Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением Екатеринбургской городской Думы от 8 июня 1999 г. N 65/6 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение 2
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 26 января 1999 г. N 55/2
Городской бюджет Екатеринбурга на 1999 год
8 июня 1999 г.
в тыс. рублей
/----------------------------------------------------------------\
|Код |Наименование доходов бюджета | Сумма |
|-------+-----------------------------------------+--------------|
| |Доходы | |
| | | |
|1000000|Налоговые доходы |1 122 529,0 |
| | | |
|1010000|Налоги на прибыль (доход), |156 721,0 |
| |прирост капитала | |
| | | |
|1010100|Налог на прибыль (доход) предприятий |38 209,0 |
| |и организаций | |
| | | |
|1010200|Подоходный налог с физических лиц |118 512,0 |
| | | |
|1020000|Налоги на товары, услуги, лицензионные |511 570,0 |
| |и регистрационные сборы | |
| | | |
|1020100|Налог на добавленную стоимость |373 454,0 |
| | | |
|1020200|Акцизы |8 009,0 |
| | | |
|1020400|Лицензионные и регистрационные сборы |1 312,0 |
| | | |
|1020700|Налог с продаж |128 795,0 |
| | | |
|1030000|Налоги на совокупный доход |0,0 |
| | | |
|1030200|Единый налог на вмененный доход |0,0 |
| |для определенных видов деятельности | |
| | | |
|1040000|Налоги на имущество |119 261,0 |
| | | |
|1050000|Платежи за пользование природными |50 251,0 |
| |ресурсами | |
| | | |
|1050100|Платежи за пользование недрами, 100% |0,0 |
| | | |
|1050400|Платежи за пользование лесным фондом |47,0 |
| | | |
|1050500|Плата за пользование водными объектами |129,0 |
| | | |
|1050700|Земельный налог |50 075,0 |
| | | |
|1400000|Прочие налоги, пошлины и сборы |284 726,0 |
| | | |
|1400100|Государственная пошлина |159,0 |
| | | |
|1400500|Местные налоги и сборы |284 567,0 |
| | | |
|2000000|Неналоговые доходы |125 332,0 |
| | | |
|2010000|Доходы от имущества, находящегося |85 377,0 |
| |в государственной и муниципальной | |
| |собственности и деятельности | |
| | | |
|2020000|Доходы от продажи имущества, |26 000,0 |
| |находящегося в государственной и | |
| |муниципальной собственности | |
| | | |
|2040000|Доходы от продажи земли и |4 000,0 |
| |нематериальных активов | |
| | | |
|2060000|Административные платежи и сборы |285,0 |
| | | |
|2070000|Штрафные санкции, возмещение ущерба |6 970,0 |
| | | |
|2090000|Прочие неналоговые доходы |2 700,0 |
|-------+-----------------------------------------+--------------|
| |Итого доходов: |1 247 861,0 |
|-------+-----------------------------------------+--------------|
| |Всего доходов: |1 247 861,0 |
\----------------------------------------------------------------/
Дефицит - сумма 375 392,0
- в процентах к расходам 23,1%
/----------------------------------------------------------------\
|Раздел|ЦС| ВР |Наименование |Сумма |
|п/р-л | | | | |
|------+--+----+----------------------------------+--------------|
|0100 | | | Государственное управление |51 134,0 |
| | | | | |
|0101 | | | Функционирование системы |12 250,0 |
| | | | законодательной государственной | |
| | | | власти | |
| | | | | |
| |ЦС| | Содержание депутатов городской |2 812,0 |
| | | | Думы | |
| | | | | |
| | |ВР | Денежное содержание депутатов |1 779,0 |
| | | | городской Думы | |
| | | | | |
| | |ВР | Денежное содержание помощников |1 033,0 |
| | | | депутатов Городской Думы | |
| | | | | |
| |ЦС| | Содержание аппарата городской |1 336,0 |
| | | | Думы | |
| | | | | |
| | |ВР | Денежное содержание аппарата |1 336,0 |
| | | | городской Думы | |
| | | | | |
| |ЦС| | Обеспечение деятельности |8 102,0 |
| | | | городской Думы | |
| | | | | |
| | |ВР | Капитальный ремонт помещений |700,0 |
| | | | Думы | |
| | | | | |
| | |ВР | Прочие расходы |6 552,0 |
| | | | | |
| | |ВР | Техническое оснащение |850,0 |
| | | | | |
|0106 | | | Функционирование системы |38 884,0 |
| | | | исполнительной государственной | |
| | | | власти | |
| | | | | |
| |ЦС| | Содержание исполнительной власти |38 884,0 |
| | | | | |
| | |ВР | Денежное содержание |21 661,0 |
| | | | исполнительной власти | |
| | | | | |
| | |ВР | Прочие расходы |15 263,0 |
| | | | | |
| | |ВР | Техническое оснащение |1 960,0 |
| | | | | |
|0500 | | | Правоохранительная деятельность |6 500,0 |
| | | | и обеспечение безопасности | |
| | | | | |
|0501 | | | Органы внутренних дел |6 500,0 |
| | | | | |
| |ЦС| | Государственные субсидии |6 500,0 |
| | | | | |
| | |ВР | Мероприятия по обслуживанию |6 500,0 |
| | | | технических средств регулирования| |
| | | | дорожного движения и АСУДД | |
| | | | | |
|0700 | | | Промышленность, энергетика и |1 254,0 |
| | | | строительная индустрия | |
| | | | | |
|0701 | | | Топливно - энергетический |1 254,0 |
| | | | комплекс | |
| | | | | |
| |ЦС| | Государственная поддержка |1 254,0 |
| | | | отраслей промышленности | |
| | | | | |
| | |ВР | Целевые дотации |1 254,0 |
| | | | | |
|0800 | | | Сельское хозяйство и рыболовство |20 000,0 |
| | | | | |
|0803 | | | Земельные ресурсы |20 000,0 |
| | | | | |
| |ЦС| | Мероприятия по улучшению |20 000,0 |
| | | | землеустройства и | |
| | | | землепользования, осуществляемые | |
| | | | за счет средств земельного | |
| | | | налога | |
| | | | | |
| | |ВР | Мероприятия по землеустройству |20 000,0 |
| | | | | |
|0900 | | | Охрана окружающей природной |1 200,0 |
| | | | среды и природных ресурсов, | |
| | | | гидрометеорология, картография | |
| | | | и геодезия, стандартизация и | |
| | | | метрология | |
| | | | | |
|0903 | | | Охрана окружающей природной |1 200,0 |
| | | | среды, животного и | |
| | | | растительного мира | |
| | | | | |
| |ЦС| | Мероприятия по очистке воды |1 200,0 |
| | | | | |
| | |ВР | Мероприятия по очистке воды |1 200,0 |
| | | | | |
|1000 | | | Транспорт, дорожное хозяйство, |231 836,0 |
| | | | связь и информатика | |
| | | | | |
|1001 | | | Автомобильный транспорт |83 040,0 |
| | | | | |
| |ЦС| | Государственная поддержка |83 040,0 |
| | | | автомобильного транспорта | |
| | | | | |
| | |ВР | Целевые дотации и субсидии |83 040,0 |
| | | | | |
|1005 | | | Прочие виды транспорта |148 796,0 |
| | | | | |
| | | | в том числе: | |
| | | | - электротранспорт |110 000,0 |
| | | | | |
| | | | - метро |38 796,0 |
| | | | | |
| |ЦС| | Прочие расходы, не отнесенные |148 796,0 |
| | | | к другим целевым статьям | |
| | | | | |
| | |ВР | Целевые дотации и субсидии |148 796,0 |
| | | | | |
|1200 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство, |143 021,0 |
| | | | градостроительство | |
| | | | | |
|1202 | | | Жилищное хозяйство |6 424,0 |
| | | | | |
| |ЦС| | Государственные инвестиции и |6 424,0 |
| | | | жилищное хозяйство | |
| | | | | |
| | |ВР | Целевые дотации и субсидии |6 424,0 |
| | | | | |
|1203 | | | Коммунальное хозяйство |121 612,0 |
| | | | в том числе: | |
| | | | - благоустройство |111 600,0 |
| | | | | |
| | | | - банно - прачечное хозяйство |4 612,0 |
| | | | | |
| | | | - комбинат спецобслуживания |5 400,0 |
| | | | | |
| |ЦС| | Государственные инвестиции в |121 612,0 |
| | | | коммунальное хозяйство | |
| | | | | |
| | |ВР | Целевые дотации и субсидии |121 612,0 |
| | | | | |
|1205 | | | Прочие структуры |14 985,0 |
| | | | коммунального хозяйства | |
| | | | в том числе: | |
| | | | - управление зданием |7 000,0 |
| | | | | |
| | | | - спортсооружения |6 832,0 |
| | | | | |
| | | | - БТИ |1 153,0 |
| | | | | |
| |ЦС| | Прочие расходы, не отнесенные |14 985,0 |
| | | | к другим целевым статьям | |
| | | | | |
| | |ВР | Целевые дотации и субсидии |14 985,0 |
| | | | | |
|1400 | | | Образование |98 322,0 |
| | | | | |
|1401 | | | Дошкольное образование |1 598,0 |
| | | | | |
| |ЦС| | Ведомственные расходы на |1 598,0 |
| | | | дошкольные образование | |
| | | | | |
| | |ВР | Детские дошкольные учреждения |1 598,0 |
| | | | | |
|1402 | | | Общее образование |78 389,0 |
| | | | | |
| |ЦС| | Ведомственные расходы на общее |78 389,0 |
| | | | образование | |
| | | | | |
| | |ВР | Школы - детские сады, школы |10 643,0 |
| | | | начальные, неполные средние и | |
| | | | средние | |
| | | | | |
| | |ВР | Специальные школы |5 925,0 |
| | | | | |
| | |ВР | Вечерние и заочные средние |481,0 |
| | | | образовательные школы | |
| | | | | |
| | |ВР | Школы - интернаты |22 128,0 |
| | | | | |
| | |ВР | Учреждения по внешкольной | |
| | | | работе с детьми |30 010,0 |
| | | | | |
| | |ВР | Детские дома |9 202,0 |
| | | | | |
|1404 | | | Среднее профессиональное |12 746,0 |
| | | | образование | |
| | | | | |
| |ЦС| | Ведомственные расходы на |12 746,0 |
| | | | среднее профессиональное | |
| | | | образование | |
| | | | | |
| | |ВР | Средние специальные учебные |12 746,0 |
| | | | заведения | |
| | | | | |
|1405 | | | Подготовка и повышение |50,0 |
| | | | квалификации | |
| | | | | |
| |ЦС| | Ведомственные расходы на |50,0 |
| | | | переподготовку и повышение | |
| | | | квалификации | |
| | | | | |
| | |ВР | Расходы на переподготовку кадров |50,0 |
| | | | | |
|1408 | | | Прочие расходы в области |5 539,0 |
| | | | образования | |
| | | | | |
| |ЦС| | Прочие ведомственные расходы |5 539,0 |
| | | | | |
| | | | Оздоровительные мероприятия |2 300,0 |
| | | | | |
| | |ВР | Прочие мероприятия в области |3 239,0 |
| | | | образования | |
| | | | | |
|1500 | | | Культура и искусство |72 080,0 |
| | | | | |
|1501 | | | Культура и искусство |71 030,0 |
| | | | | |
| |ЦС| | Ведомственные расходы на |60 580,0 |
| | | | культуру и искусство | |
| | | | | |
| | |ВР | Музеи и постоянные выставки |5 580,0 |
| | | | | |
| | |ВР | Библиотеки |9 130,0 |
| | | | | |
| | |ВР | Прочие учреждения и мероприятия |37 370,00 |
| | | | в области культуры и искусства | |
| | | | | |
| | | | в том числе зоопарк |31 300,0 |
| | | | | |
| | |ВР | Финансирование программ |8 500,0 |
| | | | культуры и искусства | |
| | | | (мероприятия, Фонд развития | |
| | | | культуры) | |
| | | | | |
| |ЦС| | Государственная поддержка |10 450,0 |
| | | | театров, концертных | |
| | | | организаций, цирков и других | |
| | | | организаций исполнительных | |
| | | | искусств (Театр кукол, ТЮЗ) | |
| | | | | |
| | |ВР | Целевые дотации и субсидии |10 450,0 |
| | | | | |
|1502 | | | Кинематография |1 050,0 |
| | | | | |
|1600 | | | Средства массовой информации |3 702,0 |
| | | | | |
|1603 | | | Прочие средства массовой |3 702,0 |
| | | | информации | |
| | | | | |
| |ЦС| | Государственная поддержка |3 702,0 |
| | | | средств массовой информации | |
| | | | | |
| | |ВР | Целевые дотации и субсидии |3 702,0 |
| | | | | |
| | | | в том числе МП ЕРТК "Студия - |800,0 |
| | | | город" | |
| | | | | |
|1700 | | | Здравоохранение и физкультура |339 269,0 |
| | | | | |
|1701 | | | Здравоохранение |335 701,0 |
| | | | | |
| |ЦС| | Ведомственные расходы на |335 701,0 |
| | | | здравоохранение | |
| | | | | |
| | |ВР | Больницы, родильные дома |219 190,0 |
| | | | и клиники | |
| | | | | |
| | |ВР | Поликлиники, амбулатории, |25 752,0 |
| | | | диагностические центры | |
| | | | | |
| | |ВР | Станции переливания крови |6 972,0 |
| | | | | |
| | |ВР | Дома ребенка |5 009,0 |
| | | | | |
| | |ВР | Станции скорой и неотложной |58 517,0 |
| | | | помощи | |
| | | | | |
| | |ВР | Санатории для больных |6 504,0 |
| | | | туберкулезом | |
| | | | | |
| | |ВР | Санатории для детей - |3 820,0 |
| | | | подростков | |
| | | | | |
| | |ВР | Прочие учреждения и мероприятия |9 812,0 |
| | | | в области здравоохранения | |
| | | | | |
| | |ВР | Центр фарминформации |125,0 |
| | | | | |
|1702 | | | Санитарно - эпидемиологический |168,0 |
| | | | надзор | |
| | | | | |
| |ЦС| | Ведомственные расходы на |168,0 |
| | | | санитарно - эпидемиологический | |
| | | | надзор | |
| | | | | |
| | |ВР | Прочие учреждения и мероприятия |168,0 |
| | | | в области санитарно - | |
| | | | эпидемиологического надзора | |
| | | | | |
|1704 | | | Физическая культура и спорт, |3 400,0 |
| | | | поддержка спортклубов | |
| | | | | |
| |ЦС| | Ведомственные расходы на |3 400,0 |
| | | | физическую культуру и спорт | |
| | | | | |
| | |ВР | Прочие мероприятия в области |2 800,0 |
| | | | физической культуры и спорта | |
| | | | | |
|1800 | | | Социальная политика |9 595,0 |
| | | | | |
|1801 | | | Учреждения социального |7 974,0 |
| | | | обеспечения | |
| | | | | |
| |ЦС| | Ведомственные расходы в |7 947,0 |
| | | | области социального | |
| | | | обеспечения | |
| | | | | |
| | |ВР | Территориальные центры и |5 423,0 |
| | | | отделения оказания | |
| | | | социальной помощи на дому | |
| | | | | |
| | |ВР | Дом ночного пребывания |501,0 |
| | | | | |
| | |ВР | Учреждения социальной помощи |2 050,0 |
| | | | семье, женщинам, детям | |
| | | | | |
|1803 | | | Молодежная политика |1 621,0 |
| | | | | |
| |ЦС| | Ведомственные расходы в области |1 621,0 |
| | | | молодежной политики | |
| | | | | |
| | |ВР | Прочие учреждения и мероприятия |1 621,0 |
| | | | в области молодежной политики | |
| | | | | |
|3000 | | | Прочие расходы |318 205,0 |
| | | | | |
|3001 | | | Резервные фонды |5 000,0 |
| | | | | |
| |ЦС| | Резервные фонды |5 000,0 |
| | | | | |
| | |ВР | Резервный фонд администрации |5 000,0 |
| | | | города Екатеринбурга | |
| | | | | |
|3003 | | | Финансовая помощь бюджетам |304 460,0 |
| | | | других уровней | |
| | | | | |
| |ЦС| | Финансовая помощь бюджетам |304 460,0 |
| | | | других уровней | |
| | | | | |
| | |ВР | Прочие расходы, не отнесенные |304 460,0 |
| | | | к другим подразделам | |
| | | | | |
|3005 | | | Прочие расходы, не отнесенные |8 745,0 |
| | | | к другим подразделам | |
| | | | | |
| |ЦС| | Прочие расходы, не отнесенные к |8 745,0 |
| | | | другим целевым статьям | |
| | | | | |
| | |ВР | Прочие расходы бюджета, не |8 745,0 |
| | | | отнесенные к другим видам | |
| | | | расходов | |
| | | | | |
| | | | Расходы на приемку от ведомств |50 000,0 |
| | | | жилищного фонда и объектов | |
| | | | соцкультбыта | |
|------+--+----+----------------------------------+--------------|
| | | | Итого по бюджету текущих расходов|1 346 118,0 |
| | | | | |
|------+--+----+----------------------------------+--------------|
| | | | Бюджет развития | |
| | | | | |
| | | | Программа энергосбережения: |15 000,0 |
| | | | установка приборов учета расходов| |
| | | | и регулирования потребления | |
| | | | энергоресурсов на объектах | |
| | | | здравоохранения, народного | |
| | | | образования и объектах | |
| | | | банно - прачечного хозяйства | |
| | | | | |
| | | | Социальная защита |9 800,0 |
| | | | | |
| | | | Охрана правопорядка |8 000,0 |
| | | | | |
| | | | Программа по развитию |415,0 |
| | | | товарного рынка | |
| | | | | |
| | | | Поддержка предпринимательской |100,0 |
| | | | деятельности | |
| | | | | |
| | | | Комплексная программа по |100,0 |
| | | | созданию и сохранению | |
| | | | рабочих мест на 1997 - 2000 гг. | |
| | | | | |
| | | | Развитие инфраструктуры |7 000,0 |
| | | | поселков и отдаленных территорий | |
| | | | | |
| | | | Улучшение содержания |2 870,0 |
| | | | придомовых территорий, | |
| | | | разработка программы | |
| | | | реформирования ЖКХ | |
| | | | | |
| | | | Погашение кредиторской |9 850,0 |
| | | | задолженности по строительству | |
| | | | Театра кукол | |
| | | | | |
| | | | Реконструкция кардиологического |14 000,0 |
| | | | центра | |
| | | | | |
| | | | Расходы на капитальные вложения |210 000,0 |
| | | | | |
|------+--+----+----------------------------------+--------------|
| | | | Итого по бюджету развития |277 135,0 |
|------+--+----+----------------------------------+--------------|
| | | | Всего по бюджету |1 623 253,0 |
\----------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.