Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
IV. Оформление результатов ревизий и проверок, принятие
мер к устранению выявленных недостатков и нарушений
4.1. Для оформления результатов ревизии (проверки) отдельных участков деятельности организаций (по результатам проверки кассы, инвентаризации материальных ценностей и основных фондов, контрольного обмера и проверки качества выполненных строительно-монтажных работ и др.) составляются промежуточные акты.
Промежуточные акты подписываются теми членами ревизионной группы, которые проводили проверку данного участка деятельности организации, и должностными лицами, отвечающими за этот участок работы.
4.2. Для обобщения результатов ревизии (проверки) составляется итоговый акт, в котором отражаются выявленные ревизией (проверкой) недостатки в работе и нарушения.
В акте выявленные нарушения должны быть отражены по каждому виду нарушений отдельными разделами с приложением документов или их копий.
В акте указывается, за какой период проведена ревизия или проверка и какие документы подвергнуть сплошной и выборочной проверке.
Результаты в акте излагаются только на основе проверенных данных и фактов, вытекающих из документов и материалов.
Проект акта передается для ознакомления ревизуемой (проверяемой) организации на срок не более 5 (пяти) рабочих дней, по истечении которых стороны должны провести процедуру согласования положений, изложенных в акте.
Акт ревизии (проверки) подписывается руководителем ревизионной группы, с одной стороны, и руководителем и главным бухгалтером, а в необходимых случаях - руководителем и главным бухгалтером, ранее работавшим в ревизуемой (проверяемой) организации, к периоду работы которых относятся выявленные нарушения, с другой стороны.
При наличии возражений и замечаний по акту ревизии со стороны должностных лиц организации последние перед своей подписью в акте делают соответствующую оговорку и не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания акта предоставляют письменные объяснения. Правильность фактов, изложенных в объяснениях, должна быть проверена ревизующими (проверяющими), что необходимо отразить в письменном заключении.
Один экземпляр акта ревизии (проверки) вручается руководителю ревизуемой (проверяемой) организации, второй экземпляр вместе с материалами ревизии принимается начальником КРУ с соответствующими отметками на последней странице акта ревизии.
4.3. На основе материалов ревизии (проверки) КРУ принимаются необходимые меры по устранению выявленных нарушений:
1) в адрес ревизуемой (проверяемой) организации направляется предписание по устранению нарушений, выявленных в процессе контрольных действий;
2) в адрес финансового органа, исполняющего бюджет муниципального образования "город Екатеринбург", готовятся предложения о применении к ревизуемым (проверяемым) организациям, допустившим нарушения бюджетного законодательства, мер принуждения, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) в адрес вышестоящих руководителей готовятся предложения о наказании виновных лиц и иные предложения в зависимости от содержания акта ревизии (проверки).
4.4. При наличии оснований начальник КРУ вправе составлять в соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" и Постановлением Главы Екатеринбурга от 15.08.2006 N 804 "О Перечне должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования "город Екатеринбург", уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 26-28 вышеуказанного Закона.
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 23 августа 2011 г. N 3448 Постановление Главы Екатеринбурга от 15 августа 2006 г. N 804 признано утратившим силу
4.5. Руководитель ревизуемой (проверяемой) организации по итогам ревизии (проверки) после получения предписания КРУ по устранению нарушений, выявленных в процессе контрольных действий, издает приказ организации (распоряжение, постановление или иной распорядительный документ) с конкретными сроками исполнения о мерах и мероприятиях по устранению выявленных нарушений и возмещению причиненного ущерба; мерах, направленных на предотвращение последующих нарушений и устранение причин неудовлетворительной работы ревизуемой (проверяемой) организации и улучшение ее финансово-хозяйственной деятельности; о наказании виновных лиц.
По истечении сроков, указанных в предписании КРУ, либо сроков, необходимых для выполнения мероприятий, установленных приказом руководителя ревизуемой (проверяемой) организации, ревизуемая (проверяемая) организация представляет в КРУ информацию по полному перечню принятых мер с приложением соответствующих документов.
<< Глава III. Проведение ревизий и проверок |
||
Содержание Постановление Главы города Екатеринбурга от 6 января 1999 г. N 4 "Об утверждении "Положения о порядке проведения проверок... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.