Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению Главы города
от 23 января 2006 г. N 17-п
Муниципальная программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 годы
Паспорт
муниципальной программы по реализации Национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 годы
-------------------------------------------------------------------------
Наименование программы |Муниципальная программа по реализации
|Национального проекта "Образование" в
|городе Челябинске на 2006-2010 годы
----------------------------------+--------------------------------------
Основание и дата принятия решения|Распоряжение Главы города от
о разработке программы |12.01.2006г. N 8-д "О создании Совета
|по реализации Национальных проектов"
----------------------------------+--------------------------------------
Муниципальный заказчик программы |Глава города Челябинска
----------------------------------+--------------------------------------
Разработчики программы |Управление по делам образования,
|Управление по физической культуре,
|спорту и туризму, Управление по делам
|молодежи, Управление культуры
----------------------------------+--------------------------------------
Цели и задачи программы |Цель: реализация на территории города
|Челябинска основных мероприятий
|модернизации образования и создание
|условий для повышения качества и
|доступности общего и дошкольного
|образования.
|Задачи:
|1) создание условий для организации
|опытно-экспериментальной
|деятельности в муниципальной
|образовательной системе города
|Челябинска; повышение охвата детей
|современными образовательными
|технологиями во всех типах и видах
|образовательных учреждений города
|Челябинска; поддержка учреждений,
|внедряющих инновационные программы;
|2) создание условий для освоения
|педагогическими и административными
|работниками информационных и
|коммуникационных технологий,
|использование их в организации и
|реализации образовательных процессов
|в соответствии с государственной
|образовательной политикой;
|3) осуществление поддержки талантливой
|молодежи;
|4) осуществление поддержки лучших
|педагогов образовательных учреждений
|города Челябинска;
|5) создание условий для получения
|равных стартовых возможностей детям
|дошкольного возраста при поступлении в
|школу, увеличение охвата детей
|дошкольным образованием;
|6) совершенствование экономических
|механизмов в сфере образования города.
----------------------------------+--------------------------------------
Основные индикативные показатели|1. Количество обучающихся в профильных
программы |классах общеобразовательных учреждений
|в % от общего количества обучающихся
|10-11 классов (2006г. - 38%,
|2007г. - 42%).
|2. Число выпускников 9-х классов школ
|города, освоивших информационно-
|коммуникационные технологии в %
|(2006г. - 44%, 2007г. - 60%).
|3. Количество обучающихся,
|занимающихся в учреждениях
|дополнительного образования, в % от их
|общего числа (2006г. - 36,7%, 2007г. -
|37,7%).
|4. Количество обучающихся, охваченных
|дополнительным образованием в
|общеобразовательных учреждениях, в %
|от их общего числа (2006г. - 66,7%,
|2007г. - 67,3%).
|5. Количество педагогов, принимающих
|участие в опытно-экспериментальной
|деятельности на базе муниципальных
|образовательных учреждений
|(увеличение на 20% к 2008 году по
|сравнению с 2006 годом);
|6. Количество педагогических и
|административных работников
|общеобразовательных учреждений и
|учреждений дополнительного
|образования, повысивших свою
|квалификацию в области информационно-
|коммуникационных технологий в %
|от их общего числа (в 2006г. - 40%,
|в 2008г. - 100%);
|7. Количество средних общеобразова-
|тельных учреждений, подключенных к
|сети Интернет (в 2006г. - 40%, в 2007
|г. - 100%.);
|8. Количество педагогических
|работников общеобразовательных
|учреждений, имеющих высшую и первую
|квалификационные категории (в 2006 г.
|- 85 %, в 2007 - 87 % г.).
|9. Охват детей дошкольным образованием
|(в 2006г. - 79% в 2010г. - 81%);
----------------------------------+--------------------------------------
Сроки и этапы реализации программы|Сроки реализации программы январь
|2006г. - декабрь 2007г.
|1 этап: 2006-2007г.г. - 1) реализация
|подпрограмм поддержки одаренных детей
|и талантливой молодежи города
|Челябинска в 2006-2007г.г. и поддержки
|лучших педагогов образовательных
|учреждений города Челябинска в 2006-
|2007г.; 2) развертывание сети
|образовательных учреждений,
|реализующих инновационные программы;
|3) организация деятельности
|межшкольных методических центров
|повышения квалификации педагогов;
|4) реализация мероприятий подпрограммы
|развития дошкольного образования в
|городе Челябинске, запланированных
|на 2006-2007г.г.
|2 этап: 2008г. - 1) завершение
|реализации подпрограмм организации
|опытно-экспериментальной деятельности
|в муниципальной образовательной
|системе города Челябинска на период с
|2006 по 2008 годы и обеспечения
|повышения квалификации педагогических
|работников по использованию
|информационных и коммуникационных
|технологий в образовательном процессе
|на базе межшкольных методических
|центров; 2) реализация мероприятий
|подпрограммы развития дошкольного
|образования в городе Челябинске,
|запланированных на 2008г.
|3 этап: 2009-2010г.г. - 1) реализация
|мероприятий подпрограммы развития
|дошкольного образования в городе
|Челябинске на период с 2006 по 2010
|годы, запланированных на 2009-2010
|г.г. 2) обеспечение получения
|образовательными учреждениями, на
|базе которых работают межшкольные
|методические центры, лицензий на
|право подготовки и переподготовки
|педагогических кадров по освоению
|информационно-коммуникационных
|технологий.
----------------------------------+--------------------------------------
Перечень подпрограмм |1. Подпрограмма организации опытно-
|экспериментальной деятельности в
|муниципальной образовательной системе
|города Челябинска на период с 2006
|по 2008 годы.
|2. Подпрограмма обеспечения повышения
|квалификации педагогических
|работников по использованию
|информационных и коммуникационных
|технологий в образовательном процессе
|на базе межшкольных методических
|центров.
|3. Подпрограмма "Развитие дошкольного
|образования в городе Челябинске на
|период с 2006 по 2010 годы"
|4. Подпрограмма поддержки одаренных
|детей и талантливой молодежи города
|Челябинска в 2006-2007г.г.
|5. Подпрограмма поддержки лучших
|педагогов образовательных учреждений
|города Челябинска в 2006-2007 г.г.
----------------------------------+--------------------------------------
Основные исполнители программы |Управление по делам образования,
|Управление по физической культуре,
|спорту и туризму, Управление по делам
|молодежи, Управление культуры
----------------------------------+--------------------------------------
Объемы (тыс. руб.) и источники|Бюджет города - 795998,43
финансирования программы |Бюджет области - 155950
|Федеральный бюджет - 41000
|Внебюджетные источники - 13284
|ИТОГО: 1 006232,4 тыс. руб.
----------------------------------+--------------------------------------
Ожидаемые конечные результаты|В результате реализации программы
программы и показатели социально-|будут созданы условия для обеспечения
экономической эффективности |на территории города Челябинска
|выполнения основных мероприятий
|модернизации образования и создание
|условий для повышения качества и
|доступности общего и дошкольного
|образования. Это позволит обеспечить:
|1) повышение уровня развития основных
|ключевых компетентностей школьников;
|выравнивание возможностей
|воспитанников дошкольных учреждений и
|обучающихся для получения образования
|соответствующего уровня;
|2)освоение обучающимися новых
|информационных и коммуникационных
|технологий; расширение возможностей
|получения образования в форме
|дистанционного обучения;
|3) улучшение социальной ориентации
|учащихся и достижение равенства в
|получении образования:
|- профилирование школьного образования
|(увеличение количества учащихся,
|занимающихся по профилированным
|программам до 42%);
|- увеличение количества учащихся с
|предпрофильной подготовкой до 50%;
|- расширение возможности получения
|качественного образования детьми с
|ограниченными возможностями;
|- расширение возможности получения
|дополнительного образования в
|соответствии с запросами населения
|(увеличение количества учащихся,
|обучающихся по программам
|дополнительного образования до 67,3%);
|3) повышение профессиональной
|компетентности педагогических и
|руководящих кадров системы образования
|города Челябинска; повышение статуса
|педагогических профессий;
|4) увеличение охвата дошкольным
|образованием детей дошкольного
|возрастало 81%;
|5) повышение эффективности
|расходования средств в сфере
|образования города Челябинска.
----------------------------------+--------------------------------------
Система контроля за исполнением|1) Представление ежеквартальных
программы |отчетов Главе города по выполнению
|основных мероприятий программы и
|достижению индикативных показателей
|эффективности ее исполнения.
|2) Внесение вопросов по обсуждению
|результатов реализации программы (в
|соответствии с ее этапами) на
|коллегию Управления по делам
|образования.
|3) Представление ежегодных результатов
|реализации программы Совету
|руководителей образовательных
|учреждений города Челябинска и Совету
|родителей обучающихся и воспитанников
|образовательных учреждений города
|Челябинска.
-------------------------------------------------------------------------
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Данная муниципальная программа разработана в целях реализации основных направлений национальных проектов в сфере образования, обозначенных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на встрече с членами Правительства, руководством Федерального Собрания и членами президиума Государственного совета 5 сентября 2005 года, на территории города Челябинска в рамках полномочий органов местного самоуправления.
Основной целью национальных проектов в сфере образования является создание механизмов, способных кардинально поднять его качество. Приоритетами в достижении поставленной цели Президент выделил следующие направления деятельности:
- создание основ для прорывного инновационного развития страны, для укрепления ее конкурентоспособности посредством принятия особых мер государственной поддержки вузов и школ, активно внедряющих инновационные образовательные программы;
- активное внедрение новых образовательных технологий, включающих дистанционные программы обучения, обеспечение подключения школ к Интернету;
- создание условий для поддержки инициативной, способной, талантливой молодежи;
- поддержка лучших учителей и выделение для них ежегодных дополнительных поощрений (в виде денежных грантов).
Работа по реализации национальных проектов в сфере образования разворачивается при инициативе и поддержке властей на региональном и муниципальном уровнях. Правительство Челябинской области, Губернатор Челябинской области П.И. Сумин в дополнение к федеральным приоритетам в сфере образования относят также развитие и всемерную поддержку системы дошкольного образования на региональном уровне.
Направления деятельности, обозначенные в национальных проектах, являются приоритетными в сфере образования и для депутатов Челябинской городской Думы и Администрации города Челябинска.
Так, сеть инновационных учреждений в городе создавалась с 1994 года. В 2003 году были усовершенствованы подходы по формированию сети таких учреждений. Благодаря решениям, ранее принятым депутатами Челябинской городской Думы, экспериментальная работа образовательных учреждений города финансировалась из городского бюджета.
В 2005/2006 учебном году инновационные программы реализуют 46 образовательных учреждений города Челябинска. С целью поддержки данных учреждений разработана отраслевая целевая программа организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год.
Правительством Челябинской области принято постановление "О принятии областной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2006-2010 г.г" от 22.12.2005 г. N 1991.
Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 25 февраля 2010 г. N 2150 постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 22 декабря 2005 г. N 1991 признано утратившим силу
Во исполнение данной программы разработана и принята к реализации программа развития дошкольного образования города Челябинска на 2006-2010 годы, в рамках которой Администрация города взяла на себя обязательства выделить средства на строительство новых дошкольных учреждений и пристроен к существующим зданиям; на укрепление материально-технической базы детских садов; на благоустройство территорий дошкольных учреждений и строительство спортивных площадок; на обеспечение работы детских садов, принимаемых муниципалитетом из боты детских садов, принимаемых муниципалитетом из различных ведомств, а также на доплату работникам дошкольных учреждений 1 и 2 категорий
В Челябинске сформирована и развивается система интеллектуального и творческого развития учащихся образовательных учреждений, представленная разнообразными формами и методами ее организации. В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010г. и Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования образовательные учреждения обеспечивают высокое качество образованности выпускников и формируют интеллектуальную элиту не только города и Челябинской области, но и России. По итогам Всероссийских предметных олимпиад от 20 до 25 призовых мест занимают учащиеся школ города Челябинска. По данному показателю Челябинск занимает 3 место по Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга. Учащиеся лицея N 31 завоевали 8 медалей на Международных олимпиадах по физике, математике и химии.
С целью поддержки одаренных детей установлены стипендии Администрации города Челябинска (постановление Главы города от 27.07.2004г. N 1330-п "О порядке назначения и выплаты стипендий Администрации города Челябинска одаренным детям). Ежегодно 100 одаренных детей - воспитанников и обучающихся образовательных учреждений города - получают стипендию в размере 500 рублей в месяц (600 тыс. руб. в год). Аналогичные проекты разработаны и действуют в городе по отраслям культуры (150 тыс. в год), молодежной политики (430 тыс. в год), физической культуры, спорта и туризма (12 026 тыс. в год).
Большое внимание в городе уделяется поддержке педагогов образовательных учреждений. Традиционными в образовательной системе стали конкурсы педагогического мастерства "Учитель года", "Воспитатель года", "Сердце отдаю детям" (конкурс для педагогов дополнительного образования), "Логопед дошкольного учреждения", "Педагог-психолог года" и др., по итогам которых педагоги разных специальностей получают материальное поощрение. С данной целью в Управлении по делам образования, районных управлениях образования предусмотрено создание Фонда инноваций в размере 8 875 тыс. руб. в год, средства которого направляются, в том числе, на проведение конкурсов профессионального мастерства и на подготовку и переподготовку кадров.
Особое место в городской образовательной системе уделяется вопросам информатизации образовательных процессов. Благодаря реализации программы информатизации системы образования города Челябинска, парк компьютерной техники в муниципальной образовательной системе составляет 2341 единицу, 98% школ города имеют 1 компьютерный класс, 30% образовательных учреждений - по 2 и более компьютерных класса. Уровень обеспечения образовательных учреждений компьютерной техникой в школах города выше, чем в среднем по России. Вместе с тем общая недельная загруженность компьютерных классов составляет 7186 часов (39 часов на 1 класс), что достигается в основном проведением в них учебных занятий по информатике (63 % учебного времени). При преподавании других предметов и внеклассной работе информационные ресурсы используются недостаточно (10 % и 16 % соответственно) вследствие низкой квалификации педагогических работников по использованию информационных технологий в учебном процессе и индивидуальной работе учащихся.
В 2005 году в системе образования города по инициативе Правительства Челябинской области и Международного банка реконструкции и развития развернут проект "Информатизация системы образования". Данный проект призван обеспечить подготовку педагогических и руководящих работников образовательных учреждений города по вопросам использования информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе.
С целью реализации проекта в системе образования города разработана отраслевая целевая программа "Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров".
На основании изложенного, при разработке муниципальной программы реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 годы учитывались все аспекты деятельности Администрации города Челябинска и ее структурных подразделений. В план включены мероприятия, определенные отдельными программами и направленные на решение приоритетных задач в сфере образования города.
Муниципальная программа реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске содержит 5 подпрограмм:
1) подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год;
2) подпрограмма обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров на период с 2006 по 2008г.г.;
3) подпрограмма "Развитие дошкольного образования города Челябинска на период с 2006 по 2010 годы.";
4) подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2007 г.г.;
5) подпрограмма поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2007 г.г.
2. Основные цели и задачи
Основой целью программы является реализация на территории города Челябинска основных мероприятий модернизации образования и создание условий для повышения качества и доступности общего и дошкольного образования.
Для достижения данной цели планируется решение ряда ключевых задач:
1) создание условий для организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска; повышение охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска; поддержка учреждений, внедряющих инновационные программы;
2) создание условий для освоения педагогическими и административными работниками информационных и коммуникационных технологий, использование их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой;
3) осуществление поддержки талантливой молодежи;
4) осуществление поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска;
5) создание условий для получения равных стартовых возможностей детям дошкольного возраста при поступлении в школу, увеличение охвата детей общественным дошкольным образованием;
6) совершенствование экономических механизмов в сфере образования города Челябинска.
3. Сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации программы январь 2006г. - декабрь 2007г.
1 этап: 2006-2007г.г. - 1) реализация подпрограмм поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2007г.г.и поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2007г.; 2) развертывание сети образовательных учреждений, реализующих инновационные программы; 3) организация деятельности межшкольных методических центров повышения квалификации педагогов; 4) реализация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске, запланированных на 2006-2007г.г.
2 этап: 2008г. - 1) завершение реализации подпрограмм организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 годы и обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров; 2) реализация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске, запланированных на 2008г.
3 этап: 2009-2010г.г. - 1) реализация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006по 2010 годы, запланированных на 2009-2010г.г. 2) обеспечение получения образовательными учреждениями, на базе которых работают межшкольные методические центры, лицензий на право подготовки и переподготовки педагогических кадров по освоению информационно-коммуникационных технологий.
4. Ресурсное обеспечение программы
--------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование | Источник | Финансирование по годам тыс. руб. | Всего,
подпрограмм |финансирования | |тыс. руб.
------------------+---------------+-----------------------------------------------+---------
1. Подпрограмма |Бюджет города | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
организации | |---------+---------+---------+--------+--------+---------
опытно- | |56912,7 |56912,7 |56873,1 |- |- |170698,5
экспериментальной |---------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
деятельности в|Областной |6000 |6000 |- |- |- |12000
муниципальной |бюджет | | | | | |
образовательной |---------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
системе города|Федеральный |16000 |16000 |- |- |- |32000
Челябинска на|бюджет | | | | | |
период с 2006 по|---------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
2008 годы |всего |78912,7 |78912,7 |56873,1 | | |214698,5
------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
2. Подпрограмма |Бюджет города |6003,08 |6003,08 |6003,07 |- |- |18009,23
обеспечения |---------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
повышения |Областной |3000 |3000 |4000 |- |- |10000
квалификации |бюджет | | | | | |
педагогических |---------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
работников по |Внебюджетные |3000 |3000 |4000 |- |- |10000
использованию |средства | | | | | |
информационных и|---------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
коммуникационных |всего |12003,08 |12003,08 |14003,07 | | |38009,23
технологий в| | | | | | |
образовательном | | | | | | |
процессе на базе| | | | | | |
межшкольных | | | | | | |
методических | | | | | | |
центров. | | | | | | |
------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
3. Подпрограмма |Бюджет города |151288,5 |107546,1 |76799,7 |124937,2|119262,2|579833,7
"Развитие |---------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
дошкольного |Областной |13555 |44080 |17076 |14653 |16913 |106277
образования в|бюджет | | | | | |
городе Челябинске|---------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
на период с 2006|Внебюджетные |656,8 |656,8 |656,8 |656,8 |656,8 |3284
по 2010 годы" |средства | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
|всего |165500,3 |152282,9 |94532,5 |140247 |136832 |689394,7
------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
4. Подпрограмма |Бюджет города |13206,5 |13206,5 | | | |26413
поддержки | | | | | | |
одаренных детей и| | | | | | |
талантливой | | | | | | |
молодежи города| | | | | | |
Челябинска в| | | | | | |
2006-2007г.г. | | | | | | |
------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
5. Подпрограмма |Бюджет города |492 |552 |- |- |- |1044
поддержки лучших|---------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
педагогов |Областной |13177 |14496 |- |- |- |27673
образовательных |бюджет | | | | | |
учреждений города|---------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
Челябинска в|Федеральный |4500 |4500 |- |- |- |9000
2006-2007 г.г. |бюджет | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
|всего |18 169 |19548 | | | |37717
----------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
Всего затрат |287791,58|275953,18|165408,67|140247 |136832 |1006232,4
----------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
Бюджет города |227902,78|184220,38|139675,87|124937,2|119262,2|795998,43
----------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
Областной бюджет |35732 |67576 |21076 |14653 |16913 |155950
----------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
Федеральный бюджет |20500 |20500 |- |- |- |41000
----------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+---------
Внебюджетные средства |3656,8 |3656,8 |4656,8 |656,8 |656,8 |13284
--------------------------------------------------------------------------------------------
6. Индикативные показатели реализации программы (по годам)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование | Наименование индикативных | Значения индикативных показателей
подпрограмм | показателей |----------------------------------------------
| | 2006г. | 2007г. | 2008г. |2009г.|2010г.
-----------------+------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
Подпрограмма |1) Количество педагогов, принимающих|60% |70% |80% | |
организации |участие в опытно-экспериментальной| | | | |
опытно- |деятельности на базе муниципальных| | | | |
экспериментальной|образовательных учреждений (в %) | | | | |
деятельности в|------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
муниципальной |2) Количество педагогов и|40% |80% |100% | |
образовательной |административных работников-| | | | |
системе города|участников опытно-экспериментальной| | | | |
Челябинска на|деятельности, прошедших курсы| | | | |
период с 2006 по|повышения квалификации по теме| | | | |
2008 год. |эксперимента (в%) | | | | |
|------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
|3) Количество педагогов-участников|85% |90% |95% | |
|опытно-экспериментальной | | | | |
|деятельности, имеющих высшую и| | | | |
|первую квалификационные категории| | | | |
|(в %) | | | | |
|------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
|4) Наличие доли учебных расходов в|Наличие |Наличие |Наличие | |
|размере не менее 10% от объема|доли |доли |доли | |
|финансирования образовательных|учебных |учебных |учебных | |
|учреждений, выделенного на ведение|расходов в|расходов в|расходов в| |
|опытно-экспериментальной |размере не|размере не|размере не| |
|деятельности. |менее 10% |менее 10% |менее 10% | |
-----------------+------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
2. Подпрограмма |1) Количество педагогических и|40% |80% |100% | |
обеспечения |административных работников| | | | |
повышения |общеобразовательных учреждений и| | | | |
квалификации |учреждений дополнительного| | | | |
педагогических |образования, повысивших свою| | | | |
работников |квалификацию в области| | | | |
по использованию|информационно-коммуникационных | | | | |
информационных и|технологий на базе ММЦ| | | | |
коммуникационных |(в% от их общего числа) | | | | |
технологий в|------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
образовательном |2) Количество консультаций|400 |400 |200 |- |-
процессе на базе|организованных для педагогических| | | | |
межшкольных |и административных работников на| | | | |
методических |базе ММЦ | | | | |
центров. |------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
|3) Количество средних|100% |100% |- |- |-
|общеобразовательных учреждений,| | | | |
|подключенных к сети Интернет (в%) | | | | |
|------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
|4) Количество выпускников 9-х|44% |60% |80% |- |-
|классов, освоивших информационно-| | | | |
|коммуникационные технологии | | | | |
-----------------+------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
3. Подпрограмма |1) Количество детей, дополнительно|1417 |974 |674 |690 |648
"Развитие |привлеченных в дошкольную систему| | | | |
дошкольного |образования города (4 400 детей). | | | | |
образования в|------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
городе Челябинске|2) Охват детей дошкольным|79% |79% |79% |80% |81%
на период с 2006|образованием в % | | | | |
по 2010 годы" |------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
|3) Количество детей, получающих|81% |84% |89% |94% |96%
|дошкольное образование по программам| | | | |
|нового поколения (в %) | | | | |
|------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
|4) Количество дополнительно открытых|18/277 |20/329 |7/119 |7/113 |8/128
|групп/мест для детей с отклонениями| | | | |
|в развитии. | | | | |
-----------------+------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
4. Подпрограмма |1. Количество обучающихся в|38% |42% | | |
поддержки |профильных классах| | | | |
одаренных детей и|общеобразовательных учреждений в %| | | | |
талантливой |от общего количества обучающихся| | | | |
молодежи города|10-11 классов. | | | | |
Челябинска в|------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
2006-2007г.г. |2. Количество обучающихся,|36,7% |37,7% |- |- |-
|занимающихся в учреждениях| | | | |
|дополнительного образования, в % от| | | | |
|их общего числа. | | | | |
|------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
|3. Количество обучающихся,|66,7% |67,3% |- |- |-
|охваченных дополнительным| | | | |
|образованием в общеобразовательных| | | | |
|учреждениях, в % от их общего| | | | |
|числа. | | | | |
|------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
|4. Количество обучающихся и|240 |240 |- |- |-
|воспитанников, получивших| | | | |
|материальное вознаграждение в виде| | | | |
|стипендий. | | | | |
|------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
|5. Количество спортсменов по игровым|250 |250 | | |
|и техническим видам спорта,| | | | |
|выступающим в составе сборных команд| | | | |
|на Российских соревнованиях, которым| | | | |
|оказывается материальная помощь в| | | | |
|виде оплаты экипировки финансирова-| | | | |
|ния участия в соревнованиях и др. | | | | |
-----------------+------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
5. Подпрограмма |1. Количество педагогов, имеющих|85% |87% | | |
поддержки лучших|первую и высшую квалификационную| | | | |
педагогов |категории (2006 г. - 85%, 2007г. -| | | | |
образовательных |87%). | | | | |
учреждений города|------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
Челябинска в|2. Количество педагогов, принимающих|280 |350 |- |- |-
2006-2007 г.г. |участие в городских конкурсах| | | | |
|профессионального мастерства| | | | |
|(2006г. - 280, 2007г. - 350). | | | | |
|------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
|3. Количество педагогов, получивших|45 |45 |- |- |-
|грант Президента Российской| | | | |
|Федерации (2006г. - 45, 2007г. - 45)| | | | |
|------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
|4. Количество педагогов, получивших|46 |46 |- |- |-
|грант Губернатора Челябинской| | | | |
|области (2006г. - 46, 2007г. - 46). | | | | |
|------------------------------------+----------+----------+----------+------+------
|Количество педагогов - молодых|798 |888 |- |- |-
|специалистов, получающих ежемесячную| | | | |
|надбавку в размере 40% к заработной| | | | |
|плате (2006г. - 798, 2007г. - 888). | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Подпрограмма
организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год
Паспорт
подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год
-------------------------------------------------------------------------
Наименование подпрограммы |Подпрограмма организации опытно-
|экспериментальной деятельности в
|муниципальной образовательной системе
|города Челябинска на период с 2006 по 2008
|год
------------------------------+------------------------------------------
Муниципальный заказчик|Глава города Челябинска
подпрограммы |
------------------------------+------------------------------------------
Разработчики подпрограммы |Управление по делам образования
------------------------------+------------------------------------------
Цели и задачи подпрограммы |Цель: создание условий для повышения
|охвата детей современными образовательными
|технологиями во всех типах и видах
|образовательных учреждений города
|Челябинска.
|Задачи:
|1) повышение профессиональной
|компетентности административного и
|педагогического персонала образовательных
|учреждений, осуществляющих опытно-
|экспериментальную деятельность, в
|направлении освоения современных
|образовательных технологий;
|2) обновление учебно-материальной базы
|образовательных учреждений, осуществляющих
|опытно-экспериментальную деятельность, в
|рамках данной деятельности.
------------------------------+------------------------------------------
Основные индикативные|1) Количество педагогов, принимающих
показатели подпрограммы |участие в опытно-экспериментальной
|деятельности на базе муниципальных
|образовательных учреждений (увеличение на
|20% к 2008 году по сравнению с 2006 годом)
|2) Количество педагогов и административных
|работников-участников опытно-
|экспериментальной деятельности, прошедших
|курсы повышения квалификации по теме
|эксперимента (100%-ый охват к декабрю 2008
|года).
|3) Количество педагогов - участников
|опытно-экспериментальной деятельности,
|имеющих высшую и первую квалификационные
|категории (увеличение на 10% к 2008 году
|по сравнению с 2006 годом).
|4) Наличие доли учебных расходов в размере
|не менее 10% от объема финансирования
|образовательных учреждений, выделенного на
|ведение опытно-экспериментальной
|деятельности.
------------------------------+------------------------------------------
Сроки и этапы реализации|Сроки реализации подпрограммы январь
подпрограммы |2006г. - декабрь 2008г.
------------------------------+------------------------------------------
Основные исполнители|Управление по делам образования
подпрограммы |
------------------------------+------------------------------------------
Объемы (тыс. руб.) и источники|Бюджет города 2006г. - 56 912,7
финансирования подпрограммы | 2007г. - 56 912,7
| 2008г. - 56 873,1
| всего - 170 698,5
|Бюджет области 2006г. - 6 000
| 2007г. - 6 000
| всего - 12 000
|Федеральный бюджет 2006г. - 16 000
| 2007г. - 16 000
| всего - 32 000
|ИТОГО: 214 698,5
------------------------------+------------------------------------------
Ожидаемые конечные результаты|В результате реализации программы будут
подпрограммы и показатели|созданы условия для повышения охвата детей
социально-экономической |современными образовательными технологиями
эффективности |во всех типах и видах образовательных
|учреждений города Челябинска. Это позволит
|обеспечить:
|1) повышение уровня развития основных
|ключевых компетентностей школьников;
|выравнивание возможностей воспитанников
|дошкольных учреждений и обучающихся для
|получения образования соответствующего
|уровня;
|2) улучшение социальной ориентации
|учащихся и достижение равенства в
|получении образования:
|- профилирование школьного образования
|(увеличение количества учащихся,
|занимающихся по профилированным
|программам);
|- увеличение количества учащихся с
|предпрофильной подготовкой.
------------------------------+------------------------------------------
Система контроля за|Ежегодная (не позднее 01 октября т.г.)
исполнением подпрограммы |подготовка Главе города Челябинска 1)
|отчета по результатам конкурса на
|выделение муниципальных грантов
|образовательным учреждениям для ведения
|опытно-экспериментальной деятельности и
|предложения по выделению грантов для
|конкретных образовательных учреждений на
|следующий календарный год; 2) доклада о
|результатах реализации подпрограммы в
|соответствии с решением Челябинской
|городской Думы от 23.08.2005 г. N 5/10 "Об
|утверждении Положения о разработке,
|утверждении, реализации и контроле
|городских и отраслевых программ в городе
|Челябинске".
-------------------------------------------------------------------------
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Важнейшей задачей образовательной политики на современном этапе является достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Общие принципы образовательной политики определены в законе Российской Федерации "Об образовании". Основным же документом, который раскрывает главные концептуальные основания образовательной политики на современном этапе, определяет приоритеты и меры в реализации ее генеральной, стратегической линии в среднесрочный период, является Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, одобренная в декабре 2001 года Правительством Российской Федерации.
Модернизация образования, выстраивание новых образовательных моделей, должны проводиться с учетом регионального опыта и местных условий развития образования. То есть необходимо учитывать, что в разных регионах и муниципальных образованиях различаются стартовые условия, в которых разворачиваются процессы по решению задач модернизации образования. Именно поэтому не разработаны единые алгоритмы решения поставленных задач перед органами местного самоуправления в контексте современной образовательной политики.
Продолжает оставаться актуальным для органов управления образованием муниципального уровня вопрос создания оптимальных условий для внедрения современных образовательных технологий, соответствующих основным принципам модернизации образования.
В основе рассматриваемой проблемы лежит противоречие между необходимостью решения задач модернизации образования в муниципальной образовательной системе города Челябинска и отсутствием готовых алгоритмов и соответствующих условий их решения.
В целях разрешения данного противоречия, с учетом ограниченного финансирования образовательных учреждений и необходимости предупреждения рисков, возникающих при различных вариантах решения проблем, представляется целесообразным создание микромодели муниципальной образовательной системы, представленной репрезентативной выборкой образовательных учреждений всех видов и типов (10% от их общего количества), функционально готовых к решению такого уровня задач.
Назначением данной подпрограммы является финансовое и программно-управленческое обеспечение деятельности образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, как составляющих компонентов микромодели муниципальной образовательной системы.
В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для повышения охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска посредством: 1) повышения профессиональной компетентности административного и педагогического персонала образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в направлении освоения современных образовательных технологий; 2) обновления учебно-материальной базы образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в рамках данной деятельности.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для повышения охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска.
Данная цель может быть достигнута при решении следующих задач:
1) повышения профессиональной компетентности административного и педагогического персонала образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в направлении освоения современных образовательных технологий;
2) обновления учебно-материальной базы образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в рамках данной деятельности.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации: январь 2006 года - декабрь 2008 года.
План мероприятий
подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Объекты, | Сроки | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)|Статья | Главный |Целевое |При
N | мероприятия |проведе- | | эконо-| распоря- | назна- |ме-
| | ния |---------------------------------------------| мичес-| дитель | чение |ча
| |мероприя-| всего | Феде- |Областной| Бюджет | Внебюд-| кой | бюджетных |(раздел,|ние
| | тия | |ральный| бюджет | города | жетные |класси-| средств |подраз- |
| | | | бюджет| | |средства|фикации| города, | дел, |
| | | | | | | | |распоряди- |согласно|
| | | | | | | | | тель |функцио-|
| | | | | | | | | бюджетных |нальному|
| | | | | | | | | средств |класси- |
| | | | | | | | | города, |фикато- |
| | | | | | | | |получатель | ру) |
| | | | | | | | | бюджетных | |
| | | | | | | | | средств | |
| | | | | | | | | города | |
---+-------------+---------+---------+-------+---------+--------+--------+-------+-----------+--------+---
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12
---+-------------+---------+---------+-------+---------+--------+--------+-------+-----------+--------+---
1 |Проведение |декабрь |- |- |- | |- |- |- |- |
|конкурса |2005 | | | | | | | | |
|проектов | | | | | | | | | |
|(программ) | | | | | | | | | |
|на выделение| | | | | | | | | |
|образова- | | | | | | | | | |
|тельным | | | | | | | | | |
|учреждениям | | | | | | | | | |
|города | | | | | | | | | |
|грантов для| | | | | | | | | |
|проведения | | | | | | | | | |
|опытно-экс- | | | | | | | | | |
|перименталь- | | | | | | | | | |
|ной | | | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | | |
---+-------------+---------+---------+-------+---------+--------+--------+-------+-----------+--------+---
2 |Стимулирова- |2006г. | 50 893,2|- | |50 893,2|- | 210 |Управление | 0701, |-
|ние деятель-| | | | | | | |по делам | 0702 |
|ности админи-| | | | | | | |образова- | |
|стративных и| | | | | | | |ния, | |
|педагогичес- | | | | | | | |районные | |
|ких | | | | | | | |управления | |
|работников |2007г. | 50 893,2| | |50 893,2| | 210 |образова- | |
|образователь-| | | | | | | |ния, обра- | |
|ных учрежде-| | | | | | | |зовательные| |
|ний, | | | | | | | |учреждения | |
|осуществляю- | | | | | | | | | |
|щих опытно-| | | | | | | | | |
|эксперимен- |2008г. | 50 893,2| | |50 893,2| | 210 | | |
|нальную | | | | | | | | | |
|деятельность,| | | | | | | | | |
|по освоению | | | | | | | | | |
|современного | | | | | | | | | |
|содержания и| | | | | | | | | |
|технологий | | | | | | | | | |
|образования | | | | | | | | | |
---+-------------+---------+---------+-------+---------+--------+--------+-------+-----------+--------+---
3 |Организация |2006г. | 276,5|- |- | 276,5| | 226 |Управление | 0701, |
|повышения | | | | | | | |по делам | 0702 |
|квалификации | | | | | | | |образова- | |
|администра- | | | | | | | |ния, | |
|тивных и| | | | | | | |районные | |
|педагогичес- | | | | | | | |управления | |
|ких работни- | | | | | | | |образова- | |
|ков образова-| | | | | | | |ния, обра- | |
|тельных |2007г. | 276,5| | | 276,5| | 226 |зовательные| |
|учреждений, | | | | | | | |учреждения | |
|осуществляю- | | | | | | | | | |
|щих опытно- | | | | | | | | | |
|эксперимен- |2008г. | 236,9| | | 236,9| | 226 | | |
|тальную | | | | | | | | | |
|деятельность | | | | | | | | | |
|по темам | | | | | | | | | |
|опытно- | | | | | | | | | |
|эксперимен- | | | | | | | | | |
|тальной | | | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | | |
---+-------------+---------+---------+-------+---------+--------+--------+-------+-----------+--------+----
4 |Обновление |2006г. | 5 743,0|- |- | 5 743,0|- | 310 |Управление | 0701, |-
|учебно- | | | | | | | |по делам | 0702 |
|материальной | | | | | | | |образова- | |
|базы в рамках| | | | | | | |ния, | |
|опытно-экспе-|2007г. | 5 743,0| | | 5 743,0| | 310 |районные | |
|риментальной | | | | | | | |управления | |
|работы | | | | | | | |образова- | |
| | | | | | | | |ния, обра- | |
| | | | | | | | |зовательные| |
| |2008г. | 5 743,0| | | 5 743,0| | 310 |учреждения | |
---+-------------+---------+---------+-------+---------+--------+--------+-------+-----------+--------+----
5 |Научные и |ежегодно |- |- | |- |- |- |- | - |-
|финансовые | | | | | | | | | |
|отчеты ру- | | | | | | | | | |
|ководителей | | | | | | | | | |
|образователь-| | | | | | | | | |
|ных учрежде- | | | | | | | | | |
|ний, экспер- | | | | | | | | | |
|тиза пред- | | | | | | | | | |
|ставленных | | | | | | | | | |
|результатов | | | | | | | | | |
|опытно- | | | | | | | | | |
|эксперимен- | | | | | | | | | |
|тальной | | | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | | |
---+-------------+---------+---------+-------+---------+--------+--------+-------+-----------+--------+----
|Гранты |2006г. | 22000| 16000| 6000| | | 310, |Управление | 0702 |
|Президента | | | | | | | 340 |по делам | |
|Российской |2007г. | 22000| 16000| 6000| | | |образова- | |
|Федерации и | | | | | | | |ния, | |
|Губернатора | | | | | | | |районные | |
|Челябинской | | | | | | | |управления | |
|области | | | | | | | |образова- | |
|образователь-| | | | | | | |ния, обра- | |
|ным учрежде- | | | | | | | |зовательные| |
|ниям, | | | | | | | |учреждения | |
|реализующим | | | | | | | | | |
|инновационные| | | | | | | | | |
|программы | | | | | | | | | |
---+-------------+---------+---------+-------+---------+--------+--------+-------+-----------+--------+----
|ИТОГО | | 214698,5| 32000| 12000|170698,5| | | | |
|в т.ч. | | | | | | | | | |
| 2006г. | | 78912,7| 16000| 6000| 56912,7| | | | |
| 2007г. | | 78912,7| 16000| 6000| 56912,7| | | | |
| 2008г. | | 56873,1| | | 56873,1| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год
--------------------------------------------------------------------------
N | Перечень мер |Коли- |Размер | Объем | Расчет необходимых
п/п| |чество|средне-|необходи-|финансовых средств в
| |чело- |месяч- | мых | год
| | век | ных |финансо- |
| | |выплат | вых |
| | | в |средств в|
| | |(руб.) |год (тыс.|
| | | | руб.) |
---+------------------------+------+-------+---------+--------------------
1. |Стимулирование | | | |
|деятельности | | | |
|административных и | | | |
|педагогических | | | |
|работников | | | |
|образовательных | | | |
|учреждений, | | | |
|осуществляющих опытно-| | | |
|экспериментальную | | | |
|деятельность, по| | | |
|освоению современного| | | |
|содержания и технологий| | | |
|образования: | | | |
|1) установление 15% |2006г.|2421,24|31 873,2 |1097 чел. х 2421,24
|надбавки за проведение|1097 | | |руб. х 12 месяцев =
|опытно-экспериментальной| | | |31873,2 тыс.руб.
|работы педагогическому|2007г.|2421,24|31 873,2 |1097 чел. х 2421,24
|и административному|1097 | | |руб. х 12 месяцев =
|персоналу; | | | |31873,2 тыс.руб.
| | | | |
| |2008г.|2421,24|31 873,2 |1097 чел. х 2421,14
| |1097 | | |руб. х 12 месяцев =
| | | | |31873,2 тыс.руб.
| | | | |
|2) введение |2006г.|3791,87|19020 |418 чел. х 3791,87
|дополнительных |418 | | |х 12 месяцев =
|ставок в штатные| | | |19 020 тыс.руб.
|расписания | | | |
|образовательных |2007г.|3791,87|19020 |418 чел. х 3791,87
|учреждений, |418 | | |х 12 месяцев =
|осуществляющих опытно-| | | |19 020 тыс. руб.
|экспериментальную | | | |
|деятельность |2008г.|3791,87|19020 |418 чел. х 3791,87
| |418 | | |х 12 месяцев =
| | | | |19 020 тыс. руб.
---+------------------------+------+-------+---------+--------------------
|ВСЕГО | | |152 679,6|
---+------------------------+------+-------+---------+--------------------
2. |Обеспечение повышение |2006г.| | |384 чел. х 720 руб.
|квалификации |384 |720 |276,5 |= 276,5 тыс.руб.
|педагогических и | | | |
|административных |2007г.| | |384 чел. х 720 руб.
|работников |384 |720 |276,5 |= 276,5 тыс. руб.
|образовательных | | | |
|учреждений, | | | |
|осуществляющих опытно-|2008г.| | |329 чел. х 720 руб.
|экспериментальную |329 |720 |236,9 |= 236,9 тыс. руб.
|деятельность | | | |
---+------------------------+------+-------+---------+--------------------
|ВСЕГО |1097 | |789,9 |
| | | | |
---+------------------------+------+-------+---------+--------------------
3. |Обеспечение приобретения|2006г.| | |22034 чел. х 260,64
|учебных и наглядных|22034 |260,64 |5743 |= 5743 тыс.руб.
|пособий образовательными| | | |
|учреждениями, в которых|2007г.| | |22034 чел. х 260,64
|проводится опытно-|22034 |260,64 |5743 |= 5743 тыс. руб.
|экспериментальная | | | |
|деятельность |2008г.| | |22034 чел. х 260,64
| |22034 |260,64 |5743 |= 5743 тыс. руб.
---+------------------------+------+-------+---------+--------------------
|ВСЕГО | | |17229 |
---+------------------------+------+-------+---------+--------------------
4. |Гранты Президента|2006г.|Разовые|22000 |16 школ х 1000,0
|Российской Федерации и|28 |выплаты| |тыс.руб. = 16 000
|Губернатора Челябинской| | | |тыс.руб.
|области образовательным| | | |12 школ х 500 тыс.
|учреждениям, реализующим| | | |руб. = 6 000 тыс.
|инновационные программы | | | |руб.
| |2007г.| |22000 |16 школ х 1000,0
| |28 | | |тыс. руб. = 16 000
| | | | |тыс. руб.
| | | | |12 школ х 500 тыс.
| | | | |руб. = 6 000 тыс.
| | | | |руб.
---+------------------------+------+-------+---------+--------------------
|ИТОГО | | |214 698,5|
--------------------------------------------------------------------------
2. Подпрограмма
обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров
Паспорт
подпрограммы обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров
-------------------------------------------------------------------------
Наименование подпрограммы |Подпрограмма обеспечения повышения
|квалификации педагогических работников
|по использованию информационных и
|коммуникационных технологий в
|образовательном процессе на базе
|межшкольных методических центров
---------------------------------+---------------------------------------
Муниципальный заказчик|Глава города Челябинска
подпрограммы |
---------------------------------+---------------------------------------
Разработчики подпрограммы |Управление по делам образования
---------------------------------+---------------------------------------
Цели и задачи подпрограммы |Цель: создание условий для освоения
|педагогическими и административными
|работниками информационных и
|коммуникационных технологий,
|использование их в организации и
|реализации образовательных процессов в
|соответствии с государственной
|образовательной политикой.
|Задачи:
|1) обеспечение функционирования
|межшкольных методических центров
|(далее ММЦ) на базе образовательных
|учреждений города Челябинска;
|2) обеспечение методического
|сопровождения формирования
|компетентности в области информационных
|и коммуникационных технологий у
|педагогических работников
|образовательных учреждений;
|3) организация курсов повышения
|квалификации педагогических и
|административных работников
|образования на базе Межшкольных
|методических центров (ММЦ).
---------------------------------+---------------------------------------
Основные индикативные показатели|1) Количество педагогических и
подпрограммы |административных работников
|общеобразовательных учреждений и
|учреждений дополнительного образования,
|повысивших свою квалификацию в области
|информационно-коммуникационных
|технологий на базе ММЦ
|2006 г - 40% педагогов,
|2007 г - 80% педагогов,
|2008 г - 100 % педагогов.
|2) Количество консультаций
|организованных для педагогических и
|административных работников на базе
|ММЦ
|2006г - 400 консультаций,
|2007г - 400 консультаций,
|2008г - 200 консультаций.
|3) Количество средних обще-
|образовательных учреждений,
|подключенных к сети Интернет (100% к
|2007 году).
---------------------------------+---------------------------------------
Сроки и этапы реализации|Сроки реализации подпрограммы январь
подпрограммы |2006г. - июнь 2008г.
---------------------------------+---------------------------------------
Основные исполнители подпрограммы|Управление по делам образования
|
---------------------------------+---------------------------------------
Объемы и источники финансирования|Бюджет города 2006г. - 6003,08
подпрограммы | 2007г. - 6003,08
| 2008г. - 6003.07
| всего - 18009, 23
|Бюджет области 2006г. - 3 000
| 2007г. - 3 000
| 2008г. - 4 000
| всего - 10 000
|Внебюджетные источники
| 2006г. - 3 000
| 2007г. - 3 000
| 2008г. - 4 000
| всего - 10 000
|ИТОГО: 38 009,23 тыс. руб.
---------------------------------+---------------------------------------
Ожидаемые конечные результаты|В результате реализации программы
подпрограммы и показатели|будет осуществляться
социально-экономической | 1) информационно-консультационная и
эффективности |техническая поддержка образовательных
|учреждений города в области новых
|информационных технологий;
| 2) повышение квалификации педагогов в
|области информационных и
|коммуникационных технологий.
| В процессе реализации программы будут
|созданы условия для организации и
|функционирования межшкольных
|методических центров, в которых более
|9.500 педагогических работников получат
|повышение квалификации в области
|информационных и коммуникационных
|технологий.
|Все образовательные учреждения получат
|постоянную информационную и
|техническую поддержку, а также доступ
|к современным образовательным
|информационным ресурсам на базе
|межшкольных методических центров.
|Будет сформирован кадровый потенциал
|педагогов и методистов, владеющих
|новыми информационными технологиями
|для осуществления консультативной
|помощи образовательным учреждениям.
|Реализация программы предполагает
|апробацию дистанционного обучения
|детей с особыми образовательными
|потребностями (обучающихся на дому,
|одаренные дети, учащиеся спортивных
|классов и др.), что значительно
|сократит расходы на обучение таких
|детей.
---------------------------------+---------------------------------------
Система контроля за исполнением|Ежегодная (не позднее 1 октября)
подпрограммы |подготовка Главе города Челябинска
|отчета по результатам реализации
|подпрограммы в текущем году (в
|соответствии с решением Челябинской
|городской Думы от 23.08.2005 г. N 5/10
|"Об утверждении Положения о разработке,
|утверждении, реализации и контроле
|городских и отраслевых программ в
|городе Челябинске").
-------------------------------------------------------------------------
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Управление по делам образования города Челябинска значительное внимание уделяет обучению педагогических кадров и развитию их умений в работе с информационными технологиями. Организация повышения квалификации педагогических работников в области ИКТ осуществляется в основном на базе Челябинского института дополнительного профессионально-педагогического образования (ИДППО).
Выполнение мероприятий в рамках реализации подпрограммы предполагает решение следующей задачи: использование компьютерной техники и технологий в организации и реализации образовательных процессов в образовательных учреждениях города.
Парк компьютерной техники в муниципальной образовательной системе составляет 2341 единицу. Уровень обеспечения образовательных учреждений компьютерной техникой определяется по количеству учащихся и педагогов на 1 компьютер. Данный показатель в школах города Челябинска составляет 54 учащихся на 1 компьютер и 23,5 педагога на 1 компьютер, что выше среднероссийских показателей. В настоящее время 98% школ города имеют 1 компьютерный класс, 30% образовательных учреждений - по 2 и более компьютерных класса.
Вместе с тем общая недельная загруженность компьютерных классов составляет 7186 часов (39 часов на 1 класс), что достигается проведением в них учебных занятий по информатике (63 % учебного времени). При преподавании других предметов и внеклассной работе информационные ресурсы используются недостаточно (10%и 16% соответственно) вследствие низкой квалификации педагогических работников по использованию информационных технологий в учебном процессе и индивидуальной работе учащихся.
Создание системы межшкольных методических центров вызвано необходимостью организации регулярной методической поддержки работников образования в области использования информационных и коммуникационных технологий, поддержки инновационной деятельности педагогов и учебной деятельности учащихся на основе использования информационно-коммуникационных технологий, формирования единого образовательного информационного пространства субъектов Российской Федерации, организации поддержки дистанционного обучения для педагогов и учащихся, консультационно-технической поддержки прикрепленных к центру образовательных учреждений, организации и проведения Интернет - конференций, мастер - классов и семинаров по вопросам информационной и коммуникационной компетентности у педагогических работников, организации мониторинговых мероприятий в городе; организацию доступа для педагогов и учащихся к образовательным ресурсам медиатеки ММЦ, регионального хранилища и национальной коллекции цифровых образовательных ресурсов.
Критерием эффективности подпрограммы является количество педагогов, прошедших подготовку по программе повышения квалификации в области информационных и коммуникационных технологий.
Пропускная способность центров должна обеспечить ежегодно консультирование педагогов в ММЦ в количестве от 1000 до 2000 человек; повышение квалификации педагогов в области ИКТ в количестве от 500 до 1000 человек, При таких показателях количество педагогов, повысивших свою квалификацию, составит к окончанию срока реализации проекта (июль 2008 года) более 9.500 педагогических работников.
Для решения данной задачи в городе на базе шести образовательных учреждений открыты межшкольные методические центры.
Данная подпрограмма реализуется в Челябинске в рамках проекта "Информатизация системы образования" на основе трехстороннего соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации, Некоммерческой организации "НФПК - Национальный фонд подготовки кадров" и Правительства Челябинской области. На основе договора от 17.10 2005 г. N 731 "Об участии Челябинского городского округа в Проекте "Информатизация системы образования" Администрация города Челябинска является участником проекта, на которого возложен ряд обязанностей, среди которых следующие:
- разработать и утвердить необходимые нормативные правовые акты;
- обеспечить в рамках своей компетенции на срок реализации проекта ежегодное выделение из местного бюджета денежных средств для финансирования мероприятий по реализации на территории муниципального образования проекта, определенных планом реализации на очередной финансовый год;
- выполнять план реализации проекта и план расходования средств участников проекта в соответствии с целями, задачами, сроками и индикаторами результативности;
- содействовать реализации проекта и функционированию межшкольных методических центров, организации повышения квалификации работников образования в муниципальном образовании, включая оплату командировочных расходов, предоставление методических дней педагогам в целях осуществления ими курсовой подготовки и получения методических консультаций на базе межшкольных методических центров;
- использовать полученные для реализации проекта денежные средства по целевому назначению, обеспечить и осуществить контроль за целевым использованием денежных средств образовательными учреждениями, на базе которых созданы ММЦ;
- организовать мероприятия по сохранности и эффективному использованию средств оборудования, имущества, которые будут поставляться участникам проекта, в т.ч. ММЦ, в рамках реализации проекта.
Исходя из этого, был разработан перечень мероприятий необходимый для реализации данной подпрограммы.
2. Основные цели и задачи подпрограммы:
Основной целью программы является создание условий для освоения педагогическими и административными работниками информационных и коммуникационных технологий, использование их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечить функционирование межшкольных методических центров (далее ММЦ) на базе образовательных учреждений города Челябинска;
2) обеспечить методическое сопровождение формирования компетентности в области информационных и коммуникационных технологий у педагогических работников образовательных учреждений;
3) организовать и провести курсы повышения квалификации педагогических и административных работников образования на базе Межшкольных методических центров (ММЦ).
3. Сроки реализации программы:
Январь 2006 года - июнь 2008 года.
План мероприятий
подпрограммы обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Планируемые объемы финансирования |Статья | Главный | Целевое |
| | | (тыс. руб.) |экономи| распоря-|назначение|
| | |--------------------------------------|ческой | дитель | (раздел, |
| | Срок | Всего |Феде- |Обла- | Бюджет | Вне- |класси-|бюджетных|подраздел |
N |Объекты мероприятия| сдачи | |раль- |стной | города | бюд- |фикации| средств | согласно |
п/п| | объекта | |ный |бюджет| |жетные| | города | функцио- |
| | (прове- | |бюджет| | |источ-| | | нальному |
| | дения | | | | | ники | | |классифи- |
| |меропри- | | | | | | | | катору) |
| | ятия) | | | | | | | | |
---+-------------------+---------+--------+------+------+--------+------+-------+---------+----------+----
|Введение | | | | | | | | | |
|дополнительных | | | | | | | | | |
|должностей в| | | | | | | | | |
|штатные расписания| | | | | | | | | |
|учреждений, | | | | | | | | | |
1. |выплата заработной| | | | | | | | | |
|платы сотрудникам|2006-2008|2859,93 |0 |0 |2859,93 |0 |211 |007 |4210000 |
|ММЦ | | | | | | | | | |
---+-------------------+---------+--------+------+------+--------+------+-------+---------+----------+----
2. |Начисления на| | | | | | | | | |
|оплату труда 26,2 |2006-2008|749,3 |0 |0 |749,3 |0 |213 |007 |4210000 |
---+-------------------+---------+--------+------+------+--------+------+-------+---------+----------+----
3. |Текущий ремонт| | | | | | | | | |
|помещений ММЦ |2006-2008|2880 |0 |0 |2880 |0 |225 |007 |4210000 |
---+-------------------+---------+--------+------+------+--------+------+-------+---------+----------+----
|Оснащение | | | | | | | | | |
4. |оборудованием для| | | | | | | | | |
|работы ММЦ |2006-2008|22376 |0 |10000 |2376 |10000 |310 |007 |4210000 |
---+-------------------+---------+--------+------+------+--------+------+-------+---------+----------+----
|оснащение | | | | | | | | | |
5. |материалами для| | | | | | | | | |
|функционирования | | | | | | | | | |
|ММЦ |2006-2008|792 |0 |0 |792 |0 |340 |007 |4210000 |
---+-------------------+---------+--------+------+------+--------+------+-------+---------+----------+----
|Оплата охранных| | | | | | | | | |
6. |мероприятий |2006-2008|1440 |0 |0 |1440 |0 |226 |007 |4210000 |
---+-------------------+---------+--------+------+------+--------+------+-------+---------+----------+----
|Оплата почтовых| | | | | | | | | |
7. |услуг и услуг связи|2006-2008|459 |0 |0 |459 |0 |221 |007 |4210000 |
---+-------------------+---------+--------+------+------+--------+------+-------+---------+----------+----
|Оплата коммунальных| | | | | | | | | |
8. |платежей ММЦ |2006-2008|2880 |0 |0 |2880 |0 |223 |007 |4210000 |
---+-------------------+---------+--------+------+------+--------+------+-------+---------+----------+----
|Проведение |2006-2008|720 |0 |0 |720 |0 |226 |007 |4210000 |
9. |семинаров, | | | | | | | | | |
|конференций | | | | | | | | | |
---+-------------------+---------+--------+------+------+--------+------+-------+---------+----------+----
|Подключение средних|2006г. |586 | | |586 | | | | |
10.|общеобразовательных| | | | | | | | | |
|учреждений к| | | | | | | | | |
|системе | | | | | | | | | |
---+-------------------+---------+--------+------+------+--------+------+-------+---------+----------+----
|Оплата услуг|2006г. |323 | | |323 | | | | |
|Интернет |2007г. |972 | | |972 | | | | |
11.|образовательным |2008г. |972 | | |972 | | | | |
|учреждениям | | | | | | | | | |
-----------------------+---------+--------+------+------+--------+------+-------+---------+----------+----
итого |2006-2008|38009,23|0 |10000 |18009,23|10000 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров
-------------------------------------------------------------------------
N | Перечень | Год | Размер | Объем | Расчет
п/п| мероприятий | |среднемесячных | необходимых | необходимых
| | | выплат (руб.) | финансовых | финансовых
| | | |средств в год| средств в год
| | | | (тыс.руб.) |
---+----------------+------+---------------+-------------+---------------
1. |Введение |2006 |95330,94 |1143,971 |15888,49 руб.
|дополнительных | | | |х 6 ММЦ х 12
|должностей в| | | |месяцев =
|штатные | | | |1143971,2 руб.
|расписания |------+---------------+-------------+---------------
|учреждений, |2007 |95330,94 |1143,971 |15888,49 руб. х
|выплата | | | |6 ММЦ х 12
|заработной платы| | | |месяцев =
|сотрудникам ММЦ.| | | |1143971,2 руб.
| |------+---------------+-------------+---------------
| |2008 |47665,47 |571,99 |15888,49 руб. х
| | | | |6 ММЦ х 6
| | | | |месяцев =
| | | | |1143971,2 руб.
---+----------------+------+---------------+-------------+---------------
2. |Начисление на|2006 |24976,7 |299,72 |
|заработную плату|------+---------------+-------------+---------------
|26,2% |2007 |24976,7 |299,72 |
| |------+---------------+-------------+---------------
| |2008 |12488,353 |149,86 |
---+----------------+------+---------------+-------------+---------------
2. |Текущий ремонт|2006 |96000 |1152 |192 тыс. руб.
|помещений ММЦ | | | |х 6 ММЦ = 1152
| | | | |тыс.руб.
| |------+---------------+-------------+---------------
| |2007 |96000 |1152 |192 тыс. руб.
| | | | |х 6 ММЦ = 1152
| | | | |тыс.руб.
| |------+---------------+-------------+---------------
| |2008 |48000 |576 |192 тыс. руб.
| | | | |х 6 ММЦ = 1152
| | | | |тыс.руб.
---+----------------+------+---------------+-------------+---------------
3. |Оснащение |2006 |712000 |8544 |1424 тыс.руб.
|оборудованием | | | |х 6 ММЦ = 8544
|необходимым | | | |тыс.руб.
|для работы ММЦ |------+---------------+-------------+---------------
| |2007 |574 000 |6888 |1148 тыс.руб.
| | | | |х 6 ММЦ = 6888
| | | | |тыс.руб.
| |------+---------------+-------------+---------------
| |2008 |578 667 |6944 |1157,3 тыс.руб.
| | | | |х 6 ММЦ = 6944
| | | | |тыс.руб.
---+----------------+------+---------------+-------------+---------------
4. |оснащение |2006 |5000 |360 |60 тыс.руб. х
|материалами для| | | |6 ММЦ = 360
|функционирования| | | |тыс.руб.
|ММЦ |------+---------------+-------------+---------------
| |2007 |4000 |288 |48 тыс.руб. х
| | | | |6 ММЦ = 288
| | | | |тыс.руб.
| |------+---------------+-------------+---------------
| |2008 |4000 |144 |48 тыс.руб. х
| | | | |6 ММЦ = 144
| | | | |тыс.руб.
---+----------------+------+---------------+-------------+---------------
5. |Оплата охранных|2006 |8000 |576 |96 тыс. руб. х
|мероприятий | | | |6 ММЦ = 576
| | | | |тыс.руб.
| |------+---------------+-------------+---------------
| |2007 |8000 |576 |96 тыс. руб. х
| | | | |6 ММЦ =576
| | | | |тыс.руб.
| |------+---------------+-------------+---------------
| |2008 |8000 |288 |48 тыс. руб. х
| | | | |6 ММЦ = 576
| | | | |тыс.руб.
---+----------------+------+---------------+-------------+---------------
6. |Оплата почтовых|2006 |2400 |216 |36 тыс.руб. х
|услуг и услуг| | | |6ММЦ = 216
|связи | | | |тыс.руб.
| |------+---------------+-------------+---------------
| |2007 |2000 |171 |28,5 тыс.руб.
| | | | |х 6 ММЦ = 171
| | | | |тыс.руб.
| |------+---------------+-------------+---------------
| |2008 |2000 |72 |12 тыс.руб. х
| | | | |6 ММЦ = 72
| | | | |тыс.руб.
---+----------------+------+---------------+-------------+---------------
7. |Оплата |2006 |96000 |1152 |16 тыс. руб. х
|коммунальных | | | |6 ММЦ х 12
|платежей ММЦ | | | |месяцев = 1152
| | | | |тыс.руб.
| |------+---------------+-------------+---------------
| |2007 |96000 |1152 |16 тыс. руб. х
| | | | |6 ММЦ х 12
| | | | |месяцев = 1152
| | | | |тыс.руб.
| |------+---------------+-------------+---------------
| |2008 |96000 |576 |16 тыс. руб. х
| | | | |6 ММЦ х 6
| | | | |месяцев =576
| | | | |тыс.руб.
---+----------------+------+---------------+-------------+---------------
8. |Проведение |2006 |4000 |288 |48 тыс.руб. х 6
|семинаров, | | | |ММЦ = 288
|конференций | | | |тыс.руб.
| |------+---------------+-------------+---------------
| |2007 |4000 |288 |48 тыс.руб. х 6
| | | | |ММЦ = 288
| | | | |тыс.руб.
| |------+---------------+-------------+---------------
| |2008 |4000 |144 |24 тыс.руб. х 6
| | | | |ММЦ = 144
| | | | |тыс.руб.
---+----------------+------+---------------+-------------+---------------
9. |Подключение |2006г.|48833 |586 |Определены по
|средних | | | |расценкам
|общеобразова- | | | |провайдеров
|тельных учрежде-| | | |
|ний к системе| | | |
|Интернет | | | |
---+----------------+------+---------------+-------------+---------------
11.|Оплата услуг|2006г.|26900 |323 |-
|Интернет |------+---------------+-------------+---------------
|образовательным |2007г.|81000 |972 |-
|учреждениям |------+---------------+-------------+---------------
| |2008г.|81000 |972 |-
-------------------------------------------+-------------+---------------
ИТОГО: 2006-2008гг |38 009,23 |
-------------------------------------------------------------------------
Примечание:
- общая сумма затрат на мероприятия рассчитана в ценах на 01.11.2005 г.;
- все расчеты произведены для шести межшкольных методических центров;
- расчеты на текущий ремонт помещений, оснащение оборудованиями и материалами, оплата охранных мероприятий, почтовых услуг (включая оплату графика за Интернет) производились исходя из потребности в устранении предписаний надзорных органов и требований Национального фонда повышения квалификации.
3. Подпрограмма
"Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы"
Паспорт
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы"
-------------------------------------------------------------------------
Наименование подпрограммы |Подпрограмма "Развитие дошкольного
|образования в городе Челябинске на
|период с 2006 по 2010 годы"
---------------------------------+---------------------------------------
Муниципальный заказчик|Глава города Челябинска "Развитие
подпрограммы |дошкольного образования в городе
|Челябинске на период с 2006 по 2010
|годы"
---------------------------------+---------------------------------------
Разработчики подпрограммы |Управление по делам образования
---------------------------------+---------------------------------------
Цели и задачи подпрограммы |Цель: создание условий, обеспечивающих
|доступность качественного дошкольного
|образования для всех категорий
|населения города Челябинска.
|Задачи программы:
|1) удовлетворение потребности населения
|г. Челябинска в услугах учреждений
|системы дошкольного образования;
|2) повышение качества дошкольного
|образования;
|3) улучшение условий содержания детей в
|дошкольных образовательных учреждениях;
|4) повышение социально-экономической
|эффективности функционирования
|системы дошкольного образования.
---------------------------------+---------------------------------------
Основные индикативные показатели|1) Количество детей, дополнительно
подпрограммы |привлеченных в дошкольную систему
|образования города (4 400 детей).
|2) Охват детей дошкольным образованием
|(2006г. - 79%, 2010 г. - 81%);
|3) Количество детей, получающих
|дошкольное образование по программам
|нового поколения (в 2006г. - 81%,
|2010г. - 96%);
|4) Количество дополнительно открытых
|групп для детей с отклонениями в
|развитии (откроется 60 групп для 966
|детей).
---------------------------------+---------------------------------------
Сроки и этапы реализации|Сроки реализации подпрограммы январь
подпрограммы |2006г. - декабрь 2010г.
---------------------------------+---------------------------------------
Основные исполнители подпрограммы|Управление по делам образования
---------------------------------+---------------------------------------
Объемы (тыс. руб.) и источники|Бюджет города 2006г. - 151 288,5
финансирования подпрограммы | 2007г. - 107 546,1
| 2008г. - 76 799,7
| 2009г. - 124 937,2
| 2010г. - 119 262,2
| всего - 579 833,7
|Бюджет области 2006г. - 13 555
| 2007г. - 44 080
| 2008г. - 17 076
| 2009г. - 14 653
| 2010г. - 16 913
| всего - 106 277
|Внебюджетные средства
| 2006г. - 658,8
| 2007г. - 658,8
| 2008г. - 658,8
| 2009г. - 658,8
| 2010г. - 658,8
| всего - 3 284
|ИТОГО: 689 394,7 тыс. руб.
---------------------------------+---------------------------------------
Ожидаемые конечные результаты|В результате реализации подпрограммы
подпрограммы и показатели соци-|1) снизится очередность в дошкольные
ально-экономической эффективности|образовательные учреждения;
|2) расширится спектр образовательных
|услуг, предоставляемых дошкольными
|учреждениями, повысится их качество;
|3) повысится эффективность расходования
|средств, направляемых на дошкольное
|образование города;
|4) будут созданы равные стартовые
|возможности детям 7-летнего возраста
|для обучения на первой ступени общего
|образования.
---------------------------------+---------------------------------------
Система контроля за исполнением|Ежеквартальная подготовка Главе города
подпрограммы |Челябинска отчета по результатам
|реализации подпрограммы в текущем году
|(в соответствии с решением Челябинской
|городской Думы от 23.08.2005 г. N 5/10
|"Об утверждении Положения о разработке,
|утверждении, реализации и контроле
|городских и отраслевых программ в
|городе Челябинске").
-------------------------------------------------------------------------
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Развитие дошкольного образования декларируется на федеральном и региональном уровнях как одно из самых приоритетных направлений деятельности органов управления образованием и образовательных учреждений. Сегодня дошкольная образовательная система города Челябинска включает 328 образовательных учреждений. Из них 291 - это муниципальные детские сады и 18 - образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Сравнительный анализ повозрастной численности детей раннего и дошкольного возраста, проживающих в городе, и количества воспитанников в детских садах показал, что дошкольные образовательные учреждения посещает 95,3 % детей в возрасте от 3-х до 7 лет, и 46,4 % детей в возрасте от 1 года до 3-х лет. Эти данные подтверждают, что потребность семей, имеющих детей в возрасте от 3-х до 7 лет, и желающих обеспечить дошкольное образование своему ребенку, обеспечивается полностью. Вместе с тем, не решена проблема обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования для детей раннего возраста в полном объеме (на 1 июня 2005 года очередность в детские сады города составляла более 4 тысяч детей). Следовательно, необходимо принятия ряда мер по введению новых мест в дошкольных учреждениях и оптимизации существующей сети дошкольных учреждений для реализации принципа доступности дошкольного образования широким слоям населения города Челябинска.
Общедоступность дошкольного образования понимается специалистами управлений образования и руководителями образовательных учреждений не только как достаточное количество мест в учреждениях, но и как наличие разнообразных и качественных образовательных услуг в соответствие с потребностями семей, имеющих детей дошкольного возраста.
Дошкольные образовательные учреждения призваны создавать равные "стартовые" возможности каждому ребенку, оказывать помощь и поддержку детям с отклонениями в развитии, обеспечивать им психолого - медико - педагогическое сопровождение.
В образовательной системе города создана сеть дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида. Получают развитие такие услуги коррекционного образования дошкольников, как организация ранней коррекции отклонений в развитии детей, интегрированные группы, коррекция речевых нарушений у детей в условиях логопедических пунктов.
Особое значение в системе специального коррекционного образования придается ранней коррекции отклонений в развитии детей дошкольного возраста. В целом по городу количество групп ранней коррекции увеличилось по сравнению с данными 2000 года на 15 и составляет 44 группы, то есть 2 % от общего количества групп. Расширить охват детей необходимой коррекционно-педагогической и медико-социальной помощью, максимально приблизить ее к месту жительства ребенка, обеспечить родителей воспитанников консультативной поддержкой позволяет внедрение в практику дошкольных образовательных учреждений групп интегрированного воспитания и обучения. Как положительный отмечается факт увеличения в дошкольной образовательной системе города групп интегрированного обучения и воспитания дошкольников. Всего в городе функционирует 33 группы интегрированного обучения и воспитания детей, что составляет 1,6 % от их общего количества (в 2001 году такие услуги дошкольные учреждения не оказывали).
В настоящее время по программам специального коррекционного образования обучаются 6000 детей дошкольного возраста, что на 1299 ребенка больше, чем в 2001 году. Охват воспитанников детских садов коррекционным образованием повысился с 49 % в 2001 году до 78,5 % в 2004 году.
Вместе с тем, следует отметить, что в основном прирост охвата детей коррекционным образованием обеспечивается за счет удовлетворения потребности в коррекции нарушений речи дошкольников. Следовательно, в ближайшую перспективу необходимо решать проблему открытия групп разной направленности, в которых будут получать дошкольное образование дети с различными патологиями в развитии: с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития; часто и длительно болеющих, с туберкулезной интоксикацией, с аллергопатологией, с гастропатологией; ВИЧ инфицированных и другие.
Важным показателем развития системы общественного дошкольного образования является уровень здоровья воспитанников. За последние пять лет на уровне 11,8 стабилизировался показатель количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни. В настоящее время 2955 детей посещают оздоровительные группы. Однако существующая сеть групп не в полной мере удовлетворяет потребности в данной услуге.
Анализ развития системы общественного дошкольного образования показывает, что увеличивается количеств дошкольных учреждений и групп, в которых образование для детей осуществляется по вариативным программам. В детских садах города используются 10 программ нового поколения, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации: "Радуга", "Развитие", "Детство", "Из детства в отрочество", "Кроха", "Одаренный ребенок", "Сообщество", "Дом радости", "Золотой ключик", "Школа 2100". Наиболее широкое распространение получили такие программы как "Радуга" (40% от числа групп), "Детство" (29,5%), "Развитие" (13,7%).
Данные программы в большей степени направлены на взаимодействие с семьями воспитанников и обеспечивают преемственность дошкольного и начального общего образования.
В настоящее время 307 детских садов города работают по программам нового поколения, что составляет 94 % от их общего числа. Количество групп, реализующих вариативные программы, увеличилось с 2001 года на 25,8 % и составляет 79% от их общего числа. Количество детей, которые обучаются по программам нового поколения, составляет 34290 (81 % от числа детей получающих дошкольное образование). Рост числа детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения, подтверждает эффективность созданных в образовательной системе города кадровых, организационно-методических и дидактических условий, обеспечивающих устойчивую положительную динамику процесса внедрения и реализации программ нового поколения в детских садах города. Таким образом, в период до 2010 года необходимо провести работу по полному переходу дошкольных образовательных учреждений на программы нового поколения (за исключением дошкольных учреждений и групп для детей с множественными дефектами развития).
На основании изложенного, для решения выше обозначенных проблем разработана подпрограмма развития дошкольного образования в городе Челябинске с 2006 по 2010 годы.
2. Основные цели и задачи подпрограммы:
Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования для всех категорий населения города Челябинска.
Данная цель будет достигнута при условии решения следующих задач:
1) удовлетворения потребности населения г. Челябинска в услугах учреждений системы дошкольного образования;
2) повышения качества дошкольного образования;
3) улучшения условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях;
4) повышения социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования.
3. Сроки реализации программы:
Январь 2006 года - декабрь 2010 года.
План мероприятий
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Объекты, |Сроки |Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)| Статья | Главный | Целевое |При-
|мероприятия|прове-| |экономи-| распоря- |назначе- | ме-
| |дения |--------------------------------------------| ческой | дитель | чение | ча
| |мероп-| всего | Феде- |Областной| Бюджет | Внебюд-| класси-| бюджетных |(раздел, |ние
| |риятия| |ральный| бюджет | города | жетные |фикации | средств | подраз- |
| | | | бюджет| | |средства| | города, | дел |
| | | | | | | | | распоря- |согласно |
| | | | | | | | | дитель |функцио- |
| | | | | | | | | бюджетных |нальному |
| | | | | | | | | средств | класси- |
| | | | | | | | | города, |фикатору)|
| | | | | | | | | получатель | |
| | | | | | | | | бюджетных | |
| | | | | | | | | средств | |
| | | | | | | | | города | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
----+----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. |Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных образовательных
|учреждений
----+----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.|Принятие |2006г.|43674 | |- |43674 |- |210, |Управление |07 01 420|
|мер к| | | | | | |220, |по делам | |
|возврату в| | | | | | |300 |образования,| |
|систему |2007г.|10100 | | |10100 | | |районные | |
|образования| | | | | | | |управления | |
|перепрофи- | | | | | | | |зованием, | |
|лированных |2008г.|14550 | | |14550 | | |дошкольные | |
|и использу-| | | | | | | |образова- | |
|емых не по|2009г.|17762 | | |17762 | | |тельные | |
|назначению | | | | | | | |учреждения | |
|12 ДОУ | | | | | | | | | |
|2006г. - 5 |2010г.|18788 | | |18788 | | | | |
|ДОУ; | | | | | | | | | |
|2007г. - 1 | | | | | | | | | |
|ДОУ; | | | | | | | | | |
|2008г. - 2 | | | | | | | | | |
|ДОУ; | | | | | | | | | |
|2009г. - 2 | | | | | | | | | |
|ДОУ; | | | | | | | | | |
|2010г. - 2 | | | | | | | | | |
|ДОУ | | | | | | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
1.2.|Капитальный|2006г.|7211 |- |7211 |- |- |225 |Управление |07 01 420|-
|ремонт 2| | | | | | | |по делам | |
|зданий, |2007г.|37370 | |37370 | | | |образования,| |
|закрытых | | | | | | | |районные | |
|ДОУ и| | | | | | | |управления | |
|обеспечение| | | | | | | |зованием, | |
|капиталь- |2008г.|10000 | |10000 | | | |дошкольные | |
|ного ремон-| | | | | | | |образова- | |
|та 5 ава-|2009г.|7211 | |7211 | | | |тельные | |
|рийных | | | | | | | |учреждения | |
|зданий | | | | | | | | | |
| |2010г.|9105 | |9105 | | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
1.3.|Увеличение |2006г.|6012 |- |- |6012 |- |210, |Управление |07 01 420|
|количества | | | | | | |220, |по делам | |
|групп в|2007г.|3807,6 | | |3807,6 | |300 |образования,| |
|действующих| | | | | | | |районные | |
|ДОУ за счет| | | | | | | |управления | |
|рационали- |2008г.|1603,2 | | |1603,2 | | |зованием, | |
|зации сети| | | | | | | |дошкольные | |
|и более|2009г.|2605,2 | | |2605,2 | | |образова- | |
|полного | | | | | | | |тельные | |
|использова-| | | | | | | |учреждения | |
|ния | | | | | | | | | |
|проектной |2010г.|1603,2 | | |1603,2 | | | | |
|мощности | | | | | | | | | |
|зданий (78| | | | | | | | | |
|групп, | | | | | | | | | |
|1330 мест) | | | | | | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
1.4.|Развитие |2006г.|- |- | | | | |Управление |07 01 420|
|разнообраз-| | | | | | | |по делам | |
|ных органи-| | | | | | | |образования,| |
|зационных |2007г.| | | | | | |районные | |
|форм до-| | | | | | | |управления | |
|школьного |2008г.| | | | | | |зованием, | |
|образования| | | | | | | |дошкольные | |
|в соответ-| | | | | | | |образова- | |
|ствии с|2009г.| | | | | | |тельные | |
|потребнос- | | | | | | | |учреждения | |
|тями | | | | | | | | | |
|населения |2010г.| | | | | | | | |
|территории.| | | | | | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
1.5.|укомплекто-|2006г.|- |- |- |- |- | |Управление |07 01 420|
|вание до| | | | | | | |по делам | |
|норматива | | | | | | | |образования,| |
|ведомствен-|2007г.| | | | | | |районные | |
|ных детских| | | | | | | |управления | |
|садов на|2008г.| | | | | | |зованием, | |
|договорной | | | | | | | |дошкольные | |
|основе с| | | | | | | |образова- | |
|учредителя-|2009г.| | | | | | |тельные | |
|ми | | | | | | | |учреждения | |
| |2010г.| | | | | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
1.6.|Долевое |2006г.|38500 |- |- |38500 |- |225 |Управление |07 01 420|
|строитель- | | | | | | | |по делам | |
|ство 35| | | | | | | |образования,| |
|дошкольных |2007г.|58170 | | |58170 | | |районные | |
|образова- | | | | | | | |управления | |
|тельных |2008г.|26950 | | |26950 | | |зованием, | |
|учреждений | | | | | | | |дошкольные | |
|2006г. - 5 |2009г.|69300 | | |69300 | | |образова- | |
|ДОУ; | | | | | | | |тельные | |
|2007г. - 8 | | | | | | | |учреждения | |
|ДОУ; | | | | | | | | | |
|2008г. - 4 |2010г.|63700 | | |63700 | | | | |
|ДОУ; | | | | | | | | | |
|2009г. - 9 | | | | | | | | | |
|ДОУ; | | | | | | | | | |
|2010г. - 9 | | | | | | | | | |
|ДОУ | | | | | | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
1.7.|Привлечение| |- |- |- |- |- |260 |Управление |07 01 420|
|в ДОУ 650| | | | | | | |по делам | |
|детей из| | | | | | | |образования,| |
|неблагопо- | | | | | | | |районные | |
|лучных и| | | | | | | |управления | |
|малообес- | | | | | | | |зованием, | |
|печенных | | | | | | | |дошкольные | |
|семей с| | | | | | | |образова- | |
|частичным | | | | | | | |тельные | |
|или полным | | | | | | | |учреждения | |
|погашением | | | | | | | | | |
|родитель- | | | | | | | | | |
|ской платы | | | | | | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
1.8.|Предостав- |2006г.|6344 | |6344 | | |260 |Управление |07 01 420|
|ление | | | | | | | |по делам | |
|льготы по| | | | | | | |образования,| |
|родитель- |2007г.|6710 | |6710 | | | |районные | |
|ской плате| | | | | | | |управления | |
|(6280 | | | | | | | |зованием, | |
|детей) |2008г.|7076 | |7076 | | | |дошкольные | |
| | | | | | | | |образова- | |
| | | | | | | | |тельные | |
| |2009г.|7442 | |7442 | | | |учреждения | |
| | | | | | | | | | |
| |2010г.|7808 | |7808 | | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
1.9.|Обеспечение|2006г.|24359 |- |- |24359 |- |210, |Управление |07 01 420|
|содержания | | | | | | |220, |по делам | |
|в ДОУ вновь| | | | | | |300 |образования,| |
|привлечен- |2007г.|18344 | | |18344 | | |районные | |
|ного | | | | | | | |управления | |
|контингента|2008г.|17266 | | |17266 | | |зованием, | |
|детей (4403| | | | | | | |дошкольные | |
|детей) |2009г.|17291 | | |17291 | | |образова- | |
| | | | | | | | |тельные | |
| |2010г.|13350 | | |13350 | | |учреждения | |
----+----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. |Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к
|обучению в школе
----+----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.|Обеспечение|2006г.|26048 |- |- |26048 |- |225 |Управление |07 01 420|
|соответст- | | | | | | | |по делам | |
|вия всех|2007г.|10577 | | |10577 | | |образования,| |
|действующих| | | | | | | |районные | |
|ДОУ лицен-|2008г.|11578 | | |11578 | | |управления | |
|зионным | | | | | | | |зованием, | |
|требованиям| | | | | | | |дошкольные | |
|на право| | | | | | | |образова- | |
|ведения |2009г.|15182 | | |15182 | | |тельные | |
|образова- | | | | | | | |учреждения | |
|тельной |2010г.|14454 | | |14454 | | | | |
|деятельно- | | | | | | | | | |
|сти, | | | | | | | | | |
|выполнение | | | | | | | | | |
|предписаний| | | | | | | | | |
|служб гос-| | | | | | | | | |
|пожнадзора | | | | | | | | | |
|и госсан-| | | | | | | | | |
|эпиднадзора| | | | | | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
2.2.|Обеспечение|2006г.|3356 | | |3356 | |210, |Управление |07 01 |
|управлен- | | | | | | |220, |по делам | |
|ческих и| | | | | | |300 |образования,| |
|методичес- |2007г.|620 | | |620 | | |районные | |
|ких условий| | | | | | | |управления | |
|для | | | | | | | |зованием, | |
|улучшения |2008г.|- | | |- | | |дошкольные | |
|качества | | | | | | | |образова- | |
|дошкольного| | | | | | | |тельные | |
|образова- |2009г.|1811 | | |1811 | | |учреждения | |
|ния: орга-| | | | | | | | | |
|низация | | | | | | | | | |
|работы |2010г.|669 | | |669 | | | | |
|эксперимен-| | | | | | | | | |
|тальных | | | | | | | | | |
|площадок по| | | | | | | | | |
|наиболее | | | | | | | | | |
|актуальным | | | | | | | | | |
|проблемам | | | | | | | | | |
|повышения | | | | | | | | | |
|качества | | | | | | | | | |
|образова- | | | | | | | | | |
|ния; орга- | | | | | | | | | |
|низация | | | | | | | | | |
|работы | | | | | | | | | |
|постоянно | | | | | | | | | |
|действующих| | | | | | | | | |
|семинаров с| | | | | | | | | |
|привлечени-| | | | | | | | | |
|ем научно- | | | | | | | | | |
|методичес- | | | | | | | | | |
|ких кадров | | | | | | | | | |
|вузов и| | | | | | | | | |
|педагоги- | | | | | | | | | |
|ческих | | | | | | | | | |
|колледжей | | | | | | | | | |
----+----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. |Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования
----+----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.|Организация|2006г.|1109 |- |- |1109 |- |210, |Управление |07 01 420|
|работы | | | | | | |220, |по делам | |
|групп | | | | | | |300 |образования,| |
|интегриро- |2007г.|862 | | |862 | | |районные | |
|ванного | | | | | | | |управления | |
|воспитания | | | | | | | |зованием, | |
|и обучения |2008г.|738 | | |738 | | |дошкольные | |
|детей с| | | | | | | |образова- | |
|отклонени- | | | | | | | |тельные | |
|ями в|2009г.|616 | | |616 | | |учреждения | |
|развитии в| | | | | | | | | |
|дошкольных | | | | | | | | | |
|образова- |2010г.|739 | | |739 | | | | |
|тельных | | | | | | | | | |
|учреждениях| | | | | | | | | |
|(33 группы | | | | | | | | | |
|- 578 мест)| | | | | | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
3.2.|Организация|2006г.|492 |- |- |492 |- |210, |Управление |07 01 420|
|работы | | | | | | |220, |по делам | |
|дополни- | | | | | | |300 |образования,| |
|тельных |2007г.|492 | | |492 | | |районные | |
|коррекци- | | | | | | | |управления | |
|онных групп| | | | | | | |зованием, | |
|для детей с|2008г.|123 | | |123 | | |дошкольные | |
|нарушением | | | | | | | |образова- | |
|зрения, |2009г.|246 | | |246 | | |тельные | |
|слуха, | | | | | | | |учреждения | |
|опорно- | | | | | | | | | |
|двигатель- |2010г.|246 | | |246 | | | | |
|ного | | | | | | | | | |
|аппарата, | | | | | | | | | |
|интеллекта,| | | | | | | | | |
|задержкой | | | | | | | | | |
|психическо-| | | | | | | | | |
|го развития| | | | | | | | | |
|(15 групп | | | | | | | | | |
|- 180 мест)| | | | | | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
3.3.|Организация|2006г.|492 |- |- |492 |- |210, |Управление |07 01 420|
|работы | | | | | | |220, |по делам | |
|дополни- | | | | | | |300 |образования,| |
|тельных |2007г.|984 | | |984 | | |районные | |
|оздорови- | | | | | | | |управления | |
|тельных | | | | | | | |зованием, | |
|групп для |2008г.|- | | |- | | |дошкольные | |
|детей часто| | | | | | | |образова- | |
|и длительно| | | | | | | |тельные | |
|болеющих, с|2009г.|- | | |- | | |учреждения | |
|туберку- | | | | | | | | | |
|лезной |2010г.|- | | | | | | | |
|интоксика- | | | | | | | | | |
|цией, с| | | | | | | | | |
|аллергопа- | | | | | | | | | |
|тологией, с| | | | | | | | | |
|гастро- | | | | | | | | | |
|патологией | | | | | | | | | |
|и другие| | | | | | | | | |
|(12 групп -| | | | | | | | | |
|208 мест) | | | | | | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
3.4 |Обеспечение|2006г.|- |- |- | | | | | |
|соответст- | | | | | | | | | |
|вия лицен-| | | | | | | | | |
|зионным |2007г.|14 | | |14 | | | | |
|требованиям| | | | | | | | | |
|к медицин-| | | | | | | | | |
|ской дея-|2008г.|- | | |- | | | | |
|тельности 2| | | | | | | | | |
|дошкольных |2009г.|- | | |^ | | | | |
|образова- | | | | | | | | | |
|тельных | | | | | | | | | |
|учреждений,|2010г.|- | | |- | | | | |
|проводящих | | | | | | | | | |
|лечебно- | | | | | | | | | |
|коррекцион-| | | | | | | | | |
|ную работу | | | | | | | | | |
|с детьми | | | | | | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
3.5.|Открытие |2006г.|1719 |- |- |1719 |- |210, |Управление |07 01 420|
|специали- | | | | | | |220 |по делам | |
|зированного| | | | | | |300 |образования,| |
|дошкольного|2007г.|- | | |- | | |районные | |
|учреждения | | | | | | | |управления | |
|для ВИЧ|2008г.|- | | |- | | |зованием, | |
|инфициро- | | | | | | | |дошкольные | |
|ванных |2009г.|- | | |- | | |образова- | |
|детей | | | | | | | |тельные | |
| |2010г.|- | | |- | | |учреждения | |
----+----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. |Улучшение качественного состава кадров дошкольных образовательных учреждений
----+----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.|Переподго- |2006г.|36 |- |- |36 |- |226 |Управление |07 01 420|
|товка | | | | | | | |по делам | |
|кадров на| | | | | | | |образования,| |
|курсах | | | | | | | |районные | |
|повышения |2007г.|40 | | |40 | | |управления | |
|квалифика- | | | | | | | |зованием, | |
|ции мед-| | | | | | | |дошкольные | |
|работников |2008г.|36 | | |36 | | |образова- | |
|- 83 чел. | | | | | | | |тельные | |
| | | | | | | | |учреждения | |
| |2009г.|26 | | |26 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |2010г.|26 | | |26 | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
4.2.|Переподго- |2006г.|25,5 | | |25,5 | |226 |Управление |07 01 420|
|товка | | | | | | | |по делам | |
|кадров на|2007г.|25,5 | | |25,5 | | |образования,| |
|курсах | | | | | | | |районные | |
|повышения | | | | | | | |управления | |
|квалифика- |2008г.|25,5 | | |25,5 | | |зованием, | |
|ции поваров| | | | | | | |дошкольные | |
|- 75 чел. |2009г.|18,0 | | |18,0 | | |образова- | |
| | | | | | | | |тельные | |
| | | | | | | | |учреждения | |
| |2010г.|18,0 | | |18,0 | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
|Переподго- |2006г.|166 | | |166 | |226 |Управление |07 01 420|
|товка | | | | | | | |по делам | |
|кадров на| | | | | | | |образования,| |
|курсах |2007г.|80 | | |80 | | |районные | |
|повышения | | | | | | | |управления | |
|квалифика- | | | | | | | |зованием, | |
|ции | | | | | | | |дошкольные | |
|бухгалтеров|2008г.|80 | | |80 | | |образова- | |
|- 238 чел. | | | | | | | |тельные | |
| |2009г.|80 | | |80 | | |учреждения | |
| | | | | | | | | | |
| |2010г.|70 | | |70 | | | | |
----+----------------------------------------------------------------------------------------------------
5. |Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования
----+----------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.|Перевод 23 |2006г.|- |- |- |- |- |- |- |- |-
|ДОУ на| | | | | | | | | |
|условия |2007г.| | | | | | | | |
|финансово- | | | | | | | | | |
|экономичес-| | | | | | | | | |
|кой и|2008г.| | | | | | | | |
|хозяйствен-| | | | | | | | | |
|ной | | | | | | | | | |
|самостоя- |2009г.| | | | | | | | |
|тельности | | | | | | | | | |
| |2010г.| | | | | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
5.2.|Установка |2006г.|400 |- |- |400 | |225 |Управление |07 01 420|
|приборов | | | | | | | |по делам | |
|учета | | | | | | | |образования,| |
|потребления|2007г.| | | | | | |районные | |
|воды (40 | | | | | | | |управления | |
|шт.) в | | | | | | | |зованием, | |
|дошкольных |2008г.| | | | | | |дошкольные | |
|учреждениях| | | | | | | |образова- | |
| |2009г.| | | | | | |тельные | |
| | | | | | | | |учреждения | |
| |2010г.| | | | | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
5.3.|Установка |2006г.|4900 | | |4900 | |225 |Управление |07 01 420|
|приборов | | | | | | | |по делам | |
|учета | | | | | | | |образования,| |
|потребления|2007г.| | | | | | |районные | |
|тепла (70 | | | | | | | |управления | |
|шт.) в | | | | | | | |зованием, | |
|дошкольных |2008г.| | | | | | |дошкольные | |
|учреждениях| | | | | | | |образова- | |
| |2009г.| | | | | | |тельные | |
| | | | | | | | |учреждения | |
| |2010г.| | | | | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
5.4.|Расширение |2006г.|605 | | | |605 |220, |Управление |07 01 420|
|практики | | | | | | |300 |по делам | |
|установле- | | | | | | | |образования,| |
|ния шефства|2007г.|605 | | | |605 | |районные | |
|промышлен- | | | | | | | |управления | |
|ных пред- |2008г.|605 | | | |605 | |зованием, | |
|приятий, | | | | | | | |дошкольные | |
|коммерчес- | | | | | | | |образова- | |
|ких струк- |2009г.|605 | | | |605 | |тельные | |
|тур над 26 | | | | | | | |учреждения | |
|муниципаль-|2010г.|605 | | | |605 | | | |
|ными | | | | | | | | | |
|детскими | | | | | | | | | |
|садами | | | | | | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
5.5.|Расширение |2006г.|51,8 | | | |51,8 |210, |Управление |07 01 420|
|практики | | | | | | |220, |по делам | |
|образова- | | | | | | |300 |образования,| |
|тельных |2007г.|51,8 | | | |51,8 | |районные | |
|(сверх | | | | | | | |управления | |
|государст- | | | | | | | |зованием, | |
|венного |2008г.|51,8 | | | |51,8. | |дошкольные | |
|образова- | | | | | | | |образова- | |
|тельного | | | | | | | |тельные | |
|стандарта) |2009г.|51,8 | | | |51,8 | |учреждения | |
|и иных | | | | | | | | | |
|платных | | | | | | | | | |
|услуг |2010г.|51,8 | | | |51,8 | | | |
|населению | | | | | | | | | |
|учреждени- | | | | | | | | | |
|ями | | | | | | | | | |
|дошкольного| | | | | | | | | |
|образования| | | | | | | | | |
----+-----------+------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+------------+---------+----
|ИТОГО | |689394,7| |106277 |579833,7|3284 | | | |
| | | | | | | | | | |
| |2006г.|165500,3| |13555 |151288,5|656,8 | | | |
| | | | | | | | | | |
| |2007г.|152282,9| |44080 |107546,1|656,8 | | | |
| | | | | | | | | | |
| |2008г.|94532,5 | |17076 |76799,7 |656,8 | | | |
| | | | | | | | | | |
| |2009г.|140247 | |14653 |124937,2|656,8 | | | |
| | | | | | | | | | |
| |2010г.|136832 | |16913 |119262,2|656,8 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы"
-------------------------------------------------------------------------
N | Перечень мер |Коли-|Размер | Объем | Расчет
п/п | |чес- |в (тыс.|необходимых| необходимых
| |тво | руб.) |финансовых | финансовых
| | | | средств в | средств в
| | | | год | год
| | | |(тыс. руб.)| (тыс. руб.)
----+--------------------------------------------------------------------
1. |Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах
|дошкольных образовательных учреждений
----+--------------------------------------------------------------------
1.1.|Принятие мер к возврату| | | |
|в систему образования| | | |
|перепрофилированных и| | | |
|используемых не по| | | |
|назначению 12 ДОУ | | | |
|2006 год |5 |8734 |43674 |5 ДОУ х 8734,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |43674,0 тыс.
|2007 год |1 |10100 |10100 |1 ДОУ х 10100,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |10100,0 тыс.руб.
|2008 год |2 |7275 |14550 |2 ДОУ х 7275,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |14550,0 тыс.руб.
|2009 год |2 |8881 |17762 |2 ДОУ х 8881,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |17762,0 тыс.руб.
|2010 год |2 |9394 |18788 |2 ДОУ х 9394,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |18788,0 тыс. руб.
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
1.2.|Капитальный ремонт 2| | | |
|зданий, закрытых ДОУ и| | | |
|обеспечение капитального| | | |
|ремонта 5 аварийных| | | |
|зданий | | | |
|2006 год |1 |7211 |7211 |1 ДОУ х 7211,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |7211,0 тыс. руб.
|2007 год |3 |12456,7|37370 |3 ДОУ х 12456,7
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |37370,0 тыс.руб.
|2008 год |1 |10000 |10000 |1 ДОУ х 10000,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |10000,0 тыс.руб.
|2009 год |1 |7211 |7211 |1 ДОУ х 7211,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |7211,0 тыс. руб.
|2010 год |1 |9105 |9105 |1 ДОУ 9105,0 тыс.
| | | | |руб. = 9105,0
| | | | |тыс. руб.
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
1.3.|Увеличение количества| | | |
|групп в действующих ДОУ| | | |
|за счет рационализации| | | |
|сети и более полного| | | |
|использования проектной| | | |
|мощности зданий| | | |
|(78 групп, 1330 мест) | | | |
|2006 год |30 |200,4 |6012 |30 групп х 200,4
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |6012,0 тыс. руб.
|2007 год |19 |200,4 |3807,6 |19 групп х 200,4
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |3807,6 тыс.руб.
|2008 год |8 |200,4 |1603,2 |8 групп х 200,4
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |1603,2 тыс.руб.
|2009 год |13 |200,4 |2605,2 |13 групп х 200,4
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |2605,2 тыс.руб.
|2010 год |8 |200,4 |1603,2 |8 групп х 200,4
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |1603,2 тыс.руб.
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
1.4.|Развитие разнообразных| | | |
|организационных форм| | | |
|дошкольного образования| | | |
|в соответствии с| | | |
|потребностями населения| | | |
|территории. | | | |
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
1.5.|укомплектование до|- |- | |
|норматива ведомственных| | | |
|детских садов на| | | |
|договорной основе с| | | |
|учредителями | | | |
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
1.6.|Строительство 35| | | |
|дошкольных образователь-| | | |
|ных учреждений | | | |
|2006 год |5 |7700,0 |38500 |5 ДОУ х 7700,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |38500,0 тыс. руб.
|2007 год |8 |7700,0 |61600 |8 ДОУ х 7700,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |61600,0 тыс. руб.
|2008 год |4 |7700,0 |30800 |4 ДОУ х 7700,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |30800,0 тыс, руб.
|2009 год |9 |7700,0 |69300 |9 ДОУ х 7700,0
| | | | |тыс.руб. =
| | | | |69300,0 тыс.руб.
|2010 год |9 |7700,0 |69300 |9 ДОУ х 7700,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |69300,0 тыс. руб.
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
1.7.|Привлечение в ДОУ 650|- |- |- |-
|детей из неблагополучных| | | |
|и малообеспеченных| | | |
|семей с частичным или| | | |
|полным погашением| | | |
|родительской платы | | | |
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
1.8.|Предоставление льготы по| | | |
|родительской плате | | | |
|2006 год |1126 |0,626 |6344 |1126 чел. х 626
| | | | |руб. х 9 мес. =
| | | | |6344,0 тыс.руб.
|2007 год |1191 |0,626 |6710 |1191 чел. х 626
| | | | |руб. х 9 мес. =
| | | | |6710,0 тыс.руб.
|2008 год |1256 |0,626 |7076 |1256 чел. х 626
| | | | |руб. х 9 мес. =
| | | | |7076,0 тыс.руб.
|2009 год |1321 |0,626 |7442 |1321 чел. х 626
| | | | |руб. х 9 мес. =
| | | | |7442,0 тыс.руб.
|2010 год |1386 |0,626 |7808 |1386 чел. х 626
| | | | |руб. х 9 мес. =
| | | | |7808,0 тыс.руб.
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
1.8.|Обеспечение содержания в| | | |
|ДОУ вновь привлеченного| | | |
|контингента детей | | | |
|(4403 детей) | | | |
|2006 год |1417 |17,2 |24359 |1417 чел. х 17,2
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |24359,0 тыс.руб.
|2007 год |974 |18,8 |18344 |974 чел. х 18,8
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |18344,0 тыс.руб.
|2008 год |674 |25,6 |17266 |674 чел. х 25,6
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |17266,0 тыс.руб.
|2009 год |690 |25,1 |17291 |690 чел. х 25,1
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |17291,0 тыс.руб.
|2010 год |648 |20,6 |13350 |648 чел. х 20,6
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |13350,0 тыс. руб.
----+--------------------------------------------------------------------
2. |Создание условий для повышения качества дошкольного образования,
|улучшения подготовки детей к обучению в школе
----+--------------------------------------------------------------------
2.1.|Обеспечение соответствия| | | |
|всех действующих ДОУ| | | |
|лицензионным требованиям| | | |
|на право ведения| | | |
|образовательной | | | |
|деятельности, выполнение| | | |
|предписаний служб| | | |
|госпожнадзора и| | | |
|госсанэпиднадзора | | | |
|2006 год |43 |605,7 |26048 |43 ДОУ х 605,7
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |26048,0
|2007 год |35 |302,2 |10577 |35 ДОУ х 302,2
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |10577,0 тыс.руб.
|2008 год |36 |321,6 |11578 |36 ДОУ х 321,6
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |11578,0 тыс. руб.
|2009 год |49 |309,8 |15182 |49 ДОУ х 309,8
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |15182,0 тыс. руб.
|2010 год |102 |141,7 |14454 |102 ДОУ х 141,7
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |14454,0 тыс.руб.
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
2.2 |Обеспечение | | | |
|управленческих и| | | |
|методических условий| | | |
|для улучшения качества| | | |
|дошкольного образования| | | |
|организация работы| | | |
|экспериментальных | | | |
|площадок по наиболее| | | |
|актуальным проблемам| | | |
|повышения качества| | | |
|образования; организация| | | |
|работы постоянно| | | |
|действующих семинаров| | | |
|с привлечением научно-| | | |
|методических кадров| | | |
|вузов и педагогических| | | |
|колледжей | | | |
|2006 год |4 |839 |3356 |4 ДОУ х 839,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |3356,0 тыс. руб.
|2007 год |1 |620 |620 |1 ДОУ х 620,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |620,0 тыс. руб.
| | | | |
|2008 год |- |- |- |-
| | | | |
|2009 год |3 |603,7 |1811 |3 ДОУ х 603,7
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |1811,0 тыс. руб.
|2010 год |1 |669 |669 |1 ДОУ х 669,0
| | | | |тыс. руб. = 669,0
| | | | |тыс. руб.
----+--------------------------------------------------------------------
3. |Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования
----+--------------------------------------------------------------------
3.1.|Организация работы групп| | | |
|интегрированного | | | |
|воспитания и обучения| | | |
|детей с отклонениями в| | | |
|развитии в дошкольных| | | |
|образовательных | | | |
|учреждениях (33 группы -| | | |
|578 мест) | | | |
|2006 год |9 |123,2 |1109 |9 групп х 123,2
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |1109,0 тыс. руб.
|2007 год |7 |123,2 |862 |7 групп х 123,2
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |862,0 тыс. руб.
|2008 год |6 |123,2 |738 |6 групп х 123,2
| | | | |тыс. руб.
| | | | |738,0 тыс. руб.
|2009 год |5 |123,2 |616 |5 групп х 123,2
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |616,0 тыс. руб.
|2010 год |6 |123,2 |739 |6 групп х 123,2
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |738,0 тыс.руб.
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
3.2.|Организация работы| | | |
|дополнительных | | | |
|коррекционных групп для| | | |
|детей с нарушением| | | |
|зрения, слуха, опорно-| | | |
|двигательного аппарата,| | | |
|интеллекта, задержкой| | | |
|психического развития| | | |
|(15 групп - 180 мест) | | | |
|2006 год |5 |98,4 |492 |5 групп х 98,4
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |492,0 тыс. руб.
|2007 год |5 |98,4 |492 |5 групп х 98,4
| | | | |тыс.руб. =
| | | | |492,0 тыс. руб.
|2008 год |1 |123 |123 |1 группа х 123,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |123,0 тыс. руб.
|2009 год |2 |123 |246 |2 группы х 123,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |246,0 тыс. руб.
|2010 год |2 |123 |246 |2 группы х 123,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |246,0 тыс. руб.
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
3.3.|Организация работы| | | |
|дополнительных | | | |
|оздоровительных групп| | | |
|для детей часто и| | | |
|длительно болеющих, с| | | |
|туберкулезной | | | |
|интоксикацией, с| | | |
|аллергопатологией, с| | | |
|гастропатологией и| | | |
|другие (12 групп - 208 | | | |
|мест) | | | |
|2006 год |4 |123 |492 |4 группы х 123,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |492,0 тыс. руб.
|2007 год |8 |123 |984 |8 группы х 123,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |984,0 тыс. руб.
|2008 год |- |- |- |-
| | | | |
|2009 год |- |- | |-
| | | | |
|2010 год |- |- | |-
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
3.4.|Обеспечение соответствия| | | |
|лицензионным требованиям| | | |
|к медицинской| | | |
|деятельности 2| | | |
|дошкольных образователь-| | | |
|ных учреждений,| | | |
|проводящих лечебно-| | | |
|коррекционную работу с| | | |
|детьми | | | |
|2006 год |- |- |- |-
| | | | |
|2007 год |2 |7 |14 |2 ДОУ х 7,0 тыс.
| | | | |руб. = 14,0
| | | | |тыс. руб.
| | | | |
|2008 год |- |- |- |-
| | | | |
|2009 год |- |- |- |-
| | | | |
|2010 год |- |- |- |-
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
3.5.|Открытие | | | |
|специализированного | | | |
|дошкольного учреждения| | | |
|для ВИЧ инфицированных| | | |
|детей | | | |
|2006 год |1 |1719,0 |1719,0 |1 ДОУх 1719,0
| | | | |тыс.руб. = 1719,0
| | | | |тыс. руб.
| | | | |
|2007 год | |- |- |-
| | | | |
|2008 год |- | |- |-
| | | | |
|2009 год |- | |- |-
| | | | |
|2010 год |- | |- |-
----+--------------------------------------------------------------------
4. |Улучшение качественного состава кадров дошкольных образовательных
|учреждений
----+--------------------------------------------------------------------
4.1.|Переподготовка кадров на| | | |
|курсах повышения | | | |
|квалификации медработни-| | | |
|ков - 83 чел | | | |
|2006 год |19 |1,9 |36 |19 чел, х 1,9
| | | | |тыс.руб. = 36,0
| | | | |тыс.руб.
|2007 год |20 |2 |40 |20 чел. х 2,0
| | | | |тыс.руб. = 40,0
| | | | |тыс.руб.
|2008 год |18 |1,9 |36 |18 чел. х 1,9
| | | | |тыс.руб. = 36,0
| | | | |тыс.руб.
|2009 год |13 |2 |26 |13 чел. х 2,0
| | | | |тыс.руб. = 26,0
| | | | |тыс.руб.
|2010 год |13 |2 |26 |13 чел. х 2,0
| | | | |тыс.руб. = 26,0
| | | | |тыс.руб.
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
4.2.|Переподготовка кадров| | | |
|на курсах повышения| | | |
|квалификации поваров -| | | |
|75 чел. | | | |
|2006 год |17 |1,5 |25,5 |17 чел. х 1,5
| | | | |тыс.руб. = 25,5
| | | | |тыс.руб.
|2007 год |17 |1,5 |25,5 |17 чел. х 1,5
| | | | |тыс.руб. = 25,5
| | | | |тыс.руб.
|2008 год |17 |1,5 |25,5 |17 чел. х 1,5
| | | | |тыс.руб. = 25,5
| | | | |тыс.руб.
|2009 год |12 |1,5 |18 |12 чел. х 1,5
| | | | |тыс.руб. = 18,0
| | | | |тыс.руб.
|2010 год |12 |1,5 |18 |12 чел. х 1,5
| | | | |тыс.руб. = 18,0
| | | | |тыс.руб.
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
4.3.|Переподготовка кадров| | | |
|на курсах повышения| | | |
|квалификации бухгалтеров| | | |
|- 238 чел. | | | |
|2006 год |83 |2 |166 |83 чел. х 2,0
| | | | |тыс.руб. = 166,0
| | | | |тыс. руб.
|2007 год |40 |2 |80 |40 чел. х 2,0
| | | | |тыс.руб. = 80,0
| | | | |тыс.руб.
|2008 год |40 |2 |80 |40 чел. х 2,0
| | | | |тыс.руб. = 80,0
| | | | |тыс.руб.
|2009 год |40 |2 |80 |40 чел. х 2,0
| | | | |тыс.руб. = 80,0
| | | | |тыс.руб.
|2010 год |35 |2 |70 |35 чел. х 2,0 тыс
| | | | |руб. = 70,0
| | | | |тыс. руб.
----+--------------------------------------------------------------------
5. |Повышение экономической эффективности системы дошкольного
|образования
----+--------------------------------------------------------------------
5.1.|Перевод 23 ДОУ на|- |- |- |-
|условия финансово-| | | |
|экономической и| | | |
|хозяйственной | | | |
|самостоятельности | | | |
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
5.2.|Установка приборов учета| | | |
|потребления воды (40| | | |
|шт.) в дошкольных| | | |
|учреждениях | | | |
|2006 год |40 |10 |400,0 |40 шт. х 10,0
| | | | |тыс.руб. = 400,0
| | | | |тыс. руб.
|2007 год |- |- |- |-
| | | | |
|2008 год |- |- |- |-
| | | | |
|2009 год |- |- |- |-
| | | | |
|2010 год |- |- |- |-
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
5.3.|Установка приборов учета| | | |
|потребления тепла| | | |
|(70 шт.) в дошкольных| | | |
|учреждениях | | | |
|2006 год |70 |70 |4900,0 |70 шт. х 70,0
| | | | |тыс.руб. =
| | | | |4900,0 тыс. руб.
| | | | |
|2007 год |- |- |- |-
| | | | |
|2008 год |- | | |-
| | | | |
|2009 год |- |- |- |-
| | | | |
|2010 год |- |- | |-
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
5.4.|Расширение практики| | | |
|установления шефства| | | |
|промышленных | | | |
|предприятий, | | | |
|коммерческих структур| | | |
|над 26 муниципальными| | | |
|детскими садами | | | |
|2006 год |26 |23,3 |605 |26 ДОУ х 23,3
| | | | |тыс.руб. = 605,0
| | | | |тыс. руб.
|2007 год |26 |23,3 |605 |26 ДОУ х 23,3
| | | | |тыс.руб. =
| | | | |605,0 тыс. руб.
|2008 год |26 |23,3 |605 |26 ДОУ х 23,3
| | | | |тыс.руб. =
| | | | |605,0 тыс. руб.
|2009 год |26 |23,3 |605 |26 ДОУ х 23,3
| | | | |тыс.руб. =
| | | | |605,0 тыс. руб.
|2010 год |26 |23,3 |605 |26 ДОУ х 23,3
| | | | |тыс.руб. =
| | | | |605,0 тыс. руб.
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
5.5.|Расширение практики| | | |
|образовательных (сверх| | | |
|государственного обра-| | | |
|зовательного стандарта)| | | |
|и иных платных услуг| | | |
|населению учреждениями| | | |
|дошкольного образования | | | |
|2006 год |38 |1,4 |51,8 |38 услуг х 1,4
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |51,8 тыс, руб.
|2007 год |38 |1,4 |51,8 |38 услуг х 1,4
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |51,8 тыс. руб.
|2008 год |38 |1,4 |51,8 |38 услуг х 1,4
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |51,8 тыс. руб.
|2009 год |38 |1,4 |51,8 |38 услуг х 1,4
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |51,8 тыс. руб.
|2010 год |38 |1,4 |51,8 |38 услуг х 1,4
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |51,8 тыс. руб.
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
|ВСЕГО | | | |689394,7
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
|2006 год | | | |165500,3
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
|2007 год | | | |152282,9
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
|2008 год | | | |94532,5
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
|2009 год | | | |140247,0
----+------------------------+-----+-------+-----------+-----------------
|2010 год | | | |136832,0
-------------------------------------------------------------------------
4. Подпрограмма
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2007г.г.
Паспорт
подпрограммы поддержки талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2007г.г.
-------------------------------------------------------------------------
Наименование подпрограммы |Подпрограмма поддержки одаренных детей
|и талантливой молодежи города Челябинска
|в 2006-2007г.г.
------------------------------+------------------------------------------
Муниципальный заказчик|Глава города Челябинска
подпрограммы |
------------------------------+------------------------------------------
Разработчики подпрограммы |Управление по делам образования,
|Управление по физической культуре, спорту
|и туризму, Управление по делам молодежи,
|Управление культуры
------------------------------+------------------------------------------
Цели и задачи подпрограммы |Цель: создание условий для реализации
|способностей, творческого и
|интеллектуального потенциала талантливой
|молодежи, проживающей в городе Челябинске.
|Задачи:
|1) сохранение и развитие сети
|общеобразовательных учреждений для
|обучающихся с высоким интеллектуальным
|потенциалом (лицеев, гимназий, школ с
|углубленным изучением отдельных
|дисциплин);
|2) сохранение и развитие сети учреждений
|дополнительного образования детей;
|3) организация и проведение олимпиад,
|конкурсов, соревнований, фестивалей для
|представителей талантливой молодежи;
|4) материальная поддержка талантливой
|молодежи.
------------------------------+------------------------------------------
Основные индикативные|1. Количество обучающихся в профильных
показатели подпрограммы |классах общеобразовательных учреждений в
|% от общего количества обучающихся 10-11
|классов (2006г. - 38%, 2007г. - 42%).
|2. Количество обучающихся, занимающихся
|в учреждениях дополнительного образования,
|в % от их общего числа (2006г. - 36,7%,
|2007г. - 37,7%).
|3. Количество обучающихся, охваченных
|дополнительным образованием в
|общеобразовательных учреждениях, в % от их
|общего числа (2006г. - 66,7%, 2007г. -
|67,3%).
|4. Количество обучающихся и воспитанников,
|получивших материальное вознаграждение в
|виде стипендий (2006г. - 240 человек,
|2007г. - 240 человек).
|5. Количество спортсменов по игровым
|и техническим видам спорта, выступающим
|в составе сборных команд на Российских
|соревнованиях, которым оказывается
|материальная помощь в виде оплаты
|экипировки финансирования участия в
|соревнованиях и др. (2006г. - 250
|человек, 2007г. - 250 человек).
------------------------------+------------------------------------------
Сроки и этапы реализации|Сроки реализации подпрограммы
подпрограммы |январь 2006г. - декабрь 2007г.
------------------------------+------------------------------------------
Основные исполнители|Управление по делам образования,
подпрограммы |Управление по физической культуре, спорту,
|и туризму, Управление по делам молодежи,
|Управление культуры
------------------------------+------------------------------------------
Объемы (тыс. руб.) и источники|Бюджет города 2006г. - 13 206,5
финансирования подпрограммы | 2007г. - 13 206,5
|ИТОГО: 26 413 тыс. рублей
------------------------------+------------------------------------------
Ожидаемые конечные результаты|1. Увеличение охвата детей и молодежи
подпрограммы и показатели| досуговыми, культурными программами и
социально-экономической | спортивными мероприятиями.
эффективности |2. Оказание реальной поддержки одаренным
| детям и молодежи для реализации их
| интересов и способностей.
|3. Повышение престижа активного,
| общественно-полезного образа жизни в
| детской и молодежной среде.
------------------------------+------------------------------------------
Система контроля за|Представление ежеквартальных отчетов
исполнением подпрограммы |Главе города по выполнению основных
|мероприятий подпрограммы и достижению
|индикативных показателей эффективности ее
|исполнения.
-------------------------------------------------------------------------
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является создание механизмов, способных кардинально поднять качество отечественного образования. Особое внимание уделяется созданию основы для прорывного инновационного развития страны, для укрепления ее конкурентоспособности. Очевидно, что решение данных задач невозможно без создания условий для поддержки инициативной, способной, талантливой молодежи, условий для притока молодежи в науку, обеспечения ей возможности продуктивно заниматься исследовательской деятельностью.
На протяжении последнего времени, учитывая важность сохранения и развития интеллектуального, духовного, нравственного и культурного" потенциала общества, в Челябинске формировалась система условий для всестороннего развития детей и молодежи, представленная разнообразными формами и методами ее организации.
В городе создана сеть образовательных учреждений общего и дополнительного образования, учреждений культуры, на базе которых создаются условия для образования и развития одаренных детей. Организуется проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей, спортивно-массовых мероприятий. Проводятся традиционные приемы Главой города выпускников-медалистов челябинских школ, выдающихся спортсменов, победителей и призеров российских и международных творческих конкурсов и предметных олимпиад.
В целях адресной поддержки талантливых детей и молодежи установлены стипендии Администрации города Челябинска, а также финансируется их подготовка и участие в конкурсах и соревнованиях.
Для систематизации данной работы, а также для планомерного развития сети услуг в сфере образования одаренных детей и талантливой молодежи разработана данная подпрограмма.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации способностей, творческого и интеллектуального потенциала одаренных детей и талантливой молодежи, проживающих в городе Челябинске.
Для достижения поставленной цели на уровне органов местного самоуправления города Челябинска должны быть решены следующие задачи:
- сохранение и развитие сети общеобразовательных учреждений для обучающихся с высоким интеллектуальным потенциалом (лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных дисциплин);
- сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей;
- обеспечение организации и проведения олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей для одаренных детей и представителей талантливой молодежи;
- осуществлена материальная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Сроки реализации программы: январь 2006г. - декабрь 2007г.
План мероприятий
реализации подпрограммы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2007 гг.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Объекты, | Сроки | Планируемые объемы финансирования |Статья | Главный | Целевое |При
|мероприятия| прове-| (тыс. руб.) |экономи| распоряди- | назначе-|ме-
| | дения |----------------------------------------|ческой | тель | чение |ча
| | меро- | всего | Феде- |Облас- |Бюджет |Внебюд- |класси-| бюджетных |(раздел, |ние
| |приятия| |ральный| тной |города | жетные |фикации| средств |подраздел|
| | | |бюджет |бюджет | |средства| | города, |согласно |
| | | | | | | | | распоряди- | функцио-|
| | | | | | | | | тель |нальному |
| | | | | | | | | бюджетных | класси- |
| | | | | | | | | средств |фикатору)|
| | | | | | | | | города, | |
| | | | | | | | | получатель | |
| | | | | | | | | бюджетных | |
| | | | | | | | | средств | |
| | | | | | | | | города | |
---+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------------+---------+---
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
---+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------------+---------+---
1. |Выплата |2006г. |600 | |- |600 |- |290 |Управление |07 09 452|
|ежемеся- | | | | | | | |по делам | |
|чных |2007г. |600 | | |600 | | |образования,| |
|стипендий | | | | | | | |районные | |
|Админис- | | | | | | | |управления | |
|трации | | | | | | | |образованием| |
|города | | | | | | | | | |
|Челябинска | | | | | | | | | |
|100 | | | | | | | | | |
|одаренным | | | | | | | | | |
|детям | | | | | | | | | |
|(размер | | | | | | | | | |
|стипендий | | | | | | | | | |
|500 руб.) | | | | | | | | | |
---+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------------+---------+---
2. |Поощрение |2006г. |265,5 | | |265,5 | |290 |Управление |07 09 452|
|призеров | | | | | | | |по делам | |
|программы | | | | | | | |молодежи, | |
|интеллек- |2007г. |265,5 | | |265,5 | | |Управление | |
|туального | | | | | | | |по делам | |
|творчества | | | | | | | |образования,| |
|молодежи | | | | | | | |районные | |
|"Шаг в | | | | | | | |управления | |
|будущее" | | | | | | | |образованием| |
---+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------------+---------+---
3. |Поддержка |2006г. |165,0 | | |165,0 | |226 |Управление | |
|КВН- | | | | | | | |по делам | |
|движения |2007г. |165,0 | | |165,0 | | |молодежи | |
|(школьная | | | | | | | | | |
|лига) | | | | | | | | | |
---+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------------+---------+---
4. |Поддержка |2006г. |150,0 | | |150,0 | |290 |Управление | |
|талантливых| | | | | | | |культуры | |
|и одаренных|2007г. |150,0 | | |150,0 | | | | |
|детей | | | | | | | | | |
|детских | | | | | | | | | |
|школ | | | | | | | | | |
|искусств | | | | | | | | | |
|(ежегодно | | | | | | | | | |
|15 детей) в| | | | | | | | | |
|виде | | | | | | | | | |
|выделения | | | | | | | | | |
|материаль- | | | | | | | | | |
|ной помощи,| | | | | | | | | |
|финансиро- | | | | | | | | | |
|вания | | | | | | | | | |
|участия | | | | | | | | | |
|детей в | | | | | | | | | |
|международ-| | | | | | | | | |
|ных и все- | | | | | | | | | |
|российских | | | | | | | | | |
|конкурсах. | | | | | | | | | |
---+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------------+---------+---
5. |Поощрение |2006г. |500 | | |500 | |210 |Управление | |
|лучших | | | | | | | |по физичес- | |
|спортсменов| | | | | | | |кой культу- | |
|(100 чело- |2007г. |500 | | |500 | | |ре, спорту и| |
|век в год) | | | | | | | |туризму | |
---+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------------+---------+---
6. |Выплата |2006г. |100 | | |100 | |290 |Управление | |
|ежемесяч- | | | | | | | |по | |
|ных |2007г. |100 | | |100 | | |физической | |
|стипендий | | | | | | | |культуре, | |
|лучшим | | | | | | | |спорту и | |
|спортсменам| | | | | | | |туризму. | |
|города (25 | | | | | | | | | |
|человек). | | | | | | | | | |
---+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------------+---------+---
7. |Создание |2006г. |11426 | | |11426 | |222, |Управление | |
|условий для| | | | | | |226 |по | |
|талантливых|2007г. |11426 | | |11426 | |310 |физической | |
|спортсменов| | | | | | | |культуре, | |
|по игровым | | | | | | | |спорту и | |
|и техничес-| | | | | | | |туризму. | |
|ким видам | | | | | | | | | |
|спорта, | | | | | | | | | |
|выступающим| | | | | | | | | |
|в составе | | | | | | | | | |
|сборных | | | | | | | | | |
|команд на | | | | | | | | | |
|Российских | | | | | | | | | |
|соревнова- | | | | | | | | | |
|ниях (еже- | | | | | | | | | |
|годно 250 | | | | | | | | | |
|человек, | | | | | | | | | |
|экипировка,| | | | | | | | | |
|финансиро- | | | | | | | | | |
|вание | | | | | | | | | |
|участия в | | | | | | | | | |
|соревнова- | | | | | | | | | |
|ниях, | | | | | | | | | |
|материаль- | | | | | | | | | |
|ная помощь | | | | | | | | | |
|и др.). | | | | | | | | | |
---+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------------+---------+---
8. |Участие |2006г. |В счет | | |В счет | |226 |Управление |07 02 432|
|детей | |текуще-| | |текуще-| |310 |по делам |07 09 452|
|Челябинска | |го фи- | | |го фи- | |340 |образования,| |
|в предмет- | |нанси- | | |нанси- | | |районные | |
|ных |2007г. |рования| | |рования| | |управления | |
|олимпиадах,| | | | | | | |образованием| |
|творческих | | | | | | | | | |
|конкурсах, | | | | | | | | | |
|спортивных | | | | | | | | | |
|соревнова- | | | | | | | | | |
|ниях | | | | | | | | | |
---+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------------+---------+---
9. |Организация|2006г. |В счет | | |В счет | |226, |Управление |07 07 432|
|летних |2007г. |текуще-| | |текуще-| |310, |по делам | |
|творческих | |го фи- | | |го фи- | |340 |образования,| |
|школ, | |нанси- | | |нанси- | | |районные | |
|профильных | |рования| | |рования| | |управления | |
|смен для | | | | | | | |образованием| |
|одаренных | | | | | | | | | |
|детей на | | | | | | | | | |
|базе | | | | | | | | | |
|оздорови- | | | | | | | | | |
|тельных | | | | | | | | | |
|лагерей | | | | | | | | | |
---+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------------+---------+---
|ВСЕГО: | |26413 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |2006г. |13206,5| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |2007г. |13206,5| | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2007г.г.
-------------------------------------------------------------------------
N | Перечень мер |Коли-| Размер | Объем |Расчет необходимых
п/п | | чес-|выплат в| необхо-|финансовых средств
| | тво | (тыс. | димых | в год
| | | руб.) | финан-| (тыс. руб.)
| | | | совых |
| | | | средств|
| | | | в год |
| | | | (тыс. |
| | | | руб.) |
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
1. |Выплата ежемесячных| | | |
|стипендий Администрации| | | |
|города Челябинска 100| | | |
|одаренным детям | | | |
|2006 год |100 |0,5 |50 |100 детей х 0,5
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |50,0 тыс.руб.
|2007 год |100 |0,5 |50 |100 детей х 0,5
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |50,0 тыс.руб.
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
2. |Поощрение призеров| | | |
|программы интеллектуаль-| | | |
|ного творчества молодежи| | | |
|"Шаг в будущее" | | | |
|2006 год |100 |2,655 |265,5 |100 детей х 2,655
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |265,5 тыс. руб.
|2007 год |100 |2,655 |265,5 |100 детей х 2,655
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |265,5 тыс. руб.
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
3. |Поддержка КВН-движения| | | |
|(школьная лига) | | | |
|2006 год |5 |33 |165 |5 команд х 33,0
| | | | |тыс.руб. =
| | | | |165,0 тыс. руб.
|2007 год |5 |33 |165 |5 команд х 33,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |165,0 тыс. руб.
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
4. |Поддержка талантливых и| | | |
|одаренных детей детских| | | |
|школ искусств | | | |
|2006 год |15 |10 |150 |15 детей х 10,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |150,0 тыс. руб.
|2007 год |15 |10 |150 |15 детей х 10,0
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |150,0 тыс. руб.
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
5. |Поощрение лучших| | | |
|спортсменов. | | | |
|2006 год |100 |5 |500 |100 чел. х 5,0
| | | | |тыс.руб. = 500,0
| | | | |тыс. руб.
|2007 год |100 |5 |500 |100 чел. х 5,0
| | | | |тыс.руб. = 500,0
| | | | |тыс. руб.
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
6. |Выплата ежемесячных| | | |
|стипендий лучшим| | | |
|спортсменам. | | | |
|2006 год |25 |4 |100 |25 чел. х 4,0 тыс.
| | | | |руб. = 100,0
| | | | |тыс. руб.
|2007 год |25 |4 |100 |25 чел. х 4,0 тыс.
| | | | |руб. = 100,0
| | | | |тыс. руб.
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
7. |Создание условий для| | | |
|талантливых спортсменов| | | |
|по игровым и техническим| | | |
|видам спорта,| | | |
|выступающим в составе| | | |
|сборных команд на| | | |
|Российских соревнованиях| | | |
|2006 год |250 |45,704 |11426 |250 чел. х 45,407
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |11426,0 тыс. руб.
|2007 год |250 |45,704 |11426 |250 чел. х 45,407
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |11426,0 тыс. руб.
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
8. |Участие детей Челябинска| | | |
|в предметных олимпиадах,| | | |
|творческих конкурсах,| | | |
|спортивных соревнованиях| | | |
|2006 год | | | |
|2007 год | | | |
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
9. |Организация летних| | | |
|творческих школ,| | | |
|профильных смен для| | | |
|одаренных детей на базе| | | |
|оздоровительных лагерей | | | |
|2006 год | | | |
|2007 год | | | |
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
|ВСЕГО: | | | | 26413
|2006 год | | | | 13206,5
|2007 год | | | | 13206,5
-------------------------------------------------------------------------
5. Подпрограмма
поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2007 г.г.
Паспорт
подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2007 г.г.
-------------------------------------------------------------------------
Наименование подпрограммы |Подпрограмма поддержки лучших педагогов
|образовательных учреждений города
|Челябинска в 2006-2007 г.г.
-------------------------------+-----------------------------------------
Муниципальный заказчик|Глава города Челябинска
подпрограммы |
-------------------------------+-----------------------------------------
Разработчики подпрограммы |Управление по делам образования
-------------------------------+-----------------------------------------
Цели и задачи подпрограммы |Цель: повышение статуса профессии
|педагога.
|Задачи:
|1) повышение обеспеченности кадрами
| педагогов образовательных учреждений
| города Челябинска;
|2) закрепление молодых специалистов в
| образовательных учреждениях города
| Челябинска;
|3) стимулирование педагогов по реализации
| инновационных программ, освоению новых
| образовательных технологий;
|4) освещение передового педагогического
| опыта в средствах массовой информации.
-------------------------------+-----------------------------------------
Основные индикативные|1. Количество педагогов, имеющих первую
показатели подпрограммы |и высшую квалификационную категории
|(2006 г. - 85%, 2007г. - 87%).
|2. Количество педагогов, принимающих
|участие в городских конкурсах
|профессионального мастерства (2006г. -
|280, 2007г. - 350).
|3. Количество педагогов, получивших грант
|Президента Российской Федерации (2006г. -
|45, 2007г. - 45).
|4. Количество педагогов, получивших грант
|Губернатора Челябинской области (2006г. -
|45, 2007г. - 46).
|5. Количество педагогов - молодых
|специалистов, получающих ежемесячную
|надбавку в размере 40% к заработной
|плате (2006г. - 798, 2007г. - 888).
-------------------------------+-----------------------------------------
Сроки и этапы реализации|Сроки реализации подпрограммы январь
подпрограммы |2006г. - декабрь 2007г.
-------------------------------+-----------------------------------------
Основные исполнители|Управление по делам образования
подпрограммы |
-------------------------------+-----------------------------------------
Объемы (тыс. руб.) и источники |Бюджет города 2006г. - 492
финансирования подпрограммы | 2007г. - 552
| всего - 1 044
|Бюджет области 2006г. - 13 177
| 2007г. - 14 496
| всего - 27 673
|Федеральный бюджет 2006г. - 4 500
| 2007г. - 4 500
| всего - 9 000
|ИТОГО: 37 717 тыс. рублей
-------------------------------+-----------------------------------------
Ожидаемые конечные результаты|1. Увеличится, обеспеченность
подпрограммы и показатели|педагогическими кадрами образовательных
социально-экономической |учреждений города;
эффективности |2. повысится престиж профессии педагога;
|3. стабилизируется процесс "старения"
|педагогических кадров, обозначатся
|положительные тенденции притока в
|образовательные учреждения молодых
|специалистов;
|4. увеличится число педагогов,
|реализующих инновационные программы.
-------------------------------+-----------------------------------------
Система контроля за|Представление ежеквартальных отчетов
исполнением подпрограммы |Главе города по выполнению основных
|мероприятий подпрограммы и достижению
|индикативных показателей эффективности
|ее исполнения.
-------------------------------------------------------------------------
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Реализация основных задач модернизации образования, связанных с вопросами обновления содержания образования, перехода на новые государственные образовательные стандарты, внедрения новых образовательных технологий, невозможна без компетентных, высоко профессиональных педагогов. Инновационные процессы, которые разворачиваются в российской системе образования, предъявляют новые требования к профессиональному мастерству педагогических работников.
Вместе с тем, требования, предъявляемые государством к уровню результатов деятельности педагогов, не обеспечиваются в полном объеме мерами социальной поддержки педагогов (низкий уровень оплаты труда, нерешенность жилищных вопросов, вопросов отдыха, оздоровления и т.д.).
Поэтому, несмотря на отдельные положительные тенденции в кадровом обеспечении системы образования города (увеличение количества педагогов с первой и высшей квалификационной категориями, повышение обеспеченности кадрами образовательных учреждений на уровне, закрепление молодых специалистов), остается ряд проблем, которые необходимо решать в ближайшую перспективу.
Одной из основных проблем является "старение" педагогических и руководящих кадров, работающих в системе образования города. Всего в образовательных учреждениях 1520 работников пенсионного возраста, что составляет 10 % от их общего числа.
Другой, не менее важной проблемой, остается нехватка педагогов по следующим специальностям: учителя иностранных языков; учителя русского языка и литературы; учителя трудового обучения; учителя основ безопасной жизнедеятельности; воспитатели дошкольных образовательных учреждений.
В системе образования города Челябинска большое внимание уделяется повышению престижа работы педагогов: проводятся конкурсы профессионального мастерства, по итогам которых поощряются лучшие педагоги; опыт работы педагогов, работающих по экспериментальным программам, представляется для распространения педагогической общественности; организуются и проводятся приемы Главы города педагогов, имеющих государственные награды и др.
В целях систематизации данной работы, а также координации деятельности органов местного самоуправления города Челябинска по решению выше обозначенных проблем разработана данная подпрограмма.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является повышение статуса профессии педагога. Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: повышение обеспеченности кадрами педагогов образовательных учреждений города Челябинска; закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях города Челябинска; стимулирование педагогов по реализации инновационных программ, освоению новых образовательных технологий; освещение передового педагогического опыта в средствах массовой информации.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2006, 2007 гг.
План мероприятий
реализации подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2007 гг.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Объекты, | Сроки | Планируемые объемы финансирования |Статья | Главный | Целевое |При-
|мероприятия | прове-| (тыс. руб.) |экономи| распоряди- | назначе-|ме-
| | дения |-------------------------------------|ческой | тель | чение |ча-
| | меро- |всего|Облас- |Феде- |Бюджет|Внебюд- |класси-| бюджетных | (раздел,|ние
| |приятия| |тной |ральный|города|жетные |фикации| средств | подраз- |
| | | |бюджет |бюджет | |средства| | города, | дел |
| | | | | | | | | распоряди- |согласно |
| | | | | | | | | тель |функцио- |
| | | | | | | | | бюджетных |нальному |
| | | | | | | | | средств |классифи |
| | | | | | | | | города, | катору) |
| | | | | | | | | получатель | |
| | | | | | | | | бюджетных | |
| | | | | | | | | средств | |
| | | | | | | | | города | |
-----+------------+-------+-----+-------+-------+------+--------+-------+------------+---------+----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
1. |Награждение призеров курсов профессионального мастерства:
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
1.1. |"Учитель |2006г. |210 |- |- |210 |- |210 |Управление |07 09 452|
|года" | | | | | | | |по делам | |
| |2007г. |210 | | |210 | | |образования,| |
| | | | | | | | |районные | |
| | | | | | | | |управления | |
| | | | | | | | |образованием| |
-----+------------+-------+-----+-------+-------+------+--------+-------+------------+---------+----
1.2. |"Сердце |2006г. |130 | | |130 | |310 |Управление |07 09 452|
|отдаю детям"| | | | | | | |по делам | |
|(педагоги | | | | | | | |образования,| |
|дополнитель-|2007г. |130 | | |130 | | |районные | |
|ного | | | | | | | |управления | |
|образования)| | | | | | | |образованием| |
-----+------------+-------+-----+-------+-------+------+--------+-------+------------+---------+----
1.3. |"Воспитатель|2006г. |90 | | |90 | |210 |Управление |07 09 452|
|года" | | | | | | | |по делам | |
|(педагоги | | | | | | | |образования,| |
|дошкольных |2007г. |90 | | |90 | | |районные | |
|образова- | | | | | | | |управления | |
|тельных | | | | | | | |образованием| |
|учреждений) | | | | | | | | | |
-----+------------+-------+-----+-------+-------+------+--------+-------+------------+---------+----
1.4. |"Педагог- |2006г. |62 | | |62 | |290 |Управление |07 09 452|
|психолог | | | | | | | |по делам | |
|года" |2007г. |62 | | |62 | | |образования,| |
| | | | | | | | |районные | |
| | | | | | | | |управления | |
| | | | | | | | |образованием| |
-----+------------+-------+-----+-------+-------+------+--------+-------+------------+---------+----
1.5. |"Логопед |2006г. | | | | | |210 |Управление |07 09 452|
|года" | | | | | | | |по делам | |
| | | | | | | | |образования,| |
| |2007г. |60 | | |60 | | |районные | |
| | | | | | | | |управления | |
| | | | | | | | |образованием| |
-----+------------+-------+-----+-------+-------+------+--------+-------+------------+---------+----
1.6. |Премии |2006г. |6800 |4500 |2300 | | |210 |Управление |07 02 421|
|Президента |2007г. |6800 |4500 |2300 | | | |по делам |07 02 422|
|Российской | | | | | | | |образования,| |
|Федерации и| | | | | | | |районные | |
|Премии | | | | | | | |управления | |
|Губернатора | | | | | | | |образованием| |
|Челябинской | | | | | | | | | |
|области | | | | | | | | | |
-----+------------+-------+-----+-------+-------+------+--------+-------+------------+---------+----
1.7. |Премии |2006г. |690 | |690 | | |210 |Управление |07 01 420|
|Губернатора |2007г. |690 | |690 | | | |по делам |07 02 421|
|Челябинской | | | | | | | |образования,|07 02 422|
|области | | | | | | | |районные |07 02 423|
|работникам | | | | | | | |управления | |
|образования | | | | | | | |образованием| |
-----+------------+-------+-----+-------+-------+------+--------+-------+------------+---------+----
1.8. |Премии |2006г. |420 | |420 | | |210 |Управление |07 01 420|
|Законода- |2007г. |420 | |420 | | | |по делам |07 02 421|
|тельного | | | | | | | |образования,|07 02 422|
|собрания | | | | | | | |районные |07 02 423|
|Челябинской | | | | | | | |управления | |
|области | | | | | | | |образованием| |
|работникам | | | | | | | | | |
|образования | | | | | | | | | |
-----+------------+-------+-----+-------+-------+------+--------+-------+------------+---------+----
1.9. |Выплата |2006г. |8792 | |8792 | | |210 |Управление |07 01 420|
|ежемесячной | | | | | | | |по делам |07 02 421|
|надбавки в | | | | | | | |образования,|07 02 422|
|размере 40 |2007г. |10111| |10111 | | | |районные |07 02 423|
|процентов к | | | | | | | |управления | |
|заработной | | | | | | | |образованием| |
|плате | | | | | | | | | |
|молодым | | | | | | | | | |
|специалистам| | | | | | | | | |
-----+------------+-------+-----+-------+-------+------+--------+-------+------------+---------+----
1.10.|Оказание |2006г. |975 | |975 | | |210 |Управление |07 01 420|
|единовремен-|2007г. |975 | |975 | | | |по делам |07 02 421|
|ной матери- | | | | | | | |образования,|07 02 422|
|альной | | | | | | | |районные |07 02 423|
|помощи | | | | | | | |управления | |
|молодым | | | | | | | |образованием| |
|специалистам| | | | | | | | | |
|образовате- | | | | | | | | | |
|льных учреж-| | | | | | | | | |
|дений | | | | | | | | | |
-----+------------+-------+-----+-------+-------+------+--------+-------+------------+---------+----
|ВСЕГО: | |37717|9000 |27673 |1044 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |2006г. |18169|4500 |13177 |492 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |2007г. |19548|4500 |14496 |552 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных учреждений- города Челябинска в 2006-2007г.г.
-------------------------------------------------------------------------
N | Перечень мер |Коли | Размер | Объем |Расчет необходимых
п/п | | чес-|выплат в|необхо- |финансовых средств
| | тво | (тыс. | димых | в год (тыс. руб.)
| | | руб.) |финансо-|
| | | | вых |
| | | |средств |
| | | | в год |
| | | | (тыс. |
| | | | руб.) |
----+--------------------------------------------------------------------
1. |Награждение призеров конкурсов профессионального мастерства:
----+--------------------------------------------------------------------
1.1.|"Учитель года" | | | |
|2006 год | 21 | 10 | 210 |21 чел. х 10,0
| | | | |тыс.руб. = 210,0
| | | | |тыс.руб.
|2007 год | 21 | 10 | 210 |21 чел. х 10,0
| | | | |тыс.руб. = 210,0
| | | | |тыс.руб.
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
1.2.|"Сердце отдаю детям" | | | |
|(педагоги | | | |
|дополнительного | | | |
|образования) | | | |
|2006 год | 13 | 10 | 130 |13 чел. х 10,0
| | | | |тыс.руб. = 130,0
| | | | |тыс.руб.
|2007 год | 13 | 10 | 130 |13 чел. х 10,0
| | | | |тыс.руб. = 130,0
| | | | |тыс.руб.
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
1.3.|"Воспитатель года"| | | |
|(педагоги дошкольных| | | |
|образовательных | | | |
|учреждений) | | | |
|2006 год | 7 | 12,9 | 90 |7 чел. х 12,9
| | | | |тыс.руб. = 90,0
| | | | |тыс.руб.
|2007 год | 7 | 12,9 | 90 |7 чел. х 12,9
| | | | |тыс.руб. = 90,0
| | | | |тыс.руб.
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
1.4.|"Педагог-психолог года" | | | |
|2006 год | 5 | 12,4 | 62 |5 чел. х 12,4
| | | | |тыс.руб. = 62,0
| | | | |тыс.тыс.
|2007 год | 5 | 12,4 | 62 |5 чел. х 12,4
| | | | |тыс.руб. = 62,0
| | | | |тыс.руб.
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
1.5.|"Логопед года" | | | |
|2006 год | | | |6 чел. х 10,0
|2007 год | 6 | 10 | 60 |тыс.руб. = 60,0
| | | | |тыс.руб.
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
1.6.|Премии Президента| | | |
|Российской Федерации и| | | |
|Премии Губернатора| | | |
|Челябинской области| | | |
|лучшим учителям | | | |
|2006 год | 91 | 74,725 | 6800 |91 чел. х 74,725
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |6800,0 тыс. руб.
|2007 год | 91 | 74,725 | 6800 |91 чел. х 74,725
| | | | |тыс. руб. =
| | | | |6800,0 тыс. руб.
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
2 |Премии Губернатора| | | |
|Челябинской области| | | |
|работникам образования | | | |
|2006 год | 69 | 10 | 690 |69 чел. х 10,0
| | | | |тыс.руб. = 690,0
| | | | |тыс. руб.
|2007 год | 69 | 10 | 690 |69 чел. х 10,0
| | | | |тыс.руб. = 690,0
| | | | |тыс.руб.
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
3 |Законодательного | | | |
|собрания Челябинской| | | |
|области работникам| | | |
|образования | | | |
|2006 год | 42 | 10 | 420 |42 чел. х 10,0
| | | | |тыс.руб. = 420,0
| | | | |тыс.руб.
|2007 год | 42 | 10 | 420 |42 чел. х 10,0
| | | | |тыс. руб. = 420,0
| | | | |тыс. руб.
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
4 |Выплата ежемесячной| | | |
|надбавки в размере 40| | | |
|процентов к заработной| | | |
|плате молодым| | | |
|специалистам | | | |
|2006 год | 798 | 0,918 | 8792 |798 чел. х 0,918
| | | | |тыс. руб. х 12 м-в
| | | | |= 8792,0 тыс. руб.
|2007 год | 888 | 0,948 | 10111 |888 чел. х 0,948
| | | | |тыс. руб. х 12 м-в
| | | | |= 10111,0 тыс. руб.
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
5. |Оказание единовременной| | | |
|материальной помощи| | | |
|молодым специалистам| | | |
|образовательных | | | |
|учреждений | | | |
|2006 год | 325 | 3 | 975 |325 чел. х З,0
| | | | |тыс.руб. = 975,0
| | | | |тыс.руб.
| | | | |
|2007 год | 325 | 3 | 975 |325 чел. х 3,0
| | | | |тыс.руб. = 975,0
| | | | |тыс. руб.
----+------------------------+-----+--------+--------+-------------------
|ВСЕГО: | | | 37717 |
|2006 год | | | 18169 |
|2007 год | | | 19548 |
-------------------------------------------------------------------------
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.