Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
Дополнительная таблица к мероприятию А1: "Перевод бюджетных учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (немуниципальных) организаций"
Городской округ Саранск
|
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 года |
2007 года |
1 полугодие 2008 года |
|||||
|
Возможность перевода учреждения в форму не муниципального предприятия |
Пояснение к оценке возможности |
Возможность перевода учреждения в форму не муниципального предприятия |
Пояснение к оценке возможности |
Возможность перевода учреждения в форму немуниципального предприятия |
Пояснение к оценке возможности |
Возможность перевода учреждения в форму не муниципального предприятия |
Пояснение к оценке возможности |
Возможность перевода учреждения в форму немуниципального предприятия |
Пояснение к оценке возможности |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N3" |
- |
- |
Проведена предварительная оценка возможности перевода стоматологической поликлиники в немуниципальное учреждение |
В соответствии с предварительной оценкой, учитывая значительный удельный вес доходов от предпринимательской деятельности возможен в порядке эксперимента перевод учреждения в немуниципальную организацию |
разработка перечня социальных услуг, предоставление которых может осуществляться негосударственными предприятиями и порядка перевода бюджетных учреждений в немуниципальную форму |
|
Предусматривается утверждение перечня социальных услуг, предоставление которых может осуществляться немуниципальными предприятиями и порядка перевода бюджетных учреждений в немуниципальную форму |
|
Публикация в СМИ и сети Интернет планируемых и фактических результатов перевода бюджетных учреждений в форму немуниципальных организаций |
|
Муниципальное учреждение "Городское агентство по приватизации жилищного фонда и обмену жилой площади" |
|
|
"-" |
"-" |
"-" |
|
"-" |
|
"-" |
|
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа им. Н.П. Рябова" |
|
|
"-" |
"-" |
"-" |
|
"-" |
|
"-" |
|
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N1" |
|
|
"-" |
"-" |
"-" |
|
"-" |
|
"-" |
|
Дополнительная таблица к мероприятию А2: "Совершенствование порядка финансирования временных кассовых разрывов"
Городской округ Саранск
|
Причина возникновения кассового разрыва |
Сумма кассового разрыва |
Источники финансовых средств на погашения кассового разрыва |
Финансовые последствия возникновения кассового разрыва |
Дополнительные пояснения |
|
2003 год |
||||
кассовый разрыв 1 |
неравномерность поступления налоговых доходов для финансирования расходов по оплате ЖКУ |
43200 |
Бюджетные ссуды из бюджета субъекта Кредиты коммерческих банков |
Оплачены проценты в сумме 15857 тыс. руб. |
|
кассовый разрыв 2 |
122100 |
|
|||
кассовый разрыв 3 |
12000 |
|
|||
кассовый разрыв 4 |
33600 |
|
|||
|
|
|
|
||
кассовый разрыв 5 |
неравномерность поступления налоговых доходов для финансирования расходов на выплату заработной платы и оплаты отпусков работникам бюджетной сферы |
31222,4 |
|
||
кассовый разрыв 6 |
37700 |
|
|||
кассовый разрыв 7 |
28000 |
|
|||
|
|
|
|
||
кассовый разрыв 8 |
неравномерность поступления налоговых доходов для финансирования запланированных бюджетных расходов |
24716,7 |
|
||
кассовый разрыв 9 |
20000 |
|
|||
кассовый разрыв 10 |
10000 |
|
|||
кассовый разрыв 11 |
46099,9 |
|
|||
кассовый разрыв 12 |
79459 |
|
|||
Итого |
|
488098 |
|
|
|
|
2004 год |
||||
кассовый разрыв 1 |
неравномерность поступления налоговых доходов для финансирования расходов по оплате ЖКУ |
35000 |
Бюджетные ссуды из бюджета субъекта Кредиты коммерческих банков |
Оплачены проценты в сумме 189597 тыс. руб. |
В связи с изменением курса доллара были уплачены проценты МБРР по субзайму "Городской общественный транспорт" |
кассовый разрыв 2 |
114000 |
||||
кассовый разрыв 3 |
80500 |
||||
кассовый разрыв 4 |
10400 |
||||
Итого |
|
239900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 год | |||||
кассовый разрыв 1 |
неравномерность поступления доходов для финансирования запланированных бюджетных расходов |
40000 |
Бюджетный кредит из бюджета субъекта |
Оплачены проценты в сумме 8946,8 тыс. руб. |
В связи с изменением курса доллара были уплачены проценты МБРР по субзайму "Городской общественный транспорт" |
кассовый разрыв 2 |
43000 |
||||
Итого |
|
83000 |
|
|
|
|
2006 год |
||||
кассовый разрыв 1 |
неравномерность поступления запланированных сумм доходов |
20000 |
Бюджетный кредит из бюджета субъекта |
Оплачены проценты в сумме 25,5 тыс. руб. |
|
Итого |
|
20000 |
|
|
|
|
1 полугодие 2007 года |
||||
кассовый разрыв 1 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 год |
||||
кассовый разрыв 1 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 полугодие 2008 года |
||||
кассовый разрыв 1 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная таблица к мероприятию А3: "Обязательная публичная независимая экспертиза решений по вопросам бюджетной и налоговой политики"
Городской округ Саранск
|
Общее количество решений в области бюджетной и налоговой политики |
Из них, количество прошедших независимую экспертизу |
Из них, количество опубликованных в сети Интернет до экспертизы и результатов экспертизы |
Финансовые последствия реализации решения |
Дополнительные пояснения |
2005 год |
20 решений, в том числе 14 в области бюджетной политики и 6 в области налоговой политики. |
- |
- |
Увеличение доходной части бюджета городского округа Саранск в сумме 392,4 млн. рублей. Решения в области бюджетного законодательства носят характер поправок к решению о бюджете. |
Изменения внесены в связи с необходимостью уточнения финансово-экономических показателей |
2006 год |
14 решений, в том числе 13 в области бюджетной политики и 1 в области налоговой политики. |
- |
- |
С принятием решений в области налоговой политики в 2006 году увеличились поступления в бюджет городского округа Саранск в сумме 634,3 млн. рублей. Решения в области бюджетного законодательства носят характер поправок к решению о бюджете. |
" |
1 полугодие 2007 года |
2 в области бюджетной политики |
- |
- |
|
" |
2007 год |
6 в области бюджетной политики |
- |
- |
Финансовые последствия реализации решений будут определяться в соответствии с утвержденным порядком. |
|
1 полугодие 2008 года |
4 в области бюджетной политики |
Все решения должны пройти независимую экспертизу |
Все принятые решения должны быть опубликованы в сети Интернет до экспертизы и по результатам |
Финансовые последствия реализации решений будут определяться в соответствии с утвержденным порядком. |
|
Дополнительная таблица к мероприятию В1:
"Создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах"
Городской округ Саранск
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 года |
2007 год |
1 полугодие 2008 года |
|||||||||||||
|
Факт |
Потребность |
Факт |
Потребность |
Факт |
Потребность |
Оценка |
Оценка |
Оценка |
Оценка |
||||||||||
|
в тыс. руб. |
в натуральных показателях |
в тыс. руб. |
в натуральных показателях |
в тыс. руб. |
в натуральных показателях |
в тыс. руб. |
в натуральных показателях |
в тыс. руб. |
в натуральных показателях |
в тыс. руб. |
в натуральных показателях |
в тыс. руб. |
в натуральных показателях |
в тыс. руб. |
в натуральных показателях |
в тыс. руб. |
в натуральных показателях |
в тыс. руб. |
в натуральных показателях |
1. Общее (школьное образование) |
193667 |
38650 |
195383 |
39570 |
83582 |
35729 |
93552 |
36809 |
83012 |
38009 |
83779 |
34223 |
110839 |
30305 |
65271 |
28156 |
130541 |
28914 |
60700 |
28231 |
за натуральный показатель принято среднегодовое число обучающихся в учреждениях городского округа Саранск |
за натуральный показатель принято среднегодовое число обучающихся в учреждениях городского округа Саранск |
|||||||||||||||||||
2. Дошкольное образование |
99052 |
9676 |
100094 |
9686 |
120885 |
9684 |
121538 |
9740 |
124179 |
9830 |
124346 |
10010 |
159211 |
11060 |
98069 |
11146 |
195138 |
11146 |
229533 |
11150 |
за натуральный показатель принято среднегодовое число посещающих и обучающихся в учреждениях |
за натуральный показатель принято среднегодовое число посещающих и обучающихся в учреждениях |
|||||||||||||||||||
3. Услуги, оказываемые в области спорта и физической культуры |
841 |
|
850 |
|
3263 |
|
3263 |
|
1128 |
|
1135 |
|
1475 |
|
745 |
|
1490 |
|
750 |
|
Показана потребность в средствах и фактическое финансирование общегородских спортивных мероприятий за счет средств бюджета городского округа Саранск | ||||||||||||||||||||
4. Услуги библиотек |
4326 |
276121 |
4870 |
274900 |
6112 |
274475 |
6943 |
274900 |
7608 |
278986 |
7608 |
278986 |
8706 |
280308 |
4097 |
120154 |
8194 |
280308 |
4550 |
140154 |
за натуральный показатель принято среднегодовое количество посещений |
за натуральный показатель принято среднегодовое количество посещений |
|||||||||||||||||||
5. Услуги музеев |
2423 |
18500 |
2423 |
18500 |
3464 |
23000 |
3625 |
23200 |
6214 |
38500 |
6215 |
38500 |
4254 |
38500 |
2503 |
19300 |
5006 |
38500 |
2733 |
19300 |
за натуральный показатель принято среднегодовое число посетителей музеев (в тыс. чел.) |
за натуральный показатель принято среднегодовое число посетителей музеев (в тыс. чел.) |
|||||||||||||||||||
6. Услуги учреждений общего здравоохранения |
295019 |
|
303000 |
|
271880 |
|
280000 |
|
325869 |
|
335000 |
|
301500 |
|
185800 |
|
371600 |
|
197505 |
|
Показана потребность в средствах и фактическое финансирование за счет средств бюджета городского округа Саранск учреждений, оказывающих неспециализированные услуги | ||||||||||||||||||||
7. Услуги центров социального обслуживания |
2870 |
2040 |
3038 |
2191 |
14644 |
1992 |
14665 |
2147 |
16147 |
1309 |
16220 |
1532 |
18038 |
1537 |
9720 |
770 |
19440 |
1540 |
10332 |
770 |
за натуральный показатель принято среднегодовое число обслуживаемых |
Приложение: В п.1 - общее (школьное) образование за 2003 год все расходы, связанные с общеобразовательным процессом в муниципальных образовательных учреждениях производились за счет средств местного бюджета г. Саранска
Дополнительная таблица к мероприятию В2: "Установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг"
Городской округ Саранск
Описание стандарта качества ("нет" в случае отсутствия)
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 года |
2007 год |
1 полугодие 2008 года |
1. Дошкольное образование |
нет |
нет |
нет |
нет |
Предусматривается инвентаризация действующего законодательства с точки зрения наличия стандартов качества предоставления бюджетных услуг |
Утверждение стандартов качества предоставления бюджетных услуг по видам бюджетных услуг; |
утверждение порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам; публикация в СМИ и сети Интернет стандартов предоставления бюджетных услуг |
2. Общее школьное образование |
нет |
нет |
нет |
нет |
"-" |
"-" |
"-" |
3. услуги, оказываемые в области спорта и физической культуры |
нет |
нет |
нет |
нет |
"-" |
"-" |
"-" |
4. услуги библиотек |
нет |
нет |
нет |
нет |
"-" |
"-" |
"-" |
5. услуги музеев |
нет |
нет |
нет |
нет |
"-" |
"-" |
"-" |
6. услуги центров и дворцов культуры |
нет |
нет |
нет |
нет |
"-" |
"-" |
"-" |
7. услуги учреждений общего здравоохранения |
нет |
нет |
нет |
нет |
"-" |
"-" |
"-" |
8. услуги учреждений среднеспециализированного здравоохранения |
нет |
нет |
нет |
нет |
"-" |
"-" |
"-" |
9. Услуги центров социального обслуживания |
нет |
нет |
нет |
нет |
"-" |
"-" |
"-" |
10. переподготовка и повышение квалификации |
нет |
нет |
нет |
нет |
"-" |
"-" |
"-" |
11. Жилищнокоммунальные услуги |
нет |
нет |
нет |
нет |
"-" |
"-" |
"-" |
Дополнительная таблица к мероприятию В3: "Формирование среднесрочных ведомственных программ расходов"
Городской округ Саранск
Ведомства |
Функции и задачи |
Описание результата реализации функции |
Количественная оценка результата реализации функции |
Пояснение к количественной оценке |
|
2005 год |
|||
Управление образования |
разработка и реализация городских целевых программ в области образования с учетом национальных, социально-экономических, культурных, демографических и других особенностей города Саранска |
Обеспечивает необходимые условия для реализации конституционных прав жителей городского округа Саранск на получение дошкольного и школьного образования |
уровень обученности 99,9% |
|
координация деятельности муниципальных образовательных учреждений, осуществление организационно-методического руководства, перспективного и текущего планирования и контроль за их деятельностью |
Разрабатывает и внедряет в практику работы подведомственных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних |
1. Подросток и закон. 2. Патриотическое воспитание. 3. Дети, культура, воспитание. 4. Программа "Здоровье". 5. Комплексная программа "Противодействие антинаркотической зависимости "Спасибо - нет". |
|
|
Управление здравоохранения |
Осуществление мероприятий по улучшению демографической политики |
Разработка концепции демографического развития городского округа Саранск до 2010 г. |
Рождаемость - не менее 8,6 на 1000 детского населения; младенческая смертность - не более 9,3 на 1000 новорожденных; общая смертность - не более 17,1 на 1000 населения. |
|
Обеспечение доступности качества и эффективности медицинской помощи |
Проведение мероприятий, направленных на снижение заболеваемости |
Организация осуществления иммунизации населения - охват профилактическими прививками не менее 98%; организация и осуществление своевременной диспансеризации населения - охват не менее 100%; развитие стационарозамещающих технологий - количество коек дневного стационара не менее 13,5 на 10000 населения. |
|
|
Управление культуры |
создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа Саранск услугами организаций культуры |
Обеспечение конституционных прав жителей города на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие национальных культур. |
Показатели творческо-производственной деятельности: количество проведенных спектаклей, концертов, выставок |
|
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе Саранск |
Содержание трех народных творческих коллективов |
Количество концертов - 871 |
|
|
Управление труда и социальной защиты |
организация социально-бытового обслуживания престарелых граждан, инвалидов и других групп населения, нуждающихся в соц. поддержке |
численность обслуживаемых - 918 чел. |
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи |
организация и проведение городских спортивных мероприятий и соревнований, осуществление контроля за их проведением |
реализация данной функции позволяет привлечь как можно большее число жителей городского округа Саранск к занятиям физической культурой и спортом |
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий - 133; число занимающихся физической культурой и спортом - 53173. |
|
Управление экономического развития, предпринимательства и рынка потребительских услуг |
Определение путей и разработка методов эффективного развития экономики, обеспечивающих социально-экономический прогресс г. Саранска |
Обеспечение роста показателей социально-экономического развития г. Саранска, улучшение благосостояния граждан |
1) Темп роста отгруженной (реализованной) продукции 111,5%; 2) Темп прироста инвестиций - 15,9%; 3) Темп прироста оборота розничной торговли - 8,9%; 4) Темп прироста ФОТ - 19,9%; 5) Ввод жилья 74,959 тыс. кв. м |
Программа социально-экономического развития РМ на 2003-2007; Республиканская целевая Программа развития РМ на 2001 - 2005 г.г.; Утвержденный прогноз социально-экономического развития г. Саранска на 2005 год |
|
|
|
|
|
|
2006 год |
|||
Управление образования |
разработка и реализация городских целевых программ в области образования с учетом национальных, социально-экономических, культурных, демографических и других особенностей города Саранска |
Обеспечивает необходимые условия для реализации конституционных прав жителей городского округа Саранск на получение дошкольного и школьного образования |
уровень обученности 99,9% |
|
координация деятельности муниципальных образовательных учреждений, осуществление организационно-методического руководства, перспективного и текущего планирования и контроль за их деятельностью |
Разрабатывает и внедряет в практику работы подведомственных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних |
1. Подросток и закон. 2. Патриотическое воспитание. 3. Дети, культура, воспитание. 4. Программа "Здоровье". 5. Комплексная программа "Противодействие антинаркотической зависимости "Спасибо - нет". |
|
|
Управление здравоохранения |
Осуществление мероприятий по улучшение демографической политики |
Разработка концепции демографического развития городского округа Саранск до 2010 г. |
Рождаемость - не менее 8,6 на 1000 детского населения; младенческая смертность - не более 9,3 на 1000 новорожденных; общая смертность - не более 17,1 на 1000 населения. |
|
Обеспечение доступности качества и эффективности медицинской помощи |
Проведение мероприятий, направленных на снижение заболеваемости |
Организация осуществления иммунизации населения - охват профилактическими прививками не менее 98%; организация и осуществление своевременной диспансеризации населения - охват не менее 100%; развитие стационарозамещающих технологий - количество коек дневного стационара не менее 13,5 на 10000 населения. |
|
|
Управление культуры |
создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа Саранск услугами организаций культуры |
Обеспечение конституционных прав жителей города на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие национальных культур. |
Показатели творческо-производственной деятельности:количество проведенных спектаклей, концертов, выставок |
|
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе Саранск |
Содержание трех народных творческих коллективов |
Количество концертов - 808 |
|
|
Управление труда и социальной защиты |
организация социально-бытового обслуживания престарелых граждан, инвалидов и других групп населения, нуждающихся в соц. поддержке |
численность обслуживаемых - 925 чел. |
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи |
организация и проведение городских соревнований, осуществление контроля за их проведением |
реализация данной функции позволяет привлечь как можно большее число жителей городского округа Саранск к занятиям ФК и спортом |
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий - 183; число занимающихся физической культурой и спортом - 56000. |
|
Управление экономического развития, предпринимательства и рынка потребительских услуг |
Определение путей и разработка методов эффективного развития экономики, обеспечивающих социально-экономический прогресс городского округа Саранск. |
Обеспечение роста показателей социально-экономического развития городского округа Саранск, улучшение благосостояния граждан |
1) Темп роста отгруженной (реализованной) продукции 110,9%; 2) Темп прироста инвестиций - 16,8%; 3) Темп прироста оборота розничной торговли - 11,0%; 4) Темп прироста ФОТ - 25,0%; 5) Ввод жилья 90,0 тыс. кв. м |
Утвержденный прогноз социально-экономического развития городского округа Саранск на 2006 год |
|
1 полугодие 2007 года |
|||
Управление образования |
разработка и реализация городских целевых программ в области образования с учетом национальных, социально-экономических, культурных, демографических и других особенностей города Саранска |
Обеспечивает необходимые условия для реализации конституционных прав жителей городского округа Саранск на получение дошкольного и школьного образования |
уровень обученности 99,9% |
|
координация деятельности муниципальных образовательных учреждений, осуществление организационно-методического руководства, перспективного и текущего планирования и контроль за их деятельностью |
Разрабатывает и внедряет в практику работы подведомственных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних |
1. Подросток и закон. 2. Патриотическое воспитание. 3. Дети, культура, воспитание. 4. Программа "Здоровье". 5. Комплексная программа "Противодействие антинаркотической зависимости "Спасибо - нет". |
|
|
Управление здравоохранения |
Осуществление мероприятий по улучшению демографической политики |
Разработка концепции демографического развития городского округа Саранск до 2010 г. |
Рождаемость - не менее 8,6 на 1000 детского населения; младенческая смертность - не более 9,3 на 1000 новорожденных; общая смертность - не более 17,1 на 1000 населения. |
|
Обеспечение доступности качества и эффективности медицинской помощи |
Проведение мероприятий, направленных на снижение заболеваемости |
Организация осуществления иммунизации населения - охват профилактическими прививками не менее 98%; организация и осуществление своевременной диспансеризации населения - охват не менее 100%; развитие стационарозамещающих технологий - количество коек дневного стационара не менее 13,5 на 10000 населения. |
|
|
Управление культуры |
создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа Саранск услугами организаций культуры |
Обеспечение конституционных прав жителей города на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие национальных культур. |
Показатели творческо-производственной деятельности: количество проведенных спектаклей, концертов, выставок |
|
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе Саранск |
Содержание трех народных творческих коллективов |
Количество концертов - 409 |
|
|
Управление труда и социальной защиты |
организация социально-бытового обслуживания престарелых граждан, инвалидов и других групп населения, нуждающихся в соц. поддержке |
численность обслуживаемых-456 чел. |
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи |
организация и проведение городских соревнований, осуществление контроля за их проведением |
реализация данной функции позволяет привлечь как можно большее число жителей городского округа Саранск к занятиям ФК и спортом |
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий - 183; число занимающихся физической культурой и спортом - 56000. |
|
Управление экономического развития, предпринимательства и рынка потребительских услуг |
Определение путей и разработка методов эффективного развития экономики, обеспечивающих социально-экономический прогресс городского округа Саранск |
Обеспечение развития отраслей экономики городского округа Саранск, повышение качества жизни населения |
1) Темп роста отгруженной (реализованной) продукции 109,4%; 2) Темп прироста инвестиций - 8,2%; 3) Темп прироста оборота розничной торговли - 11,0%; 4)Темп прироста ФОТ - 23,5% |
Прогноз социально-экономического развития РМ на 2007 год и основных параметров социально-экономического развития РМ на период до 2009 года. Утвержден прогноз социально-экономического развития городского округа Саранск на 2007 год |
|
2007 год |
|||
Управление образования |
разработка и реализация городских целевых программ в области образования с учетом национальных, социально-экономических, культурных, демографических и других особенностей города Саранска |
Обеспечивает необходимые условия для реализации конституционных прав жителей городского округа Саранск на получение дошкольного и школьного образования |
уровень обученности 99,9% |
|
координация деятельности муниципальных образовательных учреждений, осуществление организационно-методического руководства, перспективного и текущего планирования и контроль за их деятельностью |
Разрабатывает и внедряет в практику работы подведомственных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних |
1. Подросток и закон. 2. Патриотическое воспитание. 3. Дети, культура, воспитание. 4. Программа "Здоровье". 5. Комплексная программа "Противодействие антинаркотической зависимости "Спасибо - нет". |
|
|
Управление здравоохранения |
Осуществление мероприятий по улучшению демографической политики |
Разработка концепции демографического развития городского округа Саранск до 2010 г. |
Рождаемость - не менее 8,6 на 1000 детского населения; младенческая смертность - не более 9,3 на 1000 новорожденных; общая смертность - не более 17,1 на 1000 населения. |
|
Обеспечение доступности качества и эффективности медицинской помощи |
Проведение мероприятий, направленных на снижение заболеваемости |
Организация осуществления иммунизации населения - охват профилактическими привиками не менее 98%; организация и осуществление своевременной диспансеризации населения - охват не менее 100%; развитие стационарозамещающих технологий - количество коек дневного стационара не менее 13,5 на 10000 населения. |
|
|
Управление культуры |
создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа Саранск услугами организаций культуры |
Обеспечение конституционных прав жителей города на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие национальных культур. |
Показатели творческо-производственной деятельности: количество проведенных спектаклей, концертов, выставок |
|
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе Саранск |
Содержание трех народных творческих коллективов |
Количество концертов - 818 |
|
|
Управление труда и социальной защиты |
организация социально-бытового обслуживания престарелых граждан, инвалидов и других групп населения, нуждающихся в соц. поддержке |
численность обслуживаемых-931 чел. |
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи |
организация и проведение городских соревнований, осуществление контроля за их проведением |
реализация данной функции позволяет привлечь как можно большее число жителей городского округа Саранск к занятиям ФК и спортом |
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий - 183; число занимающихся физической культурой и спортом - 56000. |
|
Управление экономического развития, предпринимательства и рынка потребительских услуг |
Определение путей и разработка методов эффективного развития экономики, обеспечивающих социально-экономический прогресс городского округа Саранск. |
Обеспечение развития отраслей экономики городского округа Саранск, повышение качества жизни населения |
1) Темп роста отгруженной (реализованной) продукции 109,4%; 2) Темп прироста инвестиций - 8,2%; 3) Темп прироста оборота розничной торговли - 11,0%; 4) Темп прироста ФОТ - 23,5%; 5) Ввод жилья 100,0 тыс. кв. м |
Прогноз социально-экономического развития РМ на 2007 год и основных параметров социально-экономического развития РМ на период до 2009 года. Утвержден прогноз социально-экономического развития городского округа Саранск на 2007 год |
|
1 полугодие 2008 года |
|||
Управление образования |
разработка и реализация городских целевых программ в области образования с учетом национальных, социально-экономических, культурных, демографических и других особенностей города Саранска |
Обеспечивает необходимые условия для реализации конституционных прав жителей городского округа Саранск на получение дошкольного и школьного образования |
уровень обученности 99,9% |
|
координация деятельности муниципальных образовательных учреждений, осуществление организационно-методического руководства, перспективного и текущего планирования и контроль за их деятельностью |
Разрабатывает и внедряет в практику работы подведомственных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних |
1. Подросток и закон. 2. Патриотическое воспитание. 3. Дети, культура, воспитание. 4. Программа "Здоровье". 5. Комплексная программа "Противодействие антинаркотической зависимости "Спасибо - нет". |
|
|
Управление здравоохранения |
Осуществление мероприятий по улучшению демографической политики |
Разработка концепции демографического развития городского округа Саранск до 2010 г. |
Рождаемость - не менее 8,6 на 1000 детского населения; младенческая смертность - не более 9,3 на 1000 новорожденных; общая смертность - не более 17,1 на 1000 населения. |
|
Обеспечение доступности качества и эффективности медицинской помощи |
Проведение мероприятий, направленных на снижение заболеваемости |
Организация осуществления иммунизации населения - охват профилактическими прививками не менее 98%; организация и осуществление своевременной диспансеризации населения - охват не менее 100%; развитие стационаро-замещающих технологий - количество коек дневного стационара не менее 13,5 на 10000 населения. |
|
|
Управление культуры |
создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа Саранск услугами организаций культуры |
Обеспечение конституционных прав жителей города на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие национальных культур. |
Показатели творческо-производственной деятельности: количество проведенных спектаклей, концертов, выставок |
|
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе Саранск |
Содержание трех народных творческих коллективов |
Количество концертов - 484 |
|
|
Управление труда и социальной защиты |
организация социально-бытового обслуживания престарелых граждан, инвалидов и других групп населения, нуждающихся в соц. поддержке |
численность обслуживаемых-460 чел. |
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи |
организация и проведение городских соревнований, осуществление контроля за их проведением |
реализация данной функции позволяет привлечь как можно большее число жителей городского округа Саранск к занятиям ФК и спортом |
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий - 183; число занимающихся физической культурой и спортом - 56000. |
|
Управление экономического развития, предпринимательства и рынка потребительских услуг |
Определение путей и разработка методов эффективного развития экономики, обеспечивающих социально-экономический прогресс г. Саранска |
Обеспечение развития отраслей экономики городского округа Саранск, повышение качества жизни населения |
1) Темп роста отгруженной (реализованной) продукции 108,4%; 2) Темп прироста инвестиций - 8,%; 3) Темп прироста оборота розничной торговли - 8,0%; 4) Темп прироста ФОТ - 19,5% 5) жилья 57,5 тыс. кв. м |
Утвержден прогноз социально-экономического развития городского округа Саранск на 2008 год |
Дополнительная таблица к мероприятию B4: "Повышение самостоятельности бюджетных учреждений"
Городской округ Саранск
Оценка финансовых издержек за последние три года
|
2004 год |
2005 год |
2006 год |
Пояснение |
Вид бюджетных учреждений |
Оценка финансовых издержек отсутствия права по самостоятельному распоряжению бюджетными средствами (тыс. руб.) |
|||
вид 1 |
|
|
|
По всем видам бюджетных учреждений до настоящего периода отсутствует оценка финансовых издержек отсутствия права по самостоятельному распоряжению бюджетными средствами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждение основных требований к результатам работы бюджетных учреждений
2006 год |
|
|
Вид бюджетных учреждений |
Описание требования к результатам работы |
Количественный уровень выполнения требования в текущий период |
Учреждения социального обслуживания населения |
обслуживание незащищенных слоев населения, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающие трудности |
1537 |
Учреждения общего (школьного) образования |
Объективная оценка уровня подготовки обучающихся |
Количественный уровень выполнения требования в текущий период для учреждений образования не определен |
Учреждения дошкольного образования |
Организация условий развития обучения и воспитания детей, посещающих детские дошкольные учреждения |
10060 |
Библиотеки |
Качественное оказание услуг пользователям |
Выполнение производственных показателей библиотек по читателям и посещениям |
Музеи |
Качественная организация музейного обслуживания |
Выполнение производственных показателей музея по экскурсиям, выставкам, лекциям, посетителям |
|
Сохранность музейных фондов |
100 процентов |
|
Пропаганда изобразительного искусства |
|
Поликлиники |
Соблюдение норматива посещений на 1 медицинского работника |
общее количество посещений - 2795000 |
Больницы |
Работа койки |
Работа койки - 340 дней в год |
|
Соблюдение норматива длительности лечения |
Норматив длительности лечения - 13,5 дней |
|
Непревышение допустимого уровня больничной летальности |
Непревышение допустимого уровня больничной летальности - 0,5 |
Станция скорой медицинской помощи |
Повышение качественного и эффективного уровня обслуживания населения скорой медицинской помощью |
Сокращение времени нахождения в пути бригады скорой помощи на 10% |
1 полугодие 2007 года |
|
|
Вид бюджетных учреждений |
Описание требования к результатам работы |
Количественный уровень выполнения требования в текущий период |
Учреждения социального обслуживания населения |
обслуживание незащищенных слоев населения, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающие трудности |
770 |
Учреждения общего (школьного) образования |
Объективная оценка уровня подготовки обучающихся |
Количественный уровень выполнения требования в текущий период для учреждений образования не определен |
|
|
|
Учреждения дошкольного образования |
Организация условий развития обучения и воспитания детей, посещающих детские дошкольные учреждения |
11146 |
Библиотеки |
Качественное оказание услуг пользователям |
Выполнение производственных показателей библиотек по читателям и посещениям |
Музеи |
Качественная организация музейного обслуживания |
Выполнение производственных показателей музея по экскурсиям, выставкам, лекциям, посетителям |
|
Сохранность музейных фондов |
100 процентов |
|
Пропаганда изобразительного искусства |
|
Поликлиники |
Соблюдение норматива посещений на 1 медицинского работника |
общее количество посещений - 2795000 |
Больницы |
Работа койки |
Работа койки - 340 дней в год |
|
Соблюдение норматива длительности лечения |
Норматив длительности лечения - 13,5 дней |
|
Непревышение допустимого уровня больничной летальности |
Непревышение допустимого уровня больничной летальности - 0,5 |
Станция скорой медицинской помощи |
Повышение качественного и эффективного уровня обслуживания населения скорой медицинской помощью |
Сокращение времени нахождения в пути бригады скорой помощи на 10% |
2007 год |
|
|
Вид бюджетных учреждений |
Описание требования к результатам работы |
Количественный уровень выполнения требования в текущий период |
Учреждения социального обслуживания населения |
обслуживание незащищенных слоев населения, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающие трудности |
1540 |
Учреждения общего (школьного) образования |
Объективная оценка уровня подготовки обучающихся |
Количественный уровень выполнения требования в текущий период для учреждений образования не определен |
Учреждения дошкольного образования |
Организация условий развития обучения и воспитания детей, посещающих детские дошкольные учреждения |
11146 |
Библиотеки |
Качественное оказание услуг пользователям |
Выполнение производственных показателей библиотек по читателям и посещениям |
Музеи |
Качественная организация музейного обслуживания |
Выполнение производственных показателей музея по экскурсиям, выставкам, лекциям, посетителям |
|
Сохранность музейных фондов |
100 процентов |
|
Пропаганда изобразительного искусства |
|
Поликлиники |
Соблюдение норматива посещений на 1 медицинского работника |
общее количество посещений - 2795000 |
Больницы |
Работа койки |
Работа койки - 340 дней в год |
|
Соблюдение норматива длительности лечения |
Норматив длительности лечения - 13,5 дней |
|
Непревышение допустимого уровня больничной летальности |
Непревышение допустимого уровня больничной летальности - 0,5 |
Станция скорой медицинской помощи |
Повышение качественного и эффективного уровня обслуживания населения скорой медицинской помощью |
Сокращение времени нахождения в пути бригады скорой помощи на 10% |
1 полугодие 2008 года |
|
|
Вид бюджетных учреждений |
Описание требования к результатам работы |
Количественный уровень выполнения требования в текущий период |
Учреждения социального обслуживания населения |
обслуживание незащищенных слоев населения, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающие трудности |
770 |
Учреждения общего (школьного) образования |
Объективная оценка уровня подготовки обучающихся |
Количественный уровень выполнения требования в текущий период для учреждений образования не определен |
Учреждения дошкольного образования |
Организация условий развития обучения и воспитания детей, посещающих детские дошкольные учреждения |
11150 |
Библиотеки |
Качественное оказание услуг пользователям |
Выполнение производственных показателей библиотек по читателям и посещениям |
Музеи |
Качественная организация музейного обслуживания |
Выполнение производственных показателей музея по экскурсиям, выставкам, лекциям, посетителям |
|
Сохранность музейных фондов |
100 процентов |
|
Пропаганда изобразительного искусства |
|
Поликлиники |
Соблюдение норматива посещений на 1 медицинского работника |
общее количество посещений - 2795000 |
Больницы |
Работа койки |
Работа койки - 340 дней в год |
|
Соблюдение норматива длительности лечения |
Норматив длительности лечения - 13,5 дней |
|
Непревышение допустимого уровня больничной летальности |
Непревышение допустимого уровня больничной летальности - 0,5 |
Станция скорой медицинской помощи |
Повышение качественного и эффективного уровня обслуживания населения скорой медицинской помощью |
Сокращение времени нахождения в пути бригады скорой помощи на 10% |
Дополнительная таблица к мероприятию B5: "Использование среднесрочного финансового планирования"
Городской округ Саранск
2003 год
Основные показатели бюджета, имевшие отклонения от запланированных на год значений |
Запланированное значение показателя |
Фактическое исполненное значение показателя |
Причины отклонения показателя от запланированного значения |
налоговые доходы |
867303 |
794578 |
За счет невыполнения плана по налогу на доходы физических лиц, акцизов, налогов на имущество |
неналоговые доходы |
316217 |
267994 |
Невыполнение по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
государственное управление и местное самоуправление |
67650 |
64609 |
Экономия по обеспечению деятельности органов исполнительной власти |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
10907 |
10757 |
Экономия по текущим расходам |
Промышленность, энергетика и строительство |
21861 |
19462 |
Уменьшение затрат на строительство объектов |
Образование |
351479 |
346948 |
Сокращение прочих мероприятий в области образования |
Здравоохранение и физическая культура |
323108 |
317875 |
Сокращение прочих мероприятий в области здравоохранения |
Социальная политика |
230461 |
229005 |
Сокращение прочих мероприятий в области социальной политики |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4638011 |
456580 |
Уменьшение затрат на обслуживание объектов благоустройства |
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга |
16112 |
15857 |
Снижение процентных платежей по муниципальному долгу |
2004 год
Основные показатели бюджета, имевшие отклонения от запланированных на год значений |
Запланированное значение показателя |
Фактическое исполненное значение показателя |
Причины отклонения показателя от запланированного значения |
налоговые доходы |
2525885 |
2699913 |
За счет увеличения поступления налога на прибыль; налога на совокупный доход |
неналоговые доходы |
111364 |
187263 |
Перевыполнение по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
государственное управление и местное самоуправление |
82990 |
78466 |
Экономия по обеспечению деятельности органов исполнительной власти |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
8357 |
8173 |
Экономия по текущим расходам |
Промышленность, энергетика и строительство |
116969 |
114636 |
Уменьшение затрат на строительство объектов |
Образование |
473717 |
462449 |
Сокращение прочих мероприятий в области образования |
Здравоохранение и физическая культура |
322065 |
319676 |
Сокращение прочих мероприятий в области здравоохранения |
Социальная политика |
267209 |
265739 |
Сокращение прочих мероприятий в области социальной политики |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
642449 |
637957 |
Сокращение средств |
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга |
189602 |
189597 |
Снижение процентных платежей по муниципальному долгу |
2005 год
Основные показатели бюджета, имевшие отклонения от запланированных на год значений |
Запланированное значение показателя |
Фактическое исполненное значение показателя |
Причины отклонения показателя от запланированного значения |
налоговые доходы |
2525885 |
2699913 |
За счет увеличения поступления налога на прибыль; налога на совокупный доход |
неналоговые доходы |
111364 |
187263 |
Перевыполнение по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
общегосударственные вопросы |
140532 |
139006,7 |
Оптимизация численности и сокращение расходов на содержание аппарата |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
830002 |
825461,8 |
Уменьшение затрат на обслуживание объектов благоустройства |
Образование |
480220 |
478272,9 |
Сокращение прочих мероприятий в области образования |
Здравоохранение и спорт |
361093 |
360669,6 |
Экономия по текущим расходам |
Социальная политика |
153776 |
153573,3 |
Экономия по текущим расходам |
культура, кинематография и средства массовой информации |
43260 |
42967,7 |
Сокращение прочих мероприятий в области социальной политики |
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга |
9280 |
8946,8 |
Снижение процентных платежей по муниципальному долгу |
2006 год
Основные показатели бюджета, имевшие отклонения от запланированных на год значений |
Запланированное значение показателя |
Фактическое исполненное значение показателя |
Причины отклонения показателя от запланированного значения |
налоговые доходы |
714337,8 |
712143,1 |
за счет невыполнения плана по налогу на доходы физических лиц |
неналоговые доходы |
184344,8 |
216860,2 |
перевыполнение по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
общегосударственные вопросы |
190257,1 |
125975 |
Запланированные расходы будут осуществлены до конца года |
национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
13195,6 |
8056,9 |
Запланированные расходы будут осуществлены до конца года |
национальная экономика |
43161,1 |
27178,6 |
Запланированные расходы будут осуществлены до конца года |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
580081,4 |
378241,5 |
На обеспечение жильем молодых семей в рамках городской программы "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Саранск" |
образование |
607328 |
377424,8 |
Запланированные расходы будут осуществлены до конца года |
культура, кинематография и средства массовой информации |
44405,9 |
24186,8 |
Запланированные расходы будут осуществлены до конца года |
здравоохранение и спорт |
333394 |
218398,8 |
Запланированные расходы будут осуществлены до конца года |
Социальная политика |
185528,5 |
94167,7 |
Запланированные расходы будут осуществлены до конца года |
погашение и обслуживание долговых обязательств |
30 |
25,5 |
Снижение процентных платежей по муниципальному долгу |
2007 год
Основные показатели бюджета, имевшие отклонения от запланированных на год значений и двухгодичного плана |
Запланированное значение показателя в годовом плане |
Запланированное значение показателя в двухгодичном плане |
Фактическое исполненное значение показателя |
налоговые доходы |
1023149,2 |
1023149,2 |
|
неналоговые доходы |
256700 |
256700 |
|
общегосударственные вопросы |
17369,2 |
17369,2 |
|
национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
15615,8 |
15615,8 |
|
Национальная экономика |
20374,3 |
20374,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
406560 |
406560 |
|
образование |
697642,9 |
697642,9 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
42196,3 |
42196,3 |
|
Здравоохранение и спорт |
482484,1 |
482484,1 |
|
Социальная политика |
202601,1 |
202601,1 |
|
Обслуживание долговых обязательств |
500 |
500 |
|
Дополнительная таблица к мероприятию C1: "Внедрение процедур открытого конкурса на замещение муниципальных должностей и повышения квалификации муниципальных служащих"
Городской округ Саранск
Требования к должностям муниципальной службы
Муниципальные должности |
Требования |
Описание |
Высшая и главная муниципальная должность категории "Б" |
требование 1 |
Высшее профессиональное образование |
требование 2 |
стаж работы по специальности не менее пяти лет или стаж муниципальной или государственной службы не менее трех лет |
|
ведущая и старшая муниципальная должность муниципальной службы категории "Б" и высших муниципальных должностей муниципальной службы |
требование 1 |
высшее профессиональное образование |
требование 2 |
стаж работы по специальности не менее трех лет или стаж муниципальной или государственной службы не менее двух лет |
|
главная и ведущая муниципальная должность муниципальной службы категории "В" |
требование 1 |
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование, или образование, считающееся равноценным |
старшая и младшая муниципальная должность муниципальной службы категории "В" |
требование 1 |
среднее профессиональное образование или образование, считающееся равноценным |
|
Назначение специалистов на вакантные муниципальные должности на конкурсной основе
|
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 года |
2007 год |
1 полугодие 2008 года |
количество назначений на вакантные должности |
18 |
197 |
12 |
24 |
20 |
из них, количество назначений, проведенных через процедуру открытого конкурса |
- |
- |
12 |
12 |
20 |
из них, количество конкурсов проведенных через СМИ и сеть Интернет |
- |
- |
- |
- |
20 |
Дополнительная таблица к мероприятию D1: "Сокращение бюджетных средств, предоставляемых негосударственным (немуниципальным) организациям (за исключением организаций социальной сферы)"
Городской округ Саранск
Финансирование |
Предприятие (тип предприятия) |
Основание |
Сумма (общая сумма недополученных доходов в результате предоставления льготы) (тыс. руб.) |
2003 год |
|
|
|
Безвозмездные перечисления | |||
Перечисление 1 |
нет |
|
|
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты (ссуды) | |||
Перечисление 1 |
нет |
|
|
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление гарантий | |||
Перечисление 1 |
нет |
|
|
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление налоговых льгот | |||
Налоговая льгота 1 |
нет |
|
|
Налоговая льгота 2 |
|
|
|
|
|
|
|
2004 год |
|
|
|
Безвозмездные перечисления | |||
Перечисление 1 |
нет |
|
|
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты (ссуды) | |||
Перечисление 1 |
нет |
|
|
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление гарантий | |||
Перечисление 1 |
нет |
|
|
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление налоговых льгот | |||
Налоговая льгота 1 |
нет |
|
|
Налоговая льгота 2 |
|
|
|
|
|
|
|
2005 год |
|
|
|
Безвозмездные перечисления | |||
Перечисление 1 |
нет |
|
|
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты (ссуды) | |||
Перечисление 1 |
нет |
|
|
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление гарантий | |||
Перечисление 1 |
нет |
|
|
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление налоговых льгот | |||
Налоговая льгота 1 |
нет |
|
|
Налоговая льгота 2 |
|
|
|
|
|
|
|
2006 год |
|
|
|
Безвозмездные перечисления | |||
Перечисление 1 |
КФХ Кильдяева |
Решение сессии Совета депутатов |
111,1 |
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты (ссуды) | |||
Перечисление 1 |
нет |
|
|
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление гарантий | |||
Перечисление 1 |
ООО "Эксплутационно-ремонтное предприятие" |
Постановление Главы Администрации городского округа Саранск N 2875 от 06.10.2006 |
33500 |
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление налоговых льгот | |||
Налоговая льгота 1 |
нет |
|
|
Налоговая льгота 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 полугодие 2007 года |
|
|
|
Безвозмездные перечисления | |||
Перечисление 1 |
нет |
|
|
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты (ссуды) | |||
Перечисление 1 |
нет |
|
|
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление гарантий | |||
Перечисление 1 |
ООО "Эксплуатационно-ремонтное предприятие" |
Постановление Главы Администрации городского округа Саранск N 2875 от 06.10.2006 |
33500 |
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление налоговых льгот | |||
Налоговая льгота 1 |
нет |
|
|
Налоговая льгота 2 |
|
|
|
|
|
|
|
2007 год |
|
|
|
Безвозмездные перечисления | |||
Перечисление 1 |
нет |
|
|
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты (ссуды) | |||
Перечисление 1 |
нет |
|
|
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление гарантий | |||
Перечисление 1 |
ООО "Эксплуатационно-ремонтное предприятие" |
Постановление Главы Администрации городского округа Саранск N 2875 от 06.10.2006 |
33500 |
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление налоговых льгот | |||
Налоговая льгота 1 |
|
|
|
Налоговая льгота 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 полугодие 2008 года |
|
|
|
Безвозмездные перечисления | |||
Перечисление 1 |
нет |
|
|
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты (ссуды) | |||
Перечисление 1 |
нет |
|
|
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление гарантий | |||
Перечисление 1 |
ООО "Эксплуатационно-ремонтное предприятие" |
Постановление Главы Администрации городского округа Саранск N 2875 от 06.10.2006 |
33500 |
Перечисление 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление налоговых льгот | |||
Налоговая льгота 1 |
нет |
|
|
Налоговая льгота 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная таблица к мероприятию D2: "Оздоровление предприятий жилищно-коммунального хозяйства"
Городской округ Саранск
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 года |
2007 год |
1 полугодие 2008 года |
объем кредиторской задолженности всего (тыс. рублей): |
21705 |
18407,5 |
15634,1 |
13289 |
12292,3 |
11370,4 |
10517,6 |
источник 1 Бюджет |
0 |
488 |
126,7 |
107,7 |
99,6 |
92,1 |
85,2 |
источник 2 Население |
21705 |
17919,5 |
15507,4 |
13181,3 |
12192,7 |
11278,2 |
10432,4 |
вид задолженности 1 Найм | |||||||
источник 1 Бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
источник 2 Население |
0 |
0 |
2076 |
1764,6 |
1632,3 |
1509,8 |
1396,6 |
источник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вид задолженности 2 Содержание и текущий ремонт жилфонда | |||||||
источник 1 Бюджет |
0 |
111 |
1 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
источник 2 Население |
16207 |
11417,5 |
4712,7 |
5231 |
4838,7 |
4475,8 |
4140,1 |
источник |
|
|
|
|
|
|
|
вид задолженности 3 Обслуживание лифтов | |||||||
источник 1 Бюджет |
0 |
370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
источник 2 Население |
0 |
4845 |
266,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
вид задолженности 4 ТБО | |||||||
источник 1 Бюджет |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
источник 2 Население |
1644 |
0 |
1175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
вид задолженности 5 Теплоэнергия | |||||||
источник 1 Бюджет |
0 |
0 |
124,7 |
106 |
98 |
90,7 |
83,9 |
источник 2 Население |
2850 |
1259,6 |
5937,8 |
5047,1 |
4668,6 |
4318,5 |
3994,6 |
вид задолженности 6 Электроэнергия | |||||||
источник 1 Бюджет |
0 |
0 |
1 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
источник 2 Население |
0 |
157,5 |
1204,3 |
1023,7 |
946,9 |
875,9 |
810,2 |
вид задолженности 7 Вода и водоотведение | |||||||
источник 1 Бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
источник 2 Население |
1004 |
239,9 |
135,2 |
114,9 |
106,3 |
98,3 |
91 |
объем дебиторской задолженности всего (тыс. рублей): |
1004 |
6543 |
45528 |
38698,8 |
35796,4 |
33111,7 |
30628,3 |
источник 1 Бюджет |
0 |
3035,3 |
20951,5 |
17808,8 |
16473,1 |
15237,6 |
14094,8 |
источник 2 Население |
1004 |
3507,7 |
24576,5 |
20890 |
19323,3 |
17874 |
16533,5 |
вид задолженности 1 Содержание и текущий ремонт жилфонда | |||||||
источник 1 Бюджет |
0 |
0 |
0 |
758,7 |
701,8 |
649,2 |
600,5 |
источник 2 Население |
0 |
1520,2 |
5483,5 |
6707,6 |
6204,5 |
5739,2 |
5308,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вид задолженности 2 ТБО | |||||||
источник 1 Бюджет |
0 |
1615,3 |
892,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
источник 2 Население |
0 |
680,1 |
2407,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
источник |
|
|
|
|
|
|
|
вид задолженности 3 Теплоэнергия | |||||||
источник 1 Бюджет |
0 |
1420 |
20058,9 |
17050,1 |
15771,3 |
14588,5 |
13494,3 |
источник 2 Население |
0 |
1112,4 |
16567,2 |
14082,1 |
13026 |
12049 |
11145,3 |
вид задолженности 4 Электроэнергия | |||||||
источник 1 Бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
источник 2 Население |
1004 |
195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
вид задолженности 5 Вода и водоотведение | |||||||
источник 1 Бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
источник 2 Население |
0 |
0 |
118 |
100,3 |
92,8 |
85,8 |
79,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная таблица к мероприятию D3: "Организация сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги"
Городской округ Саранск
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 года |
2007 год |
1 полугодие 2008 года |
Услуга 1 Содержание и текущий ремонт жилищного фонда | |||||||
Доходы всего: |
137429 |
183936,6 |
263435,2 |
232671,2 |
133793,6 |
267587,2 |
59509,1 |
от населения |
137429 |
183936,6 |
263435,2 |
232671,2 |
133793,6 |
267587,2 |
59509,1 |
от объектов соц. сферы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы всего: |
251667 |
369579,1 |
262873,7 |
174801,1 |
94616,1 |
189232,3 |
45822,5 |
материальные затраты |
38836 |
37731,4 |
50929,4 |
18268,4 |
10309,5 |
20618,9 |
3906,2 |
затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств |
7495 |
7626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
затраты на оплату труда |
97686 |
98271,1 |
102626 |
68108,5 |
40048,6 |
80097,3 |
20152,4 |
амортизационные отчисления |
0 |
20252,1 |
43554,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие затраты |
107650 |
205698,5 |
65763,5 |
88424,2 |
44258 |
88516,1 |
21763,8 |
Финансовый результат: |
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
|
|
561,5 |
57870 |
39177,5 |
78354,9 |
13686,7 |
убыток |
114238 |
185642,5 |
|
|
|
|
|
услуга 2 Лифт | |||||||
Доходы всего: |
29030 |
39387,5 |
50059,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
от населения |
29030 |
39387,5 |
50059,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
от объектов соц. сферы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы всего: |
43840 |
50357,9 |
55706,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
материальные затраты |
3724 |
2293 |
1236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств |
0 |
9922 |
19163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
затраты на оплату труда |
26014 |
13147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
амортизационные отчисления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие затраты |
14102 |
24995,9 |
35307,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовый результат: |
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
убыток |
14810 |
10970,4 |
5646,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
услуга 3 Водоснабжение | |||||||
Доходы всего: |
100004,2 |
148476,7 |
182315,1 |
199672,5 |
115774,5 |
231548,8 |
127352 |
от населения |
46969,5 |
72963,1 |
120374,8 |
136435 |
84045,7 |
168091,3 |
92450 |
от объектов соц. сферы |
20906,7 |
33189,9 |
19829,1 |
18392,5 |
9273,8 |
18547,5 |
10202 |
прочие |
32128 |
42323,7 |
42111,2 |
44845 |
22455 |
44910 |
24700 |
Расходы всего: |
123666,2 |
170616,3 |
233679,1 |
254144,3 |
150640,7 |
301281,3 |
169969,7 |
материальные затраты |
79555,9 |
103821,7 |
136887,2 |
162083,3 |
97250 |
194500 |
111840 |
затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств |
0 |
8958,3 |
29459 |
7275 |
4000 |
8000 |
4000 |
затраты на оплату труда |
29113,4 |
36892,2 |
40468,5 |
52645 |
32361,2 |
64722,3 |
35597,2 |
амортизационные отчисления |
7115,4 |
7843,5 |
10148,3 |
13009 |
6504,5 |
13009 |
6955 |
прочие затраты |
7881,5 |
13100,6 |
16716,1 |
19132 |
10525 |
21050 |
11577,5 |
Финансовый результат: |
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
убыток |
23662 |
22139,6 |
51364 |
54471,8 |
34866,2 |
69732,5 |
42617,7 |
услуга 4 Водоотведение | |||||||
Доходы всего: |
96480,1 |
141323,8 |
173434,5 |
179548,4 |
100622,9 |
201245,5 |
110670,5 |
от населения |
26240,8 |
48605,7 |
87253 |
98726 |
60078,5 |
120156,9 |
66085 |
от объектов соц. сферы |
12204,1 |
19604,3 |
10211,7 |
9898,5 |
4972,5 |
9944,9 |
5470,5 |
прочие |
58035,2 |
73113,8 |
75969,8 |
70923,9 |
35571,9 |
71143,7 |
39115 |
Расходы всего |
88924,8 |
109430,6 |
367178,5 |
137070,3 |
80681,5 |
161363,1 |
92242,4 |
материальные затраты |
34305,8 |
40092,6 |
60856,5 |
63206 |
37521,1 |
75042,2 |
45025,3 |
затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств |
0 |
9762,2 |
248772,1 |
6295 |
3400 |
6800 |
3400 |
затраты на оплату труда |
31135,1 |
37939,9 |
37059,3 |
44240 |
27440,8 |
54881,6 |
30184,8 |
амортизационные отчисления |
7616,8 |
8041,6 |
9882,6 |
10229,3 |
5114,6 |
10229,3 |
5706,8 |
прочие затраты |
15867,1 |
13594,3 |
10608 |
13100 |
7205 |
14410 |
7925,5 |
Финансовый результат: |
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
7555,3 |
31893,2 |
|
42478,1 |
19941,4 |
39882,4 |
18428,1 |
убыток |
|
|
193744 |
|
|
|
|
Пояснение к представленным данным |
Дополнительная таблица к мероприятию D4: "Совершенствование механизма предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущими гражданами"
Городской округ Саранск
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 года |
2007 год |
1 полугодие 2008 года |
услуга 1-Содержание и текущий ремонт жилфонда | |||||||
Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
70% |
67% |
91% |
100% |
100% |
100% |
100% |
Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
76,6 |
92,4 |
111,1 |
98,8 |
100 |
100 |
100 |
Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22% |
22% |
22% |
22% |
22% |
22% |
22% |
Всего количество семей в муниципальном образовании, ед. |
51913 |
105638 |
107367 |
107800 |
107983 |
108375 |
108643 |
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
15658 |
11245 |
9600 |
12000 |
12000 |
12000 |
Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
11785,2 |
19988 |
24183,8 |
12424,8 |
24868,2 |
15196,2 |
Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
11785,2 |
19988 |
24183,8 |
12424,8 |
24868,2 |
15196,2 |
услуга 2 Лифт | |||||||
Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
65 |
81 |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
42,5 |
66,9 |
93,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Всего количество семей в муниципальном образовании, ед. |
32643 |
32500 |
44783 |
45152 |
45229 |
45393 |
45505 |
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
15658 |
11245 |
9600 |
12000 |
12000 |
12000 |
Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
2057,3 |
3996,2 |
5200,8 |
2672 |
5348 |
3268 |
Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
2057,3 |
3996,2 |
5200,8 |
2672 |
5348 |
3268 |
услуга 3 Вывоз ТБО | |||||||
Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
80 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
71,3 |
89,2 |
98,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Всего количество семей в муниципальном образовании, ед. |
101077 |
101488 |
109111 |
109583 |
109769 |
110167 |
110440 |
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
15658 |
11245 |
9600 |
12000 |
12000 |
12000 |
Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
718,9 |
1394,9 |
1690,3 |
868,4 |
1738,1 |
1062,1 |
Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
718,9 |
1394,9 |
1690,3 |
868,4 |
1738,1 |
1062,1 |
услуга 4 Найм жилья |
|
||||||
Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
70 |
89 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
80 |
89 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Всего количество семей в муниципальном образовании, ед. |
51913 |
48376 |
43090 |
38074 |
38139 |
38277 |
38372 |
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
услуга 5 Холодное водоснабжение |
|
||||||
Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
67 |
90 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
89,7 |
90 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Всего количество семей в муниципальном образовании, ед. |
101084 |
101389 |
102082 |
101334 |
101506 |
101874 |
102126 |
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
15658 |
11245 |
9600 |
12000 |
12000 |
12000 |
Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
6323,8 |
10830 |
13262 |
6813,6 |
13637,4 |
8333,4 |
Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
6323,8 |
10830 |
13262 |
6813,6 |
13637,4 |
8333,4 |
услуга 6 Горячее водоснабжение |
|
||||||
Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
90 |
90 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
50,4 |
56,7 |
85,7 |
95,8 |
100 |
100 |
100 |
Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Всего количество семей в муниципальном образовании, ед. |
80476 |
80473 |
81268 |
80551 |
80688 |
80980 |
81181 |
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
15658 |
11245 |
9600 |
12000 |
12000 |
12000 |
Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
7209,5 |
16011,1 |
22753,5 |
11690 |
23397,5 |
14297,5 |
Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
7209,5 |
16011,2 |
22753,5 |
11690 |
23397,5 |
14297,5 |
услуга 7 Водоотведение |
|
||||||
Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
67 |
90 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
91,7 |
90 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Всего количество семей в муниципальном образовании, ед. |
100009 |
100259 |
100917 |
100165 |
100335 |
100699 |
100948 |
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
15658 |
11245 |
9600 |
12000 |
12000 |
12000 |
Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
4552 |
7805,2 |
9491,4 |
4876,4 |
9760,1 |
5964,1 |
Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
4552 |
7805,2 |
9491,4 |
4876,4 |
9760,1 |
5964,1 |
услуга 8 Отопление |
|
||||||
Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
90 |
90 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
71,2 |
62,4 |
87,1 |
88,8 |
100 |
100 |
100 |
Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Всего количество семей в муниципальном образовании, ед. |
104594 |
105758 |
107351 |
107734 |
107917 |
108308 |
108576 |
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
15658 |
11245 |
9600 |
12000 |
12000 |
12000 |
Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
10877,1 |
22529 |
28734,4 |
14762,8 |
29547,7 |
18055,7 |
Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
10877,1 |
22529 |
28734,4 |
14762,8 |
29547,7 |
18055,7 |
услуга 9 Электроэнергия |
|
||||||
Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
82 |
89,9 |
88,2 |
89,1 |
100 |
100 |
100 |
Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Всего количество семей в муниципальном образовании, ед. |
98765 |
100555 |
103303 |
102887 |
103062 |
103435 |
103691 |
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
15658 |
11245 |
9600 |
12000 |
12000 |
12000 |
Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
4979,8 |
12305,5 |
18202,8 |
9352 |
18718 |
11438 |
Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
4979,8 |
12305,5 |
18202,8 |
9352 |
18718 |
11438 |
услуга 10 Газ |
|
||||||
Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Всего количество семей в муниципальном образовании, ед. |
95721 |
95702 |
96017 |
95564 |
95726 |
96073 |
96311 |
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
15658 |
11245 |
9600 |
12000 |
12000 |
12000 |
Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
2930 |
5046,2 |
6501 |
3340 |
6685 |
4085 |
Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
2930 |
5046,2 |
6501 |
3340 |
6685 |
4085 |
Дополнительная таблица к мероприятию D5: "Реформирование транспортного обслуживания"
Городской округ Саранск
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 года |
2007 год |
1 полугодие 2008 года |
вид транспорта 1 Троллейбусы | |||||||
расходы на транспортное обслуживание, тыс. рублей |
91595,2 |
107931,3 |
107978,7 |
124095,3 |
68141 |
135791 |
70629 |
количество пассажиров требуемое, чел. |
85200 |
91400 |
33300 |
35700 |
17500 |
35300 |
17500 |
количество пассажиров фактическое, чел. |
85400 |
92000 |
36400 |
35800 |
17500 |
35300 |
17500 |
обеспеченность маршрутами |
18 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
доля частного сектора в общем объеме перевозок, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
вид транспорта 2 Автобусы | |||||||
расходы на транспортное обслуживание, тыс. рублей |
72219 |
80872 |
92212 |
97190 |
50117 |
102234 |
52623 |
количество пассажиров требуемое, чел. |
43235,2 |
45243 |
21374 |
23141 |
11570 |
23141 |
11570 |
количество пассажиров фактическое, чел. |
43260 |
45874 |
26958 |
23141 |
11570 |
23141 |
11570 |
обеспеченность маршрутами |
11 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
доля частного сектора в общем объеме перевозок, % |
30 |
35 |
45 |
50 |
50 |
50 |
50 |
вид транспорта 3 | |||||||
расходы на транспортное обслуживание, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
количество пассажиров требуемое, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
количество пассажиров фактическое, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
обеспеченность маршрутами |
|
|
|
|
|
|
|
доля частного сектора в общем объеме перевозок, % |
|
|
|
|
|
|
|
пояснения к представленным данным |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная таблица к мероприятию E1 "Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств"
Городской округ Саранск
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 г. |
2007 год |
1 полугодие 2008 г. |
|
факт |
факт |
факт |
оценка |
оценка |
оценка |
оценка |
|
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
расходы на реализацию инвестиционных проектов |
6999 |
18685 |
28358 |
8976 |
4000 |
8000 |
12567 |
количество реализуемых инвестиционных проектов |
2 |
4 |
4 |
3 |
1 |
1 |
7 |
увеличение доходов бюджета в связи с реализацией инвестиционного проекта за год, следующий после окончания реализации проектов |
10,2 |
18,9 |
12,6 |
500,3 |
399,3 |
795,6 |
385,3 |
сокращение расходов бюджета в связи с реализацией инвестиционного проекта за год, следующий после окончания реализации проектов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
использование мониторинга реализации инвестиционных проектов (да/нет) |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
пояснения к представленным данным |
Дополнительная таблица к мероприятию E2 "Совершенствование процедуры принятия решений об осуществлении новых инвестиционных проектов"
Городской округ Саранск
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 г. |
2007 год |
1 полугодие 2008 г. |
|
факт |
факт |
факт |
оценка |
оценка |
оценка |
оценка |
|
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
расходы на реализацию инвестиционных проектов, предусмотренные на этапе формирования проекта (программой) |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
800 |
1256 |
расходы на реализацию инвестиционных проектов |
0 |
0 |
0 |
0 |
3600 |
7200 |
11311 |
эксплуатационные расходы будущих периодов инвестиционных проектов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
наличие порядка оценки эксплуатационных расходов будущих периодов (да/нет) |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
пояснения к представленным данным |
Дополнительная таблица к мероприятию F1 "Организация оперативного учета задолженности перед бюджетом, рассроченных и отсроченных платежей в бюджет"
Городской округ Саранск
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 г. |
2007 год |
1 полугодие 2008 г. |
|
факт |
факт |
факт |
оценка |
оценка |
оценка |
оценка |
|
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
объем задолженности перед бюджетом муниципального образования, в том числе: |
64557 |
34736 |
49956 |
55000 |
22000 |
44000 |
35200 |
недоимка |
55396 |
24607 |
33418 |
24000 |
9600 |
19200 |
7680 |
отсроченные и рассроченные платежи |
2557 |
2236 |
1431 |
800 |
0 |
0 |
0 |
дебиторская задолженность |
11224 |
8293 |
5098 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
использование мониторинга учета задолженности (да/нет) |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
пояснения к представленным данным |
Дополнительная таблица к мероприятию F2 "Создание формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых льгот (в том числе в виде пониженной ставки) по уплате налогов и сборов"
Городской округ Саранск
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 г. |
2007 год |
1 полугодие 2008 г. |
|
факт |
факт |
факт |
оценка |
оценка |
оценка |
оценка |
|
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
объем недополученных доходов в связи с предоставлением налоговых льгот, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
по налогу на имущество физических лиц |
1742 |
1665 |
4620 |
3928 |
1964 |
3928 |
1964 |
по земельному налогу |
22212 |
22513 |
54266 |
558 |
279 |
558 |
558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение доходов бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот |
1443,8 |
1463,3 |
1248,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
сокращение расходов бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
наличие оценки эффективности представляемых налоговых льгот (да/нет) |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
|
пояснения к представленным данным |
Дополнительная таблица к мероприятию F3 "Повышение деловой активности"
Городской округ Саранск
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 г. |
2007 год |
1 полугодие 2008 г. |
|
факт |
факт |
факт |
оценка |
оценка |
оценка |
оценка |
количество лиц, занятых в малом предпринимательстве (тыс. чел.) |
29000 |
29007 |
28733 |
30450 |
30550 |
30550 |
30500 |
объем поступлений налогов на совокупный доход (тыс. руб.) |
23367,7 |
36007,7 |
104900,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
объем поступлений налогов на вмененный доход (тыс. руб.) |
35386,7 |
45523,8 |
121738,2 |
160000 |
89915,5 |
179831 |
97002,5 |
установленный норматив налога на совокупный доход |
60 |
56,7 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
установленный норматив налога на вмененный доход |
60 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
объем розничного товарооборота (тыс. руб.) |
7910521 |
9075373 |
10824840 |
13046820 |
7777730 |
15555760 |
8887317 |
объем промышленного производства (тыс. руб.) |
13006097 |
14922622 |
22853526 |
26320651 |
15550841 |
31101682 |
17787500 |
объем сельскохозяйственного производства (тыс. руб.) |
314970 |
315288 |
22853526 |
26320651 |
199337,5 |
398675 |
225847 |
наличие порядка мониторинга малого предпринимательства (да/нет) |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
увеличение налога на вмененный доход объясняется увеличением количества лиц, занятых в малом предпринимательстве |
Дополнительная таблица к мероприятию F4 "Организация учета объектов, находящихся в собственности муниципального образования и предоставление информации заинтересованным лицам"
Городской округ Саранск
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 г. |
2007 год |
1 полугодие 2008 г. |
|
факт |
факт |
факт |
оценка |
оценка |
оценка |
оценка |
финансовый результат деятельности муниципальных унитарных предприятий (тыс. руб.) |
-11909 |
3274 |
-17103 |
-5700 |
-3200 |
-6350 |
-1850 |
количество муниципальных унитарных предприятий (единиц) |
29 |
26 |
26 |
28 |
28 |
28 |
28 |
финансовый результат деятельности организаций*, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальным образованиям (тыс. руб.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальным образованиям (единиц) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
наличие порядка оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальным образованиям (да/нет) |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
|
*организации, доля уставного капитала которых принадлежит городскому округу, отсутствуют |
Дополнительная таблица к мероприятию F5 "Мониторинг эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию"
Городской округ Саранск
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 г. |
2007 год |
1 полугодие 2008 г. |
|
факт |
факт |
факт |
оценка |
оценка |
оценка |
оценка |
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||
финансовый результат деятельности муниципальных унитарных предприятий (тыс. руб.) |
-1381 |
-226 |
-4187 |
-5180 |
-2050 |
-1350 |
-1400 |
финансовый результат деятельности организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальным образованиям (тыс. руб.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
финансовый результат деятельности частных организаций (тыс. руб.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
транспорт | |||||||
финансовый результат деятельности муниципальных унитарных предприятий (тыс. руб.) |
-12325 |
-624 |
-12070 |
4200 |
2100 |
5100 |
2400 |
финансовый результат деятельности организаций*, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальным образованиям (тыс. руб.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
финансовый результат деятельности частных организаций (тыс. руб.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
прочие | |||||||
финансовый результат деятельности муниципальных унитарных предприятий (тыс. руб.) |
1797 |
4124 |
147 |
250 |
200 |
500 |
270 |
финансовый результат деятельности организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальным образованиям (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
финансовый результат деятельности частных организаций (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
вид деятельности N | |||||||
финансовый результат деятельности муниципальных унитарных предприятий (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
финансовый результат деятельности организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальным образованиям (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
финансовый результат деятельности частных организаций (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
*организации, доля уставного капитала которых принадлежит городскому округу, отсутствуют |
Дополнительная таблица к мероприятию G1 "Внедрение формализованных процедур управления долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования"
Городской округ Саранск
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 г. |
2007 год |
1 полугодие 2008 г. |
|||||||
|
факт |
факт |
факт |
оценка |
оценка |
оценка |
оценка |
|||||||
|
всего |
в том числе краткосрочных (до 1 года) |
всего |
в том числе краткосрочных (до 1 года) |
всего |
в том числе краткосрочных (до 1 года) |
всего |
в том числе краткосрочных (до 1 года) |
всего |
в том числе краткосрочных (до 1 года) |
всего |
в том числе краткосрочных (до 1 года) |
всего |
в том числе краткосрочных (до 1 года) |
объем муниципального долга на конец периода, тыс. руб. |
622363 |
118600 |
8247 |
0 |
5379,2 |
0 |
38569,2 |
33500 |
37048,4 |
33500 |
35983,9 |
33500 |
35238,7 |
33500 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Кредиты российских кредитных организаций |
94600 |
94600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.Бюджетные ссуды |
503763 |
0 |
8247 |
0 |
5379,2 |
0 |
5069,2 |
0 |
3548,4 |
0 |
2483,9 |
0 |
1738,7 |
0 |
3.Бюджетные кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Мунициципальные гарантии |
24000 |
24000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33500 |
33500 |
33500 |
33500 |
33500 |
33500 |
33500 |
33500 |
объем просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. |
32891 |
0 |
8876 |
0 |
5144,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
максимальный объем привлечения дополнительных долговых обязательств, тыс. рублей |
1033127 |
1033127 |
2590446 |
2590446 |
1124798 |
124798 |
1119494 |
1119494 |
639517,1 |
639517,1 |
1279034 |
1279034 |
782209,8 |
782209,8 |
наличие методики расчета предельного объема привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на платежеспособность муниципального образования (да/нет) |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
пояснения к представленным данным |
Дополнительная таблица к мероприятию G2 "Формализация процедур предоставления муниципальных гарантий"
Городской округ Саранск
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 г. |
2007 год |
1 полугодие 2008 г. |
|
факт |
факт |
факт |
оценка |
оценка |
оценка |
оценка |
объем долга по выданным муниципальным гарантиям на конец периода, тыс. руб. |
24000 |
0 |
0 |
33500 |
33500 |
33500 |
33500 |
объем выданных муниципальных гарантий за период, тыс. руб. |
55000 |
15700 |
0 |
33500 |
33500 |
33500 |
33500 |
стоимость залога в обеспечение выданных муниципальных гарантий на конец периода, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
33500 |
33500 |
33500 |
объем долга по неисполненным муниципальным гарантиям, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
использование конкурса при предоставлении муниципальной гарантии (да/нет) |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
увеличение доходов бюджета в связи с предоставлением муниципальных гарантий, тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
533,6 |
632,3 |
сокращение расходов бюджета в связи с предоставлением муниципальных гарантий, тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
2368 |
4736 |
713,1 |
объем долга по выданным по результатам проведения конкурса муниципальным гарантиям на конец периода, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
33500 |
33500 |
33500 |
33500 |
|
пояснения к представленным данным |
Дополнительная таблица к мероприятию G3 "Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности"
Городской округ Саранск
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 г. |
2007 год |
1 полугодие 2008 г. |
|
факт |
факт |
факт |
оценка |
оценка |
оценка |
оценка |
объем просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. |
32891 |
8876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
причины возникновения просроченной кредиторской задолженности |
задолженность прошлых лет |
заключение договоров бюджетными учреждениями сверх утвержденных лимитов |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
объем реструктуризированной кредиторской задолженности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
пояснения к представленным данным |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.