В соответствии с пунктом 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пунктом 3 постановления Правительства Республики Мордовия от 31.03.2014 N 117 "Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия", постановлением Администрации городского округа Саранск от 15.10.2014 г. N 2744 "Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд", статьей 72 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Уставом городского округа Саранск, Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Определить Департамент финансов Администрации городского округа Саранск органом, осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Саранск за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении получателей средств бюджета городского округа Саранск, исполняющих бюджетные полномочия.
2. Утвердить прилагаемый Регламент проведения внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Директора Департамента финансов Администрации городского округа Саранск Тюркина С.А.
Глава Администрации городского округа Саранск |
П.Н. Тултаев |
Регламент
проведения внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
(утв. постановлением Администрации городского округа Саранск от 17 июня 2015 г. N 1780)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент проведения внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее - Регламент) устанавливает правила осуществления Департаментом финансов Администрации городского округа Саранск (далее - Департамент) внутреннего финансового контроля за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Саранск в отношении получателей средств бюджета городского округа Саранск, исполняющих бюджетные полномочия.
1.2. Регламент разработан в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.
1.3. Предметом внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок является соблюдение получателями средств бюджета городского округа Саранск требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
1.4. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля Департамент осуществляет проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в соответствии со ст. 99 п. 8 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, а именно:
а) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок (вступает в силу с января 2017 г.);
б) соблюдения правил нормирования в сфере закупок (вступает в силу с января 2016 г.);
в) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
г) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
д) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
ж) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
з) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;
и) заключение и оплата муниципального контракта (гражданско-правового договора) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах лимитов бюджетных обязательств.
1.5. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется путем проведения Департаментом плановых и внеплановых проверок получателей средств бюджета городского округа Саранск, исполняющих бюджетные полномочия.
1.6. Проведение плановой или внеплановой проверки осуществляется на основании приказа, удостоверения о проведении проверки, подписанного Директором Департамента.
1.7. Приказ, удостоверение о проведении проверки должно содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество и должность должностных лиц (членов комиссии), осуществляющих проверку;
б) предмет проверки, период времени, за который проверяется деятельность муниципального учреждения;
в) наименование учреждения;
г) цель и основание проведения проверки (при проведении внеплановой проверки обосновывается ее проведение с указанием информации о предполагаемом нарушении);
д) дату начала и дату окончания проведения проверки (продолжительность проверки не может быть более 15 календарных дней).
1.8. Департамент уведомляет муниципальное учреждение о проведении проверки не позднее 3 рабочих дней до даты начала проверки.
2. Проведение плановых проверок
2.1. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, утверждаемого постановлением Администрации городского округа Саранск на очередной календарный год не позднее 15 декабря текущего года. В отношении каждого муниципального учреждения плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в год.
2.2. Проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг проводятся в соответствии с Программой проверок, утвержденной Директором Департамента.
2.3. План проверок должен быть размещен не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения на официальном сайте Администрации городского округа Саранск.
2.4. Результаты проверки оформляются актом (далее - акт проверки) в сроки, установленные приказом о проведении проверки.
2.5. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
1) Вводная часть акта должна содержать:
а) наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляющего финансовый контроль в сфере закупок;
б) дату и номер приказа о проведении проверки;
в) основание, цель и сроки осуществления плановой проверки;
г) период проведения проверки;
д) фамилии, имена, отчества, наименования должностей должностных лиц (членов комиссии), проводивших проверку;
ж) наименование, адрес местонахождения учреждения, в отношении закупок которого принято решение о проведении проверки.
2) В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
а) обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы;
б) нормы законодательства, которыми руководствовались должностные лица (члены комиссии) при принятии решения;
в) сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, оценка этих нарушений.
3) Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
а) выводы должностных лиц (членов комиссии) о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействия) которых проверяются, нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд со ссылками на конкретные нормы законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нарушение которых было установлено в результате проведения проверки;
б) выводы должностных лиц (членов комиссии) о необходимости привлечения лиц к дисциплинарной ответственности, о целесообразности передачи вопросов о возбуждении дела об административном правонарушении, применении других мер по устранению нарушений, в том числе об обращении с иском в суд, передаче материалов в правоохранительные органы и т. д.;
в) мероприятия по устранению выявленных нарушений, которые должны содержать указание на установленные должностными лицами (членами комиссии) нарушения, способы и сроки устранения указанных нарушений.
2.6. Акт проверки подписывается должностными лицами (членами комиссии), проводившими проверку и должностными лицами проверяемого учреждения.
2.7. Копия акта проверки направляется лицам, в отношении которых проведена проверка, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания.
2.8. Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение десяти рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе представить письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.
2.9. При выявлении в результате проверки в сфере закупок для муниципальных нужд признаков нарушений законодательства, которые могут повлечь за собой уголовную и/или административную ответственность, акт проверки направляется Главе Администрации городского округа Саранск для принятия решения о передаче его на рассмотрение в государственный орган, уполномоченный рассматривать дело об административном правонарушении, либо в правоохранительные органы.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
3.0. Материалы проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд хранятся не менее чем три года.
3. Проведение внеплановых проверок
3.1. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
а) поступление в Департамент информации о нарушении муниципальным учреждением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
б) не устранение учреждением нарушений, выявленных в ходе ранее проведенной проверки и указанных в плане устранения выявленных нарушений акта проверки;
в) по поручению руководства Администрации городского округа Саранск.
3.2. При проведении внеплановой проверки орган контроля Департамента руководствуется в своей деятельности пунктами 2.1 - 2.9 настоящего Регламента.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации городского округа Саранск от 17 июня 2015 г. N 1780 "Об утверждении Регламента проведения Департаментом финансов Администрации городского округа Саранск контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Текст постановления опубликован в газете "Вечерний Саранск" от 7 октября 2015 г. N 40
Постановлением Администрации городского округа Саранск от 25 сентября 2023 г. N 1302 настоящий документ признан утратившим силу с 5 октября 2023 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации городского округа Саранск от 30 мая 2019 г. N 1019
Изменения вступают в силу с 30 мая 2019 г. и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
Постановление Администрации городского округа Саранск от 28 ноября 2018 г. N 2753
Изменения вступают в силу с 12 декабря 2018 г.
Постановление Администрации городского округа Саранск от 7 сентября 2018 г. N 2086
Изменения вступают в силу с 19 сентября 2018 г.
Постановление Администрации городского округа Саранск от 5 декабря 2016 г. N 3374
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации городского округа Саранск от 7 октября 2015 г. N 2875
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления