Постановление Главы Администрации городского округа Саранск
от 24 марта 2010 г. N 607
"О внесении изменений в постановление Главы Администрации
городского округа Саранск от 10 ноября 2009 года N 2611"
Настоящее постановление фактически прекратило действие
Постановлением Администрации городского округа Саранск от 13 сентября 2011 г. N 2495 постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 10 ноября 2009 года N 2611 признано утратившим силу
Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом городского округа Саранск и Положением об органе регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса городского округа Саранск, утвержденным решением Света депутатов городского округа Саранск от 10 июля 2009 года N 379, постановляю:
1. Внести в постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 10 ноября 2009 года N 2611 "О согласовании производственной программы муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" на реализацию коммунальных услуг водоснабжения, водоотведения и очистку сточных вод на 2010-2012 годы" следующее изменение:
производственную программу муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" на реализацию коммунальных услуг водоснабжения, водоотведения и очистку сточных вод на 2010-2012 годы изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации |
В.Ф. Сушков |
Согласована
постановлением Главы Администрации
городского округа Саранск
от 24 марта 2010 г. N 607
Производственная программа
муниципального предприятия городского округа Саранск
"Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
на реализацию коммунальных услуг водоснабжения, водоотведения и очистку
сточных вод на 2010-2012 годы
Паспорт
производственной программы
Наименование программы |
- |
производственная программа муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" на реализацию коммунальных услуг водоснабжения, водоотведения и очистку сточных вод на 2010-2012 годы
|
|
Основание для разработки |
- |
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
|
|
Заказчик программы
|
- |
Администрация городского округа Саранск |
|
Разработчик программы |
- |
муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
|
|
Цели программы |
- |
обеспечение потребности населения, предприятий и организаций городского округа Саранск в коммунальных услугах водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод; обеспечение экологической безопасности отводимых в водный объект с территории городского округа Саранск сточных вод; соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам
|
|
Основные задачи программы и индикаторы, их характеризующие |
- |
- ежесуточный отпуск питьевой воды населению города в объеме средней расчетной потребности 71507,0 м3 в сутки в 2010 году; 70302,0 м3 в сутки в 2011 году; 69268,0 м3 в сутки в 2012 году; - ежесуточный отпуск питьевой воды предприятиям и организациям города в объеме средней расчетной потребности 10528,0 м3 в сутки в 2010 году; 11631,0 м3 в сутки в 2011 и в 2012 годах; - ежесуточное отведение от населения, предприятий города и очистка сточных вод в объеме средней расчетной потребности 100110,0 м3 в сутки в 2010 году; 98051,0 м3 в сутки в 2011 году; 96074,0 м3 в сутки в 2012 году; - показатели очистки сточных вод без превышения установленных муниципальному предприятию городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" в лицензии на водопользование, выданной уполномоченными органами, лимитов сброса загрязняющих веществ в водный объект; - соответствие качества питьевой воды требованиям СанПиНа: а) по химическому составу вода, отобранная на водопроводных насосных станциях, соответствует на 92% проб; б) по бактериологическим показателям соответствует полностью; - число аварий на водопроводных сетях - не более 3 на 100 км водопроводных сетей в год; - число утечек воды из водопроводных сетей и колодцев - не более 200 на 100 км водопроводных сетей; - число аварий на объектах канализации- не более 2 на 100 км канализационной сетей в год; - число засоров на канализационных сетях - не более 700 засоров на 100 км канализационных сетей в год; потери и неучтенные расходов воды при транспортировке - не более 12,5% объема воды, подаваемой в водопроводные сети города в 2010 году; в 2011 году - 12,4%; в 2012 году - 12,4%; - использование воды на собственные нужды - не более 0,17-0,18% объема воды, забираемой из источника водоснабжения; - ликвидация аварийных ситуаций, связанных с прекращением подачи воды потребителям, - в течение 8 часов.
|
|
Срок реализации программы Перечень основных мероприятий программы |
- |
2010-2012 годы капитальный ремонт объектов систем коммунального водоснабжения и водоотведения; - замена изношенного оборудования и объектов систем коммунального водоснабжения и водоотведения; - выявление и сокращение потерь и неучтенных расходов воды при транспортировке; - сокращение удельного расхода материалов на единицу реализации услуг муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"; - повышение производительности труда; - создание резервного запаса материалов, труб и т.д.; - обучение персонала муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство".
|
|
Исполнитель программы |
- |
муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
|
|
Объемы и источники финансирования программы |
- |
за счет доходов муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" от реализации услуг, предусмотренных в тарифе - в 2010 году - 510,2 млн. руб. - в 2011 году - 583,9 млн. руб. - в 2012 году - 661,5 млн. руб.
|
|
Мониторинг реализации программы |
- |
- Администрация городского округа Саранск |
|
Экономическая эффективность программы |
- повышение производительности труда не менее 5% - сокращение потерь воды при транспортировке на 3,1%; - улучшение качества подаваемой питьевой воды. |
Краткое описание системы водоснабжения и канализации
Система водоснабжения
Забор воды для системы водоснабжения города осуществляется из подземного источника водоснабжения - скважин (обеспечивают 100% объема потребности города в питьевой воде).
Общая мощность водозаборных сооружений составляет 160,0 тыс. м3 в сутки, в том числе:
- Саранский городской водозабор производительностью 20,0 тыс. м3 в сутки;
- Пензятский водозабор производительностью 62,0 тыс. м3 в сутки;
- Руднянский водозабор производительностью 49,0 тыс. м3 в сутки;
- Новотроицкий водозабор производительностью 20,0 тыс. м3 в сутки;
- водозабор Саранского Резинотехнического комбината производительностью 9,0 тыс. м3 в сутки.
Количество водопроводных насосных станций - 19.
Протяженность водопроводных сетей города составляет 483 км, в том числе:
водоводы - 195,5 км;
уличные сети - 185,5 км;
внутриквартальные сети и водопроводные вводы в многоквартирные дома - 102 км.
Система водоотведения
Система водоотведения города - полная раздельная (бытовые и производственные воды отводятся по одной системе, дождевые и талые сточные воды - по другой системе водоотведения).
Протяженность канализационных сетей города 373 км, в том числе:
- канализационные коллекторы - 82,6 км;
- уличные канализационные сети - 181,4 км;
- внутриквартальные канализационные сети - 109,2 км. Количество канализационных насосных станций - 11.
Мощность канализационных сооружений полной биологической очистки - 160,0 тыс. м3 в сутки.
Основные технические показатели
системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города
за 2008 год
Основные показатели |
Значения |
показателей |
Факт |
Ед. изм. |
|
1 |
2 |
3 |
Водоснабжение | ||
Забор воды из источников |
96884,1 |
м3/сутки |
Расход на собственные нужды при водоподготовке |
146,3 |
м3/сутки |
То же в % к объему забора воды из источников |
0,15 |
% |
Подача воды в сеть |
96737,8 |
м3/сутки |
Потери воды при транспортировке (объем) |
12045,9 |
м3/сутки |
То же в % к объему подачи воды в сеть |
12,5 |
% |
Реализация воды потребителям |
84691,9 |
м3/сутки |
То же в % к объему забора воды из источников водоснабжения |
87,4 |
% |
Водоотведение и очистка сточных вод | ||
Прием сточных вод в систему канализации |
101003,5 |
м3/сутки |
Перекачка сточных вод |
101003,5 |
м3/сутки |
Биологическая очистка сточных вод |
101003,5 |
м3/сутки |
Сброс сточных вод в водные объекты |
101003,5 |
м3/сутки |
В т.ч. в % к объему общего сброса сточных вод: |
100,0 |
% |
Сброс нормативно очищенных сточных вод |
100,0 |
% |
Сброс недостаточно очищенных сточных вод без превышения установленного лимита сброса по загрязняющим веществам |
0,0 |
% |
Сброс недостаточно очищенных сточных вод с превышением установленного лимита сброса по загрязняющим веществам |
0,0 |
% |
Сброс неочищенных сточных вод |
0,0 |
% |
Удельный расход электроэнергии (на единицу объема реализованных услуг) | ||
По услугам водоснабжения |
1,93 |
Квт/м3 |
По услугам водоотведения |
0,62 |
Квт/м3 |
Основные производственные проблемы, с которыми сталкивается муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство":
- качество воды;
- высокая изношенность водопроводных и канализационных сетей;
- воздействие на окружающую среду.
Питьевая вода характеризуется в целом удовлетворительным качеством, соответствует требованиям СанПиН, за исключением повышенного содержания фторидов (4,6%), жесткости (1,4%).
Из общей протяженности сетей, находящихся на балансе муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" подлежит замене 330,1 км водопроводных и 258,9 км канализационных сетей, что составляет 68,3% и 69,4% соответственно. В регулируемые периоды планируется переложить: в 2010 году - 29,6 км водопроводных и 2,6 км канализационных сетей различного диаметра; в 2011 году - 5,7 км водопроводных и 3,3 км канализационных сетей; в 2012 году - 11,0 км водопроводных и 4,9 км канализационных сетей.
Показатели очищенных сточных вод превышают установленные нормы ПДК по 3 показателям (аммоний солевой - в 1,1 раза, фосфаты - в 2,0 раза, сульфаты - в 1,3 раза), но соответствуют установленным лимитам сброса загрязняющих веществ в водный объект;
В результате проведенного биотестирования осадка силовых площадок (протокол N 217) острого токсического действия его не выявлено (присвоен 5 класс опасности) и осадок рекомендован к использованию для выращивания технических культур.
Техническое состояние объектов систем коммунального водоснабжения и канализации характеризуется следующими показателями:
износ сетей составляет:
57,2% - средний износ водопроводных сетей;
78,6% - средний износ канализационных сетей;
износ водозаборных сооружений составляет в среднем 60,9%;
износ очистных сооружений канализации составляют в среднем 64,3%;
износ водопроводных насосных станций составляет в среднем 55,6%;
износ канализационных насосных станций составляет в среднем 59,5%;
износ объектов энергетического обеспечения составляет в среднем 36,1%;
износ зданий и сооружений общего назначения (административные здания, склады, площадка и т.п.) составляет 38,0%;
износ насосного оборудования составляет в среднем 61,6%;
износ оборудования участка буровых работ составляет в среднем 41,3%,
износ автотранспортной техники составляет в среднем 50,7%.
Общее финансовое положение муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" характеризуется следующими основными показателями:
1. прибыль в целом по муниципальному предприятию городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" от реализации услуг и прочей деятельности за 2008 год составила 28075,0 тыс. руб. При этом рентабельность сложилась в размере 6,5 %.
2. размер дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2009 года - 54463,0 тыс. руб. и составляет 1,4 месячного оборота муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство";
3. размер ликвидной дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение трех месяцев) на 1 января 2009 года составляет 68% общей суммы дебиторской задолженности;
4. отношение ликвидной дебиторской задолженности к кредиторской задолженности составляет 79,0 %, что свидетельствует о невозможности предприятия рассчитаться с кредиторами за счет получения ликвидной дебиторской задолженности;
5. отношение суммы ликвидной дебиторской задолженности и ликвидных запасов к сумме кредиторской задолженности составляет 137,2 %, что свидетельствует о практической возможности муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" рассчитаться с кредиторами за счет продажи своих ликвидных запасов;
6. задержки по выплате зарплаты персоналу муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" за 2008 год - нет;
7. средняя налоговая нагрузка муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" (отношение всей суммы начисленных налогов к сумме полученных доходов) за период 2008 года составила 30,4 %;
8. средняя задержка по оплате налогов за 2008 год составила 3 дня;
9. отношение полученных пени к уплаченным пени за 2008 год составило 100%.
Персонал и текучесть кадров характеризуются следующими основными показателями:
отношение фактической среднесписочной численности к штатной численности работников муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" за 2008 год составило 98%;
коэффициент обновления кадров за 2008 год составил 0,1;
коэффициент текучести кадров за 2008 год составил 0,18;
коэффициент интенсивности кадров за 2008 год составил 0,5;
средняя зарплата по состоянию на 1 января 2009 года составляет 9585,0 руб. в месяц.
Характеристика потребителей,
оценка потребности в услугах водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод
В приведенной ниже таблице указана динамика потребления воды и отвода сточной жидкости за период с 2003 по 2012 годы (с учетом воды и канализации на свои нужды). Объемы потребления воды и канализации в 2009-2012 годах определены на основании данных фактического водопотребления и водоотведения за 2008 и 2009 года и прогноза изменения объемов к предыдущим годам.
Наименование показателей |
Значение показателя по годам, - тыс. м3 |
|||||||||
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Объем водопотребления, всего |
32827,4 |
32769,7 |
32599,7 |
32288,8 |
31768,1 |
31050,7 |
31857,7 |
30000,0 |
29963,6 |
29656,8 |
В т.ч. на собственные нужды |
81,7 |
55,7 |
46,2 |
44,2 |
39,0 |
53,5 |
56,4 |
57,5 |
58,6 |
59,7 |
в т.ч.: - население |
28513,3 |
28698,0 |
28562,0 |
28160,3 |
27333,7 |
26640,3 |
27608,4 |
26100,0 |
25660,0 |
25352,1 |
в т.ч.: - население п. Ялга |
|
|
|
|
|
7,5 |
8,5 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
в т.ч. - население по водомерам |
465,2 |
576,9 |
677,0 |
902,5 |
960,2 |
1669,8 |
2393,4 |
6106,0 |
11346,2 |
18023,8 |
- население по нормативу |
28048,1 |
28121,1 |
27885,0 |
27257,8 |
26373,5 |
24970,5 |
25206,5 |
19985,0 |
14304,8 |
7319,3 |
- прочие потребители |
4232,4 |
4016,0 |
3991,5 |
4084,3 |
4395,4 |
4356,9 |
4192,9 |
3842,5 |
4245,0 |
4245,0 |
в т.ч. по водомерам |
3487,3 |
3529,1 |
3608,1 |
3633,0 |
3901,4 |
4111,3 |
3983,3 |
3792,1 |
4200,0 |
4230,2 |
- по нормативу |
745,1 |
475,9 |
383,4 |
451,3 |
494,0 |
254,6 |
209,6 |
50,4 |
45,0 |
14,8 |
Объем водоотведения, всего |
39303,6 |
38897,4 |
38761,2 |
37927,9 |
37865,5 |
36967,3 |
36727,3 |
36540,0 |
35788,3 |
35163,0 |
В т.ч. на собственные нужды |
81,4 |
55,4 |
45,8 |
43,9 |
38,7 |
53,3 |
56,1 |
57,2 |
58,3 |
59,4 |
в т.ч.: - население |
28247,4 |
28756,3 |
28697,6 |
28308,4 |
27372,9 |
26603,0 |
27585,1 |
26100,0 |
25630,0 |
25322,44 |
- прочие потребители |
10974,8 |
10085,7 |
10017,8 |
9575,6 |
10453,9 |
10311,0 |
9086,1 |
10382,8 |
10100,0 |
9781,2 |
В указанных ниже таблицах приведены ожидаемые объемы потребления воды и спуска сточных вод населением и прочими потребителями города за 2010-2012 годы.
Нормы потребления воды в городском округе Саранск
N п/п |
Наименование потребителей |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
||||||||
Кол-во потребителей, чел. |
Норма потребления |
Всего потребление, тыс. м3/год |
Кол-во потребителей, чел. |
Норма потребления |
Всего потребление, тыс. м3/год |
Кол-во потребителей, чел. |
Норма потребления |
Всего потребление, тыс. м3/год |
|||||
л/сут. |
м3/год |
л/сут. |
м3/год |
л/сут. |
м3/год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Население, пользующееся водой с уличных водоразборных колонок |
3800 |
50 |
18,24 |
69,3 |
3750 |
50 |
18,24 |
68,4 |
3600 |
50 |
18,24 |
65,6 |
2 |
Жилые дома квартирного типа: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-1 |
В жилых домах с водопроводом, не канализованных |
2900 |
60 |
21,9 |
63,5 |
2850 |
60 |
21,9 |
62,4 |
2810 |
60 |
21,9 |
61,5 |
2-2 |
Общежития канализованные без душевых, столовых, без горячего водоснабжения |
4970 |
90 |
32,85 |
163,3 |
4900 |
90 |
32,85 |
160,9 |
4850 |
90 |
32,85 |
159,3 |
2-3 |
В жилых домах с водопроводом, выгребными ямами |
4300 |
100 |
36,5 |
156,9 |
4300 |
100 |
36,5 |
156,9 |
4330 |
100 |
36,3 |
158,0 |
2-4 |
В жилых домах с водопроводом, канализацией, без ванны или общежитиях с общими душевыми, без кухни на этаже |
16900 |
120 |
43,8 |
740,2 |
16100 |
120 |
43,8 |
705,2 |
16000 |
120 |
43,8 |
700,8 |
2-5 |
В жилых домах с водопроводом, выгребными ямами, ванными или в жилых домах с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением без ванн |
1800 |
156 |
56,94 |
102,5 |
1790 |
156 |
56,94 |
101,9 |
1750 |
156 |
56,94 |
99,6 |
2-6 |
В жилых домах с водопроводом, выгребной ямой, ванной, газовой колонкой, туалетом или общежития с общими душевыми, с кухнями на этаже |
4373 |
180 |
65,7 |
287,3 |
4370 |
180 |
65,7 |
287,1 |
4300 |
180 |
65,7 |
282,5 |
2-7 |
В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии ванн с газовой колонкой или общежития с ванными, душевыми, с кухнями в секциях |
44560 |
230 |
83,95 |
3740,8 |
44610 |
230 |
83,95 |
3745 |
44660 |
230 |
83,95 |
3749,2 |
2-8 |
В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии централизованного горячего водоснабжения с ванной |
207970 |
300 |
109,5 |
22772,7 |
208200 |
300 |
109,5 |
22797,9 |
208500 |
300 |
109,5 |
22830,7 |
|
- частный сектор |
14450 |
|
|
687,5 |
14760 |
|
|
707,8 |
14810 |
|
|
710,2 |
|
- ведомственное жилье |
6100 |
|
|
365,1 |
6000 |
|
|
360,2 |
5900 |
|
|
354,2 |
2-9 |
перерасчет по временно отсутствующим и по индивидуальным приборам учета |
|
|
|
-1996,5 |
|
|
|
-2425,7 |
|
|
|
-2755,1 |
|
Итого по населению |
291573 |
|
|
26100,0 |
290870 |
|
|
25660,0 |
290800 |
|
|
25352,1 |
3 |
Организации (прочие) |
|
|
|
3842,5 |
|
|
|
4245,0 |
|
|
|
4245,0 |
|
Всего |
|
|
|
29942,5 |
|
|
|
29905,0 |
|
|
|
29597,1 |
Нормы отведения стоков в городском округе Саранск
N п/п |
Наименование потребителей |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||||||||
Кол-во потребителей, чел. |
Норма потребления |
Всего потребление, тыс. м3/год |
Кол-во потребителей, чел. |
Норма потребления |
Всего потребление, тыс. м3/год |
Кол-во потребителей, чел. |
Норма потребления |
Всего потребление, тыс. м3/год |
|||||
л/сут. |
м3/год |
л/сут. |
м3/год |
л/сут. |
м3/год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Население, пользующееся водой с уличных водоразборных колонок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Жилые дома квартирного типа: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-1 |
В жилых домах с водопроводом, не канализованных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-2 |
Общежития канализованные без душевых, столовых, без горячего водоснабжения |
4970 |
90 |
32,85 |
163,2 |
4900 |
90 |
32,85 |
160,9 |
4810 |
90 |
32,85 |
158,0 |
2-4 |
В жилых домах с водопроводом, канализацией, без ванны или общежитиях с общими душевыми, без кухни на этаже |
16860 |
120 |
43,8 |
738,4 |
16000 |
120 |
43,8 |
700,8 |
15500 |
120 |
43,8 |
678,9 |
2-5 |
В жилых домах с водопроводом, выгребными ямами, ванными или в жилых домах с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением без ванн |
1790 |
156 |
56,94 |
101,9 |
1740 |
156 |
56,94 |
99,0 |
1700 |
156 |
56,94 |
96,8 |
2-6 |
В жилых домах с водопроводом, выгребной ямой, ванной, газовой колонкой, туалетом или общежития с общими душевыми, с кухнями на этаже |
4280 |
180 |
65,7 |
282,0 |
4290 |
180 |
65,7 |
281,8 |
4300 |
180 |
65,7 |
282,5 |
2-7 |
В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии ванн с газовой колонкой или общежития с ванными, душевыми, с кухнями в секциях |
45420 |
230 |
83,95 |
3813,0 |
45450 |
230 |
83,95 |
3815,5 |
45500 |
230 |
83,95 |
3819,7 |
2-8 |
В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии централизованного горячего водоснабжения с ванной |
210900 |
300 |
109,5 |
23093,5 |
211050 |
300 |
109,5 |
23109,9 |
211300 |
300 |
109,5 |
23137,3 |
в т.ч. |
Ведомственное жилье |
6100 |
|
|
365,1 |
6000 |
|
|
360,2 |
5900 |
|
|
354,2 |
2-9 |
Перерасчет по временно отсутствующим и по индивидуальным приборам учета |
|
|
|
-2092 |
|
|
|
-2537,9 |
|
|
|
-2850,76 |
|
Итого по населению |
284220 |
|
|
26100,0 |
283430 |
|
|
25630,0 |
283210 |
|
|
25322,44 |
3 |
Организации (прочие) |
|
|
|
10382,8 |
|
|
|
10100,0 |
|
|
|
9781,2 |
|
Всего |
|
|
|
36482,8 |
|
|
|
35730,0 |
|
|
|
35103,64 |
Учет производства,
распределения и потребления воды, отведения, очистки и сброса
в водный объект сточных вод
Динамика учета объемов потребления абонентами воды по приборам учета приведена ниже в таблице.
Наименование показателей |
Значение показателя по годам, единиц |
|||||||||
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Всего водопроводных вводов абонентов |
1282 |
1443 |
1511 |
1544 |
1617 |
1707 |
1970 |
2070 |
2170 |
2270 |
в т.ч. с приборами учета |
1012 |
1120 |
1203 |
1264 |
1370 |
1497 |
1840 |
1960 |
2060 |
2180 |
в % к общему количеству водопроводных вводов |
79% |
78% |
80% |
82% |
84,7% |
87,7% |
93,4% |
94,6% |
94,9% |
96,0% |
Расходы на собственные технологические нужды предприятия от общего объема забора воды из источников водоснабжения в соответствии с выданной муниципальным предприятием городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" лицензией на водопользование составят:
2010 год |
2011 год |
2012 год |
0,17% |
0,18% |
0,18% |
Затраты на электроэнергию (кВт), используемую для технологических нужд, в расчете на 1 м3 реализованной абонентам воды и 1 м3 отведенной от абонентов сточных вод составят в следующих размерах:
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2,10 |
2,11 |
2,13 |
0,62 |
0,63 |
0,64 |
Общие производственные показатели
Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере водоснабжения
Наименование показателей |
Ед. изм. в год |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Подъем воды, всего |
млн. м3 |
35,02 |
34,28 |
34,22 |
33,86 |
в том числе: - из подземных источников |
млн. м3 |
35,02 |
34,28 |
34,22 |
33,86 |
Расход воды на собственные (технологические нужды |
млн. м3 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
То же в % к объему подъема воды |
млн. м3 |
0,17 |
0,17 |
0,18 |
0,18 |
Приобретение воды у сторонних организаций |
млн. м3 |
0,009 |
0,009 |
0,009 |
0,009 |
Пропуск воды через водоочистительные сооружения (ВОС) |
млн. м3 |
- |
- |
- |
- |
Подача воды в водопроводную сеть города |
млн. м3 |
34,97 |
34,21 |
34,15 |
33,79 |
Потери и неучтенные расходы воды при транспортировке |
млн. м3 |
4,37 |
4,31 |
4,25 |
4,20 |
То же в % к объему подачи воды в водопроводные сети |
% |
12,5 |
12,5 |
12,4 |
12,4 |
Реализация воды потребителям, всего |
млн. м3 |
30,6 |
29,93 |
29,90 |
29,59 |
в том числе населению |
млн. м3 |
26,3 |
26,09 |
25,65 |
25,34 |
бюджетным потребителям |
млн. м3 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
прочим потребителям |
млн. м3 |
3,1 |
2,54 |
2,95 |
2,95 |
Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
Наименование показателей |
Ед. изм. в год |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Прием в систему канализации сточных вод, всего |
млн. м3 |
36,40 |
36,54 |
35,79 |
35,16 |
В том числе от населения |
млн. м3 |
26,29 |
26,10 |
25,63 |
25,32 |
бюджетным потребителям |
млн. м3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
прочим потребителям |
млн. м3 |
8,81 |
9,14 |
8,86 |
8,54 |
Пропуск сточных вод через БОС (биологические очистные сооружения) |
млн. м3 |
36,4 |
36,54 |
35,79 |
35,16 |
Сброс сточных вод в водоем |
млн. м3 |
36,4 |
36,54 |
35,79 |
35,16 |
Сброс загрязняющих веществ в водоем, всего |
усл. тн |
33342,4 |
32976,0 |
32545,5 |
32151,6 |
В том числе сверх установленных пдс |
усл. тн |
495,7 |
490,2 |
483,8 |
477,9 |
Производственные показатели за период 2009-2012 годы
Наименование показателей |
Ед. изм. в год |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Обслуживание и текущий ремонт: |
|
|
|
|
|
- водозаборных сооружений |
млн. м3/сут. |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
- канализационных очистных сооружений |
млн. м3/сут. |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
- водопроводных насосных станций |
млн. м3/сут. |
0,456 |
0,456 |
0,456 |
0,456 |
- канализационных насосных станций |
млн. м3/сут. |
0,298 |
0,298 |
0,298 |
0,298 |
- водопроводных сетей |
км |
483 |
483 |
483 |
483 |
- канализационных сетей |
км |
373,2 |
373,2 |
373,2 |
373,2 |
- водоразборных колонок |
ед. |
445 |
445 |
445 |
445 |
- колодцев на сетях |
ед. |
11260 |
11260 |
11260 |
11260 |
- пожарных гидрантов |
ед. |
875 |
875 |
875 |
875 |
Удельное ресурсопотребление
|
|
Годовое потребление ресурса, тыс. м3 |
Объем реализации товаров и услуг (с НДС), тыс. руб. |
Соотношение годового потребления ресурса и объема реализации товаров и услуг, м3/руб. |
||||||
|
|
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
1 |
Водоснабжение |
30000,0 |
29963,6 |
29656,8 |
373421,53 |
429777,34 |
489063,54 |
0,08 |
0,07 |
0,06 |
2 |
Водоотведение |
36540,0 |
35788,3 |
35163,0 |
148106,39 |
170680,59 |
192458,64 |
0,25 |
0,21 |
0,18 |
3 |
Очистка сточных вод |
36540,0 |
35788,3 |
35163,0 |
80468,2 |
88508,97 |
99025,31 |
0,45 |
0,41 |
0,36 |
Охват абонентов приборами учета воды
Наименование показателей |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Общее количество абонентов, тыс. чел. |
291573 |
290870 |
290800 |
Количество абонентов, имеющих приборы учета воды, тыс. чел. |
79500 |
94000 |
111000 |
Охват абонентов приборами учета воды, % |
27,3 |
32,3 |
38,2 |
Использование основного производственного персонала
|
на 1 км. сетей |
на 1 тыс. м3 мощности водозаборных сооружений |
на 1 тыс. м3 мощности насосных станций водоснабжения и канализации: |
||||||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
1. Руководителей |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
2. Специалистов и служащих |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
3. Рабочих |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
6,21 |
6,21 |
6,21 |
1,54 |
1,54 |
1,54 |
Соотношение управленческого и вспомогательного
персонала к численности рабочих и стоимости основных фондов
|
на единицу численности основного производственного персонала |
на 1 млн. руб. балансовой стоимости основных фондов |
||||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
1. Руководителей |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
2. Специалистов и служащих |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
3. Рабочих |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
Физическая доступность для потребителей товаров
и услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод
N п/п |
Наименование услуги |
Численность потребителей услуги в домах с централизованной коммуникационной системой, тыс. чел. |
Плановое количество часов предоставления услуги, (тыс. чел. час/год) |
Коэффициент доступности |
Фактическое количество часов предоставления услуги, (тыс.чел.час/год) |
||||||||
2010 г |
2011 г |
2012 г |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012г. |
||
1 |
Водоснабжение |
287,8 |
287,1 |
287,2 |
2520891,5 |
2515171,2 |
2522764,8 |
0,998 |
0,998 |
0,998 |
2515849,7 |
2511151,5 |
2518744,0 |
2 |
Водоотведение |
279,9 |
279,1 |
278,9 |
2452274,4 |
2445266,4 |
2449945,4 |
0,998 |
0,998 |
0,998 |
2448355,2 |
2441358,4 |
2446040,7 |
3 |
Очистка сточных вод |
279,9 |
279,1 |
278,9 |
2452274,4 |
2445266,4 |
2449945,4 |
0,998 |
0,998 |
0,998 |
2448355,2 |
2441358,4 |
2446040,7 |
Использование установленной производственной мощности
Наименование услуги |
Среднесуточный объем производства товаров и услуг, (м3) |
Установленная мощность (пропускная способность) используемого оборудования, м3 |
Коэффициент использования установленной производственной мощности |
||||||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
Водоснабжение |
82850,7 |
81931,5 |
80866,4 |
160000,0 |
160000,0 |
160000,0 |
0,52 |
0,51 |
0,51 |
Водоотведение |
98520,5 |
97342,5 |
95911,6 |
160000,0 |
160000,0 |
160000,0 |
0,62 |
0,61 |
0,60 |
Очистка сточных вод |
98520,5 |
97342,5 |
95911,6 |
160000,0 |
160000,0 |
160000,0 |
0,62 |
0,61 |
0,60 |
Экономическая эффективность производственной программы
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2009 г. |
2010 г. |
% роста |
2011 г. |
% роста |
2012 г. |
% роста |
Производительность труда |
тыс. руб./чел. |
545,9 |
591,2 |
108,3 |
676,6 |
114,5 |
766,5 |
113,3 |
Удельный расход на материалы |
руб./м3 |
0,93 |
0,98 |
105,4 |
1,03 |
105,1 |
1,12 |
108,8 |
Потери воды при транспортировке |
% |
12,5 |
12,5 |
100,0 |
12,4 |
99,2 |
12,4 |
100,0 |
Обоснование финансовых
потребностей на реализацию производственной программы
в части оказания услуг по водоснабжению
тыс. руб.
N п/п |
Наименование статей затрат |
Объем финансовых средств, необходимых на реализацию производственной программы |
|||
План 2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||
1. Подъем воды | |||||
1.1. |
Электроэнергия |
116647,6 |
130645,31 |
154814,69 |
183455,41 |
1.2. |
ГСМ |
|
|
|
|
1.3. |
Капитальный ремонт ОС |
|
|
|
|
1.4. |
Материалы на эксплуатацию ОС |
10827,2 |
10827,20 |
11411,87 |
12028,11 |
1.5. |
Амортизация |
4687,2 |
4687,20 |
4687,20 |
4687,20 |
1.6. |
Заработная плата |
11431,3 |
12670,00 |
14342,44 |
16235,64 |
1.7. |
Отчисления соцстраху |
3006,4 |
3319,54 |
4905,11 |
5552,59 |
1.8. |
Налоги: |
4246,0 |
4246,00 |
3999,80 |
3966,30 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
1.8.1. |
Водный налог |
4063,7 |
4063,70 |
3668,0 |
3635,30 |
1.8.2. |
Земельный налог |
93,2 |
93,20 |
200,80 |
200,80 |
1.8.3. |
Арендная плата за землю |
89,1 |
89,10 |
130,20 |
130,20 |
1.8.4. |
Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду |
|
|
|
|
1.9. |
Вспомогательное производство |
17980,91 |
19114,75 |
21650,50 |
23728,77 |
|
в том числе затраты на оплату труда |
7692,15 |
8522,90 |
9647,92 |
10921,45 |
|
отчисления соцстраху |
2015,34 |
2233,00 |
3299,59 |
3735,13 |
1.10. |
Цеховые расходы |
12778,1 |
13353,56 |
14882,48 |
16163,59 |
|
в том числе затраты на оплату труда |
4222,11 |
4678,10 |
5295,61 |
5994,63 |
|
отчисления соцстраху |
1106,19 |
1225,66 |
1811,10 |
2050,16 |
1.11. |
Общехозяйственные расходы |
7313,5 |
7819,80 |
8995,79 |
9953,11 |
|
в том числе затраты на оплату труда |
3639,9 |
4033,01 |
4565,37 |
5168,00 |
|
отчисления соцстраху |
953,7 |
1056,65 |
1561,36 |
1767,46 |
1.12. |
Прочие расходы - всего |
1451,7 |
1451,70 |
1530,09 |
1612,72 |
|
Итого расходов по разделу 1 |
190369,91 |
208135,06 |
241219,98 |
277383,44 |
2. Транспортировка воды | |||||
2.1. |
Электроэнергия |
25760,7 |
28851,98 |
34189,60 |
40514,68 |
2.2. |
Капитальный ремонт ОС |
|
|
|
|
2.3. |
Материалы на эксплуатацию ОС |
32132,22 |
32132,22 |
33867,36 |
35696,20 |
2.4. |
Амортизация |
2605,3 |
2605,30 |
2605,30 |
2605,30 |
2.5. |
Заработная плата |
9670,8 |
10715,25 |
12129,66 |
13730,78 |
2.6. |
Отчисления соцстраху |
2543,4 |
2807,40 |
4148,34 |
4695,93 |
2.7. |
Налоги: |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
2.7.1 |
Водный налог |
|
|
|
|
2.7.2 |
Земельный налог |
|
|
|
|
2.7.3 |
Арендная плата за землю |
|
|
|
|
2.7.4 |
Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду |
|
|
|
|
2.8 |
Вспомогательное производство |
9414,63 |
10008,30 |
11336,29 |
12424,45 |
|
в том числе затраты на оплату труда |
4027,54 |
4462,52 |
5051,57 |
5718,38 |
|
отчисления соцстраху |
1055,22 |
1169,18 |
1727,64 |
1955,69 |
2.9 |
Цеховые расходы |
6703,2 |
6987,43 |
7742,03 |
8373,26 |
|
в том числе затраты на оплату труда |
2085,7 |
2310,96 |
2616,01 |
2961,32 |
|
отчисления соцстраху |
546,5 |
605,47 |
894,67 |
1012,77 |
2.10. |
Общехозяйственные расходы |
4299,3 |
4574,83 |
5223,20 |
5754,92 |
|
в том числе затраты на оплату труда |
1963,2 |
2175,25 |
2462,38 |
2787,41 |
|
отчисления соцстраху |
514,4 |
569,92 |
842,13 |
953,30 |
2.11. |
Прочие расходы - всего |
1089,2 |
1089,20 |
1148,02 |
1210,01 |
|
Итого расходов по разделу 2 |
94218,75 |
99771,91 |
112389,81 |
125005,52 |
|
Всего расходов |
284588,7 |
307906,97 |
353609,79 |
402388,96 |
Обоснование финансовых потребностей
на реализацию производственной программы в части оказания услуг
по водоотведению
тыс. руб.
N п/п |
Наименование статей затрат |
Объем финансовых средств, необходимых на реализацию производственной программы |
|||
План 2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||
1. Перекачка сточной жидкости | |||||
1.1. |
Электроэнергия |
18998,5 |
21278,32 |
25214,81 |
29879,55 |
1.2. |
ГСМ |
|
|
|
|
1.3. |
Капитальный ремонт ОС |
|
|
|
|
1.4. |
Материалы на эксплуатацию ОС |
2480,6 |
2480,60 |
2614,55 |
2755,74 |
1.5. |
Амортизация |
1482,2 |
1482,2 |
1482,2 |
1482,2 |
1.6. |
Заработная плата |
5629,0 |
6417,06 |
7264,11 |
8222,97 |
1.7. |
Отчисления соцстраху |
1474,8 |
1681,27 |
2484,33 |
2812,26 |
1.8. |
Налоги: |
785,8 |
785,80 |
700,50 |
700,50 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
1.8.1. |
Водный налог |
|
|
|
|
1.8.2. |
Арендная плата за землю |
7,6 |
7,60 |
15,10 |
15,10 |
1.8.3. |
Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду |
778,2 |
778,20 |
685,4 |
685,4 |
1.8. |
Вспомогательное производство |
16179,75 |
17629,44 |
20202,87 |
22297,39 |
|
в том числе затраты на оплату труда |
7802,6 |
8894,96 |
10069,09 |
11398,21 |
|
отчисления соцстраху |
2044,3 |
2330,48 |
3443,63 |
3898,19 |
1.9. |
Цеховые расходы |
3271,5 |
3459,43 |
3871,18 |
4219,61 |
|
в том числе затраты на оплату труда |
1063,7 |
1212,62 |
1372,69 |
1553,89 |
|
отчисления соцстраху |
278,7 |
317,71 |
469,46 |
531,43 |
1.10. |
Общехозяйственные расходы |
4443,4 |
4851,99 |
5600,31 |
6207,12 |
|
в том числе затраты на оплату труда |
2279,1 |
2598,17 |
2941,13 |
3329,36 |
|
отчисления соцстраху |
597,1 |
680,72 |
1005,87 |
1138,64 |
1.11. |
Прочие расходы - всего |
752,61 |
752,61 |
793,25 |
836,09 |
|
Итого расходов по разделу 1 |
55498,16 |
60818,72 |
70228,11 |
79413,43 |
2. Транспортировка сточной жидкости | |||||
2.1. |
Электроэнергия |
17050,8 |
19096,90 |
22629,82 |
26816,34 |
2.2. |
Капитальный ремонт ОС |
|
|
|
|
2.3. |
Материалы на эксплуатацию ОС |
8304,8 |
8304,80 |
8753,26 |
9225,94 |
2.4. |
Амортизация |
1234,7 |
1234,7 |
1234,7 |
1234,7 |
2.5. |
Заработная плата |
6996,8 |
7976,35 |
9029,23 |
10221,09 |
2.6. |
Отчисления соцстраху |
1833,3 |
2089,8 |
3088 |
3495,61 |
2.7. |
Налоги: |
723,8 |
723,80 |
396,2 |
396,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
2.7.1 |
Водный налог |
|
|
|
|
2.7.2 |
Арендная плата за землю |
|
|
|
|
2.7.3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду |
723,8 |
723,80 |
396,2 |
396,2 |
2.8 |
Вспомогательное производство |
11030,44 |
11982,19 |
13670,44 |
15047,56 |
|
в том числе затраты на оплату труда |
5098,1 |
5811,83 |
6578,99 |
7447,42 |
|
отчисления соцстраху |
1335,7 |
1522,7 |
2250,02 |
2547,02 |
2.9 |
Цеховые расходы |
4380,2 |
4704,46 |
5305,2 |
5790,2 |
|
в том числе затраты на оплату труда |
1835,4 |
2092,36 |
2368,55 |
2681,2 |
|
отчисления соцстраху |
480,9 |
548,2 |
810,04 |
916,97 |
2.10. |
Общехозяйственные расходы |
4120,6 |
4500,57 |
5195,92 |
5759,59 |
|
в том числе затраты на оплату труда |
2119,7 |
2416,46 |
2735,43 |
3096,51 |
|
отчисления соцстраху |
555,4 |
633,11 |
935,52 |
1059,01 |
2.11. |
Прочие расходы - всего |
854,6 |
854,6 |
900,75 |
949,39 |
|
Итого расходов по разделу 2 |
56530,04 |
61468,17 |
70203,51 |
78936,61 |
|
Всего расходов |
112028,2 |
122286,89 |
140431,62 |
158350,04 |
Обоснование финансовых потребностей на реализацию
производственной программы в части оказания услуг по очистке сточных вод
тыс. руб.
N п/п |
Наименование статей затрат |
Объем финансовых средств, необходимых на реализацию производственной программы |
|||
План 2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||
1. |
Электроэнергия |
16693,4 |
18696,61 |
19042,50 |
22565,36 |
2 |
Газ природный |
313,5 |
395,01 |
490,60 |
609,33 |
3. |
Капитальный ремонт ОС |
|
|
|
|
4. |
Материалы на эксплуатацию ОС |
5183,0 |
5183,00 |
5462,88 |
5757,88 |
5. |
Амортизация |
4455,0 |
4455,0 |
4455,0 |
4455,0 |
6. |
Заработная плата |
6607,1 |
7532,09 |
8526,33 |
9651,8 |
7. |
Отчисления соцстраху |
1731,1 |
1973,41 |
2916 |
3300,92 |
8. |
Налоги: |
999,5 |
999,50 |
772,1 |
772,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
8.1. |
Водный налог |
|
|
|
|
8.2. |
Арендная плата за землю |
136,1 |
136,10 |
281,6 |
281,6 |
8.3. |
Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду |
863,4 |
863,40 |
490,5 |
490,5 |
9. |
Вспомогательное производство |
14928,85 |
16301,54 |
18714,84 |
20664,87 |
|
в том числе затраты на оплату труда |
7471,8 |
8517,85 |
9642,21 |
10914,98 |
|
отчисления соцстраху |
1957,6 |
2231,68 |
3297,63 |
3732,92 |
10. |
Цеховые расходы |
4879,1 |
5314,45 |
6098,86 |
6726,92 |
|
в том числе затраты на оплату труда |
2464,1 |
2809,07 |
3179,87 |
3599,61 |
|
отчисления соцстраху |
645,6 |
735,98 |
1087,51 |
1231,07 |
|
Общехозяйственные расходы |
4151,77 |
4536,5 |
5237,63 |
5805,4 |
11. |
в том числе затраты на оплату труда |
2145,1 |
2445,41 |
2768,2 |
3133,6 |
|
отчисления соцстраху |
562,0 |
640,7 |
946,73 |
1071,69 |
12. |
Прочие расходы - всего |
1049,5 |
1049,5 |
1106,17 |
1165,91 |
|
Итого расходов |
60991,9 |
66436,61 |
72822,91 |
81475,48 |
Расчет
тарифов на реализацию производственной программы
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Значения показателей |
||||
2009 г. |
На регулируемый период |
||||||
План на период реализации производственной программы |
Факт 1-го полугодия |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||
1 |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовые потребности на реализацию производственной программы (себестоимость) |
тыс. руб. |
284588,7 |
135140,0 |
307906,97 |
353609,79 |
402388,96 |
|
Рентабельность |
тыс. руб. |
8551,95 |
|
8551,95 |
10608,29 |
12071,67 |
|
НДС 18% |
тыс. руб. |
52895,41 |
|
56962,61 |
65559,26 |
74602,91 |
|
Валовая выручка |
тыс. руб. |
346036,06 |
142700,4 |
373421,53 |
429777,34 |
489063,54 |
|
Объем реализации воды |
тыс. м3 |
31673,9 |
15971,4 |
30000,0 |
29963,6 |
29656,8 |
|
Ставка платы (тариф) |
руб./м3 |
10,92 |
8,93 |
12,45 |
14,34 |
16,49 |
2 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовые потребности на реализацию производственной программы (себестоимость) |
тыс. руб. |
112028,2 |
45483,6 |
122286,89 |
140431,62 |
158350,04 |
|
Рентабельность |
тыс. руб. |
3227,00 |
|
3227,00 |
4212,95 |
4750,50 |
|
НДС 18% |
тыс. руб. |
20745,94 |
|
22592,50 |
26036,02 |
29358,10 |
|
Валовая выручка |
тыс. руб. |
136001,14 |
70847,5 |
148106,39 |
170680,59 |
192458,64 |
|
Объем пропущенных сточных вод |
тыс. м3 |
38336,8 |
18691,3 |
36540,0 |
35788,3 |
35163,0 |
|
Ставка платы (тариф) |
руб./м3 |
3,55 |
3,79 |
4,05 |
4,77 |
5,47 |
3 |
Очистка сточных вод |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовые потребности на реализацию производственной программы (себестоимость) |
тыс. руб. |
60991,9 |
32075,2 |
66436,61 |
72822,91 |
81475,48 |
|
Рентабельность |
тыс. руб. |
1756,78 |
|
1756,78 |
2184,69 |
2444,27 |
|
НДС 18% |
тыс. руб. |
11294,76 |
|
12274,81 |
13501,37 |
15105,56 |
|
Валовая выручка |
тыс. руб. |
74043,44 |
49970,2 |
80468,20 |
88508,97 |
99025,31 |
|
Объем очищенных сточных вод |
тыс. м3 |
38336,8 |
18691,3 |
36540,0 |
35788,3 |
35163,00 |
|
Ставка платы (тариф) |
руб./м3 |
1,93 |
2,67 |
2,20 |
2,47 |
2,82 |
Распределение прибыли
тыс. руб.
N п/п |
Наименование услуги |
Распределение прибыли на 2010 год |
Распределение прибыли на 2011 год |
Распределение прибыли на 2012 год |
|||||||||
Строительство, модернизация и реконструкция объектов ВКХ |
Налоги, выплачиваемые за счет прибыли |
Расходы на социально-значимые# мероприятия |
Иные цели |
Строительство, модернизация и реконструкция объектов ВКХ |
Налоги, выплачиваемые за счет прибыли |
Расходы на социально-значимые# мероприятия |
Иные цели |
Строительство, модернизация и реконструкция объектов ВКХ |
Налоги, выплачиваемые за счет прибыли |
Расходы на социально-значимые# мероприятия |
Иные цели |
||
1 |
Водоснабжение |
5299,7 |
1534,3 |
1574,8 |
|
6918,1 |
1885,1 |
1791,3 |
|
7905,7 |
2133,5 |
2040,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- подъем воды |
3581,6 |
1036,9 |
1064,3 |
|
4719,4 |
1286,0 |
1222,0 |
|
5447,0 |
1470,0 |
1406,2 |
|
|
- транспортировка воды |
1718,1 |
497,4 |
510,6 |
|
2198,7 |
599,1 |
569,3 |
|
2458,7 |
663,5 |
634,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Водоотведение |
2188,3 |
633,5 |
650,3 |
|
2798,3 |
762,5 |
724,6 |
|
3164,8 |
854,0 |
817,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- перекачка сточной жидкости |
1042,9 |
301,9 |
309,9 |
|
1376,9 |
375,2 |
356,6 |
|
1563,5 |
421,9 |
403,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- транспортировка сточной жидкости |
1145,4 |
331,6 |
340,4 |
|
1421,4 |
387,3 |
368,0 |
|
1601,3 |
432,1 |
413,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Очистка сточных вод |
1060,0 |
306,8 |
315,0 |
|
1388,0 |
378,4 |
359,6 |
|
1538,2 |
415,2 |
397,1 |
|
Предложения
по тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения
и очистку сточных вод на 2010-2012 годы
Руководствуясь положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", предлагается в рамках производственной программы на 2010-2012 годы установить следующие тарифы:
- для МП г.о. Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство":
N п/п |
Наименование услуги |
Регулируемый период |
||
2010 |
2011 |
2012 |
||
1 |
Водоснабжение |
12,45 |
14,34 |
16,49 |
2 |
Водоотведение |
4,05 |
4,77 |
5,47 |
3 |
Очистка сточных вод |
2,20 |
2,47 |
2,82 |
- для потребителей услуг:
Nп/п |
Наименование услуги |
Регулируемый период |
||
2010 |
2011 |
2012 |
||
1 |
Водоснабжение |
12,45 |
14,34 |
16,49 |
2 |
Водоотведение |
6,25 |
7,24 |
8,29 |
План мероприятий
по реализации производственной программы в части
систем водоснабжения на 2010 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Ед. изм. |
Кол-во |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
||
за счет себестоимости |
за счет прибыли |
|||||
всего |
в том числе за счет амортизации |
|
||||
|
Водопроводные сети: |
|
|
|
|
|
1. |
Перекладка водовода по ул.Полежаева под железной дорогой (от ул. Володарского до ул.Рабочая) d 300 мм (п/эт.) |
п. м. |
250 |
3757,3 |
|
1718,1 |
2. |
Перекладка водопровода по ул. Терешковой (от ул.Пролетарская до ул. Большевистская) d 160 мм (п/эт.) |
п. м. |
280 |
244,1 |
|
|
3. |
Перекладка водовода от ВНС N 2 по ул.Титова d 500 мм (п/эт.) |
п. м. |
650 |
4355,3 |
|
|
4. |
Перекладка водопроводной сети по пр. 60 лет Октября: d 110 мм |
п. м. |
230 |
94,1 |
|
|
d 160 мм |
п. м. |
520 |
259,0 |
|||
5. |
Перекладка водопровода по пр.50 лет Октября (от ж/д N 36 до N 54) d 160 мм (п/эт.) |
п. м. |
100 |
52,9 |
|
|
6. |
Перекладка сборного водовода от скв. N 19 до скв. N 20 ПВЗ d 225 мм (п/эт.) |
п. м. |
300 |
264,4 |
|
|
7. |
Перекладка водопровода по ул. Пролетарская (от ул.Терешковой до ОАО "Сарэкс") d 225 мм (п/эт.) |
п. м. |
700 |
803,4 |
|
|
8. |
Переложить перемычку на ВНС 2-го подъема ПВЗ d 630 мм (сталь) |
п. м. |
80 |
193,7 |
|
|
9. |
Переложить сборный водовод от скв. N 6 ПВЗ d 530 мм (ПНД) |
п. м. |
100 |
198,3 |
|
|
10. |
Перекладка водовода от скв. N 21 до насосной станции II подъема ПВЗ |
п. м. |
10070 |
28719,1 |
|
|
11. |
Перекладка водовода от скв. N 15 до насосной станции II подъема ПВЗ |
п. м. |
7600 |
21909,6 |
|
|
12. |
Перекладка водовода от скв. N 24 до насосной станции II подъема ПВЗ |
п. м. |
4900 |
15723,3 |
2605,3 |
|
13. |
Перекладка водоводов d 160 мм (п/эт.) от скважин РВЗ и Новотроицкого участка до сборного водовода |
п. м. |
538 |
203,4 |
|
|
14. |
Перекладка сборного водовода по 10 ячейке от скв. N 1 до скв. N 2 ПВЗ d 450 мм (п/эт.) |
п. м. |
1800 |
5145,8 |
|
|
15. |
Замена водоводов d 160 мм от скважин ПВЗ до сборного водовода |
п. м. |
1500 |
587,3 |
|
|
16. |
Произвести каротажные работы на эксплуатационных скважинах РВЗ, ПВЗ, п.Николаевка |
шт. |
5 |
1016,9 |
|
|
17. |
Тампонаж скважин Саранского городского |
шт. |
5 |
2220,2 |
|
|
|
водозабора, водозабора СРК |
|
|
|
|
|
18. |
Стационарные наблюдения за уровнем подземных вод 5 раз в месяц по каждой наблюдательной скважине |
измер. |
1640 |
79,8 |
|
|
19. |
Отбор проб и производство хим.анализов из скважин |
измер. |
82 |
379,3 |
|
|
20. |
Ремонт наблюдательных скважин |
шт. |
8 |
23,5 |
|
|
21. |
Инспектирование наблюдательных скважин |
шт. |
31 |
8,5 |
|
|
22. |
Проектные работы - составление ПСД по бурению эксплуатационных скважин |
шт. |
5 |
1079,9 |
|
|
23. |
Проектные работы - составление ПСД на тампонаж вышедших из строя скважин |
шт. |
5 |
221,9 |
|
|
24. |
Инструментальная плановая и высотная привязка |
ед. |
15 |
62,5 |
|
|
25. |
Восстановление бездействующих скважин |
шт. |
5 |
423,7 |
|
|
26. |
Восстановление и ремонт ограждений ЗСО-1 эксплуатационных скважин |
шт. |
90 |
1906,8 |
|
|
|
Итого: |
|
|
89934,0 |
2605,3 |
1718,1 |
|
Водопроводные насосные станции: |
|
|
|
|
|
1. |
Замена насоса марки К 100/80 на насос марки Д 315/71 на ВНС N 10 |
шт. |
1 |
188,1 |
|
|
2. |
Замена всасывающего водовода d 600 мм от резервуара на 5000 м3 до ВНС N 2 |
п. м. |
80 |
227,5 |
|
|
3. |
Замена задвижки d 600 мм на ВНС N 2 |
шт. |
|
109,3 |
|
|
4. |
Замена напорной гребенки d 400 мм с запорной арматурой (3 задвижки) на ВНС N 1 |
объек т |
|
145,6 |
|
|
5. |
Произвести обвязку скв. N 3 ВНС N 1 |
объек т |
|
12,7 |
|
|
6. |
Реконструкция водопроводной насосной станции п.Луховка (проект) с резервуарами |
объект |
|
1271,2 |
|
1271,2 |
7. |
Замена на ВСН N 15 насоса марки К 100/80 на насос марки Д 315/71 |
шт. |
|
188,1 |
|
|
8. |
Замена задвижек на РВЗ: 150 мм d 200 мм d |
шт. шт. |
2 5 |
29,2 101,1 |
|
|
9. |
Замена обратных клапанов на РВЗ: d 150 мм, d 200 мм |
шт. шт. |
2 5 |
29,2 101,1 |
|
|
10. |
Замена напорной гребенки в головном здании ВНС 2-го подъема ПВЗ с запорной арматурой |
объект |
1 |
600,7 |
|
|
|
Итого: |
|
|
3003,8 |
|
1271,2 |
|
Отдел главного энергетика: |
|
|
|
|
|
1. |
Реконструкция РУ-0,4 ТП-26 на производственной базе |
шт. |
1 |
190,7 |
|
|
2. |
Установка вводных и секционных автоматов: ВНС N 2-1600 А ВНС N 5-1600 А ВНС N 7-1000 А |
шт. |
2 1 1 |
127,1 63,6 44,5 |
|
|
3. |
Установка в РУ-0,4 автоматов 630 в шкафах управления эл.двигателем на ВНС N 7 |
шт. |
2 |
76,3 |
|
|
4. |
Установка расходомеров жидкости на ВНС |
шт. |
8 |
533,9 |
|
|
5. |
Установка электронных уровнемеров на ВНС |
шт. |
6 |
180,0 |
|
|
6. |
Установка датчиков давления на ВНС |
шт. |
5 |
75,0 |
|
|
7. |
Установка электрического привода на запорную арматуру на ВНС |
шт. |
34 |
1530,0 |
|
1164,4 |
8. |
Установка контрольно-коммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл.счетчиков на ВНС |
шт. |
5 |
765,0 |
|
|
9. |
Монтаж телемеханики скв. N 2-5 ВНС РТК |
шт. |
4 |
406,8 |
|
406,8 |
10. |
Установка и пуско-наладка преобразователя частоты на ВНС Н-го подъема ПВЗ |
шт. |
1 |
5359,3 |
4687,2 |
|
11. |
Замена в РУ-6 масляного выключателя на |
|
|
|
|
|
|
вакуумный на: ВНС РТК |
шт. |
4 |
762,7 |
|
|
|
ВНС II-подъема ПВЗ |
шт. |
5 |
953,4 |
|
|
|
ВНС III-подъема ПВЗ |
шт. |
6 |
1144,1 |
|
|
|
ВНС РВЗ |
шт. |
5 |
953,4 |
|
|
12. |
Замена двигателя N 2 на ВНС 2-го подъема ПВЗ (головное здание) с 800 кВт на 1000 кВт |
шт. |
1 |
1080,5 |
|
739,2 |
|
Итого: |
|
|
14246,3 |
4687,2 |
3581,6 |
|
Всего |
|
|
107184,1 |
7292,5 |
5299,7 |
План
мероприятий по реализации производственной программы в части систем
водоотведения на 2010 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Ед. изм. |
Кол-во |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
||
за счет себестоимости |
за счет прибыли |
|||||
всего |
в том числе за счет амортизации |
|||||
|
Канализационные сети: |
|
|
|
|
|
1. |
Перекладка канализационной сети от по ул.Косарева, 82-86-88 d 315 мм (п/эт.) |
п.м. |
230 |
468,0 |
|
|
2. |
Перекладка канализационной сети по ул.Пуркаева d 315 мм (п/эт.) |
п.м. |
330 |
671,4 |
|
331,5 |
3. |
Перекладка канализационной сети по ул.Гожувская d 160 мм (п/эт.) |
п.м. |
100 |
100,5 |
|
|
4. |
Перекладка канализационной сети по ул.Веселовского, 62 d 315 мм (п/эт.) |
п.м. |
100 |
203,5 |
|
|
5. |
Перекладка канализационной сети по ул.Северная, 1-3 d 225 мм (п/эт.) |
п.м. |
300 |
407,5 |
|
|
6. |
Перекладка канализационной сети по ул.Восточная, 11-13-15-17 d 315 мм (п/эт.) |
п.м. |
400 |
813,9 |
|
813,9 |
7. |
Перекладка канализационной сети по ул.Ботевградская, 89 d 160 мм (п/эт.) |
п.м. |
120 |
120,6 |
22,4 |
|
8. |
Перекладка канализационной сети по ул.Крупской, 18-20 d 315 мм (п/эт.) |
п.м. |
100 |
203,5 |
|
|
9. |
Перекладка канализационной сети по ул.Титова, 21-23-25 d 315 мм (п/эт.) |
п.м. |
250 |
508,7 |
508,7 |
|
10. |
Перекладка канализационной сети по от КНС N 19 до ул. Пионерская, 35 п.Ялга d 160 мм (п/эт.) |
п.м. |
700 |
703,6 |
703,6 |
|
|
Итого: |
|
|
4201,2 |
1234,7 |
1145,4 |
|
Канализационные насосные станции: |
|
|
|
|
|
1. |
Огородить сплошным ж/б забором КНС NN 1, 2, 4, 6, 9, п.Озерный, п.Луховка, п.Рем3авод |
п.м. |
1040 |
2916,8 |
|
|
2. |
Заменить решетки в грабельном отделении на КНС N 3, 4 |
шт. |
4 |
800,3 |
800,3 |
|
3. |
Заменить насос СД 160/45 на КНС NN 9, 19, п.Луховка, п.Рем3авод |
шт. |
4 |
661,0 |
661,0 |
|
4. |
Заменить насос СД 450/90 на КНС N 4 |
шт. |
1 |
347,0 |
20,9 |
|
5. |
Заменить насос ХРО 1600/24 на КНС N 6 |
шт. |
1 |
1906,8 |
|
|
6. |
Заменить насос СД 2400/75 на КНС N 3 |
шт. |
1 |
635,6 |
|
|
7. |
Заменить трубопровод: 350 мм на КНС N 1d |
п.м. |
50 |
143,1 |
|
|
|
d 400 мм на КНС N 6 |
п.м. |
21 |
69,9 |
|
|
|
d 600 мм на КНС N 9 |
п.м. |
12 |
63,6 |
|
|
8. |
Заменить задвижки: |
|
|
|
|
|
|
d 500 мм на КНС N 1 |
шт. |
1 |
76,3 |
|
|
|
d 350 мм на КНС N 1 |
шт. |
3 |
95,3 |
|
|
|
d 600 мм на КНС N 1 |
шт. |
1 |
101,7 |
|
|
|
d 500 мм на КНС N 6 |
шт. |
3 |
286,0 |
|
|
|
d 600 мм на КНС N 9 |
шт. |
1 |
101,7 |
|
|
|
Итого |
|
|
8205,1 |
1482,2 |
|
|
Отдел главного энергетика: |
|
|
|
|
|
1. |
Реконструкция РУ-0,4 на КНС N 19 |
шт. |
1 |
266,9 |
|
266,9 |
2. |
Реконструкция РУ-0,4 на КНС п.Луховка |
шт. |
1 |
266,9 |
|
266,9 |
3. |
Установка вводных и секционных автоматов: |
|
|
|
|
|
КНС N 4 - 1600А |
шт. |
3 |
190,7 |
|||
4. |
Установка расходомеров жидкости на КНС |
шт. |
6 |
355,9 |
|
|
5. |
Установка электронных уровнемеров на КНС |
шт. |
4 |
120,0 |
|
|
6. |
Установка датчиков давления на КНС |
шт. |
3 |
45,0 |
|
|
7. |
Установка электрического привода на запорную арматуру на КНС |
шт. |
23 |
1035,0 |
|
|
8. |
Установка контрольно-коммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл. счетчиков на КНС |
шт. |
3 |
459,0 |
|
|
9. |
Замена в РУ-6 масляного выключателя на вакуумный на КНС N 3 |
шт. |
5 |
953,4 |
|
509,1 |
10. |
Замена электроприводов на насосе СД-800 на КНС N 3 |
шт. |
5 |
5084,7 |
|
|
|
Итого |
|
|
8777,5 |
|
1042,9 |
|
Итого: |
|
|
21183,8 |
2716,9 |
2188,3 |
План
мероприятий по реализации производственной программы в части очистки
сточных вод на 2010 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Ед. изм. |
Кол-во |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
||
за счет себестоимости |
за счет прибыли |
|||||
всего |
в том числе за счет амортизации |
|||||
|
Очистные сооружения: |
|
|
|
|
|
1. |
Реконструкция первичных отстойников во 2-ом блоке на 2-х каналах |
объект |
1 |
629,2 |
|
629,2 |
2. |
В контактном резервуаре 3-его блока установить эрлифтную систему |
шт. |
1 |
653,4 |
|
|
3. |
Капитальный ремонт распределительного канала подачи воды на аэротенок |
шт. |
1 |
958,5 |
|
|
4. |
Устройство перегородки между преаэраторами и вторичными отстойниками блока N 3 |
объект |
1 |
56,6 |
|
|
5. |
Произвести бетонирование шпал первичных отстойников во 2-ом и 3-ем блоках |
объект |
1 |
68,1 |
|
|
6. |
Заменить аэрационную систему в аэротенках блока N 3 |
объект |
1 |
8644,1 |
4455,0 |
|
7. |
Реконструкция сборного канала возврата активного ила, замена на п/эт. трубу d 600 мм |
объект |
1 |
610,2 |
|
397,8 |
8. |
Замена напорного коллектора на иловые площадки d 200 мм |
п.м |
300 |
610,2 |
|
|
9. |
Очистка иловых карт площадью 0,5 га |
шт. |
10 |
858,1 |
|
|
|
Итого: |
|
|
13088,4 |
4455,0 |
1027,0 |
|
Отдел главного энергетика: |
|
|
|
|
|
1. |
Реконструкция РУ-0,4 на ОС |
шт. |
3 |
381,4 |
|
33,0 |
2. |
Замена высоковольтных эл.двигателей N 3, 4 на ОС |
шт. |
2 |
1271,2 |
|
|
|
Итого: |
|
|
1652,6 |
|
33,0 |
|
Итого: |
|
|
14741,0 |
4455,0 |
1060,0 |
|
Всего по предприятию |
|
|
143108,9 |
14464,4 |
8548,0 |
План
мероприятий по реализации производственной программы в части систем
водоснабжения на 2011 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Ед. изм. |
Кол-во |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
||
за счет себестоимости |
за счет прибыли |
|||||
всего |
в том числе за счет амортизации |
|||||
|
Водопроводные сети: |
|
|
|
|
|
1. |
Перекладка внутриквартальных сетей 2-го микрорайона северо-востока d-300 мм |
п.м. |
1572 |
6350,0 |
|
2198,7 |
2. |
Перекладка водопровода d-200 мм по ул.Коммунистическая |
п.м. |
1545 |
6400,0 |
|
|
3. |
Перекладка водопровода d-200 мм по ул.Московская |
п.м. |
1940 |
8100,0 |
1155,3 |
|
4. |
Перекладка водопровода d-200 мм по ул.Пролетарская (от ул.Советская до ул.Коммунистическая) |
п.м. |
350 |
1450,0 |
1450,0 |
|
5. |
Перекладка водопровода d-150 мм по ул.Пролетарская (от ул.Полежаева до ул.Васенко) |
п.м. |
340 |
1100,0 |
|
|
6. |
Произвести каротажные работы на эксплуатационных скважинах РВЗ, ПВЗ, п.Николаевка, п.Ялга |
шт. |
5 |
1368,0 |
|
|
7. |
Тампонаж скважин Саранского городского водозабора, водозабора СРК |
шт. |
5 |
2986,6 |
|
|
8. |
Стационарные наблюдения за уровнем подземных вод 5 раз в месяц по каждой наблюдательной скважине |
измер. |
1640 |
107,4 |
|
|
9. |
Отбор проб и производство хим. анализов из скважин |
-"- |
82 |
510,3 |
|
|
10. |
Ремонт наблюдательных скважин |
шт. |
8 |
31,6 |
|
|
11. |
Инспектирование наблюдательных скважин |
шт. |
31 |
11,4 |
|
|
12. |
Проектные работы - составление ПСД по бурению эксплуатационных скважин |
шт. |
5 |
1452,7 |
|
|
13. |
Проектные работы - составление ПСД на тампонаж вышедших из строя скважин |
шт. |
5 |
298,6 |
|
|
14. |
Инструментальная плановая и высотная привязка |
ед. |
15 |
84,0 |
|
|
15. |
Восстановление бездействующих скважин |
шт. |
5 |
570,0 |
|
|
16. |
Восстановление и ремонт ограждений ЗСО-1 эксплуатационных скважины |
шт. |
90 |
2665,0 |
|
|
|
Итого |
|
|
33485,6 |
2605,3 |
2198,7 |
|
Отдел главного энергетика: |
|
|
|
|
|
1. |
Восстановление линии электроснабжения артскважины N 3 водозабора п.Ялга |
шт. |
1 |
1200,0 |
|
|
2. |
Монтаж телемеханики артскважин NN 1, 2, 3 водозабора п.Ялга; NN 1, 2, 3 водозабора п.Николаевка |
шт. |
6 |
720,0 |
|
|
|
Итого |
|
|
1920,0 |
|
|
|
Итого: |
|
|
35405,6 |
2605,3 |
2198,7 |
|
Водопроводные насосные станции: |
|
|
|
|
|
1. |
Реконструкция ВНС N 15 |
объект |
1 |
2500,0 |
|
2500,0 |
2. |
Установка насосных агрегатов 1Д 1600/90 |
шт. |
2 |
3500,0 |
3500,0 |
|
3. |
Обвязка гребенки на ВНС N 2 |
объект |
1 |
150,0 |
|
|
4. |
Чистка резервуара емкостью 6000 м3/сутки на ВНС N 2 |
объект |
1 |
210,0 |
|
|
5. |
Замена задвижки d-500 мм на ВНС N 2 |
шт. |
1 |
250,0 |
207,2 |
|
6. |
Установка насосного агрегата 1Д 200/90 на ВНС N 10 |
шт. |
3 |
437,0 |
|
|
7. |
Замена гребенки на ВНС N 5 |
п.м. |
47 |
450,0 |
|
|
8. |
Замена насоса 1Д 630/125 |
шт. |
1 |
980,0 |
980,0 |
|
|
Итого: |
|
|
8477,0 |
4687,2 |
2500,0 |
|
Отдел главного энергетика: |
|
|
|
|
|
1. |
Установка электронных уровнемеров на ВНС |
шт. |
6 |
180,0 |
|
|
2. |
Установка датчиков давления на ВНС |
шт. |
4 |
60,0 |
|
|
3. |
Установка электрического привода на запорную арматуру на ВНС |
шт. |
34 |
1530,0 |
|
1530,0 |
4. |
Установка контрольно-коммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл.счетчиков на ВНС |
шт. |
5 |
765,0 |
|
689,4 |
|
Итого |
|
|
2535,0 |
|
2219,4 |
|
Всего |
|
|
46417,6 |
7292,5 |
6918,1 |
План
мероприятий по реализации производственной программы в части систем
водоотведения на 2011 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Ед. изм. |
Кол-во |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
||
за счет себестоимости |
за счет прибыли |
|||||
всего |
в том числе за счет амортизации |
|||||
|
Канализационные сети: |
|
|
|
|
|
1. |
Перекладка канализационной сети d-200 мм по ул. Пушкина |
п. м. |
684 |
1424,0 |
|
|
2. |
Перекладка внутриквартальной сети d-300 мм 1-го микрорайона северо-запада |
п. м. |
1445 |
3892,8 |
|
1421,4 |
3. |
Перекладка канализационной сети d-150 мм по ул. Гагарина (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистическая) |
п. м. |
181 |
305,9 |
|
|
4. |
Перекладка канализационной сети d-200 мм по ул. Коммунистическая (от ул. Гагарина до Горбольницы N 3) |
п. м. |
1031 |
2146,5 |
1234,7 |
|
|
Итого: |
|
|
7769,2 |
1234,7 |
1421,4 |
|
Канализационные насосные станции: |
|
|
|
|
|
1. |
Заменить насос ХРО 1600/27 на КНС N 2 |
шт. |
1 |
2250,0 |
1482,2 |
|
2. |
Заменить насос СД 2400/75 на КНС N 3 |
шт. |
1 |
750,0 |
|
|
3. |
Заменить задвижки d-500 мм на КНС N 2 |
шт. |
2 |
180,0 |
|
|
4. |
Заменить задвижки d-350 мм на КНС N 4 |
шт. |
4 |
160,0 |
|
|
5. |
Заменить насосный агрегат СД 800/32 на КНС N 2 |
шт. |
1 |
1700,0 |
|
1376,9 |
|
Итого: |
|
|
5040,0 |
1482,2 |
1376,9 |
|
Отдел главного энергетика: |
|
|
|
|
|
1. |
Построить 2-й независимый источник питания: |
|
|
|
|
|
|
- КНС п.Луховка |
объект |
1 |
5100,0 |
|
|
|
- КНС а.Авторем3авод |
объект |
1 |
5200,0 |
|
|
2. |
Установка электронных уровнемеров на КНС |
шт. |
4 |
120,0 |
|
|
3. |
Установка датчиков давления на КНС |
шт. |
3 |
45,0 |
|
|
4. |
Установка электрического привода на запорную арматуру на КНС |
шт. |
23 |
1035,0 |
|
|
5. |
Установка контрольно-коммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл. счетчиков на КНС |
шт. |
3 |
459,0 |
|
|
|
Итого |
|
|
11959,0 |
|
|
|
Итого: |
|
|
24768,2 |
2716,9 |
2798,3 |
План
мероприятий по реализации производственной программы в части очистки
сточных вод на 2011 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Ед. изм. |
Кол-во |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
||
за счет себестоимости |
за счет прибыли |
|||||
всего |
в том числе за счет амортизации |
|||||
|
Очистные сооружения: |
|
|
|
|
|
1. |
Провести реконструкцию 4 каналов 2-го блока вторичных отстойников: - замена эрлифтной системы откачки активного ила в аэротенках на скребковых механизмах |
объект |
1 |
10000,0 |
|
1388,0 |
2. |
Частичная замена механических задвижек на задвижки с электроприводом |
шт. |
25 |
3000,0 |
3000,0 |
|
3. |
Очистка иловых карт |
шт. |
10 |
1500,0 |
|
|
4. |
Провести реконструкцию 1-ой очереди грабельного отделения: |
|
|
4000,0 |
|
|
- замена шиберов |
шт. |
3 |
||||
- замена решеток |
шт. |
3 |
||||
|
Итого: |
|
|
18500,0 |
3000,0 |
1388,0 |
|
Отдел главного энергетика: |
|
|
|
|
|
1. |
Построить 2-й независимый источник питания: |
|
|
|
|
|
|
- Очистных сооружений канализации п.Зыково |
объект |
1 |
3500,0 |
1455,0 |
|
|
Итого |
|
|
3500,0 |
1455,0 |
|
|
Итого |
|
|
22000,0 |
4455,0 |
1388,0 |
|
Всего по предприятию |
|
|
93185,8 |
14464,4 |
11104,4 |
План
мероприятий по реализации производственной программы в части систем
водоснабжения на 2012 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Ед. изм. |
Кол-во |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
||
за счет себестоимости |
за счет прибыли |
|||||
всего |
в том числе за счет амортизации |
|||||
|
Водопроводные сети: |
|
|
|
|
|
1. |
Перекладка водопроводной сети d-200 мм по ул.Васенко |
п. м. |
350 |
728,7 |
|
|
2. |
Перекладка водопроводной сети d-150 мм по ул.Васенко |
п. м. |
1370 |
2315,3 |
|
|
3. |
Перекладка водопроводной сети d-150 мм по ул.Пожарского |
п. м. |
825 |
1394,3 |
|
|
4. |
Перекладка водопроводной сети d-100 мм по ул.Гончарова |
п. м. |
393 |
641,8 |
|
|
5. |
Перекладка водовода d-300 мм от ВНС N 10 до ВНС N 2 |
п. м. |
1110 |
2990,3 |
2605,3 |
|
6. |
Перекладка внутриквартального водопровода d-100 мм по ул.Пушкина |
п. м. |
650 |
1400,0 |
|
|
7. |
Перекладка внутриквартального водопровода d-100 мм по ул.Веселовского |
п. м. |
245 |
520,0 |
|
|
8. |
Перекладка внутриквартального водопровода d-100 мм по пр.60 лет Октября |
п. м. |
260 |
552,0 |
|
|
9. |
Перекладка водопроводной сети d-100 мм по ул.Есенина, 18 |
п. м. |
200 |
430,0 |
|
|
10. |
Перекладка водопроводной сети d-200 мм от ул.Веселовского до ул.Пушкина, 14 |
п. м. |
520 |
1623,9 |
|
|
11. |
Перекладка водопроводной сети d-100 мм по ул.Титова, 148 |
п. м. |
105 |
172,0 |
|
|
12. |
Перекладка водовода d-450 мм от артскважины N 21 до ВНС 2-го подъема ПВЗ |
п. м. |
5000 |
14300,0 |
|
2458,7 |
13. |
Произвести каротажные работы на эксплуатационных скважинах РВЗ, ПВЗ, п.Николаевка, п.Ялга |
шт. |
5 |
1560,0 |
|
|
14. |
Тампонаж скважин Саранского городского водозабора, водозабора СРК |
шт. |
5 |
3405,0 |
|
|
15. |
Стационарные наблюдения за уровнем подземных вод 5 раз в месяц по каждой наблюдательной скважине |
измер. |
1640 |
122,4 |
|
|
16. |
Отбор проб и производство хим. анализов из скважин |
-"- |
82 |
581,7 |
|
|
17. |
Ремонт наблюдательных скважин |
шт. |
8 |
36,0 |
|
|
18. |
Инспектирование наблюдательных скважин |
шт. |
30 |
13,0 |
|
|
19. |
Проектные работы - составление ПСД по бурению эксплуатационных скважин |
шт. |
5 |
1656,1 |
|
|
20. |
Проектные работы - составление ПСД на тампонаж вышедших из строя скважин |
шт. |
5 |
340,4 |
|
|
21. |
Инструментальная плановая и высотная привязка |
ед. |
15 |
95,9 |
|
|
22. |
Восстановление бездействующих скважин |
шт. |
5 |
649,8 |
|
|
23. |
Восстановление и ремонт ограждений ЗСО-1 эксплуатационных скважины |
шт. |
90 |
2924,1 |
|
|
|
Итого |
|
|
38452,7 |
2605,3 |
2458,7 |
|
Отдел главного энергетика: |
|
|
|
|
|
1. |
Построить 2-й независимый источник питания: |
|
|
|
|
|
|
- Водозабор п.Николаевка |
объект |
1 |
5000,0 |
|
|
|
Итого |
|
|
5000,0 |
|
|
|
Итого: |
|
|
43452,7 |
2605,3 |
2458,7 |
|
Водопроводные насосные станции: |
|
|
|
|
|
1. |
Реконструкция ВНС п.Луховка с резервуарами |
объект |
1 |
4500,0 |
|
4500,0 |
2. |
Замена запорной арматуры d-400 мм на ВНС N 4 |
шт. |
2 |
240,0 |
|
|
3. |
Замена запорной арматуры d-250 мм на ВНС N 4 |
шт. |
4 |
360,0 |
|
|
4. |
Замена запорной арматуры d-400 мм на ВНС N 1 |
шт. |
1 |
120,0 |
|
|
5. |
Замена насосного агрегата Д 630/90 на ВНС N 1 |
шт. |
2 |
1960,0 |
1960,0 |
|
6. |
Замена насосного агрегата Д 315/71 на ВНС N 3 |
шт. |
1 |
222,0 |
|
|
|
Итого: |
|
|
7402,0 |
1960,0 |
4500,0 |
|
Отдел главного энергетика: |
|
|
|
|
|
1. |
Установка электронных уровнемеров на ВНС |
шт. |
6 |
180,0 |
|
|
2. |
Установка датчиков давления на ВНС |
шт. |
4 |
60,0 |
|
|
3. |
Установка электрического привода на запорную арматуру на ВНС |
шт. |
35 |
1575,0 |
|
|
4. |
Установка контрольно-коммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл.счетчиков на ВНС |
шт. |
5 |
765,0 |
|
|
5. |
Восстановление линии электроснабжения артскважин NN 33,36 ВНС Октябрьского водозабора |
шт. |
1 |
4500,0 |
2727,2 |
|
6. |
Монтаж телемеханики артскважин NN 35,35,38 ВНС ОВЗ; NN 2, 4, 7, 7а, 20, 21, 22, 23, 24, 25 РВЗ |
шт. |
14 |
1680,0 |
|
947,0 |
7. |
Построить 2-й независимый источник питания: |
|
|
|
|
|
|
- ВНС N 23 с.Горяйновка |
объект |
1 |
2500,0 |
|
|
|
Итого |
|
|
11260,0 |
2727,2 |
947,0 |
|
Итого |
|
|
18662,0 |
4687,2 |
5447,0 |
|
Всего |
|
|
62114,7 |
7292,5 |
7905,7 |
План
мероприятий по реализации производственной программы в части систем
водоотведения на 2012 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Ед. изм. |
Кол-во |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
||
за счет себестоимости |
за счет прибыли |
|||||
всего |
в том числе за счет амортизации |
|||||
|
Канализационные сети: |
|
|
|
|
|
1. |
Перекладка канализационной сети d-150 мм по ул.Республиканская (приток N 2 коллектора N 2) |
п.м. |
360 |
1424,0 |
1234,7 |
|
2. |
Перекладка канализационного коллектора N 6 приток N 1 d-300 мм |
п.м. |
2560 |
6896,6 |
|
|
3. |
Перекладка канализационной сети d-200 мм по ул.Лесная |
п.м. |
424 |
882,8 |
|
|
4. |
Перекладка канализационной сети d-200 мм по ул.Титова (от ул.Кутузова до Никитинского оврага) |
п.м. |
1524 |
3172,9 |
|
1601,3 |
|
Итого: |
|
|
12376,3 |
1234,7 |
1601,3 |
|
Канализационные насосные станции: |
|
|
|
|
|
1. |
Заменить насос СД 2400/75 на КНС N 3 |
шт. |
1 |
750,0 |
|
|
2. |
Установить насосной агрегат У 900/90 на КНС N 4 |
шт. |
1 |
2100,0 |
1482,2 |
|
3. |
Заменить задвижки d-600 мм на КНС N 8 |
шт. |
2 |
240,0 |
|
|
4. |
Заменить задвижки d-350 мм на КНС N 9 |
шт. |
3 |
120,0 |
|
|
5. |
Заменить насос СД 450/45 на КНС N 1 |
шт. |
1 |
500,0 |
|
|
|
Итого: |
|
|
3710,0 |
1482,2 |
|
|
Отдел главного энергетика: |
|
|
|
|
|
1. |
Установка электронных уровнемеров на КНС |
шт. |
4 |
120,0 |
|
|
2. |
Установка датчиков давления на КНС |
шт. |
2 |
30,0 |
|
|
3. |
Установка электрического привода на запорную арматуру на КНС |
шт. |
23 |
1035,0 |
|
1035,0 |
4. |
Установка контрольно-коммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл. счетчиков на КНС |
шт. |
4 |
612,0 |
|
528,5 |
|
Итого |
|
|
1797,0 |
|
1563,5 |
|
Итого: |
|
|
17883,3 |
2716,9 |
3164,8 |
План
мероприятий по реализации производственной программы в части очистки
сточных вод на 2012 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Ед. изм. |
Кол-во |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
||
за счет себестоимости |
за счет прибыли |
|||||
всего |
в том числе за счет амортизации |
|||||
|
Очистные сооружения: |
|
|
|
|
|
1. |
Провести реконструкцию 4 каналов 3-го блока вторичных отстойников: - замена эрлифтной системы откачки активного ила в аэротенках на скребковых механизмах |
объект |
1 |
10000,0 |
1455,0 |
|
2. |
Частичная замена механических задвижек на задвижки с электроприводом |
шт. |
25 |
3000,0 |
3000,0 |
|
3. |
Очистка иловых карт |
шт. |
10 |
1500,0 |
|
|
4. |
Провести реконструкцию 2-ой очереди грабельного отделения: |
|
|
4000,0 |
|
1538,2 |
- замена шиберов |
шт. |
3 |
||||
- замена решеток |
шт. |
3 |
||||
|
Итого: |
|
|
18500,0 |
4455,0 |
1538,2 |
|
Всего по предприятию |
|
|
98498,0 |
14464,4 |
12608,7 |
Приложения
к производственной программе МП г.о. Саранск
"Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
на 2010-2012 годы
Пояснительная записка
к расчету по финансовому обеспечению производственной программы
МП г.о. Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
на 2010-2012 годы
Затраты на ГСМ для автотранспорта определены на основании усредненных норм расхода ГСМ, а именно:
N п/п |
Вид транспортной техники |
Вид топлива |
Норма расхода ГСМ на 1 км пробега, литр |
||||
1 |
грузовые автомашины и строительная техника |
бензин |
газ |
дизтопливо |
0,28 |
0,29 |
0,53 |
2 |
легковые автомашины |
бензин |
газ |
дизтопливо |
0,17 |
0,21 |
0,14 |
Средняя величина норматива расчетного пробега машин устанавливается на 1 км суммарной протяженности обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации в следующих размерах:
N п/п |
Вид транспортной техники |
Вид топлива |
Норматив расчетного пробега транспортной техники, км. пробега/км. сетей |
||||
1 |
грузовые автомашины и строительная техника |
бензин |
газ |
дизтопливо |
146,8 |
727,0 |
1063,2 |
2 |
легковые автомашины |
бензин |
газ |
дизтопливо |
15,9 |
237,3 |
77,6 |
Затраты на запчасти для автотранспорта, машин и механизмов определены в зависимости от первоначальной (восстановительной) балансовой стоимости этих машин и механизмов и установлены на регулируемый период 2010-2012 годы в размере (среднее значение) 10% от первоначальной (восстановительной) балансовой стоимости машин и механизмов.
Затраты на прочие материалы и изделия, предназначенные для текущего ремонта и эксплуатации систем коммунального водоснабжения и канализации (без учета материалов на нужды капитального ремонта), подразделены на три группы и определены на основании расчета на 2010 год в размере:
1,52 руб. на 1 м3 реализованной абонентам питьевой воды,
0,54 руб. на 1 м3 отведенных от абонента сточных вод;
10,5 % на 1 руб. первоначальной (восстановительной) стоимости основных фондов.
Затраты на материалы, необходимые на содержание и ремонт водозаборов, водопроводных насосных станций, водопроводных сетей города запланированы на 2010 год исходя из производственной программы 2009 года без учета роста цен. На 2011 год применен индекс-дефлятор к 2010 году в размере 105,4%. На 2012 год в связи с отсутствием дальнейшего прогноза индекс-дефлятор принят на уровне 2011 года.
Затраты на материалы, необходимые на содержание и ремонт канализационных сетей, канализационных насосных станций, коллекторов и очистных сооружений на регулируемый период 2010-2012 годы запланированы исходя из расходов производственной программы 2009 года без учета роста цен на 2010 год. На 2011 год индекс применен в размере 105,4% к расходам 2010 года, на 2012 год - в размере 105,4% исходя из затрат 2011 года.
По статье "Запасные части" затраты на 2010 год запланированы на уровне производственной программы 2009 года без учета роста цен. На 2011 год индекс-дефлятор составил 105,4% к затратам 2010 года, на 2012 год - в размере 105,4% к расходам 2011 года.
Затраты на природный газ определены исходя из условий заключенных договоров на 2009 г. с учетом роста цен на инфляцию:
2010 год |
2011 год |
2012 год |
126,0% |
124,2% |
124,2% |
Затраты на мероприятия по охране труда (приобретение спецодежды, спецобуви, индивидуальных защитных средств) установлены из расчета суммы, запланированной на реализацию производственной программы на 2009 год, и приведены ниже в таблице.
Затраты на мероприятия по охране труда
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма затрат, руб. |
||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||
1 |
Затраты в расчете на 1 работника, относящегося к категории "руководитель" |
689,0 |
726,2 |
765,4 |
2 |
Затраты в расчете на 1 работника, относящегося к категории "специалист" |
680,8 |
717,6 |
756,4 |
3 |
Затраты в расчете на 1 рабочего на водопроводных сетях |
3762,5 |
3965,7 |
4179,8 |
4 |
Затраты в расчете на 1 рабочего на канализационных сетях |
4839,5 |
5100,8 |
5376,2 |
5 |
Затраты в расчете на 1 рабочего на водопроводных сооружениях (водозаборах и насосных станциях); |
2605,6 |
2746,3 |
2894,6 |
6 |
Затраты в расчете на 1 рабочего на канализационных сооружениях (очистных сооружениях канализации и насосных станциях); |
2788,9 |
2939,5 |
3098,2 |
7 |
Затраты в расчете на 1 рабочего на остальных объектах. |
2924,0 |
3081,9 |
3248,3 |
Затраты на амортизацию определены в следующих размерах:
Затраты на амортизацию
тыс. руб.
N |
Наименование показателей |
Производственная программа 2009 г. |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
1. |
Подъем воды |
5630,1 |
5630,1 |
5630,1 |
5630,1 |
2. |
Транспортировка воды |
2701,9 |
2701,9 |
2701,9 |
2701,9 |
|
Итого по цеху водоснабжения |
8332,0 |
8332,0 |
8332,0 |
8332,0 |
3. |
Перекачка сточной жидкости |
1505,2 |
1505,2 |
1505,2 |
1505,2 |
4. |
Очистка сточной жидкости |
4514,4 |
4514,4 |
4514,4 |
4514,4 |
5. |
Транспортировка сточной жидкости |
1580,3 |
1580,3 |
1580,3 |
1580,3 |
|
Итого по цеху канализации |
7599,9 |
7599,9 |
7599,9 |
7599,9 |
6. |
Вспомогательное производство |
9509,4 |
9509,4 |
9509,4 |
9509,4 |
7. |
Общехозяйственные расходы |
953,6 |
953,6 |
953,6 |
953,6 |
|
Всего по предприятию |
26394,4 |
26394,4 |
26394,4 |
26394,4 |
Затраты труда
Затраты на оплату труда управленческого и вспомогательного персонала, включают в себя все виды выплат, предусмотренные законодательством. При расчете затрат по данной статье на 2010 год приняты данные производственной программы 2009 года, проиндексированные на 110,8% на услуги водоснабжения, на услуги водоотведения - 114,0%; в целом по предприятию заработная плата увеличилась на 12,5%. На 2011 год принят индекс-дефлятор в размере 13,2% к 2010 году, на 2012 год - индекс-дефлятор 13,2% к 2011 году.
Отчисления из фонда оплаты труда в 2010 году составляют 26,2%. В норму уплаты единого социального налога включены обязательные отчисления на страховые риски в размере 0,2%. Согласно ст.12 ФЗ от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" отчисления из фонда оплаты труда на 2011 г. и 2012 г. составят 34,2%.
Затраты на обучение и переподготовку персонала определены исходя из ожидаемых расходов 2009 года по трем категориям персонала (руководители, специалисты и рабочие) в процентах от фонда оплаты труда этих категорий и включают тарифную зарплату со всеми видами надбавок, компенсаций, премий:
0,95 % фонда оплаты труда руководителей;
0,52 % фонда оплаты труда специалистов;
0,18 % фонда оплаты труда рабочих.
Резерв на дополнительные затраты, которые могут возникнуть в регулируемом периоде в результате недостаточной точности прогноза, приняты в размере 8,0% от суммы всех расчетных затрат на оказание услуг по всем остальным статьям расходов.
Расходы на электроэнергию на 2010 год определены исходя из данных производственной программы 2009 года с учетом роста затрат на 112,0%. На 2011 год затраты проиндексированы на 118,5% (согласно социально-экономическому прогнозу до 2011 года) от затрат на электроэнергию на 2010 год. На 2012 год в связи с отсутствием дальнейшего прогноза индекс-дефлятор принят на уровне 2011 года в размере 118,5%.
Прогнозируемое потребление электроэнергии на ВНС II подъема
"Сурского водозабора" на 2010 год
На II подъема "Сурского водозабора" установлены следующие насосные агрегаты:
N п/п |
Наименование оборудования |
Мощность электропривода |
Кол-во, шт. |
1 |
Д-3200/33 |
315 кВт |
3 |
2 |
Д 6300/27 |
630 кВт |
2 |
Согласно режиму работы станции планируется в течение календарного года в круглосуточном режиме осуществлять эксплуатацию одного насосного агрегата мощностью 315 кВт.
Остальные насосы являются резервными и будут задействованы лишь в аварийном режиме.
Для собственных нужд предприятия установлены насосы подкачки воды типа КН-100/60 мощностью 30 кВт, которые также работают в круглосуточном режиме.
Для освещения территорий, занимаемых объектами водоснабжения и водоотведения (кроме коммуникационных сетей), согласно проектным данным используются лампы типа ДРЛ-250 Вт и ЛОН-220Вт (164 шт.). Режим искусственного освещения составляет в среднем 9 часов в сутки. При этом максимальная мощность составит 34,1 кВт.
Отопление помещений ВНС и проходной согласно проектным решениям осуществляется при помощи 30 воздушных электрообогревателей мощностью 2 кВт каждый. Эксплуатационный режим предусматривается круглосуточный с 15 октября по 15 апреля, т. е. в течение отопительного сезона (6 месяцев).
Мощность дополнительного оборудования (электротельфер, дренажный насос, пожарно-охранная сигнализация и т.д.) в расчете количества годовой электроэнергии не участвует ввиду их малой мощности и незначительной доли работы в течение суток (максимально 0,5 часа в сутки).
N п/п |
Наименование оборудования |
Мощность работы оборудования, кВт |
Количество часов работы оборудования |
Количество рабочих дней |
Расчетный объем потребления электроэнергии, кВт/час./год |
1 |
Д-3200/33 |
315 |
24 |
365 |
2 759 400 |
2 |
КМ 100/60 |
30 |
24 |
365 |
262 800 |
3 |
лампы ДРЛ, ЛОН |
34,1 |
9 |
365 |
112 018,5 |
4 |
Воздушные электрообогреватели |
60 |
24 |
180 |
259 200 |
|
Итого |
|
|
|
3 393 418,5 |
Затраты
по электроэнергии по объектам водоснабжения и водоотведения
N п/п |
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Тыс.квт |
Тыс. руб. |
Тыс.квт |
Тыс. руб. |
Тыс.квт |
Тыс. руб. |
||
1 |
Подъем воды |
41568,2 |
130645,31 |
41568,2 |
154814,69 |
41568,2 |
183455,41 |
2 |
Транспортировка воды |
21246,0 |
28851,98 |
21246,0 |
34189,6 |
21246,0 |
40514,68 |
3 |
Пропуск сточных вод |
4066,0 |
21278,32 |
4066,0 |
25214,81 |
4065,9 |
29879,55 |
4 |
Очистка сточных вод |
9172,6 |
18696,61 |
9172,6 |
19042,5 |
9172,6 |
22565,36 |
5 |
Транспортировка сточных вод |
9032,1 |
19096,9 |
9032,1 |
22629,82 |
9032,1 |
26816,34 |
6 |
Административное здание |
37,6 |
118,50 |
37,6 |
140,41 |
37,6 |
166,40 |
7 |
Производственная база |
497,0 |
981,35 |
497,0 |
1162,9 |
497,0 |
1378,03 |
|
Итого |
85619,5 |
219668,97 |
85619,5 |
257194,73 |
85619,4 |
304775,77 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 24 марта 2010 г. N 607 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 10 ноября 2009 года N 2611"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Вечерний Саранск" от 31 марта 2010 г. N 13
Настоящее постановление фактически прекратило действие
Постановлением Администрации городского округа Саранск от 13 сентября 2011 г. N 2495 постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 10 ноября 2009 года N 2611 признано утратившим силу