Постановление Правительства Свердловской области
от 5 июля 1999 г. N 744-ПП
"О программе первоочередных мероприятий по выводу
Тугулымского района из кризисной ситуации
на 1999-2000 гг."
Постановлением Правительства Свердловской области от 16 января 2001 г. N 37-ПП настоящее постановление признано утратившим силу
Рассмотрев представленную программу первоочередных мероприятий по выводу Тугулымского района из кризисной ситуации на 1999 - 2000 гг., разработанную в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.02.99 N 207-п "Об итогах проверки работы муниципального образования "Тугулымский район", Правительство Свердловской области постановляет:
1. Утвердить программу первоочередных мероприятий по выводу Тугулымского района из кризисной ситуации на 1999 - 2000 гг. (прилагается).
Государственным заказчиком программы за счет средств областного бюджета является Правительство Свердловской области, исполнителями - министерства промышленности и науки, сельского хозяйства и продовольствия, строительства и архитектуры, энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социальной защиты населения, общего и профессионального образования, культуры, Центр содействия предпринимательству Свердловской области.
Координатором программы определить администрацию Восточного управленческого округа Свердловской области (Волынкин В.Н.).
2. Администрации муниципального образования "Тугулымский район" (Салимов Ф.Я., Коробейников В.К.), Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.), исходя из объемов финансовых средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования и в областном бюджете на 1999 год, профинансировать соответствующие мероприятия программы.
В 2000 году финансирование осуществлять в пределах средств, предусмотренных областным и муниципальным бюджетами на осуществление программы с учетом бюджетной заявки.
3. Предложить администрации муниципального образования "Тугулымский район" (Салимов Ф.Я., Коробейников В.К.) реализовать комплекс антикризисных мер, направленных на улучшение социально-экономической ситуации, снижение задолженности предприятий в бюджет, увеличение налогооблагаемой базы, развитие системы потребкооперации, снятие социальной напряженности, обеспечить выполнение графика погашения задолженности по заработной плате.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории муниципального образования "Тугулымский район", обеспечить финансирование соответствующих мероприятий программы за счет собственных и привлеченных средств.
5. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) из средств, предусмотренных в областном заказе на НИР на 1999 г., предусмотреть финансирование разработки среднесрочной Программы социально-экономического развития муниципального образования "Тугулымский район" до 2003 года в размере 75 тыс. руб. с соответствующим перераспределением средств, предусмотренных на разработку Схемы развития и размещения производительных сил в Свердловской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего Восточным управленческим округом Волынкина В.Н.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. Воробьев
Программа
первоочередных мероприятий по выводу Тугулымского района
из кризисной ситуации на 1999-2000 годы
(утв. постановлением Правительства Свердловской области
от 5 июля 1999 г. N 744-ПП)
Пояснительная записка
к Программе первоочередных мероприятий по выводу
Тугулымского района из кризисной ситуации
на 1999 - 2000 гг.
Сельское хозяйство
Общие сведения
В сельскохозяйственном производстве района функционирует 51 предприятие различных организационно-правовых форм, в том числе 40 фермерских хозяйств.
Сельхозтоваропроизводителями района в 1998 году получено зерна 10,1 тыс. т, что на 5,3 тыс. т меньше, чем в 1997 году, мяса реализовано 139 тонн (на 527 тонн меньше), молока произведено 1498 тонн (на 780 тонн меньше), сократилось поголовье крупного рогатого скота до 1523 голов (на 468 голов меньше, чем на 01.01.98).
На зимовку 1999 года заготовлено кормов 19,2 ц. к. ед.
Количество работающих в коллективных хозяйствах составило 682 человека.
Спад сельскохозяйственного производства по району не остановлен, ухудшается использование земельных ресурсов, снижается техническая оснащенность. В коллективных предприятиях осталось 216 тракторов, из которых сегодня исправны 62. Сокращается количество прицепного инвентаря и численность машин автопарка хозяйств.
По состоянию на 01.01.99 кредиторская задолженность составляет 43965 тыс. руб., в том числе по заработной плате - 2711 тыс. руб., при среднемесячной на одного работающего в сельскохозяйственном производстве 418 руб. Финансовые результаты на критической отметке. Низкая зарплата, высокая себестоимость производства сельскохозяйственной продукции сопутствуют финансовому кризису. Положение усугубляется диспаритетом цен на сельскохозяйственную продукцию и материальные ресурсы. Из сельхозпроизводства ушли самые высококвалифицированные кадры в соседнюю область.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 15.01.99 N 39-п "О государственной поддержке агропромышленного комплекса в 1999 году за счет средств областного бюджета", в целях финансового оздоровления сельскохозяйственным предприятиям района направляются материально-технические ресурсы, которые предполагается распределить по следующим направлениям:
Земледелие и растениеводство
В 1999 году планируется произвести 14,5 тыс. т зерна и реализовать 8,6 тыс. т. В 2000 году, соответственно, 18,7 и 11,1 тыс. т.
Для реализации этой Программы необходимо в целом по району увеличить площади посева зерновых культур не менее чем на 2800 га; предусмотреть дополнительное приобретение семян районированных сортов и высоких репродукций. Учитывая имеющиеся запасы, организовать вывозку перегноя силами хозяйств и ОАО "Агропромхимия" в объеме 15000 тонн и заготовку торфокомпоста в количестве 5000 тонн. Внесение органики запланировано под кормовые культуры и пары, что также даст повышение урожая в последующие годы. Планируется шире внедрять 3-польную систему севооборота: 1-е поле - пшеница, 2-е - ячмень, 3-е - пары.
Животноводство
В 1999 году планируется произвести 1704 т молока (реализовать 1475 т), а в 2000 году произвести 2075 т (реализовать 1775 т). Поголовье крупного рогатого скота в 1999 году вывести на уровень 1772 головы, а в 2000 году - 1980 голов.
Выполнение Программы планируется обеспечить за счет соблюдения технологии содержания и кормления животных.
В целях уменьшения социальной напряженности в муниципальном образовании "Тугулымский район" и сохранения рабочих мест предусматривается приобретение оборудования для цехов по переработке молока и забою скота с вхождением их в состав Тугулымской МТС, для чего выделяются средства из фонда реформирования и кооперации в размере 280 тыс. руб.
Механизация
Планируется пополнить в районе машинотехнологическую станцию (МТС) сельхозтехникой на сумму 1,5 млн. руб. за счет средств лизинга с расчетом более широкого использования МТС на посевной, заготовке кормов и уборке урожая.
Кроме того, предусмотрена разработка и внедрение системы мер по экономии топливно-энергетических ресурсов и их учета, организация работы по переводу производственной сферы на раздельный и двухтарифный учет электроэнергии.
Экономика
В течение года всем предприятиям привести организационно-правовую форму в соответствие с действующим законодательством. Во всех сельхозпредприятиях практиковать систему учета оплаты труда по трудодням; шире внедрять передачу земель в аренду или совместное пользование с птицеводческими хозяйствами. Специалистам бухгалтерско-экономической службы Тугулымского управления сельского хозяйства и продовольствия установить строжайший контроль за постановкой учета, соблюдением нормативов расхода материально-технических ресурсов в сельхозпредприятиях всех форм собственности. Экономический эффект работы МТС предполагается достичь по двум направлениям: во-первых, за счет специализации отрядов и звеньев МТС на полевых работах, вследствие чего должна повыситься производительность и снизиться себестоимость, во-вторых, за счет предоставления услуг по переработке и закупу продукции у населения для этих цехов.
Земельная политика
В области земельной политики и развития земельных отношений необходимы эффективное использование средств от сбора земельного налога на инвентаризацию земель населенных пунктов, в первую очередь р. п. Тугулым, укрепление материальной базы кадастрового бюро, полное освоение неиспользуемых земель с привлечением сельхозтоваропроизводителей из Тюменского района.
Промышленность, строительство, жизнеобеспечение
По ведущим признакам депрессивности: спаду производства, уровню жизни, росту безработицы, дотационности местного бюджета муниципальное образование "Тугулымский район" занимает 51 место в Свердловской области.
В то же время район располагает экономическим потенциалом, который является реальной материальной основой для вывода территории из состояния депрессии. Это:
- лесные ресурсы (расчетная лесосека 350 тыс. куб. м в год);
- возможности реконструкции предприятий по переработке леса с переходом на современные технологии и продукцию конечного потребления, пользующихся спросом;
- сохранившийся кадровый потенциал и специалисты различных отраслей производства;
- интерес Свердловской и Тюменской областей к природным ресурсам, лесопродукции и другим видам продукции, производимым в районе;
- партнерство между бизнесом и администрацией муниципального образования;
- практические возможности по планируемой газификации района;
- хорошо развитое обслуживающее производство, инфраструктура (автомобильные и железные дороги, подъездные пути, складские помещения и т. д.).
Для развития территории необходима экономическая санация:
- дополнительный финансовый и организационно-управленческий импульс в форме программы.
Основной целью третьего раздела Программы является преодоление экономического спада и повышения уровня жизни населения муниципального образования за счет увеличения отдачи собственного потенциала района, роста его инвестиционной привлекательности при условии поддержки на областном уровне.
В разделе предусматривается решение следующих задач:
- прекращение в 1999 году спада производства и начало его роста к 2000 году;
- повышение предпринимательской активности;
- повышение конкурентоспособности производимой продукции, услуг за счет повышения их качества, существенного снижения издержек производства и, как результат, повышение его рентабельности;
- приостановка и стабилизация безработицы на уровне, не превышающем среднеобластные показатели;
- снижение дотационности бюджета до 50 процентов к 2000 году.
Программные мероприятия, результаты их реализации, источники финансирования сформированы по хозяйствующим субъектам исходя из бизнес-планов, проектных разработок, по общим вопросам - на основе планов, прогнозов администрации МО.
Основными каналами финансирования Программы являются:
- собственные средства предприятий МО "Тугулымский район";
- областные бюджетные ресурсы;
- средства местного бюджета;
- прочие источники.
Социальная политика, общественная безопасность
Среди вопросов социальной сферы приоритетными являются сохранение и развитие образования и здравоохранения в районе.
За 1998 год задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы составила 8457 тыс. руб., долг по оплате электроэнергии и коммунальных услуг бюджетными организациями составил 8038 тыс. руб. В 1999 году ситуация продолжает ухудшаться.
В сфере образования "стареет" и не обновляется материальная база учреждений, их пищеблоков, недостаточно средств на обеспечение учебной литературой, спортинвентарем.
В связи с задержками по выплате заработной платы необратимый характер начинает приобретать отток педагогических кадров в Тюменскую область.
В целом на поддержку образования (кроме строительства и заработной платы) необходимо выделение средств из областного бюджета в сумме 2380 тыс. руб.
В сфере здравоохранения первоочередное внимание уделяется укреплению материально-технической базы Тугулымской ЦРБ: специальное медицинское оборудование, замена флюорографической установки, стоматологического оборудования.
Требуется принять меры по улучшению организации специализированной медицинской помощи при соответствующей поддержке из областного бюджета.
Дополнительное финансирование культуры в сумме 112 тыс. руб. планируется на ее материально-техническое обеспечение и участие в областных целевых программах.
Район нуждается в увеличении мест в Тугулымском ТЦСО с 40 до 120 с финансированием из областного бюджета и изменением его статуса на дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Повышенная пожароопасность в отдаленных населенных пунктах: р. п. Ертарский, Заводоуспенское вызывает острейшую необходимость укрепления ПЧ-236 (310 тыс. руб.).
Предполагаемое укрепление материальной базы Тугулымского РОВД определяется в сумме 1660 тыс. руб.
В последние годы угрозу жизни населению района и большого материального ущерба представляет аварийное состояние ряда плотин, особенно в р. п. Заводоуспенское. Их ремонт невозможен без выделения средств из областного бюджета в сумме 2200 тыс. руб.
Раздел I. Организационные мероприятия по выполнению программы
первоочередных мероприятий по выводу Тугулымского
района из кризисной ситуации
на 1999 - 2000 гг.
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование мероприятия |Сроки |Ответственный |
|пп | |проведения|за подготовку |
|----+---------------------------------+----------+--------------|
|1 |Рассмотреть на заседании |II кв. |Управляющий |
| |Президиума Правительства |2000 |Восточным |
| |Свердловской области вопрос о | |округом |
| |ходе выполнения постановления | |Волынкин |
| |Правительства Свердловской | |В. Н., глава |
| |области "О программе | |МО |
| |первоочередных мероприятий по | |"Тугулымский |
| |выводу Тугулымского района из | |район" |
| |кризисной ситуации на 1999 - 2000| | |
| |гг." | | |
| | | | |
|2 |Разработать среднесрочную |I |Министерство |
| |программу социально - |полугодие |экономики |
| |экономического развития |2000 |и труда, |
| |муниципального образования | |администрация |
| |"Тугулымский район" до 2003 года | |МО |
| | | |"Тугулымский |
| | | |район" |
| | | | |
|3 |Заключить трехстороннее |До |Глава |
| |соглашение между администрацией |01.09.99 |администрации |
| |муниципального образования, | |МО |
| |работодателями и профсоюзами о | |"Тугулымский |
| |социальном партнерстве | |район" |
| | | | |
|4 |Провести организационную работу |До |Администрация |
| |по заключению коллективных |01.08.99 |МО |
| |договоров во всех организациях и | |"Тугулымский |
| |предприятиях района | |район", |
| | | |экономический |
| | | |совет |
| | | | |
|5 |Рассмотреть на заседаниях | | |
| |коллегии администрации МО | | |
| |"Тугулымский район" в 1999 году | | |
| |следующие вопросы: | | |
| | | | |
|5.1 |О строительстве газопровода п. |III кв. |Габер Э. Г. |
| |Успенское - р. п. Тугулым | | |
| | | | |
|5.2 |О прогнозе социально - |III кв. |Ефремов Г. Д. |
| |экономического развития | | |
| |Тугулымского района на 2000 год | | |
| | | | |
|5.3 |О промышленной политике |III кв. |Габер Э. Г. |
| |администрации МО на 2000 год | | |
| | | | |
|5.4 |О подготовке и проведении |III кв. |Бабошин А. М. |
| |уборочных работ | | |
| | | | |
|5.5 |О подготовке системы |III кв. |Коробейников |
| |жизнеобеспечения МО к работе в | |В. К., |
| |зимних условиях | |Габер Э. Г. |
| | | | |
|5.6 |О перспективах развития |III кв. |Морозова Н. П.|
| |потребительской кооперации на | | |
| |2000 год | | |
| | | | |
|5.7 |О выполнении плана строительных |III кв. |Кочнев С. В. |
| |работ и ходе индивидуального | | |
| |жилищного строительства | | |
| | | | |
|5.8 |О выполнении Программы |IV кв. |Савельев А. П.|
| |природоохранных мероприятий на | | |
| |территории МО в 1998 - 2001 гг. | | |
| | | | |
|5.9 |О программе действий |IV кв. |Глава МО |
| |администрации МО на 2000 год | | |
| | | | |
|5.10|О формировании муниципального |IV кв. |Ефремов Г. Д. |
| |заказа на 2000 год | | |
| | | | |
|5.11|О земельной политике |IV кв. |Поротников |
| |администрации МО на 2000 год | |Л. Т. |
| | | | |
|5.12|Об исполнении бюджета МО за 9 |IV кв. |Бакушина Г. А.|
| |месяцев 1999 года | | |
| | | | |
|5.13|О бюджете МО на 2000 год |IV кв. |Бакушина Г. А.|
| | | | |
|5.14|Об итогах социально - |Еже- |Ефремов Г. Д. |
| |экономического развития |квартально| |
| |Тугулымского района | | |
| | | | |
|5.15|О ходе выполнения постановления |Еже- |Глава МО |
| |Правительства Свердловской |квартально| |
| |области от 21.06.99 "О Программе | | |
| |первоочередных мероприятий по | | |
| |выводу Тугулымского района из | | |
| |кризисной ситуации на 1999 - 2000| | |
| |гг." | | |
| | | | |
|6 |Рассмотреть на заседаниях | | |
| |коллегии администрации МО | | |
| |"Тугулымский район" в 2000 году | | |
| |следующие вопросы: | | |
| | | | |
|6.1 |О ходе выполнения постановления |Еже- |Глава МО, |
| |Правительства Свердловской |квартально|зам. главы: |
| |области от 21.06.99 "О Программе | |Коробейников |
| |первоочередных мероприятий по | |В. К., |
| |выводу Тугулымского района из | |Габер Э. Г., |
| |кризисной ситуации на 1999 - 2000| |Ласкин В. З. |
| |гг." | | |
| | | | |
|6.2 |Об итогах социально - |Еже- |Ефремов Г. Д. |
| |экономического развития |квартально| |
| |Тугулымского района | | |
| | | | |
|6.3 |Об исполнении бюджета МО на 2000 |Еже- |Бакушина Г. А.|
| |год и дополнительных мерах по |квартально| |
| |увеличению его доходной части | | |
| | | | |
|6.4 |Об аграрной политике |I кв. |Бабошин А. М.,|
| |администрации МО на 2000 год | |Ласкин В. З. |
| | | | |
|6.5 |Об общественной безопасности на |I кв. |Калашников |
| |территории МО и выполнении | |С. А. |
| |районной программы "Правопорядок"| | |
| | | | |
|6.6 |О кадровой политике администрации|I кв. |Ласкин В. З. |
| |МО | | |
| | | | |
|6.7 |О предоставлении отчета главы МО |I кв. |Глава МО |
| |о работе администрации МО за 1999| | |
| |год Тугулымской районной Думе | | |
| | | | |
|6.8 |Об утверждении Программы |I кв. |Михайлова |
| |содействия занятости населения и | |Т. А. |
| |общественных работ на 2000 год | | |
| | | | |
|6.9 |О подготовке и проведении весенне|II кв. |Бабошин А. М. |
| |- полевых работ | | |
| | | | |
|6.10|О газификации р. п. Тугулым |II кв. |Габер Э. Г. |
| | | | |
|6.11|О сотрудничестве с Тюменским |II кв. |Глава МО |
| |районом по развитию экономики | | |
| |Тугулымского района на 2000 - | | |
| |2001 гг. | | |
| | | | |
|6.12|О работе лесной промышленности и |III кв. |Габер Э. Г. |
| |дальнейших перспективах развития | | |
| |предприятий "Юшалинский ДОК", | | |
| |"Тугулымский леспромхоз", | | |
| |"Тугулымский лесопункт", | | |
| |"Тугулымский межхозяйственный | | |
| |лесхоз" | | |
| | | | |
|6.13|О ходе реконструкции Луговского |III кв. |Габер Э. Г. |
| |завода навесного оборудования, | | |
| |Ертарского стекольного завода | | |
| | | | |
|6.14|О развитии малого |III кв. |Ефремов Г. Д. |
| |предпринимательства | | |
| | | | |
|6.15|О работе МП "Автомобилист" |III кв. |Глава МО |
| | | | |
|6.16|О подготовке и проведении |III кв. |Бабошин А. М. |
| |уборочных работ | | |
| | | | |
|6.17|Об итогах и перспективах |III кв. |Габер Э. Г. |
| |дорожного строительства в | | |
| |Тугулымском районе | | |
| | | | |
|6.18|О подготовке учреждений бюджетной|III кв. |Коробейников |
| |сферы к работе в зимних условиях | |В. К., |
| | | |Шаламова |
| | | |В. А., |
| | | |Нелюбина |
| | | |О. П., |
| | | |Тюрин Н. Г. |
| | | | |
|6.19|О выполнении плана строительства |IV кв. |Габер Э. Г. |
| |на 2000 год | | |
| | | | |
|6.20|О Программе действий |IV кв. |Глава МО |
| |администрации МО на 2001 год | | |
| | | | |
|7 |Общие мероприятия: | | |
| | | | |
|7.1 |Совещания с главами поселковых |Еже- |Ласкин В. З. |
| |и сельских администраций (по |месячно | |
| |отдельному плану) | | |
| | | | |
|7.2 |Семинары - учебы глав поселковых |Еже- |Шляпникова |
| |и сельских администраций, |квартально|В. П. |
| |муниципальных служащих | | |
| | | | |
|7.3 |Повышение квалификации |В течение |Шляпникова |
| |муниципальных кадров (по |года |В. П. |
| |отдельному плану) | | |
| | | | |
|7.4 |Повышение квалификации |В течение |Бабошин А. М. |
| |специалистов и работников |года | |
| |сельского хозяйства, учеба | | |
| |руководителей ТОО, глав | | |
| |крестьянских хозяйств (по плану | | |
| |управления сельского хозяйства) | | |
| | | | |
|7.5 |Аппаратные совещания при |Еже- |Зам. главы, |
| |заместителе главы МО, |месячно |рук. органов |
| |руководителей органов | |администрации |
| |администрации | | |
| | | | |
|7.6 |Заседания Советов директоров |Еже- |Габер Э. Г. |
| |промышленных предприятий |квартально| |
| | | | |
|7.7 |Заседания экономического Совета |Еже- |Глава МО, |
| | |квартально|Ефремов Г. Д. |
| | | | |
|7.8 |Заседания комиссии по вопросам |Еже- |Ласкин В. З. |
| |сельского хозяйства при |месячно | |
| |администрации МО | | |
| | | | |
|7.9 |Заседания различных комиссий при |В течение |Руководители |
| |администрации МО (по планам |года |комиссий |
| |комиссий) | | |
| | | | |
|7.10|Участие в областных мероприятиях |В течение |Ласкин В. З., |
| |(по плану Правительства |года |рук. органов |
| |Свердловской области) | |администрации |
\----------------------------------------------------------------/
Раздел II. Сельское хозяйство
1. Основные экономические показатели развития района
за 1998 - 2000 годы
1.1. Развитие растениеводства. Земельные площади, га
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |1998 год |1999 год |
|хозяйств |------------------------+------------------------|
| |с/х |в т. ч.|использо-|с/х |в т. ч.|аренда |
| |угодия|пашня |валось |угодия|пашня |другим |
| | | | | | |хоз-вам |
|--------------+------+-------+---------+------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... |
|--------------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|Тугулымская |8875 |6365 |3812 |8875 |5335 |1030 |
|ГСС | | | | | | |
| | | | | | | |
|КП |5721 |4915 |425 |5721 |4915 |4915 |
|"Верховина" | | | | | | |
| | | | | | | |
|ТОО |8056 |7102 |7102 |8056 |7102 | |
|"Двинское" | | | | | | |
| | | | | | | |
|ТОО |5879 |4865 |1020 |5879 |1400 |3465 |
|"Журавлевское"| | | | | | |
| | | | | | | |
|ТОО |7441 |6991 |2186 |7441 |1900 |5091 |
|"Яровское" | | | | | | |
| | | | | | | |
|ТОО |4414 |3567 |1849 |4414 |2000 |1567 |
|"Луговское" | | | | | | |
| | | | | | | |
|ТОО |2860 |2509 |1675 |2860 |2100 | |
|"Буревестник" | | | | | | |
| | | | | | | |
|ТОО "Колос" |1166 |1068 |450 |1166 |1068 |477 |
| | | | | | | |
|ТОО "Труд" |244 |224 | |244 |224 |224 |
| | | | | | | |
|КХ "Щелко- |1179 |1179 |699 |1179 |500 | |
|ноговское" | | | | | | |
| | | | | | | |
|ТОО |1021 |951 |639 |1021 |500 | |
|"Галашовское" | | | | | | |
| | | | | | | |
|МТС | | | | |1000 | |
| | | | | | | |
|По району |46856 |39736 |19857 |46856 |28044 |16769 |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |2000 год |
|хозяйств |-------------------------------------------------|
| |с/х угодия |в т. ч. пашня |аренда другим |
| | | |хозяйствам |
|--------------+--------------+--------------+-------------------|
| 1 ... | 8 | 9 | 10 |
|--------------+--------------+--------------+-------------------|
|Тугулымская |8875 |5835 |530 |
|ГСС | | | |
| | | | |
|КП |5721 |4915 |4915 |
|"Верховина" | | | |
| | | | |
|ТОО |8056 |7102 | |
|"Двинское" | | | |
| | | | |
|ТОО |5879 |1450 |1892 |
|"Журавлевское"| | | |
| | | | |
|ТОО |7441 |2100 |4891 |
|"Яровское" | | | |
| | | | |
|ТОО |4414 |2300 |1267 |
|"Луговское" | | | |
| | | | |
|ТОО |2860 |2100 | |
|"Буревестник" | | | |
| | | | |
|ТОО "Колос" |1166 |1068 | |
| | | | |
|ТОО "Труд" |244 |224 |224 |
| | | | |
|КХ "Щелко- |1179 |600 | |
|ноговское" | | | |
| | | | |
|ТОО |1021 |550 | |
|"Галашовское" | | | |
| | | | |
|МТС | |3000 | |
| | | | |
|По району |46856 |31244 |13719 |
\----------------------------------------------------------------/
1.2. Производство и реализация зерна
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Площадь |Урожайность,|Валовой сбор,|Реализация|
|хозяйств |зерновых, |ц/га |т амб. вес |зерна, т |
| |га | | | |
| |-----------+-------------------------------------|
| |1999 |2000 |1999 |2000 |1999 |2000 |1999 |2000 |
|--------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|Тугулымская |2185 |2685 |13 |13,5 |2840,5|3624,8|1500 |1800 |
|ГСС | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|ТОО |3500 |3500 |12 |12,5 |4200 |4375 |1800 |2000 |
|"Двинское" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|ТОО |600 |600 |10 |10,4 |600 |624 |220 |230 |
|"Журавлевское"| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|ТОО |1200 |1300 |12 |12,5 |1440 |1625 |1200 |1400 |
|"Яровское" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|ТОО |1300 |1400 |14 |14,6 |1820 |2044 |1400 |2000 |
|"Луговское" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|ТОО |1200 |1200 |12 |12,5 |1440 |1500 |980 |1000 |
|"Буревестник" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|КХ "Щелко- |400 |500 |12 |12,5 |480 |625 |200 |350 |
|ноговское" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|ТОО |400 |450 |12 |12,5 |480 |562,5 |300 |350 |
|"Галашовское" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|МТС |1000 |3000 |12 |12,5 |1200 |3750 |1000 |2000 |
| | | | | | | | | |
|По району |11785|14635|12,3 |12,8 |14501 |18730 |8600 |11170|
\----------------------------------------------------------------/
1.3. Развитие животноводства
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Поголовье КРС всего, гол.|В т. ч. коров, гол.|
|хозяйства |-------------------------+-------------------|
| |факт |1999 |2000 |факт |1999 |2000 |
| |1998 | | |1998 | | |
|------------------+--------+--------+-------+------+-----+------|
|Тугулымская ГСС |460 |627 |750 |234 |300 |350 |
| | | | | | | |
|ТОО "Двинское" |1000 |1075 |1150 |492 |495 |550 |
| | | | | | | |
|ТОО "Журавлевское"|44 |70 |80 |44 |40 |45 |
| | | | | | | |
|Итого УСХ |1504 |1772 |1980 |770 |835 |945 |
\----------------------------------------------------------------/
Продуктивность скота
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Удой на 1 корову |Среднесуточный |
|хозяйства | |привес |
| |-------------------------+-------------------|
| |факт |1999 |2000 |факт |1999 |2000 |
| |1998 | | |1998 | | |
|------------------+--------+--------+-------+------+-----+------|
|Тугулымская ГСС |1478 |1800 |1850 |303 |422 |440 |
| | | | | | | |
|ТОО "Двинское" |2003 |2400 |2460 |361 |447 |460 |
| | | | | | | |
|ТОО "Журавлевское"|1349 |1600 |1680 |441 |564 |550 |
| | | | | | | |
|Итого УСХ |1781 |2168 |2195 |338 |440 |480 |
\----------------------------------------------------------------/
Производство продукции животноводства
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Выращивание мяса, т |Производство |
|хозяйства | |молока, т |
| |-------------------------+-------------------|
| |факт |1999 |2000 |факт |1999 |2000 |
| |1998 | | |1998 | | |
|------------------+--------+--------+-------+------+-----+------|
|Тугулымская ГСС |34 |50 |74 |419 |450 |647 |
| | | | | | | |
|ТОО "Двинское" |92 |134 |145 |1003 |1180 |1353 |
| | | | | | | |
|ТОО "Журавлевское"|4 |4 |5 |74 |74 |75 |
| | | | | | | |
|Итого УСХ |136 |192 |224 |1497 |1704 |2075 |
\----------------------------------------------------------------/
Реализация продукции животноводства
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Реализация молока, т |Реализация мяса, т |
|хозяйства |-------------------------+-------------------|
| |факт |1999 |2000 |факт |1999 |2000 |
| |1998 | | |1998 | | |
|------------------+--------+--------+-------+------+-----+------|
|Тугулымская ГСС |295 |370 |550 |55 |20 |35 |
| | | | | | | |
|ТОО "Двинское" |721 |1033 |1150 |86 |98 |100 |
| | | | | | | |
|ТОО "Журавлевское"|63 |72 |75 |8 |3 | |
| | | | | | | |
|Итого УСХ |1080 |1475 |1775 |155 |121 |135 |
\----------------------------------------------------------------/
2. Мероприятия производственно-финансовой
стабилизации сельхозпредприятий Тугулымского района
на период 1999 - 2000 гг.
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект |Срок |Ответственные |
|пп |мероприятий |реализации |реализации|исполнители |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|1 |Коренное улучшение |Повышение |1999 - |Руководители |
| |земель, всего, тыс. |урожайности|2000 |хозяйств, |
| |руб. |зерновых | |гл. агроном |
| | |культур на | |УСХиП |
| | |2 - 5 га | | |
| | | | | |
|1.1|Известкование, всего, | | | |
| |в т. ч.: | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Двинское" - 44 га| | | |
| | | | | |
| |Тугулымская ГСС - 66 | | | |
| |га | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Яровское" - 130 | | | |
| |га | | | |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|1.2|Фосфоритование 1140 | | | |
| |га, в т. ч.: | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Двинское" - 135 | | | |
| |га | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Луговское" - 70 | | | |
| |га | | | |
| | | | | |
| |Тугулымская ГСС - 135 | | | |
| |га | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Яровское" - 100 | | | |
| |га | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Журавлевское" - | | | |
| |100 га | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Буревестник" - | | | |
| |100 га | | | |
| | | | | |
| |КХ "Щелконоговское - | | | |
| |100 га | | | |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|1.3|Вывозка перегноя, | | | |
| |всего, в т. ч.: | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Двинское" - 15000| | | |
| |га | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Яровское" - 5000 | | | |
| |га | | | |
| | | | | |
| |Тугулымская ГСС - 5000| | | |
| |га | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Буревестник" - | | | |
| |5000 га | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Луговское" - 5000| | | |
| |га | | | |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|1.4|Комплекс заготовки | | | |
| |торфа 10000 т, | | | |
| |в т. ч.: | | | |
| | | | | |
| |Тугулымская ГСС - 5000| | | |
| |га | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Луговское" - 5000| | | |
| |га | | | |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|2 |Внесение минеральных | |1999- |-"- |
| |удобрений, в т. ч.: | |2000 | |
| | | | | |
| | Аммиачная селитра | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Двинское" | | | |
| | | | | |
| |Тугулымская ГСС | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Яровское" | | | |
| | | | | |
| |КХ "Щелконоговское" | | | |
| | | | | |
| | Азофоска | | | |
| | | | | |
| |Тугулымская ГСС | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Луговское" | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Буревестник" | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Журавлевское" | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Двинское" | | | |
| | | | | |
| | Хлористый калий | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Двинское" | | | |
| | | | | |
| |Тугулымская ГСС | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Луговское" | | | |
| | | | | |
| | Сульфат аммония | | | |
| | | | | |
| |Тугулымская ГСС | | | |
| | | | | |
| | Амофоска | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Луговское" | | | |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|3 |Сортообновление семян,|Повышение |1999 - |Гл. агроном |
| |всего |урожайности|2000 |УСХиП, |
| | | | |руководители |
| |Пшеница | | |коллективов |
| | | | | |
| |Ячмень | | | |
| | | | | |
| |Овес | | | |
| | | | | |
| |Зернобобовые | | | |
| | | | | |
| |Семена клевера | | | |
|---+----------------------+-------------------------------------|
|4 |Распределение |Для приобретения ГСМ и запчастей |
| |лесосечного фонда 8 |хозяйствами |
| |тыс. куб. м | |
|---+----------------------+-------------------------------------|
|5 |Индивидуальное | |1999 - |Зайков А. Г., |
| |жилищное строительство| |2000 |администрация |
| |по 20 застройщикам, | | |района |
| |600 кв. м ежегодно для| | | |
| |работников сельского | | | |
| |хозяйства | | | |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|6 |Муниципальный заказ на| |1999 | |
| |продукты питания | | | |
| |учреждений бюджетной | | | |
| |сферы, согласованный с| | | |
| |администрацией | | | |
| |муниципального | | | |
| |образования: | | | |
| | | | | |
| |Мясо - 25,2 т (580 | | | |
| |тыс. руб.) | | | |
| |Молоко - 177,1 т (390 | | | |
| |тыс. руб.) | | | |
| |Картофель - 65 т (130 | | | |
| |тыс. руб.) | | | |
| |Овощи - 68 т (204 тыс.| | | |
| |руб.) | | | |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|7 |Укрепление |Для обслу- |2000 |Гл. ветврач, |
| |госветслужбы. Создание|живания | |главы |
| |3 ветучастков на базе |населения | |администраций |
| |ветпунктов | | | |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|8 |Проведение ревизий |Инвентари- |В течение | |
| |пастбищ, сенокосов, |зация |года | |
| |полное обеспечение |земель | | |
| |сенокосами | | | |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|9 |Завершение |Улучшение |2000 |Гл. ветврач, |
| |строительства |санитарии | |главы |
| |скотомогильников на | | |администраций |
| |территориях | | | |
| |администраций поселков| | | |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|10 |Проведение |Оздоровле- |1999 - |Гл. ветврач, |
| |противолейкозных |ние стада |2000 |главы |
| |мероприятий | | |администраций,|
| | | | |руководители |
| | | | |хозяйств |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|11 |Строительство убойного|Увеличение |2000 |Директор МТС |
| |цеха |рабочих | | |
| | |мест | | |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|12 |Строительство |Увеличение |2000 |Директор МТС |
| |молочного цеха |рабочих | | |
| | |мест | | |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|13 |Закуп у населения |Увеличение |1999 - |Гл. зоотехник,|
| |молока |товарн. |2000 |гл. бухгалтер,|
| | | | |гл. ветврач, |
| |Мяса в убойном весе |Для |-"- |зоотехники |
| | |переработки| |хозяйств |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |мероприятий |финансиро-|тыс. руб. |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |2... |6 |7 |8 |9 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |Коренное улучшение |Областной |2427 |1117 |1310 |
| |земель, всего, тыс. |бюджет | | | |
| |руб. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|1.1|Известкование, всего, | |313 |143 |170 |
| |в т. ч.: | | | | |
| | | | | | |
| |ТОО "Двинское" - 44 га| |57 |57 | |
| | | | | | |
| |Тугулымская ГСС - 66 | |86 |86 | |
| |га | | | | |
| | | | | | |
| |ТОО "Яровское" - 130 | |170 | |170 |
| |га | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1.2|Фосфоритование 1140 |Областной |814 |374 |440 |
| |га, в т. ч.: |бюджет | | | |
| | | | | | |
| |ТОО "Двинское" - 135 | |150 |150 | |
| |га | | | | |
| | | | | | |
| |ТОО "Луговское" - 70 | |74 |74 | |
| |га | | | | |
| | | | | | |
| |Тугулымская ГСС - 135 | |150 |150 | |
| |га | | | | |
| | | | | | |
| |ТОО "Яровское" - 100 | |110 | |110 |
| |га | | | | |
| | | | | | |
| |ТОО "Журавлевское" - | |110 | |110 |
| |100 га | | | | |
| | | | | | |
| |ТОО "Буревестник" - | |110 | |110 |
| |100 га | | | | |
| | | | | | |
| |КХ "Щелконоговское - | |110 | |110 |
| |100 га | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1.3|Вывозка перегноя, | |700 |300 |400 |
| |всего, в т. ч.: | | | | |
| | | | | | |
| |ТОО "Двинское" - 15000| |300 |100 |200 |
| |га | | | | |
| | | | | | |
| |ТОО "Яровское" - 5000 | |100 |100 | |
| |га | | | | |
| | | | | | |
| |Тугулымская ГСС - 5000| |100 |100 | |
| |га | | | | |
| | | | | | |
| |ТОО "Буревестник" - | |100 | |100 |
| |5000 га | | | | |
| | | | | | |
| |ТОО "Луговское" - 5000| |100 | |100 |
| |га | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1.4|Комплекс заготовки | |600 |300 |300 |
| |торфа 10000 т, | | | | |
| |в т. ч.: | | | | |
| | | | | | |
| |Тугулымская ГСС - 5000| |300 |150 |150 |
| |га | | | | |
| | | | | | |
| |ТОО "Луговское" - 5000| |300 |150 |150 |
| |га | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|2 |Внесение минеральных |1 |1135 |485 |650 |
| |удобрений, в т. ч.: | | | | |
| | | | | | |
| | Аммиачная селитра | | | | |
| | | | | | |
| |ТОО "Двинское" | | | | |
| | | | | | |
| |Тугулымская ГСС | |210 |140 |70 |
| | | | | | |
| |ТОО "Яровское" | |210 |140 |70 |
| | | | | | |
| |КХ "Щелконоговское" | |70 | |70 |
| | | | | | |
| | Азофоска | | | | |
| | | | | | |
| |Тугулымская ГСС | | | | |
| | | | | | |
| |ТОО "Луговское" | |120 | |120 |
| | | | | | |
| |ТОО "Буревестник" | |120 | |120 |
| | | | | | |
| |ТОО "Журавлевское" | |120 | |120 |
| | | | | | |
| |ТОО "Двинское" | | | | |
| | Хлористый калий | | | | |
| |ТОО "Луговское" | |80 | |80 |
| | | | | | |
| | Сульфат аммония | | | | |
| | | | | | |
| |Тугулымская ГСС | | |25 |25 |
| | | | | | |
| | Амофоска | | | | |
| | | | | | |
| |ТОО "Луговское" | |140 |140 | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|3 |Сортообновление семян,|Фонд |1240 |520 |720 |
| |всего |реформиро-| | | |
| | |вания | | | |
| |Пшеница | |300 |150 |150 |
| | | | | | |
| |Ячмень | |120 |60 |60 |
| | | | | | |
| |Овес | |40 |20 |20 |
| | | | | | |
| |Зернобобовые | |180 |90 |90 |
| | | | | | |
| |Семена клевера | |600 |200 |400 |
|---+----------------------+-------------------------------------|
|4 |Распределение |Для приобретения ГСМ и запчастей |
| |лесосечного фонда 8 |хозяйствам |
| |тыс. куб. м | |
|---+----------------------+-------------------------------------|
|5 |Индивидуальное |Кредит |1200 |600 |600 |
| |жилищное строительство| | | | |
| |по 20 застройщикам, | | | | |
| |600 кв. м ежегодно для| | | | |
| |работников сельского | | | | |
| |хозяйства | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|6 |Муниципальный заказ на|Районный |1304 |1304 |Не опре-|
| |продукты питания |бюджет | | |делено |
| |учреждений бюджетной | | | | |
| |сферы, согласованный с| | | | |
| |администрацией | | | | |
| |муниципального | | | | |
| |образования: | | | | |
| | | | | | |
| |Мясо - 25,2 т (580 | | | | |
| |тыс. руб.) | | | | |
| |Молоко - 177,1 т (390 | | | | |
| |тыс.руб.) | | | | |
| |Картофель - 65 т (130 | | | | |
| |тыс. руб.) | | | | |
| |Овощи - 68 т (204 тыс.| | | | |
| |руб.) | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|7 |Укрепление |Областной |25 | |25 |
| |госветслужбы. Создание|бюджет | | | |
| |3 ветучастков на базе | | | | |
| |ветпунктов | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|8 |Проведение ревизий | | | | |
| |пастбищ, сенокосов, | | | | |
| |полное обеспечение | | | | |
| |сенокосами | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|9 |Завершение |Областной |500 | |500 |
| |строительства |бюджет | | | |
| |скотомогильников на | | | | |
| |территориях | | | | |
| |администраций поселков| | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|10 |Проведение |Областной |30 |15 |15 |
| |противолейкозных |бюджет | | | |
| |мероприятий | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|11 |Строительство убойного|Фонд |40 | |40 |
| |цеха |реформиро-| | | |
| | |вания | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|12 |Строительство |Фонд |240 | |240 |
| |молочного цеха |реформиро-| | | |
| | |вания | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|13 |Закуп у населения | | |160 т |200 т |
| |молока | | | | |
| | | | | | |
| |Мяса в убойном весе | | |50 т |50 т |
| | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
3. Мероприятия по повышению квалификации сельскохозяйственных
кадров среднего звена хозяйств и управления СХиП
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект |Срок |Ответственные |
|пп |мероприятий |реализации |реализации|исполнители |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|1 |Обучение на курсах |Качество |1999 - |Начальник |
| |повышения квалификации|работ, |2000 |УСХиП |
| |по 5 чел. ежегодно |закрепление| | |
| | |кадров | | |
| | | | | |
|1 |Обучение на курсах с |Качество |1999 - |Начальник |
| |аттестацией по 5 чел. |работ, |2000 |УСХиП |
| |ежегодно |закрепление| | |
| | |кадров | | |
| | | | | |
|1 |Обучение молодежи в |Качество |1999 - |Начальник |
| |ВУЗах |работ, |2000 |УСХиП |
| | |закрепление| | |
| | |кадров | | |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |мероприятий |финансиро-|тыс. руб. |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
| 1 | 2 ... | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |Обучение на курсах |Средства |5 |2,5 |2,5 |
| |повышения квалификации|предпр. | | | |
| |по 5 чел. ежегодно | | | | |
| | | | | | |
|1 |Обучение на курсах с |Средства |40 |20 |20 |
| |аттестацией по 5 чел. |предпр. | | | |
| |ежегодно | | | | |
| | | | | | |
|1 |Обучение молодежи в |Средства |90 |3 чел. |6 чел. |
| |ВУЗах |предпр. | |30 |60 |
\----------------------------------------------------------------/
4. Мероприятия по энергосбережению
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект |Срок |Ответственные |
|пп |мероприятий |реализации |реализации|исполнители |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|1 |Внедрение вводных |Экономия |1999 - |Руководители |
| |распределительных |электро- |2000 |хозяйств, |
| |устройств для |энергии до | |главные |
| |раздельного учета |40% | |инженеры |
| |электроэнергии и | | | |
| |применение | | | |
| |двухтарифных счетчиков| | | |
| | | | | |
| |Тугулымская ГСС | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Двинское" | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Верховина" | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Журавлевское" | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Яровское" | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Луговское" | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Буревестник" | | | |
| | | | | |
| |ТОО "Галашовское" | | | |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|2 |Отражение в анализе |Снижение |1999 - |Главные |
| |затрат на |себестои- |2000 |экономисты |
| |электроэнергию |мости | |хозяйств |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |мероприятий |финансиро-|тыс. руб. |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |2... |6 |7 |8 |9 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |Внедрение вводных |Собств. |8 |4 |4 |
| |распределительных |средства | | | |
| |устройств для | | | | |
| |раздельного учета | | | | |
| |электроэнергии и | | | | |
| |применение | | | | |
| |двухтарифных счетчиков| | | | |
| | | | | | |
| |Тугулымская ГСС | |1 |1 | |
| | | | | | |
| |ТОО "Двинское" | |1 |1 | |
| | | | | | |
| |ТОО "Верховина" | |1 |1 | |
| | | | | | |
| |ТОО "Журавлевское" | |1 | |1 |
| | | | | | |
| |ТОО "Яровское" | |1 | |1 |
| | | | | | |
| |ТОО "Луговское" | |1 | |1 |
| | | | | | |
| |ТОО "Буревестник" | |1 | |1 |
| | | | | | |
| |ТОО "Галашовское" | |1 |1 | |
|---+----------------------+-------------------------------------|
|2 |Отражение в анализе | |
| |затрат на | |
| |электроэнергию | |
\----------------------------------------------------------------/
5. Материально-техническое обеспечение сельского хозяйства
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование хозяйств|Исполнители |Источники |
|пп| | |финансирования |
|--+---------------------+--------------+------------------------|
|1 |2 |3 |4... |
|--+---------------------+--------------+------------------------|
|1 |Зерновые комбайны | | |
| |Дон-1500 (по лизингу)| | |
| |Всего | | |
| |в т. ч.: | | |
| | | | |
| |Тугулымская МТС |Руководители |Фонд реформирования, |
| |(цена 1 шт. - 800 |хозяйств, |дотация |
| |тыс. руб.) |Обросов В. П. | |
| | |- инж. УСХиП, | |
| | |Ревенко М. П. | |
| | |- нач. отдела | |
| | |техн. Полит. | |
| | |минист. | |
| | | | |
| |ТОО "Двинское" |-"- |-"- |
| | | | |
| |Зерновые комбайны СК | | |
| |"Нива" (по лизингу) | | |
| |Тугулымская ГСС |-"- |-"- |
| |(цена 1 шт. - 380 | | |
| |тыс. руб.) | | |
| | | | |
| |Комбайн КСС-2,6 (по | | |
| |лизингу) | | |
| |Тугулымская ГСС |-"- |-"- |
| |(цена 1 шт. - 70 тыс.| | |
| |руб.) | | |
| | | | |
| |Комбайн КСК-100 (по | | |
| |лизингу) | | |
| |ТОО "Двинское" |-"- |-"- |
| |(цена 1 шт. - 500 | | |
| |тыс. руб.) | | |
|--+---------------------+--------------+------------------------|
|2 |Гусеничный трактор | | |
| |ВТ-100 (по лизингу) | | |
| |Всего | | |
| |в т. ч.: | | |
| | | | |
| |Тугулымская МТС |-"- |-"- |
| |(цена 1 шт. - 330 | | |
| |тыс. руб.) | | |
| | | | |
| |Тугулымская ГСС |-"- |-"- |
| | | | |
| |ТОО "Двинское" |-"- |-"- |
|--+---------------------+--------------+------------------------|
|3 |Колесный трактор | | |
| |МТЗ-80 (по лизингу) | | |
| |Всего | | |
| |в т. ч.: | | |
| | | | |
| |Тугулымская МТС |-"- |-"- |
| |(цена 1 шт. - 350 | | |
| |тыс. руб.) | | |
| | | | |
| |Тугулымская ГСС |-"- |-"- |
|--+---------------------+--------------+------------------------|
|4 |Прочая сельхозтехника|-"- |-"- |
| |(по лизингу) | | |
|--+---------------------+--------------+------------------------|
|5 |Запчасти | |Фонд реформирования, |
| |Всего | |дотация, собственные |
| | | |средства |
| |Тугулымская ГСС |-"- |Фонд реформирования, |
| | | |дотация |
| |ТОО "Двинское" |-"- |-"- |
| | | | |
| |ТОО "Журавлевское" |-"- |-"- |
| | | | |
| |ТОО "Яровское" |-"- |-"- |
| | | | |
| |ТОО "Луговское" |-"- |-"- |
| | | | |
| |ТОО "Буревестник" |-"- |-"- |
| | | | |
| |КХ "Щелконоговское" |-"- |-"- |
| | | | |
| |ТОО "Галашовское" |-"- |-"- |
| | | | |
| |Фермеры |-"- |-"- |
|--+---------------------+--------------+------------------------|
|6 |Горюче - смазочные |-"- |-"- |
| |материалы | | |
| |Всего | | |
| | | | |
| |Тугулымская ГСС |-"- |-"- |
| | | | |
| |ТОО "Двинское" |-"- |-"- |
| | | | |
| |ТОО "Журавлевское" |-"- |-"- |
| | | | |
| |ТОО "Яровское" |-"- |-"- |
| | | | |
| |ТОО "Буревестник" |-"- |-"- |
| | | | |
| |ТОО "Луговское" |-"- |-"- |
| | | | |
| |КХ "Щелконоговское" |-"- |-"- |
| | | | |
| |ТОО "Галашовское" |-"- |-"- |
| | | | |
| |Фермеры |-"- |-"- |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование хозяйств|Объем финансирования |
|пп| |---------------------------------------|
| | |Всего |1999 |2000 |
| | |------------+-------------+------------|
| | |кол. |тыс. |кол. |тыс. |кол. |тыс. |
| | |шт. |руб. |шт. |руб. |шт. |руб. |
|--+---------------------+-----+------+------+------+------+-----|
|1 |2... |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|--+---------------------+-----+------+------+------+------+-----|
|1 |Зерновые комбайны |11 |6510 |2 |1180 |9 |5330 |
| |Дон-1500 (по лизингу)| | | | | | |
| |Всего | | | | | | |
| |в т. ч.: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Тугулымская МТС |5 |4000 |1 |800 |4 |3200 |
| |(цена 1 шт. - 800 | | | | | | |
| |тыс. руб.) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |ТОО "Двинское" |1 |800 | | |1 |800 |
| | | | | | | | |
| |Зерновые комбайны СК | | | | | | |
| |"Нива" (по лизингу) | | | | | | |
| |Тугулымская ГСС |3 |1140 |1 |380 |2 |760 |
| |(цена 1 шт. - 380 | | | | | | |
| |тыс. руб.) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Комбайн КСС-2,6 (по |1 |70 | | |1 |70 |
| |лизингу) | | | | | | |
| |Тугулымская ГСС | | | | | | |
| |(цена 1 шт. - 70 тыс.| | | | | | |
| |руб.) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Комбайн КСК-100 (по | | | | | |500 |
| |лизингу) | | | | | | |
| |ТОО "Двинское" |1 |500 | | |1 | |
| |(цена 1 шт. - 500 | | | | | | |
| |тыс. руб.) | | | | | | |
|--+---------------------+-----+------+------+------+------+-----|
|2 |Гусеничный трактор | | | | | | |
| |ВТ-100 (по лизингу) | | | | | | |
| |Всего |15 |4950 |5 |1650 |10 |3300 |
| |в т. ч.: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Тугулымская МТС |8 |2640 |2 |660 |6 |1980 |
| |(цена 1 шт. - 330 | | | | | | |
| |тыс. руб.) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Тугулымская ГСС |6 |1980 |2 |660 |4 |1320 |
| | | | | | | | |
| |ТОО "Двинское" |1 |330 |1 |330 | | |
|--+---------------------+-----+------+------+------+------+-----|
|3 |Колесный трактор | | | | | | |
| |МТЗ-80 (по лизингу) | | | | | | |
| |Всего |9 |3150 |2 |700 |7 |2450 |
| |в т. ч.: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Тугулымская МТС |3 |1050 | | |3 |1050 |
| |(цена 1 шт. - 350 | | | | | | |
| |тыс. руб.) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Тугулымская ГСС |6 |2100 |2 |700 |4 |1400 |
|--+---------------------+---------------------------------------|
|4 |Прочая сельхозтехника|Бороны (цена 1 шт. - 1 тыс. руб.) |
| |(по лизингу) | | | | | | |
| | |320 |320 |320 |320 | | |
| | | | | | | | |
| | |Сцепка (цена 1 шт. - 10 тыс. руб.) |
| | | | | | | | |
| | |10 |100 |10 |100 | | |
| | | | | | | | |
| | |Культиваторы (цена 1 шт. - 30 тыс. |
| | |руб.) |
| | | | | | | | |
| | |5 |150 |5 |150 | | |
| | | | | | | | |
| | |Сеялка СЗП-3,6 (цена 1 шт. - 50 тыс. |
| | |руб.) |
| | | | | | | | |
| | |15 |750 |5 |250 |10 |500 |
| | | | | | | | |
| | |Опрыскиватели (цена 1 шт. - 70 тыс. |
| | |руб.) |
| | | | | | | | |
| | |5 |350 | | |5 |350 |
| | | | | | | | |
| | |Грабли (цена 1 шт. - 30 тыс. руб. |
| | | | | | | | |
| | |2 |60 |1 |30 |1 |30 |
| | | | | | | | |
| | |Косилка (цена 1 шт. - 30 тыс. руб.) |
| | | | | | | | |
| | |4 |120 |2 |60 |2 |60 |
| | | | | | | | |
| | |Плуги (цена 1 шт. - 25 тыс. руб.) |
| | | | | | | | |
| | |8 |200 |2 |50 |6 |150 |
|--+---------------------+-----+------+------+------+------+-----|
|5 |Запчасти | |4715 | |2105 | |2610 |
| |Всего | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Тугулымская ГСС | |1320 | |560 | |760 |
| | | | | | | | |
| |ТОО "Двинское" | |2250 | |1050 | |1200 |
| | | | | | | | |
| |ТОО "Журавлевское" | |90 | |30 | |60 |
| | | | | | | | |
| |ТОО "Яровское" | |110 | |40 | |70 |
| | | | | | | | |
| |ТОО "Луговское" | |230 | |100 | |130 |
| | | | | | | | |
| |ТОО "Буревестник" | |80 | |40 | |40 |
| | | | | | | | |
| |КХ "Щелконоговское" | |80 | |30 | |50 |
| | | | | | | | |
| |ТОО "Галашовское" | |80 | |30 | |50 |
| | | | | | | | |
| |Фермеры | |475 | |225 | |250 |
|--+---------------------+-----+------+------+------+------+-----|
|6 |Горюче - смазочные | | | | | | |
| |материалы | | | | | | |
| |Всего | |12350 | |5630 | |6720 |
| | | | | | | | |
| |Тугулымская ГСС | |3100 | |1400 | |1700 |
| | | | | | | | |
| |ТОО "Двинское" | |4700 | |2300 | |2400 |
| | | | | | | | |
| |ТОО "Журавлевское" | |1290 | |510 | |780 |
| | | | | | | | |
| |ТОО "Яровское" | |1490 | |650 | |840 |
| | | | | | | | |
| |ТОО "Буревестник" | |250 | |120 | |130 |
| | | | | | | | |
| |ТОО "Луговское" | |770 | |350 | |420 |
| | | | | | | | |
| |КХ "Щелконоговское" | |250 | |100 | |150 |
| | | | | | | | |
| |ТОО "Галашовское" | |250 | |100 | |150 |
| | | | | | | | |
| |Фермеры | |250 | |100 | |150 |
\----------------------------------------------------------------/
6. Производственно-технологическое обслуживание
сельхозпредприятий Тугулымского района силами
ОСПК "Тугулымская МТС"
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование|Ед. |Всего|В том числе|Дополнительная |Тыс. |
|пп|работ |изм.| |-----------|потребность с/х |руб. |
| | | | |1999|2000 |техники, | |
| | | | | | |наименование, шт.| |
|---------------+----+-----+----+------+-----------------+-------|
|1|Закрытие |га |8500 |1000|7500 |Тракторы ВТ-100 -|2640 |
| |влаги | | | | |8 шт. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |Бороны - 320 шт. |320 |
| | | | | | | | |
| | | | | | |Сцепки - 10 шт. |100 |
|-+-------------+----+-----+----+------+-----------------+-------|
|2|Культивация |га |8500 |1000|7500 |Культиваторы - |150 |
| | | | | | |5 шт. | |
|-+-------------+----+-----+----+------+-----------------+-------|
|3|Посев |га |7600 |100 |7500 |Сеялки СЗП-3,6 - |750 |
| |зерновых | | | | |15 шт. | |
|-+-------------+----+-----+----+------+-----------------+-------|
|4|Химическая |га |7500 | |7500 |Опрыскиватель |350 |
| |обработка | | | | |ОПШ-15 - 5 шт. | |
| |посевов | | | | | | |
| | | | | | |Трактор МТЗ-82 - |1050 |
| | | | | | |3 шт. | |
|-+-------------+----+-----+----+------+-----------------+-------|
|5|Скашивание |га |2000 |400 |1600 |Косилки КРН-2,1 -|120 |
| | | | | | |4 шт. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |Грабли ГВР-6 - |60 |
| | | | | | |2 шт. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |Пресс ПРФ-750 - |140 |
| | | | | | |2 шт. | |
|-+-------------+----+-----+----+------+-----------------+-------|
|6|Уборка |га |11600|2800|8800 |Комбайн "Дон- |3200 |
| |зерновых | | | | |1500" - 4 шт. | |
|-+-------------+----+-----+----+------+-----------------+-------|
|7|Вспашка зяби |га |4896 |576 |4320 |Плуги ПЛН-35 - |200 |
| | | | | | |8 шт. | |
|-+-------------+----+-----+----+------+-----------------+-------|
| |Итого: | | | | | |9080 |
\----------------------------------------------------------------/
7. Развитие земельных отношений
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект от |Срок |Ответственный |
|пп |предприятия |реализации |реализации|за реализацию |
|---+----------------------+-----------+----------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|1 |Выполнение областной |Увеличение |1999 - |Облкомзем, МО |
| |целевой программы по |доходов от |2000 |"Тугулымский |
| |созданию |земельного | |район" |
| |автоматизированной |налога и | | |
| |системы ведения |операций с | | |
| |государственного |землей | | |
| |земельного кадастра и | | | |
| |мониторингу земель | | | |
| | | | | |
|2 |Финансирование работ по|-"- |1999 - |-"- |
| |землеустройству, | |2000 | |
| |земельному кадастру и | | | |
| |инвентаризации земель в| | | |
| |населенных пунктах | | | |
| | | | | |
|3 |Создание кадастрового |-"- |1999 |МО |
| |бюро | | |"Тугулымский |
| | | | |район" |
| | | | | |
|4 |Приобретение |-"- |1999 |МО |
| |множительной техники | | |"Тугулымский |
| | | | |район" |
|--+-----------------------+-----------+----------+--------------|
| |Итого: | | | |
|--+-----------------------+-----------+----------+--------------|
| |Всего по сельскому | | | |
| |хозяйству | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |предприятия |финансиро-|всего (тыс. руб.) |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |2... |5 |6 |7 |8 |
|--------------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |Выполнение областной |Бюджет МО |1000 |405 |595 |
| |целевой программы по | | | | |
| |созданию | | | | |
| |автоматизированной | | | | |
| |системы ведения | | | | |
| |государственного | | | | |
| |земельного кадастра и | | | | |
| |мониторингу земель | | | | |
| | | | | | |
|2 |Финансирование работ по|-"- |500 |200 |300 |
| |землеустройству, | | | | |
| |земельному кадастру и | | | | |
| |инвентаризации земель в| | | | |
| |населенных пунктах | | | | |
| | | | | | |
|3 |Создание кадастрового |-"- |- |- |- |
| |бюро | | | | |
| | | | | | |
|4 |Приобретение |-"- |50 |50 |- |
| |множительной техники | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |Итого: | |1550 |655 |895 |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |Всего по сельскому | |51447 |23672 |27775 |
| |хозяйству | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Сводная таблица
Распределение ресурсов для финансирования мероприятий
по стабилизации экономического положения
сельхозпредприятий Тугулымского района на 1999 год
(тыс. руб.)
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Фонд |Элитные|Под- |Увели-|Посев|Дотация |
|хозяйств |реформи-|семена |держка|чение |бобов|на |
| |рования | |ГСУ |посева| |молоко |
| | | | |зерно-| | |
| | | | |вых | | |
|------------------+--------+-------+------+------+-----+--------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7... |
|------------------+--------+-------+------+------+-----+--------|
|Тугулымская ГСС |250 |106 |90 |140 | | |
| | | | | | | |
|ТОО "Двинское" |300 | | |80 |30 |590 |
| | | | | | | |
|ТОО "Журавлевское"| | | |57 | | |
| | | | | | | |
|ТОО "Яровское" |50 | | | | | |
| | | | | | | |
|ТОО "Луговское" |400 | | | | | |
| | | | | | | |
|ТОО "Буревестник" | | | | | | |
| | | | | | | |
|ТОО "Галашовское" |50 | | | | | |
| | | | | | | |
|Тугулымская МТС |1500 | | | | | |
| | | | | | | |
|АПХ | | | |40 | | |
| | | | | | | |
|КХ "Ключи" |100 | | |20 | | |
| | | | | | | |
|КХ "Луч - 1" |60 | | |30 | | |
| | | | | | | |
|КХ "Влпдсаж" |100 | | |30 | | |
| | | | | | | |
|КХ "Русь" |60 | | |34 | | |
| | | | | | | |
|КХ "Колос" |100 | | |105 | | |
| | | | | | | |
|КХ "Барабанов" |100 | | | | | |
|------------------+--------+-------+------+------+-----+--------|
|Итого УСХ и П: |3070 |106 |90 |536 |30 |590 |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
(тыс. руб.)
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Коренное улучшение |Под- |Собс- |Требу-|
|хозяйств |земель |держка,|твен- |ется, |
| |-----------------------|всего |ные |всего |
| |Из- |Фосфо-|Пере-|Торф| |сред- | |
| |вест-|рито- |гной | | |ства | |
| |кова-|вание | | | | | |
| |ние | | | | | | |
|------------------+-----+------+-----+----+-------+------+------|
|1... |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |
|------------------+-----+------+-----+----+-------+------+------|
|Тугулымская ГСС |86 |150 |100 |60 |982 |4180 |5162 |
| | | | | | | | |
|ТОО "Двинское" |57 |150 |100 |60 |1367 |6810 |8177 |
| | | | | | | | |
|ТОО "Журавлевское"| | | |30 |87 |985 |1072 |
| | | | | | | | |
|ТОО "Яровское" | | |100 |60 |210 |559 |769 |
| | | | | | | | |
|ТОО "Луговское" | |74 | |60 |534 |2551 |3085 |
| | | | | | | | |
|ТОО "Буревестник" | | | |30 |30 |745 |775 |
| | | | | | | | |
|ТОО "Галашовское" | | | | |50 |301 |351 |
| | | | | | | | |
|Тугулымская МТС | | | | |1500 | |1500 |
| | | | | | | | |
|АПХ | | | | |40 | |40 |
| | | | | | | | |
|КХ "Ключи" | | | | |120 |220 |300 |
| | | | | | | | |
|КХ "Луч - 1" | | | | |90 |14 |144 |
| | | | | | | | |
|КХ "Влпдсаж" | | | | |130 |36 |166 |
| | | | | | | | |
|КХ "Русь" | | | | |94 |86 |180 |
| | | | | | | | |
|КХ "Колос" | | | | |205 |755 |960 |
| | | | | | | | |
|КХ "Барабанов" | | | | |100 |236 |336 |
|------------------+-----+------+-----+----+-------+------+------|
|Итого УСХ и П: |143 |374 |300 |300 |5539 |17478 |23017 |
\----------------------------------------------------------------/
Сводная таблица
Распределение ресурсов для финансирования мероприятий
по стабилизации экономического положения
сельхозпредприятий Тугулымского района на 2000 год
(тыс. руб.)
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Фонд |Элитные|Под- |Увели-|Посев|Дотация |
|хозяйств |реформи-|семена |держка|чение |бобов|на |
| |рования | |ГСУ |посева| |молоко |
| | | | |зерно-| | |
| | | | |вых | | |
|------------------+--------+-------+------+------+-----+--------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7... |
|------------------+--------+-------+------+------+-----+--------|
|Тугулымская ГСС |500 |150 |90 |150 |30 | |
| | | | | | | |
|ТОО "Двинское" |300 | | |50 |30 |650 |
| | | | | | | |
|ТОО "Журавлевское"| | | |30 | | |
| | | | | | | |
|ТОО "Яровское" | | | |60 |20 | |
| | | | | | | |
|ТОО "Луговское" |400 | | | |20 | |
| | | | | | | |
|ТОО "Буревестник" | | | | | | |
| | | | | | | |
|ТОО "Галашовское" | | | | | | |
| | | | | | | |
|Тугулымская МТС |2600 | | | | | |
| | | | | | | |
|АПХ | | | |40 | | |
| | | | | | | |
|КХ "Ключи" |100 | | |20 | | |
| | | | | | | |
|КХ "Луч - 1" | | | |30 | | |
| | | | | | | |
|КХ "Влпдсаж" |100 | | | | | |
| | | | | | | |
|КХ "Русь" | | | | | | |
| | | | | | | |
|КХ "Колос" |100 | | | | | |
| | | | | | | |
|КХ "Барабанов" |100 | | | | | |
|------------------+--------+-------+------+------+-----+--------|
|Итого УСХ и П: |4200 |150 |90 |380 |100 |650 |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
(тыс. руб.)
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Коренное улучшение |Под- |Собс- |Требу-|
|хозяйств |земель |держка,|твен- |ется, |
| |-----------------------|всего |ные |всего |
| |Из- |Фосфо-|Пере-|Торф| |сред- | |
| |вест-|рито- |гной | | |ства | |
| |кова-|вание | | | | | |
| |ние | | | | | | |
|------------------+-----+------+-----+----+-------+------+------|
|1... |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |
|------------------+-----+------+-----+----+-------+------+------|
|Тугулымская ГСС | | | |150 |1070 |5004 |6074 |
| | | | | | | | |
|ТОО "Двинское" | | |100 | |1230 |7700 |8930 |
| | | | | | | | |
|ТОО "Журавлевское"| |110 | | |140 |1100 |1240 |
| | | | | | | | |
|ТОО "Яровское" |170 |110 | | |360 |570 |930 |
| | | | | | | | |
|ТОО "Луговское" | | |100 |150 |670 |2900 |3570 |
| | | | | | | | |
|ТОО "Буревестник" | |110 |100 | |210 |690 |900 |
| | | | | | | | |
|ТОО "Галашовское" | |110 | | |110 |300 |410 |
| | | | | | | | |
|Тугулымская МТС | | | | |2600 |- |2600 |
| | | | | | | | |
|АПХ | | | | |40 |- |40 |
| | | | | | | | |
|КХ "Ключи" | | | | |120 |240 |360 |
| | | | | | | | |
|КХ "Луч - 1" | | | | |30 |120 |150 |
| | | | | | | | |
|КХ "Влпдсаж" | | | | |100 |100 |200 |
| | | | | | | | |
|КХ "Русь" | | | | |- |180 |180 |
| | | | | | | | |
|КХ "Колос" | | | | |100 |860 |960 |
| | | | | | | | |
|КХ "Барабанов" | | | | |100 |236 |336 |
|------------------+-----+------+-----+----+-------+------+------|
|Итого УСХ и П: |170 |440 |400 |300 |6880 |20000 |26880 |
\----------------------------------------------------------------/
Раздел III. Промышленность, строительство, жизнеобеспечение
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект от |Срок |Ответственный |
|пп |мероприятия |реализации |реализ.|за реализацию |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|----------------------------------------------------------------|
| ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Привлечение научного |Реальная |1999 |Администрация |
| |потенциала для изучения|ориентация по | |МО |
| |и обоснования |программе | |"Тугулымский |
| |перспективы развития |развития | |район" |
| |ЛПК района |лесного | | |
| | |комплекса | | |
| | |района | | |
|--+-----------------------+--------------+-------+--------------|
|2 |Организация совета |Координация |1999 |Администрация |
| |директоров предприятий |совместных | |МО |
| |лесного комплекса |действий, | |"Тугулымский |
| |района |повышение | |район" |
| | |эффективности | | |
| | |работы | | |
| | |предприятий | | |
|--+-----------------------+--------------+-------+--------------|
|3 |Проработка вопроса о |Совершенство- |1999 |Администрация |
| |создании |вание | |МО |
| |лесопромышленного |структуры и | |"Тугулымский |
| |объединения (холдинга) |повышение | |район" |
| |в районе |эффективности | | |
| | |лесо- | | |
| | |промышленного | | |
| | |производства | | |
|--+-----------------------+--------------+-------+--------------|
|4 |Подготовка предложений |Рациональное |1999 |Администрация |
| |и рассмотрение вопросов|комплексное | |МО |
| |по созданию совместных |использование | |"Тугулымский |
| |предприятий с |лесосырьевых | |район" |
| |предприятиями Тюменской|ресурсов, | | |
| |и др. областей |увеличение | | |
| | |занятости | | |
| | |населения | | |
|--+-----------------------+--------------+-------+--------------|
|5 |Рассмотреть вопрос о |Упорядочение |1999 |Администрация |
| |переводе земель лесного|лесо- | |МО |
| |фонда, ранее |пользования в | |"Тугулымский |
| |находившихся во |лесах, ранее | |район" |
| |владении с/х |находившихся | | |
| |организаций (кроме |во владении | | |
| |земель ТОО "Двинское), |с/х | | |
| |в земельный запас |организаций, | | |
| |района с последующей |улучшение | | |
| |передачей в оперативное|использования | | |
| |ведение со всеми |лесосырьевых | | |
| |обязательствами ведения|ресурсов | | |
| |лесного хозяйства СПК | | | |
| |"Тугулымский МХЛ", | | | |
| |предусмотрев частичную | | | |
| |передачу в аренду лесов| | | |
| |основным | | | |
| |лесозаготовителям | | | |
| |района | | | |
|--+-----------------------+--------------+-------+--------------|
|6 |Разработать и принять |Вовлечение |1999 - |Администрация |
| |дополнительные меры по |дополнительных|2000 |МО |
| |ограничению и |лесосырьевых | |"Тугулымский |
| |прекращению вывоза |ресурсов в | |район" |
| |пиловочного сырья за |переработку, | | |
| |пределы района и |увеличение | | |
| |переработке его на |объемов | | |
| |месте |продукции | | |
|--------------------------+--------------+-------+--------------|
|7 |Мероприятия по ОАО | | | |
| |"Юшалинский ДОК": | | | |
| | | | | |
|7.1|Дополнительное |Увеличение |1999 - |Министерство |
| |выделение лесосечного |объема |2000 |промышленности|
| |фонда хвойных пород |производства | |и науки, ДОК |
| | | | | |
|7.2|Увеличение объема |Увеличение |1999 - |ДОК |
| |заготовки ликвидной |выпуска |2000 | |
| |древесины от рубок |продукции | | |
| |промежуточного | | | |
| |пользования в размере | | | |
| |5 - 6 тыс. куб. м | | | |
| | | | | |
|7.3|Организация заготовки |Увеличение |1999 - |ДОК |
| |древесины в |выпуска |2000 | |
| |лесоизбыточных районах|продукции | | |
| |области "вахтовым | | | |
| |методом" | | | |
| | | | | |
|7.4|Заключить договоры с |Увеличение |1999 - |ДОК |
| |предприятиями района о|выпуска |2000 | |
| |дополнительных |продукции | | |
| |поставках сырья | | | |
| | | | | |
|7.5|Приобретение и |Повышение |1999 |ДОК |
| |установка |качества | | |
| |автоматической |выпускаемой | | |
| |сушильной камеры |продукции и | | |
| |итальянского |эффективности | | |
| |производства |производства | | |
| | | | | |
|7.6|Реконструкция |Увеличение |1999 |ДОК |
| |производства |выпуска | | |
| |мебельного цеха |продукции | | |
| | |на 300 тыс. | | |
| | |руб. в год | | |
| | | | | |
|7.7|Приобретение и |Повышение |1999 |ДОК |
| |освоение линии по |эффективности | | |
| |производству дверей из|производства | | |
| |массива |на 120 тыс. | | |
| | |руб. | | |
| | | | | |
|7.8|Реконструкция и |Увеличение |1999 - |ДОК |
| |расширение |производства в|2000 | |
| |лесопильного |1,5 раза, | | |
| |производства, |повышение | | |
| |углубление переработки|качества | | |
| |древесины, в т. ч. |продукции | | |
| |мелкотоварной | | | |
| |лиственной | | | |
| | | | | |
| |Итого по предприятию: | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|8 |Мероприятия по ОАО | | | |
| |"Тугулымский ЛПХ": | | | |
| | | | | |
|8.1|Реконструкция |Увеличение |1999 - |ЛПХ |
| |лесопильного |выпуска |2000 | |
| |производства, |товарной | | |
| |увеличение выпуска |продукции на | | |
| |пиломатериала до 17 |700 тыс. руб. | | |
| |тыс. куб. м в год |в год | | |
| | | | | |
|8.2|Приобретение и |Увеличение |1999 |ЛПХ |
| |установка сушильной |товарной | | |
| |камеры |продукции на | | |
| | |500 тыс. руб. | | |
| | |в год | | |
| | | | | |
|8.3|Выпуск новых видов |Увеличение |1999 |ЛПХ |
| |продукции: доска |товарной | | |
| |чистого пола, обшивка,|продукции на | | |
| |панельная доска, |800 тыс. руб. | | |
| |заготовка европоддонов|в год | | |
| |до 1000 куб. м в год | | | |
| | | | | |
|8.4|Реконструкция тарного |Увеличение |1999 |ЛПХ |
| |цеха Юшалинского ЛП с |товарной | | |
| |целью выпуска |продукции, | | |
| |заготовок для |повышение | | |
| |европоддона |качества | | |
| | |продукции | | |
| | | | | |
| |Итого по предприятию: | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|9 |Мероприятия по ГУП | | | |
| |"Тугулымский ЛП": | | | |
| | | | | |
|9.1|Приобретение и |Увеличение |1999 |ГП |
| |установка сушильной |объема | |"Лесопункт" |
| |камеры |реализации на | | |
| | |160 тыс. руб. | | |
| | | | | |
|9.2|Переоборудование |Повышение |1999 |ГП |
| |лесопильного цеха на |производитель-| |"Лесопункт" |
| |ленточнопильное |ности труда на| | |
| |оборудование |8%, увеличение| | |
| | |объема | | |
| | |производства | | |
| | |на 400 тыс. | | |
| | |руб. | | |
| | | | | |
|9.3|Ввод в строй |Повышение |1999 |ГП |
| |автогаража на 15 мест |эффективности | |"Лесопункт" |
| | |производства, | | |
| | |улучшение | | |
| | |условий труда | | |
| | | | | |
|9.4|Приобретение |-"- |1999 |ГП |
| |технологических машин | | |"Лесопункт" |
| | | | | |
| |Итого по предприятию: | | | |
|--------------------------+--------------+-------+--------------|
|10 |Мероприятия по ТОО | | | |
| |"Тугулымский | | | |
| |межхозяйственный | | | |
| |лесхоз": | | | |
| | | | | |
|10.1|Реконструкция |Увеличение |1999 |ТОО |
| |производства, |объемов | |"Межлесхоз" |
| |увеличение объема |производства | | |
| |продукции лесопиления|на 230 тыс. | | |
| |на 15% |руб. | | |
| | | | | |
|10.2|Наладка сушильной |Увеличение |1999 |ТОО |
| |камеры |объема | |"Межлесхоз" |
| | |производства, | | |
| | |улучшение | | |
| | |качества | | |
| | |продукции | | |
|----+---------------------+--------------+-------+--------------|
|11 |Мероприятия по АООТ | | | |
| |"Тугулымский | | | |
| |химлесхоз": | | | |
| | | | | |
|11.1|Возобновление |Восстановление|1999 |Химлесхоз |
| |производства живицы |производства, | | |
| | |создание | | |
| | |дополнительных| | |
| | |рабочих мест | | |
| | | | | |
|11.2|Выделение лесосечного|Восстановление|1999 |Администрация |
| |фонда в межсезонный |производства | |МО, химлесхоз |
| |период за счет фондов| | | |
| |МО "Тугулымский | | | |
| |район" | | | |
|----+---------------------+--------------+-------+--------------|
| |Итого по предприятию:| | | |
|----+---------------------+--------------+-------+--------------|
| |Всего по лесной | | | |
| |промышленности: | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |мероприятий |финансиро-|тыс. руб. |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |2... |5 |6 |7 |8 |
|----------------------------------------------------------------|
| ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Привлечение научного |Вне- |30,0 |30,0 | |
| |потенциала для изучения|бюджетный | | | |
| |и обоснования |фонд МО | | | |
| |перспективы развития | | | | |
| |ЛПК района | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|2 |Организация совета |- |- |- |- |
| |директоров предприятий | | | | |
| |лесного комплекса | | | | |
| |района | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|3 |Проработка вопроса о | | | | |
| |создании | | | | |
| |лесопромышленного | | | | |
| |объединения (холдинга) | | | | |
| |в районе | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|4 |Подготовка предложений | | | | |
| |и рассмотрение вопросов| | | | |
| |по созданию совместных | | | | |
| |предприятий с | | | | |
| |предприятиями Тюменской| | | | |
| |и др. областей | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|5 |Рассмотреть вопрос о | | | | |
| |переводе земель лесного| | | | |
| |фонда, ранее | | | | |
| |находившихся во | | | | |
| |владении с/х | | | | |
| |организаций (кроме | | | | |
| |земель ТОО "Двинское), | | | | |
| |в земельный запас | | | | |
| |района с последующей | | | | |
| |передачей в оперативное| | | | |
| |ведение со всеми | | | | |
| |обязательствами ведения| | | | |
| |лесного хозяйства СПК | | | | |
| |"Тугулымский МХЛ", | | | | |
| |предусмотрев частичную | | | | |
| |передачу в аренду лесов| | | | |
| |основным | | | | |
| |лесозаготовителям | | | | |
| |района | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|6 |Разработать и принять | | | | |
| |дополнительные меры по | | | | |
| |ограничению и | | | | |
| |прекращению вывоза | | | | |
| |пиловочного сырья за | | | | |
| |пределы района и | | | | |
| |переработке его на | | | | |
| |месте | | | | |
|--------------------------+----------+-------+---------+--------|
|7 |Мероприятия по ОАО | | | | |
| |"Юшалинский ДОК": | | | | |
| | | | | | |
|7.1|Дополнительное | | | | |
| |выделение лесосечного | | | | |
| |фонда хвойных пород | | | | |
| | | | | | |
|7.2|Увеличение объема | | | | |
| |заготовки ликвидной | | | | |
| |древесины от рубок | | | | |
| |промежуточного | | | | |
| |пользования в размере | | | | |
| |5 - 6 тыс. куб. м | | | | |
| | | | | | |
|7.3|Организация заготовки | | | | |
| |древесины в | | | | |
| |лесоизбыточных районах| | | | |
| |области "вахтовым | | | | |
| |методом" | | | | |
| | | | | | |
|7.4|Заключить договоры с | | | | |
| |предприятиями района о| | | | |
| |дополнительных | | | | |
| |поставках сырья | | | | |
| | | | | | |
|7.5|Приобретение и |Средства |300 |300 | |
| |установка |предпр. | | | |
| |автоматической | | | | |
| |сушильной камеры | | | | |
| |итальянского | | | | |
| |производства | | | | |
| | | | | | |
|7.6|Реконструкция |Средства |200 |200 | |
| |производства |предпр. | | | |
| |мебельного цеха | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|7.7|Приобретение и |Средства |1300 |1300 | |
| |освоение линии по |предпр. | | | |
| |производству дверей из| | | | |
| |массива | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|7.8|Реконструкция и |Средства |1500 |750 |750 |
| |расширение |предпр. | | | |
| |лесопильного | | | | |
| |производства, | | | | |
| |углубление переработки| | | | |
| |древесины, в т. ч. | | | | |
| |мелкотоварной | | | | |
| |лиственной | | | | |
| | | | | | |
| |Итого по предприятию: | |3300 |2550 |750 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|8 |Мероприятия по ОАО | | | | |
| |"Тугулымский ЛПХ": | | | | |
| | | | | | |
|8.1|Реконструкция |Средства |240 |120 |120 |
| |лесопильного |предпр. | | | |
| |производства, | | | | |
| |увеличение выпуска | | | | |
| |пиломатериала до 17 | | | | |
| |тыс. куб. м в год | | | | |
| | | | | | |
|8.2|Приобретение и |Средства |250 |250 | |
| |установка сушильной |предпр. | | | |
| |камеры | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|8.3|Выпуск новых видов |Средства |100 |100 | |
| |продукции: доска |предпр. | | | |
| |чистого пола, обшивка,| | | | |
| |панельная доска, | | | | |
| |заготовка европоддонов| | | | |
| |до 1000 куб. м в год | | | | |
| | | | | | |
|8.4|Реконструкция тарного |Средства |70 |70 | |
| |цеха Юшалинского ЛП с |предпр. | | | |
| |целью выпуска | | | | |
| |заготовок для | | | | |
| |европоддона | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |Итого по предприятию: | |660 |540 |120 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|9 |Мероприятия по ГУП | | | | |
| |"Тугулымский ЛП": | | | | |
| | | | | | |
|9.1|Приобретение и |Средства |75 |75 | |
| |установка сушильной |предпр. | | | |
| |камеры | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|9.2|Переоборудование |Средства |240 |240 | |
| |лесопильного цеха на |предпр. | | | |
| |ленточнопильное | | | | |
| |оборудование | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|9.3|Ввод в строй |Средства |150 |150 | |
| |автогаража на 15 мест |предпр. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|9.4|Приобретение |Заемные |750 |750 | |
| |технологических машин |средства | | | |
| | | | | | |
| |Итого по предприятию: | |1215 |1215 | |
|--------------------------+----------+-------+---------+--------|
|10 |Мероприятия по ТОО | | | | |
| |"Тугулымский | | | | |
| |межхозяйственный | | | | |
| |лесхоз": | | | | |
| | | | | | |
|10.1|Реконструкция |Средства |- | | |
| |производства, |предпр. | | | |
| |увеличение объема | | | | |
| |продукции лесопиления| | | | |
| |на 15% | | | | |
| | | | | | |
|10.2|Наладка сушильной |Средства |17 |17 | |
| |камеры |предпр. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|----+---------------------+----------+-------+---------+--------|
|11 |Мероприятия по АООТ | | | | |
| |"Тугулымский | | | | |
| |химлесхоз": | | | | |
| | | | | | |
|11.1|Возобновление |Собств. |15 |15 | |
| |производства живицы |средства, | | | |
| | |кредиты, |100 |100 | |
| | |заемные | | | |
| | |средства | | | |
| | | | | | |
|11.2|Выделение лесосечного|Средства |25 |25 | |
| |фонда в межсезонный |предпр. | | | |
| |период за счет фондов| | | | |
| |МО "Тугулымский | | | | |
| |район" | | | | |
|----+---------------------+----------+-------+---------+--------|
| |Итого по предприятию:| |140 |140 | |
|----+---------------------+----------+-------+---------+--------|
| |Всего по лесной | |5362 |4492 |870 |
| |промышленности: | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Продолжение раздела III
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект от |Срок |Ответственный |
|пп |мероприятия |реализации |реализ.|за реализацию |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|----------------------------------------------------------------|
| ДРУГИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Ертарский стекольный | | | |
| |завод: | | | |
|---+----------------------+--------------+------+---------------|
|1.1|Завершение конкурсного| | |Территориальный|
| |производства и | | |орган |
| |определение | | |Федеральной |
| |собственника | | |службы России |
| |предприятия | | |по несостоя- |
| | | | |тельности и |
| | | | |финансовому |
| | | | |оздоровлению в |
| | | | |Свердловской |
| | | | |области, |
| | | | |администрация |
| | | | |МО |
| | | | |"Тугулымский |
| | | | |район" |
|---+----------------------+--------------+------+---------------|
|1.2|Проработка вопроса по |Восстановление|I кв. |Министерство |
| |восстановлению |экономики п. |2000 |промышленности |
| |производства |Ертарский, | |и науки, МО |
| |стеклопродукции с |решение | |"Тугулымский |
| |долевым участием |вопросов | |район" |
| |Правительства |занятости | | |
| |Тюменской области |населения | | |
|---+----------------------+--------------+------+---------------|
|1.3|Строительство |Энерго- | |Министерство |
| |газопровода 17 км |обеспечение | |строительства |
| |(капвложения 6400 тыс.|населения | |и архитектуры, |
| |руб.) |поселка и | |Министерство |
| | |предприятия | |энергетики, |
| | | | |транспорта, |
| | | | |связи и |
| | | | |жилищно - |
| | | | |коммуналного |
| | | | |хозяйства, |
| | | | |Министерство |
| | | | |экономики и |
| | | | |труда, |
| | | | |администрация |
| | | | |МО |
| | | | |"Тугулымский |
| | | | |район" |
|---+----------------------+--------------+------+---------------|
|2 |Реструктуризация | | | |
| |Луговского завода | | | |
| |навесного | | | |
| |оборудования: | | | |
|---+----------------------+--------------+------+---------------|
|2.1|Рассмотреть вопрос о | |III |Администрация |
| |развитии предприятия | |кв. |МО |
| |на базе ЛЗНО (ЗАО | |1999 |"Тугулымский |
| |"Бульдозерное | | |район", ЛЗНО |
| |оборудование") | | |(ЗАО |
| |с решением вопроса о | | |"Бульдозерное |
| |специализации | | |оборудование"),|
| |предприятия на | | |Министерство |
| |производстве | | |промышленности |
| |одноковшовых | | |и науки, |
| |экскаваторов | | |Министерство |
| | | | |сельского |
| | | | |хозяйства и |
| | | | |продовольствия |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|2.2|Производство с/х |Повышение |1999 |ЛЗНО, ЗАО |
| |оборудования, машин и |доходной части| |"Бульдозерное |
| |запасных частей к ним:|бюджета МО | |оборудование" |
| |- косилки роторные с | | | |
| |ременным и | | | |
| |шестеренчатым приводом| | | |
| |рабочих органов; | | | |
| |- плуги; | | | |
| |- сцепки | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|2.3|Ремонт и техническое |Повышение |1999 |ЛЗНО, ЗАО |
| |обслуживание с/х |доходной части| |"Бульдозерное |
| |техники: |бюджета МО | |оборудование" |
| |- ремонт двигателей и | | | |
| |ходовой части тяжелых | | | |
| |тракторов; | | | |
| |- полный ремонт | | | |
| |тележек Т-170; | | | |
| |- наплавка катков, | | | |
| |направляющих колес, | | | |
| |звеньев гусениц, | | | |
| |отвалов и др. деталей | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|2.4|Изготовление и ремонт |Повышение |1999 |ЛЗНО, ЗАО |
| |оборудования для |доходной части| |"Бульдозерное |
| |заготовки торфа |бюджета МО | |оборудование" |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|3 |Использование недр: | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|3.1|Освоение месторождений|Эффективное |1999 - |Министерство |
| |торфа |использование |2000 |энергетики, |
| | |недр, развитие| |транспорта, |
| | |производства и| |связи и ЖКХ, |
| | |экономики МО | |объединение |
| | |"Тугулымский | |"Облторф", |
| | |район", | |администрация |
| | |решение | |МО |
| | |вопроса | |"Тугулымский |
| | |занятости | |район" |
| | |населения | | |
| |Составление проекта с | | | |
| |подтверждением запасов| | | |
| |торфа с использованием| | | |
| |технологии добычи | | | |
| |кускового торфа либо | | | |
| |фрезерного с | | | |
| |последующим | | | |
| |производством | | | |
| |полубрикета | | | |
| | | | | |
| |Финансирование |-"- | |-"- |
| |комплекса работ по | | | |
| |подготовке, освоению | | | |
| |производства торфа на | | | |
| |топливо и удобрение | | | |
| | | | | |
| |Внесение корректив в |-"- |-"- | |
| |программу развития | | | |
| |производства торфяного| | | |
| |топлива | | | |
| | | | | |
| |Приобретение |-"- | | |
| |технологического | | | |
| |оборудования по | | | |
| |производству торфяного| | | |
| |топлива и торфа на | | | |
| |удобрения | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|3.2|Освоение Юшалинского |Развитие |1999 - |Министерство |
| |месторождения |производства |2000 |экономики и |
| |строительных песков |на территории | |труда, |
| | |МО, | |администрация |
| | |рациональное | |МО |
| | |использование | |"Тугулымский |
| | |недр, | |район" |
| | |повышение | | |
| | |доходной части| | |
| | |бюджета | | |
| | | | | |
| |Развитие | | | |
| |муниципального | | | |
| |унитарного предприятия| | | |
| |"Недра" | | | |
| | | | | |
| |Приобретение | | |-"- |
| |технологического | | | |
| |оборудования | | | |
| | | | | |
| |Проектирование | | |-"- |
| |производства | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|3.3|Освоение месторождений|Развитие |1999 - |Министерство |
| |кирпично - черепичного|производства |2000 |экономики и |
| |сырья |на территории | |труда, |
| | |МО | |администрация |
| | |"Тугулымский | |МО |
| | |район", | |"Тугулымский |
| | |рациональное | |район" |
| | |использование | | |
| | |недр, | | |
| | |повышение | | |
| | |доходной части| | |
| | |бюджета | | |
| | | | | |
| |Приобретение | |2000 | |
| |минизавода и | | | |
| |технологических машин | | | |
| | | | | |
| |Подвод газопровода к | |2000 | |
| |с. Верховино от | | | |
| |строящейся магистрали | | | |
| |5 км | | | |
| | | | | |
| |Проектирование | |1999 | |
| |производства | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|4 |Развитие МП | | | |
| |"Заводоуспенская | | | |
| |бумажная фабрика": | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|4.1|Создание тепличного |Эксплуатация |2000 |Администрация |
| |хозяйства на базе |существующих | |МО |
| |существующих |площадей | |"Тугулымский |
| |производственных | | |район" |
| |площадей | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|4.2|Создание |Использование |2000 |Администрация |
| |рыбоводческого |возможностей | |МО |
| |хозяйства с |водоема | |"Тугулымский |
| |последующей | | |район" |
| |переработкой рыбной | | | |
| |продукции | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|4.3|Развитие |Решение |1999 - |Местная |
| |предпринимательской |вопроса |2000 |администрация,|
| |деятельности в сфере |занятости | |райпо |
| |заготовок и |населения | | |
| |переработке природных | | | |
| |ресурсов | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |Итого по | | | |
| |промышленности: | | | |
| | | | | |
| |в том числе: | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |- средства предприятий| | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |- прочие источники | | | |
| |финансирования | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |мероприятий |финансиро-|тыс. руб. |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |2... |5 |6 |7 |8 |
|----------------------------------------------------------------|
| ДРУГИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Ертарский стекольный | | | | |
| |завод: | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1.1|Завершение конкурсного| | | | |
| |производства и | | | | |
| |определение | | | | |
| |собственника | | | | |
| |предприятия | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1.2|Проработка вопроса по |Инвестиции|- |- |- |
| |восстановлению |заинтере- | | | |
| |производства |сованных | | | |
| |стеклопродукции с |сторон | | | |
| |долевым участием |(расчетная| | | |
| |Правительства |окупае- | | | |
| |Тюменской области |мость 7 | | | |
| | |лет) | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1.3|Строительство |Инвестиции|- |- |- |
| |газопровода 17 км |заинтере- | | | |
| |(капвложения 6400 тыс.|сованных | | | |
| |руб.) |сторон | | | |
| | |(расчетная| | | |
| | |окупае- | | | |
| | |мость 7 | | | |
| | |лет) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|2 |Реструктуризация | | | | |
| |Луговского завода | | | | |
| |навесного | | | | |
| |оборудования: | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|2.1|Рассмотреть вопрос о | | | | |
| |развитии предприятия | | | | |
| |на базе ЛЗНО (ЗАО | | | | |
| |"Бульдозерное | | | | |
| |оборудование") | | | | |
| |с решением вопроса о | | | | |
| |специализации | | | | |
| |предприятия на | | | | |
| |производстве | | | | |
| |одноковшовых | | | | |
| |экскаваторов | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|2.2|Производство с/х |Собств. | | | |
| |оборудования, машин и |и заемные | | | |
| |запасных частей к ним:|средства | | | |
| |- косилки роторные с |предпр. | | | |
| |ременным и | | | | |
| |шестеренчатым приводом| | | | |
| |рабочих органов; | | | | |
| |- плуги; | | | | |
| |- сцепки | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|2.3|Ремонт и техническое | | | | |
| |обслуживание с/х | | | | |
| |техники: | | | | |
| |- ремонт двигателей и | | | | |
| |ходовой части тяжелых | | | | |
| |тракторов; | | | | |
| |- полный ремонт | | | | |
| |тележек Т-170; | | | | |
| |- наплавка катков, | | | | |
| |направляющих колес, | | | | |
| |звеньев гусениц, | | | | |
| |отвалов и др. деталей | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|2.4|Изготовление и ремонт | | | | |
| |оборудования для | | | | |
| |заготовки торфа | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|3 |Использование недр: | |5000 |1700 |3300 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|3.1|Освоение месторождений|Фонд |1500 |500 |1000 |
| |торфа |рефинанси-| | | |
| | |рования | | | |
| | |Свердл. | | | |
| | |области | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |Составление проекта с | | | | |
| |подтверждением запасов| | | | |
| |торфа с использованием| | | | |
| |технологии добычи | | | | |
| |кускового торфа либо | | | | |
| |фрезерного с | | | | |
| |последующим | | | | |
| |производством | | | | |
| |полубрикета | | | | |
| | | | | | |
| |Финансирование | | | | |
| |комплекса работ по | | | | |
| |подготовке, освоению | | | | |
| |производства торфа на | | | | |
| |топливо и удобрение | | | | |
| | | | | | |
| |Внесение корректив в | | | | |
| |программу развития | | | | |
| |производства торфяного| | | | |
| |топлива | | | | |
| | | | | | |
| |Приобретение | | | | |
| |технологического | | | | |
| |оборудования по | | | | |
| |производству торфяного| | | | |
| |топлива и торфа на | | | | |
| |удобрения | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|3.2|Освоение Юшалинского |Заемные |1500 |1000 |500 |
| |месторождения |средства, | | | |
| |строительных песков |собств. | | | |
| | |средства | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |Развитие | |500 |- |500 |
| |муниципального | | | | |
| |унитарного предприятия| | | | |
| |"Недра" | | | | |
| | | | | | |
| |Приобретение | | | | |
| |технологического | | | | |
| |оборудования | | | | |
| | | | | | |
| |Проектирование | | | | |
| |производства | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|3.3|Освоение месторождений|Заемные |1500 |200 |1300 |
| |кирпично - черепичного|средства, | | | |
| |сырья |кредит | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |Приобретение | | | | |
| |минизавода и | | | | |
| |технологических машин | | | | |
| | | | | | |
| |Подвод газопровода к | | | | |
| |с. Верховино от | | | | |
| |строящейся магистрали | | | | |
| |5 км | | | | |
| | | | | | |
| |Проектирование | | | | |
| |производства | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|4 |Развитие МП | |580 |150 |430 |
| |"Заводоуспенская | | | | |
| |бумажная фабрика": | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|4.1|Создание тепличного |Кредиты, |200 |- |200 |
| |хозяйства на базе |заемные | | | |
| |существующих |средства | | | |
| |производственных | | | | |
| |площадей | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|4.2|Создание |-"- |80 |- |80 |
| |рыбоводческого | | | | |
| |хозяйства с | | | | |
| |последующей | | | | |
| |переработкой рыбной | | | | |
| |продукции | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|4.3|Развитие |Кредитные |300 |150 |150 |
| |предпринимательской |средства | | | |
| |деятельности в сфере | | | | |
| |заготовок и | | | | |
| |переработке природных | | | | |
| |ресурсов | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |Итого по | |10942 |6342 |4600 |
| |промышленности: | | | | |
| | | | | | |
| |в том числе: | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- средства предприятий| |5732 |4362 |1370 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- прочие источники | |5210 |1980 |3230 |
| |финансирования | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Продолжение раздела III
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект от |Срок |Ответственный |
|пп |мероприятия |реализации |реализ.|за реализацию |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|----------------------------------------------------------------|
| РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |
|----------------------------------------------------------------|
|1|Разработка программы по|Целевой, |1999 |Администрация |
| |развитию малого |системный | |МО |
| |предпринимательства в МО|подход к | | |
| | |развитию МП | | |
|-+------------------------+--------------+-------+--------------|
|2|Направление сотрудника |Получение |II кв. |Администрация |
| |МО на обучение вопросам,|специалиста, |1999 |МО, |
| |связанным с развитием |знающего | |Министерство |
| |предпринимательства, в |основы | |экономики и |
| |рамках проекта, |организации | |труда |
| |осуществленного |предпринима- | | |
| |Британским фондом "Ноу -|тельского | | |
| |хау" и Министерством |дела | | |
| |экономики и труда | | | |
|-+------------------------+--------------+-------+--------------|
|3|Создание муниципального |Создание |II кв. |Администрация |
| |фонда развития малого |инфраструктуры|1999 |МО, ЦСП |
| |предпринимательства с |поддержки МП | | |
| |последующим включением | | | |
| |МО в областную программу| | | |
| |микрокредитования малого| | | |
| |бизнеса | | | |
|-+------------------------+--------------+-------+--------------|
|4|Организация учебы |Повышение |1999 |Центр |
| |начинающих |квалификации | |содействия |
| |предпринимателей по |предпринима- | |предпринима- |
| |программе "Пирамида" |телей | |тельству |
|-+------------------------+--------------+-------+--------------|
|5|Обучение основам |Развитие |1999 |Администрация |
| |предпринимательства 10 |предпринима- | |МО, |
| |безработных граждан в |тельской среды| |Департамент |
| |Екатеринбургском | | |занятости |
| |социально - деловом | | |населения |
| |центре | | | |
|-+------------------------+--------------+-------+--------------|
|6|Оказание содействия в |Создание |1999 |Департамент |
| |организации собственного|новых рабочих | |занятости |
| |дела 10 безработным |мест, | |населения |
| |гражданам с выделением |уменьшение | | |
| |субсидий в размере 20 |безработицы | | |
| |тыс. руб. | | | |
|-+------------------------+--------------+-------+--------------|
|7|Организация |Улучшение |1999 - |Администрация |
| |маркетингового центра по|уровня |2000 |МО |
| |оказанию услуг |реализации | |"Тугулымский |
| |предприятиям в |продукции | |район" |
| |реализации продукции | | | |
|-+------------------------+--------------+-------+--------------|
| |Итого по развитию малого| | | |
| |предпринимательства: | | | |
| | | | | |
| |в том числе: | | | |
|-+------------------------+--------------+-------+--------------|
| |- средства предприятий | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |мероприятий |финансиро-|тыс. руб. |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |2... |5 |6 |7 |8 |
|----------------------------------------------------------------|
| РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |
|----------------------------------------------------------------|
|1|Разработка программы по| | | | |
| |развитию малого | | | | |
| |предпринимательства в МО| | | | |
| | | | | | |
|-+------------------------+----------+-------+---------+--------|
|2|Направление сотрудника | | | | |
| |МО на обучение вопросам,| | | | |
| |связанным с развитием | | | | |
| |предпринимательства, в | | | | |
| |рамках проекта, | | | | |
| |осуществленного | | | | |
| |Британским фондом "Ноу -| | | | |
| |хау" и Министерством | | | | |
| |экономики и труда | | | | |
|-+------------------------+----------+-------+---------+--------|
|3|Создание муниципального | | | | |
| |фонда развития малого | | | | |
| |предпринимательства с | | | | |
| |последующим включением | | | | |
| |МО в областную программу| | | | |
| |микрокредитования малого| | | | |
| |бизнеса | | | | |
|-+------------------------+----------+-------+---------+--------|
|4|Организация учебы | | | | |
| |начинающих | | | | |
| |предпринимателей по | | | | |
| |программе "Пирамида" | | | | |
|-+------------------------+----------+-------+---------+--------|
|5|Обучение основам | | | | |
| |предпринимательства 10 | | | | |
| |безработных граждан в | | | | |
| |Екатеринбургском | | | | |
| |социально - деловом | | | | |
| |центре | | | | |
|-+------------------------+----------+-------+---------+--------|
|6|Оказание содействия в | | | | |
| |организации собственного| | | | |
| |дела 10 безработным | | | | |
| |гражданам с выделением | | | | |
| |субсидий в размере 20 | | | | |
| |тыс. руб. | | | | |
|-+------------------------+----------+-------+---------+--------|
|7|Организация |Паевые |300 |100 |200 |
| |маркетингового центра по|средства | | | |
| |оказанию услуг |предпри- | | | |
| |предприятиям в |ятия | | | |
| |реализации продукции | | | | |
|-+------------------------+----------+-------+---------+--------|
| |Итого по развитию малого| |300 |100 |200 |
| |предпринимательства: | | | | |
| | | | | | |
| |в том числе: | | | | |
|-+------------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- средства предприятий | |300 |100 |200 |
\----------------------------------------------------------------/
Продолжение раздела III
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект от |Срок |Ответственный |
|пп |мероприятия |реализации |реализ.|за реализацию |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|----------------------------------------------------------------|
| СТРОИТЕЛЬСТВО |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Газопровод к р. п. |Улучшение |1999 - |ОАО |
| |Тугулым |условий жизни |2000 |"Свердловск- |
| | | | |облгаз" |
|--+-----------------------+--------------+-------+--------------|
|2 |Школа на 392 места в р.|Замена |1999 - |Управление |
| |п. Тугулым |существующего |2000 |капитального |
| | |аварийного | |строительства |
| | |здания | |области |
|--+-----------------------+--------------+-------+--------------|
|3 |Школа на 392 места в с.|-"- |1999 - |-"- |
| |Верховино | |2000 | |
|--+-----------------------+--------------+-------+--------------|
|4 |18-квартиный дом для |Обеспечение |2001 - |-"- |
| |учителей и врачей в р. |кадрами |2002 | |
| |п. Тугулым (капвложения| | | |
| |3700 тыс. руб.) | | | |
|--+-----------------------+--------------+-------+--------------|
|5 |Ремонт кровли Луговской|Улучшение | | |
| |средней школы |условий | | |
|--+-----------------------+--------------+-------+--------------|
|6 |Строительство Дома |Улучшение |1999 |Министерство |
| |правосудия |условий труда | |юстиции РФ, |
| | | | |УКС |
|--+-----------------------+--------------+-------+--------------|
|7 |Инфекционный корпус ЦРБ|Укрепление |1999 - |УКС |
| |на 16 коек |материальной |2001 |Свердловской |
| | |базы ЦРБ | |области |
|--+-----------------------+--------------+-------+--------------|
|8 |Завершение |Улучшение |2000 |Министерство |
| |строительства |качества мед. | |финансов, |
| |амбулатории в п. |обслуживания | |Министерство |
| |Луговской и оснащение |населения | |здравоохр., |
| |ее аппаратурой | | |администрация |
| | | | |МО |
|--+-----------------------+--------------+-------+--------------|
|9 |Ремонт кровли ЦРБ в р. |Обеспечение |1999 |Администрация |
| |п. Тугулым |нормальной | |МО |
| | |эксплуатации | |"Тугулымский |
| | |здания | |район" |
|--+-----------------------+--------------+-------+--------------|
|10|Строительство ФАПов в |Улучшение |2000 |Министерство |
| |пяти населенных пунктах|качества мед. | |финансов, |
| | |обслуживания | |администрация |
| | |населения | |МО |
| | | | |"Тугулымский |
| | | | |район" |
|--+-----------------------+--------------+-------+--------------|
|11|Завершение ремонта |Создание |1999 |Министерство |
| |районного Дома культуры|нормальных | |культуры |
| | |условий для | | |
| | |творческой | | |
| | |деятельности | | |
|--+-----------------------+--------------+-------+--------------|
| |Итого по строительству:| | | |
| | | | | |
| |в том числе: | | | |
|--+-----------------------+--------------+-------+--------------|
| |- областной бюджет | | | |
|--+-----------------------+--------------+-------+--------------|
| |- бюджет МО | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |мероприятий |финансиро-|тыс. руб. |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |2... |5 |6 |7 |8 |
|----------------------------------------------------------------|
| СТРОИТЕЛЬСТВО |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Газопровод к р. п. |Областной |10000 |2100 |7900 |
| |Тугулым |бюджет | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|2 |Школа на 392 места в р.|Областной |14000 |2400 |11600 |
| |п. Тугулым |бюджет | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|3 |Школа на 392 места в с.|Областной |11300 |300 |11000 |
| |Верховино |бюджет | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|4 |18-квартиный дом для |Областной |- |- |- |
| |учителей и врачей в р. |бюджет | | | |
| |п. Тугулым (капвложения| | | | |
| |3700 тыс. руб.) | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|5 |Ремонт кровли Луговской| | | | |
| |средней школы | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|6 |Строительство Дома |Областной |530 |530 |- |
| |правосудия |бюджет | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|7 |Инфекционный корпус ЦРБ|Областной |1600 |600 |1000 |
| |на 16 коек |бюджет | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|8 |Завершение |Бюджет МО |500 |- |500 |
| |строительства | | | | |
| |амбулатории в п. | | | | |
| |Луговской и оснащение | | | | |
| |ее аппаратурой | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|9 |Ремонт кровли ЦРБ в р. |Бюджет МО |1500 |1500 |- |
| |п. Тугулым | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|10|Строительство ФАПов в |Бюджет МО |1800 |- |1800 |
| |пяти населенных пунктах| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|11|Завершение ремонта |Квота на |50 |50 |- |
| |районного Дома культуры|взаимо- | | | |
| | |зачет | | | |
| | |через | | | |
| | |Минист. | | | |
| | |культуры | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |Итого по строительству:| |41280 |7480 |33800 |
| | | | | | |
| |в том числе: | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- областной бюджет | |37480 |5980 |31500 |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- бюджет МО | |3800 |1500 |2300 |
\----------------------------------------------------------------/
Продолжение раздела III
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект от |Срок |Ответственный |
|пп |мероприятия |реализации |реализ.|за реализацию |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|----------------------------------------------------------------|
| ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |
|----------------------------------------------------------------|
|1|Передача обслуживания |Улучшение |1999 |Министерство |
| |бесхозных дорог (112 км)|автосообщения | |финансов, |
| |Свердловскому управлению|между | |администрация |
| |дорог с увеличением |населенными | |МО |
| |мощности местного ДРСУч |пунктами | |"Тугулымский |
| | | | |район" |
| | | | | |
|2|Строительство моста в д.| |1999 | |
| |Ядрышниковая | | | |
| | | | | |
|3|Строительство моста в д.| |2000 | |
| |Большой Рамыл | | | |
| | | | | |
|4|Строительство дороги | |2000 | |
| |Зубково - Ермакова | | | |
|-+------------------------+--------------+-------+--------------|
| |Итого по дорожному | | | |
| |строительству | | | |
|-+------------------------+--------------+-------+--------------|
| |В том числе за счет | | | |
| |прочих источников | | | |
| |финансирования | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |мероприятий |финансиро-|тыс. руб. |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |2... |5 |6 |7 |8 |
|----------------------------------------------------------------|
| ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |
|----------------------------------------------------------------|
|1|Передача обслуживания |Дорожный |5000 |- |5000 |
| |бесхозных дорог (112 км)|фонд | | | |
| |Свердловскому управлению| | | | |
| |дорог с увеличением | | | | |
| |мощности местного ДРСУч | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|2|Строительство моста в д.|-"- |700 |700 | |
| |Ядрышниковая | | | | |
| | | | | | |
|3|Строительство моста в д.|-"- |300 |- |300 |
| |Большой Рамыл | | | | |
| | | | | | |
|4|Строительство дороги |-"- |500 |- |500 |
| |Зубково - Ермакова | | | | |
|-+------------------------+----------+-------+---------+--------|
| |Итого по дорожному | |6500 |700 |5800 |
| |строительству | | | | |
|-+------------------------+----------+-------+---------+--------|
| |В том числе за счет | |6500 |700 |5800 |
| |прочих источников | | | | |
| |финансирования | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Продолжение раздела III
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект от |Срок |Ответственный |
|пп |мероприятия |реализации |реализ.|за реализацию |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|----------------------------------------------------------------|
| СВЯЗЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|1|Прокладка кабеля связи |Улучшение |1999 |ЗАО |
| |(17 км) от п. Ертарский |телефонной | |"Уралтелеком" |
| |до д. Потаскуева |связи | | |
| | | | | |
|2|Строительство |-"- |1999 |-"- |
| |радиофидера | | | |
| | | | | |
|3|Строительство АТС |Увеличение |2000 - |-"- |
| |"Квант-Б" на 600 номеров|емкости на 500|2001 | |
| |в п. Юшала |номеров, | | |
| | |установка | | |
| | |телефонов | | |
| | |населению | | |
| | | | | |
|4|Переход на УКВ-ЧМ - |Ликвидация |2000 |-"- |
| |вещание |сети | | |
| | |проводного | | |
| | |вещания | | |
|-+------------------------+--------------+-------+--------------|
| |Итого по связи | | | |
| | | | | |
| |в том числе: | | | |
|-+------------------------+--------------+-------+--------------|
| |- областной бюджет | | | |
|-+------------------------+--------------+-------+--------------|
| |- собственные средства | | | |
| |предприятий | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |мероприятий |финансиро-|тыс. руб. |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |2... |5 |6 |7 |8 |
|----------------------------------------------------------------|
| СВЯЗЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|1|Прокладка кабеля связи |Собств. |100 |100 | |
| |(17 км) от п. Ертарский |средства | | | |
| |до д. Потаскуева | | | | |
| | | | | | |
|2|Строительство |-"- |50 |50 | |
| |радиофидера | | | | |
| | | | | | |
|3|Строительство АТС |Областной |2000 | |2000 |
| |"Квант-Б" на 600 номеров|бюджет | | | |
| |в п. Юшала | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|4|Переход на УКВ-ЧМ - |-"- |125 |- |125 |
| |вещание | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|-+------------------------+----------+-------+---------+--------|
| |Итого по связи | |2275 |150 |2125 |
| | | | | | |
| |в том числе: | | | | |
|-+------------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- областной бюджет | |2125 |- |2125 |
|-+------------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- собственные средства | |150 |150 |- |
| |предприятий | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Продолжение раздела III
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект от |Срок |Ответственный |
|пп |мероприятия |реализации |реализ.|за реализацию |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|----------------------------------------------------------------|
| ТРАНСПОРТ |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Развитие МУП | | | |
| |"Автомобилист": | | | |
| | | | | |
|1.1|Организация станции |Обеспечение |2000 |Министерство |
| |инструментального |качества тех- | |финансов, |
| |контроля и |обслуживания, | |администрация |
| |техобслуживания |доход от услуг| |МО |
| |автотранспортных |тех- | |"Тугулымский |
| |средств |обслуживания | |район" |
| | | | | |
|1.2|Расширение базы |Развитие |1999 - |Администрация |
| |предприятия, |производства |2000 |МО |
| |приобретение станков, | | |"Тугулымский |
| |3 шт. | | |район", МУП |
| | | | |"Автомобилист"|
| | | | | |
|1.3|Строительство склада |Экономия |1999 |-"- |
| |ГСМ и АЗС |топливных | | |
| | |ресурсов | | |
| | | | | |
|1.4|Строительство теплой |Улучшение |1999 |МУП |
| |стоянки |условий | |"Автомобилист"|
| |топливозаправщиков |хранения | | |
| | |топлива и | | |
| | |улучшение | | |
| | |условий труда | | |
| | | | | |
|1.5|Ремонт существующих |-"- |1999 - |-"- |
| |зданий автопарка | |2000 | |
| | | | | |
|1.6|Внедрение компьютерных|Улучшение |2000 |-"- |
| |программ |качества | | |
| | |обработки | | |
| | |документации | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |Итого по транспорту: | | | |
| | | | | |
| |в том числе: | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |- бюджет МО | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |- средства предприятий| | | |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |мероприятий |финансиро-|тыс. руб. |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |2... |5 |6 |7 |8 |
|----------------------------------------------------------------|
| ТРАНСПОРТ |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Развитие МУП | | | | |
| |"Автомобилист": | | | | |
| | | | | | |
|1.1|Организация станции |Бюджет МО,|750 |- |750 |
| |инструментального |средства | | | |
| |контроля и |предпр. | | | |
| |техобслуживания | | | | |
| |автотранспортных | | | | |
| |средств | | | | |
| | | | | | |
|1.2|Расширение базы |Средства |450 |150 |300 |
| |предприятия, |предпр. | | | |
| |приобретение станков, | | | | |
| |3 шт. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|1.3|Строительство склада |-"- |150 |150 |- |
| |ГСМ и АЗС | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|1.4|Строительство теплой |-"- |25 |25 |- |
| |стоянки | | | | |
| |топливозаправщиков | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|1.5|Ремонт существующих |-"- |450 |200 |250 |
| |зданий автопарка | | | | |
| | | | | | |
|1.6|Внедрение компьютерных|-"- |8,0 |- |8,0 |
| |программ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |Итого по транспорту: | |1833 |525 |1308 |
| | | | | | |
| |в том числе: | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- бюджет МО | |750 |- |750 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- средства предприятий| |1083 |525 |558 |
\----------------------------------------------------------------/
Продолжение раздела III
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект от |Срок |Ответственный |
|пп |мероприятия |реализации |реализ.|за реализацию |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|----------------------------------------------------------------|
| ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Финансирование |Улучшение |2000 |Министерство |
| |реконструкции очистных |экологической | |энергетики, |
| |сооружений с объемом |обстановки | |транспорта, |
| |переработки 700 куб. м | | |связи и ЖКХ, |
| |на 1500 куб. м/сутки | | |адм. МО |
| | | | |"Тугулымский |
| | | | |район" |
|--+-----------------------+---------------+------+--------------|
|2 |Реконструкция |Улучшение |1999 -|-"- |
| |водозаборных сооружений|качества |2000 | |
| |и водопровода в р. п. |питьевой воды | | |
| |Тугулым | | | |
|--+-----------------------+---------------+------+--------------|
|3 |Реконструкция системы |Снижение |2000 -|-"- |
| |канализования в р. п. |затрат на |2001 | |
| |Тугулым (подключение |вывозку | | |
| |жилфонда к |нечистот на | | |
| |существующему |500 тыс. руб. | | |
| |коллектору) | | | |
|--+-----------------------+---------------+------+--------------|
|4 |Реконструкция тепловых |Улучшение |2000 -|-"- |
| |сетей в р. п. Тугулым |условий жизне- |2001 | |
| | |обеспечения | | |
|--+-----------------------+---------------+------+--------------|
|5 |Обеспечение ЖКХ |Улучшение |2000 |Министерство |
| |спецтехникой |условий | |энергетики, |
| |(снегоуборочные машины,|деятельности и | |транспорта, |
| |мусоровозы, землеройная|благоустройство| |связи и ЖКХ |
| |техника и т. д.) | | | |
|--+-----------------------+---------------+------+--------------|
|6 |Строительство |Улучшение |2000 |МУП "Техник" |
| |автогаража в п. Юшала |условий жизне- | | |
| |для МУП "Техник" |обеспечения | | |
|--+-----------------------+---------------+------+--------------|
|7 |Ремонт котельной и |Улучшение |1999 |Администрация |
| |отопительной системы |условий труда, | |МО |
| |Тугулымской средней |обеспечение | |"Тугулымский |
| |школы |здоровья | |район" |
| | |учащихся | | |
|--+-----------------------+---------------+------+--------------|
|8 |Капитальный ремонт |Обеспечение |1999 |Министерство |
| |электросетей в р. п. |условий | |энергетики, |
| |Заводоуспенское |проживания в | |Талицкие сети,|
| | |поселке и | |адм. МО |
| | |электро- | |"Тугулымский |
| | |безопасности | |район" |
| | |потребителей | | |
|--+-----------------------+---------------+------+--------------|
|9 |Установка |Создание |1999 |Министерство |
| |электроотопления |нормального | |культуры |
| |в районном историко - |микроклимата | | |
| |краеведческом музее |в музее | | |
|--------------------------+---------------+------+--------------|
|10 |Развитие предприятия | | | |
| |"Райтопсбыт": | | | |
| | | | | |
|10.1|Приобретение |Улучшение |1999 -|Облтопсбыт |
| |технологического |обеспечения |2000 | |
| |транспорта и |топливом | | |
| |оборудования: |населения | | |
| |- трелевочный |района | | |
| |трактор - 1; | | | |
| |- КАМАЗ - самосвал - | | | |
| |1; МТЗ-80 - 2; | | | |
| |- бензопила - 5 шт. | | | |
|--------------------------+---------------+------+--------------|
| |Итого по ЖКХ: | | | |
| | | | | |
| |в том числе: | | | |
|--+-----------------------+---------------+------+--------------|
| |- областной бюджет | | | |
|--+-----------------------+---------------+------+--------------|
| |- бюджет МО | | | |
|--+-----------------------+---------------+------+--------------|
| |- средства предприятий | | | |
|--+-----------------------+---------------+------+--------------|
| |- прочие источники | | | |
|--+-----------------------+---------------+------+--------------|
| |ВСЕГО ПО III РАЗДЕЛУ: | | | |
| | | | | |
| |в том числе: | | | |
|--+-----------------------+---------------+------+--------------|
| |- областной бюджет | | | |
|--+-----------------------+---------------+------+--------------|
| |- бюджет МО | | | |
|--+-----------------------+---------------+------+--------------|
| |- средства предприятий | | | |
|--+-----------------------+---------------+------+--------------|
| |- прочие источники | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |мероприятий |финансиро-|тыс. руб. |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |2... |5 |6 |7 |8 |
|----------------------------------------------------------------|
| ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Финансирование |Экологич. |2000 |- |2000 |
| |реконструкции очистных |фонд | | | |
| |сооружений с объемом |области | | | |
| |переработки 700 куб. м | | | | |
| |на 1500 куб. м сутки | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|2 |Реконструкция |Средства |2000 |300 |1700 |
| |водозаборных сооружений|предпр. | | | |
| |и водопровода в р. п. | | | | |
| |Тугулым | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|3 |Реконструкция системы |Областной |1500 |- |1500 |
| |канализования в р. п. |бюджет | | | |
| |Тугулым (подключение | | | | |
| |жилфонда к | | | | |
| |существующему | | | | |
| |коллектору) | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|4 |Реконструкция тепловых |Бюджет МО |3000 |1000 |2000 |
| |сетей в р. п. Тугулым | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|5 |Обеспечение ЖКХ |Областной |1500 |- |1500 |
| |спецтехникой |бюджет | | | |
| |(снегоуборочные машины,| | | | |
| |мусоровозы, землеройная| | | | |
| |техника и др.) | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|6 |Строительство |Заемные |6000 |- |6000 |
| |автогаража в п. Юшала |средства | | | |
| |для МУП "Техник" | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|7 |Ремонт котельной и |Бюджет МО |350,0 |350,0 |- |
| |отопительной системы | | | | |
| |Тугулымской средней | | | | |
| |школы | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|8 |Капитальный ремонт |Средства |1500 |1500 |- |
| |электросетей в р. п. |предпр. | | | |
| |Заводоуспенское |"Талицкие | | | |
| | |электро- | | | |
| | |сети" | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|9 |Установка |Квота на |30,0 |30,0 |- |
| |электроотопления |взаимо- | | | |
| |в районном историко - |зачет | | | |
| |краеведческом музее |через | | | |
| | |Минист. | | | |
| | |культуры | | | |
| | |области | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
|10|Развитие предприятия | | | | |
| |"Райтопсбыт": | | | | |
| \-\ | | | | |
|10.1|Приобретение |Заемные |1200 |600 |600 |
| |технологического |средства | | | |
| |транспорта и | | | | |
| |оборудования: | | | | |
| |- трелевочный | | | | |
| |трактор - 1; | | | | |
| |- КАМАЗ - самосвал - | | | | |
| |1; МТЗ-80 - 2; | | | | |
| |- бензопила - 5 шт. | | | | |
|--------------------------+----------+-------+---------+--------|
| |Итого по ЖКХ: | |19080 |3780 |15300 |
| | | | | | |
| |в том числе: | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- областной бюджет | |3030 |30 |3000 |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- бюджет МО | |3350 |1350 |2000 |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- средства предприятий | |3500 |1800 |1700 |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- прочие источники | |9200 |600 |8600 |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |ВСЕГО ПО III РАЗДЕЛУ: | |82210 |19077 |63133 |
| | | | | | |
| |в том числе: | | | | |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- областной бюджет | |42635 |6010 |36625 |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- бюджет МО | |7900 |2850 |5050 |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- средства предприятий | |10765 |6937 |3828 |
|--+-----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- прочие источники | |20910 |3280 |17630 |
\----------------------------------------------------------------/
Раздел IV. Социальная сфера, общественная безопасность
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект от |Срок |Ответственный |
|пп |мероприятия |реализации |реализ.|за реализацию |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|----------------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ |
|----------------------------------------------------------------|
|1|Проведение |Проведение |1 июля |Администрация |
| |инвентаризации |реструктури- |1999 |МО |
| |кредиторской |зации и | |"Тугулымский |
| |задолженности местного |кредиторской | |район" |
| |бюджета по состоянию на |задолженности | | |
| |1 января 1999 года |и ее гашения | | |
| | | | | |
|2|Разработка и реализация |Сокращение |1999 |-"- |
| |мероприятий по |дефицита | | |
| |сокращению до 15% |бюджета | | |
| |расходов местного | | | |
| |бюджета на 1999 год | | | |
| | | | | |
|3|Выполнение соглашения об|Обеспечение |1999 |Администрация |
| |оздоровлении местных |выплаты | |МО |
| |финансов и финансовой |заработной | |"Тугулымский |
| |помощи из средств |платы | |район", |
| |областного бюджета | | |Министерство |
| | | | |финансов |
| | | | |области |
| | | | | |
|4|Проведение анализа сети |Упорядоченная |1999 |Администрация |
| |муниципальных учреждений|организация | |МО |
| |социально - культурного |сети | |"Тугулымский |
| |назначения и разработка |учреждений | |район" и |
| |мероприятий по ее |социально - | |отраслевые |
| |оптимизации |культурного | |министерства |
| | |назначения, их| | |
| | |планомерное | | |
| | |развитие и | | |
| | |финансовое | | |
| | |обеспечение | | |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |мероприятий |финансиро-|тыс. руб. |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |2... |5 |6 |7 |8 |
|----------------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ |
|----------------------------------------------------------------|
|1|Проведение |- |- | | |
| |инвентаризации | | | | |
| |кредиторской | | | | |
| |задолженности местного | | | | |
| |бюджета по состоянию на | | | | |
| |1 января 1999 года | | | | |
| | | | | | |
|2|Разработка и реализация |- |- | | |
| |мероприятий по | | | | |
| |сокращению до 15% | | | | |
| |расходов местного | | | | |
| |бюджета на 1999 год | | | | |
| | | | | | |
|3|Выполнение соглашения об|Областной |- | | |
| |оздоровлении местных |и местный | | | |
| |финансов и финансовой |бюджеты | | | |
| |помощи из средств | | | | |
| |областного бюджета | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|4|Проведение анализа сети |- |- | | |
| |муниципальных учреждений| | | | |
| |социально - культурного | | | | |
| |назначения и разработка | | | | |
| |мероприятий по ее | | | | |
| |оптимизации | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Продолжение раздела IV
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект от |Срок |Ответственный |
|пп |мероприятия |реализации |реализ.|за реализацию |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|----------------------------------------------------------------|
| ОБРАЗОВАНИЕ |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Мероприятия по | | | |
| |улучшению материальной| | | |
| |базы: | | | |
| | | | | |
|1.1|Приобретение школьного|Обеспечение |1999 - |Министерство |
| |оборудования |условий ОУ для|2000 |общего и |
| | |реализации | |профессиональ-|
| | |прав | |ного |
| | |учащихся на | |образования, |
| | |качественное | |управление |
| | |образование | |образования |
| | | | | |
|1.2|Приобретение |Сохранение |1999 - |-"- |
| |оборудования для |здоровья |2000 | |
| |пищеблоков |детей | | |
| | | | | |
|1.3|Обеспечение учебной |Реализация |1999 |Министерство |
| |литературой и |прав детей на | |образования, |
| |спортивным |качественное | |центр "Учебная|
| |оборудованием |образование | |книга", |
| | | | |областная |
| | | | |программа |
| | | | |"Гос. |
| | | | |поддержка |
| | | | |образования |
| | | | |на селе" |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|2 |Мероприятия по | | | |
| |обеспечению кадрами: | | | |
| | | | | |
|2.1|Укомплектование |Реализация |1999 - |Министерство |
| |образовательных |прав детей на |2000 |образования, |
| |учреждений |качественное | |управление |
| |педагогическими |образование | |образования |
| |кадрами: | | | |
| |- учитель русского | | | |
| |языка и литературы - | | | |
| |12 чел.; | | | |
| |- учитель истории - 6 | | | |
| |чел.; | | | |
| |- учитель иностранного| | | |
| |языка - 4 чел. | | | |
| |(немецкий язык), 6 | | | |
| |чел. (английский язык)| | | |
| | | | | |
|2.2|Курсовая |Повышение |1999 - |ИРРО, |
| |переподготовка |квалификации |2000 |управление |
| |педагогов (согласно | | |образования |
| |заявке) | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|3 |Подвоз школьников в |Создание |1999 - |Программа |
| |образовательные |условий по |2000 |"Школьный |
| |учреждения из |реализации | |автобус" - 3 |
| |отдаленных населенных |прав детей на | |авт., |
| |пунктов |образование | |Министерство |
| | | | |образования |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |Итого по образованию: | | | |
| | | | | |
| |в том числе: | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |- областной бюджет | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |- бюджет МО | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |мероприятий |финансиро-|тыс. руб. |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |2... |5 |6 |7 |8 |
|----------------------------------------------------------------|
| ОБРАЗОВАНИЕ |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Мероприятия по | | | | |
| |улучшению материальной| | | | |
| |базы: | | | | |
| | | | | | |
|1.1|Приобретение школьного|Областной |1500 |700 |800 |
| |оборудования |бюджет | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|1.2|Приобретение |Местный |570 |300 |270 |
| |оборудования для |бюджет | | | |
| |пищеблоков | | | | |
| | | | | | |
|1.3|Обеспечение учебной |Областной |310 |310 | |
| |литературой и |бюджет, | | | |
| |спортивным |местный | | | |
| |оборудованием |бюджет | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|2 |Мероприятия по | | | | |
| |обеспечению кадрами: | | | | |
| | | | | | |
|2.1|Укомплектование |Местный |360 |160 |200 |
| |образовательных |бюджет | | | |
| |учреждений | | | | |
| |педагогическими | | | | |
| |кадрами: | | | | |
| |- учитель русского | | | | |
| |языка и литературы - | | | | |
| |12 чел.; | | | | |
| |- учитель истории - 6 | | | | |
| |чел.; | | | | |
| |- учитель иностранного| | | | |
| |языка - 4 чел. | | | | |
| |(немецкий язык), 6 | | | | |
| |чел. (английский язык)| | | | |
| | | | | | |
|2.2|Курсовая |Областной |110 |60 |50 |
| |переподготовка |бюджет | | | |
| |педагогов (согласно | | | | |
| |заявке) | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|3 |Подвоз школьников в |Областной |480 |320 |160 |
| |образовательные |бюджет | | | |
| |учреждения из | | | | |
| |отдаленных населенных | | | | |
| |пунктов | | | | |
| | | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |Итого по образованию: | |3330 |1850 |1480 |
| | | | | | |
| |в том числе: | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- областной бюджет | |2245 |1235 |1010 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- бюджет МО | |1085 |615 |470 |
\----------------------------------------------------------------/
Продолжение раздела IV
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект от |Срок |Ответственный |
|пп |мероприятия |реализации |реализ.|за реализацию |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|----------------------------------------------------------------|
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Меры по укреплению | | | |
| |материально - | | | |
| |технической базы: | | | |
| | | | | |
|1.1|Приобретение |Улучшение |1999 |Министерство |
| |медицинского |качества | |здравоохр., |
| |оборудования: |диагностики | |областное |
| |бактериологических |туберкулеза | |объединение |
| |тюбингов (лабораторных| | |"Фтизио- |
| |боксов), термостата | | |пульмонология"|
| |суховоздушного | | | |
| |электрического ТСЭ-200| | | |
| |для туберкулезного | | | |
| |кабинета ЦРБ | | | |
| | | | | |
|1.2|Приобретение для ЦРБ |Улучшение |1999- |Министерство |
| |флюорографической |качества |2000 |здравоохр. |
| |установки |диагностики | | |
| |отечественного |туберкулеза | | |
| |производства |и др. | | |
| | |заболеваний | | |
| | |органов | | |
| | |грудной | | |
| | |полости | | |
| | | | | |
|1.3|Приобретение одного |Обеспечение |1999 - |-"- |
| |санитарного автомобиля|жизне- |2000 | |
| |для ЦРБ |деятельности | | |
| | |ЦРБ | | |
| | | | | |
|1.4|Обеспечение |Снижение ДТМ |1999 |Министерство |
| |анализатором алкоголя |по причине | |здравоохр., |
| |в выдыхаемом воздухе |алкогольного | |наркологич. |
| |АКПЭ-91 |опьянения | |больница |
| |наркологического | | | |
| |кабинета ЦРБ | | | |
| | | | | |
|1.5|Оснащение микроскопом |Улучшение |1999 |Министерство |
| |"Биолам" кожно - |диагностики и | |здравоохр., |
| |венерологического |снижение | |областной |
| |кабинета ЦРБ |сроков | |кожно - |
| | |обследования | |венерологич. |
| | |и лечения | |диспансер |
| | |больных | | |
| | |сифилисом и | | |
| | |др. ЗППП | | |
| | | | | |
|1.6|Оснащение современной |Улучшение |1999 - |Администрация |
| |медицинской |качества |2000 |МО |
| |диагностической |медицинского | |"Тугулымский |
| |аппаратурой ЦРБ и др. |обслуживания | |район" |
| |ЛПУ района |населения | | |
| | | | | |
|1.7|Приобретение |Улучшение |1999 - |Министерство |
| |стоматологического |лечения зубов |2000 |здравоохр. |
| |оборудования: | | | |
| |- бормашина - 3 шт.; | | | |
| |- кресло - 3 шт.; | | | |
| |- стулья - 3 шт.; | | | |
| |- лампа - 1 шт. | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|2 |Меры по улучшению | | | |
| |организации | | | |
| |специализированной | | | |
| |медицинской помощи: | | | |
| | | | | |
|2.1|Оказать помощь в |Улучшение |1999 |Администрация |
| |укомплектовании |качества | |МО |
| |медицинских учреждений|медицинского | |"Тугулымский |
| |МО врачами и средним |обслуживания | |район", |
| |мед. персоналом: |населения | |Уральская |
| |- педиатры - 6 чел.; | | |гос. |
| |- терапевты - 4 чел.; | | |медицинская |
| |- узкие специалисты | | |академия |
| |(психиатр, нарколог, | | | |
| |дерматовенеролог, | | | |
| |окулист, фтизиатр); | | | |
| |- средний | | | |
| |медперсонал - 20 | | | |
| |чел. | | | |
| | | | | |
|2.2|Обеспечить выполнение |Улучшение |1999 - |Администрация |
| |заявки ЦРБ на |качества |2000 |МО |
| |повышение квалификации|медицинского | |Министерство |
| |мед. работников на |обслуживания | |здравоохр. |
| |плановых циклах, |населения | | |
| |финансируемых из | | | |
| |средств бюджета | | | |
| | | | | |
|2.3|Разработать план |Более |1999 |Администрация |
| |поэтапного |эффективное | |МО |
| |реформирования |использование | | |
| |здравоохранения МО и |бюджета | | |
| |представить его на | | | |
| |согласование в | | | |
| |Министерство | | | |
| |здравоохранения | | | |
| |области | | | |
| | | | | |
|2.4|Организация |Улучшение |1999 - |Министерство |
| |ежеквартальных выездов|медицинского |2000 |здравоохр., |
| |специалистов областной|обслуживания | |администрация |
| |детской поликлиники |детского | |МО |
| |для осмотра детей МО |населения | | |
| |"Тугулымский район". | | | |
| |Плановая | | | |
| |госпитализация | | | |
| |нуждающихся в | | | |
| |областные детские | | | |
| |центры | | | |
| | | | | |
|2.5|Обеспечение детей с |Укрепление |1999 - |Министерство |
| |хроническими |здоровья |2000 |здравоохр. |
| |заболеваниями всеми |детского | | |
| |формами оздоровления |населения МО | | |
| |по заключению | | | |
| |специалистов | | | |
| | | | | |
|2.6|Обеспечение детей до |-"- |1999 - |-"- |
| |2-летнего возраста | |2000 | |
| |сухими адаптированными| | | |
| |смесями при наличии | | | |
| |социальных показаний | | | |
| | | | | |
|2.7|Предусмотреть в |Улучшение | |Администрация |
| |бюджете |материально - | |МО |
| |здравоохранения |технической | | |
| |централизованные |базы | | |
| |ассигнования на |учреждений | | |
| |приобретение мед. |здравоохр. | | |
| |оборудования и | | | |
| |проведение | | | |
| |капитального ремонта | | | |
| |учреждений | | | |
| |здравоохранения | | | |
| | | | | |
|2.8|В бюджете МО на 1999 |Улучшение |1999 |-"- |
| |год запланировать |финансирования| | |
| |средства: |здравоохр. | | |
| |- на реализацию | | | |
| |утвержденных | | | |
| |муниципальных целевых | | | |
| |программ; | | | |
| |- на подготовку | | | |
| |врачебных кадров; | | | |
| |- на погашение | | | |
| |задолженности | | | |
| |межрайонным центром за| | | |
| |1998 год за | | | |
| |пролеченных больных | | | |
| | | | | |
|2.9|Заключить договоры на |Улучшение | |-"- |
| |оказание бесплатной |качества | | |
| |медицинской помощи |медицинского | | |
| |больным своего МО в |обслуживания | | |
| |межрайонных центрах г.| | | |
| |Ирбита на 1999 год | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |Итого по | | | |
| |здравоохранению: | | | |
| | | | | |
| |в том числе: | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |- областной бюджет | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |- бюджет МО | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |мероприятий |финансиро-|тыс. руб. |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |2... |5 |6 |7 |8 |
|----------------------------------------------------------------|
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Меры по укреплению | | | | |
| |материально - | | | | |
| |технической базы: | | | | |
| | | | | | |
|1.1|Приобретение |Областная |157 |157 | |
| |медицинского |целевая | | | |
| |оборудования: |программа | | | |
| |бактериологических |"Неотложные| | | |
| |тюбингов (лабораторных|мероприятия| | | |
| |боксов), термостата |по борьбе с| | | |
| |суховоздушного |туберкуле- | | | |
| |электрического ТСЭ-200|зом в | | | |
| |для туберкулезного |Свердл. | | | |
| |кабинета ЦРБ |области на | | | |
| | |1998 - | | | |
| | |2000 гг." | | | |
| | | | | | |
|1.2|Приобретение для ЦРБ |Областная |250 |125 |125 |
| |флюорографической |целевая | | | |
| |установки |программа | | | |
| |отечественного |"Совершен- | | | |
| |производства |ствование | | | |
| | |МТБ ЛПУ | | | |
| | |области на | | | |
| | |1998 - | | | |
| | |2000 гг." | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|1.3|Приобретение одного |-"- |100 |50 |50 |
| |санитарного автомобиля| | | | |
| |для ЦРБ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|1.4|Обеспечение |Областная |10 |10 | |
| |анализатором алкоголя |целевая | | | |
| |в выдыхаемом воздухе |программа | | | |
| |АКПЭ-91 |"Психиче- | | | |
| |наркологического |ское | | | |
| |кабинета ЦРБ |здоровье" | | | |
| | | | | | |
|1.5|Оснащение микроскопом |Областная |3,5 |3,5 | |
| |"Биолам" кожно - |целевая | | | |
| |венерологического |программа | | | |
| |кабинета ЦРБ |"О совер- | | | |
| | |шенство- | | | |
| | |вании форм | | | |
| | |борьбы с | | | |
| | |ЗППП" | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|1.6|Оснащение современной |Бюджет МО |1000 |500 |500 |
| |медицинской | | | | |
| |диагностической | | | | |
| |аппаратурой ЦРБ и др. | | | | |
| |ЛПУ района | | | | |
| | | | | | |
|1.7|Приобретение |Областная |623 |300 |323 |
| |стоматологического |целевая | | | |
| |оборудования: |программа | | | |
| |- бормашина - 3 шт.; |"Совершен- | | | |
| |- кресло - 3 шт.; |ствование | | | |
| |- стулья - 3 шт.; |МТБ ЛПУ | | | |
| |- лампа - 1 шт. |области на | | | |
| | |1998 - | | | |
| | |2000 гг." | | | |
|---+----------------------+-----------+------+---------+--------|
|2 |Меры по улучшению | | | | |
| |организации | | | | |
| |специализированной | | | | |
| |медицинской помощи: | | | | |
| | | | | | |
|2.1|Оказать помощь в |Бюджет МО |150,0 |150,0 | |
| |укомплектовании | | | | |
| |медицинских учреждений| | | | |
| |МО врачами и средним | | | | |
| |мед. персоналом: | | | | |
| |- педиатры - 6 чел.; | | | | |
| |- терапевты - 4 чел.; | | | | |
| |- узкие специалисты | | | | |
| |(психиатр, нарколог, | | | | |
| |дерматовенеролог, | | | | |
| |окулист, фтизиатр); | | | | |
| |- средний | | | | |
| |медперсонал - 20 | | | | |
| |чел. | | | | |
| | | | | | |
|2.2|Обеспечить выполнение |Средства | | | |
| |заявки ЦРБ на |муницип. и | | | |
| |повышение квалификации|областного | | | |
| |мед. работников на |бюджетов | | | |
| |плановых циклах, | | | | |
| |финансируемых из | | | | |
| |средств бюджета | | | | |
| | | | | | |
|2.3|Разработать план |Бюджет МО | | | |
| |поэтапного | | | | |
| |реформирования | | | | |
| |здравоохранения МО и | | | | |
| |представить его на | | | | |
| |согласование в | | | | |
| |Министерство | | | | |
| |здравоохранения | | | | |
| |области | | | | |
| | | | | | |
|2.4|Организация |Областной | | | |
| |ежеквартальных выездов|бюджет | | | |
| |специалистов областной| | | | |
| |детской поликлиники | | | | |
| |для осмотра детей МО | | | | |
| |"Тугулымский район". | | | | |
| |Плановая | | | | |
| |госпитализация | | | | |
| |нуждающихся в | | | | |
| |областные детские | | | | |
| |центры | | | | |
| | | | | | |
|2.5|Обеспечение детей с |Областной | | | |
| |хроническими |бюджет, | | | |
| |заболеваниями всеми |бюджет МО | | | |
| |формами оздоровления | | | | |
| |по заключению | | | | |
| |специалистов | | | | |
| | | | | | |
|2.6|Обеспечение детей до |-"- | | | |
| |2-летнего возраста | | | | |
| |сухими адаптированными| | | | |
| |смесями при наличии | | | | |
| |социальных показаний | | | | |
| | | | | | |
|2.7|Предусмотреть в |Бюджет МО | | | |
| |бюджете | | | | |
| |здравоохранения | | | | |
| |централизованные | | | | |
| |ассигнования на | | | | |
| |приобретение мед. | | | | |
| |оборудования и | | | | |
| |проведение | | | | |
| |капитального ремонта | | | | |
| |учреждений | | | | |
| |здравоохранения | | | | |
| | | | | | |
|2.8|В бюджете МО на 1999 |-"- | | | |
| |год запланировать | | | | |
| |средства: | | | | |
| |- на реализацию | | | | |
| |утвержденных | | | | |
| |муниципальных целевых | | | | |
| |программ; | | | | |
| |- на подготовку | | | | |
| |врачебных кадров; | | | | |
| |- на погашение | | | | |
| |задолженности | | | | |
| |межрайонным центром за| | | | |
| |1998 год за | | | | |
| |пролеченных больных | | | | |
| | | | | | |
|2.9|Заключить договоры на |-"- | | | |
| |оказание бесплатной | | | | |
| |медицинской помощи | | | | |
| |больным своего МО в | | | | |
| |межрайонных центрах г.| | | | |
| |Ирбита на 1999 год | | | | |
|---+----------------------+-----------+------+---------+--------|
| |Итого по | |2293,5|1295,5 |998 |
| |здравоохранению: | | | | |
| | | | | | |
| |в том числе: | | | | |
|---+----------------------+-----------+------+---------+--------|
| |- областной бюджет | |1143,5|645,5 |498 |
|---+----------------------+-----------+------+---------+--------|
| |- бюджет МО | |1150 |650 |500 |
\----------------------------------------------------------------/
Продолжение раздела IV
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект от |Срок |Ответственный |
|пп |мероприятия |реализации |реализ.|за реализацию |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|----------------------------------------------------------------|
| КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ |
|----------------------------------------------------------------|
|1|Финансирование целевых |Активизация | |Министерство |
| |комплексных программ |работы ЦРБ | |культуры |
| |Тугулымской районной |по | |области, |
| |библиотеки "Помоги себе |названным | |управление |
| |сам" и "По книжным |программам | |культуры |
| |ступеням" | | |района |
| | | | | |
|2|Приобретение автомобиля |Обновление |1999 - |Министерство |
| |УАЗ-3303 для управления |устаревшего |2000 |культуры |
| |культуры |автопарка | |области |
| | | | | |
|3|Приобретение для |Улучшение |1999 - |-"- |
| |районной детской школы |учебного |2000 | |
| |искусств пианино и 3 |процесса | | |
| |баяна, компьютер для | | | |
| |бухгалтерии | | | |
|-+------------------------+--------------+-------+--------------|
| |Итого по культуре, | | | |
| |в том числе: | | | |
|-+------------------------+--------------+-------+--------------|
| |- областной бюджет: | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |мероприятий |финансиро-|тыс. руб. |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |2... |5 |6 |7 |8 |
|----------------------------------------------------------------|
| КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ |
|----------------------------------------------------------------|
|1|Финансирование целевых |Областной |12 |5 |7 |
| |комплексных программ |бюджет | | | |
| |Тугулымской районной | | | | |
| |библиотеки "Помоги себе | | | | |
| |сам" и "По книжным | | | | |
| |ступеням" | | | | |
| | | | | | |
|2|Приобретение автомобиля |Областной |50 |50 |- |
| |УАЗ-3303 для управления |бюджет | | | |
| |культуры | | | | |
| | | | | | |
|3|Приобретение для |Областной |50 |50 |- |
| |районной детской школы |бюджет | | | |
| |искусств пианино и 3 | | | | |
| |баяна, компьютер для | | | | |
| |бухгалтерии | | | | |
|-+------------------------+----------+-------+---------+--------|
| |Итого по культуре, | |112 |105 |7 |
| |в том числе: | | | | |
|-+------------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- областной бюджет: | |112 |105 |7 |
\----------------------------------------------------------------/
Продолжение раздела IV
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект от |Срок |Ответственный |
|пп |мероприятия |реализации |реализ.|за реализацию |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|----------------------------------------------------------------|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
|----------------------------------------------------------------|
| |Увеличение количества |Социальная |2000 - |Министерство |
| |мест в Доме милосердия |защита |2001 |соцзащиты |
| |с 40 до 120 с |обездоленных | |населения |
| |изменением статуса на | | | |
| |дом - интернат для | | | |
| |престарелых и инвалидов| | | |
| |с финансированием из | | | |
| |областного бюджета | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |мероприятий |финансиро-|тыс. руб. |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |2... |5 |6 |7 |8 |
|----------------------------------------------------------------|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
|----------------------------------------------------------------|
| |Увеличение количества |Областной |1374 |- |1374 |
| |мест в Доме милосердия |бюджет | | | |
| |с 40 до 120 с | | | | |
| |изменением статуса на | | | | |
| |дом - интернат для | | | | |
| |престарелых и инвалидов| | | | |
| |с финансированием из | | | | |
| |областного бюджета | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Продолжение раздела IV
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект от |Срок |Ответственный |
|пп |мероприятия |реализации |реализ.|за реализацию |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|----------------------------------------------------------------|
| ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Проведение | | | |
| |противопаводковых | | | |
| |мероприятий: | | | |
| | | | | |
|1.1|Капитальный ремонт |Обеспечение |1999 - |Областной |
| |плотины |безопасности |2000 |комитет по |
| |Заводоуспенского пруда|населения, | |охране |
| | |охрана | |природы |
| | |природы | | |
| | | | | |
|1.2|Капитальный ремонт |-"- |1999 - |-"- |
| |плотины на оз. Гурино | |2000 | |
| |в национальном парке | | | |
| |"Припышминские боры" | | | |
| | | | | |
|1.3|Капитальный ремонт |-"- |1999 - |-"- |
| |плотины областного | |2000 | |
| |памятника охраны | | | |
| |природы | | | |
| |"Ветлачихинский пруд" | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|2 |Организационное и | | | |
| |материально - | | | |
| |техническое укрепление| | | |
| |ПЧ-236, всего: | | | |
| | | | | |
|2.1|Увеличение штата |Обеспечение |2000 |УГПС ГУВД |
| |ПЧ-236 для |пожарной | |области |
| |обслуживания р. п. |безопасности | | |
| |Ертарский и |населения | | |
| |Заводоуспенское | | | |
| | | | | |
|2.2|Приобретение пожарной |-"- |1999 |-"- |
| |автоцистерны | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|3 |Материально - | | | |
| |техническое | | | |
| |обеспечение | | | |
| |Тугулымского РОВД, | | | |
| |всего: | | | |
| | | | | |
|3.1|Капитальный ремонт |Улучшение |1999 |ГУВД области |
| |здания РОВД |условий труда | | |
| |(реконструкция ИВС, |и обеспечение | | |
| |замена кровли, замена |общественной | | |
| |отопления и |безопасности | | |
| |реконструкция |населения | | |
| |котельной, проведение | | | |
| |водопровода) | | | |
| | | | | |
|3.2|Обеспечение |-"- |1999 |-"- |
| |оргтехникой: три | | | |
| |компьютера, три | | | |
| |ксерокса | | | |
| | | | | |
|3.3|Приобретение |-"- |1999 |-"- |
| |автомобиля для службы | | | |
| |криминальной милиции | | | |
| | | | | |
|3.4|Замена мебели в здании|-"- |1999 |-"- |
| |РОВД | | | |
| | | | | |
|3.5|Установка стационарной|-"- |1999 |-"- |
| |радиостанции типа | | | |
| |"Моторолла" в дежурную| | | |
| |часть и двух | | | |
| |автомобильных | | | |
| |"Моторолл" | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |Итого по общественной | | | |
| |безопасности | | | |
| | | | | |
| |в том числе: | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |- областной бюджет | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |- прочие | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |ВСЕГО ПО IV РАЗДЕЛУ | | | |
| | | | | |
| |в том числе: | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |- областной бюджет | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |- бюджет МО | | | |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
| |- прочие | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |мероприятий |финансиро-|тыс. руб. |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |2... |5 |6 |7 |8 |
|----------------------------------------------------------------|
| ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Проведение | | | | |
| |противопаводковых | | | | |
| |мероприятий: | | | | |
| | | | | | |
|1.1|Капитальный ремонт |Эколгич. |300 |170 |130 |
| |плотины |фонд | | | |
| |Заводоуспенского пруда| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|1.2|Капитальный ремонт |-"- |1500 |500 |1000 |
| |плотины на оз. Гурино | | | | |
| |в национальном парке | | | | |
| |"Припышминские боры" | | | | |
| | | | | | |
|1.3|Капитальный ремонт |-"- |400 |150 |250 |
| |плотины областного | | | | |
| |памятника охраны | | | | |
| |природы | | | | |
| |"Ветлачихинский пруд" | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|2 |Организационное и | | | | |
| |материально - | | | | |
| |техническое укрепление| | | | |
| |ПЧ-236, всего: | | | | |
| | | | | | |
|2.1|Увеличение штата |Областной |110 |- |110 |
| |ПЧ-236 для |бюджет | | | |
| |обслуживания р. п. | | | | |
| |Ертарский и | | | | |
| |Заводоуспенское | | | | |
| | | | | | |
|2.2|Приобретение пожарной |-"- |200 |200 |- |
| |автоцистерны | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|3 |Материально - | | | | |
| |техническое | | | | |
| |обеспечение | | | | |
| |Тугулымского РОВД, | | | | |
| |всего: | | | | |
| | | | | | |
|3.1|Капитальный ремонт |Федеральн.|950 |950 |- |
| |здания РОВД |бюджет | | | |
| |(реконструкция ИВС, | | | | |
| |замена кровли, замена | | | | |
| |отопления и | | | | |
| |реконструкция | | | | |
| |котельной, проведение | | | | |
| |водопровода) | | | | |
| | | | | | |
|3.2|Обеспечение |Областной |120 |120 |- |
| |оргтехникой: три |бюджет | | | |
| |компьютера, три | | | | |
| |ксерокса | | | | |
| | | | | | |
|3.3|Приобретение |-"- |80 |80 |- |
| |автомобиля для службы | | | | |
| |криминальной милиции | | | | |
| | | | | | |
|3.4|Замена мебели в здании|-"- |300 |300 |- |
| |РОВД | | | | |
| | | | | | |
|3.5|Установка стационарной|-"- |110 |110 |- |
| |радиостанции типа | | | | |
| |"Моторолла" в дежурную| | | | |
| |часть и двух | | | | |
| |автомобильных | | | | |
| |"Моторолл" | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |Итого по общественной | |4070 |2580 |1490 |
| |безопасности | | | | |
| | | | | | |
| |в том числе: | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- областной бюджет | |920 |810 |110 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- прочие | |3150 |1770 |1380 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |ВСЕГО ПО IV РАЗДЕЛУ | |11179,5|5830,5 |5349 |
| | | | | | |
| |в том числе: | | | | |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- областной бюджет | |5794,5 |2795,5 |2999 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- бюджет МО | |2235 |1265 |970 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
| |- прочие | |3150 |1770 |1380 |
\----------------------------------------------------------------/
Раздел V. Мероприятия по энергосбережению и экономному
использованию ресурсов
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Эффект от |Срок |Ответственный |
|пп |мероприятий |реализации |реализ.|за реализацию |
|---+----------------------+--------------+-------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5... |
|--------------------------+--------------+-------+--------------|
|1|Проведение |Повышение |1999 |Объекты |
| |инвентаризации объектов|эксплуатаци- | |жизнеобеспе- |
| |жизнеобеспечения с |онных | |чения, |
| |последующей их |возможностей | |администрация |
| |паспортизацией | | |МО |
| | | | | |
|2|Создание единой |Экономия |2000 |Администрация |
| |централизованной службы |расходов | |МО |
| |ЖКХ МО |бюджета | | |
| | | | | |
|3|Внедрение учета |Рациональное |1999 - |Объекты |
| |потребления |использование |2000 |жизнеобеспе- |
| |энергоресурсов |ресурсов | |чения, |
| |(установка счетчиков, | | |администрация |
| |измерительных приборов и| | |МО |
| |т. д.) | | | |
| | | | | |
|4|Установка лимита |Экономное |1999 - |Объекты |
| |потребления |использование |2000 |жизнеобеспе- |
| |электроэнергии в |электро- | |чения, |
| |бюджетных организациях |энергии | |администрация |
| | | | |МО |
|--------------------------+--------------+-------+--------------|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V, | | | |
| | | | |
| в том числе: | | | |
|--------------------------+--------------+-------+--------------|
| - местный бюджет | | | |
|--------------------------+--------------+-------+--------------|
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | | | |
| | | | |
| в том числе: | | | |
|--------------------------+--------------+-------+--------------|
| - областной бюджет | | | |
|--------------------------+--------------+-------+--------------|
| - местный бюджет | | | |
|--------------------------+--------------+-------+--------------|
| - средства предприятий | | | |
|--------------------------+--------------+-------+--------------|
| - прочие | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Окончание
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Источник |Объем финансирования, |
|пп |мероприятий |финансиро-|тыс. руб. |
| | |вания |--------------------------|
| | | |всего |в т. ч. по годам |
| | | | |------------------|
| | | | |1999 |2000 |
|---+----------------------+----------+-------+---------+--------|
|1 |2... |5 |6 |7 |8 |
|--------------------------+----------+-------+---------+--------|
|1|Проведение |Бюджет МО |30 |30 |- |
| |инвентаризации объектов| | | | |
| |жизнеобеспечения с | | | | |
| |последующей их | | | | |
| |паспортизацией | | | | |
| | | | | | |
|2|Создание единой |Бюджет МО |- |- |- |
| |централизованной службы | | | | |
| |ЖКХ МО | | | | |
| | | | | | |
|3|Внедрение учета |Бюджет МО |100 |- |100 |
| |потребления | | | | |
| |энергоресурсов | | | | |
| |(установка счетчиков, | | | | |
| |измерительных приборов и| | | | |
| |т. д.) | | | | |
| | | | | | |
|4|Установка лимита | |- |- | |
| |потребления | | | | |
| |электроэнергии в | | | | |
| |бюджетных организациях | | | | |
| | | | | | |
|--------------------------+----------+-------+---------+--------|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V, | |130 |30 |100 |
| | | | | |
| в том числе: | | | | |
|--------------------------+----------+-------+---------+--------|
| - местный бюджет | |130 |30 |100 |
|--------------------------+----------+-----------------+--------|
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | |144966,5|48609,5 |96357 |
| | | | | |
| в том числе: | | | | |
|--------------------------+----------+--------+--------+--------|
| - областной бюджет | |55699,5 |11875,5 |43824 |
|--------------------------+----------+--------+--------+--------|
| - местный бюджет | |13119 |6104 |7015 |
|--------------------------+----------+--------+--------+--------|
| - средства предприятий | |48243 |24415 |23828 |
|--------------------------+----------+--------+--------+--------|
| - прочие | |27905 |6215 |21690 |
\----------------------------------------------------------------/
Объем и источники финансирования Программы первоочередных мер
по выводу Тугулымского района из кризисной ситуации
на 1999 - 2000 гг.
/----------------------------------------------------------------\
|Раздел Программы и |Всего |В том числе по годам |
|источники финансирования | |------------------------|
| | |1999 |2000 |
|----------------------------------------------------------------|
|II. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
|----------------------------------------------------------------|
|Всего, тыс. руб. |51447 |23672 |27775 |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|- областной бюджет |7270 |3070 |4200 |
| | | | |
|- бюджет МО |2854 |1959 |895 |
| | | | |
|- собственные средства |37478 |17478 |20000 |
|предприятий | | | |
| | | | |
|- прочие |3845 |1165 |2680 |
|----------------------------------------------------------------|
|III. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ |
|----------------------------------------------------------------|
|Всего, тыс. руб. |82210 |19077 |63133 |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|- областной бюджет |42635 |6010 |36625 |
| | | | |
|- бюджет МО |7900 |2850 |5050 |
| | | | |
|- собственные средства |10765 |6937 |3828 |
|предприятий | | | |
| | | | |
|- прочие |20910 |3280 |17630 |
|----------------------------------------------------------------|
|IV. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|Всего, тыс. руб. |11179,5 |5830,5 |5349 |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|- областной бюджет |5794,5 |2795,5 |2999 |
| | | | |
|- бюджет МО |2235 |1265 |970 |
| | | | |
|- средства предприятий |- |- |- |
| | | | |
|- прочие |3150 |1770 |1380 |
|----------------------------------------------------------------|
|V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ЭКОНОМНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ |
|РЕСУРСОВ |
|----------------------------------------------------------------|
|Всего, тыс. руб. |130 |30 |100 |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|- бюджет МО |130 |30 |100 |
|----------------------------------------------------------------|
|ИТОГО ПО ОТРАСЛЯМ: |
|----------------------------------------------------------------|
|Всего, тыс. руб. |144966,5 |48609,5 |96357 |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|- областной бюджет |55699,5 |11875,5 |43824 |
| | | | |
|- бюджет МО |13119 |6104 |7015 |
| | | | |
|- средства предприятий |48243 |24415 |23828 |
| | | | |
|- прочие |27905 |6215 |21690 |
\----------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Свердловской области от 5 июля 1999 г. N 744-ПП "О программе первоочередных мероприятий по выводу Тугулымского района из кризисной ситуации на 1999-2000 гг."
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением Правительства Свердловской области от 16 января 2001 г. N 37-ПП настоящее постановление признано утратившим силу