0 тыс.руб. |
||
6. |
Приобретение цифрового оборудования |
2011г. |
93,33 |
560,0 |
6 ОУ х 93,33 тыс.руб. = 560,0 тыс.руб. |
2012г. |
106,6 |
533,0 |
5 ОУ х 106,6 тыс.руб. = 533,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
100,0 |
700,0 |
7 ОУ х 100 тыс.руб. = 700,0 тыс.руб. |
||
7. |
Организация локальных сетей в образовательных учреждениях |
2011г. |
15,0 |
960,0 |
64 МОУ х 15,0 тыс.руб. = 960,0 тыс.руб. |
2012г. |
5,0 |
1525,0 |
305 ДОУ х 5,0 тыс.руб. = 1525,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
10,0 |
380,0 |
38 МУДОД х 10,0 тыс.руб. = 380,0 тыс.руб. |
||
8. |
Приобретение единообразного серверного оборудования для образовательных учреждений |
2011г. |
29,216 |
525,9 |
18 ОУ х 29,216 тыс.руб. = 525,9 тыс.руб. |
2012г. |
30,00 |
1380,0 |
46 ОУ х 30,0 тыс.руб. = 1380,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
30,00 |
1500,0 |
50 ОУ х 30,0 тыс.руб. = 1500,0 тыс.руб. |
||
|
Итого: |
|
|
18265,8 |
|
2011г. |
|
4240,9 |
|
||
2012г. |
|
6806,9 |
|
||
2013г. |
|
7218,1 |
|
Начальник Управления |
С.В. Портье |
Приложение 3
по реализации национального проекта
"Образование" в городе Челябинске
на 2011 - 2013 годы
Подпрограмма
"Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на 2011 - 2013 годы"
Паспорт
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на 2011 - 2013 годы"
План мероприятий
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на 2011 - 2013 годы"
N п/п |
Объекты, мероприятия |
Срок сдачи объекта, проведения мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) |
Код главного распорядителя бюджетных средств |
Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов |
Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета |
Примечание |
||||
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные средства |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Приобретение оборудования и учебно-методических материалов для образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в образовательном процессе которых осуществляется коррекция нарушений развития детей |
2011г. 2012г. 2013г. |
300,0 475,0 475,0 |
|
|
300,0 475,0 475,0 |
|
473 |
07 01 795 07 03 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
2. |
Приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования |
2011г. 2012г. 2013г. |
2674,8 5200,0 6200,0 |
|
|
1474,8 4000,0 5000,0 |
1200,0 1200,0 1200,0 |
473 |
07 01 795 07 03 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
3. |
Реконструкция и строительство дошкольных образовательных учреждений |
2011г. 2012г. 2013г. |
21870,0 23182,2 24434,0 |
|
|
21870,0 23182,2 24434,0 |
|
472 |
07 01 795 07 03 003 |
226, 310 |
|
4. |
Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных учреждений дошкольного образования лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к ведению образовательной деятельности, включая реализацию требований противопожарной безопасности |
2011г. 2012г. 2013г. |
1380,0 2746,0 2695,0 |
|
|
1000,0 2446,0 2445,0 |
380,0 300,0 250,0 |
473 |
07 01 795 07 03 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
5. |
Организация работы групп для интегрированного воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья |
2011г. 2012г. 2013г. |
2963,0 2636,0 |
|
|
2963,0 2636,0 |
|
473 |
07 01 795 07 03 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
6. |
Предоставление компенсации по родительской плате за детей из групп социальной помощи |
2011г. 2012г. 2013г. |
9863,9 10657,7 11791,3 |
|
9863,9 10657,7 11791,3 |
|
|
473 |
07 01 522 15 00 001, 019 |
220, 241, 300 |
|
7. |
Проведение ремонта в образовательных учреждениях для открытия дополнительных дошкольных мест |
2011г. 2012г. 2013г. |
6500,0 |
|
|
6500,0 |
|
473 |
07 01 795 07 03 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
8. |
Переподготовка и повышение квалификации кадрового состава дошкольных образовательных учреждений |
2011г. 2012г. 2013г. |
100,0 114,0 114,0 |
|
|
100,0 114,0 114,0 |
|
473 |
07 01 795 07 03 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
9. |
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате воспитателям, работающим с детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных общеобразовательных учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
2011г. 2012г. 2013г. |
106580,0 106988,0 106988,0 |
|
106580,0 106988,0 106988,0 |
|
|
473 |
07 01 522 15 00 001, 019 |
211, 213, 241 |
|
|
ВСЕГО
|
2011г. 2012г. 2013г.
2011г. 2012г. 2013г. |
456927,9
21870,0 23182,2 24434,0
127398,7 129143,7 130899,3 |
|
352868,9
116443,9 117645,7 118779,3 |
99529,0
21870,0 23182,2 24434,0
9374,8 9998,0 10670,0 |
4530,0
1580,0 1500,0 1450,0 |
|
472
473 |
|
|
Начальник Управления |
С.В. Портье |
Приложение
к плану мероприятий
Подпрограммы
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на 2011 - 2013 годы".
N п/п |
Перечень мероприятий |
Год |
Расход на единицу показателя (тыс. рублей) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей) |
Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей) |
1. |
Приобретение оборудования и учебно-методических материалов для образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в образовательном процессе которых осуществляется коррекция нарушений развития детей |
2011г. |
50,0 |
300,0 |
6 ДОУ х 50,0 тыс.руб. = 300,0 тыс.руб. |
2012г. |
59,375 |
475,0 |
8 ДОУ х 59,375 тыс. руб. = 475,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
59,375 |
475,0 |
8 ДОУ х 59,375 тыс.руб. = 475,0 тыс.руб. |
||
2. |
Приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования |
2011г. |
89,160 |
2674,8 |
30 ДОУ х 89,160 тыс. руб. = 2674,8 тыс.руб. |
2012г. |
100,0 |
5200,0 |
52 ДОУ х 100,0 тыс. руб. = 5200,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
100,0 |
6200,0 |
62 ДОУ х 100,0 тыс. руб. = 6200,0 тыс.руб. |
||
3. |
Реконструкция и строительство дошкольных образовательных учреждений |
2011г. |
2733,75 |
21870,0 |
8 МДОУ (МДОУ в микрорайоне 17, 27,3,13, МДОУ по ул. 50лет ВЛКСМ, ул. Латвийской , МДОУ N 26,14) х 2733,75 тыс.руб. = 21870 тыс.руб. |
2012г. |
5795,55 |
23182,2 |
4 МДОУ (67, 24,14, д/о МОУ N 105)х5795,55 т.руб.=23182,2тыс.руб. |
||
2013г. |
6108,5 |
24434,0 |
4 МДОУ (МДОУ N 168, МДОУ по ул.Новороссийской, МДОУ по ул. Шагольской, в микрорайоне N 2) х 6108,5 тыс.руб. = 24434,0 тыс.руб. |
||
4. |
Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных учреждений дошкольного образования лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к ведению образовательной деятельности, включая реализацию требований противопожарной безопасности |
2011г. |
92,0 |
1380,0 |
15 ДОУ х 92,0 тыс.руб. = 1380,0 тыс.руб. |
2012г. |
109,84 |
2746,0 |
25 ДОУ х 109,84 тыс.руб.= 2746,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
122,5 |
2695,0 |
22 ДОУ х 122,5 тыс.руб. = 2695,0 тыс.руб. |
||
5. |
Организация работы групп для интегрированного воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья |
2012г. |
37,506 |
2963,0 |
79 групп х 37,506 тыс. руб.= 2963,0 тыс.руб. |
2013г. |
33,367 |
2636,0 |
79 групп х 33,367 тыс. руб. = 2636,0 тыс.руб. |
||
6. |
Предоставление компенсации по родительской плате за детей из групп социальной помощи |
2011г. |
0,365 |
9863,9 |
2459 чел. х 364,667 руб. х 11 мес. = 9863,9 тыс.руб. |
2012г. |
0,388 |
10657,7 |
2499 чел. х 387,707 руб. х 11 мес. = 10657,7 тыс.руб. |
||
2013г. |
0,424 |
11791,3 |
2529 чел. х 423,857 руб. х 11 мес. = 11791,3 тыс.руб. |
||
7. |
Проведение ремонта в образовательных учреждениях для открытия дополнительных дошкольных мест |
2011г. |
928,57 |
6500,0 |
5 ДОУ (доп.группа) х 700,0 тыс.руб. + 2 ДОУ х 1500,0 тыс.руб. = 6500,0 тыс.руб. |
8. |
Переподготовка и повышение квалификации кадрового состава дошкольных образовательных учреждений |
2011г. |
2,0 |
100,0 |
50 чел. х 2 тыс.руб. = 100,0 тыс.руб. |
2012г. |
2,0 |
114,0 |
57 чел. х 2 тыс.руб. = 114,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
2,0 |
114,0 |
57 чел. х 2 тыс.руб. = 114,0 тыс.руб. |
||
9. |
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате воспитателям, работающим с детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных общеобразовательных учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
2011г. |
1,0 |
106580,0 |
5755 воспитателей х 1000 руб. х 15% х 34,2% х 12 мес.= 106580,0 тыс.руб. |
2012г. |
1,0 |
106988,0 |
5777 воспитателей х 1000 руб. х 15% х 34,2% х 12 мес.= 106988,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
1,0 |
106988,0 |
5777 воспитателей х 1000 руб. х 15% х 34,2% х 12 мес.= 106988,0 тыс.руб. |
||
|
ВСЕГО |
|
|
456927,9 |
|
|
|
2011г. |
|
149268,7 |
|
|
|
2012г. |
|
152325,9 |
|
|
|
2013г. |
|
155333,3 |
|
Начальник Управления |
С.В. Портье |
Приложение 4
по реализации национального проекта
"Образование" в городе Челябинске
на 2011 - 2013 годы
Подпрограмма
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска
на 2011- 2013 годы
Паспорт
подпрограммы поддержки талантливой молодежи города Челябинска
на 2011 - 2013 годы
Наименование Подпрограммы |
Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска на 2011 - 2013 годы (далее - Подпрограмма) |
Субъект бюджетного планирования |
Первый заместитель Главы Администрации города Челябинска. |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Управление по делам образования города Челябинска, Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска, Управление культуры Администрации города Челябинска |
Цель и задачи Подпрограммы |
Цель: создание условий для реализации способностей, творческого и интеллектуального потенциала талантливой молодежи, проживающей в городе Челябинске. Задачи: 1) сохранение и развитие сети общеобразовательных учреждений для обучающихся с высоким интеллектуальным потенциалом (лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных дисциплин); 2) сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей; 3) организация и проведение олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей для представителей талантливой молодежи; 4) материальная поддержка талантливой молодежи. |
Основные индикативные показатели Подпрограммы |
1) количество обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений - участников региональных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, от общего количества обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений города Челябинска. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы январь 2011г. - декабрь 2013 г. |
Объем (тыс. рублей) и источники финансирования Подпрограммы |
Бюджет города, в том числе : 2011 г. - 3925,4 тыс. рублей; 2012 г. - 6106,4 тыс. рублей; 2013 г. - 6215,9 тыс.руб. ВСЕГО 16247,7 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
В результате реализации Подпрограммы будут созданы условия, для реализации способностей, творческого и интеллектуального потенциала талантливой молодежи, проживающей в городе Челябинске. К концу 2013 года увеличится количество обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений - участников региональных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, от общего количества обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений города Челябинска. |
План мероприятий
реализации подпрограммы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска
на 2011-2013 годы
N п/п |
Объекты, мероприятия |
Срок сдачи объекта, проведения мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) |
Код главного распорядителя бюджетных средств |
Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов |
Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета |
Примечание |
||||
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные средства |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Выплата ежегодных стипендий Администрации города Челябинска |
2011г. 2012г. 2013г. |
1000,0 1000,0 1000,0 |
|
|
1000,0 1000,0 1000,0 |
|
473 |
07 02 795 07 02 022, 019 |
290 |
|
2. |
Поддержка КВН- движения (школьная лига) |
2011г. 2012г. 2013г. |
173,0 183,4 193,3 |
|
|
173,0 183,4 193,3 |
|
475 |
07 02 795 07 02 022 |
226 |
|
3. |
Поддержка талантливых и одаренных детей детских школ искусств (ежегодно 15 детей) в виде выделения материальной помощи, финансирования участия детей в международных и всероссийских конкурсах. |
2011г. 2012г. 2013г. |
150,0 159,0 167,6 |
|
|
150,0 159,0 167,6 |
|
474 |
07 02 795 07 02 022 |
290 |
|
4. |
Участие в мероприятиях Календаря всероссийских массовых мероприятий с обучающимися |
2011г. 2012г. 2013г. |
1480,0 2364,0 2455,0 |
|
|
1480,0 2364,0 2455,0 |
|
473 |
07 02 795 07 02 022, 019 |
220, 300 |
|
5. |
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для участников регионального этапа Всероссийской олимпиады на базе предметных лабораторий |
2011г. 2012г. 2013г. |
822,4 1500,0 1500,0 |
|
|
822,4 1500,0 1500,0 |
|
473 |
07 02 795 07 02 022, 019 |
220, 300 |
|
6. |
Организация и проведение интеллектуального марафона на Кубок Главы города |
2011г. 2012г. 2013г. |
300,0 900,0 900,0 |
|
|
300,0 900,0 900,0 |
|
473 |
07 02 795 07 02 022, 019 |
220, 300 |
|
|
ВСЕГО: |
2011г. 2012г. 2013г.
2011г. 2012г. 2013г.
2011г. 2012г. 2013г. |
16247,7
3602,4 5764,0 5855,0
150,0 159,0 167,6
173,0 183,4 193,3 |
|
|
16247,7
3602,4 5764,0 5855,0
150,0 159,0 167,6
173,0 183,4 193,3 |
|
473
474
475 |
|
|
|
Расчет финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска на 2011-2013 годы прилагается.
Начальник Управления |
С.В. Портье |
Приложение
к плану мероприятий
Подпрограммы
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска
на 2011-2013 годы
N п/п |
Перечень мероприятий |
Год |
Расход на единицу показателя (тыс. рублей) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей) |
Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей) |
1. |
Выплата ежегодных стипендий Администрации города Челябинска |
2011г. |
10,0 |
1000,0 |
100 детей х 10,0 тыс.руб. = 1000,0 тыс.руб. |
2012г. |
10,0 |
1000,0 |
100 детей х 10,0 тыс.руб. = 1000,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
10,0 |
1000,0 |
100 детей х 10,0 тыс.руб. = 1000,0 тыс.руб. |
||
2. |
Поддержка КВН- движения (школьная лига) |
2011г. |
34,6 |
173,0 |
5 команд х 34,6 тыс.руб. = 173,0 тыс.руб. |
2012г. |
36,68 |
183,4 |
5 команд х 36,68 тыс.руб. = 183,4 тыс.руб. |
||
2013г. |
38,66 |
1893,3 |
5 команд х 38,66 тыс.руб. = 193,3 тыс.руб. |
||
3. |
Поддержка талантливых и одаренных детей детских школ искусств (ежегодно 15 детей) в виде выделения материальной помощи, финансирования участия детей в международных и всероссийских конкурсах. |
2011г. |
10,0 |
150,0 |
15 детей х 10,6 тыс.руб. = 159,0 тыс.руб. |
2012г. |
10,6 |
159,0 |
15 детей х 10,6 тыс.руб. = 159,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
11,7 |
167,6 |
15 детей х 11,7 тыс.руб. = 167,6 тыс.руб. |
||
4. |
Участие в мероприятиях Календаря всероссийских массовых мероприятий с обучающимися |
2011г. |
148,0 |
1480,0 |
10 мероприятий х 148,0 тыс.руб. = 1480,0 тыс.руб. |
2012г. |
236,4 |
2364,0 |
10 мероприятий х 236,4 тыс.руб. = 2364,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
245,5 |
2455,0 |
10 мероприятий х 245,5 тыс.руб. = 2455,0 тыс.руб. |
||
5. |
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для участников регионального этапа Всероссийской олимпиады на базе предметных лабораторий |
2011г. |
74,763 |
822,4 |
11 ОУ х 74,763 тыс.руб. = 822,4 тыс.руб. |
2012г. |
75,0 |
1500,0 |
20 ОУ х 75,0 тыс.руб. = 1500,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
75,0 |
1500,0 |
20 ОУ х 75,0 тыс.руб. = 1500,0 тыс.руб. |
||
6. |
Организация и проведение интеллектуального марафона на Кубок Главы города |
2011г. |
0,06 |
300,0 |
5000 детей х 60 руб. = 300,0 тыс.руб. |
2012г. |
0,06 |
900,0 |
15000 детей х 60 руб. = 900,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
0,06 |
900,0 |
15000 детей х 60 руб. = 900,0 тыс.руб. |
||
|
ВСЕГО: |
|
|
16247,7 |
|
|
2011г. |
|
3925,4 |
|
|
|
2012г. |
|
6106,4 |
|
|
|
|
2013г. |
|
6215,9 |
|
Начальник Управления |
С.В. Портье |
Приложение 5
по реализации национального проекта
"Образование" в городе Челябинске
на 2011 - 2013 годы
Подпрограмма
поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска
на 2011 - 2013 годы
Паспорт
подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска
на 2011 - 2013 годы
План мероприятий
реализации подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска
на 2011-2013 годы
N п/п |
Объекты, мероприятия |
Срок сдачи объекта, проведения мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) |
Код главного распорядителя бюджетных средств |
Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов |
Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета |
Примечание |
||||
всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Проведение конкурса профессионального мастерства специалистов муниципальной системы образования "Педагог третьего тысячелетия" |
2011г. 2012г. 2013г. |
1265,0 1420,0 1497,0 |
|
|
1265,0 1420,0 1497,0 |
|
473 |
07 02 795 07 04 022, 019 |
226, 290, 340 |
|
2. |
Выплата ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к заработной плате молодым специалистам |
2011г. 2012г. 2013г. |
16499,6 16499,6 16499,6 |
|
16499,6 16499,6 16499,6 |
|
|
473 |
0701 420 001,019, 908 07 02 421 001,019, 908 07 02 422 001,908 07 02 423 001,019 07 02 433 001,908 07 02 424 001,908 |
210, 241 |
|
3. |
Оказание единовременной |
|
|
|
|
|
|
|
|
210, 241 |
|
|
материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений |
2011г. 2012г. 2013г. |
4550,9 4550,9 4550,9 |
|
4550,9 4550,9 4550,9 |
|
|
473 |
07 01 420 001,019, 908 07 02 421 001,019, 908 07 02 422 001,908 07 02 423 001,019, 908 07 02 433 001,908 07 02 424 001,908 07 09 452 001,908 |
|
|
4. |
Выплата дополнительного денежного вознаграждения учителям за классное руководство |
2011г. 2012г. 2013г. |
75439,6 75439,6 75439,6 |
75439,6 75439,6 75439,6 |
|
|
|
473 |
07 02 520 09 00 001, 019 |
210, 241 |
|
|
ВСЕГО: |
2011г. 2012г. 2013г. |
293652,3 97755,1 97910,1 97987,1 |
226318,8 75439,6 75439,6 75439,6 |
63151,5 21050,5 21050,5 21050,5 |
4182,0 1265,0 1420,0 1497,0 |
|
|
|
|
|
Расчет финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска на 2011-2013 годы прилагается.
Начальник Управления |
С.В. Портье |
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы
Расчет
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска на 2011-2013 годы
N п/п |
Перечень мер |
Год |
Расход на единицу показателя (тыс. рублей) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей) |
Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей) |
1. |
Проведение конкурса профессионального мастерства специалистов муниципальной системы образования "Педагог третьего тысячелетия" |
2011г. |
13,750 |
1265,0 |
Гран-при: 1 учитель х 250,0 тыс.руб. = 250,0 тыс. руб., 1 воспитатель х 165,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб. Награждение: 90 чел. х 9,444 тыс.руб. = 850,0 тыс. руб. |
2012г. |
15,435 |
1420,0 |
Гран-при: 1 учитель х 250,0 тыс.руб. = 250,0 тыс. руб., 1 воспитатель х 165,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб. Награждение: 90 чел. х 11,166 тыс.руб. = 1005,0 тыс. руб. |
||
2013г. |
16,272 |
1497,0 |
Гран-при: 1 учитель х 250,0 тыс.руб. = 250,0 тыс. руб., 1 воспитатель х 165,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб. Награждение: 90 чел. х 12,022 тыс.руб. = 1082,0 тыс. руб. |
||
2. |
Выплата ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к заработной плате молодым специалистам |
2011г. |
1,113 |
16499,6 |
1235 чел. х 1,11(3) тыс.руб. х 12 мес. = 16499,6 тыс.руб. |
2012г. |
1,113 |
16499,6 |
|||
2013г. |
1,113 |
16499,6 |
|||
3. |
Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений |
2011г. |
12,712 |
4550,9 |
358 чел. х 12,712 тыс.руб. = 4550,9 тыс.руб. |
2012г. |
12,712 |
4550,9 |
|||
2013г. |
12,712 |
4550,9 |
|||
4. |
Выплата дополнительного денежного вознаграждения учителям за классное руководство |
2011г. |
1,15 |
75439,6 |
По мере комплектования классов: при наполняемости "25 и более" - 1150 руб. в мес., при наполняемости менее 25 чел. - 40 руб.на 1 обучающегося |
2012г. |
1,15 |
75439,6 |
|||
2013г. |
1,15 |
75439,6 |
|||
|
ВСЕГО: |
|
|
293652,3 |
|
|
|
2011г. |
|
97755,1 |
|
|
|
2012г. |
|
97910,1 |
|
|
|
2013г. |
|
97987,1 |
|
Начальник Управления |
С.В. Портье |
Приложение 6
по реализации национального проекта
"Образование" в городе Челябинске
на 2011- 2013 годы
Подпрограмма
"Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе
на 2011 - 2013 годы"
Паспорт
подпрограммы "Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе
на 2011 - 2013 годы"
План мероприятий
подпрограммы "Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на 2011- 2013 годы"
N п/п |
Объекты, мероприятия |
Срок сдачи объекта, проведения мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) |
Код главного распорядителя бюджетных средств |
Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов |
Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета |
Примечание |
||||
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные средства |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Приобретение оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений |
2011г. 2012г. 2013г. |
300,0 |
|
|
300,0 |
|
473 |
07 09 795 07 06 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
2. |
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений |
2011г. 2012г. 2013г. |
1000,0 3655,0 3723,0 |
|
|
1000,0 3655,0 3723,0 |
|
473 |
07 09 795 07 06 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
3. |
Обеспечение соответствия лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к медицинской деятельности дошкольных образовательных учреждений |
2011г. 2012г. 2013г. |
300,0 |
|
|
300,0 |
|
|
07 09 795 07 06 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
4. |
Аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях |
2011г. 2012г. 2013г. |
2647,3 7000,0 7000,0 |
|
|
2647,3 7000,0 7000,0 |
|
|
07 09 795 07 06 022, 019 |
220, 241, 300 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
ИТОГО
|
2011г. 2012г. 2013г. |
25625,3 4247,3 10655,0 10723,0 |
|
|
25625,3 4247,3 10655,0 10723,0 |
|
|
|
|
|
Расчет финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе города Челябинска на 2011 - 2013 годы" прилагается.
Начальник Управления |
С.В. Портье |
Приложение
к плану мероприятий
Подпрограммы
Расчет
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Формирования здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на 2011 - 2013 годы"
N п/п |
Перечень мероприятий |
Год |
Расход на единицу показателя (тыс. рублей) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей) |
Расчет необходимых финансовых средств в год |
1. |
Приобретение оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений |
2011г. |
37,5 |
300,0 |
8 ОУ х 37,5 тыс.руб. = 300,0 тыс.руб. |
2. |
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений |
2011г. |
50,0 |
1000,0 |
20 ОУ х 50,0 тыс.руб. = 1000,0 тыс.руб. |
2012г. |
53,75 |
3655,0 |
68 ОУ х 53,75 тыс.руб. = 3655,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
54,75 |
3723,0 |
68 ОУ х 54,75 тыс.руб. = 3723,0 тыс.руб. |
||
3. |
Обеспечение соответствия лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к медицинской деятельности дошкольных образовательных учреждений |
2011г. |
30,0 |
300,0 |
10 ДОУ х 30,0 тыс.руб. = 300,0 тыс.руб. |
4. |
Аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях |
2011г. |
1,604 |
2647,3 |
1650 мест х 1,604 тыс.руб. = 2647,3 тыс.руб. |
2012г. |
1,623 |
7000,0 |
4313 мест х 1,623 тыс.руб. = 7000,0 тыс.руб. |
||
2013г. |
1,644 |
7000,0 |
4257 мест х 1,644 тыс.руб. = 7000,0 тыс.руб. |
||
|
ВСЕГО |
|
|
25625,3 |
|
|
|
2011г. |
|
4247,3 |
|
|
|
2012г. |
|
10655,0 |
|
|
|
2013г. |
|
10723,0 |
|
Начальник Управления |
С.В. Портье |
Приложение 7
по реализации национального проекта
"Образование" в городе Челябинске
на 2011 - 2013 годы
Подпрограмма
"Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска
на 2011-2013 годы"
Паспорт
подпрограммы "Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска
на 2011-2013 годы"
Наименование Подпрограммы |
Подпрограмма "Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска на 2011-2013 годы" (далее - Подпрограмма). |
Субъект бюджетного планирования |
Первый заместитель Главы Администрации города Челябинска. |
Разработчики Подпрограммы |
Управление капитального строительства Администрации города Челябинска |
Цель и задачи Подпрограммы |
Цель: обеспечение реализации конституционного права на доступность образования. Задачи: обеспечить введение дополнительных площадей в образовательных учреждениях города Челябинска. |
Основные индикативные показатели Подпрограммы |
количество пристроев в образовательных учреждениях. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Сроки реализации Подпрограммы: январь 2011 года - декабрь 2013 года. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Бюджет города: 2011 г. - 8924,1 тыс. рублей; 2012 г. - 9459,5 тыс. рублей; 2013 г. - 9970,4 тыс.рублей. Всего: 28354,0 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Выполнение санитарных требований, в части увеличения площадей необходимых для размещения учащихся в школах N 31,127, 148, 151, МОУ в микрорайоне N 17 |
План мероприятий
подпрограммы "Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска
на 2011-2013 годы"
N |
Объекты, мероприятия |
Срок сдачи объекта, проведения мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) |
Код главного распорядителя бюджетных средств |
Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов |
Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета |
Примечание |
||||
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные средства |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Строительство пристроев |
2011г. 2012г. 2013г. |
8924,1 9459,5 9970,4 |
|
|
8924,1 9459,5 9970,4 |
|
472 |
07 02 795 07 07 003 |
226, 310 |
- |
|
Всего |
2011г. 2012г. 2013г. |
28354,0 8924,1 9459,5 9970,4 |
|
|
28354,0 8924,1 9459,5 9970,4 |
|
|
|
|
|
Расчет финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска на 2011-2013 годы" прилагается.
Начальник Управления |
С.В. Портье |
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы
Расчет
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска
на 2011-2013 годы"
N п/п |
Перечень мер |
Год |
Расход на единицу показателя (тыс. рублей) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей) |
Расчет необходимых финансовых средств в год |
1. |
Строительство пристроев |
2011г. |
2974,7 |
8924,1 |
3 ОУ х 2974,7 тыс.руб. = 8924,1 тыс.руб. МОУ N 127,148, МОУ в 27 микрорайоне |
2012г. |
9459,5 |
9459,5 |
1 ОУ х 9459,5 тыс.руб. = 9459,5 тыс.руб. |
||
2013г. |
9970,4 |
9970,4 |
2 ОУ х 4985,2 тыс.руб. = 9970,4 тыс.руб. |
||
|
ВСЕГО |
|
|
28354,0 |
|
|
|
2011г. |
|
8924,1 |
|
|
|
2012г. |
|
9459,5 |
|
|
|
2013г. |
|
9970,4 |
|
Начальник Управления |
С.В. Портье |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Администрации города Челябинска от 29 декабря 2010 г. N 9526 "Об утверждении городской целевой Программы по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2011-2013 годы"
Текст распоряжения официально опубликован не был
Распоряжением Администрации города Челябинска от 31 декабря 2013 г. N 8266 настоящее распоряжение признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Администрации города Челябинска от 30 сентября 2013 г. N 5855
Распоряжение Администрации города Челябинска от 8 июля 2013 г. N 3939
Распоряжение Администрации города Челябинска от 15 мая 2013 г. N 2748
Распоряжение Администрации города Челябинска от 28 декабря 2012 г. N 7024
Распоряжение Администрации города Челябинска от 22 июня 2012 г. N 3381
Распоряжение Администрации города Челябинска от 5 июля 2011 г. N 4136