Решение Челябинской городской Думы третьего созыва
от 31 октября 2006 г. N 16/14
"О внесении изменений в решение Челябинской городской думы от
27.06.2006 г. N 13/5 "О принятии городской целевой программы по
реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на
2006 - 2010 годы"
Решением Челябинской городской Думы четвёртого созыва от 13 мая 2010 г. N 13/30 настоящее решение признано утратившим силу
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Челябинская городская дума третьего созыва решает:
1. Дополнить решение Челябинской городской думы от 27.06.2006 г. N 13/5 "О принятии городской целевой программы по реализации национального проекта "Образование" - в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы" пунктом 1.1 следующего содержания: "Городская целевая программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы является расходным обязательством города Челябинска.
Обеспечение финансирования первоочередных мероприятий программы, установленных управлением экономики администрации города по главным распорядителям бюджетных средств, осуществляется в пределах средств, утвержденных в ведомственной структуре расходов бюджета города на очередной финансовый год".
2. Внести в паспорт городской целевой программы по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы следующие изменения:
1) в разделе "Основные индикативные показатели" подраздел 4 изложить в следующей редакции:
"Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях, в процентах от их общего числа (2006 г. - 66,7%, 2007 г. - 68,5%):
2) в разделе "Основные индикативные показатели" подраздел 9 изложить в следующей редакции:
"Охват детей дошкольным образованием (2006 г. - 79%, 2010 г. - 85%);
3) в разделе "Объемы и источники финансирования программы":
подраздел "Бюджет города" изложить в следующей редакции: "Бюджет города - 3 087 091,941 тыс. руб., в том числе: 2006 г. - 134 601,7 тыс. руб., в том числе: 56 912,7 - за счет дополнительных доходов; 77 689,0 тыс. руб. - за счет текущего финансирования; 2007 г. - 564 127,291 тыс. руб. Обеспечение финансирования первоочередных мероприятий программы, установленных управлением экономики администрации города по главным распорядителям бюджетных средств, осуществляется в пределах средств, утвержденных в ведомственной структуре расходов бюджета города на очередной финансовый год"; подраздел "Итого" изложить в следующей редакции: "3 426 920,021 тыс. руб.";
4) в разделе "Ожидаемые и конечные результаты программы и показатели социально-экономической эффективности" подраздел 3 изложить в следующей редакции:
"Улучшение социальной ориентации учащихся и достижение равенства в получении образования: - профилирование школьного образования (увеличение количества учащихся, занимающихся по профилированным программам, до 49%); - увеличение количества учащихся с предпрофильной подготовкой до 80%; - расширение возможности получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями; - расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения (увеличение количества учащихся, обучающихся по программам дополнительного образования, до 70%)";
5) в разделе "Ожидаемые и конечные результаты программы и показатели социально-экономической эффективности" подраздел 5 изложить в следующей редакции:
"Увеличение охвата дошкольным образованием детей дошкольного возраста до 85%".
3. Изложить раздел "Ресурсное обеспечение программы" в новой редакции (приложение 1).
4. Изложить раздел "Индикативные показатели реализации программы (по годам)" в новой редакции (приложение 2).
5. Внести в подпрограмму "Организация опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год" следующие изменения.
1) изложить раздел "План мероприятий подпрограммы "Организация опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год" в новой редакции (приложение 3).
2) в раздел "Паспорт подпрограммы": в пункте "Объемы и источники финансирования подпрограммы" подпункт "Бюджет города" изложить в следующей редакции: "Бюджет города 2006 г. - 56 912,7 тыс. руб. - за счет дополнительно полученных доходов, 2007 г. - 56 912,7 тыс. руб., 2008 г. - 56 873,1 тыс. руб., всего: 170 698,5 тыс. руб.
6. Внести в подпрограмму "Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров на период с 2006 по 2008 год" следующие изменения:
1) в раздел "Паспорт подпрограммы" в пункте "Объемы и источники финансирования подпрограммы" подпункт "Бюджет города" изложить в следующей редакции: "Бюджет города 2006 г. - 7488,0 тыс руб. - за счет текущего финансирования, 2007 г. - 34 038,691 тыс. руб., 2008 г. - 3816,85 тыс. руб., всего: 45 343,541 тыс. руб.
7. Внести в подпрограмму "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 год" по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы" следующие изменения.
1) в раздел "Паспорт подпрограммы": в пункте "Основные индикативные показатели" подпункт 2 изложить в следующей редакции: "Охват детей дошкольным образованием (2006 г. - 79%, 2010 г. - 85%); в пункте "Объемы и источники финансирования подпрограммы" подпункт "Бюджет города" изложить в следующей редакции: "Бюджет города 2006 г. - 68 528,5 тыс. руб. - за счет текущего финансирования, 2007 г. - 378 613,4 тыс. руб., 2008 г. - 647 097,5 тыс руб., 2009 г. - 719 262,0 тыс. руб., 2010 г. - 677 626,0 тыс. руб., всего: 2 491 127,4 тыс. руб; подпункт "Итого" изложить в следующей редакции. "2 611 302,4 тыс. руб.";
2) изложить раздел "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" в новой редакции (приложение 4);
3) изложить раздел "План мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 год" в новой редакции (приложение 5);
4) изложить раздел "Приложение к плану мероприятий подпрограммы N 3 "Расчеты финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 год" в новой редакции (приложение 6).
8. Внести в подпрограмму "Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006 - 2010 гг." следующие изменения:
1) в раздел "Паспорт подпрограммы": изложить подпункт 1 пункта "Основные индикативные показатели" в следующей редакции: "Количество обучающихся в профильных классах общеобразовательных учреждений в процентах от общего количества обучающихся 10 - 11-х классов (2006 г. - 38%, 2010 г. - 48%)"; изложить подпункт 2 пункта "Основные индикативные показатели" в следующей редакции: "Количество обучающихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в процентах от их общего числа (2006 г. - 36,7%, 2010 г. - 41%)"; изложить подпункт 3 пункта "Основные индикативные показатели" в следующей редакции: "Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях, в процентах от их общего числа (2006 г. - 66,7%, 2010 г. - 70%)"; изложить подпункт 4 пункта "Основные индикативные показатели" в следующей редакции: "Количество обучающихся и воспитанников, получивших материальное вознаграждение в виде стипендий (по 240 человек ежегодно)"; изложить подпункт 5 пункта "Основные индикативные показатели" в следующей редакции: "Количество спортсменов по игровым и техническим видам спорта, выступающих в составе сборных команд на российских соревнованиях, которым оказывается материальная помощь в виде оплаты экипировки, финансирования участия в соревнованиях и др. (по 250 человек ежегодно)"; изложить подпункт 6 пункта "Основные индикативные показатели" в следующей редакции: "Количество призеров и победителей международных, всероссийских и областных олимпиад школьников (2006 г. - 37 чел. 2010 г. - 64 чел.)"; изложить пункт "Сроки и этапы реализации подпрограммы" в следующей редакции: "Сроки реализации подпрограммы: январь 2006 г. - декабрь 2010 г."; в пункте "Объемы и источники финансирования программы" подпункт "Бюджет города" изложить в следующей редакции: "Бюджет города 2006 г. - 1 180,5 тыс. руб., 2007 г. - 92 815,5 тыс. руб., 2008 г. - 92 815,5 тыс. руб., 2009 г. - 92 815,5 тыс. руб., 2010 г. - 92 815,5 тыс. руб.; подпункт "Итого" изложить в следующей редакции: "373 042,5 тыс. руб.";
2) изложить раздел "Сроки и этапы реализации подпрограммы" в следующей редакции: "Сроки реализации подпрограммы: январь 2006 г. - декабрь 2010 г.";
3) изложить раздел "План мероприятий подпрограммы "Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006 - 2010 гг." в новой редакции (приложение 7);
4) изложить раздел "Приложение к плану мероприятий подпрограммы N 4 "Расчеты финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006 - 2010 гг." в новой редакции (приложение 8).
9. Внести в подпрограмму "Поддержка лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2010 гг." следующие изменения:
1) в раздел "Паспорт подпрограммы": изложить подпункты 1, 2 пункта "Основные индикативные показатели" в следующей редакции: "1) количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категории (2006 г. - 80%, 2010 г. - 87%); 2) количество педагогов, принимающих участие в городских конкурсах профессионального мастерства (2006 г. - 280, 2010 г. - 560)"; изложить пункт "Сроки и этапы реализации подпрограммы" в следующей редакции: "Сроки реализации подпрограммы: январь 2006 г. - декабрь 2010 г."; в пункте "Объемы и источники финансирования подпрограммы" подпункт "Бюджет города" изложить в следующей редакции: "Бюджет города 2006 г. - 492,0 тыс. руб., 2007 г. - 1747,0 тыс. руб., 2008 г. - 1747,0 тыс. руб. 2009 г. - 1747,0 тыс. руб., 2010 г. - 1747,0 тыс. руб.; подпункт "Итого" - изложить в следующей редакции: "145 534,081 тыс. руб.";
2) изложить раздел подпрограммы "Сроки и этапы реализации подпрограммы" в следующей редакции: "Сроки реализации подпрограммы: 2006 - 2010 г.г.";
3) изложить раздел "План мероприятий подпрограммы "Поддержка лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006 - 2010 гг." в новой редакции (приложение 9);
4) изложить раздел "Приложение к плану мероприятий подпрограммы N 5 "Расчеты финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Поддержка лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006 - 2010 гг." в новой редакции (приложение 10).
10. Внести настоящее решение в раздел 9 "Социальная политика" нормативно-правовой базы городского самоуправления Челябинска.
11. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на первого заместители главы города О.И. Грачева.
12. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии городской думы по социальной политике (Н.А. Баскова).
13. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель городской думы |
С.Л. Комяков |
Приложение 1
к решению городской Думы
от 31 октября 2006 г. N 16/14
Ресурсное обеспечение программы
Наименование подпрограмм |
Источник финансирова- ния |
Финансирование по годам, тыс. руб. |
Всего, тыс. руб. |
||||
1. Подпрограмма организации опытно- экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 годы |
Бюджет города |
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
56912,7 | 56912,7 | 56873,1 | - | - | 170 698,5 | ||
Областной бюджет |
6000 | 6000 | - | - | - | 12000 | |
Федеральный бюджет |
16000 | 16 000 | - | - | - | 32000 | |
всего | 78 912,7 | 78 912,7 | 56 873,1 | ~ | ~ | 214 698,5 | |
2. Подпрограмма обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров |
Бюджет города | 7488,0 | 34038,691 | 3816,85 | - | - | 45343,541 |
Областной бюджет |
30613 | 3000 | 4000 | - | - | 37613 | |
Внебюджетные средства |
3000 | 3000 | 4000 | - | - | 10000 | |
всего | 41101 | 40038,691 | 11816,85 | 92956,541 | |||
Бюджет города | 68528,5 | 378613,4 | 647097,5 | 719262,0 | 677626,0 | 2491127,4 | |
3. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы" |
Бюджет города | 68528,5 | 378613,4 | 647097,5 | 719262,0 | 677626,0 | 2491127,4 |
Областной бюджет |
13555 | 44080 | 27690 | 14653 | 16913 | 116891 | |
Внебюджетные средства |
656,8 | 656,8 | 656,8 | 656,8 | 656,8 | 3284 | |
всего | 82740,3 | 423350,2 | 675444,3 | 734571,8 | 695195,8 | 2611302,4 | |
4. Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2007г.г. |
Бюджет города | 1180,5 | 92815,5 | 92815,5 | 92815,5 | 92815,5 | 372442,5 |
Областной бюджет |
300 | 300 | 600 | ||||
всего | 1480,5 | 93115,5 | 92815,5 | 92815,5 | 92815,5 | 373042,5 | |
5. Подпрограмма поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2007 г.г. |
Бюджет города | 492 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 7480 |
Областной бюджет |
22069,9 | 16771 | - | - | - | 38840,9 | |
Федеральный бюджет |
40713,181 | 58500 | - | - | - | 99213,181 | |
всего | 63275,081 | 77018 | 1747 | 1747 | 1747 | 145534,081 | |
Всего затрат | 267509,581 | 712435,091 | 828082,75 | 829134,3 | 789758,3 | 3426920,021 | |
Бюджет города | 134601,7 | 564127,291 | 802349,95 | 813824,5 | 772188,5 | 3087091,941 | |
Областной бюджет | 72537,9 | 70151 | 21076 | 14653 | 16913 | 195330,9 | |
Федеральный бюджет | 56713,181 | 74500 | - | - | - | 131213,181 | |
Внебюджетные средства | 3656,8 | 3656,8 | 4656,8 | 656,8 | 656,8 | 13284 |
Приложение 2
к решению городской Думы
от 31 октября 2006 г. N 16/14
Индикативные показатели реализации программы (по годам)
Наименование подпрограмм |
Наименование индикативных показателей |
Значения индикативных показателей | ||||
2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | ||
Подпрограмма организации опытно- экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год. |
1) Количество педагогов, принимающих участие в опытно- экспериментальной деятельности на базе муниципальных образовательных учреждений (в %) |
60% | 70% | 80% | - | - |
2) Количество педагогов и административных работников - участников опытно- экспериментальной деятельности, прошедших курсы повышения квалификации по теме эксперимента (в %) |
40% | 80% | 100% | - | - | |
3) Количество педагогов- участников опытно- экспериментальной деятельности, имеющих высшую и первую квалификационные категории (в %) |
85% | 90% | 95% | - | - | |
4) Наличие доли учебных расходов в размере не менее 10% от объема финансирования образовательных учреждений, выделенного на ведение опытно-экспериментальной деятельности. |
Наличие доли учебных расходов в размере не менее 10% |
Наличие доли учебных расхо- дов в размере не менее 10%. |
Наличие доли учебных расхо- дов в размере не менее 10 |
- | - | |
5) Количество общеобразовательных учреждений с высоким качеством результатов обучения и воспитания |
26,5% | 30% | 40% | - | - | |
2. Подпрограмма обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров |
1) Количество педагогических и административных работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию в области информационно-коммуникационных технологий на базе ММЦ (в % от их общего числа) |
40% | 80% | 100% | - | - |
2) Количество консультаций организованных для педагогических и административных работников на базе ММЦ |
400 | 400 | 200 | - | - | |
3) Количество средних общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет (в %) |
100% | 100% | - | - | - | |
4) Количество выпускников 9-х классов, освоивших информационно-коммуникационные технологии |
44% | 60% | 80% | - | - | |
5) Оборудование общеобразовательных учреждений компьютерными классами |
100% | |||||
6) Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя |
100% | |||||
3. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы" |
1) Количество детей, дополнительно привлеченных в дошкольную систему образования города (15690 детей). |
1417 | 4344 | 3651 | 3597 | 2681 |
2) Охват детей дошкольным образованием в % |
79% | 81% | 82% | 83% | 85% | |
3) Количество детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения (в %) |
81% | 84% | 89% | 94% | 96% | |
4) Количество дополнительно открытых групп/мест для детей с отклонениями в развитии (60 для 966 детей) |
18/277 | 20/329 | 7/119 | 7/113 | 8/128 | |
4. Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2007г.г. |
1. Количество обучающихся в профильных классах общеобразовательных учреждений в % от общего количества обучающихся 10-11 классов. |
38% | 42% | 44% | 47% | 48% |
2. Количество обучающихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в % от их общего числа. |
36,7% | 37,7% | 38,3% | 39,3% | 41% | |
3. Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях, в % от их общего числа. |
66,7% | 67,3% | 68% | 69% | 70% | |
4. Количество обучающихся и воспитанников, получивших материальное вознаграждение в виде стипендий. |
240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
5. Количество спортсменов по игровым и техническим видам спорта, выступающим в составе сборных команд на Российских соревнованиях, которым оказывается материальная помощь в виде оплаты экипировки финансирования участия в соревнованиях и др. |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
5. Подпрограмма поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006- 2007 г.г. |
1. Количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категории |
80% | 82% | 84% | 85% | 87% |
2. Количество педагогов, принимающих участие в городских конкурсах профессионального мастерства |
280 | 350 | 400 | 470 | 560 | |
3. Количество педагогов, получивших грант Президента Российской Федерации |
45 | 45 | - | - | - | |
4. Количество педагогов, получивших грант Губернатора Челябинской области |
46 | 46 | - | - | - | |
5. Количество педагогов -молодых специалистов, получающих ежемесячную надбавку в размере 40% к заработной плате |
798-100 % |
888-100 % |
- | - | - | |
6. Выплата дополнительного денежного вознаграждения учителям за классное руководство |
98,3% | 100% |
Приложение 3
к решению городской Думы
от 31 октября 2006 г. N 16/14
План
мероприятий подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год
N | Объекты, мероприятия |
Сроки прове- дения меро- прия- тия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | Статья экономи- ческой класси- фикации |
Главный распоря- дитель бюджетных средств города, распоря- дитель бюджетных средств города, получа- тель бюджетных средств города |
Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональ- ному классифика- тору) |
Приме- чание |
||||
всего | Федераль- ный бюджет |
Облас- тной бюджет |
Бюджет города |
Внебюд- жетные средства |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Проведение конкурса проектов (программ) на выделение образовательным учреждениям города грантов для проведения опытно-экспери- ментальной деятельности |
декабрь 2005 |
- | - | - | - | - | декабрь 2005 | - | ||
2 | Стимулирование деятельности административ- ных и педагогических работников образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспери- ментальную деятельность, по освоению современного содержания и технологий образования |
2006г. 2007г. 2008г. |
50 893,2 50 893,2 50 893,2 |
- | - | 50 893,2 - за счет дополни- тельно полученных доходов 50 893,2 50 893,2 |
- | 210, 226 210, 226 210, 226 |
007 | 2006г. 2007г. 2008г. |
- |
3 | Организация повышения квалификации административ- ных и педагогических работников образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспе- риментальную деятельность, по темам опытно-экспери- ментальной деятельности |
2006г. 2007г. 2008г. |
276,5 276,5 236,9 |
- | - | 276,52 - за счет дополни- тельно полученных доходов 276,5 236,9 |
- | 226 | 007 | 2006г. 2007г. 2008г. |
- |
4 | Обновление учебно-матери- альной базы в рамках опытно- эксперименталь- ной работы |
2006г. 2007г. 2008г. |
5 743,0 5 743,0 5 743,0 |
- | - | 5 743,02 - за счет дополни- тельно полученных доходов 5 743,0 5 743,0 |
- | 310, 340 | 007 | 2006г. 2007г. 2008г. |
- |
5 | Научные и финансовые отчеты руководителей образовательных учреждений, экспертиза представленных результатов опытно-экспери- ментальной деятельности |
ежегод- но |
- | - | - | - | - | ежегодно | - | ||
6 | Гранты Президента Российской Федерации и Губернатора Челябинской области образовательным учреждениям, реализующим инновационные программы |
2006г. 2007г. |
22000 22000 |
16000 16000 |
6000 6000 |
226, 310, 340 |
007 | 2006г. 2007г. |
|||
ИТОГО в т.ч. 2006г. 2007г. 2008г. |
214 698,5 78 912,7 78 912,7 56 873,1 |
32000 16000 16000 |
12000 6000 6000 |
170 698,5 56 912,7 - за счет дополни- тельно полученных доходов 56 912,7 56 873,1 |
ИТОГО в т.ч. 2006г. 2007г. 2008г. |
Приложение 4
к решению городской Думы
от 31 октября 2006 г. N 16/14
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Развитие дошкольного образования декларируется на федеральном и региональном уровнях как одно из самых приоритетных направлений деятельности органов управления образованием и образовательных учреждений. Сегодня дошкольная образовательная система города Челябинска включает 328 образовательных учреждений. Из них 291 - это муниципальные детские сады и 17 - образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Сравнительный анализ повозрастной численности детей раннего и дошкольного возраста, проживающих в городе, и количества воспитанников в детских садах показал, что дошкольные образовательные учреждения посещает 95,3 % детей в возрасте от 3 до 7 лет, и 46,4% детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Эти данные подтверждают, что потребность семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, в дошкольном образовании практически полностью обеспечивается. Вместе с тем, в полном объеме не решена проблема обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования для детей раннего возраста (на 1 июня 2006 года очередность в детские сады города составляла более 13 тысяч детей). Следовательно, необходимо принятие ряда мер по введению новых мест в дошкольных учреждениях и оптимизации существующей сети дошкольных учреждений для реализации принципа доступности дошкольного образования широким слоям населения города Челябинска.
Общедоступность дошкольного образования понимается специалистами управлений образования и руководителями образовательных учреждений не только как достаточное количество мест в учреждениях, но и как наличие разнообразных и качественных образовательных услуг в соответствие с потребностями семей, имеющих детей дошкольного возраста.
Дошкольные образовательные учреждения призваны создавать равные "стартовые" возможности каждому ребенку, оказывать помощь и поддержку детям с отклонениями в развитии, обеспечивать им психолого - медико - педагогическое сопровождение.
В муниципальной образовательной системе города создана сеть дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида. Получают развитие такие услуги коррекционного образования дошкольников, как организация ранней коррекции отклонений в развитии детей, интегрированные группы, коррекция речевых нарушений у детей в условиях логопедических пунктов.
Особое значение в системе специального коррекционного образования придается ранней коррекции отклонений в развитии детей дошкольного возраста. В целом по городу количество групп ранней коррекции увеличилось по сравнению с данными 2000 года на 15 и составляет 44 группы, то есть 2 % от общего количества групп. Расширить охват детей необходимой коррекционно-педагогической и медико-социальной помощью, максимально приблизить ее к месту жительства ребенка, обеспечить родителей воспитанников консультативной поддержкой позволяет внедрение в практику дошкольных образовательных учреждений групп интегрированного воспитания и обучения. Как положительный отмечается факт увеличения в дошкольной образовательной системе города групп интегрированного обучения и воспитания дошкольников. Всего в городе функционирует 33 группы интегрированного обучения и воспитания детей, что составляет 1,6% от их общего количества (в 2001 году такие услуги дошкольные учреждения не оказывали).
В настоящее время по программам специального (коррекционного) образования обучаются 6000 детей дошкольного возраста, что на 1299 ребенка больше, чем в 2001 году. Охват воспитанников детских садов коррекционным образованием повысился с 49% в 2001 году до 81,5% в 2005 году.
Вместе с тем, следует отметить, что в основном прирост охвата детей коррекционным образованием обеспечивается за счет удовлетворения потребности в коррекции нарушений речи дошкольников. Следовательно, на ближайшую перспективу необходимо решать проблему открытия групп разной направленности, в которых будут получать дошкольное образование дети с различными патологиями в развитии: с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития; часто и длительно болеющих, с туберкулезной интоксикацией, с аллергопатологией, с гастропатологией, с иммунодефицитом и другие.
Важным показателем развития системы общественного дошкольного образования является уровень здоровья воспитанников. За последние пять лет на уровне 11,8 стабилизировался показатель количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни. В настоящее время 2955 детей посещают оздоровительные группы. Однако существующая сеть групп не в полной мере удовлетворяет потребности в данной услуге.
Анализ развития системы общественного дошкольного образования показывает, что увеличивается количеств дошкольных учреждений и групп, в которых образование для детей осуществляется по вариативным программам. В детских садах города используются 10 программ нового поколения, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации: "Радуга", "Развитие", "Детство", "Из детства в отрочество", "Кроха", "Одаренный ребенок", "Сообщество", "Дом радости", "Золотой ключик", "Школа 2100". Наиболее широкое распространение получили такие программы как "Радуга" (40% от числа групп), "Детство" (29,5%), "Развитие" (13,7%).
Данные программы в большей степени направлены на взаимодействие с семьями воспитанников и обеспечивают преемственность дошкольного и начального общего образования.
В настоящее время 307 детских садов города работают по программам нового поколения, что составляет 94% от их общего числа. Количество групп, реализующих вариативные программы, увеличилось с 2001 года на 25,8% и составляет 79% от их общего числа. Количество детей, которые обучаются по программам нового поколения, составляет 34290 (81% от числа детей получающих дошкольное образование). Рост числа детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения, подтверждает эффективность созданных в образовательной системе города кадровых, организационно-методических и дидактических условий, обеспечивающих устойчивую положительную динамику процесса внедрения и реализации программ нового поколения в детских садах города. Таким образом, в период до 2010 года необходимо провести работу по полному переходу дошкольных образовательных учреждений на программы нового поколения (за исключением дошкольных учреждений и групп для детей с множественными дефектами развития).
На основании изложенного, для решения выше обозначенных проблем разработана подпрограмма развития дошкольного образования в городе Челябинске с 2006 по 2010 годы.
Председатель городской Думы |
С.Л. Комяков |
Приложение 5
к решению городской Думы
от 31 октября 2006 г. N 16/14
План мероприятий
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы"
N | Объекты, мероприятия |
Сроки прове- дения меро- прия- тия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | Статья экономи- ческой класси- фикации |
Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города |
Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функцио- нальному классифи- катору) |
Приме- чание |
||||
всего | Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджет- ние средства |
|||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений | ||||||||||
1.1 | Принятие мер к возврату в систему образования перепрофилиро- ванных и используемых не по назначению 20 ДОУ 2007г. - 7 ДОУ; 1010 мест 2008г. - 4 ДОУ; 420 мест 2009г. - 4 ДОУ; 370 мест 2010г. - 5 ДОУ 400 мест Всего 2200 мест |
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
79903 32029 35241 36267 |
- | - | 79903 32029 35241 36267 |
- | 210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
1.2 | Капитальный ремонт 2 зданий закрытых ДОУ (190 мест), и обеспечение капитального ремонта 6 аварийных зданий (680 мест) Всего 870 мест |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
7211 56940,7 20614 7211 9105 |
- | 7211 37370 20614 7211 9105 |
- 19570,7 - - - |
- | 225 | Управление капитального строительства |
07 01 420 | |
1.3 | Увеличение количества группа действующих ДОУ за счет рационализации и сети и более полного использования проектной мощности зданий (147 групп, 2646 мест) |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
6012 26452,8 1058 1058 1058 |
- | - | 6012 - за счет текуще- го финанси- рования 26452,8 1058 1058 1058 |
- | 210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
1.4 | Развитие разнообразных организационных форм дошкольного образования в соответствии с потребностями населения территории. ГКП - 440 мест |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
- | - | - | - | - | - | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
1.5 | Укомплектование до норматива ведомственных детских садов на договорной основе с учредителями |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
- | - | - | - | - | - | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
1.6 | Строительство 35 дошкольных образовательных учреждений 2007г. - 10 ДОУ, 1470 мест; 2008г. - 10 ДОУ, 1480 мест; 2009г. - 8 ДОУ, 2070 мест; 2010г. - 5 ДОУ, 1390 мест Всего 6930 мест |
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
84300 392700 536800 525400 |
- | - | 84300 392700 536800 525400 |
- | 310 | Администрация города Челябинска |
07 09 102 | |
1.6.1 | Реконструкция 25 ДОУ (надстрой, пристрой) 2007г. - 13 ДОУ, 674 места 2008г. - 7 ДОУ, 378 мест 2009г.- 4 ДОУ, 216 мест 2010г. - 3 ДОУ 162 места Всего 1430 мест |
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
80410 167490 81100 51100 |
- | - | 80410 167490 81100 51100 |
- | 310 | Администрация города Челябинска |
07 09 102 | |
1.7 | Привлечение в ДОУ 650 детей из неблагополучных и малообеспе- ченных семей с частичным или полным погашением родительской платы |
- | - | - | - | - | 260 | Управление по делам образования, районные образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | ||
1.8 | Предоставление льготы по родительской плате (628O детей) |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
6344 6710 7076 7442 7808 |
- | 6344 6710 7076 7442 7808 |
- | - | 260 | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
1.9 | Обеспечение содержания в ДОУ вновь привлеченного контингента детей (15166 детей) |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
24359 74282,4 41240 47084 47579 |
- | - | 24359 - за счет текущего финансирова ния 74282,4 41240 47084 47579 |
- | 210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
2. | Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе | ||||||||||
2.1 | Обеспечение соответствия всех действующих ДОУ лицензионным требованиям на право ведения образовательной деятельности, выполнение предписаний служб госпожнадзора и госсанэпиднад- зора |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
26048 10577 11578 15182 14454 |
- | - | 26048 - за счет текущего финансирова- ния 10577 11578 15182 14454 |
- | 225 | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
2.2 | Обеспечение управленческих и методических условий для улучшения качества дошкольного образования: организация работы постоянно действующих семинаров с привлечением научно-методи- ческих кадров вузов и педагогических колледжей |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
2770 620 - 1811 669 |
2770 - за счет текущего финансиро- вания 620 - 1811 669 |
210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | ||||
3. | Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования | ||||||||||
3.1 | Организация работы групп интегрированно- го воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях (33 группы - 578 мест) |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
1109 862 738 616 739 |
- | - | 1109 - за счет текущего финансиро- вания 862 738 616 739 |
- | 210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
3.2 | Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двига- тельного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития (15 групп - 180 мест) |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
492 492 123 246 246 |
- | - | 492 - за счет текущего финансиро- вания 292 123 246 246 |
- | 210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
3.3 | Организация работы дополнительных оздоровительных групп для детей часто и длительно болеющих, с туберкулезной интоксикацией, с аллергопато- логией, с гастропатологи- ей и другие (12 групп - 208 мест) |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
492 - 984 - - |
- | - | 492 - за счет текущего финансиро- вания 984 - - - |
- | 210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
3.4 | Обеспечение соответствия лицензионным требованиям к медицинской деятельности 2 дошкольных образовательных учреждений, проводящих лечебно-коррек- ционную работу с детьми |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
- 14 - - - |
- | - | - 14 - - - |
- | ||||
3.5 | Открытие специализиро- ванного дошкольного учреждений для ВИЧ инфицированных детей |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
1719 - - - - |
- | - | 1719 - за счет текущего финансиро- вания - - - - |
- | 210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
4. | Улучшение качественного состава кадров дошкольных образовательных учреждений | ||||||||||
4.1 | Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации медработников - 83 чел |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
36 40 36 26 26 |
- | - | 36 - за счет текущего финансиро- вания 40 36 26 26 |
- | 226 | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
0701420 | |
4.2 | Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации поваров - 75 чел. |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
25,5 25,5 25,5 18,0 18,0 |
- | - | 25,5 - за счет текущего финансиро- вания 25,5 25,5 18,0 18,0 |
- | 226 | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации бухгалтеров - 238 чел. |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
166 80 80 80 70 |
- | - | 166 - за счет текущего финансиро- вания 80 80 80 70 |
226 | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |||
5. | Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования | ||||||||||
5.1 | Перевод 23 ДОУ на условия финансово-эко- номической и хозяйственной самостоятельно- сти |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.2 | Установка приборов учета потребления воды (40 шт.) в дошкольных учреждениях |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
400 | - | - | 400 - за счет текущего финансиро- вания |
- | 225 | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
5.3 | Установка приборов учета потребления тепла (70 шт.) в дошкольных учреждениях |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
4900 | - | - | 4900 - за счет текущего финансиро- вания |
- | 225 | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
5.4 | Расширение практики установления шефства промышленных предприятий, коммерческих структур над 26 муниципальными детскими садами |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
605 605 605 605 605 |
- | - | - | 605 605 605 605 605 |
220, 300 | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
5.5 | Расширение практики образовательных (сверх государственно- го образовательно- го стандарта) и иных платных услуг населению учреждениями дошкольного образования |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 |
51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 |
210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | ||||
ИТОГО |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
2611302,4 82740,3 423350,2 675444,3 734571,8 695195,8 |
116891 13555 44080 27690 14653 16913 |
2491127,4 68528,5 - за счет текущего финансиро- вания 378613,4 647097,5 719262 677626 |
3284 656,8 656,8 656,8 656,8 656,8 |
Приложение 6
к решению городской Думы
от 31 октября 2006 г. N 16/14
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы"
N п/п |
Перечень мер | Количе ство |
Размер в (тыс.руб.) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
1. | Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений |
||||
1.1 | Принятие мер к возврату в систему образования перепрофилированных и используемых не по назначению 20 ДОУ |
||||
2007 год | 7 | 11414,7 | 79903 | 7 ДОУ х 11414,7 тыс. руб. = 79903,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 4 | 8007,3 | 32029 | 4 ДОУ х 8007,3 тыс. руб. = 32029,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 4 | 8810,3 | 35241 | 4 ДОУ х 8810,3 тыс. руб. = 35241,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 5 | 7253.4 | 36267 | 5 ДОУ х 7253,4 тыс. руб. = 36267,0 тыс. руб. |
|
12 | Капитальный ремонт 2 зданий, закрытых ДОУ и обеспечение капитального ремонта 6 аварийных зданий |
||||
2006 год | 1 | 7211 | 7211 | 1 ДОУ х 7211,0 тыс. руб. = 7211,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 3 | 18980,2 | 56940,7 | 11 ДОУ х 18980,2 тыс. руб. = 56940,3 тыс. руб. |
|
2008 год | 2 | 10307 | 20614 | 5 ДОУ х 10307,0 тыс. руб. = 20614,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 1 | 7211 | 7211 | 1 ДОУ х 7211,0 тыс. руб. = 7211,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 1 | 9105 | 9105 | 1 ДОУ 9105,0 тыс. руб. = 9105,0 тыс. руб. |
|
1.3 | Увеличение количества групп в действующих ДОУ за счет рационализации сети и более полного использования проектной мощности зданий (182 групп, 3276 мест) |
||||
2006 год | 35 | 171,8 | 7014 | 35 групп х 171,8 тыс. руб. = 6012,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 132 | 200,4 | 27922,8 | 132 групп х 200,4 тыс. руб. = 26452,8 тыс. руб. |
|
2008 год | 5 | 211,6 | 1058,0 | 5 групп х 211,6 тыс. руб. = 1058,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 5 | 211,6 | 1058,0 | 5 групп х 211,6 тыс. руб. = 1058,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 5 | 211,6 | 1058,0 | 5 групп х 211,6 тыс. руб. = 1058,0 тыс. руб. |
|
1.4 | Развитие разнообразных организационных форм дошкольного образования в соответствии с потребностями населения территории. |
- | - | - | - |
1.5 | укомплектование до норматива ведомственных детских садов на договорной основе с учредителями |
- | - | - | - |
1.6 | Строительство 35 дошкольных образовательных учреждений |
||||
2007 год | 10 | 8430,0 | 84300 | 10 ДОУ х 8430,0 тыс. руб. = 84300,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 22 | 17850 | 392700 | 22 ДОУ х 17850 тыс. руб. = 392700,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 20 | 26840 | 536800 | 20 ДОУ х 26840 тыс. руб. = 536800,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 13 | 40415 | 525400 | 13 ДОУ х 40415 тыс. руб. = 525400,0 тыс. руб. |
|
1.6.1 | Реконструкция 25 ДОУ (надстрой, пристрой) |
||||
2007г. | 14 | 5743,6 | 80410,0 | 14 ДОУ х 5743,6 тыс. руб. = 80410,0 тыс. руб. |
|
2008г. | 21 | 7975,7 | 167490,0 | 21 ДОУ х 7975,7 тыс. руб. = 167490,0 тыс. руб. |
|
2009г. | 10 | 8111,0 | 81110,0 | 10 ДОУ х 8111,0 тыс. руб. = 81110,0 тыс. руб. |
|
2010г. | 7 | 7301,0 | 51110,0 | 7 ДОУ х 7301,0 тыс. руб. = 51110,0 тыс. руб. |
|
1.7 | Привлечение в ДОУ 650 детей из неблагополучных и малообеспеченных семей с частичным или полным погашением родительской платы |
||||
1.8 | Предоставление льготы по родительской плате |
||||
2006 год | 1126 | 0,626 | 6344 | 1126 чел. х 626 руб. х 9 мес. = 6344,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 1191 | 0,626 | 6710 | 1191 чел. х 626 руб. х 9 мес. = 6710,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 1256 | 0,626 | 7076 | 1256 чел. х 626 руб. х 9 мес. = 7076,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 1321 | 0,626 | 7442 | 1321 чел. х 626 руб. х 9 мес. = 7442,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 1386 | 0,626 | 7808 | 1386 чел. х 626 руб. х 9 мес. = 7808,0 тыс. руб. |
|
1.9 | Обеспечение содержания в ДОУ вновь привлеченного контингента детей (15690 детей) |
||||
2006 год | 1417 | 17,1 | 24359 | 1417 чел. х 17,1 тыс. руб. = 24359,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 4344 | 17,1 | 74282,4 | 4344 чел. х 17,1 тыс. руб. = 74282,4 тыс. руб. |
|
2008 год | 3651 | 11,3 | 41240 | 3651 чел.х 11,3 тыс. руб. = 41240,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 3597 | 13,1 | 47084 | 3597 чел. х 13,1 тыс. руб. = 47084,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 2681 | 17,7 | 47579 | 2681 чел. х 17,7 тыс. руб. = 47579,0 тыс. руб. |
|
2. | Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе |
||||
2.1 | Обеспечение соответствия всех действующих ДОУ лицензионным требованиям на право ведения образовательной деятельности, выполнение предписаний служб госпожнадзора и госсанэпиднадзора |
||||
2006 год | 43 | 605,7 | 26048 | 43 ДОУ х 605,7 тыс. руб. = 26048,0 |
|
2007 год | 35 | 302,2 | 10577 | 35 ДОУ х 302,2 тыс. руб. = 10577,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 36 | 321,6 | 11578 | 36 ДОУ х 321,6 тыс. руб. = 11578,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 49 | 309,8 | 15182 | 49 ДОУ х 309,8 тыс. руб. = 15182,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 102 | 141,7 | 14454 | 102 ДОУ х 141,7 тыс. руб. = 14454,0 тыс. руб. |
|
2.2 | Обеспечение управленческих и методических условий для улучшения качества дошкольного образования: организация работы экспериментальных площадок по наиболее актуальным проблемам повышения качества образования; организация работы постоянно действующих семинаров с привлечением научно-методических кадров вузов и педагогических колледжей |
||||
2006 год | 4 | 692,5 | 2270 | 4 ДОУ х 692,5 тыс. руб. = 2770,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 1 | 620 | 620 | 1 ДОУ х 620,0 тыс. руб. = 620,0 тыс. руб. |
|
2008 год | - | - | - | - | |
2009 год | 3 | 603,7 | 1811 | 3 ДОУ х 603,7 тыс. руб. = 1811,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 1 | 669 | 669 | 1 ДОУ х 669,0 тыс. руб. = 669,0 тыс. руб. |
|
3. | Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования | ||||
3.1 | Организация работы групп интегрированного воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях (33 группы - 578 мест) |
||||
2006 год | 9 | 123,2 | 1109 | 9 групп х 123,2 тыс. руб. = 1109,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 7 | 123,2 | 862 | 7 групп х 123,2 тыс. руб. = 862,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 6 | 123,2 | 738 | 6 групп х 123,2 тыс. руб. = 738,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 5 | 123,2 | 616 | 5 групп х 123,2 тыс. руб. = 616,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 6 | 123,2 | 739 | 6 групп х 123,2 тыс. руб. = 738,0 тыс. руб. |
|
3.2 | Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с нарушением зрения, слуха, опорно- двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития (15 групп - 180 мест) |
||||
2006 год | 5 | 98,4 | 492 | 5 групп х 98,4 тыс. руб. = 492,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 5 | 98,4 | 492 | 5 групп х 98,4 тыс. руб. = 492,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 1 | 123 | 123 | 1 группа х 123,0 тыс. руб. = 123,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 2 | 123 | 246 | 2 группы х 123,0 тыс. руб. = 246,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 2 | 123 | 246 | 2 группы х 123,0 тыс. руб. = 246,0 тыс. руб. |
|
3.3 | Организация работы дополнительных оздоровительных групп для детей часто и длительно болеющих, с туберкулезной интоксикацией, с аллергопатологией, с гастропатологией и другие (12 групп - 208 мест) |
||||
2006 год | 4 | 123 | 492 | 4 группы х 123,0 тыс. руб. = 492,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 8 | 123 | 984 | 8 группы х 123,0 тыс. руб. = 984,0 тыс. руб. |
|
2008 год | - | - | - | - | |
2009 год | - | - | - | - | |
2010 год | - | - | - | - | |
3.4 | Обеспечение соответствия лицензионным требованиям к медицинской деятельности 2 дошкольных образовательных учреждений, проводящих лечебно-коррекционную работу с детьми |
||||
2006 год | - | - | - | - | |
2007 год | 2 | 7 | 14 | 2 ДОУ х 7,0 тыс. руб. = 14,0 тыс. руб. |
|
2008 год | - | - | - | - | |
2009 год | - | - | - | - | |
2010 год | - | - | - | ||
3.5 | Открытие специализированного дошкольного учреждений для ВИЧ инфицированных детей |
||||
2006 год | 1 | 1719,0 | 1719,0 | 1 ДОУ х 1719,0 тыс. руб. = 1719,0 тыс. руб. |
|
2007 год | - | - | - | - | |
2008 год | - | - | - | - | |
2009 год | - | - | - | - | |
2010 год | - | - | - | - | |
4. | Улучшение качественного состава кадров дошкольных образовательных учреждений | ||||
4.1 | Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации медработников - 83 чел |
||||
2006 год | 19 | 1,9 | 36 | 19 чел. х 1,9 тыс. руб. = 36,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 20 | 2 | 40 | 20 чел. х 2,0 тыс. руб. = 40,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 18 | 1,9 | 36 | 18 чел. х 1,9 тыс. руб. = 36,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 13 | 2 | 26 | 13 чел. х 2,0 тыс. руб. = 26,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 13 | 2 | 26 | 13 чел. х 2,0 тыс. руб. = 26,0 тыс. руб. |
|
4.2 | Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации поваров - 75 чел. |
||||
2006 год | 17 | 1,5 | 25,5 | 17 чел. х 1,5 тыс. руб. = 25,5 тыс. руб. |
|
2007 год | 17 | 1,5 | 25,5 | 17 чел. х 1,5 тыс. руб. = 25,5 тыс. руб. |
|
2008 год | 17 | 1,5 | 25,5 | 17 чел. х 1,5 тыс. руб. = 25,5 тыс. руб. |
|
2009 год | 12 | 1,5 | 18 | 12 чел. х 1,5 тыс. руб. = 18,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 12 | 1,5 | 18 | 12 чел. х 1,5 тыс. руб. = 18,0 тыс. руб. |
|
4.3 | Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации бухгалтеров - 238 чел. |
||||
2006 год | 83 | 2 | 166 | 83 чел. х 2,0 тыс. руб. = 166,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 40 | 2 | 80 | 40 чел. х 2,0 тыс. руб. = 80,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 40 | 2 | 80 | 40 чел. х 2,0 тыс. руб. = 80,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 40 | 2 | 80 | 40 чел. х 2,0 тыс. руб. = 80,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 35 | 2 | 70 | 35 чел. х 2,0 тыс. руб. = 70,0 тыс. руб. |
|
5. | Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования | ||||
5.1 | Перевод 23 ДОУ на условия финансово-экономической и хозяйственной самостоятельности |
- | - | - | - |
5.2 | Установка приборов учета потребления воды (40 шт.) в дошкольных учреждениях |
||||
2006 год | 40 | 10 | 400,0 | 40 шт. х 10,0 тыс. руб. = 400,0 тыс. руб. |
|
2007 год | - | - | |||
2008 год | - | - | - | - | |
2009 год | - | - | - | - | |
2010 год | - | - | - | - | |
5.3 | Установка приборов учета потребления тепла (70 шт.) в дошкольных учреждениях |
||||
2006 год | 70 | 70 | 4900,0 | 70 шт. х 70,0 тыс. руб. = 4900,0 тыс. руб. |
|
2007 год | - | - | - | - | |
2008 год | - | - | - | - | |
2009 год | - | - | - | ||
2010 год | - | - | - | - | |
5.4 | Расширение практики установления шефства промышленных предприятий, коммерческих структур над 26 муниципальными детскими садами |
||||
2006 год | 26 | 23,3 | 605 | 26 ДОУ х 23,3 тыс. руб. = 605,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 26 | 23,3 | 605 | 26 ДОУ х 23,3 тыс. руб. = 605,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 26 | 23,3 | 605 | 26 ДОУ х 23,3 тыс. руб. = 605,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 26 | 23,3 | 605 | 26 ДОУ х 23,3 тыс. руб. = 605,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 26 | 23,3 | 605 | 26 ДОУ х 23,3 тыс. руб. = 605,0 тыс. руб. |
|
5.5 | Расширение практики образовательных (сверх государственного образовательного стандарта) и иных платных услуг населению учреждениями дошкольного образования |
||||
2006 год | 38 | 1,4 | 51.8 | 38 услуг х 1,4 тыс. руб. = 51,8 тыс. руб. |
|
2007 год | 38 | 1,4 | 51,8 | 38 услуг х 1,4 тыс. руб. = 51,8 тыс. руб. |
|
2008 год | 38 | 1,4 | 51,8 | 38 услуг х 1,4 тыс. руб. = 51,8 тыс. руб. |
|
2009 год | 38 | 1,4 | 51,8 | 38 услуг х 1,4 тыс. руб. = 51,8 тыс. руб. |
|
2010 год | 38 | 1,4 | 51,8 | 38 услуг х 1,4 тыс. руб. = 51, 8 тыс. руб. |
|
ВСЕГО | 2611302,4 | ||||
2006 год | 82740,3 | ||||
2007 год | 423350,2 | ||||
2008 год | 675444,3 | ||||
2009 год | 734571,8 | ||||
2010 год | 695195,8 |
Приложение 7
к решению городской Думы
от 31 октября 2006 г. N 16/14
План
мероприятий реализации подпрограммы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010 гг.
N | Объекты, мероприятия |
Срок проведе- ния меропри- ятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | Статья экономи- ческой класси- фикации |
Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города |
Целевое назначе- ние (раздел, подраздел согласно функцио- нальному |
Приме- чание |
||||
всего | Федераль- ный бюджет |
Облас- тной бюджет |
Бюджет города | Внебюд- жетные средства |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Выплата ежемесячных стипендий Администрации города Челябинска 100 одаренным детям (размер стипендий 500 руб.) |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
600 600 600 600 600 |
- | - | 600 - за счет текущих расходов 600 600 600 600 |
- | 290 | Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 09 452 | |
2. | Поощрение призеров программы интеллектуально го творчества молодежи "Шаг в будущее" |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
265,5 265,5 265,5 265,5 265,5 |
- | - | 265,5 - за счет текущего финансирова- ния 265,5 265,5 265,5 265,5 |
- | 290 | Управление по делам молодежи Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 09 452 07 07 431 |
|
3. | Поддержка КВН- движения (школьная лига) |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 |
- | - | 165,0 - за счет текущего финансирова- ния 165,0 165,0 165,0 165,0 |
- | 226 | Управление по делам молодежи |
07 07 431 | |
4. | Поддержка талантливых и одаренных детей детских школ искусств (ежегодно 15 детей) в виде выделения материальной помощи, финансирования участия детей в международных и всероссийских конкурсах. |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 |
150,0 - за счет текущего финансирова- ния 150,0 150,0 150,0 150,0 |
290 | Управление культуры |
08 01 450 | ||||
5. | Вручение премий Губернатора Челябинской области победителям и призерам международных, всероссийских, областных олимпиад школьников |
2006 г. 2007 г. |
300 300 |
300 300 |
|||||||
6. | Подготовка детей к участию во Всероссийских, международных турнирах, олимпиадах, конкурсах по направлениям: |
Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 02 423 07 09 452 |
||||||||
- интеллекту- альное |
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
37619,4 37619,4 37619,4 37619,4 |
37619,4 37619,4 37619,4 37619,4 |
211, 213, 226, 310, 290, 340 |
|||||||
- спортивно- техническое |
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
16291,7 16291,7 16291,7 16291,7 |
16291,7 16291,7 16291,7 16291,7 |
211, 213, 310, 290, 340 |
|||||||
-художественно- эстетическое |
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
6047,2 6047,2 6047,2 6047,2 |
6047,2 6047,2 6047,2 6047,2 |
211, 213, 310, 290, 340 |
|||||||
7. | Участие во Всероссийских, международных турнирах, олимпиадах, конкурсах по направлениям: |
Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 02 423 07 09 452 |
||||||||
- интеллекту- ально |
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
6950,2 6950,2 6950,2 6950,2 |
6950,2 6950,2 6950,2 6950,2 |
222, 212, 226, 290 |
|||||||
- спортивно- техническое |
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
8570,7 8570,7 8570,7 8570,7 |
8570,7 8570,7 8570,7 8570,7 |
212, 222, 226, 290, |
|||||||
-художественно- эстетическое |
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
4567,4 4567,4 4567,4 4567,4 |
4567,4 4567,4 4567,4 4567,4 |
212, 222, 226, 290 |
|||||||
8. | Организация летних творческих школ, профильных лагерей для одаренных детей. |
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 |
3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 |
226, 222, 290, 310 |
||||||
9. | Развитие кадетских корпусов на базе ОУ |
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
8588,4 8588,4 8588,4 8588,4 |
8588,4 8588,4 8588,4 8588,4 |
212, 222, 226, 290 |
||||||
ВСЕГО: |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
73042,5 1480,5 93115,5 92815,5 92815,5 92815,5 |
600 300 300 |
372442,5 1180,5 92815,5 92815,5 92815,5 92815,5 |
Приложение 8
к решению городской Думы
от 31 октября 2006 г. N 16/14
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010 гг.
N | Перечень мер | Коли- чество |
Размер выплат в (тыс.руб.) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
1. | Выплата ежемесячных стипендий Администрации города Челябинска 100 одаренным детям 2006 год |
100 |
0,5 |
600 |
100 детей х 0,5 тыс. руб. = 600,0 тыс. |
2007 год | 100 | 0,5 | 600 | 100 детей х 0,5 тыс. руб. = 600,0 тыс. |
|
2008 год | 100 | 0,5 | 600 | 100 детей х 0,5 тыс. руб. = 600,0 тыс. |
|
2009 год | 100 | 0,5 | 600 | 100 детей х 0,5 тыс. руб. = 600,0 тыс. |
|
2010 год | 100 | 0,5 | 600 | 100 детей х 0,5 тыс. руб. = 600,0 тыс. |
|
2. | Поощрение призеров программы интеллектуального творчества молодежи "Шаг в будущее" 2006 год |
100 |
2,655 |
265,5 |
100 детей х 2,655 тыс. руб. = 265,5 тыс. руб. |
2007 год | 100 | 2,655 | 265,5 | 100 детей х 2,655 тыс. руб. = 265,5 тыс. руб. |
|
2008 год | 100 | 2,655 | 265,5 | 100 детей х 2,655 тыс. руб. = 265,5 тыс. руб. |
|
2009 год | 100 | 2,655 | 265,5 | 100 детей х 2,655 тыс. руб. = 265,5 тыс. руб. |
|
2010 год | 100 | 2,655 | 265,5 | 100 детей х 2,655 тыс. руб. = 265,5 тыс. руб. |
|
3. | Поддержка КВН - движения (школьная лига) 2006 год |
5 |
33 |
165 |
5 команд х 33,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб. |
2007 год | 5 | 33 | 165 | 5 команд х 33,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 5 | 33 | 165 | 5 команд х 33,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 5 | 33 | 165 | 5 команд х 33,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 5 | 33 | 165 | 5 команд х 33,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб. |
|
4. | Поддержка талантливых и одаренных детей детских школ искусств 2006 год |
15 |
10 |
150 |
15 команд х 10,0 тыс. руб. = 150,0 тыс. руб. |
2007 год | 15 | 10 | 150 | 15 команд х 103,0 тыс. руб. = 150,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 15 | 10 | 150 | 15 команд х 10,0 тыс. руб. = 150,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 15 | 10 | 150 | 15 команд х 10,0 тыс. руб. = 150,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 15 | 10 | 150 | 15 команд х 10,0 тыс. руб. = 150,0 тыс. руб. |
|
5. | 2010 год Вручение премий Губернатора Челябинской области победителям и призерам международных, всероссийских, областных олимпиад школьников 2006 год 2007 год |
15 15 |
25 25 |
300 300 |
|
6. | Подготовка детей к участию во Всероссийских, международных турнирах, олимпиадах, конкурсах по направлениям: - интеллектуальное 2007 год |
37619,4 |
|||
2008 год | 37619,4 | ||||
2009 год | 37619,4 | ||||
2010 год | 37619,4 | ||||
- спортивно- техническое 2007 год |
16291,7 |
||||
2008 год | 16291,7 | ||||
2009 год | 16291,7 | ||||
2010 год | 16291,7 | ||||
- художественно- эстетическое 2007 год |
6047,2 |
||||
2008 год | 6047,2 | ||||
2009 год | 6047,2 | ||||
2010 год | 6047,2 | ||||
7. | Участие во Всероссийских, международных турнирах, олимпиадах, конкурсах по направлениям: - интеллектуальное 2007 год |
6950,2 |
|||
2008 год | 6950,2 | ||||
2009 год | 6950,2 | ||||
2010 год | 6950,2 | ||||
- спортивно- техническое 2007 год |
8570,7 |
||||
2008 год | 8570,7 | ||||
2009 год | 8570,7 | ||||
2010 год | 8570,7 | ||||
- художественно- эстетическое 2007 год |
4567,4 |
||||
2008 год | 4567,4 | ||||
2009 год | 4567,4 | ||||
2010 год | 4567,4 | ||||
8. | Организация летних творческих школ, профильных лагерей для одаренных детей 2007 год |
3000,0 |
|||
2008 год | 3000,0 | ||||
2009 год | 3000,0 | ||||
2010 год | 3000,0 | ||||
9. | Развитие кадетских корпусов на базе образовательных учреждений. 2007 год |
8588,4 |
|||
2008 год | 8588,4 | ||||
2009 год | 8588,4 | ||||
2010 год | 8588,4 | ||||
ВСЕГО: | 373042,5 | ||||
2006 год | 1480,5 | ||||
2007 год | 93115,5 | ||||
2008 год | 92815,5 | ||||
2009 год | 92815,5 | ||||
2010 год | 92815,5 |
Приложение 9
к решению городской Думы
от 31 октября 2006 г. N 16/14
План
мероприятий реализации подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2010 гг.
N | Объекты, мероприятия |
Сроки проведения мероприя- тия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | Статья экономи- ческой класси- фикации |
Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города |
Целевое назначе- ние (раздел, подраз- дел согласно функцио- нальному класси- фикато- ру) |
При- меча- ние |
||||
всего | Федераль- ный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюд- жетные средства |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Награждение призеров конкурсов профессионального мастерства: | ||||||||||
1.1 | "Учитель года" | 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
210 815 815 815 815 |
- | - | 210 - за счет текущего финансиро- вания 815 815 815 815 |
- | 210 210, 226, 290, 340 |
Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 09 452 | |
1.2 | "Сердце отдаю детям" (педагоги дополнительного образования) |
2006г. 2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
130 130 130 130 130 |
130 - за счет текущего финансиро- вания 130 130 130 130 |
310 | Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 09 452 | ||||
1.3 | "Воспитатель года" (педагоги дошкольных образовательных учреждений) |
2006г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
90 120 120 120 120 |
90 - за счет текущего финансиро- вания 120 120 120 120 |
210 210, 226, 310, 340 |
Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 09 452 | ||||
1.4 | "Педагог-психолог года" |
2006г. 2007г. 2008 г. 2009г. 2010г. |
62 62 62 62 62 |
62 - за счет текущего финансиро- вания 62 62 62 62 |
290 | Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 09 452 | ||||
1.5 | "Логопед года" | 2006г. 2007г. 2008 г. 2009 г. 2010г. |
60 60 60 60 |
60 60 60 60 |
210 | Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 09 452 | ||||
1.6 | "Лучший руководитель образовательного учреждения" |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010г. |
560 560 560 560 |
560 560 560 560 |
210, 226, 310, 340 |
||||||
1.7 | Премии Президента Российской и Премии Губернатора Челябинской области Федерации лучшим учителям |
2006г. 2007г. |
6800 6800 |
4500 4500 |
2300 2300 |
210 | Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 02 421 07 02 422 |
|||
1.8 | Премии Губернатора Челябинской области работникам образования |
2006г. 2007г. |
690 690 |
690 690 |
210 | Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 01 420 07 02 421 07 02 422 07 02 423 |
||||
1.9 | Премии Законодательного собрания Челябинской области работникам образования |
2006г. 2007г. |
420 420 |
420 420 |
210 | Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 01 420 07 02 421 07 02 422 07 02 423 |
||||
1.10 | Выплата ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к заработной плате молодым специалистам |
2006г. 2007г. |
8792 10111 |
8792 10111 |
210 | Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 01 420 07 02 421 07 02 422 07 02 423 |
||||
1.11 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений |
2006г. 2007г. |
3250 3250 |
3250 3250 |
210 | Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 01 420 07 02 421 07 02 422 07 02 423 |
||||
1.12 | Выплата дополнительного денежного вознаграждения учителям за классное руководство |
2006 г. 2007 г. |
42831,081 54000 |
36213,181 54000 |
6617,9 | ||||||
1.13 | ВСЕГО: | 145534,081 | 99213,181 | 38840,9 | 7480 | ||||||
2006г. | 63275,081 | 40713,181 | 22069,9 | 492 - за счет текущего финансиро- вания |
|||||||
2007г. | 77018 | 58500 | 16771 | 1747 | |||||||
2008 г. | 1747 | 1747 | |||||||||
2009 г. | 1747 | 1747 | |||||||||
2010г. | 1747 | 1747 |
Приложение 10
к решению городской Думы
от 31 октября 2006 г. N 16/14
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2007 гг.
N п/п |
Перечень мер | Коли- чес- тво |
Размер выплат в (тыс.руб.) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
1 | Награждение призеров конкурсов профессионального мастерства: | ||||
1.1 | "Учитель года" | ||||
2006 год | 21 | 10 | 210 | 21 чел. х 10,0 тыс. руб. = 210,0 тыс. |
|
2007 год | 21 | 38,8 | 815 | 21 чел. х 38,8 тыс. руб. = 815,0 тыс. |
|
2008 г. | 21 | 38,8 | 815 | 21 чел. х 38,8 тыс. руб. = 815,0 тыс. |
|
2009 г. | 21 | 38,8 | 815 | 21 чел. х 38,8 тыс. руб. = 815,0 тыс. |
|
2010 г. | 21 | 38,8 | 815 | 21 чел. х 38,8 тыс. руб. = 815,0 тыс. |
|
1.2 | "Сердце отдаю детям" (педагоги дополнительного образования) |
||||
2006 год | 13 | 10 | 130 | 13 чел. х 10,0 тыс. руб. = 130,0 тыс. |
|
2007 год | 13 | 10 | 130 | 13 чел. х 10,0 тыс. руб. = 130,0 тыс. |
|
2008 г. | 13 | 10 | 130 | 13 чел. х 10,0 тыс. руб. = 130,0 тыс. |
|
2009 г. | 13 | 10 | 130 | 13 чел. х 10,0 тыс. руб. = 130,0 тыс. |
|
2010 г. | 13 | 10 | 130 | 13 чел. х 10,0 тыс. руб. = 130,0 тыс. |
|
1.3 | "Воспитатель года" (педагоги дошкольных образовательных учреждений) |
||||
2006 год | 7 | 12,9 | 90 | 7 чел. х 12,9 тыс. руб. = 90,0 тыс. | |
2007 год | 7 | 17,1 | 120 | 7 чел. х 17,1 тыс. руб. = 120,0 тыс. | |
2008 г. | 7 | 17,1 | 120 | 7 чел. х 17,1 тыс. руб. = 120,0 тыс. | |
2009 г. | 7 | 17,1 | 120 | 7 чел. х 17,1 тыс. руб. = 120,0 тыс. | |
2010 г. | 7 | 17,1 | 120 | 7 чел. х 17,1 тыс. руб. = 120,0 тыс. | |
1.4 | "Педагог-психолог года" |
||||
2006 год | 5 | 12,4 | 62 | 5 чел. х 12,4 тыс. руб. = 62,0 тыс. | |
2007 год | 5 | 12,4 | 62 | 5 чел. х 12,4 тыс. руб. = 62,0 тыс. | |
2008 г. | 5 | 12,4 | 62 | 5 чел. х 12,4 тыс. руб. = 62,0 тыс. | |
2009 г. | 5 | 12,4 | 62 | 5 чел. х 12,4 тыс. руб. = 62,0 тыс. | |
2010 г. | 5 | 12,4 | 62 | 5 чел. х 12,4 тыс. руб. = 62,0 тыс. | |
1.5 | "Логопед года" | ||||
2006 год | |||||
2007 год | 6 | 10 | 60 | 6 чел. х 10,0 тыс. руб. = 60,0 тыс. руб. |
|
2008 г. | 6 | 10 | 60 | 6 чел. х 10,0 тыс. руб. = 60,0 тыс. руб. |
|
2009 г. | 6 | 10 | 60 | 6 чел. х 10,0 тыс. руб. = 60,0 тыс. руб. |
|
2010 г. | 6 | 10 | 60 | 6 чел. х 10,0 тыс. руб. = 60,0 тыс. руб. |
|
1.6 | "Лучший руководитель образовательного учреждения" |
||||
2006 год | |||||
2007 год | 84 | 6,67 | 560 | 84 чел. х 6,67 тыс. руб. = 560,0 тыс. руб. |
|
2008 г. | 84 | 6,67 | 560 | 84 чел. х 6,67 тыс. руб. = 560,0 тыс. руб. |
|
2009 г. | 84 | 6,67 | 560 | 84 чел. х 6,67 тыс. руб. = 560,0 тыс. руб. |
|
2010 г. | 84 | 6,67 | 560 | 84 чел. х 6,67 тыс. руб. = 560,0 тыс. руб. |
|
1.7 | Премии Президента Российской и Премии Губернатора Челябинской области Федерации лучшим учителям |
||||
2006 год | 91 | 74,725 | 6800 | 91 чел. х 74,725 тыс. руб. = 6800,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 91 | 74,725 | 6800 | 91 чел. х 74,725 тыс. руб. = 6800,0 тыс. руб. |
|
2 | Премии Губернатора Челябинской области работникам образования |
||||
2006 год | 69 | 10 | 690 | 69 чел. х 10,0 тыс. руб. = 690,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 69 | 10 | 690 | 69 чел. х 10,0 тыс. руб. = 690,0 тыс. руб. |
|
3 | Законодательного собрания Челябинской области работникам образования |
||||
2006 год | 42 | 10 | 420 | 42 чел. х 10,0 тыс. руб. = 420,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 42 | 10 | 420 | 42 чел. х 10,0 тыс. руб. = 420,0 тыс. руб. |
|
4 | Выплата ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к заработной плате молодым специалистам |
||||
2006 год | 798 | 0,918 | 8792 | 798 чел. х 0,918 тыс. руб. х 12 м-в = 8792,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 888 | 0,948 | 10111 | 888 чел. х 0,948 тыс. руб. х 12 м-в = 10111,0 тыс. руб. |
|
5 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений |
||||
2006 год | 325 | 10 | 3250 | 325 чел. х 10,0 тыс. руб. = 3250 тыс. руб. |
|
2007 год | 325 | 10 | 3250 | 325 чел. х 10,0 тыс. руб. = 3250 тыс. руб. |
|
6 | Выплата дополнительного денежного вознаграждения учителям за классное руководство 2006 год 2007 год |
4318 4391 |
42831,081 54000 |
По мере комплектования классов: при наполняемости "25 и более" - 1150 руб. в мес., при наполняемости менее 25 чел. - 40 руб. на 1 обучающегося |
|
ВСЕГО: | 145534,081 | ||||
2006 год | 63275,081 | ||||
2007 год | 77018 | ||||
2008 г. | 1747 | ||||
2009 г. | 1747 | ||||
2010 г. | 1747 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Челябинской городской Думы третьего созыва от 31 октября 2006 г. N 16/14 "О внесении изменений в решение Челябинской городской думы от 27.06.2006 г. N 13/5 "О принятии городской целевой программы по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы"
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст решения без приложений опубликован в газете "Вечерний Челябинск" от 9 ноября 2006 г.; Сборнике нормативных правовых актов Челябинской городской Думы, выпуск N 15, 31 октября 2006 г., с.101-144
Решением Челябинской городской Думы четвёртого созыва от 13 мая 2010 г. N 13/30 настоящее решение признано утратившим силу