Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
реализации национального
проекта "Здоровье" в г.Челябинске
на 2006-2010 годы
Основные программные мероприятия
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование | Исполнитель* | Срок | Источник | Объем финансирования по годам |
|п/п| мероприятия | |исполнения|финансирова-| (тыс. рублей) |
| | | | | ния | |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+--------------------------------------------------------|
| | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего |
| | | | | | год | год | год | год | год | |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Приоритетные направления развития системы здравоохранения города Челябинска в рамках Национального проекта "Здоровье" |
| 1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Выполнение учреждениями|Управление |2006-2007 |федеральный | 166990,0|206700,6| - | - | - | 273690,6 |
| |здравоохранения муниципального|здравоохранения, | годы |бюджет | |(потреб-| | | | (в том |
| |образования Челябинский городской|ЧО ФОМС | | | | ность) | | | | числе |
| |округ, оказывающими первичную| | | | | | | | | потреб- |
| |медико-санитарную помощь,| | | | | | | | | ность |
| |государственного задания по| | | | | | | | | 206700,6)|
| |оказанию дополнительной медицинской| | | | | | | | | |
| |помощи участковыми| | | | | | | | | |
| |врачами-терапевтами, участковыми| | | | | | | | | |
| |врачами-педиатрами, врачами общей| | | | | | | | | |
| |практики (семейными врачами),| | | | | | | | | |
| |медицинскими сестрами участковых| | | | | | | | | |
| |врачей-терапевтов, медицинскими| | | | | | | | | |
| |сестрами участковых| | | | | | | | | |
| |врачей-педиатров, медицинскими| | | | | | | | | |
| |сестрами врачей общей практики| | | | | | | | | |
| |(семейных врачей) | | | | | | | | | |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|2 |Осуществление денежных выплат|Управление |2006-2007 |федеральный | | | | | | |
| |врачам, фельдшерам и медицинским|здравоохранения | годы |бюджет | | | | | | |
| |сестрам службы скорой медицинской| | | | | | | | | |
| |помощи, фельдшерам и медицинским| | | | | | | | | |
| |сестрам фельдшерско-акушерских| | | | | | | | | |
| |пунктов | | | | | | | | | |
|---+-----------------------------------+------------------+----------|
| | | | |областной | 19340,1 | 65162,6| | | | 84502,7 |
| | | | |бюджет | | | | | | |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|3 |Подготовка и переподготовка кадров|ГОУВПО ЧГМА, |2006-2007 |федеральный | | | | | | |
| |участковых врачей-терапевтов,|ГОУДПО, Управление| годы |бюджет | 1374,7 | 1000,0 | | | | 2374,7 |
| |участковых врачей-педиатров, врачей|здравоохранения | | | |(потреб-| | | | (в том |
| |общей практики, медицинских сестер| | | | | ность) | | | | числе |
| |врачей данных категорий | | | | | | | | | потреб- |
|---+-----------------------------------+------------------+----------|
| | | | | | | | | | | 1000,0) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | |местные | 172,2 | 491,7 | | | | 663,9 |
| | | | |бюджеты | | | | | | |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|4 |Приобретение диагностического|Управление | 2006 год |федеральный | | | | | | |
| |оборудования для муниципальных|здравоохранения | |бюджет | 105997,0|149110,0| | | | 255107,0 |
| |амбулаторно-поликлинических, | | | | |(потреб-| | | | (в том |
| |стационарно-поликлинических | | |местный | | ность) | | | | числе |
| |учреждений, а также женских| | |бюджет | | | | | | потреб- |
| |консультаций | | | | | | | | | ность) |
| | | | | | | | | | | 149110,0)|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 23712,9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 23712,9 |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|5 |Приобретение автомобилей скорой|Управление |2006-2007 |федеральный | | | | | | |
| |помощи, санитарных автомобилей и|здравоохранения | годы |бюджет | 26873,0 | 29455,0| | | | 56328,0 |
| |реанимобилей для службы скорой| | | | |(потреб-| | | | (в том |
| |медицинской помощи | | | | | ность) | | | | числе |
| | | | | | | | | | | потреб- |
| | | | | | | | | | | ность |
| | | | | | | | | | | 29455,0) |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|6 |Организация центров врачебной|Минздрав | 2007 год |Областной | - | 4500,0 | | | | 4500,0 |
| |практики |Челябинской | |бюджет | | | | | | |
| | |области, | | | | | | | | |
| | |Управление | | | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | | | |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | |Местный | - | 2250,0 | | | | 2250,0 |
| | | | |бюджет | | | | | | |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|7 |Укрепление материально-технической|Минздрав | 2007 год |Областной | 349,7 | 150,538| | | | 500,238 |
| |базы фельдшерско-акушерских пунктов|Челябинской | |бюджет | | | | | | |
| |(проведение ремонтов и обеспечение|области, | | | | | | | | |
| |медицинским оборудованием в|Управление | | | | | | | | |
| |соответствии с табелем оснащения) |здравоохранения | | | | | | | | |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | |Местный | 91,5 | 30,2 | | | | 121,7 |
| | | | |бюджет | | | | | | |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|8 |Оснащение медицинским оборудованием|Минздрав | 2007 год |Областной | - | 1500,0 | | | | 1500,0 |
| |областного ожогового центра на базе|Челябинской | |бюджет | | | | | | |
| |муниципального учреждения|области, | | | | | | | | |
| |здравоохранения "Городская|Управление | | | | | | | | |
| |клиническая больница N 6" |здравоохранения | | | | | | | | |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| |Всего | | |федеральный | | | | | | |
| | | | |бюджет | 301234,7|386265,6| - | - | - | 687500,3 |
| | | | | | |(потреб-| | | | (в том |
| | | | | | | ность) | | | | числе |
| | | | | | | | | | | потреб- |
| | | | | | | | | | | ность |
| | | | | | | | | | | 386265,6)|
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | |местный | | | | | | |
| | | | |бюджет | 23976,6 | 2771,9 | - | - | - | 26748,5 |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | |областной | | | | | | |
| | | | |бюджет | 19689,8 | 71313,1| | | | 91002,9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Проведение диспансеризации|ЧО ФОМС, ГУ ЧРО|2006-2007 | ЧОФОМС | 35628,0 | 18902,7| - | - | - | 54530,7 |
| |населения |ФСС, Управление| годы | | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | | | |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|2. |Проведение углубленных медицинских|Минздрав | 2007 год | ФСС | - | 12290,8| - | - | - | 12290,8 |
| |осмотров работников, занятых на|Челябинской | | | | | | | | |
| |работах с вредными и (или) опасными|области, ГУ ЧРО| | | | | | | | |
| |производственными факторами |ФСС, Управление| | | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | | | |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|3 |Дополнительная оплата первичной|ГУ ЧРО ФСС,| 2007 год | ФСС | - | 1491,8 | - | - | - | 1491,8 |
| |медико-санитарной помощи, оказанной|Управление | | | | | | | | |
| |амбулаторно-поликлиническими |здравоохранения | | | | | | | | |
| |учреждениями работающим гражданам в| | | | | | | | | |
| |рамках территориальной программы| | | | | | | | | |
| |обязательного медицинского| | | | | | | | | |
| |страхования | | | | | | | | | |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|4 |Организация работы школ здоровья|Минздрав | 2006 год | областной | 6047,7 | - | - | - | - | 6047,7 |
| |лечебно-профилактических учреждений|Челябинской | | бюджет | | | | | | |
| | |области, | | | | | | | | |
| | |Управление | | | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | | | |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|5 |Обеспечение работы центра|Минздрав | 2006 год | областной | 55,7 | - | - | - | - | 55,7 |
| |медицинской профилактики |Челябинской | | бюджет | | | | | | |
| | |области, | | | | | | | | |
| | |Управление | | | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | | | |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|6 |Организация выездных бригад для|Минздрав | 2006 год | областной | 114,25 | - | - | - | - | 114,25 |
| |проведения профилактического|Челябинской | | бюджет | | | | | | |
| |обследования населения |области, | | | | | | | | |
| | |Управление | | | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | | | |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| |Всего | | | областной | 6212,65 | - | - | - | - | 6212,65 |
| | | | | бюджет | | | | | | |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | | ЧОФОМС | 35628,0 | 18902,7| - | - | - | 54530,7 |
|---+-----------------------------------+------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | | ФСС | - | 13782,6| - | - | - | 13782,6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Финансовая поддержка учреждений | ГУ ЧРО ФСС |2006-2007 |федеральный | | | | | | |
| |родовспоможения путем выдачи | | годы |бюджет | 78400,0 |121800,0| - | - | - | 200200,0 |
| |родовых сертификатов | | | | |(потреб-| | | | |
| | | | | | | ность) | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|2 |Проведение обследований у|Управление |2006-2007 |федеральный | | | | | | |
| |новорожденных с целью выявления|здравоохранения | годы |бюджет | 1924,1 | 3921,2 | 3921,2 | 3921,2 |3921,2 | 17608,9 |
| |наследственных заболеваний | | | | |(потреб-|(потреб-|(потреб-|(потреб-| (в том |
| | | | | | | ность) | ность) | ность) | ность) | числе |
| | | | | | | | | | | потреб- |
| | | | | | | | | | | ность |
| | | | | | | | | | | 15684,8) |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|3 |Обеспечение полноценным питанием|Управление | 2006 год |областной | | | | | | |
| |детей до 1 года из|здравоохранения | |бюджет | 7098,3 | 2254,0 | - | - | - | 9352,3 |
| |малообеспеченных семей | | | | | | | | | |
| |Обеспечение витаминно-минеральными|Минздрав | | | | | | | | |
| |препаратами детских организованных|Челябинской области| 2006 год |областной | | | | | | |
| |коллективов | | |бюджет | 196,912 | | | | | 196,912 |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| |Всего | | |федеральный | | | | | | |
| | | | |бюджет | 80324,1 |125721,2| 3921,2 | 3921,2 |3921,2 | 217808,9 |
| | | | | | |(потреб-|(потреб-| (потреб|(потреб-| (в том |
| | | | | | | ность) | ность) | ность)| ность) | числе |
| | | | | | | | | | | потреб- |
| | | | | | | | | | | ность |
| | | | | | | | | | | 15684,8) |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | |областной | | | | | | |
| | | | |бюджет | 7295,2 | 2254,0 | - | - | - | 9549,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных |
| заболеваний на территории г.Челябинска |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Проведение дополнительной|Управление |2006-2010 |местный | 9073,5 |10000,0 | 8000,0 | 8000,0 |8000,0 | 43073,5 |
| |вакцинации населения против|здравоохранения, | годы |бюджет | | | | | | |
| |гепатита В, краснухи, полиомиелита|Роспотребнадзор по| | | | | | | | |
| |(дети из групп риска), гриппа|Челябинской области| |федеральный | | | | | | |
| |(дети с 1-го по 4-й класс), а| | |бюджет | 16567,7 | | | | | 16567,7 |
| |также вакцинации, осуществляемой в| | | | | | | | | |
| |соответствии с целевыми| | | | | | | | | |
| |программами муниципальных| | | | | | | | | |
| |образований Челябинской области | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|2 |Организация лабораторной |Управление |2006-2007 | ЧОФОМС | 865,3 | - | - | - | - | 865,3 |
| |диагностики гепатита В.С. |здравоохранения МУЗ| годы | | | | | | | |
| | |ДЦ | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | |федеральный | | | | | | |
| | | | | бюджет | - |13128,0 | - | - | - | 13128,0 |
| | | | | | |(потреб-| | | | (потреб- |
| | | | | | | ность) | | | | ность) |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|3 |Организация лабораторной|Управление |2006-2007 | местный | 86,9 | - | - | - | - | 86,9 |
| |диагностики ВИЧ-инфекции |здравоохранения, | годы | бюджет | | | | | | |
| | |МУЗ ДЦ | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | | областной | - | 990,0 | - | - | - | 990,0 |
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | |федеральный | | | | | | |
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | | 6801,6 | | | | | 6801,6 |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|4 |Обеспечение | | | | | | | | | |
| |амбулаторно-поликлинических | | | | | | | | | |
| |подразделений г.Челябинска | | | | | | | | | |
| |вычислительной техникой и | | | | | | | | | |
| |программным обеспечением для | | | | | | | | | |
| |осуществления мониторинга | | | | | | | | | |
| |иммунизации | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| |- приобретение компьютеров |Управление | 2006 год | областной | 985,8 | - | - | - | - | 985,8 |
| | |здравоохранения | | бюджет | | | | | | |
| | | | 2006 год | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|5 |Приобретение бытовых холодильников|Управление | 2006 год | областной | 310,0 | - | - | - | - | 310,0 |
| |и термоконтейнеров |здравоохранения | | бюджет | | | | | | |
| |- бытовые холодильники | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |- термоконтейнеры | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | |Управление | 2006 год | областной | 102,1 | - | - | - | - | 102,1 |
| | |здравоохранения | | бюджет | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| |Всего | | |Федеральный | 23369,3 |13128,0 | - | - | - | 36497,3 |
| | | | | бюджет | |(потреб-| | | | (в том |
| | | | | | | ность) | | | | числе |
| | | | | | | | | | | потреб- |
| | | | | | | | | | | ность |
| | | | | | | | | | | 13128,0) |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | | Местный | 9160,4 |10000,0 | 8000,0 | 8000,0 |8000,0 | 43160,4 |
| | | | | бюджет | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | | ЧОФОМС | 865,3 | - | - | - | - | 865,3 |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | | Областной | 1397,9 | 990,0 | - | - | - | 2387,9 |
| | | | | бюджет | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Организация муниципального консультативно-диагностического центра с отделением восстановительного лечения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Организация муниципального |Управление |2006-2007 | Местный | 960,9 | 5000,0 | 8600,0 | - | - | 14560,9 |
| |консультативно-диагностического |здравоохранения, | гг | бюджет | | | | | | |
| |центра с отделением |МУЗ ДГП N 9 | | | | | | | | |
| |восстановительного лечения для | | | | | | | | | |
| |Калининского и Курчатовского | | | | | | | | | |
| |районов г.Челябинска | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| |Всего | | | Местный | 960,9 | 5000,0 | 8600,0 | - | - | 14560,9 |
| | | | | бюджет | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2 |Организация Перинатального центра |Управление |2006-2008 | Местный | | - | - |5000,0 |15000,0 | 20000,0 |
| |г.Челябинска |здравоохранения, | гг | бюджет | | | | | | |
| | |МУЗ ГКБN10 | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | |Федеральный | - | - | - | - | - | - |
| | | | | бюджет | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|3 |Обеспечение работы областного |Минздрав | 2007 год | Областной | - | 5000,0 | | | | 5000,0 |
| |центра хирургической |Челябинской | | бюджет | | | | | | |
| |эндокринологии на базе |области, Управление| | | | | | | | |
| |муниципального учреждения |здравоохранения | | | | | | | | |
| |здравоохранения ордена Трудового | | | | | | | | | |
| |Красного Знамени "Городская | | | | | | | | | |
| |клиническая больница N1" | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| |Всего | | | Областной | - | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 |
| | | | | бюджет | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | | Местный | - | - | - |5000,0 |15000,0 | 20000,0 |
| | | | | бюджет | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | |Федеральный | - | - | - | - | - | - |
| | | | | бюджет | | | | | | |
|---\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Приобретение глюкометров и расходных материалов для ЛПУ г.Челябинска |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Приобретение глюкометров и| | 2006 год |областной | 266,4 | - | - | - | - | 266,4 |
| |расходных материалов для ЛПУ| | |бюджет | | | | | | |
| |г.Челябинска | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| |Всего | | |областной | 266,4 | - | - | - | - | 266,4 |
| | | | |бюджет | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних |
| причин |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Оснащение травматологических|Управление |2006-2007 |Федеральный | | | | | | |
| |пунктов г.Челябинска|здравоохранения, | гг |бюджет (за | | | | | | |
| |рентгенологическим оборудованием|ГКБ N 1, ГКБ N 5, | |счет | | | | | | |
| |на 2 рабочих места |ГКБ N 8, ГКБ N 9 | |финансовых | | | | | | |
| | |МУЗ ДБ N 1, | |средств п. | | | | | | |
| | |МУЗ ГП N 1 | |"Повышение | | | | | | |
| | | | |приоритет- | | | | | | |
| | | | |ности | | | | | | |
| | | | |первичного | | | | | | |
| | | | |звена | | | | | | |
| | | | |учреждений | | | | | | |
| | | | |здравоохра- | | | | | | |
| | | | |нения | | | | | | |
| | | | |приобретение| | | | | | |
| | | | |медицинского| | | | | | |
| | | | |оборудова- | | | | | | |
| | | | |ния") | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|2 |Открытие травматологического| | 2007 год |Местный | - | 2250,0 | - | - | - | 2250,0 |
| |пункта для жителей| | |бюджет | | | | | | |
| |Северо-Западного района| | | | | | | | | |
| |г.Челябинска на базе| | | | | | | | | |
| |"Муниципального учреждения| | | | | | | | | |
| |здравоохранения Городская| | | | | | | | | |
| |клиническая больница N 3" | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|3 |Обеспечение работы межрайонных|Минздрав | 2007 год |Областной | - | 4500,0 | - | - | - | 4500,0 |
| |травматологических центров в|Челябинской | |бюджет | | | | | | |
| |г.Челябинске (приобретение|области, Управление| | | | | | | | |
| |медицинского оборудования и|здравоохранения | | | | | | | | |
| |расходных материалов) | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|4 |Организация и обеспечение работы|Минздрав | 2007 год |Областной | - | 2984,0 | - | - | - | 2984,0 |
| |токсикологического центра на базе|Челябинской | |бюджет | | | | | | |
| |"Муниципального учреждения|области, Управление| | | | | | | | |
| |здравоохранения Городская|здравоохранения | | | | | | | | |
| |клиническая больница N3" | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| |Всего | | |федеральный | - | - | - | - | - | - |
| | | | | бюджет | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | | Местный | - | 2250,0 | - | - | - | 2250,0 |
| | | | | бюджет | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | | Областной | - | 7484,0 | - | - | - | 7484,0 |
| | | | | бюджет | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Организация работы смотровых кабинетов в ЛПУ г.Челябинска |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Организация работы смотровых|Минздрав | 2007 год |Областной | - | 140,0 | | | | 140,0 |
| |кабинетов в ЛПУ г.Челябинска |Челябинской | |бюджет | | | | | | |
| | |области, Управление| | | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| |Всего | | |Областной | - | 140,0 | | | | 140,0 |
| | | | |бюджет | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| |Всего по разделу 1.Приоритетные| | |федеральный | | | | | | |
| |направления развития системы| | |бюджет | 460189,6|525114,8| 3921,2 |3921,2 | 3921,2 | 997068,0|
| |здравоохранения города Челябинска| | | | |(потреб-|(потреб-|(потреб-|(потреб-| (в том |
| |в рамках Национального проекта| | | | | ность) | ность) | ность) | ность) | числе |
| |"Здоровье". | | | | | | | | | потреб- |
| | | | | | | | | | | ность) |
| | | | | | | | | | | 536878,4)|
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | |Местный | 8701,9 |20021,9 |16600,0 |13000,0 | 23000,0| 81323,8 |
| | | | |бюджет | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | |Областной | 16391,1 |87181,1 | - | - | - | 103572,2|
| | | | |бюджет | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | |ЧОФОМС | 21330,0 |18902,7 | - | - | - | 40232,7 |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | |ФСС | - |13782,6 | - | - | - | 13782,6 |
|---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | II. Мероприятия по улучшению оказания медицинской помощи населению г.Челябинска |
|---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Сахарный диабет. |Управление |2006-2010 | Местный | | | | | | |
| | |здравоохранения | гг | бюджет | 22517,6 |20000,0 |11798,0 |11000,0 | 11000,0| 76315,6 |
| | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|2 |Развитие службы "Медицина|Управление |2006-2010 | Местный | | | | | | |
| |катастроф" г. Челябинска |здравоохранения | гг | бюджет | 4512,2 | 4714,0 | 3974,0 |5214,0 | 5500,0 | 23914,2 |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|3 |Совершенствование системы оказания|Управление |2006-2010 | Местный | | | | | | |
| |скорой медицинской помощи в|здравоохранения | гг | бюджет | 5286,9 | 2600,0 | 8960,0 |8960,0 | 12015,0| 37821,9 |
| |г.Челябинске. | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|4 |Техническое оснащение|Управление |2006-2010 | Местный | | | | | | |
| |лечебно-профилактических |здравоохранения | гг | бюджет | 51116,6 |42528,0 |59237,0 |66831,0 | 82658,0| 302370,6|
| |учреждений г.Челябинска. | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|5 |Пожарная безопасность объектов|Управление |2006-2010 | Местный | | | | | | |
| |здравоохранения. |здравоохранения | гг | бюджет | 6200,0 |24545,0 |24000,0 |20000,0 | 15000,0| 89745,0 |
| | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|6 |Обеспечение устойчивости|Управление |2006-2010 | Местный | | | | | | |
| |функционирования систем|здравоохранения | гг | бюджет | 20024,7 |24331,0 | 9680,0 |11560,0 | 9155,0 | 74750,7 |
| |электроснабжения учреждений| | | | | | | | | |
| |здравоохранения. | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
|7 |Благоустройство территории|Управление |2006-2010 | Местный | | | | | | |
| |учреждений здравоохранения |здравоохранения | гг | бюджет | 8400,0 |11661,0 | 8400,0 |12000,0 | 10000,0| 50461,0 |
| | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| |Всего | | |Местный | 118058 |130379,0|126049,0|135565,0|145328,0| 655379,0|
| | | | |бюджет | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| |Всего по Программе | | |федеральный | 404928,1|525114,8| 3921,2 |3921,2 | 3921,2 | 941806,5|
| | | | | | |(потреб-|(потреб-|(потреб-|(потреб-| (в том |
| | | | | | | ность) | ность) | ность) | ность) | числе |
| | | | | | | | | | | потреб- |
| | | | | | | | | | | ность) |
| | | | | | | | | | | 536878,4)|
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | |областной | 58579,86|87181,1 | 0 | 0 | 0 | 145760,96|
| | | | |бюджет | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | |местные | 128442,4|150400,9|142649,0|148565,0|168328,0| 738385,3|
| | | | |бюджеты | | | | | | |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | |ЧФОМС | 36493,1 |18902,7 | - | - | - | 55395,8 |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| | | | |ФСС | 0 |13782,6 | 0 | 0 | 0 | 13782,6 |
|---+----------------------------------+-------------------+----------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------|
| |Итого | | | | 628443,5|795382,1|146570,2|152486,2|172249,2| 1895131,2|
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
* В таблице использованы следующие сокращения:
ГОУ ВПО ЧГМА - государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная медицинская академия" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию;
ГОУ ДПО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Роспотребнадзор по Челябинской области - территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области;
ЧО ФОМС - Челябинский областной фонд обязательного медицинского страхования;
Управление здравоохранения - Управление здравоохранения Администрации г.Челябинска
ГКБ N 1 - Муниципальное учреждение здравоохранения городская клиническая больница N 1
ГКБ N 5 - Муниципальное учреждение здравоохранения городская клиническая больница N 5
ГКБ N 8 - Муниципальное учреждение здравоохранения городская клиническая больница N 8
ГКБ N 9 - Муниципальное учреждение здравоохранения городская клиническая больница N 9
МУЗ ДБ N 1 - Муниципальное учреждение здравоохранения детская городская больница N 1
МУЗ ГП N 1 - Муниципальное учреждение здравоохранения городская поликлиника N 1
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.