Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Правительства Свердловской области
от 18 января 2000 г. N 40-ПП
Контрольные параметры экономических и социальных показателей
развития Свердловской области на 2000 год по исполнительным
органам государственной власти Свердловской области
/---------------------------------------------------------------------\
|N |Министерство, показатели |Единица |Величина |
|пп | |измерения|показателя |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|1 |МИНИСТЕРСТВО МЕТАЛЛУРГИИ | | |
| |СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
| | | | |
|1.1 | Черная металлургия | | |
| | | | |
|1.1.1 |Объем производства промышленной |млн. руб.| 27700,0 |
| |продукции (работ, услуг) в | | |
| |действующих ценах | | |
| | | | |
|1.1.2 |Индекс физического объема |% | 107 |
| |промышленного производства | | |
| | | | |
|1.1.3 |Рост производства основных видов | | |
| |промышленной продукции к уровню | | |
| |предыдущего года: | | |
| | | | |
| |- чугун |% | 107,5 |
| | | | |
| |- сталь |% | 106,0 |
| | | | |
| |- готовый прокат |% | 108,0 |
| | | | |
| |- трубы стальные |% | 104,0 |
| | | | |
|1.1.4 |Объем инвестиций (в основной |млн. руб.| 1650,0 |
| |капитал) за счет всех источников | | |
| |финансирования в действующих ценах | | |
| |- всего | | |
| | | | |
| |из них капитальные вложения на | |не менее суммы |
| |техническое перевооружение, | |амортизационных|
| |совершенствование и развитие | |отчислений за |
| |производства | |соответствующий|
| | | |период |
| | | | |
|1.1.5 |Снижение затрат на 1 руб. продукции|% | 2,2 |
| |(работ, услуг) к уровню предыдущего| | |
| |года | | |
| | | | |
|1.1.6 |Выплата текущей заработной платы |% | 100,0% |
| | | | ежемесячно |
| | | | |
|1.1.7 |Сокращение задолженности по выплате|% | 20,0% |
| |заработной платы против уровня, | |ежеквартально |
| |сложившегося на 01.01.2000 г. | | |
| | | | |
|1.1.8 |Выполнение целевой программы | | |
| |развития рудно - сырьевой базы | | |
| |металлургической промышленности | | |
| |Свердловской области "Руда Урала" | | |
| |до 2005 года | | |
| | | | |
|1.2 | Цветная металлургия | | |
| | | | |
|1.2.1 |Объем производства промышленной |млн. руб.| 44460,0 |
| |продукции (работ, услуг) в | | |
| |действующих ценах | | |
| | | | |
|1.2.2 |Индекс физического объема |% | 105,0 |
| |промышленного производства | | |
| | | | |
|1.2.3 |Увеличение производства основных | | |
| |видов промышленной продукции: | | |
| | | | |
| |- алюминий первичный |% | 101,0 |
| | | | |
| |- медь рафинированная |% | 103,0 |
| | | | |
| |- алюминиевый прокат |% | 103,0 |
| | | | |
| |- медный прокат |% | 105,0 |
| | | | |
|1.2.4 |Объем инвестиций (в основной |млн. руб.| 1567,5 |
| |капитал) за счет всех источников | | |
| |финансирования в действующих ценах | | |
| |- всего | | |
| | | | |
| |из них капитальные вложения на | |не менее суммы |
| |техническое перевооружение, | |амортизационных|
| |совершенствование и развитие | |отчислений за |
| |производства | |соответствующий|
| | | |период |
| | | | |
|1.2.5 |Снижение затрат на 1 руб. продукции|% | 1,8 |
| |(работ, услуг) к уровню предыдущего| | |
| |года | | |
| | | | |
|1.2.6 |Выплата текущей заработной платы |% | 100,0% |
| | | |ежемесячно |
| | | | |
|1.2.7 |Сокращение задолженности по выплате|% | 20,0% |
| |заработной платы против уровня, | |ежеквартально |
| |сложившегося на 01.01.2000 г. | | |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|2 |МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ | | |
| |СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
| | | | |
|2.1 |Объем продукции, закупаемой для | | |
| |областного социального заказа за | | |
| |счет средств областного бюджета: | | |
| | | | |
| |- готовый прокат |тыс. тонн| 1,44 |
| | | | |
| |- трубы стальные |тыс. тонн| 0,84 |
| | | | |
| |- пиломатериалы |тыс. | 0,34 |
| | |куб. м | |
| | | | |
| |- бумага |тыс. тонн| 0,2 |
| | | | |
| |- цемент |тыс. тонн| 1,25 |
| | | | |
| |- стекло оконное |тыс. | 32 |
| | |кв. м | |
| | | | |
| |- ткани шерстяные |тыс. пог.| 6 |
| | |м | |
| | | | |
| |- обувь |тыс. пар | 10,3 |
| | | | |
|2.2 |Индекс физического объема |% | 104,5 |
| |промышленной продукции, | | |
| |производимой предприятиями | | |
| |государственной формы собственности| | |
| | | | |
|2.3 | Химическая и нефтехимическая | | |
| | промышленность | | |
| | | | |
|2.3.1 |Объем производства промышленной |млн. руб.| 3610,0 |
| |продукции (работ, услуг) в | | |
| |действующих ценах | | |
| | | | |
|2.3.2 |Индекс физического объема |% | 102,0 |
| |промышленного производства | | |
| | | | |
|2.3.3 |Рост производства основных видов | | |
| |промышленной продукции в | | |
| |натуральном выражении к уровню | | |
| |предыдущего года: | | |
| | | | |
| |- синтетические смолы и пластмассы |% | 101,0 |
| | | | |
| |- шины автомобильные и мотопокрышки|% | 101,0 |
| | | | |
| |- удобрения минеральные (в |% | 110,0 |
| |пересчете на 100% питательных | | |
| |веществ) | | |
| | | | |
| |- белок кормовой микробиологический|% | 104,0 |
| | | | |
|2.3.4 |Объем инвестиций (в основной |млн. руб.| 132,0 |
| |капитал) за счет всех источников | | |
| |финансирования в действующих ценах | | |
| |- всего | | |
| | | | |
| |из них капитальные вложения на | |не менее суммы |
| |техническое перевооружение, | |амортизационных|
| |совершенствование и развитие | |отчислений за |
| |производства | |соответствующий|
| | | |период |
| | | | |
|2.3.5 |Снижение затрат на 1 руб. продукции|% | 2,4 |
| |(работ, услуг) к уровню предыдущего| | |
| |года | | |
| | | | |
|2.3.6 |Выплата текущей заработной платы |% | 100,0% |
| | | |ежемесячно |
| | | | |
|2.3.7 |Сокращение задолженности по выплате|% | 20,0% |
| |заработной платы против уровня, | |ежеквартально |
| |сложившегося на 01.01.2000 г. | | |
| | | | |
|2.4 | Машиностроение и | | |
| | металлообработка | | |
| | | | |
|2.4.1 |Объем производства промышленной |млн. руб.| 18970,0 |
| |продукции (работ, услуг) в | | |
| |действующих ценах | | |
| | | | |
|2.4.2 |Индекс физического объема |% | 102,0 |
| |промышленного производства | | |
| | | | |
|2.4.3 |Рост производства основных видов | | |
| |промышленной продукции в | | |
| |натуральном выражении к предыдущему| | |
| |году: | | |
| | | | |
| |- трансформаторы силовые |% | 101 |
| | | | |
| |- электромашины крупные |% | 101 |
| | | | |
| |- автомобили грузовые (включая |% | 105 |
| |шасси) | | |
| | | | |
| |- экскаваторы |% | 101 |
| | | | |
| |- вагоны грузовые магистральные |% | 110 |
| | | | |
|2.4.4 |Объем инвестиций (в основной |млн. руб.| 610,5 |
| |капитал) за счет всех источников | | |
| |финансирования в действующих ценах | | |
| |- всего | | |
| | | | |
| |из них капитальные вложения на | |не менее суммы |
| |техническое перевооружение, | |амортизационных|
| |совершенствование и развитие | |отчислений за |
| |производства | |соответствующий|
| | | |период |
| | | | |
|2.4.5 |Снижение затрат на 1 руб. продукции|% | 2,6 |
| |(работ, услуг) к уровню предыдущего| | |
| |года | | |
| | | | |
|2.4.6 |Выплата текущей заработной платы |% | 100,0% |
| | | |ежемесячно |
| | | | |
|2.4.7 |Сокращение задолженности по выплате|% | 20,0% |
| |заработной платы против уровня, | |ежеквартально |
| |сложившегося на 01.01.2000 г. | | |
| | | | |
|2.4.8 |Выполнение областной целевой | | |
| |программы реструктуризации и | | |
| |конверсии предприятий оборонных | | |
| |отраслей промышленности | | |
| |Свердловской области на 1998 - 2000| | |
| |годы | | |
| | | | |
|2.5 | Лесная, деревообрабатывающая и | | |
| | целлюлозно - бумажная | | |
| | промышленность | | |
| | | | |
|2.5.1 |Объем производства промышленной |млн. руб.| 2720,0 |
| |продукции (работ, услуг) в | | |
| |действующих ценах | | |
| | | | |
|2.5.2 |Индекс физического объема |% | 100,0 |
| |промышленного производства | | |
| | | | |
|2.5.3 |Рост производства основных видов | | |
| |промышленной продукции в | | |
| |натуральном выражении: | | |
| | | | |
| |- деловая древесина |% | 105,0 |
| | | | |
| |- пиломатериалы |% | 105,0 |
| | | | |
| |- плиты древесностружечные |% | 120,0 |
| | | | |
| |- плиты древесноволокнистые твердые|% | 115,0 |
| | | | |
| |- бумага |% | 108,0 |
| | | | |
| |- картон |% | 105,0 |
| | | | |
|2.5.4 |Объем инвестиций (в основной |млн. руб.| 165,0 |
| |капитал) за счет всех источников | | |
| |финансирования в действующих ценах | | |
| |- всего | | |
| | | | |
| |из них капитальные вложения на |% |не менее суммы |
| |техническое перевооружение, | |амортизационных|
| |совершенствование и развитие | |отчислений за |
| |производства | |соответствующий|
| | | |период |
| | | | |
|2.5.5 |Снижение затрат на 1 руб. продукции|% | 2,0 |
| |(работ, услуг) к уровню предыдущего| | |
| |года | | |
| | | | |
|2.5.6 |Выплата текущей заработной платы |% | 100,0% |
| | | |ежемесячно |
| | | | |
|2.5.7 |Сокращение задолженности по выплате|% | 20,0% |
| |заработной платы против уровня, | |ежеквартально |
| |сложившегося на 01.01.2000 г. | | |
| | | | |
|2.5.8 |Выполнение областной целевой | | |
| |программы реструктуризации и | | |
| |развития предприятий | | |
| |лесопромышленного комплекса | | |
| |Свердловской области на 1999 - 2005| | |
| |годы | | |
| | | | |
|2.6 | Легкая промышленность | | |
| | | | |
|2.6.1 |Объем производства промышленной |млн. руб.| 410,0 |
| |продукции (работ, услуг) в | | |
| |действующих ценах | | |
| | | | |
|2.6.2 |Индекс физического объема |% | 100,0 |
| |промышленного производства | | |
| | | | |
|2.6.3 |Затраты на 1 руб. продукции |коп. |менее 100,0 |
| |(работ, услуг) | | |
| | | | |
|2.6.4 |Выплата текущей заработной платы |% | 100,0% |
| | | |ежемесячно |
| | | | |
|2.6.5 |Сокращение задолженности по выплате|% | 20,0% |
| |заработной платы против уровня, | |ежеквартально |
| |сложившегося на 01.01.2000 г. | | |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|3 |МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И | | |
| |ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ| | |
| | | | |
|3.1 |Валовая продукция сельского | | |
| |хозяйства во всех категориях | | |
| |хозяйств: | | |
| | | | |
| |- в действующих ценах |млн. руб.| 18830 |
| | | | |
| |- в сопоставимых ценах |в % к | 102,0 |
| | |пред. | |
| | |году | |
| | | | |
|3.2 |Рост производства основных видов | | |
| |сельскохозяйственной продукции во | | |
| |всех категориях хозяйств: | | |
| | | | |
| |- зерно (в весе после доработки) |тыс. тонн| 900,0 |
| | в % к 1999 году |% | 128,6 |
| | | | |
| |- картофель |тыс. тонн| 1040,0 |
| | в % к 1999 году |% | 100,8 |
| | | | |
| |- овощи (с учетом производства |тыс. тонн| 301,0 |
| |овощей в закрытом грунте) | | |
| | в % к 1999 году |% | 100,3 |
| | | | |
| |- скот и птица (в живом весе) |% | 103,4 |
| | | | |
| |- молоко |% | 104,9 |
| | | | |
| |- яйцо |% | 100,0 |
| | | | |
|3.3 |Выполнение областных целевых |млн. руб.|В пределах |
| |программ: "Комплексная программа | |объемов, |
| |развития птицеводства на 1997 - | |установленных |
| |2000 гг." и "Программа развития | |Областным |
| |крестьянских (фермерских) хозяйств"| |законом "Об |
| | | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| | | | |
|3.4 |Увеличение объемов производства |% | 102,5 |
| |продукции, производимой в | | |
| |государственном секторе АПК в | | |
| |сопоставимых ценах | | |
| | | | |
|3.5 |Выплата текущей заработной платы |% | 100,0% |
| | | |ежемесячно |
| | | | |
|3.6 |Сокращение задолженности по выплате|% | 20,0% |
| |заработной платы против уровня, | |ежеквартально |
| |сложившегося на 01.01.2000 г. | | |
| | | | |
|3.7 |Снижение затрат на 1 рубль |% | 1,7 |
| |продукции (работ, услуг) к уровню | | |
| |предыдущего года | | |
| | | | |
|3.8 | Пищевая промышленность | | |
| | | | |
|3.8.1 |Объем производства промышленной |млн. руб.| 12100 |
| |продукции (работ, услуг) в | | |
| |действующих ценах | | |
| | | | |
|3.8.2 |Индекс физического объема |% | 104,0 |
| |промышленного производства | | |
| | | | |
|3.8.3 |Рост производства основных видов | | |
| |промышленной продукции: | | |
| | | | |
| |- мясо и субпродукты 1 категории |% | 106,0 |
| | | | |
| |- масло животное |% | 100,0 |
| | | | |
| |- маргариновая продукция |% | 102,6 |
| | | | |
| |- мука |% | 102,2 |
| | | | |
| |- спирт этиловый из пищевого сырья |% | 121,4 |
| | | | |
| |- водка и ликеро - водочные изделия|% | 104,3 |
| | | | |
|3.8.4 |Объем инвестиций (в основной |млн. руб.| 495,0 |
| |капитал) за счет всех источников | | |
| |финансирования в действующих ценах | | |
| |- всего | | |
| | | | |
| |из них капитальные вложения на | |не менее суммы |
| |техническое перевооружение, | |амортизационных|
| |совершенствование и развитие | |отчислений за |
| |производства | |соответствующий|
| | | |период |
| | | | |
|3.8.5 |Снижение затрат на 1 руб. продукции|% | 2,5 |
| |(работ, услуг) к уровню предыдущего| | |
| |года | | |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|4 |МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И | | |
| |АРХИТЕКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
| | | | |
|4.1 |Объем подрядных работ, выполняемый |млн. руб.| 9765 |
| |собственными силами строительных | | |
| |организаций области | | |
| | | | |
|4.2 |Объем работ, выполняемый на |млн. руб.|Согласно |
| |объектах областной строительной | |объемам, |
| |программы | |установленным |
| | | |Областным |
| | | |законом "Об |
| | | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| | | | |
|4.3 |Ввод за счет всех источников | | |
| |финансирования: | | |
| | | | |
| |- жилых домов |тыс. кв. | 700 |
| | |м общей | |
| | |площади | |
| | | | |
| |- дошкольных образовательных |мест | 280 |
| |учреждений | | |
| | | | |
| |- школ |мест | 3144 |
| | | | |
| |- больниц |коек | 280 |
| | | | |
| |- амбулаторно - поликлинических |посещ. в | 910 |
| |учреждений |смену | |
| | | | |
| |- домов - интернатов для |мест | 144 |
| |престарелых и инвалидов | | |
| | | | |
|4.4 | Развитие предприятий | | |
| | стройиндустрии (промышленность | | |
| | стройматериалов) | | |
| | | | |
|4.4.1 |Объем производства промышленной |млн. руб.| 4670,0 |
| |продукции (работ, услуг) в | | |
| |действующих ценах | | |
| | | | |
|4.4.2 |Индекс физического объема |% | 101,0 |
| |промышленного производства | | |
| | | | |
|4.4.3 |Рост производства основных видов | | |
| |промышленной продукции: | | |
| | | | |
| |- цемент |% | 102,9 |
| | | | |
| |- шифер |% | 110,3 |
| | | | |
| |- асбест |% | 100,0 |
| | | | |
| |- радиаторы и конвекторы |% | 100,0 |
| |отопительные | | |
| | | | |
| |- стекло оконное |% | 102,9 |
| | | | |
| |- материалы стеновые |% | 103,4 |
| | | | |
|4.4.4 |Объем инвестиций (в основной |млн. руб.| 214,5 |
| |капитал) за счет всех источников | | |
| |финансирования в действующих ценах | | |
| |- всего | | |
| | | | |
| |из них капитальные вложения на | |не менее суммы |
| |техническое перевооружение, | |амортизационных|
| |совершенствование и развитие | |отчислений за |
| |производства | |соответствующий|
| | | |период |
| | | | |
|4.4.5 |Снижение затрат на 1 руб. продукции|% | 2,3 |
| |(работ, услуг) к уровню предыдущего| | |
| |года | | |
| | | | |
|4.4.6 |Выплата текущей заработной платы |% | 100,0% |
| | | |ежемесячно |
| | | | |
|4.4.7 |Сокращение задолженности по выплате|% | 20,0% |
| |заработной платы против уровня, | |ежеквартально |
| |сложившегося на 01.01.2000 г. | | |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|5 |МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, | | |
| |ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЖИЛИЩНО - | | |
| |КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | | |
| |СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
| | | | |
|5.1 | Транспорт и связь | | |
| | | | |
|5.1.1 |Рост протяженности автомобильных |% | 101,1 |
| |дорог с твердым покрытием | | |
| | | | |
|5.1.2 |Рост перевозок грузов всеми видами |% | 105,0 |
| |транспорта | | |
| | | | |
|5.1.3 |Рост количества основных телефонных|% | 107,0 |
| |аппаратов | | |
| | | | |
|5.1.4 |Рост протяженности международных |% | 123,0 |
| |телефонных каналов | | |
| | | | |
|5.1.5 |Количество телефонных аппаратов на | | |
| |100 семей: | | |
| | | | |
| |- городская телефонная связь |шт. | 49,75 |
| | | | |
| |- сельская телефонная связь |шт. | 22,3 |
| | | | |
|5.1.6 |Ввод телевизионных ретрансляторов |шт. | 30 |
| | | | |
|5.2 | Электроэнергетика | | |
| | | | |
|5.2.1 |Объем производства продукции |млн. руб.| 14170 |
| |электроэнергетики в действующих | | |
| |ценах | | |
| | | | |
|5.2.2 |Индекс физического объема |% | 102,0 |
| |промышленного производства | | |
| | | | |
|5.2.3 |Объем инвестиций (в основной |млн. руб.| 1452,0 |
| |капитал) за счет всех источников | | |
| |финансирования в действующих ценах | | |
| |- всего | | |
| | | | |
| |из них капитальные вложения на | |не менее суммы |
| |техническое перевооружение, | |амортизационных|
| |совершенствование и развитие | |отчислений за |
| |производства | |соответствующий|
| | | |период |
| | | | |
|5.2.4 |Затраты на 1 руб. продукции |коп. |менее 100 |
| |(работ, услуг) | | |
| | | | |
|5.3 | Топливная промышленность | | |
| | | | |
|5.3.1 |Объем производства продукции |млн. руб.| 460 |
| |топливной промышленности в | | |
| |действующих ценах | | |
| | | | |
|5.3.2 |Индекс физического объема |% | 100,0 |
| |промышленного производства | | |
| | | | |
|5.3.3 |Объем инвестиций (в основной |млн. руб.| 132,0 |
| |капитал) за счет всех источников | | |
| |финансирования в действующих ценах | | |
| |- всего | | |
| | | | |
| |из них капитальные вложения на | |не менее суммы |
| |техническое перевооружение, | |амортизационных|
| |совершенствование и развитие | |отчислений за |
| |производства | |соответствующий|
| | | |период |
| | | | |
|5.3.4 |Затраты на 1 руб. продукции |коп. |менее 100 |
| |(работ, услуг) | | |
| | | | |
|5.4 |Рост производства основных видов | | |
| |промышленной продукции: | | |
| | | | |
| |- электроэнергия |% | 102,0 |
| | | | |
| |- уголь |% | 100,0 |
| | | | |
|5.5 |Объем газификации |км | 400 |
| | | | |
| |в т. ч. за счет средств областного |км | 120 |
| |бюджета | | |
| | | | |
|5.6 |Выполнение областных целевых |млн. руб.|В соответствии |
| |программ: "Энергосбережение в | |с утвержденной |
| |Свердловской области на период до | |программой |
| |2005 года" и "Программа развития | | |
| |связи Свердловской области на 2000 | | |
| |- 2005 гг." | | |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|6 |МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ | | |
| |СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
| | | | |
|6.1 |Рациональное использование | | |
| |природных ресурсов: | | |
| | | | |
|6.1.1 |- объем водопотребления |млн. куб.| 1703,0 |
| | |м/год | |
| | | | |
|6.1.2 |- рост объема оборотного и |% | 101 |
| |повторного использования к уровню | | |
| |1999 года | | |
| | | | |
|6.1.3 |- рост объемов рубки главного |% | 101 |
| |пользования к уровню 1999 года | | |
| | | | |
|6.2 |Рост проведения |% | 102 |
| |лесовосстановительных мероприятий к| | |
| |уровню 1999 года | | |
| | | | |
|6.3 |Геологическое изучение недр |млн. руб.| 75,7 |
| |добывающими предприятиями за счет | | |
| |отчислений на воспроизводство | | |
| |минерально - сырьевой базы (МСБ), | | |
| |передаваемых предприятиям, включая | | |
| |контроль за целевым использованием | | |
| |этих средств | | |
| | | | |
|6.4 |Геологическое изучение недр |млн. руб.| 56,0 |
| |геологоразведочными организациями | | |
| |за счет отчислений на | | |
| |воспроизводство МСБ, аккумулируемых| | |
| |в областном бюджете | | |
| | | | |
|6.5 |Контроль за выполнением условий |шт. | 70 |
| |недропользования по выданным | | |
| |лицензиям | | |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|7 |СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ | | |
| |НЕФТЕИНСПЕКЦИЯ | | |
| | | | |
|7.1 |Объем и выдача лицензий на виды |кол-во | 300 |
| |деятельности с нефтепродуктами, |субъектов| |
| |определенные действующими |хоз. | |
| |нормативно - правовыми актами |деят-ти | |
| |Российской Федерации и Свердловской| | |
| |области | | |
| | | | |
|7.2 |Обеспечение контроля исполнения |кол-во | 280 |
| |условий лицензирования |объектов | |
| | |лицензи- | |
| | |рования | |
| | | | |
|7.3 |Проведение обследований предприятий|кол-во | 82 |
| |и организаций Свердловской области |предпр. и| |
| |на предмет рационального |орг-ций, | |
| |использования нефтепродуктов |использу-| |
| | |ющих | |
| | |нефте- | |
| | |продукты | |
| | | | |
|7.4 |Проведение проверки качества |кол-во | 500 |
| |нефтепродуктов в местах их |автоза- | |
| |реализации на территории |правочных| |
| |Свердловской области |станций и| |
| | |мест | |
| | |хранения | |
| | |нефте- | |
| | |продуктов| |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|8 |ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ | | |
| |ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ | | |
| |СИТУАЦИЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
| | | | |
|8.1 |Выполнение сметы бюджетных расходов|млн. руб.|В пределах |
| | | |объемов, |
| | | |установленных |
| | | |Областным |
| | | |законом "Об |
| | | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| | | | |
|8.2 |Выполнение областной целевой |млн. руб.|В пределах |
| |программы "Программа технического | |объемов, |
| |оснащения поисково - спасательной | |установленных |
| |службы Свердловской области | |Областным |
| |современными аварийно - | |законом "Об |
| |спасательными средствами" | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|9 |МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТРУДА | | |
| |СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
| | | | |
|9.1 |Объем валового регионального |млн. руб.|166000 |
| |продукта (ВРП) | | |
| | | | |
| |- в % к предыдущему году в |% | 102,1 |
| |сопоставимых ценах | | |
| | | | |
|9.2 |Структура ВРП, в % от общего | | |
| |объема: | | |
| | | | |
| |- производство товаров |% | 53 |
| | | | |
| |- производство услуг |% | 40 |
| | | | |
| |- чистые налоги на продукты и др. |% | 7 |
| | | | |
|9.3 |Объем промышленной продукции |млн. руб.|134340 |
| |(работ, услуг) по кругу крупных и | | |
| |средних предприятий | | |
| | | | |
|9.4 |Индекс физического объема |% | 103,9 |
| |промышленного производства | | |
| | | | |
|9.5 |Рост налоговых доходов |% | 123 |
| | | | |
|9.6 |Объем инвестиций за счет всех |млн. руб.| 16500 |
| |источников финансирования | | |
| | | | |
| |- в % к предыдущему году в |% | 100 |
| |сопоставимых ценах | | |
| | | | |
|9.7 |Объем капитальных вложений, |млн. руб.| 882,8 |
| |предусматриваемых на | | |
| |природоохранные мероприятия, за | | |
| |счет всех источников финансирования| | |
| | | | |
| |из них за счет консолидированного |млн. руб.|В пределах |
| |бюджета области | |объемов, |
| | | |установленных |
| | | |Областным |
| | | |законом "Об |
| | | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| | | | |
|9.8 |Выполнение областных целевых |млн. руб.|В соответствии |
| |экологических программ и программы | |с утвержденной |
| |"Развитие минерально - сырьевой | |программой |
| |базы Свердловской области в 2000 | | |
| |году" | | |
| | | | |
|9.9 |Формирование средств в областном | |В пределах |
| |бюджете: | |объемов, |
| | | |установленных |
| |- областного экологического фонда |млн. руб.|Областным |
| | | |законом "Об |
| |- отчислений на воспроизводство |млн. руб.|областном |
| |минерально - сырьевой базы | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| |- отчислений на охрану и |млн. руб.| |
| |восстановление водных объектов | | |
| | | | |
|9.10 |Охват работников отраслей экономики|% к | 80 |
| |коллективными договорами (уд. вес |числен- | |
| |работников, охваченных |ности | |
| |коллективными договорами) |работаю- | |
| | |щих | |
| | | | |
|9.11 |Уровень безработицы |% | 1,52 |
| | | | |
|9.12 |Доля предприятий, охваченных |% | 50 |
| |аттестацией рабочих мест | | |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|10 |МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ | | |
| |ОБЛАСТИ | | |
| | | | |
|10.1 |Исполнение доходной части |млн. руб.|В пределах |
| |областного бюджета - всего | |объемов, |
| | | |установленных |
| |- % к плановым назначениям, |% |Областным |
| |соответствующего периода 2000 г. | |законом "Об |
| | | |областном |
| |В том числе: | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
|10.1.1 |- налог на прибыль - всего |млн. руб.| - " - |
| | | | |
|10.1.2 |- НДС - всего |млн. руб.| - " - |
| | | | |
|10.1.3 |- подоходный налог - всего |млн. руб.| - " - |
| | | | |
|10.1.4 |- налог на имущество - всего |млн. руб.| - " - |
| | | | |
|10.2 |Исполнение расходной части |млн. руб.| |
| |областного бюджета - всего | | |
| | | | |
| |В том числе по защищенным статьям: | |В пределах |
| | | |объемов, |
|10.2.1 |- оплата труда работников |тыс. руб.|установленных |
| |бюджетной сферы | |Областным |
| | | |законом "Об |
| |% к плановым назначениям |% |областном |
| |соответствующего периода 2000 г. | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
|10.2.2 |- начисления на оплату труда |тыс. руб.| - " - |
| | | | |
| |% к плановым назначениям |% | |
| |соответствующего периода 2000 г. | | |
| | | | |
|10.2.3 |- стипендии |тыс. руб.| - " - |
| | | | |
| |% к плановым назначениям |% | |
| |соответствующего периода 2000 г. | | |
| | | | |
|10.2.4 |- приобретение продуктов питания |тыс. руб.| - " - |
| | | | |
| |% к плановым назначениям |% | |
| |соответствующего периода 2000 г. | | |
| | | | |
|10.2.5 |- приобретение медикаментов и |тыс. руб.| - " - |
| |перевязочных средств | | |
| | | | |
| |% к плановым назначениям |% | |
| |соответствующего периода 2000 г. | | |
| | | | |
|10.2.6 |- выплата пособий гражданам, |тыс. руб.| - " - |
| |имеющим детей | | |
| | | | |
| |% к плановым назначениям |% | |
| |соответствующего периода 2000 г. | | |
| | | | |
|10.2.7 |- оплата расходов на протезирование|тыс. руб.| - " - |
| |и изготовление ортопедической обуви| | |
| | | | |
| |% к плановым назначениям |% | |
| |соответствующего периода 2000 г. | | |
| | | | |
|10.2.8 |- расходы на проведение летней |тыс. руб.| - " - |
| |кампании по оздоровлению детей | | |
| | | | |
| |% к плановым назначениям |% | |
| |соответствующего периода 2000 г. | | |
| | | | |
|10.2.9 |- расходы на обслуживание |тыс. руб.| - " - |
| |государственного долга | | |
| | | | |
| |% к плановым назначениям |% | |
| |соответствующего периода 2000 г. | | |
| | | | |
|10.2.10|- расходы, финансируемые из |тыс. руб.| - " - |
| |областного бюджета на оплату | | |
| |коммунальных услуг и приобретение | | |
| |топлива по областным учреждениям | | |
| | | | |
| |% к плановым назначениям |% | |
| |соответствующего периода 2000 г. | | |
| | | | |
|10.2.11|- расходы на обязательное |тыс. руб.| - " - |
| |государственное страхование и | | |
| |выплату компенсации на санаторно - | | |
| |курортное лечение сотрудников | | |
| |правоохранительных органов | | |
| |Свердловской области, финансируемых| | |
| |из областного бюджета | | |
| | | | |
| |% к плановым назначениям |% | |
| |соответствующего периода 2000 г. | | |
| | | | |
|10.3 |Фонд финансовой поддержки |тыс. руб.|В пределах |
| |муниципальных образований | |объемов, |
| | | |установленных |
| | | |Областным |
| | | |законом "Об |
| | | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| | | | |
|10.4 |Уровень дефицита областного бюджета|% |не более 5% |
| | | | |
|10.5 |Темп роста заработной платы в |% | 125 |
| |бюджетной сфере | | |
| | | | |
|10.6 |Выплата текущей заработной платы в |% | 100% |
| |бюджетной сфере | |ежемесячно |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|11 |МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ | | |
| |ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ | | |
| |СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
| | | | |
|11.1 |Дивиденды по акциям, принадлежащим |тыс. руб.| 600,0 |
| |государству | | |
| | | | |
|11.2 |Доходы от сдачи в аренду нежилых |тыс. руб.| 12359,0 |
| |зданий, помещений и сооружений, | | |
| |включая памятники архитектуры, а | | |
| |также имущественные комплексы | | |
| | | | |
|11.3 |Доходы от продажи имущества, |тыс. руб.| 18000,0 |
| |находящегося в государственной и | | |
| |муниципальной собственности | | |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|12 |МИНИСТЕРСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ И | | |
| |ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ | | |
| |СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
| | | | |
|12.1 |Объем экспорта - всего |млн. | 2040 |
| | |долл. США| |
| | | | |
|12.2 |Объем импорта - всего |млн. | 480 |
| | |долл. США| |
| | | | |
|12.3 | Рост экспорта важнейших видов | | |
| | продукции: | | |
| | | | |
| |- лесоматериалы обработанные |% | 102 |
| | | | |
| |- черные металлы |% | 103 |
| | | | |
| |- ферросплавы |% | 103 |
| | | | |
| |- полуфабрикаты из углеродистой |% | 103 |
| |стали | | |
| | | | |
| |- медь рафинированная |% | 102 |
| | | | |
| |- машины и оборудование |% | 101,5 |
| | | | |
|12.4 |Реализация программы "Развитие |млн. руб.|В соответствии |
| |экспортного комплекса Свердловской | |с утвержденной |
| |области" | |программой |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|13 |МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ И | | |
| |УСЛУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
| | | | |
|13.1 |Оборот розничной торговли (во всех | | |
| |каналах реализации): | | |
| | | | |
| |- в действующих ценах |млн. руб.| 50300 |
| | | | |
| |- в % к предыдущему году |% | 125,7 |
| | | | |
|13.2 |Индекс физического объема |% | 98,0 |
| | | | |
|13.3 |Оборот общественного питания | | |
| | | | |
| |- в действующих ценах |млн. руб.| 2880 |
| | | | |
| |- в % к предыдущему году |% | 122,0 |
| | | | |
|13.4 |Индекс физического объема |% | 96,0 |
| | | | |
|13.5 |Объем бытовых услуг | | |
| | | | |
| |- в действующих ценах |млн. руб.| 1200 |
| | | | |
| |- в % к предыдущему году |% | 119,0 |
| | | | |
|13.6 |Индекс физического объема |% | 97,0 |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|14 |ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ | | |
| |ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ СВЕРДЛОВСКОЙ | | |
| |ОБЛАСТИ | | |
| | | | |
|14.1 |Выполнение областной целевой |млн. руб.|В пределах |
| |"Программы государственной | |объемов, |
| |поддержки малого | |установленных |
| |предпринимательства в Свердловской | |Областным |
| |области" | |законом "Об |
| | | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| | | | |
|14.2 |Бесплатные услуги, предоставляемые |кол-во | 3000 |
| |субъектам малого |обращений| |
| |предпринимательства в соответствии |за | |
| |с постановлением Правительства |консульт.| |
| |области от 26.01.98 г. N 79-п | | |
| | | | |
| |в % к 1999 году |% | 102,0 |
| | | | |
|14.3 |Количество поручительств, |шт. | 19 |
| |предоставленных субъектам малого | | |
| |предпринимательства за счет | | |
| |Гарантийного фонда ЦСП | | |
| | | | |
| |в % к 1999 году |% | 105,0 |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|15 |МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | | |
| |СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
| | | | |
|15.1 |Выполнение областного бюджета |млн. руб.|В пределах |
| |здравоохранения | |объемов, |
| | | |установленных |
| | | |Областным |
| | | |законом "Об |
| | | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| | | | |
|15.2 |Выполнение областных целевых |млн. руб.|В пределах |
| |программ в области здравоохранения | |объемов, |
| | | |установленных |
| | | |Областным |
| | | |законом "Об |
| | | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| | | | |
|15.3 |Выплата текущей заработной платы в |% | 100% |
| |областных учреждениях | |ежемесячно |
| |здравоохранения | | |
| | | | |
|15.4 |Обеспеченность врачами |на 10 | 35,9 |
| | |тыс. чел.| |
| | | | |
|15.5 |Обеспеченность средним |на 10 | 87,5 |
| |медперсоналом |тыс. чел.| |
| | | | |
|15.6 |Уровень госпитализации |кол-во | 196 |
| | |случаев | |
| | |госпита- | |
| | |лизации | |
| | |на 1000 | |
| | |чел. | |
| | | | |
|15.7 |Число дней работы койки в году |дней | 340 |
| | | | |
|15.8 |Время пребывания 1 больного в |дней | 14,3 |
| |стационаре | | |
| | | | |
|15.9 |Оказание скорой медицинской помощи |кол-во | 336 |
| | |вызовов |(при нормативе |
| | |на 1000 |РФ - 318) |
| | |чел. | |
| | | | |
|15.10 |Развитие стационарозамещающих |кол-во | 350 |
| |технологий |койко- | |
| | |дней на | |
| | |1000 | |
| | |чел. | |
| | | | |
| |в % к 1999 году |% | 121,0 |
| | | | |
|15.11 |Обеспеченность аптеками |число | 595 |
| | |аптек | |
| | | | |
|15.12 |Удельная нагрузка на аптеку |тыс. чел.| 7,49 |
| | | | |
| |в % к 1999 году |% | 95,6 |
| | | | |
|15.13 |Обеспеченность фармспециалистами |на 10 | 1,19 |
| | |тыс. чел.| |
| | | | |
|15.14 |Объем реализации лекарственных |млн. руб.| 1160,8 |
| |средств, изделий медицинского | | |
| |назначения розничной аптечной сетью| | |
| | | | |
| |в % к 1999 году |% | 111,0 |
| | | | |
|15.15 |Потребление лекарственных средств |руб. | 260 |
| |на 1 жителя из розничной аптечной | | |
| |сети | | |
| | | | |
| |в % к 1999 году |% | 110,6 |
| | | | |
|15.16 |Потребление лекарственных средств, |руб. | 91,9 |
| |финансируемых из бюджетов всех | | |
| |уровней, на 1 жителя | | |
| | | | |
| |в % к 1999 году |% | 105,1 |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|16 |МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | | |
| |НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
| | | | |
|16.1 |Выполнение сметы бюджетных расходов|млн. руб.|В пределах |
| | | |объемов, |
| | | |установленных |
| | | |Областным |
| | | |законом "Об |
| | | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| | | | |
|16.2 |Выполнение областных целевых |млн. руб.|В пределах |
| |программ социального характера | |объемов, |
| | | |установленных |
| | | |Областным |
| | | |законом "Об |
| | | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| | | | |
|16.3 |Исполнение федеральных и областных | |В пределах |
| |законов социальной направленности | |объемов, |
| | | |установленных |
| | | |Областным |
| | | |законом "Об |
| | | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| | | | |
|16.4 |Выплата текущей заработной платы в |% | 100% |
| |областных учреждениях социальной | |ежемесячно |
| |защиты населения | | |
| | | | |
|16.5 |Плановое количество койко-мест, |койко- | 8870 |
| |всего |мест | |
| | | | |
|16.5.1 |в т. ч. для престарелых и инвалидов|койко- | 7500 |
| | |мест | |
| | | | |
|16.5.2 |детские дома - интернаты |койко- | 1370 |
| | |мест | |
| | | | |
|16.6 |Обеспеченность домами - интернатами|мест на | 19,2 |
| |для престарелых и инвалидов и детей|10 тыс. | |
| |- инвалидов - всего |жителей | |
| | | | |
|16.6.1 |в т. ч. общего типа |мест на | 16,2 |
| | |10 тыс. | |
| | |жителей | |
| | | | |
|16.6.2 |детские дома - интернаты |мест на | 3,0 |
| | |10 тыс. | |
| | |жителей | |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|17 |МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ | | |
| |ОБЛАСТИ | | |
| | | | |
|17.1 |Выполнение сметы бюджетных расходов|млн. руб.|В пределах |
| | | |объемов, |
| | | |установленных |
| | | |Областным |
| | | |законом "Об |
| | | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| | | | |
|17.2 |Выполнение областной целевой |млн. руб.|В пределах |
| |программы "Сохранение и развитие | |объемов, |
| |культуры и искусства Свердловской | |установленных |
| |области на 1997 - 2000 годы" | |Областным |
| | | |законом "Об |
| | | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| | | | |
|17.3 |Выполнение областной целевой |млн. руб.|В пределах |
| |программы "Сохранение и развитие | |объемов, |
| |системы кинообслуживания населения | |установленных |
| |Свердловской области" | |Областным |
| | | |законом "Об |
| | | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| | | | |
|17.4 |Выплата текущей заработной платы в |% | 100% |
| |областных учреждениях культуры | |ежемесячно |
| | | | |
|17.5 |Объем услуг культуры населению | | |
| |(доходы от продажи билетов, платных| | |
| |услуг) | | |
| | | | |
| |- в действующих ценах |млн. руб.| 12,0 |
| | | | |
|17.6 |Обеспеченность: | | |
| | | | |
|17.6.1 |- массовыми библиотеками |учрежд. | 22,1 |
| | |на 100 | |
| | |тыс. чел.| |
| | | | |
|17.6.2 |- клубными учреждениями |учрежд. | 21,0 |
| | |на 100 | |
| | |тыс. чел.| |
| | | | |
|17.6.3 |- парками |учрежд. | 0,3 |
| | |на 100 | |
| | |тыс. чел.| |
| | | | |
|17.6.4 |- музеями |учрежд. | 2,1 |
| | |на 100 | |
| | |тыс. чел.| |
| | | | |
|17.6.5 |- учреждениями искусств |учрежд. | 0,5 |
| | |на 100 | |
| | |тыс. чел.| |
| | | | |
|17.6.6 |- образовательными учреждениями |учрежд. | 4,3 |
| | |на 100 | |
| | |тыс. чел.| |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|18 |МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И | | |
| |ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | | |
| |СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
| | | | |
|18.1 |Выполнение областного бюджета |млн. руб.|В пределах |
| |образования | |объемов, |
| | | |установленных |
| | | |Областным |
| | | |законом "Об |
| | | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| | | | |
|18.2 |Выполнение областных целевых |млн. руб.|В пределах |
| |программ в области образования | |объемов, |
| | | |установленных |
| | | |Областным |
| | | |законом "Об |
| | | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| | | | |
|18.3 |Выплата текущей заработной платы в |% | 100% |
| |областных учреждениях образования | |ежемесячно |
| | | | |
|18.4 |Выпуск специалистов областными |чел. | 26915 |
| |учреждениями образования | | |
| | | | |
| |в % к 1999 году |% | 100 |
| | | | |
| |в том числе | | |
| | | | |
|18.4.1 |средние специальные учебные |чел. | 1629 |
| |заведения | | |
| | | | |
| |в % к 1999 году |% | 105 |
| | | | |
|18.4.2 |профессионально - технические |чел. | 25286 |
| |училища | | |
| | | | |
| |в % к 1999 году |% | 100 |
| | | | |
|18.5 |Численность детей в дошкольных |чел. |134414 |
| |учреждениях по территории - всего: | | |
| | | | |
|18.5.1 |в том числе детей в дошкольных |чел. |104806 |
| |учреждениях органов образования | | |
| | | | |
|18.6 |Число дневных общеобразовательных |ед. | 1390 |
| |учреждений | | |
| | | | |
| |в них учащихся |чел. |584870 |
| | | | |
|18.7 |Негосударственные |ед. | 18 |
| |общеобразовательные школы | | |
| | | | |
| |в них учащихся |чел. | 1600 |
| | | | |
|18.8 |Число детских домов и школ - |ед. | 60 |
| |интернатов для детей - сирот и | | |
| |детей, оставшихся без попечения | | |
| |родителей | | |
| | | | |
| |в них учащихся |чел. | 4465 |
| | | | |
|18.9 |Число кадетских школ - интернатов |ед. | 4 |
| | | | |
| |в них учащихся |чел. | 400 |
| | | | |
|18.10 |Число образовательных учреждений |ед. | 75 |
| |для детей с ограниченными | | |
| |возможностями здоровья | | |
| | | | |
| |в них учащихся |чел. | 19412 |
| | | | |
|18.11 |Число вечерних (сменных) школ |ед. | 55 |
| | | | |
|18.12 |Число учреждений среднего |ед. | 93 |
| |профессионального образования | | |
| |(государственные) | | |
| | | | |
|18.12.1|в том числе педагогического |ед. | 13 |
| | | | |
| |в них студентов |чел. | 74850 |
| | | | |
| |в том числе в учреждениях |чел. | 5439 |
| |педагогического образования | | |
| | | | |
|18.13 |Число учреждений высшего |ед. | 19 |
| |профессионального образования | | |
| |(государственные) | | |
| | | | |
| |в них студентов |чел. |104800 |
| | | | |
|18.14 |Число аттестованных педагогических |% | 105 |
| |работников к уровню 1999 года | | |
| | | | |
|18.15 |Число детей, охваченных летними |чел. |397025 |
| |оздоровительными мероприятиями | | |
| | | | |
| |- в % к 1999 году |% | 109,3 |
| | | | |
|18.16 |Количество выпускников |чел. | 450 |
| |образовательных учреждений, | | |
| |награжденных золотыми медалями | | |
| | | | |
| |- в % к 1999 году |% | 138 |
| | | | |
|18.17 |Число учащихся, посещающих |чел. |229900 |
| |учреждения дополнительного | | |
| |образования | | |
| | | | |
| |- в % к 1999 году |% | 108,3 |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|19 |МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ | | |
| |КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ | | |
| |СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
| | | | |
|19.1 |Выполнение областной целевой |млн. руб.|В пределах |
| |программы "Развитие физической | |объемов, |
| |культуры, спорта и туризма в | |установленных |
| |Свердловской области на 1999 - 2000| |Областным |
| |годы" | |законом "Об |
| | | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| | | | |
|19.2 |Получить на Летних Олимпийских |шт. | 20 |
| |играх в Сиднее в 2000 году медалей | | |
| |различных достоинств | | |
| | | | |
|19.3 |Подготовить мастеров спорта |чел. | 200 |
| | | | |
| |в % к 1999 году |% | 105 |
| | | | |
|19.4 |Подготовить мастеров спорта |чел. | 25 |
| |международного класса | | |
| | | | |
| |в % к 1999 году |% | 131,5 |
| | | | |
|19.5 |Обеспечить количество: | | |
| | | | |
|19.5.1 |- функционирующих ДЮСШ |шт. | 137 |
| | | | |
|19.5.2 |- команд мастеров высшей лиги |шт. | 15 |
| | | | |
|19.5.3 |- стадионов |шт. | 94 |
| | | | |
|19.5.4 |- плавательных бассейнов |шт. | 102 |
| | | | |
|19.5.5 |- спортивных залов |шт. | 1576 |
| | | | |
|19.5.6 |- дворцов спорта |шт. | 10 |
| | | | |
|19.5.7 |- лыжных баз |шт. | 166 |
| | | | |
|19.5.8 |- стрелковых тиров |шт. | 281 |
|-------+-----------------------------------+---------+---------------|
|20 |ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | | |
| |СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
| | | | |
|20.1 |Выполнение областной целевой |млн. руб.|В пределах |
| |программы "Молодежь Среднего Урала"| |объемов, |
| | | |установленных |
| | | |Областным |
| | | |законом "Об |
| | | |областном |
| | | |бюджете на |
| | | |2000 год" |
| | | | |
|20.2 |Количество постоянно действующих |ед. | 12 |
| |молодежных бирж труда | | |
| | | | |
| |в % к 1999 году |% | 150 |
| | | | |
|20.3 |Количество человек в летних |чел. | 1600 |
| |трудовых отрядах подростков | | |
| | | | |
| |в % к 1999 году |% | 107 |
| | | | |
|20.4 |Численность трудоустроенных |тыс. чел.| 30 |
| |подростков | | |
| | | | |
| |в % к 1999 году |% | 105 |
| | | | |
|20.5 |Количество клубов по месту |ед. | 380 |
| |жительства, подведомственных | | |
| |Комитету по делам молодежи | | |
| | | | |
| |в % к 1999 году |% | 105 |
| | | | |
|20.6 |Количество социально - |ед. | 35 |
| |психологических служб и центров (в | | |
| |т. ч. "телефонов доверия") | | |
| | | | |
| |в % к 1999 году |% | 116 |
| | | | |
|20.7 |Количество обратившихся в социально|тыс. чел.| 90 |
| |- психологические службы | | |
| | | | |
| |в % к 1999 году |% | 150 |
\---------------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Муниципальные образования, |Единица |Величина |
|показатели |измерения|показателя |
|-----------------------------------+---------+------------------|
|21. АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСТОЧНОГО | | |
|УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ| | |
|ОБЛАСТИ | | |
| | | |
|Совместно с администрациями | | |
|муниципальных образований и | | |
|Советами директоров предприятий и | | |
|организаций обеспечить: | | |
| | | |
|21.1. Выполнение прогнозных | | |
|экономических показателей на 2000 | | |
|год: | | |
| | | |
|21.1.1. Объем промышленного |млн. руб.| |
|производства | | |
| | | |
|город Алапаевск | | 524,6 |
| | | |
|город Ирбит | | 622,4 |
| | | |
|город Камышлов | | 210,0 |
| | | |
|Алапаевский район | | 661,0 |
| | | |
|Артемовский район | | x |
| | | |
|Байкаловский район | | 31,0 |
| | | |
|Ирбитский район | | 243,6 |
| | | |
|Камышловский район | | 0,2 |
| | | |
|Пышминский район | | 27,0 |
| | | |
|Слободотуринский район | | 13,6 |
| | | |
|Таборинский район | | - |
| | | |
|Тавдинский район | | 722,7 |
| | | |
|Талицкий район | | 207,3 |
| | | |
|Тугулымский район | | 76,0 |
| | | |
|Туринский район | | 565,5 |
| | | |
|21.1.2. Оборот розничной торговли |млн. руб.| |
| | | |
|город Алапаевск | | 156,3 |
| | | |
|город Ирбит | | 300,9 |
| | | |
|город Камышлов | | 70,6 |
| | | |
|Алапаевский район | | 83,5 |
| | | |
|Артемовский район | | 312,5 |
| | | |
|Байкаловский район | | 76,0 |
| | | |
|Ирбитский район | | 108,9 |
| | | |
|Камышловский район | | 97,8 |
| | | |
|Пышминский район | | 60,0 |
| | | |
|Слободотуринский район | | 51,5 |
| | | |
|Таборинский район | | 8,6 |
| | | |
|Тавдинский район | | 233,3 |
| | | |
|Талицкий район | | 202,7 |
| | | |
|Тугулымский район | | 46,0 |
| | | |
|Туринский район | | 104,0 |
|--------------------------------- | | |
| х - данные закрыты для публикации| | |
| | | |
|21.1.3. Расчетный объем доходов |млн. руб.| |
|муниципальных образований области | | |
| | | |
|город Алапаевск | |В пределах |
| | |объемов, |
|город Ирбит | |установленных |
| | |Областным |
|город Камышлов | |законом "О |
| | |областном |
|Алапаевский район | |бюджете на |
| | |2000 год" |
|Артемовский район | | |
| | | |
|Байкаловский район | | |
| | | |
|Ирбитский район | | |
| | | |
|Камышловский район | | |
| | | |
|Пышминский район | | |
| | | |
|Слободотуринский район | | |
| | | |
|Таборинский район | | |
| | | |
|Тавдинский район | | |
| | | |
|Талицкий район | | |
| | | |
|Тугулымский район | | |
| | | |
|Туринский район | | |
| | | |
|21.2. Сокращение задолженности по |% |20% |
|выплате заработной платы работникам| |ежеквартально |
|предприятий и организаций против | | |
|уровня, сложившегося на | | |
|01.01.2000 г. | | |
| | | |
|21.3. Выплата текущей заработной |% |100% |
|платы работникам предприятий и | |ежемесячно |
|организаций | | |
| | | |
|21.4. Создание в муниципальных |% | 100 |
|образованиях нормативных запасов | | |
|топлива к началу отопительного | | |
|сезона 2000 - 2001 гг. | | |
| | | |
|21.5. Реализация "Программы | | |
|развития экономики и социальной | | |
|сферы муниципального образования | | |
|"Тавдинский район" на период 1997 -| | |
|2000 гг." | | |
| | | |
|21.6. Выполнение "Программы | | |
|первоочередных мероприятий по | | |
|выводу Тугулымского района из | | |
|кризисной ситуации на 1999 - 2000 | | |
|гг." | | |
| | | |
|21.7. Реализация мероприятий по | | |
|подготовке к 400-летию города | | |
|Туринска | | |
|-----------------------------------+---------+------------------|
|22. АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОГО | | |
|УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА | | |
|СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
| | | |
|Совместно с администрациями | | |
|муниципальных образований и | | |
|Советами директоров предприятий и | | |
|организаций обеспечить: | | |
| | | |
|22.1. Выполнение прогнозных | | |
|экономических показателей на 2000 | | |
|год: | | |
| | | |
|22.1.1. Объем промышленного |млн. руб.| |
|производства | | |
| | | |
|город Асбест | |2577,8 |
| | | |
|рабочий поселок Малышева | | 221,8 |
| | | |
|Рефтинский | | 19,7 |
| | | |
|город Заречный | |1042,7 |
| | | |
|город Каменск - Уральский | | х |
| | | |
|город Сухой Лог | |2258,2 |
| | | |
|Белоярский район | | 142,8 |
| | | |
|рабочий поселок Верхнее Дуброво | | 35,8 |
| | | |
|Богдановичский район | |1062,6 |
| | | |
|Каменский район | | 40,2 |
| | | |
|22.1.2. Оборот розничной торговли |млн. руб.| |
| | | |
|город Асбест | | 490,0 |
| | | |
|рабочий поселок Малышева | | 40,0 |
| | | |
|Рефтинский | | 143,3 |
| | | |
|город Заречный | | 198,0 |
| | | |
|город Каменск - Уральский | |1261,0 |
| | | |
|город Сухой Лог | | 200,0 |
| | | |
|Белоярский район | | 112,4 |
| | | |
|рабочий поселок Верхнее Дуброво | | 9,1 |
| | | |
|Богдановичский район | | 370,0 |
| | | |
|Каменский район | | 144,0 |
|--------------------------------- | | |
| х - данные закрыты для публикации| | |
| | | |
|22.1.3. Расчетный объем доходов |млн. руб.| |
|муниципальных образований области | | |
| | | |
|город Асбест | |В пределах |
| | |объемов, |
|рабочий поселок Малышева | |установленных |
| | |Областным |
|Рефтинский | |законом "Об |
| | |областном |
|город Заречный | |бюджете на |
| | |2000 год" |
|город Каменск - Уральский | | |
| | | |
|город Сухой Лог | | |
| | | |
|Белоярский район | | |
| | | |
|рабочий поселок Верхнее Дуброво | | |
| | | |
|Богдановичский район | | |
| | | |
|Каменский район | | |
| | | |
|22.2. Сокращение задолженности по |% |20% |
|выплате заработной платы работникам| |ежеквартально |
|предприятий и организаций против | | |
|уровня, сложившегося на | | |
|01.01.2000 г. | | |
| | | |
|22.3. Выплата текущей заработной |% |100% |
|платы работникам предприятий и | |ежемесячно |
|организаций | | |
| | | |
|22.4. Создание в муниципальных |% | 100 |
|образованиях нормативных запасов | | |
|топлива к началу отопительного | | |
|сезона 2000 - 2001 гг. | | |
| | | |
|22.5. Выполнение мероприятий | | |
|по подготовке к празднованию | | |
|300-летия города Каменска - | | |
|Уральского | | |
|-----------------------------------+---------+------------------|
|23. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО | | |
|УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА | | |
|СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
| | | |
|Совместно с администрациями | | |
|муниципальных образований и | | |
|Советами директоров предприятий и | | |
|организаций обеспечить: | | |
| | | |
|23.1. Выполнение прогнозных | | |
|экономических показателей на 2000 | | |
|год: | | |
| | | |
|23.1.1. Объем промышленного |млн. руб.| |
|производства | | |
| | | |
|город Кировград | | 925,1 |
| | | |
|город Верхний Тагил | | 190,0 |
| | | |
|город Кушва | | 758,3 |
| | | |
|город Верхняя Тура | | 32,7 |
| | | |
|город Нижний Тагил | | х |
| | | |
|город Нижняя Салда | | 163,1 |
| | | |
|Верхнесалдинский район | |3733,0 |
| | | |
|Невьянский район | | х |
| | | |
|поселок Верх - Нейвинский | | - |
| | | |
|Пригородный район | | 249,2 |
| | | |
|23.1.2. Оборот розничной торговли |млн. руб.| |
| | | |
|город Кировград | | 178,8 |
| | | |
|город Верхний Тагил | | 56,8 |
| | | |
|город Кушва | | 228,4 |
| | | |
|город Верхняя Тура | | 80,0 |
| | | |
|город Нижний Тагил | |1701,5 |
| | | |
|город Нижняя Салда | | 65,7 |
| | | |
|Верхнесалдинский район | | 324,6 |
| | | |
|Невьянский район | | 179,0 |
| | | |
|поселок Верх - Нейвинский | | 35,0 |
| | | |
|Пригородный район | | 147,1 |
|--------------------------------- | | |
| х - данные закрыты для публикации| | |
| | | |
|23.1.3. Расчетный объем доходов |млн. руб.| |
|муниципальных образований области | | |
| | | |
|город Кировград | |В пределах |
| | |объемов, |
|город Верхний Тагил | |установленных |
| | |Областным |
|город Кушва | |законом "Об |
| | |областном |
|город Верхняя Тура | |бюджете на |
| | |2000 год" |
|город Нижний Тагил | | |
| | | |
|город Нижняя Салда | | |
| | | |
|Верхнесалдинский район | | |
| | | |
|Невьянский район | | |
| | | |
|поселок Верх - Нейвинский | | |
| | | |
|Пригородный район | | |
| | | |
|23.2. Сокращение задолженности по |% |20% |
|выплате заработной платы работникам| |ежеквартально |
|предприятий и организаций против | | |
|уровня, сложившегося на | | |
|01.01.2000 г. | | |
| | | |
|23.3. Выплата текущей заработной |% |100% |
|платы работникам предприятий и | |ежемесячно |
|организаций | | |
| | | |
|23.4. Создание в муниципальных |% | 100 |
|образованиях нормативных запасов | | |
|топлива к началу отопительного | | |
|сезона 2000 - 2001 гг. | | |
| | | |
|23.5. Реализация "Программы | | |
|социально - экономического развития| | |
|муниципального образования "город | | |
|Нижняя Салда" до 2001 года" | | |
| | | |
|23.6. Выполнение мероприятий | | |
|"Программы по подготовке к | | |
|празднованию 300-летия основания | | |
|города Невьянска" | | |
|-----------------------------------+---------+------------------|
|24. АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО | | |
|УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ| | |
|ОБЛАСТИ | | |
| | | |
|Совместно с администрациями | | |
|муниципальных образований и | | |
|Советами директоров предприятий и | | |
|организаций обеспечить: | | |
| | | |
|24.1. Выполнение прогнозных | | |
|экономических показателей на 2000 | | |
|год: | | |
| | | |
|24.1.1. Объем промышленного |млн. руб.| |
|производства | | |
| | | |
|Верхняя Пышма | |5176,3 |
| | | |
|город Среднеуральск | | 90,6 |
| | | |
|город Красноуфимск | | 175,1 |
| | | |
|город Первоуральск | |4433,7 |
| | | |
|город Полевской | |3606,9 |
| | | |
|Артинский район | | 17,2 |
| | | |
|Ачитский район | | 40,4 |
| | | |
|Красноуфимский район | | 50,7 |
| | | |
|Нижнесергинское | |1168,2 |
| | | |
|Бисертское | | х |
| | | |
|Ревдинский район | |1871,3 |
| | | |
|город Дегтярск | | 149,0 |
| | | |
|Шалинский район | | 36,9 |
| | | |
|поселок Староуткинск | | 91,0 |
| | | |
|24.1.2. Оборот розничной торговли |млн. руб.| |
| | | |
|Верхняя Пышма | | 522,8 |
| | | |
|город Среднеуральск | | 60,0 |
| | | |
|город Красноуфимск | | 359,6 |
| | | |
|город Первоуральск | |1034,0 |
| | | |
|город Полевской | | 405,0 |
| | | |
|Артинский район | | 103,8 |
| | | |
|Ачитский район | | 36,0 |
| | | |
|Красноуфимский район | | 69,5 |
| | | |
|Нижнесергинское | | 167,9 |
| | | |
|Бисертское | | 54,9 |
| | | |
|Ревдинский район | | 354,4 |
| | | |
|город Дегтярск | | 31,0 |
| | | |
|Шалинский район | | 120,0 |
| | | |
|поселок Староуткинск | | 12,5 |
|--------------------------------- | | |
| х - данные закрыты для публикации| | |
| | | |
|24.1.3. Расчетный объем доходов |млн. руб.| |
|муниципальных образований области | | |
| | | |
|Верхняя Пышма | |В пределах |
| | |объемов, |
|город Среднеуральск | |установленных |
| | |Областным |
|город Красноуфимск | |законом "Об |
| | |областном |
|город Первоуральск | |бюджете на |
| | |2000 год" |
|город Полевской | | |
| | | |
|Артинский район | | |
| | | |
|Ачитский район | | |
| | | |
|Красноуфимский район | | |
| | | |
|Нижнесергинское | | |
| | | |
|Бисертское | | |
| | | |
|Ревдинский район | | |
| | | |
|город Дегтярск | | |
| | | |
|Шалинский район | | |
| | | |
|поселок Староуткинск | | |
| | | |
|24.2. Сокращение задолженности по |% |20% |
|выплате заработной платы работникам| |ежеквартально |
|предприятий и организаций против | | |
|уровня, сложившегося на | | |
|01.01.2000 г. | | |
| | | |
|24.3. Выплата текущей заработной |% |100% |
|платы работникам предприятий и | |ежемесячно |
|организаций | | |
| | | |
|24.4. Создание в муниципальных |% | 100 |
|образованиях нормативных запасов | | |
|топлива к началу отопительного | | |
|сезона 2000 - 2001 гг. | | |
|-----------------------------------+---------+------------------|
|25. АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО | | |
|УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ| | |
|ОБЛАСТИ | | |
| | | |
|Совместно с администрациями | | |
|муниципальных образований и | | |
|Советами директоров предприятий и | | |
|организаций обеспечить: | | |
| | | |
|25.1. Выполнение прогнозных | | |
|экономических показателей на 2000 | | |
|год: | | |
| | | |
|25.1.1. Объем промышленного |млн. руб.| |
|производства | | |
| | | |
|город Ивдель | | 268,4 |
| | | |
|поселок Пелым | | - |
| | | |
|город Карпинск | | 293,0 |
| | | |
|город Волчанск | | 253,1 |
| | | |
|город Качканар | |2217,8 |
| | | |
|город Краснотурьинск | |7035,1 |
| | | |
|город Красноуральск | | х |
| | | |
|город Североуральск | |1910,5 |
| | | |
|город Серов | |3249,0 |
| | | |
|Верхотурский уезд | | 36,7 |
| | | |
|Гаринский район | | 2,0 |
| | | |
|Нижнетуринский уезд | | 302,1 |
| | | |
|Новолялинский район | | 684,6 |
| | | |
|Серовский район | | 111,6 |
| | | |
|25.1.2. Оборот розничной торговли |млн. руб.| |
| | | |
|город Ивдель | | 169,3 |
| | | |
|поселок Пелым | | 6,0 |
| | | |
|город Карпинск | | 130,2 |
| | | |
|город Волчанск | | 42,3 |
| | | |
|город Качканар | | 322,5 |
| | | |
|город Краснотурьинск | | 450,8 |
| | | | |город Красноуральск | | 105,0 |
| | | |
|город Североуральск | | 330,0 |
| | | |
|город Серов | | 588,0 |
| | | |
|Верхотурский уезд | | 61,0 |
| | | |
|Гаринский район | | 8,7 |
| | | |
|Нижнетуринский уезд | | 155,8 |
| | | |
|Новолялинский район | | 107,9 |
| | | |
|Серовский район | | 90,2 |
|-------------------------------- | | |
| х - данные закрыты для публикации| | |
| | | |
|25.1.3. Расчетный объем доходов |млн. руб.|В пределах |
|муниципальных образований области | |объемов, |
| | |установленных |
|город Ивдель | |Областным |
| | |законом "Об |
|поселок Пелым | |областном |
| | |бюджете на |
|город Карпинск | |2000 год" |
| | | |
|город Волчанск | | |
| | | |
|город Качканар | | |
| | | |
|город Краснотурьинск | | |
| | | |
|город Красноуральск | | |
| | | |
|город Североуральск | | |
| | | |
|город Серов | | |
| | | |
|Верхотурский уезд | | |
| | | |
|Гаринский район | | |
| | | |
|Нижнетуринский уезд | | |
| | | |
|Новолялинский район | | |
| | | |
|Серовский район | | |
| | | |
|25.2. Сокращение задолженности по |% |20% |
|выплате заработной платы работникам| |ежеквартально |
|предприятий и организаций против | | |
|уровня, сложившегося на | | |
|01.01.2000 г. | | |
| | | |
|25.3. Выплата текущей заработной |% |100% |
|платы работникам предприятий и | |ежемесячно |
|организаций | | |
| | | |
|25.4. Создание в муниципальных |% | 100 |
|образованиях нормативных запасов | | |
|топлива к началу отопительного | | |
|сезона 2000 - 2001 гг. | | |
\----------------------------------------------------------------/
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Свердловской области от 18 января 2000 г. N 40-ПП "Об установлении контрольных параметров... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.