Распоряжение Правительства Астраханской области
от 28 июля 2009 г. N 251-Пр
"О стратегических целях и тактических задачах Правительства
Астраханской области и исполнительных органов государственной власти
Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения
на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"
Распоряжением Правительства Астраханской области от 25 июля 2011 г. N 325-Пр настоящее распоряжение признано утратившим силу
В соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 16.07.2008 N 316-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения на 2008 год и на период с 2009 до 2011 года" и в целях совершенствования деятельности Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области на принципах целеполагания и управления результатами деятельности:
1. Утвердить стратегические цели и тактические задачи Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показатели и индикаторы их достижения на 2009 год (прилагаются).
2. Одобрить стратегические цели и тактические задачи Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показатели и индикаторы их достижения на период с 2010 до 2012 года (приложение).
3. Исполнительным органам государственной власти Астраханской области до 1 мая 2010 года подготовить и представить в министерство экономического развития Астраханской области:
- доклад о значениях показателей достижения целей исполнительных органов государственной власти Астраханской области за 2009 год;
- предложения по стратегическим целям, тактическим задачам исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателям и индикаторам их достижения до 2013 года.
4. Министерству экономического развития Астраханской области (Кабикеев А.Н.):
4.1. Организовать ежеквартальный мониторинг показателей и индикаторов достижения стратегических целей и тактических задач Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области на 2009 год.
4.2. Подготовить и до 15 мая 2010 года представить Губернатору Астраханской области сводный доклад о значениях показателей достижения целей исполнительных органов государственной власти Астраханской области за 2009 год.
4.3. Подготовить и до 15 июня 2010 года внести на рассмотрение Правительства Астраханской области предложения по стратегическим целям и тактическим задачам Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателям и индикаторам их достижения до 2013 года.
Губернатор Астраханской области |
А.А. Жилкин |
Стратегические цели и тактические задачи
Правительства Астраханской области и исполнительных
органов государственной власти Астраханской области,
показатели и индикаторы их достижения на 2009 год
(утв. распоряжением Правительства Астраханской области от 28 июля 2009 г. N 251-Пр)
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником
/------------------------------------------------------------------------------------\
| Цели, задачи | | | |
| Правительства | | | |
|Астраханской области| | | 2009 г., |
| и исполнительных | Наименование показателей достижения | Единица | целевой |
| органов | целей и задач | измерения |индикатор |
| государственной | | | |
|власти Астраханской | | | |
| области | | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Правительство Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Ожидаемая продолжительность жизни| лет | 67,1 |
| |населения при рождении | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Число родившихся на 1000 населения | чел. | 14,9 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Число умерших на 1000 населения | чел. | 13,1 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Коэффициент естественного прироста| промилле | 1,8 |
| |(убыли) населения | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля населения с денежными доходами| % | 16,2 |
| |ниже прожиточного минимума | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Среднемесячные номинальные денежные| руб. | 11954,8 |
| |доходы на душу населения | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Реальные денежные доходы населения (к| % | 139,2 |
| |уровню 2004 года) | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста средней заработной платы| % | 121,3 |
| |работников бюджетной сферы | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Среднемесячные доходы одного жителя по| | |
| |отношению к региональной величине| % | 251,2 |
| |прожиточного минимума | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Среднемесячная номинальная начисленная| | |
| |заработная плата по отношению к| % | 258,5 |
| |региональной величине прожиточного| | |
| |минимума трудоспособного населения | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|Цель 2. Обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Темп роста ВРП | % | 94,5 |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Объем ВРП на душу населения | тыс. руб. | 117,4 |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |ВРП в расчете на одного занятого в| тыс. руб. | 249,1 |
| |экономике | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля налоговых доходов| | |
| |консолидированного бюджета области в| % | 13,9 |
| |ВРП | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля инвестиций в ВРП | % | 52,4 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Динамика производительности труда | % | 98,7 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|Цель 3. Развитие потенциала государственного управления |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Доля расходов консолидированного| | |
| |бюджета Астраханской области на| % | 6,47 |
| |содержание аппарата управления | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Расходы консолидированного бюджета| | |
| |Астраханской области на содержание| | |
| |работников органов государственной| руб. | 2336,8 |
| |власти и местного самоуправления в| | |
| |расчете на одного жителя региона | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство экономического развития Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной|
|социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.1. Увеличение реальных доходов населения |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Среднемесячная номинальная начисленная| руб. | 13233,7 |
| |заработная плата | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Реальная заработная плата (к уровню| % | 127,2 |
| |2004 года) | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Коэффициент концентрации доходов| доля | 0,390 |
| |(индекс Джинни) | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. Развитие свободных и конкурентных рынков |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных|
|конкурентных рынков и обеспечение мероприятий по реализации антикризисных мер |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Оборот организаций малого бизнеса по| млрд. руб. | 66,9 |
| |всем видам экономической деятельности | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Среднесписочная численность работников| | |
| |малых предприятий (без внешних| чел. | 62984 |
| |совместителей) | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Объем инвестиций в основной капитал в| тыс. руб. | 61,45 |
| |расчете на душу населения | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста инвестиций в основной| % | 90,25 |
| |капитал в год | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество малых предприятий | ед. | 5979 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Среднемесячная заработная плата| | |
| |работников списочного состава субъектов| руб. | 8722,2 |
| |малого предпринимательства | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество субъектов малого| | |
| |предпринимательства, получивших| | |
| |финансовую поддержку: | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |в виде грантов на начальном этапе| единиц | 15 |
| |деятельности | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |в форме субсидирования процентной| | |
| |ставки по привлеченным кредитам,| единиц | 30 |
| |договорам лизинга | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Обучение предпринимателей Астраханской| | |
| |области по программе "Основы| человек | 100 |
| |предпринимательской деятельности" | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Обеспеченность населения розничной| кв. м | |
| |торговой сетью в расчете на 1000| торговой | 420 |
| |жителей | площади | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Обеспеченность населения предприятиями| | |
| |общественного питания в расчете на 1000|посад. мест | 60 |
| |жителей | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Объем розничного товарооборота | млн. руб. | 81254,2 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста розничного товарооборота | % | 95,0 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Поступление в консолидированный бюджет| | |
| |области акцизов на алкогольную| млн. руб. | 420 |
| |продукцию | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. Повышение качества государственного управления |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Отношение объема незавершенного| | |
| |строительства по объектам областной| | |
| |адресной инвестиционной программы на| % | 120 |
| |начало года к годовому объему| | |
| |инвестиций по программе | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля финансируемых областных целевых| | |
| |программ в общем количестве| % | 90,9 |
| |утвержденных программ | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля объема финансирования областных| | |
| |целевых программ по отчетному году к| % | 46,7 |
| |объему необходимого финансирования| | |
| |согласно утвержденным программам | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля государственного заказа в| | |
| |Астраханской области, размещенного с| | |
| |использованием процедур торгов, в общем| % | 75 |
| |объеме закупок для государственных нужд| | |
| |Астраханской области | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство финансов Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2. Обеспечение макроэкономической стабильности |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2.1. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области,|
|обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и|
|безопасности финансовой системы Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Процент дефицита бюджета Астраханской| % | 13,2 |
| |области | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Соотношение объема государственного| | |
| |долга и утвержденного общего годового| | |
| |объема доходов бюджета Астраханской| % | 75,0 |
| |области без учета утвержденного объема| | |
| |безвозмездных поступлений | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Соотношение показателя кредиторской| % | 3 |
| |задолженности и расходов бюджета 1 | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Соотношение фактического поступления| | |
| |средств из федерального бюджета к| % | 101 |
| |предусмотренному в федеральном бюджете| | |
| |1 | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Финансирование бюджета Астраханской| % | 95,0 |
| |области по расходам | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Удельный вес внутреннего кредитования в| | |
| |общей структуре заимствований бюджета| % | 35 |
| |Астраханской области | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2.3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного|
|самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их|
|финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития|
|Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Доля расходов местных бюджетов,| | |
| |софинансируемых из бюджета Астраханской| | |
| |области, в общем объеме расходов| % | 29,2 |
| |местных бюджетов (без учета| | |
| |Красноярского района) | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3. Повышение конкурентоспособности экономики |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.1. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост|
|и обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на|
|мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет|
|Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Доля доходов консолидированного бюджета| | |
| |области без учета безвозмездных| % | 75 |
| |перечислений из федерального бюджета в| | |
| |общих доходах | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Исполнение бюджета Астраханской области| | |
| |по доходам (без учета безвозмездных| % | 102 |
| |поступлений от других бюджетов| | |
| |бюджетной системы) | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Динамика собственных доходов бюджета| | |
| |Астраханской области (налоговых и| % | 100 |
| |неналоговых) на душу населения | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Отношение налоговых льгот к объему| | |
| |доходов консолидированного бюджета| % | 7,5 |
| |Астраханской области | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной|
|социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными|
|коммунальными услугами |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Ввод жилья | тыс. кв. м | 570 |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Ввод жилья на 1 человека в год | кв. м | 0,57 |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Ввод жилья в сельской местности | тыс. кв. м | 80 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество малообеспеченных и социально| | |
| |незащищенных граждан, улучшивших| чел. | 1050 |
| |жилищные условия | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Средняя стоимость 1 кв. метра общей| руб. | 36900 |
| |площади жилых домов | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Площадь ветхого и аварийного жилищного| тыс. кв. м | 2065 |
| |фонда | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля площади ветхого и аварийного жилья| % | 10,2 |
| |в общем объеме | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Объем выданных ипотечных жилищных| млн. руб. | 980 |
| |кредитов | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество кв. метров общей площади,| | |
| |построенной за счет ипотечного| тыс. кв. м | 29,7 |
| |жилищного кредита | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Коэффициент доступности жилья| | |
| |(соотношение средней рыночной стоимости| | |
| |стандартной квартиры общей площадью 54| лет | 4,4 |
| |кв. м и среднего годового совокупного| | |
| |денежного дохода семьи, состоящей из 3| | |
| |человек) | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Общая площадь жилых помещений,| | |
| |приходящаяся в среднем на одного жителя| кв. м | 20,3 |
| |области - всего | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |в том числе | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |введенная в действие за год | кв. м | 0,57 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Время от подачи заявки на| | |
| |предоставление земельного участка для| дни | 140 |
| |строительства до получения разрешения| | |
| |на строительство | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля населения, проживающего в| | |
| |многоквартирных домах, признанных| % | 5,3 |
| |аварийными в установленном порядке | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3. Повышение конкурентоспособности экономики |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.2. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Плотность автомобильных дорог общего| км/1000 | 49,3 |
| |пользования с твердым покрытием | кв. км | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля протяженности автомобильных дорог| | |
| |с твердым покрытием в общей| % | 93,05 |
| |протяженности сети дорог общего| | |
| |пользования | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Введено в эксплуатацию автомобильных| | |
| |дорог общего пользования с твердым| км | 5,734 |
| |покрытием | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Отремонтировано автомобильных дорог| км | 0 |
| |общего пользования | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Построено искусственных сооружений | ед. | 0 |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Отремонтировано искусственных| ед. | 0 |
| |сооружений | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Удельный вес протяженности дорог и| | |
| |искусственных сооружений,| % | 93,05 |
| |соответствующих нормативным требованиям| | |
| |по допустимому уровню их содержания | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля региональных дорог, не отвечающих| % | 6,95 |
| |нормативным требованиям | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля муниципальных дорог, не отвечающих| % | 73,51 |
| |нормативным требованиям | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство образования и науки Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной|
|социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.2. Сокращение уровня бедности |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Доля выпускников коррекционных| | |
| |образовательных учреждений и учреждений| | |
| |для детей-сирот и детей, оставшихся без| % | 95,0 |
| |попечения родителей, продолживших| | |
| |обучение с целью получения| | |
| |профессионального образования | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Охват детей-сирот и детей, оставшихся| | |
| |без попечения родителей, семейными| % | 80 |
| |формами устройства | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Число детей, оставшихся без попечения| | |
| |родителей и находящихся на воспитании в| чел. | 245 |
| |приемных семьях, в том числе у граждан,| | |
| |не состоящих в родственных отношениях | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Число детей, оставшихся без попечения| | |
| |родителей и усыновленных (удочеренных),| чел. | 1649 |
| |в том числе гражданами, не состоящими в| | |
| |родственных отношениях | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Число детей, оставшихся без попечения| | |
| |родителей и находящихся под опекой| | |
| |(попечительством), в том числе у| чел. | 2802 |
| |граждан, не состоящих в родственных| | |
| |отношениях | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.4. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании (повышение уровня|
|дошкольного, начального, среднего (полного) общего и дополнительного образования) |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Коэффициент охвата детей дошкольным| % | 62 |
| |образованием | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество воспитанников дошкольных| чел. | 15,7 |
| |учреждений на одного воспитателя | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Средняя наполняемость групп в| чел. | 22 |
| |дошкольных образовательных учреждениях | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля охвата детей в детских дошкольных| | |
| |учреждениях летней оздоровительной| % | 100 |
| |кампанией | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Удельный вес учащихся, обучающихся во| % | 17,4 |
| |2-ю смену | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Численность учащихся на одного учителя| | |
| |в дневных общеобразовательных школах| чел. | 14,5 |
| |(без учреждений для детей с| | |
| |ограниченными возможностями здоровья) | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля охвата учащихся в дневных| | |
| |общеобразовательных школах летней| % | 54 |
| |оздоровительной кампанией | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Охват учащихся дополнительным| % | 60,5 |
| |образованием | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Численность учащихся 5-11 классов| | |
| |дневных общеобразовательных школ в| чел. | 12,5 |
| |расчете на один компьютер | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля дневных общеобразовательных школ,| % | 100 |
| |подключенных к сети Интернет | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому| % | 95,0 |
| |языку, от общего числа выпускников | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля лиц, сдавших ЕГЭ по математике, от| % | 95,0 |
| |общего числа выпускников | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля лиц, не получивших документ о| | |
| |среднем (полном) общем образовании, от| % | 3 |
| |общего числа выпускников | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет,| | |
| |не охваченных программами основного| % | 0,1 |
| |образования | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля государственных и муниципальных| | |
| |общеобразовательных учреждений| | |
| |повышенного уровня в общем объеме| % | 10,0 |
| |государственных и муниципальных| | |
| |учреждений | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля средств на образование,| | |
| |предоставляемых образовательным| | |
| |учреждениям с использованием| % | 99,8 |
| |нормативных принципов финансирования, в| | |
| |общем объеме расходов на образование | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля выпускников дневных| | |
| |общеобразовательных школ,| % | 83 |
| |удовлетворенных образовательными| | |
| |результатами | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Удовлетворенность качеством общего| | |
| |образования (в % от числа опрошенных| % | 83 |
| |родителей) | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство сельского хозяйства Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3. Повышение конкурентоспособности экономики |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.6. Развитие агропромышленного комплекса |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Валовая продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 18990 |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста валовой продукции сельского| % | 120 |
| |хозяйства к предыдущему году | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Объем инвестиций в основной капитал в| млн. руб. | 468,6 |
| |сельском хозяйстве | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста инвестиций в основной| % | в 2,6 р. |
| |капитал в сельском хозяйстве | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста производства продуктов| | |
| |переработки сельскохозяйственной| % | 120 |
| |продукции | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |консервы | % | 120 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |колбасные изделия | % | 101 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |цельномолочная продукция | % | 105 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |крупа-рис | % | 125 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Инвестиции в основной капитал в| | |
| |производство продуктов переработки| млн. руб. | 69 |
| |сельскохозяйственной продукции | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста инвестиций в основной| | |
| |капитал в производство продуктов| % | 125,9 |
| |переработки сельскохозяйственной| | |
| |продукции | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Уровень рентабельности от реализации| | |
| |сельскохозяйственной продукции с учетом| % | 5,2 |
| |дотаций и компенсаций | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство здравоохранения Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного|
|обеспечения |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Младенческая смертность на тыс.| промилле | 8,5 |
| |родившихся живыми | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Смертность населения |на 100 тыс. | 1360 |
| | | чел. | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Средняя продолжительность временной| дней | 12,2 |
| |нетрудоспособности | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Первичный выход на инвалидность в| чел. | 4 |
| |трудоспособном возрасте (на 1000 чел.) | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Срок ожидания приезда скорой помощи -| мин. | 11/18 |
| |на улице в случае травм/на дом | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Срок ожидания приезда скорой помощи -| мин. | 12/18 |
| |село/город | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Срок ожидания консультаций специалиста| | |
| |(в поликлинике/в| дней | 1,0/2,0 |
| |консультативно-диагностическом центре) | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Срок ожидания плановой госпитализации | дней | 6,0 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Удовлетворенность населения медицинской| % | 67 |
| |помощью (опросы) | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство спорта и туризма Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и|
|их развитие |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.3. Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Удельный вес населения, систематически| | |
| |занимающегося физической культурой и| % | 18,4 |
| |спортом | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Число спортивных сооружений | ед. | 1450 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Единовременная пропускная способность| чел. | 36500 |
| |спортивных сооружений | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Охват детей и подростков занятиями в| чел. | 17000 |
| |системе спортивных школ | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3. Повышение конкурентоспособности экономики |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.8. Развитие туризма |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Количество обслуженных туристов | тыс. чел. | 159,5 |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Объем оказанных туристских услуг | млн. руб. | 995,8 |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста объема туристских услуг к| % | 110,2 |
| |предыдущему году | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Объем инвестиций в основной капитал в| млн. руб. | 653 |
| |туристическую сферу | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста инвестиций в основной| % | 112,2 |
| |капитал в туристическую сферу | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной|
|социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.2. Сокращение уровня бедности |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Максимально допустимая доля собственных| | |
| |расходов граждан на оплату| % | 15 |
| |жилищно-коммунальных услуг | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными|
|коммунальными услугами |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Удельный вес жилищного фонда,| | |
| |обеспеченного горячим водоснабжением,| % | 60,25 |
| |отоплением, канализацией (в городской и| | |
| |сельской местности) | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Удельный вес жилищного фонда,| | |
| |обеспеченного горячим водоснабжением,| % | 81,71 |
| |отоплением, канализацией в городской| | |
| |местности | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Удельный вес жилищного фонда,| | |
| |обеспеченного горячим водоснабжением,| % | 38,80 |
| |отоплением, канализацией в сельской| | |
| |местности | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Тариф, установленный для населения, на| | |
| |отопление в расчете на 1 кв. м общей| руб. | 11,33 |
| |площади | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Установленный экономически обоснованный| | |
| |тариф на содержание и ремонт жилья в| руб. | 6,42 |
| |расчете на 1 кв. м общей площади | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Тариф, установленный для населения, на| | |
| |содержание и ремонт жилья в расчете на| руб. | 6,42 |
| |1 кв. м общей площади | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной|
|социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.4. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной|
|инфраструктуры |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Протяженность введенных в эксплуатацию| км | 7804,8 |
| |газопроводов | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Уровень газификации жилого фонда | % | 80,2 |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество газифицированных квартир и|тыс. единиц | 290,8 |
| |домовладений | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3. Повышение конкурентоспособности экономики |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.3. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Рост инвестиций в развитие| | |
| |геолого-разведочных работ (к уровню| разы | 2 |
| |2006 года) | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.4. Развитие судостроения |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Темп роста объемов производства| % | 60 |
| |судостроения | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста инвестиций в судостроение | % | 77,7 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.5. Развитие промышленного производства |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Темп роста объемов курируемого| % | 80,3 |
| |промышленного производства | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста инвестиций в курируемый| % | 100 |
| |промышленный комплекс | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство культуры Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и|
|их развитие |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному|
|наследию |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Доля отреставрированных объектов| | |
| |культурного наследия от общего числа| % | 13,0 |
| |нуждающихся в реставрации | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Численность пользователей в| тыс. чел. | 415,2 |
| |общедоступных (публичных) библиотеках | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Показатель книговыдачи на 1000 человек | тыс. экз. | 10,1 |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество учащихся в школах| | |
| |художественного образования| чел. | 9349 |
| |(музыкальных, художественных,| | |
| |хореографических и школах искусств) | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество посещений музеев |тыс. посещ. | 300,0 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество посещений|тыс. посещ. | 264,8 |
| |театрально-концертных учреждений | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество посещений киносеансов |тыс. посещ. | 65,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство социального развития и труда Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной|
|социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.1. Увеличение реальных доходов населения |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Удельный вес просроченной задолженности| | |
| |по заработной плате по состоянию на 1| | |
| |января года, следующего за отчетным, в| % | 0,0 |
| |среднемесячном фонде оплаты труда за| | |
| |отчетный год | | |
|------------------------------------------------------------+------------+----------|
|1.1.2. Сокращение уровня бедности | | |
|------------------------------------------------------------+------------+----------|
| |Число семей, получивших субсидии на| ед. | 19500,0 |
| |оплату жилищно-коммунальных услуг | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и|
|их развитие |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Доля граждан пожилого возраста и| | |
| |инвалидов, обслуженных учреждениями| % | 17,0 |
| |социального обслуживания населения, в| | |
| |общей численности пенсионеров | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля детей-инвалидов, получивших| | |
| |реабилитационные услуги в| | |
| |специализированных учреждениях для| % | 68,0 |
| |детей с ограниченными возможностями, к| | |
| |общей численности детей-инвалидов | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля детей, обслуженных в системе| | |
| |социальной защиты населения, в общей| % | 23,4 |
| |численности детей | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество граждан, которым оказана|тыс. чел. в | |
| |государственная социальная помощь, а| год | 102,0 |
| |также экстренная помощь | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3. Повышение конкурентоспособности экономики |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.9. Развитие международного сотрудничества |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Экспорт товаров и услуг | млн. долл. | 305,0 |
| | | США | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Импорт товаров и услуг | млн. долл. | 180,0 |
| | | США | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Экспорт в страны СНГ | млн. долл. | 46,5 |
| | | США | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Импорт из стран СНГ | млн. долл. | 85 |
| | | США | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Агентство транспорта Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3. Повышение конкурентоспособности экономики |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.2. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Валовый объем услуг транспорта | млн. руб. | 29388,3 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста услуг транспорта в год | % | 105,3 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Грузооборот всех видов транспорта | млн. | 16022,3 |
| | | тонно-км | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Грузооборот автомобильного транспорта | млн. | 415,9 |
| | | тонно-км | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Грузооборот железнодорожного транспорта| млн. | 13692,1 |
| | | тонно-км | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Грузооборот речного транспорта | млн. | 177,5 |
| | | тонно-км | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Грузооборот морского транспорта | млн. | 1736,8 |
| | | тонно-км | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста грузооборота всех видов| % | 82,8 |
| |транспорта | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста грузооборота автомобильного| % | 101,0 |
| |транспорта | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста грузооборота| % | 80 |
| |железнодорожного транспорта | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста грузооборота речного| % | 104,2 |
| |транспорта | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста грузооборота морского| % | 104,9 |
| |транспорта | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Перевалка грузов в портах | тыс. тонн | 6552,9 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста перевалки грузов в портах | % | 109,0 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Пассажирооборот всех видов транспорта | млн. | 3581,3 |
| | | пасс.-км | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста пассажирооборота всеми| % | 101 |
| |видами транспорта | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста инвестиций в основной| % | 104 |
| |капитал в транспорт и связь | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Служба безопасности и информационной защиты Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. Повышение качества государственного управления |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.2. Предотвращение угроз личной безопасности и обеспечение соблюдения пропускного|
|и внутриобъектового режимов |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Количество проверок соблюдения| | |
| |пропускного и внутриобъектового режимов| ед. | 27 |
| |и проведенных мероприятий по| | |
| |обеспечению безопасности охраняемых лиц| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.3. Обеспечение экономической безопасности |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Количество проведенных проверок| | |
| |правильности расходования бюджетных| | |
| |средств государственными заказчиками по| ед. | 20 |
| |отдельным поручениям Губернатора и| | |
| |Правительства Астраханской области | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество инвестиционных проектов,| ед. | 20 |
| |подвергнутых мониторингу | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество | | |
| |организационно-институциональных | | |
| |экспертиз инвестиционных проектов в| ед. | 42 |
| |части проверки деловой репутации| | |
| |претендентов на оказание господдержки | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество экспертиз выявления| | |
| |экономических рисков при оказании| | |
| |государственной поддержки хозяйствующим| | |
| |субъектам независимо от их| ед. | 34 |
| |организационно-правовой формы, а также| | |
| |по проектам договоров (соглашений),| | |
| |заключаемых от имени Астраханской| | |
| |области | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.4. Обеспечение сохранности информации ограниченного распространения |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Количество проверок исполнения| | |
| |требований постановления Правительства| | |
| |Астраханской области от 14.03.2006 N| ед. | 20 |
| |59-П "О мерах по защите| | |
| |конфиденциальной информации" | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество проверок соблюдения| | |
| |требований Федерального закона от| | |
| |27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных| | |
| |данных", постановления Правительства| | |
| |Российской Федерации от 17.11.2007 N| ед. | 20 |
| |781 "Об утверждении Положения об| | |
| |обеспечении безопасности персональных| | |
| |данных при их обработке в| | |
| |информационных системах персональных| | |
| |данных" | | |
|-------------------------------------------------------------------------+----------|
|3.2. Противодействие коррупции | |
|-------------------------------------------------------------------------+----------|
| |Количество проведенных антикоррупционых| | |
| |экспертиз правовых актов Губернатора,| ед. | 51 |
| |Правительства Астраханской области | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество проведенных антикоррупционых| | |
| |экспертиз проектов правовых актов| ед. | 100 |
| |Губернатора, Правительства Астраханской| | |
| |области | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество обращений граждан и| | |
| |юридических лиц, направленных для| | |
| |проверки в правоохранительные органы| | |
| |Астраханской области, в рамках| ед. | 30 |
| |функционирования телефонной "горячей| | |
| |линии" при столкновении с| | |
| |коррупционными проявлениями в различных| | |
| |сферах | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и|
|их развитие |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Количество официальных| | |
| |интернет-ресурсов, предоставляющих| | |
| |информацию органов государственной| шт. | 72 |
| |власти и органов муниципальной власти| | |
| |Астраханской области | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество сервисов, предоставляемых| шт. | 150 |
| |официальными интернет-ресурсами | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Число постоянных пользователей сети| чел. | 8 |
| |Интернет на 100 жителей | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста числа обращений к порталу| | |
| |органов государственной власти области| % | 110 |
| |по отношению к базисному 2008 году | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля опубликованных законов и| | |
| |нормативных правовых актов Астраханской| % | 100 |
| |области из числа нормативных правовых| | |
| |актов, подлежащих публикации | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество государственных контрактов,| | |
| |договоров и соглашений со средствами| | |
| |массовой информации на размещение| | |
| |сведений о деятельности исполнительных| единиц | 20 |
| |органов государственной власти и| | |
| |Государственной Думы Астраханской| | |
| |области | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Суммарный тираж изданной книжной| | |
| |продукции, выпущенной на основании| | |
| |положительного заключения комиссии по| экз. | 2000 |
| |издательской деятельности Астраханской| | |
| |области | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Валовый выпуск услуг связи | млн. руб. | 5513,4 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста услуг связи | % | 111 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. Повышение качества государственного управления |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Количество государственных контрактов,| | |
| |договоров и соглашений со средствами| | |
| |массовой информации на размещение| | |
| |сведений о деятельности исполнительных| единиц | 20 |
| |органов государственной власти и| | |
| |Государственной Думы Астраханской| | |
| |области | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество изданий, выпущенных на| | |
| |основании положительного заключения| шт. | 4 |
| |комиссии по издательской деятельности| | |
| |Астраханской области | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. Развитие свободных и конкурентных рынков |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.2. Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Площадь земельных участков,| | |
| |зарегистрированных на праве| тыс. га | 0,13 |
| |собственности за Астраханской областью | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Общая площадь объектов нежилого фонда,| | |
| |находящихся в государственной| | |
| |собственности Астраханской области и| тыс. кв. м | 39,3 |
| |сданных в аренду (за исключением| | |
| |хозяйственного ведения) | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Объем совокупной прибыли, полученной| | |
| |государственными унитарными| | |
| |предприятиями Астраханской области, по| % | 18,7 |
| |отношению к стоимости основных средств,| | |
| |переданных им на праве хозяйственного| | |
| |ведения | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Средний доход с 1 кв. м объектов| | |
| |нежилого фонда, находящихся в| руб. | 617,3 |
| |государственной собственности| | |
| |Астраханской области и сданных в аренду| | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Средний доход с 1 кв. м земельных| | |
| |участков, находящихся в государственной| руб. | 1,78 |
| |собственности и сданных в аренду | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Арендная плата за объекты нежилого| млн. руб. | 24,26 |
| |фонда | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Арендная плата за земельные участки | млн. руб. | 9,76 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Продажа государственного имущества | млн. руб. | 80,56 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Дивиденды по находящимся в| | |
| |собственности Астраханской области| млн. руб. | 0,02 |
| |акциям хозяйственных обществ с участием| | |
| |Астраханской области | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. Повышение качества государственного управления |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Количество зарегистрированных актов| единиц | 44750 |
| |гражданского состояния | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество прочих юридически значимых| единиц | 81650 |
| |действий | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Создание электронного архива| единиц | 1640000 |
| |(количество архивных записей) | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество граждан, участвующих в| чел. | 11800 |
| |мероприятиях семейной тематики | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество граждан, получивших| | |
| |оперативную информацию, правовую помощь| чел. | 41200 |
| |(запросы граждан) | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество граждан, получивших| | |
| |оперативную информацию, правовую помощь| чел. | 28300 |
| |(запросы организаций) | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество платных услуг ОГУ "ЗАГС" | количество | 202200 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доход, полученный от оказания платных| тыс. руб. | 11200 |
| |услуг ОГУ "ЗАГС" | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Поступление доходов от уплаты| | |
| |государственной пошлины за| | |
| |государственную регистрацию актов| тыс. руб. | 5080 |
| |гражданского состояния и другие| | |
| |юридически значимые действия | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Агентство по делам архивов Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и|
|их развитие |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному|
|наследию |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Доля фондов государственных архивов,| | |
| |включенных в систему| | |
| |автоматизированного государственного| % | 99,6 |
| |учета документов Архивного фонда| | |
| |Астраханской области | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Ежегодное обновление основных средств| % | 8 |
| |государственных архивов | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля принятых в государственные архивы| | |
| |документов от общего объема| % | 34 |
| |документации, подлежащей приему | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Доля фондов архивных учреждений,| | |
| |включенных в автоматизированный| % | 99,6 |
| |фондовый каталог документов Архивного| | |
| |фонда Астраханской области Online | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Численность населения, получившего| | |
| |архивную услугу, связанную с| чел. | 7500 |
| |обеспечением конституционных прав и| | |
| |свобод | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Доля документов в государственных| | |
| |архивах, находящихся на закрытом| % | 8,1 |
| |хранении | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Численность пользователей читальных| чел. | 160 |
| |залов государственных архивов | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. Повышение качества государственного управления |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Количество исполненных запросов органов| количество | 120 |
| |власти | запросов | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Агентство по занятости населения Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной|
|социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.2. Сокращение уровня бедности |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Трудоустройство инвалидов на| чел. | 70 |
| |квотируемые рабочие места | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Трудоустройство граждан, ищущих работу | чел. | 30500 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Организация временного и сезонного| чел. | 10000 |
| |трудоустройства граждан, ищущих работу | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Организация временного трудоустройства| | |
| |несовершеннолетних граждан в возрасте| чел. | 5700 |
| |от 14 до 18 лет | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Профессиональное обучение безработных| чел. | 3200 |
| |граждан | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Профессиональная ориентация безработных| тыс. чел. | 34,6 |
| |и ищущих работу граждан | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. Развитие свободных и конкурентных рынков |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных|
|конкурентных рынков и обеспечение мероприятий по реализации антикризисных мер |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Уровень регистрируемой безработицы на| % | 2,5 |
| |конец периода | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Уровень безработицы (по методологии| % | 12 |
| |МОТ) в среднем за год | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3. Повышение конкурентоспособности экономики |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.7. Развитие рыбохозяйственного комплекса |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Вылов водных биоресурсов | тыс. тонн | 43 |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Объем выращивания товарной рыбы | тыс. тонн | 12,5 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста рыболовства и рыбоводства к| % | 101 |
| |предыдущему году | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста рыбопереработки к| % | 102 |
| |предыдущему году | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Объем инвестиций в основной капитал в| | |
| |рыболовстве и рыбоводстве (по крупным и| млн. руб. | 100 |
| |средним предприятиям) | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста инвестиций в основной| | |
| |капитал в рыболовстве и рыбоводстве (по| % | 108 |
| |крупным и средним предприятиям) | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Объем инвестиций в основной капитал в| | |
| |переработку и консервирование рыбо- и| млн. руб. | 7 |
| |морепродуктов (по крупным и средним| | |
| |предприятиям) | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста инвестиций в основной| | |
| |капитал в переработку и консервирование| % | 100 |
| |рыбо- и морепродуктов (по крупным и| | |
| |средним предприятиям) | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Служба строительного и жилищного надзора Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной|
|социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными|
|коммунальными услугами |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Количество проверок по контролю за| | |
| |использованием и сохранностью жилищного| | |
| |фонда независимо от формы| ед. | 1500 |
| |собственности, а также соответствия| | |
| |жилых помещений и коммунальных услуг| | |
| |установленным требованиям | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Площадь обследованных жилых строений | кв. м | 4600,00 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество проверок деятельности| | |
| |застройщиков в области долевого| ед. | 12 |
| |строительства | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. Повышение качества государственного управления |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Количество проверок соответствия| | |
| |выполняемых работ требованиям| ед. | 600 |
| |технических регламентов и проектной| | |
| |документации | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей|
|среды |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Увеличение площадей, занимаемых| га | 100,0 |
| |зелеными насаждениями | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Проведение мероприятий по организации и| | |
| |развитию системы экологического| | |
| |образования и формирования| раз | 50 |
| |экологической культуры на территории| | |
| |Астраханской области | | |
| |---------------------------------------+------------+----------|
| |Отношение отмененных постановлений об| | |
| |административных правонарушениях к их| % | 10,0 |
| |общему числу, не более | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Эффективность мобилизации средств в| | |
| |консолидированный бюджет Астраханской| | |
| |области (отношение взысканных| % | 70,0 |
| |административных штрафов и ущербов к| | |
| |сумме наложенных наказаний с учетом| | |
| |прошлых лет) | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Рубки ухода в лесных насаждениях и| | |
| |санитарно-оздоровительные мероприятия| га | 1238,8 |
| |в лесах (уборка захламленности,| | |
| |санитарные рубки) | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Проведение биотехнических мероприятий | тыс. руб. | 4000,00 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Увеличение площади частных охотничьих| тыс. га | 0 |
| |угодий | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Служба ветеринарии Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей|
|среды |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Количество оказанных ветеринарных услуг| тыс. ед. | 5700 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Темп роста объема оказанных| % | 136 |
| |ветеринарных услуг | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Уровень рентабельности от реализации| % | 0,3 |
| |платных ветеринарных услуг | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество обслуживаемых животных | тыс. голов | 1215 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Объем выполнения планов ветеринарного| | |
| |обслуживания животноводства на| тыс. руб. | 65000 |
| |территории области. Суммарный объем| | |
| |прибыли | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Агентство по делам молодежи Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной|
|социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными|
|коммунальными услугами |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Количество молодых семей, получивших| | |
| |государственную поддержку в обеспечении| единиц | 1000 |
| |жильем | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и|
|их развитие |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.5. Развитие и удовлетворение потребностей молодежи в участии в общественной,|
|культурной и политической деятельности |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Удельный вес молодых людей, охваченных| | |
| |деятельностью молодежных общественных| | |
| |организаций и организаций объединений| % | 60 |
| |структур, занимающихся реализацией| | |
| |молодежной политики | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество детей, подростков и| | |
| |молодежи, охваченных отдыхом и| тыс. чел. | 150 |
| |оздоровлением | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Количество детей, подростков и молодежи| | |
| |социально незащищенных категорий,| чел. | 30000 |
| |охваченных отдыхом и оздоровлением | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Служба по тарифам Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной|
|социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными|
|коммунальными услугами |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Установленный экономически обоснованный| | |
| |тариф на электроснабжение (без НДС),| руб. | 1,67 |
| |кВт/час | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Установленный тариф на электроснабжение| | |
| |для городского населения, проживающего| руб. | 2,2 |
| |в домах, оборудованных газовыми плитами| | |
| |(с НДС), кВт/час | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Установленный тариф на электроснабжение| | |
| |для городского населения, проживающего| | |
| |в домах, оборудованных в установленном| руб. | 1,54 |
| |порядке стационарными электроплитами и| | |
| |электроотопительными установками (с| | |
| |НДС), кВт/час | | |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Установленный тариф для сельского| руб. | 1,54 |
| |населения (с НДС), кВт/час | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Контрольно-ревизионное управление Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2. Обеспечение макроэкономической стабильности |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2.2. Снижение суммы выявленного нецелевого использования бюджетных средств |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Охват ревизиями (проверками) | % | 12,0 |
|--------------------+---------------------------------------+------------+----------|
| |Эффективность контрольной работы| | |
| |(процентное отношение суммы| | |
| |восстановленных бюджетных средств по| % | 70 |
| |результатам ревизий (проверок) к общей| | |
| |сумме бюджетных средств, подлежащих| | |
| |восстановлению) | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Агентство по исполнению смет доходов и расходов исполнительных органов |
| государственной власти Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2. Обеспечение макроэкономической стабильности |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2.1. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области,|
|обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и|
|безопасности финансовой системы Астраханской области |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| |Количество проведенных финансовых| | |
| |операций по исполнению бюджета в| ед. | 28582 |
| |расчете на одного работника | | |
\------------------------------------------------------------------------------------/
1 Исполнение показателя совместно с исполнительными органами государственной власти Астраханской области.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждены стратегические цели и тактические задачи Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показатели и индикаторы их достижения на 2009 год.
Так, в частности, основными целями Правительства Астраханской области является повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики, развитие потенциала государственного управления.
Также одобрены стратегические цели и тактические задачи Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показатели и индикаторы их достижения на период с 2010 до 2012 года.
Распоряжение Правительства Астраханской области от 28 июля 2009 г. N 251-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"
Текст распоряжения официально опубликован не был
Документ приводится с сохранением орфографии и пунктуации источника
Распоряжением Правительства Астраханской области от 25 июля 2011 г. N 325-Пр настоящее распоряжение признано утратившим силу