Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением Челябинской городской думы от 2 декабря 2008 г. N 38/16 приложение к настоящему решению изложено в новой редакции
Приложение
к решению Челябинской
городской Думы
от 27 июня 2006 г. N 13/5
Городская целевая программа
по реализации национального проекта "Образование"
в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы
31 октября 2006 г., 3, 18 декабря 2007 г., 2 декабря 2008 г.
Челябинск, 2008
Паспорт
городской целевой Программы по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске
на 2006 - 2010 годы
Наименование субъектов бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств) |
Первый заместитель Главы города Челябинска - О.Н. Грачев (Управление по делам образования администрации города Челябинска); Первый заместитель Главы города Челябинска - С.В. Давыдов (Управление капитального строительства администрации города Челябинска) |
Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу |
Решение Челябинской городской Думы от 02.12.2008 N38/16 |
Наименование программы |
Городская целевая Программа по реализации Национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 годы (далее - Программа). |
Номер и дата учета в Управлении экономики администрации города Челябинска |
N 37 от 04.10.2006 |
Цель и задачи программы |
Цель: реализация на территории города Челябинска основных мероприятий модернизации образования и создание условий для повышения качества и доступности общего и дошкольного образования. Задачи: 1) создание условий для организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска; повышение охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска; поддержка учреждений, внедряющих инновационные программы; 2) создание условий для освоения педагогическими и административными работниками информационных и коммуникационных технологий, использование их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой; 3) осуществление поддержки талантливой молодежи; 4)осуществление поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска; 5) создание условий для получения равных стартовых возможностей детям дошкольного возраста при поступлении в школу, увеличение охвата детей дошкольным образованием; 6) совершенствование экономических механизмов в сфере образования города; 7) создание здоровьесберегающих условий в образовательных учреждениях; 8) введение дополнительных мест в образовательных учреждениях города Челябинска; 9) информатизация муниципальной образовательной системы. |
Основные индикативные показатели программы |
1. Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы (в процентах). 2. Количество муниципальных образовательных учреждений, принимающих участие в опытно-экспериментальной работе (в процентах). 3. Количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений (в процентах). 4. Число девятиклассников общеобразовательных учреждений, освоивших информационно-коммуникационные технологии (в процентах). 5. Количество педагогических работников образовательных учреждений, освоивших информационно-коммуникационные технологии (в процентах). 6. Количество средних общеобразовательных учреждений, применяющих в образовательном процессе не менее пяти автоматизированных рабочих мест учителя (в процентах). 7. Количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер (человек). 8. Количество основных общеобразовательных учреждений, имеющих регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети "Интернет" (в процентах). 9. Количество детей, дополнительно привлеченных в дошкольную систему образования города (человек). 10. Охват детей дошкольным образованием (в процентах). 11. Количество детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения (в процентах). 12. Количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за учебный год в среднем на одного человека (уроков). 13. Количество обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, участвующих в третьем (областном) этапе Всероссийской олимпиады школьников от общего количества обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений муниципального образования (в процентах). 14. Количество педагогов общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию (в процентах). 15. Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных образовательных учреждениях (в процентах). 16. Количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям образовательного процесса (в процентах). 17. Количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установленным перечнем учебного оборудования для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования (в процентах). 18. Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровым оборудованием для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии (в процентах). 19. Количество общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия обучающихся 5-11 классов (в процентах). 20. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (человек). 21. Количество образовательных учреждений, имеющих орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления (в процентах). 22. Выполнение санитарных требований по размещению обучающихся в школах N 127, 148, 151. |
Сроки и этапы реализации программы |
Сроки реализации программы январь 2006 г. - декабрь 2010 г. 1 этап - 2006-2007 гг.: 1) организация мероприятий подпрограмм поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010 гг. и поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2010 гг., запланированных на 2006-2007 гг.; 2) развертывание сети образовательных учреждений, реализующих инновационные программы и переход с 2007 года на грантовую систему поддержки опытно-экспериментальной деятельности образовательных учреждений; 3) организация деятельности межшкольных методических центров повышения квалификации педагогов; 4) организация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске, запланированных на 2006-2007 гг. 2 этап - 2008 г.: 1) реализация инновационных проектов в рамках опытно-экспериментальной деятельности образовательных учреждений; 2) обеспечение повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров; 3) завершение деятельности межшкольных методических центров; 4) создание учебно-методического центра; 5) реализация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске, запланированных на 2008 г.; 6) организация мероприятий подпрограмм поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010 гг. и поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2010 гг., запланированных на 2006-2007 гг. 3 этап - 2009-2010 гг.: 1) развитие грантовой системы поддержки опытно-экспериментальной и инновационной деятельности образовательных учреждений; 2) реализация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы, запланированных на 2009-2010 гг.; 3) обеспечение получения учебно-методическим центром, лицензий на право подготовки и переподготовки педагогических кадров; 4) реализация мероприятий подпрограмм поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010г.г. и поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2010 гг.; 5) реализация мероприятий подпрограммы формирования здоровьесберегающих и безопасных условий в образовательных учреждениях; 6) реализация мероприятий подпрограммы информатизация муниципальной образовательной системы; 7) введение дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях. |
Перечень подпрограмм |
1. Подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2010 годы. 2. Подпрограмма обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров на период с 2006 по 2010 год. 3. Подпрограмма "Информатизация муниципальной образовательной системы на 2009-2010 гг.". 4. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы". 5. Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010 гг. 6. Подпрограмма поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2010 гг. 7. Подпрограмма "Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе на период с 2009 по 2010 год". 8. Подпрограмма "Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска на период с 2009 по 2010 год". |
Основные исполнители программы |
Управление по делам образования, Управление по делам молодежи, Управление капитального строительства, Управление культуры |
Объемы (тыс. руб.) и источники финансирования программы |
Бюджет города - 817 702,4 тыс. руб., в том числе: 2006 год - 134 601,7 тыс. руб., в том числе: 56 912,7 тыс. руб. - за счет дополнительных доходов; 77 689,0 тыс. руб. - за счет текущего финансирования; 2007 год - 91 730,5 тыс. руб.; 2008 год - 251 546,2 тыс. руб., в том числе 40 406,2 тыс. руб. - за счет дополнительных доходов; 2009 год - 108 106,0 тыс. руб.; 2010 год - 231 718,0 тыс. руб. Обеспечение финансирования первоочередных мероприятий программы, установленных Управлением экономики Администрации города Челябинска по главным распорядителям бюджетных средств, осуществляется в пределах средств, утвержденных в ведомственной структуре расходов бюджета города на очередной финансовый год. Бюджет области (потребность в финансировании за счет межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке) - 778 498,3 тыс. руб., в том числе В том числе: 2006 год - 72 537,9 тыс. руб.; 2007 год - 119 595,5 тыс. руб.; 2008 год - 543 769,0 тыс. руб.; 2009 год - 34 787,5 тыс. руб. 2010 год - 7 808,0 тыс. руб. Федеральный бюджет (потребность в финансировании за счет межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке) - 380 438,881 тыс. руб. В том числе: 2006 год - 56 713,181 тыс. руб.; 2007 год - 86 332,8 тыс. руб.; 2008 год - 87 590,1 тыс. руб.; 2009 год - 69 889,1 тыс. руб. 2010 год - 79 913,7 тыс. руб. Внебюджетные источники - 119 773,7 тыс. руб. В том числе: 2006 год - 3 656,8 тыс. руб.; 2007 год - 110 146,5 тыс. руб.; 2008 год - 4 656,8 тыс. руб.; 2009 год - 656,8 тыс. руб.; 2010 год - 656,8 тыс. руб. ИТОГО: 2 096 413,281 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социально-экономической эффективности |
В результате реализации Программы будут созданы условия для обеспечения на территории города Челябинска выполнения основных мероприятий модернизации образования и создание условий для повышения качества и доступности общего, дошкольного и дополнительного образования. Это позволит обеспечить: 1) К концу 2008 года увеличение: - числа девятиклассников общеобразовательных учреждений, освоивших информационно- коммуникационные технологии, до 100%; 2) К концу 2010 года увеличение: - количества общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы, до 86%; - количества аккредитованных муниципальных учреждений, до 100 %; - количества педагогических работников образовательных учреждений, освоивших информационно-коммуникационные технологии, до 80%, в средних общеобразовательных учреждениях до 100 %; - охвата детей дошкольным образованием, до 82,3%; - количества педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию, до 47%; - количества педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных образовательных учреждениях, до 20 %; - количества обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям образовательного процесса, до 60%; - количества средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровым оборудованием для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии, до 50%; - количества общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия обучающихся 5-11 классов, до 50%; - снизить количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за учебный год в среднем до 34 на одного человека. |
Система контроля за исполнением программы |
1) Представление ежеквартальных отчетов Главе города по выполнению основных мероприятий программы и достижению индикативных показателей эффективности ее исполнения. 2) Внесение вопросов по обсуждению результатов реализации Программы (в соответствии с ее этапами) на коллегию Управления по делам образования. 3) Представление ежегодных результатов реализации программы Совету руководителей образовательных учреждений города Челябинска и Совету родителей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений города Челябинска. |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
1. Данная Программа разработана в целях реализации основных направлений национальных проектов в сфере образования, обозначенных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 5 сентября 2005 года и 5 ноября 2008 года.
В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.09.2005г. N 1340-р, определено, что обеспечение устойчивого экономического развития страны зависит от уровня развития образования. Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования с 2005 года, сохраняются многочисленные проблемы в модернизации системы образования.
Основной целью национальных проектов в сфере образования является создание механизмов, способных кардинально поднять его качество. Новое качество образования - главное условие нового качества жизни, главный ресурс развития экономики, совершенствования общественных отношений.
Работа по реализации национальных проектов в сфере образования разворачивается по инициативе и при поддержке властей на региональном и муниципальном уровнях. Правительство Челябинской области, Губернатор Челябинской области П.И. Сумин, Администрация г. Челябинска в дополнение к федеральным приоритетам в сфере образования относят также развитие и всемерную поддержку системы дошкольного образования на региональном и муниципальном уровнях.
Направления деятельности, обозначенные в национальных проектах, являются приоритетными в сфере образования и для депутатов Челябинской городской Думы и Администрации города Челябинска
2. Муниципальная система образования, действуя на основе федеральных и региональных нормативно-правовых актов, имеет свои особенные цели, направленные на обеспечение доступности образования различным категориям населения, пользующимся его услугами, что обусловлено функционированием на территории Челябинска образовательных учреждений всех типов и видов, число которых на 01.01.2008 г. составило 515 (сократилось на 2,3% по сравнению с 2005 годом в результате оптимизации). Администрация города поддерживает по всем направлениям национального проекта не только средние школы, но и другие типы образовательных учреждений, которые составляют 75% от всех учреждений города (что федеральным проектом не предусмотрено). Качественным показателем, характеризующим значимость этой поддержки, стали результаты государственной аккредитации образовательных учреждений, проведенной в период с 2006 по 2007 годы: на 4% увеличилось количество центров развития ребенка, на 6% детских садов первой категории, на одну увеличилось количество гимназий (в городе функционирует 10 гимназий и 11 лицеев). Изменения в системе образования требуют адекватных изменений в организации управления ею, оптимизации структуры служб сопровождения, служб обеспечения функционирования и развития системы. С этой целью в 2007 году начата работа по созданию городского Учебно-методического центра и городского Центра диагностики и консультирования. Объединение ресурсов и укрупнение управляемых единиц позволит использовать более эффективные механизмы управления. Задачей учебно-методического центра должны стать также презентация передового педагогического опыта, инновационных и экспериментальных технологий, проектов, программ.
3. В городе создана мотивационно-развивающая система поддержки инновационной деятельности образовательных учреждений как один из путей повышения качества образования. В рамках направления реализации мероприятий Программы осуществляются меры поддержки и стимулирования инновационной деятельности школ, детских садов, интернатов, учреждений дополнительного образования детей, модернизация их материально-технической базы, совершенствуется воспитательная работа с обучающимися и воспитанниками. С 2006 года муниципальный бюджет выделяет по 56 млн. рулей в год (71% от выделенных на данное направление средств всех уровней бюджета) на стимулирование опытно-экспериментальной деятельности 43 муниципальных экспериментальных площадок, завершивших в 2007 году пятилетний эксперимент. Вместе с тем важно стимулировать инновационную деятельность в учреждениях, ранее не занимавшихся экспериментальной работой, разрабатывать новые механизмы распространения позитивного опыта инновационной деятельности. С этой целью начиная с 2007 года в муниципальной образовательной системе на конкурсной основе проводится грантовая поддержка инновационной деятельности.
Значимым достижением поддержки опытно-экспериментальной деятельности образовательных учреждений Администрацией города стало присуждение звания "Лучшая школа России-2006" лицеям N 11 и N 31, "Лучшая школа России-2007" лицею N 37. Результатом активного участия образовательных учреждений в опытно-экспериментальной деятельности стало увеличение количества ОУ с высоким качеством результатов обучения и воспитания с 47% (2006 год) до 63,6% в 2007 году.
Дополнительно привлеченные средства из бюджетов всех уровней на поощрение инновационной деятельности позволяют осуществлять переподготовку педагогов, привлекать высококвалифицированных преподавателей, обновлять материально-техническую базу и лабораторное оборудование, обеспечить разработку учебно-методических материалов, повысить качество образования, совершенствовать воспитательную работу.
4. Модернизация образования невозможна в условиях неудовлетворительного состояния учебно-материальной базы, отсутствия постоянного обновления учебного оборудования, пособий, литературы. ПНПО обеспечил прорыв в оснащенности школ учебным оборудованием. Реализация программных мероприятий по развитию сети ОУ, реализующих новые модели организации, содержания и технологий образовательного процесса, требует обновления и модернизации учебно-материальной базы ОУ, осуществления поставок современной компьютерной техники, мебели для обучающихся и воспитанников, технологического оборудования, художественной, справочной литературы, школьных автобусов.
В 2007 году в городе за счет средств областного и муниципального бюджетов созданы предметные лаборатории для работы с одаренными детьми на базе МОУ N 10, 23, 80, 82, экспериментальная лаборатория по физике на базе МОУ лицей N 31, начата работа по созданию лаборатории по химии на базе МОУ лицей N 77, по экологии и биологии на базе МОУ лицей N 82, по информатике на базе лицея N 97, по гуманитарно-информационным дисциплинам на базе МОУ гимназии N 26, по технологии на базе МОУ лицеев N 120, 142. Необходимо предусмотреть возможность финансовой поддержки этих лабораторий с целью дальнейшего развития и возможности использования их ресурсов как для работы с одаренными детьми школ города, так и с целью повышения квалификации педагогов.
5. Ускорение темпов обновления технологий приводит к необходимости разработки адекватного содержания образования и соответствующих технологий обучения, в том числе информационно-коммуникационных. В городе практически завершена компьютеризация. Если до начала реализации проекта только 98% образовательных учреждений города были оснащены компьютерными классами, то благодаря мероприятиям Программы за 2 года компьютерными классами оборудовано 100% общеобразовательных учреждений, 51% школ имеют по два и более класса (2006 год - 30%). В среднем по городу на 1 компьютер в школах города приходится до 21,4 обучающихся (в 2005 г. - 54 ученика на компьютер). За счет городских средств к сети Интернет подключены 94,7% учреждений дополнительного образования детей. Количество школ, обеспеченных автоматизированными рабочими местами учителей предметников, увеличилось с 34% до 100%, на сегодняшний день 54,8% школ имеют более 5 АРМов, за два года проекта АРМами библиотекарей были оснащены 95% школ. В городе создан и функционирует Образовательный Портал Управления по делам образования, позволяющий работать с учреждениями в режиме реального времени, в 100% средних общеобразовательных школ созданы регулярно обновляемые Интернет-сайты. Работает on-line приемная начальника Управления по делам образования г. Челябинска.
В рамках федерального проекта "Информатизация системы образования", осуществляемого Правительством Челябинской области совместно с Международным банком реконструкции и развития, Некоммерческой организации "Национальный фонд подготовки кадров", Министерством образования и науки РФ на базе 6-ти образовательных учреждений города были открыты межшкольные методические центры, в которых прошли курсы по информационно-коммуникационным технологиям 84,01% педагогов школ города. Источниками финансирования проекта выступают средства займа Международного банка реконструкции и развития, средства федерального, областного, муниципального бюджетов и внебюджетные средства. года не должно стать причиной утраты ресурсов. Необходимо решить вопрос сохранения и развития ресурсов ММЦ и после завершения проекта в 2008 году, с целью продолжения программных мероприятий по развитию информатизации системы образования, расширению доступности интернет-технологий для педагогов и обучающихся, развитию форм дистанционного обучения, обеспечению городской образовательной системы новейшими информационными ресурсами.
За два года на подпрограмму "Информатизация образования" из бюджета города освоено 47 470 тыс. рублей
6. Несмотря на увеличение бюджетных ассигнований на образование, продолжают сохраняться негативные факторы в сфере кадрового обеспечения образовательных учреждений, среди которых снижение профессиональной мотивации педагогических работников. На 01.01.2008 г. процент обеспеченности педагогическими кадрами в образовательных учреждениях города составляет около 90% (96,2% в школах и 87,2% в дошкольных учреждениях). Наиболее "дефицитными" специалистами в школах остаются учителя иностранного языка, начальных классов, истории, физики, в дошкольных образовательных учреждениях - воспитатели и помощники воспитателей.
Сформирована система многоуровневого стимулирования педагогических и руководящих работников. Администрацией города инициировано проведение городских конкурсов профессионального мастерства: "Сердце отдаю детям" (специалистов воспитания и дополнительного образования), "Учитель года", "Педагог специального коррекционного образования", "Педагог дошкольного образовательного учреждения", "Самый классный Классный". Впервые в 2007 году проведен конкурс "Руководитель образовательного учреждения года". Благодаря победам в конкурсах профессионального мастерства учителей города в 2006 году Челябинск был площадкой для проведения Всероссийского конкурса "Учитель года-2006", в 2008 году принимает областной конкурс "Учитель года" и "Самый классный Классный". Впервые в этом году был проведен Всероссийский конкурс организаторов воспитательной работы с детьми "Воспитать человека". Конкурс проводился по 5 номинациях, в двух (классный руководитель и социальный педагог) победителями стали челябинские педагоги И.Л. Котова (классный руководитель МОУ СОШ N 46) и С.А. Моисеева (социальный педагог МОУ СОШЩ N 6). Надо отметить, что подобный конкурс на муниципальном уровне "Сердце отдаю детям" проводится в городе уже 5 лет.
Из муниципального бюджета на поощрение педагогам в рамках проведения конкурсов профессионального мастерства в 2006-2007 гг. освоено 1427 тыс. руб. (в 2007 г. финансирование превышает 2006 г. на 90%).
Реализация программных мероприятий по государственной поддержке педагогических работников позволит материально поддержать учителя, поднять престиж педагогической деятельности, привлечь в отрасль молодые кадры, распространить передовой педагогический опыт. Учитывая, что наибольшее количество работников МОС имеет педагогический стаж свыше 15 - 20 лет, актуализируется работа по привлечению молодых специалистов. Важную роль в решении проблемы кадрового обеспечения муниципальной образовательной системы играет материальное и социальное обеспечение работников учреждений. 462 молодых специалиста получают ежемесячную 40% надбавку к заработной плате, в рамках реализации областной целевой программы осуществлялось оказание единовременной материальной помощи 226 молодым специалистам в размере 10 тыс. рублей, в 2007 году 12 молодых специалистов получили от муниципалитета служебное жилье, всего за год жилье получили 26 семей работников системы образования. Ежемесячно осуществляются выплаты за выполнение функций классного руководителя из средств федерального бюджета более чем 4 000 педагогам.
Поставленная в качестве приоритета задача внедрения нормативного финансирования образовательных учреждений и отраслевой системы оплаты труда преподавательского состава позволит систематизировать финансовые расходы, оптимизировать соотношение между нагрузкой педагога и размером оплаты его труда. Новая форма оплаты труда - это инструмент к долгосрочному, системному, качественному изменению сущности процессов образования и воспитания, ориентированных на конечный результат.
7. Школьники Челябинска - постоянные победители и призеры Всероссийских и Международных олимпиад по предметам, спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей.
В 2006-2007 гг. из бюджета города на поддержку одаренных детей освоено 2496 тыс. руб. (в 2007 г. на 11,4% больше по сравнению с 2006 годом)
В рамках Программы произведена выплата именных стипендий Администрации города в 2006 г. - 100 детям по 6 тыс. рублей, в 2007 г. - 100 детям по 10 тыс. рублей Стипендиатов номинируют по трем направлениям: образование, физкультура и спорт, искусство и культура. Результатом эффективности работы по поддержке одаренных детей явилось увеличение по сравнению с 2005 годом количества победителей и призеров: интеллектуальных конкурсов на 55%; творческих конкурсов 44%, спортивных соревнований на 21%.
В результате выполнения мероприятий по всем подпрограммам на 12% увеличилось количество школ, имеющих высокий уровень воспитания и обучения.
Вместе с тем необходимо сделать акценты на системе раннего выявления и поддержки талантливых детей. Реализация программных мероприятий по государственной поддержке одаренных детей будет в значительной степени способствовать поддержке и поощрению одаренных детей, а впоследствии формированию резерва молодых перспективных специалистов.
8. Качество образования постепенно становится решающим фактором в выборе родителями учреждения для своего ребенка, чтобы обеспечить ему конкурентноспособность и жизненную перспективу. Сегодня необходимо согласование принципиально нового подхода к развитию институтов общественного участия в управлении муниципальной образовательной системой, форм государственно-общественного управления образовательными учреждениями. В настоящее время начинает формироваться потребность у различных социальных институтов к конструктивному диалогу с властью, а у государственных структур понимание необходимости выработки совместных решений по наиболее важным вопросам образования и развития детей. В 2007 году ЧРОО "Совет родителей обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений" вел активную работу с депутатами городской Думы и Законодательного собрания по решению проблемных вопросов развития образования в городе Челябинске.
9. Одной из актуальных проблем Челябинска является проблема ликвидации дефицита дошкольных мест. Несмотря на то, что по сравнению с 2005 годом, возросло количество вновь созданных дошкольных мест (на 173% дополнительных мест больше), тенденция к ежегодному росту общей численности детей дошкольного возраста привела к увеличению по сравнению с данными 2004 года в 4,5 раза очередности на устройство детей в дошкольные учреждения и составляет на 01.01.2008 г. более 20,5 тыс. человек. Общая численность детей дошкольного возраста, проживающих в городе в возрасте от 1 года до 7 лет, постоянно растет и на 01.01.2008 г. составила 64641. Действующая сеть дошкольных учреждений по городу составляет 42990 мест с общим количеством 49289 детей, таким образом, средняя укомплектованность дошкольных учреждений выше нормы: на 100 имеющихся мест приходится 115 детей. Наиболее остро стоит вопрос обеспечения детей раннего и младшего дошкольного возраста местами в детские сады города: 46,5% детей данного возраста остались без мест.
Резко обозначилось несоответствие мощности действующей сети дошкольных образовательных учреждений росту численности детского населения. На уровне муниципалитета составлен пообъектный план ввода дополнительных мест.
Выполнение плановых показателей осуществлено за счет:
перепрофилирования функциональных кабинетов МДОУ;
строительства новых зданий;
сокращения начальных классов в МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
открытия дошкольных отделений при общеобразовательных школах;
возврата в систему зданий бывших детских садов, используемых не по назначению.
Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с его качеством. Так, ежегодно увеличивается доля дошкольных учреждений, полностью перешедших на программы нового поколения, с 95% в 2005 г. до 98% по итогам 2007 г. Соответственно на 7,5% увеличивается число детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения, и составляет 87,7% от общего числа детей дошкольного возраста. Выделенные городом средства позволили увеличить выполнение по питанию натуральных норм на 1,3%, денежных норм на 14%.
Открытие дополнительных мест обостряет кадровую проблему. За счет введения стимулирующих надбавок средняя заработная плата педагогических работников ДОУ увеличилась с 3591 руб. в 2004 году до 7100 рублей в 2007 году.
Программа реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске содержит восемь подпрограмм:
1) подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2010 год;
2) подпрограмма обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном
процессе на базе межшкольных методических центров на период с 2006 по 2010 год;
3) подпрограмма "Информатизация муниципальной образовательной системы на 2008-2010 гг.";
4) подпрограмма "Развитие дошкольного образования города Челябинска на период с 2006 по 2010 годы";
5) подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006 - 2010 годы";
6) подпрограмма поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006 - 2010 годы".
7) подпрограмма "Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе на период с 2009 по 2010 год";
8) подпрограмма "Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска на период с 2009 по 2010 год".
2. Основные цели и задачи
Основой целью Программы является реализация на территории города Челябинска основных мероприятий модернизации образования и создание условий для повышения качества и доступности общего и дошкольного образования.
Для достижения данной цели планируется решение ряда ключевых задач:
1) создание условий для организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска; повышение охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска; поддержка учреждений, внедряющих инновационные программы;
2) создание условий для освоения педагогическими и административными работниками информационных и коммуникационных технологий, использование их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой;
3) осуществление поддержки талантливой молодежи;
4) осуществление поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска;
5) создание условий для получения равных стартовых возможностей детям дошкольного возраста при поступлении в школу, увеличение охвата детей общественным дошкольным образованием;
6) совершенствование экономических механизмов в сфере образования города Челябинска;
7) создание здоровьесберегающих условий образовательной деятельности;
8) введение дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях;
9) информатизация муниципальной образовательной системы.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы: январь 2006 г. - декабрь 2010 г.
1 этап - 2006 -2007 гг.:
1) организация мероприятий подпрограмм поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010 гг. и поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2010 гг., запланированных на 2006-2007 гг.;
2) развертывание сети образовательных учреждений, реализующих инновационные программы и переход с 2007 года на грантовую систему поддержки опытно-экспериментальной деятельности образовательных учреждений;
3) организация деятельности межшкольных методических центров повышения квалификации педагогов;
4) организация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске, запланированных на 2006-2007 гг.
2 этап - 2008 г.:
1) реализация инновационных проектов в рамках опытно-экспериментальной деятельности образовательных учреждений;
2) обеспечение повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров;
3) завершение деятельности межшкольных методических центров;
4) создание учебно-методического центра;
5) реализация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске, запланированных на 2008 г.;
6)организация мероприятий подпрограмм поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010 гг. и поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2010 г.г., запланированных на 2006-2007 гг.
3 этап - 2009-2010 гг.:
1) развитие грантовой системы поддержки опытно-экспериментальной деятельности образовательных учреждений;
2) информатизация муниципальной образовательной системы;
3) реализация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы, запланированных на 2009-2010 гг.;
4) обеспечение получения учебно-методическим центром, лицензий на право подготовки и переподготовки педагогических кадров;
5) реализация мероприятий подпрограмм поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010г.г. и поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2010 г.г.
6) реализация мероприятий подпрограммы формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе;
7) введение дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях.
4. Ресурсное обеспечение программы
Наименование подпрограмм
|
Источник финансирования
|
Финансирование по годам, тыс. руб. |
Всего, тыс. руб. |
||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
|||
1. Подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2010 годы |
Бюджет города |
56 912,7 |
62 962,1 |
56 873,0 |
30 589,0 |
28 714,6 |
236 051,4 |
Областной бюджет |
6 000,0 |
17 190,9 |
4 000,0 |
- |
- |
27 190,9 |
|
Федеральный бюджет |
16 000,0 |
14 965,6 |
17 000,0 |
- |
- |
47 965,6 |
|
Внебюджетные средства |
- |
390,0 |
- |
- |
- |
390,0 |
|
всего |
78 912,7 |
95 508,6 |
77 873,0 |
30 589,0 |
28 714,6 |
311 597,9 |
|
2. Подпрограмма обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров на период с 2006 по 2008 год. |
Бюджет города |
7488,0 |
4842,7 |
2888,0 |
- |
- |
15 218,7 |
Областной бюджет |
30 613,0
|
- |
- |
- |
- |
30 613,0 |
|
Внебюджетные средства |
3 000,0
|
1 526,0 |
4 000,0 |
- |
- |
8 526,0 |
|
всего |
41 101,0
|
6368,7 |
6888,0 |
- |
- |
54 357,7 |
|
3. Информатизация муниципальной образовательной системы на 2009 - 2010 гг. |
Бюджет города |
- |
- |
- |
12034,0 |
13908,4 |
25942,4 |
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
всего |
- |
- |
- |
12034,0 |
13908,4 |
|
|
4. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы". |
Бюджет города |
68528,5 |
21675,7 |
188458,2 |
45006,0 |
127108,0 |
450 776,4 |
Областной бюджет |
13555,0 |
96698,4 |
518735,6 |
14653,0 |
7808,0 |
651 450,0 |
|
Внебюджетные средства |
656,8 |
107 397,4 |
656,8 |
656,8 |
656,8 |
110 024,6 |
|
всего |
82 740,3 |
|
|
60315,8 |
|
1 212 251,0 |
|
5. Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010 гг. |
Бюджет города |
1180,5 |
1315,0 |
1580,0 |
1580,0 |
1590,0 |
7 245,5 |
Областной бюджет |
300,0 |
- |
- |
- |
- |
300,0 |
|
всего |
1 480,5 |
1315,0 |
1580,0 |
1580,0 |
1590,0 |
7 545,5 |
|
6. Подпрограмма поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2010 гг. |
Бюджет города |
492,0 |
935,0 |
1 747,0 |
1 747,0 |
1 747,0 |
6668,0 |
Областной бюджет |
22 069,9 |
5706,6 |
21 033,4 |
20134,5 |
- |
68944,4 |
|
Федеральный бюджет |
40 713,181 |
71367,2 |
70 590,1 |
69889,1 |
79913,7 |
332473,281 |
|
Внебюджетные средства |
- |
833,1 |
- |
- |
- |
833,1 |
|
всего |
63 275,081 |
78841,9 |
93 370,5 |
91770,6 |
81660,7 |
408918,781 |
|
7. Подпрограмма "Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе на период с 2009 по 2010 г.". |
Бюджет города |
- |
- |
- |
14250,0 |
14250,0 |
,0 |
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
всего |
- |
- |
- |
14250,0 |
14250,0 |
,0 |
|
8. Подпрограмма "Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска на период с 2009 по 2010 г.". |
Бюджет города |
- |
- |
- |
2900,0 |
44400,0 |
47300,0 |
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
всего |
- |
- |
- |
2900,0 |
44400,0 |
47300,0 |
|
Всего затрат |
267 509,581 |
407 805,7 |
887 562,1 |
213 439,4 |
320 096,5 |
2 096 413,281 |
|
Бюджет города |
134 601,7 |
91 730,5 |
251546,2 |
108106,0 |
231718,0 |
817 702,4 |
|
Областной бюджет |
72 537,9 |
119 595,9 |
543769,0 |
34787,5 |
7808,0 |
778 498,3 |
|
Федеральный бюджет |
56 713,181 |
86332,8 |
87 590,1 |
69889,1 |
79913,7 |
380 438,881 |
|
Внебюджетные средства |
3 656,8 |
110146,5 |
4 656,8 |
656,8 |
656,8 |
119 773,7 |
5. Индикативные показатели реализации программы (по годам)
Наименование подпрограмм |
Наименование индикативных показателей |
Значения индикативных показателей |
||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
||
1. Подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2010 год.
|
1) Количество муниципальных образовательных учреждений, принимающих участие в опытно-экспериментальной работе (%). |
32,6% |
33% |
35% |
2) Количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений (%). |
100% |
100% |
100% |
|
3) Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы (%). |
77,3% |
85% |
86% |
|
4) Количество образовательных учреждений, имеющих орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления (%). |
- |
70% |
80% |
|
5) Количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установленным перечнем учебного оборудования для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования (%). |
- |
60% |
70% |
|
2. Подпрограмма обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров на период с 2006 по 2010 год. |
1). Количество 9-тиклассников общеобразовательных учреждений, освоивших информационно-коммуникационные технологии (%). |
100% |
- |
- |
2) Количество средних общеобразовательных учреждений, применяющих в образовательном процессе не менее пяти автоматизированных рабочих мест учителя (%). |
54,8% |
- |
- |
|
3) Количество основных общеобразовательных учреждений, имеющих регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети "Интернет" (%). |
100% |
- |
- |
|
3. Подпрограмма "Информатизация муниципальной образовательной системы на 2008-2009 гг. |
1) Количество педагогических работников образовательных учреждений, освоивших информационно-коммуникационные технологии (в %). |
45% |
60% |
80% |
2) Количество общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия обучающихся 5-11 классов (%). |
- |
25% |
50% |
|
3). Количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер (чел.). |
24 |
21 |
18 |
|
4) Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровым оборудованием для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии (%). |
- |
25% |
50% |
|
4. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы". |
1) Количество детей, дополнительно привлеченных в дошкольную систему образования города (чел.). |
5500 |
2700 |
1800 |
2) Охват детей дошкольным образованием (%). |
77% |
78% |
82,3% |
|
3) Охват детей 6-летнего возраста дошкольным образованием (%). |
- |
93% |
93,6% |
|
4) Количество детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения (%).
|
90% |
92% |
94% |
|
5. Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска (2006 по 2010 гг.) . |
1) Количество обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, участвующих в третьем (областном) этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, от общего количества обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений муниципального образования (%). |
2,9% |
5% |
7% |
6. Подпрограмма поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска (2006 по 2010 гг.) . |
1) Количество педагогов общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию (%). |
43,3% |
45% |
47% |
2) Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных образовательных учреждениях (%). |
19,8% |
19,9% |
20% |
|
7. Подпрограмма "Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе на период с 2009 по 2010 г." |
1). Количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за учебный год на человека. 2). Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (чел.). 3) Количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям образовательного процесса (%) |
|
36
25
50 |
34
25
60 |
8. Подпрограмма "Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска на период с 2009 по 2010 г." |
1) Выполнение санитарных требований по размещению обучающихся в школах N 127, 148, 151 |
|
|
100% |
Председатель городской Думы |
С.Л. Комяков |
1. Подпрограмма
организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на период с 2006 по 2010 год
Паспорт
подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на период с 2006 по 2010 год
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2010 год |
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Глава города Челябинска |
Разработчики подпрограммы |
Управление по делам образования |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: создание условий для повышения охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска. Задачи: 1)повышение профессиональной компетентности административного и педагогического персонала образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в направлении освоения современных образовательных технологий; 2)обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в рамках данной деятельности. |
Основные индикативные показатели подпрограммы |
1) количество муниципальных образовательных учреждений, принимающих участие в опытно-экспериментальной работе; 2) количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений; 3) количество общеобразовательных учреж-дений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы. 4) количество образовательных учреждений, имеющих орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления; количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установленным перечнем учебного оборудования для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы январь 2006 г.- декабрь 2010 г. |
Основные исполнители подпрограммы |
Управление по делам образования |
Объемы (тыс. руб.) и источники финансирования подпрограммы |
Бюджет города, в том числе: 2006 г. - 56 912,7 тыс. руб., 2007 г. - 62 962,1 тыс. руб. 2008 г. - 56 873,0 тыс. руб. 2009 г. - 30 589,0 тыс. руб. 2010 г. - 28 714,6 тыс. руб. всего - 236 051,4 тыс. руб. Бюджет области 2006 г. - 6 000,0 тыс. руб. 2007 г.- 17 190,9,0 тыс. руб. 2008 г. - 4 000,0 тыс. руб. всего - 27 190,9,0 тыс. руб. Федеральный бюджет 2006 г. - 16 000,0 тыс. руб. 2007 г. - 14 965,6 тыс. руб. 2008 г. - 17 000,0 тыс. руб. всего - 47 965,6 тыс. руб. Внебюджетные средства 2007 г. - 390,0 тыс. руб. всего - 390,0 тыс. руб. ИТОГО: 311 597,9 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
В результате реализации программы будут созданы условия для повышения охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска. Это позволит обеспечить к концу 2010 года увеличение: - количества общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы до 86%; - количества муниципальных образовательных учреждений, принимающих участие в опытно-экспериментальной работе до 35 %; - количества аккредитованных муниципальных образовательных учреждений до 100%; - количества базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установленным перечнем учебного оборудования для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования до 70%; - количества образовательных учреждений, имеющих орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, до 80%. |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Ежегодная (не позднее 01 октября текущего года) подготовка Главе города Челябинска: 1) отчета по результатам конкурса на выделение муниципальных грантов образовательным учреждениям для ведения опытно-экспериментальной деятельности и предложения по выделению грантов для конкретных образовательных учреждений на следующий календарный год; 2) доклада о результатах реализации подпрограммы в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 23.08.2005 г. N 5/10 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и контроле городских и отраслевых программ в городе Челябинске". |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Важнейшей задачей образовательной политики на современном этапе является достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Общие принципы образовательной политики определены в законе Российской Федерации "Об образовании". Основным же документом, который раскрывает главные концептуальные основания образовательной политики на современном этапе, определяет приоритеты и меры в реализации ее генеральной, стратегической линии в среднесрочный период, является Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, одобренная в декабре 2001 года Правительством Российской Федерации.
Модернизация образования, выстраивание новых образовательных моделей, должны проводиться с учетом регионального опыта и местных условий развития образования. То есть необходимо учитывать, что в разных регионах и муниципальных образованиях различаются стартовые условия, в которых разворачиваются процессы по решению задач модернизации образования. Именно поэтому не разработаны единые алгоритмы решения поставленных задач перед органами местного самоуправления в контексте современной образовательной политики.
Продолжает оставаться актуальным для органов управления образованием муниципального уровня вопрос создания оптимальных условий для внедрения современных образовательных технологий, соответствующих основным принципам модернизации образования.
В основе рассматриваемой проблемы лежит противоречие между необходимостью решения задач модернизации образования в муниципальной образовательной системе города Челябинска и отсутствием готовых алгоритмов и соответствующих условий их решения.
В целях разрешения данного противоречия, с учетом ограниченного финансирования образовательных учреждений и необходимости предупреждения рисков, возникающих при различных вариантах решения проблем, представляется целесообразным создание микромодели муниципальной образовательной системы, представленной репрезентативной выборкой образовательных учреждений всех видов и типов (10% от их общего количества), функционально готовых к решению такого уровня задач.
Назначением данной подпрограммы является финансовое и программно-управленческое обеспечение деятельности образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, как составляющих компонентов микромодели муниципальной образовательной системы.
В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для повышения охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска посредством:
1) повышения профессиональной компетентности административного и педагогического персонала образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в направлении освоения современных образовательных технологий;
2) обновления учебно-материальной базы образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в рамках данной деятельности.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для повышения охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска.
Данная цель может быть достигнута при решении следующих задач:
1) повышения профессиональной компетентности административного и педагогического персонала образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в направлении освоения современных образовательных технологий;
2) обновления учебно-материальной базы образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в рамках данной деятельности.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации: январь 2006 года - декабрь 2010 года.
План мероприятий
подпрограммы организация опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска
с 2006 по 2010 год
N |
Объекты, мероприятия |
Сроки проведения мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |
Статья экономической класси-фикации |
Главный распорядитель бюджетных средств города |
Целевое назначение (раздел, подраздел целевая статья) |
Приме-чание |
|||||||
всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюд-жетные средства |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
2 |
3 |
12 |
|||
1. Создание условий для внедрения современных образовательных технологий в ОУ г. Челябинска | ||||||||||||||
1.1. |
Проведение конкурса проектов (программ) на выделение образовательным учреждениям города грантов для проведения опытно-экспериментальной деятельности |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Управление по делам образования
|
07 09 795 |
- |
|||
1.2. |
Стимулирование деятельности административных и педагогических работников образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, по освоению современного содержания и технологий образования |
2006 г.
2007 г.
|
50 893,2
25 164,4
|
- |
- |
50 893,2
25 164,4
|
- |
210, 226
226
|
Управление по делам образования
|
07 09 795 |
- |
|||
2. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов | ||||||||||||||
2.1. |
Обеспечение повышение квалификации педагогических и административных работников образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность |
2006 г.
2007 г.
2008 г. |
276,5
276,5
6481,1 |
- |
- |
276,5
276,5
6481,1
|
- |
222, 226, 290 |
Управление по делам образования
|
07 09 795 |
- |
|||
2.2 |
Участие во Всероссийском конкурсе "Лучшие школы России" |
2009 г. 2010 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
|
3. Обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений |
|
|||||||||||
3.1. |
Приобретение ученической мебели и оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории, оснащение мастерских ОО "Технология" |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
5 743,0 49102,1 9428,0 9428,0 9428,0 |
|
11190,9 |
5 743,0 37521,2 9428,0 9428,0 9428,0 |
390,0 |
310, 340 |
Управление по делам образования
|
07 09 795 |
|
|||
3.2. |
Поддержка образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные проекты |
2009 г. 2010 г. |
9190,0 7389,7 |
|
|
9190,0 7389,7 |
|
226, 310, 340 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
|
|||
3.3. |
Оборудование общеобразовательных учреждений автоматизированными рабочими местами |
2008 г. |
6900,0 |
|
|
6900,0 |
|
310 |
Управление по делам образования
|
07 09 795 |
|
|||
3.4. |
Оборудование образовательных учреждений компьютерными классами |
2008 г. |
5292,0 |
|
|
5292,0 |
|
310 |
Управление по делам образования
|
07 09 795 |
|
|||
3.5. |
Приобретение технологического оборудования на пищеблоки общеобразовательных учреждений |
2008 г. |
10120,0 |
|
|
10120,0 |
|
310 |
Управление по делам образования
|
07 09 795 |
|
|||
3.6. |
Приобретение медицинского оборудования в медицинские кабинеты образовательные учреждения |
2008 г. |
2850,0 |
|
|
2850,0 |
|
310 |
Управление по делам образования
|
07 09 795 |
|
|||
3.7. |
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в спортивные залы общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
2008 г. |
3200,0 |
|
|
3200,0 |
|
310 |
Управление по делам образования
|
07 09 795 |
|
|||
3.8. |
Создание предметных лабораторий для работы с одаренными детьми на базе ОУ. |
2008 г. 2009 г. 2010 г. |
8000,0 6000,0 6000,0 |
|
|
8000,0 6000,0 6000,0 |
|
226, 310, 340 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
|
|||
3.9. |
Приобретение учебной и художественной литературы для дошкольных образовательных учреждений и школьных библиотек |
2008 г. 2009 г. 2010 г. |
1001,9 698,1 698,1 |
|
|
1001,9 698,1 698,1 |
|
310 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
|
|||
3.10. |
Приобретение учебного оборудования для МС(К)ОУ |
2008 г. 2009 г. 2010 г. |
3600,0 3600,0 3600,0 |
|
|
3600,0 3600,0 3600,0 |
|
310 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
|
|||
3.11. |
Приобретение специального (коррекционного) оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья |
2009 г. 2010 г. |
1500,0 1500,0 |
|
|
1500,0 1500,0 |
|
310 |
Управление по делам образования
|
07 09 795 |
|
|||
4. |
Научные и финансовые отчеты руководителей образовательных учреждений, экспертиза представленных результатов опытно-экспериментальной деятельности |
ежегодно |
- |
- |
- |
-
|
- |
|
Управление по делам образования
|
|
- |
|||
5. |
Гранты Президента российской Федерации и Губернатора Челябинской области образовательным учреждениям, реализующим инновационные программы |
2006 г. 2007 г. 2008 г.
|
22 000 20965,6 21 000 |
16 000 14965,6 17 000 |
6 000 6 000 4 000 |
|
|
222, 226, 310, 340 |
Управление по делам образования
|
07 09 522 07 09 520 |
|
|||
6. |
Обеспечение своевременного лицензирования и государственной аккредитации общеобразовательных учреждений |
2009 г. 2010 г. |
172,9 98,8 |
|
|
172,9 98,8 |
|
290 |
Управление по делам образования |
|
|
|||
|
ИТОГО
|
в т.ч. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
311597,9 78 912,7 95508,6 77 873,0 30589,0 28714,6 |
47965,6 16 000 14965,6 17 000 |
27190,9 6 000 17190,9 4 000 |
236051,4 56 912,7 62962,1 56 873,0 30589,0 28714,6 |
390,0
390,0 |
|
|
|
|
Председатель городской Думы |
С.Л. Комяков |
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы N 1
Расчеты финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска с 2006 по 2010 год
N п/п |
Перечень мер |
Год |
Размер выплат (тыс. руб.) |
Объем необхо-димых финансо-вых средств в год (тыс. руб.) |
Расчет необходимых финансовых средств в год |
1. |
Стимулирование деятельности административных и педагогических работников образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, по освоению современного содержания и технологий образования: 1) установление 15% надбавки за проведение опытно-экспериментальной работы педагогическому и административному персоналу; 2) введение дополнительных ставок в штатные расписания образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность 3) заключение договоров с педагогическими и иными работниками, осуществляющими опытно-экспериментальную деятельность |
2006 г.
2006 г.
2007 г.
|
29,06
45,51
2,89
|
31 873,2
19 020
25164,4
|
1097 чел. х 29,06 тыс. руб. = 31873,2 тыс. руб.
418 чел. х 45,51 = 19 020 тыс. руб.
8730 чел. х 2,89 тыс. руб. =25164,4 тыс. руб. |
2. |
Обеспечение повышение квалификации педагогических и административных работников образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность |
2006 г.
2007 г.
2008 г. |
0,72
0,72
3,876 |
276,5
276,5
6481,1
|
384 чел. х 0,72 тыс. руб. = 276,5 тыс. руб.
384 чел. х 0,72 тыс. руб. = 276,5 тыс. руб.
1672 чел. х 3,876 тыс. руб. = 6481,1 тыс. руб. |
|
Участие во Всероссийском конкурсе "Лучшие школы России" |
2009 г. |
- |
- |
- |
2010 г. |
- |
- |
- |
||
3. |
Обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений для внедрения новых образовательных технологий |
||||
3.1. |
Приобретение ученической мебели и оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории, оснащение мастерских ОО "Технология" |
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г. |
0,26
17,541
102,478
102,478
102,478 |
5743
37521,2
9428,0
9428,0
9428,0 |
22034 чел. х 0,26 тыс. руб. = 5743 тыс. руб. 2139ед.х17,541тыс.руб. = 37 521,2 тыс. руб. 92 ОУ х 102,478 тыс. руб. = 9428,0 тыс. руб. 92 ОУ х 102,478 тыс. руб. = 9428,0 тыс. руб. 92 ОУ х 102,478 тыс. руб. = 9428,0 тыс. руб. |
3.2. |
Поддержка образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные проекты |
2009г. |
229,75 |
9190,0 |
40 ОУ х 229,75 тыс. руб. = 9190,0 тыс. руб. |
2010г. |
223,93 |
7389,7 |
33 ОУ х 223,93 тыс. руб. = 7389,7 тыс. руб. |
||
3.3. |
Оборудование общеобразовательных учреждений автоматизированными рабочими местами |
2008 г. |
60,0 |
6900,0 |
115 ОУ х 60,0 тыс. руб. = 6900,0 тыс. руб. |
3.4. |
Оборудование образовательных учреждений компьютерными классами |
2008 г. |
294,0 |
5292,0 |
18 ОУ х 294,0 тыс. руб. = 5292,0 тыс. руб. |
3.5. |
Приобретение технологического оборудования на пищеблоки общеобразовательных учреждений |
2008 г. |
230,0 |
10120,0 |
44 ОУ х 230,0 тыс. руб. = 10120,0 тыс. руб. |
3.6. |
Приобретение медицинского оборудования в медицинские кабинеты образовательные учреждения |
2008 г. |
50,0 |
2850,0 |
57 ОУ х 50,0 = 2850,0 тыс. руб. |
3.7. |
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в спортивные залы общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
2008г. |
100,0 |
3200,0 |
32 ОУ х 100,0 тыс. руб. = 3200,0 тыс. руб. |
3.8. |
Создание предметных лабораторий для работы с одаренными детьми на базе ОУ. |
2008 г. |
1333,3 |
8000,0 |
6 лаб. х 1333,3 тыс. руб. = 8000,0 тыс. руб. |
2009 г. |
1500,0 |
6000,0 |
4 лаб. х 1500,0 тыс. руб. = 6000,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
1500,0 |
6000,0 |
4 лаб. х 1500,0 тыс. руб. = 6000,0 тыс. руб. |
||
3.9. |
Приобретение учебной и художественной литературы для школьных библиотек |
2008 г. |
0,243 |
1001,9 |
4123 экз. х 0,243 тыс. руб. = 1001,9 тыс. руб. |
2009 г. |
0,243 |
698,1 |
2873 экз. х 0,243 тыс. руб. = 698,1 тыс. руб. |
||
2010 г. |
0,243 |
698,1 |
2873 экз. х 0,243 тыс. руб. = 698,1 тыс. руб. |
||
3.10. |
Приобретение учебного оборудования для МС(К)ОУ |
2008 г. |
450,0 |
3600,0 |
8 ОУ х 450,0 тыс. руб. = 3600,0 тыс. руб. |
2009 г. |
450,0 |
3600,0 |
8 ОУ х 450,0 тыс. руб. = 3600,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
450,0 |
3600,0 |
8 ОУ х 450,0 тыс. руб. = 3600,0 тыс. руб. |
||
3.11. |
Приобретение специального (коррекционного) оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья |
2009 г. |
100,0 |
1500,0 |
15 ОУ х 100,0 тыс. руб. = 1500,0 тыс. руб. |
2010 г. |
100,0 |
1500,0 |
15 ОУ х 100,0 тыс. руб. = 1500,0 тыс. руб. |
||
4. |
Гранты Президента российской Федерации и Губернатора Челябинской области образовательным учреждениям, реализующим инновационные программы |
2006 г.
2007 г.
2008 г.
|
Разовые выплаты |
22 000,0
20965,6
21 000,0 |
16 школ х 1000, 0 тыс. руб. = 16 000,0 тыс. руб. 12 школ х 500 тыс. руб. = 6 000,0 тыс. руб. 14 школ х 997,7 тыс. руб. = 14965,6 тыс. руб. 12 школ х 500 тыс. руб. = 6000,0 тыс. руб. 17 школ х 1000,0 тыс. руб. = 17 000,0 тыс. руб. 8 школ х 500,0 тыс. руб. = 4 000,0 тыс. руб. |
|
Обеспечение своевременного лицензирования и государственной аккредитации общеобразовательных учреждений |
2009 г. |
1,3 |
172,9 |
133 ОУ х 1,3 тыс. руб. = 172,9 тыс. руб. |
2010 г. |
1,3 |
98,8 |
76 ОУ х 1,3 тыс. руб. = 98,8 тыс. руб. |
||
|
ВСЕГО |
|
|
311597,9 |
|
|
в том числе |
2006 |
|
78912,7 |
|
|
|
2007 |
|
95508,6 |
|
|
|
2008 |
|
77873,0 |
|
|
|
2009 |
|
30589,0 |
|
|
|
2010 |
|
28714,6 |
|
2. Подпрограмма
обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров
на период с 2006 по 2008 год
Паспорт
подпрограммы обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров на период
с 2006 по 2008 год
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров на период с 2006 по 2008 год |
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Глава города Челябинска |
Разработчики подпрограммы |
Управление по делам образования |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: создание условий для освоения педагогическими и административными работниками информационных и коммуникационных технологий, использование их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой. Задачи: 1) обеспечение функционирования межшкольных методических центров (далее ММЦ) на базе образовательных учреждений города Челябинска; 2) обеспечение методического сопровождения формирования компетентности в области информационных и коммуникационных технологий у педагогических работников образовательных учреждений; 3) организация курсов повышения квалификации педагогических и административных работников образования на базе Межшкольных методических центров (ММЦ). |
Основные индикативные показатели подпрограммы |
1) количество педагогических работников образовательных учреждений, освоивших информационно-коммуникационные технологии (%). 2)количество девятиклассников общеобразовательных учреждений, освоивших информационно-коммуникационные технологии (%). количество основных общеобразовательных учреждений, имеющих регулярно (не реже 2 раз в месяц), обновляемые сайты в сети Интернет (%). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы январь 2006 г.- декабрь 2010 г. |
Основные исполнители подпрограммы |
Управление по делам образования |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Бюджет города 2006 г. - 7 488,0 тыс. руб. - за счет текущего финансирования, 2007г. - 4 842,7 тыс. руб., 2008г. - 2 888,0 тыс. руб. всего - 15 218,7 тыс. руб. Бюджет области 2006 г. - 30 613,0 тыс. руб. всего - 30 613,0 тыс. руб. Внебюджетные источники 2006 г. - 3 000,0 тыс. руб. 2007г. - 1 526,0 тыс. руб. 2008г. - 4 000,0 тыс. руб. всего - 8 526,0 тыс. руб. ИТОГО: 54 357,7 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для освоения педагогическими и административными работниками информационных и коммуникационных технологий и использования их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой. В процессе реализации программы будет сформирован кадровый потенциал педагогов и методистов, владеющих новыми информационными технологиями для осуществления консультативной помощи образовательным учреждениям. В результате реализации подпрограммы к концу 2008 года увеличится: 1) Количество девятиклассников общеобразовательных учреждений, освоивших информационно-коммуникационные технологии до 100%. 2) Количество средних общеобразова-тельных учреждений, применяющих в образовательном процессе не менее пяти автоматизированных рабочих мест учителя до 54,8%. 3) Количество основных общеобразов-ательных учреждений, имеющих регулярно (не реже 2 раз в месяц), обновляемые сайты в сети Интернет до 100%. |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Ежегодная (не позднее 1 октября) подготовка Главе города Челябинска отчета по результатам реализации подпрограммы в текущем году (в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 23.08.2005 г. N 5/10 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и контроле городских и отраслевых программ в городе Челябинске"). |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Управление по делам образования города Челябинска значительное внимание уделяет обучению педагогических кадров и развитию их умений в работе с информационными технологиями. Организация повышения квалификации педагогических работников в области ИКТ осуществляется в основном на базе Челябинского института дополнительного профессионально-педагогического образования (ИДППО).
Выполнение мероприятий в рамках реализации подпрограммы предполагает решение задачи использования компьютерной техники и технологий в организации и реализации образовательных процессов в образовательных учреждениях города.
Парк компьютерной техники в муниципальной образовательной системе составляет 2341 единицу. Уровень обеспечения образовательных учреждений компьютерной техникой определяется по количеству учащихся и педагогов на один компьютер. Данный показатель в школах города Челябинска составляет 54 учащихся на один компьютер и 23,5 педагога на один компьютер, что выше среднероссийских показателей. В настоящее время 98% школ города имеют один компьютерный класс, 30% образовательных учреждений - по два и более компьютерных класса.
Вместе с тем общая недельная загруженность компьютерных классов составляет 7186 часов (39 часов на один класс), что достигается проведением в них учебных занятий по информатике (63% учебного времени). При преподавании других предметов и внеклассной работе информационные ресурсы используются недостаточно (10% и 16% соответственно) вследствие низкой квалификации педагогических работников по использованию информационных технологий в учебном процессе и индивидуальной работе учащихся.
Создание системы межшкольных методических центров вызвано необходимостью организации регулярной методической поддержки работников образования в области использования информационных и коммуникационных технологий, поддержки инновационной деятельности педагогов и учебной деятельности учащихся на основе использования информационно-коммуникационных технологий, формирования единого образовательного информационного пространства субъектов Российской Федерации, организации поддержки дистанционного обучения для педагогов и учащихся, консультационно-технической поддержки прикрепленных к центру образовательных учреждений, организации и проведения интернет-конференций, мастер - классов и семинаров по вопросам информационной и коммуникационной компетентности у педагогических работников, организации мониторинговых мероприятий в городе; организацию доступа для педагогов и учащихся к образовательным ресурсам медиатеки ММЦ, регионального хранилища и национальной коллекции цифровых образовательных ресурсов.
Критерием эффективности подпрограммы является количество педагогов, прошедших подготовку по программе повышения квалификации в области информационных и коммуникационных технологий.
Пропускная способность центров должна обеспечить ежегодно консультирование педагогов в ММЦ в количестве от 1000 до 2000 человек; повышение квалификации педагогов в области ИКТ в количестве от 500 до 1000 человек. При таких показателях количество педагогов, повысивших свою квалификацию, составит к окончанию срока реализации проекта (июль 2008 года) более 9500 педагогических работников.
Для решения данной задачи в городе на базе шести образовательных учреждений открыты межшкольные методические центры.
Данная подпрограмма реализуется в Челябинске в рамках проекта "Информатизация системы образования" на основе трехстороннего соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации, Некоммерческой организации "НФПК - Национальный фонд подготовки кадров" и Правительства Челябинской области. На основе договора от 17.10.2005 N 731 "Об участии Челябинского городского округа в Проекте "Информатизация системы образования" Администрация города Челябинска является участником проекта, на которого возложены обязанности:
разработать и утвердить необходимые нормативные правовые акты;
обеспечить в рамках своей компетенции на срок реализации проекта ежегодное выделение из местного бюджета денежных средств для финансирования мероприятий по реализации на территории муниципального образования проекта, определенных планом реализации на очередной финансовый год;
выполнять план реализации проекта и план расходования средств участников проекта в соответствии с целями, задачами, сроками и индикаторами результативности;
содействовать реализации проекта и функционированию межшкольных методических центров, организации повышения квалификации работников образования в муниципальном образовании, включая оплату командировочных расходов, предоставление методических дней педагогам в целях осуществления ими курсовой подготовки и получения методических консультаций на базе межшкольных методических центров;
использовать полученные для реализации проекта денежные средства по целевому назначению, обеспечить и осуществить контроль за целевым использованием денежных средств образовательными учреждениями, на базе которых созданы ММЦ;
организовать мероприятия по сохранности и эффективному использованию средств, оборудования, имущества, которые будут поставляться участникам проекта, в том числе ММЦ, в рамках реализации проекта.
Исходя из этого, был разработан перечень мероприятий, необходимый для реализации данной подпрограммы.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью программы является создание условий для освоения педагогическими и административными работниками информационных и коммуникационных технологий, использование их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечить функционирование межшкольных методических центров (далее ММЦ) на базе образовательных учреждений города Челябинска;
2) обеспечить методическое сопровождение формирования компетентности в области информационных и коммуникационных технологий у педагогических работников образовательных учреждений;
3) организовать и провести курсы повышения квалификации педагогических и административных работников образования на базе Межшкольных методических центров (ММЦ).
3. Сроки реализации программы
Январь 2006 - июнь 2008 года.
План мероприятий
подпрограммы обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров
N п/п |
Объекты мероприятия |
Срок сдачи объекта (проведения мероприятия) |
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |
Статья экономиической классифи-кации |
Главный распоряди-тель бюджетных средств |
Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциона-льному классифи-катору) |
||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюд-жетные средства |
||||||
1. |
Введение дополнительных должностей в штатные расписания учреждений, выплата заработной платы сотрудникам ММЦ |
2006 г.
2007 г. 2008 г. |
1142,0
1441,7 1088,0 |
|
|
1142,0 - за счет текущего финанси-рования 1441,7 1088,0 |
|
210 |
Управление по делам образования |
07 02 421 |
2. |
Текущий ремонт помещений ММЦ |
2006 г.
2007 г. 2008 г |
1152,0
1152,0 310,0 |
|
|
1152,0 - за счет текущего финанси-рования 1152,0 310,0 |
|
225 |
Управление по делам образования |
07 02 421 |
3. |
Оснащение оборудованием для работы ММЦ |
2006 г.
2007 г. 2008 г |
8 376,0
1526,0 4 070,0 |
|
3 000,0
|
2376,0 - за счет текущего финанси-рования - 70,0 |
3 000,0
1526,0 4 000,0 |
310 |
Управление по делам образования |
07 02 421 |
4. |
Оснащение материалами для функционирования ММЦ |
2006 г. 2007 г. 2008 г. |
- 350,0 303,9 |
- |
- |
- 350,0 303,9 |
- |
340 |
Управление по делам образования |
07 02 421 |
5. |
Оплата охранных мероприятий |
2006 г.
2007 г. 2008 г. |
576,0
576,0 514,5 |
- |
- |
576,0 - за счет текущего финанси-рования 576,0 514,5 |
- |
226 |
Управление по делам образования |
07 02 421 |
6. |
Оплата почтовых услуг и услуг связи |
2006 г.
2007 г. 2008 г |
216,0
171,0 25,6 |
- |
- |
216,0 - за счет текущего финанси-рования 171,0 25,6 |
- |
221 |
Управление по делам образования |
07 02 421 00 00 |
7. |
Оплата коммунальных платежей СММЦ |
2006 г.
2007 г . 2008 г |
1152,0
1152,0 576,0 |
- |
- |
1152,0 - за счет текущего финанси-рования 1152,0 576,0 |
- |
223 |
Управление по делам образования |
07 02 421 |
8. |
Проведение семинаров, конференций |
2006 г.
|
288,0
|
- |
- |
288,0 - за счет текущего финанси-рования |
- |
226 |
Управление по делам образования |
07 02 421 |
9. |
Подключение средних (основных) общеобразовательных учреждений к системе Интернет |
2006 г. |
586,0 |
- |
- |
586,0 - за счет текущего финанси-рования |
- |
226 |
Управление по делам образования |
07 02 421 |
10. |
Оборудование общеобразовательных учреждений компьютерными классами |
2006 г. |
17550,0 |
- |
17550,0 |
- |
- |
310 |
Управление по делам образования |
07 02 421 |
11. |
Оборудование общеобразовательных учреждений автоматизированными рабочими местами |
2006 г.
|
9763,0 |
- |
9763,0 |
- |
- |
310 |
Управление по делам образования |
07 02 421 |
12. |
Обеспечение средних общеобразовательных учреждений цифровыми образовательными ресурсами |
2006 г. |
300,0 |
- |
300,0 |
- |
- |
340 |
Управление по делам образования |
07 02 421 |
|
Итого: |
в том числе: 2006 г.
2007 г. 2008 г. |
54 357,7
41 101,0
6 368,7 6 888,0 |
- |
30 613,0
30 613,0
|
15 218,7
7488,0 - за счет текущего финанси-рования 4842,7 2888,0 |
8 526,0
3 000,0
1 526,0 4 000,0 |
|
|
|
Председатель городской Думы |
С.Л. Комяков |
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы N 2
Расчет финансовой потребности
на реализацию мероприятий подпрограммы обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров
N п/п
|
Перечень мероприятий |
Год |
Размер среднемесячных выплат (рублей) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
Расчет необходимых финансовых средств в год |
1. |
Введение дополнительных должностей в штатные расписания учреждений, выплата заработной платы сотрудникам ММЦ |
2006 |
95166 |
1142,0 |
15861 руб. х 6 ММЦ х 12 месяцев = 1142,0 тыс. руб. |
2007 |
120142,2 |
1441,7 |
20023,7 руб. х 6 ММЦ х 12 месяцев = 1441,7 тыс. руб. |
||
2008 |
181333,33 |
1088,0 |
30222,22 руб. х 6 ММЦ х 6 месяцев = 1088,0 тыс. руб. |
||
2. |
Текущий ремонт помещений ММЦ |
2006 |
96000 |
1152,0 |
192,0 тыс.руб. х 6 ММЦ = 1152,0 тыс. руб. |
2007 |
96000 |
1152,0 |
192,0 тыс.руб. х 6 ММЦ = 1152,0 тыс. руб. |
||
2008 |
51666,66 |
310,0 |
51,666 тыс. руб. х 6 ММЦ = 310,0 тыс. руб. |
||
3. |
Оснащение оборудованием для работы ММЦ |
2006 |
698000 |
8376,0 |
1396,0 тыс. руб. х 6 ММЦ = 8376,0 тыс. руб. |
2007 |
254,333 |
1526,0 |
254,333 тыс. руб. х 6 ММЦ =1526,0 тыс. руб. |
||
2008 |
678333 |
4070,0 |
678,333 тыс. руб. х 6 ММЦ =4070,0 тыс. руб. |
||
4. |
Оснащение материалами для функционирования ММЦ |
2007 |
58333 |
350,0 |
58,333 тыс. руб. х 6 ММЦ = 350,0 тыс.руб. |
2008 |
50666 |
303,9 |
50,666 тыс. руб. х 6 ММЦ = 303,9 тыс.руб. |
||
5. |
Оплата охранных мероприятий |
2006 |
8000 |
576,0 |
96,0 тыс. руб. х 6 ММЦ = 576,0 тыс.руб. |
2007 |
8000 |
576,0 |
96,0 тыс. руб. х 6 ММЦ = 576,0 тыс.руб. |
||
2008 |
14291 |
514,5 |
85,75 тыс. руб. х 6 ММЦ = 514,5 тыс.руб.
|
||
6. |
Оплата почтовых услуг и услуг связи |
2006 |
3000 |
216,0 |
36,0 тыс. руб. х 6 ММЦ = 216,0 тыс. руб. |
2007 |
2375 |
171,0 |
28,5 тыс. руб. х 6 ММЦ = 171,0 тыс. руб. |
||
2008 |
711 |
25,6 |
4,266 тыс. руб. х 6 ММЦ = 25,6 тыс. руб. |
||
7. |
Оплата коммунальных платежей ММЦ |
2006 |
96000 |
1152,0 |
16,0 тыс. руб. х 6 ММЦ х 12 месяцев = 1152,0 тыс. руб. |
2007 |
96000 |
1152,0 |
16,0 тыс. руб. х 6 ММЦ х 12 месяцев = 1152,0 тыс. руб. |
||
2008 |
96000 |
576,0 |
16,0 тыс. руб. х 6 ММЦ х 6 месяцев = 576,0 тыс. руб. |
||
8. |
Проведение семинаров, конференций |
2006 |
4000 |
288,0 |
48,0 тыс. руб. х 6 ММЦ = 288,0 тыс. руб. |
9. |
Подключение средних (основных) общеобразовательных учреждений к системе Интернет |
2006 |
48833 |
586,0 |
Определены по расценкам провайдеров |
11. |
Оборудование общеобразовательных учреждений компьютерными классами |
2006 |
325000 |
17550,0 |
325,0 тыс. руб. х 54 класса = 17550,0 тыс. руб. |
12. |
Оборудование общеобразовательных учреждений автоматизированными рабочими местами |
2006 |
813583 |
9763,0 |
47,226 тыс. руб. х 84 АРМ для библиотекарей = 3966,984 тыс. руб. 65,864 тыс. руб. х 88 АРМ для учителей = 5796,032 тыс. руб. |
13. |
Обеспечение средних общеобразовательных учреждений цифровыми образовательными ресурсами |
2006 |
25 |
300,0 |
|
|
Итого: |
|
|
54357,7 |
|
|
|
2006 |
|
41101,0 |
|
|
|
2007 |
|
6368,7 |
|
|
|
2008 |
|
6888,8 |
|
Примечание:
- общая сумма затрат на мероприятия рассчитана в ценах на 01.11.2005;
- все расчеты произведены для шести межшкольных методических центров;
- расчеты на текущий ремонт помещений, оснащение оборудованиями и материалами, оплата охранных мероприятий, почтовых услуг (включая оплату трафика за Интернет) производились исходя из потребности в устранении предписаний надзорных органов и требований Национального фонда повышения квалификации.
3. Подпрограмма
"Информатизация муниципальной образовательной системы
на 2009 - 2010г.г."
Паспорт
"Информатизация муниципальной образовательной системы
на 2009 - 2010г.г."
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма "Информатизация муниципальной образовательной системы в период на 2009- 2010г.г." |
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Глава города Челябинска |
Разработчики подпрограммы |
Управление по делам образования |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: создание условий для системного внедрения и активного использования ресурса информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) на всех уровнях функционирования муниципальной образовательной системы города. Задачи: 1) обеспечение методического и технического сопровождения процессов информатизации муниципальной образовательной системы; 2) организация курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников муниципальной образовательной системы на базе МОУ ДПО УМЦ и его филиалов; 3) создание единой Интранет - сети на основе IP протокола, общеобразовательных учреждений г. Челябинска; 4) разработка и внедрение в общеобразовательные учреждения г. Челябинска единого регистра качества образования (ЕРКО). |
Основные индикативные показатели подпрограммы |
1) количество педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, освоивших информационно-коммуникационные технологии (в%); 2) количество общеобразовательных учреж-дений, располагающих автоматизиро-ванными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия обучающихся 5-11 классов (%); 3) количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер (чел.); 4) количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровым оборудованием для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии (%). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы июль 2009г.- декабрь 2010г. |
Основные исполнители подпрограммы |
Управление по делам образования г. Челябинска |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Бюджет города 2009г. - 12034,0 тыс. руб.; 2010г. - 13908,4 тыс. руб.; Всего - 25942,4 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
В процессе реализации подпрограммы будет обеспечено методическое и техническое сопровождение процессов информатизации муниципальной образовательной системы. В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для более глубокого освоения педагогическими и административными работниками ИКТ, использования их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой. Будет организована единая Интранет - сеть на основе IP протокола, в муниципальной образовательной системе с единым узлом перераспределения трафика, системой контентной фильтрации. В результате реализации программы должен быть разработан и внедрен Единого регистра качества образования в общеобразовательных учреждениях города. В результате реализации подпрограммы к концу 2010 года уменьшится: 1) количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер (до 18 чел.). увеличится: 2) количество педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, освоивших информационно-коммуникационные технологии (до 80%); 3) количество общеобразовательных учреж-дений, располагающих автоматизиро-ванными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия обучающихся 5-11 классов (до 50 %); 4) количество средних общеобразова-тельных учреждений, располагающих цифровым оборудованием для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии (50%). |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Ежегодная (не позднее 1 октября) подготовка Главе города Челябинска отчета по результатам реализации подпрограммы в текущем году (в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 23.08.2005г. N 5/10 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и контроле городских и отраслевых программ в городе Челябинске"). |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Управление по делам образования города Челябинска значительное внимание уделяет применению новых информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) при организации деятельности муниципальной образовательной системы. Для эффективного использования ИКТ, во первых, проводится обучение по более расширенным программам повышения квалификации в области информационно - коммуникационных технологий. Организация повышения квалификации педагогических работников в области ИКТ осуществляется в на базе "Областного центра информационного и материально-технического обеспечения образовательных учреждений, находящихся на территории Челябинской области" (РКЦ) и Муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно-методического центра г.Челябинска" (МОУ ДПО УМЦ). Во вторых, в рамках реализации подпрограммы предполагается решение задач продуктивного использования компьютерной техники и технологий организации функционирования образовательных учреждениях города: от ученика (через организацию образовательного процесса) до администратора, и через единую Интранет - сеть до специалиста Управления по делам образования г. Челябинска.
Парк компьютерной техники в муниципальной образовательной системе составляет 5613 единиц. Уровень обеспечения образовательных учреждений компьютерной техникой определяется по количеству учащихся и педагогов на один компьютер. Данный показатель в школах города Челябинска составляет 21,4 учащихся на один компьютер, используемый в образовательном процессе и 20,2 педагога на один компьютер образовательного учреждения, что выше среднероссийских показателей (средний показатель по России - 30-40 учеников на один ПК). В настоящее время 98 % школ города имеют компьютерные класс, из них 51 % - по два и более компьютерных класса.
Благодаря успешной реализации проекта ИСО, в 2005-2008г.г. общественную поддержку получили инновации школ в области информатизации и развития информационно-коммуникационных технологий, что является важным фактором становления и развития экономики знаний.
На данный момент 84,01% (от числа педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений города работников муниципальной образовательной системы) прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ. Расширяя контингент слушателей, с 3 квартала 2008 года начато обучение специалистов дошкольных образовательных учреждений. С учетом данной категории слушателей обучено 53,58% педагогических и руководящих работников муниципальной образовательной системы. Данное обучение организуется в рамках четырехстороннего договора о сотрудничестве по организации деятельности в рамках информатизации системы образования Челябинской области и оказанию учебно-методических, технических и консультационных услуг учреждениям дошкольного, общего и начального профессионального образования г.Челябинска, заключаемого между МОиН Челябинской области, Управлением по делам образования г.Челябинска, РКЦ и МОУ ДПО УМЦ. Таким образом, спектр мероприятий, финансируемых за счет регионального бюджета ограничивается организацией регулярной методической поддержки работников образования в области использования ИКТ, поддержки инновационной деятельности педагогов и учебной деятельности учащихся на основе использования ИКТ, что позволит повысить уровень компетентности работников муниципальной образовательной системы.
В рамках вышеозначенного договора, Управление по делам образования берет на себя обязательства о содействии в организации повышения квалификации работников образования города на базе МОУ ДПО УМЦ (семи филиалов данного учреждения); организации мероприятий по сохранности и эффективному использованию оборудования, которое поставлялось и будет поставляться в рамках информатизации системы образования Челябинской области.
Трудно переоценить роль информации в современном мире и способов ее передачи, хранения и использования. В муниципальной образовательной системы появился богатый технический и кадровый (в области ИКТ-компетентности) ресурс. Парк персональных компьютеров на одно общеобразовательное учреждение составляет в среднем 70 машин, из них 8,9 машины используются для обеспечения работы административно-управленческого персонала. Рациональное использование данных ресурсов (кадровых, финансовых и временных) может обеспечить идею ресурсосбережения на всех уровнях функционирования муниципальной образовательной системы. Как следствие, появляется возможность более рационально организовывать и образовательный процесс в ОУ и процесс управления. На сегодняшний день 2313 (53,28%) персональных компьютеров ОУ включены в локальные сети, при правильной организации которых происходит экономия кадровых, временных и материальных издержек учреждения на 30-40%. Локальные сети административного назначения проведены в 63 общеобразовательных учреждений, 82 ОУ - локальная сеть в кабинетах информатики и лишь в 19 ОУ - имеются административно-образовательные сети.
В соответствии с примерной методикой оценки достижения показателя "Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса" наличие скоростного выхода в сеть Интернет (со скоростью 128 кб/с) является одним из обязательных условий осуществления образовательного процесса. На 01.10.2008г 100% общеобразовательных учреждений (за счет средств федерального бюджета) и 94,7% учреждений дополнительного образования (за счет средств муниципального бюджета) удовлетворяли данному условию функционирования. В связи с тем, что завершается федеральное финансирование оплаты трафика для общеобразовательных учреждений возникает необходимость создания данного условия для ОУ. Кроме того, существует объективная потребность более качественного доступа к ресурсам сети Интернет. Решая проблему контент - фильтрации, организации электронного документооборота между ОУ города, создания и формирования Единого регистра качества образования (ЕРКО) принято решение о создании единой Интранет - сети на основе протокола IPобразовательных учреждений города. Мероприятия по данному вопросу в рамках подпрограммы включают в себя создание единой Интранет - сети на основе IP протокола общеобразовательных учреждений и части учреждений дошкольного образования (20%).
Таким образом, развитие новых информационно-коммуникационных технологий позволяет говорить о влиянии данного направления на все составляющие развития муниципальной образовательной системы в ближайшие годы. С учетом вышеперечисленных условий, существующих в системе на среднесрочную перспективу был разработан перечень мероприятий, необходимый для реализации данной подпрограммы.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью программы создание условий для системного внедрения и активного использования ресурса информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во всех уровнях функционирования муниципальной образовательной системы города. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение методического и технического сопровождения процессов информатизации системы образования в МОС;
2) организация курсов повышения квалификации педагогических и административных работников муниципальной образовательной системы на базе МОУ ДПО УМЦ и его филиалов;
3) создание единой Интранет - сети на основе протокола IP общеобразовательных учреждений г. Челябинска;
4) создание и формирование Единого регистра качества образования на базе общеобразовательных учреждений г. Челябинска;
3. Сроки реализации программы
Январь 2009-декабрь 2010.
План мероприятий
подпрограммы "Информатизация муниципальной образовательной системы на 2009 - 2010г.г."
N п/п |
Объекты мероприятия |
Срок сдачи объекта (проведения мероприятия) |
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |
Статья экономиической классификации |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Целевое назначение (раздел, подраздел целевая статья) |
||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
||||||
1. |
Организация обучения и методической помощи специалистам муниципальной образовательной системы в области ИКТ - компетенции |
2009г. 2010г. |
1113,0 1113,0 |
|
|
1113,0 1113,0 |
|
226 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
2. |
Оплата высокоскоростного канала трафика Интернет и создание единой Интранет - сети общеобразовательных учреждений с общим узлом перераспределения трафика. |
2009г. 2010 г. |
702,0 |
|
|
702,0 |
|
226 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
3. |
Оборудование общеобразовательных учреждений автоматизированными рабочими местами |
2009г. 2010г. |
5500,0 5500,0 |
|
|
5500,0 5500,0 |
|
310 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
4. |
Разработка и внедрение на базе общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждений ЕРКО |
2009г. 2010г. |
1419,0 3995,4 |
|
|
1419,0 3995,4 |
|
226 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
5. |
Организация, развитие и техническая поддержка дистанционного обучения учащихся, педагогических и руководящих работников |
2009г. 2010г. |
540,0 540,0 |
|
|
540,0 540,0 |
|
226 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
10. |
Оборудование образовательных учреждений компьютерными классами |
2009г. 2010г. |
1600,0 1600,0 |
|
|
1600,0 1600,0 |
|
310 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
11. |
Приобретение цифрового оборудования для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии |
2009г. 2010г. |
500,0 500,0 |
|
|
500,0 500,0 |
|
310 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
12. |
Приобретение интерактивных аппаратно-программных комплексов для образовательных учреждений |
2009г. 2010г. |
660,0 660,0 |
|
|
660,0 660,0 |
|
310 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
|
Итого: |
в том числе: 2009г. 2010г. |
25942,4
12034,0 13908,4 |
|
|
25942,4
12034,0 13908,4 |
|
|
|
|
Председатель городской Думы |
С.Л. Комяков |
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы N 3
Расчет
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Информатизация муниципальной образовательной системы на 2009 - 2010г.г."
N п/п |
Перечень мероприятий |
Год |
Размер среднемесячных выплат (рублей) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
1. |
Организация обучения и методической помощи специалистам муниципальной образовательной системы в области ИКТ - компетенции |
2009 |
92950 |
1115,4 |
1300 чел./12 чел. х 72 ч. х 0,143 тыс. руб. = 1115,4 тыс. руб. |
2010 |
92950 |
1115,4 |
1300 чел./12 чел. х 72 ч. х 0,143 тыс. руб. = 1115,4 тыс. руб. |
||
2. |
Оплата высокоскоростного канала трафика Интернет и создание единой Интранет - сети общеобразовательных учреждений с общим узлом перераспределения трафика. |
2009 |
702000 |
702,0 |
оборудование - 402,0 т.р. настройка - 100 т.р. соединение услуг различных провайдеров в единую сеть - 200 т.р. |
3. |
Оборудование общеобразовательных учреждений автоматизированными рабочими местами |
2009 |
50000 |
5500,0 |
110АРМ х 50,0 тыс. руб. = 5500,0 |
2010 |
50000 |
5500,0 |
110АРМ х 50,0 тыс. руб. = 5500,0 |
||
4. |
Разработка и внедрение на базе общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждений ЕРКО. |
2009 |
33000 |
1419,0 |
43 ОУ х 33,0 тыс.руб = 1419,0 тыс. руб. |
2010 |
33019 |
3995,4 |
121 ОУ х 33,019 тыс.руб. = 3995,4 тыс. руб. |
||
5. |
Организация, развитие и техническая поддержка дистанционного обучения учащихся, дистанционных форм повышения квалификации педагогических и руководящих работников (в том числе семинаров) |
2009 |
30000 |
540,0 |
18 чел. х 30 тыс.руб.= 540,0 тыс. руб. |
2010 |
30000 |
540,0 |
18 чел. х 30 тыс.руб.= 540,0 тыс. руб. |
||
6. |
Оборудование образовательных учреждений компьютерными классами |
2009 |
200000 |
1600,0 |
200,0 тыс. руб. х 8 кл.= 1600,0 тыс. руб. |
2010 |
200000 |
1600,0 |
200,0 тыс.руб. х 8 кл.= 1600,0 тыс. руб. |
||
7. |
Приобретение цифрового оборудования для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии |
2009 |
100000 |
500,0 |
5 шт. х 100,0 тыс. руб.= 500,0 тыс. руб. |
2010 |
100000 |
500,0 |
5 шт. х 100,0 тыс. руб.= 500,0 тыс. руб. |
||
8. |
Приобретение интерактивных аппаратно-программных комплексов для образовательных учреждений |
2009 |
220000 |
660,0 |
3 ОУ х 220,0 тыс. руб. = 660,0 тыс. руб. |
2010 |
220000 |
660,0 |
3 ОУ х 220,0 тыс. руб. = 660,0 тыс. руб. |
||
|
Итого: |
|
|
25942,4 |
|
2009 |
|
12034,0 |
|
||
2010 |
|
13908,4 |
|
4. Подпрограмма
"Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на период с 2006 по 2010 годы"
Паспорт
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на период с 2006 по 2010 год"
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 год" |
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Глава города Челябинска |
Разработчики подпрограммы |
Управление по делам образования, Управление капитального строительства Администрации города Челябинска |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: создание условий, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования для всех категорий населения города Челябинска. Задачи программы: 1)удовлетворение потребности населения города Челябинска в услугах учреждений 2) повышение качества дошкольного образования; 3) улучшение условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях; 4) повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования. |
Основные индикативные показатели подпрограммы |
1. количество детей, дополнительно привлеченных в дошкольную систему образования города (чел). 2. охват детей дошкольным образованием (из них детей 6-летнего возраста, охваченных дошкольным образованием) (%). 3. количество детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения (%). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы: январь 2006 - декабрь 2010 года |
Основные исполнители подпрограммы |
Управление по делам образования, Управление капитального строительства Администрации города Челябинска |
Объемы (тыс. руб.) и источники финансирования подпрограммы |
Бюджет города 2006 г. - 68 528,5 тыс. руб. - за счет текущего финансирования; 2007 г. - 21 675,7 тыс. руб.; 2008 г. - 188 458,2 тыс. руб.; 2009 г. - 450 06,0 тыс. руб.; 2010 г. - 127 108,0 тыс. руб.; Всего - 450 776,4 тыс. руб. Бюджет области (потребность в финансировании за счет межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке) 2006 г. - 13 555 тыс. руб.; 2007 г. - 96 698,4 тыс. руб.; 2008 г. - 518 735,6 тыс. руб.; 2009 г. - 14 653,0 тыс. руб.; 2010 г. - 7 808,0 тыс. руб. Всего - 651 450,0 тыс. руб. Внебюджетные средства 2006 г. - 658,8 тыс. руб.; 2007 г. - 107 397,4 тыс. руб.; 2008 г. - 658,8 тыс. руб.; 2009 г. - 658,8 тыс. руб.; 2010 г. - 658,8 тыс. руб.; Всего - 110 024,6 тыс. руб. ИТОГО: 1 212 251,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели социально- экономической эффективности |
В результате реализации подпрограммы будут созданы условия, обеспечивающие доступность качественного дошкольного образования для всех категорий населения города Челябинска. К концу 2010 года увеличится: 1. Количество детей, дополнительно привлеченных в дошкольную систему образования города (2008 г. - 5500 чел., 2009 г. - 2700 чел., 2010 г. - 1800 чел.). 2. Охват детей дошкольным образованием до 82,3% (из них детей 6-летнего возраста, охваченных дошкольным образованием до 93,6%). 3. Количество детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения до 94 %. |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Ежеквартальная подготовка Главе города Челябинска отчета по результатам реализации подпрограммы в текущем году (в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 23.08.2005 N 5/10 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и контроле городских и отраслевых программ в городе Челябинске"). |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Развитие дошкольного образования декларируется на федеральном и региональном уровнях как одно из самых приоритетных направлений деятельности органов управления образованием и образовательных учреждений. Сегодня дошкольная образовательная система города Челябинска включает 328 образовательных учреждений. Из них 291 - это муниципальные детские сады и 17 - образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Сравнительный анализ повозрастной численности детей раннего и дошкольного возраста, проживающих в городе, и количества воспитанников в детских садах показал, что дошкольные образовательные учреждения посещает 95,3 % детей в возрасте от 3-х до 7 лет, и 46,4 % детей в возрасте от 1 года до 3-х лет. Эти данные подтверждают, что потребность семей, имеющих детей в возрасте от 3-х до 7 лет, в дошкольном образовании практически полностью обеспечивается. Вместе с тем, в полном объеме не решена проблема обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования для детей раннего возраста (на 1 июня 2006 года очередность в детские сады города составляла более 13 тысяч детей). Следовательно, необходимо принятие ряда мер по введению новых мест в дошкольных учреждениях и оптимизации существующей сети дошкольных учреждений для реализации принципа доступности дошкольного образования широким слоям населения города Челябинска.
Общедоступность дошкольного образования понимается специалистами управлений образования и руководителями образовательных учреждений не только как достаточное количество мест в учреждениях, но и как наличие разнообразных и качественных образовательных услуг в соответствии с потребностями семей, имеющих детей дошкольного возраста.
Дошкольные образовательные учреждения призваны создавать равные "стартовые" возможности каждому ребенку, оказывать помощь и поддержку детям с отклонениями в развитии, обеспечивать им психолого-медико-педагогическое сопровождение.
В муниципальной образовательной системе города создана сеть дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида. Получают развитие такие услуги коррекционного образования дошкольников, как организация ранней коррекции отклонений в развитии детей, интегрированные группы, коррекция речевых нарушений у детей в условиях логопедических пунктов.
Особое значение в системе специального коррекционного образования придается ранней коррекции отклонений в развитии детей дошкольного возраста. В целом по городу количество групп ранней коррекции увеличилось по сравнению с данными 2000 года на 15 и составляет 44 группы, то есть 2 % от общего количества групп. Расширить охват детей необходимой коррекционно-педагогической и медико-социальной помощью, максимально приблизить ее к месту жительства ребенка, обеспечить родителей воспитанников консультативной поддержкой позволяет внедрение в практику дошкольных образовательных учреждений групп интегрированного воспитания и обучения. Как положительный отмечается факт увеличения в дошкольной образовательной системе города групп интегрированного обучения и воспитания дошкольников. Всего в городе функционирует 33 группы интегрированного обучения и воспитания детей, что составляет 1,6 % от их общего количества (в 2001 году такие услуги дошкольные учреждения не оказывали).
В настоящее время по программам специального (коррекционного) образования обучаются 6000 детей дошкольного возраста, что на 1299 ребенка больше, чем в 2001 году. Охват воспитанников детских садов коррекционным образованием повысился с 49 % в 2001 году до 81,5 % в 2005 году.
Вместе с тем, следует отметить, что в основном прирост охвата детей коррекционным образованием обеспечивается за счет удовлетворения потребности в коррекции нарушений речи дошкольников. Следовательно, на ближайшую перспективу необходимо решать проблему открытия групп разной направленности, в которых будут получать дошкольное образование дети с различными патологиями в развитии: с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития; часто и длительно болеющих, с туберкулезной интоксикацией, с аллергопатологией, с гастропатологией, с иммунодефицитом и другие.
Важным показателем развития системы общественного дошкольного образования является уровень здоровья воспитанников. За последние пять лет на уровне 11,8 стабилизировался показатель количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни. В настоящее время 2955 детей посещают оздоровительные группы. Однако существующая сеть групп не в полной мере удовлетворяет потребности в данной услуге.
Анализ развития системы общественного дошкольного образования показывает, что увеличивается количество дошкольных учреждений и групп, в которых образование для детей осуществляется по вариативным программам. В детских садах города используются 10 программ нового поколения, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации: "Радуга", "Развитие", "Детство", "Из детства в отрочество", "Кроха", "Одаренный ребенок", "Сообщество", "Дом радости", "Золотой ключик", "Школа 2100". Наиболее широкое распространение получили такие программы, как "Радуга" (40 % от числа групп), "Детство" (29,5 %), "Развитие" (13,7 %).
Данные программы в большей степени направлены на взаимодействие с семьями воспитанников и обеспечивают преемственность дошкольного и начального общего образования.
В настоящее время 307 детских садов города работают по программам нового поколения, что составляет 94 % от их общего числа. Количество групп, реализующих вариативные программы, увеличилось с 2001 года на 25,8 % и составляет 79 % от их общего числа. Количество детей, которые обучаются по программам нового поколения, составляет 34290 (81 % от числа детей, получающих дошкольное образование). Рост числа детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения, подтверждает эффективность созданных в образовательной системе города кадровых, организационно-методических и дидактических условий, обеспечивающих устойчивую положительную динамику процесса внедрения и реализации программ нового поколения в детских садах города. Таким образом, в период до 2010 года необходимо провести работу по полному переходу дошкольных образовательных учреждений на программы нового поколения (за исключением дошкольных учреждений и групп для детей с множественными дефектами развития).
На основании изложенного, для решения выше обозначенных проблем разработана подпрограмма развития дошкольного образования в городе Челябинске с 2006 по 2010 годы.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования для всех категорий населения города Челябинска. Данная цель будет достигнута при условии решения следующих задач:
1) удовлетворения потребности населения г. Челябинска в услугах учреждений системы дошкольного образования;
2) повышения качества дошкольного образования;
3) улучшения условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях;
4) повышения социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования.
3. Сроки реализации программы
Январь 2006 года - декабрь 2010 года.
План мероприятий
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на период с 2006 по 2010 годы"
N |
Объекты, мероприятия |
Сроки проведения мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |
Статья экономической классификации |
Главный распорядитель бюджетных средств города |
Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору) |
Примечание |
||||
всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений |
||||||||||
1.1. |
Принятие мер к возврату в систему образования перепрофилированных и используемых не по назначению 20 ДОУ 2007г. - 7 ДОУ; 2008г. - 7 ДОУ; 2009г. - 12 ДОУ; 2010г. - 7 ДОУ |
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
- 38036,3 - - |
- - - - |
- 38036,3 - - |
- - - - |
- |
220, 300 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
1.2. |
Капитальный ремонт 2 зданий закрытых ДОУ, и обеспечение капитального ремонта действующих детских садов |
2006 г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
7211 37370,0 10000,0 7211,0 - |
- - - - - |
7211,0 37370,0 10000,0 7211,0 - |
- - - - - |
- |
225 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
- |
1.3. |
Увеличение количества групп в действующих ДОУ за счет рационализации сети и более полного использования проектной мощности зданий |
2006 г.
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
6012,0
52618,4 250311,3 |
-
- - - - |
-
52618,4 209905,1 - - |
6012,0 - за счет текущего финансирования - 40406,2 - - |
- |
210, 220, 300 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
1.4. |
Развитие разнообразных организационных форм дошкольного образования в соответствии с потребностями населения территории. |
2006 г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
1.5. |
Укомплектование до норматива ведомственных детских садов на договорной основе с учредителями |
2006 г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
1.6. |
Строительство 35 дошкольных образовательных учреждений 2007г. - 10 ДОУ; 2008г. - 12 ДОУ; 2009г. - 8 ДОУ; 2010г. - 5 ДОУ |
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
106740,6 198764,0 3550,0 91600,0 |
- - - - |
- 124871,0 - - |
- 73893,0 3550,0 91600,0 |
106740,6 |
226,310 |
Управление капитального строительства Администрация города Челябинска |
07 01 795 |
|
1.6.1. |
Реконструкция 25 ДОУ (надстрой, пристрой) 2007г. - 13 ДОУ; 2008г. - 4 ДОУ; 2009г. - 4ДОУ; 2010г.- 3 ДОУ |
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
- 130000,0 1000,0 - |
- - - - |
- 130000,0 - - |
- - 1000,0 - |
|
226,310 |
Управление капитального строительства Администрация города Челябинска |
07 01 795 |
|
1.7. |
Привлечение в ДОУ 650 детей из неблагополучных и малообеспеченных семей с частичным или полным погашением родительской платы |
|
- |
- |
- |
- |
- |
340 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
1.8. |
Предоставление компенсации по родительской плате за детей из групп социальной помощи |
2006 г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
6344,0 6710,0 5923,2 7442,0 7808,0 |
|
6344,0 6710,0 5923,2 7442,0 7808,0 |
- - - - - |
|
340 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
1.9. |
Обеспечение содержания в ДОУ вновь привлеченного контингента детей |
2006 г.
2007г.
2008г. 2009г. 2010г. |
24359,0
19178,2
73298,0 29819,0 24369,26 |
- |
- |
24359,0 - за счет текущего финансирования 19178,2 - за счет текущего финансиро-вания 73298,0 29819,0 24369,26 |
- |
210, 220, 300 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
2. |
Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе |
||||||||||
2.1. |
Обеспечение соответствия всех действующих ДОУ лицензионным требованиям на право ведения образовательной деятельности, выполнение предписаний служб госпожнадзора и госсанэпиднадзора |
2006 г.
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
26048,0
- - 1120,0 912,0 |
- |
- |
26048,0 - за счет текущего финансирования - - 1120,0 912,0 |
- |
225 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
2.2. |
Обеспечение управленческих и методических условий для улучшения качества дошкольного образования: организация работы постоянно действующих семинаров с привлечением научно-методических кадров вузов и педагогических колледжей |
2006 г.
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
2770,0
- - - - |
|
|
2770,0 - за счет текущего финансирования - - - - |
|
210, 220, 300 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
2.3. |
Приобретение детской художественной литературы для образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования |
2009г. 2010г |
555,56 603,52 |
|
|
555,56 603,52 |
|
310 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
2.4. |
Приобретение игрушек и развивающих игр для образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования |
2009г. 2010г |
2154,733 2341,92 |
|
|
2154,733 2341,92 |
|
310 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
2.5. |
Проведение конкурса проектов программ использования новых информационных технологий в образовательном процессе |
2009г. 2010г |
2100,0 2249,1 |
|
|
2100,0 2249,1 |
|
310 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
2.6. |
Проведение конкурсного отбора лучших образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования |
2009г. 2010г |
600,0 600,0 |
|
|
600,0 600,0 |
|
226, 290, 340 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
3. |
Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования |
||||||||||
3.1. |
Организация работы групп интегрированного воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях |
2006 г.
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
1109,0
862,0 738,0 616,0 739,2 |
- |
- |
1109,0- за счет текущего финансирования 862,0 738,0 616,0 739,2 |
- |
210, 220, 300 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
3.2. |
Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития |
2006 г.
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
492,0
492,0 123,0 246,0 246,0 |
- |
- |
492,0 - за счет текущего финансирования 492,0 123,0 246,0 246,0 |
- |
210, 220, 300 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
3.3. |
Организация работы дополнительных оздоровительных групп для детей часто и длительно болеющих, с туберкулезной интоксикацией, с аллергопатологией, с гастропатологией и другие |
2006 г.
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
492,0
984,0 - - - |
- |
- |
492,0 - за счет текущего финансирования 984,0 - - - |
- |
210, 220, 300 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
3.4. |
Обеспечение соответствия лицензионным требованиям к медицинской деятельности 2 дошкольных образовательных учреждений, проводящих лечебно-коррекционную работу с детьми |
2006 г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
- 14,0 - - - |
- |
- |
- 14,0 - - - |
- |
220, 300 |
Управление по делам образования |
|
|
3.5. |
Открытие специализированного дошкольного учреждений для ВИЧ инфицированных детей |
2006 г.
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
1719,0
- - - -
|
- |
- |
1719,0 - за счет текущего финансирования - - - - |
- |
210, 220, 300 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
4. |
Улучшение качественного состава кадров дошкольных образовательных учреждений |
||||||||||
4.1. |
Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации медработников - 83 чел |
2006 г.
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
36,0
40,0 - 26,0 26,0 |
- |
- |
36,0 - за счет текущего финансирования 40,0 - 26,0 26,0 |
- |
226 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
4.2. |
Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации поваров - 75 чел. |
2006 г.
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
25,5
25,5 - 18,0 18,0 |
|
|
25,5 - за счет текущего финансирования 25,5 - 18,0 18,0 |
|
226 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
4.3. |
Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации бухгалтеров- 238 чел. |
2006 г.
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
166,0
80,0 - 80,0 70,0 |
|
|
166,0 - за счет текущего финансирования 80,0 - 80,0 70,0 |
|
226 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
4.4. |
Проведение конкурсного отбора педагогических работников образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования
|
2009г. 2010г. |
120,0 120,0 |
|
|
120,0 120,0 |
|
226, 290, 340 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
5. |
Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования |
||||||||||
5.1. |
Перевод 23 ДОУ на условия финансово-экономической и хозяйственной самостоятельности |
2006 г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.2. |
Установка приборов учета потребления воды (40 шт.) в дошкольных учреждениях |
2006 г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
400,0 |
- |
- |
400,0 - за счет текущего финансирования |
|
225 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
5.3. |
Установка приборов учета потребления тепла (70 шт.) в дошкольных учреждениях |
2006 г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
4900,0 |
|
|
4900,0 - за счет текущего финансирования |
|
225 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
5.4. |
Расширение практики установления шефства промышленных предприятий, коммерческих структур над 26 муниципальными детскими садами |
2006 г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 |
|
|
|
605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 |
220,300 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
5.5 |
Расширение практики образовательных (сверх государственного образовательного стандарта) и иных платных услуг населению учреждениями дошкольного образования |
2006 г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 |
|
|
|
51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 |
210, 220,300 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
5.6 |
Приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования |
2009г. 2010г |
3000,0 3213,0 |
|
|
3000,0 3213,0 |
|
310 |
Управление по делам образования |
07 01 420 |
|
|
ИТОГО
|
2006 г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г. |
1 212 251,0
82740,3
225 771,5
707850,6
60315,8
135572,8 |
|
651 450,0
13555
96 698,4
518735,6
14653,0
7808,0 |
450 776,4
68528,5- за счет текущего финанси-рования
21 675,7
188458,2
45006,0
127108,0 |
110 024,6
656,8
107397,4
656,8
656,8
656,8 |
|
|
|
|
Председатель городской Думы |
С.Л. Комяков |
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы N 4
Расчеты финансовой потребности
на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы"
N п/п |
Перечень мер |
Год |
Размер в (тыс.руб.) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
1. |
Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений |
||||
1.1. |
Принятие мер к возврату в систему образования перепрофилированных и используемых не по назначению 20 ДОУ |
2006 г. |
- |
- |
- |
2007 г. |
- |
- |
- |
||
2008 г. |
5433,757 |
38036,3 |
7 ДОУ х 5433,757 тыс. руб. =38036,3 тыс. руб. |
||
1.2. |
Капитальный ремонт 2 зданий, закрытых ДОУ и обеспечение капитального ремонта действующих детских садов |
2006 г. |
7211,0 |
7211,0 |
1 ДОУ х 7211,0 тыс. руб. = 7211,0 тыс. руб. |
2007 г. |
12456,666 |
37370,0 |
3ДОУх 12456,666 тыс.руб.= 37370,0 тыс. руб. |
||
2008 г. |
250,0 |
10000,0 |
40 ДОУ х 250,0 тыс. руб. = 10000,0 тыс. руб. |
||
2009 г. |
271,0 |
7211,0 |
27 ДОУ х 267,074 тыс. руб. = 7211,0 тыс. руб. |
||
1.3. |
Увеличение количества групп в действующих ДОУ за счет рационализации сети и более полного использования проектной мощности зданий (394 группы, 7092 места) |
2006 г. |
171,8 |
6012,0 |
35 групп х 171,8 тыс. руб. = 6012,0 тыс. руб. |
2007 г. |
398,624 |
52618,4 |
132 групп х 398,624 тыс.руб. = 52618,4 тыс.руб. |
||
2008 г. |
1158,846 |
250311,3 |
216 групп х 1158,846 тыс. руб. = 250311,3 тыс. руб. |
||
1.4. |
Развитие разнообразных организационных форм дошкольного образования в соответствии с потребностями населения территории. |
- |
- |
- |
- |
1.5. |
Укомплектование до норматива ведомственных детских садов на договорной основе с учредителями |
- |
- |
- |
- |
1.6. |
Долевое строительство 35 дошкольных образовательных учреждений |
2007 г. |
106740,6 |
106740,6 |
1ДОУ х 106740,6 тыс.руб= 106740,6 тыс. руб. |
2008 г. |
16563,666 |
198764,0 |
12ДОУ х 16563,666 тыс. руб. = 198764,0 тыс. руб. |
||
2009 г. |
295,833 |
3550,0 |
12 ДОУ х 295,833 тыс. руб. = 3550,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
18320,0 |
91600,0 |
5 ДОУ х 18320,0 тыс. руб. = 91600,0 тыс. руб. |
||
1.6.1. |
Реконструкция 32 ДОУ (надстрой, пристрой) |
2007 г. |
5743,6 |
80410,0 |
14 ДОУ х 5743,6 тыс. руб. = 80410,0 тыс. руб. |
2008 г. |
32500,0 |
130000,0 |
4 ДОУ х 32500,0 тыс. руб. = 130000,0 тыс. руб. |
||
2009 г. |
200,0 |
1000,0 |
5ДОУ х 200,0 тыс. руб. = 1000,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
- |
- |
- |
||
1.7. |
Привлечение в ДОУ 650 детей из неблагополучных и малообеспеченных семей с частичным или полным погашением родительской платы |
- |
- |
- |
- |
1.8. |
Предоставление льготы по родительской плате в группах социальной помощи |
2006 г. |
0,626 |
6344,0 |
1126 чел. х 626 руб. х 9 мес. = 6344,0 тыс. руб. |
2007 г. |
0,626 |
6710,0 |
1191 чел. х 626 руб. х 9 мес. = 6710,0 тыс. руб. |
||
2008 г. |
0,261 |
5923,2 |
2512 чел. х 261,99 руб. х 9 мес. = 5923,2 тыс. руб. |
||
2009 г. |
0,312 |
7442,0 |
2642 чел. х 312,98 руб. х 9 мес. = 7442,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
0,626 |
7808,0 |
2792 чел. х 310,73 руб. х 9 мес. = 7808,0 тыс. руб. |
||
1.9. |
Обеспечение содержания в ДОУ вновь привлеченного контингента детей (15690 детей) |
2006 г. |
17,1 |
24359,0 |
1417 чел. х 17,1 тыс. руб. = 24359,0 тыс. руб. |
2007 г. |
4,414 |
19178,2 |
4344чел. х 4,414 тыс.руб. =19178,2 тыс. руб. |
||
2008 г. |
13,326 |
73298,0 |
5500 чел. х 13,326 тыс.руб. = 73298,0 тыс. руб. |
||
2009 г. |
11,044 |
29819,0 |
2700 чел. х 11,044 тыс. руб. = 29819,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
14,094 |
24369,26 |
1729 чел. х 14,094 тыс. руб. = 24369,26 тыс. руб. |
||
2. |
Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе |
||||
2.1. |
Обеспечение соответствия всех действующих ДОУ лицензионным требованиям на право ведения образовательной деятельности, выполнение предписаний служб госпожнадзора и госсанэпиднадзора |
2006 г. |
605,7 |
26048,0 |
43 ДОУ х 605,7 тыс. руб. = 26048,0 |
2007 г. |
- |
- |
- |
||
2008 г. |
- |
- |
- |
||
2009 г. |
224,0 |
1120,0 |
5 ДОУ х 224,0 тыс. руб. = 1120,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
304.0 |
912,0 |
3 ДОУ х 304,0 тыс. руб. = 912,0 тыс. руб. |
||
2.2. |
Обеспечение управленческих и методических условий для улучшения качества дошкольного образования: организация работы экспериментальных площадок по наиболее актуальным проблемам повышения качества образования; организация работы постоянно действующих семинаров с привлечением научно-методических кадров вузов и педагогических колледжей |
2006 г. |
692,5 |
2770,0 |
4 ДОУ х 692,5 тыс. руб. = 2770,0 тыс. руб. |
2.3. |
Приобретение детской художественной литературы для образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования |
2009 г. |
0,430 |
555,56 |
4 кн. х 323 ДОУ х 0,430 тыс. руб. = 555,56 тыс. руб. |
2010 г. |
0,460 |
603,52 |
4 кн. х 328 ДОУ х 0,460 тыс. руб. = 603,52 тыс. руб. |
||
2.4. |
Приобретение игрушек и развивающих игр для образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования |
2009 г. |
0,953 |
2155,44 |
7игр. х 323 ДОУ х 0,953 тыс. руб. = 2155,44 тыс. руб. |
2010 г. |
1,020 |
2341,92 |
7игр. х 328 ДОУ х 1,020 тыс.руб. = 2341,92 тыс. руб. |
||
2.5. |
Проведение конкурса проектов программ использования новых информационных технологий в образовательном процессе |
2009 г. |
300,0 |
2100,0 |
7 КИК х 300,0 тыс. руб. = 2100,0 тыс. руб. |
2010 г. |
321,3 |
2249,1 |
7 КИК х 321,3 тыс. руб. = 2249,1 тыс. руб. |
||
2.6. |
Проведение конкурсного отбора лучших образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования |
2009 г. |
28,571 |
600,0 |
21 ДОУ х 28,571 тыс. руб. = 600,0 тыс. руб. |
2010 г. |
28,571 |
600,0 |
21 ДОУ х 28,571 тыс. руб. = 600,0 тыс. руб. |
||
3. |
Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования |
||||
3.1. |
Организация работы групп интегрированного воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях (33 группы - 578 мест) |
2006 г. |
123,2 |
1109,0 |
9 групп х 123,2 тыс. руб. = 1109,0 тыс. руб. |
2007 г. |
123,2 |
862,0 |
7 групп х 123,2 тыс. руб. = 862,0 тыс. руб. |
||
2008 г. |
123,2 |
738,0 |
6 групп х 123,2 тыс. руб. = 738,0 тыс. руб. |
||
2009 г. |
123,2 |
616,0 |
5 групп х 123,2 тыс. руб. = 616,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
123,2 |
739,2 |
6 групп х 123,2 тыс. руб. = 739,2 тыс. руб. |
||
3.2. |
Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития (15 групп - 180 мест) |
2006 г. |
98,4 |
492,0 |
5 групп х 98,4 тыс. руб. = 492,0 тыс. руб. |
2007 г. |
98,4 |
492,0 |
5 групп х 98,4 тыс. руб. = 492,0 тыс. руб. |
||
2008 г. |
123 |
123,0 |
1 группа х 123,0 тыс. руб. = 123,0 тыс. руб. |
||
2009 г. |
123 |
246,0 |
2 группы х 123,0 тыс. руб. = 246,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
123 |
246,0 |
2 группы х 123,0 тыс. руб. = 246,0 тыс. руб. |
||
3.3. |
Организация работы дополнительных оздоровительных групп для детей часто и длительно болеющих, с туберкулезной интоксикацией, с аллергопатологией, с гастропатологией и другие (12 групп - 208 мест) |
2006 г. |
123 |
492,0 |
4 группы х 123,0 тыс. руб. = 492,0 тыс. руб. |
2007 г. |
123 |
984,0 |
8 группы х 123,0 тыс. руб. = 984,0 тыс. руб. |
||
3.4. |
Обеспечение соответствия лицензионным требованиям к медицинской деятельности 2 дошкольных образовательных учреждений, проводящих лечебно-коррекционную работу с детьми |
2006 г. |
- |
- |
- |
2007 г. |
7 |
14,0 |
2 ДОУ х 7,0 тыс. руб. = 14,0 тыс. руб. |
||
3.5. |
Открытие специализированного дошкольного учреждений для ВИЧ инфицированных детей |
2006 г. |
1719,0 |
1719,0 |
1 ДОУ х 1719,0 тыс. руб. = 1719,0 тыс. руб. |
4. |
Улучшение качественного состава кадров дошкольных образовательных учреждений |
||||
4.1. |
Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации медработников - 83 чел |
2006 г. |
1,9 |
36,0 |
19 чел. х 1,9 тыс. руб. = 36,0 тыс. руб. |
2007 г. |
2 |
40,0 |
20 чел. х 2,0 тыс. руб. = 40,0 тыс. руб. |
||
2008 г. |
- |
- |
- |
||
2009 г. |
2 |
26,0 |
13 чел. х 2,0 тыс. руб. = 26,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
2 |
26,0 |
13 чел. х 2,0 тыс. руб. = 26,0 тыс. руб. |
||
4.2. |
Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации поваров - 75 чел . |
2006 г. |
1,5 |
25,5 |
17 чел. х 1,5 тыс. руб. = 25,5 тыс. руб. |
2007 г. |
1,5 |
25,5 |
17 чел. х 1,5 тыс. руб. = 25,5 тыс. руб. |
||
2008 г. |
- |
- |
- |
||
2009 г. |
1,5 |
18,0 |
12 чел. х 1,5 тыс. руб. = 18,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
1,5 |
18,0 |
12 чел. х 1,5 тыс. руб. = 18,0 тыс. руб. |
||
4.3. |
Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации бухгалтеров - 238 чел. |
2006 г. |
2 |
166,0 |
83 чел. х 2,0 тыс. руб. = 166,0 тыс. руб. |
2007 г. |
2 |
80 ,0 |
40 чел. х 2,0 тыс. руб. = 80,0 тыс. руб. |
||
2008 г. |
- |
- |
- |
||
2009 г. |
2 |
80,0 |
40 чел. х 2,0 тыс. руб. = 80,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
2 |
70,0 |
35 чел. х 2,0 тыс. руб. = 70,0 тыс. руб. |
||
4.4. |
Проведение конкурсного отбора педагогических работников образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования |
2009 г. |
8,571 |
120,0 |
14 чел. х 8,571 тыс. руб. = 120,0 тыс. руб. |
2010 г. |
8,571 |
120,0 |
14 чел. х 8,571 тыс. руб. = 120,0 тыс. руб. |
||
5. |
Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования |
||||
5.1. |
Перевод 23 ДОУ на условия финансово-экономической и хозяйственной самостоятельности |
- |
- |
- |
- |
5.2. |
Установка приборов учета потребления воды (40 шт.) в дошкольных учреждениях |
2006 г. |
10 |
400,0 |
40 шт. х 10,0 тыс. руб. = 400,0 тыс. руб. |
5.3. |
Установка приборов учета потребления тепла (70 шт.) в дошкольных учреждениях |
2006 г. |
70 |
4900,0 |
70 шт. х 70,0 тыс. руб. = 4900,0 тыс. руб. |
5.4. |
Расширение практики установления шефства промышленных предприятий, коммерческих структур над 26 муниципальными детскими садами |
2006 г. |
23,3 |
605,0 |
26 ДОУ х 23,3 тыс. руб. = 605,0 тыс. руб. |
2007 г. |
23,3 |
605,0 |
26 ДОУ х 23,3 тыс. руб. = 605,0 тыс. руб. |
||
2008 г. |
23,3 |
605,0 |
26 ДОУ х 23,3 тыс. руб. = 605,0 тыс. руб. |
||
2009 г. |
23,3 |
605,0 |
26 ДОУ х 23,3 тыс. руб. = 605,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
23,3 |
605,0 |
26 ДОУ х 23,3 тыс. руб. = 605,0 тыс. руб. |
||
5.5. |
Расширение практики образовательных (сверх государственного образовательного стандарта) и иных платных услуг населению учреждениями дошкольного образования |
2006 г. |
1,4 |
51,8 |
38 услуг х 1,4 тыс. руб. = 51,8 тыс. руб. |
2007 г. |
1,4 |
51,8 |
38 услуг х 1,4 тыс. руб. = 51,8 тыс. руб. |
||
2008 г. |
1,4 |
51,8 |
38 услуг х 1,4 тыс. руб. = 51,8 тыс. руб. |
||
2009 г. |
1,4 |
51,8 |
38 услуг х 1,4 тыс. руб. = 51,8 тыс. руб. |
||
2010 г. |
1,4 |
51,8 |
38 услуг х 1,4 тыс. руб. = 51,8 тыс. руб. |
||
5.6 |
Приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования |
2009 г. |
150,0 |
3000,0 |
20 ед. х 150,0 тыс. руб. = 3000,0 тыс. руб. |
2010 г. |
160,65 |
3213,0 |
20 услуг х 160,65 тыс. руб. = 3213,0 тыс. руб. |
||
|
ВСЕГО |
|
|
1 212 251,0 |
|
|
|
2006 г. |
|
82 740,3 |
|
|
|
2007 г. |
|
225 771,5 |
|
|
|
2008 г. |
|
707 850,6 |
|
|
|
2009 г. |
|
60 315,8 |
|
|
|
2006 г. |
|
135 572,8 |
|
5. Подпрограмма
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска
в 2006 - 2010 годах
Паспорт
подпрограммы поддержки талантливой молодежи города Челябинска
в 2006 - 2010 годах
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006 - 2010г.г. |
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Глава города Челябинска |
Разработчики подпрограммы |
Управление по делам образования, Управление по делам молодежи, Управление культуры |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: создание условий для реализации способностей, творческого и интеллектуального потенциала талантливой молодежи, проживающей в городе Челябинске. Задачи: 1) сохранение и развитие сети общеобразовательных учреждений для обучающихся с высоким интеллектуальным потенциалом (лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных дисциплин); 2) сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей; 3) организация и проведение олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей для представителей талантливой молодежи; 4) материальная поддержка талантливой молодежи. |
Основные индикативные показатели подпрограммы |
1) количество обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, участвующих в третьем (областном) этапе Всероссийской олимпиады школьников от общего количества обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений муниципального образования (в процентах). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы январь 2006 г. - декабрь 2010 г. |
Основные исполнители подпрограммы |
Управление по делам образования, Управление по физической культуре, спорту и туризму, Управление по делам молодежи, Управление культуры |
Объем (тыс. руб.) и источники финансирования подпрограммы |
Бюджет города 2006 г. - 1180,5 тыс. руб., 2007 г. - 1315,0 тыс. руб.; 2008 г.- 1580,0 тыс. руб.; 2009 г. - 1580,0 тыс. руб.; 2010 г. - 1590,0 тыс. руб. всего - 7245,5 тыс. руб. Бюджет области 2006 г. - 300,0 тыс. руб.; всего - 300,0 тыс. руб. ИТОГО: 7545,5 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
В результате реализации подпрограммы будут созданы условия, для реализации способностей, творческого и интеллектуального потенциала талантливой молодежи, проживающей в городе Челябинске. К концу 2010 года: увеличится количество обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, участвующих в третьем (областном) этапе Всероссийской олимпиады школьников от общего количества обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений муниципального образования, до 7 %. |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Представление ежеквартальных отчетов Главе города по выполнению основных мероприятий подпрограммы и достижению индикативных показателей эффективности ее исполнения. |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является создание механизмов, способных кардинально поднять качество отечественного образования. Особое внимание уделяется созданию основы для прорывного инновационного развития страны, укрепления ее конкурентоспособности. Очевидно, что решение данных задач невозможно без создания условий поддержки инициативной, способной, талантливой молодежи, притока молодежи в науку, обеспечения ей возможности продуктивно заниматься исследовательской деятельностью.
На протяжении последнего времени, учитывая важность сохранения и развития интеллектуального, духовного, нравственного и культурного потенциала общества, в Челябинске формировалась система условий для всестороннего развития детей и молодежи, представленная разнообразными формами и методами ее организации.
В городе создана сеть образовательных учреждений общего и дополнительного образования, учреждений культуры, на базе которых создаются условия для образования и развития одаренных детей. Организуется проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей, спортивно-массовых мероприятий. Проводятся традиционные приемы Главой города выпускников-медалистов челябинских школ, выдающихся спортсменов, победителей и призеров российских и международных творческих конкурсов и предметных олимпиад.
В целях адресной поддержки талантливых детей и молодежи установлены стипендии Администрации города Челябинска, а также финансируются их подготовка и участие в конкурсах и соревнованиях.
Для систематизации данной работы, а также для планомерного развития сети услуг в сфере образования одаренных детей и талантливой молодежи разработана данная подпрограмма.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации способностей, творческого и интеллектуального потенциала одаренных детей и талантливой молодежи, проживающих в городе Челябинске.
Для достижения поставленной цели на уровне органов местного самоуправления города Челябинска должны быть решены следующие задачи:
сохранение и развитие сети общеобразовательных учреждений для обучающихся с высоким интеллектуальным потенциалом (лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных дисциплин);
сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей;
обеспечение организации и проведения олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей для одаренных детей и представителей талантливой молодежи;
осуществление материальная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы январь 2006 г. - декабрь 2010 г.
План мероприятий
реализации подпрограммы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010г.г.
N |
Объекты, мероприятия |
Сроки проведения мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |
Статья экономиической класси-фикации |
Главный распорядитель бюджетных средств города |
Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциона-льному классифи-катору) |
Примечание |
||||
всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Материальная поддержка талантливой моложи | |||||||||||
1. |
Выплата ежемесячных стипендий Администрации города Челябинска 100 одаренным детям (размер стипендий 10000 руб.) |
2006 г.
2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
600,0
1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |
- |
- |
600 - за счет текущих расходов
1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |
- |
290 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
|
2. |
Поощрение призеров программы интеллектуального творчества молодежи "Шаг в будущее" |
2006 г.
|
265,5
|
|
|
265,5 - за счет текущего финансирования |
|
290 |
Управление по делам молодежи Управление по делам образования |
07 09 795
|
|
3. |
Поддержка КВН- движения (школьная лига) |
2006 г.
2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
165,0
165,0 165,0 165,0 165,0 |
|
|
165,0 - за счет текущего финансирования 165,0 165,0 165,0 165,0 |
|
226 |
Управление по делам молодежи |
07 09 795 |
|
4. |
Поддержка талантливых и одаренных детей детских школ искусств (ежегодно 15 детей) в виде выделения материальной помощи, финансирования участия детей в международных и всероссийских конкурсах. |
2006 г.
2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
150,0
150,0 150,0 150,0 160,0 |
|
|
150,0 - за счет текущего финансирования 150,0 150,0 150,0 160,0 |
|
290 |
Управление культуры |
07 09 795 |
|
5. |
Вручение премий Губернатора Челябинской области победителям и призерам международных, всероссийских, областных олимпиад школьников |
2006 г. |
300,0 |
|
300,0 |
|
|
|
|
|
|
6. |
Участие в мероприятиях Календаря всероссийских массовых мероприятий с обучающимися |
2008г. 2009г. 2010г. |
|
|
|
265,0 265,0 265,0 |
|
226, 290 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
|
|
ВСЕГО: |
2006 г. 2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
7545,5 1480,5 1315,0 1580,0 1580,0 1590,0 |
|
300
300 |
7245,5 1180,5 1315,0 1580,0 1580,0 1590,0 |
|
|
|
|
|
Председатель городской Думы |
С.Л. Комяков |
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы N 5
Расчеты финансовой потребности
на реализацию мероприятий подпрограммы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010 г.г.
N п/п |
Перечень мер |
Год |
Размер выплат в (тыс. руб.) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
1. |
Выплата ежемесячных стипендий Администрации города Челябинска 100 одаренным детям |
2006 г. |
0,5 |
600,0 |
100 детей х 0,5 тыс. руб. = 600,0 тыс. |
2007 г. |
10,0 |
1000,0 |
100 детей х 10,0 тыс. руб. = 1000,0 тыс. |
||
2008 г. |
10,0 |
1000,0 |
100 детей х 10,0 тыс. руб. = 1000,0 тыс. |
||
2009 г. |
10,0 |
1000,0 |
100 детей х 10,0 тыс. руб. = 1000,0 тыс. |
||
2010 г. |
10,0 |
1000,0 |
100 детей х 10,0 тыс. руб. = 1000,0 тыс. |
||
2. |
Поощрение призеров программы интеллектуального творчества молодежи "Шаг в будущее" |
2006 г. |
2,655 |
265,5 |
100 детей х 2,655 тыс. руб. = 265,5 тыс. руб. |
3. |
Поддержка КВН - движения (школьная лига) |
2006 г. |
33,0 |
165,0 |
5 команд х 33,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб. |
2007 г. |
33,0 |
165,0 |
5 команд х 33,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб. |
||
2008 г. |
33,0 |
165,0 |
5 команд х 33,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб. |
||
2009 г. |
33,0 |
165,0 |
5 команд х 33,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
33,0 |
165,0 |
5 команд х 33,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб. |
||
4. |
Поддержка талантливых и одаренных детей детских школ искусств |
2006 г. |
10,0 |
150,0 |
15 детей х 10,0 тыс. руб. = 150,0 тыс. руб. |
2007 г. |
10,0 |
150,0 |
15 детей х 10,0 тыс. руб. = 150,0 тыс. руб. |
||
2008 г. |
10,0 |
150,0 |
15 детей х 10,0 тыс. руб. = 150,0 тыс. руб. |
||
2009 г. |
10,0 |
150,0 |
15 детей х 10,0 тыс. руб. = 150,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
10,666 |
160,0 |
15 детей х 10,666 тыс. руб. = 160,0 тыс. руб. |
||
5. |
Вручение премий Губернатора Челябинской области победителям и призерам международных, всероссийских, областных олимпиад школьников |
2006 г. |
25,0 |
300,0 |
|
2007 г. |
25,0 |
300,0 |
|
||
6. |
Участие в мероприятиях Календаря всероссийских массовых мероприятий с обучающимися |
2008г. |
|
265,0 |
|
2009г. |
|
265,0 |
|
||
2010г. |
|
265,0 |
|
||
|
ВСЕГО: |
|
|
7545,5 |
|
|
2006 г. |
|
1480,5 |
|
|
|
2007 г. |
|
1315,0 |
|
|
|
2008 г. |
|
1580,0 |
|
|
|
2009 г. |
|
1580,0 |
|
|
|
2010 г. |
|
1590,0 |
|
6. Подпрограмма
поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска
в 2006 - 2010 годах
Паспорт
Подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска
в 2006 - 2010 годах
Наименование подпрограммы |
поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006 - 2010 годах |
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Глава города Челябинска |
Разработчики подпрограммы |
Управление по делам образования |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: повышение статуса профессии педагога. Задачи: 1) повышение обеспеченности кадрами педагогов образовательных учреждений города Челябинска; 2) закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях города Челябинска; 3) стимулирование педагогов по реализации инновационных программ, освоению новых образовательных технологий; 4) освещение передового педагогического опыта в средствах массовой информации. |
Основные индикативные показатели подпрограммы |
1. количествопедагогов общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию (%) ; 2. количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных образовательных учреждениях (%). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы январь 2006 г.-. декабрь 2010 г. |
Основные исполнители подпрограммы |
Управление по делам образования |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Бюджет города 2006 г. - 492,0 тыс. руб., 2007 г. - 935,0 тыс. руб., 2008 г. - 1 747,0 тыс. руб., 2009 г. - 1 747,0 тыс. руб., 2010 г. - 1 747,0 тыс. руб. всего - 6668,0 тыс. руб. Бюджет области 2006 г. - 22 069,9 тыс. руб.; 2007 г. - 5706,6 тыс. руб.; 2008г. - 21 033,4 тыс. руб.; 2009г. - 20134,5 тыс. руб. всего - 68944,4 тыс. руб. Федеральный бюджет 2006 г. - 40 713,181 тыс. руб.; 2007 г. - 71367,2 тыс. руб.; 2008г. - 70 590,1 тыс. руб.; 2009г. - 69889,1 тыс. руб. 2010г. - 79913,7 всего - 332473,281 тыс. руб. ИТОГО: 408918,781 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
В результате реализации подпрограммы будут созданы условия, обеспечивающие повышение статуса профессии педагога, повысится обеспеченность кадрами педагогов образовательных учреждений города Челябинска. К концу 2010 года увеличится: 1. количество педагогов общеобразова-тельных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию до 47 %; 2. количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных образовательных учреждениях до 20 %. |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Ежегодная (не позднее 1 октября) подготовка Главе города Челябинска отчета по результатам реализации подпрограммы в текущем году (в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 23.08.2005г. N 5/10 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и контроле городских и отраслевых программ в городе Челябинске"). |
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Реализация основных задач модернизации образования, связанных с вопросами обновления содержания образования, перехода на новые государственные образовательные стандарты, внедрения новых образовательных технологий, невозможна без компетентных, высокопрофессиональных педагогов. Инновационные процессы, которые разворачиваются в российской системе образования, предъявляют новые требования к профессиональному мастерству педагогических работников.
Вместе с тем требования, предъявляемые государством к уровню результатов деятельности педагогов, не обеспечиваются в полном объеме мерами социальной поддержки педагогов (низкий уровень оплаты труда, нерешенность жилищных вопросов, вопросов отдыха, оздоровления и так далее).
Поэтому, несмотря на отдельные положительные тенденции в кадровом обеспечении системы образования города (увеличение количества педагогов с первой и высшей квалификационной категориями, повышение обеспеченности кадрами образовательных учреждений на уровне, закрепление молодых специалистов), остается ряд проблем, которые необходимо решать в ближайшем будущем.
Одной из основных проблем является "старение" педагогических и руководящих кадров, работающих в системе образования города. Всего в образовательных учреждениях 1520 работников пенсионного возраста, что составляет 10 % от их общего числа.
Другой, не менее важной проблемой, остается нехватка педагогов по следующим специальностям: учителя иностранных языков; учителя русского языка и литературы; учителя трудового обучения; учителя основ безопасной жизнедеятельности; воспитатели дошкольных образовательных учреждений.
В системе образования города Челябинска большое внимание уделяется повышению престижа работы педагогов: проводятся конкурсы профессионального мастерства, по итогам которых поощряются лучшие педагоги; опыт работы педагогов, работающих по экспериментальным программам, представляется для распространения педагогической общественности; организуются и проводятся приемы Главы города педагогов, имеющих государственные награды, и другое.
В целях систематизации данной работы, а также координации деятельности органов местного самоуправления города Челябинска по решению вышеобозначенных проблем разработана данная подпрограмма.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является повышение статуса профессии педагога. Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: повышение обеспеченности кадрами педагогов образовательных учреждений города Челябинска; закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях города Челябинска; стимулирование педагогов по реализации инновационных программ, освоению новых образовательных технологий; освещение передового педагогического опыта в средствах массовой информации.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы 2006 г., 2010 гг.
План мероприятий
реализации подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска
в 2006-2010г.г.
N |
Объекты, мероприятия |
Сроки проведения мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |
Статья экономиической классификации |
Главный распорядитель бюджетных средств города |
Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору) |
Примечание |
|||||
всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Награждение призеров конкурсов профессионального мастерства: |
|||||||||||
1.1. |
"Учитель года" |
2006 г.
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
210,0
1648,1 815,0 815,0 815,0 |
- |
- |
210,0 - за счет текущего финансирования 815,0 815,0 815,0 815,0 |
-
833,1 |
210
210, 226, 290, 340 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
|
|
1.2. |
"Сердце отдаю детям" (педагоги дополнительного образования) |
2006 г.
2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
130,0
- 130,0 130,0 130,0 |
|
|
130,0 - за счет текущего финансирования - 130,0 90,0 90,0 |
|
310 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
|
|
1.3. |
"Воспитатель года" (педагоги дошкольных образовательных учреждений) |
2006 г.
2007г. 2008 г. |
90,0
120,0 120,0 |
|
|
90,0 - за счет текущего финансирования 120,0 120,0 |
|
210
210, 226, 310, 340 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
|
|
1.4. |
"Педагогический дебют" (конкурс молодых учителей) |
2009 г. 2010 г. |
120,0 120,0 |
|
|
120,0 120,0 |
|
226, 290, 340 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
|
|
1.5. |
"Педагог-психолог года" |
2006 г.
2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
62,0
- 62,0 62,0 62,0 |
|
|
62,0 - за счет текущего финансирования - 62,0 62,0 62,0 |
|
290 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
|
|
1.6. |
"Логопед года" |
2006 г. 2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
- - 60,0 60,0 60,0 |
|
|
- - 60,0 60,0 60,0 |
|
290 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
|
|
1.7. |
"Лучший руководитель образовательного учреждения" |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
- - 560,0 560,0 560,0 |
|
|
- - 560,0 560,0 560,0 |
|
226, 290, 340 |
Управление по делам образования |
|
|
|
1.8. |
"Самый классный классный" |
2009 2010 |
40,0 40,0 |
|
|
40,0 40,0 |
|
226, 290, 340 |
Управление по делам образования |
|
|
|
1.9. |
Премии Президента Российской Федерации и Премии Губернатора Челябинской области лучшим учителям |
2006 г. 2007г. 2008г. |
6800,0 6800,0 6800,0 |
4500,0 4500,0 4500,0 |
2300,0 2300,0 2300,0 |
|
|
290 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
|
|
1.10. |
Премии Губернатора Челябинской области работникам образования |
2006 г. 2007г. |
690,0 690,0 |
|
690,0 690,0 |
|
|
290 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
|
|
1.11. |
Премии Законодательного собрания Челябинской области работникам образования |
2006 г. |
420,0 |
|
420,0 |
|
|
290 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
|
|
Создание условий для закрепления молодых специалистов в ОУ г. Челябинска. | ||||||||||||
1.12. |
Выплата ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к заработной плате молодым специалистам |
2006 г. 2007г. 2008г. 2009г. |
8792,0 10111,0 14738,0 15737,0 |
|
8792,0 2716,6 14738,0 15737,0 |
|
|
210 |
Управление по делам образования |
07 01 420 07 02 421 07 02 422 07 02 423 07 02 433 07 02 424 |
|
|
1.13. |
Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений |
2006 г. 2007г. 2008г. 2009г. |
3250,0 - 3995,4 4397,5 |
|
3250,0 - 3995,4 4397,5 |
|
|
210 |
Управление по делам образования |
07 01 420 07 02 421 07 02 422 07 02 423 07 02 433 07 02 424 |
|
|
1.14. |
Выплата дополнительного денежного вознаграждения учителям за классное руководство |
2006 г. 2007 г. 2008г. 2009г. 2010г. |
42831,081 66867,2 66090,1 69889,1 79913,7 |
36213,181 66867,2 66090,1 69889,1 79913,7 |
6617,9 |
|
|
210 |
Управление по делам образования |
07 02 520 |
|
|
|
ВСЕГО: |
2006 г.
2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
408918,781 63 275,081
78 841,9 93 370,5 91 770,6 81660,7 |
332473,281 40713,181
71367,2 70590,1 69889,1 79913,7 |
68 944,4 22069,9
5706,6 21033,4 20134,5 - |
6 668,0 492,0 - за счет текущего финансирования 935,0 1747,0 1747,0 1747,0 |
833,1
833,1 |
|
|
|
|
Председатель городской Думы |
С.Л. Комяков |
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы N 6
Расчеты финансовой потребности
на реализацию мероприятий подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2010г.г.
N п/п |
Перечень мер |
Год |
Размер выплат в (тыс.руб.) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
1. |
Награждение призеров конкурсов профессионального мастерства: |
||||
1.1.
|
"Учитель года" |
2006 г. |
10 |
210,0 |
21 чел. х 10,0 тыс. руб. = 210,0 тыс. руб. |
2007 г. |
39,24 |
1648,1 |
42 чел. х 39,24 тыс. руб. = 1648,1 тыс. руб. |
||
2008 г. |
38,8 |
815,0 |
21 чел. х 38,8 тыс. руб. = 815,0 тыс. руб. |
||
2009 г. |
38,8 |
815,0 |
21 чел. х 38,8 тыс. руб. = 815,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
38,8 |
815,0 |
21 чел. х 38,8 тыс. руб. = 815,0 тыс. руб. |
||
1.2. |
"Сердце отдаю детям" (педагоги дополнительного образования) |
2006 г. |
10 |
130,0 |
13 чел. х 10,0 тыс. руб. = 130,0 тыс. руб. |
2007 г. |
- |
- |
- |
||
2008 г. |
10 |
130,0 |
13 чел. х 10,0 тыс. руб. = 130,0 тыс. руб. |
||
2009 г. |
10 |
90,0 |
9 чел. х 10,0 тыс. руб. = 90,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
10 |
90,0 |
9 чел. х 10,0 тыс. руб. = 90,0 тыс. руб. |
||
1.3. |
"Воспитатель года" (педагоги дошкольных образовательных учреждений) |
2006 г. |
12,9 |
90,0 |
7 чел. х 12,9 тыс. руб. = 90,0 тыс. руб. |
2007 г. |
17,1 |
120,0 |
7 чел. х 17,1 тыс. руб. = 120,0 тыс. руб. |
||
2008 г. |
17,1 |
120,0 |
7 чел. х 17,1 тыс. руб. = 120,0 тыс. руб. |
||
1.4. |
"Педагогический дебют" (конкурс молодых учителей) |
2009 г. |
17,1 |
120,0 |
7 чел. х 17,1 тыс. руб. = 120,0 тыс. руб. |
2010 г. |
17,1 |
120,0 |
7 чел. х 17,1 тыс. руб. = 120,0 тыс. руб. |
||
1.5. |
"Педагог-психолог года" |
2006 г. |
12,4 |
62,0 |
5 чел. х 12,4 тыс. руб. = 62,0 тыс. руб. |
2007 г. |
- |
- |
- |
||
2008 г. |
12,4 |
62,0 |
5 чел. х 12,4 тыс. руб. = 62,0 тыс. руб. |
||
2009 г. |
12,4 |
62,0 |
5 чел. х 12,4 тыс. руб. = 62,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
12,4 |
62,0 |
5 чел. х 12,4 тыс. руб. = 62,0 тыс. руб. |
||
1.6. |
"Логопед года" |
2006 г. |
- |
- |
- |
2007 г. |
- |
- |
- |
||
2008 г. |
10 |
60,0 |
6 чел. х 10,0 тыс. руб. = 60,0 тыс. руб. |
||
2009 г. |
10 |
60,0 |
6 чел. х 10,0 тыс. руб. = 60,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
10 |
60,0 |
6 чел. х 10,0 тыс. руб. = 60,0 тыс. руб. |
||
1.7. |
"Лучший руководитель образовательного учреждения" |
2006 г. |
- |
- |
- |
2007 г. |
- |
- |
- |
||
2008 г. |
6,67 |
560,0 |
84 чел. х 6,67 тыс. руб. = 560,0 тыс. руб. |
||
2009 г. |
6,67 |
560,0 |
84 чел. х 6,67 тыс. руб. = 560,0 тыс. руб. |
||
2010 г. |
6,67 |
560,0 |
84 чел. х 6,67 тыс. руб. = 560,0 тыс. руб. |
||
1.8. |
"Самый классный классный" |
2009 г. |
10 |
40,0 |
4 чел. х 10,0 тыс. руб. = 40,0 тыс. руб. |
2010 г. |
10 |
40,0 |
4 чел. х 10,0 тыс. руб. = 40,0 тыс. руб. |
||
1.9. |
Премии Президента Российской и Премии Губернатора Челябинской области Федерации лучшим учителям |
2006 г. |
74,725 |
6800,0 |
91 чел. х 74,725 тыс. руб. = 6800,0 тыс. руб. |
2007 г. |
74,725 |
6800,0 |
91 чел. х 74,725 тыс. руб. = 6800,0 тыс. руб. |
||
2008 г. |
74,725 |
6800,0 |
91 чел. х 74,725 тыс. руб. = 6800,0 тыс. руб. |
||
2009 г. |
74,725 |
6800,0 |
91 чел. х 74,725 тыс. руб. = 6800,0 тыс. руб. |
||
1.10. |
Премии Губернатора Челябинской области работникам образования |
2006 г. |
10 |
690,0 |
69 чел. х 10,0 тыс. руб. = 690,0 тыс. руб. |
2007 г. |
10 |
690,0 |
69 чел. х 10,0 тыс. руб. = 690,0 тыс. руб. |
||
1.10. |
Законодательного собрания Челябинской области работникам образования |
2006 г. |
10 |
420,0 |
42 чел. х 10,0 тыс. руб. = 420,0 тыс. руб. |
2007 г. |
10 |
420,0 |
42 чел. х 10,0 тыс. руб. = 420,0 тыс. руб. |
||
1.11. |
Выплата ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к заработной плате молодым специалистам |
2006 г. |
0,918 |
8792,0 |
798 чел. х 0,918 тыс. руб. х 12 м-в = 8792,0 тыс. руб. |
2007 г. |
0,255 |
2716,0 |
888 чел. х 0,255 тыс. руб. х 12 м-в = 2716,0 тыс. руб. |
||
2008 г. |
1,485 |
14738,0 |
827 чел. х 1,485 тыс. руб. х 12 м-в = 14738,0 тыс. руб. |
||
2009 г. |
1,611 |
15737,0 |
814 чел. х 1,611 тыс. руб. х 12 м-в = 15737,0 тыс. руб. |
||
1.12. |
Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений |
2006 г. |
10 |
3250,0 |
325 чел. х 10,0 тыс. руб. = 3250 тыс. руб. |
2007 г. |
- |
- |
- |
||
2008 г. |
12,972 |
3995,4 |
308 чел. х 12,972 тыс. руб. = 3995,4 тыс. руб. |
||
2009 г. |
12,972 |
4397,5 |
339 х 12,972 тыс. руб. = 4397,5 тыс. руб. |
||
1.13. |
Выплата дополнительного денежного вознаграждения учителям за классное руководство |
2006 г. |
|
42831,081 |
По мере комплектования классов: при наполняемости "25 и более" - 1150 руб. в мес., при наполняемости менее 25 чел. - 40 руб. на 1 обучающегося |
2007 г. |
|
66867,2 |
|||
2008 г. |
|
66090,1 |
|||
2009 г. |
|
69889,1 |
|||
2010 г. |
|
79913,7 |
|||
|
ВСЕГО: |
|
|
408918,781 |
|
|
|
2006 г. |
|
63275,081 |
|
|
|
2007 г. |
|
78 841,9 |
|
|
|
2008 г. |
|
93370,5 |
|
|
|
2009 г. |
|
91770,6 |
|
|
|
2010 г. |
|
81660,7 |
|
7. Подпрограмма
"Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе"
Паспорт
подпрограммы формирования здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на период с 2009 по 2010 год
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма формирования здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2009 по 2010 год. |
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Глава города Челябинска |
Разработчики подпрограммы |
Управление по делам образования |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: создание безопасных и здоровьесберегающих условий образовательного процесса во всех типах и видах образовательных учреждений Задачи: 1) формирование приоритета здорового образа жизни в образовательной системе; 2) обновление материально-технической базы образовательных учреждений, непосредственно влияющей на сохранение здоровья участников образовательного процесса и обеспечение безопасных условий образовательной деятельности |
Основные индикативные показатели подпрограммы |
1) Количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за учебный год на человека. 2) Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (человек). 3) Количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям образовательного процесса(%) |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы январь 2009г.- декабрь 2010г. |
Основные исполнители подпрограммы |
Управление по делам образования |
Объемы (тыс. руб.) и источники финансирования подпрограммы |
Бюджет города, в том числе: 2009 год -14250,0 тыс. руб.; 2010 год - 14250,0 тыс. руб. Всего: 28500,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
В результате реализации программы будут созданы условия для оборудования и оснащения пищеблоков и медицинских кабинетов образовательных учреждений новым современным технологическим и медицинским оборудованием, освоения новых технологий приготовления пищи, своевременного качественного ремонта и оборудования спортивных залов школ, аттестации рабочих мест педагогов и сотрудников образовательных учреждений, проведения мероприятий формирующих приоритет здорового образа жизни на новом качественном уровне. Все это позволит повысить охват детей горячим сбалансированным питанием, занятиями физической культурой и спортом, мероприятиями, способствующими формированию навыков здорового образа жизни, современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска, а также снизить количество пропусков обучающимися уроков по болезни. Мероприятия подпрограммы позволят обеспечить к концу 2010 года снижение: - количества уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за учебный год в среднем до 34 на одного человека; - средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (25 чел); - количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям образовательного процесса (60 %). |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Ежегодная (не позднее 01 октября текущего года) подготовка Главе города Челябинска: 1) отчета по результатам выполнения мероприятий подпрограммы; 2) доклада о результатах реализации подпрограммы в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 23.08.2005г. N 5/10 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и контроле городских и отраслевых программ в городе Челябинске". |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Важнейшей составляющей реализации образовательной политики на современном этапе является создание безопасных здоровьесберегающих условий образовательной деятельности, формирование у детей приоритета здорового образа жизни.
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 05.11.2008г. говорится: "Находиться в школе ребенку должно быть комфортно и психологически. и физически_ Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Дети проводят в школе значительную часть дня, и заниматься их здоровьем, должны в том числе и педагоги."
Статистика показывает, что в школьный период значительно ухудшается здоровье детей, особенно имеющих паталогию. Поэтому особенно важно минимизировать риски для здоровья в процессе обучения, следовательно, создать условия, которые бы обеспечивали сохранение здоровья как детей, так и сотрудников.
В результате реализации подпрограммы будут созданы необходимые условия для обеспечения безопасности и сохранения здоровья участников образовательного процесса во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска посредством обновления материально-технической базы учреждений, непосредственно влияющей на здоровье и безопасность обучающихся и сотрудников, а также комплекс мероприятий обучающего, профилактического, пропагандистского, оздоровительного характера как с обучающимися, так и их семьями, направленными на формирование здорового образа жизни.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы - создание безопасных и здоровьесберегающих условий образовательного процесса во всех типах и видах образовательных учреждений - решается через реализацию следующих задач:
1) формирование приоритета здорового образа жизни в образовательной системе;
2) обновление материально-технической базы образовательных учреждений, непосредственно влияющей на сохранение здоровья участников образовательного процесса и обеспечение безопасных условий образовательной деятельности.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации: январь 2009 года - декабрь 2010 года.
План мероприятий
подпрограммы формирования здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на период с 2009 по 2010 год
N |
Объекты, мероприятия |
Сроки проведения мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |
Статья экономической классификации |
Главный распорядитель бюджетных средств города |
Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору) |
Примечание |
||||
всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
2 |
3 |
12 |
1 |
Приобретение технологического оборудования на пищеблоки общеобразовательных учреждений |
2009г. 2010г. |
6000,0 6000,0 |
|
|
6000,0 6000,0 |
|
310 |
Управление по делам образования
|
07 09 795 |
- |
2 |
Приобретение медицинского оборудования в медицинские кабинеты образовательные учреждения |
2009г. 2010г. |
2850,0 2850,0 |
|
|
2850,0 2850,0 |
|
310 |
Управление по делам образования
|
07 09 795 |
- |
3 |
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в спортивные залы общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
2009г. 2010г. |
3200,0 3200,0 |
|
|
3200,0 3200,0 |
|
310 |
Управление по делам образования
|
07 09 795 |
- |
4 |
Аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях |
2009г. 2010г. |
1000,0 1000,0 |
|
|
1000,0 1000,0 |
|
226 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
- |
5 |
Проведение мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни |
2009г. 2010г. |
1200,0 1200,0 |
|
|
1200,0 1200,0 |
|
226, 340 |
Управление по делам образования
|
|
- |
|
ИТОГО
|
2009г. 2010г. |
28500,0 14250,0 14250,0 |
|
|
28500,0 14250,0 14250,0 |
|
|
|
|
|
Председатель городской Думы |
С.Л. Комяков |
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы N 7
Расчеты финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы формирования здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на период с 2009 по 2010 год
N п/п |
Перечень мер |
Год |
Размер выплат (тыс. руб.) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
Расчет необходимых финансовых средств в год |
1. |
Приобретение технологического оборудования на пищеблоки общеобразовательных учреждений |
2009г. |
250,0 |
6000,0 |
24 ОУ х 250,0 тыс. руб. = 6000,0 тыс. руб. |
2010г. |
250,0 |
6000,0 |
24 ОУ х 250,0 тыс. руб. = 6000,0 тыс. руб. |
||
2. |
Приобретение медицинского оборудования в медицинские кабинеты образовательные учреждения |
2009г. |
50,0 |
2850,0 |
57 ОУ х 50,0 тыс. руб. = 2850,0 тыс. руб. |
2010г. |
50,0 |
2850,0 |
57 ОУ х 50,0 тыс. руб. = 2850,0 тыс. руб. |
||
3. |
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в спортивные залы общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
2009г. |
100,0 |
3200,0 |
32 ОУ х 100,0 тыс. руб. = 3200,0 тыс. руб. |
2010г. |
100,0 |
3200,0 |
32 ОУ х 100,0 тыс. руб. = 3200,0 тыс. руб. |
||
4. |
Аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях |
2009г. |
2,5 |
1000,0 |
400 мест х 2,5 тыс. руб. = 1000,0 тыс. руб. |
2010г. |
2,5 |
1000,0 |
400 мест х 2,5 тыс. руб. = 1000,0 тыс. руб. |
||
5. |
Проведение мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни |
2009г. |
100,0 |
1200,0 |
12мер. х 100,0 тыс. руб. = 1200,0 тыс. руб. |
2010г. |
100,0 |
1200,0 |
12мер. х 100,0 тыс. руб. = 1200,0 тыс. руб. |
||
|
ВСЕГО |
|
|
28500,0 |
|
|
в том числе |
2009г. |
|
14250,0 |
|
|
|
2010г. |
|
14250,0 |
|
8. Подпрограмма
Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска
Паспорт
подпрограммы развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска
на период с 2009 по 2010 год
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска на период с 2009 по 2010 год. |
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Глава города Челябинска |
Разработчики подпрограммы |
Управление капитального строительства |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: обеспечение реализации конституционного права на доступность образования. Задачи: 1) ввести в эксплуатацию новые образовательные учреждения в микрорайонах массовой застройки; 2) обеспечить введение дополнительных мест в образовательных учреждениях города Челябинска. |
Основные индикативные показатели подпрограммы |
1). Выполнение санитарных требований по размещению обучающихся в школах NN127, 148, 151 |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы январь 2009г.- декабрь 2010г. |
Основные исполнители подпрограммы |
Управление капитального строительства Администрации города Челябинска |
Объемы (тыс. руб.) и источники финансирования подпрограммы |
Бюджет города 2009г. - 2900,0 тыс. руб. 2010г. - 44400,0 тыс. руб. Всего: 47300,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
1. Выполнение санитарных требований, в части площадей необходимых для размещения учащихся в школах NN127, 148, 151 на 100%. |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Ежегодная (не позднее 01 октября текущего года) подготовка Главе города Челябинска: 1) отчета по результатам выполнения мероприятий подпрограммы; 2) доклада о результатах реализации подпрограммы в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 23.08.2005г. N 5/10 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и контроле городских и отраслевых программ в городе Челябинске". |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В связи с продолжающимся в городе Челябинске жилищным строительством в отдельных микрорайонах города возникает потребность в увеличении количества мест в общеобразовательных учреждениях. Кроме того, в городе имеются образовательные учреждения, наполняемость которых превышает лицензионные показатели, что вызывает необходимость в строительстве дополнительных учебных площадей.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы обеспечение реализации конституционного права жителей города Челябинска на доступность образования решается через реализацию следующих задач:
1) ввести в эксплуатацию новые образовательные учреждения в микрорайонах массовой застройки;
2) обеспечить введение дополнительных мест в образовательных учреждениях города Челябинска.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации: январь 2009 года - декабрь 2010 года.
План мероприятий
подпрограммы развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска
на период с 2009 по 2010 год
N |
Объекты, мероприятия |
Сроки проведения мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |
Статья экономической классификации |
Главный распорядитель бюджетных средств города |
Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору) |
Примечание |
|||||
всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| ||||||||||||
1 |
Строительство школ |
2009г. 2010г. |
400,0 26200,0 |
- |
- |
400,0 26200,0 |
- |
226, 310 |
Управление капитального строительства |
07 02 795 |
- |
|
2 |
Строительство пристроев |
2009г. 2010г. |
2500,0 18200,0 |
|
|
2500,0 18200,0 |
|
226, 310 |
Управление капитального строительства |
07 02 795 |
- |
|
|
Всего |
2009г. 2010г. |
47300,0 2900,0 44400,0 |
|
|
47300,0 2900,0 44400,0 |
|
|
|
|
|
|
1.11. |
Премии Законодательного собрания Челябинской области работникам образования |
2006 г. |
420,0 |
|
420,0 |
|
|
290 |
Управление по делам образования |
07 09 795 |
|
|
Создание условий для закрепления молодых специалистов в ОУ г. Челябинска. | ||||||||||||
1.12. |
Выплата ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к заработной плате молодым специалистам |
2006 г. 2007г. 2008г. 2009г. |
8792,0 10111,0 14738,0 15737,0 |
|
8792,0 2716,6 14738,0 15737,0 |
|
|
210 |
Управление по делам образования |
07 01 420 07 02 421 07 02 422 07 02 423 07 02 433 07 02 424 |
|
|
1.13. |
Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений |
2006 г. 2007г. 2008г. 2009г. |
3250,0 - 3995,4 4397,5 |
|
3250,0 - 3995,4 4397,5 |
|
|
210 |
Управление по делам образования |
07 01 420 07 02 421 07 02 422 07 02 423 07 02 433 07 02 424 |
|
|
1.14. |
Выплата дополнительного денежного вознаграждения учителям за классное руководство |
2006 г. 2007 г. 2008г. 2009г. 2010г. |
42831,081 66867,2 66090,1 69889,1 79913,7 |
36213,181 66867,2 66090,1 69889,1 79913,7 |
6617,9 |
|
|
210 |
Управление по делам образования |
07 02 520 |
|
|
|
ВСЕГО: |
2006 г.
2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
408918,781 63 275,081
78 841,9 93 370,5 91 770,6 81660,7 |
332473,281 40713,181
71367,2 70590,1 69889,1 79913,7 |
68 944,4 22069,9
5706,6 21033,4 20134,5 - |
6 668,0 492,0 - за счет текущего финансирования 935,0 1747,0 1747,0 1747,0 |
833,1
833,1 |
|
|
|
|
Председатель городской Думы |
С.Л. Комяков |
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы N 8
Расчеты финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска
на период с 2009 по 2010 год
N п/п |
Перечень мер |
Год |
Размер выплат (тыс. руб.) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
Расчет необходимых финансовых средств в год |
1. |
Строительство школ |
2009г. |
133,333 |
400,0 |
3 ОУ х 133,333 тыс. руб. = 400,0 тыс. руб. |
2010г. |
8733,333 |
26200,0 |
3 ОУ х 8733,333 тыс. руб. = 26200,0 тыс. руб. |
||
2. |
Строительство пристроев |
2009г. |
833,333 |
2500,0 |
3 ОУ х 833,333 тыс. руб. = 2500,0 тыс. руб. |
2010г. |
9100,0 |
18200,0 |
2 ОУ х 9100,0 тыс. руб. = 18200,0 тыс. руб. |
||
|
ВСЕГО |
|
|
47300,0 |
|
|
в том числе |
2009г. |
|
2900,0 |
|
|
|
2010г. |
|
44400,0 |
|
<< Назад |
||
Содержание Решение Челябинской городской Думы третьего созыва от 27 июня 2006 г. N 13/5 "О принятии городской целевой программы по реализации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.