Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 6
"Об областном бюджете
на 1995 год"
Бюджетные сметы
областных отделов и управлений на 1995 год
Бюджетная смета на 1995 год
по топливной промышленности (головное предприятие РГТК "Свердловсклестоппром")
млн. руб.
/----------------------------------------------------------------\
|Раз|Гла|Ста| Наименование | Заявка |Утверждено|
|дел|ва |тья| |учреждения| по смете |
|---+---+---+------------------------------+----------+--------- |
| | | | Доходы | | |
|---+---+---+------------------------------+----------+----------|
| | | | 1. Финансирование из бюджета | 151 | 151 |
|---+---+---+------------------------------+----------+----------|
| | | | Расходы: | 151 | 151 |
|---+---+---+------------------------------+----------+----------|
|100|020| | в том числе: | | |
|---+---+---+------------------------------+----------+----------|
| | |40 | Возмещение разниц в цене | 151 | 151 |
\----------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год
Охрана окружающей среды (содержание ГИМС)
млн. руб.
/-------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|-------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|-------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | | 1. Финансирование из | 1397 | 1397 |
| | | | бюджета | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
|100 |70 | | Расходы: | 1397 | 1397 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | | 1 Фонд заработной платы| 341 | 341 |
| | | | (фонд оплаты) | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | | 2 Начисления на | 133 | 133 |
| | | | заработную плату | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | | 3 Канцелярские и | 923 | 923 |
| | | | хозяйственные расходы | | |
\-------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год по землеустройству
млн. руб.
/------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | 1. Финансирование из | 8073 | 5840 |
| | | | бюджета | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
|100 | 71 | | Расходы: | 8073 | 5840 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 | Прочие расходы | 8073 | 5840 |
\------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год по сельскому хозяйству
млн. руб.
/------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|------------------------------------------------------------------|
| | | 1 |Финансирование из | 161866 | 81222 |
| | | |бюджета | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
|100 | 82 | | Расходы: | 161866 | 81222 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | В том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | -противоэпизотические | 976 | 394 |
| | | | мероприятия | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 | Прочие расходы | 976 | 394 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |-расходы по коренному | 106807 | 42335 |
| | | | улучшению земель | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 31 | Операционные расходы | 106807 | 42335 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |-мелиоративная сеть | 20235 | 6000 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 31 | Операционные расходы | 20235 | 6000 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | -противолейкозные | 1770 | 415 |
| | | | мероприятия | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 | Прочие расходы | 1770 | 415 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | -содержание объектов | 15938 | 15938 |
| | | | соц. сферы села | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 | Прочие расходы | 15938 | 15938 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |-компенсация 50% затрат| | |
| | | | по топливу, использов| | |
| | | |на отопление жил.фонда,| | |
| | | | объектов соц. | | |
| | | | инфраструктуры села | 12238 | 12238 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 30 |Государственная дотация| 12238 | 12238 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | -содержание вет. сети | 711 | 711 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 1 |Фонд зарплаты (оплата | 340 | 340 |
| | | |труда) | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 2 |Начисление на зарплату | 133 | 133 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 3 |Канцелярские и хоз. | 238 | 238 |
| | | |расходы | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 |-прочие расходы | 319 | 3191 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 15 |Капитальные вложения | 77100 | 32000 |
| | | |агропром. комплекса | | |
\------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год по транспорту
млн. руб.
/------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|------------------------------------------------------------------|
| | | |Финансирование из | 51000 | 51000 |
| | | |бюджета за счет | | |
| | | |поступлений в бюджет | | |
| | | |транспортного налога | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
|100 | 104 | | Расходы: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | -приобретение | 110470 | 51000 |
| | | | подвижного состава | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 15 | Государственные | 110470 | 51000 |
| | | | капитальные вложения | | |
\------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год по жилищно-коммунальному хозяйству
млн. руб.
/------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | 7674 | 7674 |
| | | | облбюджета | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
|110 |110 | | Расходы: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 15 | Государственные | 6957 | 6957 |
| | | | капитальные вложения | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 30 |Государственная дотация| 717 | 717 |
\------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год по печати и информации
млн. руб.
/------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | 1150 | 1150 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
|110 |134 | | Расходы: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 15 | Государственные | 1150 | 1150 |
| | | | капитальные вложения | | |
\------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год по архитектуре
млн. руб.
/------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | 385 | 255 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | Расходы: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 27 | Проектирование | 385 | 255 |
\------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год по киновидеообъединению
/------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | 2500 | 2500 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| 100 | 136 | | Расходы: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 30 |Государственная дотация| 2500 | 2500 |
\------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год по лесному хозяйству
млн. руб.
/------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | 17883 | 17883 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| 100 | 142 | | Расходы: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 31 |- операционные расходы | 17883 | 17883 |
\------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
млн. руб.
/------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | 2202 | 1496 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| 100 | 158| | Расходы: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 | Прочие расходы | 2202 | 1496 |
\------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год
по коренному улучшению земель опытных участков
(НПО "Среднеуральское")
млн. руб.
/------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | 10518 | 5250 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| 100 | 190 | | Расходы: | 10518 | 5250 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 31 |- операционные расходы | 10518 | 5250 |
\------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год
по прочим расходам народного хозяйства
млн. руб.
/--------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|--------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|--------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | 423613 | 423613 |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| 100 | 199 | | Расходы: | 423613 | 423613 |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| | | |-компенсация удорожания | 50000 | 14000 |
| | | |стоимости жилых домов | | |
| | | |для ЖСК | | |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| | | 40 |Возмещение разниц в | 50000 | 14000 |
| | | |ценах | | |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| | | |- тушение пожаров | 3877 | 3877 |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 3877 | 3877 |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| | | 30 |-перевозка пассажиров, | | |
| | | |почты вертолетами и | | |
| | | |речным транспортом в | | |
| | | |районах бездорожья | 4622 | 4265 |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| | | 30 |-мероприятия на поддержку| 365114 | 166225 |
| | | |сельского хозяйства | | |
\--------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год
по фонду фермерских хозяйств
млн. руб.
/------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | | 2848 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| 100 | 199| | Расходы: | | 2848 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 | Прочие расходы | | 2848 |
\------------------------------------------------------------------/
Перечень
конверсионных программ, финансируемых из областного бюджета за счет предоставления льготного кредита
млн. руб.
/------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | 60000 | 30000 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| 100 | 199| | Расходы: | 60000 | 30000 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |59 программ по товарам | | 7750 |
| | | |народного потребления | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |9 программ по сельскому| | 3580 |
| | | |хозяйству | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |19 программ по | | 3360 |
| | | |транспорту | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |9 программ по | | 800 |
| | | |переработке | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |13 программ по | | 1060 |
| | | |фармацевтике | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |70 программ по медицине| | 6900 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |3 программы по | | 375 |
| | | |нефтяному комплексу | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |8 программ по экологии | | - |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |11 программ по | | 1070 |
| | | |строительству | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |10 программ по ЖКХ | | 2920 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |20 программ по связи | | 1495 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |12 программ по НИРиОКР | | 690 |
| | | | (наука) | | |
|------------------------------------------------------------------|
|Всего 45 предприятий по 243 программам на общую сумму |
|30.000.000.000 рублей. |
\------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год
по расходам внешнеэкономической деятельности
млн. руб.
/------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | 1000 | 1000 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| 150 | | | Расходы: | 1000 | 1000 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |-расходы, связанные с | 1000 | 1000 |
| | | |выкупом валюты по квоте| | |
| | | |области | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 1000 | 1000 |
\------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год
по учреждениям народного образования и профессиональной подготовки кадров
млн. руб.
/-------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|-------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|-------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | 266979 | 266979 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| 200 | | | Расходы: | 266979 | 266979 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
|200 | 75 | |Образование | 252000 | 222870 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | |в том числе: | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 1 |Фонд заработной платы | 56020 | 52900 |
| | | |(оплата труда) | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 2 |Начисления на заработную| 21947 | 20631 |
| | | |плату | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 3 |Канцелярские и | 37520 | 24012 |
| | | |хозяйственные расходы | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 4 |Командировочные и | 2144 | 1372 |
| | | |служебные разъезды | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 8 |Стипендии | 9016 | 5770 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 9 |Расходы на питание | 69114 | 52466 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 12 |Приобретение | 15897 | 10174 |
| | | |оборудования и инвентаря| | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 14 |Приобретение мягкого | 24800 | 15872 |
| | | |инвентаря и | | |
| | | |обмундирования | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 16 |Кап. ремонт | 3214 | 2783 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 12328 | 7890 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | |Расходы за счет средств | | 29000 |
| | | |"от сбора на нужды | | |
| | | | образовательных | | |
| | | |учреждений..." (п. 79) | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| 200 | 56 | |Культура | 5134 | 4630 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | |в том числе: | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 1 |Фонд заработной платы | 2218 | 2218 |
| | | |(оплата труда) | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 2 |Начисления на | 864 | 864 |
| | | |заработную плату | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 3 |Канцелярские и | 569 | 569 |
| | | |хозяйственные расходы | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 8 |Стипендии | 282 | 282 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 9 |Расходы на питание | 92 | 92 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 12 |Приобретение инвентаря | 115 | 115 |
| | | |оборудования | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 14 |Приобретение мягкого | 17 | 17 |
| | | |инвентаря и | | |
| | | |обмундирования | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 16 |Кап. ремонт | 719 | 315 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 258 | 158 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
|200 | 54 | |Здравоохранение | 4704 | 2959 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | |в том числе: | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 1 |Фонд заработной платы | 1464 | 1264 |
| | | |(оплата труда) | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 2 |Начисления на заработную| 571 | 493 |
| | | |плату | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 3 |Канцелярские и | 450 | 300 |
| | | |хозяйственные расходы | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 4 |Командировочные и | 35 | 27 |
| | | |служебные разъезды | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 8 |Стипендии | 348 | 293 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 9 |Расходы на питание | 146 | 114 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 12 |Приобретение | 327 | 152 |
| | | |оборудования и инвентаря| | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 14 |Приобретение мягкого | 27 | 22 |
| | | |инвентаря и | | |
| | | |обмундирования | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 16 |Кап. ремонт | 1264 | 232 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 72 | 62 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
|200 | 199 | |Прочие ведомства и | 5141 | 5141 |
| | | |организации | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | |в том числе: | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 1 |Фонд заработной платы | 1436 | 1436 |
| | | |(оплата труда) | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 2 |Начисления на заработную| 560 | 560 |
| | | |плату | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 3 |Канцелярские и | 176 | 176 |
| | | |хозяйственные расходы | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 8 |Стипендии | 125 | 125 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 9 |Расходы на питание | 27 | 27 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 12 |Приобретение | 23 | 23 |
| | | |оборудования и инвентаря| | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 14 |Приобретение мягкого | 32 | 32 |
| | | |инвентаря и | | |
| | | |обмундирования | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 2762 | 2762 |
\-------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год по культуре и искусству
млн. руб.
/-------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|-------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|-------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | 36626 | 36626 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| 201 | | | Расходы: | 36626 | 36626 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 1 |Фонд заработной платы | 1615 | 1615 |
| | | |(оплата труда) | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 2 |Начисления на | 630 | 630 |
| | | |заработную плату | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 3 |Канцелярские и | 1428 | 1428 |
| | | |хозяйственные расходы | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 12 |Приобретение | 1560 | 1560 |
| | | |оборудования и инвентаря| | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 16 |Кап. ремонт | 6570 | 6570 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | |в том числе реставрация | 1606 | 1606 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 424823 | 23371 |
\-------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год по науке
млн. руб.
/------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | 8763 | 7671 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| 202 | | | Расходы: | 8763 | 7671 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |-средства на | | |
| | | |финансирование научно- | | |
| | | |исследовательских | | |
| | | |работ | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 4721 | 4671 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |средства на | | |
| | | |содержание архивных | | |
| | | |учреждений | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 4042 | 3000 |
\------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год по здравоохранению
млн. руб.
/---------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|---------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|---------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | 345805 | 202795 |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| 203 | 54 | | Расходы: | 345805 | 202795 |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 1 |Фонд заработной платы | 79403 | 79403 |
| | | |(оплата труда) | | |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 2 |Начисления на | 30969 | 14956 |
| | | |заработную плату | | |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 3 |Канцелярские и | 27546 | 17022 |
| | | |хозяйственные расходы | | |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 4 |Командировочные и | 942 | 582 |
| | | |служебные разъезды | | |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 9 |Расходы на питание | 38846 | 24005 |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 10 |Приобретение | 48735 | 30116 |
| | | |медикаментов и | | |
| | | |перевязочных средств | | |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 12 |Приобретение | 44968 | 27788 |
| | | |оборудования и инвентаря | | |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 14 |Приобретение мягкого | 3767 | 2328 |
| | | |инвентаря и обмундирования| | |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 16 |Кап. ремонт | 32961 | 20368 |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 37668 | 27277 |
\---------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год по физической культуре и спорту
млн. руб.
/------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | 15330 | 8000 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| 204 | | | Расходы: | 15330 | 8000 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 15330 | 8000 |
\------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год по средствам массовой информации
млн. руб.
/------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | 576 | 576 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| 205 | | | Расходы: | 576 | 576 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 30 |Государственная дотация| 576 | 40 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |Средства для | | 536 |
| | | |опубликования | | |
| | | |нормативных актов | | |
| | | |органов государственной| | |
| | | |власти | | |
\------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год по социальному обеспечению
млн. руб.
/---------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|---------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|---------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | 198123 | 291893 |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| 207 | | | Расходы: | 198123 | 291893 |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 1 |Фонд заработной платы | 11781 | 11781 |
| | | |(оплата труда) | | |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 2 |Начисления на | 4593 | 3879 |
| | | |заработную плату | | |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 3 |Канцелярские и | 21180 | 19974 |
| | | |хозяйственные расходы | | |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 4 |Командировочные и | 28 | 18 |
| | | |служебные разъезды | | |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 9 |Расходы на питание | 18160 | 16356 |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 10 |Приобретение | 800 | 748 |
| | | |медикаментов и | | |
| | | |перевязочных средств | | |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 12 |Приобретение | 1400 | 849 |
| | | |оборудования и инвентаря | | |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 14 |Приобретение мягкого | 2340 | 1243 |
| | | |инвентаря и обмундирования| | |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 16 |Кап. ремонт | 7041 | 3860 |
|------+-----+-------+--------------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 130800 | 235020 |
\---------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год
по финансированию мероприятий в области молодежной политики
млн. руб.
/------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|------------------------------------------------------------------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | 29500 | 2500 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| 206 | | | Расходы: | 29500 | 2500 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | | в том числе: | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 |прочие расходы | 29500 | 2500 |
\------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год
по расходам на содержание органов государственной власти
млн.руб.
/-------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|-------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|-------------------------------------------------------------------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | 1 | бюджета | | 18305 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| 210 | | | Расходы: | | 18305 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | 1 | |Расходы на содержание | | 3824 |
| | | |Областной Думы | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | |В том числе: | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 1 |Фонд заработной платы | | 577 |
| | | |(оплата труда) | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 2 |Начисления на заработную| | 199 |
| | | |плату | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 3 |Канцелярские и | | 1328 |
| | | |хозяйственные расходы | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 4 |Командировки и служебные| | 120 |
| | | |разъезды | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 12 |Приобретение и установка| | 1600 |
| | | |оборудования | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 20 |Расходы, связанные с | | 5452 |
| | | |обеспечением | | |
| | | |деятельности депутатов | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | |В том числе: | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 1 |Фонд заработной платы | | 1027 |
| | | |(оплата труда) | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 2 |Начисления на заработную| | 352 |
| | | |плату | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 3 |Канцелярские и | | 2393 |
| | | |хозяйственные расходы | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 4 |Командировки и служебные| | 80 |
| | | |разъезды | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 12 |Приобретение и установка| | 1600 |
| | | |оборудования | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | |Расходы на содержание | | 9023 |
| | | |администрации области | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | |В том числе: | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 1 |Фонд заработной платы | | 2217 |
| | | |(оплата труда) | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 2 |Начисления на | | 909 |
| | | |заработную плату | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 3 |Канцелярские и | | 5763 |
| | | |хозяйственные расходы | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 4 |Командировки и | | 140 |
| | | |служебные разъезды | | |
\-------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год
по расходам на содержание органов государственного управления
млн.руб.
/-------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|-------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|-------------------------------------------------------------------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | 1 | бюджета | | 15578 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| 214 | | | Расходы: | | 15578 |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | 1 | |Расходы на содержание | | 112 |
| | | |постоянных | | |
| | | |представительств | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | |В том числе: | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 1 |Фонд заработной платы | | 40 |
| | | |(оплата труда) | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 2 |Начисления на заработную| | 15 |
| | | |плату | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 3 |Канцелярские и | | 52 |
| | | |хозяйственные расходы | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 4 |Командировки и служебные| | 5 |
| | | |разъезды | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | 10 | |Расходы на содержание | | 15466 |
| | | |исполнительных органов | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | |В том числе: | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 1 |Фонд заработной платы | | 6799 |
| | | |(оплата труда) | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 2 |Начисления на заработную| | 2373 |
| | | |плату | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 3 |Канцелярские и | | 5996 |
| | | |хозяйственные расходы | | |
|------+-----+-------+------------------------+----------+----------|
| | | 4 |Командировки и служебные| | 298 |
| | | |разъезды | | |
\-------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год
по расходам на содержание правоохранительных органов и органов прокуратуры
млн.руб.
/--------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|--------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|--------------------------------------------------------------------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | 1 | бюджета | 85919 | 65541 |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| 209 | | | Расходы: | 85919 | 65541 |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| | | |в том числе | | |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| | 7 | |- расходы на содержание | 502 | 460 |
| | | |нотариальных контор | | |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| | | 1 |Фонд заработной платы | 280 | 256 |
| | | |(оплата труда) | | |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| | | 2 |Начисления на заработную | 109 | 100 |
| | | |плату | | |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| | | 3 |Канцелярские и | 110 | 101 |
| | | |хозяйственные расходы | | |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| | | 4 |Командировки и служебные | 3 | 3 |
| | | |разъезды | | |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| | 40 | |- содержание милиции | 85417 | 65081 |
| | | |общественной безопасности| | |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| | | 1 |Фонд заработной платы | 32085 | 28638 |
| | | |(оплата труда) | | |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| | | 2 |Начисления на заработную | 80 | 68 |
| | | |плату | | |
|------+-----+-------+-------------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 52252 | 36375 |
\--------------------------------------------------------------------/
Бюджетная смета на 1995 год
по разным выплатам и прочим расходам
млн. руб.
/------------------------------------------------------------------\
|Раздел|Глава|Статья |Наименование | Заявка|Утверждено|
| | | | |учреждения| по смете|
|------------------------------------------------------------------|
| Доходы: |
|------------------------------------------------------------------|
| | | | Финансирование из | | |
| | | | бюджета | 63348 | 74059 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| 222 | | | Расходы: | 63348 | 74059 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |в том числе | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |-подразделения дорожно-| 16823 | 12487 |
| | | |патрульной службы | | |
| | | |и дорожного надзора | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 16823 | 12487 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |-расходы на гражданскую| 2740 | 2028 |
| | | |оборону, чрезвычайные | | |
| | | |ситуации и ликвидацию | | |
| | | |последствий стихийных | | |
| | | |бедствий | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 2740 | 2028 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |-пожарная охрана | 18947 | 18947 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 18947 | 18947 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |-содержание адресно- | 632 | 632 |
| | | |справочного бюро | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 632 | 632 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |-инспекции по делам | 7708 | 5312 |
| | | |несовершеннолетних | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 7708 | 5312 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |-приемники- | 2633 | 2133 |
| | | |распределители для | | |
| | | |несовершеннолетних | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 2633 | 2133 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |-спецприемники- | 2909 | 2409 |
| | | |распределители | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 2909 | 2409 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 10956 | 10756 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |- фонд | 6000 | 6000 |
| | | |предпринимательской | | |
| | | |деятельности | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 6000 | 6000 |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | |-программа "Укрепление | 13355 | 13355 |
| | | |правопорядка" | | |
|------+-----+-------+-----------------------+----------+----------|
| | | 18 |Прочие расходы | 13355 | 13355 |
\------------------------------------------------------------------/
Расшифровка
расходов по областному бюджету на 1995 год по статье "Прочие расходы"
млн. руб.
/--------------------------------------------------------------------\
| | Всего | 74059 |
|---+----------------------------------------------------+-----------|
|1. |Подразделения дорожно - патрульной службы и | 12487 |
| |дорожного надзора ГАИ | |
| | | |
|2. |Расходы на гражданскую оборону, чрезвычайные | |
| |ситуации и ликвидацию последствий стихийных бедствий| 2028 |
| | | |
|3. |Пожарная охрана | 18947 |
| | | |
|4. |Содержание адресно - справочного бюро | 632 |
| | | |
|5. |Инспекции по делам несовершеннолетних | 5312 |
| | | |
|6. |Приемники - распределители для несовершеннолетних | 2133 |
| | | |
|7. |Спецприемники - распределители для бродяг | 2409 |
| | | |
|8. |Облвоенкомат | 1486 |
| | | |
|9. |Среднеуральское УВД на транспорте | 1034 |
| | | |
|10.|Содержание спецобъекта администрации | 110 |
| | | |
|11.|Санаторий-профилакторий администрации | 300 |
| | | |
|12.|Ассигнования на оплату труда информационно- | |
| |вычислительных работ | 1000 |
| | | |
|13.|Фонд содействия предпринимательству | 6000 |
| | | |
|14.|Лаборатория общественного питания | 49 |
| | | |
|15.|Расходы учреждений, выполняющих функции управления | |
| |по договору в том числе: | 373 |
| |АО "Свердловскавтотранс" | 177 |
| |ОО Облжилкомхоз | 196 |
|16.|Областной Дом приезжих | 850 |
| | | |
|17.|Управление Дома Советов (приобретение лифтов) | 1593 |
| | | |
|18.|Управление "Свердловсккурорт" | 167 |
| | | |
|19.|Фонд развития Технополиса "Заречный" | 2000 |
| | | |
|20.|Программа "Укрепление правопорядка" | 13355 |
| | | |
|21.|РОСТО | 804 |
\--------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.