Постановление Министерства финансов Астраханской области
от 5 июня 2009 г. N 20-п
"Об утверждении порядка составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период"
Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 4 июня 2010 г. N 23-п настоящее постановление признано утратившим силу
В целях повышения качества и обоснованности планирования бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджета Астраханской области министерство финансов Астраханской области постановляет:
1. Утвердить порядок составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок).
2. Главным распорядителям бюджетных средств руководствоваться настоящим Порядком при подготовке бюджетных заявок для планирования бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.
3. Отделу нормативно-правового обеспечения (Рязанова Е.Н.) направить настоящее постановление:
3.1. В двухдневный срок со дня принятия в агентство по печати и информационным коммуникациям Астраханской области (Зайцева М.А.) для официального опубликования.
3.2. В семидневный срок со дня принятия в информационные агентства "Гарант" и "КонсультантПлюс" для включения в электронную базу данных.
4. Признать утратившим силу постановление министерства финансов Астраханской области от 14.03.2008 N 13-П "Об утверждении порядка составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями областного бюджета при планировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра финансов Астраханской области О.В. Козурову.
Заместитель председателя Правительства |
С.К. Миронов |
Порядок
составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период
(утв. постановлением министерства финансов Астраханской области от 5 июня 2009 г. N 20-п)
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период (далее - порядок) разработан в целях подготовки обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов".
1.2. Обоснования бюджетных ассигнований являются составной частью справочных материалов к проекту Закона о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.
Формирование обоснований бюджетных ассигнований осуществляется в программном комплексе "Бюджет КС".
Предварительные обоснования бюджетных ассигнований представляются главными распорядителями бюджетных средств в министерство финансов Астраханской области в составе бюджетной заявки в сроки, установленные графиком разработки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
После рассмотрения и согласования с министерством финансов Астраханской области распределения бюджетных ассигнований по показателям классификации расходов обоснования уточняются главными распорядителями бюджетных средств.
Главный распорядитель бюджетных средств несет ответственность за соответствие уточненных обоснований бюджетных ассигнований показателям бюджетной классификации расходов, включенных в проект бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период, а также за достоверность и объективность содержащейся в них иной информации.
Министерство финансов Астраханской области осуществляет методическое руководство по формированию обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств.
1.3. Обоснование бюджетных ассигнований (далее - обоснование) - включает следующие разделы:
I. Сводная заявка на бюджетные ассигнования бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период по показателям классификации расходов бюджета, в том числе и по муниципальным образованиям Астраханской области, включающая форму N 1 "Заявка главных распорядителей средств бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период" (приложение 1 к настоящему порядку);
II. Расчет фонда оплаты труда бюджетных учреждений и областных структурных подразделений органов государственной власти Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период, включающий следующий формы:
- N 2.1 "Распределение численности и оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС" (приложение 2 к настоящему порядку);
- N 2.2 "Расчет фонда оплаты труда по утвержденному штатному расписанию центрального аппарата главного распорядителя средств бюджета Астраханской области" (приложение 3 к настоящему порядку);
- N 2.3 "Расчет фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений, для которых установлена иная система оплаты труда" (приложение 4 к настоящему порядку);
- N 2.4 "Расчет фонда оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных гражданских служащих и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти" (приложение 5 к настоящему порядку);
- N 2.5 "Расчет фонда оплаты труда работников УВД Астраханской области" (приложение 6 к настоящему порядку).
III. Заявка на финансирование областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, включающая следующие формы:
- N 3.1 "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства бюджета Астраханской области)" (приложение 7 к настоящему порядку);
- N 3.2 "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства федерального бюджета)" (приложение 8 к настоящему порядку);
- N 3.3 "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")" (приложение 9 к настоящему порядку).
IV. Заявка на финансирование долгосрочных целевых программ бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период, включающая следующие формы:
- N 4.1 "Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (средства бюджета Астраханской области)" (приложение 10 к настоящему порядку);
- N 4.2 "Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (средства федерального бюджета)" (приложение 11 к настоящему порядку).
V. Расчет социально значимых расходных обязательств, за исключением межбюджетных трансфертов и расходов на оплату труда на очередной финансовый год и на плановый период, включающий следующие формы:
- N 5.1 "Расчет расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения" (приложение 12 к настоящему порядку);
- N 5.2 "Расчет суммы пособия гражданам, имеющим детей" (приложение 13 к настоящему порядку);
- N 5.3 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов на предоставление пособия гражданам, имеющим детей" (приложение 14 к настоящему порядку);
- N 5.4 "Расчет денежных выплат опекуну (попечителю), приемным и усыновленным родителям на содержание ребенка" (приложение 15 к настоящему порядку);
- N 5.5 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка по предоставлению денежных выплат опекуну (попечителю), приемным и усыновленным родителям на содержание ребенка" (приложение 16 к настоящему порядку);
- N 5.6 "Расчет пособия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (приложение 17 к настоящему порядку);
- N 5.7 "Расчет денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам" (приложение 18 к настоящему порядку);
- N 5.8 "Расчет стипендий учащимся и студентам начального, среднего и высшего профессионального обучения" (приложение 19 к настоящему порядку);
- N 5.9 "Расчет годового стипендиального фонда Губернаторских стипендий" (приложение 20 к настоящему порядку);
- N 5.10 "Расчет расходов на проведение мероприятий по летней оздоровительной кампании" (приложение 21 к настоящему порядку);
- N 5.11 "Расчет расходов на доплату к пенсиям госслужащих" (региональные доплаты к пенсиям) (приложение 22 к настоящему порядку);
- N 5.12 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при перечислении доплат к пенсии госслужащих" (приложение 23 к настоящему порядку);
- N 5.13 "Расчет расходов на ритуальные пособия" (приложение 24 к настоящему порядку);
- N 5.14 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при перечислении ритуальных пособий" (приложение 25 к настоящему порядку);
- N 5.15 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки на зубо- слухопротезирование" (приложение 26 к настоящему порядку);
- N 5.16 "Расчет расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан" (приложение 27 к настоящему порядку);
- N 5.17 "Расчет расходов на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3 лет" (приложение 28 к настоящему порядку);
- N 5.18 "Расчет расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи" (приложение 29 к настоящему порядку);
- N 5.19 "Расчет расходов на социальное обеспечение населения (протезирование)" (приложение 30 к настоящему порядку);
- N 5.20 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг" (приложение 31 к настоящему порядку);
- N 5.21 "Расчет расходов на возмещение банковских и почтовых расходов при предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг" (приложение 32 к настоящему порядку);
- N 5.22 "Расчет расходов на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" (приложение 33 к настоящему порядку);
- N 5.23 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при предоставлении гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" (приложение 34 к настоящему порядку);
- N 5.24 "Расчет расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Астраханской области для отдельных категорий граждан" (приложение 35 к настоящему порядку);
- N 5.25 "Расчет расходов за услуги банка по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории Астраханской области для отдельных категорий граждан" (приложение 36 к настоящему порядку);
- N 5.26 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части единовременных денежных выплат на оплату связи, радио, проезда на транспорте" (приложение 37 к настоящему порядку);
- N 5.27 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части единовременных денежных выплат на оплату связи, радио, проезда на транспорте" (приложение 38 к настоящему порядку);
- N 5.28 "Расчет расходов на выплаты донорам" (приложение 39 к настоящему порядку);
- N 5.29 "Расчет расходов на питание" (приложение 40 к настоящему порядку);
- N 5.30 "Расчет расходов на питание в отрасли "Здравоохранение" (приложение 41 к настоящему порядку);
- N 5.31 "Расчет расходов на питание в отрасли "Социальная сфера" (приложение 42 к настоящему порядку);
- N 5.32 "Расчет расходов на медикаменты" (приложение 43 к настоящему порядку);
- N 5.33 "Расчет расходов на приобретение дорогостоящих медикаментов" (приложение 44 к настоящему порядку);
- N 5.34 "Расчет расходов на медикаменты в отрасли "Здравоохранение" (приложение 45 к настоящему порядку);
- N 5.35 "Расчет расходов на медикаменты в отрасли "Социальная сфера" (приложение 46 к настоящему порядку);
- N 5.36 "Расчет расходов по передаче полномочий по оказанию специализированной медицинской (туберкулезной, наркологической) помощи (приложение 47 к настоящему порядку);
- N 5.37 "Расчет расходов на лекарственные средства для животных" (приложение 48 к настоящему порядку);
- N 5.38 "Расчет расходов на предоставление денежных компенсаций на эксплуатационные и транспортные расходы инвалидам (почтовые расходы)" (приложение 49 к настоящему порядку);
- N 5.39 "Расчет расходов на предоставление денежных компенсаций на эксплуатационные и транспортные расходы инвалидам (почтовые расходы)" (приложение 50 к настоящему порядку);
- N 5.40 "Расчет расходов на газификацию" (приложение 51 к настоящему порядку);
- N 5.41 "Расчет расходов на приобретение печного топлива" (приложение 52 к настоящему порядку);
- N 5.42 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка и принятых в добровольные народные дружины" (приложение 53 к настоящему порядку);
- N 5.43 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление мер социальной поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка и принятых в добровольные народные дружины" (приложение 54 к настоящему порядку);
- N 5.44 "Расчет расходов на предоставление пособий членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)" (приложение 55 к настоящему порядку);
- N 5.45 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление пособий членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)" (приложение 56 к настоящему порядку);
- N 5.46 "Расчет расходов на перевозку несовершеннолетних" (приложение 57 к настоящему порядку);
- N 5.47 "Расчет расходов на оказание социальной помощи населению" (приложение 58 к настоящему порядку).
VI. Планируемые результаты исполнения расходных обязательств, включающие форму N 6 "Планируемые результаты исполнения расходных обязательств главными распорядителями средств бюджета Астраханской области" (приложение 59 к настоящему порядку);
VII. Планируемые результаты реализации текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области, включающие форму N 7 "Планируемые результаты осуществления текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области" (приложение 60 к настоящему порядку);
VIII. Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы, включающие форму N 8 "Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы" (приложение 61 к настоящему порядку).
1.4. На основании уточненных форм N 1, N 3.1, N 3.2, N 3.3, N 4.1 и N 4.2 министерство финансов Астраханской области формирует форму N 9 "Обоснования бюджетных проектировок главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период" (приложение N 62 к настоящему порядку), которые направляются для рассмотрения в Государственную Думу Астраханской области в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.
2. Порядок
заполнения главными распорядителями средств бюджета Астраханской области форм для обоснования бюджетных ассигнований
2.1. Форма N 1 "Заявки главных распорядителей средств бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период" (далее форма N 1):
- служит для представления сведений об объеме бюджетных ассигнований, проектируемых главным распорядителем бюджета Астраханской области на этапе бюджетной заявки, и объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период;
- заполняется главным распорядителем бюджетных средств без учета расходов на реализацию долгосрочных целевых программ и расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, но с учетом предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- заполняется отдельно на очередной финансовый год и каждый год планового периода.
Форма N 1, N 5.1 - 5.37 заполняется пользователем в ручном режиме только по расходам, не содержащимся в формах N 3.1 - N 3.3, N 4.1, N 4.2.
Данные, содержащиеся в формах N 3.1 - N 3.3, N 4.1, N 4.2 загружаются автоматически.
Форма N 1 в части расходов, не указанных в пункте 2.3. настоящего порядка, заполняется следующим образом:
а) в заголовке формы указываются полное наименование и код главного распорядителя бюджетных средств;
б) в столбцах 1 - 6 указываются код бюджетной классификации расходов;
в) в столбцах 7 - 9 приводятся предлагаемые главным распорядителем бюджета Астраханской области объемы бюджетных ассигнований для включения в проект бюджета Астраханской области;
г) в столбцах 10 - 12 приводится объем бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств, включенных в проект бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
г) в столбцах 13 и 14 главным распорядителем бюджетных средств приводятся обоснования, поясняющие факторы изменений значений столбцов 7 - 9 и столбцов 10 - 12 по сравнению с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году и содержащие:
- причину корректировки объема бюджетных ассигнований, заявленных главным распорядителем бюджетных средств и предусмотренных в проекте бюджета Астраханской области (изменение условий оплаты труда работников бюджетной сферы, изменение численности работников бюджетной сферы, изменение численности лиц, получающих трансферты, изменение размера трансфертов на 1 получателя и пр.)
- ссылка на нормативный правовой акт (по возможности);
- расчет величины изменения в объеме расходов (укрупнено).
2.2. Форма N 2.1 "Распределение численности и оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС" (далее форма N 2.1) предназначена для обоснования расходов на оплату труда работников, оплачиваемых по Единой тарифной сетке (ЕТС).
Форма N 2.1 заполняется с учетом расходов на заработную плату и начисления, осуществляемых за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Данная форма формируется в разрезе разделов расходов бюджетной классификации и подведомственных главному распорядителю бюджетных средств учреждений отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.
2.3 Форма N 2.2 "Расчет фонда оплаты труда по утвержденному штатному расписанию центрального аппарата главного распорядителя средств бюджета Астраханской области" (далее форма N 2.2) предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Астраханской области.
Форма 2.2 формируется отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.
2.4. Форма N 2.3 "Расчет фонда оплаты труда работников, для которых установлена иная система оплаты труда" предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда работников, для которых Правительством Астраханской области установлена иная система оплаты труда.
2.5 Форма N 2.4 "Расчет фонда оплаты труда работников исполнительных органов государственной власти, не относящихся к категории государственных гражданских служащих и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти" предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных гражданских служащих и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области, оплата труда которых установлена постановлением Губернатора Астраханской области от 04.03.2005 N 143.
2.6 Форма N 2.5 "Расчет фонда оплаты труда работников УВД Астраханской области" предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда работников УВД Астраханской области, формирование фонда оплаты труда которых осуществляется в соответствии с приказами МВД РФ от 30.09.1999 N 750 "Об утверждении Положения о денежном довольствии сотрудников органов внутренних дел", от 03.09.2003 N 701 "О мерах по усилению социальной защиты участковых уполномоченных милиции" и от 13.03.2003 N 155 "О дополнительных выплатах сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 18.02.2005 N 177 "О ежемесячном денежном поощрении отдельных категорий военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания", распоряжением Правительства Астраханской области от 26.02.2009 N 33-Пр "О дополнительных мерах по усилению социальной защиты сотрудников патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности УВД по Астраханской области".
2.7. Формы N 3.1 "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства бюджета Астраханской области)", N 3.2 "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства федерального бюджета)" и N 3.3 "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - формы по планированию ОАИП) подготавливаются министерством экономического развития Астраханской области в качестве обоснования расходов на реализацию областной адресной инвестиционной программы.
Формы по планированию ОАИП используются для представления данных о планируемых объемах расходов бюджета Астраханской области, возникающих в связи с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенных в областную адресную инвестиционную программу, и учете данных сведений при составлении проекта бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.
Формы по планированию ОАИП заполняются следующим образом:
а) в столбце 2 указывается код объекта областной адресной инвестиционной программы, который формируется министерством экономического развития Астраханской области. Код должен быть одинаковым для объектов с одинаковым наименованием, указанным в столбце 3, но имеющих различные источники финансирования и содержащиеся в связи с этим в формах 3.1, 3.2, 3.3.
Код присваивается только объектам, объем бюджетных ассигнований которых указан в столбцах 13 - 15;
б) в столбце 3 указывается наименование объекта, включаемого в областную адресную инвестиционную программу;
в) в столбцах 4 - 9 указывается код бюджетной классификации, по которому отражаются расходы по указанному объекту областной адресной инвестиционной программы. Столбцы 4 - 9 заполняются только по объектам, объем бюджетных ассигнований которых указанных в столбцах 13 - 15;
г) в столбцах 10 - 12 указывается предлагаемый (заявляемый) министерством экономического развития Астраханской области объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предлагаемый для включения в областную адресную инвестиционную программу;
д) в столбцах 13 - 15 указывается объем бюджетных ассигнований, включаемых в проект бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период;
е) в столбце 16 указывается обоснование включения объекта в областную адресную инвестиционную программу (высокая социальная значимость, ранее понесенные затраты на реализацию проекта), сметная стоимость объекта, срок ввода в действие объекта)
2.8. Форма N 4.1 "Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (средства бюджета Астраханской области)" и N 4.2 "Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (средства федерального бюджета)" (далее - формы по планированию ДЦП) подготавливаются министерством экономического развития Астраханской области в качестве обоснования расходов на реализацию долгосрочных целевых программ и включают только текущие расходы на их реализацию.
Формы N 4.1 и N 4.2 формируются следующим образом:
а) в столбце 2 указывается наименование долгосрочной целевой программы;
б) в столбцах 3 - 8 указывается код расходов бюджетной классификации, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы;
в) в столбцах 9 - 11 указываются объемы бюджетных ассигнований, предлагаемые министерством экономического развития Астраханской области для включения в проект бюджета Астраханской области в качестве бюджетной заявки (без учета бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства);
г) в столбцах 12 - 14 приводится объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ в соответствии с доведенным министерством финансов Астраханской области предельным объемом расходов на реализацию долгосрочных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период (без учета бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства).
2.9. Форма N 5.1 - N 5.46 по расчету социально значимых расходных обязательств (далее - формы по расчету социально значимых расходных обязательств) подготавливаются главными распорядителями бюджетных средств в целях обеспечения прозрачности и обоснованности расчетов при формировании бюджетных ассигнований, направленных на исполнение социально значимых расходных обязательств.
Формы по расчету социально-значимых расходов включают расходные обязательства, установленные распоряжением министерства финансов Астраханской области от 19.02.2007 N 14-р "Об утверждении порядка финансирования социально значимых расходов за счет средств областного бюджета" за исключением расходов на оплату труда работникам бюджетной сферы, а также связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Астраханской области.
Формы по расчету социально значимых расходов заполняются отдельно для каждого бюджетного ассигнования по полной (с учетом детализированных КОСГУ) бюджетной классификации расходов.
Расчет осуществляется исходя из численности потребителей соответствующих государственных услуг, нормативов финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств и других показателей, влияющих на объем бюджетных ассигнований.
2.10. Форма N 6 "Планируемые результаты исполнения расходных обязательств главными распорядителями бюджетных средств" содержит количественную или качественную характеристику результатов использования бюджетных ассигнований по каждому виду расходов в соответствии с бюджетной заявкой и уточненными по результатам согласования объемами бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств.
В форму N 6 не включаются расходы, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, а также расходы на реализацию ведомственных целевых программ.
Форма N 6 заполняется следующим образом:
а) в заголовке формы указываются полное наименование и код главного распорядителя средств бюджета Астраханской области;
б) в столбце 2 в соответствующих строках приводится наименование расходного обязательства;
в) в столбцах 3 - 6 приводятся данные о классификации расходных обязательств (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов);
г) в столбце 7 указывается последовательно:
- стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых влияют предусмотренные бюджетные ассигнования. Формулировки стратегических целей и тактических задач должны по возможности соответствовать целям и задачам, указанным в распоряжении Правительства Астраханской области от 16.07.2008 N 316-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения на 2008 год и на период с 2009 до 2011 года";
- показатели непосредственного и конечного результатов использования бюджетных ассигнований.
д) в столбце 8 указываются единицы измерения соответствующих показателей;
ж) В столбцах 9 - 13 в строках, соответствующих видов расходов, приводятся данные (в тысячах рублях, с одним знаком после запятой, с выделением разрядов) о расходах за отчетный год, утвержденном объеме ассигнований на текущий год и планируемых объемах расходов на очередной финансовый год и плановый период. В строках, соответствующих наименованиям показателей непосредственных и конечных результатов использования бюджетных ассигнований, приводятся фактические значения результатов за отчетный год, ожидаемые значения результатов в текущем году, а также планируемые значения результатов на очередной финансовый год и плановый период.
В случае отсутствия количественно измеримого показателя непосредственного и конечного результата использования бюджетного ассигнования, в соответствующих строках приводится качественное описание фактической ситуации в отчетном году, ожидаемого результата в текущем году и планируемого результата на очередной финансовый год и плановый период.
В случаях, если несколько видов расходов классификации вносят вклад в достижение одинаковых показателей конечных и непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований, главный распорядитель бюджетных средств указывает в примечании (столбец 15) "с учетом расходов ________" (приводится раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов).
з) в столбце 14 указывается целевое значение показателей непосредственного и конечного результата.
Под непосредственным результатом использования бюджетного ассигнования понимается объем и качество бюджетных услуг, оказанных главным распорядителем и подведомственными ему распорядителями и получателями средств бюджета Астраханской области, внешним потребителям (юридическим и физическим лицам, органам государственной власти: объем или количество выполненных государственных функций, проведенных мероприятий (например, число проверок, количество выданных лицензий, количество получателей социальных выплат и т.д.).
Непосредственным результатом использования бюджетного ассигнования является результат, напрямую зависящий от деятельности главного распорядителя средств бюджетных средств и объема бюджетных средств, направляемых на эту деятельность.
Рекомендуется применять следующие показатели непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований:
Для видов расходов, по которым осуществляются трансферты населению, в качестве показателя непосредственных результатов может быть использован показатель "число получателей трансфертов".
Для видов расходов, связанных с финансированием органов государственной власти в качестве показателя непосредственных результатов может быть использован показатель "количество проверок" или иные показатели по видам деятельности.
Для видов расходов, связанных с субсидированием процентных ставок, - показатель "количество обращений за субсидиями", "размер субсидий".
Для расходов, связанных с содержанием бюджетных учреждений в качестве показателей непосредственных результатов могут быть использованы показатели, характеризующие процесс оказания услуг (пропускная способность, число мест, коек, число учащихся, пациентов).
Не следует использовать такие показатели как "средний объем бюджетных средств, выделяемых на содержание одного учреждения или работника".
Под конечным результатом использования бюджетного ассигнования понимается степень удовлетворения потребностей внешних потребителей за счет оказания им главным распорядителем и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств бюджетных услуг.
Под внешними потребителями услуг понимаются физические и юридические лица, их группы, а также органы государственной власти (местного самоуправления), за исключением самого главного распорядителя подведомственных ему органов и учреждений.
Например, для услуг в сфере образования показателем конечного эффекта может являться уровень успеваемости учащихся, в сфере здравоохранения - уровень заболеваемости и т.д.
Показатели конечного результата должны по возможности иметь не абсолютное (количественное), а относительное выражение.
При заполнении формы N 6 используются данные оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг, проведенной главными распорядителями средств бюджета Астраханской области.
2.11. Форма N 7 "Планируемые результаты осуществления текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области" (далее - форма N 7) содержит количественную или качественную характеристику результатов использования бюджетных ассигнований на финансирование текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области.
Форма N 7 заполняется министерством экономического развития Астраханской области на основании данных, представленных главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 11 настоящего порядка.
Стратегические цели, тактические задачи, показатели конечного и непосредственного результата указанные в графе 7 формы N 7, формируются в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Астраханской области от 22.06.2007 N 227-П "О порядке разработки и реализации комплексных и отраслевых целевых программ на территории Астраханской области".
Основой для формирования показателей конечного и непосредственного результатов долгосрочных целевых программ является постановление Правительства Астраханской области от 15.07.2008 N 361а-П "О показателях непосредственного и конечного результатов комплексных и отраслевых целевых программ, включая показатели общественной и экономической эффективности".
2.12. Форма N 8 "Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы" (далее - форма N 8) содержит оценку бюджетной и социальной эффективности объектов, планируемых к включению в областную адресную инвестиционную программу.
Форма N 8 подготавливается министерством экономического развития Астраханской области.
Оценка бюджетной и социальной эффективности осуществляется в соответствии с постановлением Министерства экономического развития Астраханской области от 30.06.2008 N 08-п "О порядке реализации инвестиционных проектов в рамках областной адресной инвестиционной программы.
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 1
к Порядку
Форма N 1 "Заявка главных распорядителей средств бюджета
Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период"
___________________________________________________________________________________________________
ГРБС (код и наименование)
(тыс. руб.)
код бюджетной классификации расходов | Заявлено для включения в проект бюджета Астраханской области на ______ год |
Проект бюджета Астраханской области на ______ год |
Обоснования | ||||||||||
ГРБС | раздел, подраз- дел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Детали- зиро- ванный КОСГУ |
Всего | в том числе | Всего | в том числе | По действующим расходным обязательствам |
по принимаемым расходным обязательствам |
||
действующие расходные обязательства |
принимаемые расходные обязательства |
действующие расходные обязательства |
принимаемые расходные обязательства |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ИТОГО |
___________________________________
___________________________________
Руководитель Начальник ФЭО
----------------------------------- ----------------------------
ФИО (подпись) ФИО (подпись)
Исполнитель ФИО (подпись) (телефон)
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 2
к Порядку
Форма N 2.1 "Распределение численности и оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС
Орган исполнительной
(муниципальной) власти -------------------------------------------------------------\
Раздел | |
-------------------------------------------------------------/
код
Показатели | Код бюдже- топо- луча- теля (БП__) |
Код раз- дела |
________ год | ||||||||||
Числен- ность работ- ников, чел |
Ставка по разряду ЕТС (руб.) |
Среднемесячный фонд заработной заработной платы работников (без начислений) - всего тыс. руб. |
том числе: (в тыс. руб.) | материа- льная помощь, в тыс. рублей |
Расходы на оплату труда - всего на 12 мес. (бюджет), тыс. руб. |
Оплата за счет предпри- ниматель- ской дея- тельности всего на год, тыс. руб. |
Справочно расходы на год по фиксиро- ванным надбав- кам, тыс. руб. |
||||||
оплата по та- рифным ставкам |
доплаты, надбавки и повышения, носящие обяза- тельный характер |
доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии |
доп- лата до МРОТ (4330 руб.) |
||||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 = 4 + 5 + 6 + 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 3 * 12 + 8 | 10 | 11 |
I. Всего | |||||||||||||
по разрядам: | |||||||||||||
- 1 разряд | 1379 | ||||||||||||
- 2 разряд | 1434 | ||||||||||||
- 3 разряд | 1503 | ||||||||||||
- 4 разряд | 1637 | ||||||||||||
- 5 разряд | 1818 | ||||||||||||
- 6 разряд | 2009 | ||||||||||||
- 7 разряд | 2213 | ||||||||||||
- 8 разряд | 2431 | ||||||||||||
- 9 разряд | 2671 | ||||||||||||
- 10 разряд | 2936 | ||||||||||||
- 11 разряд | 3225 | ||||||||||||
- 12 разряд | 3478 | ||||||||||||
- 13 разряд | 3755 | ||||||||||||
- 14 разряд | 4045 | ||||||||||||
- 15 разряд | 4356 | ||||||||||||
- 16 разряд | 4694 | ||||||||||||
- 17 разряд | 5054 | ||||||||||||
- 18 разряд | 6206 | ||||||||||||
начисления на заработную плату |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
ВСЕГО с начислениями |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Руководитель ___________________________ Начальник ФЭО _____________________
ФИО (подпись) ФИО (подпись)
Исполнитель --------------------------- --------------------------
ФИО (подпись) (телефон)
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 3
к Порядку
Форма N 2.2 "Расчет фонда оплаты труда по утвержденному штатному расписанию центрального аппарата
главного распорядителя средств бюджета Астраханской области"
____________________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета Астраханской области)
на _____ год
п/п | Наименование должностей |
Количество штатных единиц |
Должностной оклад |
Оклад за классный чин |
Оклад денежного содержания |
Надбавка за выслугу лет |
Надбавка за особые условия госуд. службы |
Ежемесячное денежное поощрение |
Надбавка за работу с сек- ретными доку- ментами |
Итого з/п за месяц |
||||
% | Сумма | % | Сумма | коэф | Сумма | % | Сумма | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ИТОГО | ||||||||||||||
Отдел ________________________ (наименование отдела) |
||||||||||||||
ИТОГО | ||||||||||||||
Сектор ________________________ (наименование сектора) |
||||||||||||||
ИТОГО | ||||||||||||||
Всего по гос. служащим |
||||||||||||||
Технический персонал | ||||||||||||||
* | * | |||||||||||||
* | * | |||||||||||||
итого | ||||||||||||||
Всего по техническому персоналу |
||||||||||||||
Всего в расчете на год |
Расходы на выплату материальной помощи и единовременной выплаты (по
госслужбе ОДС * 3 =; по техническим раб. ДО * 2 =)
Итого ФОТ по 211 Начисление на оплату труда - 26,2% Итого ФОТ по 211, 213
Примечание: * - ФОТ по бюджету 2008 г. (с учетом уточнения),
численность (шт. ед.) утвержденная постановлением Правительства
Астраханской области (дата, N,)
Руководитель ________________ Начальник ФЭО _______________ Исполнитель __________________
ФИО (подпись) ФИО (подпись) ФИО (подпись)
________________ _______________ __________________
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 4
к Порядку
Форма N 2.3 "Расчет фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений, для которых установлена
иная система оплаты труда"
___________________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета Астраханской области, учреждения)
Классификация расходов |
Наиме- нование катего- рии ра- ботников (про- фесси- ональные квали- фициро- ванные группы) |
Наиме- нова- ние долж- ности |
Расчет фонда оплаты труда работников, для которых установлена иная система оплаты труда работников бюджетных учреждений подведомственных определенному органу государственной власти и утвержденных соответствующими постановлениями Правительства Астраханской области |
||||||||||||||
Раз- дел, под- раз- ле |
Целе- вая ста- тья |
Вид рас- ходов |
Чис- лен- ность работ- ников |
Оклад (меся- чный фонд) |
Новый оклад |
Оклад на 12 мес. |
Компенсационные выплаты | ||||||||||
Всего | в том числе: | ||||||||||||||||
выпла- ты ра- ботни- кам, заня- тым на тяже- лых рабо- тах, рабо- тах с вред- ными или опас- ными и иными особы- ми ус- ловия- ми труда |
вып- латы за рабо- ту в мест- нос- тях с осо- быми кли- мати- чес- кими усло- виями |
выплаты за работу в услови- ях откло- няющихся от нор- мальных, расшире- ние зон обслужи- вания, сверхуро- чные ра- боты, ра- боты в ночное время, в выходные и празд- ничные дни и при выполне- нии работ в других условиях, отклоняю- щихся от нормаль- ных |
надбав- ки за работу со све- дения- ми, состав- ляющи- ми го- сударс- твенную тайну, их за- секре- чива- нием и рассек- речива- нием, за ра- боту с шифрами |
выпла- ты за работу в сельс- кой мест- ности и по- селка- ми го- родс- кого типа |
допла- ты за режим работы с раз- деле- нием рабо- чего дня на части |
допла- ты до уста- нов- ленно- го фе- де- раль- ным зако- ном мини- маль- ного разме- ра оп- латы труда |
иные вып- латы |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 5 | 6 | 6а | 7 = (6) * 12 |
8=9+ 10+11 12+13 +14+ 15+16 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Итого: |
Продолжение таблицы
Расчет фонда оплаты труда работников, для которых установлена иная система оплаты труда работников бюджетных учреждений подведомственных определенному органу государственной власти и утвержденных соответствующими постановлениями Правительства Астраханской области |
Итого ст. 211 |
Итого ст. 213 |
ФОТ ст. 211, 213 |
ФОТ на текущий финансо- вый год |
Приме- чание |
|||||||
Стимулирующие выплаты | Другие выпла- ты |
|||||||||||
Всего | в том числе: | |||||||||||
выплаты (надбав- ки) за интенсив- ность и высокие результа- ты работы |
выпла- ты (над- бавки) за ка- чество выпол- няемых работ |
вып- латы (над- бав- ки) за стаж неп- ре- рыв- ной рабо- ты, выс- лугу лет; |
доп- латы и над бавки за по- чет- ные зва- ния, науч- ную сте- пень или уче- ное зва- ние |
пре- ми- аль- ные вып- латы по ито- гам рабо- ты |
иные вып- латы |
|||||||
17=18 +19+ 20+21 +22+ 23 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25=6+8+ 17+24 |
26=25* 0,262 |
27=25+ 26 |
28=27*12 мес. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Примечание: Штатное расписание, утвержденное руководителем
учреждения и согласованное с главным распорядителем бюджетных средств
прилагается. Положение об оплате труда утверждено постановлением
Правительства Астраханской области (дата, N,)
Итого ФОТ
по 211 Начисление на оплату труда - 26,2% Итого ФОТ по 211, 213
Руководитель _____________________ Начальник ФЭО ________________________
ФИО (подпись) ФИО (подпись)
_____________________ ________________________
Руководитель _____________________ Начальник ФЭО ________________________ Исполнитель
ФИО (подпись) ФИО (подпись) ФИО (подпись)
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 5
к Порядку
Форма N 2.4 "Расчет фонда оплаты труда работников, не относящихся
к категории государственных гражданских служащих и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности исполнительных органов
государственной власти"
__________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета Астраханской области)
________________________________________________________________________________
(классификация расходов, раздел, подразхдел, целевая статья, вид расхода)
Классификация расходов |
Наименование категории работников |
Расчет ФОТ работников, не относящихся к категории государственных гражданских служащих и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти (постановление Губернатора Астраханской области N 143 от 04.03.2005) |
иные вып- латы предусмо- тренные законода- тельством |
Итого ст. 211 |
Итого ст. 213 |
ФОТ ст. 211, 213 |
ФОТ на текущий финансо- вый год |
Приме- чание |
||||||||
Раз- дел, под- раз- ле |
Целе- вая ста- тья |
Вид рас- ходов |
||||||||||||||
Оклад (меся- чный фонд) |
Оклад на 12 мес. |
надбав- ка за выслугу лет |
надбавка за ин- тенсив- ность, слож- ность |
надбавка за сек- ретность (уста- новлен- ная) |
ежеме- сячные премии |
матери- альная помощь |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (5) * 12 |
7 = (5) * 2 |
8 = (5) * 2,5 |
9 | 10 = (5) * 3 |
11 = (5) * 2 |
12 | 13 = 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 |
14 = 13 * 0,262 |
15 = 13 + 14 |
16 | 17 |
ИТОГО: |
Примечание: Штатное расписание, утвержденное руководителем
учреждения и согласованное с главным распорядителем бюджетных средств
прилагается. Положение об оплате труда утверждено постановлением
Правительства Астраханской области (дата, N,)
Расходы на выплату материальной помощи и единовременной выплаты (по
госслужбе ОДС * 3 =; по техническим раб. ДО * 2 =)
Итого ФОТ
по 211 Начисление на оплату труда - 26,2% Итого ФОТ по 211, 213
Примечание: * - ФОТ по бюджету 2009 г. (с учетом уточнения),
численность (шт. ед.) утвержденная постановлением Правительства
Астраханской области (дата, N,)
Руководитель _____________________ Начальник ФЭО ________________________
ФИО (подпись) ФИО (подпись)
_____________________ ________________________
Руководитель _____________________ Начальник ФЭО ________________________ Исполнитель
ФИО (подпись) ФИО (подпись) ФИО (подпись)
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 6
к Порядку
Форма 2.5 "Расчет фонда оплаты труда работников УВД Астраханской области"
Расходная классификация (раздел, подраздел, целевая статья вид расходов)
_____________________________________________________________________________________________
NN | Наиме- нование катего- рии ра- ботни- ков (про- фессио- нальные квали- фикаци- онные группы) |
Наиме- нование долж- ности |
Числен- ность работни- ков |
Долж- ностной оклад |
Оклад по присво- енному специ- альному званию |
Денеж- ное доволь- ствие сотруд- ников внут- ренних дел |
Доплаты, надбавки и денежные вознаграждения установленные Приказом МВД РФ от 30 сентября 1999 г. N 750 "Об утверждении Положения о де- нежном довольствии сотрудников органов внутренних дел" |
Дополнительные выплаты сотрудникам установленные в соответствии с Приказом МВД РФ от 13 марта 2003 N 155 "О дополни- тельных выплатах сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации" |
|||||||
Всего | в том числе |
в том числе: |
в том числе |
в том числе |
Всего | в том числе |
в том числе |
в том числе |
в том числе |
||||||
оклад денежно- го со- держания |
надбавка за выслугу лет |
надбавка за ученую степень и ученое звание |
стоимость продоволь- ственного пайка |
доплата за работу по уходу за слу- жебной собакой и ее трени- ровку |
надбавка сотруд- никам за особые условия службы |
надбавка несущим службу на авто- мобилях за клас- сность |
надбавка за рабо- ту со сведени- ями состав- ляющими государ- ственную тайну (секрет- ность) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+ 10+11 |
8=5+6 | 9 | 10 | 11 | 12=13+ 14+15+ 16+17+ 18 |
13 | 14 | 15 | 16 |
Продолжение таблицы
NN | Дополнительные выплаты в соответствии с Указом Президента РФ от 18 февраля 2005 г. N 177 "О ежемесячном денежном поощрении отдельных категорий военно- служащих и сотрудников, имеющих специальные звания" |
Распоряжение Правительс- тва Астраханской области N 33-Пр от 26.02.2009 "О дополнительных мерах по усилению социальной защиты сотрудников патрульно-постовой служ- бы милиции общественной безопасности УВД по Астраханской области" |
Дополнительные выплаты в соответствии с Приказом МВД РФ от 3 сентября 2003 г. N 701 "О мерах по уси- лению социальной защи- ты участковых упол- номоченных милиции" |
||||||||||||
в том числе |
в том числе |
Всего | в том числе |
в том числе |
в том числе |
в том числе |
в том числе |
в том числе |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
||||||
надбавка за слож- ность, напря- женность и спе- циальный режим работы |
надбавка за рабо- ту в пустын- ных и безвод- ных местнос- тях |
премиро- вание сотрудни- ков (до 3-х окла- дов де- нежного содержа- ния) |
единовре- менное денежное вознаг- раждение за добро- совестное исполне- ние слу- жебных обязан- ностей по итогам календар- ного года |
матери- альная помощь (в раз- мере 2-х окладов денеж- ного со- держа- ния) |
ежемесяч- ное де- нежное поощрение военнос- лужащим прохо- дившим военную службу (в размере одного оклада по воинской должности (долж- ности) |
ежемесяч- ные вып- латы к денежному содержа- нию за непрерыв- ную служ- бу |
дополни- тельная выплата за неп- рерывную службу в указан- ных должнос- тях |
||||||||
1 | 17 | 18 | 19=20+21+ 22 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25=7+12+ 19+23+24 +25 |
26 | 27=25+26 | 28=27* 12 |
29 |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 7
к Порядку
Форма N 3.1 "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы
(средства бюджета Астраханской области)"
N п/п |
Код объекта |
Наимено- вание объекта капиталь- ного строи- тельства (инвес- тицион- ного проекта) |
код бюджетной классификации расходов | Заявлено для включения в проект бюджета Астраханской области |
Проект бюджета Астраханской области |
Пояснения к представле- нным данным (обоснова- ния включения объекта в областную адресную инвестицио- нную программу, сметная стоимость объекта, срок ввода в действие объекта) |
|||||||||
ведом- ство |
раз- дел, подра- здел |
целе- вая ста- тья |
вид рас- хо- дов |
КОСГУ |
Детали- зирован- ный КОСГУ |
Очеред- ной финансо- вый год, N |
Плано- вый период, N+1 |
Плано- вый период, N+2 |
Очеред- ной финансо- вый год, N |
Плано- вый пери- од, N+1 |
Плано- вый период, N+2 |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Итого |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 8
к Порядку
Форма N 3.2 "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы
(средства федерального бюджета)"
N п/п |
Код объе- кта |
Наименова- ние объекта капитально- го строительс- тва (инвестици- онного проекта) |
код бюджетной классификации расходов | Заявлено для включения в проект бюджета Астраханской области |
Проект бюджета Астраханской области |
Поясне- ния к предста- вленным данным (обосно- вания включе- ния объекта в област- ную адресную инвести- ционную програм- му, сметная стои- мость объекта, срок ввода в действие объекта) |
|||||||||
ведо- мство |
раз- дел, подра- здел |
целе- вая ста- тья |
вид рас- ходов |
КОСГУ |
Детали- зирова- нный КОСГУ |
Очеред- ной финан- совый год, N |
Плано- вый пери- од, N+1 |
Плано- вый период, N+2 |
Очеред- ной финансо- вый год, N |
Плано- вый период, N+1 |
Плано- вый период, N+2 |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ИТОГО |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 9
к Порядку
Форма N 3.3 "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")"
N п/п | Код объекта |
Наимено- вание объекта капиталь- ного строите- льства (инвести- ционного проекта) |
код бюджетной классификации расходов | Заявлено для включения в проект бюджета Астраханской области |
Проект бюджета Астраханской области |
Пояснения к представ- ленным данным (обосно- вания включения объекта в областную адресную инвести- ционную программ- му, сметная стоимость объекта, срок ввода в действие объекта) |
|||||||||
ведом- ство |
раз- дел, под- раз- дел |
целе- вая ста- тья |
вид расхо- дов |
КОСГУ |
Детали- зирова- нный КОСГУ |
Очеред- ной финан- совый год, N |
Пла- новый пери- од, N+1 |
Плано- вый период, N+2 |
Очеред- ной финансо- вый год, N |
Плано- вый период, N+1 |
Пла- новый пери- од, N+2 |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ИТОГО |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 10
к Порядку
Форма N 4.1 "Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области
(средства бюджета Астраханской области)"
N п/п |
Наимено- вание долгос- рочной целевой програм- мы |
код бюджетной классификации расходов |
Заявлено для включения в проект бюджета Астраханской области |
Проект бюджета Астраханской области |
Обосно- вание |
|||||||||
ведомс- тво |
раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид расходов |
КОСГУ |
Дета- лизи- рован- ный КОСГУ |
Очере- дной финан- совый год, N |
Плано- вый пери- од, N+1 |
Плано- вый период, N+2 |
Очеред- ной финан- совый год, N |
Плановый период, N+1 |
Плановый период, N+2 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 11
к Порядку
Форма N 4.2 "Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (средства федерального бюджета)"
N п/п | Наименова- ние долгосроч- ной целевой программы |
код бюджетной классификации расходов |
Заявлено для включения в проект бюджета Астраханской области |
Проект бюджета Астраханской области |
Обосно- вание |
|||||||||
ведо- мство |
раз- дел, под- раз- дел |
целе- вая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ |
Дета- лизи- рова- нный КОСГУ |
Очеред- ной финан- совый год, N |
Пла- новый пери- од, N+1 |
Плановый период, N+2 |
Очеред- ной финансо- вый год, N |
Плано- вый пери- од, N+1 |
Плановый период, N+2 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 12
к Порядку
Форма N 5.1 "Расчет расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов |
Численность неработающе- го населения, чел. |
Подушевой норматив, рублей |
Объем средств, руб. |
Пояс- нения |
|||||
ГРБС |
раз- дел, под- раз- дел |
целевая статья |
вид расхо- дов |
КО- СГУ |
Дета- лизи- рован- ный КОСГУ |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3)*(4) | 6 | ||||||
1. | 2008 год | 854 | 1105 | 5051701 | 017 | 251 | 251001 | ||||
1.1. | первоначальный бюджет | ||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | 854 | 1105 | 5051701 | 017 | 251 | 251001 | ||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | 854 | 1105 | 5051701 | 017 | 251 | 251001 | ||||
3.1. |
Коэффициент индексации подушевого норматива к уточенному бюджету 2009, применяемый при формировании заявки, % |
||||||||||
3.2. | заявка | 0 | |||||||||
3.3. |
Коэффициент индексации подушевого норматива к уточненному бюджету 2009, применяемый при формировании бюджета, % |
||||||||||
3.4. | проект бюджета | 0 | |||||||||
3. | 2011 год | 854 | 1105 | 5051701 | 017 | 251 | 251001 | ||||
3.1. |
Коэффициент индексации подушевого норматива к заявке 2010 года, применяемый при формировании заявки, % |
||||||||||
3.2. | заявка | 0 | |||||||||
3.3. |
Коэффициент индексации подушевого норматива к проекту бюджета 2010 года, применяемый при формировании бюджета, % |
||||||||||
3.4. | проект бюджета | 0 | |||||||||
3. | 2010 год | 854 | 1105 | 5051701 | 017 | 251 | 251001 | ||||
3.1. |
Коэффициент индексации подушевого норматива к заявке 2011 года, применяемый при формировании заявки, % |
||||||||||
3.2. | заявка | 0 | |||||||||
3.3. |
Коэффициент индексации подушевого норматива к проекту бюджета 2011 года, применяемый при формировании бюджета, % |
||||||||||
3.4. | проект бюджета | 0 |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 13
к Порядку
Форма N 5.2 "Расчет суммы пособия гражданам, имеющим детей"
N | Наимено- вание показате- ля |
код бюджетной классификации расходов | Ед. изм. |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
по- яс- не- ния |
||||||||||
ГРБС |
раз- дел, под- раз- дел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ |
Дета- лизи- рован- ный КОСГУ |
пер- вона- чаль- ный бюджет |
уточ- нен- ный бюд- жет |
испо- лне- ние |
уточ- нен- ный бюджет |
заяв- ка |
про- ект |
заяв- ка |
про- ект |
заяв- ка |
про- ект |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Министерст- во социаль- ного разви- тия и труда Астраханс- кой области |
148 |
||||||||||||||||||
Пособие гражданам, имеющим детей |
148 |
1003 |
5055512 |
005 |
262 |
262001 |
|||||||||||||
1. |
Общая численность детей в семьях, имеющих право на получение пособия, (1.1.) + (1.2.) |
чел. |
|||||||||||||||||
в том числе |
|||||||||||||||||||
1.1. |
Числен- ность детей, получаю- щих пособие в обычном размере |
чел. |
|||||||||||||||||
1.2. |
Численность детей, получающих пособие в повышенном размере, (1.2.1. + 1.2.2.+ 1.2.3.) |
чел. |
|||||||||||||||||
из них | |||||||||||||||||||
1.2.1. |
Дети одиноких матерей |
чел. |
|||||||||||||||||
1.2.2. |
Дети в семьях, в которых оба родителя являются студентами |
чел. |
|||||||||||||||||
1.2.3. |
Дети в неполных студенчес- ких семьях |
чел. |
|||||||||||||||||
2. |
Коэффициент индексации пособия на очередной финансовый год |
% |
|||||||||||||||||
3. |
Размер ежемесячно- го пособия |
||||||||||||||||||
в том числе |
|||||||||||||||||||
3.1. |
Обычный размер пособия |
руб./мес |
|||||||||||||||||
3.2. |
Пособие для детей одиноких матерей |
руб./мес |
|||||||||||||||||
3.3. |
Пособие для детей в семьях, в которых оба родителя являются студентами |
руб./мес |
|||||||||||||||||
3.4. |
Пособие для детей в неполных студенчес- ких семьях |
руб./мес |
|||||||||||||||||
4. |
Пособия гражданам, имеющим детей, (4.1.) + (4.2.) + (4.3.) + (4.4.) |
руб. |
|||||||||||||||||
в том числе |
|||||||||||||||||||
4.1. |
Пособия для детей (при обычном размере пособия), (1.1.) * (3.1.) * 12 мес |
руб. |
|||||||||||||||||
4.2. |
Пособия для детей одиноких матерей, (1.2.1.) * (3.2.) * 12 мес |
руб. |
|||||||||||||||||
4.3. |
Пособия для детей в семьях, в которых оба родителя являются студентами, (1.2.2.)* (3.3.) * 12 мес |
руб. |
|||||||||||||||||
4.4. |
Пособия для детей в неполных студенче- ских семьях, (1.2.3.)* (3.4.) * 12 мес |
руб. |
|||||||||||||||||
4.5. |
Сумма пособий начислен- ное за истекшее время закон АО 69/2004-ОЗ от 27.12.2004 г. |
руб. |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 14
к Порядку
Форма N 5.3 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов на предоставление
пособия гражданам, имеющим детей"
N | Наимено- вание показате- ля |
код бюджетной классификации расходов | Ед. изм. |
2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||||
ГРБС |
раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ |
Дета- лизи- рован- ный КОСГУ |
заяв- ка |
проект |
заявка |
про- ект |
заявка |
про- ект |
|||
1. |
Потреб- ность на покрытие почтовых расходов (почтовый сбор 1,5% и НДС 18%), гр.4 табл "Расчет суммы пособия гражда- нам, имеющим детей" * 1,5% (почтовый сбор) * 1,18 (НДС) |
148 |
1003 |
5055512 |
005 |
221 |
221000 |
руб. |
507600 |
565000 |
327400 |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 15
к Порядку
Форма N 5.4 "Расчет денежных выплат опекуну (попечителю), приемным
и усыновленным родителям на содержание ребенка"
N | Наименова- ние показателя |
код бюджетной классификации расходов | Численность получате- лей, чел. |
Размер посо- бия, руб. |
ИТОГО, руб. | Поясне- ния к расчетам |
|||||
ГРБС |
раз- дел, под- раз- дел |
целевая статья |
вид расхо- дов |
КОСГУ |
Детали- зирова- нный КОСГУ |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(9)*(10)* 12 мес. |
12 |
Министерст- во социального развития и труда Астраханс- кой области |
148 |
||||||||||
I. |
Мероприятия в области социальной политики (усыновлен- ные дети) - областные средства |
148 |
1004 |
5140102 |
005 |
262 |
262001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
II. |
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей (областные средства) |
148 |
1004 |
5201321 |
005 |
262 |
262001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
III. |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (областные средства) |
148 |
1004 |
5201323 |
005 |
262 |
262001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
Расчет заработной платы приемным родителям
N | Наименова- ние показателя |
код бюджетной классификации расходов | Численность получате- лей, чел. |
Размер зарабо- тной платы на 1 челове- ка, руб. |
Начисления на заработную плату рублей на 1 человека |
ИТОГО, руб. |
|||||
ГРБС |
раз- дел, под- раз- дел |
целевая статья |
вид расхо- дов |
КОСГУ |
Детали- зирова- нный КОСГУ |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=10*0,262 |
12=(9)* ((10)+ (11))* 12 мес |
1 |
Министерст- во социального развития и труда Астраханс- кой области |
148 |
|||||||||
Мероприятия в области социальной политики (приемные дети) - областные средства |
148 |
1004 |
5201322 |
226 |
226001 |
||||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 16
к Порядку
Форма N 5.5 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги
банка по предоставлению денежных выплат опекуну (попечителю), приемным
и усыновленным родителям на содержание ребенка"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Сумма перечисля- емых пособий, тыс. руб. |
Норма- тив, % |
ИТОГО, тыс. руб. |
|||||
ГРБС | раздел, подраз- дел |
целевая статья |
вид расхо- дов |
КОСГУ | Детализи- рованный КОСГУ |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 10 | 11=(9)*( 10) |
I. |
Оплата услуг связи (почтовый перевод) при осуществлении мероприятий в области социальной политики (усыновленные дети) |
148 |
1004 |
5140102 |
005 |
221 |
221000 |
|||
1. | 2008 год | |||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
|||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
|||||||||
2. | 2009 год | |||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||
3. | 2010 год | |||||||||
3.1. | заявка | |||||||||
3.2. | проект бюджета | |||||||||
4. | 2011 год | |||||||||
4.1. | заявка | |||||||||
4.2. | проект бюджета | |||||||||
5. | 2012 год | |||||||||
5.1. | заявка | |||||||||
5.2. | проект бюджета | |||||||||
II. |
Оплата услуг банка (банковских перевод) при осуществлении мероприятий в области социальной политики (усыновленные дети) |
148 |
1004 |
5140102 |
005 |
226 |
226001 |
|||
1. | 2008 год | |||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
|||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
|||||||||
2. | 2009 год | |||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||
3. | 2010 год | |||||||||
3.1. | заявка | |||||||||
3.2. | проект бюджета | |||||||||
4. | 2011 год | |||||||||
4.1. | заявка | |||||||||
4.2. | проект бюджета | |||||||||
5. | 2012 год | |||||||||
5.1. | заявка | |||||||||
5.2. | проект бюджета | |||||||||
III. |
Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении выплат приемной семье на содержание подопечных детей |
148 |
1004 |
5201321 |
005 |
221 |
221000 |
|||
1. | 2008 год | |||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
|||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
|||||||||
2. | 2009 год | |||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||
3. | 2010 год | |||||||||
3.1. | заявка | |||||||||
3.2. | проект бюджета | |||||||||
4. | 2011 год | |||||||||
4.1. | заявка | |||||||||
4.2. | проект бюджета | |||||||||
5. | 2012 год | |||||||||
5.1. | заявка | |||||||||
5.2. | проект бюджета | |||||||||
IV. |
Оплата услуг банка (банковский перевод) при перечислении выплат приемной семье на содержание подопечных детей |
148 |
1004 |
5201321 |
005 |
226 |
226001 |
|||
1. | 2008 год | |||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
|||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
|||||||||
2. | 2009 год | |||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||
3. | 2010 год | |||||||||
3.1. | заявка | |||||||||
3.2. | проект бюджета | |||||||||
4. | 2011 год | |||||||||
4.1. | заявка | |||||||||
4.2. | проект бюджета | |||||||||
5. | 2012 год | |||||||||
5.1. | заявка | |||||||||
5.2. | проект бюджета | |||||||||
V. |
Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении оплаты труда приемного родителя |
148 |
1004 |
5201322 |
012 |
221 |
221000 |
|||
1. | 2008 год | |||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
|||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
|||||||||
2. | 2009 год | |||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||
3. | 2010 год | |||||||||
3.1. | заявка | |||||||||
3.2. | проект бюджета | |||||||||
4. | 2011 год | |||||||||
4.1. | заявка | |||||||||
4.2. | проект бюджета | |||||||||
5. | 2012 год | |||||||||
5.1. | заявка | |||||||||
5.2. | проект бюджета | |||||||||
VI. |
Оплата услуг банка (банковский перевод) при перечислении оплаты труда приемного родителя |
148 |
1004 |
5201322 |
012 |
226 |
226001 |
|||
1. | 2008 год | |||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
|||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
|||||||||
2. | 2009 год | |||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||
3. | 2010 год | |||||||||
3.1. | заявка | |||||||||
3.2. | проект бюджета | |||||||||
4. | 2011 год | |||||||||
4.1. | заявка | |||||||||
4.2. | проект бюджета | |||||||||
5. | 2012 год | |||||||||
5.1. | заявка | |||||||||
5.2. | проект бюджета | |||||||||
VII. |
Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей |
148 |
1004 |
5201323 |
005 |
221 |
221000 |
|||
1. | 2008 год | |||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
|||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
|||||||||
2. | 2009 год | |||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||
3. | 2010 год | |||||||||
3.1. | заявка | |||||||||
3.2. | проект бюджета | |||||||||
4. | 2011 год | |||||||||
4.1. | заявка | |||||||||
4.2. | проект бюджета | |||||||||
5. | 2012 год | |||||||||
5.1. | заявка | |||||||||
5.2. | проект бюджета | |||||||||
VIII. |
Оплата услуг банка (банковский перевод) при перечислении выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей |
148 |
1004 |
5201323 |
005 |
226 |
226001 |
|||
1. | 2008 год | |||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
|||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
|||||||||
2. | 2009 год | |||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||
3. | 2010 год | |||||||||
3.1. | заявка | |||||||||
3.2. | проект бюджета | |||||||||
4. | 2011 год | |||||||||
4.1. | заявка | |||||||||
4.2. | проект бюджета | |||||||||
5. | 2012 год | |||||||||
5.1. | заявка | |||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 17
к Порядку
Форма N 5.6 "Расчет пособия по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
N | Наиме- нова- ние пока- зателя |
код бюджетной классификации расходов |
Питание |
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем выпускников |
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем оставшихся учиться детей |
||||||||||||
ГРБС | раз- дел, подра- здел |
целе- вая статья |
вид расхо- дов |
КОСГУ | Дета- лизи- рова- нный КОСГУ |
Кол-во учащи- хся, чел. |
Нор- матив в день на пита- ние, руб. |
Кол- во учеб- ных дней |
Объем средств, руб. |
Кол- во вы- пус- кни- ков, чел. |
Нор- матив на 1 чело- века, руб. |
Объем средств, руб. |
Чис- лен- ность оста- вших- ся учи- ться де- тей, чел. |
Нор- ма- тив на 1 че- ло- ве- ка, руб. |
Объем средств, руб. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10а |
(11) =(9) *(10) *(10а) |
12 |
13 |
==(14)== **(12)** (13) |
(15)= (9)- (12) |
16 |
17= (15)* (16) |
Минис- терст- во обра- зова- ния и науки Астра- ханс- кой облас- ти |
876 |
||||||||||||||||
I. |
Шко- лы - детс- кие сады, школы нача- льные, непол- ные сред- ние и сред- ние |
876 |
0702 |
4219900 |
001 |
262 |
262100 |
||||||||||
1. |
2008 год |
||||||||||||||||
1.1. |
перво- нача- льный бюджет |
||||||||||||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||||||||||||
1.4. |
% испол- нения к уточ- ненно- му бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||
2. |
2009 год |
||||||||||||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||||||
3. |
2010 год |
||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||
3.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
4. |
2011 год |
||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||
4.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
5. |
2012 год |
||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
II. |
Детс- кие дома |
876 |
0702 |
4249900 |
001 |
262 |
262100 |
||||||||||
1. |
2008 год |
||||||||||||||||
1.1. |
перво- нача- льный бюджет |
||||||||||||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||||||||||||
1.4. |
% испол- нения к уточ- ненно- му бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||
2. |
2009 год |
||||||||||||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||||||
3. |
2010 год |
||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||
3.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
4. |
2011 год |
||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||
4.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
5. |
2012 год |
||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
III. |
Специ- альные корре- кцион- ные учреж- дения |
876 |
0702 |
4339900 |
001 |
262 |
262100 |
||||||||||
1. |
2008 год |
||||||||||||||||
1.1. |
перво- нача- льный бюджет |
||||||||||||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||||||||||||
1.4. |
% испол- нения к уточ- ненно- му бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||
2. |
2009 год |
||||||||||||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||||||
3. |
2010 год |
||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||
3.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
4. |
2011 год |
||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||
4.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
5. |
2012 год |
||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
IV. |
Профе- ссио- наль- ные техни- ческие учреж- дения |
876 |
0703 |
4259900 |
001 |
262 |
262100 |
||||||||||
1. |
2008 год |
||||||||||||||||
1.1. |
перво- нача- льный бюджет |
||||||||||||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||||||||||||
1.4. |
% испол- к уточ- ненно- му бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||
2. |
2009 год |
||||||||||||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||||||
3. |
2010 год |
||||||||||||||||
3.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
4. |
2011 год |
||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||
4.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
5. |
2012 год |
||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
V. |
Сред- ние профе- ссио- наль- ные учеб- ные заве- дения |
876 |
0704 |
4279900 |
001 |
262 |
262100 |
||||||||||
1. |
2008 год |
||||||||||||||||
1.1. |
перво- нача- льный бюджет |
||||||||||||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||||||||||||
1.4. |
% испол- нения к уточ- ненно- му бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||
2. |
2009 год |
||||||||||||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||||||
3. |
2010 год |
||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||
3.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
4. |
2011 год |
||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||
4.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
5. |
2012 год |
||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
VI. |
Высшие учеб- ные заве- дения |
876 |
0706 |
4309900 |
001 |
262 |
262100 |
||||||||||
1. |
2008 год |
||||||||||||||||
1.1. |
перво- нача- льный бюджет |
||||||||||||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||||||||||||
1.4. |
% испол- нения к уточ- ненно- му бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||
2. |
2009 год |
||||||||||||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||||||
3. |
2010 год |
||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||
3.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
4. |
2011 год |
||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||
4.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
5. |
2012 год |
||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
Минис- терст- во здра- воох- ране- ния Астра- ханс- кой облас- ти |
854 |
||||||||||||||||
I. |
Сред- ние профе- ссио- наль- ные учеб- ные заве- дения |
854 |
0704 |
4279900 |
001 |
262 |
262100 |
||||||||||
1. |
2008 год |
||||||||||||||||
1.1. |
перво- нача- льный бюджет |
||||||||||||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||||||||||||
1.4. |
% испол- нения к уточ- ненно- му бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||
2. |
2009 год |
||||||||||||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||||||
3. |
2010 год |
||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||
3.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
4. |
2011 год |
||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||
4.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
5. |
2012 год |
||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
Минис- терст- во куль- туры Астра- ханс- кой облас- ти |
065 |
||||||||||||||||
I. |
Сред- ние профе- ссио- наль- ные учеб- ные заве- дения |
065 |
0704 |
4279900 |
001 |
262 |
262100 |
||||||||||
1. |
2008 год |
||||||||||||||||
1.1. |
перво- нача- льный бюджет |
||||||||||||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||||||||||||
1.4. |
% испол- нения к уточ- ненно- му бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||
2. |
2009 год |
||||||||||||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||||||
3. |
2010 год |
||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||
3.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
4. |
2011 год |
||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||
4.2. |
проект бюдже- та |
||||||||||||||||
5. |
2012 год |
||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
Продолжение таблицы
N | Наиме- нова- ние пока- зателя |
Пособие на учебную литературу |
Единовре- менное денежное пособие при выпуске |
ИТО- ГО, руб. |
Пояс- нения к расче- там |
||
Раз- мер посо- бия, руб. |
Сум- ма, руб. |
Нор- ма- тив на 1 чело- века, руб. |
Сум- ма, руб. |
||||
1 |
2 |
18 |
19= (9) *(18) |
20 |
21= (12)* (20) |
22=(1 1)+(1 4)+(1 7)+(1 9)+(2 1) |
23 |
Минис- терст- во обра- зова- ния и науки Астра- ханс- кой облас- ти |
|||||||
I. |
Школы- детс- кие сады, школы нача- льные, непол- ные сред- ние и сред- ние |
||||||
1. |
2008 год |
||||||
1.1. |
перво- нача- льный бюджет |
||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||
1.4. |
% испол- нения к уточ- ненно- му бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
||||||
2. |
2009 год |
||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
||||||
3. |
2010 год |
||||||
3.1. | заявка | ||||||
3.2. |
проект бюдже- та |
||||||
4. |
2011 год |
||||||
4.1. | заявка | ||||||
4.2. |
проект бюдже- та |
||||||
5. |
2012 год |
||||||
5.1. | заявка | ||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
||||||
II. |
Детс- кие дома |
||||||
1. |
2008 год |
||||||
1.1. |
перво- нача- льный бюджет |
||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||
1.4. |
% испол- нения к уточ- ненно- му бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
||||||
2. |
2009 год |
||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
||||||
3. |
2010 год |
||||||
3.1. | заявка | ||||||
3.2. |
проект бюдже- та |
||||||
4. |
2011 год |
||||||
4.1. | заявка | ||||||
4.2. |
проект бюдже- та |
||||||
5. |
2012 год |
||||||
5.1. | заявка | ||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
||||||
III. |
Специ- альные корре- кцион- ные учреж- дения |
||||||
1. |
2008 год |
||||||
1.1. |
перво- нача- льный бюджет |
||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||
1.4. |
% испол- нения к уточ- ненно- му бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
||||||
2. |
2009 год |
||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
||||||
3. |
2010 год |
||||||
3.1. | заявка | ||||||
3.2. |
проект бюдже- та |
||||||
4. |
2011 год |
||||||
4.1. | заявка | ||||||
4.2. |
проект бюдже- та |
||||||
5. |
2012 год |
||||||
5.1. | заявка | ||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
||||||
IV. |
Профе- ссио- наль- ные техни- ческие учреж- дения |
||||||
1. |
2008 год |
||||||
1.1. |
перво- нача- льный бюджет |
||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||
1.4. |
% испол- к уточ- ненно- му бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
||||||
2. |
2009 год |
||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
||||||
3. |
2010 год |
||||||
3.2. |
проект бюдже- та |
||||||
4. |
2011 год |
||||||
4.1. | заявка | ||||||
4.2. |
проект бюдже- та |
||||||
5. |
2012 год |
||||||
5.1. | заявка | ||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
||||||
V. |
Сред- ние профе- ссио- наль- ные учеб- ные заве- дения |
||||||
1. |
2008 год |
||||||
1.1. |
перво- нача- льный бюджет |
||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||
1.4. |
% испол- нения к уточ- ненно- му бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
||||||
2. |
2009 год |
||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
||||||
3. |
2010 год |
||||||
3.1. | заявка | ||||||
3.2. |
проект бюдже- та |
||||||
4. |
2011 год |
||||||
4.1. | заявка | ||||||
4.2. |
проект бюдже- та |
||||||
5. |
2012 год |
||||||
5.1. | заявка | ||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
||||||
VI. |
Высшие учеб- ные заве- дения |
||||||
1. |
2008 год |
||||||
1.1. |
перво- нача- льный бюджет |
||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||
1.4. |
% испол- нения к уточ- ненно- му бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
||||||
2. |
2009 год |
||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
||||||
3. |
2010 год |
||||||
3.1. | заявка | ||||||
3.2. |
проект бюдже- та |
||||||
4. |
2011 год |
||||||
4.1. | заявка | ||||||
4.2. |
проект бюдже- та |
||||||
5. |
2012 год |
||||||
5.1. | заявка | ||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
||||||
Минис- терст- во здра- воох- ране- ния Астра- ханс- кой облас- ти |
|||||||
I. |
Сред- ние профе- ссио- наль- ные учеб- ные заве- дения |
||||||
1. |
2008 год |
||||||
1.1. |
перво- нача- льный бюджет |
||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||
1.4. |
% испол- нения к уточ- ненно- му бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
||||||
2. |
2009 год |
||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
||||||
3. |
2010 год |
||||||
3.1. | заявка | ||||||
3.2. |
проект бюдже- та |
||||||
4. |
2011 год |
||||||
4.1. | заявка | ||||||
4.2. |
проект бюдже- та |
||||||
5. |
2012 год |
||||||
5.1. | заявка | ||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
||||||
Минис- терст- во куль- туры Астра- ханс- кой облас- ти |
|||||||
I. |
Сред- ние профе- ссио- наль- ные учеб- ные заве- дения |
||||||
1. |
2008 год |
||||||
1.1. |
перво- нача- льный бюджет |
||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||
1.4. |
% испол- нения к уточ- ненно- му бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
||||||
2. |
2009 год |
||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
||||||
3. |
2010 год |
||||||
3.1. | заявка | ||||||
3.2. |
проект бюдже- та |
||||||
4. |
2011 год |
||||||
4.1. | заявка | ||||||
4.2. |
проект бюдже- та |
||||||
5. |
2012 год |
||||||
5.1. | заявка | ||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 18
к Порядку
Форма N 5.7 "Расчет денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию
педагогическим работникам"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Расчет компенсации | ИТОГО, руб. | Пояснения к расчетам |
||||||
ГРБС | раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Детали- зирова- нный КОСГУ |
Количество получающих компенса- цию, чел. |
Размер пособия на 1 человека в месяц, руб. |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(9)*(10)*12 мес. |
12 |
Министерство образования и науки Астраханской области |
876 |
||||||||||
I. |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
876 |
0702 |
4219900 |
001 |
212 |
212100 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
II. |
Школы-интер- наты |
876 | 0702 | 4229900 | 001 | 212 | 212100 | ||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
III. |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
876 |
0702 |
4239900 |
001 |
212 |
212100 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
IV. | Детские дома | 876 | 0702 | 4249900 | 001 | 212 | 212100 | ||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
V. |
Специальные коррекционные учреждения |
876 |
0702 |
4339900 |
001 |
212 |
212100 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
VI. |
Профессиона- льные технические учреждения |
876 |
0703 |
4259900 |
001 |
212 |
212100 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
VII. |
Средние профессиона- льные учебные заведения |
876 |
0704 |
4279900 |
001 |
212 |
212100 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
VIII. |
Институты повышения квалификации |
876 |
0705 |
4289900 |
001 |
212 |
212100 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
IX. |
Высшие учебные заведения |
876 |
0706 |
4309900 |
001 |
212 |
212100 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
X. |
Мероприятия по проведению оздоровитель- ной кампании |
876 |
0707 |
4329900 |
001 |
212 |
212100 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
XI. |
Учреждения, обеспечиваю- щие предоставле- ние услуг в сфере образования |
876 |
0709 |
4359900 |
001 |
212 |
212100 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
Министерство спорта и туризма Астраханской области |
165 |
||||||||||
I. |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
165 |
0702 |
4239900 |
001 |
212 |
212100 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
Министерство здравоохране- ния Астраханской области |
854 |
||||||||||
I. |
Средние профессиона- льные учебные заведения |
854 |
0704 |
4279900 |
001 |
212 |
212100 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
Министерство культуры Астраханской области |
065 |
||||||||||
I. |
Средние профессиона- льные учебные заведения |
065 |
0704 |
4279900 |
001 |
212 |
212100 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
II. |
Учебно-мето- дические кабинеты, централизова- нные бухгалтерии, группы хозяйственно- го обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ- водственные комбинаты, логопедичес- кие пункты |
065 |
0709 |
4529900 |
001 |
212 |
212100 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
Министерство социального развития и труда Астраханской области |
148 |
||||||||||
I. |
Дома-интерна- ты для престарелых и инвалидов |
148 |
1002 |
5019900 |
001 |
212 |
212100 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
II. |
Учреждения социального обслуживания населения |
148 |
1002 |
5079901 |
001 |
212 |
212100 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
III. |
Учебно-воспи- тательные центры для несовершенно- летних |
148 |
1002 |
5079902 |
001 |
212 |
212100 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
Министерство имущественных и земельных отношений Астраханской области |
015 |
||||||||||
I. |
Учебные заведения и курсы по переподготов- ке кадров |
015 |
0705 |
4299900 |
001 |
212 |
212100 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 19
к Порядку
Форма N 5.8 "Расчет стипендий учащимся и студентам начального,
среднего и высшего профессионального обучения"
N | Наимено- вание показа- теля |
код бюджетной классификации расходов |
Расчет размера стипендиального фонда |
Оказание материальной помощи студентам |
Организация культурно- массовой, физкультурной и оздорови- тельной работы со студентами |
Расходы на выплату пособий студентам вставшим на учет в медицинские учреждения на ранних сроках беременности |
|||||||||||||
ГРБС | раз- дел, под- раз- дел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Дета- лизи- рован- ный КОСГУ |
Сре- дне- годо- вой кон- тин- гент сту- ден- тов, чел. |
Раз- мер посо- бия, руб. |
Сре- дне- годо- вой кон- тин- гент сту- ден- тов- си- рот, чел. |
Раз- мер по- со- бия, руб. |
Размер годо- вого сти- пен- диаль- ного фонда, руб. |
Норма- тив средств от раз- мера стипе- диаль- ного- фонда, % |
Объем средств, руб. |
Коли- чест- во ме- сяч- ных сти- пен- ди- аль- ных фон- дов, ед. |
Объем средств, руб. |
Пред- пола- гае- мое чис- ло полу- чате- лей, чел. |
Раз- мер посо- бия, руб. |
Сум- ма, руб. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=(9) *(10)* 12 мес. + (11)* (12)* 12 мес. |
14 |
15= (13)* (14) |
16 |
17=(13) *(16)/12 мес. |
18 |
19 |
20 = (18)* (19) |
Минис- терство образо- вания и науки Астраха- нской области |
876 |
||||||||||||||||||
I. |
Профес- сиональ- ные тех- нические учрежде- ния |
876 |
0703 |
4259900 |
001 |
290 |
290100 |
||||||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточне- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
II. |
Средние профес- сиона- льные учебные заведе- ния |
876 |
0704 |
4279900 |
001 |
290 |
290100 |
||||||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
III. |
Высшие учебные заведе- ния |
876 |
0706 |
4309900 |
001 |
290 |
290100 |
||||||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||||
4.2. 5. |
проект бюджета 2012 год |
||||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
IV. |
Учрежде- ния, обеспе- чивающие предос- тавление услуг в сфере образо- вания |
876 |
0709 |
4359900 |
001 |
290 |
290100 |
||||||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
4. 4.1. |
2011 год заявка |
||||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
Министе- рство здравоо- хранения Астраха- нской области |
854 |
||||||||||||||||||
I. |
Средние профес- сиональ- ные учебные заведе- ния |
854 |
0704 |
4279900 |
001 |
290 |
290100 |
||||||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||||||
первона- чальный |
|||||||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
Министе- рство культуры Астраха- нской области |
065 |
||||||||||||||||||
I. |
Средние профес- сиональ- ные учебные заведе- ния |
065 |
0704 |
4279900 |
001 |
290 |
290100 |
||||||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
II. |
Развитие культуры и сохране- ние культур- ного наследия Астраха- нской области на 2008 - 2010 годы |
065 |
0801 |
5220700 |
023 |
290 |
290100 |
||||||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
Министе- рство спорта и туризма Астраха- нской области |
165 |
||||||||||||||||||
I. |
Меропри- ятия в области здравоо- хране- ния, спорта и физичес- кой культу- ры, туризма |
165 |
0908 |
5129700 |
012 |
290 |
290100 |
||||||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
Продолжение таблицы
N |
Наименование показателя |
код бюд- жет- ной клас- сифи- кации рас- ходов |
Расходы на выплату пособия по беременности и родам студентам |
ИТОГО, руб. |
Пояснения к расчетам |
|||||||
ГРБС |
раздел, подраз- дел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ |
Детализи- рованный КОСГУ |
Предпола- гаемое число получате- лей, чел. |
Размер посо- бия, руб. |
Сумма, руб. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
21 |
22 |
23=(21) *(22) |
24=(13)+(15) +(17)+(20) +(23) |
25 |
Министерство образования и науки Астраханской области |
876 |
|||||||||||
I. |
Профессиона- льные технические учреждения |
876 |
0703 |
4259900 |
001 |
290 |
290100 |
|||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
II. |
Средние профессиона- льные учебные заведения |
876 |
0704 |
4279900 |
001 |
290 |
290100 |
|||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
III. |
Высшие учебные заведения |
876 |
0706 |
4309900 |
001 |
290 |
290100 |
|||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
IV. |
Учреждения, обеспечиваю- щие предоставле- ние услуг в сфере образования |
876 |
0709 |
4359900 |
001 |
290 |
290100 |
|||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
Министерство здравоохра- нения Астраханской области |
854 |
|||||||||||
I. |
Средние профессиона- льные учебные заведения |
854 |
0704 |
4279900 |
001 |
290 |
290100 |
|||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
Министерство культуры Астраханской области |
065 |
|||||||||||
I. |
Средние профессиона- льные учебные заведения |
065 |
0704 |
4279900 |
001 |
290 |
290100 |
|||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
II. |
Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области на 2008-2010 годы |
065 |
0801 |
5220700 |
023 |
290 |
290100 |
|||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
Министерство спорта и туризма Астраханской области |
165 |
|||||||||||
I. |
Мероприятия в области здравоохра- нения, спорта и физической культуры, туризма |
165 |
0908 |
5129700 |
012 |
290 |
290100 |
|||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 20
к Порядку
Форма N 5.9 "Расчет годового стипендиального фонда Губернаторских стипендий"
N | Наиме- нование показа- теля |
код бюджетной классификации расходов | Расчет размера стипендиального фонда | Пояс- нения к расче- там |
||||||||||||||
ГРБС | раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид расхо- дов |
КОСГУ | Детали- зирован- ный КОСГУ |
Кон- тин- гент сту- ден- тов- акк- реди- това- нных обра- зова- тель- ных учре- жде- ний выс- шего про- фес- сио- наль- ного обра- зова- ния всех форм собс- твен- нос- ти, чел. |
Размер посо- бия, руб. |
Кон- тин- гент сту- ден- тов, до- бив- ших- ся осо- бых ус- пе- хов в спо- рти- вной, твор- чес- кой и об- щес- твен- ной дея- тель- ности си- рот, чел. |
Размер посо- бия, руб. |
Конти- нгент студе- нтов- аккре- дито- ванных обра- зова- тель- ных учреж- дений сред- него профе- ссио- наль- ного обра- зова- ния всех форм собст- венно- сти, чел. |
Размер посо- бия, руб. |
Контин- гент студен- тов-акк- редито- ванных образо- ватель- ных учрежде- ний высшего профес- сиональ- ного образо- вания и образо- ватель- ных учрежде- ний среднего профес- сиональ- ного образо- вания всех форм собстве- нности, постоян- но прожива- ющих в ЗАТО "Зна- менск" и муници- пальных районах, чел. |
Размер посо- бия, руб. |
Размер стипе- ндиа- льного фонда, руб. |
Размер годо- вого стипе- ндиа- льного фонда, руб. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17=(9) * (10)+ (11)* (12)+ (11)* (12)+ (13)* (14)+ (15)* (16) |
18=17* 12 мес. |
25 |
Агентс- тво по делам молоде- жи Астра- ханской области |
075 |
|||||||||||||||||
I. |
Органи- зацион- но-вос- питате- льная работа с молоде- жью |
075 |
0707 |
4319900 |
001 |
290 |
290100 |
|||||||||||
1. |
2008 год |
|||||||||||||||||
1.1. |
перво- началь- ный бюджет |
|||||||||||||||||
1.2. |
уточне- нный бюджет |
|||||||||||||||||
1.3. |
испол- нение |
|||||||||||||||||
1.4. |
% испол- нения к уточне- нному бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||||
2. |
2009 год |
|||||||||||||||||
2.1. |
уточне- нный бюджет |
|||||||||||||||||
3. |
2010 год |
|||||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||||
4. |
2011 год |
|||||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||||
5. |
2012 год |
|||||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 21
к Порядку
Форма N 5.10 "Расчет расходов на проведение мероприятий по летней
оздоровительной кампании"
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N |Наимено- | код бюджетной классификации расходов | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| | вание |------------------------------------------+-------------------------+-----------+------------+------------+-----------|
| |показате-| ГРБС | раз- |целевая| вид |КОСГУ|Детали- |пер- |уточ- | ис- | % |пер- |уточ-|заявка| про-|заявка| про-| зая-| про-|
| | ля | | дел, | статья|рас- | |зирован-|вона-|ненный| пол-|испол-|вона-|нен- | | ект | | ект | вка | ект |
| | | |подра-| |ходов| | ный |чаль-|бюджет| не- |нения |чаль-| ный | | бюд-| | бюд-| | бюд-|
| | | | здел | | | | КОСГУ | ный | | ние | к | ный |бюд- | | жета| | жета| | жета|
| | | | | | | | |бюд- | | |уточ- |бюд- | жет | | | | | | |
| | | | | | | | | жет | | |ненно-| жет | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | му | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | 12= | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |(11)/ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | (10) | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Министер-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ство | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |социаль- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |развития | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | и труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Астрахан-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ской | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Мероприя-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тия по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |проведе- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нию | 148 | 0707 |4329900| | | | | | | | | | | | | | | |
| |оздорови-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тельной | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кампании | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Транспор-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. |тные | 148 | 0707 |4329900| 001 | 222 | 222001 | | | | | | | | | | | | |
| |услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Стоимость| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |аренды в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |час, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.|руб./час | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Количест-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |во часов,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.|час. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 1.3.=|Сумма, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(1.1)*|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(1.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |по прочим| 148 | 0707 |4329900| 001 | 226 | 226001 | | | | | | | | | | | | |
| II. |услугам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Количест-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |во | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |человек, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Количест-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |во дней | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пребыва- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.|ния, дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |на 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чел., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 2.4.=| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(2.1)*| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(2.2)*| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2.3)| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Приобре- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мягкого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |инвента- | 148 | 0707 |4329900| 001 | 310 | 310001 | | | | | | | | | | | | |
| |ря, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |видеотех-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ники, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.|мебели | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Количест-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |во | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |человек, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чел., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 3.3=|Итого, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(3.1)*|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3.2)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Увеличе- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ние | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стоимости| 148 | 0707 |4329900| 001 | 340 | 340001 | | | | | | | | | | | | |
| |материа- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. |запасов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Количест-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |во | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |человек, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чел., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 4.3=| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(4.1)*|Итого, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4.2)|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Продукты | 148 | 0707 |4329900| 001 | 340 | 340100 | | | | | | | | | | | | |
| V. |питания | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Продукты | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1=|питания | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(5.2)*|для детей| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(5.3)*|в лагерях| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5.4)|с дневным| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пребыва- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нием | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Количест-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |во | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |человек, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на 1 чел.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в день., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Число | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дней | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пребыва- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.|ния, дни | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 6.1=|Продукты | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(6.2)*|питания | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(6.3)*|для детей| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(6.4) |в лагерях| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |с кругло-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |суточным | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пребыва- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нием | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Количест-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |во | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |человек, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на 1 чел.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в день., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Число | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дней | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пребыва- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.|ния, дни | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 6.5.=|Итого, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(5.1)+|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6.1)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Медикаме-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нты и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |изделия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. |медицинс-| 148 | 0707 |4329900| 001 | 340 | 340210 | | | | | | | | | | | | |
| |кого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |назначе- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ния | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Количест-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |во | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |человек, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на 1 чел.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в день., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Число | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дней | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пребыва- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.|ния, дни | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 7.4=|Итого, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(7.1)*|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(7.2)*| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(7.3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Заработ- | 148 | 0707 |4329900| 001 | 211 | 211000 | | | | | | | | | | | | |
| VII.|ная плата| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Заработ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.|ная плата| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Начисле- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ния на | 148 | 0707 |4329900| 001 | 213 | 213000 | | | | | | | | | | | | |
| VIII.|оплату | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Начисле- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ния на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оплату | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.|труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Пособия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |социаль- | 148 | 0707 |4329900| 012 | 262 | 262001 | | | | | | | | | | | | |
| |ной | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII.|населению| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Приобре- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | тение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |путевок в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 =|санатор- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(10.1)|но-курор-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | тные | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(10.2)|учрежде- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ния, руб.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Количест-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |во | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.|путевок, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.|путевку, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Приобре- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | тение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 = |путевок в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(11.1)|загород- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | ные | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(11.2)|здравни- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цы, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Количест-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |во | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.|путевок, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.|путевку, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Приобре- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | тение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |путевок в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лагеря с | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 =| дневным | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(12.1)|пребыва- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | нием | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(12.2)| детей, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Количест-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |во | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.|путевок, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.|путевку, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| =(10)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +(11)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +(12)| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Министер-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ство | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |образова-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ния и | 876 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | науки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Астрахан-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ской | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Мероприя-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тия по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |проведе- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нию | 876 | 0707 |4329900| | | | | | | | | | | | | | | |
| |оздорови-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тельной | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кампании | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| I |Услуги | 876 | 0707 |4329900| 001 | 221 | 221000 | | | | | | | | | | | | |
| |связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |сумма в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджете | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |предыду- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |щего | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |года,. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Коэффици-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ент-деф- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.|лятор, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 1.3.=| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(1.1)*| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1.2)|Итого, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| /100|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Аренда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. |автотран-| 876 | 0707 |4329900| 001 | 222 | 222001 | | | | | | | | | | | | |
| |спорта: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Стоимость| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |аренды в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |час, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.|руб./час | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Количест-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |во часов,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.|час. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
|2.3.= |Сумма, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(2.1)*|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(2.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Коммуна- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.|льные | 876 | 0707 |4329900| 001 | 223 | 223000 | | | | | | | | | | | | |
| |услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 3= | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(3.1)*| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(3.2)*|Водоснаб-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(3.3) |жение, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|/100 |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Лимиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |потребле-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ния, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тепло- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |энергети-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ческих | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ресурсов,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |утвержде-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нные | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |министер-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ством | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ЖКХ, в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |натур. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.|единицах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Расценки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |января | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |года, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Индекс- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дефлятор,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.|% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 4.= | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(4.1)*|Электро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(4.2)*|энергия, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(4.3) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Лимиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |потребле-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ния, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тепло- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |энергети-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ческих | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ресурсов,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |утвержде-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нные | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |министер-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ством | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ЖКХ, в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |натур. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.|единицах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Расценки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |января | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |года, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Индекс- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дефлятор,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.|% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 5= | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(5.1)*| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(5.2)*|Газ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(5.3) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Лимиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |потребле-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ния в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |натур. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.|единицах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Расценки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |января | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |года, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Индекс- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дефлятор,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.|% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 6.= | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)+| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4)+|Итого, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 6= |Вывоз | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(6.1)*|нечистот | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(6.2)*|(ассени- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(6.3) |зация), | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|/100 |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Лимиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |потребле-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ния в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |натур. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.|единицах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Расценки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |января | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |года, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Индекс- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дефлятор,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.|% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 7= | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(7.1)*| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(7.2)*| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7.3)|Итого, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| /100 |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Работы, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |услуги по| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. |содержа- | 876 | 0707 |4329900| 001 | 225 | 225001 | | | | | | | | | | | | |
| |нию | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |имущества| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сумма в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджете | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |предыду- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |щего | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |года, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Коэффици-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ент-деф- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.|лятор, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 7.3.=|Итого, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(7.1)*|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7.2)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прочие | 876 | 0707 |4329900| 001 | 226 | 226001 | | | | | | | | | | | | |
| V. |услуги: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |сумма в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджете | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |предыду- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |щего | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.|года, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Коэффици-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.|ент-деф- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятор, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
|12.3= |Итого, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(12.1)|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(12.2)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Прочие | 876 | 0707 |4329900| 001 | 290 | 290001 | | | | | | | | | | | | |
| VI. |расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |сумма в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджете | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |предыду- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |щего | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.|года, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Коэффици-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.|ент-деф- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятор, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
|12.3= |Итого, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(12.1)|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(12.2)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Увеличе- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ние | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стоимости| 876 | 0707 |4329900| 001 | 310 | 310001 | | | | | | | | | | | | |
| |основных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII.|фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |сумма в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджете | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |предыду- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |щего | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.|года, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Коэффици-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.|ент-деф- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятор, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 12.3=|Итого, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(12.1)|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(12.2)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Продукты | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |питания | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |для детей| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в лагерях| 876 | 0707 |4329900| 001 | 340 | 340100 | | | | | | | | | | | | |
| |с дневным| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII.|пребыва- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нием | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Количест-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |во | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.|человек, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на 1 чел.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.|в день., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Число | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дней | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.|пребыва- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ния, дни | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 13.4=| Итого, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(13.1)| руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(13.2)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(13.3)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Медикаме-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нты и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |изделия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинс-| 876 | 0707 |4329900| 001 | 340 | 340210 | | | | | | | | | | | | |
| |кого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |назначе- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IX. |ния | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Количест-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |во | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.|человек, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на 1 чел.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.|в день., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Число | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дней | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.|пребыва- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ния, дни | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 14.4=|Итого, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(14.1)|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(14.2)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(14.3)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Увеличе- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ние | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |материа- | 876 | 0707 |4329900| 001 | 340 | 340001 | | | | | | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X. |запасов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 15= | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(15.1)|Приобре- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | тение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(15.2)| ГСМ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(15.3)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 15.1.|Километ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |раж, км | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Расход | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бензина | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.|на 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |км, л./км| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Стоимость| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |1 литра | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.|бензина, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 16= |Канцтова-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(16.1)|ры, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(16.2)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |сумма в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджете | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |предыду- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |щего го- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.|да, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Коэффици-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.|ент-деф- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятор, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 17= |Хозтова- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(17.1)|ры, руб.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(17.2)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |сумма в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджете | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |предыду- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |щего | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.|года, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Коэффици-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.|ент-деф- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятор, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 18= |Приобре- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(18.1)| тение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | мягкого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(18.2)|инвента- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ря, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |видеотех-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ники, ме-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бели, руб| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |сумма в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджете | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |предыду- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |щего | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.|года, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Коэффици-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.|ент-деф- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятор, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------+------+-------+-----+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+-----|
| 19= | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15)+| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (16)+| прочие | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (17)+| расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 22
к Порядку
Форма N 5.11 "Расчет расходов на доплату к пенсиям госслужащих
(региональные доплаты к пенсиям)"
N | Наи- мено- вание пока- зате- ля |
код бюджетной классификации расходов |
Лица, замещавшие должности в органах гос- власти и управления АО (Пост. Губернатора от 13.07.07. N 309) |
Депутаты, осуществлявшие полномочия без отрыва от основной деятельности (Закон АО от 22.07.03. N35/2003-ОЗ) |
|||||||||
ГРБС | раз- дел, под- раз- дел |
целе- вая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Дета- лизи- рован- ный КОСГУ |
Чис- лен- ность полу- чате- лей, чел. |
Раз- мер посо- бия, руб. |
Сум- ма, руб. |
Чис- лен- ность полу- чате- лей, чел. |
Раз- мер посо- бия, руб. |
Сум- ма, руб. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11= (9)* (10)* 12 мес |
12 |
13 |
14= (12)* (13)* 12 мес. |
Минис- терс- тво соци- аль- ного раз- вития и труда Аст- раха- нской обла- сти |
148 |
||||||||||||
I. |
Доп- латы к пен- сиям госу- дарс- твен- ных слу- жащих субъ- ектов Рос- сийс- кой Феде- рации и муни- ципа- льных слу- жащих |
148 |
1001 |
4910200 |
005 |
263 |
263000 |
||||||
1. |
2008 год |
||||||||||||
1.1. |
пер- вона- чаль- ный бюджет |
||||||||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||||||||
1.4. |
% испо- лне- ния к уточ- нен- ному бюд- жету, (1.3. /1.1.) |
||||||||||||
2. |
2009 год |
||||||||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||
3. |
2010 год |
||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||
3.2. |
проект бюд- жета |
||||||||||||
4. |
2011 год |
||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||
4.2. |
проект бюд- жета |
||||||||||||
5. |
2012 год |
||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
Продолжение таблицы
N | Наи- мено- вание пока- зате- ля |
По Закону Астраханской области от 21.07.03 N31/2003-ОЗ "О статусе Губернатора АО) |
Персональные надбавки, согласно распоряжениям Губернатора АО |
Получатели доплат Героев соц. труда |
ИТО- ГО, руб. |
Поя- сне- ния к рас- че- там |
||||||
Чис- лен- ность полу- чате- лей, чел. |
Раз- мер посо- бия, руб. |
Сумма, руб. |
Чис- лен- ность по- лу- ча- те- лей, чел. |
Раз- мер по- со- бия, руб. |
Сум- ма, руб. |
Чис- лен- ность полу- чате- лей, чел. |
Размер посо- бия, руб. |
Сум- ма, руб. |
||||
1 |
2 |
15 |
16 |
17= (15)* (16)* 12 мес. |
18 |
19 |
20= (18)* (19)* 12 мес. |
21 |
22 |
23= (21)* (22)* 12 мес. |
24= (11)+ (14) +(17) +(20) +(23) |
25 |
Минис- терство соци- ального раз- вития и труда Астра- ханской области |
||||||||||||
I. |
Доплаты к пен- сиям госу- дарс- твенных слу- жащих субъек- тов Рос- сийской Федера- ции и муници- пальных слу- жащих |
|||||||||||
1. |
2008 год |
|||||||||||
1.1. |
перво- началь- ный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
|||||||||||
1.3. |
испол- нение |
|||||||||||
1.4. |
% испол- нения к уточ- ненному бюдже- ту, (1.3. /1.1.) |
|||||||||||
2. |
2009 год |
|||||||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
|||||||||||
3. |
2010 год |
|||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. |
2011 год |
|||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. |
2012 год |
|||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 23
к Порядку
Форма N 5.12 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при перечислении доплат к пенсии госслужащих"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Сумма перечис- ляемых пособий, руб. |
Норма- тив, % |
ИТОГО, руб. |
Пояснения к расчетам |
|||||
ГРБС | раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид расхо- дов |
КОСГУ | Дета- лизи- рован- ный КОСГУ |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 10 | 11=(9)*(1 0) |
12 |
I. |
Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении доплат к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
148 |
1001 |
4910100 |
005 |
221 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
II. |
Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении региональных доплат к пенсии |
148 |
1001 |
4910200 |
005 |
221 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
III. |
Оплата банковских услуг при перечислении доплат к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
148 |
1001 |
4910100 |
005 |
226 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
IV. |
Оплата банковских услуг при перечислении региональных доплат к пенсии |
148 |
1001 |
4910200 |
005 |
226 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 24
к Порядку
Форма N 5.13 "Расчет расходов на ритуальные пособия"
N | Наименова- ние показателя |
код бюджетной классификации расходов |
Расходы на возмещение спецслужбам |
Расходы на погребение граждан, невостребованных или неопознанных |
Расходы на оказание материальной помощи на погребение пенсионеров |
ИТОГО, руб. |
Пояс- нения к рас- четам |
|||||||||||
ГРБС | раздел, подраз- дел |
целевая статья |
вид расхо- дов |
КОСГУ | Детали- зирова- нный КОСГУ |
Чис- лен- ность, чел. |
Раз- мер посо- бия, руб. |
Сум- ма, руб. |
Чис- лен- ность, чел. |
Размер посо- бия, руб. |
Сум- ма, руб. |
Чис- лен- ность, чел. |
Раз- мер посо- бия, руб. |
Сумма, руб. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11= (9)* (10) |
12 |
13 |
14= (12)* (13) |
15 |
16 |
17= (15)* (16) |
18= (11)+ (14)+ (17) |
19 |
Министерс- тво социально- го развития и труда Астраханс- кой области |
148 |
|||||||||||||||||
I. |
Расчет суммы пособий на погребение |
148 |
1003 |
5052205 |
005 |
262 |
262001 |
|||||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
|||||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненно- му бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 25
к Порядку
Форма N 5.14 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка
при перечислении ритуальных пособий"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Сумма перечисляе- мых пособий, руб. |
Норма- тив, % |
ИТОГО, руб. |
Пояснения к расчетам |
|||||
ГРБС | раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид расхо- дов |
КОСГУ | Детали- зирован- ный КОСГУ |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(9)*(10) | 12 |
I. |
Оплата услуг связи (почтовый перевод) |
148 |
1003 |
5052205 |
005 |
221 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
II. |
Оплата банковских услуг |
148 |
1003 |
5052205 |
005 |
226 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 26
к Порядку
Форма N 5.15 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки на зубо-слухопротезирование"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Количес- тво протезов в год, ед. |
Средняя стоимость одного протеза,- руб. |
ИТОГО, руб. | Поясне- ния к расчетам |
|||||
ГРБС |
раздел, подраз- дел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ |
Детали- зирован- ный КОСГУ |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(9)*(10) | 12 |
Министерство здравоохранения Астраханской области |
854 |
||||||||||
I. | Зубопротезирование (ветераны труда) |
854 | 1003 | 5055522 | 005 | 262 | 262400 | ||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
II. | Зубопротезирование (труженики тыла) |
854 | 1003 | 5055524 | 005 | 262 | 262400 | ||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
III. | Слухопротезирование (труженики тыла) |
854 | 1003 | 5055524 | 005 | 262 | 262500 | ||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
IV. |
Зубопротезирование (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий) |
854 |
1003 |
5055532 |
005 |
262 |
262400 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
V. |
Слухопротезирование (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий) |
854 |
1003 |
5055532 |
005 |
262 |
262500 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 27
к Порядку
Форма N 5.16 "Расчет расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Средняя стои- мость 1 рецепта, в руб. |
Индекс планируе- мого повышения цен на медикамен- ты, % |
Количество региональ- ных льготников, имеющих право на льготное лекарствен- ное обеспечение |
ИТОГО, руб. |
Пояснения к расчетам |
|||||
ГРБС | раз- дел, под- раз- дел |
целевая статья |
вид расхо- дов |
КОСГУ | Детали- зирован- ный КОСГУ |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(9)* (10)*(11) |
13 |
Министерство здравоохранения Астраханской области |
854 |
|||||||||||
I. |
Лекарственное обеспечение (реабилитированные лица и лица, признанных пострадавшими от политических репрессий) |
854 |
1003 |
5055532 |
005 |
262 |
262300 |
|||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
|||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | |||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | |||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. | проект бюджета | |||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. | проект бюджета | |||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. | проект бюджета | |||||||||||
II. |
Лекарственное обеспечение (постановление Правительства Астраханской области от 27.04.2005 N 72-П О мерах социальной поддержки многодетных семей") |
854 |
1003 |
5058603 |
005 |
262 |
262300 |
|||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
|||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | |||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | |||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. | проект бюджета | |||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. | проект бюджета | |||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. | проект бюджета | |||||||||||
III. |
Лекарственное обеспечение (Закон Астраханской области от 31.12.2004 N72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) |
854 |
1003 |
5058606 |
005 |
262 |
262300 |
|||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
|||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | |||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | |||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. | проект бюджета | |||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. | проект бюджета | |||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 28
к Порядку
Форма N 5.17 "Расчет расходов на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3 лет"
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N |Наименова- | Ед. | | |2009 | | | | Поя-|
| | ние |изм. | Код бюджетной классификации расходов | 2008 год |год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | сне-|
| |показателя | |------------------------------------------+-----------------+-----+------------+------------+-----------| ния |
| | | | | | | | | |пер- |уточ-| |уточ-| | | | | | | |
| | | | | раз- | | вид | |Детали-|вона-|нен- | ис- |нен- | | | | | | | |
| | | | ГРБС| дел, |целевая | рас-|КОСГУ |зирова-|чаль-| ный | пол-| ный |заявка|про- | зая-|проект|заяв-|про- | |
| | | | |подра-| статья | хо- | | нный | ный |бюд- | не- |бюд- | | ект | вка | | ка | ект | |
| | | | | здел | | дов | | КОСГУ |бюд- | жет | ние | жет | | | | | | | |
| | | | | | | | | | жет | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Министерст-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |во | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра-| | 854 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Астраханс- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кой области| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Постановле-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ние | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Правительс-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тва | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Астраханс- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кой области| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |от | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |04.05.2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 141-П О| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Порядке | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечения| | 854 | 1003 |5058609 | 005 | 262 |262001 | | | | | | | | | | | |
| |полноценным| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бесплатным | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |питанием | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |беременных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |женщин, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кормящих | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |матерей, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |детей в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |возрасте до| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |трех лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Беременные | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |женщины | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сухой |банка| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |молочный | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |напиток | гр. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |количества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единиц в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |год на| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. |получателя | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |количество | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. |получателей|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена за| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единицу в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |предыдущем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. |году |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. |лятор | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена с| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(1.5)=(1.3)| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. |*(1.4)/ 100|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сумма | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(1.6)=(1.1)| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |*(1.2)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. |(1.5) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Кормящие | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. |матери | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сухой |банка| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |молочный | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |напиток | гр. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |количества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единиц в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |год на| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. |получателя | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |количество | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. |получателей|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена за| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единицу в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |предыдущем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. |году |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. |лятор | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена с| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(2.5)=(2.3)| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. |*(2.4)/ 100|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сумма | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(2.6)=(2.1)| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |*(2.2)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. |(2.5) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Дети | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |первого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. |года жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сухие | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |молочные | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |смеси | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |адаптирова-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нные /с|пачка| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рождения до| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. |1 года/ | гр. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |количества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единиц в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |год на| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3.1.1.|одного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателя | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|3.1.2.|количество | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателей|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена за| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единицу в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3.1.3.|предыдущем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . |году |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|3.1.4.|индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятор | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена с| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3.1.5)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3.1.5.|(3.1.3)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3.1.4)/100|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сумма | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3.1.6)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3.1.1)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3.1.6.|(3.1.2)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3.1.5) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сухие | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |молочные | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |каши | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |безглюкоге-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |новые / с 5|пачка| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мес. до 1| 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. |года/ | гр. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |количества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единиц в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |год на| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3.2.1.|одного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателя | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|3.2.2.|количество | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателей|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена за| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единицу в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3.2.3.|предыдущем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |году |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|3.2.4.|индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятор | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена с| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3.2.5)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3.2.5.|(3.2.3)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3.2.4)/100|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сумма | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3.2.6)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3.2.1)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3.2.6.|(3.2.2)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3.2.5) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Пюре |банка| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фруктово -| 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. |творожное | гр. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |количества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единиц в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |год на| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3.3.1.|одного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателя | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|3.3.2.|количество | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателей|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена за| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единицу в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3.3.3.|предыдущем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |году |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|3.3.4.|индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятор | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена с| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3.3.5)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3.3.5.|(3.3.3)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3.3.4)/100|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сумма | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3.3.6)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3.3.1)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3.3.6.|(3.3.2)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3.3.5) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Итоговая | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сумма | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3.1.6.)+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3.2.6.)+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. |(3.3.6.) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Дети | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |второго | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. |года жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сухие |пачка| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |молочные | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. |каши | гр. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |количества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единиц в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |год на| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.1.1.|одного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателя | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|4.1.2.|количество | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателей|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |единицу в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.1.3.|предыдущем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |году |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|4.1.4.|индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятор | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена с| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.1.5)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.1.5.|(4.1.3)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.1.4)/100|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сумма в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.1.6)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.1.1)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.1.6.|(4.1.2)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.1.5) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| | | фл | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. |Молоко |0,2 л| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |количества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единиц в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |год на| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.2.1.|одного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателя | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|4.2.2.|количество | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателей|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена за| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единицу в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.2.3.|предыдущем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |году |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|4.2.4.|индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятор | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена с| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.2.5)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.2.5.|(4.2.3)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.2.4)/100|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сумма | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.2.6)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.2.6.|(4.2.1)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.2.2)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.2.5) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| | | фл | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. |Кефир |0,2 л| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |количества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единиц в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |год на| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.3.1.|одного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателя | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|4.3.2.|количество | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателей|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена за| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единицу в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.3.3.|предыдущем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |году |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|4.3.4.|индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятор | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена с| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.3.5)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.3.5.|(4.3.3)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.3.4)/100|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сумма в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.3.6)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.3.1)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.3.6.|(4.3.2)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.3.5) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Пюре |банка| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фруктово- | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. |творожное | гр. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |количества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единиц в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |год на| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.4.1.|одного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателя | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|4.4.2.|количество | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателей|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена за| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единицу в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.4.3.|предыдущем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |году |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|4.4.4.|индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятор | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена с| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.4.5)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.4.5.|(4.4.3)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.4.4)/100|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сумма | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.4.6)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.4.1)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.4.6.|(4.4.2)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.4.5) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Итоговая | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сумма, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.1.6.)+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.2.6.)+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.3.6.)+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5. |(4.4.6.) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Дети | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |третьего | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. |года жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |в том числе| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сухие |пачка| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |молочные | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. |каши | гр. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |количества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единиц в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |год на| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5.1.1.|одного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателя | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|5.1.2.|количество | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателей|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена за| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единицу в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5.1.3.|предыдущем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |году |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|5.1.4.|индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятор | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена с| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.1.5)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5.1.5.|(5.1.3)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.1.4)/100|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сумма в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.1.1)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5.1.6.|(5.1.2)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.1.5) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| | | фл | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. |Молоко |0,2 л| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |количества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единиц в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |год на| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5.2.1.|одного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателя | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|5.2.2.|количество | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателей|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена за| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единицу в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5.2.3.|предыдущем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |году |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|5.2.4.|индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятор | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена с| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.2.5)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5.2.5.|(5.2.3)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.2.4)/100|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сумма в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.2.6)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.2.1)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5.2.6.|(5.2.2)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.2.5) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| | | фл | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. |Кефир |0,2 л| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |количества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единиц в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |год на| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5.3.1.|одного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателя | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|5.3.2.|количество | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателей|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена за| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единицу в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5.3.3.|предыдущем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |году |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|5.3.4.|индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятор | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена с| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.3.5)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5.3.5.|(5.3.3)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.3.4)/100|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сумма в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.3.6)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.3.1)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5.3.6.|(5.3.2)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.3.5) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Пюре |банка| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фруктово- | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4. |творожное | гр. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Норматив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |количества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единиц в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |год на| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5.4.1.|одного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателя | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|5.4.2.|количество | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |получателей|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена за| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |единицу в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5.4.3.|предыдущем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |году |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|5.4.4.|индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятор | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Цена с| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |индекс-деф-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лятора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.4.5)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5.4.5.|(5.4.3)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.4.4)/100|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Сумма в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.4.6)= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.4.1)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5.4.6.|(5.4.2)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.4.5) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |Итоговая | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сумма, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.1.6.) + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.2.6.)+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.3.6.)+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5. |(5.4.6.) |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------+-----+-----+------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| |ИТОГО, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(1.6.)+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(2.6.)+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(3.4.)+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(4.5.)+ |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(5.5.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 29
к Порядку
Форма N 5.18 "Расчет расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи"
N | Наименова- ние показателя |
код бюджетной классификации расходов | Количест- во услуг в год, ед. |
Стоимость одной услуги в предыдущем году, руб. |
Индекс- дефля- тор, % |
Стоимость одной услуги в расчетном году, руб. |
ИТОГО, руб. |
Поясне- ния к расчетам |
|||||
ГРБС |
раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид расхо- дов |
КОСГУ |
Детали- зирова- нный КОСГУ |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10)* (11)/100 |
13=(9)* (12) |
14 |
Министерст- во здравоохра- нения Астраханс- кой области |
854 |
||||||||||||
I. | Расходы по гемодиализу |
854 | 0901 | 4700200 | 001 | 226 | 226300 | ||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
Итого расходы на оказание высокотех- нологичных услуг |
854 |
901 |
4700200 |
001 |
226 |
226001 |
|||||||
I. |
Расходы на магнитно- резонансную томографию /МРТ / |
854 |
0901 |
4700200 |
001 |
226 |
226001 |
||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
I. |
Расходы на рентгено- компьютер- ную томографию /РКТ/ |
854 |
0901 |
4700200 |
001 |
226 |
226001 |
||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
I. |
Расходы на лечение больных, направляе- мых на лечение по распоряже- ниям Губернатора Астраханс- кой области в центрах, клиниках по оказанию высокотех- нологичной медицинской помощи |
854 |
0901 |
4700200 |
001 |
226 |
226001 |
||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 30
к Порядку
Форма N 5.19 "Расчет расходов на социальное обеспечение населения (протезирование)"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Количес- тво протезов в год, ед. |
Средняя стои- мость одного протеза, руб. |
ИТОГО, руб. |
Поясне- ния к расчетам |
|||||
ГРБС |
раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ |
Детали- зирован- ный КОСГУ |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(9)* (10) |
12 |
Министерство социального развития и труда Астраханской области |
148 |
||||||||||
I. |
Меры социальной поддержки по протезированию граждан в соответствии с Законом Астраханской области от 27.12.2004 N 68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан |
148 |
1003 |
5058611 |
005 |
262 |
262001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 31
к Порядку
Форма N 5.20 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг"
N | Наименова- ние показателя |
код бюджетной классификации расходов | Коли- чество полу- чате- лей льгот, чел. |
Стои- мость ЖКУ на 1 кв. м. обслужи- ваемой площади жилья по стандар- ту, руб./кв. м. в месяц |
Социа- льный норма- тив на 1 челове- ка, м |
Уста- новле- нная льго- та, % |
Расчет- ная потреб- ность, руб. |
за счет средс тв феде- раль- ного бюд- жета |
ИТО- ГО, руб. |
Пояс- нения к рас- четам |
|||||
ГРБС | раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Детали- зирова- нный КОСГУ |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=(9)* (10)* (11)* (12)*12 |
14 |
15= (13)- (14) |
16 |
Министерс- тво жилищно- коммуналь- ного хозяйства Астраханс- кой области |
133 |
||||||||||||||
I. |
Обеспече- ние мер социальной поддержки ветеранов труда |
133 |
1003 |
5055522 |
005 |
262 |
262001 |
||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненно- му бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
II. |
Обеспече- ние мер социальной поддержки реабилити- рованных лиц и лиц, признанных пострадав- шими от политичес- ких репрессий |
133 |
1003 |
5055532 |
005 |
262 |
262001 |
||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненно- му бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
III. |
Обеспече- ние мер социальной поддержки в соответст- вии с постанов- лением Правитель- ства Астраханс- кой области от 06.04.2005 N 58-П "О мерах социальной поддержки граждан, подвергши- хся воздейст- вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль- ской АЭС" |
133 |
1003 |
5058601 |
005 |
262 |
262001 |
||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненно- му бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
IV. |
Обеспече- ние мер социальной поддержки в соответст- вии с Законом Астраханс- кой области от 01.08.2000 N 33/2000-ОЗ "О дополните- льных мерах социальной защиты граждан, выполняв- ших задачи в условиях вооружен- ного конфликта в Чеченской Республи- ке, а также непосредс- твенно участвова- вших в борьбе с террориз- мом" |
133 |
1003 |
5058602 |
005 |
262 |
262001 |
||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненно- му бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
V. |
Обеспече- ние мер социальной поддержки в соответст- вии с постанов- лением Правитель- ства Астраханс- кой области от 27.04.2005 N 72-П "О мерах социальной поддержки многодет- ных семей" |
133 |
1003 |
5058603 |
005 |
262 |
262001 |
||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненно- му бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
VI. |
Обеспече- ние мер социальной поддержки в соответст- вии Закон АО от 04.10.2006 N 69/2006-ОЗ О размерах, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предостав- лением льгот по оплате жилья и коммуналь- ных услуг педагоги- ческим работникам образова- тельных учреждений в сельской местности |
133 |
1003 |
5058604 |
005 |
262 |
262001 |
||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненно- му бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
VII. |
Обеспече- ние мер социальной поддержки в соответст- вии Закон Астраханс- кой области от 27.12.2004 N 68/2004- ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины) |
133 |
1003 |
5058605 |
005 |
262 |
262001 |
||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненно- му бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
VIII. |
Обеспече- ние мер социальной поддержки в соответст- вии Закон Астраханс- кой области от 31.12.2004 N 72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослу- жащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечестве- нной войны 1941-1945 годов |
133 |
1003 |
5058606 |
005 |
262 |
262001 |
||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненно- му бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
IX. |
Обеспече- ние мер социальной поддержки в соответст- вии Закон Астраханс- кой области от 27.12.2004 N 68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Специали- сты, проживаю- щие и работающие в сельской местности) |
133 |
1003 |
5058607 |
005 |
262 |
262001 |
||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненно- му бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 32
к Порядку
Форма N 5.21 "Расчет расходов на возмещение банковских и почтовых
расходов при предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Сумма перечи- сляемых посо- бий, руб. |
Норма- тив, % |
ИТОГО, руб. |
Пояснения к расчетам |
|||||
ГРБС | раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Детали- зирова- нный КОСГУ |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(9)*(10) | 12 |
Министерство жилищно-коммуна- льного хозяйства Астраханской области |
133 |
||||||||||
I. |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (почтовые расходы) |
133 |
1003 |
5055522 |
005 |
221 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. ----- 1.2. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
уточненный бюджет |
|||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
II. |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (оплата услуг банка) |
133 |
1003 |
5055522 |
005 |
226 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
III. |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован- ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (почтовые расходы) |
133 |
1003 |
5055532 |
005 |
221 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
IV. |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован- ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (оплата услуг банка) |
133 |
1003 |
5055532 |
005 |
226 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
V. |
Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 N 58-П "О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (почтовые расходы) |
133 |
1003 |
5058601 |
005 |
221 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
VI. |
Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 N 58-П "О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (оплата услуг банка) |
133 |
1003 |
5058601 |
005 |
226 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
VII. |
Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от 01.08.2000 N 33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной ащиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом (почтовые расходы) |
133 |
1003 |
5058602 |
005 |
221 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
VIII. |
Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от 01.08.2000 N 33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной защиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом (оплата услуг банка) |
133 |
1003 |
5058602 |
005 |
226 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. ----- 3.2. |
заявка | ||||||||||
проект бюджета | |||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
IX |
Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 27.04.2005 N72-П О мерах социальной поддержки многодетных семей (почтовые расходы) |
133 |
1003 |
5058603 |
005 |
221 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
X. |
Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 27.04.2005 N 72-П О мерах социальной поддержки многодетных семей (оплата услуг банка) |
133 |
1003 |
5058603 |
005 |
226 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
XI |
Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с Законом АО от 04.10.2006 N 69/2006-ОЗ О размерах, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности" (почтовые расходы) |
133 |
1003 |
5058604 |
005 |
221 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
XII. |
Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с Законом АО от 04.10.2006 N 69/2006-ОЗ "О размерах, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности" (оплата услуг банка) |
133 |
1003 |
5058604 |
005 |
226 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
XIII. |
Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от 27.12.2004 N 68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины) (почтовые расходы) |
133 |
1003 |
5058605 |
005 |
221 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
XIV. |
Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от 27.12.2004 N 68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины) (оплата услуг банка) |
133 |
1003 |
5058605 |
005 |
226 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
XV. |
Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии c Законом Астраханской области от 31.12.2004 N 72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (почтовые расходы) |
133 |
1003 |
5058606 |
005 |
221 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
XVI. |
Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии c Законом Астраханской области от 31.12.2004 N 72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (оплата услуг банка) |
133 |
1003 |
5058606 |
005 |
226 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
XVII. |
Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии Закон Астраханской области от 27.12.2004 N 68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Специалисты, проживающие и работающие в сельской местности) (почтовые расходы) |
133 |
1003 |
5058607 |
005 |
221 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
XVIII. |
Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии Закон Астраханской области от 27.12.2004 N 68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Специалисты, проживающие и работающие в сельской местности) (оплата услуг банка) |
133 |
1003 |
5058607 |
005 |
226 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 33
к Порядку
Форма N 5.22 "Расчет расходов на предоставление гражданам субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Числе- нность полу- чате- лей, чел. |
Среднеме- сячный размер субсидии, руб. в месяц |
ИТОГО, руб. | Поясне- ния к расче- там |
|||||
ГРБС |
раздел, подраз- дел |
целевая статья |
вид расхо- дов |
КОСГУ |
Детали- зирован- ный КОСГУ |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(9)*(10)* 12 |
12 |
Министерство социального развития и труда Астраханской области |
148 |
||||||||||
I. |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
148 |
1003 |
5054800 |
005 |
262 |
262001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 34
к Порядку
Форма N 5.23 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за
услуги банка при предоставлении гражданам субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Сумма перечисляе- мых пособий, тыс. руб. |
Норма- тив, % |
ИТОГО, тыс. руб. |
Поясне- ния к расчетам |
|||||
ГРБС | раз- дел, под- раз- дел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Детали- зирова- нный КОСГУ |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(9)*(10) | 12 |
I. |
Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении субсидий на оплату ЖКУ |
148 |
1003 |
5054800 |
005 |
221 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
II. |
Оплата банковских услуг при перечислении субсидий на оплату ЖКУ |
148 |
1003 |
5054800 |
005 |
226 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 35
к Порядку
Форма N 5.24 "Расчет расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Астраханской области для отдельных категорий граждан"
N | Наиме- нование показа- теля |
код бюджетной классификации расходов |
Численность |
Затраты на компенсацию доплат до стоимости проездного билета |
Компенсация стоимости пригородных ездок |
Рас- чет- ная пот- реб- ность, руб. |
Уровень софина- нсиро- вания за счет средств област- ного бюдже- та, % |
ИТО- ГО, руб. |
Пояс- нения к рас- четам |
||||||||||||
ГРБС |
раз- дел, под- раз- дел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Дета- лизи- рован- ный КОСГУ |
Чис- лен- ность лиц, имею- щих право на про- езд, чел. |
Из них прожи- вающих в горо- де, чел. |
Сред- няя чис- лен- ность лиц, поль- зую- щихся прое- здом еже- меся- чно на горо- дском обще- стве- нном тран- спор- те (по уров- ню пре- дыду- щего го- да), чел. |
Орие- нти- рово- чная стои- мость СПБ, руб. |
Раз- мер ком- пен- сации за про- езд, руб. |
Веди- чина доп- латы до стои- мости прое- здно- го биле- та по обла- сти, руб. |
Зат- раты на ком- пен- са- цию, руб. |
Коли- чест- во поез- док за 8 меся- цев |
Сред- няя стои- мость 1 поезд- ки, руб |
Раз- мер ком- пен- са- ции, руб. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14= (12)- (13) |
15= (11)* (14)* 12 мес |
16 |
17 |
19= (16)* (17) |
20= (15)+ (19) |
21 |
22= (20)* (21)/ 100 |
23 |
Минис- терство социа- льного разви- тия и труда Астра- ханской области |
148 |
||||||||||||||||||||
I. |
Перечи- сления госуда- рствен- ным и муници- пальным органи- зациям |
148 |
1003 |
5053702 |
005 |
241 |
241000 |
||||||||||||||
1. |
2008 год |
||||||||||||||||||||
1.1. |
перво- началь- ный бюджет |
||||||||||||||||||||
1.2. |
уточне- нный бюджет |
||||||||||||||||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||||||||||||||||
1.4. |
% испол- нения к уточне- нному бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||||||
2. |
2009 год |
||||||||||||||||||||
2.1. |
уточне- нный бюджет |
||||||||||||||||||||
3. |
2010 год |
||||||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||||
4. |
2011 год |
||||||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||||
5. |
2012 год |
||||||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||||
II. |
Перечи- сления органи- зациям, за исклю- чением госуда- рствен- ных и муници- пальных органи- заций |
148 |
1003 |
5053702 |
005 |
242 |
242000 |
||||||||||||||
1. |
2008 год |
||||||||||||||||||||
1.1. |
перво- началь- ный бюджет |
||||||||||||||||||||
1.2. |
уточне- нный бюджет |
||||||||||||||||||||
1.3. |
испол- нение |
||||||||||||||||||||
1.4. |
% испол- нения к уточне- нному бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||||||
2. |
2009 год |
||||||||||||||||||||
2.1. |
уточне- нный бюджет |
||||||||||||||||||||
3. |
2010 год |
||||||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||||
4. |
2011 год |
||||||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||||
5. |
2012 год |
||||||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 36
к Порядку
Форма N 5.25 "Расчет расходов за услуги банка по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории Астраханской области для отдельных категорий граждан"
N | Наимено- вание показа- теля |
код бюджетной классификации расходов |
Стоимость изготовления проездных билетов и талонов |
Стоимость изготовления книжек-талонов, руб. |
Расчет- ная потреб- ность, руб. |
Уровень софина- нсиро- вания за счет средств област- ного бюдже- та, % |
ИТОГО, руб. |
Пояс- нения к расче- там |
|||||||||
ГРБС | раз- дел, под- раз- дел |
целе- вая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Детали- зирова- нный КОСГУ |
Ко- ли- чес- тво про- езд- ных би- ле- тов, ед. |
Стои- мость изго- товле- ния одного проез- дного биле- та, руб. |
Общая стои- мость проезд- ных биле- тов, руб. |
Коли- чество кни- жек- та- лонов, ед. |
Стои- мость изго- тов- ления одной книж- ки, руб. |
Общая стои- мость кни- жек- та- лонов, руб. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=(9)* (10) |
12 |
13 |
14= (12)* (13) |
15= (11)+ (14) |
16 |
17= (15)* (16)/ 100 |
18 |
Министе- рство социаль- ного развития и труда Астраха- нской области |
148 |
||||||||||||||||
I. |
148 | 1003 | 5053702 | 005 | 226 | 226001 | |||||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 37
к Порядку
Форма N 5.26 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в части единовременных денежных выплат
на оплату связи, радио, проезда на транспорте"
N | Наименова- ние показателя |
код бюджетной классификации расходов | Коли- чест- во полу- чате- лей льгот, чел. |
Размер ежеме- сячной компен- сации в преды- дущем году за месяц, руб./ чел. |
Сред- ний размер ежего- дной компе- нсации в преды- дущем году, руб./ чел. |
Индекс повы- шения цен на оплату связи, радио, проез- да, % |
Размер ежеме- сяной компе- нсации в расче- тном году в месяц, руб./ чел. |
Размер ежегод- ной компен- сации в расчет- ном году, руб./ чел. |
ИТОГО, руб. |
Из них субси- дии из фонда софи- нанси- рова- ния |
Пояс- нения к рас- четам |
|||||
ГРБС | раз- дел, под- раз- дел |
целевая статья |
вид расхо- дов |
КОСГУ | Детали- зирова- нный КОСГУ |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13= (10)* (12) |
14=(11) *(12) |
15=(9)* (13)*12 или 15=(9)* (14) |
16 |
17 |
Министерст- во социального развития и труда Астраханс- кой области |
148 |
|||||||||||||||
I. |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
148 |
1003 |
5055522 |
005 |
262 |
262001 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
II. |
Обеспечение мер социальной поддержки труженников тыла |
148 |
1003 |
5055524 |
005 |
262 |
262001 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
2.1.1. |
компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте |
|||||||||||||||
2.1.2. |
адресная компенсация расходов по оплате ЖКУ |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.1.1. |
компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте |
|||||||||||||||
3.1.2. |
адресная компенсация расходов по оплате ЖКУ |
|||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.1.1. |
компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте |
|||||||||||||||
4.1.2. |
адресная компенсация расходов по оплате ЖКУ |
|||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.1.1. |
компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте |
|||||||||||||||
5.1.2. |
адресная компенсация расходов по оплате ЖКУ |
|||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
III. |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилити- рованных лиц и лиц, признанных пострадав- шими от политичес- ких репрессий |
148 |
1003 |
5055532 |
005 |
262 |
262001 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
2.1.1. |
компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте |
|||||||||||||||
2.1.2. |
ежегодная компенсация расходов по проезду междугород- ним транспортом |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.1.1. |
компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте |
|||||||||||||||
3.1.2. |
ежегодная компенсация расходов по проезду междугород- ним транспортом |
|||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.1.1. |
компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте |
|||||||||||||||
4.1.2. |
ежегодная компенсация расходов по проезду междугород- ним транспортом |
|||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.1.1. |
компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте |
|||||||||||||||
5.1.2. |
ежегодная компенсация расходов по проезду междугород- ним транспортом |
|||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
IV. |
Постановле- ние Правительс- тва Астраханс- кой области от 06.04.2005 N 58-П О мерах социальной поддержки граждан, подвергших- ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльс- кой АЭС |
148 |
1003 |
5058601 |
005 |
262 |
262001 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
V. |
Закон Астраханс- кой области от 01.08.2000 N 33/2000-ОЗ О дополните- льных мерах социальной защиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженно- го конфликта в Чеченской Республике, а также непосредст- венно участвовав- ших в борьбе с терроризмом |
148 |
1003 |
5058602 |
005 |
262 |
262001 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
VI. |
Постановле- ние Правительс- тва Астраханс- кой области от 27.04.2005 N 72-П О мерах социальной поддержки многодетных семей |
148 |
1003 |
5058603 |
005 |
262 |
262001 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
VII. |
Закон Астраханс- кой области от 27.12.2004 N 68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины) |
148 |
1003 |
5058605 |
005 |
262 |
262001 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
VIII. |
Закон Астраханс- кой области от 31.12.2004 N 72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослу- жащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечествен- ной войны 1941-1945 годов |
148 |
1003 |
5058606 |
005 |
262 |
262001 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.1.1. |
компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте |
|||||||||||||||
3.1.2. |
ежегодная компенсация расходов на проезд к месту гибели |
|||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.1.1. |
компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте |
|||||||||||||||
4.1.2. |
ежегодная компенсация расходов на проезд к месту гибели |
|||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.1.1. |
компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте |
|||||||||||||||
5.1.2. |
ежегодная компенсация расходов на проезд к месту гибели |
|||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
IX. |
Закон Астраханс- кой области от 27.12.2004 N 68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Специалис- ты, проживающие и работающие в сельской местности) |
148 |
1003 |
5058607 |
005 |
262 |
262001 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
X. |
Закон Астраханс- кой области от 27.12.2004 N 68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Социальные работники, занятые в государст- венном секторе социального обслужива- ния в городах, осуществля- ющие социальное обслужива- ние граждан на дому) |
148 |
1003 |
5058608 |
005 |
262 |
262001 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 38
к Порядку
Форма N 5.27 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за
услуги банка на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в части единовременных денежных выплат на оплату
связи, радио, проезда на транспорте"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Сумма перечис- ляемых пособий, тыс. руб. |
Норма- тив, % |
ИТОГО, тыс. руб. |
Поясне- ния к расчетам |
|||||
ГРБС | раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Детали- зирова- нный КОСГУ |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(9)* (10) |
12 |
Министерство социального развития и труда Астраханской области |
148 |
||||||||||
I. |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (почтовые расходы) |
148 |
1003 |
5055522 |
005 |
221 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
II. |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда(оплата услуг банка) |
148 |
1003 |
5055522 |
005 |
226 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
III. |
Обеспечение мер социальной поддержки труженников тыла (почтовые расходы) |
148 |
1003 |
5055524 |
005 |
262 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
IV. |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла (оплата услуг банка) |
148 |
1003 |
5055524 |
005 |
262 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
V |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (почтовые расходы) |
148 |
1003 |
5055532 |
005 |
262 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
VI. |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (оплата услуг банка) |
148 |
1003 |
5055532 |
005 |
262 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
VII. |
Постановление Правительства Астраханской области от 06.04.2005 N 58-П О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (почтовые расходы) |
148 |
1003 |
5058601 |
005 |
262 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
VIII. |
Постановление Правительства Астраханской области от 06.04.2005 N 58-П О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (оплата услуг банка) |
148 |
1003 |
5058601 |
005 |
262 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
IX. |
Закон Астраханской области от 01.08.2000 N 33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной защиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом (почтовые расходы) |
148 |
1003 |
5058602 |
005 |
262 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
X. |
Закон Астраханской области от 01.08.2000 N 33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной защиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом (оплата услуг банка) |
148 |
1003 |
5058602 |
005 |
262 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
XI |
Постановление Правительства Астраханской области от 27.04.2005 N 72-П О мерах социальной поддержки многодетных семей (почтовые расходы) |
148 |
1003 |
5058603 |
005 |
262 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
XII |
Постановление Правительства Астраханской области от 27.04.2005 N 72-П О мерах социальной поддержки многодетных семей (оплата услуг банка) |
148 |
1003 |
5058603 |
005 |
262 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
XIII |
Закон Астраханской области от 27.12.2004 N 68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины) (почтовые расходы) |
148 |
1003 |
5058605 |
005 |
262 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
XIV |
Закон Астраханской области от 27.12.2004 N 68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины) (оплата услуг банка) |
148 |
1003 |
5058605 |
005 |
262 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
XV |
Закон Астраханской области от 31.12.2004 N 72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (почтовые расходы) |
148 |
1003 |
5058606 |
005 |
262 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
XVI |
Закон Астраханской области от 31.12.2004 N 72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (оплата услуг банка) |
148 |
1003 |
5058606 |
005 |
262 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
XVII |
Закон Астраханской области от 27.12.2004 N 68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Специалисты, проживающие и работающие в сельской местности) (почтовые расходы) |
148 |
1003 |
5058607 |
005 |
262 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
XVIII |
Закон Астраханской области от 27.12.2004 N 68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Специалисты, проживающие и работающие в сельской местности) (оплата услуг банка) |
148 |
1003 |
5058607 |
005 |
262 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
XIX |
Закон Астраханской области от 27.12.2004 N 68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Социальные работники, занятые в государственном секторе социального обслуживания в городах, осуществляющие социальное обслуживание граждан на дому) (почтовые расходы) |
148 |
1003 |
5058608 |
005 |
262 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
XX |
Закон Астраханской области от 27.12.2004 N 68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Социальные работники, занятые в государственном секторе социального обслуживания в городах, осуществляющие социальное обслуживание граждан на дому) (оплата услуг банка) |
148 |
1003 |
5058608 |
005 |
262 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 39
к Порядку
Форма N 5.28 "Расчет расходов на выплаты донорам"
N | Наи- мено- вание пока- зате- ля |
код бюджетной классификации расходов |
Выплаты за сдачу крови и плазмы однократным плазмаферезом |
Выплаты за сдачу плазмы двукратным или аппаратным плазмаферезом |
|||||||||
ГРБС |
раз- дел, подра- здел |
целе- вая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Дета- лизи- рован- ный КОСГУ |
еди- нов- реме- нная дене- жная вып- лата (руб.) |
коли- чест- во кро- водач и плаз- модач |
сум- ма в год, руб. |
еди- нов- реме- нная дене- жная вып- лата (руб.) |
ко- ли- чес- тво кро- во- дач и пла- змо- дач |
сумма в год, руб. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=9 * 10 |
12 |
13 |
14=12 *13 |
Минис- терст- во здра- воох- ране- ния Астра- ханс- кой обла- сти |
854 |
||||||||||||
VIII. |
Цент- ры, стан- ции и отде- ления пере- лива- ния крови |
854 |
0906 |
4729900 |
001 |
262 |
262001 |
||||||
1. |
2008 год |
||||||||||||
1.1. |
перво- на- чаль- ный бюджет |
||||||||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||
1.3. |
испо- лнение |
||||||||||||
1.4. |
% испо- лне- ния к уточ- нен- ному бюд- жету, (1.3. /1.2.) |
||||||||||||
2. |
2009 год |
||||||||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
||||||||||||
3. |
2010 год |
||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||
3.2. |
проект бюд- жета |
||||||||||||
4. |
2011 год |
||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||
4.2. |
проект бюд- жета |
||||||||||||
5. |
2012 год |
||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||
5.2. |
проект бюд- жета |
Продолжение таблицы
N | Наи- мено- вание пока- зате- ля |
Дополнительные выплаты активным донорам |
Выплаты за сдачу терапевтической дозы тромбоцитов |
Иммунизация доноров |
Всего выплат в год, тыс. руб. |
|||||||||
План заго- товки крови от акти- вных доно- ров, л |
стои- мость 1 л крови акти- вных доно- ров, руб. |
сумма в год, руб. |
еди- нов- ре- мен- ная де- неж- ная вып- ла- та, руб. |
ко- ли- чес- тво те- ра- пев- ти- чес- ких доз |
сумма в год, руб. |
стафилококковым анатоксином |
резус- антиге- ном |
|||||||
ко- ли- чес- тво до- но- ров, про- шед- ших пол- ный курс, чел. |
еди- нов- реме- нная дене- жная вып- лата за курс, руб. |
сумма в год, тыс. руб. |
коли- чест- во инъе- кций |
еди- нов- ре- мен- ная де- неж- ная вып- лата за инъ- ек- цию, руб. |
сумма в год, тыс. руб. |
|||||||||
1 |
2 |
15 |
16 |
17= 15* 16 |
18 |
19 |
20=18 *19 |
21 |
22 |
23=21 *22 |
24 |
25 |
26= 24*25 |
27=11 +14+ 17+20 +23 |
Мини- стер- ство здра- воох- ране- ния Аст- раха- нской обла- сти |
||||||||||||||
VIII. |
Цент- ры, стан- ции и отде- ления пере- лива- ния крови |
|||||||||||||
1. |
2008 год |
|||||||||||||
1.1. |
перво- на- чаль- ный бюджет |
|||||||||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
|||||||||||||
1.3. |
испо- лне- ние |
|||||||||||||
1.4. |
% испо- лне- ния к уточ- нен- ному бюд- жету, (1.3. /1.2.) |
|||||||||||||
2. |
2009 год |
|||||||||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
|||||||||||||
3. |
2010 год |
|||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||
3.2. |
проект бюд- жета |
|||||||||||||
4. |
2011 год |
|||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||
4.2. |
проект бюд- жета |
|||||||||||||
5. |
2012 год |
|||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||
5.2. |
проект бюд- жета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 40
к Порядку
Форма N 5.29 "Расчет расходов на питание"
N | Наимено- вание показате- ля |
код бюджетной классификации расходов | Норма пита- ния на 1 дето/ койко/ день, в руб. |
Индекс плани- руемого повыше- ния цен на продук- ты пи- тания, % |
Стои- мость 1 дето/ койко/ дня пита- ния, руб. |
Количество дней | Спец. пита- ние для рабо- таю- щих во вред- ных усло- виях, руб. |
ИТОГО, руб. |
Пояс- нения к рас- четам |
|||||||
ГРБС | раз- дел, под- раз- дел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОС- ГУ |
Детали- зирова- нный КОСГУ |
Кол- во пита- ющих- ся, чел. |
Среднее количес- тво дней питания на 1 челове- ка, дни |
Коли- чест- во дето/ койко/ дней, (тыс. ед.) |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=(9)* (10)/ 100 |
12 |
13 |
14= (12)* (13)/ 1000 |
15 |
16= (11)* (14)* 1000+ (15) |
17 |
Министер- ство имущест- венных и земельных отношений Астрахан- ской области |
015 |
|||||||||||||||
I. |
Учебные заведения и курсы по перепод- готовке кадров |
015 |
0705 |
4299900 |
001 |
340 |
340100 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
Министер- ство спорта и туризма Астрахан- ской области |
165 |
|||||||||||||||
I. |
Учрежде- ния по внешколь- ной работе с детьми |
165 |
0702 |
4239900 |
001 |
262 |
262001 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
Главное управле- ние министер- ства Российс- кой Федерации по делам гражданс- кой обороны, чрезвы- чайных ситуаций и ликвида- ции последст- вий стихийных бедствий по Астрахан- ской области |
177 |
|||||||||||||||
I. |
Продово- льствен- ное обеспече- ние |
177 |
0309 |
2027100 |
014 |
340 |
340001 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
УВД Астрахан- ской области |
188 |
|||||||||||||||
I. |
Обеды для лиц, задержан- ных в админист- ративном порядке |
188 |
0302 |
2026700 |
014 |
226 |
226001 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
II. |
Продово- льствен- ное обеспече- ние |
188 |
0302 |
2026700 |
014 |
340 |
340100 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
Министер- ство образова- ния и науки Астрахан- ской области |
876 |
|||||||||||||||
I. |
Школы - детские сады, школы началь- ные, неполные средние и средние (органи- зация горячего питания учащихся) |
876 |
0702 |
4219900 |
001 |
226 |
226400 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
II. |
Школы - детские сады, школы началь- ные, неполные средние и средние (продукты питания) |
876 |
0702 |
4219900 |
001 |
340 |
340100 |
|||||||||
1. 1.1. |
2008 год первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. III. |
проект бюджета Школы-ин- тернаты (органи- горячего питания учащихся) |
|||||||||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
IV. |
Школы-ин- тернаты (продукты питания) |
876 |
0702 |
4229900 |
001 |
340 |
340100 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
V. |
Детские дома (продукты питания) |
876 |
0702 |
4249900 |
001 |
340 |
340100 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
VI. |
Специаль- ные (коррек- ционные) учрежде- ния (продукты питания) |
876 |
0702 |
4339900 |
001 |
340 |
340100 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
VII. |
Професси- онально- техничес- кие училища (органи- зация горячего питания учащихся) |
876 |
0703 |
4259900 |
001 |
226 |
226400 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
VIII. |
Професси- онально- техничес- кие училища (органи- зация горячего питания учащихся- детей-си- рот) |
876 |
0703 |
4259900 |
001 |
226 |
226400 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
IX. |
Професси- онально- техничес- кие училища (продукты питания) |
876 |
0703 |
4259900 |
001 |
340 |
340100 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
X. |
Средние специаль- ные учебные заведения (продукты питания) |
876 |
0704 |
4279900 |
001 |
340 |
340100 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
XI. |
Средние специаль- ные учебные заведения (продукты питания для детей-си- рот) |
876 |
0704 |
4279900 |
001 |
340 |
340100 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
XII. |
Высшие учебные заведения (органи- зация горячего питания учащихся) |
876 |
0706 |
4309900 |
001 |
226 |
226400 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
XIII. |
Высшие учебные заведения (продукты питания) |
876 |
0706 |
4309900 |
001 |
340 |
340100 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
XIV. |
Проведе- ние мероприя- тий для детей и молодежи (органи- зация горячего питания учащихся) |
876 |
0709 |
4360900 |
001 |
226 |
226400 |
|||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||
проект | ||||||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||||
5.1. 5.2. |
заявка проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 41
к Порядку
Форма N 5.30 "Расчет расходов на питание в отрасли "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ""
N | Наимено- вание показа- теля |
код бюджетной классификации расходов |
Норма питания на 1 койко/день, в руб. |
Ин- декс пла- ниру- емого повы- шения цен на про- дукты пита- ния, % |
Количество койко-дней в год |
Итого потребность на питание, руб. |
Спец. пита- ние для рабо- таю- щих во вред- ных усло- виях, руб. |
Молочные смеси, получае- мые из молочных кухонь детям первых двух лет жизни, находя- щихся на прикорме и искуст- венном вскарм- ливании |
Пита- ние доно- ра (зав- трак) |
ИТО- ГО, руб. |
Пояс- нения к рас- четам |
||||||||
ГРБС | раз- дел, под- раз- дел |
целевая статья |
вид рас- хо- дов |
КОСГУ | Дета- лизи- рова- нный КОСГУ |
Койки круг- лосу- точ- ного пре- быва- ния |
Койки днев- ного пре- быва- ния |
Койки круг- лосу- точ- ного пре- быва- ния |
Койки днев- ного пре- быва- ния |
Койки круг- лосу- точно- го пребы- вания |
Койки днев- ного пре- быва- ния |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=9* 11*12 |
15=10 *11* 13 |
16 |
17 |
18 |
19= 14+ 15+ 16+ 17+ 18 |
20 |
Министе- рство здравоо- хранения Астраха- нской области |
854 |
||||||||||||||||||
I. |
Больни- цы, клиники, госпита- ли, медико- санитар- ные части |
854 |
0901 |
4709900 |
001 |
340 |
340100 |
||||||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
IV. |
Поликли- ники, амбула- тории, диагнос- тические центры |
854 |
0902 |
4719900 |
001 |
340 |
340100 |
||||||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
V. |
Санато- рии для больных туберку- лезом (продук- ты питания) |
854 |
0905 |
4739900 |
001 |
340 |
340100 |
||||||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
VI. |
Санато- рии для детей и подрост- ков (продук- ты питания) |
854 |
0905 |
4749900 |
001 |
340 |
340100 |
||||||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
VII. |
Центры, станции и отделе- ния перели- вания крови |
854 |
0906 |
4729900 |
001 |
340 |
340100 |
||||||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
X. |
Учрежде- ния, обеспе- чивающие предос- тавление услуг в сфере здравоо- хранения |
854 |
0910 |
4699900 |
001 |
340 |
340100 |
||||||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
X. |
Учрежде- ния, обеспе- чивающие предос- тавление услуг в сфере здравоо- хранения |
854 |
0910 |
4869900 |
001 |
340 |
340100 |
||||||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 42
к Порядку
Форма N 5.31 "Расчет расходов на питание в отрасли "Социальная сфера"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Сред- няя стои- мость 1 дето/ койко/ дня пита- ния, руб. |
Количество дней | Спец. пита- ние для рабо- тающих во вред- ных усло- виях, руб. |
ИТОГО, руб. |
Пояс- нения к расче- там |
|||||||
ГРБС | раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Детали- зирова- нный КОСГУ |
Кол-во питаю- щихся, чел. |
Среднее количес- тво дней питания на 1 челове- ка, дни |
Количе- ство дето/ койко/ дней, (тыс. ед.) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=(10) * (11)/ 1000 |
13 |
14=(9)* (12)* 1000+ (13) |
15 |
Министерство социального развития и труда Астраханской области |
148 |
|||||||||||||
I. |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, продукты питания |
148 |
1002 |
5019900 |
001 |
340 |
340100 |
|||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
|||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
|||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||
3.2. | проект бюджета | |||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||
4.2. | проект бюджета | |||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||
5.2. | проект бюджета | |||||||||||||
II. |
Учреждения социального обслуживания населения, продукты питания |
148 |
1002 |
5079901 |
001 |
340 |
340100 |
|||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
|||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
|||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||
3.2. | проект бюджета | |||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||
4.2. | проект бюджета | |||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||
5.2. | проект бюджета | |||||||||||||
III. |
Учебно-воспита- тельные центры для несовершеннолет- них, питание в семейных группах |
148 |
1002 |
5079902 |
001 |
262 |
262001 |
|||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
|||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
|||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||
3.2. | проект бюджета | |||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||
4.2. | проект бюджета | |||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||
5.2. | проект бюджета | |||||||||||||
IV. |
Учебно-воспита- тельные центры для несовершеннолет- них, продукты питания |
148 |
1002 |
5079902 |
001 |
340 |
340100 |
|||||||
1. | 2008 год | |||||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
|||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||
1.3. | исполнение | |||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
|||||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
|||||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||
3.2. | проект бюджета | |||||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||
4.2. | проект бюджета | |||||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 43
к Порядку
Форма N 5.32 "Расчет расходов на медикаменты"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Сред- ний норма- тив меди- камен- тов на 1 чело- веко/ койко/ день, в руб. |
Индекс планируе- мого повышения цен на медикаме- нты, % |
Стои- мость медика- ментов на 1 челове- ко/кой- ко/день, руб. |
Количество дней | ИТОГО, руб. |
Пояс- нения к расче- там |
|||||||
ГРБС | раз- дел, под- раз- дел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Детали- зирова- нный КОСГУ |
Кол-во нуждаю- щихся в медика- ментах, чел. |
Сред- нее коли- чество дней на 1 чело- века, дни |
Коли- чест- во чело- веко/ койко/ дней, (тыс. ед.) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=(9)* (10)/ 100 |
12 |
13 |
14= (12)* (13)/ 1000 |
15=(11) *(14)* 1000 |
16 |
Министерство имущественных и земельных отношений Астраханской области |
015 |
||||||||||||||
I. |
Поисковые и аварийно-спа- сательные учреждения |
015 |
0309 |
3029900 |
001 |
340 |
340210 |
||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
Министерство спорта и туризма Астраханской области |
165 |
||||||||||||||
I. |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
165 |
0702 |
4239900 |
001 |
340 |
340210 |
||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
ГУ министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Астраханской области |
177 |
||||||||||||||
I. |
Функционирова- ние органов в сфере национальной безопасности, правоохраните- льной деятельности и обороны |
177 |
0309 |
2026700 |
014 |
340 |
340200 |
||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
УВД Астраханской области |
188 |
||||||||||||||
I. |
Функционирова- ние органов в сфере национальной безопасности |
188 |
0302 |
2026700 |
014 |
340 |
340200 |
||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
Министерство образования и науки Астраханской области |
876 |
||||||||||||||
I. |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
876 |
0702 |
4219900 |
001 |
340 |
340210 |
||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
II. |
Школы-интерна- ты |
876 | 0702 | 4229900 | 001 | 340 | 340210 | ||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
III. |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
876 |
0702 |
4239900 |
001 |
340 |
340210 |
||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
IV. | Детские дома | 876 | 0702 | 4249900 | 001 | 340 | 340210 | ||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
V. |
Специальные (коррекцион- ные) учрежде- ния |
876 |
0702 |
4339900 |
001 |
340 |
340210 |
||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
VI. |
Профессиональ- но-технические училища (организация горячего питания учащихся) |
876 |
0703 |
4259900 |
001 |
340 |
340210 |
||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
VII. |
Средние специальные учебные заведения |
876 |
0704 |
4279900 |
001 |
340 |
340210 |
||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
VIII . |
Высшие учебные заведения |
876 | 0706 | 4309900 | 001 | 340 | 340210 | ||||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 44
к Порядку
Форма N 5.33 "Расчет расходов на приобретение дорогостоящих медикаментов"
N | Наиме- нова- ние пока- зателя |
код бюджетной классификации расходов |
Ин- декс пла- ниру- емого повы- шения цен на меди- каме- нты, % |
имплантируемые электрокардиости- муляторы |
искусственные протезы сосудов |
|||||||||
ГРБС | раз- дел, под- раз- дел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Дета- лизи- рован- ный КОСГУ |
кол- во в ед. изме- рения |
стои- мость, руб./ ед. |
итого пот- реб- ность, в руб. |
кол- во в ед. изме- рения |
стои- мость, руб./ ед. |
итого пот- реб- ность, в руб. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=10 *11*9 |
13 |
14 |
15= 13*14 *9 |
Минис- терст- во здра- воох- ране- ния Астра- ханс- кой облас- ти |
854 |
|||||||||||||
III. |
Боль- ницы, клини- ки, госпи- тали, меди- ко-са- нитар- ные части (доро- госто- ящие меди- камен- ты) |
854 |
0901 |
4709900 |
001 |
340 |
340230 |
|||||||
1. |
2008 год |
|||||||||||||
1.1. |
перво- нача- льный бюджет |
|||||||||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
|||||||||||||
1.3. |
испол- нение |
|||||||||||||
1.4. |
% испол- нения к уточ- ненно- му бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||
2. |
2009 год |
|||||||||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
|||||||||||||
3. |
2010 год |
|||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||
3.2. |
проект бюдже- та |
|||||||||||||
4. |
2011 год |
|||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||
4.2. |
проект бюдже- та |
|||||||||||||
5. |
2012 год |
|||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
Продолжение таблицы
N | Наиме- нова- ние пока- зателя |
атравматический шовный материал |
комплекты магистралей для тромбоцитофереза |
глазные протезы |
слуховые аппараты |
эндопротезы крупных суставов |
металлоконструк- ции (фиксаторы) для остеосинтеза |
шунтирующие системы для нейрохирургии |
Итого пот- реб- ность в доро- гос- тоя- щих меди- каме- нтах руб. |
Пояс- нения к рас- четам |
||||||||||||||
кол- во в ед. измере- ния |
стои- мость, руб./ ед. |
итого пот- реб- ность, в руб. |
кол-во в ед. изме- рения |
стои- мость, руб./ ед. |
итого пот- реб- ность, в руб. |
кол- во в ед. из- мере- ния |
стои- мость, руб./ ед. |
итого пот- реб- ность, в руб. |
кол- во в ед. изме- ре- ния |
стои- мость, руб./ ед. |
итого пот- реб- ность, в руб. |
кол- во в ед. измере- ния |
стои- мость, руб./ ед. |
итого пот- реб- ность, в руб. |
кол- во в ед. из- мере- ния |
стои- мость, руб./ ед. |
итого пот- реб- ность, в руб. |
кол- во в ед. из- мере- ния |
стои- мость, руб./ ед. |
итого пот- реб- ность, в руб. |
||||
1 |
2 |
16 |
17 |
18= 16* 17* 9 |
19 |
20 |
21=19 *20*9 |
22 |
23 |
24= 22* 23*9 |
25 |
26 |
27= 25* 26*9 |
28 |
29 |
30= 28* 29*9 |
31 |
32 |
33= 31* 32*9 |
34 |
35 |
36=34 * 35*9 |
37=12 +15+ 18+21 +24+ 27+30 +33+ 36 |
38 |
Минис- терст- во здра- воох- ране- ния Астра- ханс- кой облас- ти |
||||||||||||||||||||||||
III. |
Боль- ницы, клини- ки, госпи- тали, меди- ко-са- нитар- ные части (доро- госто- ящие меди- камен- ты) |
|||||||||||||||||||||||
1. |
2008 год |
|||||||||||||||||||||||
1.1. |
перво- нача- льный бюджет |
|||||||||||||||||||||||
1.2. |
уточ- ненный бюджет |
|||||||||||||||||||||||
1.3. |
испол- нение |
|||||||||||||||||||||||
1.4. |
% испол- нения к уточ- ненно- му бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||||||||||
2. |
2009 год |
|||||||||||||||||||||||
2.1. |
уточ- ненный бюджет |
|||||||||||||||||||||||
3. |
2010 год |
|||||||||||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||||||||||
3.2. |
проект бюдже- та |
|||||||||||||||||||||||
4. |
2011 год |
|||||||||||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||||||||||
4.2. |
проект бюдже- та |
|||||||||||||||||||||||
5. |
2012 год |
|||||||||||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||||||||||
5.2. |
проект бюдже- та |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 45
к Порядку
Форма N 5.34 "Расчет расходов на медикаменты в отрасли "Здравоохранение"
N | Наимено- вание показате- ля |
код бюджетной классификации расходов |
Средний норматив медикаментов на ед. измерения, в руб. |
Ин- декс пла- ниру- емого повы- шения цен на меди- каме- нты, % |
|||||||
ГРБС | раз- дел, под- раз- дел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Детали- зирован- ный КОСГУ |
Амбу- латор- но-по- ликли- ничес- кая помощь /посе- щения/ |
Ста- цио- нар- ная по- мощь /кой- ко/ день/ |
Дневной стацио- нар /пацие- нто/ день/ |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Министер- ство здравоох- ранения Астрахан- ской области |
854 |
||||||||||
I. |
Средние специаль- ные учебные заведения |
854 |
0704 |
4279900 |
001 |
340 |
340210 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
II. |
Высокоте- хнологич- ные виды медицинс- кой помощи (приобре- тение дорогос- тоящих медикаме- нтов-хи- миогармо- нотера- пия) |
854 |
0901 |
4700200 |
001 |
340230 |
340230 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
III. |
Больницы, клиники, госпита- ли, медико- санитар- ные части (медика- менты медицинс- кого назначе- ния) |
854 |
0901 |
4709900 |
001 |
340 |
340210 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
V. |
Поликли- ники, амбулато- рии, диагнос- тические центры |
854 |
0902 |
4719900 |
001 |
340 |
340210 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
VI. |
Санатории для больных туберку- лезом |
854 |
0905 |
4739900 |
001 |
340 |
340210 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
VII. |
Санатории для детей и подрост- ков |
854 |
0905 |
4749900 |
001 |
340 |
340210 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
VIII. |
Центры, станции и отделения перелива- ния крови |
854 |
0906 |
4729900 |
001 |
340 |
340210 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
IX. |
Учрежде- ния, обеспечи- вающие предоста- вление услуг в сфере здравоох- ранения |
854 |
0910 |
4699900 |
001 |
340 |
340210 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
X. |
Централи- зованные закупки медикаме- нтов для лечебно- профилак- тических учрежде- ний |
854 |
0910 |
4857700 |
012 |
340 |
340210 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
1.3. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
X. |
Централи- зованные закупки медикаме- нтов по социаль- но-значи- мым заболева- ниям |
854 |
0910 |
4857700 |
012 |
340 |
340220 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
XI. |
Централи- зованные закупки дорогос- тоящих медикаме- нтов/при- обретение дорогос- тоящих медикаме- нтов для детей больных фенилке- тонурией/ |
854 |
0910 |
4857700 |
012 |
340 |
340230 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||
XII. |
Дома ребенка |
854 | 0910 | 4869900 | 001 | 340 | 340210 | ||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
Продолжение таблицы
N | Наимено- вание показате- ля |
Плановое количество в соответствии с Программой государственных гарантий в ед. измерения |
Итого потребность в медикаментах, в руб. |
Кол- во реги- она- льных льго- тни- ков, имею- щих право на льго- тное лека- рстве нное обес- пече- ние |
Сред- няя стои- мость 1 реце- пта, в руб. |
Итого пот- реб- ность в лека- рстве нном обес- пече- нии, в руб. |
ИТО- ГО, руб. |
Пояс- нения к рас- четам |
||||
Амбу- латор- но-по- ликли- ничес- кая помощь /посе- щения/ |
Ста- цио- нар- ная по- мощь /кой- ко/ день/ |
Днев- ной ста- цио- нар /па- циен- то/ день/ |
Амбу- латор- но-по- ликли- ничес- кая помощь |
Ста- цио- нар- ная по- мощь |
Днев- ной стаци- онар |
|||||||
1 |
2 |
13 |
14 |
15 |
16=9* 12*13 |
17=10 *12* 14 |
18=11* 12*15 |
19 |
20 |
21= 19*12 *20 |
22=16 =17+ 18+21 |
16 |
Министер- ство здравоох- ранения Астрахан- ской области |
||||||||||||
I. |
Средние специаль- ные учебные заведения |
|||||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
II. |
Высокоте- хнологич- ные виды медицинс- кой помощи (приобре- тение дорогос- тоящих медикаме- нтов-хи- миогармо- нотера- пия) |
|||||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
III. |
Больницы, клиники, госпита- ли, медико- санитар- ные части (медика- менты медицинс- кого назначе- ния) |
|||||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
V. |
Поликли- ники, амбулато- рии, диагнос- тические центры |
|||||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
VI. |
Санатории для больных туберку- лезом |
|||||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
VII. |
Санатории для детей и подрост- ков |
|||||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
VIII. |
Центры, станции и отделения перелива- ния крови |
|||||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
IX. |
Учрежде- ния, обеспечи- вающие предоста- вление услуг в сфере здравоох- ранения |
|||||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
X. |
Централи- зованные закупки медикаме- нтов для лечебно- профилак- тических учрежде- ний |
|||||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
1.3. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
X. |
Централи- зованные закупки медикаме- нтов по социаль- но-значи- мым заболева- ниям |
|||||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
XI. |
Централи- зованные закупки дорогос- тоящих медикаме- нтов/при- обретение дорогос- тоящих медикаме- нтов для детей больных фенилке- тонурией/ |
|||||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
XII. |
Дома ребенка |
|||||||||||
1. | 2008 год | |||||||||||
1.1. |
первона- чальный бюджет |
|||||||||||
1.2. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
1.3. |
исполне- ние |
|||||||||||
1.4. |
% исполне- ния к уточнен- ному бюджету, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||
2. | 2009 год | |||||||||||
2.1. |
уточнен- ный бюджет |
|||||||||||
3. | 2010 год | |||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
4. | 2011 год | |||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||
5. | 2012 год | |||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 46
к Порядку
Форма N 5.35 "Расчет расходов на медикаменты по отрасли "Социальная сфера"
N | Наименова- ние показателя |
код бюджетной классификации расходов | Стоимость медикамен- тов на 1 человеко/ койко/день, руб. |
Количество дней | ИТОГО, руб. |
Пояс- нения к расче- там |
|||||||
ГРБС | раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Детали- зирова- нный КОСГУ |
Кол-во нужда- ющихся в меди- камен- тах, чел. |
Среднее количе- ство дней на 1 челове- ка, дни |
Количест- во человеко/ койко/ дней, (тыс.ед.) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=(10)* (11)/ 1000 |
13=(9) * (12)* 1000 |
14 |
Министерс- тво социально- го развития и труда Астраханс- кой области |
148 |
||||||||||||
I. |
Дома-инте- рнаты для престаре- лых и инвалидов |
148 |
1002 |
5019900 |
001 |
340 |
340210 |
||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненно- му бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
II. |
Учреждения социально- го обслужива- ния населения |
148 |
1002 |
5079901 |
001 |
340 |
340210 |
||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненно- му бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
III. |
Учебно-во- спитатель- ные центры для несоверше- ннолетних |
148 |
1002 |
5079902 |
001 |
340 |
340210 |
||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненно- му бюджету, (1.3./ 1.2.) |
||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 47
к Порядку
Форма N 5.36 "Расчет расходов по передаче полномочий по оказанию специализированной медицинской
(туберкулезной, наркологической) помощи"
N | Наиме- нование показа- теля |
код бюджетной классификации расходов |
Средний норматив единицы объема, в руб. |
Индекс плани- руемого повыше- ния цен на медика- менты, % |
Плановое количество в соответствии с Программой государственных гарантий в ед. измерения |
Итого потребность в средствах, в руб. |
По- яс- не- ния к ра- сче- там |
|||||||||||
ГРБС | раз- дел, под- раз- дел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Детали- зирова- нный КОСГУ |
Амбу- латор- но-по- ликли- ничес- кая помощь /посе- щения/ |
Ста- цио- нар- ная по- мощь /кой- ко/ день/ |
Дне- вной ста- цио- нар /па- цие- нто/ день/ |
Амбу- латор- но-по- ликли- ничес- кая помощь /посе- щения/ |
Стаци- онар- ная помощь / койко/ день/ |
Днев- ной ста- цио- нар /па- циен- то/ день/ |
Амбу- лато- рно- поли- кли- ниче- ская по- мощь |
Ста- цио- нар- ная по- мощь |
Дне- вной ста- цио- нар |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16=9* 12*13 |
17= 10*12 *14 |
18= 11*12 *15 |
19 |
Минис- терство здраво- охране- ния Астра- ханской области |
854 |
|||||||||||||||||
III. |
Иные субвен- ции местным бюдже- там для финан- сового обеспе- чения расход- ных обяза- тельств муници- пальных образо- ваний по переда- нным для осущес- твления органам местно- го самоуп- равле- ния госуда- рствен- ным полно- мочиям |
854 |
1103 |
5210200 |
009 |
251 |
251001 |
|||||||||||
1. |
2008 год |
|||||||||||||||||
1.1. |
перво- началь- ный бюджет |
|||||||||||||||||
1.2. |
уточне- нный бюджет |
|||||||||||||||||
1.3. |
испол- нение |
|||||||||||||||||
1.4. |
% испол- нения к уточне- нному бюдже- ту, (1.3./ 1.2.) |
|||||||||||||||||
2. |
2009 год |
|||||||||||||||||
2.1. |
уточне- нный бюджет |
|||||||||||||||||
3. |
2010 год |
|||||||||||||||||
3.1. | заявка | |||||||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||||
4. |
2011 год |
|||||||||||||||||
4.1. | заявка | |||||||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
|||||||||||||||||
5. |
2012 год |
|||||||||||||||||
5.1. | заявка | |||||||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 48
к Порядку
Форма N 5.37 "Расчет расходов на лекарственные средства для животных"
N | Наименова- ние показателя |
код бюджетной классификации расходов | Средний норматив медика- ментов на условную голову (руб.) |
Индекс планируемо- го повышения цен на медикаменты % |
Стоимость медикамен- тов на условную голову |
Количест- во условных голов |
Итого, тыс. руб. |
Поясне- ния к расчетам |
|||||
ГРБС |
раз- дел, под- раз- дел |
целевая статья |
вид расхо- дов |
КОСГУ |
Дета- лизи- рован- ный КОСГУ |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(9)* (10) |
12 | 13 | 14 |
1 |
Служба ветерина- рии Астраханс- кой области |
885 |
0405 |
2639900 |
001 |
340 |
340210 |
||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||
1.1. |
первонача- льный бюджет |
||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненно- му бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 49
к Порядку
Форма N 5.38 "Расчет расходов на предоставление денежных компенсаций на эксплуатационные
и транспортные расходы инвалидам"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Расчет компенсации | ИТОГО, руб. |
Пояснения к расчетам |
||||||
ГРБС | раз- дел, под- раз- дел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Детали- зирова- нный КОСГУ |
Число получате- лей компенса- ции, чел. |
Размер компенса- ции, руб./чел. |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(9)* (10) |
12 |
Министерство социального развития и труда Астраханской области |
148 |
||||||||||
I. |
Меры социальной поддержки граждан в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16.07.2008 N 364-П "О ежегодных денежных компенсаций эксплуатационных и транспортных расходов отдельным категориям инвалидов" |
148 |
1003 |
5058614 |
005 |
262 |
262001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 50
к Порядку
Форма N 5.39 "Расчет расходов на предоставление денежных компенсаций на эксплуатационные
и транспортные расходы инвалидам (почтовые расходы)"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Сумма перечис- ляемых пособий, руб. |
Норматив, % |
ИТОГО, руб. |
Поясне- ния к расчетам |
|||||
ГРБС | раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Детали- зирова- нный КОСГУ |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 |
I. |
Меры социальной поддержки граждан в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16.07.2008 N 364-П "О ежегодных денежных компенсаций эксплуатационных и транспортных расходов отдельным категориям инвалидов" (почтовые расходы) |
148 |
1003 |
5058614 |
005 |
221 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
I. |
Меры социальной поддержки граждан в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16.07.2008 N 364-П "О ежегодных денежных компенсаций эксплуатационных и транспортных расходов отдельным категориям инвалидов" (оплата услуг банка) |
148 |
1003 |
5058614 |
005 |
226 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 51
к Порядку
Форма N 5.40 "Расчет расходов на газификацию"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Количест- во человек, получаю- щих пособие, чел |
Размер пособия на 1 челове- ка, руб. |
ИТОГО, руб. |
Поясне- ния к расчетам |
|||||
ГРБС | раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид расхо- дов |
КОСГУ | Дета- лизи- рован- ный КОСГУ |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(9)* (10) |
12 |
Министерство социального развития и труда Астраханской области |
148 |
||||||||||
I. |
Меры социальной поддержки граждан в соответствии с постановлением Астраханской области от 04.05.2005 N 84-П "О порядке оказания материальной помощи отдельным категориям граждан на газификацию домовладений" |
148 |
1003 |
5058610 |
012 |
262 |
262001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 52
к Порядку
Форма N 5.41 "Расчет расходов на приобретение печного топлива"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Лимиты потребления печного топлива на год в натуральном выражении, установленные министерством образования и науки Астраханской области, т. |
Стои- мость одной тонны печного топлива, руб. |
ИТОГО, руб. |
Пояснения к расчетам |
|||||
ГРБС |
раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ |
Детали- зирова- нный КОСГУ |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(9)* (10) |
12 |
Министерство образования и науки Астраханской области |
876 |
||||||||||
I. | Общее образование | 876 | 0702 | 4249900 | 001 | 340 | 340240 | ||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
I. |
Начальное профессиональное образование |
876 |
0703 |
4259900 |
001 |
340 |
340240 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
I. | Интернаты | 876 | 0703 | 4339900 | 001 | 340 | 340240 | ||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. | уточненный бюджет | ||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. | уточненный бюджет | ||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 53
к Порядку
Форма N 5.42 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан, участвующих
в охране общественного порядка и принятых в добровольные народные дружины"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Числен- ность получате- лей, чел. |
Размер пособия, руб. в месяц |
ИТОГО, руб. | Пояснения к расчетам |
|||||
ГРБС |
раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ |
Дета- лизи- рован- ный КОСГУ |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(9)*(10) *12 |
12 |
Министерство социального развития и труда Астраханской области |
148 |
||||||||||
I. |
Меры социальной поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка и принятых в добровольные народные дружины |
148 |
1003 |
5058612 |
005 |
262 |
262001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
Сумма пособий за предыдущий период |
|||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 54
к Порядку
Форма N 5.43 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление
мер социальной поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка и принятых
в добровольные народные дружины"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Сумма перечисляе- мых пособий, руб. |
Норма- тив, % |
ИТОГО, руб. |
Поясне- ния к расчетам |
|||||
ГРБС | раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид расхо- дов |
КОСГУ | Детали- зирован- ный КОСГУ |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=(9)* (10) |
12 |
I. |
Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении доплат гражданам, участвующим в охране общественного порядка и принятых в ДНД |
148 |
1003 |
5058612 |
005 |
221 |
221001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 55
к Порядку
Форма N 5.44 "Расчет расходов на предоставление пособий членам семей погибших (умерших) участников
боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей)"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Числен- ность получа- телей, чел. |
Размер посо- бия в прош- лом году, руб. в месяц |
Коэфици- ент-деф- лятор, % |
Размер пособия в расчетном году, руб. в месяц |
ИТОГО, руб. |
Поясне- ния к расче- там |
|||||
ГРБС |
раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид расхо- дов |
КОСГУ |
Детали- зирован- ный КОСГУ |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10)* (11)/100 |
12=(9)* (12)*12 |
12 |
Министерство социального развития и труда Астраханской области |
148 |
||||||||||||
I. |
Меры социальной поддержки граждан в соответствии с Законом Астраханской области от 09.10.2007 N 64/2007-ОЗ |
148 |
1003 |
5058613 |
005 |
262 |
262001 |
||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 56
к Порядку
Форма N 5.45 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление
пособий членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших)
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Сумма перечисляе- мых пособий, руб. |
Норма- тив, % |
ИТОГО, руб. |
Поясне- ния к расчетам |
|||||
ГРБС | раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид расхо- дов |
КОСГУ | Детали- зирован- ный КОСГУ |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 10 | 11=(9)* (10) |
12 |
I. |
Оплата банковских услуг при перечислении пособия членам семей погибших |
148 |
1003 |
5058612 |
005 |
226 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
II. |
Оплата услуг связи при перечислении пособий членам семей погибших |
148 |
1003 |
5058612 |
005 |
221 |
221000 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 57
к Порядку
Форма N 5.46 "Расчет расходов на перевозку несовершеннолетних"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Численность несовершен- нолетних, самовольно ушедших, чел. |
Средний километ- раж по Астраха- нской области, км. |
Стои- мость бензина, руб. |
Норма- тив на 100 км, литр |
ИТОГО, руб. |
Поясне- ния к расчетам |
|||||
ГРБС | раз- дел, под- раз- дел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ | Детали- зирова- нный КОСГУ |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=(9)* (10)* (11)*(12) |
14 |
Министерство социального развития и труда Астраханской области |
148 |
||||||||||||
I. |
Перевозка несовершенно- летних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интерна- тов, специальных учебно-воспи- тательных и иных детских учреждений |
148 |
1004 |
5110202 |
013 |
226 |
226001 |
||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||
1.4. |
% исполнения к первоначаль- ному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
I. |
Перевозка несовершенно- летних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интерна- тов, специальных учебно-воспи- тательных и иных детских учреждений |
148 |
1004 |
5110202 |
013 |
340 |
340001 |
||||||
1. | 2008 год | ||||||||||||
1.1. |
первоначаль- ный бюджет |
||||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||||
1.4. |
% исполнения к первоначаль- ному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||||
3.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||||
4.2. |
проект бюджета |
||||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||||
5.2. |
проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 58
к Порядку
Форма N 5.47 "Расчет расходов на оказание социальной помощи населению"
N | Наименование показателя |
код бюджетной классификации расходов | Расходы по данной статье в предыдущем году, тыс. руб. |
Коэфицие- нт-дефля- тор, % |
ИТОГО, руб. |
Пояснения к расчетам |
|||||
ГРБС |
раз- дел, подра- здел |
целевая статья |
вид рас- ходов |
КОСГУ |
Детали- зирова- нный КОСГУ |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(9)* (10) |
12 |
Министерство социального развития и труда Астраханской области |
148 |
||||||||||
I. |
Расходы на оказание социальной помощи населению |
148 |
1003 |
5140100 |
005 |
226 |
226001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к первоначальному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
I. |
Расходы на оказание социальной помощи населению |
148 |
1003 |
5140100 |
005 |
262 |
262001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к первоначальному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
I. |
Расходы на оказание социальной помощи населению |
148 |
1003 |
5140100 |
005 |
290 |
290001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к первоначальному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
I. |
Расходы на оказание социальной помощи населению |
148 |
1003 |
5140100 |
005 |
340 |
340001 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к первоначальному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета | ||||||||||
I. |
Расходы на оказание социальной помощи населению |
148 |
1003 |
5140100 |
005 |
340 |
340100 |
||||
1. | 2008 год | ||||||||||
1.1. |
первоначальный бюджет |
||||||||||
1.2. |
уточненный бюджет |
||||||||||
1.3. | исполнение | ||||||||||
1.4. |
% исполнения к первоначальному бюджету, (1.3./1.1.) |
||||||||||
2. | 2009 год | ||||||||||
2.1. |
уточненный бюджет |
||||||||||
3. | 2010 год | ||||||||||
3.1. | заявка | ||||||||||
3.2. | проект бюджета | ||||||||||
4. | 2011 год | ||||||||||
4.1. | заявка | ||||||||||
4.2. | проект бюджета | ||||||||||
5. | 2012 год | ||||||||||
5.1. | заявка | ||||||||||
5.2. | проект бюджета |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 59
к Порядку
Форма N 6 "Планируемые результаты исполнения расходных обязательств главными распорядителями
средств бюджета Астраханской области" ________________________________________________
ГРБС (код и наименование)
N п/п |
Наимено- вание расход- ного обязате- льства |
код бюджетной классификации расходов |
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 16.07.2008 г. N 316-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения на 2008 год и на период с 2009 до 2011 года, показатели непосредствен- ного и конечного результата использования бюджетных ассигнований |
Ед. изм. |
Сложившееся значение | Целевое значе- ние показа- теля |
Приме- чание |
|||||||
раздел | под- раз- дел |
целе- вая статья |
вид рас- ходов |
Отчет- ный год |
Теку- щий финан- совый год |
Очере- дной финан- совый год, N |
Плано- вый пери- од, N+1 |
Плано- вый период, N+2 |
||||||
факт | план | прог- ноз |
прог- ноз |
прогноз | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 60
к Порядку
Форма N 7 "Планируемые результаты осуществления текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых
программ Астраханской области" ______________________________________
ГРБС (код и наименование)
N п/п | Наимено- вание областной целевой программы |
код бюджетной классификации расходов |
Стратегичес- кая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 16.07.2008 г. N 316-Пр "О стратегичес- ких целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнитель- ных органов государствен- ной власти Астраханской области и индикаторах их достижения на 2008 год и на период с 2009 до 2011 года", показатели непосредстве- нного и конечного результата использования бюджетных ассигнований |
Ед. изм. |
Сложившееся значение | Целевое значение показа- теля |
Приме- чание |
|||||||
раздел | под- раз- дел |
целе- вая статья |
вид расхо- дов |
Отчет- ный год |
Текущий финансо- вый год |
Очеред- ной финансо- вый год, N |
Плано- вый период, N+1 |
Пла- новый пери- од, N+2 |
||||||
факт | план | прогноз | прогноз | прог- ноз |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 61
к Порядку
Форма N 8 "Планируемые результаты реализации областной адресной
инвестиционной программы"
N п/п | Наименование объекта областной адресной инвестицион- ной программы |
Показатели бюджетной и социальной эффективности планируемых объектов областной адресной инвестиционной программы |
Ед. изм. |
Фактическое и планируемое значение | Примечание | ||||
Отчет- ный год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансо- вый год, N |
Плановый период, N+1 |
Плано- вый период, N+2 |
|||||
факт | план | прогноз | прогноз | прогноз | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 62
к Порядку
Форма N 9 "Обоснования бюджетных проектировок главных распорядителей
бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период" _________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджета Астраханской области)
N п/п |
Наи- мено- вание рас- ход- ного обя- зате- льства |
код бюджетной классификации расходов |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год, N |
||||||||||
раздел | под- раз- дел |
целе- вая ста- тья |
вид рас- ходов |
перво- нача- льный бюджет |
уточ- ненный бюджет |
Заявка | Проект бюджета | |||||||
ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | в том числе | Пояс- нение к гр 9,12 |
||||||||||
Дейст- вующие расхо- дные обяза- тельс- тва |
Прини- маемые новые расхо- дные обяза- тельс- тва |
Дейс- твую- щие рас- ход- ные обя- зате- льств а |
Прини- маемые новые расхо- дные обяза- тельс- тва |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Продолжение таблицы
N п/п |
Наи- мено- вание рас- ход- ного обя- зате- льства |
Плановый период, N+1 |
Плановый период, N+2 |
||||||||||||
Заявка | Проект бюджета | Заявка | Проект бюджета | ||||||||||||
ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | в том числе | Пояс- нение к гр. 16, 19 |
ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | в том числе | Поясне- ние к гр. 23, 26 |
||||||
Дейст- вующие расхо- дные обяза- тельс- тва |
Прини- маемые новые расхо- дные обяза- тельс- тва |
Дейст- вующие расход- ные обяза- тельст- ва |
При- нима- емые новые рас- ход- ные обя- зате- льств а |
Дейст- вующие расход- ные обяза- тельст- ва |
Прини- маемые новые расход- ные обяза- тельст- ва |
Дейст- вующие расхо- дные обяза- тельс- тва |
Прини- маемые новые расхо- дные обяза- тельс- тва |
||||||||
1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утвержденный Порядок разработан в целях подготовки обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов".
Обоснования бюджетных ассигнований являются составной частью справочных материалов к проекту Закона о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.
Обоснование бюджетных ассигнований включает следующие разделы:
I. Сводная заявка на бюджетные ассигнования бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период по показателям классификации расходов бюджета, в том числе и по муниципальным образованиям Астраханской области;
II. Расчет фонда оплаты труда бюджетных учреждений и областных структурных подразделений органов государственной власти Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период, включающий приведенные в Порядке формы.
Постановление Министерства финансов Астраханской области от 5 июня 2009 г. N 20-п "Об утверждении порядка составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период"
Текст постановления опубликован в "Сборнике Законов и нормативных правовых актов Астраханской области" от 18 июня 2009 г. N 26
Документ приводится с сохранением орфографии и пунктуации источника
Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 4 июня 2010 г. N 23-п настоящее постановление признано утратившим силу