Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 27 ноября 2007 г. N 27/3 приложение 4 к настоящему решению изложено в новой редакции
Приложение 4
к решению Челябинской городской Думы
от 28 ноября 2006 г. N 17/19
Ведомственная структура расходов бюджета города Челябинска на 2007 год
26 декабря 2006 г., 29 мая, 25 сентября, 27 ноября 2007 г.
КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КЭС | Наименование | Сумма, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
335 | Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска |
1 616 888,8 | ||||
335 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 1 616 576,8 | |||
335 | 0901 | Здравоохранение | 1 382 102,8 | |||
335 | 0901 | 4699999 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
19 116,8 | ||
335 | 0901 | 4690000 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
18 565,6 | ||
335 | 0901 | 4690000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
18 565,6 | |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 211 | Заработная плата | 7 866,6 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 12,2 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
2 060,7 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 221 | Услуги связи | 354,6 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 2 931,2 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
163,0 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
89,0 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
33,0 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
701,0 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 3 407,1 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 42,0 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
405,0 |
335 | 0901 | 4690000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
500,2 |
335 | 0901 | 4691200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
377,2 | ||
335 | 0901 | 4691260 | Резервные фонды Администрации города |
377,2 | ||
335 | 0901 | 4691260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
377,2 | |
335 | 0901 | 4691260 | 327 | 211 | Заработная плата | 298,9 |
335 | 0901 | 4691260 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
78,3 |
335 | 0901 | 4692400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
174,0 | ||
335 | 0901 | 4692400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
174,0 | |
335 | 0901 | 4692400 | 327 | 211 | Заработная плата | 138,0 |
335 | 0901 | 4692400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
36,0 |
335 | 0901 | 4709999 | Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
836 665,0 | ||
335 | 0901 | 4700000 | Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части |
617 101,6 | ||
335 | 0901 | 4700000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
617 101,6 | |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 211 | Заработная плата | 121 621,9 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 320,0 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
31 864,0 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 221 | Услуги связи | 7 262,0 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 33 722,8 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
55 730,4 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 223120 | Потребление газа | 1 476,0 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
28 922,0 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
31 024,0 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
79,0 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
54 859,6 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 21 283,7 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
8 188,3 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 483,8 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
163 445,5 |
335 | 0901 | 4700000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
56 818,7 |
335 | 0901 | 4700700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
7 806,8 | ||
335 | 0901 | 4700711 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения муниципальных образований |
7 806,8 | ||
335 | 0901 | 4700711 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 806,8 | |
335 | 0901 | 4700711 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
7 806,8 |
335 | 0901 | 4701100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
57 000,0 | ||
335 | 0901 | 4701120 | Субсидии на проведение ремонтных работ в муниципальном учреждении здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени городской клинической больнице N 1 |
30 000,0 | ||
335 | 0901 | 4701120 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30 000,0 | |
335 | 0901 | 4701120 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
30 000,0 |
335 | 0901 | 4701126 | Субсидии на приобретение оборудования и мебели для МУЗ Детская городская больница N 1 |
27 000,0 | ||
335 | 0901 | 4701126 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
27 000,0 | |
335 | 0901 | 4701126 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
27 000,0 |
335 | 0901 | 4701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
12 032,4 | ||
335 | 0901 | 4701212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
2 022,0 | ||
335 | 0901 | 4701212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 022,0 | |
335 | 0901 | 4701212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
780,0 |
335 | 0901 | 4701212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 022,0 |
335 | 0901 | 4701212 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
220,0 |
335 | 0901 | 4701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
499,3 | ||
335 | 0901 | 4701259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
499,3 | |
335 | 0901 | 4701259 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
176,5 |
335 | 0901 | 4701259 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
129,3 |
335 | 0901 | 4701259 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
193,5 |
335 | 0901 | 4701260 | Резервные фонды Администрации города |
9 511,1 | ||
335 | 0901 | 4701260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
9 511,1 | |
335 | 0901 | 4701260 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
4 211,1 |
335 | 0901 | 4701260 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4 800,0 |
335 | 0901 | 4701260 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
500,0 |
335 | 0901 | 4701300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
4 370,0 | ||
335 | 0901 | 4701301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
4 370,0 | ||
335 | 0901 | 4701301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 370,0 | |
335 | 0901 | 4701301 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
4 000,0 |
335 | 0901 | 4701301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
270,0 |
335 | 0901 | 4701301 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
100,0 |
335 | 0901 | 4701600 | Прочие безвозмездные поступления |
5 000,0 | ||
335 | 0901 | 4701602 | Субсидии на выполнение государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в МУЗ "Городская клиническая больница N 3" |
5 000,0 | ||
335 | 0901 | 4701602 | 456 | Высокотехнологичные виды медицинской помощи |
5 000,0 | |
335 | 0901 | 4701602 | 456 | 211 | Заработная плата | 1 000,0 |
335 | 0901 | 4701602 | 456 | 213 | Начисление на оплату труда |
262,0 |
335 | 0901 | 4701602 | 456 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3 738,0 |
335 | 0901 | 4702400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
133 354,2 | ||
335 | 0901 | 4702400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
133 354,2 | |
335 | 0901 | 4702400 | 327 | 211 | Заработная плата | 48 616,2 |
335 | 0901 | 4702400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
12 738,0 |
335 | 0901 | 4702400 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
72 000,0 |
335 | 0901 | 4719999 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
122 128,5 | ||
335 | 0901 | 4710000 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
102 129,8 | ||
335 | 0901 | 4710000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
102 129,8 | |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 211 | Заработная плата | 23 388,6 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 36,5 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
6 127,5 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 221 | Услуги связи | 2 024,5 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 19 515,1 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
7 543,2 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
2 991,1 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1 722,0 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
2 028,5 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
10 712,7 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 15 170,5 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4 427,4 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 131,8 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 692,9 |
335 | 0901 | 4710000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3 617,5 |
335 | 0901 | 4710700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
2 612,0 | ||
335 | 0901 | 4710711 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения муниципальных образований |
2 612,0 | ||
335 | 0901 | 4710711 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 612,0 | |
335 | 0901 | 4710711 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 305,3 |
335 | 0901 | 4710711 | 327 | 226 | Прочие услуги | 279,0 |
335 | 0901 | 4710711 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
27,7 |
335 | 0901 | 4711200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5 248,6 | ||
335 | 0901 | 4711212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
1 449,0 | ||
335 | 0901 | 4711212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 449,0 | |
335 | 0901 | 4711212 | 327 | 211 | Заработная плата | 7,9 |
335 | 0901 | 4711212 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
2,1 |
335 | 0901 | 4711212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
255,0 |
335 | 0901 | 4711212 | 327 | 226 | Прочие услуги | 275,2 |
335 | 0901 | 4711212 | 327 | 290 | Прочие расходы | 15,0 |
335 | 0901 | 4711212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
618,8 |
335 | 0901 | 4711212 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
275,0 |
335 | 0901 | 4711259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
299,6 | ||
335 | 0901 | 4711259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
299,6 | |
335 | 0901 | 4711259 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
119,6 |
335 | 0901 | 4711259 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
150,0 |
335 | 0901 | 4711259 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
30,0 |
335 | 0901 | 4711260 | Резервные фонды Администрации города |
3 500,0 | ||
335 | 0901 | 4711260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 500,0 | |
335 | 0901 | 4711260 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
3 000,0 |
335 | 0901 | 4711260 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 |
335 | 0901 | 4711300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
230,0 | ||
335 | 0901 | 4711301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
230,0 | ||
335 | 0901 | 4711301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
230,0 | |
335 | 0901 | 4711301 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
50,0 |
335 | 0901 | 4711301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
180,0 |
335 | 0901 | 4712400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
11 908,1 | ||
335 | 0901 | 4712400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 908,1 | |
335 | 0901 | 4712400 | 327 | 211 | Заработная плата | 1 512,0 |
335 | 0901 | 4712400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
396,1 |
335 | 0901 | 4712400 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
7 300,0 |
335 | 0901 | 4712400 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 700,0 |
335 | 0901 | 4749999 | Санатории для детей и подростков |
33 464,9 | ||
335 | 0901 | 4740000 | Санатории для детей и подростков |
28 269,8 | ||
335 | 0901 | 4740000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
28 269,8 | |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 211 | Заработная плата | 12 581,4 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 3,0 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
3 083,4 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 221 | Услуги связи | 88,2 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 992,0 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
870,0 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
476,0 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
344,0 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 926,0 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 589,2 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 3,3 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
847,0 |
335 | 0901 | 4740000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6 466,3 |
335 | 0901 | 4741200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
120,0 | ||
335 | 0901 | 4741212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
100,0 | ||
335 | 0901 | 4741212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100,0 | |
335 | 0901 | 4741212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
100,0 |
335 | 0901 | 4741259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
20,0 | ||
335 | 0901 | 4741259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
20,0 | |
335 | 0901 | 4741259 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 |
335 | 0901 | 4742400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
5 075,1 | ||
335 | 0901 | 4742400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 075,1 | |
335 | 0901 | 4742400 | 327 | 211 | Заработная плата | 3 852,6 |
335 | 0901 | 4742400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 222,5 |
335 | 0901 | 4779999 | Станции скорой и неотложной помощи |
281 786,2 | ||
335 | 0901 | 4770000 | Станции скорой и неотложной помощи |
233 868,1 | ||
335 | 0901 | 4770000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
233 868,1 | |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 211 | Заработная плата | 87 400,0 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
23 030,9 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 221 | Услуги связи | 755,0 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 108 794,3 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
1 196,4 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
868,0 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
296,0 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 610,0 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 1 225,5 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 25,0 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
908,0 |
335 | 0901 | 4770000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6 759,0 |
335 | 0901 | 4771200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
80,0 | ||
335 | 0901 | 4771212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
50,0 | ||
335 | 0901 | 4771212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 | |
335 | 0901 | 4771212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
335 | 0901 | 4771259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
30,0 | ||
335 | 0901 | 4771259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 | |
335 | 0901 | 4771259 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
30,0 |
335 | 0901 | 4772400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
47 838,1 | ||
335 | 0901 | 4772400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
47 838,1 | |
335 | 0901 | 4772400 | 327 | 211 | Заработная плата | 38 011,0 |
335 | 0901 | 4772400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
9 827,1 |
335 | 0901 | 5209999 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
66 059,3 | ||
335 | 0901 | 5200600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
66 059,3 | ||
335 | 0901 | 5200625 | на денежные выплаты мед. персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" |
66 059,3 | ||
335 | 0901 | 5200625 | 624 | Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
66 059,3 | |
335 | 0901 | 5200625 | 624 | 211 | Заработная плата | 52 345,0 |
335 | 0901 | 5200625 | 624 | 213 | Начисление на оплату труда |
13 714,4 |
335 | 0901 | 5229999 | Региональные целевые программы |
22 882,1 | ||
335 | 0901 | 5220000 | Региональные целевые программы |
280,6 | ||
335 | 0901 | 5220000 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
280,6 | |
335 | 0901 | 5220000 | 455 | 226 | Прочие услуги | 7,2 |
335 | 0901 | 5220000 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
16,1 |
335 | 0901 | 5220000 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
257,2 |
335 | 0901 | 5221000 | Областные целевые программы |
22 601,5 | ||
335 | 0901 | 5221009 | Областная целевая программа "Дети Южного Урала " на 2006 - 2010 годы (подпрограмма "Здоровый ребенок") |
520,0 | ||
335 | 0901 | 5221009 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
520,0 | |
335 | 0901 | 5221009 | 455 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
520,0 |
335 | 0901 | 5221011 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Здоровье" в Челябинской области на 2006 - 2007 годы |
22 018,5 | ||
335 | 0901 | 5221011 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
22 018,5 | |
335 | 0901 | 5221011 | 455 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
60,0 |
335 | 0901 | 5221011 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
18 714,5 |
335 | 0901 | 5221011 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3 244,0 |
335 | 0901 | 5221017 | Областная целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2006 - 2008 годы |
63,0 | ||
335 | 0901 | 5221017 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
63,0 | |
335 | 0901 | 5221017 | 455 | 226 | Прочие услуги | 63,0 |
335 | 0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
234 474,0 | |||
335 | 0904 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 100,0 | ||
335 | 0904 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
9 073,0 | ||
335 | 0904 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 9 073,0 | |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 6 382,0 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 4,0 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 672,0 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 86,0 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 592,0 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
43,0 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
30,0 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,0 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
32,0 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 132,0 |
335 | 0904 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
96,0 |
335 | 0904 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 027,0 | ||
335 | 0904 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 027,0 | ||
335 | 0904 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 027,0 | |
335 | 0904 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 813,8 |
335 | 0904 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
213,2 |
335 | 0904 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
224 374,0 | ||
335 | 0904 | 7950100 | Городские целевые программы |
83 995,0 | ||
335 | 0904 | 7950111 | Городская целевая программа "Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска на 2007 - 2009 годы" |
22 568,0 | ||
335 | 0904 | 7950111 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
22 568,0 | |
335 | 0904 | 7950111 | 455 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
21 492,6 |
335 | 0904 | 7950111 | 455 | 226 | Прочие услуги | 301,2 |
335 | 0904 | 7950111 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
450,0 |
335 | 0904 | 7950111 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
324,2 |
335 | 0904 | 7950113 | Городская целевая программа "Организация медицинской помощи больным, нуждающимся в проведении гемодиализа в городе Челябинске на 2007 - 2009 годы" |
46 769,0 | ||
335 | 0904 | 7950113 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
46 769,0 | |
335 | 0904 | 7950113 | 455 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 400,0 |
335 | 0904 | 7950113 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 850,0 |
335 | 0904 | 7950113 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
41 519,0 |
335 | 0904 | 7950115 | Городская целевая программа "Организация оказания кардиохирургической и сосудистой помощи населению города Челябинска на 2007-2009 годы" |
14 658,0 | ||
335 | 0904 | 7950115 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
14 658,0 | |
335 | 0904 | 7950115 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
14 658,0 |
335 | 0904 | 7950300 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
140 379,0 | ||
335 | 0904 | 7950301 | Вакцинопрофилактика в г. Челябинске на 2006-2008 гг. |
6 200,0 | ||
335 | 0904 | 7950301 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
6 200,0 | |
335 | 0904 | 7950301 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6 200,0 |
335 | 0904 | 7950302 | "Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в городе Челябинске" на 2006-2008 гг. |
2 600,0 | ||
335 | 0904 | 7950302 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
2 600,0 | |
335 | 0904 | 7950302 | 455 | 226 | Прочие услуги | 100,0 |
335 | 0904 | 7950302 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 400,0 |
335 | 0904 | 7950302 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
100,0 |
335 | 0904 | 7950303 | "Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений города Челябинска 2006-2008 гг." |
46 328,0 | ||
335 | 0904 | 7950303 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
46 328,0 | |
335 | 0904 | 7950303 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
37 135,5 |
335 | 0904 | 7950303 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
9 192,5 |
335 | 0904 | 7950304 | "Развитие службы медицины катастроф города Челябинска на 2006-2008 гг." |
4 714,0 | ||
335 | 0904 | 7950304 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
4 714,0 | |
335 | 0904 | 7950304 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4 714,0 |
335 | 0904 | 7950305 | "Сахарный диабет" на 2006-2007 гг. |
20 000,0 | ||
335 | 0904 | 7950305 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
20 000,0 | |
335 | 0904 | 7950305 | 455 | 226 | Прочие услуги | 78,7 |
335 | 0904 | 7950305 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
19 921,3 |
335 | 0904 | 7950306 | "Пожарная безопасность объектов здравоохранения " на 2004-2008 гг. |
24 545,0 | ||
335 | 0904 | 7950306 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
24 545,0 | |
335 | 0904 | 7950306 | 455 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
10 871,1 |
335 | 0904 | 7950306 | 455 | 226 | Прочие услуги | 9 191,2 |
335 | 0904 | 7950306 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 628,5 |
335 | 0904 | 7950306 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
854,2 |
335 | 0904 | 7950307 | "Обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения города Челябинска" на 2006-2008 гг. |
24 331,0 | ||
335 | 0904 | 7950307 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
24 331,0 | |
335 | 0904 | 7950307 | 455 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
16 316,5 |
335 | 0904 | 7950307 | 455 | 226 | Прочие услуги | 2 013,3 |
335 | 0904 | 7950307 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
6 001,3 |
335 | 0904 | 7950308 | "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения" на 2006-2008 гг. |
11 661,0 | ||
335 | 0904 | 7950308 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
11 661,0 | |
335 | 0904 | 7950308 | 455 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
11 476,1 |
335 | 0904 | 7950308 | 455 | 226 | Прочие услуги | 104,2 |
335 | 0904 | 7950308 | 455 | 290 | Прочие расходы | 20,7 |
335 | 0904 | 7950308 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
60,0 |
335 | 1000 | Социальная политика | 312,0 | |||
335 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
312,0 | |||
335 | 1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
312,0 | ||
335 | 1006 | 7950100 | Городские целевые программы |
312,0 | ||
335 | 1006 | 7950110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
312,0 | ||
335 | 1006 | 7950110 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
312,0 | |
335 | 1006 | 7950110 | 455 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
312,0 |
336 | Управление социального развития |
866 781,5 | ||||
336 | 0400 | Национальная экономика | 174 880,0 | |||
336 | 0408 | Транспорт | 174 880,0 | |||
336 | 0408 | 3179999 | Другие виды транспорта | 174 880,0 | ||
336 | 0408 | 3171200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
174 880,0 | ||
336 | 0408 | 3171205 | Возмещение убытков от предоставления льгот на оплату проезда по решению городской Думы |
174 880,0 | ||
336 | 0408 | 3171205 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
174 880,0 | |
336 | 0408 | 3171205 | 366 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
174 880,0 |
336 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
203 356,3 | |||
336 | 0501 | Жилищное хозяйство | 203 356,3 | |||
336 | 0501 | 5199999 | Фонд компенсаций | 78 356,3 | ||
336 | 0501 | 5190000 | Фонд компенсаций | 17 341,1 | ||
336 | 0501 | 5190000 | 442 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
17 341,1 | |
336 | 0501 | 5190000 | 442 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
17 341,1 |
336 | 0501 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
61 015,2 | ||
336 | 0501 | 5190611 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), жилой площадью |
61 015,2 | ||
336 | 0501 | 5190611 | 442 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
61 015,2 | |
336 | 0501 | 5190611 | 442 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
61 015,2 |
336 | 0501 | 5209999 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
125 000,0 | ||
336 | 0501 | 5201300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
125 000,0 | ||
336 | 0501 | 5201306 | На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
125 000,0 | ||
336 | 0501 | 5201306 | 442 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
125 000,0 | |
336 | 0501 | 5201306 | 442 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
125 000,0 |
336 | 0700 | Образование | 26 038,0 | |||
336 | 0702 | Общее образование | 70,0 | |||
336 | 0702 | 4249999 | Детские дома | 70,0 | ||
336 | 0702 | 4240600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
70,0 | ||
336 | 0702 | 4240609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
70,0 | ||
336 | 0702 | 4240609 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
70,0 | |
336 | 0702 | 4240609 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
70,0 |
336 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
25 968,0 | |||
336 | 0707 | 4329999 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
25 968,0 | ||
336 | 0707 | 4320200 | Отраслевые целевые программы |
25 968,0 | ||
336 | 0707 | 4320201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
25 968,0 | ||
336 | 0707 | 4320201 | 452 | Оздоровление детей | 25 968,0 | |
336 | 0707 | 4320201 | 452 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
25 968,0 |
336 | 1000 | Социальная политика | 462 507,2 | |||
336 | 1001 | Пенсионное обеспечение | 3 764,0 | |||
336 | 1001 | 4909999 | Пенсии | 3 764,0 | ||
336 | 1001 | 4900000 | Пенсии | 2 704,0 | ||
336 | 1001 | 4900000 | 714 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
2 704,0 | |
336 | 1001 | 4900000 | 714 | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления |
2 704,0 |
336 | 1001 | 4902200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 060,0 | ||
336 | 1001 | 4902200 | 714 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
1 060,0 | |
336 | 1001 | 4902200 | 714 | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления |
1 060,0 |
336 | 1002 | Социальное обслуживание населения |
248 129,0 | |||
336 | 1002 | 5069999 | Учреждения социального обслуживания населения |
248 129,0 | ||
336 | 1002 | 5060100 | Городские целевые программы |
430,0 | ||
336 | 1002 | 5060105 | Городская целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска и предупреждения правонарушений на 2007-2009 годы" |
430,0 | ||
336 | 1002 | 5060105 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430,0 | |
336 | 1002 | 5060105 | 327 | 211 | Заработная плата | 340,7 |
336 | 1002 | 5060105 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
89,3 |
336 | 1002 | 5060200 | Отраслевые целевые программы |
69 549,0 | ||
336 | 1002 | 5060201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
69 549,0 | ||
336 | 1002 | 5060201 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
69 549,0 | |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 211 | Заработная плата | 15 073,4 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 10,0 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
3 949,3 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 221 | Услуги связи | 168,5 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 971,9 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
193,3 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 223120 | Потребление газа | 386,3 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
509,3 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
11,2 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
216,1 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
23 956,8 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 226 | Прочие услуги | 4 101,1 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4 762,8 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 290 | Прочие расходы | 46,5 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10 258,1 |
336 | 1002 | 5060201 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4 934,4 |
336 | 1002 | 5060600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
173 810,5 | ||
336 | 1002 | 5060612 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальному обслуживанию населения |
173 810,5 | ||
336 | 1002 | 5060612 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
173 810,5 | |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 211 | Заработная плата | 103 089,9 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 238,9 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
26 813,9 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 221 | Услуги связи | 538,8 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 11 716,9 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
3 009,1 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 223120 | Потребление газа | 128,8 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
1 307,2 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
775,5 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
3 894,5 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 226 | Прочие услуги | 5 135,5 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 596,1 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 290 | Прочие расходы | 183,0 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 573,0 |
336 | 1002 | 5060612 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
11 809,3 |
336 | 1002 | 5060700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
3 479,0 | ||
336 | 1002 | 5060704 | на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия |
3 479,0 | ||
336 | 1002 | 5060704 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 479,0 | |
336 | 1002 | 5060704 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3 479,0 |
336 | 1002 | 5061200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
180,0 | ||
336 | 1002 | 5061212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
180,0 | ||
336 | 1002 | 5061212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
180,0 | |
336 | 1002 | 5061212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
180,0 |
336 | 1002 | 5061300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
190,0 | ||
336 | 1002 | 5061301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
190,0 | ||
336 | 1002 | 5061301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190,0 | |
336 | 1002 | 5061301 | 327 | 226 | Прочие услуги | 10,0 |
336 | 1002 | 5061301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
180,0 |
336 | 1002 | 5062400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
490,5 | ||
336 | 1002 | 5062400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
490,5 | |
336 | 1002 | 5062400 | 327 | 211 | Заработная плата | 388,7 |
336 | 1002 | 5062400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
101,8 |
336 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
159 655,5 | |||
336 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
61 476,3 | ||
336 | 1003 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
41,0 | ||
336 | 1003 | 5050000 | 572 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
41,0 | |
336 | 1003 | 5050000 | 572 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
41,0 |
336 | 1003 | 5050600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
3 610,6 | ||
336 | 1003 | 5050603 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
3 610,6 | ||
336 | 1003 | 5050603 | 483 | Оказание социальной помощи |
3 610,6 | |
336 | 1003 | 5050603 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 610,6 |
336 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 141,6 | ||
336 | 1003 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
951,5 | ||
336 | 1003 | 5051212 | 483 | Оказание социальной помощи |
951,5 | |
336 | 1003 | 5051212 | 483 | 221 | Услуги связи | 22,5 |
336 | 1003 | 5051212 | 483 | 226 | Прочие услуги | 350,0 |
336 | 1003 | 5051212 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
579,0 |
336 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
190,1 | ||
336 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи |
190,1 | |
336 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
190,1 |
336 | 1003 | 5051400 | Другие субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
56 683,1 | ||
336 | 1003 | 5051401 | Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ и твердого топлива |
56 683,1 | ||
336 | 1003 | 5051401 | 572 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
56 683,1 | |
336 | 1003 | 5051401 | 572 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
56 683,1 |
336 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
1 930,4 | ||
336 | 1003 | 5140000 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
36,8 | ||
336 | 1003 | 5140000 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
36,8 | |
336 | 1003 | 5140000 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
36,8 |
336 | 1003 | 5140800 | Прочие субвенции | 1 511,1 | ||
336 | 1003 | 5140802 | на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
1 511,1 | ||
336 | 1003 | 5140802 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
1 511,1 | |
336 | 1003 | 5140802 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 511,1 |
336 | 1003 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
382,5 | ||
336 | 1003 | 5141212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
382,5 | ||
336 | 1003 | 5141212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
382,5 | |
336 | 1003 | 5141212 | 482 | 290 | Прочие расходы | 382,5 |
336 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 96 248,8 | ||
336 | 1003 | 5190000 | Фонд компенсаций | 462,4 | ||
336 | 1003 | 5190000 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
462,4 | |
336 | 1003 | 5190000 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
462,4 |
336 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
95 786,4 | ||
336 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
95 786,4 | ||
336 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
95 786,4 | |
336 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
95 786,4 |
336 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
932,6 | |||
336 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | 932,6 | ||
336 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
932,6 | ||
336 | 1004 | 5190604 | на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, |
261,8 | ||
336 | 1004 | 5190604 | 495 | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
261,8 | |
336 | 1004 | 5190604 | 495 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
261,8 |
336 | 1004 | 5190628 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации деятельности связанной с перевозкой в пределах территории Челябинской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей |
670,8 | ||
336 | 1004 | 5190628 | 495 | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
670,8 | |
336 | 1004 | 5190628 | 495 | 212 | Прочие выплаты | 20,0 |
336 | 1004 | 5190628 | 495 | 222 | Транспортные услуги | 607,8 |
336 | 1004 | 5190628 | 495 | 226 | Прочие услуги | 33,0 |
336 | 1004 | 5190628 | 495 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 |
336 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
50 026,0 | |||
336 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
19 493,0 | ||
336 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 750,1 | ||
336 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 4 750,1 | |
336 | 1006 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 3 730,7 |
336 | 1006 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
976,7 |
336 | 1006 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
16,8 |
336 | 1006 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
26,0 |
336 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
12 917,8 | ||
336 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
12 917,8 | ||
336 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 12 917,8 | |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 8 248,3 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 4,0 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
2 161,1 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | 130,0 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 047,8 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
16,7 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
15,8 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,0 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
474,2 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | 288,5 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 290 | Прочие расходы | 29,5 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
260,0 |
336 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
240,0 |
336 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 825,0 | ||
336 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 825,0 | ||
336 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 825,0 | |
336 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 546,0 |
336 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
279,0 |
336 | 1006 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
382,5 | ||
336 | 1006 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
382,5 | ||
336 | 1006 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
382,5 | ||
336 | 1006 | 5051212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
382,5 | |
336 | 1006 | 5051212 | 482 | 290 | Прочие расходы | 382,5 |
336 | 1006 | 5229999 | Региональные целевые программы |
100,0 | ||
336 | 1006 | 5221000 | Областные целевые программы |
100,0 | ||
336 | 1006 | 5221002 | Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Дети-инвалиды") |
100,0 | ||
336 | 1006 | 5221002 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
100,0 | |
336 | 1006 | 5221002 | 482 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
336 | 1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
30 050,6 | ||
336 | 1006 | 7950100 | Городские целевые программы |
0,2 | ||
336 | 1006 | 7950110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
0,2 | ||
336 | 1006 | 7950110 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
0,2 | |
336 | 1006 | 7950110 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,2 |
336 | 1006 | 7950200 | Отраслевые целевые программы |
30 050,3 | ||
336 | 1006 | 7950201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
30 050,3 | ||
336 | 1006 | 7950201 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
30 050,3 | |
336 | 1006 | 7950201 | 482 | 222 | Транспортные услуги | 22,5 |
336 | 1006 | 7950201 | 482 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
60,0 |
336 | 1006 | 7950201 | 482 | 226 | Прочие услуги | 2 744,9 |
336 | 1006 | 7950201 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
23 493,7 |
336 | 1006 | 7950201 | 482 | 290 | Прочие расходы | 3 716,2 |
336 | 1006 | 7950201 | 482 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
13,0 |
337 | Управление культуры администрации г. Челябинска |
258 025,2 | ||||
337 | 0700 | Образование | 96 105,9 | |||
337 | 0702 | Общее образование | 95 955,9 | |||
337 | 0702 | 4239999 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
95 955,9 | ||
337 | 0702 | 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
84 644,5 | ||
337 | 0702 | 4230000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
84 644,5 | |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 211 | Заработная плата | 58 273,2 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 830,2 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
15 258,6 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 221 | Услуги связи | 287,0 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 194,5 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
1 569,0 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
459,0 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
160,5 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
913,0 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
3 067,4 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 2 319,5 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 11,0 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
438,4 |
337 | 0702 | 4230000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
863,4 |
337 | 0702 | 4230700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
3 887,0 | ||
337 | 0702 | 4230710 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях культуры муниципальных образований |
3 887,0 | ||
337 | 0702 | 4230710 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 887,0 | |
337 | 0702 | 4230710 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
3 887,0 |
337 | 0702 | 4231200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
95,0 | ||
337 | 0702 | 4231212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
95,0 | ||
337 | 0702 | 4231212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
95,0 | |
337 | 0702 | 4231212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
50,0 |
337 | 0702 | 4231212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
45,0 |
337 | 0702 | 4231300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
30,0 | ||
337 | 0702 | 4231301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
30,0 | ||
337 | 0702 | 4231301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 | |
337 | 0702 | 4231301 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 30,0 |
337 | 0702 | 4232300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
7 299,4 | ||
337 | 0702 | 4232300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 299,4 | |
337 | 0702 | 4232300 | 327 | 211 | Заработная плата | 5 784,0 |
337 | 0702 | 4232300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 515,4 |
337 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
150,0 | |||
337 | 0709 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
150,0 | ||
337 | 0709 | 7950400 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 гг. |
150,0 | ||
337 | 0709 | 7950404 |
Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010 гг. |
150,0 | ||
337 | 0709 | 7950404 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
150,0 | |
337 | 0709 | 7950404 | 447 | 290 | Прочие расходы | 150,0 |
337 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
161 919,3 | |||
337 | 0801 | Культура | 155 086,8 | |||
337 | 0801 | 4409999 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
32 720,1 | ||
337 | 0801 | 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
31 503,6 | ||
337 | 0801 | 4400000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
31 503,6 | |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 211 | Заработная плата | 14 251,2 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 29,3 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
3 734,6 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 221 | Услуги связи | 80,3 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 379,6 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
160,0 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 223120 | Потребление газа | 429,2 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
972,8 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
350,7 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
305,0 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
7 596,8 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 1 547,9 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 2,0 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 483,2 |
337 | 0801 | 4400000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
181,1 |
337 | 0801 | 4401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
162,5 | ||
337 | 0801 | 4401212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
162,5 | ||
337 | 0801 | 4401212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
162,5 | |
337 | 0801 | 4401212 | 327 | 226 | Прочие услуги | 150,0 |
337 | 0801 | 4401212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12,5 |
337 | 0801 | 4402300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
1 054,0 | ||
337 | 0801 | 4402300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 054,0 | |
337 | 0801 | 4402300 | 327 | 211 | Заработная плата | 835,2 |
337 | 0801 | 4402300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
218,8 |
337 | 0801 | 4419999 | Музеи и постоянные выставки |
6 418,5 | ||
337 | 0801 | 4410000 | Музеи и постоянные выставки |
4 005,0 | ||
337 | 0801 | 4410000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 005,0 | |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 211 | Заработная плата | 1 650,0 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 2,0 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
432,0 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 221 | Услуги связи | 42,0 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 26,0 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
59,3 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
20,0 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
9,7 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 179,0 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 460,0 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
337 | 0801 | 4410000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
25,0 |
337 | 0801 | 4410200 | Отраслевые целевые программы |
520,0 | ||
337 | 0801 | 4410204 | Отраслевая целевая программа "Сохранение и использование исторического и культурного наследия города Челябинска на 2006 - 2008 годы" |
520,0 | ||
337 | 0801 | 4410204 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
520,0 | |
337 | 0801 | 4410204 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
520,0 |
337 | 0801 | 4411200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 767,5 | ||
337 | 0801 | 4411260 | Резервные фонды Администрации города |
1 767,5 | ||
337 | 0801 | 4411260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 767,5 | |
337 | 0801 | 4411260 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 767,5 |
337 | 0801 | 4412300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
126,0 | ||
337 | 0801 | 4412300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
126,0 | |
337 | 0801 | 4412300 | 327 | 211 | Заработная плата | 99,8 |
337 | 0801 | 4412300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
26,2 |
337 | 0801 | 4429999 | Библиотеки | 59 780,6 | ||
337 | 0801 | 4420000 | Библиотеки | 46 852,7 | ||
337 | 0801 | 4420000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
46 852,7 | |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 211 | Заработная плата | 18 099,0 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 17,6 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
4 743,0 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 221 | Услуги связи | 820,0 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 104,0 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
2 780,0 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
717,0 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
323,0 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
1 731,3 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
6 620,6 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 2 507,4 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 14,8 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
7 680,5 |
337 | 0801 | 4420000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
694,5 |
337 | 0801 | 4420700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
8 724,0 | ||
337 | 0801 | 4420703 | на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
5 593,0 | ||
337 | 0801 | 4420703 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 593,0 | |
337 | 0801 | 4420703 | 327 | 211 | Заработная плата | 3 213,0 |
337 | 0801 | 4420703 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 1 219,0 |
337 | 0801 | 4420703 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 161,0 |
337 | 0801 | 4420710 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях культуры муниципальных образований |
3 131,0 | ||
337 | 0801 | 4420710 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 131,0 | |
337 | 0801 | 4420710 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
3 131,0 |
337 | 0801 | 4421100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
309,9 | ||
337 | 0801 | 4421114 | Для приобретения комплектов литературы муниципальным библиотекам |
209,9 | ||
337 | 0801 | 4421114 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
209,9 | |
337 | 0801 | 4421114 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
209,9 |
337 | 0801 | 4421117 | На комплектирование библиотечных фондов Библиотеки N 15 МУК "Централизованная библиотечная система" |
100,0 | ||
337 | 0801 | 4421117 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100,0 | |
337 | 0801 | 4421117 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
337 | 0801 | 4421200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 138,0 | ||
337 | 0801 | 4421212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
633,0 | ||
337 | 0801 | 4421212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
633,0 | |
337 | 0801 | 4421212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
155,0 |
337 | 0801 | 4421212 | 327 | 226 | Прочие услуги | 30,0 |
337 | 0801 | 4421212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
448,0 |
337 | 0801 | 4421259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
5,0 | ||
337 | 0801 | 4421259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5,0 | |
337 | 0801 | 4421259 | 327 | 226 | Прочие услуги | 5,0 |
337 | 0801 | 4421260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | ||
337 | 0801 | 4421260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
500,0 | |
337 | 0801 | 4421260 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
500,0 |
337 | 0801 | 4421300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
505,0 | ||
337 | 0801 | 4421301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
505,0 | ||
337 | 0801 | 4421301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
505,0 | |
337 | 0801 | 4421301 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
315,0 |
337 | 0801 | 4421301 | 327 | 226 | Прочие услуги | 10,0 |
337 | 0801 | 4421301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
180,0 |
337 | 0801 | 4422300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
2 251,0 | ||
337 | 0801 | 4422300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 251,0 | |
337 | 0801 | 4422300 | 327 | 211 | Заработная плата | 1 783,7 |
337 | 0801 | 4422300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
467,3 |
337 | 0801 | 4439999 | Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
27 554,0 | ||
337 | 0801 | 4430000 | Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
10 901,3 | ||
337 | 0801 | 4430000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 901,3 | |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 211 | Заработная плата | 4 286,8 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 10,8 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 122,4 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 221 | Услуги связи | 99,5 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 350,4 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
38,0 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
23,6 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,2 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
1 241,6 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 054,7 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 919,8 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
630,4 |
337 | 0801 | 4430000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
122,0 |
337 | 0801 | 4430200 | Отраслевые целевые программы |
15 937,7 | ||
337 | 0801 | 4430208 | Отраслевая целевая программа "Развитие многофункционального муниципального учреждения культуры Челябинский Центр искусств "Театр + Кино на 2007-2010 годы" |
15 937,7 | ||
337 | 0801 | 4430208 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
15 937,7 | |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 211 | Заработная плата | 9 568,3 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 8,0 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
2 506,6 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 221 | Услуги связи | 180,0 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 226,0 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
322,6 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
216,5 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
36,6 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
580,0 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 226 | Прочие услуги | 909,1 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 290 | Прочие расходы | 4,0 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
940,0 |
337 | 0801 | 4430208 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
440,0 |
337 | 0801 | 4432300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
715,0 | ||
337 | 0801 | 4432300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
715,0 | |
337 | 0801 | 4432300 | 327 | 211 | Заработная плата | 566,6 |
337 | 0801 | 4432300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
148,4 |
337 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
28 613,5 | ||
337 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
22 769,3 | ||
337 | 0801 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
22 769,3 | |
337 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 22 432,1 |
337 | 0801 | 4500000 | 453 | 290 | Прочие расходы | 337,2 |
337 | 0801 | 4501100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
850,0 | ||
337 | 0801 | 4501106 | Финансовая помощь Челябинскому городскому округу на проведение праздничного салюта в г.Челябинске 9 мая |
850,0 | ||
337 | 0801 | 4501106 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
850,0 | |
337 | 0801 | 4501106 | 453 | 226 | Прочие услуги | 850,0 |
337 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4 994,2 | ||
337 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 000,0 | ||
337 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 000,0 | |
337 | 0801 | 4501259 | 453 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 |
337 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
3 994,2 | ||
337 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3 994,2 | |
337 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 3 994,2 |
337 | 0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
6 832,5 | |||
337 | 0806 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 136,0 | ||
337 | 0806 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 569,0 | ||
337 | 0806 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 2 569,0 | |
337 | 0806 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 634,0 |
337 | 0806 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
428,0 |
337 | 0806 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 507,0 |
337 | 0806 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
567,0 | ||
337 | 0806 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
567,0 | ||
337 | 0806 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 567,0 | |
337 | 0806 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 487,0 |
337 | 0806 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
80,0 |
337 | 0806 | 4529999 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
3 696,5 | ||
337 | 0806 | 4520000 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
3 696,5 | ||
337 | 0806 | 4520000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 696,5 | |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 211 | Заработная плата | 2 090,0 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
548,0 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 221 | Услуги связи | 260,0 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
34,3 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
17,7 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,3 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
177,0 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 345,0 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 1,0 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
148,9 |
337 | 0806 | 4520000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
70,4 |
341 | Управление по делам образования |
4 311 966,4 | ||||
341 | 0700 | Образование | 4 214 188,4 | |||
341 | 0701 | Дошкольное образование | 1 364 155,9 | |||
341 | 0701 | 4209999 | Детские дошкольные учреждения |
1 364 155,9 | ||
341 | 0701 | 4200000 | Детские дошкольные учреждения |
1 099 401,8 | ||
341 | 0701 | 4200000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 099 401,8 | |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 211 | Заработная плата | 761 014,5 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 5 727,8 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
194 719,7 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 221 | Услуги связи | 2 170,4 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 961,6 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
73 961,9 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
22 047,4 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
18 378,2 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
9 726,9 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 3 841,0 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 115,1 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 890,8 |
341 | 0701 | 4200000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4 846,6 |
341 | 0701 | 4200100 | Городские целевые программы |
2 320,0 | ||
341 | 0701 | 4200110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
2 320,0 | ||
341 | 0701 | 4200110 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 320,0 | |
341 | 0701 | 4200110 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
2 320,0 |
341 | 0701 | 4200200 | Отраслевые целевые программы |
34 245,0 | ||
341 | 0701 | 4200202 | Отраслевая целевая программа "Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2007 год" |
34 185,0 | ||
341 | 0701 | 4200202 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
34 185,0 | |
341 | 0701 | 4200202 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
34 185,0 |
341 | 0701 | 4200206 | Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006-2007 годы" |
60,0 | ||
341 | 0701 | 4200206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
60,0 | |
341 | 0701 | 4200206 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
60,0 |
341 | 0701 | 4200700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
61 595,9 | ||
341 | 0701 | 4200704 | на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия |
55 667,0 | ||
341 | 0701 | 4200704 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
55 667,0 | |
341 | 0701 | 4200704 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
55 667,0 |
341 | 0701 | 4200709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
5 928,9 | ||
341 | 0701 | 4200709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 928,9 | |
341 | 0701 | 4200709 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
5 724,6 |
341 | 0701 | 4200709 | 327 | 226 | Прочие услуги | 122,2 |
341 | 0701 | 4200709 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
22,8 |
341 | 0701 | 4200709 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
59,2 |
341 | 0701 | 4201000 | Областные целевые программы |
3 901,6 | ||
341 | 0701 | 4201004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
3 901,6 | ||
341 | 0701 | 4201004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 901,6 | |
341 | 0701 | 4201004 | 327 | 211 | Заработная плата | 3 138,3 |
341 | 0701 | 4201004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
763,3 |
341 | 0701 | 4201100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
41,2 | ||
341 | 0701 | 4201123 | На осуществление подписки муниципальных образовательных учреждений Челябинской области на российские детские популярные журналы |
41,2 | ||
341 | 0701 | 4201123 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
41,2 | |
341 | 0701 | 4201123 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
41,2 |
341 | 0701 | 4201200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
101 247,9 | ||
341 | 0701 | 4201212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
4 447,5 | ||
341 | 0701 | 4201212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 447,5 | |
341 | 0701 | 4201212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
978,6 |
341 | 0701 | 4201212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 724,9 |
341 | 0701 | 4201212 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
744,0 |
341 | 0701 | 4201259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
176,1 | ||
341 | 0701 | 4201259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
176,1 | |
341 | 0701 | 4201259 | 327 | 211 | Заработная плата | 6,9 |
341 | 0701 | 4201259 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
1,8 |
341 | 0701 | 4201259 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
42,4 |
341 | 0701 | 4201259 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
341 | 0701 | 4201259 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
25,0 |
341 | 0701 | 4201260 | Резервные фонды Администрации города |
2 772,3 | ||
341 | 0701 | 4201260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 772,3 | |
341 | 0701 | 4201260 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 232,3 |
341 | 0701 | 4201260 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 540,0 |
341 | 0701 | 4201261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
93 852,0 | ||
341 | 0701 | 4201261 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
93 852,0 | |
341 | 0701 | 4201261 | 327 | 211 | Заработная плата | 93 852,0 |
341 | 0701 | 4201300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 986,6 | ||
341 | 0701 | 4201301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
1 986,6 | ||
341 | 0701 | 4201301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 986,6 | |
341 | 0701 | 4201301 | 327 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
150,0 |
341 | 0701 | 4201301 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
630,0 |
341 | 0701 | 4201301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 013,6 |
341 | 0701 | 4201301 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
193,0 |
341 | 0701 | 4202300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
59 416,0 | ||
341 | 0701 | 4202300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
59 416,0 | |
341 | 0701 | 4202300 | 327 | 211 | Заработная плата | 27 643,8 |
341 | 0701 | 4202300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
31 772,2 |
341 | 0702 | Общее образование | 2 235 026,5 | |||
341 | 0702 | 4219999 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
1 536 336,8 | ||
341 | 0702 | 4210000 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
200 158,6 | ||
341 | 0702 | 4210000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 158,6 | |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 211 | Заработная плата | 51 231,2 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 362,5 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
12 540,0 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 221 | Услуги связи | 2 466,8 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 380,0 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
74 752,4 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 223120 | Потребление газа | 0,1 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
23 540,0 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
15 594,4 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
10 605,5 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 5 607,4 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 994,5 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 119,4 |
341 | 0702 | 4210000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
964,6 |
341 | 0702 | 4210200 | Отраслевые целевые программы |
21 039,5 | ||
341 | 0702 | 4210202 | Отраслевая целевая программа "Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2007 год" |
16 314,0 | ||
341 | 0702 | 4210202 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
16 314,0 | |
341 | 0702 | 4210202 | 327 | 226 | Прочие услуги | 12 864,8 |
341 | 0702 | 4210202 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3 449,2 |
341 | 0702 | 4210206 | Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006-2007 годы" |
4 725,5 | ||
341 | 0702 | 4210206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 725,5 | |
341 | 0702 | 4210206 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 659,6 |
341 | 0702 | 4210206 | 327 | 226 | Прочие услуги | 2 066,0 |
341 | 0702 | 4210700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
76 913,0 | ||
341 | 0702 | 4210703 | на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
3 318,3 | ||
341 | 0702 | 4210703 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 318,3 | |
341 | 0702 | 4210703 | 327 | 211 | Заработная плата | 2 163,2 |
341 | 0702 | 4210703 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 573,7 |
341 | 0702 | 4210703 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
581,4 |
341 | 0702 | 4210704 | на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия |
25 698,0 | ||
341 | 0702 | 4210704 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25 698,0 | |
341 | 0702 | 4210704 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
25 698,0 |
341 | 0702 | 4210707 | на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
38 307,1 | ||
341 | 0702 | 4210707 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
38 307,1 | |
341 | 0702 | 4210707 | 327 | 226 | Прочие услуги | 31 481,4 |
341 | 0702 | 4210707 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6 825,7 |
341 | 0702 | 4210709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
9 589,6 | ||
341 | 0702 | 4210709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
9 589,6 | |
341 | 0702 | 4210709 | 327 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
2 000,0 |
341 | 0702 | 4210709 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
7 435,1 |
341 | 0702 | 4210709 | 327 | 226 | Прочие услуги | 3,6 |
341 | 0702 | 4210709 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
81,2 |
341 | 0702 | 4210709 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
69,7 |
341 | 0702 | 4210800 | Прочие субвенции | 1 204 893,0 | ||
341 | 0702 | 4210801 | на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования |
1 204 893,0 | ||
341 | 0702 | 4210801 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 204 893,0 | |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 211 | Заработная плата | 938 329,3 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 8 707,6 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
241 863,7 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
28,6 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 226 | Прочие услуги | 109,1 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 290 | Прочие расходы | 15,0 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
9 762,6 |
341 | 0702 | 4210801 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6 077,1 |
341 | 0702 | 4211000 | Областные целевые программы |
10 252,0 | ||
341 | 0702 | 4211004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
10 252,0 | ||
341 | 0702 | 4211004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 252,0 | |
341 | 0702 | 4211004 | 327 | 211 | Заработная плата | 8 171,8 |
341 | 0702 | 4211004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
2 080,2 |
341 | 0702 | 4211100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
888,1 | ||
341 | 0702 | 4211107 | На увеличение численности руководителей спортивных секций и инструкторов по спорту |
108,1 | ||
341 | 0702 | 4211107 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
108,1 | |
341 | 0702 | 4211107 | 327 | 226 | Прочие услуги | 108,1 |
341 | 0702 | 4211111 | На организацию отдыха детей в каникулярное время |
680,0 | ||
341 | 0702 | 4211111 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
680,0 | |
341 | 0702 | 4211111 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 30,0 |
341 | 0702 | 4211111 | 327 | 226 | Прочие услуги | 612,0 |
341 | 0702 | 4211111 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
38,0 |
341 | 0702 | 4211123 | На осуществление подписки муниципальных образовательных учреждений Челябинской области на российские детские популярные журналы |
100,0 | ||
341 | 0702 | 4211123 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100,0 | |
341 | 0702 | 4211123 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
341 | 0702 | 4211200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
14 039,0 | ||
341 | 0702 | 4211212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
7 327,5 | ||
341 | 0702 | 4211212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 327,5 | |
341 | 0702 | 4211212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
3 211,0 |
341 | 0702 | 4211212 | 327 | 226 | Прочие услуги | 273,0 |
341 | 0702 | 4211212 | 327 | 290 | Прочие расходы | 67,5 |
341 | 0702 | 4211212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 733,5 |
341 | 0702 | 4211212 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 042,5 |
341 | 0702 | 4211259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
969,6 | ||
341 | 0702 | 4211259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
969,6 | |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 211 | Заработная плата | 16,1 |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
4,2 |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 15,3 |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
534,3 |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 226 | Прочие услуги | 44,7 |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
230,0 |
341 | 0702 | 4211259 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
125,0 |
341 | 0702 | 4211260 | Резервные фонды Администрации города |
5 741,9 | ||
341 | 0702 | 4211260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 741,9 | |
341 | 0702 | 4211260 | 327 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
1 000,0 |
341 | 0702 | 4211260 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
4 091,9 |
341 | 0702 | 4211260 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
300,0 |
341 | 0702 | 4211260 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
350,0 |
341 | 0702 | 4211300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
8 153,5 | ||
341 | 0702 | 4211301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
8 153,5 | ||
341 | 0702 | 4211301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
8 153,5 | |
341 | 0702 | 4211301 | 327 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
3 100,0 |
341 | 0702 | 4211301 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 223,0 |
341 | 0702 | 4211301 | 327 | 226 | Прочие услуги | 50,0 |
341 | 0702 | 4211301 | 327 | 290 | Прочие расходы | 504,4 |
341 | 0702 | 4211301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 619,0 |
341 | 0702 | 4211301 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
657,1 |
341 | 0702 | 4229999 | Школы-интернаты | 90 972,8 | ||
341 | 0702 | 4220000 | Школы-интернаты | 627,1 | ||
341 | 0702 | 4220000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
627,1 | |
341 | 0702 | 4220000 | 327 | 211 | Заработная плата | 338,8 |
341 | 0702 | 4220000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
88,8 |
341 | 0702 | 4220000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
199,5 |
341 | 0702 | 4220200 | Отраслевые целевые программы |
219,7 | ||
341 | 0702 | 4220206 | Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006-2007 годы" |
219,7 | ||
341 | 0702 | 4220206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
219,7 | |
341 | 0702 | 4220206 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
219,7 |
341 | 0702 | 4220600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
88 406,5 | ||
341 | 0702 | 4220609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
56 262,5 | ||
341 | 0702 | 4220609 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
56 262,5 | |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 211 | Заработная плата | 30 156,2 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 79,1 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
8 108,9 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 221 | Услуги связи | 90,2 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 273,2 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
2 210,2 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
457,9 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
402,8 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
818,7 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 226 | Прочие услуги | 203,8 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2,0 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 290 | Прочие расходы | 39,9 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 085,6 |
341 | 0702 | 4220609 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
12 333,9 |
341 | 0702 | 4220614 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
32 144,0 | ||
341 | 0702 | 4220614 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
32 144,0 | |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 211 | Заработная плата | 16 318,7 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 84,0 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
4 173,2 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 221 | Услуги связи | 268,0 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
2 830,0 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
812,3 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1 090,7 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 109,3 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 226 | Прочие услуги | 299,5 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
422,8 |
341 | 0702 | 4220614 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4 735,5 |
341 | 0702 | 4220700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
1 513,7 | ||
341 | 0702 | 4220703 | на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
307,8 | ||
341 | 0702 | 4220703 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
307,8 | |
341 | 0702 | 4220703 | 327 | 211 | Заработная плата | 130,2 |
341 | 0702 | 4220703 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 145,0 |
341 | 0702 | 4220703 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
32,6 |
341 | 0702 | 4220709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
1 205,9 | ||
341 | 0702 | 4220709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 205,9 | |
341 | 0702 | 4220709 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 205,9 |
341 | 0702 | 4221000 | Областные целевые программы |
155,7 | ||
341 | 0702 | 4221004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
155,7 | ||
341 | 0702 | 4221004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
155,7 | |
341 | 0702 | 4221004 | 327 | 211 | Заработная плата | 124,8 |
341 | 0702 | 4221004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
30,9 |
341 | 0702 | 4221300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
50,0 | ||
341 | 0702 | 4221301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
50,0 | ||
341 | 0702 | 4221301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 | |
341 | 0702 | 4221301 | 327 | 226 | Прочие услуги | 50,0 |
341 | 0702 | 4239999 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
298 903,3 | ||
341 | 0702 | 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
281 228,4 | ||
341 | 0702 | 4230000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
281 228,4 | |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 211 | Заработная плата | 183 503,0 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 1 668,4 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
47 117,6 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 221 | Услуги связи | 957,5 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 1 215,6 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
7 970,3 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
2 290,4 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1 348,9 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
17 047,4 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
4 108,2 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 6 283,2 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
58,6 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 2 128,1 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 298,1 |
341 | 0702 | 4230000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3 233,1 |
341 | 0702 | 4230200 | Отраслевые целевые программы |
59,7 | ||
341 | 0702 | 4230206 | Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007 годы" |
59,7 | ||
341 | 0702 | 4230206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
59,7 | |
341 | 0702 | 4230206 | 327 | 226 | Прочие услуги | 59,7 |
341 | 0702 | 4230700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
4 259,4 | ||
341 | 0702 | 4230703 | на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
122,9 | ||
341 | 0702 | 4230703 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
122,9 | |
341 | 0702 | 4230703 | 327 | 211 | Заработная плата | 65,1 |
341 | 0702 | 4230703 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 40,0 |
341 | 0702 | 4230703 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
17,9 |
341 | 0702 | 4230709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
4 136,5 | ||
341 | 0702 | 4230709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 136,5 | |
341 | 0702 | 4230709 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
3 836,5 |
341 | 0702 | 4230709 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
300,0 |
341 | 0702 | 4231000 | Областные целевые программы |
979,0 | ||
341 | 0702 | 4231004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
979,0 | ||
341 | 0702 | 4231004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
979,0 | |
341 | 0702 | 4231004 | 327 | 211 | Заработная плата | 786,3 |
341 | 0702 | 4231004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
192,7 |
341 | 0702 | 4231100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
7 080,0 | ||
341 | 0702 | 4231102 | На обеспечение условий для развития хоккея |
4 825,0 | ||
341 | 0702 | 4231102 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 825,0 | |
341 | 0702 | 4231102 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 50,0 |
341 | 0702 | 4231102 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 1 000,0 |
341 | 0702 | 4231102 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
500,0 |
341 | 0702 | 4231102 | 327 | 226 | Прочие услуги | 1 775,0 |
341 | 0702 | 4231102 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
650,0 |
341 | 0702 | 4231102 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
850,0 |
341 | 0702 | 4231104 | На развитие и содержание МУДОД СДЮШОР N 14 "Трактор" |
692,7 | ||
341 | 0702 | 4231104 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
692,7 | |
341 | 0702 | 4231104 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 11,2 |
341 | 0702 | 4231104 | 327 | 226 | Прочие услуги | 462,0 |
341 | 0702 | 4231104 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
219,5 |
341 | 0702 | 4231107 | На увеличение численности руководителей спортивных секций и инструкторов по спорту |
292,3 | ||
341 | 0702 | 4231107 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
292,3 | |
341 | 0702 | 4231107 | 327 | 226 | Прочие услуги | 292,3 |
341 | 0702 | 4231111 | На организацию отдыха детей в каникулярное время |
770,0 | ||
341 | 0702 | 4231111 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
770,0 | |
341 | 0702 | 4231111 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 44,7 |
341 | 0702 | 4231111 | 327 | 226 | Прочие услуги | 609,1 |
341 | 0702 | 4231111 | 327 | 290 | Прочие расходы | 30,3 |
341 | 0702 | 4231111 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
22,1 |
341 | 0702 | 4231111 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
63,9 |
341 | 0702 | 4231121 | На оснащение спортинвентарем и оборудованием мун. учреждений для обеспечения участия в Кубке и Чемпионате России по спортивной гимнастике в г. Челябинске |
500,0 | ||
341 | 0702 | 4231121 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
500,0 | |
341 | 0702 | 4231121 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 |
341 | 0702 | 4231200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4 306,8 | ||
341 | 0702 | 4231212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
1 056,0 | ||
341 | 0702 | 4231212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 056,0 | |
341 | 0702 | 4231212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
344,9 |
341 | 0702 | 4231212 | 327 | 290 | Прочие расходы | 56,0 |
341 | 0702 | 4231212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
573,5 |
341 | 0702 | 4231212 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
81,6 |
341 | 0702 | 4231259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
55,8 | ||
341 | 0702 | 4231259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
55,8 | |
341 | 0702 | 4231259 | 327 | 211 | Заработная плата | 4,6 |
341 | 0702 | 4231259 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
1,2 |
341 | 0702 | 4231259 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
341 | 0702 | 4231260 | Резервные фонды Администрации города |
3 195,0 | ||
341 | 0702 | 4231260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 195,0 | |
341 | 0702 | 4231260 | 327 | 211 | Заработная плата | 182,2 |
341 | 0702 | 4231260 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
47,8 |
341 | 0702 | 4231260 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
238,0 |
341 | 0702 | 4231260 | 327 | 226 | Прочие услуги | 1 967,4 |
341 | 0702 | 4231260 | 327 | 290 | Прочие расходы | 679,6 |
341 | 0702 | 4231260 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
80,0 |
341 | 0702 | 4231300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
990,0 | ||
341 | 0702 | 4231301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
990,0 | ||
341 | 0702 | 4231301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
990,0 | |
341 | 0702 | 4231301 | 327 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
200,0 |
341 | 0702 | 4231301 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
495,0 |
341 | 0702 | 4231301 | 327 | 226 | Прочие услуги | 34,3 |
341 | 0702 | 4231301 | 327 | 290 | Прочие расходы | 41,7 |
341 | 0702 | 4231301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
185,0 |
341 | 0702 | 4231301 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
34,0 |
341 | 0702 | 4249999 | Детские дома | 64 815,6 | ||
341 | 0702 | 4240000 | Детские дома | 1 333,7 | ||
341 | 0702 | 4240000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 333,7 | |
341 | 0702 | 4240000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 111,0 |
341 | 0702 | 4240000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 23,0 |
341 | 0702 | 4240000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
199,7 |
341 | 0702 | 4240600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
62 996,6 | ||
341 | 0702 | 4240609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
62 996,6 | ||
341 | 0702 | 4240609 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
62 996,6 | |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 211 | Заработная плата | 37 188,3 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 227,7 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
9 763,8 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 221 | Услуги связи | 130,7 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 449,1 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
1 749,7 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
248,7 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
500,8 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
627,6 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 226 | Прочие услуги | 270,0 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 290 | Прочие расходы | 18,0 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 338,1 |
341 | 0702 | 4240609 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
10 484,1 |
341 | 0702 | 4240700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
175,3 | ||
341 | 0702 | 4240703 | на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет |
162,0 | ||
341 | 0702 | 4240703 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
162,0 | |
341 | 0702 | 4240703 | 327 | 211 | Заработная плата | 116,8 |
341 | 0702 | 4240703 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 16,0 |
341 | 0702 | 4240703 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
29,3 |
341 | 0702 | 4240709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
13,3 | ||
341 | 0702 | 4240709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
13,3 | |
341 | 0702 | 4240709 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
13,3 |
341 | 0702 | 4241000 | Областные целевые программы |
85,2 | ||
341 | 0702 | 4241004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
85,2 | ||
341 | 0702 | 4241004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
85,2 | |
341 | 0702 | 4241004 | 327 | 211 | Заработная плата | 68,1 |
341 | 0702 | 4241004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
17,1 |
341 | 0702 | 4241200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
189,7 | ||
341 | 0702 | 4241259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
30,0 | ||
341 | 0702 | 4241259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 | |
341 | 0702 | 4241259 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
30,0 |
341 | 0702 | 4241260 | Резервные фонды Администрации города |
159,7 | ||
341 | 0702 | 4241260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
159,7 | |
341 | 0702 | 4241260 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
159,7 |
341 | 0702 | 4241300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
35,0 | ||
341 | 0702 | 4241301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
35,0 | ||
341 | 0702 | 4241301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
35,0 | |
341 | 0702 | 4241301 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
35,0 |
341 | 0702 | 4339999 | Специальные (коррекционные) учреждения |
143 913,6 | ||
341 | 0702 | 4330000 | Специальные (коррекционные) учреждения |
566,2 | ||
341 | 0702 | 4330000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
566,2 | |
341 | 0702 | 4330000 | 327 | 211 | Заработная плата | 290,5 |
341 | 0702 | 4330000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
76,1 |
341 | 0702 | 4330000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 199,5 |
341 | 0702 | 4330600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
128 849,0 | ||
341 | 0702 | 4330613 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии |
128 849,0 | ||
341 | 0702 | 4330613 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
128 849,0 | |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 211 | Заработная плата | 81 458,3 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 640,8 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
20 933,2 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 221 | Услуги связи | 188,4 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 10,2 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
4 209,3 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
869,2 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
890,2 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
1 097,7 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
3 078,1 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 226 | Прочие услуги | 4 947,1 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 290 | Прочие расходы | 4,1 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 589,7 |
341 | 0702 | 4330613 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
8 932,8 |
341 | 0702 | 4330700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
22,6 | ||
341 | 0702 | 4330709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
22,6 | ||
341 | 0702 | 4330709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
22,6 | |
341 | 0702 | 4330709 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
22,6 |
341 | 0702 | 4331000 | Областные целевые программы |
43,3 | ||
341 | 0702 | 4331004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
43,3 | ||
341 | 0702 | 4331004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
43,3 | |
341 | 0702 | 4331004 | 327 | 211 | Заработная плата | 34,3 |
341 | 0702 | 4331004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
9,0 |
341 | 0702 | 4331200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
235,0 | ||
341 | 0702 | 4331212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
195,0 | ||
341 | 0702 | 4331212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
195,0 | |
341 | 0702 | 4331212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
195,0 |
341 | 0702 | 4331259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
40,0 | ||
341 | 0702 | 4331259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
40,0 | |
341 | 0702 | 4331259 | 327 | 211 | Заработная плата | 31,7 |
341 | 0702 | 4331259 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
8,3 |
341 | 0702 | 4331300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
14 197,5 | ||
341 | 0702 | 4331301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
1,2 | ||
341 | 0702 | 4331301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1,2 | |
341 | 0702 | 4331301 | 327 | 290 | Прочие расходы | 1,2 |
341 | 0702 | 4331305 | На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в целях обеспечения деятельности муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений в 2007 году |
14196,3 | ||
341 | 0702 | 4331305 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
14196,3 | |
341 | 0702 | 4331305 | 327 | 211 | Заработная плата | 8 519,0 |
341 | 0702 | 4331305 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 200,0 |
341 | 0702 | 4331305 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
2 232,0 |
341 | 0702 | 4331305 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
380,0 |
341 | 0702 | 4331305 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 000,0 |
341 | 0702 | 4331305 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 865,3 |
341 | 0702 | 5199999 | Фонд компенсаций | 74 634,4 | ||
341 | 0702 | 5190000 | Фонд компенсаций | 5 185,0 | ||
341 | 0702 | 5190000 | 623 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
5 185,0 | |
341 | 0702 | 5190000 | 623 | 211 | Заработная плата | 4 038,1 |
341 | 0702 | 5190000 | 623 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 146,9 |
341 | 0702 | 5191000 | Областные целевые программы |
69 449,4 | ||
341 | 0702 | 5191004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
69 449,4 | ||
341 | 0702 | 5191004 | 623 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
69 449,4 | |
341 | 0702 | 5191004 | 623 | 211 | Заработная плата | 55 029,8 |
341 | 0702 | 5191004 | 623 | 213 | Начисление на оплату труда |
14 419,6 |
341 | 0702 | 5209999 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
25 450,0 | ||
341 | 0702 | 5200000 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
2 250,0 | ||
341 | 0702 | 5200000 | 622 | Поощрение лучших учителей |
2 250,0 | |
341 | 0702 | 5200000 | 622 | 211 | Заработная плата | 2 250,0 |
341 | 0702 | 5201000 | Областные целевые программы |
23 200,0 | ||
341 | 0702 | 5201004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
8 200,0 | ||
341 | 0702 | 5201004 | 621 | Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
3 500,0 | |
341 | 0702 | 5201004 | 621 | 226 | Прочие услуги | 150,0 |
341 | 0702 | 5201004 | 621 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 175,0 |
341 | 0702 | 5201004 | 621 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
175,0 |
341 | 0702 | 5201004 | 622 | Поощрение лучших учителей |
4 700,0 | |
341 | 0702 | 5201004 | 622 | 290 | Прочие расходы | 4 700,0 |
341 | 0702 | 5201015 | На внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных учреждениях, в рамках национального проекта |
15 000,0 | ||
341 | 0702 | 5201015 | 621 | Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
15 000,0 | |
341 | 0702 | 5201015 | 621 | 226 | Прочие услуги | 2 080,0 |
341 | 0702 | 5201015 | 621 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 575,0 |
341 | 0702 | 5201015 | 621 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
345,0 |
341 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
14 702,3 | |||
341 | 0707 | 4329999 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
10 773,6 | ||
341 | 0707 | 4320000 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
523,7 | ||
341 | 0707 | 4320000 | 452 | Оздоровление детей | 523,7 | |
341 | 0707 | 4320000 | 452 | 223130 | Потребление электроэнергии |
164,0 |
341 | 0707 | 4320000 | 452 | 226 | Прочие услуги | 269,3 |
341 | 0707 | 4320000 | 452 | 290 | Прочие расходы | 46,0 |
341 | 0707 | 4320000 | 452 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
33,4 |
341 | 0707 | 4320000 | 452 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
11,1 |
341 | 0707 | 4321100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
245,9 | ||
341 | 0707 | 4321109 | На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
245,9 | ||
341 | 0707 | 4321109 | 452 | Оздоровление детей | 245,9 | |
341 | 0707 | 4321109 | 452 | 222 | Транспортные услуги | 24,6 |
341 | 0707 | 4321109 | 452 | 226 | Прочие услуги | 36,9 |
341 | 0707 | 4321109 | 452 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
184,4 |
341 | 0707 | 4321200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
9 804,0 | ||
341 | 0707 | 4321206 | Расходы на финансирование оздоровительной кампании |
8 810,0 | ||
341 | 0707 | 4321206 | 452 | Оздоровление детей | 8 810,0 | |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 221 | Услуги связи | 3,0 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 222 | Транспортные услуги | 986,3 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
295,4 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 226 | Прочие услуги | 5 785,0 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 290 | Прочие расходы | 224,2 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
239,3 |
341 | 0707 | 4321206 | 452 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 276,9 |
341 | 0707 | 4321212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
506,0 | ||
341 | 0707 | 4321212 | 452 | Оздоровление детей | 506,0 | |
341 | 0707 | 4321212 | 452 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
50,0 |
341 | 0707 | 4321212 | 452 | 226 | Прочие услуги | 93,9 |
341 | 0707 | 4321212 | 452 | 290 | Прочие расходы | 272,0 |
341 | 0707 | 4321212 | 452 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
90,1 |
341 | 0707 | 4321259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
488,0 | ||
341 | 0707 | 4321259 | 452 | Оздоровление детей | 488,0 | |
341 | 0707 | 4321259 | 452 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
100,0 |
341 | 0707 | 4321259 | 452 | 226 | Прочие услуги | 100,0 |
341 | 0707 | 4321259 | 452 | 290 | Прочие расходы | 58,0 |
341 | 0707 | 4321259 | 452 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
230,0 |
341 | 0707 | 4321300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
200,0 | ||
341 | 0707 | 4321301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
200,0 | ||
341 | 0707 | 4321301 | 452 | Оздоровление детей | 200,0 | |
341 | 0707 | 4321301 | 452 | 226 | Прочие услуги | 200,0 |
341 | 0707 | 5259999 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей |
3 928,6 | ||
341 | 0707 | 5250000 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей |
3 403,3 | ||
341 | 0707 | 5250000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 403,3 | |
341 | 0707 | 5250000 | 327 | 211 | Заработная плата | 1 020,6 |
341 | 0707 | 5250000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 44,6 |
341 | 0707 | 5250000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
271,2 |
341 | 0707 | 5250000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 013,6 |
341 | 0707 | 5250000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
53,3 |
341 | 0707 | 5250200 | Отраслевые целевые программы |
5,6 | ||
341 | 0707 | 5250206 | Отраслевая целевая программа " Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007 годы" |
5,6 | ||
341 | 0707 | 5250206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5,6 | |
341 | 0707 | 5250206 | 327 | 226 | Прочие услуги | 5,6 |
341 | 0707 | 5250700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
519,7 | ||
341 | 0707 | 5250709 | на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований |
519,7 | ||
341 | 0707 | 5250709 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
519,7 | |
341 | 0707 | 5250709 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
500,0 |
341 | 0707 | 5250709 | 327 | 226 | Прочие услуги | 19,7 |
341 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
600 303,8 | |||
341 | 0709 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
37 894,7 | ||
341 | 0709 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
29 803,7 | ||
341 | 0709 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 29 803,7 | |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 18 715,0 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 16,0 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
4 904,0 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 418,0 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 912,3 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
3 229,3 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
223,3 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 415,5 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 5,4 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
640,0 |
341 | 0709 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
324,9 |
341 | 0709 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
8 091,0 | ||
341 | 0709 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
10,0 | ||
341 | 0709 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 10,0 | |
341 | 0709 | 0011259 | 005 | 211 | Заработная плата | 7,9 |
341 | 0709 | 0011259 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
2,1 |
341 | 0709 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
8 081,0 | ||
341 | 0709 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 8 081,0 | |
341 | 0709 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 6 691,4 |
341 | 0709 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 389,6 |
341 | 0709 | 4359999 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
7 577,0 | ||
341 | 0709 | 4350600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
7 577,0 | ||
341 | 0709 | 4350623 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по государственной поддержке негосударственных образовательных учреждений |
7 577,0 | ||
341 | 0709 | 4350623 | 285 | Государственная поддержка в сфере образования |
7 577,0 | |
341 | 0709 | 4350623 | 285 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
7 577,0 |
341 | 0709 | 4369999 | Мероприятия в области образования |
1 979,0 | ||
341 | 0709 | 4360000 | Мероприятия в области образования |
925,0 | ||
341 | 0709 | 4360000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 | |
341 | 0709 | 4360000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 50,0 |
341 | 0709 | 4360000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
875,0 | |
341 | 0709 | 4360000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 107,0 |
341 | 0709 | 4360000 | 447 | 290 | Прочие расходы | 748,0 |
341 | 0709 | 4360000 | 447 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 |
341 | 0709 | 4361200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
867,0 | ||
341 | 0709 | 4361212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
5,0 | ||
341 | 0709 | 4361212 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
5,0 | |
341 | 0709 | 4361212 | 447 | 290 | Прочие расходы | 5,0 |
341 | 0709 | 4361259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
62,0 | ||
341 | 0709 | 4361259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
62,0 | |
341 | 0709 | 4361259 | 447 | 290 | Прочие расходы | 62,0 |
341 | 0709 | 4361260 | Резервные фонды Администрации города |
800,0 | ||
341 | 0709 | 4361260 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
800,0 | |
341 | 0709 | 4361260 | 447 | 290 | Прочие расходы | 800,0 |
341 | 0709 | 4361300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
187,0 | ||
341 | 0709 | 4361301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
187,0 | ||
341 | 0709 | 4361301 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
187,0 | |
341 | 0709 | 4361301 | 447 | 226 | Прочие услуги | 10,0 |
341 | 0709 | 4361301 | 447 | 290 | Прочие расходы | 85,0 |
341 | 0709 | 4361301 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
92,0 |
341 | 0709 | 4529999 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
117 388,6 | ||
341 | 0709 | 4520000 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
116 602,4 | ||
341 | 0709 | 4520000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
116 602,4 | |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 211 | Заработная плата | 68 368,9 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 182,1 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
17 272,8 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 221 | Услуги связи | 1 737,1 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 2 306,8 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
1 508,1 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
830,9 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
618,5 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
3 810,3 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
4 378,5 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 6 780,8 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 4 102,0 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 238,5 |
341 | 0709 | 4520000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3 467,2 |
341 | 0709 | 4520200 | Отраслевые целевые программы |
129,5 | ||
341 | 0709 | 4520206 | Отраслевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2006- 2007 годы" |
129,5 | ||
341 | 0709 | 4520206 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
129,5 | |
341 | 0709 | 4520206 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
129,5 |
341 | 0709 | 4521000 | Областные целевые программы |
14,4 | ||
341 | 0709 | 4521004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
14,4 | ||
341 | 0709 | 4521004 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
14,4 | |
341 | 0709 | 4521004 | 327 | 211 | Заработная плата | 11,4 |
341 | 0709 | 4521004 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
3,0 |
341 | 0709 | 4521200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
422,7 | ||
341 | 0709 | 4521212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
157,7 | ||
341 | 0709 | 4521212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
157,7 | |
341 | 0709 | 4521212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
50,0 |
341 | 0709 | 4521212 | 327 | 226 | Прочие услуги | 50,0 |
341 | 0709 | 4521212 | 327 | 290 | Прочие расходы | 57,7 |
341 | 0709 | 4521260 | Резервные фонды Администрации города |
265,0 | ||
341 | 0709 | 4521260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
265,0 | |
341 | 0709 | 4521260 | 327 | 226 | Прочие услуги | 265,0 |
341 | 0709 | 4521300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
219,5 | ||
341 | 0709 | 4521301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
219,5 | ||
341 | 0709 | 4521301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
219,5 | |
341 | 0709 | 4521301 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
199,5 |
341 | 0709 | 4521301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 |
341 | 0709 | 5229999 | Региональные целевые программы |
378 551,4 | ||
341 | 0709 | 5220000 | Региональные целевые программы |
28 243,7 | ||
341 | 0709 | 5220000 | 285 | Государственная поддержка в сфере образования |
28 243,7 | |
341 | 0709 | 5220000 | 285 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
11 430,8 |
341 | 0709 | 5220000 | 285 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 527,1 |
341 | 0709 | 5220000 | 285 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4 285,8 |
341 | 0709 | 5221000 | Областные целевые программы |
350 307,7 | ||
341 | 0709 | 5221001 | Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2006-2010 годы |
333 160,3 | ||
341 | 0709 | 5221001 | 285 | Государственная поддержка в сфере образования |
333 160,3 | |
341 | 0709 | 5221001 | 285 | 211 | Заработная плата | 28 110,9 |
341 | 0709 | 5221001 | 285 | 213 | Начисление на оплату труда |
7 365,1 |
341 | 0709 | 5221001 | 285 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
243 370,0 |
341 | 0709 | 5221001 | 285 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
47 604,3 |
341 | 0709 | 5221001 | 285 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6 710,0 |
341 | 0709 | 5221004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
17 147,4 | ||
341 | 0709 | 5221004 | 285 | Государственная поддержка в сфере образования |
17 147,4 | |
341 | 0709 | 5221004 | 285 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
498,0 |
341 | 0709 | 5221004 | 285 | 226 | Прочие услуги | 48,0 |
341 | 0709 | 5221004 | 285 | 290 | Прочие расходы | 3 506,5 |
341 | 0709 | 5221004 | 285 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 449,9 |
341 | 0709 | 5221004 | 285 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
645,0 |
341 | 0709 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
56 913,0 | ||
341 | 0709 | 7950400 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 гг. |
56 913,0 | ||
341 | 0709 | 7950401 |
Подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год |
56 913,0 | ||
341 | 0709 | 7950401 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
56 913,0 | |
341 | 0709 | 7950401 | 447 | 226 | Прочие услуги | 39 722,7 |
341 | 0709 | 7950401 | 447 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
15 471,2 |
341 | 0709 | 7950401 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 719,1 |
341 | 1000 | Социальная политика | 97 778,0 | |||
341 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
97 713,9 | |||
341 | 1003 | 5209999 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
97 713,9 | ||
341 | 1003 | 5200600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
97 713,9 | ||
341 | 1003 | 5200626 | на выплаты компенсаций род. платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
97 713,9 | ||
341 | 1003 | 5200626 | 421 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
97 713,9 | |
341 | 1003 | 5200626 | 421 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
97 713,9 |
341 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
64,1 | |||
341 | 1006 | 5229999 | Региональные целевые программы |
64,1 | ||
341 | 1006 | 5221000 | Областные целевые программы |
64,1 | ||
341 | 1006 | 5221003 | Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Дети-сироты") |
64,1 | ||
341 | 1006 | 5221003 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
64,1 | |
341 | 1006 | 5221003 | 482 | 226 | Прочие услуги | 64,1 |
342 | Управление наружной рекламы и информации |
12 441,0 | ||||
342 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
5 471,0 | |||
342 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
5 471,0 | |||
342 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
5 471,0 | ||
342 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 925,0 | ||
342 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 4 925,0 | |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 2 848,5 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,5 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
744,0 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 93,0 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 600,0 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
25,0 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
15,3 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,0 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
95,5 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 205,7 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 119,5 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
84,0 |
342 | 0115 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
91,0 |
342 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
546,0 | ||
342 | 0115 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
546,0 | ||
342 | 0115 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 546,0 | |
342 | 0115 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 533,0 |
342 | 0115 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
13,0 |
342 | 0400 | Национальная экономика | 6 970,0 | |||
342 | 0411 | Другие вопросы в области национальной экономики |
6 970,0 | |||
342 | 0411 | 3409999 | Реализация государственных функций в области национальной экономики |
6 970,0 | ||
342 | 0411 | 3400200 | Отраслевые целевые программы |
6 020,0 | ||
342 | 0411 | 3400211 | Отраслевая целевая программа "Организация размещения информационных материалов в период проведения социально значимых мероприятий в г. Челябинске в 2007 году" |
5 000,0 | ||
342 | 0411 | 3400211 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
5 000,0 | |
342 | 0411 | 3400211 | 216 | 226 | Прочие услуги | 5 000,0 |
342 | 0411 | 3400212 | Отраслевая целевая программа "Развитие размещения средств наружной рекламы на территории города Челябинска на 2007-2009 годы" |
1 020,0 | ||
342 | 0411 | 3400212 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
1 020,0 | |
342 | 0411 | 3400212 | 216 | 226 | Прочие услуги | 1 020,0 |
342 | 0411 | 3401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
950,0 | ||
342 | 0411 | 3401225 | Расходы на демонтаж средств наружной рекламы и размещение агитационных материалов |
500,0 | ||
342 | 0411 | 3401225 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
500,0 | |
342 | 0411 | 3401225 | 216 | 226 | Прочие услуги | 500,0 |
342 | 0411 | 3401260 | Резервные фонды Администрации города |
450,0 | ||
342 | 0411 | 3401260 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
450,0 | |
342 | 0411 | 3401260 | 216 | 226 | Прочие услуги | 450,0 |
343 | Управление финансов Администрации г. Челябинска |
115 498,5 | ||||
343 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
115 498,5 | |||
343 | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
29 313,7 | |||
343 | 0106 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
29 313,7 | ||
343 | 0106 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 664,0 | ||
343 | 0106 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 4 664,0 | |
343 | 0106 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 4 000,0 |
343 | 0106 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
600,0 |
343 | 0106 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
64,0 |
343 | 0106 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
23 992,7 | ||
343 | 0106 | 0010708 | на организацию работы финансовых органов муниципальных образований |
23 992,7 | ||
343 | 0106 | 0010708 | 005 | Центральный аппарат | 23 992,7 | |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 211 | Заработная плата | 15 939,8 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 12,0 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
4 176,2 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 221 | Услуги связи | 400,0 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 000,0 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
207,7 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 226 | Прочие услуги | 1 084,4 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 290 | Прочие расходы | 20,0 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
521,4 |
343 | 0106 | 0010708 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
631,2 |
343 | 0106 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
8,0 | ||
343 | 0106 | 0011116 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации специалистов финансовых органов |
8,0 | ||
343 | 0106 | 0011116 | 005 | Центральный аппарат | 8,0 | |
343 | 0106 | 0011116 | 005 | 226 | Прочие услуги | 8,0 |
343 | 0106 | 0011300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
649,0 | ||
343 | 0106 | 0011302 | Дотации из областного фонда поддержки усилий на совершенствование автоматизации систем управления бюджетного процесса |
649,0 | ||
343 | 0106 | 0011302 | 005 | Центральный аппарат | 649,0 | |
343 | 0106 | 0011302 | 005 | 226 | Прочие услуги | 649,0 |
343 | 0112 | Обслуживание государственного и муниципального долга |
36 671,1 | |||
343 | 0112 | 0659999 | Процентные платежи по долговым обязательствам |
36 671,1 | ||
343 | 0112 | 0650000 | Процентные платежи по долговым обязательствам |
35 000,0 | ||
343 | 0112 | 0650000 | 152 | Процентные платежи по муниципальному долгу |
35 000,0 | |
343 | 0112 | 0650000 | 152 | 231 | Обслуживание внутренних долговых обязательств |
35 000,0 |
343 | 0112 | 0652100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
1 671,1 | ||
343 | 0112 | 0652102 | Погашение кредитной линии |
1 671,1 | ||
343 | 0112 | 0652102 | 152 | Процентные платежи по муниципальному долгу |
1 671,1 | |
343 | 0112 | 0652102 | 152 | 231 | Обслуживание внутренних долговых обязательств |
1 671,1 |
343 | 0113 | Резервные фонды | 30 624,7 | |||
343 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | 30 624,7 | ||
343 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
30 624,7 | ||
343 | 0113 | 0701260 | Резервные фонды Администрации города |
30 624,7 | ||
343 | 0113 | 0701260 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
30 624,7 | |
343 | 0113 | 0701260 | 184 | 290 | Прочие расходы | 30 624,7 |
343 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
18 889,0 | |||
343 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
15 903,0 | ||
343 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 903,0 | ||
343 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 10 903,0 | |
343 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 10 903,0 |
343 | 0115 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
5 000,0 | ||
343 | 0115 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 5 000,0 | |
343 | 0115 | 0012200 | 005 | 290 | Прочие расходы | 5 000,0 |
343 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
2 986,0 | ||
343 | 0115 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
2 986,0 | ||
343 | 0115 | 0920000 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
2 986,0 | |
343 | 0115 | 0920000 | 216 | 290 | Прочие расходы | 2 986,0 |
344 | Администрация Калининского района г.Челябинска |
259 689,9 | ||||
344 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
29 688,8 | |||
344 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
24 475,3 | |||
344 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
24 475,3 | ||
344 | 0104 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
19 993,0 | ||
344 | 0104 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 19 993,0 | |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 11 940,8 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
3 128,0 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 560,0 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 800,0 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
355,7 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
130,0 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
44,8 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
597,0 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 479,6 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 88,0 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
604,1 |
344 | 0104 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
265,0 |
344 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
656,4 | ||
344 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
656,4 | ||
344 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 656,4 | |
344 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 451,4 |
344 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 2,0 |
344 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
118,2 |
344 | 0104 | 0010607 | 005 | 221 | Услуги связи | 14,0 |
344 | 0104 | 0010607 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 6,0 |
344 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | 13,0 |
344 | 0104 | 0010607 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
43,9 |
344 | 0104 | 0010607 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
8,0 |
344 | 0104 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 | ||
344 | 0104 | 0011118 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 | ||
344 | 0104 | 0011118 | 005 | Центральный аппарат | 6,7 | |
344 | 0104 | 0011118 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,7 |
344 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 272,4 | ||
344 | 0104 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
477,4 | ||
344 | 0104 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 477,4 | |
344 | 0104 | 0011259 | 005 | 226 | Прочие услуги | 477,4 |
344 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 795,0 | ||
344 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 795,0 | |
344 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 422,0 |
344 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
373,0 |
344 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 546,8 | ||
344 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 1 546,8 | |
344 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 37,1 |
344 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
9,7 |
344 | 0104 | 0012200 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 575,0 |
344 | 0104 | 0012200 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
511,0 |
344 | 0104 | 0012200 | 005 | 226 | Прочие услуги | 414,0 |
344 | 0113 | Резервные фонды | 1 453,9 | |||
344 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | 1 453,9 | ||
344 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 453,9 | ||
344 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 453,9 | ||
344 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
1 453,9 | |
344 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | 1 453,9 |
344 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
3 759,6 | |||
344 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 120,5 | ||
344 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
754,0 | ||
344 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 754,0 | |
344 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 754,0 |
344 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
366,5 | ||
344 | 0115 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
366,5 | ||
344 | 0115 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 366,5 | |
344 | 0115 | 0011212 | 005 | 290 | Прочие расходы | 366,5 |
344 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
723,0 | ||
344 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
723,0 | ||
344 | 0115 | 0921259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
723,0 | ||
344 | 0115 | 0921259 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
723,0 | |
344 | 0115 | 0921259 | 216 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
626,4 |
344 | 0115 | 0921259 | 216 | 290 | Прочие расходы | 96,6 |
344 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 1 916,1 | ||
344 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
1 916,1 | ||
344 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
1 916,1 | ||
344 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
1 916,1 | |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 211 | Заработная плата | 1 003,4 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 213 | Начисление на оплату труда |
263,3 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 221 | Услуги связи | 55,8 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
46,8 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 223130 | Потребление электроэнергии |
8,8 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,5 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
145,0 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 169,2 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
147,1 |
344 | 0115 | 5190601 | 608 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
72,2 |
344 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
14 181,4 | |||
344 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 14 181,4 | |||
344 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 14 181,4 | ||
344 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
13 711,4 | ||
344 | 0502 | 6001212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
794,5 | ||
344 | 0502 | 6001212 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
724,5 | |
344 | 0502 | 6001212 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
724,5 |
344 | 0502 | 6001212 | 808 | Озеленение | 70,0 | |
344 | 0502 | 6001212 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
70,0 |
344 | 0502 | 6001216 | Расходы на благоустройство в районах города |
12 416,9 | ||
344 | 0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
4 593,9 | |
344 | 0502 | 6001216 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 593,9 |
344 | 0502 | 6001216 | 806 | Уличное освещение | 1 042,0 | |
344 | 0502 | 6001216 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 042,0 |
344 | 0502 | 6001216 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
5 455,5 | |
344 | 0502 | 6001216 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
5 455,5 |
344 | 0502 | 6001216 | 808 | Озеленение | 1 325,5 | |
344 | 0502 | 6001216 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 325,5 |
344 | 0502 | 6001260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | ||
344 | 0502 | 6001260 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
400,0 | |
344 | 0502 | 6001260 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
400,0 |
344 | 0502 | 6001260 | 808 | Озеленение | 100,0 | |
344 | 0502 | 6001260 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
100,0 |
344 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
470,0 | ||
344 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
470,0 | ||
344 | 0502 | 6002106 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
470,0 | |
344 | 0502 | 6002106 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
470,0 |
344 | 0700 | Образование | 1 159,7 | |||
344 | 0701 | Дошкольное образование | 1,2 | |||
344 | 0701 | 4209999 | Детские дошкольные учреждения |
1,2 | ||
344 | 0701 | 4201200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1,2 | ||
344 | 0701 | 4201259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
1,2 | ||
344 | 0701 | 4201259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1,2 | |
344 | 0701 | 4201259 | 327 | 290 | Прочие расходы | 1,2 |
344 | 0702 | Общее образование | 655,4 | |||
344 | 0702 | 5199999 | Фонд компенсаций | 655,4 | ||
344 | 0702 | 5190000 | Фонд компенсаций | 69,0 | ||
344 | 0702 | 5190000 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
69,0 | |
344 | 0702 | 5190000 | 422 | 211 | Заработная плата | 19,8 |
344 | 0702 | 5190000 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда |
3,6 |
344 | 0702 | 5190000 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
45,6 |
344 | 0702 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
586,3 | ||
344 | 0702 | 5190609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
586,3 | ||
344 | 0702 | 5190609 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
586,3 | |
344 | 0702 | 5190609 | 422 | 211 | Заработная плата | 181,3 |
344 | 0702 | 5190609 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда |
42,8 |
344 | 0702 | 5190609 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
362,3 |
344 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
503,2 | |||
344 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
403,2 | ||
344 | 0707 | 4310000 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
208,0 | ||
344 | 0707 | 4310000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 | |
344 | 0707 | 4310000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 129,0 |
344 | 0707 | 4310000 | 447 | 290 | Прочие расходы | 77,0 |
344 | 0707 | 4310000 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
2,0 |
344 | 0707 | 4311100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
10,0 | ||
344 | 0707 | 4311109 | На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
10,0 | ||
344 | 0707 | 4311109 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
10,0 | |
344 | 0707 | 4311109 | 447 | 290 | Прочие расходы | 10,0 |
344 | 0707 | 4311200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
175,2 | ||
344 | 0707 | 4311259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
175,2 | ||
344 | 0707 | 4311259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
175,2 | |
344 | 0707 | 4311259 | 447 | 226 | Прочие услуги | 143,1 |
344 | 0707 | 4311259 | 447 | 290 | Прочие расходы | 22,2 |
344 | 0707 | 4311259 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
9,9 |
344 | 0707 | 4311300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
10,0 | ||
344 | 0707 | 4311301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
10,0 | ||
344 | 0707 | 4311301 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
10,0 | |
344 | 0707 | 4311301 | 447 | 226 | Прочие услуги | 10,0 |
344 | 0707 | 4329999 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
100,0 | ||
344 | 0707 | 4321200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
100,0 | ||
344 | 0707 | 4321212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
100,0 | ||
344 | 0707 | 4321212 | 452 | Оздоровление детей | 100,0 | |
344 | 0707 | 4321212 | 452 | 290 | Прочие расходы | 80,0 |
344 | 0707 | 4321212 | 452 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
20,0 |
344 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
2 161,9 | |||
344 | 0801 | Культура | 2 161,9 | |||
344 | 0801 | 4409999 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
843,8 | ||
344 | 0801 | 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
720,5 | ||
344 | 0801 | 4400000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
720,5 | |
344 | 0801 | 4400000 | 327 | 211 | Заработная плата | 269,9 |
344 | 0801 | 4400000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
70,7 |
344 | 0801 | 4400000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 15,3 |
344 | 0801 | 4400000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
85,3 |
344 | 0801 | 4400000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
52,1 |
344 | 0801 | 4400000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
208,5 |
344 | 0801 | 4400000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 1,7 |
344 | 0801 | 4400000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
17,0 |
344 | 0801 | 4401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
123,3 | ||
344 | 0801 | 4401259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
123,3 | ||
344 | 0801 | 4401259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
123,3 | |
344 | 0801 | 4401259 | 327 | 211 | Заработная плата | 87,7 |
344 | 0801 | 4401259 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
23,0 |
344 | 0801 | 4401259 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
7,8 |
344 | 0801 | 4401259 | 327 | 226 | Прочие услуги | 1,5 |
344 | 0801 | 4401259 | 327 | 290 | Прочие расходы | 1,5 |
344 | 0801 | 4401259 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1,9 |
344 | 0801 | 4439999 | Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
11,5 | ||
344 | 0801 | 4431200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
11,5 | ||
344 | 0801 | 4431259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
11,5 | ||
344 | 0801 | 4431259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11,5 | |
344 | 0801 | 4431259 | 327 | 290 | Прочие расходы | 11,5 |
344 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 306,6 | ||
344 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
933,6 | ||
344 | 0801 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
933,6 | |
344 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 767,5 |
344 | 0801 | 4500000 | 453 | 290 | Прочие расходы | 135,0 |
344 | 0801 | 4500000 | 453 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
31,1 |
344 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
358,0 | ||
344 | 0801 | 4501212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
255,0 | ||
344 | 0801 | 4501212 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
255,0 | |
344 | 0801 | 4501212 | 453 | 226 | Прочие услуги | 220,0 |
344 | 0801 | 4501212 | 453 | 290 | Прочие расходы | 35,0 |
344 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
53,0 | ||
344 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
53,0 | |
344 | 0801 | 4501259 | 453 | 226 | Прочие услуги | 40,0 |
344 | 0801 | 4501259 | 453 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
13,0 |
344 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | ||
344 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | |
344 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 |
344 | 0801 | 4501300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
15,0 | ||
344 | 0801 | 4501301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
15,0 | ||
344 | 0801 | 4501301 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
15,0 | |
344 | 0801 | 4501301 | 453 | 226 | Прочие услуги | 15,0 |
344 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 512,6 | |||
344 | 0901 | Здравоохранение | 15,0 | |||
344 | 0901 | 4709999 | Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части |
15,0 | ||
344 | 0901 | 4701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
15,0 | ||
344 | 0901 | 4701212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
15,0 | ||
344 | 0901 | 4701212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
15,0 | |
344 | 0901 | 4701212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
15,0 |
344 | 0902 | Спорт и физическая культура |
497,6 | |||
344 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздорови- тельная работа и спор- тивные мероприятия |
497,6 | ||
344 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
401,6 | ||
344 | 0902 | 5121212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 | ||
344 | 0902 | 5121212 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
20,0 | |
344 | 0902 | 5121212 | 455 | 290 | Прочие расходы | 20,0 |
344 | 0902 | 5121254 | Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий |
322,0 | ||
344 | 0902 | 5121254 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
322,0 | |
344 | 0902 | 5121254 | 455 | 226 | Прочие услуги | 76,3 |
344 | 0902 | 5121254 | 455 | 290 | Прочие расходы | 224,7 |
344 | 0902 | 5121254 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
21,0 |
344 | 0902 | 5121259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
59,6 | ||
344 | 0902 | 5121259 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
59,6 | |
344 | 0902 | 5121259 | 455 | 226 | Прочие услуги | 59,6 |
344 | 0902 | 5121300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
96,0 | ||
344 | 0902 | 5121301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
96,0 | ||
344 | 0902 | 5121301 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
96,0 | |
344 | 0902 | 5121301 | 455 | 226 | Прочие услуги | 96,0 |
344 | 1000 | Социальная политика | 211 985,5 | |||
344 | 1002 | Социальное обслуживание населения |
50,0 | |||
344 | 1002 | 5069999 | Учреждения социального обслуживания населения |
50,0 | ||
344 | 1002 | 5061200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
50,0 | ||
344 | 1002 | 5061212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
50,0 | ||
344 | 1002 | 5061212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 | |
344 | 1002 | 5061212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
344 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
175 119,5 | |||
344 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
9 675,5 | ||
344 | 1003 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
81,6 | ||
344 | 1003 | 5050000 | 483 | Оказание социальной помощи |
81,6 | |
344 | 1003 | 5050000 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
81,6 |
344 | 1003 | 5050600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
6 043,3 | ||
344 | 1003 | 5050603 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
1 043,3 | ||
344 | 1003 | 5050603 | 483 | Оказание социальной помощи |
1 043,3 | |
344 | 1003 | 5050603 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 043,3 |
344 | 1003 | 5050608 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
5 000,0 | ||
344 | 1003 | 5050608 | 483 | Оказание социальной помощи |
5 000,0 | |
344 | 1003 | 5050608 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 000,0 |
344 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 396,6 | ||
344 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
61,9 | ||
344 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи |
61,9 | |
344 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
61,9 |
344 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
3 334,7 | ||
344 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи |
3 334,7 | |
344 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 334,7 |
344 | 1003 | 5051300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
154,0 | ||
344 | 1003 | 5051301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
154,0 | ||
344 | 1003 | 5051301 | 483 | Оказание социальной помощи |
154,0 | |
344 | 1003 | 5051301 | 483 | 226 | Прочие услуги | 134,0 |
344 | 1003 | 5051301 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
20,0 |
344 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
581,6 | ||
344 | 1003 | 5140800 | Прочие субвенции | 441,7 | ||
344 | 1003 | 5140802 | на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
441,7 | ||
344 | 1003 | 5140802 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
441,7 | |
344 | 1003 | 5140802 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
441,7 |
344 | 1003 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
59,9 | ||
344 | 1003 | 5141212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
59,9 | ||
344 | 1003 | 5141212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
59,9 | |
344 | 1003 | 5141212 | 482 | 226 | Прочие услуги | 26,5 |
344 | 1003 | 5141212 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
13,0 |
344 | 1003 | 5141212 | 482 | 290 | Прочие расходы | 20,4 |
344 | 1003 | 5141300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
80,0 | ||
344 | 1003 | 5141301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
80,0 | ||
344 | 1003 | 5141301 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
80,0 | |
344 | 1003 | 5141301 | 482 | 290 | Прочие расходы | 80,0 |
344 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 164 862,3 | ||
344 | 1003 | 5190000 | Фонд компенсаций | 1 803,5 | ||
344 | 1003 | 5190000 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
1,2 | |
344 | 1003 | 5190000 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1,2 |
344 | 1003 | 5190000 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
450,0 | |
344 | 1003 | 5190000 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
450,0 |
344 | 1003 | 5190000 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
111,1 | |
344 | 1003 | 5190000 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
111,1 |
344 | 1003 | 5190000 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1 240,9 | |
344 | 1003 | 5190000 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 240,9 |
344 | 1003 | 5190000 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,4 | |
344 | 1003 | 5190000 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,4 |
344 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
163 058,8 | ||
344 | 1003 | 5190605 | на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
950,2 | ||
344 | 1003 | 5190605 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
950,2 | |
344 | 1003 | 5190605 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
950,2 |
344 | 1003 | 5190606 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
5 739,1 | ||
344 | 1003 | 5190606 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
5 739,1 | |
344 | 1003 | 5190606 | 496 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 739,1 |
344 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 953,8 | ||
344 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 953,8 | |
344 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
6 953,8 |
344 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
40 903,7 | ||
344 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
40 903,7 | |
344 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
40 903,7 |
344 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
25 148,0 | ||
344 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
25 148,0 | |
344 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
25 148,0 |
344 | 1003 | 5190621 | на оплату жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
83 364,0 | ||
344 | 1003 | 5190621 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
83 364,0 | |
344 | 1003 | 5190621 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
83 364,0 |
344 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
18 070,7 | |||
344 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | 18 070,7 | ||
344 | 1004 | 5190000 | Фонд компенсаций | 982,2 | ||
344 | 1004 | 5190000 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
982,2 | |
344 | 1004 | 5190000 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
982,2 |
344 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
17 088,5 | ||
344 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
16 479,3 | ||
344 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
16 479,3 | |
344 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
16 479,3 |
344 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
609,2 | ||
344 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
609,2 | |
344 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
609,2 |
344 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
18 745,3 | |||
344 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
14 949,2 | ||
344 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 251,6 | ||
344 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 4 251,6 | |
344 | 1006 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 3 147,8 |
344 | 1006 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
824,4 |
344 | 1006 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 30,0 |
344 | 1006 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
31,6 |
344 | 1006 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
48,9 |
344 | 1006 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
5,5 |
344 | 1006 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
163,4 |
344 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
10 108,6 | ||
344 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
10 108,6 | ||
344 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 10 108,6 | |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 6 475,8 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,0 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 696,7 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | 160,0 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 12,0 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
114,8 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
75,9 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
11,4 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
123,0 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | 673,0 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 290 | Прочие расходы | 10,0 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
281,3 |
344 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
473,8 |
344 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
539,0 | ||
344 | 1006 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
90,0 | ||
344 | 1006 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 90,0 | |
344 | 1006 | 0011212 | 005 | 226 | Прочие услуги | 40,0 |
344 | 1006 | 0011212 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
344 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
449,0 | ||
344 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 449,0 | |
344 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 356,0 |
344 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
93,0 |
344 | 1006 | 0011300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
50,0 | ||
344 | 1006 | 0011301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
50,0 | ||
344 | 1006 | 0011301 | 005 | Центральный аппарат | 50,0 | |
344 | 1006 | 0011301 | 005 | 290 | Прочие расходы | 10,0 |
344 | 1006 | 0011301 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 |
344 | 1006 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
54,1 | ||
344 | 1006 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
54,1 | ||
344 | 1006 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
54,1 | ||
344 | 1006 | 5051212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
54,1 | |
344 | 1006 | 5051212 | 482 | 226 | Прочие услуги | 26,5 |
344 | 1006 | 5051212 | 482 | 290 | Прочие расходы | 27,6 |
344 | 1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
3 742,0 | ||
344 | 1006 | 7950100 | Городские целевые программы |
44,0 | ||
344 | 1006 | 7950110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
44,0 | ||
344 | 1006 | 7950110 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
44,0 | |
344 | 1006 | 7950110 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
44,0 |
344 | 1006 | 7950200 | Отраслевые целевые программы |
3 698,0 | ||
344 | 1006 | 7950201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 698,0 | ||
344 | 1006 | 7950201 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
1 226,5 | |
344 | 1006 | 7950201 | 482 | 226 | Прочие услуги | 40,0 |
344 | 1006 | 7950201 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
838,1 |
344 | 1006 | 7950201 | 482 | 290 | Прочие расходы | 348,4 |
344 | 1006 | 7950201 | 483 | Оказание социальной помощи |
2 471,5 | |
344 | 1006 | 7950201 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 471,5 |
345 | Администрация Курчатовского района г.Челябинска |
251 910,8 | ||||
345 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
27 006,4 | |||
345 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
22 268,9 | |||
345 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
22 268,9 | ||
345 | 0104 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
18 123,3 | ||
345 | 0104 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 18 123,3 | |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 11 372,0 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 0,4 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
2 935,2 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 594,3 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 185,9 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
180,4 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
169,7 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
28,2 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
309,9 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 1 095,3 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 26,0 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
51,7 |
345 | 0104 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
174,3 |
345 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
448,3 | ||
345 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
448,3 | ||
345 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 448,3 | |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 339,0 |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 0,7 |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
86,0 |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 221 | Услуги связи | 6,5 |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2,3 |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | 3,4 |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1,0 |
345 | 0104 | 0010607 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
9,4 |
345 | 0104 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 | ||
345 | 0104 | 0011118 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 | ||
345 | 0104 | 0011118 | 005 | Центральный аппарат | 6,7 | |
345 | 0104 | 0011118 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,7 |
345 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 183,4 | ||
345 | 0104 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
177,4 | ||
345 | 0104 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 177,4 | |
345 | 0104 | 0011259 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
177,4 |
345 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 006,0 | ||
345 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 2 006,0 | |
345 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 591,0 |
345 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
415,0 |
345 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 507,2 | ||
345 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 1 507,2 | |
345 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 5,7 |
345 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
1,5 |
345 | 0104 | 0012200 | 005 | 221 | Услуги связи | 30,0 |
345 | 0104 | 0012200 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 300,0 |
345 | 0104 | 0012200 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
10,0 |
345 | 0104 | 0012200 | 005 | 226 | Прочие услуги | 160,0 |
345 | 0113 | Резервные фонды | 1 146,7 | |||
345 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | 1 146,7 | ||
345 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 146,7 | ||
345 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 146,7 | ||
345 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
1 146,7 | |
345 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | 1 146,7 |
345 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
3 590,8 | |||
345 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
486,9 | ||
345 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
479,4 | ||
345 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 479,4 | |
345 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 479,4 |
345 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
7,5 | ||
345 | 0115 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
7,5 | ||
345 | 0115 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 7,5 | |
345 | 0115 | 0011212 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
7,5 |
345 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
782,3 | ||
345 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
782,3 | ||
345 | 0115 | 0921259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
782,3 | ||
345 | 0115 | 0921259 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
756,4 | |
345 | 0115 | 0921259 | 216 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
640,8 |
345 | 0115 | 0921259 | 216 | 226 | Прочие услуги | 115,6 |
345 | 0115 | 0921259 | 448 | Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
25,9 | |
345 | 0115 | 0921259 | 448 | 290 | Прочие расходы | 25,9 |
345 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 321,6 | ||
345 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 321,6 | ||
345 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 321,6 | ||
345 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 321,6 | |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 211 | Заработная плата | 1 051,0 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 213 | Начисление на оплату труда |
275,3 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 221 | Услуги связи | 42,8 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
31,2 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 223130 | Потребление электроэнергии |
11,1 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,2 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
394,0 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 132,8 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
350,6 |
345 | 0115 | 5190601 | 608 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
28,6 |
345 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
15 180,0 | |||
345 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 15 180,0 | |||
345 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 15 180,0 | ||
345 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
14 400,0 | ||
345 | 0502 | 6001212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
550,0 | ||
345 | 0502 | 6001212 | 806 | Уличное освещение | 550,0 | |
345 | 0502 | 6001212 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
550,0 |
345 | 0502 | 6001216 | Расходы на благоустройство в районах города |
13 000,0 | ||
345 | 0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
3 426,1 | |
345 | 0502 | 6001216 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 426,1 |
345 | 0502 | 6001216 | 806 | Уличное освещение | 1 015,9 | |
345 | 0502 | 6001216 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 015,9 |
345 | 0502 | 6001216 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
6 315,9 | |
345 | 0502 | 6001216 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
6 315,9 |
345 | 0502 | 6001216 | 808 | Озеленение | 2 242,2 | |
345 | 0502 | 6001216 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 242,2 |
345 | 0502 | 6001259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
350,0 | ||
345 | 0502 | 6001259 | 808 | Озеленение | 350,0 | |
345 | 0502 | 6001259 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
350,0 |
345 | 0502 | 6001260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | ||
345 | 0502 | 6001260 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
500,0 | |
345 | 0502 | 6001260 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
345 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
300,0 | ||
345 | 0502 | 6001301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
300,0 | ||
345 | 0502 | 6001301 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
300,0 | |
345 | 0502 | 6001301 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
300,0 |
345 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
480,0 | ||
345 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств-членов ШОС |
480,0 | ||
345 | 0502 | 6002106 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
480,0 | |
345 | 0502 | 6002106 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
480,0 |
345 | 0700 | Образование | 564,6 | |||
345 | 0702 | Общее образование | 318,6 | |||
345 | 0702 | 5199999 | Фонд компенсаций | 318,6 | ||
345 | 0702 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
318,6 | ||
345 | 0702 | 5190609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
318,6 | ||
345 | 0702 | 5190609 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
318,6 | |
345 | 0702 | 5190609 | 422 | 211 | Заработная плата | 98,2 |
345 | 0702 | 5190609 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда |
22,7 |
345 | 0702 | 5190609 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
197,7 |
345 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
246,0 | |||
345 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
246,0 | ||
345 | 0707 | 4310000 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
208,0 | ||
345 | 0707 | 4310000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 | |
345 | 0707 | 4310000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 109,0 |
345 | 0707 | 4310000 | 447 | 290 | Прочие расходы | 99,0 |
345 | 0707 | 4311100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
18,0 | ||
345 | 0707 | 4311109 | На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
18,0 | ||
345 | 0707 | 4311109 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
18,0 | |
345 | 0707 | 4311109 | 447 | 290 | Прочие расходы | 18,0 |
345 | 0707 | 4311200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
20,0 | ||
345 | 0707 | 4311259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
20,0 | ||
345 | 0707 | 4311259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 | |
345 | 0707 | 4311259 | 447 | 226 | Прочие услуги | 20,0 |
345 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
1 684,9 | |||
345 | 0801 | Культура | 1 684,9 | |||
345 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 684,9 | ||
345 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
424,0 | ||
345 | 0801 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
424,0 | |
345 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 375,8 |
345 | 0801 | 4500000 | 453 | 290 | Прочие расходы | 48,2 |
345 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 230,9 | ||
345 | 0801 | 4501212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
291,0 | ||
345 | 0801 | 4501212 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
291,0 | |
345 | 0801 | 4501212 | 453 | 226 | Прочие услуги | 198,0 |
345 | 0801 | 4501212 | 453 | 290 | Прочие расходы | 93,0 |
345 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
889,9 | ||
345 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
889,9 | |
345 | 0801 | 4501259 | 453 | 226 | Прочие услуги | 400,0 |
345 | 0801 | 4501259 | 453 | 290 | Прочие расходы | 140,1 |
345 | 0801 | 4501259 | 453 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
349,8 |
345 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | ||
345 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | |
345 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 |
345 | 0801 | 4501300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
30,0 | ||
345 | 0801 | 4501301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
30,0 | ||
345 | 0801 | 4501301 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
30,0 | |
345 | 0801 | 4501301 | 453 | 226 | Прочие услуги | 30,0 |
345 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 445,3 | |||
345 | 0902 | Спорт и физическая культура |
445,3 | |||
345 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздорови- тельная работа и спор- тивные мероприятия |
445,3 | ||
345 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
445,3 | ||
345 | 0902 | 5121212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 | ||
345 | 0902 | 5121212 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
30,0 | |
345 | 0902 | 5121212 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
30,0 |
345 | 0902 | 5121254 | Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий |
312,0 | ||
345 | 0902 | 5121254 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
312,0 | |
345 | 0902 | 5121254 | 455 | 290 | Прочие расходы | 312,0 |
345 | 0902 | 5121259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
103,3 | ||
345 | 0902 | 5121259 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
103,3 | |
345 | 0902 | 5121259 | 455 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
60,0 |
345 | 0902 | 5121259 | 455 | 290 | Прочие расходы | 43,3 |
345 | 1000 | Социальная политика | 207 029,6 | |||
345 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
175 465,4 | |||
345 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
9 290,0 | ||
345 | 1003 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
1,5 | ||
345 | 1003 | 5050000 | 483 | Оказание социальной помощи |
1,5 | |
345 | 1003 | 5050000 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1,5 |
345 | 1003 | 5050600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
5 357,4 | ||
345 | 1003 | 5050603 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
757,4 | ||
345 | 1003 | 5050603 | 483 | Оказание социальной помощи |
757,4 | |
345 | 1003 | 5050603 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
757,4 |
345 | 1003 | 5050608 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
4 600,0 | ||
345 | 1003 | 5050608 | 483 | Оказание социальной помощи |
4 600,0 | |
345 | 1003 | 5050608 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4 600,0 |
345 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 806,0 | ||
345 | 1003 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
197,0 | ||
345 | 1003 | 5051212 | 483 | Оказание социальной помощи |
197,0 | |
345 | 1003 | 5051212 | 483 | 226 | Прочие услуги | 45,0 |
345 | 1003 | 5051212 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
152,0 |
345 | 1003 | 5051259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
227,0 | ||
345 | 1003 | 5051259 | 483 | Оказание социальной помощи |
227,0 | |
345 | 1003 | 5051259 | 483 | 226 | Прочие услуги | 27,5 |
345 | 1003 | 5051259 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
199,5 |
345 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
72,8 | ||
345 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи |
72,8 | |
345 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
72,8 |
345 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
3 309,2 | ||
345 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи |
3 309,2 | |
345 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 309,2 |
345 | 1003 | 5051300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
125,0 | ||
345 | 1003 | 5051301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
125,0 | ||
345 | 1003 | 5051301 | 483 | Оказание социальной помощи |
125,0 | |
345 | 1003 | 5051301 | 483 | 226 | Прочие услуги | 40,0 |
345 | 1003 | 5051301 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
85,0 |
345 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
439,6 | ||
345 | 1003 | 5140800 | Прочие субвенции | 439,6 | ||
345 | 1003 | 5140802 | на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
439,6 | ||
345 | 1003 | 5140802 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
439,6 | |
345 | 1003 | 5140802 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
439,6 |
345 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 165 735,9 | ||
345 | 1003 | 5190000 | Фонд компенсаций | 8 488,4 | ||
345 | 1003 | 5190000 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
1 597,0 | |
345 | 1003 | 5190000 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 597,0 |
345 | 1003 | 5190000 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
48,2 | |
345 | 1003 | 5190000 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
48,2 |
345 | 1003 | 5190000 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
6 842,8 | |
345 | 1003 | 5190000 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
6 842,8 |
345 | 1003 | 5190000 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,3 | |
345 | 1003 | 5190000 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,3 |
345 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
157 247,5 | ||
345 | 1003 | 5190605 | на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
887,2 | ||
345 | 1003 | 5190605 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
887,2 | |
345 | 1003 | 5190605 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
887,2 |
345 | 1003 | 5190606 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
8 406,8 | ||
345 | 1003 | 5190606 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
8 406,8 | |
345 | 1003 | 5190606 | 496 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
8 406,8 |
345 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
5 952,2 | ||
345 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
5 952,2 | |
345 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 952,2 |
345 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
40 040,3 | ||
345 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
40 040,3 | |
345 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
40 040,3 |
345 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
23 054,3 | ||
345 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
23 054,3 | |
345 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
23 054,3 |
345 | 1003 | 5190621 | на оплату жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
78 906,6 | ||
345 | 1003 | 5190621 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
78 906,6 | |
345 | 1003 | 5190621 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
78 906,6 |
345 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
13 414,7 | |||
345 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | 13 414,7 | ||
345 | 1004 | 5190000 | Фонд компенсаций | 355,1 | ||
345 | 1004 | 5190000 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
355,1 | |
345 | 1004 | 5190000 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
355,1 |
345 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
13 059,6 | ||
345 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
12 601,2 | ||
345 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
12 601,2 | |
345 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
12 601,2 |
345 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
458,4 | ||
345 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
458,4 | |
345 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
458,4 |
345 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
18 149,5 | |||
345 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
14 225,7 | ||
345 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 153,2 | ||
345 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 4 153,2 | |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 3 049,0 |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
799,0 |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 18,5 |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
30,9 |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
58,7 |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,2 |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
60,0 |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 49,0 |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1,5 |
345 | 1006 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
82,4 |
345 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
9 514,5 | ||
345 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
9 514,5 | ||
345 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 9 514,5 | |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 6 393,2 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 0,5 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 642,3 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | 153,4 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
75,6 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
24,1 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
8,5 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
180,0 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | 439,5 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 290 | Прочие расходы | 1,0 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
111,6 |
345 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
484,8 |
345 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
448,0 | ||
345 | 1006 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
32,0 | ||
345 | 1006 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 32,0 | |
345 | 1006 | 0011212 | 005 | 290 | Прочие расходы | 10,0 |
345 | 1006 | 0011212 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
22,0 |
345 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
416,0 | ||
345 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 416,0 | |
345 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 330,0 |
345 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
86,0 |
345 | 1006 | 0011300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
110,0 | ||
345 | 1006 | 0011301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
110,0 | ||
345 | 1006 | 0011301 | 005 | Центральный аппарат | 110,0 | |
345 | 1006 | 0011301 | 005 | 226 | Прочие услуги | 10,0 |
345 | 1006 | 0011301 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
345 | 1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
3 923,8 | ||
345 | 1006 | 7950100 | Городские целевые программы |
99,1 | ||
345 | 1006 | 7950110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
99,1 | ||
345 | 1006 | 7950110 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
99,1 | |
345 | 1006 | 7950110 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
99,1 |
345 | 1006 | 7950200 | Отраслевые целевые программы |
3 824,7 | ||
345 | 1006 | 7950201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 824,7 | ||
345 | 1006 | 7950201 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
1 620,1 | |
345 | 1006 | 7950201 | 482 | 226 | Прочие услуги | 40,0 |
345 | 1006 | 7950201 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 216,7 |
345 | 1006 | 7950201 | 482 | 290 | Прочие расходы | 363,4 |
345 | 1006 | 7950201 | 483 | Оказание социальной помощи |
2 204,6 | |
345 | 1006 | 7950201 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 204,6 |
346 | Администрация Ленинского района г. Челябинска |
278 696,2 | ||||
346 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
28 568,0 | |||
346 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
22 909,7 | |||
346 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
22 909,7 | ||
346 | 0104 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
17 619,9 | ||
346 | 0104 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 17 619,9 | |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 11 009,4 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 0,9 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
2 884,5 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 516,0 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 600,0 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
280,8 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
164,9 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
11,3 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
234,0 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 731,0 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 56,6 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
7,3 |
346 | 0104 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
123,2 |
346 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
448,3 | ||
346 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
448,3 | ||
346 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 448,3 | |
346 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 323,0 |
346 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 0,6 |
346 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
84,5 |
346 | 0104 | 0010607 | 005 | 221 | Услуги связи | 9,4 |
346 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | 5,8 |
346 | 0104 | 0010607 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
15,0 |
346 | 0104 | 0010607 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 |
346 | 0104 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 | ||
346 | 0104 | 0011118 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 | ||
346 | 0104 | 0011118 | 005 | Центральный аппарат | 6,7 | |
346 | 0104 | 0011118 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,7 |
346 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 327,5 | ||
346 | 0104 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
619,5 | ||
346 | 0104 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 619,5 | |
346 | 0104 | 0011259 | 005 | 226 | Прочие услуги | 396,6 |
346 | 0104 | 0011259 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
202,4 |
346 | 0104 | 0011259 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
20,5 |
346 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 708,0 | ||
346 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 2 708,0 | |
346 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 2 189,4 |
346 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
518,6 |
346 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 507,4 | ||
346 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 1 507,4 | |
346 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 5,9 |
346 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
1,5 |
346 | 0104 | 0012200 | 005 | 221 | Услуги связи | 100,0 |
346 | 0104 | 0012200 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 464,0 |
346 | 0104 | 0012200 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
36,0 |
346 | 0104 | 0012200 | 005 | 226 | Прочие услуги | 850,0 |
346 | 0104 | 0012200 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
50,0 |
346 | 0113 | Резервные фонды | 2 824,3 | |||
346 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | 2 824,3 | ||
346 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 824,3 | ||
346 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
2 824,3 | ||
346 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
2 824,3 | |
346 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | 2 824,3 |
346 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
2 834,0 | |||
346 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
927,6 | ||
346 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
877,6 | ||
346 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 877,6 | |
346 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 877,6 |
346 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
50,0 | ||
346 | 0115 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
50,0 | ||
346 | 0115 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 50,0 | |
346 | 0115 | 0011212 | 005 | 290 | Прочие расходы | 50,0 |
346 | 0115 | 0909999 | Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
16,6 | ||
346 | 0115 | 0901200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16,6 | ||
346 | 0115 | 0901259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
16,6 | ||
346 | 0115 | 0901259 | 200 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
16,6 | |
346 | 0115 | 0901259 | 200 | 226 | Прочие услуги | 16,6 |
346 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 1 889,8 | ||
346 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
1 889,8 | ||
346 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
1 889,8 | ||
346 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
1 889,8 | |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 211 | Заработная плата | 1 078,4 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 213 | Начисление на оплату труда |
282,5 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 221 | Услуги связи | 47,3 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
23,4 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 223130 | Потребление электроэнергии |
5,5 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
0,5 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
44,2 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 276,5 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
91,5 |
346 | 0115 | 5190601 | 608 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
40,0 |
346 | 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 751,8 | |||
346 | 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
1 751,8 | |||
346 | 0309 | 2189999 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1 751,8 | ||
346 | 0309 | 2181100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 751,8 | ||
346 | 0309 | 2181105 | На оказание финансовой помощи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1 751,8 | ||
346 | 0309 | 2181105 | 260 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
1 751,8 | |
346 | 0309 | 2181105 | 260 | 226 | Прочие услуги | 1 751,8 |
346 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
26 601,5 | |||
346 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 26 601,5 | |||
346 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 26 601,5 | ||
346 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16 780,0 | ||
346 | 0502 | 6001212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
2 010,0 | ||
346 | 0502 | 6001212 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
910,0 | |
346 | 0502 | 6001212 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
910,0 |
346 | 0502 | 6001212 | 806 | Уличное освещение | 900,0 | |
346 | 0502 | 6001212 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
900,0 |
346 | 0502 | 6001212 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
200,0 | |
346 | 0502 | 6001212 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200,0 |
346 | 0502 | 6001216 | Расходы на благоустройство в районах города |
13 000,0 | ||
346 | 0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
8 383,9 | |
346 | 0502 | 6001216 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
8 383,9 |
346 | 0502 | 6001216 | 806 | Уличное освещение | 3 894,8 | |
346 | 0502 | 6001216 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 894,8 |
346 | 0502 | 6001216 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
721,2 | |
346 | 0502 | 6001216 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
721,2 |
346 | 0502 | 6001259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
270,0 | ||
346 | 0502 | 6001259 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
270,0 | |
346 | 0502 | 6001259 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
270,0 |
346 | 0502 | 6001260 | Резервные фонды Администрации города |
1 500,0 | ||
346 | 0502 | 6001260 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 500,0 | |
346 | 0502 | 6001260 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 500,0 |
346 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
3 921,5 | ||
346 | 0502 | 6001301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
921,5 | ||
346 | 0502 | 6001301 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
921,5 | |
346 | 0502 | 6001301 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
921,5 |
346 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств-членов ШОС |
3 000,0 | ||
346 | 0502 | 6001303 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
3 000,0 | |
346 | 0502 | 6001303 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 000,0 |
346 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
5 900,0 | ||
346 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
5 900,0 | ||
346 | 0502 | 6002106 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
5 900,0 | |
346 | 0502 | 6002106 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
5 900,0 |
346 | 0700 | Образование | 1 059,3 | |||
346 | 0702 | Общее образование | 694,8 | |||
346 | 0702 | 5199999 | Фонд компенсаций | 694,8 | ||
346 | 0702 | 5190000 | Фонд компенсаций | 49,4 | ||
346 | 0702 | 5190000 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
49,4 | |
346 | 0702 | 5190000 | 422 | 211 | Заработная плата | 21,8 |
346 | 0702 | 5190000 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда |
7,0 |
346 | 0702 | 5190000 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
20,6 |
346 | 0702 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
645,4 | ||
346 | 0702 | 5190609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
645,4 | ||
346 | 0702 | 5190609 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
645,4 | |
346 | 0702 | 5190609 | 422 | 211 | Заработная плата | 181,3 |
346 | 0702 | 5190609 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда |
39,9 |
346 | 0702 | 5190609 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
424,1 |
346 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
304,5 | |||
346 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
304,5 | ||
346 | 0707 | 4310000 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
208,0 | ||
346 | 0707 | 4310000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 | |
346 | 0707 | 4310000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 208,0 |
346 | 0707 | 4311200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
96,5 | ||
346 | 0707 | 4311212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 | ||
346 | 0707 | 4311212 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 | |
346 | 0707 | 4311212 | 447 | 226 | Прочие услуги | 20,0 |
346 | 0707 | 4311259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
76,5 | ||
346 | 0707 | 4311259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
76,5 | |
346 | 0707 | 4311259 | 447 | 226 | Прочие услуги | 76,5 |
346 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
60,0 | |||
346 | 0709 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
40,0 | ||
346 | 0709 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
40,0 | ||
346 | 0709 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
40,0 | ||
346 | 0709 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 40,0 | |
346 | 0709 | 0011212 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 |
346 | 0709 | 4369999 | Мероприятия в области образования |
20,0 | ||
346 | 0709 | 4361200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
20,0 | ||
346 | 0709 | 4361212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 | ||
346 | 0709 | 4361212 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 | |
346 | 0709 | 4361212 | 447 | 226 | Прочие услуги | 20,0 |
346 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
1 654,7 | |||
346 | 0801 | Культура | 1 654,7 | |||
346 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 654,7 | ||
346 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
892,0 | ||
346 | 0801 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
892,0 | |
346 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 892,0 |
346 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
712,7 | ||
346 | 0801 | 4501212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
90,0 | ||
346 | 0801 | 4501212 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
90,0 | |
346 | 0801 | 4501212 | 453 | 226 | Прочие услуги | 90,0 |
346 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
572,7 | ||
346 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
572,7 | |
346 | 0801 | 4501259 | 453 | 226 | Прочие услуги | 572,7 |
346 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | ||
346 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | |
346 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 |
346 | 0801 | 4501300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
50,0 | ||
346 | 0801 | 4501301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
50,0 | ||
346 | 0801 | 4501301 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | |
346 | 0801 | 4501301 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 |
346 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 472,0 | |||
346 | 0902 | Спорт и физическая культура |
472,0 | |||
346 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздорови- тельная работа и спор- тивные мероприятия |
472,0 | ||
346 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
472,0 | ||
346 | 0902 | 5121254 | Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий |
472,0 | ||
346 | 0902 | 5121254 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
472,0 | |
346 | 0902 | 5121254 | 455 | 226 | Прочие услуги | 472,0 |
346 | 1000 | Социальная политика | 218 588,9 | |||
346 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
183 699,6 | |||
346 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
10 561,1 | ||
346 | 1003 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
1,5 | ||
346 | 1003 | 5050000 | 483 | Оказание социальной помощи |
1,5 | |
346 | 1003 | 5050000 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1,5 |
346 | 1003 | 5050600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
6 064,7 | ||
346 | 1003 | 5050603 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
864,7 | ||
346 | 1003 | 5050603 | 483 | Оказание социальной помощи |
864,7 | |
346 | 1003 | 5050603 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
864,7 |
346 | 1003 | 5050608 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
5 200,0 | ||
346 | 1003 | 5050608 | 483 | Оказание социальной помощи |
5 200,0 | |
346 | 1003 | 5050608 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 200,0 |
346 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4 494,9 | ||
346 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
55,8 | ||
346 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи |
55,8 | |
346 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
55,8 |
346 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
4 439,0 | ||
346 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи |
4 439,0 | |
346 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4 439,0 |
346 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
707,8 | ||
346 | 1003 | 5140800 | Прочие субвенции | 540,8 | ||
346 | 1003 | 5140802 | на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
540,8 | ||
346 | 1003 | 5140802 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
540,8 | |
346 | 1003 | 5140802 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
540,8 |
346 | 1003 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
167,0 | ||
346 | 1003 | 5141212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 | ||
346 | 1003 | 5141212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
30,0 | |
346 | 1003 | 5141212 | 482 | 226 | Прочие услуги | 10,0 |
346 | 1003 | 5141212 | 482 | 290 | Прочие расходы | 20,0 |
346 | 1003 | 5141259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
137,0 | ||
346 | 1003 | 5141259 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
137,0 | |
346 | 1003 | 5141259 | 482 | 226 | Прочие услуги | 46,0 |
346 | 1003 | 5141259 | 482 | 290 | Прочие расходы | 91,0 |
346 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 172 430,7 | ||
346 | 1003 | 5190000 | Фонд компенсаций | 5 770,4 | ||
346 | 1003 | 5190000 | 611 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
5 770,0 | |
346 | 1003 | 5190000 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 770,0 |
346 | 1003 | 5190000 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,4 | |
346 | 1003 | 5190000 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,4 |
346 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
166 660,3 | ||
346 | 1003 | 5190605 | на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
929,2 | ||
346 | 1003 | 5190605 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
929,2 | |
346 | 1003 | 5190605 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
929,2 |
346 | 1003 | 5190606 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
7 272,5 | ||
346 | 1003 | 5190606 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
7 272,5 | |
346 | 1003 | 5190606 | 496 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
7 272,5 |
346 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 849,3 | ||
346 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 849,3 | |
346 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
6 849,3 |
346 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
47 405,9 | ||
346 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
47 405,9 | |
346 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
47 405,9 |
346 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
25 300,0 | ||
346 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
25 300,0 | |
346 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
25 300,0 |
346 | 1003 | 5190621 | на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
78 903,4 | ||
346 | 1003 | 5190621 | 611 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
78 903,4 | |
346 | 1003 | 5190621 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
78 903,4 |
346 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
16 296,6 | |||
346 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | 16 296,6 | ||
346 | 1004 | 5190000 | Фонд компенсаций | 421,6 | ||
346 | 1004 | 5190000 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
421,6 | |
346 | 1004 | 5190000 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
421,6 |
346 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
15 875,0 | ||
346 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
15 329,0 | ||
346 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
15 329,0 | |
346 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
15 329,0 |
346 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
546,0 | ||
346 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
546,0 | |
346 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
546,0 |
346 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
18 592,7 | |||
346 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
15 023,2 | ||
346 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 847,0 | ||
346 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 4 847,0 | |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 3 631,6 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
951,9 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 23,5 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 5,7 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
36,3 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
18,2 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,0 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
34,3 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 30,0 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
33,6 |
346 | 1006 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
80,0 |
346 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
9 736,2 | ||
346 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
9 736,2 | ||
346 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 9 736,2 | |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 6 284,5 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,0 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 646,4 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | 107,8 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 37,5 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
84,7 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
41,8 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
5,0 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
280,0 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | 597,2 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 290 | Прочие расходы | 3,6 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
180,9 |
346 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
465,8 |
346 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
440,0 | ||
346 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
440,0 | ||
346 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 440,0 | |
346 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 393,0 |
346 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
47,0 |
346 | 1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
3 569,5 | ||
346 | 1006 | 7950100 | Городские целевые программы |
76,2 | ||
346 | 1006 | 7950110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
76,2 | ||
346 | 1006 | 7950110 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
76,2 | |
346 | 1006 | 7950110 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
76,2 |
346 | 1006 | 7950200 | Отраслевые целевые программы |
3 493,3 | ||
346 | 1006 | 7950201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 493,3 | ||
346 | 1006 | 7950201 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
1 235,6 | |
346 | 1006 | 7950201 | 482 | 226 | Прочие услуги | 40,0 |
346 | 1006 | 7950201 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
823,2 |
346 | 1006 | 7950201 | 482 | 290 | Прочие расходы | 372,4 |
346 | 1006 | 7950201 | 483 | Оказание социальной помощи |
2 257,7 | |
346 | 1006 | 7950201 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 257,7 |
347 | Администрация Металлургического района г.Челябинска |
216 803,3 | ||||
347 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
26 673,3 | |||
347 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
23 557,6 | |||
347 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
23 557,6 | ||
347 | 0104 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
19 585,9 | ||
347 | 0104 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 19 585,9 | |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 10 964,2 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
2 872,6 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 399,6 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 2 594,0 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
92,7 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
245,8 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
19,7 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
361,5 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 1 373,2 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 21,6 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
452,2 |
347 | 0104 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
188,8 |
347 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
654,0 | ||
347 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
654,0 | ||
347 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 654,0 | |
347 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 477,9 |
347 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,5 |
347 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
121,6 |
347 | 0104 | 0010607 | 005 | 221 | Услуги связи | 6,5 |
347 | 0104 | 0010607 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2,6 |
347 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,5 |
347 | 0104 | 0010607 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
21,9 |
347 | 0104 | 0010607 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
15,5 |
347 | 0104 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 | ||
347 | 0104 | 0011118 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 | ||
347 | 0104 | 0011118 | 005 | Центральный аппарат | 6,7 | |
347 | 0104 | 0011118 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,7 |
347 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 801,0 | ||
347 | 0104 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
150,0 | ||
347 | 0104 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 150,0 | |
347 | 0104 | 0011212 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
150,0 |
347 | 0104 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
94,0 | ||
347 | 0104 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 94,0 | |
347 | 0104 | 0011259 | 005 | 226 | Прочие услуги | 94,0 |
347 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 557,0 | ||
347 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 557,0 | |
347 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 557,0 |
347 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 510,1 | ||
347 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 1 510,1 | |
347 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 8,0 |
347 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
2,1 |
347 | 0104 | 0012200 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 500,0 |
347 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
3 115,7 | |||
347 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
823,2 | ||
347 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
823,2 | ||
347 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 823,2 | |
347 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 823,2 |
347 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
259,1 | ||
347 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
259,1 | ||
347 | 0115 | 0921212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
10,0 | ||
347 | 0115 | 0921212 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
10,0 | |
347 | 0115 | 0921212 | 216 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10,0 |
347 | 0115 | 0921259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
249,1 | ||
347 | 0115 | 0921259 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
249,1 | |
347 | 0115 | 0921259 | 216 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
249,1 |
347 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 033,4 | ||
347 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 033,4 | ||
347 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 033,4 | ||
347 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 033,4 | |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 211 | Заработная плата | 923,1 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 213 | Начисление на оплату труда |
241,4 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 221 | Услуги связи | 37,8 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
45,5 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 223130 | Потребление электроэнергии |
15,5 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
0,8 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
228,1 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 306,0 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
180,1 |
347 | 0115 | 5190601 | 608 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
55,1 |
347 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
18 275,5 | |||
347 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 18 275,5 | |||
347 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 18 275,5 | ||
347 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16 437,0 | ||
347 | 0502 | 6001216 | Расходы на благоустройство в районах города |
12 481,8 | ||
347 | 0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
2 985,5 | |
347 | 0502 | 6001216 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 985,5 |
347 | 0502 | 6001216 | 806 | Уличное освещение | 3 078,4 | |
347 | 0502 | 6001216 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 078,4 |
347 | 0502 | 6001216 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
4 081,1 | |
347 | 0502 | 6001216 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 081,1 |
347 | 0502 | 6001216 | 808 | Озеленение | 2 336,8 | |
347 | 0502 | 6001216 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 336,8 |
347 | 0502 | 6001259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
3 455,2 | ||
347 | 0502 | 6001259 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
535,7 | |
347 | 0502 | 6001259 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
535,7 |
347 | 0502 | 6001259 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
2 919,5 | |
347 | 0502 | 6001259 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 919,5 |
347 | 0502 | 6001260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | ||
347 | 0502 | 6001260 | 808 | Озеленение | 500,0 | |
347 | 0502 | 6001260 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
347 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 000,0 | ||
347 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
1 000,0 | ||
347 | 0502 | 6001303 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
9,0 | |
347 | 0502 | 6001303 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
9,0 |
347 | 0502 | 6001303 | 808 | Озеленение | 991,0 | |
347 | 0502 | 6001303 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
991,0 |
347 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
838,5 | ||
347 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
838,5 | ||
347 | 0502 | 6002106 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
838,5 | |
347 | 0502 | 6002106 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
838,5 |
347 | 0700 | Образование | 572,7 | |||
347 | 0702 | Общее образование | 294,9 | |||
347 | 0702 | 5199999 | Фонд компенсаций | 294,9 | ||
347 | 0702 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
294,9 | ||
347 | 0702 | 5190609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
294,9 | ||
347 | 0702 | 5190609 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
294,9 | |
347 | 0702 | 5190609 | 422 | 211 | Заработная плата | 104,9 |
347 | 0702 | 5190609 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда |
24,2 |
347 | 0702 | 5190609 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
165,8 |
347 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
238,8 | |||
347 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
208,0 | ||
347 | 0707 | 4310000 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
208,0 | ||
347 | 0707 | 4310000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 | |
347 | 0707 | 4310000 | 447 | 222 | Транспортные услуги | 36,2 |
347 | 0707 | 4310000 | 447 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
3,0 |
347 | 0707 | 4310000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 144,4 |
347 | 0707 | 4310000 | 447 | 290 | Прочие расходы | 18,0 |
347 | 0707 | 4310000 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6,4 |
347 | 0707 | 4329999 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
30,8 | ||
347 | 0707 | 4321100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
30,8 | ||
347 | 0707 | 4321109 | На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
30,8 | ||
347 | 0707 | 4321109 | 452 | Оздоровление детей | 30,8 | |
347 | 0707 | 4321109 | 452 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
30,8 |
347 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
39,1 | |||
347 | 0709 | 4369999 | Мероприятия в области образования |
39,1 | ||
347 | 0709 | 4361200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
39,1 | ||
347 | 0709 | 4361259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
39,1 | ||
347 | 0709 | 4361259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
39,1 | |
347 | 0709 | 4361259 | 447 | 290 | Прочие расходы | 39,1 |
347 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
3 660,0 | |||
347 | 0801 | Культура | 3 660,0 | |||
347 | 0801 | 4409999 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1 725,3 | ||
347 | 0801 | 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1 725,3 | ||
347 | 0801 | 4400000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 725,3 | |
347 | 0801 | 4400000 | 327 | 211 | Заработная плата | 993,0 |
347 | 0801 | 4400000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
260,0 |
347 | 0801 | 4400000 | 327 | 221 | Услуги связи | 29,0 |
347 | 0801 | 4400000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
262,1 |
347 | 0801 | 4400000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
137,5 |
347 | 0801 | 4400000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
43,7 |
347 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 934,7 | ||
347 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 111,9 | ||
347 | 0801 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 111,9 | |
347 | 0801 | 4500000 | 453 | 222 | Транспортные услуги | 42,9 |
347 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 1 069,0 |
347 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
822,8 | ||
347 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
772,8 | ||
347 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
772,8 | |
347 | 0801 | 4501259 | 453 | 222 | Транспортные услуги | 10,8 |
347 | 0801 | 4501259 | 453 | 226 | Прочие услуги | 747,0 |
347 | 0801 | 4501259 | 453 | 290 | Прочие расходы | 15,0 |
347 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | ||
347 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | |
347 | 0801 | 4501260 | 453 | 222 | Транспортные услуги | 25,0 |
347 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 25,0 |
347 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 409,9 | |||
347 | 0902 | Спорт и физическая культура |
409,9 | |||
347 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздорови- тельная работа и спор- тивные мероприятия |
409,9 | ||
347 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
339,9 | ||
347 | 0902 | 5121254 | Расходы на проведение спортивно - массовых мероприятий |
270,0 | ||
347 | 0902 | 5121254 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
270,0 | |
347 | 0902 | 5121254 | 455 | 222 | Транспортные услуги | 48,6 |
347 | 0902 | 5121254 | 455 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
10,0 |
347 | 0902 | 5121254 | 455 | 226 | Прочие услуги | 82,0 |
347 | 0902 | 5121254 | 455 | 290 | Прочие расходы | 129,4 |
347 | 0902 | 5121259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
69,9 | ||
347 | 0902 | 5121259 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
69,9 | |
347 | 0902 | 5121259 | 455 | 212 | Прочие выплаты | 1,8 |
347 | 0902 | 5121259 | 455 | 222 | Транспортные услуги | 20,9 |
347 | 0902 | 5121259 | 455 | 226 | Прочие услуги | 7,2 |
347 | 0902 | 5121259 | 455 | 290 | Прочие расходы | 40,0 |
347 | 0902 | 5121300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
70,0 | ||
347 | 0902 | 5121301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
70,0 | ||
347 | 0902 | 5121301 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
70,0 | |
347 | 0902 | 5121301 | 455 | 222 | Транспортные услуги | 23,8 |
347 | 0902 | 5121301 | 455 | 226 | Прочие услуги | 2,3 |
347 | 0902 | 5121301 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
44,0 |
347 | 1000 | Социальная политика | 167 211,9 | |||
347 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
139 851,9 | |||
347 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
8 135,5 | ||
347 | 1003 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
1,0 | ||
347 | 1003 | 5050000 | 483 | Оказание социальной помощи |
1,0 | |
347 | 1003 | 5050000 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1,0 |
347 | 1003 | 5050600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
4 981,3 | ||
347 | 1003 | 5050603 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
681,3 | ||
347 | 1003 | 5050603 | 483 | Оказание социальной помощи |
681,3 | |
347 | 1003 | 5050603 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
681,3 |
347 | 1003 | 5050608 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
4 300,0 | ||
347 | 1003 | 5050608 | 483 | Оказание социальной помощи |
4 300,0 | |
347 | 1003 | 5050608 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4 300,0 |
347 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 153,2 | ||
347 | 1003 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
136,0 | ||
347 | 1003 | 5051212 | 483 | Оказание социальной помощи |
136,0 | |
347 | 1003 | 5051212 | 483 | 226 | Прочие услуги | 136,0 |
347 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
46,1 | ||
347 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи |
46,1 | |
347 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
46,1 |
347 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
2 971,1 | ||
347 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи |
2 971,1 | |
347 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 971,1 |
347 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
397,9 | ||
347 | 1003 | 5140800 | Прочие субвенции | 385,9 | ||
347 | 1003 | 5140802 | на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
385,9 | ||
347 | 1003 | 5140802 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
385,9 | |
347 | 1003 | 5140802 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
385,9 |
347 | 1003 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
12,0 | ||
347 | 1003 | 5141259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
12,0 | ||
347 | 1003 | 5141259 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
2,0 | |
347 | 1003 | 5141259 | 482 | 290 | Прочие расходы | 2,0 |
347 | 1003 | 5141259 | 483 | Оказание социальной помощи |
10,0 | |
347 | 1003 | 5141259 | 483 | 290 | Прочие расходы | 10,0 |
347 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 131 318,5 | ||
347 | 1003 | 5190000 | Фонд компенсаций | 2 303,3 | ||
347 | 1003 | 5190000 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
2,6 | |
347 | 1003 | 5190000 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2,6 |
347 | 1003 | 5190000 | 611 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
2 300,5 | |
347 | 1003 | 5190000 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 300,5 |
347 | 1003 | 5190000 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,3 | |
347 | 1003 | 5190000 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,3 |
347 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
129 015,1 | ||
347 | 1003 | 5190605 | на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
790,7 | ||
347 | 1003 | 5190605 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
790,7 | |
347 | 1003 | 5190605 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
790,7 |
347 | 1003 | 5190606 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
8 053,5 | ||
347 | 1003 | 5190606 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
8 053,5 | |
347 | 1003 | 5190606 | 496 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
8 053,5 |
347 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
8 155,6 | ||
347 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
8 155,6 | |
347 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
8 155,6 |
347 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
37 351,0 | ||
347 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
37 351,0 | |
347 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
37 351,0 |
347 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
16 935,0 | ||
347 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
16 935,0 | |
347 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
16 935,0 |
347 | 1003 | 5190621 | на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
57 729,4 | ||
347 | 1003 | 5190621 | 611 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
57 729,4 | |
347 | 1003 | 5190621 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
57 729,4 |
347 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
10 047,8 | |||
347 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | 10 047,8 | ||
347 | 1004 | 5190000 | Фонд компенсаций | 608,2 | ||
347 | 1004 | 5190000 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
608,2 | |
347 | 1004 | 5190000 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
608,2 |
347 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
9 439,7 | ||
347 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
9 110,1 | ||
347 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
9 110,1 | |
347 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
9 110,1 |
347 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
329,6 | ||
347 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
329,6 | |
347 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
329,6 |
347 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
17 312,2 | |||
347 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
14 169,8 | ||
347 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 690,0 | ||
347 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 4 690,0 | |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 3 264,0 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
855,0 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 48,4 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 18,0 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
66,6 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
65,2 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
9,8 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
161,0 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 82,0 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
60,0 |
347 | 1006 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
60,0 |
347 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
9 051,8 | ||
347 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
9 051,8 | ||
347 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 9 051,8 | |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 5 675,7 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,0 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 487,4 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | 155,5 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 110,0 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
66,5 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
65,3 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
9,9 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
341,2 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | 375,4 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 290 | Прочие расходы | 24,6 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
190,3 |
347 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
549,1 |
347 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
428,0 | ||
347 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
428,0 | ||
347 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 428,0 | |
347 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 339,2 |
347 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
88,8 |
347 | 1006 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
40,0 | ||
347 | 1006 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
40,0 | ||
347 | 1006 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
40,0 | ||
347 | 1006 | 5051212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
40,0 | |
347 | 1006 | 5051212 | 482 | 290 | Прочие расходы | 40,0 |
347 | 1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
3 102,4 | ||
347 | 1006 | 7950100 | Городские целевые программы |
100,8 | ||
347 | 1006 | 7950110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
100,8 | ||
347 | 1006 | 7950110 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
100,8 | |
347 | 1006 | 7950110 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
100,8 |
347 | 1006 | 7950200 | Отраслевые целевые программы |
3 001,6 | ||
347 | 1006 | 7950201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 001,6 | ||
347 | 1006 | 7950201 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
1 076,5 | |
347 | 1006 | 7950201 | 482 | 226 | Прочие услуги | 40,0 |
347 | 1006 | 7950201 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
691,1 |
347 | 1006 | 7950201 | 482 | 290 | Прочие расходы | 345,4 |
347 | 1006 | 7950201 | 483 | Оказание социальной помощи |
1 925,2 | |
347 | 1006 | 7950201 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 925,2 |
348 | Администрация Советского района г. Челябинска |
220 273,9 | ||||
348 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
32 623,8 | |||
348 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
26 090,3 | |||
348 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
26 090,3 | ||
348 | 0104 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
21 231,0 | ||
348 | 0104 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 21 231,0 | |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 13 373,4 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 2,0 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
3 503,8 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 570,0 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 7,0 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
392,0 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
188,4 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
109,9 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
150,0 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 289,5 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 340,0 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 30,0 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
75,0 |
348 | 0104 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 200,0 |
348 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
451,8 | ||
348 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
451,8 | ||
348 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 451,8 | |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 311,2 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,2 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
83,1 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 221 | Услуги связи | 7,0 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
3,6 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
7,7 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | 5,8 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10,2 |
348 | 0104 | 0010607 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
22,0 |
348 | 0104 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 | ||
348 | 0104 | 0011118 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 | ||
348 | 0104 | 0011118 | 005 | Центральный аппарат | 6,7 | |
348 | 0104 | 0011118 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,7 |
348 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 873,0 | ||
348 | 0104 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
1 000,0 | ||
348 | 0104 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 1 000,0 | |
348 | 0104 | 0011260 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 000,0 |
348 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 873,0 | ||
348 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 873,0 | |
348 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 643,0 |
348 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
230,0 |
348 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 527,8 | ||
348 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 1 527,8 | |
348 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 22,0 |
348 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
5,8 |
348 | 0104 | 0012200 | 005 | 226 | Прочие услуги | 820,0 |
348 | 0104 | 0012200 | 005 | 290 | Прочие расходы | 50,0 |
348 | 0104 | 0012200 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
630,0 |
348 | 0113 | Резервные фонды | 3 182,6 | |||
348 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | 3 182,6 | ||
348 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 182,6 | ||
348 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
3 182,6 | ||
348 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
3 182,6 | |
348 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | 3 182,6 |
348 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
3 350,9 | |||
348 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
860,7 | ||
348 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
860,7 | ||
348 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 860,7 | |
348 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 860,7 |
348 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
160,3 | ||
348 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
160,3 | ||
348 | 0115 | 0921259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
160,3 | ||
348 | 0115 | 0921259 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
160,3 | |
348 | 0115 | 0921259 | 216 | 290 | Прочие расходы | 160,3 |
348 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 329,9 | ||
348 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 329,9 | ||
348 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 329,9 | ||
348 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 329,9 | |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 211 | Заработная плата | 1 011,7 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 213 | Начисление на оплату труда |
265,4 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 221 | Услуги связи | 39,2 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
44,2 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 223130 | Потребление электроэнергии |
15,3 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
7,0 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
389,7 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 329,0 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
185,5 |
348 | 0115 | 5190601 | 608 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
43,0 |
348 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
15 270,0 | |||
348 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 15 270,0 | |||
348 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 15 270,0 | ||
348 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
13 800,0 | ||
348 | 0502 | 6001212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
300,0 | ||
348 | 0502 | 6001212 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
87,1 | |
348 | 0502 | 6001212 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
87,1 |
348 | 0502 | 6001212 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
212,9 | |
348 | 0502 | 6001212 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
212,9 |
348 | 0502 | 6001216 | Расходы на благоустройство в районах города |
13 000,0 | ||
348 | 0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
6 993,2 | |
348 | 0502 | 6001216 | 412 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
59,3 |
348 | 0502 | 6001216 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
6 933,9 |
348 | 0502 | 6001216 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
4 250,0 | |
348 | 0502 | 6001216 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 250,0 |
348 | 0502 | 6001216 | 808 | Озеленение | 1 756,8 | |
348 | 0502 | 6001216 | 808 | 226 | Прочие услуги | 278,8 |
348 | 0502 | 6001216 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 478,0 |
348 | 0502 | 6001260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | ||
348 | 0502 | 6001260 | 808 | Озеленение | 500,0 | |
348 | 0502 | 6001260 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
348 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 000,0 | ||
348 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств-членов ШОС |
1 000,0 | ||
348 | 0502 | 6001303 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
500,0 | |
348 | 0502 | 6001303 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
348 | 0502 | 6001303 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
500,0 | |
348 | 0502 | 6001303 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
348 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
470,0 | ||
348 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств-членов ШОС |
470,0 | ||
348 | 0502 | 6002106 | 808 | Озеленение | 470,0 | |
348 | 0502 | 6002106 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
470,0 |
348 | 0700 | Образование | 564,2 | |||
348 | 0702 | Общее образование | 163,3 | |||
348 | 0702 | 4239999 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
4,4 | ||
348 | 0702 | 4231200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4,4 | ||
348 | 0702 | 4231259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
4,4 | ||
348 | 0702 | 4231259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4,4 | |
348 | 0702 | 4231259 | 327 | 290 | Прочие расходы | 4,4 |
348 | 0702 | 4249999 | Детские дома | 5,7 | ||
348 | 0702 | 4241200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5,7 | ||
348 | 0702 | 4241259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
5,7 | ||
348 | 0702 | 4241259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5,7 | |
348 | 0702 | 4241259 | 327 | 290 | Прочие расходы | 5,7 |
348 | 0702 | 5199999 | Фонд компенсаций | 153,2 | ||
348 | 0702 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
153,2 | ||
348 | 0702 | 5190609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
153,2 | ||
348 | 0702 | 5190609 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
153,2 | |
348 | 0702 | 5190609 | 422 | 211 | Заработная плата | 40,5 |
348 | 0702 | 5190609 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда |
9,4 |
348 | 0702 | 5190609 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
103,3 |
348 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
308,0 | |||
348 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
308,0 | ||
348 | 0707 | 4310000 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
208,0 | ||
348 | 0707 | 4310000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 | |
348 | 0707 | 4310000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 143,0 |
348 | 0707 | 4310000 | 447 | 290 | Прочие расходы | 55,0 |
348 | 0707 | 4310000 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 |
348 | 0707 | 4311100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
20,0 | ||
348 | 0707 | 4311109 | На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
20,0 | ||
348 | 0707 | 4311109 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 | |
348 | 0707 | 4311109 | 447 | 290 | Прочие расходы | 20,0 |
348 | 0707 | 4311200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
80,0 | ||
348 | 0707 | 4311212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
80,0 | ||
348 | 0707 | 4311212 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
80,0 | |
348 | 0707 | 4311212 | 447 | 290 | Прочие расходы | 78,3 |
348 | 0707 | 4311212 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1,8 |
348 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
92,9 | |||
348 | 0709 | 4369999 | Мероприятия в области образования |
92,9 | ||
348 | 0709 | 4361200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
92,9 | ||
348 | 0709 | 4361259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
92,9 | ||
348 | 0709 | 4361259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
92,9 | |
348 | 0709 | 4361259 | 447 | 226 | Прочие услуги | 38,2 |
348 | 0709 | 4361259 | 447 | 290 | Прочие расходы | 54,7 |
348 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
3 409,0 | |||
348 | 0801 | Культура | 3 409,0 | |||
348 | 0801 | 4409999 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
2 576,3 | ||
348 | 0801 | 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1 720,0 | ||
348 | 0801 | 4400000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 720,0 | |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 211 | Заработная плата | 993,0 |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
260,0 |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 221 | Услуги связи | 15,0 |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
128,6 |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
63,7 |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
28,2 |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
139,0 |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 77,5 |
348 | 0801 | 4400000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
15,0 |
348 | 0801 | 4401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
794,3 | ||
348 | 0801 | 4401259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
794,3 | ||
348 | 0801 | 4401259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
794,3 | |
348 | 0801 | 4401259 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
674,5 |
348 | 0801 | 4401259 | 327 | 226 | Прочие услуги | 119,7 |
348 | 0801 | 4402300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
62,0 | ||
348 | 0801 | 4402300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
62,0 | |
348 | 0801 | 4402300 | 327 | 211 | Заработная плата | 49,0 |
348 | 0801 | 4402300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
13,0 |
348 | 0801 | 4439999 | Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
29,7 | ||
348 | 0801 | 4431200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
29,7 | ||
348 | 0801 | 4431259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
29,7 | ||
348 | 0801 | 4431259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
29,7 | |
348 | 0801 | 4431259 | 327 | 290 | Прочие расходы | 29,7 |
348 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
803,0 | ||
348 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
750,0 | ||
348 | 0801 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
750,0 | |
348 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 717,8 |
348 | 0801 | 4500000 | 453 | 290 | Прочие расходы | 32,2 |
348 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
53,0 | ||
348 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
3,0 | ||
348 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3,0 | |
348 | 0801 | 4501259 | 453 | 290 | Прочие расходы | 3,0 |
348 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | ||
348 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | |
348 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 |
348 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 260,0 | |||
348 | 0902 | Спорт и физическая культура |
260,0 | |||
348 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздорови- тельная работа и спор- тивные мероприятия |
260,0 | ||
348 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
260,0 | ||
348 | 0902 | 5121254 | Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий |
260,0 | ||
348 | 0902 | 5121254 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
260,0 | |
348 | 0902 | 5121254 | 455 | 226 | Прочие услуги | 189,8 |
348 | 0902 | 5121254 | 455 | 290 | Прочие расходы | 70,2 |
348 | 1000 | Социальная политика | 168 146,9 | |||
348 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
138 147,3 | |||
348 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
7 205,9 | ||
348 | 1003 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
2,3 | ||
348 | 1003 | 5050000 | 483 | Оказание социальной помощи |
2,3 | |
348 | 1003 | 5050000 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2,3 |
348 | 1003 | 5050600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
4 104,8 | ||
348 | 1003 | 5050603 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
904,8 | ||
348 | 1003 | 5050603 | 483 | Оказание социальной помощи |
904,8 | |
348 | 1003 | 5050603 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
904,8 |
348 | 1003 | 5050608 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
3 200,0 | ||
348 | 1003 | 5050608 | 483 | Оказание социальной помощи |
3 200,0 | |
348 | 1003 | 5050608 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 200,0 |
348 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 098,8 | ||
348 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
47,3 | ||
348 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи |
47,3 | |
348 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
47,3 |
348 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
3 051,5 | ||
348 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи |
3 051,5 | |
348 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 051,5 |
348 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
494,5 | ||
348 | 1003 | 5140000 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
20,4 | ||
348 | 1003 | 5140000 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
20,4 | |
348 | 1003 | 5140000 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
20,4 |
348 | 1003 | 5140800 | Прочие субвенции | 357,1 | ||
348 | 1003 | 5140802 | на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
357,1 | ||
348 | 1003 | 5140802 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
357,1 | |
348 | 1003 | 5140802 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
357,1 |
348 | 1003 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
117,1 | ||
348 | 1003 | 5141259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
117,1 | ||
348 | 1003 | 5141259 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
117,1 | |
348 | 1003 | 5141259 | 482 | 290 | Прочие расходы | 117,1 |
348 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 130 446,9 | ||
348 | 1003 | 5190000 | Фонд компенсаций | 1 746,6 | ||
348 | 1003 | 5190000 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
48,2 | |
348 | 1003 | 5190000 | 496 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
48,2 |
348 | 1003 | 5190000 | 611 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1 698,2 | |
348 | 1003 | 5190000 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 698,2 |
348 | 1003 | 5190000 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,2 | |
348 | 1003 | 5190000 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,2 |
348 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
128 700,2 | ||
348 | 1003 | 5190605 | на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
807,5 | ||
348 | 1003 | 5190605 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
807,5 | |
348 | 1003 | 5190605 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
807,5 |
348 | 1003 | 5190606 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
5 097,2 | ||
348 | 1003 | 5190606 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
5 097,2 | |
348 | 1003 | 5190606 | 496 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 097,2 |
348 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 424,1 | ||
348 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
6 424,1 | |
348 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
6 424,1 |
348 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
34 746,5 | ||
348 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
34 746,5 | |
348 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
34 746,5 |
348 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
16 350,0 | ||
348 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
16 350,0 | |
348 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
16 350,0 |
348 | 1003 | 5190621 | на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
65 275,0 | ||
348 | 1003 | 5190621 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
65 275,0 | |
348 | 1003 | 5190621 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
65 275,0 |
348 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
13 282,7 | |||
348 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | 13 282,7 | ||
348 | 1004 | 5190000 | Фонд компенсаций | 215,3 | ||
348 | 1004 | 5190000 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
215,3 | |
348 | 1004 | 5190000 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
215,3 |
348 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
13 067,4 | ||
348 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
12 672,6 | ||
348 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
12 672,6 | |
348 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
12 672,6 |
348 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
394,8 | ||
348 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
394,8 | |
348 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
394,8 |
348 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
16 716,9 | |||
348 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
13 067,3 | ||
348 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 387,7 | ||
348 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 4 387,7 | |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 2 888,0 |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
757,0 |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 15,0 |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 6,0 |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
11,7 |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
15,0 |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,2 |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
662,6 |
348 | 1006 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
28,2 |
348 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
8 258,6 | ||
348 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
8 258,6 | ||
348 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 8 258,6 | |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 5 118,9 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,0 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 340,5 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | 137,5 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 60,5 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
42,7 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
48,1 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
14,1 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
335,0 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | 395,3 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 290 | Прочие расходы | 7,2 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
417,6 |
348 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
340,2 |
348 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
421,0 | ||
348 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
421,0 | ||
348 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 421,0 | |
348 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 334,0 |
348 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
87,0 |
348 | 1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
3 649,6 | ||
348 | 1006 | 7950100 | Городские целевые программы |
38,1 | ||
348 | 1006 | 7950110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
38,1 | ||
348 | 1006 | 7950110 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
38,1 | |
348 | 1006 | 7950110 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
38,1 |
348 | 1006 | 7950200 | Отраслевые целевые программы |
3 611,4 | ||
348 | 1006 | 7950201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 611,4 | ||
348 | 1006 | 7950201 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
1 550,5 | |
348 | 1006 | 7950201 | 482 | 226 | Прочие услуги | 40,0 |
348 | 1006 | 7950201 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 139,1 |
348 | 1006 | 7950201 | 482 | 290 | Прочие расходы | 371,4 |
348 | 1006 | 7950201 | 483 | Оказание социальной помощи |
2 060,9 | |
348 | 1006 | 7950201 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 060,9 |
349 | Администрация Тракторозаводского района г. Челябинск |
234 935,6 | ||||
349 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
28 560,5 | |||
349 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
22 851,5 | |||
349 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
22 851,5 | ||
349 | 0104 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
16 029,1 | ||
349 | 0104 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 16 029,1 | |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 10 453,0 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 5,0 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
2 737,9 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 337,0 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 600,0 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
217,4 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
162,1 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
112,7 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
847,0 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 288,0 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 4,0 |
349 | 0104 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
265,0 |
349 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
654,0 | ||
349 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
654,0 | ||
349 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 654,0 | |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 449,4 |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 10,8 |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
117,6 |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 221 | Услуги связи | 16,4 |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 3,0 |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
8,6 |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | 20,0 |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
18,0 |
349 | 0104 | 0010607 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
10,1 |
349 | 0104 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 | ||
349 | 0104 | 0011118 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 | ||
349 | 0104 | 0011118 | 005 | Центральный аппарат | 6,7 | |
349 | 0104 | 0011118 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,7 |
349 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
4 652,6 | ||
349 | 0104 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
2 413,6 | ||
349 | 0104 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 2 413,6 | |
349 | 0104 | 0011259 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 396,7 |
349 | 0104 | 0011259 | 005 | 226 | Прочие услуги | 1 012,7 |
349 | 0104 | 0011259 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4,2 |
349 | 0104 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | ||
349 | 0104 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 500,0 | |
349 | 0104 | 0011260 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
500,0 |
349 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 739,0 | ||
349 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 739,0 | |
349 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 489,5 |
349 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
249,6 |
349 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 509,1 | ||
349 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 1 509,1 | |
349 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 7,2 |
349 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
1,9 |
349 | 0104 | 0012200 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 167,2 |
349 | 0104 | 0012200 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
562,3 |
349 | 0104 | 0012200 | 005 | 226 | Прочие услуги | 420,5 |
349 | 0104 | 0012200 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
350,0 |
349 | 0113 | Резервные фонды | 1 383,0 | |||
349 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | 1 383,0 | ||
349 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 383,0 | ||
349 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 383,0 | ||
349 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
1 383,0 | |
349 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | 1 383,0 |
349 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
4 326,0 | |||
349 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 384,9 | ||
349 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
593,8 | ||
349 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 593,8 | |
349 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 593,8 |
349 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
791,1 | ||
349 | 0115 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
590,8 | ||
349 | 0115 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 590,8 | |
349 | 0115 | 0011212 | 005 | 290 | Прочие расходы | 590,8 |
349 | 0115 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
200,3 | ||
349 | 0115 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 200,3 | |
349 | 0115 | 0011259 | 005 | 290 | Прочие расходы | 200,3 |
349 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
458,4 | ||
349 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5,7 | ||
349 | 0115 | 0921259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
5,7 | ||
349 | 0115 | 0921259 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
5,7 | |
349 | 0115 | 0921259 | 216 | 290 | Прочие расходы | 5,7 |
349 | 0115 | 0922100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
452,7 | ||
349 | 0115 | 0922101 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на расчеты по исполнительному листу по строительству спортивной площадки в МОУ СОШ N 19 |
452,7 | ||
349 | 0115 | 0922101 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
452,7 | |
349 | 0115 | 0922101 | 216 | 290 | Прочие расходы | 452,7 |
349 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 482,7 | ||
349 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 482,7 | ||
349 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 482,7 | ||
349 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 482,7 | |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 211 | Заработная плата | 1 049,7 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 213 | Начисление на оплату труда |
294,3 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 221 | Услуги связи | 56,8 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
76,6 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 223130 | Потребление электроэнергии |
26,0 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,4 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
130,0 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 659,4 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
121,5 |
349 | 0115 | 5190601 | 608 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
67,0 |
349 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
17 796,2 | |||
349 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 17 796,2 | |||
349 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 17 796,2 | ||
349 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
15 889,0 | ||
349 | 0502 | 6001212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
898,0 | ||
349 | 0502 | 6001212 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
898,0 | |
349 | 0502 | 6001212 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
898,0 |
349 | 0502 | 6001216 | Расходы на благоустройство в районах города |
13 000,0 | ||
349 | 0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
6 604,7 | |
349 | 0502 | 6001216 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
6 604,7 |
349 | 0502 | 6001216 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
5 223,3 | |
349 | 0502 | 6001216 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
5 223,3 |
349 | 0502 | 6001216 | 808 | Озеленение | 1 172,0 | |
349 | 0502 | 6001216 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 172,0 |
349 | 0502 | 6001260 | Резервные фонды Администрации города |
1 991,0 | ||
349 | 0502 | 6001260 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 991,0 | |
349 | 0502 | 6001260 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 991,0 |
349 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 490,0 | ||
349 | 0502 | 6001301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
490,0 | ||
349 | 0502 | 6001301 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
490,0 | |
349 | 0502 | 6001301 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
490,0 |
349 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
1 000,0 | ||
349 | 0502 | 6001303 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 000,0 | |
349 | 0502 | 6001303 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 |
349 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
417,2 | ||
349 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
417,2 | ||
349 | 0502 | 6002106 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
417,2 | |
349 | 0502 | 6002106 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
417,2 |
349 | 0700 | Образование | 3 812,3 | |||
349 | 0702 | Общее образование | 666,8 | |||
349 | 0702 | 5199999 | Фонд компенсаций | 666,8 | ||
349 | 0702 | 5190000 | Фонд компенсаций | 34,2 | ||
349 | 0702 | 5190000 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
34,2 | |
349 | 0702 | 5190000 | 422 | 211 | Заработная плата | 11,4 |
349 | 0702 | 5190000 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда |
1,6 |
349 | 0702 | 5190000 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
21,2 |
349 | 0702 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
632,6 | ||
349 | 0702 | 5190609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
632,6 | ||
349 | 0702 | 5190609 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
632,6 | |
349 | 0702 | 5190609 | 422 | 211 | Заработная плата | 190,5 |
349 | 0702 | 5190609 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда |
45,0 |
349 | 0702 | 5190609 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
397,1 |
349 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
478,5 | |||
349 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
478,5 | ||
349 | 0707 | 4310000 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
208,0 | ||
349 | 0707 | 4310000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 | |
349 | 0707 | 4310000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 131,1 |
349 | 0707 | 4310000 | 447 | 290 | Прочие расходы | 63,9 |
349 | 0707 | 4310000 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
13,0 |
349 | 0707 | 4311100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
40,0 | ||
349 | 0707 | 4311109 | На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
40,0 | ||
349 | 0707 | 4311109 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
40,0 | |
349 | 0707 | 4311109 | 447 | 226 | Прочие услуги | 40,0 |
349 | 0707 | 4311200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
210,5 | ||
349 | 0707 | 4311212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 | ||
349 | 0707 | 4311212 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 | |
349 | 0707 | 4311212 | 447 | 226 | Прочие услуги | 20,0 |
349 | 0707 | 4311259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
190,5 | ||
349 | 0707 | 4311259 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
190,5 | |
349 | 0707 | 4311259 | 447 | 226 | Прочие услуги | 190,5 |
349 | 0707 | 4311300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
20,0 | ||
349 | 0707 | 4311301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
20,0 | ||
349 | 0707 | 4311301 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
20,0 | |
349 | 0707 | 4311301 | 447 | 226 | Прочие услуги | 20,0 |
349 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
2 667,1 | |||
349 | 0709 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
2 587,1 | ||
349 | 0709 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
1 500,0 | ||
349 | 0709 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
1 500,0 | |
349 | 0709 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 500,0 |
349 | 0709 | 1022100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
1 087,1 | ||
349 | 0709 | 1022101 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на расчеты по исполнительному листу по строительству спортивной площадки в МОУ СОШ N 19 |
1 087,1 | ||
349 | 0709 | 1022101 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
1 087,1 | |
349 | 0709 | 1022101 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 087,1 |
349 | 0709 | 4369999 | Мероприятия в области образования |
30,0 | ||
349 | 0709 | 4361200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
30,0 | ||
349 | 0709 | 4361212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 | ||
349 | 0709 | 4361212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30,0 | |
349 | 0709 | 4361212 | 327 | 290 | Прочие расходы | 20,0 |
349 | 0709 | 4361212 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
10,0 |
349 | 0709 | 4529999 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
50,0 | ||
349 | 0709 | 4521200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
50,0 | ||
349 | 0709 | 4521212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
50,0 | ||
349 | 0709 | 4521212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
50,0 | |
349 | 0709 | 4521212 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
5,0 |
349 | 0709 | 4521212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
45,0 |
349 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
1 483,0 | |||
349 | 0801 | Культура | 1 483,0 | |||
349 | 0801 | 4409999 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
20,0 | ||
349 | 0801 | 4401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
20,0 | ||
349 | 0801 | 4401212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 | ||
349 | 0801 | 4401212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
20,0 | |
349 | 0801 | 4401212 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 |
349 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 463,0 | ||
349 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
811,0 | ||
349 | 0801 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
811,0 | |
349 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 741,0 |
349 | 0801 | 4500000 | 453 | 290 | Прочие расходы | 70,0 |
349 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
557,0 | ||
349 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
507,0 | ||
349 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
507,0 | |
349 | 0801 | 4501259 | 453 | 226 | Прочие услуги | 443,0 |
349 | 0801 | 4501259 | 453 | 290 | Прочие расходы | 64,0 |
349 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | ||
349 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | |
349 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 |
349 | 0801 | 4501300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
95,0 | ||
349 | 0801 | 4501301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
95,0 | ||
349 | 0801 | 4501301 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
95,0 | |
349 | 0801 | 4501301 | 453 | 226 | Прочие услуги | 95,0 |
349 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 490,1 | |||
349 | 0902 | Спорт и физическая культура |
490,1 | |||
349 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздорови- тельная работа и спор- тивные мероприятия |
490,1 | ||
349 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
490,1 | ||
349 | 0902 | 5121254 | Расходы на проведение спортивно - массовых мероприятий |
472,0 | ||
349 | 0902 | 5121254 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
472,0 | |
349 | 0902 | 5121254 | 455 | 226 | Прочие услуги | 242,0 |
349 | 0902 | 5121254 | 455 | 290 | Прочие расходы | 170,4 |
349 | 0902 | 5121254 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
59,6 |
349 | 0902 | 5121259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
18,1 | ||
349 | 0902 | 5121259 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
18,1 | |
349 | 0902 | 5121259 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
18,1 |
349 | 1000 | Социальная политика | 182 793,6 | |||
349 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
146 783,5 | |||
349 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
8 564,8 | ||
349 | 1003 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
1,3 | ||
349 | 1003 | 5050000 | 483 | Оказание социальной помощи |
1,3 | |
349 | 1003 | 5050000 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1,3 |
349 | 1003 | 5050600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
5 473,0 | ||
349 | 1003 | 5050603 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
773,0 | ||
349 | 1003 | 5050603 | 483 | Оказание социальной помощи |
773,0 | |
349 | 1003 | 5050603 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
773,0 |
349 | 1003 | 5050608 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
4 700,0 | ||
349 | 1003 | 5050608 | 483 | Оказание социальной помощи |
4 700,0 | |
349 | 1003 | 5050608 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4 700,0 |
349 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 890,5 | ||
349 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
37,6 | ||
349 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи |
37,6 | |
349 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
37,6 |
349 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
2 852,9 | ||
349 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи |
2 852,9 | |
349 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 852,9 |
349 | 1003 | 5051300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
200,0 | ||
349 | 1003 | 5051301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
200,0 | ||
349 | 1003 | 5051301 | 483 | Оказание социальной помощи |
200,0 | |
349 | 1003 | 5051301 | 483 | 226 | Прочие услуги | 170,0 |
349 | 1003 | 5051301 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
30,0 |
349 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
615,9 | ||
349 | 1003 | 5140000 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
1,2 | ||
349 | 1003 | 5140000 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
1,2 | |
349 | 1003 | 5140000 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1,2 |
349 | 1003 | 5140800 | Прочие субвенции | 509,8 | ||
349 | 1003 | 5140802 | на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
509,8 | ||
349 | 1003 | 5140802 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
509,8 | |
349 | 1003 | 5140802 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
509,8 |
349 | 1003 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
104,9 | ||
349 | 1003 | 5141259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
104,9 | ||
349 | 1003 | 5141259 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
104,9 | |
349 | 1003 | 5141259 | 482 | 290 | Прочие расходы | 104,9 |
349 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 137 602,8 | ||
349 | 1003 | 5190000 | Фонд компенсаций | 4 250,5 | ||
349 | 1003 | 5190000 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
5,2 | |
349 | 1003 | 5190000 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5,2 |
349 | 1003 | 5190000 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
13,4 | |
349 | 1003 | 5190000 | 496 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
13,4 |
349 | 1003 | 5190000 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
12,9 | |
349 | 1003 | 5190000 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
12,9 |
349 | 1003 | 5190000 | 611 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
4 218,7 | |
349 | 1003 | 5190000 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4 218,7 |
349 | 1003 | 5190000 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,3 | |
349 | 1003 | 5190000 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,3 |
349 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
133 352,3 | ||
349 | 1003 | 5190605 | на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
755,7 | ||
349 | 1003 | 5190605 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
755,7 | |
349 | 1003 | 5190605 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
755,7 |
349 | 1003 | 5190606 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
3 583,7 | ||
349 | 1003 | 5190606 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
3 583,7 | |
349 | 1003 | 5190606 | 496 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 583,7 |
349 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
4 983,2 | ||
349 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
4 983,2 | |
349 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4 983,2 |
349 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
34 163,6 | ||
349 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
34 163,6 | |
349 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
34 163,6 |
349 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
22 601,8 | ||
349 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
22 601,8 | |
349 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
22 601,8 |
349 | 1003 | 5190621 | на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
67 264,3 | ||
349 | 1003 | 5190621 | 611 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
67 264,3 | |
349 | 1003 | 5190621 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
67 264,3 |
349 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
16 591,4 | |||
349 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | 16 591,4 | ||
349 | 1004 | 5190000 | Фонд компенсаций | 689,9 | ||
349 | 1004 | 5190000 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
689,9 | |
349 | 1004 | 5190000 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
689,9 |
349 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
15 901,5 | ||
349 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
15 142,3 | ||
349 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
15 142,3 | |
349 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
15 142,3 |
349 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
759,2 | ||
349 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
759,2 | |
349 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
759,2 |
349 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
19 418,7 | |||
349 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
16 092,3 | ||
349 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
5 634,2 | ||
349 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 5 634,2 | |
349 | 1006 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 3 382,0 |
349 | 1006 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
886,0 |
349 | 1006 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
4,7 |
349 | 1006 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
4,6 |
349 | 1006 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,6 |
349 | 1006 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 200,0 |
349 | 1006 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
154,3 |
349 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
9 327,1 | ||
349 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
9 327,1 | ||
349 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 9 327,1 | |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 6 155,4 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,0 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 612,5 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | 159,0 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 18,1 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
72,6 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
65,3 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
11,3 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
99,0 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | 254,6 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 290 | Прочие расходы | 15,0 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
287,8 |
349 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
575,4 |
349 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 131,0 | ||
349 | 1006 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
398,0 | ||
349 | 1006 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 398,0 | |
349 | 1006 | 0011259 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
398,0 |
349 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
733,0 | ||
349 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 733,0 | |
349 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 580,8 |
349 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
152,2 |
349 | 1006 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
65,0 | ||
349 | 1006 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
25,0 | ||
349 | 1006 | 5051259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
25,0 | ||
349 | 1006 | 5051259 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
25,0 | |
349 | 1006 | 5051259 | 482 | 290 | Прочие расходы | 25,0 |
349 | 1006 | 5051300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
40,0 | ||
349 | 1006 | 5051301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
40,0 | ||
349 | 1006 | 5051301 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
40,0 | |
349 | 1006 | 5051301 | 482 | 226 | Прочие услуги | 40,0 |
349 | 1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
3 261,3 | ||
349 | 1006 | 7950100 | Городские целевые программы |
55,1 | ||
349 | 1006 | 7950110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
55,1 | ||
349 | 1006 | 7950110 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
55,1 | |
349 | 1006 | 7950110 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
55,1 |
349 | 1006 | 7950200 | Отраслевые целевые программы |
3 206,3 | ||
349 | 1006 | 7950201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
3 206,3 | ||
349 | 1006 | 7950201 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
1 147,2 | |
349 | 1006 | 7950201 | 482 | 226 | Прочие услуги | 40,0 |
349 | 1006 | 7950201 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
753,8 |
349 | 1006 | 7950201 | 482 | 290 | Прочие расходы | 353,4 |
349 | 1006 | 7950201 | 483 | Оказание социальной помощи |
2 059,1 | |
349 | 1006 | 7950201 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 059,1 |
350 | Администрация Центрального района г.Челябинска |
161 907,4 | ||||
350 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
26 844,5 | |||
350 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
22 918,2 | |||
350 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
22 918,2 | ||
350 | 0104 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
17 918,6 | ||
350 | 0104 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 17 918,6 | |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 11 512,0 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,9 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
3 014,1 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 545,7 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 478,7 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
315,2 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
81,6 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
39,5 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
136,9 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 604,0 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 10,1 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40,0 |
350 | 0104 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
138,8 |
350 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
450,8 | ||
350 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
450,8 | ||
350 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 450,8 | |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 357,6 |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 8,3 |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
73,7 |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 221 | Услуги связи | 6,2 |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | 2,3 |
350 | 0104 | 0010607 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
2,8 |
350 | 0104 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 | ||
350 | 0104 | 0011118 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 | ||
350 | 0104 | 0011118 | 005 | Центральный аппарат | 6,7 | |
350 | 0104 | 0011118 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,7 |
350 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 016,7 | ||
350 | 0104 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
949,7 | ||
350 | 0104 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 949,7 | |
350 | 0104 | 0011259 | 005 | 226 | Прочие услуги | 509,8 |
350 | 0104 | 0011259 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
439,9 |
350 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 067,0 | ||
350 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 2 067,0 | |
350 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 728,0 |
350 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
339,0 |
350 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
1 525,5 | ||
350 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 1 525,5 | |
350 | 0104 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 20,2 |
350 | 0104 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
5,3 |
350 | 0104 | 0012200 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
14,0 |
350 | 0104 | 0012200 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
206,0 |
350 | 0104 | 0012200 | 005 | 226 | Прочие услуги | 903,0 |
350 | 0104 | 0012200 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
347,0 |
350 | 0104 | 0012200 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
30,0 |
350 | 0113 | Резервные фонды | 324,6 | |||
350 | 0113 | 0709999 | Резервные фонды | 324,6 | ||
350 | 0113 | 0701200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
324,6 | ||
350 | 0113 | 0701259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
324,6 | ||
350 | 0113 | 0701259 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
324,6 | |
350 | 0113 | 0701259 | 184 | 290 | Прочие расходы | 324,6 |
350 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
3 601,7 | |||
350 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
740,1 | ||
350 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
565,0 | ||
350 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 565,0 | |
350 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 551,2 |
350 | 0115 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
13,8 |
350 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
175,1 | ||
350 | 0115 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
175,1 | ||
350 | 0115 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 175,1 | |
350 | 0115 | 0011212 | 005 | 226 | Прочие услуги | 123,0 |
350 | 0115 | 0011212 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
45,1 |
350 | 0115 | 0011212 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
7,0 |
350 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
252,7 | ||
350 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
252,7 | ||
350 | 0115 | 0921259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
252,7 | ||
350 | 0115 | 0921259 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
252,7 | |
350 | 0115 | 0921259 | 216 | 226 | Прочие услуги | 100,0 |
350 | 0115 | 0921259 | 216 | 290 | Прочие расходы | 152,7 |
350 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 608,9 | ||
350 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 608,9 | ||
350 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 608,9 | ||
350 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 608,9 | |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 211 | Заработная плата | 907,9 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 213 | Начисление на оплату труда |
237,8 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 221 | Услуги связи | 40,8 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
32,3 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 223130 | Потребление электроэнергии |
17,8 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,4 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
590,6 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 730,8 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
41,5 |
350 | 0115 | 5190601 | 608 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
8,0 |
350 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
19 826,0 | |||
350 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 19 826,0 | |||
350 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 19 826,0 | ||
350 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
16 398,0 | ||
350 | 0502 | 6001212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
200,0 | ||
350 | 0502 | 6001212 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
200,0 | |
350 | 0502 | 6001212 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200,0 |
350 | 0502 | 6001216 | Расходы на благоустройство в районах города |
13 000,0 | ||
350 | 0502 | 6001216 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
5 285,2 | |
350 | 0502 | 6001216 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
5 090,0 |
350 | 0502 | 6001216 | 412 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
195,3 |
350 | 0502 | 6001216 | 806 | Уличное освещение | 156,5 | |
350 | 0502 | 6001216 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
156,5 |
350 | 0502 | 6001216 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
7 094,0 | |
350 | 0502 | 6001216 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
7 094,0 |
350 | 0502 | 6001216 | 808 | Озеленение | 464,3 | |
350 | 0502 | 6001216 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
464,3 |
350 | 0502 | 6001259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
2 698,0 | ||
350 | 0502 | 6001259 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
2 698,0 | |
350 | 0502 | 6001259 | 412 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 698,0 |
350 | 0502 | 6001260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | ||
350 | 0502 | 6001260 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
500,0 | |
350 | 0502 | 6001260 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
350 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 300,0 | ||
350 | 0502 | 6001301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
300,0 | ||
350 | 0502 | 6001301 | 806 | Уличное освещение | 300,0 | |
350 | 0502 | 6001301 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
300,0 |
350 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств-членов ШОС |
1 000,0 | ||
350 | 0502 | 6001303 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
500,0 | |
350 | 0502 | 6001303 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
350 | 0502 | 6001303 | 808 | Озеленение | 500,0 | |
350 | 0502 | 6001303 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
350 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
2 128,0 | ||
350 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств-членов ШОС |
2 128,0 | ||
350 | 0502 | 6002106 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 128,0 | |
350 | 0502 | 6002106 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 128,0 |
350 | 0502 | 6002106 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
500,0 | |
350 | 0502 | 6002106 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
350 | 0502 | 6002106 | 808 | Озеленение | 500,0 | |
350 | 0502 | 6002106 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
350 | 0700 | Образование | 520,6 | |||
350 | 0702 | Общее образование | 287,6 | |||
350 | 0702 | 5199999 | Фонд компенсаций | 287,6 | ||
350 | 0702 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
287,6 | ||
350 | 0702 | 5190609 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
287,6 | ||
350 | 0702 | 5190609 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
287,6 | |
350 | 0702 | 5190609 | 422 | 211 | Заработная плата | 68,0 |
350 | 0702 | 5190609 | 422 | 213 | Начисление на оплату труда |
15,7 |
350 | 0702 | 5190609 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
204,0 |
350 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
233,0 | |||
350 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
233,0 | ||
350 | 0707 | 4310000 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
208,0 | ||
350 | 0707 | 4310000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
208,0 | |
350 | 0707 | 4310000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 125,0 |
350 | 0707 | 4310000 | 447 | 290 | Прочие расходы | 83,0 |
350 | 0707 | 4311100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
25,0 | ||
350 | 0707 | 4311109 | На организацию мероприятий с детьми и молодежью |
25,0 | ||
350 | 0707 | 4311109 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
25,0 | |
350 | 0707 | 4311109 | 447 | 226 | Прочие услуги | 15,0 |
350 | 0707 | 4311109 | 447 | 290 | Прочие расходы | 10,0 |
350 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
1 635,7 | |||
350 | 0801 | Культура | 1 635,7 | |||
350 | 0801 | 4409999 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
931,7 | ||
350 | 0801 | 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
250,5 | ||
350 | 0801 | 4400000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
250,5 | |
350 | 0801 | 4400000 | 327 | 211 | Заработная плата | 163,2 |
350 | 0801 | 4400000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
42,7 |
350 | 0801 | 4400000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
44,6 |
350 | 0801 | 4401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
680,1 | ||
350 | 0801 | 4401259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
680,1 | ||
350 | 0801 | 4401259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
680,1 | |
350 | 0801 | 4401259 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
680,1 |
350 | 0801 | 4402300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
1,1 | ||
350 | 0801 | 4402300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1,1 | |
350 | 0801 | 4402300 | 327 | 211 | Заработная плата | 0,8 |
350 | 0801 | 4402300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
0,3 |
350 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
704,0 | ||
350 | 0801 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
602,5 | ||
350 | 0801 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
602,5 | |
350 | 0801 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 464,2 |
350 | 0801 | 4500000 | 453 | 290 | Прочие расходы | 138,3 |
350 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
101,5 | ||
350 | 0801 | 4501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
51,5 | ||
350 | 0801 | 4501259 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
51,5 | |
350 | 0801 | 4501259 | 453 | 290 | Прочие расходы | 51,5 |
350 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
50,0 | ||
350 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50,0 | |
350 | 0801 | 4501260 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50,0 |
350 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 254,0 | |||
350 | 0902 | Спорт и физическая культура |
254,0 | |||
350 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздорови- тельная работа и спор- тивные мероприятия |
254,0 | ||
350 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
254,0 | ||
350 | 0902 | 5121254 | Расходы на проведение спортивно - массовых мероприятий |
254,0 | ||
350 | 0902 | 5121254 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
254,0 | |
350 | 0902 | 5121254 | 455 | 226 | Прочие услуги | 135,7 |
350 | 0902 | 5121254 | 455 | 290 | Прочие расходы | 88,0 |
350 | 0902 | 5121254 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
30,3 |
350 | 1000 | Социальная политика | 112 826,5 | |||
350 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
93 231,7 | |||
350 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
5 074,1 | ||
350 | 1003 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
0,6 | ||
350 | 1003 | 5050000 | 483 | Оказание социальной помощи |
0,6 | |
350 | 1003 | 5050000 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,6 |
350 | 1003 | 5050600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 842,2 | ||
350 | 1003 | 5050603 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержке отдельным категориям граждан |
742,2 | ||
350 | 1003 | 5050603 | 483 | Оказание социальной помощи |
742,2 | |
350 | 1003 | 5050603 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
742,2 |
350 | 1003 | 5050608 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка |
2 100,0 | ||
350 | 1003 | 5050608 | 483 | Оказание социальной помощи |
2 100,0 | |
350 | 1003 | 5050608 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 100,0 |
350 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 151,3 | ||
350 | 1003 | 5051259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
4,6 | ||
350 | 1003 | 5051259 | 483 | Оказание социальной помощи |
4,6 | |
350 | 1003 | 5051259 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4,6 |
350 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
42,5 | ||
350 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи |
42,5 | |
350 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
42,5 |
350 | 1003 | 5051264 | Единовременная социальная выплата из расчета 500 руб. на одного человека матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, детям защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, труженикам тыла |
2 104,2 | ||
350 | 1003 | 5051264 | 483 | Оказание социальной помощи |
2 104,2 | |
350 | 1003 | 5051264 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 104,2 |
350 | 1003 | 5051300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
80,0 | ||
350 | 1003 | 5051301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
80,0 | ||
350 | 1003 | 5051301 | 483 | Оказание социальной помощи |
80,0 | |
350 | 1003 | 5051301 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
80,0 |
350 | 1003 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
149,5 | ||
350 | 1003 | 5140800 | Прочие субвенции | 128,0 | ||
350 | 1003 | 5140802 | на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение |
128,0 | ||
350 | 1003 | 5140802 | 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
128,0 | |
350 | 1003 | 5140802 | 703 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
128,0 |
350 | 1003 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
21,5 | ||
350 | 1003 | 5141259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
21,5 | ||
350 | 1003 | 5141259 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
21,5 | |
350 | 1003 | 5141259 | 482 | 226 | Прочие услуги | 15,0 |
350 | 1003 | 5141259 | 482 | 290 | Прочие расходы | 6,5 |
350 | 1003 | 5199999 | Фонд компенсаций | 88 008,2 | ||
350 | 1003 | 5190000 | Фонд компенсаций | 2 073,3 | ||
350 | 1003 | 5190000 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
1,2 | |
350 | 1003 | 5190000 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1,2 |
350 | 1003 | 5190000 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
13,5 | |
350 | 1003 | 5190000 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
13,5 |
350 | 1003 | 5190000 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
2 058,5 | |
350 | 1003 | 5190000 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 058,5 |
350 | 1003 | 5190000 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
0,1 | |
350 | 1003 | 5190000 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
0,1 |
350 | 1003 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
85 934,9 | ||
350 | 1003 | 5190605 | на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
607,6 | ||
350 | 1003 | 5190605 | 494 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
607,6 | |
350 | 1003 | 5190605 | 494 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
607,6 |
350 | 1003 | 5190606 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
3 712,0 | ||
350 | 1003 | 5190606 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
3 712,0 | |
350 | 1003 | 5190606 | 496 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 712,0 |
350 | 1003 | 5190617 | на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
2 562,2 | ||
350 | 1003 | 5190617 | 610 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
2 562,2 | |
350 | 1003 | 5190617 | 610 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2 562,2 |
350 | 1003 | 5190618 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда |
25 912,7 | ||
350 | 1003 | 5190618 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
25 912,7 | |
350 | 1003 | 5190618 | 563 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
25 912,7 |
350 | 1003 | 5190619 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
7 912,2 | ||
350 | 1003 | 5190619 | 749 | Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
7 912,2 | |
350 | 1003 | 5190619 | 749 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
7 912,2 |
350 | 1003 | 5190621 | на оплату жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
45 228,1 | ||
350 | 1003 | 5190621 | 611 | Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
45 228,1 | |
350 | 1003 | 5190621 | 611 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
45 228,1 |
350 | 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
5 775,9 | |||
350 | 1004 | 5199999 | Фонд компенсаций | 5 775,9 | ||
350 | 1004 | 5190000 | Фонд компенсаций | 310,5 | ||
350 | 1004 | 5190000 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
310,5 | |
350 | 1004 | 5190000 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
310,5 |
350 | 1004 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
5 465,4 | ||
350 | 1004 | 5190610 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |
5 121,8 | ||
350 | 1004 | 5190610 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
5 121,8 | |
350 | 1004 | 5190610 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 121,8 |
350 | 1004 | 5190627 | на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
343,6 | ||
350 | 1004 | 5190627 | 424 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
343,6 | |
350 | 1004 | 5190627 | 424 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
343,6 |
350 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
13 818,9 | |||
350 | 1006 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
11 107,2 | ||
350 | 1006 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 049,4 | ||
350 | 1006 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 3 049,4 | |
350 | 1006 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 2 330,0 |
350 | 1006 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
610,0 |
350 | 1006 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 10,0 |
350 | 1006 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
10,0 |
350 | 1006 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
15,9 |
350 | 1006 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
1,4 |
350 | 1006 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 56,7 |
350 | 1006 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 0,4 |
350 | 1006 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
15,0 |
350 | 1006 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
7 329,8 | ||
350 | 1006 | 0010705 | на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
7 329,8 | ||
350 | 1006 | 0010705 | 005 | Центральный аппарат | 7 329,8 | |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 211 | Заработная плата | 4 125,4 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,0 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 080,4 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 221 | Услуги связи | 96,0 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 26,0 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
20,2 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
32,5 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
4,2 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
254,0 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 226 | Прочие услуги | 1 084,9 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 290 | Прочие расходы | 20,0 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
148,2 |
350 | 1006 | 0010705 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
437,0 |
350 | 1006 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
728,0 | ||
350 | 1006 | 0011212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
20,0 | ||
350 | 1006 | 0011212 | 005 | Центральный аппарат | 20,0 | |
350 | 1006 | 0011212 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20,0 |
350 | 1006 | 0011259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
385,0 | ||
350 | 1006 | 0011259 | 005 | Центральный аппарат | 385,0 | |
350 | 1006 | 0011259 | 005 | 226 | Прочие услуги | 385,0 |
350 | 1006 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
323,0 | ||
350 | 1006 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 323,0 | |
350 | 1006 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 270,0 |
350 | 1006 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
53,0 |
350 | 1006 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
99,9 | ||
350 | 1006 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
99,9 | ||
350 | 1006 | 5051212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
99,9 | ||
350 | 1006 | 5051212 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
99,9 | |
350 | 1006 | 5051212 | 482 | 226 | Прочие услуги | 94,9 |
350 | 1006 | 5051212 | 482 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
5,0 |
350 | 1006 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
2 611,8 | ||
350 | 1006 | 7950100 | Городские целевые программы |
36,4 | ||
350 | 1006 | 7950110 | Городская целевая программа социальной реабилитации участников боевых действий на 2007 - 2010 годы |
36,4 | ||
350 | 1006 | 7950110 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
36,4 | |
350 | 1006 | 7950110 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
36,4 |
350 | 1006 | 7950200 | Отраслевые целевые программы |
2 575,4 | ||
350 | 1006 | 7950201 | Отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2007 год" |
2 575,4 | ||
350 | 1006 | 7950201 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
1 454,0 | |
350 | 1006 | 7950201 | 482 | 226 | Прочие услуги | 40,0 |
350 | 1006 | 7950201 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 048,6 |
350 | 1006 | 7950201 | 482 | 290 | Прочие расходы | 365,4 |
350 | 1006 | 7950201 | 483 | Оказание социальной помощи |
1 121,3 | |
350 | 1006 | 7950201 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 121,3 |
353 | Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации г. Челябинска |
563 668,8 | ||||
353 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
200,0 | |||
353 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
200,0 | |||
353 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
200,0 | ||
353 | 0115 | 0921600 | Прочие безвозмездные поступления |
200,0 | ||
353 | 0115 | 0921601 | Ремонт помещения общественной приемной Губернатора Челябинской области |
200,0 | ||
353 | 0115 | 0921601 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
200,0 | |
353 | 0115 | 0921601 | 216 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
200,0 |
353 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
461 739,2 | |||
353 | 0501 | Жилищное хозяйство | 320 377,1 | |||
353 | 0501 | 3509999 | Поддержка жилищного хозяйства |
168 023,1 | ||
353 | 0501 | 3500000 | Поддержка жилищного хозяйства |
170,0 | ||
353 | 0501 | 3500000 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
170,0 | |
353 | 0501 | 3500000 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
170,0 |
353 | 0501 | 3500200 | Отраслевые целевые программы |
113 260,0 | ||
353 | 0501 | 3500209 | Отраслевая целевая программа "Формирование жилых помещений специализированного жилищного фонда на 2006 - 2007 годы". |
70 900,0 | ||
353 | 0501 | 3500209 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
70 900,0 | |
353 | 0501 | 3500209 | 410 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
30 445,0 |
353 | 0501 | 3500209 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
40 455,0 |
353 | 0501 | 3500210 | Отраслевая целевая программа "Капитальный ремонт специализированного жилищного фонда и специализированного жилищного фонда, переведенного в статус социального использования на 2007-2010 годы" |
42 360,0 | ||
353 | 0501 | 3500210 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
42 360,0 | |
353 | 0501 | 3500210 | 410 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
12 053,9 |
353 | 0501 | 3500210 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
30 306,1 |
353 | 0501 | 3501100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6 600,0 | ||
353 | 0501 | 3501115 | Проведение ремонтных работ, строительных и работ по благоустройству с привлечением студенческих отрядов |
6 600,0 | ||
353 | 0501 | 3501115 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
6 600,0 | |
353 | 0501 | 3501115 | 410 | 242001 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Капитальные расходы |
6 600,0 |
353 | 0501 | 3501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
32 815,4 | ||
353 | 0501 | 3501203 | Ремонт асфальтового покрытия дворовых и внутриквартальных проездов |
25 000,0 | ||
353 | 0501 | 3501203 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
25 000,0 | |
353 | 0501 | 3501203 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
25 000,0 |
353 | 0501 | 3501212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
5 715,0 | ||
353 | 0501 | 3501212 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
5 715,0 | |
353 | 0501 | 3501212 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
5 715,0 |
353 | 0501 | 3501259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 000,0 | ||
353 | 0501 | 3501259 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
1 000,0 | |
353 | 0501 | 3501259 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
1 000,0 |
353 | 0501 | 3501260 | Резервные фонды Администрации города |
1 100,4 | ||
353 | 0501 | 3501260 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
1 100,4 | |
353 | 0501 | 3501260 | 410 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 011,0 |
353 | 0501 | 3501260 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
89,4 |
353 | 0501 | 3501300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
3 744,7 | ||
353 | 0501 | 3501301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
3 744,7 | ||
353 | 0501 | 3501301 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
3 744,7 | |
353 | 0501 | 3501301 | 410 | 242001 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Капитальные расходы |
3 744,7 |
353 | 0501 | 3502100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
11 433,0 | ||
353 | 0501 | 3502106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
11 433,0 | ||
353 | 0501 | 3502106 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
11 433,0 | |
353 | 0501 | 3502106 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
11 433,0 |
353 | 0501 | 5229999 | Региональные целевые программы |
2 002,0 | ||
353 | 0501 | 5221000 | Областные целевые программы |
2 002,0 | ||
353 | 0501 | 5221013 | Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области" на 2007-2010 годы, на капитальный ремонт общежития, расположенного по адресу: ул. Софьи Ковалевской д. 8а |
2 002,0 | ||
353 | 0501 | 5221013 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
2 002,0 | |
353 | 0501 | 5221013 | 410 | 241001 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Капитальные расходы |
2 002,0 |
353 | 0501 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
150 352,0 | ||
353 | 0501 | 7950500 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
150 352,0 | ||
353 | 0501 | 7950504 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
150 352,0 | ||
353 | 0501 | 7950504 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
150 352,0 | |
353 | 0501 | 7950504 | 410 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
656,4 |
353 | 0501 | 7950504 | 410 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
149 695,6 |
353 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 120 049,0 | |||
353 | 0502 | 3519999 | Поддержка коммунального хозяйства |
10 270,0 | ||
353 | 0502 | 3512100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
10 270,0 | ||
353 | 0502 | 3512105 | Расходы по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов |
10 270,0 | ||
353 | 0502 | 3512105 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |
10 270,0 | |
353 | 0502 | 3512105 | 411 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
10 270,0 |
353 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 25 429,0 | ||
353 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
25 429,0 | ||
353 | 0502 | 6001222 | Организация и содержание мест захоронения |
25 429,0 | ||
353 | 0502 | 6001222 | 809 | Организация и содержание мест захоронения |
25 429,0 | |
353 | 0502 | 6001222 | 809 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
25 429,0 |
353 | 0502 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
84 350,0 | ||
353 | 0502 | 7950500 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
84 350,0 | ||
353 | 0502 | 7950504 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
84 350,0 | ||
353 | 0502 | 7950504 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |
84 350,0 | |
353 | 0502 | 7950504 | 411 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
80 000,0 |
353 | 0502 | 7950504 | 411 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
4 350,0 |
353 | 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
21 313,1 | |||
353 | 0504 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
17 092,0 | ||
353 | 0504 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
15 374,0 | ||
353 | 0504 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 15 374,0 | |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 9 652,6 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 2,0 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
2 528,4 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 355,0 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 345,0 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
38,2 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
54,2 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
6,8 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
400,0 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 578,4 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 11,0 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
235,0 |
353 | 0504 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
167,4 |
353 | 0504 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 718,0 | ||
353 | 0504 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
750,0 | ||
353 | 0504 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 750,0 | |
353 | 0504 | 0011260 | 005 | 226 | Прочие услуги | 750,0 |
353 | 0504 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
968,0 | ||
353 | 0504 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 968,0 | |
353 | 0504 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 868,0 |
353 | 0504 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
100,0 |
353 | 0504 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
4 221,1 | ||
353 | 0504 | 1022100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
4 221,1 | ||
353 | 0504 | 1022100 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
4 221,1 | |
353 | 0504 | 1022100 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4 221,1 |
353 | 0600 | Охрана окружающей среды | 101 729,6 | |||
353 | 0604 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
101 729,6 | |||
353 | 0604 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
7 729,6 | ||
353 | 0604 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
5 082,0 | ||
353 | 0604 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 5 082,0 | |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 3 078,0 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 4,0 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
804,0 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 102,0 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 432,0 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
37,8 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
46,4 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,8 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
173,0 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 291,0 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 16,0 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
30,0 |
353 | 0604 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
65,0 |
353 | 0604 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
1 694,6 | ||
353 | 0604 | 0010622 | на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий в области охраны окружающей среды |
1 694,6 | ||
353 | 0604 | 0010622 | 005 | Центральный аппарат | 1 694,6 | |
353 | 0604 | 0010622 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 140,1 |
353 | 0604 | 0010622 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
296,5 |
353 | 0604 | 0010622 | 005 | 221 | Услуги связи | 22,0 |
353 | 0604 | 0010622 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 40,0 |
353 | 0604 | 0010622 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
28,0 |
353 | 0604 | 0010622 | 005 | 226 | Прочие услуги | 53,0 |
353 | 0604 | 0010622 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
353 | 0604 | 0010622 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
15,0 |
353 | 0604 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
953,0 | ||
353 | 0604 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
953,0 | ||
353 | 0604 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 953,0 | |
353 | 0604 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 755,0 |
353 | 0604 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
198,0 |
353 | 0604 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
94 000,0 | ||
353 | 0604 | 7950100 | Городские целевые программы |
93 000,0 | ||
353 | 0604 | 7950112 | Городская целевая программа "Оздоровление окружающей среды в г. Челябинске на 2007-2010 годы" |
93 000,0 | ||
353 | 0604 | 7950112 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
500,0 | |
353 | 0604 | 7950112 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 |
353 | 0604 | 7950112 | 443 | Природоохранные мероприятия |
92 500,0 | |
353 | 0604 | 7950112 | 443 | 226 | Прочие услуги | 5 290,0 |
353 | 0604 | 7950112 | 443 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
87 210,0 |
353 | 0604 | 7951200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 000,0 | ||
353 | 0604 | 7951260 | Резервные фонды Администрации города |
1 000,0 | ||
353 | 0604 | 7951260 | 443 | Природоохранные мероприятия |
1 000,0 | |
353 | 0604 | 7951260 | 443 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 |
355 | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска |
317 791,9 | ||||
355 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
168 451,9 | |||
355 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
168 451,9 | |||
355 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
87 490,9 | ||
355 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
77 490,9 | ||
355 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 77 490,9 | |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 32 054,0 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 150,0 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
8 398,0 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 1 130,0 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 3 099,7 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
340,4 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
313,0 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
23,9 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
5 020,0 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 15 083,0 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 300,0 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10 298,9 |
355 | 0115 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 280,0 |
355 | 0115 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
10 000,0 | ||
355 | 0115 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 10 000,0 | |
355 | 0115 | 0012200 | 005 | 226 | Прочие услуги | 10 000,0 |
355 | 0115 | 0909999 | Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
45 371,0 | ||
355 | 0115 | 0900000 | Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
45 371,0 | ||
355 | 0115 | 0900000 | 200 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
45 371,0 | |
355 | 0115 | 0900000 | 200 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
18 500,0 |
355 | 0115 | 0900000 | 200 | 226 | Прочие услуги | 26 571,0 |
355 | 0115 | 0900000 | 200 | 290 | Прочие расходы | 300,0 |
355 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
17 590,0 | ||
355 | 0115 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
17 500,0 | ||
355 | 0115 | 0920000 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
17 500,0 | |
355 | 0115 | 0920000 | 216 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
17 500,0 |
355 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
90,0 | ||
355 | 0115 | 0921260 | Резервные фонды Администрации города |
90,0 | ||
355 | 0115 | 0921260 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
90,0 | |
355 | 0115 | 0921260 | 216 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
90,0 |
355 | 0115 | 5229999 | Региональные целевые программы |
18 000,0 | ||
355 | 0115 | 5221000 | Областные целевые программы |
18 000,0 | ||
355 | 0115 | 5221001 | Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2006-2010 годы |
18 000,0 | ||
355 | 0115 | 5221001 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
18 000,0 | |
355 | 0115 | 5221001 | 216 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
18 000,0 |
355 | 0400 | Национальная экономика | 16 750,0 | |||
355 | 0411 | Другие вопросы в области национальной экономики |
16 750,0 | |||
355 | 0411 | 3409999 | Реализация государственных функций в области национальной экономики |
5 030,0 | ||
355 | 0411 | 3400000 | Реализация государственных функций в области национальной экономики |
5 000,0 | ||
355 | 0411 | 3400000 | 406 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
5 000,0 | |
355 | 0411 | 3400000 | 406 | 226 | Прочие услуги | 5 000,0 |
355 | 0411 | 3401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
30,0 | ||
355 | 0411 | 3401212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
30,0 | ||
355 | 0411 | 3401212 | 406 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
30,0 | |
355 | 0411 | 3401212 | 406 | 226 | Прочие услуги | 30,0 |
355 | 0411 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
11 720,0 | ||
355 | 0411 | 7950100 | Городские целевые программы |
11 720,0 | ||
355 | 0411 | 7950106 | Городская целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения муниципального кадастра земли и объектов недвижимости в городе Челябинске (2006 - 2008 годы)". |
11 720,0 | ||
355 | 0411 | 7950106 | 406 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
11 720,0 | |
355 | 0411 | 7950106 | 406 | 226 | Прочие услуги | 11 220,0 |
355 | 0411 | 7950106 | 406 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 |
355 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
132 590,0 | |||
355 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 132 590,0 | |||
355 | 0502 | 3519999 | Поддержка коммунального хозяйства |
132 590,0 | ||
355 | 0502 | 3510000 | Поддержка коммунального хозяйства |
32 590,0 | ||
355 | 0502 | 3510000 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |
32 590,0 | |
355 | 0502 | 3510000 | 411 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
32 590,0 |
355 | 0502 | 3511100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
100 000,0 | ||
355 | 0502 | 3511127 | Субсидии местному бюджету на укрепление материально-технической базы коммунального хозяйства (приобретение коммунальной техники) |
100 000,0 | ||
355 | 0502 | 3511127 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |
100 000,0 | |
355 | 0502 | 3511127 | 411 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100 000,0 |
356 | Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска |
618 253,3 | ||||
356 | 0700 | Образование | 211 954,2 | |||
356 | 0702 | Общее образование | 205 479,2 | |||
356 | 0702 | 4239999 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
205 479,2 | ||
356 | 0702 | 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
186 672,7 | ||
356 | 0702 | 4230000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
186 672,7 | |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 211 | Заработная плата | 83 573,2 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 1 589,2 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
21 803,5 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 221 | Услуги связи | 510,6 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 4 312,8 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
1 687,2 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 223120 | Потребление газа | 744,4 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
1 057,3 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
762,9 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
24 741,0 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
13 292,9 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 18 025,1 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 1 409,9 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
7 583,6 |
356 | 0702 | 4230000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
5 579,0 |
356 | 0702 | 4230700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
12 980,0 | ||
356 | 0702 | 4230701 | на содержание детско-юношеских спортивных школ, финансируемых из Фонда социального страхования Российской Федерации до 31 декабря 2002 года |
12 980,0 | ||
356 | 0702 | 4230701 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
12 980,0 | |
356 | 0702 | 4230701 | 327 | 211 | Заработная плата | 5 818,5 |
356 | 0702 | 4230701 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 74,0 |
356 | 0702 | 4230701 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 521,1 |
356 | 0702 | 4230701 | 327 | 221 | Услуги связи | 86,0 |
356 | 0702 | 4230701 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 231,0 |
356 | 0702 | 4230701 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
4 962,0 |
356 | 0702 | 4230701 | 327 | 226 | Прочие услуги | 251,4 |
356 | 0702 | 4230701 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
36,0 |
356 | 0702 | 4231100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
2 449,6 | ||
356 | 0702 | 4231101 | На осуществление мероприятий по развитию и содержанию команд мастеров по игровым видам спорта |
250,0 | ||
356 | 0702 | 4231101 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
250,0 | |
356 | 0702 | 4231101 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 70,0 |
356 | 0702 | 4231101 | 327 | 226 | Прочие услуги | 145,0 |
356 | 0702 | 4231101 | 327 | 290 | Прочие расходы | 35,0 |
356 | 0702 | 4231102 | На обеспечение условий для развития хоккея |
750,0 | ||
356 | 0702 | 4231102 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
750,0 | |
356 | 0702 | 4231102 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 230,0 |
356 | 0702 | 4231102 | 327 | 226 | Прочие услуги | 450,0 |
356 | 0702 | 4231102 | 327 | 290 | Прочие расходы | 70,0 |
356 | 0702 | 4231107 | На увеличение численности руководителей спортивных секций и инструкторов по спорту |
899,6 | ||
356 | 0702 | 4231107 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
899,6 | |
356 | 0702 | 4231107 | 327 | 226 | Прочие услуги | 899,6 |
356 | 0702 | 4231113 | На приобретение спортинвентаря и оборудования для участия в Третьей летней Спартакиаде учащихся России 2007года |
400,0 | ||
356 | 0702 | 4231113 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
400,0 | |
356 | 0702 | 4231113 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
400,0 |
356 | 0702 | 4231119 | Субсидии на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Челябинской области на оборудование и ремонт спортивных площадок и спортивных сооружений по РГО N 1042 от 20.06.2007 |
150,0 | ||
356 | 0702 | 4231119 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
150,0 | |
356 | 0702 | 4231119 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
150,0 |
356 | 0702 | 4231200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
200,0 | ||
356 | 0702 | 4231212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
200,0 | ||
356 | 0702 | 4231212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200,0 | |
356 | 0702 | 4231212 | 327 | 226 | Прочие услуги | 60,0 |
356 | 0702 | 4231212 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
140,0 |
356 | 0702 | 4231300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
200,0 | ||
356 | 0702 | 4231301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
200,0 | ||
356 | 0702 | 4231301 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200,0 | |
356 | 0702 | 4231301 | 327 | 226 | Прочие услуги | 150,0 |
356 | 0702 | 4231301 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
356 | 0702 | 4232400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
2 977,0 | ||
356 | 0702 | 4232400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 977,0 | |
356 | 0702 | 4232400 | 327 | 211 | Заработная плата | 2 121,3 |
356 | 0702 | 4232400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
555,7 |
356 | 0702 | 4232400 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
300,0 |
356 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
6 475,0 | |||
356 | 0707 | 4329999 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
6 475,0 | ||
356 | 0707 | 4320000 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
1 190,0 | ||
356 | 0707 | 4320000 | 452 | Оздоровление детей | 1 190,0 | |
356 | 0707 | 4320000 | 452 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1 190,0 |
356 | 0707 | 4321200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5 285,0 | ||
356 | 0707 | 4321206 | Расходы на финансирование оздоровительной кампании |
5 285,0 | ||
356 | 0707 | 4321206 | 452 | Оздоровление детей | 5 285,0 | |
356 | 0707 | 4321206 | 452 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 285,0 |
356 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 406 299,1 | |||
356 | 0902 | Спорт и физическая культура |
393 543,1 | |||
356 | 0902 | 4829999 | Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
80 503,2 | ||
356 | 0902 | 4820000 | Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
43 900,2 | ||
356 | 0902 | 4820000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
43 900,2 | |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 211 | Заработная плата | 11 503,7 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 1,3 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
3 013,6 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 221 | Услуги связи | 163,0 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 60,0 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
1 274,0 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
4 203,0 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
489,0 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
16 274,5 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 2 642,9 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 0,1 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 851,2 |
356 | 0902 | 4820000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 423,8 |
356 | 0902 | 4820100 | Городские целевые программы |
11 616,0 | ||
356 | 0902 | 4820104 | Городская целевая программа "О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске" на 2006- 2009 годы |
11 616,0 | ||
356 | 0902 | 4820104 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 616,0 | |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 289,3 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 221 | Услуги связи | 9,6 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 76,2 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
3 500,4 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 226 | Прочие услуги | 4 892,7 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 290 | Прочие расходы | 82,8 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
913,0 |
356 | 0902 | 4820104 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 852,0 |
356 | 0902 | 4820200 | Отраслевые целевые программы |
15 262,0 | ||
356 | 0902 | 4820207 | Отраслевая целевая программа "Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений на 2007 - 2010 годы" |
15 262,0 | ||
356 | 0902 | 4820207 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
15 262,0 | |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 211 | Заработная плата | 5 734,0 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 5,0 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 502,0 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 221 | Услуги связи | 171,1 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 100,0 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
1 397,0 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
696,0 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
356,0 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
438,5 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 226 | Прочие услуги | 2 291,0 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 744,8 |
356 | 0902 | 4820207 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
826,6 |
356 | 0902 | 4821100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
9 700,0 | ||
356 | 0902 | 4821104 | На развитие и содержание МУДОД СДЮШОР N 14 "Трактор" |
2 500,0 | ||
356 | 0902 | 4821104 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 500,0 | |
356 | 0902 | 4821104 | 327 | 211 | Заработная плата | 1 260,1 |
356 | 0902 | 4821104 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
330,1 |
356 | 0902 | 4821104 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
609,8 |
356 | 0902 | 4821104 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
300,0 |
356 | 0902 | 4821108 | На обеспечение деятельности муниципального учреждения Ледовый дворец "Трактор", в том числе на ремонт кровли |
7 000,0 | ||
356 | 0902 | 4821108 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 000,0 | |
356 | 0902 | 4821108 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
7 000,0 |
356 | 0902 | 4821121 | На оснащение спортинвентарем и оборудованием мун. учреждений для обеспечения участия в Кубке и Чемпионате России по спортивной гимнастике в г. Челябинске |
200,0 | ||
356 | 0902 | 4821121 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200,0 | |
356 | 0902 | 4821121 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
200,0 |
356 | 0902 | 4821200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
25,0 | ||
356 | 0902 | 4821212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
25,0 | ||
356 | 0902 | 4821212 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25,0 | |
356 | 0902 | 4821212 | 327 | 290 | Прочие расходы | 10,0 |
356 | 0902 | 4821212 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
15,0 |
356 | 0902 | 5129999 | Физкультурно-оздорови- тельная работа и спор- тивные мероприятия |
313 039,9 | ||
356 | 0902 | 5120000 | Физкультурно-оздорови- тельная работа и спор- тивные мероприятия |
2 775,0 | ||
356 | 0902 | 5120000 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
2 775,0 | |
356 | 0902 | 5120000 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
300,0 |
356 | 0902 | 5120000 | 455 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
2 475,0 |
356 | 0902 | 5120100 | Городские целевые программы |
108 009,0 | ||
356 | 0902 | 5120104 | Городская целевая программа "О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске" на 2006- 2009 годы |
108 009,0 | ||
356 | 0902 | 5120104 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
108 009,0 | |
356 | 0902 | 5120104 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
26 684,0 |
356 | 0902 | 5120104 | 455 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
81 325,0 |
356 | 0902 | 5120700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
360,0 | ||
356 | 0902 | 5120701 | на содержание детско-юношеских спортивных школ, финансируемых из Фонда социального страхования Российской Федерации до 31 декабря 2002 года |
360,0 | ||
356 | 0902 | 5120701 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
360,0 | |
356 | 0902 | 5120701 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
360,0 |
356 | 0902 | 5121100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
162 625,0 | ||
356 | 0902 | 5121101 | На осуществление мероприятий по развитию и содержанию команд мастеров по игровым видам спорта |
5 750,0 | ||
356 | 0902 | 5121101 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
5 750,0 | |
356 | 0902 | 5121101 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
5 750,0 |
356 | 0902 | 5121102 | На обеспечение условий для развития хоккея |
142 625,0 | ||
356 | 0902 | 5121102 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
142 625,0 | |
356 | 0902 | 5121102 | 455 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
142 625,0 |
356 | 0902 | 5121103 | На приобретение спортинвентаря для участников 3й зимней спартакиады учащихся России |
100,0 | ||
356 | 0902 | 5121103 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
100,0 | |
356 | 0902 | 5121103 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
356 | 0902 | 5121110 | На развитие и содержание муниципального учреждения Футбольный клуб "Зенит" |
14 000,0 | ||
356 | 0902 | 5121110 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
14 000,0 | |
356 | 0902 | 5121110 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
14 000,0 |
356 | 0902 | 5121119 | Субсидии на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Челябинской области на оборудование и ремонт спортивных площадок и спортивных сооружений по РГО N1042 от 20.06.2007 |
150,0 | ||
356 | 0902 | 5121119 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
150,0 | |
356 | 0902 | 5121119 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
150,0 |
356 | 0902 | 5121200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
39 270,9 | ||
356 | 0902 | 5121212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
500,0 | ||
356 | 0902 | 5121212 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
500,0 | |
356 | 0902 | 5121212 | 455 | 226 | Прочие услуги | 500,0 |
356 | 0902 | 5121254 | Расходы на проведение спортивно - массовых мероприятий |
37 458,9 | ||
356 | 0902 | 5121254 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
37 458,9 | |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 212 | Прочие выплаты | 79,0 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 221 | Услуги связи | 27,0 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 222 | Транспортные услуги | 750,0 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
116,3 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 226 | Прочие услуги | 15 481,0 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 290 | Прочие расходы | 7 823,9 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
8 596,7 |
356 | 0902 | 5121254 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4 584,9 |
356 | 0902 | 5121260 | Резервные фонды Администрации города |
1 312,0 | ||
356 | 0902 | 5121260 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
1 312,0 | |
356 | 0902 | 5121260 | 455 | 226 | Прочие услуги | 312,0 |
356 | 0902 | 5121260 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 |
356 | 0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
12 756,1 | |||
356 | 0904 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
12 756,1 | ||
356 | 0904 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
11 169,1 | ||
356 | 0904 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 11 169,1 | |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 5 437,3 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 13,1 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 423,8 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 230,0 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 240,6 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
25,0 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
33,0 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
15,0 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
30,7 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
316,0 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 581,0 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 31,5 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 712,0 |
356 | 0904 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
80,0 |
356 | 0904 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 587,0 | ||
356 | 0904 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 587,0 | ||
356 | 0904 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 587,0 | |
356 | 0904 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 272,6 |
356 | 0904 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
314,4 |
357 | МУ ДОД ДС "Надежда" | 9 136,0 | ||||
357 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 9 136,0 | |||
357 | 0902 | Спорт и физическая культура |
9 136,0 | |||
357 | 0902 | 4829999 | Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
9 136,0 | ||
357 | 0902 | 4820000 | Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
8 786,0 | ||
357 | 0902 | 4820000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
8 786,0 | |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 211 | Заработная плата | 6 082,0 |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 593,0 |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 221 | Услуги связи | 23,0 |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
230,0 |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
453,0 |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
60,0 |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
75,0 |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
43,6 |
357 | 0902 | 4820000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 226,4 |
357 | 0902 | 4822400 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Здравоохранение и спорт", "Социальная политика" |
350,0 | ||
357 | 0902 | 4822400 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
350,0 | |
357 | 0902 | 4822400 | 327 | 211 | Заработная плата | 230,0 |
357 | 0902 | 4822400 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
60,0 |
357 | 0902 | 4822400 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
60,0 |
359 | Управление гражданской защиты города Челябинска |
51 587,8 | ||||
359 | 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
51 587,8 | |||
359 | 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
51 587,8 | |||
359 | 0309 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
12 189,5 | ||
359 | 0309 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
8 708,3 | ||
359 | 0309 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 8 708,3 | |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 5 814,2 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,5 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 522,0 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 330,8 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
136,2 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
59,9 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
3,9 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
167,9 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 411,0 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
7,0 |
359 | 0309 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
253,8 |
359 | 0309 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 436,4 | ||
359 | 0309 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
1 692,4 | ||
359 | 0309 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 1 692,4 | |
359 | 0309 | 0011260 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 692,4 |
359 | 0309 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
1 744,0 | ||
359 | 0309 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 1 744,0 | |
359 | 0309 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 381,9 |
359 | 0309 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
362,1 |
359 | 0309 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
44,8 | ||
359 | 0309 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 44,8 | |
359 | 0309 | 0012200 | 005 | 211 | Заработная плата | 35,5 |
359 | 0309 | 0012200 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
9,3 |
359 | 0309 | 2189999 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
3 845,4 | ||
359 | 0309 | 2180000 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1 790,3 | ||
359 | 0309 | 2180000 | 260 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
1 790,3 | |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 212 | Прочие выплаты | 0,9 |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 222 | Транспортные услуги | 16,9 |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
39,8 |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 226 | Прочие услуги | 890,9 |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 290 | Прочие расходы | 83,1 |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
355,7 |
359 | 0309 | 2180000 | 260 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
403,0 |
359 | 0309 | 2181200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 055,1 | ||
359 | 0309 | 2181259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
55,1 | ||
359 | 0309 | 2181259 | 260 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
55,1 | |
359 | 0309 | 2181259 | 260 | 226 | Прочие услуги | 55,1 |
359 | 0309 | 2181260 | Резервные фонды Администрации города |
2 000,0 | ||
359 | 0309 | 2181260 | 260 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
2 000,0 | |
359 | 0309 | 2181260 | 260 | 226 | Прочие услуги | 1 340,0 |
359 | 0309 | 2181260 | 260 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
584,8 |
359 | 0309 | 2181260 | 260 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
75,2 |
359 | 0309 | 3029999 | Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
35 552,9 | ||
359 | 0309 | 3020000 | Поисковые и аварийно- спасательные учреждения |
33 607,9 | ||
359 | 0309 | 3020000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
33 607,9 | |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 211 | Заработная плата | 20 934,8 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 305,0 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
5 300,0 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 221 | Услуги связи | 377,0 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 520,0 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
165,7 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
180,6 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
14,5 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
30,5 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
1 450,8 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 1 484,6 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 21,0 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 218,4 |
359 | 0309 | 3020000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1 605,0 |
359 | 0309 | 3021200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 945,0 | ||
359 | 0309 | 3021260 | Резервные фонды Администрации города |
1 945,0 | ||
359 | 0309 | 3021260 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 945,0 | |
359 | 0309 | 3021260 | 327 | 226 | Прочие услуги | 1 245,0 |
359 | 0309 | 3021260 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
700,0 |
361 | Управление внутренних дел города |
380 545,5 | ||||
361 | 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
380 545,5 | |||
361 | 0302 | Органы внутренних дел | 380 545,5 | |||
361 | 0302 | 2029999 | Воинские формирования (органы, подразделения) |
318 433,0 | ||
361 | 0302 | 2020000 | Воинские формирования (органы, подразделения) |
307 061,5 | ||
361 | 0302 | 2020000 | 220 | Вещевое обеспечение | 2 044,1 | |
361 | 0302 | 2020000 | 220 | 212 | Прочие выплаты | 2 044,1 |
361 | 0302 | 2020000 | 221 | Продовольственное обеспечение |
11 171,2 | |
361 | 0302 | 2020000 | 221 | 212 | Прочие выплаты | 11 171,2 |
361 | 0302 | 2020000 | 239 | Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
215 318,2 | |
361 | 0302 | 2020000 | 239 | 211 | Заработная плата | 213 914,6 |
361 | 0302 | 2020000 | 239 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 403,6 |
361 | 0302 | 2020000 | 240 | Гражданский персонал | 8 870,5 | |
361 | 0302 | 2020000 | 240 | 211 | Заработная плата | 6 687,1 |
361 | 0302 | 2020000 | 240 | 213 | Начисление на оплату труда |
2 183,4 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
55 926,4 | |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 212 | Прочие выплаты | 81,9 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 221 | Услуги связи | 4 500,0 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 222 | Транспортные услуги | 197,6 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
4 962,3 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 223130 | Потребление электроэнергии |
3 385,7 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
800,0 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
200,0 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
4 150,0 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 226 | Прочие услуги | 7 383,9 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 290 | Прочие расходы | 265,0 |
361 | 0302 | 2020000 | 253 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
30 000,0 |
361 | 0302 | 2020000 | 472 | Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
13 731,1 | |
361 | 0302 | 2020000 | 472 | 212 | Прочие выплаты | 5 634,1 |
361 | 0302 | 2020000 | 472 | 222 | Транспортные услуги | 4 056,3 |
361 | 0302 | 2020000 | 472 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3 690,7 |
361 | 0302 | 2020000 | 472 | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления |
350,0 |
361 | 0302 | 2021200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
11 221,5 | ||
361 | 0302 | 2021212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
505,0 | ||
361 | 0302 | 2021212 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
505,0 | |
361 | 0302 | 2021212 | 253 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
55,0 |
361 | 0302 | 2021212 | 253 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
450,0 |
361 | 0302 | 2021259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
1 384,4 | ||
361 | 0302 | 2021259 | 239 | Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
20,0 | |
361 | 0302 | 2021259 | 239 | 211 | Заработная плата | 20,0 |
361 | 0302 | 2021259 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
1 364,4 | |
361 | 0302 | 2021259 | 253 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
660,9 |
361 | 0302 | 2021259 | 253 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
109,0 |
361 | 0302 | 2021259 | 253 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
594,6 |
361 | 0302 | 2021260 | Резервные фонды Администрации города |
9 332,0 | ||
361 | 0302 | 2021260 | 239 | Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
2 000,0 | |
361 | 0302 | 2021260 | 239 | 211 | Заработная плата | 2 000,0 |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
7 332,0 | |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | 222 | Транспортные услуги | 1 103,0 |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
99,2 |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | 223130 | Потребление электроэнергии |
220,8 |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
490,0 |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | 226 | Прочие услуги | 120,0 |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | 290 | Прочие расходы | 1 550,0 |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
2 959,1 |
361 | 0302 | 2021260 | 253 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
790,0 |
361 | 0302 | 2021300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
150,0 | ||
361 | 0302 | 2021301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
150,0 | ||
361 | 0302 | 2021301 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
150,0 | |
361 | 0302 | 2021301 | 253 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
150,0 |
361 | 0302 | 5199999 | Фонд компенсаций | 36 542,5 | ||
361 | 0302 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
36 542,5 | ||
361 | 0302 | 5190624 | на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам милиции общественной безопасности г. Челябинска |
36 542,5 | ||
361 | 0302 | 5190624 | 532 | Обеспечение на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
36 542,5 | |
361 | 0302 | 5190624 | 532 | 211 | Заработная плата | 36 481,5 |
361 | 0302 | 5190624 | 532 | 213 | Начисление на оплату труда |
61,0 |
361 | 0302 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
25 570,0 | ||
361 | 0302 | 7950100 | Городские целевые программы |
25 570,0 | ||
361 | 0302 | 7950105 | Городская целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска и предупреждения правонарушений на 2007-2009 годы" |
25 570,0 | ||
361 | 0302 | 7950105 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
25 570,0 | |
361 | 0302 | 7950105 | 253 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
14 210,0 |
361 | 0302 | 7950105 | 253 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
6 590,0 |
361 | 0302 | 7950105 | 253 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4 770,0 |
362 | Управление по делам молодежи |
81 016,9 | ||||
362 | 0400 | Национальная экономика | 2 198,8 | |||
362 | 0408 | Транспорт | 2 198,8 | |||
362 | 0408 | 3179999 | Другие виды транспорта | 2 198,8 | ||
362 | 0408 | 3170200 | Отраслевые целевые программы |
2 198,8 | ||
362 | 0408 | 3170203 | Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010 годы |
2 198,8 | ||
362 | 0408 | 3170203 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
2 198,8 | |
362 | 0408 | 3170203 | 366 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 198,8 |
362 | 0700 | Образование | 25 189,6 | |||
362 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
25 024,6 | |||
362 | 0707 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 608,0 | ||
362 | 0707 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 711,0 | ||
362 | 0707 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 2 711,0 | |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 560,0 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
408,0 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 73,0 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 414,2 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
72,1 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
54,2 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,0 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
40,8 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 29,2 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
35,0 |
362 | 0707 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
22,5 |
362 | 0707 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
897,0 | ||
362 | 0707 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
355,0 | ||
362 | 0707 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 355,0 | |
362 | 0707 | 0011260 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
355,0 |
362 | 0707 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
542,0 | ||
362 | 0707 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 542,0 | |
362 | 0707 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 471,7 |
362 | 0707 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
70,3 |
362 | 0707 | 4319999 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
18 118,9 | ||
362 | 0707 | 4310000 | Организационно-воспита- тельная работа с молодежью |
262,0 | ||
362 | 0707 | 4310000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
262,0 | |
362 | 0707 | 4310000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 217,4 |
362 | 0707 | 4310000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 3,0 |
362 | 0707 | 4310000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
41,7 |
362 | 0707 | 4310200 | Отраслевые целевые программы |
14 709,7 | ||
362 | 0707 | 4310203 | Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010 годы |
14 709,7 | ||
362 | 0707 | 4310203 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 430,0 | |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 211 | Заработная плата | 624,3 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 1,6 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
162,9 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 221 | Услуги связи | 78,4 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 34,5 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
22,6 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 223130 | Потребление электроэнергии |
13,6 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
5,1 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
240,0 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
1 904,3 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
40,3 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 226 | Прочие услуги | 3 874,6 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 290 | Прочие расходы | 61,1 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
79,0 |
362 | 0707 | 4310203 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
287,8 |
362 | 0707 | 4310203 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
7 279,8 | |
362 | 0707 | 4310203 | 447 | 222 | Транспортные услуги | 623,3 |
362 | 0707 | 4310203 | 447 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
280,0 |
362 | 0707 | 4310203 | 447 | 226 | Прочие услуги | 5 259,4 |
362 | 0707 | 4310203 | 447 | 290 | Прочие расходы | 1 023,5 |
362 | 0707 | 4310203 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
93,5 |
362 | 0707 | 4311100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
1 798,0 | ||
362 | 0707 | 4311112 | На организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период 2007 года |
1 798,0 | ||
362 | 0707 | 4311112 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 798,0 | |
362 | 0707 | 4311112 | 327 | 226 | Прочие услуги | 1 583,8 |
362 | 0707 | 4311112 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
214,2 |
362 | 0707 | 4311200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 304,9 | ||
362 | 0707 | 4311212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
570,0 | ||
362 | 0707 | 4311212 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
570,0 | |
362 | 0707 | 4311212 | 447 | 222 | Транспортные услуги | 50,0 |
362 | 0707 | 4311212 | 447 | 226 | Прочие услуги | 330,0 |
362 | 0707 | 4311212 | 447 | 290 | Прочие расходы | 190,0 |
362 | 0707 | 4311259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
434,9 | ||
362 | 0707 | 4311259 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
434,9 | |
362 | 0707 | 4311259 | 327 | 226 | Прочие услуги | 360,7 |
362 | 0707 | 4311259 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
74,2 |
362 | 0707 | 4311260 | Резервные фонды Администрации города |
300,0 | ||
362 | 0707 | 4311260 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
300,0 | |
362 | 0707 | 4311260 | 447 | 226 | Прочие услуги | 300,0 |
362 | 0707 | 4312300 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование расходов по разделам: "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации" |
44,3 | ||
362 | 0707 | 4312300 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
44,3 | |
362 | 0707 | 4312300 | 327 | 211 | Заработная плата | 35,1 |
362 | 0707 | 4312300 | 327 | 213 | Начисление на оплату труда |
9,2 |
362 | 0707 | 4329999 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
1 361,7 | ||
362 | 0707 | 4320200 | Отраслевые целевые программы |
501,7 | ||
362 | 0707 | 4320203 | Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010 годы |
501,7 | ||
362 | 0707 | 4320203 | 452 | Оздоровление детей | 501,7 | |
362 | 0707 | 4320203 | 452 | 222 | Транспортные услуги | 11,7 |
362 | 0707 | 4320203 | 452 | 226 | Прочие услуги | 490,0 |
362 | 0707 | 4321200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
860,0 | ||
362 | 0707 | 4321212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
360,0 | ||
362 | 0707 | 4321212 | 452 | Оздоровление детей | 360,0 | |
362 | 0707 | 4321212 | 452 | 226 | Прочие услуги | 343,0 |
362 | 0707 | 4321212 | 452 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
17,0 |
362 | 0707 | 4321260 | Резервные фонды Администрации города |
500,0 | ||
362 | 0707 | 4321260 | 452 | Оздоровление детей | 500,0 | |
362 | 0707 | 4321260 | 452 | 226 | Прочие услуги | 500,0 |
362 | 0707 | 5229999 | Региональные целевые программы |
1 936,0 | ||
362 | 0707 | 5221000 | Областные целевые программы |
1 936,0 | ||
362 | 0707 | 5221004 | Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в ЧО на 2006 - 2007 годы |
1 936,0 | ||
362 | 0707 | 5221004 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
1 936,0 | |
362 | 0707 | 5221004 | 447 | 226 | Прочие услуги | 1 705,4 |
362 | 0707 | 5221004 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
230,6 |
362 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
165,0 | |||
362 | 0709 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
165,0 | ||
362 | 0709 | 7950400 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 гг. |
165,0 | ||
362 | 0709 | 7950404 |
Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010 гг. |
165,0 | ||
362 | 0709 | 7950404 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
165,0 | |
362 | 0709 | 7950404 | 447 | 226 | Прочие услуги | 165,0 |
362 | 1000 | Социальная политика | 53 628,5 | |||
362 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
53 628,5 | |||
362 | 1003 | 1049999 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
11 928,9 | ||
362 | 1003 | 1042000 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
11 928,9 | ||
362 | 1003 | 1042000 | 661 | Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
11 928,9 | |
362 | 1003 | 1042000 | 661 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
11 928,9 |
362 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
5 012,8 | ||
362 | 1003 | 5050200 | Отраслевые целевые программы |
5 012,8 | ||
362 | 1003 | 5050203 | Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2008-2010 годы |
5 012,8 | ||
362 | 1003 | 5050203 | 483 | Оказание социальной помощи |
5 012,8 | |
362 | 1003 | 5050203 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 012,8 |
362 | 1003 | 5229999 | Региональные целевые программы |
20 000,0 | ||
362 | 1003 | 5221000 | Областные целевые программы |
20 000,0 | ||
362 | 1003 | 5221006 | Предост. безвозмезд. субсидии на приобр. или стр-во жилья уч. подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей ОЦП реализ. нац. проекта "Дост. и комф. жилье гр. России в Чел. обл. на 2006-2007 гг. |
20 000,0 | ||
362 | 1003 | 5221006 | 197 | Субсидии | 20 000,0 | |
362 | 1003 | 5221006 | 197 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
20 000,0 |
362 | 1003 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
16 686,8 | ||
362 | 1003 | 7950500 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
16 686,8 | ||
362 | 1003 | 7950503 |
Подпрограмма "Жилье для молодых семей" |
16 686,8 | ||
362 | 1003 | 7950503 | 197 | Субсидии | 16 686,8 | |
362 | 1003 | 7950503 | 197 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
16 686,8 |
363 | Контрольно-счетная палата города Челябинска |
6 300,0 | ||||
363 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
6 300,0 | |||
363 | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
6 300,0 | |||
363 | 0106 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
6 300,0 | ||
363 | 0106 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
6 300,0 | ||
363 | 0106 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 4 939,8 | |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 2 910,0 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 54,8 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
762,0 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 20,5 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 395,0 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
16,7 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 251,8 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
518,0 |
363 | 0106 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
11,0 |
363 | 0106 | 0010000 | 083 | Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
1 360,2 | |
363 | 0106 | 0010000 | 083 | 211 | Заработная плата | 1 082,2 |
363 | 0106 | 0010000 | 083 | 212 | Прочие выплаты | 3,0 |
363 | 0106 | 0010000 | 083 | 213 | Начисление на оплату труда |
275,0 |
364 | Администрация города Челябинск |
674 855,6 | ||||
364 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
224 581,8 | |||
364 | 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
2 145,4 | |||
364 | 0102 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 145,4 | ||
364 | 0102 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 145,4 | ||
364 | 0102 | 0010000 | 010 | Глава муниципального образования |
2 145,4 | |
364 | 0102 | 0010000 | 010 | 211 | Заработная плата | 2 000,0 |
364 | 0102 | 0010000 | 010 | 213 | Начисление на оплату труда |
145,4 |
364 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
181 610,5 | |||
364 | 0104 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
181 610,5 | ||
364 | 0104 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
143 484,4 | ||
364 | 0104 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 143 484,4 | |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 53 135,4 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 80,0 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
13 920,1 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 5 500,0 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 21 677,9 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
651,0 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
492,6 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
23,2 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
12 296,3 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 7 376,9 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 19 000,0 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
7 331,1 |
364 | 0104 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
2 000,0 |
364 | 0104 | 0010600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
332,0 | ||
364 | 0104 | 0010607 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
323,0 | ||
364 | 0104 | 0010607 | 005 | Центральный аппарат | 323,0 | |
364 | 0104 | 0010607 | 005 | 211 | Заработная плата | 191,3 |
364 | 0104 | 0010607 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 0,3 |
364 | 0104 | 0010607 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
50,0 |
364 | 0104 | 0010607 | 005 | 226 | Прочие услуги | 61,6 |
364 | 0104 | 0010607 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
19,8 |
364 | 0104 | 0010616 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области |
9,0 | ||
364 | 0104 | 0010616 | 005 | Центральный аппарат | 9,0 | |
364 | 0104 | 0010616 | 005 | 226 | Прочие услуги | 9,0 |
364 | 0104 | 0011000 | Областные целевые программы |
70,0 | ||
364 | 0104 | 0011010 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
70,0 | ||
364 | 0104 | 0011010 | 005 | Центральный аппарат | 70,0 | |
364 | 0104 | 0011010 | 005 | 226 | Прочие услуги | 70,0 |
364 | 0104 | 0011100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
6,7 | ||
364 | 0104 | 0011118 | Средства на финансирование расходов на повышение квалификации Главы города и глав администраций районов по вопросам защиты государственной тайны |
6,7 | ||
364 | 0104 | 0011118 | 005 | Центральный аппарат | 6,7 | |
364 | 0104 | 0011118 | 005 | 226 | Прочие услуги | 6,7 |
364 | 0104 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
13 277,4 | ||
364 | 0104 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
1 656,4 | ||
364 | 0104 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 1 656,4 | |
364 | 0104 | 0011260 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
612,5 |
364 | 0104 | 0011260 | 005 | 290 | Прочие расходы | 1 043,8 |
364 | 0104 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
11 621,0 | ||
364 | 0104 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 11 621,0 | |
364 | 0104 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 10 016,6 |
364 | 0104 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 604,4 |
364 | 0104 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
24 440,0 | ||
364 | 0104 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 24 440,0 | |
364 | 0104 | 0012200 | 005 | 290 | Прочие расходы | 24 440,0 |
364 | 0105 | Судебная система | 2 252,0 | |||
364 | 0105 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 252,0 | ||
364 | 0105 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 252,0 | ||
364 | 0105 | 5190602 | для финансового обеспечения переданных исполнительно-распоряди- тельным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации |
2 252,0 | ||
364 | 0105 | 5190602 | 070 | Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
2 252,0 | |
364 | 0105 | 5190602 | 070 | 226 | Прочие услуги | 2 252,0 |
364 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
38 573,9 | |||
364 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
31 796,6 | ||
364 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
21 883,0 | ||
364 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 21 883,0 | |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 13 081,0 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 2,0 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
3 426,0 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 337,0 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 723,0 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
222,5 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
104,6 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
5,7 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
886,0 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 782,0 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 12,2 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
721,0 |
364 | 0115 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
580,0 |
364 | 0115 | 0010100 | Городские целевые программы |
7 882,6 | ||
364 | 0115 | 0010107 | Городская целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Челябинске на 2007 - 2011 годы" |
7 882,6 | ||
364 | 0115 | 0010107 | 005 | Центральный аппарат | 7 882,6 | |
364 | 0115 | 0010107 | 005 | 290 | Прочие расходы | 7 882,6 |
364 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 031,0 | ||
364 | 0115 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
2 031,0 | ||
364 | 0115 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 2 031,0 | |
364 | 0115 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 1 872,0 |
364 | 0115 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
159,0 |
364 | 0115 | 0929999 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
3 951,2 | ||
364 | 0115 | 0921200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
3 951,2 | ||
364 | 0115 | 0921220 | Расходы на социальную поддержку населения |
2 100,0 | ||
364 | 0115 | 0921220 | 448 | Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
2 100,0 | |
364 | 0115 | 0921220 | 448 | 290 | Прочие расходы | 2 100,0 |
364 | 0115 | 0921260 | Резервные фонды Администрации города |
1 851,2 | ||
364 | 0115 | 0921260 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
1 851,2 | |
364 | 0115 | 0921260 | 216 | 226 | Прочие услуги | 450,0 |
364 | 0115 | 0921260 | 216 | 290 | Прочие расходы | 1 401,2 |
364 | 0115 | 5199999 | Фонд компенсаций | 2 826,1 | ||
364 | 0115 | 5190600 | Субвенции местным бюджетам, выделяемые из областного фонда компенсации |
2 826,1 | ||
364 | 0115 | 5190601 | на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2 826,1 | ||
364 | 0115 | 5190601 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 826,1 | |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 211 | Заработная плата | 1 615,8 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 213 | Начисление на оплату труда |
423,2 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 221 | Услуги связи | 12,8 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 222 | Транспортные услуги | 4,0 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
58,0 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 223130 | Потребление электроэнергии |
25,0 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,0 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
30,0 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 226 | Прочие услуги | 418,5 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 290 | Прочие расходы | 6,0 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
201,5 |
364 | 0115 | 5190601 | 608 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
29,4 |
364 | 0400 | Национальная экономика | 449 002,0 | |||
364 | 0408 | Транспорт | 433 828,0 | |||
364 | 0408 | 3179999 | Другие виды транспорта | 433 828,0 | ||
364 | 0408 | 3170700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
12 500,0 | ||
364 | 0408 | 3170712 | на организацию транспортного обслуживания населения муниципальных образований в части приобретения подвижного состава |
12 500,0 | ||
364 | 0408 | 3170712 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
12 500,0 | |
364 | 0408 | 3170712 | 366 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 500,0 |
364 | 0408 | 3171100 | Другие субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
408 828,0 | ||
364 | 0408 | 3171124 | Финансовая помощь местным бюджетам на предоставление транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в г. Челябинске, в т.ч. на сезонные (садовых) маршрутах согл. РГО N 1622-р от 07.09.2007 |
8 828,0 | ||
364 | 0408 | 3171124 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
8 828,0 | |
364 | 0408 | 3171124 | 366 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
8 828,0 |
364 | 0408 | 3171125 | Субсидии местным бюджетам на финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения в части приобретения подвижного состава согл. РГО от 6.09.2007 N 1608 |
400 000,0 | ||
364 | 0408 | 3171125 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
400 000,0 | |
364 | 0408 | 3171125 | 366 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
400 000,0 |
364 | 0408 | 3172200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
12 500,0 | ||
364 | 0408 | 3172201 | Финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения в части приобретения подвижного состава |
12 500,0 | ||
364 | 0408 | 3172201 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
12 500,0 | |
364 | 0408 | 3172201 | 366 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
12 500,0 |
364 | 0411 | Другие вопросы в области национальной экономики |
15 174,0 | |||
364 | 0411 | 3389999 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
6 188,0 | ||
364 | 0411 | 3381200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
6 188,0 | ||
364 | 0411 | 3381201 | Расходы на проектно - изыскательские работы в области архитектуры и градостроительства |
6 188,0 | ||
364 | 0411 | 3381201 | 405 | Мероприятия в области застройки территорий |
6 188,0 | |
364 | 0411 | 3381201 | 405 | 226 | Прочие услуги | 6 188,0 |
364 | 0411 | 3409999 | Реализация государственных функций в области национальной экономики |
3 406,0 | ||
364 | 0411 | 3400200 | Отраслевые целевые программы |
2 406,0 | ||
364 | 0411 | 3400205 | Отраслевая целевая программа "Развитие статистических информационных ресурсов на 2006 - 2010 г.г." |
2 406,0 | ||
364 | 0411 | 3400205 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
2 406,0 | |
364 | 0411 | 3400205 | 216 | 290 | Прочие расходы | 2 406,0 |
364 | 0411 | 3401200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 000,0 | ||
364 | 0411 | 3401213 | Расходы на научно- исследовательские разработки по развитию муниципального образования "Город Челябинск" |
1 000,0 | ||
364 | 0411 | 3401213 | 216 | Выполнение других обязательств государства |
1 000,0 | |
364 | 0411 | 3401213 | 216 | 290 | Прочие расходы | 1 000,0 |
364 | 0411 | 5229999 | Региональные целевые программы |
1 000,0 | ||
364 | 0411 | 5221000 | Областные целевые программы |
1 000,0 | ||
364 | 0411 | 5221008 | Областная целевая программа "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Челябинской области на 2006-2008 гг." |
1 000,0 | ||
364 | 0411 | 5221008 | 521 | Государственная поддержка малого предпринимательства |
1 000,0 | |
364 | 0411 | 5221008 | 521 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000,0 |
364 | 0411 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
4 580,0 | ||
364 | 0411 | 7950100 | Городские целевые программы |
4 580,0 | ||
364 | 0411 | 7950106 | Городская целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения муниципального кадастра земли и объектов недвижимости в городе Челябинске (2006 - 2008 годы)". |
2 500,0 | ||
364 | 0411 | 7950106 | 406 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
2 500,0 | |
364 | 0411 | 7950106 | 406 | 226 | Прочие услуги | 2 500,0 |
364 | 0411 | 7950114 | Городская целевая программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Челябинске на 2007 - 2009 годы" |
2 080,0 | ||
364 | 0411 | 7950114 | 521 | Государственная поддержка малого предпринимательства |
2 080,0 | |
364 | 0411 | 7950114 | 521 | 290 | Прочие расходы | 2 080,0 |
364 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
1 050,0 | |||
364 | 0801 | Культура | 1 050,0 | |||
364 | 0801 | 4509999 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 050,0 | ||
364 | 0801 | 4501200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 050,0 | ||
364 | 0801 | 4501260 | Резервные фонды Администрации города |
1 050,0 | ||
364 | 0801 | 4501260 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 050,0 | |
364 | 0801 | 4501260 | 453 | 290 | Прочие расходы | 1 050,0 |
364 | 1000 | Социальная политика | 221,8 | |||
364 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
191,8 | |||
364 | 1003 | 5059999 | Меры социальной поддержки граждан |
191,8 | ||
364 | 1003 | 5051200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
191,8 | ||
364 | 1003 | 5051260 | Резервные фонды Администрации города |
191,8 | ||
364 | 1003 | 5051260 | 483 | Оказание социальной помощи |
191,8 | |
364 | 1003 | 5051260 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
191,8 |
364 | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
30,0 | |||
364 | 1006 | 5149999 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
30,0 | ||
364 | 1006 | 5141200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
30,0 | ||
364 | 1006 | 5141260 | Резервные фонды Администрации города |
30,0 | ||
364 | 1006 | 5141260 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
30,0 | |
364 | 1006 | 5141260 | 482 | 226 | Прочие услуги | 30,0 |
365 | Челябинская городская избирательная комиссия |
3 665,0 | ||||
365 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
3 665,0 | |||
365 | 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
3 665,0 | |||
365 | 0107 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 665,0 | ||
365 | 0107 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 502,0 | ||
365 | 0107 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 3 502,0 | |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 2 213,0 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 3,0 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
537,0 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 15,0 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 440,0 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
30,0 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 170,0 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 4,0 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
50,0 |
365 | 0107 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
40,0 |
365 | 0107 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
163,0 | ||
365 | 0107 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
103,0 | ||
365 | 0107 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 103,0 | |
365 | 0107 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 103,0 |
365 | 0107 | 0011263 | Расходы на сервисное обслуживание программных и технических средств автоматизации ГАС "Выборы" |
60,0 | ||
365 | 0107 | 0011263 | 005 | Центральный аппарат | 60,0 | |
365 | 0107 | 0011263 | 005 | 226 | Прочие услуги | 60,0 |
366 | Челябинская городская Дума |
74 690,0 | ||||
366 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
74 690,0 | |||
366 | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
74 690,0 | |||
366 | 0103 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
74 690,0 | ||
366 | 0103 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
69 558,0 | ||
366 | 0103 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 64 841,0 | |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 14 720,0 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 3 640,0 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
3 860,0 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 1 200,0 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 5 700,0 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
285,0 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
120,0 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
10,0 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 500,0 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 24 206,0 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 3 600,0 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 000,0 |
366 | 0103 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
2 000,0 |
366 | 0103 | 0010000 | 026 | Председатель представительного органа муниципального образования |
1 257,0 | |
366 | 0103 | 0010000 | 026 | 211 | Заработная плата | 996,0 |
366 | 0103 | 0010000 | 026 | 213 | Начисление на оплату труда |
261,0 |
366 | 0103 | 0010000 | 027 | Депутаты представительного органа муниципального образования |
3 460,0 | |
366 | 0103 | 0010000 | 027 | 211 | Заработная плата | 2 760,0 |
366 | 0103 | 0010000 | 027 | 213 | Начисление на оплату труда |
700,0 |
366 | 0103 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
5 132,0 | ||
366 | 0103 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
5 132,0 | ||
366 | 0103 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 4 782,0 | |
366 | 0103 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 4 292,0 |
366 | 0103 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
490,0 |
366 | 0103 | 0011261 | 026 | Председатель представительного органа муниципального образования |
100,0 | |
366 | 0103 | 0011261 | 026 | 211 | Заработная плата | 100,0 |
366 | 0103 | 0011261 | 027 | Депутаты представительного органа муниципального образования |
250,0 | |
366 | 0103 | 0011261 | 027 | 211 | Заработная плата | 250,0 |
368 | Управление муниципального казначейства Администрации города Челябинска |
29 545,2 | ||||
368 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
29 545,2 | |||
368 | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
29 545,2 | |||
368 | 0106 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
29 545,2 | ||
368 | 0106 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
8 000,0 | ||
368 | 0106 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 8 000,0 | |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 12,0 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 538,0 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 108,5 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
36,7 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
95,3 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
8,0 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
2 310,0 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 2 207,6 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 30,0 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 977,0 |
368 | 0106 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
676,9 |
368 | 0106 | 0010700 | Субсидии местным бюджетам, выделяемые из областного фонда софинансирования социальных расходов |
21 545,2 | ||
368 | 0106 | 0010708 | на организацию работы финансовых органов муниципальных образований |
21 545,2 | ||
368 | 0106 | 0010708 | 005 | Центральный аппарат | 21 545,2 | |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 211 | Заработная плата | 14 057,5 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 4,0 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
3 683,0 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 221 | Услуги связи | 813,0 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 432,0 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
83,9 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
217,9 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
18,2 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
400,0 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 226 | Прочие услуги | 1 531,7 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 290 | Прочие расходы | 4,0 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
100,0 |
368 | 0106 | 0010708 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
200,0 |
369 | Управление муниципального заказа Администрации города Челябинска |
11 690,0 | ||||
369 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
11 690,0 | |||
369 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
11 690,0 | |||
369 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
11 690,0 | ||
369 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
8 816,0 | ||
369 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 8 816,0 | |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 4 550,0 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 9,6 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 127,0 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 211,1 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 720,0 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
80,5 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
60,9 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
18,0 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
126,2 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 1 456,0 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 4,0 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
279,0 |
369 | 0115 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
173,8 |
369 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
2 874,0 | ||
369 | 0115 | 0011260 | Резервные фонды Администрации города |
2 300,0 | ||
369 | 0115 | 0011260 | 005 | Центральный аппарат | 2 300,0 | |
369 | 0115 | 0011260 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 400,0 |
369 | 0115 | 0011260 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
740,0 |
369 | 0115 | 0011260 | 005 | 226 | Прочие услуги | 490,0 |
369 | 0115 | 0011260 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
630,0 |
369 | 0115 | 0011260 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
40,0 |
369 | 0115 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
574,0 | ||
369 | 0115 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 574,0 | |
369 | 0115 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 424,0 |
369 | 0115 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
150,0 |
370 | Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска |
3 445 200,0 | ||||
370 | 0400 | Национальная экономика | 1 245 141,6 | |||
370 | 0408 | Транспорт | 1 245 141,6 | |||
370 | 0408 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
887 357,6 | ||
370 | 0408 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
449 457,6 | ||
370 | 0408 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
449 457,6 | |
370 | 0408 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
449 457,6 |
370 | 0408 | 1020100 | Городские целевые программы |
17 000,0 | ||
370 | 0408 | 1020101 | Городская целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2007 год |
17 000,0 | ||
370 | 0408 | 1020101 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
17 000,0 | |
370 | 0408 | 1020101 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
17 000,0 |
370 | 0408 | 1021500 | Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
420 900,0 | ||
370 | 0408 | 1021502 | Строительство 1 пускового участка линии метрополитена в г. Челябинске. Пусковой комплекс от ст. "Комсомольская пл." до ст. "Торговый центр" |
420 900,0 | ||
370 | 0408 | 1021502 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
420 900,0 | |
370 | 0408 | 1021502 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
420 900,0 |
370 | 0408 | 3159999 | Дорожное хозяйство | 357 784,0 | ||
370 | 0408 | 3150000 | Дорожное хозяйство | 357 784,0 | ||
370 | 0408 | 3150000 | 593 | Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
357 784,0 | |
370 | 0408 | 3150000 | 593 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
357 784,0 |
370 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 200 058,4 | |||
370 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 2 192 281,1 | |||
370 | 0502 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
3 700,0 | ||
370 | 0502 | 1022100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
3 700,0 | ||
370 | 0502 | 1022103 | Строительство автомоечного комплекса на территории ГИБДД УВД г. Челябинска |
3 700,0 | ||
370 | 0502 | 1022103 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
3 700,0 | |
370 | 0502 | 1022103 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 700,0 |
370 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 2 188 581,1 | ||
370 | 0502 | 6000100 | Городские целевые программы |
2 112 322,1 | ||
370 | 0502 | 6000101 | Городская целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2007 год |
2 054 522,1 | ||
370 | 0502 | 6000101 | 806 | Уличное освещение | 75 342,7 | |
370 | 0502 | 6000101 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
75 342,7 |
370 | 0502 | 6000101 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
1 873 772,9 | |
370 | 0502 | 6000101 | 807 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
739 642,8 |
370 | 0502 | 6000101 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
590 353,7 |
370 | 0502 | 6000101 | 807 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
543 776,5 |
370 | 0502 | 6000101 | 808 | Озеленение | 105 406,5 | |
370 | 0502 | 6000101 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
53 681,5 |
370 | 0502 | 6000101 | 808 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
51 725,0 |
370 | 0502 | 6000102 | Городская целевая программа "Наружное освещение города Челябинска" на 2006-2009 годы |
25 900,0 | ||
370 | 0502 | 6000102 | 806 | Уличное освещение | 25 900,0 | |
370 | 0502 | 6000102 | 806 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
21 730,9 |
370 | 0502 | 6000102 | 806 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
4 169,1 |
370 | 0502 | 6000103 | Городская целевая программа "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2006-2008 годы |
21 900,0 | ||
370 | 0502 | 6000103 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
21 900,0 | |
370 | 0502 | 6000103 | 807 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
16 800,0 |
370 | 0502 | 6000103 | 807 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
5 100,0 |
370 | 0502 | 6000116 | Городская целевая программа "Улучшение качественного состояния озелененных территорий и увеличение зеленого фонда города Челябинска" на 2007 год" |
10 000,0 | ||
370 | 0502 | 6000116 | 808 | Озеленение | 10 000,0 | |
370 | 0502 | 6000116 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
10 000,0 |
370 | 0502 | 6001200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 000,0 | ||
370 | 0502 | 6001212 | Расходы на финансирование программы по исполнению обращений граждан |
1 000,0 | ||
370 | 0502 | 6001212 | 806 | Уличное освещение | 350,0 | |
370 | 0502 | 6001212 | 806 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
350,0 |
370 | 0502 | 6001212 | 808 | Озеленение | 650,0 | |
370 | 0502 | 6001212 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
650,0 |
370 | 0502 | 6001300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
43 500,0 | ||
370 | 0502 | 6001301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
500,0 | ||
370 | 0502 | 6001301 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
500,0 | |
370 | 0502 | 6001301 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
500,0 |
370 | 0502 | 6001303 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведению в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств-членов ШОС |
43 000,0 | ||
370 | 0502 | 6001303 | 806 | Уличное освещение | 4 000,0 | |
370 | 0502 | 6001303 | 806 | 241001 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Капитальные расходы |
4 000,0 |
370 | 0502 | 6001303 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
22 500,0 | |
370 | 0502 | 6001303 | 807 | 241001 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Капитальные расходы |
22 500,0 |
370 | 0502 | 6001303 | 808 | Озеленение | 16 500,0 | |
370 | 0502 | 6001303 | 808 | 241001 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Капитальные расходы |
16 500,0 |
370 | 0502 | 6002100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
31 759,0 | ||
370 | 0502 | 6002106 | На выполнение мероприятий по подготовке к проведения в Челябинской области совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств - членов ШОС |
31 759,0 | ||
370 | 0502 | 6002106 | 806 | Уличное освещение | 4 744,0 | |
370 | 0502 | 6002106 | 806 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 744,0 |
370 | 0502 | 6002106 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
22 750,0 | |
370 | 0502 | 6002106 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
22 750,0 |
370 | 0502 | 6002106 | 808 | Озеленение | 4 265,0 | |
370 | 0502 | 6002106 | 808 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 265,0 |
370 | 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
7 777,2 | |||
370 | 0504 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
7 777,2 | ||
370 | 0504 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
6 710,2 | ||
370 | 0504 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 6 710,2 | |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 4 510,0 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 1,0 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 180,0 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 180,9 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 31,3 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 225001 | Капитальные расходы по содержанию имущества |
275,0 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 172,1 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 2,0 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
132,0 |
370 | 0504 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
226,0 |
370 | 0504 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
972,0 | ||
370 | 0504 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
972,0 | ||
370 | 0504 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 972,0 | |
370 | 0504 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 830,0 |
370 | 0504 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
142,0 |
370 | 0504 | 0012200 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование органов местного самоуправления и прочих ведомств |
95,0 | ||
370 | 0504 | 0012200 | 005 | Центральный аппарат | 95,0 | |
370 | 0504 | 0012200 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 2,5 |
370 | 0504 | 0012200 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 55,5 |
370 | 0504 | 0012200 | 005 | 226 | Прочие услуги | 37,0 |
371 | Управление капитального строительства |
1 177 209,4 | ||||
371 | 0100 | Общегосударственные вопросы |
17 484,0 | |||
371 | 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
17 484,0 | |||
371 | 0115 | 0019999 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
14 484,0 | ||
371 | 0115 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
13 564,0 | ||
371 | 0115 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 13 564,0 | |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 5 423,0 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 7,0 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
1 421,0 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 402,0 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1 236,0 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 223110 | Оплата отопления и технологических нужд, а так же горячего водоснабжения |
33,7 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 223130 | Потребление электроэнергии |
77,5 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 223140 | Водоснабжение, канализация, ассенизация |
2,0 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 225002 | Текущие расходы по содержанию имущества |
437,8 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 484,0 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 780,0 |
371 | 0115 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
260,0 |
371 | 0115 | 0011200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
920,0 | ||
371 | 0115 | 0011261 | Средства на повышение фонда оплаты труда |
920,0 | ||
371 | 0115 | 0011261 | 005 | Центральный аппарат | 920,0 | |
371 | 0115 | 0011261 | 005 | 211 | Заработная плата | 729,0 |
371 | 0115 | 0011261 | 005 | 213 | Начисление на оплату труда |
191,0 |
371 | 0115 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
3 000,0 | ||
371 | 0115 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
3 000,0 | ||
371 | 0115 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
3 000,0 | |
371 | 0115 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 000,0 |
371 | 0400 | Национальная экономика | 150 484,4 | |||
371 | 0408 | Транспорт | 115 651,0 | |||
371 | 0408 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
500,0 | ||
371 | 0408 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
500,0 | ||
371 | 0408 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
500,0 | |
371 | 0408 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 |
371 | 0408 | 3159999 | Дорожное хозяйство | 115 151,0 | ||
371 | 0408 | 3150000 | Дорожное хозяйство | 115 151,0 | ||
371 | 0408 | 3150000 | 593 | Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
115 151,0 | |
371 | 0408 | 3150000 | 593 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
115 151,0 |
371 | 0411 | Другие вопросы в области национальной экономики |
34 833,4 | |||
371 | 0411 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
34 833,4 | ||
371 | 0411 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
34 833,4 | ||
371 | 0411 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
34 833,4 | |
371 | 0411 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
34 833,4 |
371 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
274 427,5 | |||
371 | 0501 | Жилищное хозяйство | 114 185,0 | |||
371 | 0501 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
25 000,0 | ||
371 | 0501 | 1021500 | Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
25 000,0 | ||
371 | 0501 | 1021504 | Субсидии на 10-этажный жилой дом N 1 в микрорайоне 11 в городе Челябинске (непрограммные инвестиции в основные фонды) |
25 000,0 | ||
371 | 0501 | 1021504 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
25 000,0 | |
371 | 0501 | 1021504 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
25 000,0 |
371 | 0501 | 5209999 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
11 746,0 | ||
371 | 0501 | 5200000 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
11 746,0 | ||
371 | 0501 | 5200000 | 689 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
11 746,0 | |
371 | 0501 | 5200000 | 689 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
11 746,0 |
371 | 0501 | 5229999 | Региональные целевые программы |
23 339,0 | ||
371 | 0501 | 5221000 | Областные целевые программы |
23 339,0 | ||
371 | 0501 | 5221005 | Жил. дом N 1 по ул. Мамина в Тракторозаводском р-не (ОЦП по реал. нац. пр. "Дост. и комф. жилье гр. России" в Чел. обл. на 2006-2010 гг. подпр. Стр. жилья по дог. соц. найма) |
20 000,0 | ||
371 | 0501 | 5221005 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
20 000,0 | |
371 | 0501 | 5221005 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20 000,0 |
371 | 0501 | 5221016 | Областная целевая Программа профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью в Челябинской области на 2006-2008 годы |
3 339,0 | ||
371 | 0501 | 5221016 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
3 339,0 | |
371 | 0501 | 5221016 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 339,0 |
371 | 0501 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
54 100,0 | ||
371 | 0501 | 7950500 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
54 100,0 | ||
371 | 0501 | 7950505 |
Подпрограмма "Строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" |
54 100,0 | ||
371 | 0501 | 7950505 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
54 100,0 | |
371 | 0501 | 7950505 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
54 100,0 |
371 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 106 537,3 | |||
371 | 0502 | 1049999 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
3 700,0 | ||
371 | 0502 | 1043100 | Строительство водопровода (расширение и реконструкция 2-я очередь) блока контактных осветителей, г.Челябинск (ФЦП "Жилище" на 2002-2010 г. (второй этап), подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
3 700,0 | ||
371 | 0502 | 1043155 | Строительство водопровода (расширение и реконструкция 2-я очередь) блока контактных осветителей, г.Челябинск (ФЦП "Жилище" на 2002-2010 г. (второй этап), подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
3 700,0 | ||
371 | 0502 | 1043155 | 663 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
3 700,0 | |
371 | 0502 | 1043155 | 663 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 700,0 |
371 | 0502 | 5229999 | Региональные целевые программы |
500,0 | ||
371 | 0502 | 5221000 | Областные целевые программы |
500,0 | ||
371 | 0502 | 5221014 | Субсидии на газоснабжение жилых домов пос. Градский прииск в Курчатовском районе г. Челябинска (ОЦП реал. НП "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской области на 2006-2007 гг., подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры") |
500,0 | ||
371 | 0502 | 5221014 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
500,0 | |
371 | 0502 | 5221014 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
500,0 |
371 | 0502 | 6009999 | Благоустройство | 102 337,3 | ||
371 | 0502 | 6000000 | Благоустройство | 718,0 | ||
371 | 0502 | 6000000 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
718,0 | |
371 | 0502 | 6000000 | 807 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
718,0 |
371 | 0502 | 6000100 | Городские целевые программы |
101 619,3 | ||
371 | 0502 | 6000101 | Городская целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2007 год |
101 619,3 | ||
371 | 0502 | 6000101 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
101 619,3 | |
371 | 0502 | 6000101 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
22 200,0 |
371 | 0502 | 6000101 | 807 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
79 419,3 |
371 | 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
53 705,2 | |||
371 | 0504 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
17 337,0 | ||
371 | 0504 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
17 000,0 | ||
371 | 0504 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
17 000,0 | |
371 | 0504 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
17 000,0 |
371 | 0504 | 1021200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
208,0 | ||
371 | 0504 | 1021259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
208,0 | ||
371 | 0504 | 1021259 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
208,0 | |
371 | 0504 | 1021259 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
208,0 |
371 | 0504 | 1021300 | Дотации местным бюджетам, выделяемые из областного бюджета |
129,0 | ||
371 | 0504 | 1021301 | Дотации из областного бюджета на социально значимые расходы |
129,0 | ||
371 | 0504 | 1021301 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
129,0 | |
371 | 0504 | 1021301 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
129,0 |
371 | 0504 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
36 368,2 | ||
371 | 0504 | 7950500 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
36 368,2 | ||
371 | 0504 | 7950501 |
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры" |
35 106,9 | ||
371 | 0504 | 7950501 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
35 106,9 | |
371 | 0504 | 7950501 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
35 106,9 |
371 | 0504 | 7950504 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
1 261,3 | ||
371 | 0504 | 7950504 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
1 261,3 | |
371 | 0504 | 7950504 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
1 261,3 |
371 | 0700 | Образование | 173 584,4 | |||
371 | 0709 | Другие вопросы в области образования |
173 584,4 | |||
371 | 0709 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
21 384,4 | ||
371 | 0709 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
20 149,0 | ||
371 | 0709 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
20 149,0 | |
371 | 0709 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
20 149,0 |
371 | 0709 | 1021200 | Прочие направления деятельности Администраторов бюджетных средств |
1 235,4 | ||
371 | 0709 | 1021259 | Резервные фонды Администраций районов в городе |
745,4 | ||
371 | 0709 | 1021259 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
745,4 | |
371 | 0709 | 1021259 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
745,4 |
371 | 0709 | 1021260 | Резервные фонды Администрации города |
490,0 | ||
371 | 0709 | 1021260 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
490,0 | |
371 | 0709 | 1021260 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
490,0 |
371 | 0709 | 5229999 | Региональные целевые программы |
130 000,0 | ||
371 | 0709 | 5221000 | Областные целевые программы |
130 000,0 | ||
371 | 0709 | 5221001 | Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2006-2010 годы |
130 000,0 | ||
371 | 0709 | 5221001 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
130 000,0 | |
371 | 0709 | 5221001 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
130 000,0 |
371 | 0709 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
22 200,0 | ||
371 | 0709 | 7950400 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006-2010 гг. |
22 200,0 | ||
371 | 0709 | 7950403 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы" |
22 200,0 | ||
371 | 0709 | 7950403 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
22 200,0 | |
371 | 0709 | 7950403 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
22 200,0 |
371 | 0900 | Здравоохранение и спорт | 529 907,4 | |||
371 | 0902 | Спорт и физическая культура |
27 000,0 | |||
371 | 0902 | 1009999 | Федеральные целевые программы |
27 000,0 | ||
371 | 0902 | 1005800 | Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы". Субсидия на легкоатлетический стадион (3-я очередь, учебно-тренировочный корпус с факелом олимпийского огня) по пр. Ленина, 84 |
27 000,0 | ||
371 | 0902 | 1005800 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли |
27 000,0 | |
371 | 0902 | 1005800 | 213 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
27 000,0 |
371 | 0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
502 907,4 | |||
371 | 0904 | 1029999 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
502 907,4 | ||
371 | 0904 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
149 907,4 | ||
371 | 0904 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
149 907,4 | |
371 | 0904 | 1020000 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
149 907,4 |
371 | 0904 | 1021500 | Внепрограммные инвестиции в основные фонды за счет средств областного бюджета |
340 000,0 | ||
371 | 0904 | 1021501 | Строительство Ледового дворца спорта в г. Челябинске |
300 000,0 | ||
371 | 0904 | 1021501 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
300 000,0 | |
371 | 0904 | 1021501 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
300 000,0 |
371 | 0904 | 1021503 | Субсидии на легкоатлетический стадион по проспекту Ленина 84 г.Челябинск (непрограммные инвестиции в основные фонды) |
40 000,0 | ||
371 | 0904 | 1021503 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
40 000,0 | |
371 | 0904 | 1021503 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
40 000,0 |
371 | 0904 | 1022100 | Дополнительно полученные доходы при исполнении бюджета города, направленные на финансирование отраслей производственной сферы |
13 000,0 | ||
371 | 0904 | 1022104 | Реконструкция спортивного ядра в районе ул. III Интернационала и ул. Труда |
3 000,0 | ||
371 | 0904 | 1022104 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
3 000,0 | |
371 | 0904 | 1022104 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
3 000,0 |
371 | 0904 | 1022107 | Реконструкция стадиона "Центральный" |
10 000,0 | ||
371 | 0904 | 1022107 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
10 000,0 | |
371 | 0904 | 1022107 | 214 | 310001 | Капитальные расходы по увеличению стоимости основных средств |
10 000,0 |
371 | 1000 | Социальная политика | 31 321,8 | |||
371 | 1003 | Социальное обеспечение населения |
31 321,8 | |||
371 | 1003 | 5229999 | Региональные целевые программы |
5 815,3 | ||
371 | 1003 | 5221000 | Областные целевые программы |
5 815,3 | ||
371 | 1003 | 5221012 | Субсидии на ОЦП реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской области на 2006 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений" |
5 815,3 | ||
371 | 1003 | 5221012 | 197 | Субсидии | 5 815,3 | |
371 | 1003 | 5221012 | 197 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5 815,3 |
371 | 1003 | 7959999 | Целевые программы муниципальных образований |
25 506,5 | ||
371 | 1003 | 7950500 | Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы |
25 506,5 | ||
371 | 1003 | 7950502 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений" |
25 506,5 | ||
371 | 1003 | 7950502 | 197 | Субсидии | 25 506,5 | |
371 | 1003 | 7950502 | 197 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
25 506,5 |
Всего | 16 250 974,0 | |||||
Глава города Челябинска |
М.В. Юревич |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.