2. Исполнительным органам государственной власти Астраханской области подготовить и представить в министерство экономического развития Астраханской области:
- оценочные значения индикаторов достижения целей за 2007 год и предложения по целям, задачам и индикаторам достижения целей на 2008-2010 годы - до 15 января 2008 года;
- отчетные (уточненные оценочные) значения индикаторов достижения целей за 2007 год - до 1 апреля 2008 года.
3. Министерству экономического развития Астраханской области (Щербаков В.Р.) подготовить и внести на рассмотрение Правительства Астраханской области:
- предложения по стратегическим целям, тактическим задачам Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторам достижения целей на 2008-2010 годы - до 1 марта 2008 года;
- отчетные (уточненные оценочные) значения индикаторов достижения целей Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области за 2007 год - до 1 мая 2008 года.
Губернатор Астраханской области
А.А. Жилкин
Стратегические цели и тактические задачи Правительства Астраханской
области и исполнительных органов государственной власти Астраханской
области и индикаторы их достижения
(утв. распоряжением Правительства Астраханской области от 27 июня 2007 г. N 381-Пр)
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Цели, задачи | | | | | | | | |
| Правительства | | | | | | | | |
| Астраханской | Цель и индикаторы достижения |Единица | | | | | | |
| области, | цели |измере- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| ответственные | | ния | | | | | | |
|министерства за их | | | | | | | | |
| реализацию | | | | | | | | |
|-------------------+------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Правительство |Ожидаемая продолжительность| | | | | | | |
|Астраханской |жизни населения при рождении | лет | 64,9 | 65,4 | 65,3 | 64,8 | 65,0 | 65,1 |
|области | | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Число родившихся на 1000| чел. | 11,5 | 12,1 | 12,4 | 12,2 | 12,4 | 12,6 |
| |населения | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Число умерших на 1000| чел. | 15,2 | 15,6 | 15 | 15,5 | 14,8 | 14,7 |
| |населения | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Коэффициент естественного|промилле| -3,7 | -3,5 | -2,7 | -3,3 | -2,4 | -2,3 |
| |прироста (убыли) населения | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля населения с денежными| | | | | | | |
| |доходами ниже прожиточного| % | 26,2 | 22,9 | 20,1 | 19,2 | 17,0 | 15,9 |
| |минимума | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Среднемесячные номинальные| | | | | | | |
| |денежные доходы на душу| руб. | 3058,0 |3864,1 |4559,4 |5695,9 | 7170,2 | 8520,6 |
| |населения | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Реальные денежные доходы| % | 81,1 | 90,9 | 100,0 | 107,9 | 121,0 | 130,0 |
| |населения (к уровню 2004 года)| | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста средней заработной| | | | | | | |
| |платы работников бюджетной| % | 156,7 | 117,6 | 120,1 | 136,0 | 133,0 | 110,0 |
| |сферы | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Среднемесячные доходы одного| | | | | | | |
| |жителя по отношению к| % | 180,9 | 204,0 | 223,5 | 231,0 | 251,9 | 263,1 |
| |региональной величине| | | | | | | |
| |прожиточного минимума | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Среднемесячная номинальная| | | | | | | |
| |начисленная заработная плата| | | | | | | |
| |по отношению к региональной| % | 192,3 | 215,3 | 247,4 | 255,3 | 263,3 | 270,6 |
| |величине прожиточного минимума| | | | | | | |
| |трудоспособного населения | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Отношение среднедушевых| | | | | | | |
| |доходов населения к величине| % | 166,6 | 187,8 | 205,3 | 211,2 | 230,4 | 240,6 |
| |прожиточного минимума| | | | | | | |
| |трудоспособного населения | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.1. Увеличение реальных доходов населения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Министерство |Среднемесячная номинальная| руб. | 3530,0 |4431,6 |5495,4 |6884,2 | 8193,0 | 9582,0 |
|социального |начисленная заработная плата | | | | | | | |
|развития и труда|------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Астраханской |Реальная заработная плата (к| % | 80,2 | 91,3 | 100,0 | 108,6 | 115,3 | 122,0 |
|области |уровню 2004 года) | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Удельный вес просроченной| | | | | | | |
| |задолженности по заработной| % | 258,2 | 179,1 | 184,5 | 193,9 | 213,6 | 113,2 |
| |плате в месячном фонде оплаты| | | | | | | |
| |труда на 1 января | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.2. Сокращение уровня бедности |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Министерство |Соотношение средней заработной| | | | | | | |
|социального |платы 10% наиболее| | | | | | | |
|развития и труда|оплачиваемых и 10% наименее| раз | 34,8 | 32,4 | 25,0 | 28,3 | 24,9 | 23,4 |
|Астраханской |оплачиваемых работников | | | | | | | |
|области | | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля привлеченных внебюджетных| | | | | | | |
| |средств к общей сумме| % | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 5,1 | 3,4 | 1,8 |
| |бюджетных назначений на| | | | | | | |
| |социальную защиту населения | | | | | | | |
|-------------------+------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Министерство |Максимально допустимая доля| | | | | | | |
|жилищно-коммуналь- |собственных расходов граждан| % | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 15 |
|ного хозяйства|на оплату жилищно-коммунальных| | | | | | | |
|Астраханской |услуг | | | | | | | |
|области | | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Число семей, получающих| | | | | | | |
| |субсидии на оплату| ед. | 36981 | 44985 | 49848 | 50411 | 32749 | 35848 |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | |
|-------------------+------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Агентство по|Трудоустроено инвалидов на| чел. | 31 | 46 | 37 | 48 | 54 | 58 |
|занятости населения|квотируемые рабочие места | | | | | | | |
|Астраханской |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|области |Трудоустройство граждан,| чел. | 21150 | 22673 | 23692 | 25000 | 26430 | 26665 |
| |ищущих работу | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Организация временного и| | | | | | | |
| |сезонного трудоустройства| чел. | 7715 | 6900 | 7037 | 6875 | 6780 | 6793 |
| |граждан, ищущих работу | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Организация временного| | | | | | | |
| |трудоустройства | чел. | 2550 | 4485 | 4910 | 4654 | 4394 | 4400 |
| |несовершеннолетних граждан в| | | | | | | |
| |возрасте от 14 до 18 лет | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Профессиональное обучение| чел. | 2717 | 2772 | 2400 | 2442 | 2442 | 2442 |
| |безработных граждан | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Профессиональная ориентация| тыс. | | | | | | |
| |безработных и ищущих работу| чел. | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 32,6 | 32,7 | 32,5 |
| |граждан | | | | | | | |
|-------------------+------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Министерство |Доля выпускников коррекционных| | | | | | | |
|образования и науки|образовательных учреждений и| | | | | | | |
|Астраханской |учреждений для детей-сирот и| | | | | | | |
|области |детей, оставшихся без| % | 90 | 90 | 89 | 92 | 93 | 94 |
| |попечения родителей,| | | | | | | |
| |продолживших обучение с целью| | | | | | | |
| |получения профессионального| | | | | | | |
| |образования | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Охват детей-сирот и детей,| | | | | | | |
| |оставшихся без попечения| % | 60 | 62 | 65 | 67 | 69,3 | 70 |
| |родителей, семейными формами| | | | | | | |
| |устройства | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Число детей, оставшихся без| | | | | | | |
| |попечения родителей и| | | | | | | |
| |находящихся на воспитании в| чел. | - | 10 | 59 | 76 | 125 | 275 |
| |приемных семьях, в том числе у| | | | | | | |
| |граждан, не состоящих в| | | | | | | |
| |родственных отношениях | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Число детей, оставшихся без| | | | | | | |
| |попечения родителей и| | | | | | | |
| |усыновленных (удочеренных), в| чел. | 1314 | 1414 | 1507 | 1567 | 1505 | 1655 |
| |том числе гражданами, не| | | | | | | |
| |состоящими в родственных| | | | | | | |
| |отношениях | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Число детей, оставшихся без| | | | | | | |
| |попечения родителей и| | | | | | | |
| |находящихся под опекой| чел. | 2317 | 2475 | 2581 | 2702 | 2753 | 3453 |
| |(попечительством), в том числе| | | | | | | |
| |у граждан, не состоящих в| | | | | | | |
| |родственных отношениях | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Министерство |Ввод жилья |тыс. кв.| 520,9 | 582,1 | 630,6 | 648,3 | 668,8 | 720,0 |
|строительства и| | м | | | | | | |
|дорожного хозяйства|------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Астраханской |Ввод жилья на 1 человека в год| кв.м. | 0,519 | 0,581 | 0,632 | 0,652 | 0,673 | 0,724 |
|области | | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Ввод жилья в сельской|тыс. кв.| 55,0 | 56,4 | 58,4 | 57,3 | 59,2 | 63,7 |
| |местности | м | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Количество малообеспеченных и| | | | | | | |
| |социально незащищенных| чел. | 8865 | 9797 | 6790 | 4595 | 4866 | 5283 |
| |граждан, улучшивших жилищные| | | | | | | |
| |условия | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Средняя стоимость 1| | | | | | | |
| |квадратного метра общей| руб. | 7942 | 9912 | 11575 | 14144 | 17109 | 19900 |
| |площади жилых домов | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Площадь ветхого и аварийного|тыс. кв.| 2257 | 2212 | 2136 | 2204 | 2191 | 2085 |
| |жилищного фонда | м | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля площади ветхого и| | | | | | | |
| |аварийного жилья в общем| % | 12,5 | 11,9 | 11,6 | 11,5 | 11,0 | 10,1 |
| |объеме | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Количество выданных ипотечных| млн. | - | - | - | 148,0 | 302,0 | 1057,0 |
| |жилищных кредитов | руб. | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Количество кв. метров общей|тыс. кв.| | | | | | |
| |площади, построенной за счет| м | - | - | - | - | - | 176,0 |
| |ипотечного жилищного кредита | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Соотношение средней рыночной| | | | | | | |
| |стоимости квартиры площадью 54| % | 3,89 | 3,85 | 3,81 | 3,72 | 3,96 | 3,50 |
| |кв. м к среднему совокупному| | | | | | | |
| |доходу семьи из 3 человек | | | | | | | |
|-------------------+------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Агентство по делам|Количество молодых семей,| | | | | | | |
|молодежи |получивших государственную| чел. | - | - | 49 | 229 | 521 | 615 |
|Астраханской |поддержку в обеспечении жильем| | | | | | | |
|области | | | | | | | | |
|-------------------+------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Министерство |Удельный вес жилищного фонда,| | | | | | | |
|жилищно-коммуналь- |обеспеченного горячим| | | | | | | |
|ного хозяйства|водоснабжением, отоплением,| % | 49,0 | 50,0 | 50,1 | 50,6 | 51,0 | 51,3 |
|Астраханской |канализацией (в городской и| | | | | | | |
|области |сельской местности) | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Удельный вес жилищного фонда,| | | | | | | |
| |обеспеченного горячим| | | | | | | |
| |водоснабжением, отоплением,| % | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 |
| |канализацией в городской| | | | | | | |
| |местности | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Удельный вес жилищного фонда,| | | | | | | |
| |обеспеченного горячим| | | | | | | |
| |водоснабжением, отоплением,| % | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,6 |
| |канализацией в сельской| | | | | | | |
| |местности | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Тариф на электроснабжение,| | | | | | | |
| |установленный для населения, в| руб. | - | 0,67 | 0,79 | 0,95 | 1,35 | 1,52 |
| |расчете на 1 кВт/час | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Тариф, установленный для| | | | | | | |
| |населения, на отопление в| руб. | 4,23 | 5,09 | 4,49 | 6,46 | 7,15 | 8,15 |
| |расчете на 1 кв. м общей| | | | | | | |
| |площади | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Установленный экономически| | | | | | | |
| |обоснованный тариф на| | | | | | | |
| |содержание и ремонт жилья в| руб. | - | 3,10 | 4,90 | 5,79 | 6,21 | 6,21 |
| |расчете на 1 кв. м общей| | | | | | | |
| |площади | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Тариф, установленный для| | | | | | | |
| |населения, на содержание и| руб. | - | 2,90 | 4,20 | 5,60 | 5,91 | 6,10 |
| |ремонт жилья в расчете на 1| | | | | | | |
| |кв. м общей площади | | | | | | | |
|-------------------+------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Служба по тарифам|Установленный экономически| | | | | | | |
|Астраханской |обоснованный тариф на| руб. | 0,59 | 0,76 | 0,88 | 1,02 | 1,12 | 1,22 |
|области |электроснабжение, кВт/час | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.4. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Министерство по|Протяженность введенных в| км | 5885,3 |6144,5 |6430,1 |6592,0 | 6807,3 | 7089,2 |
|топливно-энергети- |эксплуатацию газопроводов | | | | | | | |
|ческому комплексу и|------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|природным ресурсам|Уровень газификации жилого| % | 70,9 | 72,3 | 73,6 | 75,5 | 76,5 | 78,5 |
|Астраханской |фонда | | | | | | | |
|области | | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Количество газифицированных|тыс. шт.| 248,6 | 255,3 | 262,0 | 267,5 | 273,5 | 276,5 |
| |квартир и домовладений | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Министерство |Зарегистрировано больных с|чел. на | | | | | | |
|здравоохранения |заболеванием, установленным| 1000 | 687,2 | 695,1 | 724,2 | 711,8 | 740,4 | 750 |
|Астраханской |впервые |населе- | | | | | | |
|области | | ния | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Зарегистрировано больных,|чел. на | | | | | | |
| |повторно обратившихся по ранее| 1000 | 580,7 | 581,0 | 598,0 | 604,0 | 618,8 | 620,0 |
| |выявленному заболеванию |населе- | | | | | | |
| | | ния | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Младенческая смертность, на|промилле| 13,5 | 12,3 | 13,3 | 13,1 | 10,8 | 9,5 |
| |тыс. родившихся живыми | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| | | на 100 | | | | | | |
| |Смертность населения | тыс. | 1519,6 |1558,6 |1503,8 |1551,2 | 1471,7 | 1470,0 |
| | | чел. | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Средняя продолжительность| дней | 12,2 | 11,3 | 12,5 | 12,8 | 12,8 | 12,7 |
| |временной нетрудоспособности | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Первичный выход на| чел. | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,3 |
| |инвалидность (на 1000 чел.) | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Срок ожидания приезда скорой| | | | | | | |
| |помощи - на улице в случае| мин. | - | - | - | 55/35| 15/18 | 13/16 |
| |травм/на дом | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Срок ожидания приезда скорой| мин. | - | - | - | - | 19/21 | 18/20 |
| |помощи - село/город | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Срок ожидания консультаций| | | | | | | |
| |специалиста (в поликлинике/ в| дней | - | - | - | 2,5/ | 1,0/ | 1,0/ |
| |консультативно-диагностическом| | | | | 9,0 | 4,0 | 3,0 |
| |центре) | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Срок ожидания плановой| дней | - | - | - | 11 | 10 | 10 |
| |госпитализации | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля расходов в| | | | | | | |
| |здравоохранении, направляемая| % | - | - | - | 40,5 | 45,8 | 46,0 |
| |в организации здравоохранения| | | | | | | |
| |через систему ОМС | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Удовлетворенность населения| % | - | - | - | - | 61 | 65 |
| |медицинской помощью (опросы) | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Служба |Объем вредных веществ,| | | | | | | |
|природопользования |выбрасываемых в атмосферный| тыс. | 116,5 | 118,5 | 122,5 | 131,3 | 117,3 | 103,4 |
|и охраны окружающей|воздух стационарными| тонн | | | | | | |
|среды Астраханской|источниками загрязнения | | | | | | | |
|области | | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Число населенных пунктов с| | | | | | | |
| |превышением ПДК по основным| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |загрязнителям атмосферного| | | | | | | |
| |воздуха | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля объема сброса| | | | | | | |
| |загрязненных сточных вод в| % | 15,9 | 16,4 | 16,6 | 16,5 | 18,5 | 15,6 |
| |общем объеме сброса сточных| | | | | | | |
| |вод | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Объем сброса загрязненных| млн. | | | | | | |
| |сточных вод (без очистки и| куб. м | 77,5 | 70,9 | 70,9 | 67,8 | 73,2 | 70,0 |
| |недостаточно очищенных) | | | | | | | |
|-------------------+------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Служба ветеринарии|Количество оказанных|тыс. ед.| 2500,0 |3708,0 |4052,0 |4172,0 | 4500,0 | 4800,0 |
|Астраханской |ветеринарных услуг | | | | | | | |
|области | | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста объема оказанных| % | 110,5 | 99,5 | 140,4 | 131,2 | 139,3 | 111,5 |
| |ветеринарных услуг | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Министерство |Доля пожилых людей,| | | | | | | |
|социального |обслуженных учреждениями| | | | | | | |
|развития и труда|социального обслуживания| % | - | - | - | - | 3,4 | 3,6 |
|Астраханской |населения, в общей численности| | | | | | | |
|области |пенсионеров | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля инвалидов и| | | | | | | |
| |детей-инвалидов, обслуженных| | | | | | | |
| |учреждениями социального| % | - | - | - | - | 46 | 47 |
| |обслуживания населения, в| | | | | | | |
| |общей численности пенсионеров| | | | | | | |
| |по инвалидности | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля детей, обслуженных в| | | | | | | |
| |системе социальной защиты| % | 1,9 | 12,3 | 14,9 | 20,1 | 22,0 | 24,0 |
| |населения, в общей численности| | | | | | | |
| |детей | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Количество граждан, которым| тыс. | | | | | | |
| |оказана государственная| чел. в | 161,4 | 150,4 | 133,7 | 97,0 | 90,0 | 95,0 |
| |социальная помощь, а также| год | | | | | | |
| |экстренная помощь | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля лиц БОМЖ и лиц,| | | | | | | |
| |освободившихся из места| | | | | | | |
| |лишения свободы, обслуженных| | | | | | | |
| |специализированными | % | - | - | - | - | 27 | 30 |
| |учреждениями социального| | | | | | | |
| |обслуживания населения, в| | | | | | | |
| |общей численности лиц БОМЖ | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Министерство |Доля отреставрированных| | | | | | | |
|культуры |объектов культурного наследия,| % | 4,6 | 6,8 | 6,0 | 3,6 | 4,7 | 15,3 |
|Астраханской |от общего числа нуждающихся в| | | | | | | |
|области |реставрации | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Численность пользователей в| тыс. | | | | | | |
| |общедоступных (публичных)| чел. | 428,2 | 423,6 | 425,0 | 418,8 | 413,5 | 413,9 |
| |библиотеках | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Показатель книговыдачи, на| тыс. | 10,35 | 10,39 | 10,30 | 10,34 | 10,14 | 10,30 |
| |1000 человек | экз. | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Количество учащихся в школах| | | | | | | |
| |художественного образования| тыс. | | | | | | |
| |(музыкальных, художественных,| чел. | 9101 | 9254 | 9227 | 9408 | 9222 | 9222 |
| |хореографических и школах| | | | | | | |
| |искусств) | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Количество посещений музеев,| чел. | 431,1 | 522,3 | 463,4 | 484,0 | 416,4 | 417,0 |
| |на 1000 человек | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Количество посещений| | | | | | | |
| |театрально-концертных | чел. | 252,7 | 261,3 | 251,6 | 259,0 | 258,4 | 260,0 |
| |учреждений, на 1000 человек | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Количество посещений| тыс. | - | - | 160,8 | 142,5 | 88,8 | 120,0 |
| |киносеансов, на 1000 человек | посещ. | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.3. Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Агентство по|Удельный вес населения,| | | | | | | |
|физической культуре|систематически занимающегося| % | 7,5 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 8,9 | 9,1 |
|и спорту|физической культурой и спортом| | | | | | | |
|Астраханской |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|области |Число спортивных сооружений и| ед./ | 1386/ | 1608/ | 1591/ | 1589/ | 1608/ | 1608/ |
| |их единовременная пропускная| чел. | 32682 | 38499 | 39146 | 39349 | 39102 | 39102 |
| |способность | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Охват детей и подростков| | | | | | | |
| |занятиями в системе спортивных| чел. | - | - | 2547 | 2387 | 3433 | 4053 |
| |школ | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Агентство по печати|Количество официальных| | | | | | | |
|и информационным|интернет-ресурсов, | | | | | | | |
|коммуникациям |предоставляющих информацию| | | | | | | |
|Астраханской |органов государственной власти| шт. | - | - | - | 8 | 34 | 40 |
|области |и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления Астраханской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Количество сервисов,| | | | | | | |
| |предоставляемых официальными| шт. | - | - | - | - | 54 | 70 |
| |интернет-ресурсами | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Число постоянных пользователей| чел. | - | - | - | 1,8 | 3,3 | 5,0 |
| |сети Интернет, на 100 жителей | | | | | | | |
|-------------------+------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Агентство по делам|Доля фондов архивных| | | | | | | |
|архивов |учреждений, включенных в| | | | | | | |
|Астраханской |автоматизированный фондовый| % | - | - | - | - | 35,1 | 98,2 |
|области |каталог документов Архивного| | | | | | | |
| |фонда Астраханской области| | | | | | | |
| |Online | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.5. Развитие и удовлетворение потребностей молодежи в участии в общественной, культурной и политической |
|деятельности |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Агентство по делам|Удельный вес молодежи,| | | | | | | |
|молодежи |охваченной деятельностью в| % | - | - | - | 28 | 38 | 44 |
|Астраханской |молодежных и детских| | | | | | | |
|области |общественных объединениях | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------|
| |Количество детей, подростков и| | | | | | | |
| |молодежи, охваченных отдыхом и| тыс. | - | - | - | 142,5 | 147,8 | 149,6 |
| |оздоровлением | чел. | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+--------|
| |Количество детей, подростков и| | | | | | | |
| |молодежи социально| | | | | | | |
| |незащищенных категорий,| чел. | - | - | - |26 400 |27 423 | 29 600 |
| |охваченных отдыхом и| | | | | | | |
| |оздоровлением | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.4. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании (повышение уровня дошкольном, начальном, |
|среднем (полном) общем и дополнительном образования) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Министерство |Коэффициент охвата детей| % | 45,4 | 45,6 | 56,6 | 59,0 | 59,7 | 62 |
|образования и науки|дошкольным образованием | | | | | | | |
|Астраханской |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|области |Количество воспитанников| | | | | | | |
| |дошкольных учреждений на| чел. | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 |
| |одного воспитателя | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Средняя наполняемость групп в| | | | | | | |
| |дошкольных образовательных| чел. | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 |
| |учреждениях | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля охвата детей в детских| | | | | | | |
| |дошкольных учреждениях летней| % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| |оздоровительной кампанией | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Удельный вес учащихся,| % | 25,4 | 24,5 | 22,5 | 21,2 | 18,8 | 18,0 |
| |обучающихся во 2 смену | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Численность учащихся на одного| | | | | | | |
| |учителя в дневных| | | | | | | |
| |общеобразовательных школах| чел. | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| |(без учреждений для детей с| | | | | | | |
| |ограниченными возможностями| | | | | | | |
| |здоровья) | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля охвата учащихся в дневных| | | | | | | |
| |общеобразовательных школах| % | 20,0 | 21,0 | 23,0 | 24,4 | 27,0 | 33,0 |
| |летней оздоровительной| | | | | | | |
| |кампанией | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Охват учащихся дополнительным| % | 41,8 | 42,3 | 42,5 | 43,2 | 44,8 | 45,0 |
| |образованием | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Численность учащихся в 5-11| | | | | | | |
| |классах дневных| чел. | 62 | 58 | 36 | 34 | 25 | 20 |
| |общеобразовательных школ в| | | | | | | |
| |расчете на один компьютер | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Количество дневных| | | | | | | |
| |общеобразовательных школ,| ед. | 362 | 360 | 353 | 350 | 338 | 337 |
| |подключенных к сети Интернет | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Результаты ЕГЭ (процент| | | | | | | |
| |положительных оценок по| % | - | 76 | 86 | 91 | 89 | 90 |
| |русскому языку и математике от| | | | | | | |
| |общего числа оценок) | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Удельный вес сдавших ЕГЭ в| | | | | | | |
| |общей численности учеников| % | - | 97,0 | 96,0 | 98,0 | 97,0 | 97,0 |
| |выпускных классов | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Удельный вес учащихся,| | | | | | | |
| |усвоивших образовательные| % | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,3 | 99,3 |
| |программы, всего, | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |- выше установленного балла| | | | | | | |
| |(4,5), в общей численности| | | | | | | |
| |учащихся, сдавших ЕГЭ | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |по математике | % | - | 42,4 | 50,2 | 49,9 | 52,0 | 53,0 |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |по русскому языку | % | - | 46,5 | 49,1 | 48,7 | 41,0 | 42,0 |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля детей в возрасте от 7 до| | | | | | | |
| |15 лет, не охваченных| % | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,11 |
| |программами основного| | | | | | | |
| |образования | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля государственных и| | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | |
| |общеобразовательных учреждений| % | 9,9 | 10,0 | 8,3 | 7,8 | 9,0 | 9,0 |
| |повышенного уровня в общем| | | | | | | |
| |объеме государственных и| | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля средств на образование,| | | | | | | |
| |предоставляемых | | | | | | | |
| |образовательным учреждениям с| | | | | | | |
| |использованием нормативных| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,9 | 52,2 |
| |принципов финансирования, в| | | | | | | |
| |общем объеме расходов на| | | | | | | |
| |образование | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля выпускников дневных| % | 50 | 53 | 56 | 62 | 63 | 65 |
| |общеобразовательных школ,| | | | | | | |
| |удовлетворенных | | | | | | | |
| |образовательными результатами | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Удовлетворенность качеством| | | | | | | |
| |общего образования (в % от| % | - | - | - | - | 70 | 72 |
| |числа опрошенных родителей) | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цель 2. Обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Правительство |Темп роста ВРП | % | 104,6 | 102,1 | 102,7 | 105,4 | 106,9 | 107,2 |
|Астраханской |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|области |ВРП на душу населения | тыс. | 44,9 | 54,5 | 62,6 | 78,8 | 95,3 | 113,9 |
| | | руб. | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |ВРП в расчете на одного| тыс. | 105,2 | 124,9 | 141,2 | 176,3 | 211,4 | 251,6 |
| |занятого в экономике | руб. | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля налоговых доходов| | | | | | | |
| |консолидированного бюджета| % | 11,5 | 12,1 | 10,9 | 9,7 | 10,2 | 10,3 |
| |области в ВРП | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля инвестиций в ВРП | % | 29,4 | 32,9 | 31,6 | 27,6 | 30,3 | 32,6 |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Производительность труда |тыс. р./| 95,4 | 115,7 | 127,9 | 159,1 | 191,7 | 228,7 |
| | | чел. | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. Развитие свободных и конкурентных рынков |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------||Министерство | | | | | | | | |
|экономического |Оборот организаций малого| млрд. | | | | | | |
|развития |бизнеса по всем видам| руб. | 5,35 | 7,51 | 18,5 | 24,3 | 33,5 | 39,2 |
|Астраханской |экономической деятельности | | | | | | | |
|области | | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Среднесписочная численность| | | | | | | |
| |работников малых предприятий| чел. | 32916 | 38637 | 42620 | 45517 | 50785 | 55580 |
| |(без внешних совместителей) | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Объем инвестиций в основной| тыс. | | | | | | |
| |капитал в расчете на душу| руб. | 13,2 | 17,9 | 19,8 | 21,7 | 28,9 | 35,8 |
| |населения | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста инвестиций в| % | 78,7 | 118,0 | 97,6 | 98,2 | 117,9 | 116,0 |
| |основной капитал в год | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Годовой объем иностранных| млн. | | | | | | |
| |инвестиций |долларов| 32,0 | 56,1 | 40,3 | 32,3 | 62,5 | 65,1 |
| | | США | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Прямые иностранные инвестиции|долларов| 31,2 | 54,6 | 8,0 | 10,9 | 20,8 | 22,1 |
| |в расчете на душу населения | США | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Уровень издержек бизнеса на| | | | | | | |
| |преодоление административных| % | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
| |барьеров | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля предпринимателей,| | | | | | | |
| |положительно оценивающих| % | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 70,0 |
| |предпринимательский климат в| | | | | | | |
| |Астраханской области | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Обеспеченность населения| кв. м | | | | | | |
| |розничной торговой сетью в|торговой| 135,0 | 243,0 | 265,0 | 319,0 | 366,0 | 512,0 |
| |расчете на 1000 жителей |площади | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Обеспеченность населения| | | | | | | |
| |предприятиями общественного| посад. | 22,0 | 25,0 | 28,0 | 33,0 | 40,0 | 47,0 |
| |питания в расчете на 1000| мест | | | | | | |
| |жителей | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Объем розничного товарооборота| млн. | 17758 | 21741 | 25937 | 32864 | 42087 | 51260 |
| | | руб. | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста розничного| % | 110,9 | 110,4 | 108,2 | 113,7 | 116,0 | 111,7 |
| |товарооборота | | | | | | | |
|-------------------+------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Агентство по|Уровень регистрируемой| % | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,7 |
|занятости населения|безработицы на конец периода | | | | | | | |
|Астраханской |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|области |Уровень безработицы (по| | | | | | | |
| |методологии МОТ) на конец| % | 10,8 | 10,1 | 10,9 | 11,96 | 7,9 | 7,4 |
| |периода | | | | | | | |
|-------------------+------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Служба |Поступление в| | | | | | | |
|лицензирования |консолидированный бюджет| млн. | 173,9 | 581,0 | 662,8 | 525,8 | 470,3 | 788,3 |
|Астраханской |области акцизов на алкогольную| руб. | | | | | | |
|области |продукцию | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.2. Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Министерство |Площадь земельных участков,| | | | | | | |
|имущественных и|разграниченных по уровням|тыс. га | 44 | 44 | 3900 | 4390 | 4398 | 4250 |
|земельных отношений|федеральной, областной и| | | | | | | |
|Астраханской |муниципальной собственности | | | | | | | |
|области | | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Общая площадь объектов| | | | | | | |
| |нежилого фонда, находящихся в|тыс. кв.| | | | | | |
| |государственной собственности| м | 21,3 | 21,8 | 27,5 | 29,3 | 25,0 | 25,0 |
| |Астраханской области и сданных| | | | | | | |
| |в аренду | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля доходов областного| | | | | | | |
| |бюджета, поступающих от| | | | | | | |
| |использования имущества,| | | | | | | |
| |находящегося в государственной| % | 1,1 | 2,1 | 4,1 | 3,1 | 1,4 | 1,3 |
| |собственности Астраханской| | | | | | | |
| |области или от деятельности| | | | | | | |
| |государственных организаций| | | | | | | |
| |Астраханской области | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Средний доход с 1 кв. м| | | | | | | |
| |объектов нежилого фонда,| | | | | | | |
| |находящихся в государственной| руб. | 258 | 324 | 368 | 604 | 983 | 1200 |
| |собственности Астраханской| | | | | | | |
| |области и сданных в аренду | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Средний доход с 1 га земельных| | | | | | | |
| |участков, находящихся в| млн. | - | - | - | - | 0,41 | 0,42 |
| |государственной собственности| руб. | | | | | | |
| |и сданных в аренду | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Арендная плата за объекты| млн. | 5,5 | 7,1 | 10,1 | 17,7 | 24,6 | 25,0 |
| |нежилого фонда | руб. | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Арендная плата за земельные| млн. | 31,7 | 82,8 | 57,8 | 111,4 | 104,1 | 90,0 |
| |участки | руб. | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Продажа государственного| млн. | 5,6 | 4,2 | 3,0 | 27,7 | 10,5 | 15,0 |
| |имущества | руб. | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Дивиденды по находящимся в| | | | | | | |
| |собственности Астраханской| млн. | | | | | | |
| |области акциям хозяйственных| руб. | 0,088 | 0,113 | 0,110 | 0,007 | 0,019 | 0,020 |
| |обществ с участием| | | | | | | |
| |Астраханской области | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2. Обеспечение макроэкономической стабильности |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2.1. Повышение устойчивости бюджетной системы |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Министерство |Доля доходов| | | | | | | |
|финансов |консолидированного бюджета| | | | | | | |
|Астраханской |области без учета| % | 71,9 | 78,1 | 81,5 | 78,0 | 75,1 | 72,1 |
|области |безвозмездных перечислений из| | | | | | | |
| |федерального бюджета в общих| | | | | | | |
| |доходах | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Процент дефицита областного| % | 11,2 | 5,4 | 8,3 | 11,4 | 7,2 | 14,9 |
| |бюджета | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Отношение текущих расходов| | | | | | | |
| |консолидированного бюджета к| % | 82 | 83 | 75 | 93 | 91 | 92 |
| |объему доходов бюджета | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Исполнение областного бюджета| | | | | | | |
| |по доходам (без учета| | | | | | | |
| |безвозмездных поступлений от| | | | | | | |
| |других бюджетов бюджетной| % | 131 | 114,9 | 110,7 | 105,6 | 113,2 | 132 |
| |системы), в процентах от| | | | | | | |
| |первоначально утвержденного| | | | | | | |
| |значения | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Соотношение объема| | | | | | | |
| |государственного долга и| | | | | | | |
| |объема доходов областного| % | 20 | 23 | 23 | 28 | 37 | 39 |
| |бюджета без учета финансовой| | | | | | | |
| |помощи из федерального бюджета| | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля капитальных вложений в| | | | | | | |
| |расходах областного бюджета| | | | | | | |
| |без учета капитальных| % | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 5,2 | 15 |
| |вложений, финансируемых из| | | | | | | |
| |федерального бюджета | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Объем невыполненных расходных| | | | | | | |
| |обязательств | млн. | | | | | | |
| |консолидированного бюджета| руб. | 655,5 | 687,2 | 832,2 | 603,2 | 794,5 | 600,0 |
| |области (кредиторская| | | | | | | |
| |задолженность) | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля расходов областного| | | | | | | |
| |бюджета на обслуживание| % | 0,14 | 0,09 | 0,41 | 1,24 | 1,96 | 1,26 |
| |государственного долга | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Отношение фактического| | | | | | | |
| |поступления средств из| | | | | | | |
| |федерального бюджета к| % | 135,2 | 115,9 | 142 | 446,8 | 135,7 | 101 |
| |предусмотренному в федеральном| | | | | | | |
| |бюджете | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Исполнение областного бюджета| % | 106 | 109,7 | 100,3 | 101 | 101 | 100 |
| |по расходам | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Удельный вес внутреннего| | | | | | | |
| |кредитования в общей структуре| % | - | - | - | 14,9 | 31,8 | 32 |
| |заимствований областного| | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Соотношение максимальной и| | | | | | | |
| |минимальной бюджетной| | | | | | | |
| |обеспеченности муниципальных| | | | | | | |
| |образований Астраханской| | | | | | | |
| |области до и после| % | х | х | х | х | 1,87 | 2,2 |
| |выравнивания (без городских| | | | | | | |
| |округов и муниципальных| | | | | | | |
| |образований Красноярского| | | | | | | |
| |района) | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Относительная стоимость| | | | | | | |
| |обслуживания 1 рубля| коп. | 0,8 | 0,3 | 2,8 | 3,2 | 2,6 | 2,5 |
| |заимствований государственного| | | | | | | |
| |долга | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3. Повышение конкурентоспособности экономики |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.1. Повышение качества и эффективности налоговой политики Астраханской области |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Министерство |Динамика собственных доходов| | | | | | | |
|финансов |областного бюджета (налоговых| % | 119,9 | 134,5 | 113,6 | 119,1 | 124,9 | 104,0 |
|Астраханской |и неналоговых) на душу| | | | | | | |
|области |населения | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Отношение прироста налоговых| | | | | | | |
| |поступлений к выпадающим| | | | | | | |
| |доходам консолидированного| раз | 21,3 | 37,5 | 3,7 | 5,9 | 14,2 | 8,02 |
| |бюджета Астраханской области| | | | | | | |
| |от предоставленных налоговых| | | | | | | |
| |льгот в отчетном году | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Отношение налоговых льгот к| | | | | | | |
| |объему доходов| % | 0,69 | 0,61 | 2,73 | 1,75 | 1,35 | 0,9 |
| |консолидированного бюджета | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.2. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Министерство |Валовый# выпуск услуг| млн. | 8218,7 |11404,5| 14065 |15065,5|17393,6 |20076,5 |
|промышленности, |транспорта | руб. | | | | | | |
|транспорта и связи|------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Астраханской |Темп роста услуг транспорта | % | 96,1 | 103,9 | 107,3 | 101,8 | 104,3 | 105,6 |
|области | | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Валовый# выпуск услуг связи | млн. | 1072,9 |1499,1 |2247,1 |2825,2 | 3456,9 | 4537,4 |
| | | руб. | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста услуг связи | % | 114,4 | 122,9 | 138,9 | 117,3 | 115,0 | 120,0 |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Грузооборот всех видов| млн. |13134,7 |13820,6|15271,7|15129,8|15512,2 |18375,6 |
| |транспорта |тонно-км| | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Грузооборот автомобильного| млн. | 563,2 | 786,1 | 722,4 | 509,7 | 519,9 | 552,5 |
| |транспорта |тонно-км| | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Грузооборот железнодорожного| млн. |11632,9 |12327,9| 13893 | 14037 |14647,4 |16112,1 |
| |транспорта |тонно-км| | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Грузооборот речного транспорта| млн. | 132 | 107 | 187 | 149 | 966,8 | 1140,8 |
| | |тонно-км| | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Грузооборот морского| млн. | 805 | 599 | 469 | 434 | 495,8 | 570,2 |
| |транспорта |тонно-км| | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста грузооборота всех| % | 97,7 | 105,2 | 110,5 | 100,5 | 110,0 | 110,5 |
| |видов транспорта | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста грузооборота| % | 82,1 | 139,6 | 91,9 | 99,6 | 103,4 | 105 |
| |автомобильного транспорта | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста грузооборота| % | 98,8 | 106,0 | 112,7 | 101 | 102,8 | 110 |
| |железнодорожного транспорта | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста грузооборота| % | 57,4 | 81,1 | 174,8 | 79,7 | 138,9 | 118 |
| |речного транспорта | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста грузооборота| % | 106,2 | 74,4 | 78,3 | 92,5 | 114,2 | 115 |
| |морского транспорта | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Перевалка грузов портами | млн. | 6553 | 8083 | 8162 | 7037 | 6816,1 | 7157 |
| | | тонн | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста перевалки грузов| % | 97,7 | 123,3 | 101,0 | 86,2 | 91,7 | 105,0 |
| |портами | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Пассажирооборот всех видов| млн. | 3776,5 |4073,5 |3925,4 | 3495 | 3676,7 | 3871,6 |
| |транспорта |пасс.-км| | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста пассажирооборота| % | 100,8 | 107,9 | 96,4 | 89 | 105,2 | 105,3 |
| |всех видов транспорта | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста инвестиций в| % | 53,3 | 98,8 | 153,4 | 43,3 | 61,7 | 177,0 |
| |основной капитал в транспорт | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста инвестиций в| % | 224,1 | 325,6 | 132,2 | 49,5 | 104,4 | 107,0 |
| |основной капитал в связь | | | | | | | |
|-------------------+------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Министерство | | | | | | | | |
|строительства и|Плотность автомобильных дорог| км/ | | | | | | |
|дорожного хозяйства|общего пользования с твердым|1000 кв.| 60,9 | 47,9 | 48,3 | 47,0 | 46,1 | 46,3 |
|Астраханской |покрытием | км | | | | | | |
|области | | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля протяженности| | | | | | | |
| |автомобильных дорог с твердым| | | | | | | |
| |покрытием в общей| % | 92,2 | 92,6 | 92,8 | 92,9 | 93,1 | 93,3 |
| |протяженности сети дорог| | | | | | | |
| |общего пользования | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Введено в эксплуатацию| | | | | | | |
| |автомобильных дорог общего| км | 20,0 | 7,8 | 13,1 | - | 4,6 | 14,7 |
| |пользования с твердым| | | | | | | |
| |покрытием | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Отремонтировано автомобильных| км | 106,2 | 137,8 | 63,1 | 87,6 | 95,3 | 46,0 |
| |дорог общего пользования | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Построено искусственных| ед. | 1 | - | 6 | - | 2 | 1 |
| |сооружений | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Отремонтировано искусственных| ед. | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| |сооружений | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Удельный вес протяженности| | | | | | | |
| |дорог и искусственных| | | | | | | |
| |сооружений, соответствующих| % | 90,1 | 90,6 | 91,0 | 92,0 | 92,8 | 93,0 |
| |нормативным требованиям по| | | | | | | |
| |допустимому уровню их| | | | | | | |
| |содержания | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.3. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Министерство по|Темп роста добычи топливных| % | 100,0 | 104,8 | 101,4 | 103,2 | 99,0 | 100,8 |
|топливно-энергети- |полезных ископаемых (газ) | | | | | | | |
|ческому комплексу и|------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|природным ресурсам|Темп роста добычи топливных| | | | | | | |
|Астраханской |полезных ископаемых (нефть +| % | 100,0 | 104,5 | 101,5 | 103,2 | 98,7 | 101,0 |
|области |газовый конденсат) | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста производства| | | | | | | |
| |продуктов нефтепереработки в| | | | | | | |
| |натуральном выражении (сера +| % | 100,0 | 105,2 | 101,6 | 101,5 | 97,6 | 102,2 |
| |бензин + дизельное топливо +| | | | | | | |
| |мазут топочный + сжиженный| | | | | | | |
| |газ) | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста инвестиций в добычу| % | 100,0 | 48,3 | 117,5 | 244,6 | 174,8 | 107,9 |
| |топливных полезных ископаемых | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.4. Развитие судостроения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Министерство |Темп роста объемов| % | 152,6 | 151,6 | 68,2 | 119,9 | 115,6 | 106,0 |
|промышленности, |производства судостроения | | | | | | | |
|транспорта и связи|------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Астраханской |Темп роста инвестиций в| % | х | х | х | 47,6 | 160,8 | 108 |
|области |судостроение | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.5. Развитие промышленного производства |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Министерство |Доля инновационной продукции в| | | | | | | |
|промышленности, |объеме отгруженной продукции| % | х | х | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
|транспорта и связи|промышленности | | | | | | | |
|Астраханской |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|области |Объем продаж наукоемкой| % | х | 0,10 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 |
| |продукции к величине ВРП | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста объемов курируемого| | | | | | | |
| |промышленного производства| % | 120,4 | 126,6 | 96,0 | 109,6 | 112,2 | 108,0 |
| |(без судостроения) | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста инвестиций в| | | | | | | |
| |курируемый промышленный| % | х | 214,7 | 112,6 | 58,1 | 62,1 | н/д |
| |комплекс (без судостроения) | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.6. Развитие агропромышленного комплекса |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Министерство |Валовая продукция сельского| млн. | 4331,3 |4939,3 |5983,7 |8332,7 | 9521,7 |11229,2 |
|сельского хозяйства|хозяйства | руб. | | | | | | |
|Астраханской |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|области |Темп роста валовой продукции| | | | | | | |
| |сельского хозяйства к| % | 104 | 102,7 | 105 | 110,1 | 106,5 | 107,8 |
| |предыдущему году | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Объем инвестиций в основной| млн. | х | х | 144,3 | 120,0 | 136,9 | 193,3 |
| |капитал в сельское хозяйство | руб. | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста инвестиций в| | | | | | | |
| |основной капитал в сельское| % | х | х | 90,5 | 74,5 | 102,6 | 130 |
| |хозяйство | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста производства| | | | | | | |
| |продуктов переработки| % | | | | | | |
| |сельскохозяйственной продукции| | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |консервы | % | 100 | 64,7 | 81,8 | 144,4 | 63 | 68 |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |колбасные изделия | % | 140 | 235,7 | 97 | 62,5 | 111 | 115 |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |цельномолочная продукция | % | 75 | 83,3 | 100 | 140 | 131 | 110 |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |крупа-рис | % | 91,2 | 74,2 | 98,6 | 51,5 | 195 | 125 |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Инвестиции в основной капитал| | | | | | | |
| |в производство продуктов| млн. | - | - | - | 68 | 40,4 | 50 |
| |переработки | руб. | | | | | | |
| |сельскохозяйственной продукции| | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста инвестиций в| | | | | | | |
| |основной капитал в| | | | | | | |
| |производство продуктов| % | - | - | - | 94,1 | 54,1 | 112 |
| |переработки | | | | | | | |
| |сельскохозяйственной продукции| | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Уровень рентабельности от| | | | | | | |
| |реализации | % | 2,4 | -6,1 | 1,0 | -1,2 | -1 | 1,2 |
| |сельскохозяйственной продукции| | | | | | | |
| |с учетом дотаций и компенсаций| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.7. Развитие рыбохозяйственного комплекса |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Агентство по|Вылов водных биоресурсов | тыс. | 71,6 | 51,5 | 41 | 47,7 | 44,9 | 50,8 |
|рыболовству и| | тонн | | | | | | |
|рыбоводству |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Астраханской |Объем выращивания товарной| тыс. | 3,1 | 3,5 | 5,4 | 6,7 | 7,8 | 10 |
|области |рыбы | тонн | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста рыболовства и| % | 100,5 | 76,1 | 98,7 | 111,5 | 107,4 | 103,5 |
| |рыбоводства к предыдущему году| | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста рыбопереработки к| % | 76,1 | 74,4 | 85,3 | 92,9 | 107,5 | 103 |
| |предыдущему году | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Объем инвестиций в основной| | | | | | | |
| |капитал в рыболовство и| млн. | - | 56,4 | 62 | 132,2 | 102,8 | 230 |
| |рыбоводство (по крупным и| руб. | | | | | | |
| |средним предприятиям) | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста инвестиций в| | | | | | | |
| |основной капитал в рыболовство| % | - | 66 | 97,6 | 191 | 76,2 | 202,3 |
| |и рыбоводство (по крупным и| | | | | | | |
| |средним предприятиям) | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Объем инвестиций в основной| | | | | | | |
| |капитал в рыбопереработку (по| млн. | | 12,7 | 8,2 | 9,3 | 3,1 | 5 |
| |крупным и средним| руб. | | | | | | |
| |предприятиям) | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста инвестиций в| | | | | | | |
| |основной капитал в| % | | 35,4 | 57,3 | 101,6 | 29,6 | 145,8 |
| |рыбопереработку | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.8. Развитие туризма |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Агентство по|Количество обслуженных| тыс. | | | 140,7 | 119,6 | 128,5 | 141,5 |
|туризму |туристов | чел. | | | | | | |
|Астраханской |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|области |Количество туров (турпакетов),| | | | | | | |
| |проданных туроператорами и| ед. | - | - | 10780 | 18140 | 25738 | 35621 |
| |турагентами иногородним| | | | | | | |
| |посетителям | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Объем оказанных туристских| млн. | | | 400 | 490,2 | 560 | 623,4 |
| |услуг | руб. | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста объема туристских| % | - | - | - | 122,5 | 114,2 | 111,3 |
| |услуг к предыдущему году | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Объем инвестиций в основной| млн. | - | - | 350 | 408 | 468 | 530 |
| |капитал в туризм | руб. | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Темп роста инвестиций в| % | - | - | - | 116,6 | 114,7 | 113,2 |
| |основной капитал в туризм | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.9. Развитие международного сотрудничества |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Министерство | | млн. | | | | | | |
|международного |Экспорт товаров и услуг | долл. | 233,5 | 351,1 | 223,9 | 263,3 | 325,1 | 327,5 |
|сотрудничества | | США | | | | | | |
|Астраханской |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|области | | млн. | | | | | | |
| |Импорт товаров и услуг | долл. | 130,8 | 168,5 | 86,3 | 152,2 | 228,7 | 258,9 |
| | | США | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| | | млн. | | | | | | |
| |Экспорт в страны СНГ | долл. | 20,7 | 105,6 | 69,5 | 88,6 | 125,9 | 96,8 |
| | | США | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| | | млн. | | | | | | |
| |Импорт из стран СНГ | долл. | 12,3 | 15,6 | 22,7 | 35,5 | 38,1 | 42,3 |
| | | США | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цель 3. Развитие потенциала государственного управления |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Правительство |Доля расходов| | | | | | | |
|Астраханской |консолидированного бюджета| % | 8,6 | 8,3 | 9,9 | 11,0 | 10,1 | 10,1 |
|области |области на аппарат управления | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Число жителей на одного| | | | | | | |
| |работника органов| | | | | | | |
| |государственной власти и| чел. | 208 | 198 | 193 | 170 | 156 | 156 |
| |органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления Астраханской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. Повышение качества государственного управления |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Агентство по печати|Количество официальных| | | | | | | |
|и информационным|интернет-ресурсов, | | | | | | | |
|коммуникациям |предоставляющих информацию| | | | | | | |
|Астраханской |органов государственной власти| ед. | - | - | - | 8 | 34 | 40 |
|области |и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления Астраханской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
|-------------------+------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Служба записи актов|Количество граждан, получивших| тыс. | | | | | | |
|гражданского |оперативную информацию,| чел. | 14,3 | 15,6 | 19,4 | 21,1 | 26,1 | 27,4 |
|состояния |правовую помощь | | | | | | | |
|Астраханской |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|области |Время передачи информации | суток | - | - | - | - | 7 | 7 |
|-------------------+------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Министерство |Экономия областных бюджетных| | | | | | | |
|финансов |средств от оптимизации| Млн. | - | - | - | 5 | 84,5 | 37 |
|Астраханской |структуры заимствования| руб. | | | | | | |
|области |областного бюджета | | | | | | | |
|-------------------+------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|Министерство |Отношение объема| | | | | | | |
|экономического |незавершенного строительства| | | | | | | |
|развития |по объектам областной адресной| % | 125,1 | 130,1 | 176,0 | 144,1 | 106,7 | 57,0 |
|Астраханской |инвестиционной программы на| | | | | | | |
|области |начало года к годовому объему| | | | | | | |
| |инвестиций по программе | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля финансируемых областных| | | | | | | |
| |целевых программ в общем| % | 56 | 60,2 | 63 | 87,5 | 85,0 | 80,5 |
| |количестве утвержденных| | | | | | | |
| |программ | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля объема финансирования| | | | | | | |
| |областных целевых программ по| | | | | | | |
| |году к объему необходимого| % | 16,2 | 17 | 17 | 23 | 30 | 46,8 |
| |финансирования согласно| | | | | | | |
| |утвержденным программам | | | | | | | |
| |------------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| |Доля государственного заказа в| | | | | | | |
| |Астраханской области,| | | | | | | |
| |размещенного с использованием| | | | | | | |
| |процедур торгов, в общем| % | 59 | 84,6 | 82,3 | 87,1 | 93,8 | 93,0 |
| |объеме закупок для| | | | | | | |
| |государственных нужд| | | | | | | |
| |Астраханской области | | | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Астраханской области от 27 июня 2007 г. N 381-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения"
Текст распоряжения официально опубликован не был
Распоряжением Правительства Астраханской области от 20 августа 2009 г. N 287-Пр настоящее распоряжение признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Правительства Астраханской области от 23 июля 2007 г. N 431-Пр