Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению Челябинской
городской Думы
от 27 июня 2006 г. N 13/5
Городская целевая Программа
по реализации национального проекта "Образование"
в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы
31 октября, 3, 18 декабря 2006 г.
Челябинск, 2006
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 3 декабря 2007 г. N 28/1 в паспорт настоящей Программы внесены изменения
Паспорт
городской целевой Программы по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы
Наименование Программы |
Городская целевая программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы (далее - Программа). |
Основание и дата принятия решения о разработке Программы |
Распоряжение Главы города от 12.01.2006 г. N 8-д "О создании совета по реализации национальных проектов" |
Муниципальный заказчик Программы |
Администрация г. Челябинска |
Разработчики Программы |
Управление по делам образования, управление по физической культуре, спорту и туризму, управление по делам молодежи, управление культуры |
Цели и задачи Программы |
Цель: реализация на территории города Челябинска основных мероприятий модернизации образования и создание условий для повышения качества и доступности общего и дошкольного образования. Задачи: 1) создание условий для организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска; повышение охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска; поддержка учреждений, внедряющих инновационные программы; 2) создание условий для освоения педагогическими и административными работниками информационных и коммуникационных технологий, использование их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой; 3) осуществление поддержки талантливой молодежи; 4) осуществление поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска; 5) создание условий для получения равных стартовых возможностей детям дошкольного возраста при поступлении в школу, увеличение охвата детей дошкольным образованием; 6) совершенствование экономических механизмов в сфере образования города |
Основные индикативные Показатели Программы |
1. Количество обучающихся в профильных классах общеобразовательных учреждений в процентах от общего количества обучающихся 10-11 классов (2006 г. - 38 процентов, 2007 г. - 42 процента). 2. Число выпускников 9-х классов школ города, освоивших информационно-коммуникационные технологии в процентах (2006г. - 44 процента, 2007 г. - 60 процентов). 3. Количество обучающихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в процентах от их общего числа (2006 г. - 36,7 процентов, 2007 г. - 37,7 процента). 4. Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях, в процентах от их общего числа (2006 г. - 66,7%, 2007 г. - 68,5%): 5. Количество педагогов, принимающих участие в опытно-экспериментальной деятельности на базе муниципальных образовательных учреждений (увеличение на 20 процентов к 2008 году по сравнению с 2006 годом). 6. Количество педагогических и административных работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию в области информационно-коммуникационных технологий в процентах от их общего числа (в 2006 г. - 40 процентов в 2008 г. - 100 процентов). 7. Количество средних общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет (в 2006 г. - 100 процентов, в 2007 г. - 100 процентов.). 8. Количество педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую и первую квалификационные категории (в 2006 г. - 85 процентов, в 2007 г. - 87 процентов). 9. Охват детей дошкольным образованием (2006 г. - 79%, 2010 г. - 85%); 10. Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя (в 2006 г. - 100 процентов). 11. Оборудование общеобразовательных учреждений компьютерными классами (в 2006 г. - 100 процентов). 12. Выплата дополнительного денежного вознаграждения учителям за классное руководство (в 2006 г. - 98,3 процента, 2007 г. - 100 процентов). 13. Выплата ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к заработной плате и единовременной материальной помощи молодым специалистам (в 2006 г. - 100 процентов, 2007 г. - 100 процентов). 14. Количество общеобразовательных учреждений с высоким качеством результатов обучения и воспитания (2006 г. - 26,5 процента, 2007 г. - 30 процентов, 2008 г. - 40 процентов). |
Сроки и этапы реализации Программы |
Сроки реализации Программы январь 2006 г. - декабрь 2010 г. 1-й этап: 2006-2007 гг. - 1) реализация подпрограмм поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006 - 2007 гг. и поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006 - 2007 гг.; 2) развертывание сети образовательных учреждений, реализующих инновационные программы; 3) организация деятельности межшкольных методических центров повышения квалификации педагогов; 4) реализация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске, запланированных на 2006 -2007 гг. 2-й этап: 2008 г. - 1) завершение реализации подпрограмм организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 годы и обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров; 2) реализация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске, запланированных на 2008 год. 3-й этап: 2009 - 2010 гг. - 1) реализация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы, запланированных на 2009 - 2010 гг. 2) обеспечение получения образовательными учреждениями, на базе которых работают межшкольные методические центры, лицензий на право подготовки и переподготовки педагогических кадров по освоению информационно-коммуникационных технологий. |
Перечень подпрограмм |
3. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинск на период с 2006 по 2010 годы" 4. Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2007гг. |
Основные исполнители Программы |
Управление по делам образования, управление по физической культуре, спорту и туризму, управление по делам молодежи, управление культуры |
Объемы и источники финансирования Программы |
Бюджет города - 3 081 919,941 тыс. руб., в том числе: 2006 г. - 134 601,7 тыс. руб., в том числе: 56 912,7 тыс. руб. - за счет дополнительных доходов; 77 689,0 тыс. руб. - за счет текущего финансирования; 2007 г. - 558 955,291 тыс. руб. Обеспечение финансирования первоочередных мероприятий программы, установленных Управлением экономики Администрации города по главным распорядителям бюджетных средств, осуществляется в пределах средств, утвержденных в ведомственной структуре расходов бюджета города на очередной финансовый год. Бюджет области (потребность в финансировании за счет межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке) - 195 330,9 тыс. руб., в том числе: 2006 год - 72 537,9 тыс. руб.; 2007 год - 70 151,0 тыс. руб. Федеральный бюджет (потребность в финансировании за счет межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке) - 131 213,181 тыс. руб., в том числе: 2006 год - 56 713,181 тыс. руб.; 2007 год- 74 500 тыс. руб. Внебюджетные источники - 13 284 тыс. руб., в том числе: 2006 год - 3 656,8 тыс. руб.; 2007 год - 3 656,8 тыс. руб. ИТОГО: 3 421 748,021 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально-экономической эффективности |
В результате реализации Программы будут созданы условия для обеспечения на территории города Челябинска выполнения основных мероприятий модернизации образования и создание условий для повышения качества и доступности общего и дошкольного образования. Это позволит обеспечить: 1) повышение уровня развития основных ключевых компетентностей школьников; выравнивание возможностей воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся для получения образования соответствующего уровня; 2) освоение обучающимися новых информационных и коммуникационных технологий; расширение возможностей получения образования в форме дистанционного обучения; 3) улучшение социальной ориентации учащихся и достижение равенства в получении образования: - профилирование школьного образования (увеличение количества учащихся, занимающихся по профилированным программам, до 49%); - увеличение количества учащихся с предпрофильной подготовкой до 80%; - расширение возможности получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями; - расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения (увеличение количества учащихся, обучающихся по программам дополнительного образования, до 70%); 4) повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров системы образования города Челябинска; повышение статуса педагогических профессий; 5) увеличение охвата дошкольным образованием детей дошкольного возраста до 85%; 6) повышение эффективности расходования средств в сфере образования города Челябинска. |
Система контроля за исполнением Программы |
1. Представление ежеквартальных отчетов Главе города по выполнению основных мероприятий Программы к достижению индикативных показателей эффективности ее исполнения. 2. Вынесение вопросов по обсуждению результатов реализации Программы (в соответствии с ее этапами) на коллегию управления по делам образования. 3. Представление ежегодных результатов реализации Программы совету руководителей образовательных учреждений города Челябинска и совету родителей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений города Челябинска |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Данная Программа разработана в целях реализации основных направлений национальных проектов в сфере образования, обозначенных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на встрече с членами Правительства, руководством Федерального Собрания и членами президиума Государственного совета 5 сентября 2005 года, на территории города Челябинска в рамках полномочий органов местного самоуправления.
Основной целью национальных проектов в сфере образования является создание механизмов, способных кардинально поднять его качество. Приоритетами в достижении поставленной цели Президент выделил следующие направления деятельности:
создание основ для прорывного инновационного развития страны, для укрепления ее конкурентоспособности посредством принятия особых мер государственной поддержки вузов и школ, активно внедряющих инновационные образовательные программы;
активное внедрение новых образовательных технологий, включающих дистанционные программы обучения, обеспечение подключения школ к Интернету;
создание условий для поддержки инициативной, способной, талантливой молодежи;
поддержка лучших учителей и выделение для них ежегодных дополнительных поощрений (в виде денежных грантов).
Работа по реализации национальных проектов в сфере образования разворачивается по инициативе и при поддержке властей на региональном и муниципальном уровнях. Правительство Челябинской области, Губернатор Челябинской области П.И. Сумин в дополнение к федеральным приоритетам в сфере образования относят также развитие и всемерную поддержку системы дошкольного образования на региональном уровне.
Направления деятельности, обозначенные в национальных проектах, являются приоритетными в сфере образования и для депутатов Челябинской городской Думы и Администрации города Челябинска.
Так, сеть инновационных учреждений в городе создавалась с 1994 года. В 2003 году были усовершенствованы подходы по формированию сети таких учреждений. Благодаря решениям, ранее принятым депутатами Челябинской городской Думы, экспериментальная работа образовательных учреждений города финансировалась из городского бюджета.
В 2005/2006 учебном году инновационные программы реализуют 46 образовательных учреждений города Челябинска. С целью поддержки данных учреждений разработана отраслевая целевая программа организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год.
Правительством Челябинской области принято постановление "О принятии областной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2006-2010 гг" от 22.12.2005 г. N 1991.
Во исполнение данной Программы разработана и принята к реализации программа развития дошкольного образования города Челябинска на 2006-2010 годы, в рамках которой Администрация города взяла на себя обязательства выделить средства на строительство новых дошкольных учреждений и пристроев к существующим зданиям; на укрепление материально-технической базы детских садов; на благоустройство территорий дошкольных учреждений и строительство спортивных площадок; на обеспечение работы детских садов, принимаемых муниципалитетом из различных ведомств, а также на доплату работникам дошкольных учреждений 1-й и 2-й категорий.
В Челябинске сформирована и развивается система интеллектуального и творческого развития учащихся образовательных учреждений, представленная разнообразными формами и методами ее организации. В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 г. и Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования образовательные учреждения обеспечивают высокое качество образованности выпускников и формируют интеллектуальную элиту не только города и Челябинской области, но и России. По итогам всероссийских предметных олимпиад от 20 до 25 призовых мест занимают учащиеся школ города Челябинска. По данному показателю Челябинск занимает третье место по Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга. Учащиеся лицея N 31 завоевали восемь медалей на международных олимпиадах по физике, математике и химии.
С целью поддержки одаренных детей установлены стипендии Администрации города Челябинска (постановление Главы города от 27.07.2004 г. N 1330-п "О порядке назначения и выплаты стипендий Администрации города Челябинска одаренным детям"). Ежегодно 100 одаренных детей - воспитанников и обучающихся образовательных учреждений города получают стипендию в размере 500 рублей в месяц (600 тыс. рублей в год). Аналогичные проекты разработаны и действуют в городе по отраслям культуры (150 тыс. рублей в год), молодежной политики (430 тыс. рублей в год), физической культуры, спорта и туризма (12 026 тыс. рублей в год).
Большое внимание в городе уделяется поддержке педагогов образовательных учреждений. Традиционными в образовательной системе стали конкурсы педагогического мастерства "Учитель года", "Воспитатель года", "Сердце отдаю детям" (конкурс для педагогов дополнительного образования), "Логопед дошкольного учреждения", "Педагог-психолог года" и другие, по итогам которых педагоги разных специальностей получают материальное поощрение. С данной целью в управлении по делам образования, районных управлениях образования предусмотрено создание Фонда инноваций в размере 8 875 тыс. рублей в год, средства которого направляются, в том числе, на проведение конкурсов профессионального мастерства и на подготовку и переподготовку кадров.
Особое место в городской образовательной системе уделяется вопросам информатизации образовательных процессов. Благодаря реализации программы информатизации системы образования города Челябинска, парк компьютерной техники в муниципальной образовательной системе составляет 2 341 единицу, 98 процентов школ города имеют один компьютерный класс, 30 процентов образовательных учреждений - по два и более компьютерных класса. Уровень обеспечения образовательных учреждений компьютерной техникой в школах города выше, чем в среднем по России. Вместе с тем общая недельная загруженность компьютерных классов составляет 7186 часов (39 часов на 1 класс), что достигается в основном проведением в них учебных занятий по информатике (63 процента учебного времени). При преподавании других предметов и внеклассной работе информационные ресурсы используются недостаточно (10 % и 16 % соответственно) вследствие низкой квалификации педагогических работников по использованию информационных технологий в учебном процессе и индивидуальной работе учащихся.
В 2005 году в системе образования города по инициативе Правительства Челябинской области и Международного банка реконструкции и развития развернут проект "Информатизация системы образования". Данный проект призван обеспечить подготовку педагогических и руководящих работников образовательных учреждений города по вопросам использования информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе.
С целью реализации проекта в системе образования города разработана отраслевая целевая программа "Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров".
На основании изложенного, при разработке городской целевой Программы по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы учитывались все аспекты деятельности администрации города Челябинска и ее структурных подразделений. В план включены мероприятия, определенные отдельными программами и направленные на решение приоритетных задач в сфере образования города.
Программа реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске содержит пять подпрограмм:
1) подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год;
2) подпрограмма обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров на период с 2006 по 2008 год;
3) подпрограмма "Развитие дошкольного образования города Челябинска на период с 2006 по 2010 годы";
4) подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006 - 2007 годы";
5) подпрограмма поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006 - 2007 годы".
2. Основные цели и задачи
Основой целью Программы является реализация на территории города Челябинска основных мероприятий модернизации образования и создание условий для повышения качества и доступности общего и дошкольного образования.
Для достижения данной цели планируется решение ряда ключевых задач:
1) создание условий для организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска; повышение охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска; поддержка учреждений, внедряющих инновационные программы;
2) создание условий для освоения педагогическими и административными работниками информационных и коммуникационных технологий, использование их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой;
3) осуществление поддержки талантливой молодежи;
4) осуществление поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска;
5) создание условий для получения равных стартовых возможностей детям дошкольного возраста при поступлении в школу, увеличение охвата детей общественным дошкольным образованием;
6) совершенствование экономических механизмов в сфере образования города Челябинска.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы январь 2006 г. - декабрь 2010 г.
1 этап: 2006 - 2007гг. - 1) реализация подпрограмм поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2007 гг.и поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006 - 2007 гг.; 2) развертывание сети образовательных учреждений, реализующих инновационные программы; 3) организация деятельности межшкольных методических центров повышения квалификации педагогов; 4) реализация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске, запланированных на 2006 - 2007гг.
2 этап: 2008 г. - 1) завершение реализации подпрограмм организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 годы и обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров; 2) реализация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске, запланированных на 2008 год.
3 этап: 2009 - 2010 гг. - 1) реализация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы, запланированных на 2009 - 2010 гг. 2) обеспечение получения образовательными учреждениями, на базе которых работают межшкольные методические центры, лицензий на право подготовки и переподготовки педагогических кадров по освоению информационно-коммуникационных технологий.
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 3 декабря 2007 г. N 28/1 в раздел "Ресурсное обеспечение Программы" настоящей Программы внесены изменения
4. Ресурсное обеспечение Программы
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 31 октября 2006 г. N 16/14 раздел "Индикативные показатели реализации Программы (по годам)" настоящей Программы изложен в новой редакции
5. Индикативные показатели реализации Программы (по годам)
Наименование подпрограмм |
Наименование индикативных показателей |
Значения индикативных показателей | ||||
2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | ||
Подпрограмма организации опытно- экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год. |
1) Количество педагогов, принимающих участие в опытно- экспериментальной деятельности на базе муниципальных образовательных учреждений (в %) |
60% | 70% | 80% | - | - |
2) Количество педагогов и административных работников - участников опытно- экспериментальной деятельности, прошедших курсы повышения квалификации по теме эксперимента (в %) |
40% | 80% | 100% | - | - | |
3) Количество педагогов- участников опытно- экспериментальной деятельности, имеющих высшую и первую квалификационные категории (в %) |
85% | 90% | 95% | - | - | |
4) Наличие доли учебных расходов в размере не менее 10% от объема финансирования образовательных учреждений, выделенного на ведение опытно-экспериментальной деятельности. |
Наличие доли учебных расходов в размере не менее 10% |
Наличие доли учебных расхо- дов в размере не менее 10%. |
Наличие доли учебных расхо- дов в размере не менее 10 |
- | - | |
5) Количество общеобразовательных учреждений с высоким качеством результатов обучения и воспитания |
26,5% | 30% | 40% | - | - | |
2. Подпрограмма обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров. |
1) Количество педагогических и административных работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию в области информационно-коммуникационных технологий на базе ММЦ (в % от их общего числа) |
40% | 80% | 100% | - | - |
2) Количество консультаций организованных для педагогических и административных работников на базе ММЦ |
400 | 400 | 200 | - | - | |
3) Количество средних общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет (в %) |
100% | 100% | - | - | - | |
4) Количество выпускников 9-х классов, освоивших информационно-коммуникационные технологии |
44% | 60% | 80% | - | - | |
5) Оборудование общеобразовательных учреждений компьютерными классами |
100% | |||||
6) Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя |
100% | |||||
3. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы" |
1) Количество детей, дополнительно привлеченных в дошкольную систему образования города (15690 детей). |
1417 | 4344 | 3651 | 3597 | 2681 |
2) Охват детей дошкольным образованием в % |
79% | 81% | 82% | 83% | 85% | |
3) Количество детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения (в %) |
81% | 84% | 89% | 94% | 96% | |
4) Количество дополнительно открытых групп/мест для детей с отклонениями в развитии (60 для 966 детей) |
18/277 | 20/329 | 7/119 | 7/113 | 8/128 | |
4. Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2007г.г. |
1. Количество обучающихся в профильных классах общеобразовательных учреждений в % от общего количества обучающихся 10-11 классов. |
38% | 42% | 44% | 47% | 48% |
2. Количество обучающихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в % от их общего числа. |
36,7% | 37,7% | 38,3% | 39.3% | 41% | |
3. Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях, в % от их общего числа. |
66,7% | 67,3% | 68% | 69% | 70% | |
4. Количество обучающихся и воспитанников, получивших материальное вознаграждение в виде стипендий. |
240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
5. Количество спортсменов по игровым и техническим видам спорта, выступающим в составе сборных команд на Российских соревнованиях, которым оказывается материальная помощь в виде оплаты экипировки финансирования участия в соревнованиях и др. |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
5. Подпрограмма поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006- 2007 г.г. |
1. Количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категории |
80% | 82% | 84% | 85% | 87% |
2. Количество педагогов, принимающих участие в городских конкурсах профессионального мастерства |
280 | 350 | 400 | 470 | 560 | |
3. Количество педагогов, получивших грант Президента Российской Федерации |
45 | 45 | - | - | - | |
4. Количество педагогов, получивших грант Губернатора Челябинской области |
46 | 46 | - | - | - | |
5. Количество педагогов -молодых специалистов, получающих ежемесячную надбавку в размере 40% к заработной плате |
798-100 % |
888-100 % |
- | - | - | |
6. Выплата дополнительного денежного вознаграждения учителям за классное руководство |
98,3 % | 100% |
1. Подпрограмма
организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год
31 октября 2006 г., 18 декабря 2007 г.
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 31 октября 2006 г. N 16/14 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт
подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год
/-----------------------------------------------------------------------\
|Наименование |Подпрограмма организации опытно-экспериментальной|
|подпрограммы |деятельности в муниципальной образовательной|
| |системе города Челябинска на период с 2006 по 2008|
| |год |
|-------------------+---------------------------------------------------|
|Муниципальный |Глава города Челябинска |
|заказчик | |
|подпрограммы | |
|-------------------+---------------------------------------------------|
|Разработчики |Управление по делам образования |
|подпрограммы | |
|-------------------+---------------------------------------------------|
|Цели и задачи |Цель: создание условий для повышения охвата детей|
|подпрограммы |современными образовательными технологиями во всех|
| |типах и видах образовательных учреждений города|
| |Челябинска. |
| |Задачи: |
| |1) повышение профессиональной компетентности|
| |административного и педагогического персонала|
| |образовательных учреждений, осуществляющих|
| |опытно-экспериментальную деятельность, в|
| |направлении освоения современных образовательных|
| |технологий; |
| |2) обновление учебно-материальной базы|
| |образовательных учреждений, осуществляющих|
| |опытно-экспериментальную деятельность, в рамках|
| |данной деятельности. |
|-------------------+---------------------------------------------------|
|Основные |1. Количество педагогов, принимающих участие в|
|индикативные |опытно-экспериментальной деятельности на базе|
|показатели |муниципальных образовательных учреждений|
|подпрограммы |(увеличение на 20% к 2008 году по сравнению с|
| |2006 годом). |
| |2. Количество педагогов и административных|
| |работников-участников опытно-экспериментальной|
| |деятельности, прошедших курсы повышения|
| |квалификации по теме эксперимента (100%-ый охват к|
| |декабрю 2008 года). |
| |3. Количество педагогов - участников|
| |опытно-экспериментальной деятельности, имеющих|
| |высшую и первую квалификационные категории|
| |(увеличение на 10% к 2008 году по сравнению с|
| |2006 годом). |
| |4. Наличие доли учебных расходов в размере не менее|
| |10% от объема финансирования образовательных|
| |учреждений, выделенного на ведение|
| |опытно-экспериментальной деятельности. |
| |5. Количество общеобразовательных учреждений с|
| |высоким качеством результатов обучения и воспитания|
|-------------------+---------------------------------------------------|
|Сроки и этапы |Сроки реализации подпрограммы январь 2006 г. -|
|реализации |декабрь 2008 г. |
|подпрограммы | |
|-------------------+---------------------------------------------------|
|Основные |Управление по делам образования |
|исполнители | |
|подпрограммы | |
|-------------------+---------------------------------------------------|
|Объемы (тыс. |Бюджет города |
|рублей) и источники|2006 г. - 56 912,7 тыс. руб. - за счет |
|финансирования |дополнительно полученных доходов, |
|подпрограммы |2007 г. - 56 912,7 тыс. руб., |
| |2008 г. - 56 873,1 тыс. руб., |
| |всего: 170 698,5 тыс. руб. |
| |Бюджет области |
| | 2006 г. - 6 000 |
| | 2007 г. - 6 000 |
| | всего - 12 000 |
| |Федеральный бюджет |
| | 2006 г. - 16 000 |
| | 2007 г. - 16 000 |
| | всего - 32 000 |
| |ИТОГО: 214 698,5 |
|-------------------+---------------------------------------------------|
|Ожидаемые конечные |В результате реализации программы будут созданы|
|результаты |условия для повышения охвата детей современными|
|подпрограммы и |образовательными технологиями во всех типах и видах|
|показатели |образовательных учреждений города Челябинска. Это|
|социально-экономиче|позволит обеспечить: |
|ской эффективности |1) повышение уровня развития основных ключевых|
| |компетентностей школьников; выравнивание|
| |возможностей воспитанников дошкольных учреждений и|
| |обучающихся для получения образования|
| |соответствующего уровня; |
| |2) улучшение социальной ориентации учащихся и|
| |достижение равенства в получении образования:|
| |профилирование школьного образования (увеличение|
| |количества учащихся, занимающихся по|
| |профилированным программам); |
| |увеличение количества учащихся с предпрофильной|
| |подготовкой. |
|-------------------+---------------------------------------------------|
|Система контроля за|Ежегодная (не позднее 01 октября текущего года)|
|исполнением |подготовка Главе города Челябинска |
|подпрограммы |1) отчета по результатам конкурса на выделение|
| |муниципальных грантов образовательным учреждениям|
| |для ведения опытно-экспериментальной деятельности и|
| |предложения по выделению грантов для конкретных|
| |образовательных учреждений на следующий календарный|
| |год; |
| |2) доклада о результатах реализации подпрограммы в|
| |соответствии с решением Челябинской городской Думы|
| |от 23.08.2005 г. N 5/10 "Об утверждении Положения о|
| |разработке, утверждении, реализации и контроле|
| |городских и отраслевых программ в городе|
| |Челябинске" |
\-----------------------------------------------------------------------/
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Важнейшей задачей образовательной политики на современном этапе является достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Общие принципы образовательной политики определены в законе Российской Федерации "Об образовании". Основным же документом, который раскрывает главные концептуальные основания образовательной политики на современном этапе, определяет приоритеты и меры в реализации ее генеральной, стратегической линии в среднесрочный период, является Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, одобренная в декабре 2001 года Правительством Российской Федерации.
Модернизация образования, выстраивание новых образовательных моделей должны проводиться с учетом регионального опыта и местных условий развития образования. То есть необходимо учитывать, что в разных регионах и муниципальных образованиях различаются стартовые условия, в которых разворачиваются процессы по решению задач модернизации образования. Именно поэтому не разработаны единые алгоритмы решения поставленных задач перед органами местного самоуправления в контексте современной образовательной политики.
Продолжает оставаться актуальным для органов управления образованием муниципального уровня вопрос создания оптимальных условий для внедрения современных образовательных технологий, соответствующих основным принципам модернизации образования.
В основе рассматриваемой проблемы лежит противоречие между необходимостью решения задач модернизации образования в муниципальной образовательной системе города Челябинска и отсутствием готовых алгоритмов и соответствующих условий их решения.
В целях разрешения данного противоречия с учетом ограниченного финансирования образовательных учреждений и необходимости предупреждения рисков, возникающих при различных вариантах решения проблем, представляется целесообразным создание микромодели муниципальной образовательной системы, представленной репрезентативной выборкой образовательных учреждений всех видов и типов (10% от их общего количества), функционально готовых к решению задач такого уровня.
Назначением данной подпрограммы является финансовое и программно-управленческое обеспечение деятельности образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, как составляющих компонентов микромодели муниципальной образовательной системы.
В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для повышения охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска посредством:
1) повышения профессиональной компетентности административного и педагогического персонала образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в направлении освоения современных образовательных технологий;
2) обновления учебно-материальной базы образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в рамках данной деятельности.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для повышения охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска.
Данная цель может быть достигнута при решении следующих задач:
1) повышение профессиональной компетентности административного и педагогического персонала образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в направлении освоения современных образовательных технологий;
2) обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в рамках данной деятельности.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Сроки реализации: январь 2006 - декабрь 2008 года.
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 18 декабря 2007 г. N 28/19 раздел "План мероприятий подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год" изложен в новой редакции
План
мероприятий подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на период с 2006 по 2008 год
N п/п |
Объекты, |
Сроки проведения мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |
Статья экономической классификации |
Главный распорядитель бюджетных средств города |
Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору) |
||||
Всего |
Потребность в финансировании за счет межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
|||||||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Проведение конкурса проектов (программ) на выделение образовательным учреждениям города грантов для проведения опытно-экспериментальной деятельности. |
декабрь 2005 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Управление по делам образования |
|
2. |
Стимулирование деятельности административных и педагогических работников образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, по освоению современного содержания и технологий образования. |
2006 |
50 893,2 |
- |
- |
50 893,2 |
- |
210, 226 |
Управление по делам образования |
07 09 795 04 01 |
2007 |
25 164,4 |
- |
- |
25 164,4 |
- |
226 |
||||
3. |
Организация повышения квалификации административных и педагогических работников образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, по темам опытно-экспериментальной деятельности. |
2006 |
276,5 |
- |
- |
276,5 |
- |
226 |
Управление по делам образования |
07 09 795 04 01 |
2007 |
276,5 |
- |
- |
276,5 |
- |
|||||
2008 |
5 000,0 |
- |
- |
5 000,0 |
- |
|||||
4. |
Обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений для внедрения новых образовательных технологий. |
2006 |
5 743,0 |
- |
- |
5 743,02 |
- |
310, 340 |
Управление по делам образования |
07 09 795 04 01 |
2007 |
31 471,8 |
- |
- |
31 471,8 |
- |
|||||
2008 |
51 873,1 |
- |
- |
51 873,1 |
- |
|||||
5. |
Научные и финансовые отчеты руководителей образовательных учреждений, экспертиза представленных результатов опытно-экспериментальной деятельности. |
ежегодно |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Управление по делам образования |
|
6. |
Гранты Президента Российской Федерации |
2006 |
22 000 |
16 000 |
6 000 |
|
|
226, 310, 340 |
Управление по делам образования |
07 09 522 10 04 520 10 04 520 10 15 |
2007 |
22 000 |
16 000 |
6 000 |
|||||||
Итого: |
2006-2008 |
214 698,5 |
32 000 |
12 000 |
170 698,5 |
|
|
|
|
|
2006 |
78 912,7 |
16 000 |
6 000 |
56 912,7 |
|
|
|
|
||
2007 |
78 912,7 |
16 000 |
6 000 |
56 912,7 |
|
|
|
|
||
2008 |
56 873,1 |
- |
- |
56 873,1 |
|
|
|
|
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 18 декабря 2007 г. N 28/19 Приложение к разделу "План мероприятий подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год" изложен в новой редакции
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы N 1
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2008 год
N п/п |
Перечень мер |
Год |
Размер выплат (тыс. руб.) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
Расчет необходимых финансовых средств в год |
1. |
Стимулирование деятельности административных и педагогических работников образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, по освоению современного содержания и технологий образования: 1) установление 15% надбавки за проведение опытно-экспериментальной работы педагогическому и административному персоналу; 2) введение дополнительных ставок в штатные расписания образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность заключение договоров с педагогическими и иными работниками, осуществляющими опытно-экспериментальную деятельность |
2006
2006
2007
|
29,06
45,51
2,89
|
31 873,2
19 020
25 164,4
|
1097 чел. х 29,06 тыс. руб. = 31873,2 тыс. руб.
418 чел. х 45,51 = 19 020 тыс. руб.
8730 чел. х 2,89 тыс. руб. = 25164,4 тыс. руб. |
2. |
Обеспечение повышения квалификации педагогических и административных работников образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность |
2006
2007
2008 |
0,72
0,72
2,99 |
276,5
276,5
5 000,0 |
384 чел. х 0,72 тыс. руб. = 276,5 тыс. руб.
384 чел. х 0,72 тыс. руб. = 276,5 тыс. руб.
1672 чел. х 2,99 тыс. руб. = 5000,0 тыс. руб. |
3. |
Обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений для внедрения новых образовательных технологий |
2006
2007
2008 |
0,26
14,714
15,859 |
5 743
31 471,8
51 873,1 |
22034 чел. х 0,26 тыс. руб. = 5743 тыс. руб.
2139 ед. х 14,714 тыс. руб. = 31472,8 тыс. руб.
3271 ед. х 15,859 тыс. руб. = 51873,1 тыс. руб. |
4. |
Гранты Президента российской Федерации и Губернатора Челябинской области образовательным учреждениям, реализующим инновационные программы |
2006
2007
|
Разовые выплаты |
22 000
22 000 |
16 школ х 1000, 0 тыс. руб.= 16 000 тыс. руб.
12 школ х 500 тыс. руб. = 6 000 тыс. руб.
16 школ х 1000, 0 тыс. руб. = 16 000 тыс. руб.
12 школ х 500 тыс. руб. = 6000,0 тыс. руб. |
|
ВСЕГО |
|
|
214 698,5 |
|
|
в том числе |
2006 |
|
78 912,7 |
|
|
|
2007 |
|
78 912,7 |
|
|
|
2008 |
|
56 873,1 |
|
2. Подпрограмма
обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров
на период с 2006 по 2008 год
31 октября 2006 г.
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 31 октября 2006 г. N 16/14 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт
подпрограммы обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров
на период с 2006 по 2008 год
/-----------------------------------------------------------------------\
|Наименование |Подпрограмма обеспечения повышения квалификации|
|подпрограммы |педагогических работников по использованию|
| |информационных и коммуникационных технологий в|
| |образовательном процессе на базе межшкольных|
| |методических центров на период с 2006 по 2008|
| |год |
|----------------------+------------------------------------------------|
|Муниципальный заказчик|Глава города Челябинска |
|подпрограммы | |
|----------------------+------------------------------------------------|
|Разработчики |Управление по делам образования |
|подпрограммы | |
|----------------------+------------------------------------------------|
|Цели и задачи |Цель: создание условий для освоения|
|подпрограммы |педагогическими и административными работниками|
| |информационных и коммуникационных технологий,|
| |использование их в организации и реализации|
| |образовательных процессов в соответствии с|
| |государственной образовательной политикой.|
| |Задачи: |
| |1) обеспечение функционирования межшкольных|
| |методических центров (далее ММЦ) на базе|
| |образовательных учреждений города Челябинска; |
| |2) обеспечение методического сопровождения|
| |формирования компетентности в области|
| |информационных и коммуникационных технологий у|
| |педагогических работников образовательных|
| |учреждений; |
| |3) организация курсов повышения квалификации|
| |педагогических и административных работников|
| |образования на базе межшкольных методических|
| |центров (ММЦ). |
|----------------------+------------------------------------------------|
|Основные индикативные|1. Количество педагогических и административных|
|показатели |работников общеобразовательных учреждений и|
|подпрограммы |учреждений дополнительного образования,|
| |повысивших свою квалификацию в области|
| |информационно-коммуникационных технологий на|
| |базе ММЦ: |
| |2006 г. - 40% педагогов, |
| |2007 г. - 80% педагогов, |
| |2008 г. - 100 % педагогов. |
| |2. Количество консультаций организованных для|
| |педагогических и административных работников на|
| |базе ММЦ |
| |2006 г. - 400 консультаций, |
| |2007 г. - 400 консультаций, |
| |2008 г. - 200 консультаций. |
| |3. Количество средних общеобразовательных|
| |учреждений, подключенных к сети Интернет (100% к|
| |2007 году). |
| |4. Количество средних общеобразовательных|
| |учреждений, располагающих автоматизированными|
| |рабочими местами учителя |
| |2006 г. - 100%; |
| |5. Оборудование общеобразовательных учреждений|
| |компьютерными классами |
| |2006 г. - 100%. |
| |6. Количество средних общеобразовательных|
| |учреждений, располагающих цифровыми |
| |образовательными ресурсами |
| |2006 г. - 100% |
|----------------------+------------------------------------------------|
|Сроки и этапы|Сроки реализации подпрограммы январь |
|реализации |2006 - июнь 2008-го года. |
|подпрограммы | |
|----------------------+------------------------------------------------|
|Основные исполнители|Управление по делам образования |
|подпрограммы | |
|----------------------+------------------------------------------------|
|Объемы и источники|Бюджет города |
|финансирования |2006 г. - 7488,0 тыс руб. - за счет текущего |
|подпрограммы (тыс.|финансирования, |
|рублей) |2007 г. - 34 038,691 тыс. руб., |
| |2008 г. - 3 816,85 тыс. руб., |
| |всего: 45 343,541 тыс. руб. |
| |Бюджет области |
| | 2006 г. - 3 0613 |
| | 2007 г. - 3 000 |
| | 2008 г. - 4 000 |
| | всего - 37 613. |
| |Внебюджетные источники |
| | 2006 г. - 3 000 |
| | 2007 г. - 3 000 |
| | 2008 г. - 4 000 |
| | всего - 10 000 |
| |ИТОГО:. 92 956,541 |
|----------------------+------------------------------------------------|
|Ожидаемые конечные|В результате реализации программы будет |
|результаты |осуществляться |
|подпрограммы и|1) информационно-консультационная и техническая|
|показатели социально- |поддержка образовательных учреждений города в|
|экономической |области новых информационных технологий; |
|эффективности |2) повышение квалификации педагогов в области|
| |информационных и коммуникационных технологий. |
| |В процессе реализации программы будут созданы|
| |условия для организации и функционирования|
| |межшкольных методических центров, в которых|
| |более 9 500 педагогических работников получат|
| |повышение квалификации в области информационных|
| |и коммуникационных технологий. Все|
| |образовательные учреждения получат постоянную|
| |информационную и техническую поддержку, а также|
| |доступ к современным образовательным|
| |информационным ресурсам на базе межшкольных|
| |методических центров. Будет сформирован кадровый|
| |потенциал педагогов и методистов, владеющих|
| |новыми информационными технологиями, для|
| |осуществления консультативной помощи|
| |образовательным учреждениям. |
| |Реализация программы предполагает апробацию|
| |дистанционного обучения детей с особыми|
| |образовательными потребностями (обучающихся на|
| |дому, одаренные дети, учащиеся спортивных|
| |классов и другие), что значительно сократит|
| |расходы на обучение таких детей |
|----------------------+------------------------------------------------|
|Система контроля за|Ежегодная (не позднее 1 октября) подготовка|
|исполнением |Главе города Челябинска отчета по результатам|
|подпрограммы |реализации подпрограммы в текущем году (в|
| |соответствии с решением Челябинской городской|
| |Думы от 23.08.2005г. N 5/10 "Об утверждении|
| |Положения о разработке, утверждении, реализации|
| |и контроле городских и отраслевых программ в|
| |городе Челябинске") |
\-----------------------------------------------------------------------/
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Управление по делам образования города Челябинска значительное внимание уделяет обучению педагогических кадров и развитию их умений в работе с информационными технологиями. Организация повышения квалификации педагогических работников в области ИКТ осуществляется в основном на базе Челябинского института дополнительного профессионально-педагогического образования (ИДППО).
Выполнение мероприятий в рамках реализации подпрограммы предполагает решение задачи использования компьютерной техники и технологий в организации и реализации образовательных процессов в образовательных учреждениях города.
Парк компьютерной техники в муниципальной образовательной системе составляет 2 341 единицу. Уровень обеспечения образовательных учреждений компьютерной техникой определяется по количеству учащихся и педагогов на один компьютер. Данный показатель в школах города Челябинска составляет 54 учащихся на один компьютер и 23,5 педагога на один компьютер, что выше среднероссийских показателей. В настоящее время 98% школ города имеют один компьютерный класс, 30% образовательных учреждений - по два и более компьютерных класса.
Вместе с тем общая недельная загруженность компьютерных классов составляет 7 186 часов (39 часов на один класс), что достигается проведением в них учебных занятий по информатике (63 % учебного времени). При преподавании других предметов и внеклассной работе информационные ресурсы используются недостаточно (10 % и 16 % соответственно) вследствие низкой квалификации педагогических работников по использованию информационных технологий в учебном процессе и индивидуальной работе учащихся.
Создание системы межшкольных методических центров вызвано необходимостью организации регулярной методической поддержки работников образования в области использования информационных и коммуникационных технологий, поддержки инновационной деятельности педагогов и учебной деятельности учащихся на основе использования информационно-коммуникационных технологий, формирования единого образовательного информационного пространства субъектов Российской Федерации, организации поддержки дистанционного обучения для педагогов и учащихся, консультационно-технической поддержки прикрепленных к центру образовательных учреждений, организации и проведения интернет-конференций, мастер - классов и семинаров по вопросам информационной и коммуникационной компетентности у педагогических работников, организации мониторинговых мероприятий в городе; организацию доступа для педагогов и учащихся к образовательным ресурсам медиатеки ММЦ, регионального хранилища и национальной коллекции цифровых образовательных ресурсов.
Критерием эффективности подпрограммы является количество педагогов, прошедших подготовку по программе повышения квалификации в области информационных и коммуникационных технологий.
Пропускная способность центров должна обеспечить ежегодно консультирование педагогов в ММЦ в количестве от 1000 до 2000 человек; повышение квалификации педагогов в области ИКТ в количестве от 500 до 1000 человек. При таких показателях количестве педагогов, повысивших свою квалификацию, составит к окончанию срока реализации проекта (июль 2008 года) более 9 500 педагогических работников.
Для решения данной задачи в городе на базе шести образовательных учреждений открыты межшкольные методические центры.
Данная подпрограмма реализуется в Челябинске в рамках проекта "Информатизация системы образования" на основе трехстороннего соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации, Некоммерческой организации "НФПК - Национальный фонд подготовки кадров" и Правительства Челябинской области. На основе договора от 17.10. 2005 г. N 731 "Об участии Челябинского городского округа в Проекте "Информатизация системы образования" Администрация города Челябинска является участником проекта, на которого возложены обязанности
разработать и утвердить необходимые нормативные правовые акты;
обеспечить в рамках своей компетенции на срок реализации проекта ежегодное выделение из местного бюджета денежных средств для финансирования мероприятий по реализации на территории муниципального образования проекта, определенных планом реализации на очередной финансовый год;
выполнять план реализации проекта и план расходования средств участников проекта в соответствии с целями, задачами, сроками и индикаторами результативности;
содействовать реализации проекта и функционированию межшкольных методических центров, организации повышения квалификации работников образования в муниципальном образовании, включая оплату командировочных расходов, предоставление методических дней педагогам в целях осуществления ими курсовой подготовки и получения методических консультаций на базе межшкольных методических центров;
использовать полученные для реализации проекта денежные средства по целевому назначению, обеспечить и осуществить контроль за целевым использованием денежных средств образовательными учреждениями, на базе которых созданы ММЦ;
организовать мероприятия по сохранности и эффективному использованию средств, оборудования, имущества, которые будут поставляться участникам проекта, в том числе ММЦ, в рамках реализации проекта.
Исходя из этого, был разработан перечень мероприятий, необходимый для реализации данной подпрограммы.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью программы является создание условий для освоения педагогическими и административными работниками информационных и коммуникационных технологий, использование их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечить функционирование межшкольных методических центров (далее - ММЦ) на базе образовательных учреждений города Челябинска;
2) обеспечить методическое сопровождение формирования компетентности в области информационных и коммуникационных технологий у педагогических работников образовательных учреждений;
3) организовать и провести курсы повышения квалификации педагогических и административных работников образования на базе Межшкольных методических центров (ММЦ).
3. Сроки реализации программы: январь 2006 - июнь 2008 года.
План мероприятий
подпрограммы обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров
N п/п |
Объекты мероприятия | Срок сдачи объекта (прове- дения меро- прия- тия) |
Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) | Статья эконо- мичес- кой клас- сифи- кации |
Глав- ный распо- ряди- тель бюджет ных сред- ств города |
Целевое назначе- ние (раздел, подраздел согласно функцио- нальному классифи- катору) |
||||
Всего | Феде- раль- ный бюд- жет |
Област- ной бюджет |
Бюджет города | Вне- бюд- жет- ные сред- ства |
||||||
1 | Введение дополнительных должностей в штатные расписания учреждений, выплата заработной платы сотрудникам ММЦ |
2006 г. 2007 г. 2008 г. |
1 142,0 1 443,691 721,85 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1 142,0 - за счет текущего финансирования 1 443,691 721,85 |
0 0 0 |
210 210 210 |
007 007 007 |
4210000 4210000 4210000 |
2 | Текущий ремонт помещений ММЦ |
2006 г. 2007 г. 2008 г. |
1 152,0 1 152,0 576,0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1 152,0 - за счет текущего финансирования 1 152,0 576,0 |
0 0 0 |
225 225 225 |
007 007 007 |
4210000 4210000 4210000 |
3 | Оснащение оборудованием для работы ММЦ |
2006г. 2007 г. 2008 г. |
8 376,0 6 000,0 8 000,0 |
0 |
3000 3000 4000 |
23 76,0 - за счет текущего финансирования 0 0 |
3000 3000 4000 |
310 310 310 |
007 007 007 |
4210000 4210000 4210000 |
4 | Оснащение материалами для функционирования ММЦ |
2006 г. 2007 г. 2008 г. |
0 648 144,0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 648 144,0 |
0 0 0 |
340 340 340 |
007 007 007 |
4210000 4210000 2410000 |
5 | Оплата охранных мероприятий |
2006 г. 2007 г. 2008 г. |
576,0 576,0 288,0 |
0 |
0 | 576,0 - за счет текущего финансирования 576,0 288,0 |
0 |
226 226 226 |
007 007 007 |
4210000 4210000 4210000 |
6 | Оплата почтовых услуг и услуг связи |
2006 г. 2007 г. 2008 г. |
216,0 171,0 72,0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
216,0 - за счет текущего финансирования 171,0 72,0 |
0 0 0 |
221 221 221 |
007 007 007 |
4210000 4210000 4210000 |
7 | Оплата коммунальных платежей ММЦ |
2006 г. 2007 г. 2008 г. |
1 152,0 1 152,0 576,0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1 152,0 - за счет текущего финансирования 1 152,0 576,0 |
0 0 0 |
223 223 223 |
007 007 007 |
4210000 4210000 4210000 |
8 | Проведение семинаров, конференций |
2006 г. 2007 г. 2008 г. |
288,0 288,0 144,0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
288,0 - за счет текущего финансирования 288,0 144,0 |
0 0 0 |
226 0 0 |
007 0 0 |
4210000 4210000 4210000 |
9 | Подключение средних общеобразовательных учреждений к системе Интернет |
2006 г. | 586,0 | 0 | 0 | 586,0 за счет текущего финансирования |
0 | 226 | 007 | 4210000 |
10 | Оплата услуг Интернет образовавельным учреждениям |
2007 г. 2008 г. |
1 295 1 295 |
0 0 |
0 0 |
1 295 1 295 |
0 0 0 |
221 221 221 |
007 007 007 |
4210000 4210000 4210000 |
11 | Оборудование общеобразовательных учреждений компьютерными классами |
2006 г. 2007 г. |
17 550 17 550 |
0 0 |
17 550 0 |
0 17 550 |
0 | 310 | 007 | 4210000 |
12 | Оборудование общеобразовательных учреждений автоматизированными рабочими местами учителя |
2006 г. 2007 г. |
9 763 9 763 |
0 0 |
9 763 0 |
0 9 763 |
0 0 |
310 | 007 | 4210000 |
13 | Обеспечение средних общеобразовательных учреждений цифровыми образовательными ресурсами |
2006 г. | 300 | 300 | ||||||
Итого | 2006 | 41 101 | 0 | 30613,0 | 7 488 - за счет текущего финансирования |
3000 | ||||
2007 | 40 038,691 | 0 | 3 000 | 34 038,691 | 3000 | |||||
2008 | 11 816,85 | 0 | 4 000 | 3 816,85 | 4000 | |||||
92 956,541 | 37 613 | 45 343,541 | 10000 |
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы N 2
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров
N п/п |
Перечень мероприятий | Год | Размер среднемесяч- ных выплат (рублей) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей) |
Расчет необходимых финансовых средств в год. |
1 | Введение дополнительных должностей в штатные расписания учреждений, выплата заработной платы сотрудникам ММЦ. |
2006 | 95166 | 1 142,0 | 15 861 рублей х 6 ММЦ х 12 месяцев = 1 142 тыс. рублей |
2007 | 95 330,94 | 1 443,691 | 20 051,12 рублей х 6 ММЦ х 12 месяцев = 1 443,961 тыс. рублей |
||
2008 | 47 665,47 | 721,85 | 20 051,12 рублей х 6 ММЦ х 6 месяцев = 721,85 тыс. рублей |
||
2 | Текущий ремонт помещений ММЦ |
2006 | 96000 | 1 152 | 192 тыс. рублей х 6 ММЦ = 1 152 тыс. рублей |
2007 | 96000 | 1 152 | 192 тыс. рублей х 6 ММЦ = 1 152 тыс.рублей |
||
2008 | 48000 | 576 | 192 тыс. рублей 6 ММЦ = 1152 тыс. рублей |
||
3 | Оснащение оборудованием необходимым для работы ММЦ |
2006 | 698 000 | 8376 | 1 396 тыс. рублей х 6 ММЦ = 8 376 тыс. рублей |
2007 | 500 000 | 6000 | 1 000 тыс. рублей х 6 ММЦ = 6000 тыс. рублей |
||
2008 | 666 666 | 8000 | 1333,3 тыс. рублей х 6 ММЦ 8000 тыс. рублей |
||
4 | Оснащение материалами для функционирования ММЦ |
2006 | 0 | 0 | |
2007 | 54000 | 648 | 108 тыс. рублей х 6 ММЦ = 648 тыс. рублей |
||
2008 | 4000 | 144 | 48 тыс. рублей х 6 ММЦ = 144 тыс. рублей |
||
5 | Оплата охранных мероприятий |
2006 | 8000 | 576 | 96 тыс. рублей х 6 ММЦ = 576 тыс. рублей |
2007 | 8000 | 576 | 96 тыс. рублей х 6 ММЦ = 576 тыс. рублей |
||
2008 | 8000 | 288 | 48 тыс. рублей х 6 ММЦ = 576 тыс. рублей |
||
6 | Оплата почтовых услуг и услуг связи |
2006 | 3000 | 216 | 36 тыс. рублей х 6 ММЦ = 216 тыс. рублей |
2007 | 2000 | 171 | 28,5 тыс. рублей х 6 ММЦ = 171 тыс. рублей |
||
2008 | 2000 | 72 | 12 тыс. рублей х 6 ММЦ = 72 тыс. рублей |
||
7 | Оплата коммунальных платежей ММЦ |
2006 | 96000 | 1 152 | 16 тыс. рублей х 6 ММЦ х 12 месяцев = 1152 тыс.рублей |
2007 | 96000 | 1 152 | 16 тыс. рублей х 6 ММЦ х 12 месяцев = 1152 тыс. рублей |
||
2008 | 96000 | 576 | 16 тыс. руб. х 6 ММЦ х 6 месяцев = 576 тыс.рублей |
||
8 | Проведение семинаров, конференций |
2006 | 4000 | 288 | 48 тыс. рублей х 6 ММЦ = 288 тыс.рублей |
2007 | 4000 | 288 | 48 тыс рублей х 6 ММЦ = 288 тыс. рублей |
||
2008 | 4000 | 144 | 24 тыс. рублей х 6 ММЦ = 144 тыс.рублей |
||
9 | Подключение средних общеобразовательных учреждений к системе Интернет |
2006 г. |
48833 | 586 | Определены по расценкам провайдеров |
10 | Оплата услуг Интернет образовательным учреждениям |
2006 г. |
- | - | - |
2007 г. |
107 916 | 1295 | - | ||
2008 г. |
107 916 | 1295 | - | ||
11 | Оборудование общеобразовательных учреждений компьютерными классами |
2006 г. |
1 462,5 | 17550 | 325 тыс. рублей х 54 класса = 17550 тыс. рублей |
2007 г. |
1 462,5 | 17550 | 325 тыс. рублей х 54 классов = 17550 тыс. рублей |
||
12 | Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя |
2006 г. |
813 583 | 9763 | 47,226 тыс. рублей х 84 АРМ для библиотекарей = 3966,984 тыс. рублей 65,864 тыс.рублей х 88 АРМ для учителей = 5796,032 тыс. рублей |
2007 г. |
813 583 | 9763 | 47,226 тыс. рублей х 84 АРМ для библиотекарей = 3966,984 тыс. рублей 65,864 тыс.рублей х 88 АРМ для учителей = 5796,032 тыс. рублей |
||
13 | Приобретение цифровых образовательных ресурсов для средних общеобразовательных учреждений |
2006 г. |
25 | 300 | |
ИТОГО: 2006-2008 гг. | 92 956,541 |
Примечание:
- общая сумма затрат на мероприятия рассчитана в ценах на 01.11.2005 г;
- все расчеты произведены для шести межшкольных методических центров;
- расчеты на текущий ремонт помещений, оснащение оборудованиями и материалами, оплата охранных мероприятий, почтовых услуг (включая оплату трафика за Интернет) производились исходя из потребности в устранении предписаний надзорных органов и требований Национального фонда повышения квалификации.
3. Подпрограмма
"Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на период с 2006 по 2010 годы"
31 октября 2006 г., 3 декабря 2007 г.
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 3 декабря 2007 г. N 28/1 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 год "
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 год" |
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Глава города Челябинска |
Разработчики подпрограммы |
Управление по делам образования |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: создание условий, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования для всех категорий населения города Челябинска. Задачи программы: 1) удовлетворение потребности населения города Челябинска в услугах учреждений системы дошкольного образования; 2) повышение качества дошкольного образования; 3) улучшение условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях; 4) повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования. |
Основные индикативные показатели подпрограммы |
1. Количество детей, дополнительно привлеченных в дошкольную систему образования города (4 400 детей). 2. Охват детей дошкольным образованием (2006 г. - 79%, 2010 г. - 85%); 3. Количество детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения (в 2006 г. - 81%, 2010 г. - 96%); 4. Количество дополнительно открытых групп для детей с отклонениями в развитии (откроется 60 групп для 966 детей). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы январь 2006 - декабрь 2010 года |
Основные исполнители подпрограммы |
Управление по делам образования |
Объемы и источники финансирования Программы |
Бюджет города 2006 г. - 68528,5 тыс. руб. - за счет текущего финансирования 2007г. -373 441,4 тыс. руб.; 2008г. - 647 097,5 тыс. руб.; 2009г. - 719 262 тыс. руб.; 2010г. - 677 626 тыс. руб.; Всего - 2 485 955,4. Бюджет области (потребность в финансировании за счет межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке) 2006г. - 13 555 тыс. руб.; 2007г. - 44 080 тыс. руб.; 2008г. - 17 076 тыс. руб.; 2009г. - 14 653 тыс. руб.; 2010г. - 16 913 тыс. руб. Всего - 106 277 тыс. руб. Внебюджетные средства 2006 г. - 658,8 тыс. руб.; 2007г. - 658,8 тыс. руб.; 2008г. - 658,8 тыс. руб.; 2009г. - 658,8 тыс. руб.; 2010г. - 658,8 тыс. руб.; Всего - 3 284 тыс. руб. ИТОГО: 2 606 130,4 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
В результате реализации подпрограммы 1) снизится очередность в дошкольные образовательные учреждения; 2) расширится спектр образовательных услуг, предоставляемых дошкольными учреждениями, повысится их качество; 3) повысится эффективность расходования средств, направляемых на дошкольное образование города; 4) будут созданы равные стартовые возможности детям семилетнего возраста для обучения на первой ступени общего образования |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Ежеквартальная подготовка Главе города Челябинска отчета по результатам реализации подпрограммы в текущем году (в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 23.08.2005 г. N 5/10 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и контроле городских и отраслевых программ в городе Челябинске"). |
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 31 октября 2006 г. N 16/14 раздел "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Развитие дошкольного образования декларируется на федеральном и региональном уровнях как одно из самых приоритетных направлений деятельности органов управления образованием и образовательных учреждений. Сегодня дошкольная образовательная система города Челябинска включает 328 образовательных учреждений. Из них 291 - это муниципальные детские сады и 17 - образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Сравнительный анализ повозрастной численности детей раннего и дошкольного возраста, проживающих в городе, и количества воспитанников в детских садах показал, что дошкольные образовательные учреждения посещает 95,3 % детей в возрасте от 3-х до 7 лет, и 46,4 % детей в возрасте от 1 года до 3-х лет. Эти данные подтверждают, что потребность семей, имеющих детей в возрасте от 3-х до 7 лет, в дошкольном образовании практически полностью обеспечивается. Вместе с тем, в полном объеме не решена проблема обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования для детей раннего возраста (на 1 июня 2006 года очередность в детские сады города составляла более 13 тысяч детей). Следовательно, необходимо принятие ряда мер по введению новых мест в дошкольных учреждениях и оптимизации существующей сети дошкольных учреждений для реализации принципа доступности дошкольного образования широким слоям населения города Челябинска.
Общедоступность дошкольного образования понимается специалистами управлений образования и руководителями образовательных учреждений не только как достаточное количество мест в учреждениях, но и как наличие разнообразных и качественных образовательных услуг в соответствие с потребностями семей, имеющих детей дошкольного возраста.
Дошкольные образовательные учреждения призваны создавать равные "стартовые)' возможности каждому ребенку, оказывать помощь и поддержку детям с отклонениями в развитии, обеспечивать им психолого - медико - педагогическое сопровождение.
В муниципальной образовательной системе города создана сеть дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида. Получают развитие такие услуги коррекционного образования дошкольников, как организация ранней коррекции отклонений в развитии детей, интегрированные группы, коррекция речевых нарушений у детей в условиях логопедических пунктов.
Особое значение в системе специального коррекционного образования придается ранней коррекции отклонений в развитии детей дошкольного возраста. В целом по городу количество групп ранней коррекции увеличилось по сравнению с данными 2000 года на 15 и составляет 44 группы, то есть 2 % от общего количества групп. Расширить охват детей необходимой коррекционно-педагогической и медико-социальной помощью, максимально приблизить ее к месту жительства ребенка, обеспечить родителей воспитанников консультативной поддержкой позволяет внедрение в практику дошкольных образовательных учреждений групп интегрированного воспитания и обучения. Как положительный отмечается факт увеличения в дошкольной образовательной системе города групп интегрированного обучения и воспитания дошкольников. Всего в городе функционирует 33 группы интегрированного обучения и воспитания детей, что составляет 1,6 % от их общего количества (в 2001 году такие услуги дошкольные учреждения не оказывали).
В настоящее время по программам специального (коррекционного) образования обучаются 6000 детей дошкольного возраста, что на 1299 ребенка больше, чем в 2001 году. Охват воспитанников детских садов коррекционным образованием повысился с 49 % в 2001 году до 81,5 % в 2005 году.
Вместе с тем, следует отметить, что в основном прирост охвата детей коррекционным образованием обеспечивается за счет удовлетворения потребности в коррекции нарушений речи дошкольников. Следовательно, на ближайшую перспективу необходимо решать проблему открытия групп разной направленности, в которых будут получать дошкольное образование дети с различными патологиями в развитии: с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития; часто и длительно болеющих, с туберкулезной интоксикацией, с аллергопатологией, с гастропатологией, с иммунодефицитом и другие.
Важным показателем развития системы общественного дошкольного образования является уровень здоровья воспитанников. За последние пять лет на уровне 11,8 стабилизировался показатель количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни. В настоящее время 2955 детей посещают оздоровительные группы. Однако существующая сеть групп не в полной мере удовлетворяет потребности в данной услуге.
Анализ развития системы общественного дошкольного образования показывает, что увеличивается количеств дошкольных учреждений и групп, в которых образование для детей осуществляется по вариативным программам. В детских садах города используются 10 программ нового поколения, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации: "Радуга", "Развитие", "Детство", "Из детства в отрочество", "Кроха", "Одаренный ребенок", "Сообщество", "Дом радости", "Золотой ключик", "Школа 2100". Наиболее широкое распространение получили такие программы как "Радуга" (40% от числа групп), "Детство" (29,5%), "Развитие" (13,7%).
Данные программы в большей степени направлены на взаимодействие с семьями воспитанников и обеспечивают преемственность дошкольного и начального общего образования.
В настоящее время 307 детских садов города работают по программам нового поколения, что составляет 94 % от их общего числа. Количество групп, реализующих вариативные программы, увеличилось с 2001 года на 25,8 % и составляет 79% от их общего числа. Количество детей, которые обучаются по программам нового поколения, составляет 34290 (81 % от числа детей получающих дошкольное образование). Рост числа детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения, подтверждает эффективность созданных в образовательной системе города кадровых, организационно-методических и дидактических условий, обеспечивающих устойчивую положительную динамику процесса внедрения и реализации программ нового поколения в детских садах города. Таким образом, в период до 2010 года необходимо провести работу по полному переходу дошкольных образовательных учреждений на программы нового поколения (за исключением дошкольных учреждений и групп для детей с множественными дефектами развития).
На основании изложенного, для решения выше обозначенных проблем разработана подпрограмма развития дошкольного образования в городе Челябинске с 2006 по 2010 годы.
2. Основные цели и задачи подпрограммы:
Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования для всех категорий населения города Челябинска.
Данная цель будет достигнута при условии решения следующих задач:
1) удовлетворения потребности населения г. Челябинска в услугах учреждений системы дошкольного образования;
2) повышения качества дошкольного образования;
3) улучшения условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях;
4) повышения социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования.
3. Сроки реализации программы: январь 2006 года - декабрь 2010 года.
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 3 декабря 2007 г. N 28/1 в раздел "План мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 год" внесены изменения
План мероприятий
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы"
N | Объекты, мероприятия |
Сроки прове- дения меро- прия- тия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | Статья экономи- ческой класси- фикации |
Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города |
Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функцио- нальному классифи- катору) |
Приме- чание |
||||
всего | Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджет- ние средства |
|||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений | ||||||||||
1.1 | Принятие мер к возврату в систему образования перепрофилиро- ванных и используемых не по назначению 20 ДОУ 2007г. - 7 ДОУ; 1010 мест 2008г. - 4 ДОУ; 420 мест 2009г. - 4 ДОУ; 370 мест 2010г. - 5 ДОУ 400 мест Всего 2200 мест |
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
79903 32029 35241 36267 |
- | - | 79903 32029 35241 36267 |
- | 210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
1.2 | Капитальный ремонт 2 зданий закрытых ДОУ (190 мест), и обеспечение капитального ремонта 6 аварийных зданий (680 мест) Всего 870 мест |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
7211 56940,7 20614 7211 9105 |
- | 7211 37370 20614 7211 9105 |
- 19570,7 - - - |
- | 225 | Управление капитального строительства |
07 01 420 | |
1.3 | Увеличение количества группа действующих ДОУ за счет рационализации и сети и более полного использования проектной мощности зданий (147 групп, 2646 мест) |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
6012 26452,8 1058 1058 1058 |
- | - | 6012 - за счет текуще- го финанси- рования 26452,8 1058 1058 1058 |
- | 210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
1.4 | Развитие разнообразных организационных форм дошкольного образования в соответствии с потребностями населения территории. ГКП - 440 мест |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
- | - | - | - | - | - | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
1.5 | Укомплектование до норматива ведомственных детских садов на договорной основе с учредителями |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
- | - | - | - | - | - | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
1.6 | Долевое строительство 35 дошкольных образовательных учреждений 2007 г. - 10 ДОУ 1470 мест; 2008г. - 10 ДОУ, 1480 мест; 2009г. - 8 ДОУ, 2070 мест; 2010г. - 5 ДОУ, 1390 мест Всего 6930 мест |
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
79128 392700 536800 525400 |
- - - - |
- - - - |
79128 392700 536800 525400 |
- - - - |
310 | Управление капитального строительства Администраии г. Челябинска |
07 09 795 | |
1.6.1 | Реконструкция 25 ДОУ (надстрой, пристрой) 2007г. - 13 ДОУ, 674 места 2008г. - 7 ДОУ, 378 мест 2009г.- 4 ДОУ, 216 мест 2010г. - 3 ДОУ 162 места Всего 1430 мест |
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
80410 167490 81100 51100 |
- | - | 80410 167490 81100 51100 |
- | 310 | Администрация города Челябинска |
07 09 102 | |
1.7 | Привлечение в ДОУ 650 детей из неблагополучных и малообеспе- ченных семей с частичным или полным погашением родительской платы |
- | - | - | - | - | 260 | Управление по делам образования, районные образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | ||
1.8 | Предоставление льготы по родительской плате (628O детей) |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
6344 6710 7076 7442 7808 |
- | 6344 6710 7076 7442 7808 |
- | - | 260 | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
1.9 | Обеспечение содержания в ДОУ вновь привлеченного контингента детей (15166 детей) |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
24359 74282,4 41240 47084 47579 |
- | - | 24359 - за счет текущего финансирова ния 74282,4 41240 47084 47579 |
- | 210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
2. | Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе | ||||||||||
2.1 | Обеспечение соответствия всех действующих ДОУ лицензионным требованиям на право ведения образовательной деятельности, выполнение предписаний служб госпожнадзора и госсанэпиднад- зора |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
26048 10577 11578 15182 14454 |
- | - | 26048 - за счет текущего финансирован ия 10577 11578 15182 14454 |
- | 225 | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
2.2 | Обеспечение управленческих и методических условий для улучшения качества дошкольного образования: организация работы постоянно действующих семинаров с привлечением научно-методи- ческих кадров вузов и педагогических колледжей |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
2770 620 - 1811 669 |
2770 - за счет текущего финансиро- вания 620 - 1811 669 |
210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | ||||
3. | Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования | ||||||||||
3.1 | Организация работы групп интегрированно- го воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях (33 группы - 578 мест) |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
1109 862 738 616 739 |
- | - | 1109 - за счет текущего финансиро- вания 862 738 616 739 |
- | 210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
3.2 | Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двига- тельного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития (15 групп - 180 мест) |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
492 492 123 246 246 |
- | - | 492 - за счет текущего финансиро- вания 292 123 246 246 |
- | 210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
0701420 | |
3.3 | Организация работы дополнительных оздоровительных групп для детей часто и длительно болеющих, с туберкулезной интоксикацией, с аллергопато- логией, с гастропатологи- ей и другие (12 групп - 208 мест) |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
492 - 984 - - |
- | - | 492 - за счет текущего финансиро- вания 984 - - - |
- | 210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
3.4 | Обеспечение соответствия лицензионным требованиям к медицинской деятельности 2 дошкольных образовательных учреждений, проводящих лечебно-коррек- ционную работу с детьми |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
- 14 - - - |
- | - | - 14 - - - |
- | ||||
3.5 | Открытие специализирова нного дошкольного учреждений для ВИЧ инфицированных детей |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
1719 - - - - |
- | - | 1719 - за счет текущего финансиро- вания - - - - |
- | 210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
4. | Улучшение качественного состава кадров дошкольных образовательных учреждений | ||||||||||
4.1 | Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации медработников - 83 чел |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
36 40 36 26 26 |
- | - | 36 - за счет текущего финансиро- вания 40 36 26 26 |
- | 226 | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
0701420 | |
4.2 | Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации поваров - 75 чел. |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
25,5 25,5 25,5 18,0 18,0 |
- | - | 25,5 - за счет текущего финансиро- вания 25,5 25,5 18,0 18,0 |
- | 226 | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации бухгалтеров - 238 чел. |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
166 80 80 80 70 |
- | - | 166 - за счет текущего финансиро- вания 80 80 80 70 |
226 | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |||
5. | Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования | ||||||||||
5.1 | Перевод 23 ДОУ на условия финансово-эко- номической и хозяйственной самостоятельно- сти |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.2 | Установка приборов учета потребления воды (40 шт.) в дошкольных учреждениях |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
400 | - | - | 400 - за счет текущего финансиро- вания |
- | 225 | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
5.3 | Установка приборов учета потребления тепла (70 шт.) в дошкольных учреждениях |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
4900 | - | - | 4900 - за счет текущего финансиро- вания |
- | 225 | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
5.4 | Расширение практики установления шефства промышленных предприятий, коммерческих структур над 26 муниципальными детскими садами |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
605 605 605 605 605 |
- | - | - | 605 605 605 605 605 |
220, 300 | Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | |
5.5 | Расширение практики образовательных (сверх государственно- го образовательно- го стандарта) и иных платных услуг населению учреждениями дошкольного образования |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 |
51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 |
210, 220, 300 |
Управление по делам образования, районные управления образованием, дошкольные образовательные учреждения |
07 01 420 | ||||
ИТОГО |
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
2611302,4 82740,3 423350,2 675444,3 734571,8 695195,8 |
116891 13555 44080 27690 14653 16913 |
2491127,4 68528,5 - за счет текущего финансиро- вания 378613,4 647097,5 719262 677626 |
3284 656,8 656,8 656,8 656,8 656,8 |
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 31 октября 2006 г. N 16/14 раздел "Приложение к плану мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 год" изложен в новой редакции
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы N 3
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы"
N п/п |
Перечень мер | Количе ство |
Размер в (тыс.руб.) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
1. | Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений |
||||
1.1 | Принятие мер к возврату в систему образования перепрофилированных и используемых не по назначению 20 ДОУ |
||||
2007 год | 7 | 11414,7 | 79903 | 7 ДОУ х 11414,7 тыс. руб. = 79903,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 4 | 8007,3 | 32029 | 4 ДОУ х 8007,3 тыс. руб. = 32029,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 4 | 8810,3 | 35241 | 4 ДОУ х 8810,3 тыс. руб. = 35241,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 5 | 7253.4 | 36267 | 5 ДОУ х 7253,4 тыс. руб. = 36267,0 тыс. руб. |
|
12 | Капитальный ремонт 2 зданий, закрытых ДОУ и обеспечение капитального ремонта 6 аварийных зданий |
||||
2006 год | 1 | 7211 | 7211 | 1 ДОУ х 7211,0 тыс. руб. = 7211,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 3 | 18980,2 | 56940,7 | 11 ДОУ х 18980,2 тыс. руб. = 56940,3тыс. руб. |
|
2008 год | 2 | 10307 | 20614 | 5 ДОУ х 10307,0 тыс. руб. = 20614,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 1 | 7211 | 7211 | 1 ДОУ х 7211,0 тыс. руб. = 7211,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 1 | 9105 | 9105 | 1 ДОУ 9105,0 тыс. руб. = 9105,0 тыс. руб. |
|
1.3 | Увеличение количества групп в действующих ДОУ за счет рационализации сети и более полного использования проектной мощности зданий (182 групп, 3276 мест) |
||||
2006 год | 35 | 171,8 | 7014 | 35 групп х 171,8 тыс. руб. = 6012,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 132 . | 200.4 | 27922.8 | 132 групп х 200,4 тыс. руб. = 26452,8 тыс. руб. |
|
2008 год | 5 | 211,6 | 1058,0 | 5 групп х 211,6 тыс. руб. = 1058,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 5 | 211,6 | 1058,0 | 5 групп х 211,6 тыс. руб. = 1058,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 5 | 211,6 | 1058,0 | 5 групп х 211,6 тыс. руб. = 1058,0 тыс. руб. |
|
1.4 | Развитие разнообразных организационных форм дошкольного образования в соответствии с потребностями населения территории. |
- | - | - | - |
1.5 | укомплектование до норматива ведомственных детских садов на договорной основе с учредителями |
- | - | - | - |
1.6 | Строительство 3 5 дошкольных образовательных учреждений |
||||
2007 год | 10 | 8430,0 | 84300 | 10 ДОУ х 8430,0 тыс. руб. = 84300,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 22 | 17850 | 392700 | 22 ДОУ х 17850 тыс. руб. = 392700,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 20 | 26840 | 536800 | 20 ДОУ х 26840 тыс. руб. = 536800,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 13 | 40415 | 525400 | 13 ДОУ х 40415 тыс. руб. = 525400,0 тыс. руб. |
|
1.6.1 | Реконструкция 25 ДОУ (надстрой, пристрой) |
||||
2007г. | 14 | 5743,6 | 80410,0 | 14 ДОУ х 5743,6 тыс. руб. = 80410,0 тыс. руб. |
|
2008г. | 21 | 7975,7 | 167490,0 | 21 ДОУ х 7975,7 тыс. руб. = 167490,0 тыс. руб. |
|
2009г. | 10 | 8111,0 | 81110,0 | 10 ДОУ х 8111,0 тыс. руб. = 81110,0 тыс. руб. |
|
2010г. | 7 | 7301,0 | 51110,0 | 7 ДОУ х 7301,0 тыс. руб. = 51110,0 тыс. руб. |
|
1.7 | Привлечение в ДОУ 650 детей из неблагополучных и малообеспеченных семей с частичным или полным погашением родительской платы |
||||
1.8 | Предоставление льготы по родительской плате |
||||
2006 год | 1126 | 0,626 | 6344 | 1126 чел. х 626 руб. х 9 мес. = 6344,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 1191 | 0,626 | 6710 | 1191 чел. х 626 руб. х 9 мес. = 6710,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 1256 | 0,626 | 7076 | 1256 чел. х 626 руб. х 9 мес. = 7076,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 1321 | 0,626 | 7442 | 1321 чел. х 626 руб. х 9 мес. = 7442,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 1386 | 0,626 | 7808 | 1386 чел. х 626 руб. х 9 мес. = 7808,0 тыс. руб. |
|
1.9 | Обеспечение содержания в ДОУ вновь привлеченного контингента детей (15690 детей) |
||||
2006 год | 1417 | 17,1 | 24359 | 1417 чел. х 17,1 тыс. руб. = 24359,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 4344 | 17,1 | 74282,4 | 4344 чел. х 17,1 тыс. руб. = 74282,4 тыс. руб. |
|
2008 год | 3651 | 11,3 | 41240 | 3651 чел.х 11,3 тыс. руб. = 41240,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 3597 | 13,1 | 47084 | 3597 чел. х 13,1 тыс. руб. = 47084,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 2681 | 17,7 | 47579 | 2681 чел. х 17,7 тыс. руб. = 47579,0 тыс. руб. |
|
2. | Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе |
||||
2.1 | Обеспечение соответствия всех действующих ДОУ лицензионным требованиям на право ведения образовательной деятельности, выполнение предписаний служб госпожнадзора и госсанэпиднадзора |
||||
2006 год | 43 | 605,7 | 26048 | 43 ДОУ х 605,7 тыс. руб. = 26048,0 |
|
2007 год | 35 | 302.2 | 10577 | 35 ДОУ х 302,2 тыс. руб. = 10577,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 36 | 321,6 | 11578 | 36 ДОУ х 321,6 тыс. руб. = 11578,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 49 | 309,8 | 15182 | 49 ДОУ х 309,8 тыс. руб. = 15182,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 102 | 141,7 | 14454 | 102 ДОУ х 141,7 тыс. руб. = 14454,0 тыс. руб. |
|
2.2 | Обеспечение управленческих и методических условий для улучшения качества дошкольного образования: организация работы экспериментальных площадок по наиболее актуальным проблемам повышения качества образования; организация работы постоянно действующих семинаров с привлечением научно-методических кадров вузов и педагогических колледжей |
||||
2006 год | 4 | 692,5 | 2270 | 4 ДОУ х 692,5 тыс. руб. = 2770,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 1 | 620 | 620 | 1 ДОУ х 620,0 тыс. руб. = 620,0 тыс. руб. |
|
2008 год | - | - | - | - | |
2009 год | 3 | 603,7 | 1811 | 3 ДОУ х 603,7 тыс. руб. = 1811,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 1 | 669 | 669 | 1 ДОУ х 669,0 тыс. руб. = 669,0 тыс. руб. |
|
3. | Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования | ||||
3.1 | Организация работы групп интегрированного воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях (33 группы - 578 мест) |
||||
2006 год | 9 | 123,2 | 1109 | 9 групп х 123,2 тыс. руб. = 1109,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 7 | 123,2 | 862 | 7 групп х 123,2 тыс. руб. = 862,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 6 | 123,2 | 738 | 6 групп х 123,2 тыс. руб. = 738,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 5 | 123,2 | 616 | 5 групп х 123,2 тыс. руб. = 616,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 6 | 123,2 | 739 | 6 групп х 123.2 тыс. руб. = 738,0 тыс. руб. |
|
3.2 | Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с нарушением зрения, слуха, опорно- двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития (15 групп - 180 мест) |
||||
2006 год | 5 | 98,4 | 492 | 5 групп х 98,4 тыс. руб. = 492,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 5 | 98,4 | 492 | 5 групп х 98,4 тыс. руб. = 492,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 1 | 123 | 123 | 1 группа х 123,0 тыс. руб. = 123,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 2 | 123 | 246 | 2 группы х 123,0 тыс. руб. = 246,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 2 | 123 | 246 | 2 группы х 123,0 тыс. руб. = 246,0 тыс. руб. |
|
3.3 | Организация работы дополнительных оздоровительных групп для детей часто и длительно болеющих, с туберкулезной интоксикацией, с аллергопатологией, с гастропатологией и другие (12 групп - 208 мест) |
||||
2006 год | 4 | 123 | 492 | 4 группы х 123,0 тыс. руб. = 492,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 8 | 123 | 984 | 8 группы х 123,0 тыс. руб. = 984,0 тыс. руб. |
|
2008 год | - | - | - | - | |
2009 год | - | - | - | - | |
2010 год | - | - | - | - | |
3.4 | Обеспечение соответствия лицензионным требованиям к медицинской деятельности 2 дошкольных образовательных учреждений, проводящих лечебно-коррекционную работу с детьми |
||||
2006 год | - | - | - | - | |
2007 год | 2 | 7 | 14 | 2 ДОУ х 7,0 тыс. руб. = 14,0 тыс. руб. |
|
2008 год | - | - | - | - | |
2009 год | - | - | - | - | |
2010 год | - | - | - | ||
3.5 | Открытие специализированного дошкольного учреждений для ВИЧ инфицированных детей |
||||
2006 год | 1 | 1719,0 | 1719,0 | 1 ДОУ х 1719,0 тыс. руб. = 1719,0 тыс. руб. |
|
2007 год | - | - | - | - | |
2008 год | - | - | - | - | |
2009 год | - | - | - | - | |
2010 год | - | - | - | - | |
4. | Улучшение качественного состава кадров дошкольных образовательных учреждений | ||||
4.1 | Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации медработников - 83 чел |
||||
2006 год | 19 | 1,9 | 36 | 19 чел. х 1,9 тыс. руб. = 36,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 20 | 2 | 40 | 20 чел. х 2,0 тыс. руб. = 40,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 18 | 1,9 | 36 | 18 чел. х 1,9 тыс. руб. = 36,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 13 | 2 | 26 | 13 чел. х 2,0 тыс. руб. = 26,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 13 | 2 | 26 | 13 чел. х 2,0 тыс. руб. = 26,0 тыс. руб. |
|
4.2 | Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации поваров - 75 чел. |
||||
2006 год | 17 | 1,5 | 25,5 | 17 чел. х 1,5 тыс. руб. = 25,5 тыс. руб. |
|
2007 год | 17 | 1,5 | 25,5 | 17 чел. х 1,5 тыс. руб. = 25,5 тыс. руб. |
|
2008 год | 17 | 1,5 | 25,5 | 17 чел. х 1,5 тыс. руб. = 25,5 тыс. руб. |
|
2009 год | 12 | 1,5 | 18 | 12 чел. х 1,5 тыс. руб. = 18,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 12 | 1,5 | 18 | 12 чел. х 1,5 тыс. руб. = 18,0 тыс. руб. |
|
4.3 | Переподготовка кадров на курсах повышения квалификации бухгалтеров - 238 чел. |
||||
2006 год | 83 | 2 | 166 | 83 чел. х 2,0 тыс. руб. = 166,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 40 | 2 | 80 | 40 чел. х 2,0 тыс. руб. = 80,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 40 | 2 | 80 | 40 чел. х 2,0 тыс. руб. = 80,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 40 | 2 | 80 | 40 чел. х 2,0 тыс. руб. = 80,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 35 | 2 | 70 | 35 чел. х 2,0 тыс. руб. = 70,0 тыс. руб. |
|
5. | Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования | ||||
5.1 | Перевод 23 ДОУ на условия финансово-экономической и хозяйственной самостоятельности |
- | - | - | - |
5.2 | Установка приборов учета потребления воды (40 шт.) в дошкольных учреждениях |
||||
2006 год | 40 | 10 | 400,0 | 40 шт. х 10,0 тыс. руб. = 400,0 тыс. руб. |
|
2007 год | - | - | |||
2008 год | - | - | - | - | |
2009 год | - | - | - | - | |
2010 год | - | - | - | - | |
5.3 | Установка приборов учета потребления тепла (70 шт.) в дошкольных учреждениях |
||||
2006 год | 70 | 70 | 4900,0 | 70 шт. х 70,0 тыс. руб. = 4900,0 тыс. руб. |
|
2007 год | - | - | - | - | |
2008 год | - | - | - | - | |
2009 год | - | - | - | ||
2010 год | - | - | - | - | |
5.4 | Расширение практики установления шефства промышленных предприятий, коммерческих структур над 26 муниципальными детскими садами |
||||
2006 год | 26 | 23,3 | 605 | 26 ДОУ х 23,3 тыс. руб. = 605,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 26 | 23,3 | 605 | 26 ДОУ х 23,3 тыс. руб. = 605,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 26 | 23,3 | 605 | 26 ДОУ х 23,3 тыс. руб. = 605,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 26 | 23,3 | 605 | 26 ДОУ х 23,3 тыс. руб. = 605,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 26 | 23,3 | 605 | 26 ДОУ х 23,3 тыс. руб. = 605,0 тыс. руб. |
|
5.5 | Расширение практики образовательных (сверх государственного образовательного стандарта) и иных платных услуг населению учреждениями дошкольного образования |
||||
2006 год | 38 | 1,4 | 51.8 | 38 услуг х 1,4 тыс. руб. = 51,8 тыс. руб. |
|
2007 год | 38 | 1,4 | 51,8 | 38 услуг х 1,4 тыс. руб. = 51,8 тыс. руб. |
|
2008 год | 38 | 1,4 | 51,8 | 38 услуг х 1,4 тыс. руб. = 51,8 тыс. руб. |
|
2009 год | 38 | 1,4 | 51,8 | 38 услуг х 1,4 тыс. руб. = 51,8 тыс. руб. |
|
2010 год | 38 | 1,4 | 51,8 | 38 услуг х 1,4 тыс. руб. = 51, 8 тыс. руб. |
|
ВСЕГО | 2611302,4 | ||||
2006 год | 82740,3 | ||||
2007 год | 423350,2 | ||||
2008 год | 675444,3 | ||||
2009 год | 734571,8 | ||||
2010 год | 695195,8 |
4. Подпрограмма
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска
в 2006 - 2007 г.г.
31 октября 2006 г.
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 31 октября 2006 г. N 16/14 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт
подпрограммы поддержки талантливой молодежи города Челябинска
в 2006-2007 г.г.
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006 - 2007 г.г. |
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Глава города Челябинска |
Разработчики подпрограммы |
Управление по делам образования, управление по физической культуре, спорту и туризму, управление по делам молодежи, управление культуры |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: создание условий для реализации способностей, творческого и интеллектуального потенциала талантливой молодежи, проживающей в городе Челябинске. Задачи: 1) сохранение и развитие сети общеобразовательных учреждений для обучающихся с высоким интеллектуальным потенциалом (лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных дисциплин); 2) сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей; 3) организация и проведение олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей для представителей талантливой молодежи; 4) материальная поддержка талантливой молодежи |
Основные индикативные показатели подпрограммы |
1. Количество обучающихся в профильных классах общеобразовательных учреждений в процентах от общего количества обучающихся 10 - 11-х классов (2006 г. - 38%, 2010 г. - 48%); 2. Количество обучающихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в процентах от их общего числа (2006 г. - 36,7%, 2010 г. - 41%)"; 3. Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общеобразователь- ных учреждениях, в процентах от их общего числа (2006 г. - 66,7%, 2010 г. - 70%). 4. Количество обучающихся и воспитанников, получивших материальное вознаграждение в виде стипендий (по 240 человек ежегодно). человек). 5. Количество спортсменов по игровым и техническим видам спорта, выступающих в составе сборных команд на российских соревнованиях, которым оказывается материальная помощь в виде оплаты экипировки, финансирования участия в соревнованиях и др. (по 250 человек ежегодно). 6. Количество призеров и победителей международных, всероссийских и областных олимпиад школьников (2006 г. - 37 чел. 2010 г. - 64 чел.). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы январь 2006 г. - декабрь 2010 г. |
Основные исполнители подпрограммы |
Управление по делам образования, управление по физической культуре, спорту и туризму, управление по делам молодежи, управление культуры |
Объемы (тыс. рублей) и источники финансирования подпрограммы |
Бюджет города 2006 г. - 1 180,5 тыс. руб., 2007 г. - 92 815,5 тыс. руб., 2008 г. - 92 815,5 тыс. руб., 2009 г. - 92 815,5 тыс. руб., 2010 г. - 92 815,5 тыс. руб.; Бюджет области 2006 г. - 300 2007 г. - 300 ИТОГО: 373 042,5 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели социально- экономической эффективности |
1. Увеличение охвата детей и молодежи досуговыми, культурными программами и спортивными мероприятиями. 2. Оказание реальной поддержки одаренным детям и молодежи для реализации их интересов и способностей. 3. Повышение престижа активного, общественно-полезного образа жизни в детской и молодежной среде |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Представление ежеквартальных отчетов Главе города по выполнению основных мероприятий подпрограммы и достижению индикативных показателей эффективности ее исполнения |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является создание механизмов, способных кардинально поднять качество отечественного образования. Особое внимание уделяется созданию основы для прорывного инновационного развития страны, укрепления ее конкурентоспособности. Очевидно, что решение данных задач невозможно без создания условий поддержки инициативной, способной, талантливой молодежи, притока молодежи в науку, обеспечения ей возможности продуктивно заниматься исследовательской деятельностью.
На протяжении последнего времени, учитывая важность сохранения и развития интеллектуального, духовного, нравственного и культурного потенциала общества, в Челябинске формировалась система условий для всестороннего развития детей и молодежи, представленная разнообразными формами и методами ее организации.
В городе создана сеть образовательных учреждений общего и дополнительного образования, учреждений культуры, на базе которых создаются условия для образования и развития одаренных детей. Организуется проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей, спортивно-массовых мероприятий. Проводятся традиционные приемы Главой города выпускников-медалистов челябинских школ, выдающихся спортсменов, победителей и призеров российских и международных творческих конкурсов и предметных олимпиад.
В целях адресной поддержки талантливых детей и молодежи установлены стипендии Администрации города Челябинска, а также финансируются их подготовка и участие в конкурсах и соревнованиях.
Для систематизации данной работы, а также для планомерного развития сети услуг в сфере образования одаренных детей и талантливой молодежи разработана данная подпрограмма.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации способностей. творческого и интеллектуального потенциала одаренных детей и талантливой молодежи, проживающих в городе Челябинске.
Для достижения поставленной цели на уровне органов местного самоуправления города Челябинска должны быть решены следующие задачи:
сохранение и развитие сети общеобразовательных учреждений для обучающихся с высоким интеллектуальным потенциалом (лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных дисциплин);
сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей;
обеспечение организации и проведения олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей для одаренных детей и представителей талантливой молодежи;
осуществлена материальная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 31 октября 2006 г. N 16/14 раздел "Сроки и этапы реализации подпрограммы" настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации программы: январь 2006 года - декабрь 2010 года.
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 31 октября 2006 г. N 16/14 раздел "План мероприятий ..." настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
План мероприятий
реализации подпрограммы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010г.г.
N | Объекты, мероприятия |
Срок проведе- ния меропри- ятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | Статья экономи- ческой класси- фикации |
Главный распорядитель бюджетный средств города, распорядитель бюджетных средств города |
Целевое назначе- ние (раздел, подраздел согласно функцио- нальному |
Приме- чание |
||||
всего | Федераль- ный бюджет |
Област- ной бюджет |
Бюджет города | Внебюд- жетные средства |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Выплата ежемесячных стипендий Администрации города Челябинска 100 одаренным детям (размер стипендий 500 руб.) |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
600 600 600 600 600 |
- | - | 600 - за счет текущих расходов 600 600 600 600 |
- | 290 | Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 09 452 | |
2. | Поощрение призеров программы интеллектуально го творчества молодежи "Шаг в будущее" |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
265,5 265,5 265,5 265,5 265,5 |
- | - | 265,5 - за счет текущего финансирова- ния 265,5 265,5 265,5 265,5 |
- | 290 | Управление по делам молодежи Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 09 452 07 07 431 |
|
3. | Поддержка КВН- движения (школьная лига) |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 |
- | - | 165,0 - за счет текущего финансирова- ния 165,0 165,0 165,0 165,0 |
- | 226 | Управление по делам молодежи |
07 07 431 | |
4. | Поддержка талантливых и одаренных детей детских школ искусств (ежегодно 15 детей) в виде выделения материальной помощи, финансирования участия детей в международных и всероссийских конкурсах. |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 |
150,0 - за счет текущего финансирова- ния 150,0 150,0 150,0 150,0 |
290 | Управление культуры |
08 01 450 | ||||
5. | Вручение премий Губернатора Челябинской области победителям и призерам международных, всероссийских, областных олимпиад школьников |
2006 г. 2007 г. |
300 300 |
300 300 |
|||||||
6. | Подготовка детей к участию во Всероссийских, международных турнирах, олимпиадах, конкурсах по направлениям: |
Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 02 423 07 09 452 |
||||||||
- интеллекту- альное |
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
37619,4 37619,4 37619,4 37619,4 |
37619,4 37619,4 37619,4 37619,4 |
211, 213, 226, 310, 290, 340 |
|||||||
- спортивно- техническое |
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
16291,7 16291,7 16291,7 16291,7 |
16291,7 16291,7 16291,7 16291,7 |
211, 213, 310, 290, 340 |
|||||||
-художественно- эстетическое |
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
6047,2 6047,2 6047,2 6047,2 |
6047,2 6047,2 6047,2 6047,2 |
211, 213, 310, 290, 340 |
|||||||
7. | Участие во Всероссийских, международных турнирах, олимпиадах, конкурсах по направлениям: |
Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 02 423 07 09 452 |
||||||||
- интеллекту- ально |
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
6950,2 6950,2 6950,2 6950,2 |
6950,2 6950,2 6950,2 6950,2 |
222, 212, 226, 290 |
|||||||
- спортивно- техническое |
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2007 г. |
8570,7 8570,7 8570,7 8570,7 4567,4 |
8570,7 8570,7 8570,7 8570,7 4567,4 |
212, 222, 226, 290, 212, 222 |
|||||||
-художественно- эстетическое |
2008 г. 2009 г. 2010 г. |
4567,4 4567,4 4567,4 |
4567,4 4567,4 4567,4 |
226, 290 | |||||||
8. | Организация летних творческих школ, профильных лагерей для одаренных детей. |
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 |
3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 |
226, 222, 290, 310 |
||||||
9. | Развитие кадетских корпусов на базе ОУ |
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
8588,4 8588,4 8588,4 8588,4 |
8588,4 8588,4 8588,4 8588,4 |
212, 222, 226, 290 |
||||||
ВСЕГО: |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
73042,5 148O,5 93115,5 92815,5 92815,5 92815,5 |
600 300 300 |
372442,5 1180,5 92815,5 92815,5 92815,5 92815,5 |
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 31 октября 2006 г. N 16/14 раздел "Приложение к плану мероприятий ..." настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы N 4
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006-2010 г.г.
N | Перечень мер | Коли- чество |
Размер выплат в (тыс.руб.) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
1. | Выплата ежемесячных стипендий Администрации города Челябинска 100 одаренным детям 2006 год |
100 |
0,5 |
600 |
100 детей х 0,5 тыс. руб. = 600,0 тыс. |
2007 год | 100 | 0,5 | 600 | 100 детей х 0,5 тыс. руб. = 600,0 тыс. |
|
2008 год | 100 | 0,5 | 600 | 100 детей х 0,5 тыс. руб. = 600,0 тыс. |
|
2009 год | 100 | 0,5 | 600 | 100 детей х 0,5 тыс. руб. = 600,0 тыс. |
|
2010 год | 100 | 0,5 | 600 | 100 детей х 0,5 тыс. руб. = 600,0 тыс. |
|
2. | Поощрение призеров программы интеллектуального творчества молодежи "Шаг в будущее" 2006 год |
100 |
2,655 |
265,5 |
100 детей х 2,655 тыс. руб. = 265,5 тыс. руб. |
2007 год | 100 | 2,655 | 265,5 | 100 детей х 2,655 тыс. руб. = 265,5 тыс. руб. |
|
2008 год | 100 | 2,655 | 265,5 | 100 детей х 2,655 тыс. руб. = 265,5 тыс. руб. |
|
2009 год | 100 | 2,655 | 265,5 | 100 детей х 2,655 тыс. руб. = 265,5 тыс. руб. |
|
2010 год | 100 | 2,655 | 265,5 | 100 детей х 2,655 тыс. руб. = 265,5 тыс. руб. |
|
3. | Поддержка КВН - движения (школьная лига) 2006 год |
5 |
33 |
165 |
5 команд х 33,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб. |
2007 год | 5 | 33 | 165 | 5 команд х 33,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 5 | 33 | 165 | 5 команд х 33,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 5 | 33 | 165 | 5 команд х 33,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 5 | 33 | 165 | 5 команд х 33,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб. |
|
4. | Поддержка талантливых и одаренных детей детских школ искусств 2006 год |
15 |
10 |
150 |
15 команд х 10,0 тыс. руб. = 150,0 тыс. руб. |
2007 год | 15 | 10 | 150 | 15 команд х 103,0 тыс. руб. = 150,0 тыс. руб. |
|
2008 год | 15 | 10 | 150 | 15 команд х 10,0 тыс. руб. = 150,0 тыс. руб. |
|
2009 год | 15 | 10 | 150 | 15 команд х 10,0 тыс. руб. = 150,0 тыс. руб. |
|
2010 год | 15 | 10 | 150 | 15 команд х 10,0 тыс. руб. = 150,0 тыс. руб. |
|
5. | 2010 год Вручение премий Губернатора Челябинской области победителям и призерам международных, всероссийских, областных олимпиад школьников 2006 год 2007 год |
15 15 |
25 25 |
300 300 |
|
6. | Подготовка детей к участию во Всероссийских, международных турнирах, олимпиадах, конкурсах по направлениям: - интеллектуальное 2007 год |
37619,4 |
|||
2008 год | 37619,4 | ||||
2009 год | 37619,4 1 | ||||
2010 год | 37619,4 | ||||
- спортивно- техническое 2007 год |
16291,7 |
||||
2008 год | 16291,7 | ||||
2009 год | 16291,7 | ||||
2010 год | 16291,7 | ||||
- художественно- эстетическое 2007 год |
6047,2 |
||||
2008 год | 6047,2 | ||||
2009 год | 6047,2 | ||||
2010 год | 6047,2 | ||||
Участие во Всероссийских, международных турнирах, олимпиадах, конкурсах по направлениям: - интеллектуальное 2007 год |
6950,2 |
||||
2008 год | 6950,2 1 | ||||
2009 год | 6950,2 | ||||
2010 год | 6950,2 | ||||
- спортивно- техническое 2007 год |
8570,7 |
||||
2008 год | 8570,7 | ||||
2009 год | 8570,7 | ||||
2010 год | 8570,7 | ||||
- художественно- эстетическое 2007 год |
4567,4 |
||||
2008 год | 4567,4 | ||||
2009 год | 4567,4 | ||||
2010 год | 4567,4 | ||||
8. | Организация летних творческих школ, профильных лагерей для одаренных детей 2007 год |
3000,0 |
|||
2008 год | 3000,0 | ||||
2009 год | 3000,0 | ||||
2010 год | 3000,0 | ||||
9. | Развитие кадетских корпусов на базе образовательных учреждений. 2007 год |
8588,4 |
|||
2008 год | 8588,4 | ||||
2009 год | 8588,4 | ||||
2010 год | 8588,4 | ||||
ВСЕГО: | 373042,5 | ||||
2006 год | 1480,5 | ||||
2007 год | 93115,5 | ||||
2008 год | 92815,5 | ||||
2009 год | 92815,5 | ||||
2010 год | 92815,5 |
5. Подпрограмма
поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска
в 2006 - 2007 г.г.
31 октября 2006 г.
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 31 октября 2006 г. N 16/14 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт
подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006 - 2007 гг.
/-----------------------------------------------------------------------\
|Наименование |Подпрограмма поддержки лучших педагогов|
|подпрограммы |образовательных учреждений города Челябинска в|
| |2006 - 2007 гг. |
|----------------------+------------------------------------------------|
|Муниципальный |Глава города Челябинска |
|заказчик подпрограммы | |
|----------------------+------------------------------------------------|
|Разработчики |Управление по делам образования |
|подпрограммы | |
|----------------------+------------------------------------------------|
|Цели и задачи |Цель: повышение статуса профессии педагога. |
|подпрограммы |Задачи: |
| |1) повышение обеспеченности кадрами педагогов|
| |образовательных учреждений города Челябинска; |
| |2) закрепление молодых специалистов в|
| |образовательных учреждениях города Челябинска; |
| |3) стимулирование педагогов по реализации|
| |инновационных программ, освоению новых|
| |образовательных технологий; |
| |4) освещение передового педагогического опыта в|
| |средствах массовой информации |
|----------------------+------------------------------------------------|
|Основные индикативные |1. Количество педагогов, имеющих первую и высшую|
|показатели |квалификационную категории (2006 г. - 80%, 2010 |
|подпрограммы |г. - 87%). |
| |2. Количество педагогов, принимающих участие в|
| |городских конкурсах профессионального мастерства|
| |(2006 г. - 280, 2010 г. - 560). |
| |3. Количество педагогов, получивших грант|
| |Президента Российской Федерации (2006 г. - 45,|
| |2007 г. - 45). |
| |4. Количество педагогов, получивших грант|
| |Губернатора Челябинской области (2006 г. - 45,|
| |2007 г. - 46). |
| |5. Количество педагогов - молодых специалистов,|
| |получающих ежемесячную надбавку в размере 40% к|
| |заработной плате (2006 г. - 798, 2007 г. - 888).|
| |6. Выплата дополнительного денежного|
| |вознаграждения учителям за классное руководство|
| |(2006 г. - 98,3%, 2007 г. - 100%). |
| |7. Оказание единовременной материальной помощи|
| |молодым специалистам образовательных учреждений|
| |(2006 г. - 325 человек, 2007 г. - 325 человек) |
|----------------------+------------------------------------------------|
|Сроки и этапы |Сроки реализации подпрограммы: январь 2006 г. -|
|реализации |декабрь 2010 г. |
|подпрограммы | |
|----------------------+------------------------------------------------|
|Основные исполнители |Управление по делам образования |
|подпрограммы | |
|----------------------+------------------------------------------------|
|Объемы (тыс. рублей) |Бюджет города 2006 г. - 492,0 тыс. руб., |
|и источники | 2007 г. - 1747,0 тыс. руб., |
|финансирования | 2008 г. - 1747,0 тыс. руб. |
| | 2009 г. - 1747,0 тыс. руб., |
| | 2010 г. - 1747,0 тыс. руб.; |
|подпрограммы |Бюджет области 2006 г. - 22 069,9 |
| | 2007 г. - 16 771 |
| | всего - 3 8840,9 |
| |Федеральный бюджет 2006г.- 40 713,181 |
| | 2007г.- 58 500 |
| | всего - 99 213,181 |
| |ИТОГО: 145 534,081 тыс. руб. |
|----------------------+------------------------------------------------|
|Ожидаемые конечные |1 Увеличится обеспеченность педагогическими|
|результаты |кадрами образовательных учреждений города; |
|подпрограммы и |2 повысится престиж профессии педагога; |
|показатели |3 стабилизируется процесс "старения"|
|социально-экономичес- |педагогических кадров, обозначатся положительные|
|кой эффективности |тенденции притока в образовательные учреждения|
| |молодых специалистов; |
| |4 увеличится число педагогов, реализующих|
| |инновационные программы |
|----------------------+------------------------------------------------|
|Система контроля за |Представление ежеквартальных отчетов Главе|
|исполнением |города по выполнению основных мероприятий|
|подпрограммы |подпрограммы и достижению индикативных|
| |показателей эффективности ее исполнения |
\-----------------------------------------------------------------------/
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Реализация основных задач модернизации образования, связанных с вопросами обновления содержания образования, перехода на новые государственные образовательные стандарты, внедрения новых образовательных технологий, невозможна без компетентных, высокопрофессиональных педагогов. Инновационные процессы, которые разворачиваются в российской системе образования, предъявляют новые требования к профессиональному мастерству педагогических работников.
Вместе с тем требования, предъявляемые государством к уровню результатов деятельности педагогов, не обеспечиваются в полном объеме мерами социальной поддержки педагогов (низкий уровень оплаты труда, нерешенность жилищных вопросов, вопросов отдыха, оздоровления и так далее).
Поэтому, несмотря на отдельные положительные тенденции в кадровом обеспечении системы образования города (увеличение количества педагогов с первой и высшей квалификационной категориями, повышение обеспеченности кадрами образовательных учреждений на уровне, закрепление молодых специалистов), остается ряд проблем, которые необходимо решать в ближайшем будущем.
Одной из основных проблем является "старение" педагогических и руководящих кадров, работающих в системе образования города. Всего в образовательных учреждениях 1520 работников пенсионного возраста, что составляет 10 % от их общего числа.
Другой, не менее важной проблемой, остается нехватка педагогов по следующим специальностям: учителя иностранных языков; учителя русского языка и литературы; учителя трудового обучения; учителя основ безопасной жизнедеятельности; воспитатели дошкольных образовательных учреждений.
В системе образования города Челябинска большое внимание уделяется повышению престижа работы педагогов: проводятся конкурсы профессионального мастерства, по итогам которых поощряются лучшие педагоги; опыт работы педагогов, работающих по экспериментальным программам, представляется для распространения педагогической общественности; организуются и проводятся приемы Главы города педагогов, имеющих государственные награды и другое.
В целях систематизации данной работы, а также координации деятельности органов местного самоуправления города Челябинска по решению вышеобозначенных проблем разработана данная подпрограмма.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является повышение статуса профессии педагога. Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: повышение обеспеченности кадрами педагогов образовательных учреждений города Челябинска; закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях города Челябинска; стимулирование педагогов по реализации инновационных программ, освоению новых образовательных технологий; освещение передового педагогического опыта в средствах массовой информации.
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 31 октября 2006 г. N 16/14 раздел "Сроки и этапы реализации подпрограммы" настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2006 - 2010 г.г.
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 31 октября 2006 г. N 16/14 раздел "План мероприятий..." настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
План мероприятий
мероприятий реализации подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2010г.г.
N | Объекты, мероприятия |
Сроки проведения мероприя- тия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | Статья экономи- ческой класси- фикации |
Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города |
Целевое назначе- ние (раздел, подраз- дел согласно функцио- нальному класси- фикато- ру) |
При- меча- ние |
||||
всего | Федераль- ный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюд- жетные средства |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Награждение призеров конкурсов профессионального мастерства: | ||||||||||
1.1 | "Учитель года" | 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. |
210 815 815 815 815 |
210 - за счет текущего финансиро- вания 815 815 815 815 |
210 210, 226, 290, 340 |
Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 09 452 | ||||
1.2 | "Сердце отдаю детям" (педагоги дополнительного образования) |
2006г. 2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
130 130 130 130 130 |
130 - за счет текущего финансиро- вания 130 130 130 130 |
310 | Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 09 452 | ||||
1.3 | "Воспитатель года" (педагоги дошкольных образовательных учреждений) |
2006г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
90 120 120 120 120 |
90 - за счет текущего финансиро- вания 120 120 120 120 |
210 210, 226, 310, 340 |
Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 09 452 | ||||
1.4 | "Педагог-психолог года" |
2006г. 2007г. 2008 г. 2009г. 2010г. |
62 62 62 62 62 |
62 - за счет текущего финансиро- вания 62 62 62 62 |
290 | Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 09 452 | ||||
1.5 | "Логопед года" | 2006г. 2007г. 2008 г. 2009 г. 2010г. |
60 60 60 60 |
60 60 60 60 |
210 | Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 09 452 | ||||
1.6 | "Лучший руководитель образовательного учреждения" |
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010г. |
560 560 560 560 |
560 560 560 560 |
210, 226, 310, 340 |
||||||
1.7 | Премии Президента Российской и Премии Губернатора Челябинской области Федерации лучшим учителям |
2006г. 2007г. |
6800 6800 |
4500 4500 |
2300 2300 |
210 | Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 02 421 07 02 422 |
|||
1.8 | Премии Губернатора Челябинской области работникам образования |
2006г. 2007г. |
690 690 |
690 690 |
210 | Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 01 420 07 02 421 07 02 422 07 02 423 |
||||
1.9 | Премии Законодательного собрания Челябинской области работникам образования |
2006г. 2007г. |
420 420 |
420 420 |
210 | Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 01 420 07 02 421 07 02 422 07 02 423 |
||||
1.10 | Выплата ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к заработной плате молодым специалистам |
2006г. 2007г. |
8792 10111 |
8792 10111 |
210 | Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 01 420 07 02 421 07 02 422 07 02 423 |
||||
1.11 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений |
2006г. 2007г. |
3250 3250 |
3250 3250 |
210 | Управление по делам образования, районные управления образованием |
07 01 420 07 02 421 07 02 422 07 02 423 |
||||
1.12 | Выплата дополнительного денежного вознаграждения учителям за классное руководство |
2006 г. 2007 г. |
42831,081 54000 |
36213,181 54000 |
6617,9 | ||||||
1.13 | ВСЕГО: | 145534,081 | 99213,181 | 38840,9 | 7480 | ||||||
2006г. | 63275,081 | 40713,181 | 22069,9 | 492 - за счет текущего финансиро- вания |
|||||||
2007г. | 77018 | 58500 | 16771 | 1747 | |||||||
2008 г. | 1747 | 1747 | |||||||||
2009 г. | 1747 | 1747 | |||||||||
2010г. | 1747 | 1747 |
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 31 октября 2006 г. N 16/14 раздел "Приложение к плану мероприятий..." настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы N 5
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006-2007г.г.
N п/п |
Перечень мер | Коли- чес- тво |
Размер выплат в (тыс.руб.) |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
1 | Награждение призеров конкурсов профессионального мастерства: | ||||
1.1 | "Учитель года" | ||||
2006 год | 21 | 10 | 210 | 21 чел. х 10,0 тыс. руб. = 210,0 тыс. |
|
2007 год | 21 | 38,8 | 815 | 21 чел. х 38,8 тыс. руб. = 815,0 тыс. |
|
2008 г. | 21 | 38,8 | 815 | 21 чел. х 38,8 тыс. руб. = 815,0 тыс. |
|
2009 г. | 21 | 38,8 | 815 | 21 чел. х 38,8 тыс. руб. = 815,0 тыс. |
|
2010 г. | 21 | 38,8 | 815 | 21 чел. х 38,8 тыс. руб. = 815,0 тыс. |
|
1.2 | "Сердце отдаю детям" (педагоги дополнительного образования) |
||||
2006 год | 13 | 10 | 130 | 13 чел. х 10,0 тыс. руб. = 130,0 тыс. |
|
2007 год | 13 | 10 | 130 | 13 чел. х 10,0 тыс. руб. = 130,0 тыс. |
|
2008 г. | 13 | 10 | 130 | 13 чел. х 10,0 тыс. руб. = 130,0 тыс. |
|
2009 г. | 13 | 10 | 130 | 13 чел. х 10,0 тыс. руб. = 130,0 тыс. |
|
2010 г. | 13 | 10 | 130 | 13 чел. х 10,0 тыс. руб. = 130,0 тыс. |
|
1.3 | "Воспитатель года" (педагоги дошкольных образовательных учреждений) |
||||
2006 год | 7 | 12,9 | 90 | 7 чел. х 12,9 тыс. руб. = 90,0 тыс. | |
2007 год | 7 | 17,1 | 120 | 7 чел. х 17,1 тыс. руб. = 120,0 тыс. | |
2008 г. | 7 | 17,1 | 120 | 7 чел. х 17,1 тыс. руб. = 120,0 тыс. | |
2009 г. | 7 | 17,1 | 120 | 7 чел. х 17,1 тыс. руб. = 120,0 тыс. | |
2010 г. | 7 | 17,1 | 120 | 7 чел. х 17,1 тыс. руб. = 120,0 тыс. | |
1.4 | "Педагог-психолог года" |
||||
2006 год | 5 | 12,4 | 62 | 5 чел. х 12,4 тыс. руб. = 62,0 тыс. | |
2007 год | 5 | 12,4 | 62 | 5 чел. х 12,4 тыс. руб. = 62,0 тыс. | |
2008 г. | 5 | 12,4 | 62 | 5 чел. х 12,4 тыс. руб. = 62,0 тыс. | |
2009 г. | 5 | 12,4 | 62 | 5 чел. х 12,4 тыс. руб. = 62,0 тыс. | |
2010 г. | 5 | 12,4 | 62 | 5 чел. х 12,4 тыс. руб. = 62,0 тыс. | |
1.5 | "Логопед года" | ||||
2006 год | |||||
2007 год | 6 | 10 | 60 | 6 чел. х 10,0 тыс. руб. = 60,0 тыс. руб. |
|
2008 г. | 6 | 10 | 60 | 6 чел. х 10,0 тыс. руб. = 60,0 тыс. руб. |
|
2009 г. | 6 | 10 | 60 | 6 чел. х 10,0 тыс. руб. = 60,0 тыс. руб. |
|
2010 г. | 6 | 10 | 60 | 6 чел. х 10,0 тыс. руб. = 60,0 тыс. руб. |
|
1.6 | "Лучший руководитель образовательного учреждения" |
||||
2006 год | |||||
2007 год | 84 | 6,67 | 560 | 84 чел. х 6,67 тыс. руб. = 560,0 тыс. руб. |
|
2008 г. | 84 | 6,67 | 560 | 84 чел. х 6,67 тыс. руб. = 560,0 тыс. руб. |
|
2009 г. | 84 | 6,67 | 560 | 84 чел. х 6,67 тыс. руб. = 560,0 тыс. руб. |
|
2010 г. | 84 | 6,67 | 560 | 84 чел. х 6,67 тыс. руб. = 560,0 тыс. руб. |
|
1.7 | Премии Президента Российской и Премии Губернатора Челябинской области Федерации лучшим учителям |
||||
2006 год | 91 | 74,725 | 6800 | 91 чел. х 74,725 тыс. руб. = 6800,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 91 | 74,725 | 6800 | 91 чел. х 74,725 тыс. руб. = 6800,0 тыс. руб. |
|
2 | Премии Губернатора Челябинской области работникам образования |
||||
2006 год | 69 | 10 | 690 | 69 чел. х 10,0 тыс. руб. = 690,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 69 | 10 | 690 | 69 чел. х 10,0 тыс. руб. = 690,0 тыс. руб. |
|
3 | Законодательного собрания Челябинской области работникам образования |
||||
2006 год | 42 | 10 | 420 | 42 чел. х 10,0 тыс. руб. = 420,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 42 | 10 | 420 | 42 чел. х 10,0 тыс. руб. = 420,0 тыс. руб. |
|
4 | Выплата ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к заработной плате молодым специалистам |
||||
2006 год | 798 | 0,918 | 8792 | 798 чел. х 0,918 тыс. руб. х 12 м-в = 8792,0 тыс. руб. |
|
2007 год | 888 | 0,948 | 10111 | 888 чел. х 0,948 тыс. руб. х 12 м-в = 10111,0 тыс. руб. |
|
5 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений |
||||
2006 год | 325 | 10 | 3250 | 325 чел. х 10,0 тыс. руб. = 3250 тыс. руб. |
|
2007 год | 325 | 10 | 3250 | 325 чел. х 10,0 тыс. руб. = 3250 тыс. руб. |
|
6 | Выплата дополнительного денежного вознаграждения учителям за классное руководство 2006 год 2007 год |
4318 4391 |
42831,081 54000 |
По мере комплектования классов: при наполняемости "25 и более" - 1150 руб. в мес., при наполняемости менее 25 чел. - 40 руб. на 1 обучающегося |
|
ВСЕГО: | 145534,081 | ||||
2006 год | 63275,081 | ||||
2007 год | 77018 | ||||
2008 г. | 1747 | ||||
2009 г. | 1747 | ||||
2010 г. | 1747 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.