Постановление Правительства Свердловской области
от 17 августа 2004 г. N 764-ПП
"О Комплексном плане мероприятий по реализации Концепции
реформирования жилищно-коммунального комплекса
Свердловской области на 2003-2010 годы"
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 16.06.2003 г. N 353-ПП "О Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2003-2010 годы и мерах по повышению эффективности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 2003 году" (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, N 6, ст. 554) и с целью определения основных направлений и мероприятий дальнейшей реализации жилищно-коммунальной реформы на территории Свердловской области Правительство Свердловской области постановляет:
Постановлением Правительства Свердловской области от 22 декабря 2008 г. N 1354-ПП Постановление Правительства Свердловской области от 16 июня 2003 г. N 353-ПП признано утратившим силу
1. Одобрить Комплексный план мероприятий по реализации Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2003-2010 годы (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления определить за счет всех источников финансирования основные направления и мероприятия реализации жилищно-коммунальной реформы на территориях муниципальных образований на 2004-2010 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области |
А.П. Воробьев |
г. Екатеринбург
17 августа 2004 года
N 764-ПП
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 17 августа 2004 г. N 764-ПП
Комплексный план мероприятий
по реализации Концепции реформирования жилищно-коммунального
комплекса Свердловской области на 2003-2010 годы
Введение
Комплексный план мероприятий по реализации Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2003-2010 годы (далее - Комплексный план) разработан в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 16.06.2003 г. N 353-ПП "О Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2003-2010 годы и мерах по повышению эффективности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 2003 году" (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, N 6, ст. 55).
Комплексный план является логическим развитием Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2003-2010 годы (далее - Концепция) как документ ее практической реализации.
Цели Комплексного плана:
1) перевод управления жилищно-коммунальным комплексом в Свердловской области на работу в условиях рыночной экономики;
2) модернизация и техническое перевооружение производственной базы жилищно-коммунального комплекса в Свердловской области, создание условий для государственной и муниципальной финансовой поддержки жилищно-коммунального комплекса и привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный сектор экономики Свердловской области;
3) ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда и улучшение качества предоставляемых населению Свердловской области жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат и обеспечением адресной социальной защиты граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг.
1. Перевод управления жилищно-коммунальным комплексом
в Свердловской области на работу в условиях
рыночной экономики
Действующая система управления жилищно-коммунальным комплексом в Свердловской области характеризуется рядом недостатков, без устранения которых в принципе невозможно вести речь о нормализации функционирования отрасли, повышении надежности и качества, а также обеспечении стабильной стоимости предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.
Это, прежде всего, неразвитость конкурентной среды на рынке производства и предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, отсутствие в отрасли построенных в соответствии с действующим российским законодательством договорных отношений, неудовлетворительное финансовое положение и неэффективная работа муниципальных унитарных предприятий, а также высокие непроизводительные затраты и отсутствие экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием в муниципальных образованиях жилищно-коммунальных услуг населению.
Таким образом, вопросы совершенствования управления жилищно-коммунальным комплексом в условиях рыночной экономики, сложившейся на сегодня, - это те ключевые вопросы, от которых зависит эффективность проводимой в Свердловской области жилищно-коммунальной реформы.
Под управлением жилищно-коммунальным комплексом обычно понимают систему организационных, правовых, договорных и экономических вопросов, решаемых в жилищно-коммунальном хозяйстве силами созданного для этих целей административно-управленческого аппарата.
Если судить по постоянно растущей доле административно-управленческих издержек в себестоимости обслуживания 1 (одного) квадратного метра жилой площади, то в Свердловской области, как и во всей Российской Федерации, вопросам управления жилищно-коммунальным комплексом уделяется очень большое внимание.
Однако анализ сложившейся на сегодня практики управления жилищно-коммунальной отраслью показывает, что порядка половины получаемых на эксплуатацию жилищного фонда средств жилищно-коммунальные организации тратят на зарплату административно-управленческого персонала, оформление и оборудование помещений, в которых они расположены.
Такой результат - это, прежде всего, следствие системы, когда жилищный фонд отдается в ведение муниципальным предприятиям, материальное состояние которых не зависит от качества и количества выполненных ими работ. Жилищный фонд, как правило, находится на балансе жилищно-эксплуатационных организаций, которые заключают договоры от имени жильцов со всеми коммунальными службами, а работы по технической эксплуатации жилищного фонда выполняют своими силами по принципу "сам себе заказываю, сам выполняю и оцениваю". Выступая одновременно заказчиком и подрядчиком, обслуживающие организации получают деньги от населения, не неся материальной ответственности за качество своих услуг.
Именно поэтому, на начальной стадии реализации Концепции в 2003 году был проведен анализ работы 54 муниципальных образований по развитию конкуренции на рынке производства и предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.
Результаты анализа показали, что по состоянию на 1 января 2004 года из всех предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению в городах и населенных пунктах Свердловской области, только 15 процентов имеют частную форму собственности. Все они образованы в основном в 2002-2003 годах и арендуют порядка 7 процентов основных фондов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса области.
При этом только в 44 муниципальных образованиях из 72 разделены функции заказчика и подрядчика. В них создано 56 управляющих организаций, из которых только 4 немуниципальной формы собственности.
Для развития процесса демонополизации и ликвидации муниципального монополизма на рынке жилищно-коммунальных услуг была разработана и рекомендована органам местного самоуправления Свердловской области структурная схема управления муниципальным жилищно-коммунальным хозяйством в условиях рыночной экономики (приложение N 1), а в декабре 2003 года был создан Союз предприятий жилищно-коммунального комплекса Свердловской области.
В соответствии с пунктом 5 статьи 6 Закона Российской Федерации от 28 августа 1995 года N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" содержание и использование муниципального жилищного фонда и нежилых помещений относится к вопросам местного значения, поэтому органы местного самоуправления имеют право самостоятельного выбора схемы управления муниципальным жилищно-коммунальным хозяйством.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "подпунктом 5 пункта 2 статьи 6"
В связи с этим структурная схема управления муниципальным жилищно-коммунальным хозяйством в условиях рыночной экономики носит рекомендательный характер и не ограничивает прав органов местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и Законом Российской Федерации от 28 августа 1995 года N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации разрабатывает в настоящее время пакет из 27 проектов нормативных правовых актов для направления его в Правительство Российской Федерации, а затем в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
После принятия этого пакета необходимо будет привести в соответствие с ним и нормативные правовые акты Свердловской области (приложение N 2).
В то же время в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации эффективным инструментом экономного ведения городского хозяйства является муниципальный заказ.
Муниципальный заказ на жилищно-коммунальные услуги - это механизм выполнения общественно значимых работ по жилищно-коммунальному обслуживанию населения, проживающего в муниципальном жилищном фонде, выполнению других работ с использованием предусмотренных для этого собственных материальных и финансовых средств заказчика, в роли которого выступает муниципальное образование или организация, наделенная правами владения, пользования и распоряжения в установленных муниципалитетом пределах и осуществляющая управление указанными объектами от имени муниципалитета.
При этом управляющая организация выступает в договорных отношениях организацией, уполномоченной органом местного самоуправления на размещение муниципального заказа на конкурсной основе по исполнителям - поставщикам жилищно-коммунальных услуг населению. Она осуществляет контроль за качеством и объемами поставляемых услуг и принимает участие в расчетах с исполнителями муниципального заказа путем аккумулирования средств потребителей (населения) и бюджета.
Таким образом, только создание конкуренции в управлении и обслуживании жилищной сферы позволит собственникам жилья и объектов жилищно-коммунального назначения выбирать ту организацию, которая сможет обеспечить необходимое качество и количество работ и услуг по более низким ценам.
Для развития конкуренции целесообразно:
во-первых, формировать муниципальный заказ на обслуживание и развитие объектов жилищно-коммунального назначения;
во-вторых, рассчитываться за жилищно-коммунальные услуги на основе договоров, предусматривающих экономические санкции за их нарушение;
в-третьих, на конкурсной основе привлекать для управления жилищным фондом и оказания жилищно-коммунальных услуг организации разных форм собственности.
К сожалению, на сегодня в Свердловской области только 8 процентов от всех действующих на территории области договоров подряда по содержанию и эксплуатации муниципального жилищного фонда заключены на конкурсной основе.
Именно поэтому, а также из-за повсеместного отсутствия приборов учета потребляемых населением коммунальных услуг на уровне жилого дома финансовый результат жилищно-коммунальной отрасли ежегодно составляет сотни миллионов рублей убытков, а удельный вес убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства растет из года в год.
В связи с этим для эффективного решения вопросов перевода управления жилищно-коммунальным комплексом в Свердловской области на работу в условиях рыночной экономики в приложении N 3 приведены основные показатели реализации Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2004-2010 годы.
2. Модернизация и техническое перевооружение производственной базы
жилищно-коммунального комплекса в Свердловской области,
создание условий для государственной и муниципальной
финансовой поддержки жилищно-коммунального комплекса
и привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный
сектор экономики Свердловской области
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса в Свердловской области характеризуется сегодня уровнем износа, значительно превышающим 60 процентов, низким коэффициентом полезного действия производственных мощностей и большими потерями энергоносителей.
Отсутствие нормального водно-химического режима, применение неэффективных теплоизоляционных материалов сказывается на сокращении сроков эксплуатации котельного оборудования и систем транспортировки теплоносителя. В настоящее время требуется полная замена 1800 маломощных котлов.
В 27 населенных пунктах Свердловской области наблюдается дефицит мощности систем водоснабжения. В 25 городах и поселках требуется экстренное расширение и реконструкция очистных сооружений канализации.
Особенно тяжелое положение сложилось в сельских населенных пунктах. Износ инженерных сетей в рабочих поселках, селах и деревнях муниципальных образований Алапаевский район, Байкаловский район, Белоярский район, Ирбитский район, Красноуфимский район, Пригородный район, Талицкий район, Тугулымский район и Шалинский район уже приблизился к 100 процентам.
Критическая степень износа объектов инженерной инфраструктуры и, как следствие, переход жилищно-коммунальной отрасли в аварийно-восстановительный режим функционирования привели к лавинообразному росту числа аварий: если в начале 90-х годов в среднем по области на 100 километров коммунальных сетей приходилось 15-20 аварий, то в последние годы, без учета мелких аварий, только на 100 километрах инженерных сетей водоснабжения и водоотведения произошло 30-40 аварий, а на 100 километрах сетей теплоснабжения - 10-20 аварий.
В соответствии с Концепцией расчетная потребность в средствах на полное восстановление жилищно-коммунального комплекса в Свердловской области составляет более 54 млрд. рублей.
Расчетные объемы финансирования затрат, необходимых для реализации настоящего Комплексного плана, предусмотрены в сумме 35 млрд. рублей, поскольку в Комплексный план включены наиболее значимые мероприятия, реализацию которых необходимо осуществить до 2010 года.
Расчетные объемы финансирования затрат, необходимых для модернизации и технического перевооружения производственной базы жилищно-коммунального комплекса в Свердловской области, превышают 15 млрд. рублей (приложение N 4).
При этом необходимо отметить, что финансирование Комплексного плана может осуществляться из федерального, областного и муниципальных бюджетов и внебюджетных (привлеченных на добровольной основе) источников.
По мере реализации механизма реформирования жилищно-коммунального комплекса будет возрастать доля привлеченных (инвестиционных) средств, а доля бюджетных средств будет сокращаться до уровня содержания принадлежащих государству и муниципалитетам основных фондов жилищно-коммунального комплекса в Свердловской области.
Одновременно потребность в средствах будет уточняться и корректироваться в процессе реализации Комплексного плана по результатам проведенной полной инвентаризации и аудита в жилищно-коммунальном комплексе, составления инвестиционного паспорта области, внедрения новых технологий в строительство, энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном комплексе и реформирования механизма управления жилищно-коммунальным комплексом.
При этом средства областного и местных бюджетов могут направляться только на реализацию областных государственных и муниципальных целевых программ в рамках реализации программных мероприятий.
В любом случае основным источником финансирования Комплексного плана должны стать внебюджетные (привлеченные) средства юридических и физических лиц.
В связи с тем, что бюджетные средства можно использовать адресно, а основным источником финансирования обозначены привлеченные средства, в Комплексном плане показаны основные инвестиционные потребности всех муниципальных образований в Свердловской области.
В итоге по своему содержанию Комплексный план обозначил размеры наиболее значимого инвестиционного поля жилищно-коммунальной отрасли Свердловской области на период до 2010 года.
Таким образом, жилищно-коммунальная реформа и привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу - это два взаимосвязанных и взаимозависимых процесса, одновременная реализация которых является на сегодня, пожалуй, единственным фактором, способным вывести из кризиса жилищно-коммунальный сектор экономики.
Но эту проблему можно решить, создав привлекательные экономические условия для инвестирования.
И хотя на сегодня администрации 47 муниципальных образований не имеют окончательно разработанных и утвержденных схем комплексного газо- и теплоснабжения населенных пунктов и планов развития их инженерной инфраструктуры, работа по привлечению долгосрочных инвестиций для технического перевооружения коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях началась сразу после выхода Концепции.
На сегодня в соответствии с Соглашением между Правительством Свердловской области и Российским акционерным обществом "Единая энергетическая система" самым крупным инвестором является открытое акционерное общество "Свердловские коммунальные системы", которое осуществляет свою деятельность на территориях муниципальных образований город Качканар, город Первоуральск и Нижнетуринский район.
На территориях указанных выше муниципальных образований в рамках муниципальных заказов проводится комплексное обследование инженерной инфраструктуры, разрабатываются и реализуются мероприятия и нормативы потребления энергии и материалов, а также инвестиционные проекты и программы.
Развивая свою инвестиционную деятельность, открытое акционерное общество "Свердловские коммунальные системы" планируют охватить ею порядка 15 муниципальных образований в Свердловской области.
В целях привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Свердловской области ведется работа еще с 6 потенциальными инвесторами, к примеру:
с открытым акционерным обществом "СК-ПРОМ" по приобретению в собственность или аренду предприятий электрических сетей в 5-10 муниципальных образованиях в Свердловской области;
с закрытым акционерным обществом "РЕГИОНГАЗ-ИНВЕСТ" по газификации и теплофикации порядка 10 муниципальных образований в Свердловской области;
с закрытым акционерным обществом "СредУралБиосфера" по использованию новых технологий по утилизации бытовых и промышленных (твердых и жидких) отходов на территориях 10 муниципальных образований в Свердловской области;
с муниципальным унитарным предприятием "Торфмаш" по аренде ряда котельных и эксплуатации их на торфе;
с обществом с ограниченной ответственностью "ТЕРМАКС" по аренде электрокотельных и переводу их на твердое топливо в 3 муниципальных образованиях в Свердловской области;
с областным предприятием "Свердловэнергосбыт" (подразделение открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Свердловэнерго") по переводу функций сбыта энергии от муниципальных перепродавцов в подразделения открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Свердловэнерго".
В конечном итоге массовый приход организаций негосударственных форм собственности в сферу жилищно-коммунального обслуживания населения позволит не только провести модернизацию и техническое перевооружение производственной базы жилищно-коммунального комплекса в Свердловской области, но и создать реальную конкуренцию на рынке производства и предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и установить более жесткие договорные отношения между местным бюджетом, гражданами-потребителями жилищно-коммунальных услуг и эксплуатирующими жилищный фонд организациями, а также повысить требования и к тем, и к другим.
3. Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда и улучшение
качества предоставляемых населению Свердловской области
жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением
нерациональных затрат и обеспечением адресной социальной
защиты граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг
Жилищный фонд жилищно-коммунального комплекса в Свердловской области имеет высокий уровень износа. Плановые показатели по текущему и капитальному ремонту фонда ежегодно не выполняются на 30 и 70-80 процентов соответственно.
Из общего числа жилищного фонда площадь ветхого и аварийного жилья в Свердловской области составляет около 2,5 млн. квадратных метров. В нем живет 136 тыс. человек, или более 3 процентов населения области, в том числе 31,2 тыс. человек - в аварийном жилищном фонде.
Проведенный Государственной жилищной инспекцией Свердловской области анализ обращений граждан показал, что наиболее острыми проблемами жилищно-коммунальной отрасли являются проблемы содержания и ремонта жилищного фонда. На их долю приходится более 50 процентов обращений.
В связи с этим в приложениях N 5 и 6 представлены перечни мероприятий по восстановлению жилищного фонда и переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Свердловской области на 2004-2010 годы.
Однако реализация этих мероприятий только за счет средств областного и местных бюджетов практически невозможна. В то же время важнейшая задача реформирования отрасли - ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда.
Собственник и муниципального, и частного жилья может стать настоящим хозяйственником только тогда, когда научится профессионально управлять своей собственностью самостоятельно или с достаточной компетентностью и свободой выбора сможет нанимать устраивающую его управляющую организацию на конкурсной и договорной основе.
По состоянию на 1 января 2004 года наличие приватизированного жилья в структуре жилищного фонда Свердловской области по видам собственности составило более 66 процентов, поэтому наиболее мощным импульсом для наведения порядка в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг населению должно служить формирование многообразия объединений собственников жилья.
Таким образом, создание товариществ собственников жилья в границах единого комплекса недвижимого имущества (кондоминиума) является на сегодня одним из эффективных способов защиты прав собственников жилья и организации эффективного управления многоквартирным жилым домом с разными собственниками отдельных жилых помещений.
Однако, по мнению специалистов, массового образования товариществ собственников жилья и повышения эффективности их деятельности следует ждать не раньше, чем граждане станут полностью оплачивать потребляемые ими жилищно-коммунальные услуги и будет внедрена на практике адресная социальная защита населения.
Именно поэтому уже сегодня основную часть жилищного фонда целесообразно передавать на баланс товариществ собственников жилья, чему должен способствовать специально разработанный комплекс мер по повышению привлекательности создания товариществ собственников жилья и иных объединений собственников (например, товариществ собственников молодежных жилищных комплексов).
Кроме этого, в сфере организации предоставления жилищно-коммунальных услуг необходимо выработать предложения по созданию системы тарифного регулирования, которая будет стимулировать предприятия к снижению издержек и повышению качества предоставляемых услуг, а также обеспечивать им возможность привлечения долгосрочных частных инвестиций.
При этом следует сформулировать основные требования, которым должны соответствовать проводимые работы, определить условия их финансирования за счет внешних для предприятия источников в целях обеспечения объективности результатов экспертизы и аудита.
При этом необходимо отметить, что, если тарифы на коммунальные услуги контролируются и регулируются Региональной энергетической комиссией Свердловской области, то тарифы на жилищные услуги должны контролироваться и регулироваться органами местного самоуправления.
К сожалению, в условиях муниципального монополизма при предоставлении жилищных услуг населению и взаимозависимости муниципалитетов и муниципальных жилищно-эксплуатационных предприятий тарифы на жилищные услуги не всегда являются экономически обоснованными.
Особую озабоченность вызывает то, что затраты на производство жилищных услуг в расчете на 1 (один) квадратный метр общей площади жилья, а соответственно и тарифы, увеличиваются более высокими темпами, чем растут доходы населения, и виной этому в большей степени не инфляционные процессы, а отсутствие в отрасли реального механизма, стимулирующего снижение затрат.
Устанавливаемые сегодня тарифы неоправданно высоки во многом потому, что сама методология их формирования затратная и не побуждает жилищно-коммунальные предприятия повышать эффективность работы. Сокращение издержек производства означает для них снижение тарифов и прибыли, тогда как рост затрат вполне можно компенсировать их увеличением.
Процесс снижения затрат жилищно-коммунального хозяйства, а следовательно, и сокращение его убыточности, значительным образом сдерживает крайне замедленный ход установки приборов учета теплоэнергии и воды на уровне жилого дома.
Зачастую проведение этой работы невыгодно исполнительным органам власти муниципальных образований и предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги, так как потери ресурсов (теплоэнергии и воды), связанные с изношенностью и плохой теплоизоляцией инженерных сетей, списываются на потребителей путем включения этих потерь в тарифы на оплату услуг.
Оснащение жилищного фонда приборами учета в настоящее время составляет всего 17 процентов.
В связи с этим в настоящее время особое значение приобретает вопрос сотрудничества органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления в части усиления контроля за исполнением на территории муниципального образования федерального и областного законодательства, указов Президента Российской Федерации, других законодательных и нормативных актов по вопросам организации и проведения жилищно-коммунальной реформы, контроля и регулирования качества жилищно-коммунального обслуживания населения на территории муниципального образования, а также внедрение в практику широкого развития местного самоуправления, в том числе создание в муниципальных образованиях института общественных жилищных инспекторов, и широкое привлечение общественности к обеспечению всех видов безопасности жилищного фонда (старшие по дому и подъезду, домовые комитеты, другие общественные объединения).
Кроме этого, для организации эффективной социальной защиты населения при оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг необходимо завершить в муниципальных образованиях в Свердловской области организацию работы по упорядочению и централизации начисления и сбора оплаты потребленных населением услуг, а также внедрение в практику адресной социальной защиты населения с использованием персонифицированных социальных счетов граждан.
Приложение N 1
к Комплексному плану мероприятий
по реализации Концепции реформирования
жилищно-коммунального комплекса
Свердловской области на 2003-2010 годы
Рекомендуемая схема управления муниципальным жилищно-коммунальным
хозяйством в условиях рыночной экономики
/------------------------------\
|Представительный орган |
|муниципального образования |
|(дума) |
|------------------------------|
|Положение и порядок формирова-|
|ния конкурентных отношений |
|при исполнении муниципального |
|заказа |
/---------------------------+------------------------------+--------------\ /---------------------------\
| | | | | |
|Орган по управлению |Администрация муниципального |Местный бюджет|---|Орган социальной защиты |
|муниципальным имуществом |образования | | |населения |
\---------------------------+------------------------------+--------------/ \---------------------------/
| | | |
| | | |
| | | |
| |Муниципальный контракт на | |
| |организацию исполнения муници-| |
| |пального заказа | |
| \------------------------------/ |
| |
| |
/---------------------------\ /--------------------------\ /---------------------------\
|Договор о передаче в уп- | | Управляющая организация| |Договоры на предоставление |
|равление имущества (муници-|-| |-|и возмещение субсидий и |
|пального жилищного фонда) | | | |льгот |
\---------------------------/ | | \---------------------------/
| |
/-------------------------------------------------------\ | | /------------------------------------------------------\
|Наниматели и собственники |Договоры найма жилья и пре-| | | |Договоры долевого |Ведомственные предприятия |
|жилья муниципального |доставления жилищно-комму- |-| |-|финансирования |(передача жилищного фонда в|
|жилищного фонда |нальных услуг | | | | |муниципальную собствен- |
\-------------------------------------------------------/ | | | |ность) |
| | \------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------\ | | /------------------------------------------------------\
| Страховые компании |Договоры добровольного |-| | |Договоры подряда |Подрядчики ремонта, ре- |
| |страхования жилищного фонда| | |-| |конструкции и строительства|
\-------------------------------------------------------/ | | | |муниципального жилья и |
| | | |инженерной инфраструктуры |
| | \------------------------------------------------------/
| |
|--------------------------|
|Расчетно- |Служба субсидий|
|кассовый |и льгот |
|центр | |
/------------------------------\
|Договоры на исполнение заказа |
|на предоставление жилищно- |
|коммунальных услуг |
\------------------------------/
Приложение N 2
к Комплексному плану мероприятий
по реализации Концепции реформирования
жилищно-коммунального комплекса
Свердловской области на 2003-2010 годы
Перечень
организационных мероприятий по реализации Концепции реформирования
жилищно-коммунального комплекса Свердловской области
на 2003-2010 годы
N п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
Ответственные исполнители |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Подготовка предложений в пакет из 27 проектов нормативных правовых ак- тов, разрабатываемый Министерством промышленности и энергети- ки Российской Федерации |
2004 год | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Министерство экономики и труда Свердловской области, органы местного самоуправления в Свердлов- ской области (по согла- сованию) |
2. | Подготовка предложений по приведению нормативных правовых актов Свердловс- кой области в соответствие с принятым пакетом из 27 нормативных правовых актов по вопросам функционирова- ния и реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации |
2004-2005 годы |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
3. | Создание системы обучения работников жилищно- коммунального комплекса в Свердловской области и обеспечение профессиональ- ной подготовки управляющих жилой недвижимостью |
2004-2005 годы |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области |
4. | Содействие образованию товариществ собственников жилья |
2004-2005 годы |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, органы местного самоуправления в Свердловской области (по согласованию) |
5. | Создание условий для организации конкурсного отбора и перехода на договорные отношения между собственниками жилищного фонда и управляющей организацией, обеспечиваю- щие заинтересованность управляющей организации в эффективном использовании жилищного фонда |
2004-2005 годы |
органы местного самоуправ- ления в Свердловской области (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
6. | Создание условий для перехода на договорные отношения между собственниками жилищно- коммунальной инфраструктуры (органами местного самоуправления и населе- нием) и жилищно- коммунальными предприя- тиями |
2004-2005 годы |
органы местного самоуправ- ления в Свердловской области (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
7. | Создание условий для формирования системы договорных отношений между заказчиками, поставщиками и потребите- лями коммунальных услуг, обеспечивающей устойчивое развитие коммунальной инфраструктуры и предоставление потреби- телям в необходимом объеме коммунальных услуг, отвечающих стандартам качества |
2004-2005 годы |
органы местного самоуправ- ления в Свердловской области (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
8. | Подготовка предложений по разработке научно- технической документации для создания безопасной и комфортной среды прожива- ния, в том числе по вопросам архитектурно- планировочных решений, тепловой защиты и требова- ний к инженерным системам, новым конструкциям и элементам зданий |
2004-2005 годы |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Министерство экономики и труда Свердловской области |
9. | Создание условий для завершения процессов разделения функций заказчика и подрядчика в жилищно-коммунальном хозяйстве и привлечения на конкурсной и контракт- ной основе предприятий и организаций всех форм собственности для оказания жилищно-коммунальных услуг населению |
2004-2005 годы |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, органы местного самоуправления в Свердловской области (по согласованию) |
10. | Подготовка предложений по определению сроков перехода на полную оплату жилья и коммунальных услуг и порядку осуществления социальной защиты граждан в соответствии с действу- ющим законодательством |
2004-2005 годы |
Министерство экономики и труда Свердловской области, Министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Свердловской области, органы местного самоуправления в Свердловской области (по согласованию) |
11. | Оказание содействия в создании на базе государ- ственного унитарного предприятия Свердловской области "Архитектурно- строительный центр лицензирования и качества" системы добровольной сертификации услуг и персонала в сфере жилищно-коммунального хозяйства для определения конкурентноспособности при заключении договоров и контрактов с обслуживаю- щими организациями и повышения качества и безопасности оказываемых ими жилищно-коммунальных услуг |
2005 год | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, государственное унитарное предприятие Свердловской области "Архитектурно-строительный центр лицензирования и качества" |
12. | Реализация федеральных стандартов перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг, предоставления субсидий гражданам |
2004-2007 годы |
Министерство социальной защиты населения Свердловской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Министерство экономики и труда Свердловской области, органы местного самоуправ- ления в Свердловской области (по согласованию) |
13. | Содействие активизации деятельности страховых компаний на рынке страхования недвижимости и профессиональной ответст- венности подрядной организации в жилищном строительстве и жилищно- коммунальном хозяйстве |
2004-2007 годы |
Министерство экономики и труда Свердловской области, Министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Свердловской области |
14. | Осуществление пилотных проектов по внедрению экономической модели реформы в муниципальных образованиях в соответствии с Концепцией реформирования жилищно- коммунального комплекса в Свердловской области на 2003-2010 годы |
2004-2007 годы |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, органы местного самоуправления в Свердловской области (по согласованию) |
15. | Осуществление в рамках действующего законода- тельства правовых и экономических мер по стимулированию передачи земельных участ- ков в частную собствен- ность или долгосрочную аренду для жилой застройки |
2005-2007 годы |
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Министерство экономики и труда Свердловской области |
16. | Проведение информационно- разъяснительной работы среди населения через печатные и электронные средства массовой информации, выставки, конференции, семинары |
2004-2010 годы |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
Приложение N 3
к Комплексному плану мероприятий
по реализации Концепции реформирования
жилищно-коммунального комплекса
Свердловской области на 2003-2010 годы
Основные прогнозные показатели реализации Концепции реформирования
жилищно-коммунального комплекса Свердловской области
на 2003-2010 годы
N п/п | Показатель | Едини- ца изме- рения |
Величина показателя по годам | ||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Количество муни- ципальных обра- зований, в которых разделены функции заказ- чика и подряд- чика в жилищно- коммунальной сфере и созданы управляющие организации |
единиц | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
2. | Охват сферы управления жи- лищным фондом договорами, заключенными на конкурсной осно- ве |
про- центов |
5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
3. | Охват сферы об- служивания жи- лищного фонда договорами под- ряда, заключен- ными на конкурс- ной основе |
про- центов |
10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 |
4. | Внедрение орга- низаций негосу- дарственной формы собствен- ности в сферу управления жили- щным фондом |
про- центов |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
5. | Внедрение орга- низаций негосу- дарственной фор- мы собственности в сферу произ- водства и пре- доставления населению жилищ- но-коммунальных услуг |
про- центов |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
6. | Внедрение учета потребляемых населением коммунальных услуг на уровне многоквартирного жилого дома |
про- центов |
20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
7. | Снижение коли- чества убыточ- ных организаций в сфере произ- водства и пре- доставления на- селению жилищно- коммунальных услуг |
про- центов |
75 | 70 | 60 | 45 | 30 | 15 | 2 |
8. | Количество муниципальных образований, в которых созданы расчетно-инфор- мационные центры для организации оплаты населе- нием потреблен- ных жилищно- коммунальных услуг |
единиц | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 72 |
9. | Количество муниципальных образований, в которых органи- зовано создание системы адресной социальной защи- ты населения при оплате потреб- ленных жилищно- коммунальных услуг |
единиц | 3 | 10 | 30 | 50 | 72 | ||
10. | Количество муниципальных образований, в которых разра- ботаны схемы комплексного газо- и тепло- снабжения насе- ленных пунктов |
единиц | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 72 |
11. | Доля привлечен- ных в жилищно- коммунальный комплекс Свердловской области на добровольной основе внебюджетных средств в общем объеме инвести- ций |
про- центов |
10 | 20 | 35 | 50 | 70 | 85 | 100 |
12. | Снижение уровня физического износа основных фондов жилищно-комму- нального комп- лекса Свердлов- ской области |
про- центов |
70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 |
13. | Снижение динами- ки роста себестоимости и тарифов на жилищно-ком- мунальные услуги для населения (без учета инфляции) |
про- центов |
20 | 18 | 15 | 12 | 8 | 4 | 0 |
Приложение N 4
к Комплексному плану мероприятий
по реализации Концепции реформирования
жилищно-коммунального комплекса
Свердловской области на 2003-2010 годы
Перечень
мероприятий по реконструкции и модернизации инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства
в Свердловской области на 2004-2010 годы
/----------------------------------------------------------------------------------------------\
|N п/п |Наименование мероприятия|Объемы работ|Сроки |Сумма затрат на|Результат |
| | | |выполнения |реализацию |выполнения |
| | | |мероприятия |мероприятия |мероприятия |
| | | | |(тыс. рублей) | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Алапаевский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Развитие очистных соору-|строительст-|2004-2005 | 17000 |организация очистки |
| |жений канализации |во сооруже- |годы | |сточных вод |
| | |ний мощ- | | |водогрязелечебницы |
| | |ностью | | |санаторий |
| | |0,3 тыс. | | |"Самоцвет"; |
| | |куб.м/сутки;| | | |
| | | | | |ремонт емкостных |
| | |реконструк- | | |сооружений очистных |
| | |ция сооруже-| | |сооружений |
| | |ний мощ- | | |канализации поселка |
| | |ностью | | |Махнево с целью |
| | |0,4 тыс. | | |обеспечения |
| | |куб.м/сутки | | |экологической |
| | | | | |безопасности |
| | | | | |территории |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 17000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 2. |Развитие котельных (за |перевод |2004-2005 | 17650 |использование |
| |исключением перевода на |на дрова 7 |годы | |дешевого местного |
| |газ) |угольных | | |топлива (экономия |
| | |котельных и | | |финансовых средств- |
| | |11 электро- | | |8 млн. рублей), |
| | |котельных | | |уменьшение затрат на|
| | | | | |транспортировку |
| | | | | |топлива |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 17650 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 3. |Развитие котельных |8 котельных |2004-2005 | 26350 |снижение |
| |(перевод на газ) | |годы | |себестоимости |
| | | | | |выработки тепловой |
| | | | | |энергии (экономия |
| | | | | |финансовых средств |
| | | | | |составит 15 млн. |
| | | | | |рублей), улучшение |
| | | | | |теплоснабжения |
| | | | | |населенных пунктов |
| | | | | |Арамашево, Катышка, |
| | | | | |Деево, Самоцвет, |
| | | | | |Коптелово, Ялунино, |
| | | | | |Костино, Верхняя |
| | | | | |Синячиха |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 26350 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 61000 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Артемовский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. |Развитие водоводов и |строительст-|2004-2010 | 45000 |развитие систем |
| |разводящих сетей |во водопро- |годы | |водоснабжения на |
| |водоснабжения |водов про- | | |территории города |
| | |тяженностью | | |Артемовского и |
| | |15 км | | |других населенных |
| | | | | |пунктов района |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 45000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 5. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2007-2010 | 2500 |обеспечение |
| |ции |во сетей ка-|годы | |централизованной |
| | |нализации | | |канализацией 7 |
| | |протяжен- | | |тыс. человек |
| | |ностью | | | |
| | |1,5 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 6. |Развитие систем канали- |строительст-|2005-2010 | 47500 |обеспечение |
| |зации |во системы |годы | |централизованной |
| | |мощностью | | |канализацией |
| | |1,1 тыс. | | |поселка |
| | |куб.м/сутки | | |Красногвардейский |
| | |и протяжен- | | |(4 тыс. |
| | |ностью сетей| | |человек) |
| | |7 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 50000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 7. |Развитие котельных |перевод на |2004-2006 | 19500 |снижение |
| |(за исключением перевода|уголь 12 |годы | |себестоимости |
| |котельных на газ) |электроко- | | |выработки тепловой |
| | |тельных сум-| | |энергии в поселках |
| | |марной мощ- | | |Буланаш, |
| | |ностью | | |Красногвардейский, |
| | |18,92 Гкал/ | | |Сосновый Бор, |
| | |час | | |Покровское, Буланаш,|
| | | | | |сел Мироново, |
| | | | | |Мостовское, |
| | | | | |Трифоново, |
| | | | | |Шогринское |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 8. |Внедрение технологии |обеспечение |2005 год | 313 |снижение |
| |стабилизационной обра- |химводопод- | | |себестоимости |
| |ботки воды систем тепло-|готовки на | | |выработанной 1 Гкал |
| |снабжения и горячего во-|3 котельных | | |на 5-10 процентов, |
| |доснабжения реагентом |поселков | | |снижение образования|
| |СК-110 с установкой до- |Незевай, | | |железноокисных |
| |зирующего оборудования и|Покровка и | | |отложений в системе |
| |комплексом пуско-нала- |Писанец | | |теплоснабжения, |
| |дочных работ | | | |сокращение расходов |
| | | | | |топливно- |
| | | | | |энергетических |
| | | | | |ресурсов, увеличение|
| | | | | |межремонтного |
| | | | | |периода работы |
| | | | | |оборудования |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 19813 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 9. |Развитие котельных (пе- |котельная |2004-2006 | 7200 |повышение |
| |ревод на газ) |Буланашской |годы | |коэффициента |
| | |теплоэлект- | | |полезного действия |
| | |роцентрали | | |котельной, улучшение|
| | |поселка Бу- | | |теплоснабжения |
| | |ланаш уста- | | |населения (14 тыс. |
| | |новленной | | |человек), снижение |
| | |мощностью | | |себестоимости |
| | |40 Гкал/час | | |выработки тепловой |
| | | | | |энергии |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 10. |Развитие локальных сис- |газификация |2004-2006 | 4000 |улучшение |
| |тем теплоснабжения |муниципаль- |годы | |теплоснабжения |
| | |ного жилищ- | | |населения за счет |
| | |ного фонда и| | |перехода на |
| | |частных | | |индивидуальное |
| | |домов | | |газовое отопление |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 11200 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 126013 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Ачитский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 11500 |повышение |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |надежности |
| | |протяжен- | | |и стабильности |
| | |ностью 24 км| | |работы систем |
| | | | | |водоснабжения, |
| | | | | |предотвращение |
| | | | | |вторичного |
| | | | | |загрязнения воды |
| | | | | |в сетях по |
| | | | | |мутности, |
| | | | | |бактериальным |
| | | | | |показателям и |
| | | | | |содержанию железа |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 12. |Развитие систем водос- |строительст-|2004-2007 | 6480 |обеспечение |
| |набжения |во систем |годы | |питьевой водой |
| | |суммарной | | |стандартного |
| | |мощностью | | |качества 3 тыс. |
| | |0,5 тыс. | | |человек |
| | |куб.м/сутки | | | |
| | |и протяжен- | | | |
| | |ностью сетей| | | |
| | |5 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 17980 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 13. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2007-2010 | 4000 |обеспечение |
| |ции |во сетей |годы | |централизованной |
| | |протяжен- | | |канализацией 1 |
| | |ностью 2 км | | |тыс. человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 14. |Развитие очистных соо- |реконструк- |2005-2006 | 2500 |увеличение мощности |
| |ружений канализации |ция сооруже-|годы | |очистных сооружений |
| | |ний мощ- | | |канализации |
| | |ностью | | |рабочего поселка |
| | |0,3 тыс. | | |Ачит до 0,9 тыс. |
| | |куб.м/сутки | | |куб.м/сутки, |
| | | | | |предотвращение |
| | | | | |сброса в природную |
| | | | | |среду недостаточно |
| | | | | |очищенных сточных |
| | | | | |вод |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 6500 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 15. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2005 год | 764 |снижение тепловых |
| |снабжения |во | | |потерь, |
| | |теплотрасс | | |предотвращение |
| | |протяжен- | | |аварийных ситуаций, |
| | |ностью 0,3 | | |улучшение |
| | |км | | |теплоснабжения |
| | | | | |объектов социально- |
| | | | | |культурного |
| | | | | |назначения и |
| | | | | |жилищного фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 16. |Развитие котельных (за |реконструк- |2004-2009 | 4200 |увеличение |
| |исключением перевода на |ция 10 ко- |годы | |коэффициента |
| |газ) |тельных в | | |полезного действия |
| | |населенных | | |котельных, снижение |
| | |пунктах | | |себестоимости |
| | |Ачит, Карги,| | |выработки тепловой |
| | |Большая Ут- | | |энергии, улучшение |
| | |ка, Бакряж, | | |теплоснабжения 15 |
| | |Русский По- | | |тыс. человек |
| | |там, Заря, | | | |
| | |Афанасьевс- | | | |
| | |кое, Нижний | | | |
| | |Арий, Верх- | | | |
| | |ний Потам | | | |
| | |общей мощ- | | | |
| | |ностью | | | |
| | |26,437 Гкал/| | | |
| | |час; строи- | | | |
| | |тельство га-| | | |
| | |зовой | | | |
| | |котельной в | | | |
| | |рабочем | | | |
| | |поселке | | | |
| | |Уфимский | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 4964 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 17. |Развитие котельных |реконструк- |2004 год | 300 |перевод котельных на|
| |(перевод на газ) |ция 2 ко- | | |газ, улучшение |
| | |тельных ус- | | |теплоснабжения |
| | |тановленной | | |населения поселка |
| | |суммарной | | |Уфимский с |
| | |мощностью | | |численностью |
| | |1,258 Гкал/ | | |населения 4 тыс. |
| | |час | | |человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 18. |Развитие локальных сис- |прокладка |2004-2010 | 28611 |улучшение |
| |тем теплоснабжения |25,2 км |годы | |теплоснабжения |
| | |уличных га- | | |населения (0,6 тыс. |
| | |зовых сетей,| | |человек) в |
| | |перевод на | | |поселках Ачит, |
| | |индивидуаль-| | |Уфимский, Заря, |
| | |ное газовое | | |деревне Гайны |
| | |теплоснабже-| | | |
| | |ние 200 | | | |
| | |жилых домов;| | | |
| | |строительст-| | | |
| | |во блочных | | | |
| | |котельных | | | |
| | |для | | | |
| | |многоэтажных| | | |
| | |домов | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 28911 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 58355 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Артинский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 21000 |повышение |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |надежности и |
| | |протяжен- | | |стабильности работы |
| | |ностью 47,5 | | |систем |
| | |км | | |водоснабжения, |
| | | | | |предотвращение |
| | | | | |вторичного |
| | | | | |загрязнения воды в |
| | | | | |сетях по мутности, |
| | | | | |бактериальным |
| | | | | |показателям и |
| | | | | |содержанию железа |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 20. |Восстановление водона- |ремонтные |2004-2010 | 18175 |улучшение качества |
| |порных башен в сельских |работы |годы | |водоснабжения |
| |населенных пунктах | | | |населенных пунктов |
| | | | | |Артинского района |
| | | | | |(30 тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 39175 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 21. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2006 | 611 |снижение аварийности|
| |сетей канализации |ремонт сетей|годы | |сети канализации |
| | |протяжен- | | |рабочего поселка |
| | |ностью 0,1 | | |Арти, предотвращение|
| | |км и смотро-| | |изливов сточных вод |
| | |вых колодцев| | |на рельеф местности |
| | | | | |и в подвалы жилых |
| | | | | |домов |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 611 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 22. |Восстановление сетей |капитальный |2004-2010 | 14442 |повышение |
| |теплоснабжения |ремонт |годы | |надежности и |
| | |теплотрасс | | |улучшение качества |
| | |протяжен- | | |теплоснабжения |
| | |ностью 5,2 | | |населения |
| | |км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 23. |Восстановление котельных|капитальный |2004-2010 | 13844 |увеличение |
| | |ремонт 6 |годы | |коэффициента |
| | |котельных | | |полезного действия |
| | |установлен- | | |котельных, снижение |
| | |ной суммар- | | |себестоимости |
| | |ной мощ- | | |выработки тепловой |
| | |ностью 18,6 | | |энергии за счет |
| | |Гкал/час | | |замены котельного |
| | | | | |оборудования, |
| | | | | |улучшение |
| | | | | |теплоснабжения |
| | | | | |населения и объектов|
| | | | | |социальной сферы |
| | | | | |рабочего поселка |
| | | | | |Арти (14 тыс. |
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 28286 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 24. |Развитие котельных (пе- |5 котельных |2004-2010 | 15600 |уменьшение |
| |ревод на газ) | |годы | |себестоимости |
| | | | | |выработки тепловой |
| | | | | |энергии, повышение |
| | | | | |коэффициента |
| | | | | |полезного действия |
| | | | | |котельных, улучшение|
| | | | | |теплоснабжения |
| | | | | |объектов социальной |
| | | | | |сферы в рабочем |
| | | | | |поселке Арти с |
| | | | | |14 тыс. человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 25. |Развитие локальных сис- |газификация |2004-2010 | 6930 |улучшение |
| |тем теплоснабжения |частного |годы | |теплоснабжения 2 |
| | |сектора | | |тыс. человек за |
| | | | | |счет перехода на |
| | | | | |индивидуальное |
| | | | | |газовое отопление |
| | | | | |жителей в рабочем |
| | | | | |поселке Арти и селах|
| | | | | |Старые Арти, Сажино,|
| | | | | |Пантелейково, Манчаж|
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 22530 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 90602 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Байкаловский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. |Развитие водоводов и |строительст-|2004-2010 | 7500 |обеспечение подачи |
| |разводящих сетей водо- |во водопро- |годы | |нормативного |
| |снабжения |водов про- | | |объема воды в |
| | |тяженностью | | |поселок Байкалово |
| | |7 км | | |(6 тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 27. |Развитие систем водо- |строительст-|2004-2007 | 30000 |обеспечение подачи |
| |снабжения |во системы |годы | |нормативного объема |
| | |мощностью | | |воды в поселок |
| | |1,2 тыс. | | |Байкалово с |
| | |куб.м/сутки | | |численностью |
| | |и протяжен- | | |населения 6 тыс. |
| | |ностью | | |человек, ликвидация |
| | |водоводов | | |источников |
| | |7,5 км | | |водоснабжения, не |
| | | | | |отвечающих |
| | | | | |требованиям |
| | | | | |санитарных правил и |
| | | | | |норм |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 28. |Развитие сооружений |строительст-|2008-2010 | 15000 |доведение качества |
| |водоподготовки |во сооруже- |годы | |воды Малковского |
| | |ний мощ- | | |водозабора до |
| | |ностью 1,2 | | |требований |
| | |тыс. | | |нормативов |
| | |куб.м/сутки | | |по содержанию железа|
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 52500 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 29. |Развитие систем канали- |строительст-|2007-2010 | 35000 |прекращение сброса в|
| |зации |во системы |годы | |природную среду 1,5 |
| | |мощностью | | |тыс. куб.м/сутки |
| | |1,5 тыс. | | |неочищенных сточных |
| | |куб.м/сутки | | |вод села Байкалово |
| | |и протяжен- | | | |
| | |ностью сетей| | | |
| | |12 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 35000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 30. |Восстановление котельных|капитальный |2004-2007 | 3200 |нормализация |
| | |ремонт 7 |годы | |теплоснабжения |
| | |котельных | | |населения общей |
| | |суммарной | | |численностью 6 |
| | |мощностью | | |тыс. человек в |
| | |7,05 Гкал/ | | |селах Елань, |
| | |час | | |Городище, |
| | | | | |Пелевино |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 3200 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 31. |Развитие локальных сис- |установка |2005-2006 | 500 |обеспечение |
| |тем теплоснабжения |котлов малой|годы | |теплоснабжения школ |
| | |мощности в | | |в деревнях Шадринка,|
| | |Шабринской, | | |Вязовка и Нижняя |
| | |Еленоской и | | |Еленька при |
| | |Вязовской | | |ликвидации затратных|
| | |средних | | |электрокотельных |
| | |школах | | | |
| | |суммарной | | | |
| | |мощностью 2 | | | |
| | |Гкал/час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 500 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 91200 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Белоярский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32. |Развитие систем канали- |строительст-|2005-2010 | 34740 |прекращение сброса в|
| |зации |во блочных |годы | |природную среду 2,65|
| | |очистных | | |тыс. куб.м/сутки |
| | |сооружений | | |недостаточно |
| | |суммарной | | |очищенных сточных |
| | |мощностью | | |вод, повышение |
| | |2,65 тыс. | | |уровня |
| | |куб.м/сутки | | |благоустройства |
| | |и сетей | | |жилищного фонда |
| | |канализации | | | |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью | | | |
| | |3 км в | | | |
| | |шести сельс-| | | |
| | |ких населен-| | | |
| | |ных пунктах | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 33. |Развитие очистных соо- |реконструк- |2006-2010 | 8500 |прекращение сброса |
| |ружений канализации |ция соору- |годы | |в природную среду |
| | |жений | | |2,5 тыс. куб.м/сутки|
| | |мощностью | | |недостаточно |
| | |2,5 тыс. | | |очищенных сточных |
| | |куб.м/сутки | | |вод рабочего поселка|
| | | | | |Белоярский |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 43240 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 34. |Восстановление ветхих |капитальный |2004 год | 1788 |уменьшение потерь |
| |сетей теплоснабжения |ремонт | | |тепловой энергии, |
| | |тепловых | | |снижение аварийности|
| | |сетей протя-| | |системы |
| | |женностью | | |теплоснабжения |
| | |17 км | | |поселка Студенческий|
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 35. |Развитие котельных(за |строительст-|2005-2010 | 7900 |обеспечение |
| |исключением перевода на |во 2 блочных|годы | |теплоснабжения школы|
| |газ) |газовых | | |села Косулино и |
| | |котельных | | |рабочего поселка |
| | |суммарной | | |Белоярский; |
| | |мощностью | | | |
| | |11,18 Гкал/ | | |увеличение |
| | |час | | |коэффициента |
| | |реконструк- | | |полезного действия |
| | |ция газовой | | |котельной поселка |
| | |котельной | | |Совхозный и снижение|
| | |мощностью | | |себестоимости |
| | |1,72 Гкал/ | | |выработки тепловой |
| | |час | | |энергии за счет |
| | | | | |замены двух котлов, |
| | | | | |выработавших свой |
| | | | | |ресурс |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 36. |Восстановление котельных|капитальный |2004 год | 783 |увеличение |
| | |ремонт 3 ко-| | |коэффициента |
| | |тельных | | |полезного действия |
| | | | | |котельных в рабочем |
| | | | | |поселке Белоярский, |
| | | | | |поселке Студенческий|
| | | | | |и селе Некрасово, |
| | | | | |снижение |
| | | | | |себестоимости |
| | | | | |выработки тепловой |
| | | | | |энергии за счет |
| | | | | |ремонта котельного |
| | | | | |оборудования |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 10471 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 37. |Развитие котельных |7 котельных |2004-2008 | 35220 |уменьшение |
| |(перевод на газ) |суммарной |годы | |себестоимости |
| | |мощностью | | |выработки тепловой |
| | |27,7 Гкал/ | | |энергии, повышение |
| | |час | | |коэффициента |
| | | | | |полезного действия |
| | | | | |котельных, улучшение|
| | | | | |теплоснабжения |
| | | | | |населения в рабочем |
| | | | | |поселке Белоярский |
| | | | | |и 4 селах района |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 35220 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 88931 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Богдановичский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38. |Развитие водоводов и |строительст-|2004-2006 | 2500 |повышение |
| |разводящих сетей водо- |во водопро- |годы | |устойчивости |
| |снабжения |водов протя-| | |водоснабжения |
| | |женностью | | |верхних этажей |
| | |2,5 км | | |жилых домов за |
| | | | | |счет увеличения |
| | | | | |располагаемого |
| | | | | |напора |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 39. |Развитие источников |строительст-|2005-2010 | 5000 |улучшение качества |
| |хозяйственно-питьевого |во 2 скважин|годы | |воды в городе |
| |водоснабжения |мощностью | | |Богдановиче (37 тыс.|
| | |2 тыс. | | |человек) по |
| | |куб.м/сутки | | |жесткости, марганцу,|
| | | | | |сульфатам, снижение |
| | | | | |дефицита |
| | | | | |водопотребления на |
| | | | | |2 тыс. куб.м/сутки, |
| | | | | |снижение |
| | | | | |энергетических |
| | | | | |затрат на 10 |
| | | | | |процентов |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 40. |Развитие сооружений |реконструк- |2004-2006 | 8700 |достижение норматив-|
| |водоподготовки |ция соору- |годы | |ных требований по |
| | |жений мощ- | | |содержанию железа и |
| | |ностью | | |марганца, |
| | |16,7 тыс. | | |бактериологическим |
| | |куб.м/сутки | | |показателям, умень- |
| | |(ремонт | | |шение |
| | |фильтров, | | |расхода воды на |
| | |внедрение | | |собственные нужды, |
| | |обеззара- | | |уменьшение затрат |
| | |живания | | |на отопление в 3 |
| | |диоксидом | | |раза |
| | |хлора, | | | |
| | |газификация | | | |
| | |котельных) | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 41. |Восстановление огражде- |на 2 водо- |2004-2005 | 1600 |выполнение |
| |ния зон санитарной |заборах |годы | |требований |
| |охраны водозаборных |суммарной | | |санитарных правил и |
| |сооружений |мощностью | | |норм по защите |
| | |16,7 тыс. | | |водоисточников |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 17800 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 42. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 5600 |обеспечение надеж- |
| |сетей канализации |ремонт |годы | |ного отведения |
| | |сетей про- | | |сточных вод от |
| | |тяженностью | | |жилищного фонда |
| | |8 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 43. |Развитие очистных соору-|реконструк- |2004-2009 | 5000 |улучшение качества |
| |жений канализации |ция |годы | |очистки сточных вод,|
| | |сооружений | | |снижение расхода |
| | |мощностью | | |электроэнергии на |
| | |14,3 тыс. | | |25 процентов, |
| | |куб.м/сутки | | |прекращение |
| | |(замена | | |сброса в реку Кунара|
| | |аэрационной | | |сточных вод, |
| | |системы | | |содержащих соедине- |
| | |аэротенок, | | |ния хлора |
| | |воздуходув- | | | |
| | |ного обору- | | | |
| | |дования, | | | |
| | |внедрение | | | |
| | |обеззара- | | | |
| | |живания | | | |
| | |ультрафио- | | | |
| | |летом) | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 10600 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 44. |Инвентаризация объектов |разработка |2004 год | 300 |улучшение работы при|
| |теплоснабжения инженер- |схем, | | |заключении договоров|
| |ных сетей и теплоэнер- |технических | | |с обслуживающими |
| |гетического оборудования|паспортов на| | |организациями |
| | |источники | | | |
| | |теплоснаб- | | | |
| | |жения и | | | |
| | |тепловые | | | |
| | |сети | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 45. |Развитие котельных (за |реконструк- |2005-2008 | 15000 |снижение расхода |
| |исключением перевода на |ция 5 |годы | |газа, электроэнер- |
| |газ) |котельных | | |гии, уменьшение |
| | |установлен- | | |расхода воды и |
| | |ной | | |стоков; |
| | |мощностью | | |улучшение надежности|
| | |10 Гкал/час | | |работы котельных и |
| | | | | |стабильное |
| | | | | |теплоснабжение |
| | | | | |населения теплом |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 46. |Восстановление котельных|капитальный |2004 год | 1100 |снижение затрат на |
| | |ремонт | | |газ и воду на |
| | |котельной | | |500 тыс. рублей |
| | | | | |в год, улучшение |
| | | | | |качества теплоснаб- |
| | | | | |жения и горячего |
| | | | | |водоснабжения для |
| | | | | |1,8 тыс. человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 47. |Восстановление централь-|капитальный |2005 год | 6000 |повышение надежности|
| |ных тепловых пунктов |ремонт | | |и улучшение качества|
| | |центрально- | | |теплоснабжения для 9|
| | |го теплового| | |тыс. человек |
| | |пункта | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 22400 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 48. |Развитие газопроводов |реконструк- |2004 год | 300 |газификация 96 |
| | |ция | | |квартир |
| | |газопровода | | | |
| | |села Бараба| | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 49. |Развитие локальных сис- |газификация |2004 год | 4899 |экономия финансовых |
| |тем теплоснабжения |школы села | | |средств -115 тыс. |
| | |Тыгиш | | |рублей, улучшение |
| | |(5,9 Гкал/ | | |теплоснабжения 0,4 |
| | |час), | | |тыс. человек в селе |
| | |газификация | | |Байны и |
| | |128 квартир | | |школы в селе Тыгиш |
| | |в частном | | |за счет перевода на |
| | |секторе села| | |индивидуальное |
| | |Байны | | |газовое |
| | | | | |теплоснабжение |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 50. |Установка приборов учета|на вводах в |2004-2008 | 2500 |сокращение неучтен- |
| | |дома |годы | |ных расходов воды |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 51. |Внедрение частотного |на насосной |2007-2008 | 2500 |снижение расхода |
| |регулирования производи-|станции |годы | |электроэнергии на |
| |тельности насосов на |водоснабже- | | |15 процентов, |
| |насосных станциях |ния третьего| | |сокращение |
| | |подъема в | | |количества аварий, |
| | |городе | | |выравнивание режимов|
| | |Богдановиче | | |работы водопроводной|
| | | | | |сети города |
| | | | | |Богдановича |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 10199 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 60999 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Верхнесалдинский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52. |Развитие сетей водоснаб-|строительст-|2004-2008 | 1700 |обеспечение |
| |жения |во водопро- |годы | |стабильного |
| | |водов про- | | |водоснабжения |
| | |тяженностью | | |населения по улице |
| | |1,7 км | | |Лесная города |
| | | | | |Верхняя Салда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 53. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2007 | 2945 |снижение утечек, |
| |сетей водоснабжения |ремонт |годы | |уменьшение |
| | |сетей протя-| | |эксплуатационных |
| | |женностью | | |затрат, улучшение |
| | |3,65 км | | |качества воды |
| | | | | |по мутности и |
| | | | | |бактериальным |
| | | | | |показателям в городе|
| | | | | |Верхняя Салда и |
| | | | | |поселке Басьяновский|
| | | | | |(64 тыс. человек) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 54. |Развитие насосных стан- |строительст-|2004-2005 | 3500 |обеспечение |
| |ций водоснабжения |во 5 насос- |годы | |нормативного давле- |
| | |ных станций | | |ния в четырех |
| | |четвертого | | |микрорайонах города |
| | |подъема | | |Верхняя Салда |
| | |суммарной | | |(20 тыс. человек) |
| | |мощностью | | | |
| | |10 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 8145 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 55. |Развитие сетей канали- |строительст-|2004-2005 | 1600 |повышение уровня |
| |зации |во сетей |годы | |благоустройства |
| | |канализации | | |жилищного фонда для |
| | |протяжен- | | |0,8 тыс. человек |
| | |ностью 0,55 | | | |
| | |км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 56. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2007 | 4800 |улучшение |
| |сетей канализации |ремонт |годы | |экологической |
| | |сетей протя-| | |ситуации, |
| | |женностью | | |предотвращение |
| | |5,6 км | | |излива сточных вод |
| | | | | |в подвалы жилых |
| | | | | |домов и на рельеф |
| | | | | |местности |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 6400 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 57. |Проведение энергоаудита |разработка |2004-2005 | 2600 |снижение тепловых |
| | |схем, техни-|годы | |потерь через |
| | |ческих | | |ограждающие |
| | |паспортов на| | |конструкции до 46 |
| | |источники | | |процентов (20 тыс. |
| | |теплоснабже-| | |Гкал/год) за счет |
| | |ния и тепло-| | |локального утепления|
| | |вые сети | | |мест, выявленных при|
| | | | | |проведении термогра-|
| | | | | |фии; снижение |
| | | | | |тепловых потерь до |
| | | | | |20 процентов |
| | | | | |(15 тыс. Гкал/год) |
| | | | | |за счет локального |
| | | | | |ремонта тепловой |
| | | | | |изоляции |
| | | | | |трубопроводов в |
| | | | | |каналах, замены |
| | | | | |трубопроводов |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 58. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2007 год | 950 |снижение расхода |
| |снабжения |во тепловых | | |угля на 600 тонн, |
| | |сетей протя-| | |улучшение |
| | |женностью | | |теплоснабжения и |
| | |1,5 км | | |организация горячего|
| | | | | |водоснабжения 120 |
| | | | | |человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 59. |Развитие котельных (за |строительст-|2004-2010 | 15000 |обеспечение |
| |исключением перевода на |во блочной |годы | |устойчивого |
| |газ) |котельной | | |теплоснабжения |
| | |мощностью | | |деревни |
| | |2,4 Гкал/час| | |Северная; |
| | | | | | |
| | |реконструк- | | |снижение расхода |
| | |ция 3 ко- | | |топлива, уменьшение |
| | |тельных | | |потребления тепловой|
| | |суммарной | | |энергии на 10 про- |
| | |мощностью | | |центов в поселке |
| | |8,3 Гкал/час| | |Басьяновский |
| | | | | |за счет: установки |
| | | | | |противонакипных |
| | | | | |устройств на 3 |
| | | | | |котельных и 11 |
| | | | | |тепловых пунктах; |
| | | | | |внедрения пластин- |
| | | | | |чатых водоподогре- |
| | | | | |вателей вместо |
| | | | | |скоростных, |
| | | | | |выработавших |
| | | | | |технический ресурс; |
| | | | | |установки аккумуля- |
| | | | | |торных баков, внед- |
| | | | | |рения химводоподго- |
| | | | | |товки |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 60. |Внедрение технологии |8 котельных |2004-2005 | 4248 |снижение |
| |стабилизационной обра- | |годы | |себестоимости |
| |ботки воды систем тепло-| | | |выработанной 1 Гкал |
| |снабжения и горячего | | | |на 5-10 процентов, |
| |водоснабжения реагентом | | | |снижение образования|
| |СК-110 с установкой до- | | | |железноокисных |
| |зирующего оборудования и| | | |отложений в системе |
| |комплексом пусконала- | | | |теплоснабжения, |
| |дочных работ | | | |сокращение расходов |
| | | | | |топливно-энергети- |
| | | | | |ческих ресурсов, |
| | | | | |увеличение |
| | | | | |межремонтного пе- |
| | | | | |риода работы |
| | | | | |оборудования |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 22798 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 61. |Развитие газопроводов |строительст-|2004-2010 | 60000 |улучшение |
| | |во |годы | |теплоснабжения |
| | |газопроводов| | |населения деревень |
| | |протяжен- | | |Северная, Никитино, |
| | |ностью 60,8 | | |Нелоба, поселка |
| | |км | | |Басьяновский, |
| | | | | |ликвидация газобал- |
| | | | | |лонных установок и |
| | | | | |подключение к |
| | | | | |природному газу |
| | | | | |домов микрорайонов |
| | | | | |"Народная Стройка", |
| | | | | |"Центральный посе- |
| | | | | |лок"и "поселок |
| | | | | |Мамин-Сибиряк" |
| | | | | |(1208 квартир) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 62. |Развитие котельных |перевод |2004-2007 | 13350 |нормализация |
| |(перевод на газ) |на природный|годы | |теплоснабжения |
| | |газ 4 ко- | | |деревни Северная, |
| | |тельных | | |базы отдыха |
| | |суммарной | | |"Лесная сказка", |
| | |мощностью | | |центральной |
| | |7,4 Гкал/ | | |районной больницы |
| | |час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 63. |Внедрение частотного ре-|внедрение |2004-2005 | 1800 |улучшение горячего |
| |гулирования производи- |частотных |годы | |водоснабжения |
| |тельности насосов на |преобразова-| | |потребителей в часы |
| |насосных станциях |телей на | | |максимального |
| | |насосы | | |водопотребления, |
| | |горячего | | |уменьшение потреб- |
| | |водоснабже- | | |ления электроэнергии|
| | |ния | | |на 50 процентов |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 64. |Установка приборов |внедре- |2004 год | 1500 |учет отпуска |
| |учета |ние узлов | | |тепловой энергии, |
| | |учета | | |экономия за счет |
| | |тепловой | | |регулирования |
| | |энергии на | | |отпуска тепла до |
| | |центральных | | |20 процентов |
| | |тепловых | | | |
| | |пунктах | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 76650 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 113993 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Верхотурский уезд |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65. |Разведение водоводов и |строительст-|2004-2010 | 10000 |обеспечение |
| |разводящих сетей водо- |во водопро- |годы | |централизованным |
| |снабжения |водов протя-| | |водоснабжением |
| | |женностью 10| | |(число водопользо- |
| | |км | | |вателей - 12,3 тыс. |
| | | | | |человек) |
| | | | | |поселков Пролетарий |
| | | | | |и Привокзальный, |
| | | | | |сел Кордюково, |
| | | | | |Красногорское, |
| | | | | |города Верхотурья |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 66. |Развитие систем водо- |строительст-|2004-2007 | 11000 |обеспечение |
| |снабжения от новых ис- |во 7 систем |годы | |централизованным |
| |точников |суммарной | | |водоснабжением |
| | |мощностью | | |(число водопользо- |
| | |10,5 тыс. | | |вателей - 7,5 тыс. |
| | |куб.м/сутки | | |человек) города |
| | | | | |Верхотурья, рабочего|
| | | | | |поселка Привокзаль- |
| | | | | |ный, сел Пролетарий,|
| | | | | |Кордюково, |
| | | | | |Красногорское |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 67. |Развитие сооружений |строительст-|2005-2007 | 5000 |доведение качества |
| |водоподготовки |во сооруже- |годы | |воды, подаваемой в |
| | |ний суммар- | | |город Верхотурье, |
| | |ной | | |поселки Привокзаль- |
| | |мощностью | | |ный, Пролетарий и |
| | |25 тыс. | | |село Кордюково, до |
| | |куб.м/сутки | | |стандартного качест-|
| | |на 5 водоза-| | |ва |
| | |борах | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 68. |Развитие насосных стан- |строительст-|2005 год | 800 |защита Неромского |
| |ций водоснабжения |во насосной | | |водовода от |
| | |станции | | |перегрузок и аварий |
| | |перекачки | | | |
| | |воды | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 26800 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 69. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2005-2010 | 24000 |обеспечение |
| |ции |во сетей |годы | |санитарно- |
| | |канализации | | |эпидемиологических |
| | |протяжен- | | |условий проживания |
| | |ностью 12 км| | |населения города |
| | | | | |Верхотурье |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 70. |Развитие очистных соору-|строительст-|2005-2009 | 26000 |предотвращение |
| |жений канализации |во 3 блочных|годы | |сброса в природную |
| | |очистных | | |среду сточных вод в |
| | |сооружений | | |объеме 2,6 тыс. |
| | |суммарной | | |куб.м/сутки от горо-|
| | |мощностью | | |да Верхотурье (6,5 |
| | |2,6 тыс. | | |тыс. человек) и |
| | |куб.м/сутки | | |поселка Пролетарий |
| | | | | |(3,5 тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 50000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 71. |Развитие сетей теплос- |строительст-|2004-2008 | 10000 |обеспечение |
| |набжения |во тепловых |годы | |безаварийной работы |
| | |сетей про- | | |системы |
| | |тяженностью | | |теплоснабжения |
| | |9 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 72. |Развитие котельных (за |реконструк- |2004-2008 | 6000 |обеспечение теплом |
| |исключением перевода на |ция 2 ко- |годы | |населения сел |
| |газ) |тельных | | |Кордюково и |
| | |суммарной | | |Красногорское |
| | |мощностью | | | |
| | |2,76 Гкал/ | | | |
| | |час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 16000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 73. |Развитие газопроводов |строительст-|2004-2010 | 30000 |обеспечение |
| | |во газопро- |годы | |населения города |
| | |вода протя- | | |Верхотурье |
| | |женностью | | |качественным |
| | |28 км | | |теплоснабжением, |
| | | | | |сокращение |
| | | | | |эксплуатационных |
| | | | | |затрат за счет |
| | | | | |перевода котельных |
| | | | | |на газ |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 74. |Развитие котельных |перевод на |2004-2008 | 10000 |обеспечение населе- |
| |(перевод на газ) |газ 4 ко- |годы | |ния города Верхо- |
| | |тельных | | |турье качественным |
| | | | | |теплоснабжением, |
| | | | | |снижение затрат на |
| | | | | |производство тепло- |
| | | | | |вой энергии за счет |
| | | | | |удешевления топлива |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 75. |Внедрение приборов учета|58 штук |2004-2006 | 1000 |определение |
| | | |годы | |реальных тепловых |
| | | | | |нагрузок объектов, |
| | | | | |проведение |
| | | | | |контроля за |
| | | | | |потреблением тепла, |
| | | | | |горячей и холодной |
| | | | | |воды |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 41000 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 133800 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Гаринский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76. |Развитие источников |строительст-|2005-2008 | 605 |обеспечение |
| |водоснабжения |во источни- |годы | |питьевой водой |
| | |ков нецент- | | |населенных пунктов |
| | |рализованно-| | |Лапоткова, |
| | |го водоснаб-| | |Еремино, Шабурово |
| | |жения | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 77. |Развитие сооружений |строительст-|2010 год | 120 |обеспечение |
| |водоподготовки |во сооруже- | | |питьевой водой |
| | |ний мощ- | | |стандартного |
| | |ностью | | |качества поселка |
| | |0,1 тыс. | | |Пуксинка |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 725 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 78. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2004 год | 800 |уменьшение потерь | уменьшение потерь
| |снабжения |во тепловых | | |тепловой энергии на |
| | |сетей протя-| | |теплотрассе Гаринс- |
| | |женностью | | |кой центральной |
| | |0,5 км | | |районной больницы |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 79. |Восстановление ветхих |капитальный |2005 год | 1000 |уменьшение потерь |
| |сетей теплоснабжения |ремонт | | |тепловой энергии на |
| | |тепловых | | |теплотрассе Гаринс- |
| | |сетей протя-| | |кой средней |
| | |женностью | | |общеобразовательной |
| | |0,5 км | | |школы |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 1800 | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 2525 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Ирбитский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80. |Развитие водоводов и |строительст-|2004-2005 | 2000 |организация |
| |разводящих сетей водо- |во водопро- |годы | |централизованного |
| |снабжения |водов про- | | |водоснабжения посел-|
| | |тяженностью | | |ка Пионерский |
| | |1,5 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 81. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2008 | 4644 |сокращение потерь, |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |улучшение санитарно-|
| | |протяжен- | | |эпидемиологического |
| | |ностью | | |состояния |
| | |14,4 км | | |водоснабжения |
| | | | | |сельских населенных |
| | | | | |пунктов |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 82. |Восстановление водона- |капитальный |2004-2008 | 600 |обеспечение |
| |порных башен в сельских |ремонт |годы | |стабильной работы |
| |населенных пунктах |6 башен | | |систем водоснабжения|
| | | | | |рабочего поселка |
| | | | | |Зайково, деревень |
| | | | | |Гаево, Галишева, |
| | | | | |Фомино |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 7244 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 83. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2005 | 360 |обеспечение санита- |
| |сетей канализации |ремонт |годы | |рно-эпидемиологичес-|
| | |сетей протя-| | |кого благополучия |
| | |женностью | | |населенных пунктов |
| | |2,5 км | | |за счет снижения |
| | | | | |количества аварий на|
| | | | | |сетях канализации |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 84. |Развитие очистных соору-|строительст-|2004-2006 | 5000 |обеспечение очистки |
| |жений канализации |во блочных |годы | |сточных вод рабочего|
| | |очистных | | |поселка Зайково |
| | |сооружений | | | |
| | |мощностью | | | |
| | |0,5 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 5360 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 85. |Развитие сетей теплос- |строительст-|2004 год | 100 |снижение тепловых |
| |набжения |во тепловых | | |потерь в тепловых |
| | |сетей протя-| | |сетях поселка |
| | |женностью | | |Пионерский |
| | |1 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 86. |Развитие котельных (за |реконструк- |2004-2005 | 10000 |повышение |
| |исключением перевода на |ция 3 ко- |годы | |коэффициента полез- |
| |газ) |тельных | | |ного действия |
| | |суммарной | | |котельных и затрат |
| | |мощностью | | |на топливно-энерге- |
| | |4,8 Гкал/ | | |тические ресурсы, |
| | |час; перевод| | |улучшение |
| | |5 электроко-| | |теплоснабжения и |
| | |тельных на | | |горячего водоснабже-|
| | |твердый вид | | |ния населения |
| | |топлива | | | |
| | |суммарной | | | |
| | |мощностью | | | |
| | |0,86 Гкал/ | | | |
| | |час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 87. |Восстановление котельных|капитальный |2004-2006 | 4916 |улучшение техничес- |
| | |ремонт 9 ко-|годы | |кого состояния и |
| | |тельных сум-| | |коэффициента полез- |
| | |марной | | |ного действия |
| | |мощностью | | |котельных, |
| | |17,426 Гкал/| | |улучшение качества |
| | |час | | |теплоснабжения в |
| | | | | |населенных пунктах |
| | | | | |Горки, Зайково, |
| | | | | |Стриганское, |
| | | | | |Пионерский, |
| | | | | |Рябиновый, Берюгина,|
| | | | | |Ключи |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 88. |Развитие тепловых |строительст-|2004 год | 200 |ликвидация |
| |пунктов |во тепловых | | |электрокотельной, |
| | |пунктов в | | |улучшение |
| | |поселке | | |теплоснабжением |
| | |Пионерский | | |населения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 15216 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 89. |Развитие газопроводов |строительст-|2004-2009 | 50000 |улучшение |
| | |во газопро- |годы | |теплоснабжения |
| | |водов протя-| | |населения (6 тыс. |
| | |женностью | | |человек) поселка |
| | |49,5 км | | |Зайково |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 90. |Развитие локальных |газификация |2005-2010 | 5000 |улучшение |
| |систем теплоснабжения |245 (част- |годы | |теплоснабжения |
| | |ных) домов | | |населения, повышение|
| | | | | |качества услуги |
| | | | | |теплоснабжения для |
| | | | | |0,7 тыс. человек |
| | | | | |за счет перехода на |
| | | | | |индивидуальное |
| | | | | |отопление |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 91. |Установка приборов |установка |2004 год | 240 |учет отпуска |
| |учета |приборов | | |тепловой энергии, |
| | |учета | | |экономия за счет |
| | |тепловой | | |регулирования |
| | |энергии - 2 | | |отпуска тепла - до |
| | |единицы | | |20 процентов |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 55240 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 83060 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Каменский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92. |Развитие источников |строительст-|2005 год | 100 |обеспечение питьевой|
| |питьевого водоснабжения |во 1 скважи-| | |водой села Косой |
| | |ны дебитом 3| | |Брод (380 человек) |
| | |литра в се- | | | |
| | |кунду | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 93. |Развитие систем водо- |строительст-|2005-2007 | 1700 |обеспечение |
| |снабжения |во систем |годы | |питьевой водой |
| | |суммарной | | |стандартного качест-|
| | |мощностью | | |ва сел Травянское, |
| | |1,3 тыс. | | |Рыбниковское и |
| | |куб.м/сутки | | |Ново-Исетское |
| | |и протяжен- | | | |
| | |ностью сетей| | | |
| | |8,5 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 94. |Развитие сооружений |строительст-|2005-2006 | 9300 |обеспечение |
| |водоподготовки |во 3 станций|годы | |питьевой водой |
| | |обезжелези- | | |стандартного качест-|
| | |вания сум- | | |ва населения (10 |
| | |марной | | |тыс. человек) |
| | |мощностью | | |сел Пазариха, Сипав-|
| | |2,84 тыс. | | |ское и Колчедан |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 11100 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 95. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2005 | 5000 |повышение |
| |сетей канализации |ремонт сетей|годы | |экологической |
| | |протяжен- | | |безопасности поселка|
| | |ностью 4,9 | | |Мартюш и села Ново- |
| | |км | | |Исетское (8 тыс. |
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 5000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 96. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2005-2008 | 16600 |создание |
| |снабжения |во тепловых |годы | |условий для |
| | |сетей протя-| | |повышения надеж- |
| | |женностью | | |ности теплоснабже- |
| | |11 км | | |ния и снижения |
| | | | | |потерь тепла в селах|
| | | | | |Колчедан и |
| | | | | |Сипавское (6 тыс. |
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 97. |Развитие котельных (за |реконструк- |2004-2008 | 25000 |повышение |
| |исключением перевода |ция 10 |годы | |эффективности |
| |котельных на газ) |котельных | | |котельных, улучшение|
| | | | | |температурных |
| | | | | |параметров теплоно- |
| | | | | |сителя и горячей |
| | | | | |воды в поселках |
| | | | | |Мартюш, Новый Быт, |
| | | | | |селах Ново-Исетское,|
| | | | | |Колчедан, Покровс- |
| | | | | |кое, Маминское, |
| | | | | |Рыбниковское, |
| | | | | |Травянское, |
| | | | | |Сипайловское, дерев-|
| | | | | |не Брод (25 тыс. |
| | | | | |человек) за счет |
| | | | | |замены устаревшего |
| | | | | |котельного оборудо- |
| | | | | |вания |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 98. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2005 | 6000 |обеспечение населе- |
| |котельных |ремонт |годы | |ния сел Клевакинское|
| | |2 котельных | | |и Кисловское |
| | |общей | | |качественным |
| | |мощностью | | |теплоснабжением, |
| | |3,64 Гкал/ | | |продление срока |
| | |час | | |службы котельного |
| | | | | |оборудования, |
| | | | | |сокращение |
| | | | | |эксплуатационных |
| | | | | |затрат и потерь |
| | | | | |тепловой энергии |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 99. |Внедрение технологии |на 14 |2004-2005 | 2534 |снижение стоимости |
| |стабилизационной обра- |котельных |годы | |выработанной |
| |ботки воды систем тепло-| | | |1 Гкал на 5-10 |
| |снабжения и горячего | | | |процентов за счет |
| |водоснабжения реагентом | | | |снижения |
| |- антинакипином | | | |накипеобразования, |
| |СК-110 с установкой до- | | | |сокращение расходов |
| |зирующего оборудования и| | | |топлива на 5-15 |
| |комплексом пусконала- | | | |процентов за счет |
| |дочных работ | | | |снижения и полного |
| | | | | |удаления загрязнения|
| | | | | |теплопередающих |
| | | | | |поверхностей |
| | | | | |оборудования, |
| | | | | |увеличение |
| | | | | |межремонтного перио-|
| | | | | |да работы оборудова-|
| | | | | |ния |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 50134 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 100. |Развитие локальных |строительст-|2008-2010 | 14600 |создание условий для|
| |систем теплоснабжения |во 3 блочных|годы | |обеспечения |
| | |котельных | | |нормального теплово-|
| | |общей мощ- | | |го режима жилищного |
| | |ностью 10 | | |фонда и объектов |
| | |Гкал/час | | |социально-культурно-|
| | | | | |го и бытового назна-|
| | | | | |чения поселка |
| | | | | |Первомайский и села |
| | | | | |Сосновское |
| | | | | |(3,5 тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 14600 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 80834 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Камышловский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 2300 |обеспечение устойчи-|
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |вой и безаварийной |
| | |протяжен- | | |работы водопроводов,|
| | |ностью 16,7 | | |улучшение качества |
| | |км | | |воды в населенных |
| | | | | |пунктах района (8,8 |
| | | | | |тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 102. |Восстановление водона- |капитальный |2005-2010 | 640 |обеспечение надеж- |
| |порных башен в сельских |ремонт 6 |годы | |ности водоснабжения |
| |населенных пунктах |водонапорных| | |в населенных пунктах|
| | |башен | | |(8,8 тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 103. |Развитие систем водос- |строительст-|2004-2006 | 2600 |обеспечение питьевой|
| |набжения |во системы |годы | |водой поселка Новый |
| | |мощностью | | |(0,6 тыс. человек) |
| | |0,1 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 104. |Организация зон санитар-|водозаборы |2004-2006 | 830 |обеспечение требова-|
| |ной охраны водозаборов |15 сельских |годы | |ний санитарных |
| | |населенных | | |правил и норм по |
| | |пунктов | | |охране водоисточни- |
| | | | | |ков |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 105. |Развитие сооружений |строительст-|2008-2009 | 2700 |доведение качества |
| |водоподготовки |во сооруже- |годы | |воды до нормативных |
| | |ний мощ- | | |требований в поселке|
| | |ностью 0,26 | | |Восход (1,9 тыс. |
| | |тыс. | | |человек) |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 9070 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 106. |Восстановление ветхих |капитальный |2006-2009 | 600 |улучшение |
| |сетей канализации |ремонт |годы | |экологической ситуа-|
| | |сетей протя-| | |ции в поселке Восход|
| | |женностью | | |и деревне Бараннико-|
| | |0,8 км | | |ва (1,9 тыс. чело- |
| | | | | |век) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 107. |Развитие очистных соору-|строительст-|2008-2010 | 3150 |обеспечение |
| |жений канализации |во локальных|годы | |очистки сточных вод |
| | |очистных | | |поселка Обуховское |
| | |сооружений | | |(2,5 тыс. человек) |
| | |мощностью | | | |
| | |0,5 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 3750 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 108. |Проведение энергоаудита |разработка |2005-2006 | 800 |улучшение работы при|
| | |схем, техни-|годы | |заключении договоров|
| | |ческих пас- | | |с обслуживающими |
| | |портов на | | |организациями |
| | |источники | | | |
| | |теплоснабже-| | | |
| | |ния и тепло-| | | |
| | |вые сети | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 109. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 17300 |уменьшение потерь |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |тепла в тепловых |
| | |тепловых | | |сетях, улучшение |
| | |сетей протя-| | |теплоснабжения |
| | |женностью | | |11,2 тыс.человек |
| | |8,2 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 110. |Развитие котельных (за |реконструк- |2005-2010 | 8600 |улучшение теплоснаб-|
| |исключением перевода на |ция 3 ко- |годы | |жения населения сел |
| |газ) |тельных | | |Галкинское, Куровс- |
| | |суммарной | | |кое, Квашнинское |
| | |мощностью | | | |
| | |8,5 Гкал/час| | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 111. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 3900 |улучшение техничес- |
| |котельных |ремонт 8 |годы | |кого состояния |
| | |котельных | | |котельного обору- |
| | | | | |дования, повышение |
| | | | | |коэффициента полез- |
| | | | | |ного действия |
| | | | | |котельных, |
| | | | | |улучшение качества |
| | | | | |теплоснабжения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 30600 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 112. |Развитие локальных |установка |2004-2005 | 5380 |улучшение теплоснаб-|
| |систем теплоснабжения |котла "ЛУГА"|годы | |жения 0,1 тыс. |
| | |малой | | |человек и админист- |
| | |мощности в | | |ративного здания |
| | |котельной | | | |
| | |села Кос- | | | |
| | |невское; | | | |
| | |установка | | | |
| | |газового | | | |
| | |котла для | | | |
| | |отопления | | | |
| | |администра- | | | |
| | |тивного | | | |
| | |здания в | | | |
| | |городе | | | |
| | |Камышлове; | | | |
| | |внедрение | | | |
| | |поквартирно-| | | |
| | |го газового | | | |
| | |отопления в | | | |
| | |селе Обухов-| | | |
| | |ское (36 | | | |
| | |квартир) | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 5380 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 48800 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Красноуфимский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 28000 |снижение аварийности|
| |сетей водоснабжения |ремонт |годы | |сетей водоснабжения |
| | |сетей протя-| | |и непроизводительных|
| | |женностью | | |расходов воды, |
| | |56 км | | |улучшение качества |
| | | | | |воды по бактерио- |
| | | | | |логическим показа- |
| | | | | |телям |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 114. |Развитие систем водо- |строительст-|2004-2010 | 7308 |обеспечение |
| |снабжения |во систем |годы | |централизованным |
| | |суммарной | | |водоснабжением |
| | |мощностью | | |сельских населенных |
| | |2 тыс. | | |пунктов (10 тыс. |
| | |куб.м/сутки | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 35308 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 115. |Развитие очистных |реконструк- |2005 год | 1000 |обеспечение нормати-|
| |сооружений канализации |ция | | |вной очистки сточных|
| | |сооружений | | |вод поселка |
| | |мощностью | | |Натальинск |
| | |0,7 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 1000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 116. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 12000 |снижение аварийности|
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |и нормализация |
| | |тепловых | | |температурного |
| | |сетей | | |режима в системе |
| | |протяжен- | | |теплоснабжения |
| | |ностью 15 км| | |населенных пунктов |
| | | | | |района |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 117. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 10500 |повышение коэффи- |
| |котельных |ремонт 30 |годы | |циента полезного |
| | |котлов | | |действия котельных, |
| | | | | |снижение затрат |
| | | | | |на топливно-энерге- |
| | | | | |тические ресурсы за |
| | | | | |счет модернизации |
| | | | | |установленного |
| | | | | |оборудования |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 22500 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 118. |Развитие газопроводов |строительст-|2004-2008 | 30000 |улучшение |
| | |во газопро- |годы | |теплоснабжения |
| | |водов протя-| | |населенных |
| | |женностью | | |пунктов (общей |
| | |30 км | | |численностью |
| | | | | |населения 30 тыс. |
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 119. |Развитие котельных |перевод на |2004-2010 | 25000 |снижение себестои- |
| |(перевод на газ) |природный |годы | |мости выработки |
| | |газ 18 | | |тепловой энергии, |
| | |котельных | | |повышение коэффи- |
| | |общей | | |циента полезного |
| | |мощностью | | |действия котельных, |
| | |12 Гкал/час | | |ликвидация затрат на|
| | | | | |хранение и |
| | | | | |транспортировку |
| | | | | |топлива, уменьшение |
| | | | | |количества вредных |
| | | | | |выбросов в окружаю- |
| | | | | |щую среду в 18 |
| | | | | |населенных пунктах |
| | | | | |района |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 120. |Развитие локальных |газификация |2004-2008 | 30000 |создание условий |
| |систем теплоснабжения |частного |годы | |для улучшения |
| | |сектора - | | |теплоснабжения |
| | |строительст-| | |населения за счет |
| | |во 101,4 км | | |перехода на индиви- |
| | |уличных га- | | |дуальное газовое |
| | |зовых сетей | | |отопление; |
| | | | | | |
| | |строительст-| | |снижение потерь |
| | |во 12 мини- | | |тепла и затрат на |
| | |котельных | | |производство |
| | |общей мощ- | | |тепловой энергии за |
| | |ностью 10 | | |счет ликвидации |
| | |Гкал/час | | |протяженных |
| | | | | |сетей и перехода с |
| | | | | |электроэнергии на |
| | | | | |газообразное и |
| | | | | |твердое топливо |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 85000 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 143808 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Невьянский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121. |Развитие водоводов и |строительст-|2005-2006 | 4750 |повышение надежности|
| |разводящих сетей |во водопро- |годы | |и стабильности рабо-|
| |водоснабжения |водов | | |ты системы водоснаб-|
| | |протяжен- | | |жения города |
| | |ностью 4,5 | | |Невьянска (числен- |
| | |км | | |ность водопользова- |
| | | | | |телей 25,1 тыс. |
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 122. |Развитие систем водо- |строительст-|2006-2010 | 10950 |обеспечение питьевой|
| |снабжения |во системы |годы | |водой населения |
| | |мощностью | | |(3,1 тыс. человек) |
| | |0,2 тыс. | | |нагорной части |
| | |куб.м/сутки,| | |города Невьянска |
| | |включающей в| | | |
| | |себя | | | |
| | |водовод про-| | | |
| | |тяженностью | | | |
| | |6 км, | | | |
| | |насосную | | | |
| | |станцию | | | |
| | |мощностью | | | |
| | |300 | | | |
| | |куб.м/час, | | | |
| | |два резер- | | | |
| | |вуара сум- | | | |
| | |марной | | | |
| | |емкостью | | | |
| | |1000 куб.м | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 123. |Развитие сооружений |строительст-|2004-2007 | 8330 |доведение качества |
| |водоподготовки |во 2 соору- |годы | |воды до нормативных |
| | |жений мощ- | | |требований по |
| | |ностью 0,2 | | |содержанию железа, |
| | |тыс. куб.м/ | | |марганца, |
| | |сутки и 7 | | |окисляемости, |
| | |тыс. | | |мутности, цветности |
| | |куб.м/сутки | | |в поселке Аять (0,9 |
| | | | | |тыс. человек); |
| | | | | |снижение содержания |
| | | | | |в питьевой воде |
| | | | | |города Невьянска (45|
| | | | | |тыс. человек) |
| | | | | |соединений хлора за |
| | | | | |счет перехода на |
| | | | | |другой метод |
| | | | | |обеззараживания воды|
| | | | | |Романовского водоза-|
| | | | | |бора |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 24030 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 124. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2006-2008 | 3300 |предотвращение |
| |ции |во сетей |годы | |сброса сточных вод |
| | |канализации | | |в объеме 1,5 |
| | |протяжен- | | |тыс. куб.м/сутки на |
| | |ностью 3,3 | | |рельеф местности и |
| | |км | | |в Невьянский пруд |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 125. |Развитие систем канали- |строительст-|2009 год | 1510 |обеспечение |
| |зации |во сетей | | |централизованной |
| | |протяжен- | | |канализацией 0,45 |
| | |ностью | | |тыс. человек, |
| | |0,38 км и | | |предотвращение |
| | |насосной | | |сброса сточных вод |
| | |станции | | |в Невьянский пруд |
| | |мощностью | | | |
| | |5 куб.м/час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 126. |Развитие очистных соо- |строительст-|2006-2010 | 23500 |улучшение |
| |ружений канализации |во 6 |годы | |экологической |
| | |сооружений | | |ситуации в городе |
| | |суммарной | | |Невьянске, поселках |
| | |мощностью | | |Ребристый, |
| | |15,64 тыс. | | |Конево, Аятское, |
| | |куб.м/сутки | | |Цементный, Калиново |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 28310 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 127. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2006-2008 | 10000 |повышение надежности|
| |снабжения |во тепловых |годы | |работы системы |
| | |сетей протя-| | |теплоснабжения, |
| | |женностью | | |улучшение качества |
| | |5 км | | |услуг в городе |
| | | | | |Невьянске и селе |
| | | | | |Конево (46 тыс. |
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 128. |Развитие котельных (за |строительст-|2005-2007 | 9990 |повышение надежности|
| |исключением перевода |во квар- |годы | |работы системы |
| |котельных на газ) |тальной | | |теплоснабжения, |
| | |котельной | | |снижение тепловых |
| | |установлен- | | |потерь в сетях |
| | |ной мощ- | | |поселка Калиново |
| | |ностью | | |(3,7 тыс. человек); |
| | |0,8 Гкал/ | | | |
| | |час | | | |
| | | | | | |
| | |реконструк- | | |повышение |
| | |ция 2 ко- | | |коэффициента |
| | |тельных | | |полезного действия, |
| | |общей | | |снижение затрат на |
| | |мощностью | | |производство тепла |
| | |87,6 Гкал/ | | |в котельных |
| | |час; | | |"Романовская" города|
| | | | | |Невьянска и |
| | | | | |"Школьная" села |
| | | | | |Конево; |
| | | | | | |
| | |внедрение | | |увеличение сроков |
| | |водоподго- | | |службы котельного |
| | |товки в 7 | | |оборудования и |
| | |муниципаль- | | |тепловых сетей, |
| | |ных | | |снижение аварийности|
| | |котельных | | |систем теплоснаб- |
| | | | | |жения города |
| | | | | |Невьянска и 5 |
| | | | | |населенных пунктов |
| | | | | |района |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 129. |Восстановление ветхих |капитальный |2004 год | 2790 |повышение надежности|
| |котельных |ремонт | | |теплоснабжения |
| | |котельной | | |жилищного фонда |
| | |мощностью | | |площадью 284,5 тыс. |
| | |84 Гкал/час | | |квадратных метров и |
| | | | | |объектов социально- |
| | | | | |культурного и |
| | | | | |бытового назначения |
| | | | | |в городе Невьянске |
| | | | | |за счет замены |
| | | | | |устаревшего |
| | | | | |оборудования в |
| | | | | |котельной |
| | | | | |"Романовская" |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 22780 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 130. |Развитие котельных |перевод на |2005 год | 6500 |улучшение |
| |(перевод на газ) |природный | | |теплоснабжения |
| | |газ электро-| | |населения села |
| | |котельной | | |Быньги |
| | |установлен- | | | |
| | |ной | | | |
| | |мощностью | | | |
| | |1,376 | | | |
| | |Гкал/час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 131. |Развитие локальных |покварталь- |2005-2006 | 3630 |надежное |
| |систем теплоснабжения |ное |годы | |теплоснабжение 335 |
| | |отопление | | |человек, сокращение |
| | |в муници- | | |расходов на |
| | |пальном | | |производство и |
| | |жилищном | | |транспортировку |
| | |фонде | | |тепловой энергии |
| | |поселка | | | |
| | |Таватуй | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 10130 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 85250 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Нижнесергинское |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132. |Развитие водоводов и |строительст-|2004-2006 | 1818 |повышение надежности|
| |разводящих сетей |во водопро- |годы | |и улучшение качества|
| |водоснабжения |водов протя-| | |водоснабжения |
| | |женностью | | |населения (10 тыс. |
| | |5,6 км | | |человек) в поселке |
| | | | | |Верхние Серги, |
| | | | | |селах Аракаево и |
| | | | | |Урмикеево |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 133. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 10300 |снижение аварийнос- |
| |сетей водоснабжения |ремонт |годы | |ти, улучшение |
| | |сетей | | |качества воды по |
| | |протяжен- | | |бактериаль- |
| | |ностью | | |ным показателям, |
| | |30,9 км | | |сокращение затрат |
| | | | | |на производство |
| | | | | |услуги |
| | | | | |водоснабжения в |
| | | | | |городах Нижние |
| | | | | |Серги, Михайловске |
| | | | | |и селах района (30 |
| | | | | |тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 134. |Развитие систем водо- |строительст-|2004-2006 | 4995 |устройство летнего |
| |снабжения |во 4 скважин|годы | |водопровода в селе |
| | |и водоводов | | |Акбаш, обустройство |
| | |протяжен- | | |скважин в селе |
| | |ностью 1,45 | | |Ключевское, |
| | |км | | |увеличение мощности |
| | | | | |водоисточника |
| | | | | |микрорайона "Уфимка"|
| | | | | |города Михайловска |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 17113 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 135. |Развитие сетей канали- |строительст-|2004-2006 | 365 |обеспечение |
| |зации |во сетей |годы | |надежности работы |
| | |канализации | | |системы канализации |
| | |протяжен- | | |города Нижние Серги |
| | |ностью 0,5 | | | |
| | |км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 136. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 3600 |снижение аварийнос- |
| |сетей канализации |ремонт сетей|годы | |ти, повышение |
| | |протяжен- | | |качества услуги |
| | |ностью 9 км | | |водоотведения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 137. |Развитие очистных соо- |строительст-|2005-2006 | 6000 |обеспечение очистки |
| |ружений канализации |во локальных|годы | |сточных вод |
| | |очистных | | |микрорайона |
| | |сооружений | | |"Уфимка" города |
| | |мощностью | | |Михайловска |
| | |0,5 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 138. |Реконструкция очистных |реконструк- |2005-2008 | 3840 |улучшение качества |
| |сооружений канализации |ция соору- |годы | |очистки сточных вод |
| | |жений | | |и технического |
| | |мощностью | | |состояния очистных |
| | |7 тыс. | | |сооружений |
| | |куб.м/сутки | | |канализации города |
| | | | | |Михайловска и |
| | | | | |поселка Верхние |
| | | | | |Серги |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 139. |Развитие свалки твердых |строительст-|2004-2007 | 9026 |обеспечение |
| |бытовых отходов |во свалки |годы | |санитарно-эпидемио- |
| | |площадью 2 | | |логического |
| | |га | | |благополучия |
| | | | | |территории города |
| | | | | |Михайловска и |
| | | | | |села Первомайское |
| | | | | |(16 тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации и | | | 22831 | |
| |утилизации твердых | | | | |
| |бытовых отходов | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 140. |Развитие сетей |строительст-|2004-2006 | 20000 |снижение аварийности|
| |теплоснабжения |во тепловых |годы | |и повышение |
| | |сетей протя-| | |надежности работы |
| | |женностью | | |систем теплоснабже- |
| | |5 км | | |ния, снижение потерь|
| | | | | |тепловой энергии в |
| | | | | |тепловых сетях |
| | | | | |города Михайловска, |
| | | | | |поселков Верхние |
| | | | | |Серги, Первомайское,|
| | | | | |селе Урмикеево |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 141. |Восстановление ветхих |капитальный |2005-2006 | 160 |увеличение |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |надежности работы |
| | |тепловых | | |сетей теплоснабже- |
| | |сетей протя-| | |ния, улучшение |
| | |женностью | | |качества предостав- |
| | |0,8 км | | |ляемых услуг в |
| | | | | |селе Кленовое |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 142. |Развитие котельных (за |строительст-|2005-2007 | 8560 |обеспечение |
| |исключением перевода |во котельной|годы | |теплоснабжения села |
| |котельных на газ) |установлен- | | |Накоряково; |
| | |ной | | | |
| | |мощностью | | | |
| | |1,4 Гкал/ | | | |
| | |час; | | | |
| | | | | | |
| | |реконструк- | | |снижение затрат на |
| | |ция 5 ко- | | |производство |
| | |тельных | | |тепловой энергии, |
| | |общей | | |увеличение |
| | |мощностью | | |коэффициента |
| | |12,9 Гкал/ | | |полезного действия |
| | |час | | |котельных поселка |
| | | | | |Дружинино, сел |
| | | | | |Кленовое и Ключевс- |
| | | | | |кое за счет замены |
| | | | | |устаревших котлоаг- |
| | | | | |регатов, перевода |
| | | | | |на другой вид |
| | | | | |топлива (мазут) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 143. |Внедрение технологии |на 2 котель-|2004-2005 | 362 |снижение стоимости |
| |стабилизационной обра- |ных муници- |годы | |выработанной 1 Гкал |
| |ботки воды систем тепло-|пальных | | |на 5-10 процентов |
| |снабжения и горячего |унитарных | | |за счет снижения |
| |водоснабжения реагентом-|предприятий | | |накипеобразования, |
| |антинакипином |жилищно- | | |сокращение расходов |
| |СК-110 с установкой до- |коммунально-| | |топлива на 5-15 |
| |зирующего оборудования и|го хозяйства| | |процентов за счет |
| |комплексом пусконала- |поселков | | |снижения и полного |
| |дочных работ |Атиг и | | |удаления загрязнения|
| | |Верхние | | |теплопередающих |
| | |Серги | | |поверхностей |
| | | | | |оборудования, |
| | | | | |увеличение |
| | | | | |межремонтного |
| | | | | |периода работ |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 144. |Развитие центральных |строительст-|2004-2005 | 1200 |улучшение качества |
| |тепловых пунктов |во теплового|годы | |теплоснабжения в |
| | |пункта в | | |городе Михайловске |
| | |городе | | |(14 тыс. человек) |
| | |Михайловске | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 30282 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 145. |Развитие газопроводов |строительст-|2004-2007 | 20000 |перевод баз |
| | |во газопро- |годы | |сжиженного газа на |
| | |водов | | |природный газ, |
| | |высокого и | | |газификация частного|
| | |низкого | | |сектора, улучшение |
| | |давления | | |теплоснабжения |
| | |общей | | |населения городов |
| | |протяжен- | | |Нижние Серги и |
| | |ностью 20 км| | |Михайловска, 9 |
| | | | | |населенных пунктов |
| | | | | |района за счет |
| | | | | |перевода на газ |
| | | | | |котельных |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 146. |Развитие котельных |перевод на |2004-2009 | 22390 |экономия топливно- |
| |(перевод на газ) |природный |годы | |энергетических |
| | |газ 10 ко- | | |ресурсов, повышение |
| | |тельных | | |качества предостав- |
| | |общей | | |ляемых услуг за |
| | |мощностью | | |счет улучшения |
| | |20,9 Гкал/ | | |температурного |
| | |час (в го- | | |режима |
| | |родах Нижние| | | |
| | |Сергии, | | | |
| | |Михайловске,| | | |
| | |поселке | | | |
| | |Дружинино, | | | |
| | |селах Акбаш,| | | |
| | |Первомайс- | | | |
| | |кое, | | | |
| | |Урмикеево, | | | |
| | |Красноар- | | | |
| | |мейское, | | | |
| | |Шокурово, | | | |
| | |Тюльгаш) | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 147. |Развитие локальных |газификация |2006-2010 | 10000 |улучшение |
| |систем теплоснабжения |частного |годы | |теплоснабжения |
| | |сектора | | |населения и объектов|
| | | | | |социально-культурно-|
| | | | | |го и бытового |
| | | | | |назначения |
| | | | | |населенных пунктов |
| | | | | |Уфа-Шигири, Тюльгаш,|
| | | | | |Шокурово, |
| | | | | |Красноармейское, |
| | | | | |Урмикеево, Аракаево,|
| | | | | |Михайловск, |
| | | | | |Дружинино, |
| | | | | |Первомайское, Атиг, |
| | | | | |Акбаш, Верхние |
| | | | | |Серги |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 52390 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 148. |Развитие сетей и |строительст-|2004-2007 | 4100 |организация |
| |объектов электроснаб- |во 2 транс- |годы | |резервного электро- |
| |жения |форматорных | | |питания котельных |
| | |подстанций | | |и скважин питьевого |
| | |10/04 кВ, | | |водоснабжения, |
| | |сети | | |повышение надежности|
| | |электроснаб-| | |электроснабжения |
| | |жения | | |жилищного фонда в |
| | | | | |городе Михайловске, |
| | | | | |поселках Дружинино, |
| | | | | |Атиг, селах Акбаш, |
| | | | | |Накаряково |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по электроснаб- | | | 4100 | |
| |жению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 126716 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Нижнетуринский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149. |Развитие систем водо- |строительст-|2005-2007 | 4329 |увеличение мощности |
| |снабжения |во дополни- |годы | |водозабора |
| | |тельных | | |поселков Сигнальный |
| | |скважин | | |и Ис (3 тыс. |
| | |мощностью | | |человек) на 0,2 тыс.|
| | |1,8 тыс. | | |куб.м/сутки, |
| | |куб.м/сутки | | |обеспечение |
| | | | | |очистки воды до |
| | | | | |нормативных |
| | | | | |требований |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 150. |Обустройство зон сани- |обустройство|2005 год | 4280 |снижение риска |
| |тарной охраны водозабо- |зон для 15 | | |загрязнения |
| |ров |скважин | | |источников водоснаб-|
| | | | | |жения города |
| | | | | |Нижняя Тура, |
| | | | | |поселков Сигнальный |
| | | | | |и Ис (25 тыс. |
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 8609 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 151. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2004 год | 622 |снижение риска |
| |ции |во коллекто-| | |загрязнения |
| | |ра канализа-| | |природной среды |
| | |ции протя- | | |сточными водами в |
| | |женностью | | |случае аварий на |
| | |1,4 км | | |напорном канализа- |
| | | | | |ционном коллекторе |
| | | | | |от насосной станции |
| | | | | |N 2 до очистных |
| | | | | |сооружений канализа-|
| | | | | |ции города Нижняя |
| | | | | |Тура |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 152. |Развитие систем канали- |строительст-|2006-2007 | 5710 |обеспечение очистки |
| |зации |во системы |годы | |сточных вод поселка |
| | |мощностью | | |Сигнальный (780 |
| | |0,1 тыс. | | |человек) |
| | |куб.м/сутки | | | |
| | |и протяжен- | | | |
| | |ностью | | | |
| | |сетей 3 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 153. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2005 | 3866 |улучшение техничес- |
| |очистных сооружений |ремонт |годы | |кого состояния |
| |канализации |сооружений | | |емкостных сооружений|
| | |суммарной | | |и лотков на очистных|
| | |мощностью 27| | |сооружениях |
| | |тыс. | | |города Нижняя Тура, |
| | |куб.м/сутки | | |поселка Ис и |
| | | | | |культурно-оздорови- |
| | | | | |тельного |
| | | | | |комплекса "Лесная |
| | | | | |сказка" |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 154. |Развитие очистных соо- |реконструк- |2005-2008 | 18545 |доведение качества |
| |ружений канализации |ция соору- |годы | |очистки сточных вод |
| | |жений | | |на очистных |
| | |суммарной | | |сооружениях города |
| | |мощностью 27| | |Нижняя Тура, |
| | |тыс. | | |поселка Ис и |
| | |куб.м/сутки | | |культурно-оздорови- |
| | | | | |тельного комплекса |
| | | | | |"Лесная сказка" |
| | | | | |до требований |
| | | | | |нормативов |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 28743 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 155. |Развитие сетей |строительст-|2005 год | 8405 |снижение потерь |
| |теплоснабжения |во тепловых | | |тепловой энергии в |
| | |сетей | | |тепловых сетях, |
| | |протяжен- | | |повышение качества |
| | |ностью 3,1 | | |услуг теплоснабжения|
| | |км | | |населения за счет |
| | | | | |строительства |
| | | | | |магистральных |
| | | | | |теплотрасс и |
| | | | | |реконструкции |
| | | | | |насосных станций |
| | | | | |подкачки в городе |
| | | | | |Нижняя Тура и |
| | | | | |поселке Ис (25 тыс. |
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 156. |Развитие котельных (за |реконструк- |2004-2005 | 600 |улучшение |
| |исключением перевода |ция муници- | | |теплоснабжения |
| |котельных на газ) |пальных | | |населения, |
| | |котельных | | |повышение качества |
| | | | | |подачи услуг |
| | | | | |теплоснабжения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 157. |Внедрение технологии |внедрение |2005-2005 | 181 |снижение стоимости |
| |стабилизационной обра- |химводопод- |годы | |выработанной 1 Гкал |
| |ботки воды систем тепло-|готовки на | | |на 5-10 процентов |
| |снабжения и горячего |котельной | | |за счет снижения |
| |водоснабжения реагентом |муниципаль- | | |накипеобразования, |
| |антинакипином |ного | | |сокращение расходов |
| |СК-110 с установкой до- |унитарного | | |топлива на 5-15 |
| |зирующего оборудования и|предприятия | | |процентов за счет |
| |комплексом пусконала- |"Энергога- | | |снижения и полного |
| |дочных работ |рант" | | |удаления загрязнения|
| | |города | | |теплопередающих |
| | |Нижняя Тура | | |поверхностей |
| | | | | |оборудования, |
| | | | | |увеличение |
| | | | | |межремонтного |
| | | | | |периода работы |
| | | | | |оборудования |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 9186 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 158. |Развитие газопроводов |строительст-|2004-2007 | 5162 |газификация |
| | |во |годы | |котельных, жилищного|
| | |газопроводов| | |фонда и объектов |
| | |высокого и | | |социальной сферы |
| | |низкого дав-| | |города Нижняя Тура |
| | |ления общей | | | |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью 7,37 | | | |
| | |км | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 159. |Развитие котельных |перевод на |2006 год | 6070 |снижение себестои- |
| |(перевод на газ) |газ | | |мости выработки |
| | |котельной | | |тепловой энергии, |
| | |культурно- | | |повышение коэффи- |
| | |оздорови- | | |циента полезного |
| | |тельно- | | |действия котельной, |
| | |го комплекса| | |ликвидация затрат на|
| | |"Лесная | | |хранение и |
| | |сказка" | | |транспортировку |
| | |мощностью | | |топлива, уменьшение |
| | |4,2 Гкал/час| | |количества |
| | | | | |вредных выбросов в |
| | | | | |окружающую среду |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 160. |Развитие локальных |строительст-|2006-2010 | 15000 |улучшение |
| |систем теплоснабжения |во 3 локаль-|годы | |теплоснабжения |
| | |ных газовых | | |населения двух |
| | |котельных; | | |микрорайонов города |
| | |газификация | | |Нижняя Тура, |
| | |частного | | |газификация частного|
| | |жилищного | | |жилищного фонда в |
| | |фонда | | |городе Нижняя Тура и|
| | | | | |поселке Выя |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 161. |Установка приборов учета|установка и |2004-2005 | 455 |определение |
| | |наладка |годы | |реальных тепловых |
| | |комплексного| | |нагрузок объектов, |
| | |узла учета | | |проведение |
| | |выработки | | |контроля за |
| | |тепла по | | |потреблением тепла |
| | |магистралям | | |и горячей воды |
| | |от Нижне- | | | |
| | |Туринской | | | |
| | |гидроэлект- | | | |
| | |ростанции | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 26687 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 73225 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Новолялинский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 162. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 7200 |снижение потерь при |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |транспортировке |
| | |протяжен- | | |воды, улучшение |
| | |ностью 8,5 | | |качества воды по |
| | |км | | |бактериологическим |
| | | | | |показателям |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 163. |Развитие сооружений |реконструк- |2004-2010 | 2980 |доведение качества |
| |водоподготовки |ция |годы | |воды в городе Новая |
| | |сооружений | | |Ляля и поселке |
| | |мощностью | | |Лобва (13 тыс. |
| | |3 тыс. | | |человек) до |
| | |куб.м/сутки | | |нормативных |
| | | | | |требований |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 164. |Развитие насосных стан- |реконструк- |2005 год | 2000 |нормализация |
| |ций водоснабжения |ция насосной| | |гидравлического |
| | |станции | | |режима работы |
| | |мощностью | | |системы водоснабже- |
| | |3 тыс. | | |ния города Новая |
| | |куб.м/сутки | | |Ляля, снижение |
| | | | | |затрат на элект- |
| | | | | |роэнергию за счет |
| | | | | |установки менее |
| | | | | |энергоемкого |
| | | | | |насосного оборудова-|
| | | | | |ния |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 12180 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 165. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2008 | 15500 |исключение излива |
| |сетей канализации |ремонт сетей|годы | |сточных вод на |
| | |протяжен- | | |рельеф местности и в|
| | |ностью 10км | | |подвалы жилых домов,|
| | | | | |улучшение экологи- |
| | | | | |ческой ситуации |
| | | | | |в городе Новая Ляля |
| | | | | |и поселке Лобва |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 166. |Развитие очистных соо- |реконструк- |2005-2006 | 5500 |доведение качества |
| |ружений канализации |ция |годы | |очистки сточных вод |
| | |сооружений | | |поселка Лобва в |
| | |мощностью | | |объеме 16 тыс. |
| | |16 тыс. | | |куб.м/сутки до нор- |
| | |куб.м/сутки | | |мативных требований |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 167. |Развитие канализационных|реконструк- |2005-2006 | 2000 |стабилизация |
| |насосных станций |ция насосных|годы | |работы системы |
| | |станций | | |канализации города |
| | |суммарной | | |Новая Ляля (10 тыс. |
| | |мощностью | | |человек) |
| | |2 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 23000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 168. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2004-2010 | 6000 |улучшение |
| |снабжения |во тепловых |годы | |гидравлического |
| | |сетей | | |режима работы сетей |
| | |протяжен- | | |теплоснабжения в |
| | |ностью | | |городе Новая Ляля |
| | |3 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 169. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 11000 |сокращение потерь |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |тепловой энергии, |
| | |тепловых | | |улучшение качества |
| | |сетей | | |теплоснабжения, |
| | |протяжен- | | |снижение аварийности|
| | |ностью | | |в городе Новая Ляля |
| | |11,9 км | | |и поселке Лобва |
| | | | | |(20 тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 170. |Развитие котельных (за |реконструк- |2004-2005 | 13000 |снижение затрат на |
| |исключением перевода |ция 4 ко- |годы | |производство |
| |котельных на газ) |тельных | | |тепловой энергии, |
| | |общей | | |увеличение коэффи- |
| | |мощностью | | |циента полезного |
| | |8,6 Гкал/час| | |действия котельных |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 171. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2006 | 7950 |уменьшение расходов |
| |котельных |ремонт 10 |годы | |топлива и |
| | |котельных | | |электроэнергии, |
| | |общей | | |увеличение коэффи- |
| | |мощностью | | |циента полезного |
| | |14 Гкал/час | | |действия котельных, |
| | | | | |снижение аварийности|
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 172. |Развитие центральных |реконструк- |2004-2010 | 4200 |улучшение качества |
| |тепловых пунктов |ция 12 |годы | |горячего водоснабже-|
| | |тепловых | | |ния 12 многоквартир-|
| | |пунктов | | |ных жилых домов |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 42150 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 173. |Развитие газопроводов |строительст-|2004-2005 | 3500 |создание условий для|
| | |во газопро- |годы | |перевода на газ |
| | |водов общей | | |источников |
| | |протяжен- | | |теплоснабжения |
| | |ностью 5,5 | | | |
| | |км | | | ||------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 174. |Развитие котельных |перевод на |2004-2005 | 4500 |экономия топливно- |
| |(перевод на газ) |природный |годы | |энергетических |
| | |газ 2 ко- | | |ресурсов, повышение |
| | |тельных | | |коэффициента |
| | |общей | | |полезного действия |
| | |мощностью | | |котельных |
| | |4 Гкал/час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 175. |Установка приборов учета|10 штук |2004-2005 | 2000 |установление |
| | | |годы | |контроля за |
| | | | | |потреблением |
| | | | | |энергетических |
| | | | | |ресурсов |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 176. |Внедрение частотного ре-|на сетевые |2004-2007 | 6000 |снижение затрат на |
| |гулирования производи- |насосы на |годы | |электроэнергию на 30|
| |тельности насосов на |3 котельных | | |процентов, оптимиза-|
| |насосных станциях | | | |ция гидравлического |
| | | | | |режима работы |
| | | | | |системы теплоснабже-|
| | | | | |ния |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 16000 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 93330 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Пригородный район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177. |Развитие водоводов и |строительст-|2004 год | 900 |обеспечение питьевой|
| |разводящих сетей |во водопро- | | |водой населения сел |
| |водоснабжения |водов | | |Николо-Павловское и |
| | |протяжен- | | |поселка Уралец |
| | |ностью | | | |
| | |0,9 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 178. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 20000 |снижение непроизво- |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |дительных потерь |
| | |протяжен- | | |воды на 20 процен- |
| | |ностью 10 км| | |тов, улучшение |
| | | | | |качества воды по |
| | | | | |бактериальным |
| | | | | |показателям, |
| | | | | |увеличение межре- |
| | | | | |монтного периода |
| | | | | |сетей водоснабжения |
| | | | | |в 20 населенных |
| | | | | |пунктах района |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 179. |Развитие систем водо- |строительст-|2004-2007 | 15000 |обеспечение питьевой|
| |снабжения |во системы |годы | |водой |
| | |мощностью | | |стандартного ка- |
| | |1,8 тыс. | | |чества поселка |
| | |куб.м/сутки | | |Горноуральский (7 |
| | |и протяжен- | | |тыс. человек) |
| | |ностью | | | |
| | |водовода 12 | | | |
| | |км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 180. |Развитие и восстановле- |строительст-|2005-2007 | 4600 |обеспечение |
| |ние скважин питьевого |во 14 |годы | |подачи воды в |
| |водоснабжения |скважин | | |требуемом |
| | | | | |объеме в поселке |
| | | | | |Серебрянка, селах |
| | | | | |Петрокаменское, |
| | | | | |Краснополье |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 181. |Обустройство зон сани- |выполнение |2004-2010 | 2700 |обеспечение |
| |тарной охраны водозабо- |работ по |годы | |защиты скважин |
| |ров |землеотводу,| | |питьевого |
| | |лицензиро- | | |водоснабжения |
| | |ванию, | | |от загрязнения |
| | |обустройст- | | | |
| | |ву террито- | | | |
| | |рии зон | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 43200 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 182. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2005-2006 | 1300 |повышение уровня |
| |ции |во сетей |годы | |благоустройства |
| | |канализации | | |жилищного фонда в |
| | |протяжен- | | |поселке Уралец и |
| | |ностью 1,3 | | |селе Покровское |
| | |км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 183. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 12000 |исключение излива |
| |сетей канализации |ремонт сетей|годы | |сточных вод на |
| | |протяжен- | | |рельеф местности и в|
| | |ностью 6 км | | |подвалы жилых домов,|
| | | | | |улучшение |
| | | | | |экологической |
| | | | | |ситуации в 6 |
| | | | | |населенных |
| | | | | |пунктах района |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 184. |Развитие систем канали- |строительст-|2009-2010 | 10000 |обеспечение очистки |
| |зации |во очистных |годы | |сточных вод поселков|
| | |сооружений | | |Горноуральский |
| | |канализации | | | |
| | |мощностью | | | |
| | |1,8 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки,| | | |
| | |насосной | | | |
| | |станции и | | | |
| | |сетей | | | |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью 5 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 185. |Развитие очистных соо- |реконструк- |2004-2008 | 8500 |доведение качества |
| |ружений канализации |ция |годы | |очистки сточных вод |
| | |сооружений | | |поселков Уралец, |
| | |суммарной | | |Новоасбест и села |
| | |мощностью | | |Петрокаменское до |
| | |1,5 тыс. | | |проектных показате- |
| | |куб.м/сутки | | |лей |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 31800 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 186. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2004-2010 | 8680 |снижение потерь |
| |снабжения |во тепловых |годы | |тепловой энергии, |
| | |сетей протя-| | |увеличение |
| | |женностью | | |межремонтного |
| | |6 км | | |периода, улучшение |
| | | | | |гидравлического |
| | | | | |режима работы сетей |
| | | | | |теплоснабжения в |
| | | | | |населенных пунктах |
| | | | | |Николо-Павловское, |
| | | | | |Черноисточинск, |
| | | | | |Покровское, Уралец, |
| | | | | |Синегорский |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 187. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 10000 |снижение потерь |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |тепловой энергии, |
| | |тепловых | | |увеличение |
| | |сетей | | |межремонтного |
| | |протяжен- | | |периода, уменьшение |
| | |ностью 5 км | | |аварийности сетей |
| | | | | |теплоснабжения в 18 |
| | | | | |населенных пунктах |
| | | | | |района |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 188. |Развитие котельных (за |реконструк- |2004-2009 | 62560 |экономия топливно- |
| |исключением перевода |ция 13 |годы | |энергетических |
| |котельных на газ) |котельных | | |ресурсов, уменьшение|
| | |суммарной | | |загрязнения |
| | |установлен- | | |окружающей среды, |
| | |ной | | |снижение потерь |
| | |мощностью | | |тепла, увеличение |
| | |56,5 Гкал/ | | |межремонтного |
| | |час | | |периода оборудова- |
| | | | | |ния, снижение |
| | | | | |аварийности на |
| | | | | |системах теплоснаб- |
| | | | | |жения 12 |
| | | | | |населенных пунктов |
| | | | | |района |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 189. |Внедрение технологии |на 7 котель-|2004-2005 | 3722 |снижение стоимости |
| |стабилизационной обра- |ных в насе- |годы | |выработанной 1 Гкал |
| |ботки воды систем тепло-|ленных пунк-| | |на 5-10 процентов за|
| |снабжения и горячего |тах | | |счет снижения |
| |водоснабжения реагентом-|Краснолесье,| | |накипеобразования, |
| |антинакипином |Бродово, | | |сокращение расходов |
| |СК-110 с установкой до- |Петрокаменс-| | |топлива на 5-15 |
| |зирующего оборудования и|кое, Перво- | | |процентов за счет |
| |комплексом пусконала- |майский, | | |снижения и полного |
| |дочных работ |Зональный, | | |удаления загрязнения|
| | |Покровское | | |теплопередающих |
| | |и Леневка | | |поверхностей |
| | | | | |оборудования, |
| | | | | |увеличение |
| | | | | |межремонтного |
| | | | | |периода работы |
| | | | | |оборудования |
| | | | | |(котлов) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 190. |Восстановление ветхих |капитальный |2005 год | 1100 |снижение затрат на |
| |котельных |ремонт | | |производство |
| | |2 котельных | | |тепловой энергии, |
| | |общей | | |увеличение |
| | |мощностью | | |коэффициента полез- |
| | |0,9 Гкал/ | | |ного действия |
| | |час | | |котельных в селах |
| | | | | |Южаково и |
| | | | | |Башкарское |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 191. |Развитие центральных |реконструк- |2006 год | 2500 |улучшение |
| |тепловых пунктов |ция | | |теплоснабжения |
| | |теплового | | |населения, |
| | |пункта в | | |повышение качества |
| | |селе Николо-| | |подачи услуг |
| | |Павловское | | |теплоснабжения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 88562 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 163562 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Пышминский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 192. |Развитие систем водо- |строительст-|2004-2010 | 20000 |обеспечение питьевой|
| |снабжения |во системы |годы | |водой стандартного |
| | |мощностью | | |качества рабочего |
| | |1,2 тыс. | | |поселка Пышма (10,5 |
| | |куб.м/сутки | | |тыс. человек) |
| | |и протяжен- | | | |
| | |ностью | | | |
| | |водоводов | | | |
| | |10 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 20000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 193. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2004-2010 | 5673 |обеспечение |
| |ции |во сетей |годы | |экологического |
| | |канализации | | |благополучия |
| | |протяжен- | | |территории рабочего |
| | |ностью 8 км | | |поселка Пышма |
| | | | | |(10,5 тыс. человек) |
| | | | | |за счет развития |
| | | | | |системы централизо- |
| | | | | |ванной канализации |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 194. |Развитие очистных соо- |реконструк- |2005-2010 | 22000 |увеличение мощности |
| |ружений канализации |ция соору- |годы | |очистных сооружений |
| | |жений | | |канализации рабочего|
| | |мощностью | | |поселка Пышма до 1,4|
| | |0,7 тыс. | | |тыс. куб.м/сутки, |
| | |куб.м/сутки | | |предотвращение |
| | | | | |сброса в природную |
| | | | | |среду недостаточно |
| | | | | |очищенных сточных |
| | | | | |вод, ликвидация |
| | | | | |сброса соединений |
| | | | | |хлора за счет |
| | | | | |внедрения обеззара- |
| | | | | |живания сточных вод |
| | | | | |ультрафиолетом |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 27673 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 195. |Развитие котельных (за |перевод на |2004-2008 | 9150 |снижение потребления|
| |исключением перевода |природный |годы | |топливно-энергети- |
| |на газ) |газ 5 ко- | | |ческих ресурсов, |
| | |тельных | | |повышение качества |
| | |суммарной | | |теплоснабжения за |
| | |мощностью | | |счет внедрения |
| | |9,33 Гкал/ | | |современного |
| | |час | | |котельного оборудо- |
| | | | | |вания в рабочем |
| | | | | |поселке Пышма и |
| | | | | |селах Чернышево, |
| | | | | |Тупицино, Четкарино |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 9150 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 196. |Развитие котельных |перевод на |2005-2010 | 10000 |снижение затрат на |
| |(перевод на газ) |природный |годы | |приобретение |
| | |газ 4 ко- | | |топлива, повышение |
| | |тельных | | |качества теплоснаб- |
| | |суммарной | | |жения за счет |
| | |мощностью | | |внедрения современ- |
| | |7,62 Гкал/ | | |ного котельного |
| | |час | | |оборудования в |
| | | | | |рабочем поселке |
| | | | | |Пышма и селах |
| | | | | |Черемыш, Тимохино, |
| | | | | |Трифоново (15 тыс. |
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 10000 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 66823 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Ревдинский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197. |Восстановление ветхих |капитальный |2005-2009 | 30000 |исключение вторично-|
| |сетей водоснабжения |ремонт |годы | |го загрязнение |
| | |сетей | | |питьевой воды и |
| | |протяжен- | | |снижение затрат |
| | |ностью 11 | | |на транспортировку |
| | |км | | |за счет очистки |
| | | | | |внутренней поверх- |
| | | | | |ности магистральных |
| | | | | |водоводов с |
| | | | | |нанесением |
| | | | | |цементно-песчаного |
| | | | | |покрытия |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 198. |Развитие сооружений |реконструк- |2005-2009 | 94000 |обеспечение |
| |водоподготовки |ция второй |годы | |населения (200 тыс. |
| | |очереди | | |человек) городов |
| | |сооружений | | |Ревды и Первоуральс-|
| | |Ревдинско- | | |ка питьевой |
| | |Первоуральс-| | |водой стандартного |
| | |кого промуз-| | |качества в необходи-|
| | |ла мощностью| | |мом объеме |
| | |20 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 124000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 199. |Развитие очистных соо- |реконструк- |2005-2007 | 10100 |исключение сброса в |
| |ружений канализации |ция сооруже-|годы | |реку Чусовую соеди- |
| | |ний | | |нений хлора за |
| | |мощностью | | |счет внедрения |
| | |30 тыс. | | |обеззараживания |
| | |куб.м/сутки | | |очищенных стоков |
| | | | | |ультрафиолетом, |
| | | | | |решение проблемы |
| | | | | |складирования осадка|
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 10100 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 200. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2004 год | 5371 |повышение надежности|
| |снабжения |во внутридо-| | |теплоснабжения |
| | |мовых сетей | | |жилищного фонда |
| | |горячего | | | |
| | |водоснабже- | | | |
| | |ния в 6 | | | |
| | |домах | | | |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью 0,6 | | | |
| | |км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 201. |Развитие центральных |строительст-|2004 год | 570 |снижение затрат, |
| |тепловых пунктов |во одного | | |улучшение качества |
| | |теплового | | |теплоснабжения и |
| | |пункта | | |горячего водоснаб- |
| | | | | |жения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 5941 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 202. |Развитие газопроводов |строительст-|2004 год | 1600 |повышение |
| | |во газопро- | | |надежности |
| | |вода до | | |теплоснабжения |
| | |блочной | | | |
| | |котельной на| | | |
| | |улице | | | |
| | |Строителей | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 203. |Развитие котельных |строительст-|2004 год | 1260 |снижение затрат на |
| |(перевод на газ) |во блочной | | |приобретение |
| | |котельной на| | |топлива, улучшение |
| | |улице | | |качества |
| | |Строителей | | |теплоснабжения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 204. |Установка приборов учета|на тепловом |2004 год | 150 |определение |
| | |пункте | | |реальных тепловых |
| | | | | |нагрузок объектов, |
| | | | | |проведение контроля |
| | | | | |за потреблением |
| | | | | |тепла, горячей и |
| | | | | |холодной воды |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 3010 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 143051 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Режевской район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 205. |Развитие водоводов и |строительст-|2004-2007 | 34000 |обеспечение |
| |разводящих сетей водо- |во водопро- |годы | |бесперебойного |
| |снабжения |водов протя-| | |водоснабжения города|
| | |женностью | | |Реж (43 тыс. |
| | |21 км | | |человек) за счет |
| | | | | |строительства |
| | | | | |второй нитки водо- |
| | | | | |вода Липовка-Реж |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 206. |Развитие сооружений |реконструк- |2005-2009 | 5000 |доведение качества |
| |водоподготовки |ция |годы | |питьевой воды в |
| | |сооружений | | |микрорайоне |
| | |мощностью | | |"Быстринский" |
| | |40 тыс. | | |(4 тыс. куб.м/сутки)|
| | |куб.м/сутки | | |и химзаводе |
| | | | | |(8 тыс. куб.м/сутки)|
| | | | | |до нормативных |
| | | | | |требований за счет |
| | | | | |модернизации |
| | | | | |сооружений |
| | | | | |водоподготовки |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 39000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 207. |Реконструкция сетей |строительст-|2004-2008 | 36973 |улучшение экологи- |
| |канализации |во колекто- |годы | |ческой ситуации в |
| | |ра протяжен-| | |городе Реж за счет |
| | |ностью | | |строительства |
| | |6,5 км и 2 | | |обводного коллекто- |
| | |канализа- | | |ра, предотвращение |
| | |ционных | | |сброса сточных вод в|
| | |насосных | | |объеме 980 |
| | |станций | | |куб.м/час вне |
| | |мощностью | | |очистных сооружений,|
| | |23,5 тыс. | | |подключение к |
| | |куб.м/сутки | | |системе канализации |
| | | | | |жилищного фонда с |
| | | | | |числом проживающих |
| | | | | |2 тыс. человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 208. |Развитие очистных соо- |строительст-|2009-2010 | 10000 |прекращение сброса |
| |ружений канализации |во 3 |годы | |неочищенных сточных |
| | |сооружений | | |вод сел Клевакино, |
| | |суммарной | | |Черемисское, Липовка|
| | |мощностью 24| | | |
| | |тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 46973 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 209. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2005-2010 | 7225 |улучшение |
| |снабжения |во тепловых |годы | |гидравлического |
| | |сетей | | |режима работы, |
| | |протяжен- | | |снижение потерь |
| | |ностью | | |тепла, увеличение |
| | |12 км | | |межремонтного |
| | | | | |периода, уменьшение |
| | | | | |аварийных ситуаций |
| | | | | |на сетях теплоснаб- |
| | | | | |жения в микрорайоне |
| | | | | |"Быстринский" города|
| | | | | |Режа (15 тыс. |
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 210. |Восстановление сетей |капитальный |2005-2010 | 10000 |улучшение качества |
| |теплоснабжения |ремонт |годы | |предоставляемых |
| | |тепловых | | |услуг, снижение |
| | |сетей протя-| | |потерь тепла, |
| | |женностью | | |увеличение |
| | |5 км | | |межремонтного |
| | | | | |периода, уменьшение |
| | | | | |аварийных ситуаций |
| | | | | |на сетях теплоснаб- |
| | | | | |жения в городе Реже |
| | | | | |и 6 селах района |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 211. |Развитие котельных (за |реконструк- |2004-2008 | 30000 |обеспечение |
| |исключением перевода |ция 4 |годы | |устойчивого тепло- |
| |котельных на газ) |котельных | | |снабжения населения |
| | |суммарной | | |микрорайона |
| | |мощностью | | |"Быстринский" в |
| | |23,22 | | |городе Реже с |
| | |Гкал/час | | |численностью населе-|
| | | | | |ния 15 тыс. человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 47225 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 212. |Развитие газопроводов |строительст-|2004-2010 | 30000 |создание условий для|
| | |во |годы | |перевода на газ |
| | |газопровода | | |источников |
| | |протяжен- | | |теплоснабжения и |
| | |ностью | | |газификации жилищно-|
| | |30 км | | |го фонда города Режа|
| | | | | |и сельских населен- |
| | | | | |ных пунктов района |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 213. |Развитие котельных |перевод на |2005-2015 | 10000 |снижение |
| |(перевод на газ) |природный |годы | |себестоимости |
| | |газ 14 | | |выработки тепловой |
| | |котельных | | |энергии, ликвидация |
| | |суммарной | | |затрат на хранение и|
| | |мощностью | | |транспортировку |
| | |6 Гкал/час | | |топлива, уменьшение |
| | | | | |количества вредных |
| | | | | |выбросов в |
| | | | | |окружающую среду в |
| | | | | |селах Арамашка, |
| | | | | |Глинка, Клевакино, |
| | | | | |Останино, Липовка, |
| | | | | |Черемисское, |
| | | | | |Октябрьское, |
| | | | | |Глинское и поселке |
| | | | | |Озерный |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 214. |Развитие локальных |строительст-|2004-2010 | 2400 |нормализация |
| |систем теплоснабжения |во 3 блочных|годы | |теплоснабжения |
| | |котельных | | |населения сел |
| | | | | |Глинское, Арамашка |
| | | | | |и Сохарево |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 215. |Установка приборов учета|50 штук |2005-2010 | 5000 |определение реальных|
| | | |годы | |тепловых нагрузок |
| | | | | |объектов, проведение|
| | | | | |контроля за |
| | | | | |потреблением тепла, |
| | | | | |горячей и холодной |
| | | | | |воды |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 216. |Внедрение частотного |6 насосных |2005-2010 | 9800 |экономия электроэ- |
| |регулирования производи-|станций |годы | |нергии и потребления|
| |тельности насосов на |водоснабже- | | |воды - на 30 |
| |насосных станциях |ния | | |процентов |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 57200 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 190398 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Серовский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217. |Развитие водоводов и |строительст-|2005-2009 | 5350 |обеспечение питьевой|
| |разводящих сетей |во водопро- |годы | |водой населения (5,3|
| |водоснабжения |водов | | |тыс. человек) |
| | |протяжен- | | |поселков Восточный, |
| | |ностью | | |Красноярка и |
| | |5,65 км | | |деревни Поспелково |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 218. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 19755 |снижение аварийнос- |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |ти, сокращение |
| | |протяжен- | | |потерь, улучшение |
| | |ностью | | |качества воды |
| | |17,3 км и | | |по бактериологичес- |
| | |37 водораз- | | |ким показателям в 4 |
| | |борных | | |населенных пунктах |
| | |колонок | | |района (8 тыс. |
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 219. |Развитие систем водо- |строительст-|2004 год | 8000 |обеспечение питьевой|
| |снабжения |во второй | | |водой стандартного |
| | |очереди | | |качества поселка |
| | |водоводов | | |Сосьва (10,4 тыс. |
| | |протяжен- | | |человек) |
| | |ностью | | | |
| | |7,5 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 220. |Развитие сооружений |реконструк- |2004 год | 500 |доведение до |
| |водоподготовки |ция | | |нормативных |
| | |сооружений | | |показателей качества|
| | |мощностью | | |воды в поселке |
| | |0,9 тыс. | | |Восточный (4,3 тыс. |
| | |куб.м/сутки | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 221. |Развитие скважин питье- |строительст-|2004-2005 | 2480 |увеличение мощности |
| |вого водоснабжения |во 8 скважин|годы | |водозаборов, |
| | |для питьево-| | |ликвидация дефицита |
| | |го водоснаб-| | |водопотребления для |
| | |жения | | |8 тыс. человек в |
| | | | | |поселках Восточный |
| | | | | |и Красноярка |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 222. |Обустройство зон сани- |обустройство|2004-2010 | 3000 |обеспечение выполне-|
| |тарной охраны водозабо- |зон для 21 |годы | |ния требований |
| |ров |водозабора | | |санитарных правил и |
| | | | | |норм по охране |
| | | | | |водоисточников |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 39085 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 223. |Восстановление ветхих |капитальный |2005-2010 | 4800 |обеспечение |
| |сетей канализации |ремонт сетей|годы | |экологической |
| | |протяжен- | | |безопасности |
| | |ностью | | |территории поселков |
| | |4,3 км | | |Восточный и |
| | | | | |Красноглинный, |
| | | | | |улучшение качества |
| | | | | |услуг канализации |
| | | | | |для 2 тыс. человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 224. |Развитие очистных соо- |реконструк- |2005-2006 | 1500 |прекращение сброса в|
| |ружений канализации |ция |годы | |природную |
| | |сооружений | | |среду недостаточно |
| | |мощностью | | |очищенных |
| | |0,25 тыс. | | |сточных вод поселка |
| | |куб.м/сутки | | |Красноглинный |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 6300 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 225. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2005-2006 | 2200 |обеспечение |
| |снабжения |во тепловых |годы | |требуемого |
| | |сетей | | |температурного |
| | |протяжен- | | |режима в жилищном |
| | |ностью | | |фонде и объектах |
| | |2,5 км | | |социальной сферы |
| | | | | |поселка Красноярка |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 226. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2009 | 13910 |нормализация |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |теплоснабжения |
| | |тепловых | | |жилищного фонда |
| | |сетей | | |поселков Кошай, |
| | |протяжен- | | |Сосьва, Восточный, |
| | |ностью | | |Красноглинный |
| | |14,54 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 227. |Развитие котельных (за |строительст-|2004-2008 | 15000 |улучшение |
| |исключением перевода |во 7 |годы | |теплоснабжения |
| |котельных на газ) |котельных | | |населения поселков |
| | |суммарной | | |Сосьва, Красноярка, |
| | |мощностью | | |Марсяты, Ключевой, |
| | |10,9 тыс. | | |Красноглинный за |
| | |Гкал/год | | |счет ликвидации |
| | | | | |ветхих неэффективных|
| | | | | |котельных |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 228. |Реконструкция котельных |реконстру- |2004 год | 341 |снижение затрат на |
| |(за исключением перевода|кция | | |производство тепла в|
| |котельных на газ) |котельной | | |поселке Красноглин- |
| | |установлен- | | |ный за счет |
| | |ной | | |внедрения химводо- |
| | |мощностью | | |подготовки в |
| | |2,5 тыс. | | |котельной |
| | |Гкал/год | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 229. |Восстановление ветхих |капитальный |2005 год | 2000 |сокращение затрат на|
| |котельных |ремонт | | |выработку тепла в |
| | |котельной | | |поселке Кошай за |
| | |установлен- | | |счет установки |
| | |ной | | |современного котель-|
| | |мощностью | | |ного оборудования |
| | |2,6 тыс. | | | |
| | |Гкал/год | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 33451 | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 78836 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Слободо-Туринский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2008 | 800 |снижение аварийнос- |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |ти, обеспечение |
| | |протяжен- | | |качества питьевой |
| | |ностью 3 км | | |воды по бактериоло- |
| | |и водонапор-| | |гическим показателям|
| | |ной башни | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 231. |Развитие скважин для |строительст-|2004 год | 300 |ликвидация аварийных|
| |питьевого водоснабжения |во 2 скважин| | |скважин с целью |
| | |мощностью | | |бесперебойного |
| | |0,48 тыс. | | |водоснабжения |
| | |куб.м/сутки | | |микрорайона |
| | | | | |"Строителей" (2 тыс.|
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 232. |Восстановление ветхих |капитальный |2004 год | 100 |улучшение техничес- |
| |сооружений водоподготов-|ремонт | | |кого состояния |
| |ки |сооружений | | |станции обезжелези- |
| | |мощностью | | |вания в селе |
| | |0,1 тыс. | | |Слобода Туринская, |
| | |куб.м/сутки | | |улучшение качества |
| | | | | |воды по содержанию |
| | | | | |железа |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 1200 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 233. |Развитие систем канали- |строительст-|2005-2009 | 24000 |обеспечение |
| |зации |во 4 |годы | |централизованной |
| | |локальных | | |канализацией |
| | |биоблоков | | |жилищного фонда села|
| | |суммарной | | |Слобода Туринская |
| | |мощностью | | |(5,5 тыс. человек) |
| | |2 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 24000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 234. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2004-2005 | 1500 |оптимизация работы |
| |снабжения |во |годы | |котельных, |
| | |тепловых | | |улучшение качества |
| | |сетей | | |услуг |
| | |протяжен- | | |теплоснабжения в |
| | |ностью | | |селе Слобода |
| | |2,5 км | | |Туринская (5,5 тыс. |
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 235. |Восстановление сетей |капитальный |2004-2007 | 1500 |снижение потерь |
| |теплоснабжения |ремонт |годы | |тепла, повышение |
| | |тепловых | | |надежности работы |
| | |сетей | | |системы теплоснаб- |
| | |протяжен- | | |жения села Усть- |
| | |ностью 4 км | | |Ницинское (2 тыс. |
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 236. |Развитие котельных (за |реконструк- |2005-2008 | 1000 |улучшение режима |
| |исключением перевода |ция 5 |годы | |работы котельных, |
| |котельных на газ) |котельных | | |увеличение срока |
| | |суммарной | | |службы котельного |
| | |мощностью | | |оборудования |
| | |14 Гкал/час | | |за счет строительст-|
| | | | | |ва химводоподготовки|
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 237. |Восстановление ветхих |капитальный |2005-2006 | 1500 |улучшение работы |
| |котельных |ремонт |годы | |котельной села |
| | |котельной | | |Усть-Ницинское за |
| | |мощностью | | |счет замены |
| | |6 Гкал/час | | |устаревших котлов, |
| | | | | |обеспечение |
| | | | | |населения |
| | | | | |горячей водой |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 5500 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 30700 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Сысертский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 238. |Развитие водоводов и |строительст-|2004-2005 | 1600 |вынос водовода, |
| |разводящих сетей |во водопро- |годы | |проложенного |
| |водоснабжения |водов | | |совместно с |
| | |протяжен- | | |теплотрассой |
| | |ностью | | | |
| | |2,4 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 239. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 6100 |обеспечение |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |бесперебойного |
| | |протяжен- | | |водоснабжения |
| | |ностью 8 км | | |населения (7 тыс. |
| | | | | |человек) поселков |
| | | | | |Большой Исток и |
| | | | | |Двуреченск |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 240. |Развитие систем водос- |строительст-|2010 год | 700 |обеспечение |
| |набжения |во системы |(начало | |питьевой водой |
| | |мощностью 3 | работ) | |7 тыс. человек |
| | |тыс. куб.м/ | | | |
| | |сутки и | | | |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью | | | |
| | |водоводов 10| | | |
| | |км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 241. |Развитие сооружений |строительст-|2004-2006 | 3500 |обеспечение |
| |водоподготовки |во 3 резер- |годы | |санитарных норм |
| | |вуаров для | | |потребления воды в |
| | |хранения | | |жилищном фонде |
| | |питьевой | | |города Сысерти |
| | |воды | | | |
| | |суммарной | | | |
| | |емкостью | | | |
| | |2800 куб.м | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 242. |Развитие скважин для |строительст-|2005 год | 1200 |прирост мощности |
| |питьевого водоснабжения |во скважины | | |Сысертского |
| | |мощностью | | |водозабора на 3 тыс.|
| | |3 тыс. | | |куб.м/сутки |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 13100 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 243. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 8300 |обеспечение |
| |сетей канализации |ремонт сетей|годы | |экологической |
| | |протяжен- | | |безопасности в |
| | |ностью 2,8 | | |поселке Двуреченск и|
| | |км | | |селе Патруши |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 8300 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 244. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2004-2006 | 3000 |увеличение пропуск- |
| |снабжения |во тепловых |годы | |ной способности |
| | |сетей | | |теплосети от |
| | |протяжен- | | |камеры УТ - 8 до |
| | |ностью | | |тепловой камеры по |
| | |1 км | | |улице Розы |
| | | | | |Люксембург в |
| | | | | |городе Сысерти |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 245. |Развитие котельных (за |строительст-|2004-2007 | 54400 |нормализация |
| |исключением перевода на |во 7 модуль-|годы | |теплоснабжения |
| |газ) |ных блочных | | |населенных пунктов |
| | |котельных | | |Кашино, Патруши, |
| | |суммарной | | |Экспериментальный, |
| | |мощностью | | |Бородулино, Бобровс-|
| | |30 Гкал/час | | |кий, Большой Исток, |
| | | | | |Двуреченск, станции |
| | | | | |Седельниково; |
| | |реконструк- | | |снижение потребления|
| | |ция 3 | | |топливно-энергети- |
| | |котельных | | |ческих ресурсов, |
| | |суммарной | | |уменьшение загряз- |
| | |мощностью | | |нения окружающей |
| | |85,8 Гкал/ | | |среды, снижение |
| | |час | | |потерь тепла, |
| | | | | |увеличение межре- |
| | | | | |монтного периода |
| | | | | |в котельных города |
| | | | | |Сысерти, поселка |
| | | | | |Бобровский и села |
| | | | | |Никольское |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 246. |Внедрение технологии |внедрение |2005-2005 | 181 |снижение |
| |стабилизационной обра- |химводопод- |годы | |себестоимости |
| |ботки воды систем тепло-|готовки на | | |выработанной 1 Гкал |
| |снабжения и горячего |котельной | | |на 5-10 процентов, |
| |водоснабжения реагентом-|лицея | | |сокращение расходов |
| |антинакипином |"Родник" | | |топливно- |
| |СК-110 с установкой до- | | | |энергетических |
| |зирующего оборудования и| | | |ресурсов, снижение |
| |комплексом пусконала- | | | |образования |
| |дочных работ | | | |железоокисных |
| | | | | |отложений в системе |
| | | | | |теплоснабжения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 247. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2005 | 5000 |улучшение качества |
| |котельных |ремонт |годы | |предоставляемых |
| | |котельной | | |услуг, снижение |
| | |установлен- | | |потерь тепла, |
| | |ной | | |уменьшение возмож- |
| | |мощностью | | |ности возникновения |
| | |80 Гкал/час | | |аварийных ситуаций в|
| | | | | |системе теплоснаб- |
| | | | | |жения города Сысерти|
| | | | | |за счет ремонта |
| | | | | |котлов в центральной|
| | | | | |газовой котельной |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 62581 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 248. |Развитие газопроводов |строительст-|2005 год | 20000 |перевод угольной |
| | |во газопро- | | |котельной на газ, |
| | |водов | | |обеспечение |
| | |протяжен- | | |природным газом |
| | |ностью | | |жилищного фонда |
| | |20 км | | |станции Седельниково|
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 249. |Развитие котельных |перевод на |2004-2006 | 7600 |снижение |
| |(перевод на газ) |природный |годы | |себестоимости |
| | |газ 3 | | |выработки тепловой |
| | |котельных | | |энергии, ликвидация |
| | |общей | | |затрат на хранение и|
| | |мощностью | | |транспортировку |
| | |5,5 Гкал/час| | |топлива, уменьшение |
| | | | | |количества вредных |
| | | | | |выбросов в |
| | | | | |окружающую среду |
| | | | | |котельных поселка |
| | | | | |Бобровский и деревни|
| | | | | |Большое Седельниково|
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 250. |Развитие локальных сис- |перевод |2004-2006 | 5800 |улучшение качества |
| |тем теплоснабжения |частного |годы | |теплоснабжения 1 |
| | |жилищного | | |тыс. человек за |
| | |фонда | | |счет ликвидации |
| | |поселков | | |потерь тепла при |
| | |Верхняя | | |транспортировке |
| | |Сысерть, | | | |
| | |Бобровский, | | | |
| | |Колос на | | | |
| | |индиви- | | | |
| | |дуальное | | | |
| | |теплоснабже-| | | |
| | |ние | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 251. |Внедрение частотного |скважины |2004 год | 800 |снижение затрат на |
| |регулирования производи-|двух | | |электроэнергию на 30|
| |тельности насосов на |водозабо- | | |процентов, |
| |насосных станциях |ров | | |уменьшение |
| | | | | |непроизводительных |
| | | | | |расходов воды |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 34200 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 118181 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Таборинский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 252. |Развитие нецентрализо- |обустройство|2004-2010 | 7000 |обеспечение питьевой|
| |ванных источников |скважин и |годы | |водой населения |
| |водоснабжения |шахтных | | |района |
| | |колодцев | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 7000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 7000 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Тавдинский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 253. |Развитие водоводов и |строительст-|2004-2010 | 50800 |обеспечение |
| |разводящих сетей |во водопро- |годы | |устойчивой и |
| |водоснабжения |водов | | |безаварийной работы |
| | |протяжен- | | |внешнего тракта |
| | |ностью 6 км| | |подачи воды, |
| | | | | |улучшение качества |
| | | | | |воды в городе Тавде |
| | | | | |(44 тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 254. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 5200 |снижение аварийнос- |
| |сетей водоснабжения |ремонт |годы | |ти, предотвращение |
| | |сетей | | |вторичного загрязне-|
| | |протяжен- | | |ния питьевой воды в |
| | |ностью 17 км| | |городе Тавде (44 |
| | | | | |тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 56000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 255. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 4600 |обеспечение |
| |сетей канализации |ремонт сетей|годы | |благоприятной |
| | |протяжен- | | |санитарно-эпидемио- |
| | |ностью 11 км| | |логической обстанов-|
| | | | | |ки в городе Тавде |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 256. |Развитие очистных соо- |реконструк- |2004-2010 | 6000 |прекращение сброса в|
| |ружений канализации |ция соору- |годы | |реку Тавду недоста- |
| | |жений | | |точно очищенных |
| | |мощностью | | |сточных вод в |
| | |8,5 тыс. | | |объеме 7,6 тыс. |
| | |куб.м/сутки | | |куб.м/сутки |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 10600 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 257. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2004-2010 | 9600 |снижение количества |
| |снабжения |во тепловых |годы | |аварий, стабильная |
| | |сетей | | |подача тепла в |
| | |протяжен- | | |жилищный фонд, в |
| | |ностью 32 км| | |котором проживает 23|
| | | | | |тыс. человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 9600 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 258. |Развитие котельных |перевод на |2004-2010 | 80000 |снижение себестои- |
| |(перевод на газ) |природный |годы | |мости выработки |
| | |газ 7 ко- | | |тепловой энергии, |
| | |тельных | | |ликвидация затрат на|
| | |суммарной | | |хранение и |
| | |мощностью | | |транспортировку |
| | |50 Гкал/час | | |топлива, уменьшение |
| | | | | |количества вредных |
| | | | | |выбросов в окружаю- |
| | | | | |щую среду |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 80000 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 156200 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Талицкий район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 259. |Развитие водоводов и |строительст-|2005-2006 | 12000 |обеспечение питьевой|
| |разводящих сетей |во водопро- |годы | |водой стандартного |
| |водоснабжения |водов | | |качества 4 тыс. |
| | |протяжен- | | |человек в городе |
| | |ностью 6 км | | |Талице за счет |
| | | | | |организации |
| | | | | |водоснабжения от |
| | | | | |водоисточника в |
| | | | | |поселке Троицкий |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 260. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 20000 |улучшение |
| |сетей водоснабжения |ремонт |годы | |качества воды по |
| | |сетей | | |бактериологическим |
| | |протяжен- | | |показателям и со- |
| | |ностью 22 км| | |держанию взвешенных |
| | | | | |веществ для 5 тыс. |
| | | | | |человек, снижение |
| | | | | |числа аварий на |
| | | | | |сетях водоснабжения |
| | | | | |за счет замены |
| | | | | |стальных труб на |
| | | | | |полиэтиленовые |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 261. |Развитие скважин |строительст-|2005-2008 | 800 |улучшение качества |
| |питьевого водоснабжения |во 4 скважин|годы | |питьевой воды для |
| | | | | |3 тыс. человек в |
| | | | | |поселках Кузнецовс- |
| | | | | |кий, Бутка, Комсо- |
| | | | | |мольский за счет |
| | | | | |исключения источни- |
| | | | | |ков, имеющих высокую|
| | | | | |минерализацию воды |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 262. |Развитие сооружений |строительст-|2005-2008 | 9900 |обеспечение питьевой|
| |водоподготовки |во сооруже- |годы | |водой стандартного |
| | |ний суммар- | | |качества 6,5 тыс. |
| | |ной | | |человек в городе |
| | |мощностью | | |Талице и поселках |
| | |7,5 тыс. | | |Троицкий и Пионерс- |
| | |куб.м/сутки | | |кий |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 263. |Обустройство зон сани- |обустройство|2004-2006 | 3000 |соблюдение требова- |
| |тарной охраны водозабо- |зон отдельно|годы | |ний санитарных |
| |ров |расположен- | | |правил и норм по |
| | |ных скважин | | |защите источников |
| | |питьевого | | |питьевого водоснаб- |
| | |водоснабже- | | |жения от загрязнения|
| | |ния | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 45700 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 264. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2009 | 11000 |исключение излива |
| |сетей канализации |ремонт |годы | |сточных вод на |
| | |сетей | | |рельеф местности за |
| | |протяжен- | | |счет снижения |
| | |ностью | | |аварийности сетей |
| | |11,4 км | | |канализации, |
| | | | | |улучшение условий |
| | | | | |проживания для 11 |
| | | | | |тыс. человек в горо-|
| | | | | |де Талице и поселках|
| | | | | |Троицкий, Пионерский|
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 265. |Развитие систем канали- |строительст-|2005-2008 | 4800 |улучшение условий |
| |зации |во очистных |годы | |проживания для 2 |
| | |сооружений | | |тыс. человек, |
| | |суммарной | | |прекращение сброса |
| | |мощностью | | |недостаточно |
| | |3,5 тыс. | | |очищенных сточных |
| | |куб.м/сутки | | |поселков Троицкий и |
| | |и сетей | | |Пионерский |
| | |канализации | | | |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью 3,4 | | | |
| | |км | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 15800 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 266. |Развитие сетей тепло- |реконструк- |2004-2010 | 5000 |улучшение теплоснаб-|
| |снабжения |ция - 5 |годы | |жения более 388 |
| | |км; | | |квартир за счет |
| | |строительст-| | |реконструкции |
| | |во - 3 км | | |магистральных |
| | | | | |тепловых сетей и |
| | | | | |строительства |
| | | | | |новых участков |
| | | | | |теплотрасс |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 267. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 12000 |улучшение теплоснаб-|
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |жения 386 тыс. кв. |
| | |тепловых | | |метров жилищного |
| | |сетей | | |фонда в городе |
| | |протяжен- | | |Талице и 14 |
| | |ностью 37 км| | |населенных |
| | | | | |пунктах района |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 268. |Восстановление ветхих |перевод |2005 год | 1500 |улучшение |
| |котельных |электроко- | | |теплоснабжения 50 |
| | |тельной | | |тыс. кв. метров |
| | |на уголь | | |жилищного фонда в |
| | |установлен- | | |поселке Кузнецовский|
| | |ной | | | |
| | |мощностью | | | |
| | |0,344 Гкал/ | | | |
| | |час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 18500 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 269. |Развитие газораспредели-|реконструк- |2004-2005 | 1500 |увеличение пропуск- |
| |тельных станций |ция одной |годы | |ной способности |
| | |станции | | |газораспределитель- |
| | | | | |ной станции в городе|
| | | | | |Талице |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 270. |Развитие газопроводов |строительст-|2004-2010 | 15000 |улучшение |
| |высокого давления |во |годы | |теплоснабжения, |
| | |газопровода | | |уменьшение вредных |
| | |протяженно- | | |выбросов в |
| | |стью 10 км | | |окружающую среду, |
| | | | | |снижение стоимости |
| | | | | |выработки 1 Гкал |
| | | | | |тепловой энергии за |
| | | | | |счет перевода на газ|
| | | | | |котельных |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 271. |Развитие газопроводов |строительст-|2004-2010 | 20000 |обеспечение |
| |низкого давления |во газопро- |годы | |газификации 2520 |
| | |вода протя- | | |квартир |
| | |женностью | | | |
| | |19,9 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 272. |Развитие котельных |строительст-|2004-2010 | 20000 |уменьшение |
| |(перевод на газ, включая|во 3 блочных|годы | |стоимости выработки |
| |затраты на строительство|котельных | | |тепловой энергии и |
| |подводящих газопроводов)|суммарной | | |вредных выбросов в |
| | |мощностью | | |атмосферу, улучшение|
| | |15 Гкал/час | | |температурных |
| | | | | |параметров |
| | | | | |теплоносителя в |
| | | | | |городе Талице и |
| | | | | |поселке Троицкий с |
| | | | | |общей численностью |
| | | | | |населения 30 тыс. |
| | | | | |человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 273. |Развитие локальных |организация |2006-2009 | 6500 |улучшение качества |
| |систем теплоснабжения |поквартирно-|годы | |теплоснабжения 244 |
| | |го отопления| | |квартир в городе |
| | |жилых домов | | |Талице (67 квартир),|
| | | | | |селе Завьялово (90 |
| | | | | |квартир), поселке |
| | | | | |Троицкий (87 |
| | | | | |квартир) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 63000 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 143000 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Тугулымский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 274. |Развитие сетей водоснаб-|строительст-|2004-2010 | 15000 |обеспечение надеж- |
| |жения |во водопро- |годы | |ности водоснаб- |
| | |водов | | |жения рабочих |
| | |протяжен- | | |поселков Тугулым, |
| | |ностью 5 км | | |Юшала, Заводоуспенс-|
| | | | | |кий, Ертарский, а |
| | | | | |также сельских |
| | | | | |населенных пунктов |
| | | | | |района (20 тыс. |
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 275. |Развитие сооружений |реконструк- |2004-2006 | 8200 |увеличение мощности |
| |водоподготовки |ция соору- |годы | |водозаборов до |
| | |жений | | |1,6 тыс. куб.м/сут- |
| | |мощностью | | |ки, доведение качес-|
| | |1,02 тыс. | | |тва воды до норма- |
| | |куб.м/сутки | | |тивных требований |
| | | | | |для 12 тыс. человек |
| | | | | |в рабочих поселках |
| | | | | |Тугулым и Юшала |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 276. |Развитие скважин |строительст-|2007-2010 | 6000 |обеспечение |
| |питьевого водоснабжения |во скважин |годы | |питьевой водой в |
| | |мощностью | | |необходимом объеме |
| | |0,9 тыс. | | |6,4 тыс. человек в |
| | |куб.м/сутки | | |сельских населенных |
| | | | | |пунктах |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 29200 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 277. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2007-2010 | 8000 |подключение к |
| |ции |во сетей |годы | |централизованной |
| | |канализации | | |системе канализации |
| | |протяжен- | | |жилищного фонда в |
| | |ностью 8 км | | |рабочих поселках |
| | | | | |Тугулым, Луговской, |
| | | | | |Ертарский, селе |
| | | | | |Трошниково с целью |
| | | | | |предотвращения |
| | | | | |загрязнения рек |
| | | | | |Пышма и Тугулымка |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 278. |Реконструкция сетей |капитальный |2007 год | 450 |предотвращение |
| |канализации |ремонт | | |загрязнения реки |
| | |сетей | | |Тугулымка |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью 0,2 | | | |
| | |км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 8450 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 279. |Восстановление ветхих |капитальный |2006-2008 | 8200 |снижение аварийности|
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |тепловых сетей, |
| | |тепловых | | |повышение качества |
| | |сетей протя-| | |услуг по теплоснаб- |
| | |женностью 5 | | |жению в рабочем |
| | |км | | |поселке Заводоуспен-|
| | | | | |ское и селе Верхови-|
| | | | | |но |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 280. |Развитие котельных |реконструк- |2004-2006 | 6690 |повышение надежности|
| |(за исключением перевода|ция 2 |годы | |работы котельных, |
| |котельных на газ) |котельных | | |обеспечение качест- |
| | |общей | | |венного теплоснаб- |
| | |мощностью | | |жения потребителей, |
| | |1,2 Гкал/час| | |снижение себестои- |
| | | | | |мости вырабатываемой|
| | | | | |тепловой энергии в |
| | | | | |рабочих поселках |
| | | | | |Тугулым и Луговской |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 281. |Внедрение технологии |на 9 котель-|2004-2005 | 1629 |снижение себес- |
| |стабилизационной обра- |ных |годы | |тоимости выработан- |
| |ботки воды систем тепло-| | | |ной 1 Гкал на 5-10 |
| |снабжения и горячего | | | |процентов, сокраще- |
| |водоснабжения реагентом | | | |ние расходов |
| |антинакипином | | | |топливно-энергети- |
| |СК-110 с установкой до- | | | |ческих ресурсов, |
| |зирующего оборудования и| | | |снижение образования|
| |комплексом пусконала- | | | |железноокисных |
| |дочных работ | | | |отложений в системе |
| | | | | |теплоснабжения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 282. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2008 | 8300 |повышение надежнос- |
| |котельных |ремонт |годы | |ти работы, улучшение|
| | |6 котельных | | |качества теплоснаб- |
| | |суммарной | | |жения за счет |
| | |мощностью | | |замены устаревшего |
| | |16,45 Гкал/ | | |оборудования в |
| | |час | | |котельных рабочих |
| | | | | |поселков Тугулым, |
| | | | | |Заводоуспенский и |
| | | | | |селе Зубково |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 24819 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 283. |Развитие газопроводов |строительст-|2005-2010 | 44595 |создание условий |
| | |во газопро- |годы | |для повышения |
| | |водов | | |эффективности |
| | |высокого | | |котельных - на 20 |
| | |давления - | | |процентов, снижения |
| | |7,2 км | | |себестоимости 1 |
| | |и низкого | | |Гкал/час - на 50 |
| | |давления - | | |процентов и улучше- |
| | |35 км | | |ние теплоснабжения |
| | | | | |населения за счет |
| | | | | |перевода котельных |
| | | | | |на газ; газификации |
| | | | | |жилищного фонда |
| | | | | |рабочего поселка |
| | | | | |Тугулым |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 44595 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 107064 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Туринский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 284. |Развитие систем водо- |строительст-|2004-2010 | 26200 |ликвидация источни- |
| |снабжения |во систем |годы | |ков водоснабжения, |
| | |мощностью | | |не соответствующих |
| | |5 тыс. | | |нормативным требова-|
| | |куб.м/сутки | | |ниям, ликвидация |
| | | | | |дефицита водопотреб-|
| | | | | |ления в объеме |
| | | | | |4,4 тыс. куб.м/сутки|
| | | | | |обеспечение |
| | | | | |питьевой водой |
| | | | | |стандартного |
| | | | | |качества населения |
| | | | | |(25 тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 26200 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 285. |Восстановление ветхих |капиталь- |2004-2010 | 2000 |предотвращение ава- |
| |сетей канализации |ный ремонт |годы | |рийных изливов |
| | |сетей | | |сточных вод на |
| | |протяжен- | | |рельеф местности в |
| | |ностью 8 км | | |черте жилой застрой-|
| | | | | |ки города Туринска |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 286. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2006 | 4000 |улучшение техничес- |
| |очистных сооружений |ремонт |годы | |кого состояния |
| |канализации |сооружений | | |емкостных сооруже- |
| | |мощностью | | |ний, замена устарев-|
| | |6 тыс. | | |шего оборудования |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 6000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 287. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2004-2005 | 3800 |улучшение качества |
| |снабжения |во паропро- |годы | |предоставляемых |
| | |вода от | | |услуг, снижение |
| | |центральной | | |потерь тепла, |
| | |районной | | |увеличение |
| | |больницы до | | |межремонтного перио-|
| | |бойлерной, | | |да, уменьшение |
| | |строительст-| | |аварийных ситуаций |
| | |во сетей | | | |
| | |теплоснаб- | | | |
| | |жения к | | | |
| | |котельной | | | |
| | |села Дымково| | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 288. |Развитие котельных |строительст-|2005-2010 | 12000 |нормализация |
| |(за исключением перевода|во 4 |годы | |теплоснабжения |
| |котельных на газ) |котельных | | |населенных пунктов |
| | |мощностью | | |Дымково, Ерзовка, |
| | |8,4 Гкал/час| | |Усенаново, |
| | | | | |Благовещенское |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 15800 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 289. |Развитие локальных |строительст-|2005 год | 1200 |качественное |
| |систем теплоснабжения |во блочных | | |теплоснабжение |
| | |котельных в | | |потребителей, |
| | |районе | | |снижение себестои- |
| | |пивзавода и | | |мости вырабатываемой|
| | |на отопление| | |тепловой энергии |
| | |дома на | | | |
| | |улице | | | |
| | |Чапаева | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 1200 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 290. |Восстановление ветхих |капитальный |2004 год | 1500 |повышение надежности|
| |сетей электроснабжения |ремонт | | |электроснабжения |
| | |сетей | | |жилищного фонда и |
| | |протяжен- | | |объектов инженерной |
| | |ностью 3 км | | |инфраструктуры |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 291. |Развитие уличного |12 сельских |2004-2010 | 1820 |улучшение условий |
| |освещения |советов |годы | |проживания для 13 |
| | | | | |тыс. человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по электроснабже- | | | 3320 | |
| |нию | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 52520 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Шалинский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 292. |Развитие сетей водо- |строительст-|2004-2005 | 572 |организация |
| |снабжения |во водопро- |годы | |водоснабжения 1,9 |
| | |водов | | |тыс. человек в |
| | |протяжен- | | |поселке Колпаковка в|
| | |ностью 3 км | | |связи с переходом на|
| | | | | |индивидуальное |
| | | | | |отопление и необхо- |
| | | | | |димостью ликвидации |
| | | | | |совместного проло- |
| | | | | |жения сетей тепло-и |
| | | | | |водоснабжения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 293. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 17583 |снижение аварийнос- |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |ти, улучшение |
| | |протяжен- | | |качества воды по |
| | |ностью 97 км| | |бактериологическим |
| | | | | |показателям для 20 |
| | | | | |тыс.человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 18155 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 294. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 14061 |обеспечение |
| |сетей канализации |ремонт |годы | |безаварийной работы |
| | |сетей | | |сети канализации и |
| | |протяжен- | | |улучшение экологи- |
| | |ностью | | |ческой ситуации в |
| | |11,2 км | | |рабочем поселке Шаля|
| | | | | |(9 тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 295. |Восстановление ветхих |капитальный |2005 год | 2000 |улучшение техничес- |
| |очистных сооружений |ремонт | | |кого состояния |
| |канализации |сооружений | | |емкостных сооружений|
| | |мощностью | | |и лотков на очистных|
| | |1,4 тыс. | | |сооружениях рабочего|
| | |куб.м/сутки | | |поселка Шаля |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 16061 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 296. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2004 год | 2200 |ликвидация 2 |
| |снабжения |во тепловых | | |электрокотельных на |
| | |сетей | | |объектах социальной |
| | |протяжен- | | |сферы поселка Шамары|
| | |ностью | | | |
| | |1,5 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 297. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 5645 |сокращение затрат на|
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |выработку тепла, |
| | |тепловых | | |устранение утечек |
| | |сетей | | |теплоносителя, |
| | |протяжен- | | |сокращение подпитки |
| | |ностью | | |тепловых сетей в |
| | |27,7 км | | |поселках Шаля, |
| | | | | |Колпаковка, Сабик и |
| | | | | |селах Роща, Сылва |
| | | | | |(численность |
| | | | | |потребителей - 740 |
| | | | | |человек, объекты |
| | | | | |социальной сферы) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 298. |Развитие котельных |реконструк- |2004-2010 | 14061 |повышение |
| |(за исключением перевода|ция 5 |годы | |эффективности работы|
| |котельных на газ) |котельных | | |котельных, снижение |
| | |суммарной | | |себестоимости выра- |
| | |мощностью | | |ботки тепловой |
| | |19,2 Гкал/ | | |энергии, улучшение |
| | |час | | |теплоснабжения |
| | | | | |населения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 299. |Восстановление ветхих |капитальный |2004 год | 800 |ликвидация 2 |
| |котельных |ремонт | | |электрокотельных на |
| | |2 котельных | | |объектах социальной |
| | |общей | | |сферы поселка Шамары|
| | |мощностью | | | |
| | |1,2 Гкал/ | | | |
| | |час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 300. |Внедрение технологии |на 8 |2004-2005 | 3954 |Снижение стоимости |
| |стабилизационной обра- |котельных |годы | |выработанной 1 Гкал |
| |ботки воды систем тепло-| | | |на 5-10 процентов за|
| |снабжения и горячего | | | |счет снижения |
| |водоснабжения реагентом | | | |накипеобразования, |
| |антинакипином | | | |сокращение расходов |
| |СК-110 с установкой до- | | | |топлива на 5-15 |
| |зирующего оборудования и| | | |процентов за счет |
| |комплексом пусконала- | | | |снижения и полного |
| |дочных работ | | | |удаления загрязнения|
| | | | | |теплопередающих |
| | | | | |поверхностей |
| | | | | |оборудования, |
| | | | | |увеличение |
| | | | | |межремонтного |
| | | | | |периода работы |
| | | | | |оборудования |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 26660 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 60876 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Алапаевск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 13400 |повышение надежнос-|
| |сетей водоснабжения |ремонт |годы | |ти и стабильности |
| | |сетей | | |работы систем |
| | |протяжен- | | |водоснабжения, |
| | |ностью | | |сокращение потерь |
| | |64,7 км | | |воды, предотвращение|
| | | | | |вторичного загрязне-|
| | | | | |ния воды в сетях по |
| | | | | |мутности, бакте- |
| | | | | |риальным показателям|
| | | | | |и содержанию железа |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 302. |Развитие систем водо- |строительст-|2005-2010 | 28150 |ликвидация дефицита |
| |снабжения |во дополни- |годы | |водопотребления в |
| | |тельных | | |городе Алапаевске |
| | |скважин | | |(50 тыс. человек) |
| | |мощностью | | | |
| | |9 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
| | |на Старичном| | | |
| | |водозаборе | | | |
| | |города | | | |
| | |Алапаевска; | | | |
| | |строительст-| | |обеспечение |
| | |во системы | | |питьевой водой |
| | |мощностью | | |стандартного качест-|
| | |0,6 тыс. | | |ва поселка Нейво- |
| | |куб.м/сутки | | |Шайтанский (3,4 тыс.|
| | |в поселке | | |человек) |
| | |Нейво- | | | |
| | |Шайтанский | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 41550 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 303. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 1800 |обеспечение |
| |сетей канализации |ремонт сетей|годы | |надежности отведения|
| | |протяжен- | | |сточных вод от жилой|
| | |ностью 6 км | | |застройки |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 304. |Развитие очистных соо- |реконструк- |2006-2010 | 47000 |доведение качества |
| |ружений канализации |ция соору- |годы | |очистки 11 тыс. |
| | |жений | | |куб.м/сутки |
| | |мощностью | | |сточных вод |
| | |11 тыс. | | |до нормативных |
| | |куб.м/сутки | | |требований по |
| | | | | |содержанию солей |
| | | | | |фосфора и нитратов |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 48800 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 305. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2006-2010 | 10000 |повышение качества |
| |снабжения |во |годы | |теплоснабжения |
| | |внутриквар- | | |населения, снижение |
| | |тальных | | |аварийности тепловых|
| | |тепловых | | |сетей |
| | |сетей | | | |
| | |(от квар- | | | |
| | |тальных | | | |
| | |котельных) | | | |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью 5 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 306. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 15000 |повышение качества |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |подачи услуг и |
| | |тепловых | | |улучшение теплоснаб-|
| | |сетей | | |жения населения, |
| | |протяжен- | | |устранение аварий на|
| | |ностью 5 км | | |сетях |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 307. |Развитие котельных |строительст-|2004-2010 | 21900 |обеспечение стабиль-|
| |(за исключением перевода|во 6 блочных|годы | |ного теплоснабжения |
| |котельных на газ) |газовых | | |потребителей, |
| | |котельных | | |снижение потерь при |
| | |суммарной | | |транспортировке |
| | |мощностью | | |тепла, снижение |
| | |20,64 Гкал/ | | |себестоимости |
| | |час, | | |производства |
| | |перевод | | |теплоэнергии |
| | |школ N 4 и | | | |
| | |N 2 в городе| | | |
| | |Алапаевске | | | |
| | |на автоном- | | | |
| | |ное тепло- | | | |
| | |снабжение | | | |
| | |(мощность - | | | |
| | |3,44 Гкал/ | | | |
| | |час) | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 308. |Внедрение технологии |на 3 |2004-2005 | 543 |снижение стоимости |
| |стабилизационной обра- |котельных |годы | |выработанной 1 Гкал |
| |ботки воды систем тепло-| | | |на 5-10 процентов |
| |снабжения и горячего | | | |за счет снижения |
| |водоснабжения реагентом-| | | |накипеобразования, |
| |антинакипином | | | |сокращение расходов |
| |СК-110 с установкой до- | | | |топлива на 5-15 |
| |зирующего оборудования и| | | |процентов за счет |
| |комплексом пусконала- | | | |снижения и полного |
| |дочных работ | | | |удаления загрязнения|
| | | | | |теплопередающих |
| | | | | |поверхностей |
| | | | | |оборудования, |
| | | | | |увеличение |
| | | | | |межремонтного |
| | | | | |периода работы |
| | | | | |оборудования |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 47443 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 309. |Развитие котельных |перевод на |2004-2010 | 32500 |снижение себестои- |
| |(перевод на газ) |природный |годы | |мости выработки |
| | |газ 7 | | |тепловой энергии |
| | |угольных | | |за счет ликвидации |
| | |котельных | | |затрат на хранение |
| | |суммарной | | |и транспортировку |
| | |мощностью | | |топлива, уменьшение |
| | |45,58 Гкал/ | | |количества вредных |
| | |час | | |выбросов в окружаю- |
| | | | | |щую среду, повышение|
| | | | | |эффективности работы|
| | | | | |котельных городской |
| | | | | |больницы, |
| | | | | |психо-неврологичес- |
| | | | | |кого пансионата, |
| | | | | |сангородка, |
| | | | | |поселков Западный, |
| | | | | |Зыряновска, Асбест, |
| | | | | |Нейво-Шайтанка |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 310. |Развитие локальных |строительст-|2004-2010 | 40000 |создание условий для|
| |систем теплоснабжения |во 38 км |годы | |газификации жилищно-|
| | |уличных | | |го сектора и органи-|
| | |газовых | | |зации индивидуально-|
| | |сетей | | |го теплоснабжения в |
| | |низкого | | |городе Алапаевске |
| | |давления | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 311. |Установка приборов учета|24 прибора, |2004-2010 | 2920 |определение |
| | |в том числе |годы | |реальных тепловых |
| | |в жилищном | | |нагрузок объектов, |
| | |фонде - 21 | | |проведение контроля |
| | |прибор, | | |за потреблением |
| | |на границах | | |тепла, горячей и |
| | |балансовой | | |холодной воды |
| | |принадлеж- | | | |
| | |ности - 3 | | | |
| | |прибора | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 75420 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 213213 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Арамиль |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312. |Развитие систем водо- |строительст-|2008-2010 | 22000 |обеспечение питьевой|
| |снабжения |во систем |годы | |водой стандартного |
| | |суммарной | | |качества правобереж-|
| | |мощностью | | |ной части города |
| | |2 тыс. | | |Арамили (5,7 тыс. |
| | |куб.м/сутки | | |человек) и 168 |
| | |и протяжен- | | |частных домов |
| | |ностью | | |поселка "Мельзавод" |
| | |сетей 16,7 | | |в связи ликвидацией |
| | |км | | |совместного |
| | | | | |проложения сетей |
| | | | | |тепло-и водоснаб- |
| | | | | |жения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 22000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 313. |Развитие систем канали- |строительст-|2008-2010 | 10000 |снижение расходов на|
| |зации |во канализа-|годы | |вывоз сточных вод |
| | |ционных | | |автотранспортом, |
| | |сетей | | |прекращение загряз- |
| | |протяжен- | | |нения природной |
| | |ностью 3 км | | |среды сточными |
| | |и локальных | | |водами от 168 |
| | |очистных | | |частных домов |
| | |сооружений | | |микрорайона |
| | | | | |"Мельзавод" |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 10000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 314. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2004-2006 | 650 |повышение качества |
| |снабжения |во тепловых |годы | |услуг теплоснабжения|
| | |сетей | | |населения за счет |
| | |протяжен- | | |строительства |
| | |ностью | | |трубопроводов с |
| | |0,5 км | | |полиуретановой |
| | | | | |изоляцией |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 315. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 11550 |повышение качества |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |подачи услуг и |
| | |тепловых | | |улучшение теплоснаб-|
| | |сетей протя-| | |жения населения, |
| | |женностью | | |устранение аварий на|
| | |11,3 км | | |сетях |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 316. |Развитие котельных |реконструк- |2004-2006 | 5000 |обеспечение стабиль-|
| |(за исключением перевода|ция 2 |годы | |ного теплоснабжения |
| |котельных на газ) |котельных; | | |населения, снижение |
| | |строительст-| | |потерь при транспор-|
| | |во кварталь-| | |тировке, снижение |
| | |ной котель- | | |себестоимости |
| | |ной в право-| | |производства |
| | |бережной | | |теплоэнергии за |
| | |части | | |счет перевода |
| | |города | | |теплоснабжения |
| | |Арамили | | |города Арамили и |
| | | | | |поселка Светлый |
| | | | | |на один источник |
| | | | | |теплоснабжения; |
| | | | | |нормализация тепло- |
| | | | | |снабжения |
| | | | | |в правобережной |
| | | | | |части города |
| | | | | |Арамили |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 17200 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 317. |Проведение энергетичес- |составление |2004-2005 | 1000 |определение реальных|
| |кого обследования |энергетичес-|годы | |тепловых нагрузок |
| | |кого и | | |объектов, проведение|
| | |водного | | |контроля за потреб- |
| | |балансов | | |лением тепла, |
| | |города | | |горячей и холодной |
| | |Арамили, | | |воды |
| | |проведение | | | |
| | |технического| | | |
| | |обследования| | | |
| | |зданий для | | | |
| | |оформления | | | |
| | |энергетичес-| | | |
| | |кого | | | |
| | |паспорта | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 318. |Развитие котельных |перевод на |2004-2005 | 460 |снижение затрат на |
| |(перевод на газ) |газ электро-|годы | |отопление очистных |
| | |котельной | | |сооружений на 668 |
| | |очистных | | |тыс. рублей в год |
| | |сооружений | | | |
| | |канализации | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 319. |Развитие локальных |газификация |2004-2008 | 11894 |газификация 484 |
| |систем теплоснабжения |жилищного |годы | |домов в микрорайонах|
| | |фонда; | | |"Мельзавод", |
| | | | | |"Гарнизон", "Южный" |
| | | | | |и "Восточный" города|
| | | | | |Арамили; улучшение |
| | | | | |теплоснабжения 2 |
| | | | | |домов в микрорайоне |
| | | | | |"Мельзавод" города |
| | | | | |Арамили за счет |
| | | | | |перевода на |
| | | | | |индивидуальное |
| | | | | |отопление; |
| | |внедрение | | |выработка |
| | |минигид- | | |электроэнергии для |
| | |роэлектро- | | |уличного освещения |
| | |станции на | | | |
| | |реке Исети | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 320. |Установка приборов учета|приборы |2004-2006 | 5192 |обеспечение контроля|
| | |учета |годы | |потребления горячей |
| | |холодного | | |и холодной воды |
| | |и горячего | | | |
| | |водоснабже- | | | |
| | |ния на | | | |
| | |объектах | | | |
| | |социально- | | | |
| | |культурного | | | |
| | |назначения | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 321. |Внедрение частотного |установка |2004-2006 | 2290 |экономия электро- |
| |регулирования производи-|частотного |годы | |нергии и воды до 30 |
| |тельности насосов на |регулирова- | | |процентов за |
| |насосных станциях |ния электро-| | |счет приведения |
| | |двигателя | | |режима работы |
| | |насосных | | |насосных станций в |
| | |агрегатов на| | |соответствие с |
| | |скважинах: | | |режимами водопотреб-|
| | |N 2, 5, 4 | | |ления и водоотведе- |
| | |в микрорайо-| | |ния |
| | |не "Южный" | | | |
| | |города | | | |
| | |Арамили; | | | |
| | |насосов | | | |
| | |на канали- | | | |
| | |зационных | | | |
| | |насосных | | | |
| | |станциях | | | |
| | |N 1, 2, 3, | | | |
| | |4 и | | | |
| | |воздуходувке| | | |
| | |ТВ -1,6 | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 20836 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 70036 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Асбест |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 322. |Развитие систем водо- |строительст-|2005-2007 | 2600 |увеличение мощности |
| |снабжения |во скважин |годы | |Восточно- Асбестовс-|
| | |мощностью | | |кого водозабора, |
| | |8 тыс. | | |снижение дефицита |
| | |куб.м/сутки | | |водопотребления в |
| | | | | |городе Асбесте на 8 |
| | | | | |тыс. куб.м/сутки |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 323. |Развитие сооружений |строительст-|2006-2010 | 45000 |обеспечение питьевой|
| |водоподготовки |во сооруже- |годы | |водой стандартного |
| | |ний | | |качества населения |
| | |мощностью | | |города Асбеста |
| | |20 тыс. | | |(84 тыс. человек) |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 47600 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 324. |Развитие очистных соору-|реконструк- |2004-2006 | 8000 |улучшение техничес- |
| |жений канализации |ция 2 соору-|годы | |кого состояния |
| | |жений | | |сооружений и |
| | |суммарной | | |повышение качества |
| | |мощностью | | |очистки сточных вод |
| | |30,5 тыс. | | |поселка Белокамен- |
| | |куб.м/сутки | | |ный, организация |
| | | | | |обработки осадков |
| | | | | |сточных вод |
| | | | | |города Асбеста |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 8000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 325. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 40000 |повышение качества |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |подачи услуг и |
| | |тепловых | | |улучшение теплоснаб-|
| | |сетей | | |жения населения, |
| | |протяжен- | | |устранение аварий |
| | |ностью 10 км| | |на сетях |
| | | | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 326. |Развитие котельных |реконструк- |2004-2006 | 5490 |повышение коэф- |
| |(за исключением перевода|ция 2 |годы | |фициента полезного |
| |котельных на газ) |котельных: | | |действия котельных, |
| | |поселок | | |снижение потерь |
| | |Белокаменный| | |электроэнергии, |
| | |и районная | | |оптимизация |
| | |котельная | | |водоснабжения |
| | |N 3 города | | |районной котельной |
| | |Асбеста | | |N 3 города Асбеста |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 45490 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 327. |Развитие сетей газоснаб-|строительст-|2004-2010 | 15000 |организация |
| |жения |во сетей |годы | |централизованного |
| | |протяжен- | | |газоснабжения насе- |
| | |ностью 21 км| | |ления поселков |
| | | | | |Белокаменный, |
| | | | | |Черемша и 101 - |
| | | | | |квартал - 511 |
| | | | | |частных домов и 380 |
| | | | | |квартир в |
| | | | | |муниципальном |
| | | | | |жилищном фонде |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 328. |Развитие котельных |котельная |2004-2006 | 900 |снижение себестои- |
| |(перевод на газ) |очистных |годы | |мости очистки |
| | |сооружений | | |сточных вод за счет |
| | |канализации | | |повышения эффектив- |
| | | | | |ности работы |
| | | | | |котельной, |
| | | | | |ликвидации затрат |
| | | | | |на хранение и |
| | | | | |транспортировку |
| | | | | |топлива, уменьшение |
| | | | | |количества вредных |
| | | | | |выбросов в |
| | | | | |окружающую среду |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 329. |Развитие локальных |перевод |2004-2006 | 2667 |улучшение качества |
| |систем теплоснабжения |отопления и |годы | |теплоснабжения 30 |
| | |горячего | | |человек за счет |
| | |водоснабже- | | |снижения потерь при |
| | |ния 8-квар- | | |транспортировке при |
| | |тирного | | |уменьшении |
| | |жилого дома | | |себестоимости |
| | |на индиви- | | |выработки |
| | |дуальное | | |тепловой энергии |
| | |газовое | | | |
| | |отопление | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 330. |Установка приборов |в учрежде- |2004-2010 | 6810 |обеспечение снижения|
| |учета |ниях |годы | |бюджетных затрат за |
| | |бюджетной | | |счет оптимизации |
| | |сферы - 30 | | |потребления тепловой|
| | |приборов | | |энергии, организация|
| | |учета тепла,| | |учета потребленной |
| | |в 270 жилых | | |горячей и |
| | |домах - | | |холодной воды в |
| | |приборы | | |жилищном фонде |
| | |учета воды | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 25377 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 126467 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Березовский |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 331. |Развитие сетей водоснаб-|строительст-|2007-2010 | 8000 |обеспечение питьевой|
| |жения |во водопро- |годы | |водой стандартного |
| | |водов протя-| | |качества поселка |
| | |женностью | | |Монетный (2,2 тыс. |
| | |7,5 км | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 332. |Развитие систем водо- |строительст-|2005-2008 | 25000 |прирост мощности |
| |снабжения |во системы |годы | |системы водоснабже- |
| | |мощностью | | |ния города |
| | |7 тыс. | | |Березовского на |
| | |куб.м/сутки | | |7 тыс. куб.м/сутки, |
| | |и протяжен- | | |ликвидация дефицита |
| | |ностью | | |водообеспечения в |
| | |водоводов 7 | | |микрорайонах Ново- |
| | |км | | |Березовский и |
| | | | | |Советский (45 |
| | | | | |тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 333. |Развитие насосных |строительст-|2004-2006 | 12650 |стабилизация водо- |
| |станций водоснабжения |во насосной |годы | |снабжения микро- |
| | |станции | | |района Советский |
| | |третьего | | |города Березовского |
| | |подъема | | |и поселка Монетный |
| | |мощностью 4 | | | |
| | |тыс. куб.м/ | | | |
| | |сутки в | | | |
| | |городе | | | |
| | |Березовском | | | |
| | |и насосной | | | |
| | |станции | | | |
| | |второго | | | |
| | |подъема | | | |
| | |мощностью | | | |
| | |0,9 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
| | |в поселке | | | |
| | |Монетный | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 45650 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 334. |Развитие очистных |реконструк- |2005-2010 | 50000 |увеличение мощности |
| |сооружений канализации |ция соору- |годы | |очистных сооружений |
| | |жений | | |канализации города |
| | |мощностью | | |Березовского до 18 |
| | |11,5 тыс. | | |тыс. куб.м/сутки, |
| | |куб.м/сутки | | |доведение качества |
| | | | | |очистки до норматив-|
| | | | | |ных требований |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 50000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 335. |Развитие сетей |строительст-|2004-2007 | 5000 |повышение качества |
| |теплоснабжения |во тепловых |годы | |теплоснабжения |
| | |сетей | | |населения новых |
| | |протяжен- | | |микрорайонов города |
| | |ностью 5 км | | |Березовского |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 336. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2007 | 10560 |повышение качества |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |теплоснабжения |
| | |теплотрасс | | |населения в районе |
| | |протяжен- | | |улиц Брусницина и |
| | |ностью | | |Театральная города |
| | |1,6 км | | |Березовского |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 337. |Развитие котельных |реконструк- |2004-2007 | 22833 |снижение себестои- |
| |(за исключением перевода|ция |годы | |мости выработки |
| |котельных на газ) |котельной | | |тепловой энергии, |
| | |"Централь- | | |повышение эффектив- |
| | |ная" уста- | | |ности работы котель-|
| | |новленной | | |ной за счет замены |
| | |мощностью | | |котельного оборудо- |
| | |99 Гкал/час | | |вания и внедрения |
| | | | | |химводоподготовки |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 338. |Развитие центральных |перевод на |2004-2007 | 3750 |улучшение тепло- и |
| |тепловых пунктов |независимую |годы | |горячего водоснаб- |
| | |схему | | |жения населения |
| | |теплоснаб- | | | |
| | |жения | | | |
| | |центрального| | | |
| | |теплопункта | | | |
| | |в городе | | | |
| | |Березовском | | | |
| | |на улице | | | |
| | |Гагарина, 15| | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 42143 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 339. |Развитие газопроводов |строительст-|2004-2007 | 20000 |создание условий для|
| | |во газопро- |годы | |перевода на газ |
| | |вода высоко-| | |котельных в поселках|
| | |го давления | | |Монетный, Ключевск, |
| | |протяжен- | | |Лосиный, Сарапулка |
| | |ностью 20 км| | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 340. |Развитие котельных |перевод на |2004-2010 | 19400 |повышение эффектив- |
| |(перевод на газ) |природный |годы | |ности работы |
| | |газ 12 | | |котельных, снижение |
| | |котельных в | | |себестоимости |
| | |поселках | | |выработки тепловой |
| | |Молодежный, | | |энергии за счет |
| | |Монетный, | | |ликвидации затрат на|
| | |Ключевск, | | |хранение и транспор-|
| | |Сарапулка, | | |тировку топлива, |
| | |Центральный,| | |уменьшение количест-|
| | |Солнечный | | |ва вредных выбросов |
| | |суммарной | | |в окружающую среду |
| | |мощностью | | | |
| | |24,1 Гкал/ | | | |
| | |час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 341. |Развитие локальных |строительст-|2004-2005 | 4200 |газификация и созда-|
| |систем теплоснабжения |во 12,3 км |годы | |ние условий для |
| | |газовых | | |перевода на индиви- |
| | |сетей | | |дуальное отопление |
| | | | | |частного жилищного |
| | | | | |фонда города |
| | | | | |Березовского (улица |
| | | | | |Советская), поселков|
| | | | | |Кедровка и Сосновый |
| | | | | |Бор |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 43600 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 181393 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Верхняя Пышма |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 342. |Развитие водоводов и |строительст-|2004-2010 | 25000 |увеличение мощности |
| |разводящих сетей |во водопро- |годы | |Мостовского и Соко- |
| |водоснабжения |водов | | |ловского водозаборов|
| | |протяжен- | | |до 970 куб.м/сутки, |
| | |ностью 10 км| | |повышение надежности|
| | | | | |водоснабжения города|
| | | | | |Верхняя Пышма и |
| | | | | |сельских населенных |
| | | | | |пунктов |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 343. |Развитие систем водо- |строительст-|2005-2010 | 2800 |обеспечение питьевой|
| |снабжения |во систем |годы | |водой стандартного |
| | |суммарной | | |качества поселка |
| | |мощностью | | |Красное (1,5 тыс. |
| | |2 тыс. | | |человек); увеличение|
| | |куб.м/сутки | | |мощности систем |
| | |и протяжен- | | |водоснабжения города|
| | |ностью сетей| | |Верхняя Пышма и села|
| | |1,5 км | | |Балтым за счет |
| | | | | |освоения Ваштымского|
| | | | | |месторождения |
| | | | | |подземных вод |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 344. |Развитие насосных стан- |строительст-|2005-2007 | 1300 |повышение надежности|
| |ций водоснабжения |во станции |годы | |работы систем |
| | |подкачки | | |водоснабжения от |
| | |мощностью | | |Мостовского и |
| | |1 тыс. | | |Соколовского |
| | |куб.м/сутки | | |месторождений |
| | | | | |подземных вод |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 29100 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 345. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2004-2010 | 72377 |улучшение качества |
| |ции |во сетей |годы | |услуг канализации |
| | |канализации | | |для 60,8 тыс. |
| | |протяжен- | | |человек в городе |
| | |ностью | | |Верхняя Пышма, селе |
| | |17,6 км | | |Балтым, поселке |
| | | | | |Санаторный, поселке |
| | | | | |Зеленый Бор |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 72377 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 346. |Восстановление ветхих |капитальный |2006-2010 | 11000 |устранение аварий на|
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |сетях, снижение |
| | |тепловых | | |потерь тепла в |
| | |сетей протя-| | |поселках Кедровка и |
| | |женностью | | |Ольховка |
| | |6 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 347. |Развитие котельных |строительст-|2005-2007 | 11200 |повышение гидравли- |
| |(за исключением перевода|во котельной|годы | |ческой устойчивости |
| |на газ) |поселка | | |системы, обеспечение|
| | |Красное | | |стабильного теплос- |
| | |установлен- | | |набжения населения, |
| | |ной | | |снижение потерь при |
| | |мощностью | | |транспортировке, |
| | |4 Гкал/час | | |снижение себестои- |
| | | | | |мости производства |
| | | | | |теплоэнергии |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 348. |Развитие центральных |реконструк- |2004-2007 | 8900 |совершенствование |
| |тепловых пунктов |ция 4 |годы | |системы теплоснаб- |
| | |тепловых | | |жения, улучшение |
| | |пунктов | | |качества услуг |
| | |мощностью | | | |
| | |50,7 Гкал/ | | | |
| | |час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 349. |Внедрение технологии |на 5 |2005 год | 503 |снижение стоимости |
| |стабилизационной обра- |котельных: | | |выработанной 1 Гкал |
| |ботки воды систем тепло-|поселка | | |на 5-10 процентов за|
| |снабжения и горячего |Балтым, | | |счет снижения |
| |водоснабжения реагентом-|поселка | | |накипеобразования, |
| |антинакипином |Исеть, | | |сокращение расходов |
| |СК-110 с установкой до- |поселка | | |топлива на 5-15 |
| |зирующего оборудования и|Красное, | | |процентов за счет |
| |комплексом пусконала- |больницы и | | |снижения и полного |
| |дочных работ |лицея | | |удаления загрязнения|
| | |"Уралмаше- | | |теплопередающих |
| | |вец" в | | |поверхностей |
| | |городе | | |оборудования, |
| | |Верхняя | | |увеличение межре- |
| | |Пышма | | |монтного периода |
| | | | | |работ |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 31603 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 350. |Внедрение автоматизиро- |на водоис- |2004-2010 | 7650 |контроль расхода |
| |ванных систем управления|точниках, |годы | |подаваемой в сеть |
| |и приборов учета |очистных | | |питьевой воды и |
| | |сооружениях | | |сточных вод, |
| | |канализации | | |уменьшение потерь |
| | |и у потреби-| | |воды |
| | |телей | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 351. |Внедрение частотного |на 6 насос- |2004-2010 | 6000 |снижение потребления|
| |регулирования производи-|ных стан- |годы | |электроэнергии на 30|
| |тельности насосов на |циях водо- | | |процентов, |
| |насосных станциях |снабжения и | | |непроизводительного |
| | |канализации | | |водопотребления - на|
| | | | | |20 процентов |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 352. |Развитие газопроводов |строительст-|2004-2009 | 17700 |создание условий для|
| | |во газопро- |годы | |газификации жилищно-|
| | |водов: | | |го фонда и перевода |
| | |высокого | | |на газ источников |
| | |давления | | |теплоснабжения в |
| | |протяжен- | | |городе Верхняя |
| | |ностью | | |Пышма, поселках |
| | |16 км, | | |Соколовка, Кедровое,|
| | |низкого | | |Исеть, Красное, сел |
| | |давления - | | |Мостовское, Балтым |
| | |60 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 353. |Развитие котельных |перевод на |2004-2009 | 15500 |повышение эффектив- |
| |(перевод на газ) |природный |годы | |ности работы котель-|
| | |газ 4 ко- | | |ных, ликвидация |
| | |тельных | | |затрат на хранение и|
| | |суммарной | | |транспортировку |
| | |мощностью | | |топлива, уменьшение |
| | |7,3 Гкал/час| | |количества вредных |
| | | | | |выбросов в окружаю- |
| | | | | |щую среду в поселках|
| | | | | |Соколовка, Исеть, |
| | | | | |Кедровое, Ольховка |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 354. |Внедрение приборов учета|установка |2004-2010 | 5000 |определение реальных|
| | |теплосчет- |годы | |тепловых нагрузок |
| | |чиков в | | |объектов, проведение|
| | |тепловых | | |контроля за |
| | |пунктах - | | |потреблением газа и |
| | |8 штук, на | | |тепловой энергии |
| | |системах | | | |
| | |теплоснаб- | | | |
| | |жения - 6 | | | |
| | |штук, | | | |
| | |газовых | | | |
| | |счетчиков - | | | |
| | |4 штук, | | | |
| | |электросчет-| | | |
| | |чиков - 20 | | | |
| | |штук | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 51850 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 184930 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Верхний Тагил |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 355. |Развитие систем водо- |строительст-|2005-2010 | 18100 |обеспечение питьевой|
| |снабжения |во системы |годы | |водой стандартного |
| | |водоснабже- | | |качества населения |
| | |ния от | | |(14,5 тыс. человек) |
| | |подземных | | |города Верхний Тагил|
| | |источников | | | |
| | |(скважины, | | | |
| | |водовод) | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 18100 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 18100 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Верхняя Тура |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 356. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 7000 |снижение аварийнос- |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |ти, предотвращение |
| | |протяжен- | | |вторичного |
| | |ностью 7 км | | |загрязнения питьевой|
| | | | | |воды по бактериаль- |
| | | | | |ным показателям |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 357. |Развитие систем водо- |строительст-|2006-2009 | 23500 |обеспечение питьевой|
| |снабжения |во системы |годы | |водой стандартного |
| | |мощностью 4 | | |качества населения |
| | |тыс. | | |(13 тыс. человек) |
| | |куб.м/сутки | | |города Верхняя Тура |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 358. |Развитие сооружений |реконструк- |2004-2006 | 4000 |улучшение качества |
| |водоподготовки |ция соору- |годы | |водоснабжения по |
| | |жений | | |бактериальным |
| | |мощностью | | |показателям |
| | |3 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 359. |Восстановление гидроузла|капитальный |2004-2006 | 6000 |повышение надежности|
| | |ремонт |годы | |работы насосной |
| | |насосной | | |станции первого |
| | |станции | | |подъема |
| | |первого | | | |
| | |подъема | | | |
| | |мощностью | | | |
| | |3 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 360. |Развитие насосных |строительст-|2006-2009 | 6000 |обеспечение необхо- |
| |станций водоснабжения |во насосных |годы | |димого гидравли- |
| | |станций | | |ческого режима |
| | |второго | | |работы сети |
| | |подъема | | |водоснабжения |
| | |суммарной | | | |
| | |мощностью | | | |
| | |2,5 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 46500 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 361. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2004 год | 2500 |повышение надежности|
| |ции |во сетей | | |работы системы |
| | |протяжен- | | |канализации, созда- |
| | |ностью 4 км | | |ние резерва сетей |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 362. |Развитие очистных |реконструк- |2004-2005 | 6000 |улучшение качества |
| |сооружений канализации |ция сооруже-|годы | |очистки, прекращение|
| | |ний мощ- | | |сброса сточных вод, |
| | |ностью | | |содержащих соедине- |
| | |6 тыс. | | |ния хлора |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 8500 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 363. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2004 год | 6000 |экономия топливно- |
| |снабжения |во тепловых | | |энергетических |
| | |сетей протя-| | |ресурсов за счет |
| | |женностью | | |улучшения гидравли- |
| | |8 км | | |ческого режима |
| | | | | |работы сети |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 364. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 15000 |повышение надежности|
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |работы системы |
| | |тепловых | | |теплоснабжения, |
| | |сетей протя-| | |сокращение тепловых |
| | |женностью | | |потерь, улучшение |
| | |12 км | | |качества услуг для |
| | | | | |12 тыс. человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 365. |Восстановление ветхих |капитальный |2006 год | 8000 |повышение надежности|
| |котельных |ремонт одной| | |работы котельной, |
| | |котельной | | |создание резерва |
| | |установлен- | | |мощности |
| | |ной | | | |
| | |мощностью | | | |
| | |92 Гкал/час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 366. |Внедрение технологии |котельная |2004-2005 | 181 |снижение стоимости |
| |стабилизационной обра- |совхоза |годы | |выработанной 1 Гкал |
| |ботки воды систем тепло-| | | |на 5-10 процентов за|
| |снабжения и горячего | | | |счет снижения |
| |водоснабжения реагентом-| | | |накипеобразования, |
| |антинакипином | | | |сокращение расходов |
| |СК-110 с установкой до- | | | |топлива на 5-15 |
| |зирующего оборудования и| | | |процентов за счет |
| |комплексом пусконала- | | | |снижения и полного |
| |дочных работ | | | |удаления загрязнения|
| | | | | |теплопередающих |
| | | | | |поверхностей |
| | | | | |оборудования, |
| | | | | |увеличение |
| | | | | |межремонтного |
| | | | | |периода работ |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 29181 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 367. |Развитие газопроводов |строительст-|2004-2007 | 3900 |создание условий для|
| | |во распреде-|годы | |перевода на газ |
| | |лительных | | |источников тепло- |
| | |газопроводов| | |снабжения |
| | | | | |левобережной части |
| | | | | |города Верхняя Тура |
| | | | | |и котельной бани |
| | | | | |поселка Рига |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 368. |Развитие котельных |перевод на |2005-2006 | 15000 |повышение эффектив- |
| |(перевод на газ) |природный |годы | |ности работы |
| | |газ 3 ко- | | |котельных, снижение |
| | |тельных | | |затрат на топливо |
| | |суммарной | | | |
| | |мощностью | | | |
| | |11 Гкал/час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 369. |Установка приборов учета|приборы |2004 год | 5000 |осуществление |
| | |учета | | |контроля потребления|
| | |теплоэнергии| | |тепла и воды |
| | |и воды в | | | |
| | |жилищном | | | |
| | |фонде | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 370. |Развитие локальных |строительст-|2004-2010 | 2525 |улучшение теплоснаб-|
| |систем теплоснабжения |во газопро- |годы | |жения кооперативов |
| | |водов | | |"Газификатор" |
| | |низкого | | |(45 человек) и |
| | |давления для| | |"Пламя" (70 человек)|
| | |газификации | | | |
| | |частного | | | |
| | |жилищного | | | |
| | |фонда; | | | |
| | |строительст-| | | |
| | |во блочных | | | |
| | |котельных | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 26425 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 110606 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Волчанск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 371. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 4900 |обеспечение устой- |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |чивого водоснаб- |
| | |протяжен- | | |жения населения, |
| | |ностью 7 км | | |предотвращение |
| | | | | |вторичного загряз- |
| | | | | |нения воды в сетях |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 4900 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 372. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 3000 |обеспечение отведе- |
| |сетей канализации |ремонт сетей|годы | |ния сточных вод от |
| | |протяжен- | | |жилой застройки |
| | |ностью 5 км | | |города Волчанска |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 3000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 373. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 10500 |снижение количества |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |аварий, стабильная |
| | |тепловых | | |подача тепла в |
| | |сетей | | |жилищный фонд |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью 15 км| | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 374. |Внедрение технологии |внедрение |2004-2005 | 181 |снижение стоимости |
| |стабилизационной обра- |химводопод- |годы | |выработанной 1 Гкал |
| |ботки воды систем тепло-|готовки на | | |на 5-10 процентов за|
| |снабжения и горячего |котельной | | |счет снижения |
| |водоснабжения реагентом |предприятия | | |накипеобразования, |
| |антинакипином |"Волчанское | | |сокращение расходов |
| |СК-110 с установкой до- |управление | | |топлива на 5-15 |
| |зирующего оборудования и|жилищно- | | |процентов за счет |
| |комплексом пусконала- |коммунально-| | |снижения и полного |
| |дочных работ |го | | |удаления загрязнения|
| | |хозяйства" | | |теплопередающих |
| | | | | |поверхностей |
| | | | | |оборудования, увели-|
| | | | | |чение межремонтного |
| | | | | |периода работ |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 10681 | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 18581 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Дегтярск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 375. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 12000 |обеспечение безава- |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей| | |рийной работы |
| | |протяжен- | | |внешнего тракта |
| | |ностью 8 км | | |водоснабжения города|
| | | | | |Дегтярска (18 тыс. |
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 376. |Развитие насосных стан- |строительст-|2005 год | 1500 |обеспечение безава- |
| |ций водоснабжения |во насосной | | |рийной работы |
| | |станции | | |внешнего тракта |
| | |первого | | |водоснабжения города|
| | |подъема | | |Дегтярска (18 тыс. |
| | |мощностью 3 | | |человек) |
| | |тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 13500 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 377. |Восстановление сетей |капитальный |2004-2010 | 15000 |повышение качества |
| |теплоснабжения |ремонт |годы | |подачи услуг и |
| | |тепловых | | |улучшение |
| | |сетей протя-| | |теплоснабжения |
| | |женностью | | |населения, устране- |
| | |6 км | | |ние аварий на сетях |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 378. |Развитие котельных |реконструк- |2004-2006 | 2700 |повышение эффектив- |
| |(за исключением перевода|ция |годы | |ности работы |
| |котельных на газ) |центральной | | |котельной за счет |
| | |котельной | | |приобретения |
| | | | | |водогрейной модуль- |
| | | | | |ной котельной |
| | | | | |установки и примене-|
| | | | | |ния технологии |
| | | | | |стабилизационной |
| | | | | |обработки подпи- |
| | | | | |точной воды |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 379. |Развитие центральных |строительст-|2006 год | 2000 |улучшение теплоснаб-|
| |тепловых пунктов |во теплового| | |жения 1180 квартир |
| | |пункта в | | |в районе улиц |
| | |районе | | |Клубная, Культуры, |
| | |Старого | | |Старого соцгородка |
| | |соцгородка | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 19700 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 380. |Развитие котельных |газификация |2004-2006 | 8700 |снижение себестои- |
| |(перевод на газ) |4 котельных |годы | |мости выработки |
| | |суммарной | | |тепловой энергии, |
| | |мощностью | | |повышение эффектив- |
| | |5,53 Гкал/ | | |ности работы котель-|
| | |час; | | |ных, нормализация |
| | |строительст-| | |теплоснабжения |
| | |во 2 блочных| | |школ N 14, 15, 23 и |
| | |газовых | | |очистных сооружений |
| | |котельных | | |канализации города |
| | |общей | | |Дегтярска |
| | |мощностью | | | |
| | |4 Гкал/час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 381. |Развитие локальных |строительст-|2004-2010 | 13600 |газификация и |
| |систем теплоснабжения |во уличных |годы | |возможность улучше- |
| | |газовых | | |ния теплоснабжения |
| | |сетей для | | |населения частного |
| | |газификации | | |жилищного фонда 18 |
| | |частного | | |улиц города |
| | |сектора | | |Дегтярска за счет |
| | | | | |перевода на индиви- |
| | | | | |дуальное газовое |
| | | | | |отопление |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 382. |Развитие сетей газоснаб-|строительст-|2004-2008 | 9950 |обеспечение природ- |
| |жения |во газовых |годы | |ным газом и |
| | |сетей по | | |улучшение теплоснаб-|
| | |9 улицам: | | |жения населения |
| | |Шевченко, | | |города Дегтярска, |
| | |Комарова, | | |ликвидация газобал- |
| | |Уральских | | |лонных установок |
| | |танкистов, | | | |
| | |Ленина, | | | |
| | |Циолковско- | | | |
| | |го, | | | |
| | |Димитрова, | | | |
| | |Калинина, | | | |
| | |Литвинова, | | | |
| | |Токарей | | | |
| | |города | | | |
| | |Дегтярска | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 32250 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 65450 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Екатеринбург |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 383. |Развитие водоводов и |строительст-|2004-2010 | 675000 |обеспечение надеж- |
| |разводящих сетей |во водопро- |годы | |ности водоснабжения,|
| |водоснабжения |водов протя-| | |увеличение количест-|
| |и канализации |женностью | | |ва поданной воды |
| | |35,5 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 384. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 1507500 |нормализация гидрав-|
| |сетей водоснабжения и |ремонт |годы | |лического режима |
| |канализации |сетей | | |работы сети, |
| | |протяжен- | | |сокращение потерь, |
| | |ностью | | |обеспечение подачи |
| | |325 км | | |воды в необходимом |
| | | | | |объеме, предотвраще-|
| | | | | |ние вторичного |
| | | | | |загрязнения воды в |
| | | | | |городе Екатеринбурге|
| | | | | |(1500 тыс. человек);|
| | |реконструк- |2006-2007 | 23000 |нормализация гидрав-|
| | |ция 1 |годы | |лического режима |
| | |насосной | | |работы сети, |
| | |станции | | |сокращение потерь, |
| | | | | |обеспечение подачи |
| | | | | |воды в необходимом |
| | | | | |количестве |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 385. |Развитие гидроузла |реконструк- |2005-2010 | 1310500 |увеличение объема |
| |Верхне-Макаровского |ция гидро- |годы | |подачи воды |
| |водохранилища и внешнего|технических | | | |
| |тракта подачи воды в |сооружений | | | |
| |город Екатеринбург и | | | | |
| |город Среднеуральск | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 386. |Развитие сооружений |реконструк- |2005-2010 | 1785000 |доведение до норма- |
| |водоподготовки |ция головных|годы | |тивных требований |
| | |сооружений | | |качества воды в |
| | |водопровода | | |объеме 500 тыс. |
| | |мощностью | | |куб.м/сутки |
| | |300 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
| | |и 1-4 очере-| | | |
| | |дей западной| | | |
| | |фильтроваль-| | | |
| | |ной станции | | | |
| | |мощностью | | | |
| | |200 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 5301000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 387. |Развитие очистных |реконструк- |2004-2010 | 700000 |доведение по норма- |
| |сооружений канализации |ция северных|годы | |тивных требований |
| | |очистных | | |качества очистки |
| | |сооружений | | |сточных вод города |
| | |мощностью 90| | |Екатеринбурга |
| | |тыс. куб.м/ | | |в объеме 700 тыс. |
| | |сутки и | | |куб.м/сутки, |
| | |южной аэра- | | |обеспечение склади- |
| | |ционной | | |рования осадка |
| | |станции | | |в объеме 400 тыс. |
| | |мощностью | | |куб.м; |
| | |550 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
| | |строительст-|2006-2007 | 79000 |обеспечение района |
| | |во канализа-|годы | |жилой застройки |
| | |ционного | | |"Академический" |
| | |коллектора | | |инженерной |
| | |протяжен- | | |инфраструктурой |
| | |ностью | | | |
| | |8,3 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 779000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 388. |Развитие сетей |строительст-|2005-2007 | 278000 |создание условий для|
| |теплоснабжения |во тепло- |годы | |обеспечения нормаль-|
| | |трассы | | |ного теплового |
| | |диаметром | | |режима на объектах |
| | |1000 мм от | | |жилищного фонда и |
| | |котельной | | |объектах социально- |
| | |муниципаль- | | |культурного и быто- |
| | |ного | | |вого назначения |
| | |унитарного | | |района жилой |
| | |предприятия | | |застройки |
| | |"Академэнер-| | |"Академический"; |
| | |го" до | | | |
| | |тепловых | | | |
| | |сетей | | | |
| | |акционерного| | | |
| | |общества | | | |
| | |"Свердлов- | | | |
| | |энерго" в | | | |
| | |Юго-Западном| | | |
| | |районе | | | |
| | |(улица | | | |
| | |Онуфриева); | | | |
| | |строительст-|2004-2006 | 161200 |повышение качества |
| | |во тепло- |годы | |подачи услуг |
| | |трассы | | |и улучшение |
| | |диаметром | | |теплоснабжения |
| | |500 мм от | | |населения, устране- |
| | |котельной | | |ние аварий на сетях |
| | |муниципаль- | | | |
| | |ного | | | |
| | |унитарного | | | |
| | |предприятия | | | |
| | |"Академэнер-| | | |
| | |го" до | | | |
| | |микрорайона | | | |
| | |"Вторчерме- | | | |
| | |та" города | | | |
| | |Екатеринбур-| | | |
| | |га | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 389. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 1250 |повышение качества |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |подачи услуг |
| | |тепловых | | |и улучшение тепло- |
| | |сетей протя-| | |снабжения населения,|
| | |женностью | | |устранение аварий на|
| | |250 км | | |сетях |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 390. |Развитие котельных |реконструк- |2004-2010 | 30000 |снижение себестои- |
| |(за исключением перевода|ция 8 |годы | |мости выработки |
| |котельных на газ) |котельных | | |тепловой энергии, |
| | |суммарной | | |уменьшение количест-|
| | |установ- | | |ва вредных выбросов |
| | |ленной | | |в окружающую среду, |
| | |мощностью | | |улучшение качества |
| | |20 Гкал/час;| | |теплоснабжения |
| | | | | |жилищного фонда |
| | | | | |поселков Калиновский|
| | | | | |и Северка, а также |
| | | | | |Октябрьского |
| | | | | |района города |
| | | | | |Екатеринбурга за |
| | | | | |счет увеличения |
| | | | | |присоединенной |
| | | | | |нагрузки на котель- |
| | | | | |ную N 11; |
| | |выполнение |2005-2007 | 64000 |определение реальных|
| | |технико- |годы | |тепловых нагрузок |
| | |экономичес- | | |объектов, проведение|
| | |кого | | |контроля за потреб- |
| | |обоснования | | |лением тепла, |
| | |расширения | | |горячей и холодной |
| | |котельной | | |воды |
| | |муниципаль- | | | |
| | |ного | | | |
| | |унитарного | | | |
| | |предприятия | | | |
| | |"Академэнер-| | | |
| | |го" и | | | |
| | |выполнение | | | |
| | |первого | | | |
| | |этапа ее | | | |
| | |расширения | | | |
| | |до 182 Гкал/| | | |
| | |час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 391. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 5000 |снижение себестои- |
| |котельных |ремонт 5 |годы | |мости выработки |
| | |котельных | | |тепловой энергии, |
| | | | | |стабильное тепло- |
| | | | | |снабжение населения |
| | | | | |поселка Северка и |
| | | | | |части жилищного |
| | | | | |фонда города |
| | | | | |Екатеринбурга |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 392. |Развитие центральных |реконструк- |2004-2010 | 52800 |создание условий для|
| |тепловых пунктов |ция 2 |годы | |повышения надежности|
| | |тепловых | | |теплоснабжения и |
| | |пунктов | | |снижения потерь |
| | | | | |тепла в жилищном |
| | | | | |фонде муниципальных |
| | | | | |унитарных предприя- |
| | | | | |тий "Градмаш" и |
| | | | | |"Контакт-99" |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 592250 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 393. |Проведение инвентариза- |научно- |2004 год | 1500 |определение реальных|
| |ции и паспортизации ин- |исследова- | | |тепловых нагрузок |
| |женерных сетей и объек- |тельские, | | |объектов, проведение|
| |тов инженерной инфра- |опытно- | | |контроля за потреб- |
| |структуры |конструк- | | |лением тепла, |
| | |торские | | |горячей и холодной |
| | |работы | | |воды |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 394. |Строительство дополни- |20 штук |2004 год | 20000 |создание условий для|
| |тельных тепловых камер | | | |обеспечения нормаль-|
| |с установкой узловых | | | |ного теплового |
| |приборов учета тепла | | | |режима на объектах |
| | | | | |жилищного фонда и |
| | | | | |объектах социально- |
| | | | | |культурного и |
| | | | | |бытового назначения |
| | | | | |муниципального |
| | | | | |унитарного предприя-|
| | | | | |тия "Градмаш" |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 395. |Развитие локальных |строительст-|2004 год | 2310 |создание условий для|
| |систем теплоснабжения |во блочной | | |обеспечения нормаль-|
| | |котельной | | |ного теплового |
| | | | | |режима школы N 179 |
| | | | | |поселка Северка |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 23810 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 6696060 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Заречный |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 396. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 6542 |повышение надежности|
| |сетей водоснабжения |ремонт |годы | |водоснабжения и |
| | |теплотрасс | | |качества воды по |
| | |протяжен- | | |бактериологическим |
| | |ностью | | |показателям |
| | |13,3 км | | |в населенных пунктах|
| | | | | |Курманка, Мезенское,|
| | | | | |Гагарка, Муранитный |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 397. |Развитие скважин |строительст-|2005 год | 1000 |обеспечение питьевой|
| |хозяйственно-питьевого |во одной | | |водой деревни |
| |водоснабжения |скважины | | |Курманка |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 7542 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 398. |Развитие очистных |реконструк- |2005-2007 | 1000 |прекращение сброса в|
| |сооружений канализации |ция сооруже-|годы | |природную среду |
| | |ний | | |недоочищенных |
| | |мощностью | | |сточных вод деревни |
| | |1,1 тыс. | | |Курманка в объеме |
| | |куб.м/сутки | | |1,1 тыс. куб.м/сутки|
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 1000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 399. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2005-2007 | 1000 |улучшение теплоснаб-|
| |снабжения |во тепловых |годы | |жения населения |
| | |сетей протя-| | | |
| | |женностью | | | |
| | |1 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 400. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 7565 |улучшение теплоснаб-|
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |жения сельских |
| | |тепловых | | |населенных пунктов, |
| | |сетей | | |снижение аварийности|
| | |протяжен- | | |тепловых сетей и |
| | |ностью | | |потерь теплоносителя|
| | |3,54 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 8565 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 401. |Проведение энергетичес- |услуги бюро |2004-2006 | 1350 |определение реальных|
| |ких обследований пред- |технической |годы | |тепловых нагрузок |
| |приятий и организаций |инвентариза-| | |объектов, проведение|
| |муниципальной собствен- |ции | | |контроля за |
| |ности, разработка техни-| | | |потреблением тепла, |
| |ческого паспорта котель-| | | |горячей и холодной |
| |ной | | | |воды |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 402. |Развитие газопроводов |строительст-|2004-2006 | 17700 |обеспечение сельско-|
| | |во газопро- |годы | |го населения |
| | |водов | | |природным газом |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью 15 км| | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 403. |Развитие котельных |перевод на |2004-2006 | 1750 |улучшение |
| |(перевод на газ) |природный |годы | |теплоснабжения |
| | |газ 3 | | |населения села |
| | |котельных | | |Мезенское, деревни |
| | |суммарной | | |Курманка, поселка |
| | |мощностью | | |Муранитный |
| | |22,9 Гкал/ | | | |
| | |час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 404. |Установка приборов учета|в админист- |2004-2006 | 5000 |определение реальных|
| | |ративном |годы | |тепловых нагрузок |
| | |здании | | |объектов, проведение|
| | |муниципаль- | | |контроля за |
| | |ного | | |потреблением тепла, |
| | |учреждения | | |горячей и холодной |
| | |"Дирекция | | |воды |
| | |единого | | | |
| | |заказчика", | | | |
| | |на объектах | | | |
| | |бюджетной | | | |
| | |сферы, в | | | |
| | |14 жилых | | | |
| | |домах | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 25800 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 42907 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Ирбит |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 405. |Развитие водоводов и |строительст-|2004-2010 | 100000 |обеспечение надеж- |
| |разводящих сетей |во водопро- |годы | |ности и качества |
| |водоснабжения |водов | | |водоснабжения |
| | |протяжен- | | |населения города |
| | |ностью | | |Ирбита (50 тыс. |
| | |10,8 км | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 406. |Развитие систем водо- |строительст-|2004-2006 | 20000 |завершение строи- |
| |снабжения |во системы |годы | |тельства, обеспече- |
| | |мощностью | | |ние питьевой водой |
| | |12 тыс. | | |стандартного качест-|
| | |куб.м/сутки | | |ва населения |
| | |и протяжен- | | |города Ирбита (50 |
| | |ностью | | |тыс. человек) |
| | |водоводов | | | |
| | |15 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 120000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 407. |Развитие сетей канали- |строительст-|2005 год | 3000 |увеличение пропуск- |
| |зации |во сетей | | |ной способности |
| | |канализации | | |системы канализации |
| | |протяжен- | | |города Ирбита |
| | |ностью 2 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 408. |Развитие очистных |реконструк- |2005-2007 | 10000 |доведение качества |
| |сооружений канализации |ция |годы | |очистки 12 тыс. |
| | |сооружений | | |куб.м/сутки |
| | |мощностью | | |сточных вод до |
| | |23,5 тыс. | | |нормативных |
| | |куб.м/сутки | | |требований |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 409. |Развитие канализационных|строительст-|2005 год | 3000 |увеличение пропуск- |
| |насосных станций |во одной | | |ной способности |
| | |насосной | | |системы канализации |
| | |станции | | |города Ирбита |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 16000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 410. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 21060 |улучшение теплоснаб-|
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |жения сельских |
| | |тепловых | | |населенных пунктов, |
| | |сетей | | |замена ветхих |
| | |протяжен- | | |тепловых сетей |
| | |ностью 30 км| | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 21060 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 411. |Развитие котельных |реконструк- |2004-2006 | 12000 |ликвидация дефицита |
| |(перевод на газ) |ция 13 |годы | |тепла, уменьшение |
| | |котельных | | |себестоимости |
| | | | | |выработки тепловой |
| | | | | |энергии, обеспечение|
| | | | | |надежности |
| | | | | |теплоснабжения |
| | | | | |жилищного фонда |
| | | | | |города Ирбита |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 412. |Развитие локальных |строительст-|2004-2006 | 28700 |создание условий |
| |систем теплоснабжения |во уличных |годы | |для перевода на |
| | |сетей | | |индивидуальное |
| | |газоснабже- | | |отопление жилищного |
| | |ния | | |фонда города Ирбита |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 40700 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 197760 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Ивдель |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 413. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 3500 |предотвращение |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |вторичного |
| | |протяжен- | | |загрязнения воды в |
| | |ностью 5 км | | |трубопроводах, |
| | | | | |снижение аварийности|
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 414. |Развитие сооружений |реконструк- |2005-2007 | 10000 |увеличение мощности |
| |водоподготовки |ция соору- |годы | |сооружений на 4,2 |
| | |жений | | |тыс. куб.м/сутки, |
| | |мощностью | | |обеспечение подачи |
| | |5 тыс. | | |воды стандартного |
| | |куб.м/сутки | | |качества на нужды |
| | | | | |питьевого и горячего|
| | | | | |водоснабжения в |
| | | | | |необходимом объеме |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 13500 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 415. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2004 год | 3000 |повышение качества |
| |снабжения |во тепловых | | |теплоснабжения |
| | |сетей | | |населения |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью 2 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 416. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 20000 |повышение качества |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |теплоснабжения |
| | |тепловых | | |населения за счет |
| | |сетей | | |снижения потерь при |
| | |протяжен- | | |транспортировке |
| | |ностью 10 км| | |тепла и аварийности |
| | | | | |сетей в центральной |
| | | | | |части города Ивделя,|
| | | | | |микрорайонах |
| | | | | |"Городок", |
| | | | | |"Ивдель-1", |
| | | | | |"Ивдель-4", поселках|
| | | | | |Полуночное и Оус |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 417. |Развитие котельных |реконструк- |2004-2009 | 26100 |повышение эффектив- |
| |(за исключением перевода|ция 4 газо- |годы | |ности работы |
| |котельных на газ) |вых котель- | | |котельных, улучшение|
| | |ных общей | | |качества теплоснаб- |
| | |мощностью | | |жения населения |
| | |17,6 Гкал/ | | |микрорайонов |
| | |час | | |"Городок" и "Лесоза-|
| | | | | |вод" города Ивделя |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 49100 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 418. |Развитие локальных |газификация |2008-2009 | 22000 |создание условий |
| |систем теплоснабжения |частного |годы | |для обеспечения |
| | |сектора, | | |качественного |
| | |строительст-| | |теплоснабжения |
| | |во газопро- | | |населения и |
| | |вода протя- | | |объектов социальной |
| | |женностью | | |сферы при сокращении|
| | |12 км, | | |затрат на |
| | |строительст-| | |производство |
| | |во локальных| | |тепловой энергии |
| | |котельных | | | |
| | |школы и | | | |
| | |детского | | | |
| | |сада | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 419. |Установка приборов учета|42 прибора |2004-2010 | 945 |сокращение расхода |
| | | |годы | |тепловой энергии и |
| | | | | |теплоносителя, |
| | | | | |соблюдение санитар- |
| | | | | |ных норм по темпера-|
| | | | | |туре воды на нужды |
| | | | | |горячего водоснабже-|
| | | | | |ния |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 22945 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 85545 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Каменск-Уральский |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 420. |Развитие водоводов и |строительст-|2005-2010 | 211650 |повышение надежности|
| |разводящих сетей |во водопро- |годы | |водоснабжения для |
| |водоснабжения |водов протя-| | |населения (200 тыс. |
| | |женностью | | |человек), стабилиза-|
| | |54 км | | |ция гидравлического |
| | | | | |режима, сокращение |
| | | | | |потерь воды на 8 |
| | | | | |тыс. куб.м/сутки, |
| | | | | |увеличение мощности |
| | | | | |системы водоснабже- |
| | | | | |ния от Нижне- |
| | | | | |Сысертского |
| | | | | |водохранилища с 54,6|
| | | | | |тыс. куб.м/сутки до |
| | | | | |76,8 тыс. |
| | | | | |куб.м/сутки, |
| | | | | |обеспечение перевода|
| | | | | |горячего водоснаб- |
| | | | | |жения города |
| | | | | |Каменска-Уральского |
| | | | | |на воду питьевого |
| | | | | |качества |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 421. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 21000 |обеспечение надеж- |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |ности работы систем |
| | |протяжен- | | |водоснабжения, |
| | |ностью 21 км| | |сокращение утечек |
| | | | | |воды |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 422. |Обустройство зон сани- |организация |2004-2008 | 1710 |обеспечение надеж- |
| |тарной охраны водозабо- |зон санитар-|годы | |ности гидротехни- |
| |ров |ной охраны | | |ческих сооружений |
| | |Сысертского | | |Сысертского водоза- |
| | |водозабора | | |бора, улучшение |
| | |мощностью 55| | |санитарного состоя- |
| | |тыс. | | |ния площадей || | |куб.м/сутки | | |водосбора, улучшение|
| | | | | |качества исходной |
| | | | | |воды |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 423. |Развитие систем водо- |строительст-|2005-2007 | 6000 |обеспечение питьевой|
| |снабжения |во водоводов|годы | |водой поселков |
| | |протяжен- | | |Мирный и Северный |
| | |ностью 5 км | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 424. |Развитие источников |изыскание и |2004-2010 | 9000 |обеспечение питьевой|
| |водоснабжения от подзем-|привлечение |годы | |и горячей водой |
| |ных вод |новых | | |стандартного качест-|
| | |источников | | |ва домов новой жилой|
| | |подземных | | |застройки города |
| | |вод | | |Каменска-Уральского |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 249360 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 425. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2007-2010 | 12000 |обеспечение надеж- |
| |ции |во сетей |годы | |ности работы системы|
| | |канализации | | |канализации |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью 3 км | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 426. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 15000 |обеспечение безава- |
| |сетей канализации |ремонт сетей|годы | |рийной работы |
| | |протяжен- | | |канализационных |
| | |ностью 14 км| | |сетей города |
| | | | | |Каменска-Уральского |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 427. |Развитие очистных |реконструк- |2004-2010 | 9200 |обеспечение качества|
| |сооружений канализации |ция |годы | |очистки сточных вод |
| | |сооружений | | |в соответствии с |
| | |мощностью | | |требованиями |
| | |123 тыс. | | |нормативов |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 36200 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 428. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2004-2006 | 35821 |снижение потерь, |
| |снабжения |во тепловых |годы | |улучшение качества |
| | |сетей протя-| | |теплоснабжения |
| | |женностью | | |микрорайона "Южный" |
| | |11,4 км и | | |города Каменска- |
| | |насосной | | |Уральского и поселка|
| | |станции | | |Чкалова за счет |
| | |подмешивания| | |реконструкции |
| | |на тепловых | | |тепловых сетей и |
| | |сетях | | |использования |
| | |поселка | | |новых труб с |
| | |Чкалова | | |пенополиуретановой |
| | | | | |теплоизоляцией |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 429. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 25000 |достижение годовой |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |экономии финансовых |
| | |тепловых | | |средств в объеме 82 |
| | |сетей | | |млн. рублей за счет |
| | |протяжен- | | |ликвидации |
| | |ностью 50 км| | |недоремонтов |
| | | | | |тепловых сетей, |
| | | | | |снижения аварийности|
| | | | | |и потерь тепловой |
| | | | | |энергии |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 430. |Развитие котельных |4 локальных |2004-2006 | 23900 |нормализация тепло- |
| |(за исключением перевода|котельных |годы | |снабжения банно- |
| |котельных на газ) | | | |оздоровительного |
| | | | | |комплекса на улице |
| | | | | |Парковой города |
| | | | | |Каменска-Уральского |
| | | | | |и поселков Олимпийс-|
| | | | | |кий, Ленинский, |
| | | | | |Чкалова |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 84721 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 431. |Развитие локальных |газификация |2006-2006 | 19775 |создание условий для|
| |систем теплоснабжения |853 жилых |годы | |улучшения теплоснаб-|
| | |домов част- | | |жения населения за |
| | |ного сектора| | |счет перевода на |
| | | | | |индивидуальное |
| | | | | |теплоснабжение |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 19775 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 390056 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Камышлов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 432. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 59715 |снижение аварийности|
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |на сетях водоснаб- |
| | |протяжен- | | |жения, улучшение |
| | |ностью 21,3 | | |качества воды по |
| | |км | | |бактериальным |
| | | | | |показателям, |
| | | | | |мутности и содержа- |
| | | | | |нию железа, |
| | | | | |снижение потерь |
| | | | | |воды |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 433. |Развитие скважин для |строительст-|2004-2005 | 1838 |увеличение мощности |
| |целей питьевого водо- |во 2 скважин|годы | |Солодиловского водо-|
| |снабжения |мощностью | | |забора, снижение |
| | |2,3 тыс. | | |дефицита водопотреб-|
| | |куб.м/сутки | | |ления города |
| | | | | |Камышлова на 2,3 |
| | | | | |тыс. куб.м/сутки |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 434. |Организация зон санитар-|ограждение и|2004-2007 | 3823 |выполнение требова- |
| |ной охраны водозабора |благоуст- |годы | |ний санитарных |
| | |ройство зон | | |правил и норм по |
| | |санитарной | | |защите источников |
| | |охраны | | |водоснабжения от |
| | | | | |загрязнения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 435. |Развитие сооружений |реконструк- |2004-2007 | 12585 |доведение качества |
| |водоподготовки |ция |годы | |воды Солодиловского |
| | |сооружений | | |водозабора до норма-|
| | |мощностью | | |тивных требований |
| | |8,6 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 77961 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 436. |Развитие сетей канализа-|капитальный |2006-2010 | 5000 |создание резерва |
| |ции |ремонт 5 км |годы | |напорного коллектора|
| | | | | |от канализационной |
| | | | | |насосной |
| | | | | |станции "Пролетарс- |
| | | | | |кая" |
| | | | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 437. |Развитие очистных |реконструк- |2004-2008 | 26550 |доведение качества |
| |сооружений канализации |ция |годы | |очистки сточных вод |
| | |сооружений | | |города Камышлова |
| | |мощностью | | |до нормативных |
| | |19 тыс. | | |требований, обеспе- |
| | |куб.м/сутки | | |чение бесперебойного|
| | | | | |электроснабжения |
| | | | | |сооружений, сокраще-|
| | | | | |ние объема |
| | | | | |образующегося осадка|
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 31550 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 438. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2004-2007 | 13110 |ликвидация пяти |
| |снабжения |во тепловых |годы | |убыточных угольных |
| | |сетей | | |котельных с перево- |
| | |протяжен- | | |дом потребителей на |
| | |ностью | | |теплоснабжение от |
| | |5,8 км | | |газовых котельных, |
| | | | | |экономический эффект|
| | | | | |- 4,3 млн. рублей в |
| | | | | |год |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 439. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 29785 |повышение надежности|
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |работы системы |
| | |теплотрасс | | |теплоснабжения, |
| | |протяжен- | | |снижение потерь по |
| | |ностью 13 км| | |теплопередаче, |
| | | | | |улучшение качества |
| | | | | |услуг теплоснабжения|
| | | | | |для 12 тыс. человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 440. |Развитие котельных |перевод на |2004-2010 | 20000 |ликвидация убыточных|
| | |природный |годы | |угольных котельных, |
| | |газ | | |сокращение потерь |
| | |10 блочных | | |тепла при транспор- |
| | |газовых | | |тировке, экономичес-|
| | |котельных | | |кий эффект - 4,1 |
| | |суммарной | | |млн. рублей в год |
| | |мощностью | | | |
| | |9,98 Гкал/ | | | |
| | |час | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 441. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2005 | 4160 |улучшение качества |
| |котельных |ремонт |годы | |теплоснабжения, |
| | |5 котельных | | |годовой экономичес- |
| | |(замена | | |кий эффект - 232 |
| | |котлов) | | |тыс. рублей |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 442. |Внедрение технологии |котельная |2004-2005 | 181 |снижение стоимости |
| |стабилизационной обра- |Камышловс- | | |выработанной 1 Гкал |
| |ботки воды систем тепло-|кого | | |на 5-10 процентов за|
| |снабжения и горячего |интерната | | |счет снижения |
| |водоснабжения реагентом-|для инвали- | | |накипеобразования, |
| |антинакипином |дов | | |сокращение расходов |
| |СК-110 с установкой до- | | | |топлива на 5-15 |
| |зирующего оборудования и| | | |процентов за счет |
| |комплексом пусконала- | | | |снижения и полного |
| |дочных работ | | | |удаления загрязнения|
| | | | | |теплопередающих |
| | | | | |поверхностей обору- |
| | | | | |дования, увеличение |
| | | | | |межремонтного |
| | | | | |периода работ |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 67236 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 443. |Проведение энергоаудита |инвентариза-|2004 год | 56 |правильный учет |
| | |ция муници- | | |основных средств |
| | |пальных | | | |
| | |тепловых | | | |
| | |сетей 28,2 | | | |
| | |км | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 444. |Развитие локальных |26 единиц |2004-2009 | 17384 |улучшение качества |
| |систем теплоснабжения | |годы | |теплоснабжения за |
| | | | | |счет снижения |
| | | | | |потерь при транспор-|
| | | | | |тировке теплоноси- |
| | | | | |теля по ветхим |
| | | | | |сетям, годовой |
| | | | | |экономический |
| | | | | |эффект -3,7 млн. |
| | | | | |рублей |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 17440 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 194187 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Карпинск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 445. |Развитие водоводов и |строительст-|2004-2005 | 5322 |обеспечение питьевой|
| |разводящих сетей |во водопро- |годы | |водой населения |
| |водоснабжения |водов | | |(0,95 тыс. человек) |
| | |протяжен- | | |заречной части горо-|
| | |ностью | | |да Карпинска |
| | |2,1 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 446. |Восстановление ветхих |капитальный |2005-2010 | 27000 |повышение надежности|
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |водоснабжения и |
| | |протяжен- | | |качества воды по |
| | |ностью 10 км| | |мутности и бактерио-|
| | | | | |логическим |
| | | | | |показателям |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 447. |Развитие сооружений |строительст-|2004-2005 | 70967 |доведение качества |
| |водоподготовки |во сооруже- |годы | |питьевой воды до |
| | |ний | | |нормативных требова-|
| | |мощностью | | |ний в связи с ликви-|
| | |5 тыс. | | |дацией разреза |
| | |куб.м/сутки | | |"Южный" в городе |
| | | | | |Карпинске для |
| | | | | |36 тыс. человек |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 103289 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 448. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2007-2010 | 40000 |ликвидация аварийно-|
| |ции |во коллекто-|годы | |го напорного коллек-|
| | |ра канализа-| | |тора очищенных |
| | |ции протя- | | |сточных вод, |
| | |женностью | | |проходящего в зоне |
| | |6,2 км | | |санитарной охраны |
| | | | | |водозабора, с целью |
| | | | | |предотвращение |
| | | | | |загрязнения скважин |
| | | | | |водоснабжения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 449. |Развитие очистных |реконструк- |2004-2005 | 3400 |доведение качества |
| |сооружений канализации |ция |годы | |очистки 12 тыс. |
| | |сооружений | | |куб.м/сутки |
| | |мощностью | | |сточных вод |
| | |16 тыс. | | |до нормативных |
| | |куб.м/сутки | | |требований |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 43400 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 450. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2005-2006 | 2200 |повышение качества |
| |снабжения |во сетей |годы | |услуг и улучшение |
| | |теплоснаб- | | |теплоснабжения |
| | |жения | | |населения, устране- |
| | |жилого | | |ние аварий на сетях |
| | |дома по | | | |
| | |улице | | | |
| | |Ленина, 100 | | | |
| | |города | | | |
| | |Карпинска | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 451. |Восстановление сетей |капитальный |2004-2010 | 30000 |повышение качества |
| |теплоснабжения |ремонт |годы | |услуг и улучшение |
| | |тепловых | | |теплоснабжения |
| | |сетей | | |населения, устране- |
| | |протяжен- | | |ние аварий на сетях |
| | |ностью | | | |
| | |10 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 452. |Развитие котельных |завершение |2004-2009 | 33567 |повышение коэффи- |
| |(за исключением перевода|строительст-|годы | |циента полезного |
| |котельных на газ) |ва котельной| | |действия котельных, |
| | |разреза | | |улучшение теплоснаб-|
| | |"Южный" | | |жения населения, |
| | |мощностью | | |снижение себестои- |
| | |5 Гкал/час | | |мости выработки |
| | |реконструк- | | |тепловой энергии |
| | |ция котель- | | | |
| | |ных N 13 и | | | |
| | |бани по | | | |
| | |улице | | | |
| | |Колхозная, | | | |
| | |54 города | | | |
| | |Карпинска | | | |
| | |(включая | | | |
| | |внедрение | | | |
| | |химводо- | | | |
| | |подготовки) | | | |
| | |суммарной | | | |
| | |мощностью | | | |
| | |87,8 Гкал/ | | | |
| | |час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 65767 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 453. |Развитие локальных |строительст-|2004-2008 | 7115 |улучшение теплоснаб-|
| |систем теплоснабжения |во локальных|годы | |жения детских садов |
| | |систем | | |и населения за счет |
| | |отопления от| | |ликвидации потерь |
| | |газовых | | |тепла при транспор- |
| | |котлов в | | |тировке |
| | |двух детских| | | |
| | |садах и 3 | | | |
| | |жилых домах | | | |
| | |по улицам | | | |
| | |Лесопильная | | | |
| | |и Ким в | | | |
| | |городе | | | |
| | |Карпинске | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 7115 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 219571 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Качканар |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 454. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 20200 |повышение надежности|
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |водоснабжения и |
| | |протяжен- | | |качества воды по |
| | |ностью | | |мутности и бакте- |
| | |101 км | | |риологическим |
| | | | | |показателям |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 455. |Развитие сооружений |реконструк- |2004-2006 | 13000 |снижение содержания |
| |водоподготовки |ция |годы | |в питьевой воде |
| | |сооружений | | |хлорорганических |
| | |мощностью | | |соединений за счет |
| | |38 тыс. | | |внедрения ультра- |
| | |куб.м/сутки | | |фиолетового |
| | | | | |обеззараживания |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 33200 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 456. |Развитие сетей тепло- |реконструк- |2004-2010 | 19000 |повышение качества |
| |снабжения |ция магис- |годы | |теплоснабжения |
| | |тральной | | |населения |
| | |теплосети | | | |
| | |"Северная"; | | | |
| | |разделение | | | |
| | |систем | | | |
| | |горячего | | | |
| | |водоснабже- | | | |
| | |ния и | | | |
| | |отопления | | | |
| | |в домах с | | | |
| | |совмещенными| | | |
| | |системами | | | |
| | |горячего | | | |
| | |водоснабже- | | | |
| | |ния и | | | |
| | |отопления | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 457. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 11100 |повышение качества |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |теплоснабжения насе-|
| | |тепловых | | |ления, устранение |
| | |сетей | | |аварий на сетях |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью | | | |
| | |42 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 30100 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 458. |Внедрение частотного |на 8 тепло- |2007-2009 | 7500 |сокращение потреб- |
| |регулирования производи-|вых насосных|годы | |ления электроэнергии|
| |тельности насосов на |станциях | | |на 30 процентов |
| |насосных станциях | | | |за счет улучшения |
| | | | | |гидравлического |
| | | | | |режима работы сети |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 7500 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 70800 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Кировград |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 459. |Развитие водоводов и |строительст-|2004-2010 | 18100 |обеспечение подачи |
| |разводящих сетей |во водопро- |годы | |нормативного объема |
| |водоснабжения |водов | | |воды в город Киров- |
| | |протяжен- | | |град и поселок |
| | |ностью | | |Левиха |
| | |8,7 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 460. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 6000 |повышение надежности|
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |водоснабжения насе- |
| | |протяжен- | | |ления, предотвра- |
| | |ностью 12 км| | |щение вторичных |
| | | | | |загрязнений, ликви- |
| | | | | |дация дефицита |
| | | | | |водопотребления на |
| | | | | |верхних этажах |
| | | | | |жилых домов |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 461. |Развитие сооружений |реконструк- |2004-2008 | 31000 |обеспечение питьевой|
| |водоподготовки |ция |годы | |водой стандартного |
| | |сооружений | | |качества населения |
| | |мощностью | | |города Кировграда |
| | |8,4 тыс. | | |(25 тыс. человек) |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 55100 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 462. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2005-2008 | 5100 |обеспечение безава- |
| |ции |во сетей |годы | |рийной работы |
| | |канализации | | |системы канализации |
| | |протяжен- | | |поселка Левиха, |
| | |ностью 5 км | | |подключение к систе-|
| | | | | |ме централизованной |
| | | | | |канализации |
| | | | | |жилищного фонда |
| | | | | |центральной части |
| | | | | |поселка Карпушиха |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 463. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 4000 |обеспечение надеж- |
| |сетей канализации |ремонт сетей|годы | |ности отведения |
| | |протяжен- | | |сточных вод от жилой|
| | |ностью 8 км | | |застройки |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 464. |Развитие очистных |реконструк- |2005-2008 | 4470 |прекращение сброса в|
| |сооружений канализации |ция |годы | |природную среду |
| | |сооружений | | |недостаточно очищен-|
| | |суммарной | | |ных сточных вод |
| | |мощностью | | |поселков Левиха и |
| | |0,9 тыс. | | |Карпушиха |
| | |куб.м/сутки | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 13570 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 465. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 15000 |повышение качества |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |теплоснабжения |
| | |тепловых | | |населения, |
| | |сетей | | |устранение аварий |
| | |протяжен- | | |на сетях города |
| | |ностью 10 км| | |Кировграда, поселков|
| | | | | |Левиха, Карпушиха, |
| | | | | |Нейво-Рудянка |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 466. |Развитие котельных |внедрение |2004-2005 | 20000 |улучшение теплоснаб-|
| |(за исключением перевода|химводопод- |годы | |жения населения, |
| |котельных на газ) |готовки | | |снижение себестои- |
| | |на котельной| | |мости выработки |
| | |поселка | | |тепловой энергии в |
| | |Карпушиха, | | |городе Кировграде, |
| | |строительст-| | |поселках Карпушиха |
| | |во 2 блочных| | |и Нейво-Рудянка |
| | |котельных, | | | |
| | |реконструк- | | | |
| | |ция | | | |
| | |котельной | | | |
| | |10 квартала | | | |
| | |с увеличе- | | | |
| | |нием | | | |
| | |установлен- | | | |
| | |ной мощности| | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 35000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 467. |Развитие котельных |перевод на |2004-2005 | 2500 |повышение надежности|
| |(перевод на газ) |природный |годы | |работы котельной и |
| | |газ | | |качества теплоснаб- |
| | |котельной | | |жения потребителей, |
| | |поселка | | |снижение себестои- |
| | |Левиха | | |мости вырабатываемой|
| | |мощностью | | |тепловой энергии |
| | |1 Гкал/час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 468. |Развитие локальных |внедрение |2004-2006 | 6000 |улучшение теплоснаб-|
| |систем теплоснабжения |индивидуаль-|годы | |жения населения за |
| | |ного | | |счет перевода на |
| | |теплоснаб- | | |индивидуальное |
| | |жения | | |теплоснабжение |
| | | | | |жилищного фонда в |
| | | | | |городе Кировграде |
| | | | | |и поселках Левиха, |
| | | | | |Карпушиха, |
| | | | | |Нейво-Рудянка |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 469. |Установка приборов учета|приборы |2005-2010 | 820 |обеспечение |
| | |учета воды |годы | |контроля |
| | | | | |водопотребления |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 9320 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 112990 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Краснотурьинск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 470. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 20000 |снижение потерь воды|
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |при транспортировке |
| | |протяжен- | | |на 5 процентов, |
| | |ностью 10 км| | |предотвращение |
| | | | | |вторичного загрязне-|
| | | | | |ния воды по бакте- |
| | | | | |риальным |
| | | | | |показателям, |
| | | | | |повышение надежности|
| | | | | |водоснабжения для |
| | | | | |65 тыс. человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 20000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 471. |Развитие очистных |реконструк- |2005-2006 | 2140 |обеспечение норма- |
| |сооружений канализации |ция очистных|годы | |тивной очистки |
| | |сооружений | | |сточных вод поселков|
| | |суммарной | | |Рудничный и Медная |
| | |мощностью | | |Шахта |
| | |1,2 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 472. |Развитие канализационных|реконструк- |2004 год | 2000 |снижение потребления|
| |насосных станций |ция насосной| | |электроэнергии в |
| | |станции | | |главной насосной |
| | |мощностью | | |станции Заречного |
| | |19,2 тыс. | | |района города |
| | |куб.м/сутки | | |Краснотурьинска |
| | | | | |до 50 процентов за |
| | | | | |счет установки |
| | | | | |нового насосного |
| | | | | |оборудования |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 4140 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 473. |Развитие центральных |строительст-|2004-2005 | 16000 |повышение надежности|
| |тепловых пунктов |во теплового|годы | |работы системы |
| | |пункта в | | |теплоснабжения |
| | |центральной | | |центральной части |
| | |части города| | |города, качественное|
| | |Красно- | | |теплоснабжение |
| | |турьинска | | |потребителей |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 16000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 474. |Развитие котельных |реконструк- |2004-2006 | 4000 |повышение надежности|
| |(перевод на газ) |ция 2 |годы | |и качества тепло- |
| | |котельных | | |снабжения, снижение |
| | |суммарной | | |себестоимости выра- |
| | |мощностью | | |батываемой тепловой |
| | |1,816 Гкал/ | | |энергии в котельных |
| | |час (замена | | |поселков Рудничный и|
| | |электрокот- | | |Воронцовский |
| | |лов | | | |
| | |газовыми) | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 4000 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 44140 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Красноуральск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 475. |Восстановление ветхих |капитальный |2005-2010 | 4690 |снижение потерь при |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |транспортировке |
| | |протяжен- | | |воды, улучшение |
| | |ностью | | |качества воды |
| | |4,2 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 476. |Развитие сооружений |реконструк- |2004-2007 | 8254 |улучшение качества |
| |водоподготовки |ция |годы | |23 тыс. куб.м/сутки |
| | |сооружений | | |питьевой воды по |
| | |мощностью | | |цветности, мутности,|
| | |23 тыс. | | |содержанию железа, |
| | |куб.м/сутки | | |улучшение техничес- |
| | | | | |кого состояния |
| | | | | |насосно-фильтроваль-|
| | | | | |ной станции |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 477. |Развитие водозаборных |реконструк- |2004-2007 | 5670 |улучшение техничес- |
| |сооружений |ция |годы | |кого состояния |
| | |сооружений | | |гидроузла на Верхне-|
| | |мощностью | | |Туринском водохра- |
| | |23 тыс. | | |нилище, обеспечение |
| | |куб.м/сутки | | |надежности подачи |
| | | | | |воды для населения |
| | | | | |города Красноуральс-|
| | | | | |ка (28 тыс. человек)|
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 18614 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 478. |Восстановление ветхих |капитальный |2007 год | 2700 |снижение эксплуата- |
| |сетей канализации |ремонт 4 км | | |ционных затрат за |
| | | | | |счет замены ветхого |
| | | | | |напорного коллектора|
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 479. |Развитие очистных |строительст-|2005 год | 2000 |повышение надежности|
| |сооружений канализации |во газопро- | | |за счет организации |
| | |вода (0,24 | | |резерва электроснаб-|
| | |км) и | | |жения |
| | |линии | | | |
| | |электропе- | | | |
| | |редач | | | |
| | |(2 км) на | | | |
| | |очистные | | | |
| | |сооружения | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 4700 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 480. |Проведение инвентариза- |услуги бюро |2004 год | 200 |правильный учет |
| |зации тепловых сетей |технической | | |основных средств |
| | |инвентариза-| | | |
| | |ции | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 481. |Восстановление ветхих |капитальный |2005-2010 | 15950 |увеличение надежнос-|
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |ти теплоснабжения, |
| | |тепловых | | |снижение потерь |
| | |сетей | | |тепловой энергии в |
| | |протяжен- | | |тепловых сетях, |
| | |ностью 5 км | | |возможность операти-|
| | | | | |вных переключений за|
| | | | | |счет установки |
| | | | | |катодной защиты, |
| | | | | |шаровой запорной |
| | | | | |арматуры, применения|
| | | | | |пенополиуретановой |
| | | | | |изоляции |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 482. |Развитие котельных |реконстру- |2005-2010 | 19253 |снижение затрат на |
| |(за исключением перевода|кция 24 |годы | |эксплуатацию |
| |котельных на газ) |котельных | | |тепловых сетей |
| | |суммарной | | |котельного оборудо- |
| | |мощностью | | |вания и систем |
| | |120 Гкал/ | | |отопления за счет |
| | |час | | |внедрения химводо- |
| | | | | |подготовки, |
| | | | | |автоматизированных |
| | | | | |систем диспетчерс- |
| | | | | |кого контроля и |
| | | | | |управления, замены |
| | | | | |кожухотрубных |
| | | | | |теплообменников |
| | | | | |на пластинчатые |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 483. |Восстановление ветхих |капитальный |2005-2010 | 9500 |повышение эффектив- |
| |котельных |ремонт |годы | |ности работы |
| | |7 котельных | | |котельных за счет |
| | |суммарной | | |модернизации |
| | |мощностью | | |котельного |
| | |39 Гкал/час | | |оборудования |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 44903 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 484. |Развитие газопроводов |строительст-|2005-2006 | 1200 |создание условий |
| | |во подводя- |годы | |для перевода на |
| | |щего | | |газ жилищного фонда |
| | |газопровода | | |города |
| | |к котельной | | |Красноуральска |
| | |городских | | | |
| | |очистных | | | |
| | |сооружений | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 485. |Установка приборов учета|на водоза- |2004-2010 | 5000 |обеспечение контроля|
| | |борах и |годы | |котельного топлива, |
| | |сетях | | |водопотребления, |
| | |водопровода,| | |выработки тепловой |
| | |в 16 | | |энергии |
| | |котельных и | | | |
| | |200 домах | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 486. |Внедрение частотного |водопровод- |2004-2008 | 8200 |оптимизация гидрав- |
| |регулирования производи-|ная насосная|годы | |лического режима |
| |тельности насосов на |станция | | |работы водоводов и |
| |насосных станциях |первого | | |сетей теплоснабже- |
| | |подъема, | | |ния, сокращение |
| | |4 котельных | | |потребления |
| | | | | |электроэнергии на 20|
| | | | | |процентов, воды - |
| | | | | |на 10 процентов |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 14400 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 82617 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Красноуфимск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 487. |Развитие водоводов и |строительст-|2004-2010 | 3250 |повышение надежности|
| |разводящих сетей |во водопро- |годы | |работы системы водо-|
| |водоснабжения |водов | | |снабжения города |
| | |протяжен- | | |Красноуфимска за |
| | |ностью | | |счет строительства |
| | |2,8 км | | |закольцовок, |
| | | | | |обеспечение |
| | | | | |водоснабжения |
| | | | | |населения (3,5 тыс. |
| | | | | |человек) микрорайона|
| | | | | |"Остров" |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 488. |Восстановление ветхих |замена сетей|2004-2010 | 24990 |сокращение аварий- |
| |сетей водоснабжения |протяжен- |годы | |ности, потерь |
| | |ностью 20 | | |питьевой воды, |
| | |км, ремонт | | |сокращение эксплуа- |
| | |75 пожарных | | |тационных затрат, |
| | |гидрантов, | | |улучшение качества |
| | |210 водо- | | |воды в городе |
| | |разборных | | |Красноуфимске за |
| | |колонок, 45 | | |счет использования |
| | |смотровых | | |трубопроводов из |
| | |колодцев | | |антикоррозионных |
| | | | | |материалов |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 489. |Развитие скважин |строительст-|2004-2005 | 4100 |ликвидация скважин |
| |питьевого водоснабжения |во 4 скважин|годы | |с водоотдачей |
| | |суммарной | | |0,72 тыс. куб.м/сут-|
| | |мощностью | | |ки, качество воды в |
| | |1,68 тыс. | | |которых имеет |
| | |куб.м/сутки | | |превышение норм |
| | | | | |по содержанию железа|
| | | | | |и марганца, увеличе-|
| | | | | |ние мощности водоза-|
| | | | | |боров "Лыжная база" |
| | | | | |и "Холодный лог" |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 490. |Развитие систем водо- |строительст-|2009-2010 | 50000 |ликвидация источни- |
| |снабжения от новых |во системы |годы | |ков водоснабжения, |
| |источников |мощностью 19| | |не соответствующих |
| | |тыс. куб.м/ | | |нормативным |
| | |сутки и | | |требованиям, |
| | |протяжен- | | |ликвидация дефицита |
| | |ностью | | |мощности водоисточ-|
| | |водоводов | | |ников в объеме 2 |
| | |10 км | | |тыс. куб.м/сутки, |
| | | | | |обеспечение питьевой|
| | | | | |водой стандартного |
| | | | | |качества 49 тыс. |
| | | | | |человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 82340 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 491. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2007-2008 | 12500 |ликвидация аварийно-|
| |ции |во коллекто-|годы | |го напорного кол- |
| | |ра канализа-| | |лектора от микро- |
| | |ции протя- | | |района "Бараба" c |
| | |женностью | | |целью предотвращения|
| | |7 км | | |загрязнения |
| | | | | |природной среды |
| | | | | |сточными водами |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 492. |Развитие канализационных|строительст-|2007-2008 | 7000 |ликвидация аварийно-|
| |насосных станций |во 4 |годы | |го напорного кол- |
| | |насосных | | |лектора от |
| | |станций | | |микрорайона "Бараба"|
| | |суммарной | | |с целью предотвра- |
| | |мощностью | | |щения загрязнения |
| | |4,5 тыс. | | |природной среды |
| | |куб.м/сутки | | |сточными водами |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 493. |Развитие очистных |реконструк- |2004-2006 | 13500 |увеличение мощности |
| |сооружений канализации |ция |годы | |очистных сооружений |
| | |сооружений | | |до 6,5 тыс. куб.м/ |
| | |мощностью | | |сутки, доведение |
| | |4,5 тыс. | | |качества очистки |
| | |куб.м/сутки | | |сточных вод до |
| | | | | |нормативных требо- |
| | | | | |ваний |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 33000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 494. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 50000 |обеспечение населе- |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |ния и прочих |
| | |тепловых | | |потребителей города |
| | |сетей | | |качественным тепло- |
| | |протяжен- | | |снабжением, |
| | |ностью 10 км| | |продление срока |
| | | | | |службы тепловых |
| | | | | |сетей, сокращение |
| | | | | |количества аварий |
| | | | | |на сетях, |
| | | | | |эксплуатационных |
| | | | | |затрат, уменьшение |
| | | | | |потерь тепловой |
| | | | | |энергии на сетях |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 495. |Развитие котельных |реконструк- |2004-2010 | 36670 |увеличение мощности |
| |(за исключением перевода|ция 6 |годы | |и создание резерва |
| |котельных на газ) |котельных | | |в котельных: N 1 - |
| | |суммарной | | |"Районная", N 3, |
| | |мощностью | | |N 10, N 23 - |
| | |60,76 Гкал/ | | |"Селекция" с органи-|
| | |час, | | |зацией горячего |
| | |перевод на | | |водоснабжения, |
| | |комплексоны | | |N 34 -"Химчистка", |
| | |по водопод- | | |N 2 -"Центральная"; |
| | |готовке | | |ликвидация |
| | |8 котельных;| | |дефицита тепловой |
| | |установка | | |энергии, обеспечение|
| | |электромаг- | | |населения и |
| | |нитной | | |объектов социальной |
| | |обработки | | |сферы города |
| | |умягчения | | |Красноуфимска |
| | |воды на 2 | | |стабильным тепло- |
| | |котельных | | |снабжением и горячей|
| | | | | |водой стандартного |
| | | | | |качества |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 496. |Развитие центральных |реконструк- |2004-2005 | 7700 |сокращение потерь, |
| |тепловых пунктов |ция |годы | |уменьшение затрат |
| | |теплового | | |при производстве |
| | |пункта | | |тепловой энергии |
| | |микрорайона | | | |
| | |"Бараба" | | | |
| | |города | | | |
| | |Красноуфимс-| | | |
| | |ка | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 94370 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 497. |Проведение энергоаудита |в районах |2004-2005 | 8924 |обеспечение опти- |
| | |города |годы | |мальной работы |
| | |Красноуфимс-| | |системы теплоснаб- |
| | |ка: | | |жения города, |
| | |"Железнодо- | | |обеспечение беспе- |
| | |рожный", | | |ребойного и |
| | |"Бараба" и | | |качественного |
| | |"Централь- | | |теплоснабжения |
| | |ный" | | |населения и прочих |
| | | | | |потребителей, сокра-|
| | | | | |щение затрат |
| | | | | |при производстве |
| | | | | |тепловой энергии |
| | | | | |и потерь в сетях |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 498. |Строительство газопрово-|строительст-|2006-2007 | 4300 |перевод на газ |
| |дов |во |годы | |котельной |
| | |газопроводов| | |"Сельскохозяйствен- |
| | |протяжен- | | |ный лицей" |
| | |ностью 3 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 499. |Перевод котельных на газ|перевод 7 |2004-2010 | 20000 |уменьшение себестои-|
| | |котельных |годы | |мости выработки |
| | |суммарной | | |тепловой энергии, |
| | |мощностью | | |снижение вредных |
| | |10,98 Гкал/ | | |выбросов, повышение |
| | |час | | |эффективности |
| | | | | |работы котельных |
| | | | | |поселков "Учхоз", |
| | | | | |"Лесозавод" и |
| | | | | |учреждений социаль- |
| | | | | |ной сферы: тубдис- |
| | | | | |пансер, школа N 85, |
| | | | | |детская поликлиника,|
| | | | | |сельскохозяйственный|
| | | | | |лицей, школа-интер- |
| | | | | |нат в городе |
| | | | | |Красноуфимске |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 500. |Развитие локальных |строительст-|2004-2010 | 7220 |обеспечение качест- |
| |систем теплоснабжения |во 3 блочных|годы | |венного |
| | |котельных, | | |теплоснабжения 0,4 |
| | |внедрение | | |тыс. человек за |
| | |поквартир- | | |счет снижения |
| | |ного | | |потерь в наружных |
| | |отопления | | |теплотрассах, |
| | |2 жилых | | |сокращение |
| | |домов | | |затрат на |
| | |по улице | | |производство |
| | |Советская в | | |тепловой энергии |
| | |городе | | | |
| | |Красноуфимс-| | | |
| | |ке | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 501. |Установка приборов учета|на |2005 год | 1000 |контроль расхода |
| | |водозаборах | | |подаваемой в сеть |
| | | | | |питьевой воды |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 502. |Внедрение частотного |на 6 насос- |2005-2010 | 7150 |сокращение потреб- |
| |регулирования производи-|ных станциях|годы | |ления |
| |тельности насосов на |водоснабже- | | |электроэнергии на |
| |насосных станциях |ния и | | |20 процентов, |
| | |канализации | | |сокращение |
| | | | | |количества аварий, |
| | | | | |стабилизация |
| | | | | |гидравлического |
| | | | | |режима работы сети |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 48594 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 258304 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Кушва |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 503. |Восстановление ветхих |строительст-|2004 год | 1140 |снижение аварийности|
| |сетей водоснабжения |во | | |сетей водоснабжения |
| | |водопроводов| | | |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью | | | |
| | |0,7 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 504. |Развитие систем водо- |строительст-|2004-2007 | 25000 |организация водо- |
| |снабжения |во системы |годы | |снабжения населения |
| | |мощностью | | |(60 тыс. человек) |
| | |14,4 тыс. | | |города Кушва и |
| | |куб.м/сутки | | |поселка Баранчинский|
| | |и протяжен- | | |от подземных |
| | |ностью | | |источников |
| | |водоводов | | |водоснабжения с |
| | |9 км | | |целью улучшения |
| | | | | |качества воды и |
| | | | | |ликвидации дефицита |
| | | | | |водопотребления |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 505. |Развитие сооружений |строительст-|2004-2005 | 5800 |обеспечение улучше- |
| |водоподготовки |во |годы | |ния качества |
| | |сооружений | | |забираемой из реки |
| | |мощностью | | |Туры воды за счет |
| | |34,2 тыс. | | |дноуглубительных |
| | |куб.м/сутки | | |работ и подготовки |
| | | | | |воды перед |
| | | | | |подачей потребителям|
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 31940 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 506. |Восстановление ветхих |капитальный |2004 год | 2500 |снижение аварийности|
| |сетей канализации |ремонт сетей| | |сети канализации, |
| | |протяжен- | | |улучшение |
| | |ностью 1 км | | |экологической |
| | | | | |ситуации |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 507. |Развитие очистных |реконструк- |2010 год | 15000 |обеспечение качества|
| |сооружений канализации |ция | | |очистки сточных вод |
| | |сооружений | | |города Кушва и |
| | |мощностью | | |поселка Баранчинский|
| | |24 тыс. | | |в соответствие с |
| | |куб.м/сутки | | |нормативными |
| | | | | |требованиями |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 17500 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 508. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2006 | 3396 |снижение потерь |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |тепловой энергии в |
| | |тепловых | | |тепловых сетях |
| | |сетей | | |города Кушва и |
| | |протяжен- | | |поселка Баранчинс- |
| | |ностью | | |кий, устранение |
| | |3,4 км | | |аварий на сетях, |
| | | | | |экономия тепловой |
| | | | | |энергии на 30 |
| | | | | |процентов |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 509. |Развитие котельных |реконструк- |2004-2006 | 1300 |улучшение теплоснаб-|
| |(за исключением перевода|ция 2 |годы | |жения населения |
| |котельных на газ) |котельных | | |поселка Рудничный и |
| | |суммарной | | |улицы Уральская |
| | |мощностью | | |города Кушвы |
| | |84,1 Гкал/ | | |за счет повышения |
| | |час | | |эффективности |
| | | | | |работы котельных |
| | | | | |и внедрения |
| | | | | |водоочистки |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 4696 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 510. |Развитие газопровода |строительст-|2004-2005 | 2923 |создание условий для|
| | |во газопро- |годы | |перевода на газ |
| | |вода протя- | | |источников тепло- |
| | |женностью | | |снабжения |
| | |2,3 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 511. |Развитие котельных |котельная |2004-2005 | 1800 |снижение |
| |(перевод на газ) |школы N 11 |годы | |себестоимости |
| | |поселка | | |выработки тепловой |
| | |Восток | | |энергии, повышение |
| | |мощностью | | |эффективности |
| | |1,4 Гкал/час| | |работы котельной |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 4723 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 58859 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Лесной |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 512. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 20000 |снижение аварийности|
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |сети водопровода, |
| | |протяжен- | | |предотвращение |
| | |ностью 28 км| | |вторичного |
| | | | | |загрязнения воды |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 513. |Развитие систем водо- |строительст-|2006-2009 | 50000 |обеспечение надеж- |
| |снабжения от новых |во системы |годы | |ности водоснабжения |
| |источников |мощностью | | |города Лесного за |
| | |15 тыс. | | |счет создания |
| | |куб.м/сутки | | |резервного источника|
| | |и протяжен- | | |водоснабжения, |
| | |ностью | | |улучшение качества |
| | |водоводов | | |питьевой воды по |
| | |12 км | | |цветности, мутности,|
| | | | | |содержанию железа, |
| | | | | |ликвидация дефицита |
| | | | | |водопотребления в |
| | | | | |объеме 7 тыс. |
| | | | | |куб.м/сутки |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 70000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 514. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2006 | 7000 |повышение надежности|
| |сетей канализации |ремонт сетей|годы | |работы системы |
| | |протяжен- | | |канализации |
| | |ностью 1 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 7000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 515. |Внедрение частотного |7 насосных |2004-2006 | 3500 |снижение потребления|
| |регулирования производи-|станций |годы | |электроэнергии на 30|
| |тельности насосов на |водопровода | | |процентов, снижение |
| |насосных станциях | | | |нерационального |
| | | | | |водопотребления на |
| | | | | |20 процентов, |
| | | | | |увеличение срока |
| | | | | |службы насосного |
| | | | | |оборудования |
| | | | | |и трубопроводов, |
| | | | | |снижение аварийности|
| | | | | |системы |
| | | | | |водоснабжения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 3500 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 80500 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Нижняя Салда |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 516. |Развитие водоводов и |строительст-|2006 год | 1500 |обеспечение надеж- |
| |разводящих сетей |во водопро- | | |ности работы |
| |водоснабжения |водов | | |внешнего тракта |
| | |протяжен- | | |подачи воды для |
| | |ностью | | |населения (20 тыс. |
| | |1,4 км | | |человек) города |
| | | | | |Нижняя Салда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 517. |Развитие сооружений |строительст-|2006-2007 | 7700 |обеспечение питьевой|
| |водоподготовки |во сооруже- |годы | |водой стандартного |
| | |ний | | |качества 20 тыс. |
| | |мощностью | | |человек |
| | |6 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 9200 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 518. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2006 год | 2000 |снижение затрат и |
| |ции |во сетей | | |улучшение качества |
| | |канализации | | |водоотведения и |
| | |протяжен- | | |очистки сточных вод |
| | |ностью 2 км | | |за счет объединения |
| | | | | |двух районов |
| | | | | |канализования в |
| | | | | |единую систему |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 519. |Развитие очистных |реконструк- |2005 год | 3000 |доведение качества |
| |сооружений канализации |ция | | |очистки сточных вод |
| | |сооружений | | |по азотной группе и |
| | |мощностью | | |фосфору до норматив-|
| | |10 тыс. | | |ных требований |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 520. |Развитие канализационных|строительст-|2005 год | 7900 |снижение затрат и |
| |насосных станций |во 2 | | |улучшение качества |
| | |насосных | | |водоотведения и |
| | |станций | | |очистки сточных вод |
| | |мощностью | | |за счет объединения |
| | |5 тыс. | | |двух районов |
| | |куб.м/сутки | | |канализования в |
| | | | | |единую систему |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 12900 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 521. |Развитие сетей тепло- |строительст-|2005 год | 750 |оптимизация гидрав- |
| |снабжения |во | | |лического режима |
| | |теплотрассы,| | |работы системы |
| | |объединяющей| | |теплоснабжения, |
| | |теплосистемы| | |продление срока |
| | |города | | |службы тепловых |
| | |Нижняя Салда| | |сетей, сокращение |
| | |(0,9 км) | | |количества аварий, |
| | | | | |эксплуатационных |
| | | | | |затрат, уменьшение |
| | | | | |потерь тепловой |
| | | | | |энергии на сетях |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 522. |Восстановление ветхих |капитальный |2006 год | 500 |снижение потерь |
| |сетей теплоснабжения |ремонт | | |тепловой энергии |
| | |тепловых | | |в тепловых сетях, |
| | |сетей | | |возможность |
| | |протяжен- | | |оперативных переклю-|
| | |ностью 2 км | | |чений |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 523. |Развитие котельных |модернизация|2005-2006 | 15000 |обеспечение качества|
| |(за исключением перевода|котельной, |годы | |теплоснабжения и |
| |котельных на газ) |реконструк- | | |устойчивой подачи |
| | |ция насосной| | |качественной горячей|
| | |станции | | |воды в поселок |
| | |первого | | |Строителей |
| | |подъема, | | | |
| | |строительст-| | | |
| | |во блока | | | |
| | |очистки воды| | | |
| | |на системе | | | |
| | |горячего | | | |
| | |водоснабже- | | | |
| | |ния | | | |
| | |мощностью | | | |
| | |0,6 Гкал/час| | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 16250 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 38350 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Нижний Тагил |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 524. |Развитие водоводов и |строительст-|2004-2010 | 90000 |обеспечение |
| |разводящих сетей |во водопро- |годы | |надежности водосна- |
| |водоснабжения |водов | | |бжения населения, |
| | |протяжен- | | |бесперебойной подачи|
| | |ностью 35 км| | |воды в требуемом |
| | | | | |объеме |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 525. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 256000 |обеспечение |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |бесперебойного |
| | |протяжен- | | |водоснабжения горо- |
| | |ностью | | |да, предотвращение |
| | |100,6 км | | |вторичного загрязне-|
| | | | | |ния воды |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 526. |Развитие сооружений |строительст-|2004-2008 | 121500 |доведение качества |
| |водоподготовки |во |годы | |воды Верхне-Выйского|
| | |сооружений | | |водохранилища до |
| | |мощностью | | |нормативных требова-|
| | |88 тыс. | | |ний, улучшение |
| | |куб.м/сутки | | |качества водоснаб- |
| | | | | |жения для 128 тыс. |
| | | | | |человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 527. |Реконструкция сооружений|реконструк- |2006-2010 | 46000 |доведение качества |
| |водоподготовки |ция |годы | |воды Черноисточинс- |
| | |сооружений | | |кого водохранилища |
| | |мощностью | | |до нормативных |
| | |142 тыс. | | |требований, |
| | |куб.м/сутки | | |улучшение качества |
| | | | | |водоснабжения для |
| | | | | |163 тыс. человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 528. |Восстановление резер- |капитальный |2007-2010 | 16000 |обеспечение устой- |
| |вуаров чистой воды |ремонт 2 |годы | |чивого водоснабже- |
| | |резервуаров | | |ния, создание |
| | |суммарной | | |резервного запаса |
| | |емкостью | | |воды и ликвидация |
| | |20 тыс. | | |дефицита водопотреб-|
| | |куб.м | | |ления в Дзержинском |
| | | | | |и части |
| | | | | |Тагилстроевского |
| | | | | |районах (163 тыс. |
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 529. |Развитие насосных стан- |реконструк- |2004-2008 | 39800 |снижение затрат на |
| |ций водоснабжения |ция двух |годы | |энергоснабжение на |
| | |насосных | | |30 процентов, обес- |
| | |станций | | |печение надежности |
| | |второго и | | |водоснабжения |
| | |третьего | | |Ленинского, Дзер- |
| | |подъема | | |жинского и |
| | | | | |Тагилстроевского |
| | | | | |районов (235 |
| | | | | |тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 569300 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 530. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2004-2010 | 80000 |обеспечение |
| |ции |во сетей |годы | |надежного |
| | |канализации | | |канализования |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью 15 км| | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 531. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 130000 |обеспечение надежно-|
| |сетей канализации |ремонт сетей|годы | |го канализования, |
| | |протяжен- | | |предотвращение |
| | |ностью 30 км| | |излива сточных |
| | | | | |вод на рельеф |
| | | | | |местности |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 532. |Развитие систем канали- |строительст-|2004-2006 | 8000 |прекращение сброса |
| |зации |во системы |годы | |сточных вод в зоне |
| | |канализации | | |санитарной охраны |
| | |Верхне-Выйс-| | |Верхне-Выйского |
| | |кого | | |водохранилища |
| | |гидроузла | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 533. |Развитие очистных |строительст-|2004-2005 | 9700 |обеспечение очистки |
| |сооружений канализации |во систем |годы | |сточных вод детского|
| | |канализации | | |санатория в поселке |
| | |поселка | | |Антоновский и |
| | |Антоновский | | |Черноисточинского |
| | |и Черноисто-| | |гидроузла - прекра- |
| | |чинского | | |щение загрязнения |
| | |гидроузла | | |реки Черная и зоны |
| | | | | |санитарной охраны |
| | | | | |Черноисточинского |
| | | | | |водохранилища |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 534. |Развитие очистных соору-|реконструк- |2008-2010 | 142500 |увеличение мощности |
| |жений канализации |ция |годы | |западной системы |
| | |сооружений | | |канализации до 440 |
| | |мощностью | | |тыс. куб.м/сутки, |
| | |145 тыс. | | |доведение качества |
| | |куб.м/сутки | | |очистки сточных вод,|
| | | | | |вбрасываемых в реку |
| | | | | |Тагил, до норматив- |
| | | | | |ных требований по |
| | | | | |содержанию взвешен- |
| | | | | |ных веществ, веществ|
| | | | | |группы азота, |
| | | | | |фосфатов, фенолов, |
| | | | | |тяжелых металлов, |
| | | | | |нефтепродуктов |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 535. |Развитие канализационных|строительст-|2005-2008 | 41000 |предотвращение сбро-|
| |насосных станций |во насосной |годы | |са неочищенных |
| | |станции | | |сточных вод в реку |
| | |мощностью | | |Тагил за счет |
| | |100 тыс. | | |ликвидации |
| | |куб.м/сутки | | |аварийного коллек- |
| | | | | |тора, проложенного |
| | | | | |в ее пойме |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 411200 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 536. |Развитие сетей |строительст-|2004-2010 | 40000 |улучшение |
| |теплоснабжения |во тепловых |годы | |теплоснабжения 48 |
| | |сетей | | |тыс. человек, |
| | |протяжен- | | |ликвидация |
| | |ностью | | |существующего |
| | |7,6 км | | |дефицита тепловых |
| | | | | |мощностей |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 537. |Развитие котельных |реконструк- |2004-2006 | 150000 |улучшение параметров|
| |(за исключением перевода|ция 5 |годы | |теплоснабжения и |
| |котельных на газ) |котельных | | |горячего |
| | |суммарной | | |водоснабжения 99,6 |
| | |мощностью | | |тыс. человек в |
| | |57,9 Гкал/ | | |городе Нижний Тагил,|
| | |час; | | |поселках |
| | |строительст-| | |Черемшанка и Евсю- |
| | |во 2 блочных| | |ниха, снижение |
| | |котельных; | | |себестоимости услуг,|
| | |внедрение | | |ликвидация сущест- |
| | |химводопод- | | |вующего дефицита |
| | |готовки на 6| | |мощностей |
| | |котельных | | |химводоподготовки |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 190000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 1170500 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Новоуральск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 538. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 229000 |обеспечение надежно-|
| |сетей водоснабжения |ремонт |годы | |го водоснабжения с |
| | |сетей | | |соблюдением |
| | |протяжен- | | |требований к качест-|
| | |ностью | | |ву воды в городе |
| | |110 км | | |Новоуральске (30 |
| | | | | |тыс. человек) |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 539. |Развитие сооружений |реконструк- |2004-2010 | 254000 |доведение качества |
| |водоподготовки |ция |годы | |очистки воды до |
| | |сооружений | | |требований санитар- |
| | |мощностью | | |ных правил и норм |
| | |81 тыс. | | |за счет внедрения |
| | |куб.м/сутки | | |коагуляции |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 483000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 540. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2004-2010 | 180000 |обеспечение отведе- |
| |ции |во сетей |годы | |ния сточных вод от |
| | |канализации | | |жилой застройки |
| | |протяжен- | | |города Новоуральска |
| | |ностью 90 км| | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 541. |Развитие очистных |реконструк- |2004-2010 | 132000 |увеличение мощности |
| |сооружений канализации |ция |годы | |сооружений до 90 |
| | |сооружений | | |тыс. куб.м/сутки, |
| | |мощностью | | |обеспечение |
| | |50 тыс. | | |нормативных требо- |
| | |куб.м/сутки | | |ваний к качеству |
| | | | | |очистки |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 312000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 542. |Развитие газопроводов |строительст-|2004 год | 700 |создание условий |
| | |во | | |для перевода на |
| | |газопровода | | |газ жилищного фонда |
| | |протяжен- | | |города Новоуральска |
| | |ностью | | | |
| | |1,72 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 543. |Развитие котельных |реконструк- |2004 год | 420 |повышение качества и|
| |(перевод на газ) |ция | | |снижение |
| | |котельной | | |себестоимости услуг |
| | |бани села | | |бани за счет |
| | |Тарасково | | |удешевления выработ-|
| | | | | |ки тепловой |
| | | | | |энергии, повышения |
| | | | | |эффективности работы|
| | | | | |котельной |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 544. |Развитие локальных |перевод на |2004-2005 | 5050 |улучшение условий |
| |систем теплоснабжения |природный |годы | |проживания для 5 |
| | |газ 47 домов| | |тыс. человек |
| | |(1671 | | | |
| | |квартира) | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 545. |Установка приборов учета|установка 4 |2004 год | 2237 |сокращение расхода |
| | |узлов учета,| | |тепловой энергии и |
| | |контроля и | | |теплоносителя, |
| | |регулирова- | | |соблюдение санитар- |
| | |ния воды и | | |ных норм по |
| | |тепловой | | |температуре воды на |
| | |энергии, | | |нужды горячего |
| | |120 регуля- | | |водоснабжения, |
| | |торов | | |увеличение срока |
| | |температуры | | |службы и улучшение |
| | |горячего | | |условий эксплуатации|
| | |водоснабже- | | |запорной арматуры |
| | |ния | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 8407 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 803407 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Первоуральск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 546. |Развитие водоводов и |строительст-|2007 год | 2000 |повышение надежности|
| |разводящих сетей |во | | |системы водоснабже- |
| |водоснабжения |водопроводов| | |ния города |
| | |протяжен- | | |Первоуральска |
| | |ностью 2 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 547. |Восстановление ветхих |капитальный |2004 год | 2600 |повышение надежности|
| |сетей водоснабжения |ремонт | | |и стабильности |
| | |сетей протя-| | |работы системы |
| | |женностью | | |водоснабжения, |
| | |2,2 км | | |сокращение потерь |
| | | | | |воды |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 548. |Развитие источников |строительст-|2004-2006 | 13000 |создание возможности|
| |питьевого водоснабжения |во 3 скважин|годы | |увеличения отбора |
| | |мощностью | | |воды на Нижне- |
| | |12,1 тыс. | | |Сергинском водозабо-|
| | |куб.м/сутки | | |ре города |
| | | | | |Первоуральска на 300|
| | | | | |куб.м/час, создание |
| | | | | |резерва мощности и |
| | | | | |обеспечение |
| | | | | |устойчивости водос- |
| | | | | |набжения населения |
| | | | | |(7 тыс. человек) |
| | | | | |поселка Билимбай и |
| | | | | |турбазы Хрустальная |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 549. |Развитие сооружений |реконструк- |2004-2007 | 73300 |обеспечение питьевой|
| |водоподготовки |ция |годы | |водой стандартного |
| | |сооружений | | |качества населения |
| | |мощностью | | |города Первоуральска|
| | |8 тыс. | | |(140 тыс. человек) |
| | |куб.м/сутки | | |за счет увеличения |
| | | | | |до 36 тыс. |
| | | | | |куб.м/сутки |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 90900 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 550. |Развитие очистных |реконструк- |2006-2010 | 21000 |увеличение мощности |
| |сооружений канализации |ция |годы | |очистных сооружений |
| | |сооружений | | |канализации города |
| | |мощностью | | |Первоуральска до |
| | |60 тыс. | | |80 тыс. куб.м/сутки,|
| | |куб.м/сутки | | |доведение качества |
| | | | | |очистки сточных вод |
| | | | | |до нормативных |
| | | | | |требований |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 21000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 111900 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Полевской |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 551. |Развитие водоводов и |строительст-|2005-2006 | 7500 |повышение надежности|
| |разводящих сетей |во водопро- |годы | |водоснабжения южной |
| |водоснабжения |водов | | |части города |
| | |протяжен- | | |Полевского (35 тыс. |
| | |ностью | | |человек) |
| | |0,75 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 552. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 10000 |снижение аварийнос- |
| |сетей водоснабжения |ремонт |годы | |ти, предотвращение |
| | |сетей | | |вторичного загряз- |
| | |протяжен- | | |нения воды |
| | |ностью 30 км| | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 553. |Развитие систем водо- |строительст-|2005-2010 | 15000 |увеличение мощности |
| |снабжения |во системы |годы | |системы водоснабже- |
| | |мощностью | | |ния города Полевско-|
| | |11 тыс. | | |го на 5 тыс. |
| | |куб.м/сутки | | |куб.м/сутки и |
| | |и протяжен- | | |обеспечение |
| | |ностью | | |питьевой водой |
| | |водоводов | | |поселка Зюзельский |
| | |20 км | | |(1,6 тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 554. |Развитие сооружений |строительст-|2006-2007 | 15000 |обеспечение питьевой|
| |водоподготовки |во |годы | |водой надлежащего |
| | |сооружений | | |качества населения |
| | |мощностью | | |(3 тыс. человек) |
| | |5 тыс. | | |села Курганово |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 555. |Развитие насосных стан- |строительст-|2008-2010 | 10000 |повышение стабиль- |
| |ций водоснабжения |во насосных |годы | |ности водоснабжения,|
| | |станций | | |ликвидация дефицита |
| | |суммарной | | |водопотребления на |
| | |мощностью | | |верхних этажах жилых|
| | |4,5 тыс. | | |домов в южной части |
| | |куб.м/сутки | | |города Полевского |
| | | | | |(35 тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 57500 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 556. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2006-2009 | 10000 |обеспечение канали- |
| |ции |во сетей |годы | |зацией вновь |
| | |канализации | | |строящегося |
| | |протяжен- | | |микрорайона южной |
| | |ностью 10 км| | |части города |
| | | | | |Полевского |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 557. |Развитие очистных |реконструк- |2007-2010 | 45000 |увеличение мощности |
| |сооружений канализации |ция двух |годы | |очистных сооружений |
| | |сооружений | | |до 50 тыс. |
| | |суммарной | | |куб.м/сутки |
| | |мощностью | | | |
| | |35,2 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 558. |Развитие канализационных|строительст-|2007-2010 | 12000 |увеличение пропуск- |
| |насосных станций |во 2 насос- |годы | |ной способности |
| | |ных станций | | |системы канализации |
| | |суммарной | | |города Полевского |
| | |мощностью | | | |
| | |12тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 67000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 559. |Развитие сетей |строительст-|2004-2010 | 5500 |увеличение надеж- |
| |теплоснабжения |во тепловых |годы | |ности теплоснабжения|
| | |сетей протя-| | |и срока эксплуатации|
| | |женностью | | |сетей в городе |
| | |5,05 км | | |Полевском и поселке |
| | | | | |Зюзельский |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 560. |Восстановление ветхих |капитальный |2005-2010 | 41000 |снижение потерь |
| |сетей теплоснабжения |ремонт 20 км|годы | |тепловой энергии |
| | |квартальных | | |в тепловых сетях, |
| | |тепловых | | |улучшение теплоснаб-|
| | |сетей | | |жения населения |
| | | | | |южной части города |
| | | | | |Полевского |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 561. |Развитие котельных |строительст-|2005-2010 | 10000 |улучшение темпера- |
| |(за исключением перевода|во 3 газовых|годы | |турных параметров, |
| |котельных на газ) |блочных | | |снижение себестои- |
| | |котельных | | |мости выработки |
| | | | | |тепловой энергии в |
| | | | | |котельных школы |
| | | | | |поселка Зюзельский и|
| | | | | |города Полевского |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 562. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2007 | 4650 |снижение себестои- |
| |котельных |ремонт 3 |годы | |мости выработки |
| | |газовых | | |тепловой энергии, |
| | |котельных | | |повышение эффектив- |
| | | | | |ности работы |
| | | | | |котельных, стабиль- |
| | | | | |ное теплоснабжение |
| | | | | |населения и объектов|
| | | | | |социальной сферы |
| | | | | |поселков Зюзельский |
| | | | | |и Станционный |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 61150 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 563. |Развитие газопроводов |строительст-|2004-2010 | 25000 |создание условий для|
| | |во |годы | |перевода на газ |
| | |газопровода | | |источников тепло- |
| | |высокого | | |снабжения в селе |
| | |давления | | |Полдневом |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 564. |Развитие котельных |строительст-|2005-2010 | 3000 |улучшение теплоснаб-|
| |(перевод на газ) |во блочной |годы | |жения населения, |
| | |газовой | | |уменьшение |
| | |котельной на| | |себестоимости |
| | |улице | | |выработки тепловой |
| | |Малышева в | | |энергии, снижение |
| | |городе | | |вредных выбросов в |
| | |Полевском | | |окружающую среду |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 565. |Развитие локальных |газификация |2004-2010 | 26500 |создание условий для|
| |систем теплоснабжения |села |годы | |организация тепло- |
| | |Полдневом | | |снабжения частного |
| | | | | |сектора от |
| | | | | |индивидуальных |
| | | | | |газовых котлов, |
| | | | | |улучшение режима |
| | | | | |теплоснабжения |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 566. |Установка приборов учета|установка |2004-2010 | 11500 |контроль за потреб- |
| | |приборов |годы | |лением тепловой |
| | |учета тепла | | |энергии |
| | |в жилищном | | | |
| | |фонде | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 66000 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 251650 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Североуральск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 567. |Развитие водоводов и |строительст-|2004-2008 | 26000 |обеспечение надежной|
| |разводящих сетей |во водопро- |годы | |и безаварийной |
| |водоснабжения |водов | | |работы внешнего |
| | |протяжен- | | |тракта водоснабжения|
| | |ностью | | |города |
| | |12,5 км | | |Североуральска (36 |
| | | | | |тыс. человек), |
| | | | | |стабилизация |
| | | | | |водоснабжения |
| | | | | |третьего и седьмого |
| | | | | |микрорайонов города,|
| | | | | |подключение к |
| | | | | |централизованному |
| | | | | |водоснабжению жилых |
| | | | | |домов частного |
| | | | | |сектора, улучшение |
| | | | | |водоснабжения |
| | | | | |населения поселков |
| | | | | |Калья и Горный |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 26000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 568. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2006-2010 | 15000 |ликвидация ветхих |
| |ции |во сетей |годы | |коллекторов |
| | |канализации | | |канализации |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью | | | |
| | |5,1 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 15000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 569. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 60000 |повышение качества |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |услуг и улучшение |
| | |тепловых | | |теплоснабжения |
| | |сетей | | |населения, снижение |
| | |протяжен- | | |аварийности на сетях|
| | |ностью 33 км| | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 570. |Развитие котельных |реконструк- |2004-2010 | 5823 |перевод химводопод- |
| |(за исключением перевода|ция |годы | |готовки котельной |
| |котельных на газ) |котельной | | |поселка Черемухово |
| | |поселка | | |на новый способ |
| | |Черемухово | | |обработки воды |
| | |мощностью | | |комплексонами |
| | |50 Гкал/час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 571. |Восстановление ветхих |капитальный |2005-2006 | 1000 |повышение эффектив- |
| |котельных |ремонт 3 |годы | |ности работы |
| | |котельных | | |котельных за счет |
| | |суммарной | | |модернизации |
| | |мощностью | | |оборудования, |
| | |5,07 Гкал/ | | |улучшение техничес- |
| | |час | | |кого состояния |
| | | | | |строительных |
| | | | | |конструкций |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 66823 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 107823 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Серов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 572. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2006 | 6666 |повышение надежности|
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |водоснабжения, |
| | |протяжен- | | |снижение числа |
| | |ностью | | |аварий на сетях |
| | |10,6 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 573. |Развитие систем водо- |строительст-|2004-2010 | 8000 |ликвидация дефицита |
| |снабжения |во системы |годы | |водопотребления в |
| | |водоснабже- | | |городе Серове |
| | |ния | | |(100 тыс. человек) |
| | |мощностью | | |за счет освоения |
| | |8,4 тыс. | | |3акаквинского |
| | |куб.м/сутки | | |месторождения |
| | |и протяжен- | | |подземных вод |
| | |ностью | | | |
| | |водоводов 4 | | | |
| | |км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 574. |Развитие сооружений |строительст-|2004 год | 2900 |доведение до норма- |
| |водоподготовки |во | | |тивных требований по|
| | |сооружений | | |бактериологическим |
| | |мощностью | | |показателям воды |
| | |12 тыс. | | |водозабора |
| | |куб.м/сутки | | |Поносовский N 1 за |
| | | | | |счет внедрения |
| | | | | |обеззараживания |
| | | | | |ультрафиолетом |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 575. |Развитие источников |строительст-|2004 год | 800 |снижение дефицита |
| |питьевого водоснабжения |во 2 скважин| | |водопотребления в |
| | |мощностью | | |городе Серове |
| | |3,8 тыс. | | |(100 тыс. человек) |
| | |куб.м/сутки | | |за счет увеличения |
| | | | | |мощности Замарайско-|
| | | | | |го водозабора |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 18366 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 576. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2006 | 213 |снижение числа |
| |сетей канализации |ремонт сетей|годы | |аварийных ситуаций |
| | |протяжен- | | |на сетях канализации|
| | |ностью | | | |
| | |0,3 км | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 577. |Развитие очистных |реконструк- |2004-2010 | 28800 |доведение качества |
| |сооружений канализации |ция |годы | |очистки сточных вод |
| | |сооружений | | |города Серова до |
| | |мощностью | | |нормативных требова-|
| | |27 тыс. | | |ний за счет |
| | |куб.м/сутки | | |строительства |
| | | | | |биологического |
| | | | | |звена очистки, |
| | | | | |модернизации |
| | | | | |оборудования, |
| | | | | |улучшения техничес- |
| | | | | |кого состояния |
| | | | | |емкостных сооружений|
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 29013 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 578. |Развитие сетей |строительст-|2008 год | 1200 |повышение надежности|
| |теплоснабжения |во тепловых | | |теплоснабжения |
| | |сетей | | | |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью | | | |
| | |1,6 км | | | ||------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 579. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 35000 |снижение аварийности|
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |тепловых сетей, |
| | |тепловых | | |уменьшение себестои-|
| | |сетей | | |мости выработки |
| | |протяжен- | | |тепловой энергии за |
| | |ностью 25 км| | |счет сокращения |
| | | | | |потерь при |
| | | | | |транспортировке |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 580. |Развитие котельных |реконструк- |2004-2010 | 15300 |ликвидация дефицита |
| |(за исключением перевода|ция 5 |годы | |тепла, повышение |
| |котельных на газ) |котельных | | |эффективности |
| | |суммарной | | |работы котельных, |
| | |мощностью | | |снижение затрат на |
| | |21,5 Гкал/ | | |производство |
| | |час | | |тепловой энергии за |
| | | | | |счет внедрения |
| | | | | |современного |
| | | | | |оборудования |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 581. |Внедрение технологии |на 18 |2004-2005 | 3258 |снижение стоимости |
| |стабилизационной обра- |котельных |годы | |выработанной 1 Гкал |
| |ботки воды систем тепло-| | | |на 5-10 процентов за|
| |снабжения и горячего | | | |счет снижения |
| |водоснабжения реагентом-| | | |накипеобразования, |
| |антинакипином | | | |сокращение |
| |СК-110 с установкой до- | | | |расходов топлива на |
| |зирующего оборудования и| | | |5-15 процентов за |
| |комплексом пусконала- | | | |счет снижения и |
| |дочных работ | | | |полного удаления |
| | | | | |загрязнения |
| | | | | |теплопередающих |
| | | | | |поверхностей |
| | | | | |оборудования, |
| | | | | |увеличение |
| | | | | |межремонтного |
| | | | | |периода работ |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 582. |Развитие центральных |строительст-|2004-2008 | 2950 |повышение надежности|
| |тепловых пунктов |во 3 тепло- |годы | |теплоснабжения и |
| | |вых пунктов | | |нормализация |
| | |с выносом | | |параметров |
| | |водоподог- | | |теплоносителя |
| | |ревателей из| | | |
| | |жилых домов | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 57708 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 583. |Развитие газопроводов |строительст-|2004-2010 | 307940 |создание условий для|
| | |во |годы | |газификации котель- |
| | |газопроводов| | |ных и жилищного |
| | |высокого и | | |фонда города Серова |
| | |низкого | | | |
| | |давления | | | |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью | | | |
| | |74,5 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 584. |Развитие котельных |перевод на |2004-2010 | 6200 |ликвидация дефицита |
| |(перевод на газ) |природный |годы | |тепла, повышение |
| | |газ 3 | | |надежности |
| | |котельных | | |теплоснабжения, |
| | | | | |уменьшение себестои-|
| | | | | |мости выработки |
| | | | | |тепловой энергии за |
| | | | | |счет снижения затрат|
| | | | | |на приобретение |
| | | | | |топлива, повышение |
| | | | | |эффективности работы|
| | | | | |котельных |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 585. |Развитие локальных |газификация |2004-2010 | 24000 |улучшение теплоснаб-|
| |систем теплоснабжения |частных |годы | |жения около |
| | |домов - 1476| | |11 тыс. человек |
| | |единиц и | | | |
| | |муниципаль- | | | |
| | |ного | | | |
| | |жилищного | | | |
| | |фонда - 1360| | | |
| | |квартир | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 586. |Установка приборов учета|установка |2004-2010 | 3020 |приведение узлов |
| | |приборов |годы | |учета газа в |
| | |учета | | |соответствие |
| | |тепловой | | |требованиям норма- |
| | |энергии и | | |тивных документов, |
| | |потребления | | |определение |
| | |природного | | |фактической выработ-|
| | |газа | | |ки тепла |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 341160 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 587. |Развитие системы |реконструк- |2004 год | 4845 |повышение надежности|
| |электроснабжения |ция высоко- | | |электроснабжения |
| | |вольтных | | |жилищного фонда и |
| | |линий 0,4 | | |объектов инженерной |
| | |кВ, | | |инфраструктуры |
| | |трансформа- | | | |
| | |торных | | | |
| | |подстанций, | | | |
| | |обеспечение | | | |
| | |учета | | | |
| | |электроэнер-| | | |
| | |гии | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по электроснабже- | | | 4845 | |
| |нию | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 451092 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Среднеуральск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 588. |Развитие локальных |газифи- |2005-2007 | 15000 |организация |
| |систем теплоснабжения |кация |годы | |теплоснабжения |
| | |частного | | |частного сектора от |
| | |сектора - | | |индивидуальных |
| | |930 домов | | |газовых котлов, |
| | | | | |улучшение режима |
| | | | | |теплоснабжения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 589. |Установка приборов учета|в организа- |2004-2007 | 1000 |контроль за |
| | |циях |годы | |потреблением |
| | |бюджетной | | |тепловой энергии |
| | |сферы | | |в бюджетных органи- |
| | | | | |зациях |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 16000 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 16000 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Сухой Лог |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 590. |Развитие водоводов и |строительст-|2004-2007 | 803 |обеспечение надежно-|
| |разводящих сетей |во |годы | |го водоснабжения |
| |водоснабжения |водопроводов| | |14,3 тыс. человек |
| | |протяжен- | | |в городе Сухой Лог |
| | |ностью 3 км | | |и поселке Фабрика-2 |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 591. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 23273 |обеспечение надеж- |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |ности работы |
| | |протяжен- | | |внешнего тракта |
| | |ностью | | |подачи воды в |
| | |23,3 км | | |город Сухой Лог, |
| | | | | |улучшение водообес- |
| | | | | |печения поселков |
| | | | | |"Сухоложский меха- |
| | | | | |нический завод" и |
| | | | | |Кунара, а также в |
| | | | | |сельских населенных |
| | | | | |пунктах Алтынай, |
| | | | | |Филатовское, Ново- |
| | | | | |Пышминское (10,4 |
| | | | | |тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 592. |Развитие источников |строительст-|2005-2010 | 3800 |увеличение мощности |
| |питьевого водоснабжения |во 4 скважин|годы | |Ерзовского водозабо-|
| | |суммарной | | |ра города Сухой Лог |
| | |мощностью | | |на 1,5 тыс. куб.м/ |
| | |1,5 тыс. | | |сутки, обеспечение |
| | |куб.м/сутки | | |водоснабжения |
| | | | | |поселка "Сухоложский|
| | | | | |механический завод" |
| | | | | |и сел Ново-Пышминс- |
| | | | | |кое и Знаменское |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 593. |Развитие сооружений |строительст-|2004-2005 | 835 |обеспечение питьевой|
| |водоподготовки |во локальных|годы | |водой стандартного |
| | |установок | | |качества 2,2 тыс. |
| | |водоподго- | | |человек в населенных|
| | |товки | | |пунктах Алтынай, |
| | |суммарной | | |Филатовское, |
| | |мощностью | | |Светлое, Рудник-1,2 |
| | |0,5 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 594. |Развитие насосных стан- |строительст-|2006 год | 580 |улучшение водоснаб- |
| |ций водоснабжения |во повыси- | | |жения для 1,2 тыс. |
| | |тельной | | |человек |
| | |насосной | | | |
| | |станции | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 29291 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 595. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2008 год | 2250 |обеспечение надеж- |
| |ции |во сетей | | |ности работы |
| | |канализации | | |системы канализации |
| | |протяжен- | | |города Сухой Лог |
| | |ностью | | | |
| | |1,5 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 596. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2008 | 300 |обеспечение безава- |
| |сетей канализации |ремонт сетей|годы | |рийной работы |
| | |протяжен- | | |системы канализации |
| | |ностью | | |города Сухой Лог |
| | |1,2 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 597. |Развитие очистных |строительст-|2010 год | 2000 |обеспечение очистки |
| |сооружений канализации |во локальных| | |сточных вод в объеме|
| | |сооружений | | |0,6 тыс. куб.м/сутки|
| | |суммарной | | |от населенных пунк- |
| | |мощностью | | |тов Знаменское, |
| | |0,6 тыс. | | |Курьи, Алтынай, |
| | |куб.м/сутки | | |Филатовское |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 598. |Развитие очистных |реконструк- |2004-2010 | 1635 |улучшение качества |
| |сооружений канализации |ция |годы | |очистки сточных вод,|
| | |сооружений | | |предотвращение |
| | |мощностью | | |сброса в природную |
| | |10,3 тыс. | | |среду соединений |
| | |куб.м/сутки | | |хлора за счет внед- |
| | | | | |рения обеззаражива- |
| | | | | |ния ультрафиолетом, |
| | | | | |снижение ежегодных |
| | | | | |затрат на топливо |
| | | | | |на 85 тыс. рублей |
| | | | | |за счет газификации |
| | | | | |котельной |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 6185 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 599. |Развитие сетей |строительст-|2004-2008 | 5200 |улучшение теплоснаб-|
| |теплоснабжения |во тепловых |годы | |жения 12,9 тыс. |
| | |сетей | | |человек в двух |
| | |протяжен- | | |микрорайонах |
| | |ностью 5 км | | |города Сухой Лог |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 600. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 36000 |повышение надежности|
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |теплоснабжения |
| | |тепловых | | | |
| | |сетей | | | |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью 12 км| | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 601. |Развитие котельных |строительст-|2004-2008 | 21500 |улучшение теплоснаб-|
| |(за исключением перевода|во 4 котель-|годы | |жения 12 тыс. |
| |котельных на газ) |ных | | |человек в городе |
| | |суммарной | | |Сухой Лог (в двух |
| | |мощностью | | |микрорайонах), |
| | |17,9 Гкал/ | | |поселках Фабрика, |
| | |час; | | |Алтынай, селе |
| | |реконструк- | | |Филатовске |
| | |ция | | | |
| | |котельной | | | |
| | |в селе | | | |
| | |Филатовске | | | |
| | |мощностью | | | |
| | |3,225 Гкал/ | | | |
| | |час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 602. |Развитие котельных |4 котельных |2005-2010 | 13700 |повышение надежности|
| |(перевод на газ) | |годы | |теплоснабжения и |
| | | | | |эффективности работы|
| | | | | |котельных за счет |
| | | | | |замены устаревшего |
| | | | | |котельного |
| | | | | |оборудования |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 603. |Развитие центральных |строительст-|2004-2008 | 7500 |улучшение теплоснаб-|
| |тепловых пунктов |во 3 |годы | |жения, экономия |
| | |тепловых | | |топливно- |
| | |пунктов | | |энергетических |
| | | | | |ресурсов в |
| | | | | |микрорайонах |
| | | | | |"Юго-западный" |
| | | | | |и "Восточный" города|
| | | | | |Сухой Лог |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 83900 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 604. |Развитие локальных |реконструк- |2004-2006 | 2100 |улучшение теплоснаб-|
| |систем теплоснабжения |ция системы |годы | |жения 880 человек |
| | |отопления с | | | |
| | |переводом на| | | |
| | |локальное | | | |
| | |отопление | | | |
| | |292 жилых | | | |
| | |домов в | | | |
| | |селах | | | |
| | |Новопышминс-| | | |
| | |кое и | | | |
| | |Рудянское | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 2100 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 121476 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Бисертское |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 605. |Развитие систем водо- |строительст-|2005-2010 | 21500 |ликвидация источни- |
| |снабжения |во |годы | |ков водоснабжения, |
| | |водоснабже- | | |не отвечающих |
| | |ния системы | | |требованиям, |
| | |мощностью | | |обеспечение питьевой|
| | |5,2 тыс. | | |водой стандартного |
| | |куб.м/сутки | | |качества рабочего |
| | |и протяжен- | | |поселка Бисерть |
| | |ностью | | |(10 тыс. человек) |
| | |водоводов | | | |
| | |2 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 21500 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 606. |Развитие сетей канализа-|коллектора |2006-2008 | 7900 |организация подачи |
| |ции |канализации |годы | |сточных вод микро- |
| | |протяжен- | | |района Леспромхоза в|
| | |ностью 5 км | | |объеме 2,19 тыс. |
| | | | | |куб.м/сутки |
| | | | | |на очистные |
| | | | | |сооружения поселка |
| | | | | |Бисерть, ликвидация |
| | | | | |имеющихся |
| | | | | |аварийных сооружений|
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 7900 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 607. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 19000 |исключение утечек |
| |сетей теплоснабжения |ремонт 20 км|годы | |сетевой воды, повы- |
| | |тепловых | | |шение эффективности |
| | |сетей; | | |работы котельной, |
| | |10 км сетей | | |прекращение |
| | |горячего | | |несанкционированного|
| | |водоснабже- | | |разбора |
| | |ния | | |теплоносителя |
| | |(Заводской | | | |
| | |район) в | | | |
| | |поселке | | | |
| | |Бисерть | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 608. |Развитие котельных |реконструк- |2004-2007 | 8000 |улучшение теплоснаб-|
| |(за исключением перевода|ция мазутной|годы | |жения населения |
| |котельных на газ) |котельной в | | |поселка Бисерть за |
| | |поселке | | |счет замены устарев-|
| | |Бисерть | | |шего котельного |
| | | | | |оборудования и |
| | | | | |внедрения химводо- |
| | | | | |подготовки
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 27000 | | подготовки
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 609. |Развитие газопроводов |строительст-|2004-2008 | 60000 |обеспечение устой- |
| | |во |годы | |чивости и |
| | |газопроводов| | |эффективности |
| | |протяжен- | | |теплоснабжения 120 |
| | |ностью 30 км| | |тыс. квадратных |
| | | | | |метров жилищного |
| | | | | |фонда (7 тыс. |
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 610. |Развитие котельных |перевод на |2004-2010 | 9300 |улучшение теплоснаб-|
| |(перевод на газ) |природный |годы | |жения населения, |
| | |газ 2 | | |уменьшение |
| | |котельных | | |себестоимости |
| | |суммарной | | |выработки тепловой |
| | |мощностью | | |энергии, снижение |
| | |93,9 Гкал/ | | |вредных выбросов в |
| | |час | | |окружающую среду |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 611. |Развитие локальных |газификация |2009-2010 | 10000 |улучшение |
| |систем теплоснабжения |частного |годы | |теплоснабжения |
| | |сектора | | |населения |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью 10 км| | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 79300 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 135700 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование поселок Верхнее Дуброво |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 612. |Развитие водоводов и |строительст-|2006-2007 | 3000 |обеспечение беспере-|
| |разводящих сетей |во |годы | |бойной подачи воды |
| |водоснабжения |водопроводов| | |и ликвидация |
| | |протяжен- | | |дефицита водопотреб-|
| | |ностью 3 км | | |ления для 4,6 тыс. |
| | | | | |человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 613. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 3000 |обеспечение беспере-|
| |сетей водоснабжения |ремонт |годы | |бойного водоснабже- |
| | |сетей | | |ния 4,5 тыс. человек|
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью 3 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 614. |Восстановление дебита |ремонтно- |2005 год | 700 |увеличение мощности |
| |скважин питьевого |восстанови- | | |источника до 1,4 |
| |водоснабжения |тельные | | |тыс. куб.м/сутки, |
| | |работы на | | |ликвидация дефицита |
| | |3 скважинах | | |водопотребления |
| | | | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 6700 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 615. |Развитие сетей |строительст-|2005 год | 1000 |обеспечение горячим |
| |теплоснабжения |во тепловых | | |водоснабжением |
| | |сетей | | |населения |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью | | | |
| | |1,5 км | | | |
| | |(сети | | | |
| | |горячего | | | |
| | |водоснабже- | | | |
| | |ния) | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 616. |Восстановление ветхих |капитальный |2007-2010 | 13000 |исключение утечек |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |сетевой воды, |
| | |тепловых | | |повышение эффектив- |
| | |сетей | | |ности работы |
| | |протяжен- | | |котельной, прекраще-|
| | |ностью 13 км| | |ние несанкциониро- |
| | | | | |ванного разбора |
| | | | | |теплоносителя |
| | | | | |(4,5 тыс. человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 14000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 617. |Развитие газопроводов |строительст-|2005-2006 | 3000 |создание условий для|
| | |во |годы | |перевода на газ |
| | |газопроводов| | |источников теплос- |
| | |протяжен- | | |набжения |
| | |ностью 3 км | | |района обсерватории |
| | | | | |поселка Верхнее |
| | | | | |Дуброво (0,4 тыс. |
| | | | | |человек) |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 618. |Развитие котельных |перевод на |2005-2006 | 4300 |повышение эффектив- |
| |(перевод на газ) |природный |годы | |ности работы |
| | |газ | | |котельной района |
| | |котельной | | |обсерватории (4,5 |
| | |поселка | | |тыс. человек), |
| | |Верхнее | | |улучшение теплоснаб-|
| | |Дуброво | | |жения населения, |
| | |мощностью | | |снижение себестои- |
| | |3 Гкал/час | | |мости выработки |
| | | | | |тепловой энергии |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 7300 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 28000 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование поселок Верх-Нейвинский |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 619. |Развитие водоводов и |строительст-|2005-2006 | 3560 |снижение потерь при |
| |разводящих сетей |во |годы | |транспортировке воды|
| |водоснабжения |водопроводов| | |на 10 процентов, |
| | |протяжен- | | |доведение качества |
| | |ностью | | |воды по содержанию |
| | |2,38 км | | |железа до норматив- |
| | | | | |ных показателей для |
| | | | | |6,4 тыс. человек |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 620. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2005 | 1063 |повышение надежности|
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |и стабильности |
| | |протяжен- | | |работы водоснабже- |
| | |ностью | | |ния, сокращение |
| | |0,88 км | | |потерь воды, |
| | | | | |предотвращение |
| | | | | |вторичного загряз- |
| | | | | |нения воды в сетях |
| | | | | |по бактериальным |
| | | | | |показателям и |
| | | | | |содержанию железа |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 4623 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 621. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2005-2007 | 6165 |прекращение излива |
| |ции |во сетей |годы | |хозяйственно-бытовых|
| | |канализации | | |сточных вод поселка |
| | |протяжен- | | |Верх-Нейвинский в |
| | |ностью | | |количестве 60 тыс. |
| | |7,23 км | | |куб.м/год в Нейво- |
| | | | | |Рудянский пруд |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 6165 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 622. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2006 | 5087 |снижение аварийности|
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |и нормализация |
| | |тепловых | | |температурного |
| | |сетей | | |графика в системе |
| | |протяжен- | | |теплоснабжения |
| | |ностью | | |поселка Верх- |
| | |2,9 км | | |Нейвинский |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 623. |Развитие котельных |реконструк- |2005-2007 | 6400 |улучшение качества |
| |(за исключением перевода|ция |годы | |горячей воды по |
| |котельных на газ) |котельной | | |цветности, уменьше- |
| | |поселка | | |ние отложений на |
| | |Верх- | | |внутренних |
| | |Нейвинский | | |поверхностях труб |
| | |мощностью | | |и котлов за |
| | |38,8 Гкал/ | | |счет строительства |
| | |час | | |химводоподготовки |
| | | | | |в котельной |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 624. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2006 | 8031 |повышение эффектив- |
| |котельных |ремонт |годы | |ности работы котель-|
| | |котельной | | |ной за счет замены |
| | |поселка | | |котельного |
| | |Верх- | | |оборудования |
| | |Нейвинский | | | |
| | |мощностью | | | |
| | |21,6 Гкал/ | | | |
| | |час | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 19518 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 625. |Развитие газопроводов |строительст-|2005-2007 | 3400 |газификация частно-|
| | |во |годы | |го сектора поселка |
| | |газопроводов| | |Верх-Нейвинский |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью 3 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 626. |Развитие локальных |установка |2005-2007 | 100 |улучшение теплоснаб-|
| |систем теплоснабжения |индивидуаль-|годы | |жения 0,2 тыс. |
| | |ных газовых | | |человек |
| | |котлов в | | | |
| | |70 домах | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 627. |Установка приборов учета|27 узлов |2004-2010 | 2160 |организация контроля|
| | |учета |годы | |потребления воды и |
| | | | | |тепла в 27 домах |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 628. |Внедрение частотного |на 2 |2005-2007 | 2700 |снижение потребления|
| |регулирования производи-|насосных |годы | |электроэнергии на 40|
| |тельности насосов на |станциях | | |процентов, снижение |
| |насосных станциях |водоснабже- | | |нерационального |
| | |ния, 1 | | |водопотребления на |
| | |канализа- | | |30 процентов, |
| | |ционной | | |увеличение срока |
| | |1 котель- | | |службы насосного |
| | |ной | | |оборудования |
| | | | | |и трубопроводов, |
| | | | | |снижение аварийности|
| | | | | |систем водоснабже- |
| | | | | |ния, канализации и |
| | | | | |теплоснабжения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 8360 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 38666 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование поселок Малышева |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 629. |Развитие водоводов и |завершение |2004-2010 | 10000 |обеспечение надеж- |
| |разводящих сетей |строительст-|годы | |ности работы |
| |водоснабжения |ва водовода | | |внешнего тракта |
| | |от насосной | | |подачи воды в |
| | |станции | | |рабочий поселок |
| | |третьего | | |Малышева (12,5 |
| | |подъема до | | |тыс. человек) на |
| | |рабочего | | |цели питьевого |
| | |поселка | | |водоснабжения и |
| | |протяжен- | | |технического |
| | |ностью | | |водоснабжения |
| | |6,5 км | | |котельных |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 630. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 5782 |снижение аварийнос- |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |ти, предотвращение |
| | |протяжен- | | |вторичного |
| | |ностью 13 км| | |загрязнения воды, |
| | | | | |обеспечение |
| | | | | |бесперебойной подачи|
| | | | | |горячей воды |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 631. |Развитие насосных стан- |реконструк- |2004-2008 | 2096 |обеспечение |
| |ций водоснабжения |ция гидроуз-|годы | |бесперебойного |
| | |ла и | | |водоснабжения |
| | |насосной | | |котельных N 1 и N 2 |
| | |станции | | | |
| | |"Рефт" | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 17878 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 632. |Развитие сетей канализа-|строительст-|2005-2006 | 961 |повышение качества |
| |ции |во сетей |годы | |услуг канализации |
| | |канализации | | | |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью | | | |
| | |0,7 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 633. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2007 | 1560 |улучшение экологи- |
| |сетей канализации |ремонт сетей|годы | |ческой ситуации в |
| | |протяжен- | | |поселке Малышева за |
| | |ностью | | |счет снижения |
| | |3 км | | |аварийности сетей |
| | | | | |канализации |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 634. |Развитие системы отведе-|реконструк- |2004 год | 7573 |исключение загрязне-|
| |ния промышленных стоков |ция сбросной| | |ния бассейна реки |
| | |канавы | | |Шайтанка и питьевого|
| | |промышленных| | |водозабора поселка |
| | |стоков | | |Малышева |
| | |протяжен- | | | |
| | |ностью | | | |
| | |6,8 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 635. |Развитие очистных |реконструк- |2004-2005 | 200 |доведение качества |
| |сооружений канализации |ция |годы | |очистки сточных вод |
| | |сооружений | | |до проектных |
| | |мощностью | | |показателей |
| | |11,2 тыс. | | | |
| | |куб.м/сутки | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 636. |Развитие канализационных|реконструк- |2004-2006 | 481 |исключение сброса |
| |насосных станций |ция насосной|годы | |сточных вод в бас- |
| | |станции | | |сейн реки Шайтанка |
| | |N 5 | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по канализации | | | 10775 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 637. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2006 | 5000 |исключение утечек |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |сетевой воды, |
| | |теплотрасс | | |улучшение теплоснаб-|
| | | | | |жения населения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 638. |Развитие котельных |реконструк- |2004-2006 | 7000 |повышение эффектив- |
| |(за исключением перевода|ция 3 |годы | |ности работы |
| |котельных на газ) |котельных | | |котельных, улучше- |
| | |суммарной | | |ние температурных |
| | |мощностью | | |параметров, |
| | |142,12 | | |обеспечение |
| | |Гкал/час | | |резервного |
| | | | | |электроснабжения |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 12000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 639. |Развитие локальных |газификация |2004-2006 | 7000 |создание условий |
| |систем теплоснабжения |жилищного |годы | |для перехода на |
| | |фонда и | | |индивидуальное |
| | |объектов | | |теплоснабжение |
| | |социально- | | |объектов социальной |
| | |культурного | | |сферы и жилых домов |
| | |и бытового | | |в рабочем поселке |
| | |назначения | | |Малышева и поселке |
| | | | | |Изумруд |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 7000 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 47653 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование поселок Староуткинск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 640. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2008 | 700 |улучшение качества |
| |сетей водоснабжения |ремонт 2 км |годы | |воды по бактерио- |
| | | | | |логическим |
| | | | | |показателям, |
| | | | | |снижение аварийности|
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 641. |Развитие систем водо- |строительст-|2004-2007 | 3520 |обеспечение питьевой|
| |снабжения |во системы |годы | |водой стандартного |
| | |мощностью | | |качества в |
| | |0,4 тыс. | | |необходимом объеме |
| | |куб.м/сутки | | |населения поселка |
| | |и протяжен- | | |Староуткинска (4 тыс|
| | |ностью | | |человек) |
| | |водовода | | | |
| | |4 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 4220 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 642. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2008 | 1325 |исключение аварий, |
| |сетей теплоснабжения |ремонт 1 км |годы | |прекращение |
| | |наружных | | |несанкционированного|
| | |тепловых | | |разбора теплоноси- |
| | |сетей | | |теля |
| | |и внутридо- | | | |
| | |мовых сетей | | | |
| | |в 102 квар- | | | |
| | |тирах | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 643. |Развитие котельных |строительст-|2004-2005 | 5850 |обеспечение надеж- |
| |(за исключением перевода|во блочной |годы | |ности теплоснабжения|
| |котельных на газ) |котельной | | |населения поселка |
| | |мощностью | | |Староуткинска за |
| | |5 Гкал/час; | | |счет подключения к |
| | |строительст-| | |новой котельной и |
| | |во резервной| | |создания резерва |
| | |линии | | |электропитания |
| | |энергоснаб- | | |на действующих |
| | |жения для | | |котельных N 1, 2, 3 |
| | |3 муници- | | | |
| | |пальных | | | |
| | |котельных | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 644. |Внедрение технологии |внедрение |2004-2005 | 543 |снижение стоимости |
| |стабилизационной обра- |химводопод- |годы | |выработанной 1 Гкал |
| |ботки воды систем тепло-|готовки на | | |на 5-10 процентов за|
| |снабжения и горячего |3 котельных-| | |счет снижения |
| |водоснабжения реагентом |N 1, N 3 и | | |накипеобразования, |
| |антинакипином |котельной | | |сокращение расходов |
| |СК-110 с установкой до- |больницы | | |топлива на 5-15 |
| |зирующего оборудования и|поселка | | |процентов за счет |
| |комплексом пусконала- |Староуткинск| | |снижения и полного |
| |дочных работ | | | |удаления загрязнения|
| | | | | |теплопередающих |
| | | | | |поверхностей |
| | | | | |оборудования, |
| | | | | |увеличение |
| | | | | |межремонтного |
| | | | | |периода работ |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 7718 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 645. |Установка приборов учета|приборы |2004-2006 | 230 |приведение узлов |
| | |учета газа |годы | |учета газа в |
| | |в котельных | | |соответствие требо- |
| | |N 1, N 3 и | | |ваниям нормативных |
| | |больнице | | |документов, |
| | |поселка | | |определение |
| | |Староуткинс-| | |фактической |
| | |ка | | |выработки тепла |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 230 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 12168 | |
| |пальному образованию | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование поселок Пелым |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 646. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2006 | 580 |снижение аварийнос- |
| |сетей водоснабжения |ремонт сетей|годы | |ти, улучшение |
| | |протяжен- | | |качества воды по |
| | |ностью | | |мутности и бактерио-|
| | |4,6 км | | |логическим |
| | | | | |показателям |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 647. |Развитие систем водо- |строительст-|2006-2010 | 13020 |перевод водоснабже- |
| |снабжения |во системы |годы | |ния поселка Пелыма |
| | |мощностью | | |на подземные |
| | |0,7 тыс. | | |источники, обеспе- |
| | |куб.м/сутки | | |чение питьевой водой|
| | |и протяжен- | | |стандартного |
| | |ностью | | |качества 10 тыс. |
| | |водовода | | |человек |
| | |7,2 км | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по водоснабжению | | | 13600 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 648. |Восстановление ветхих |капитальный |2004-2010 | 8050 |снижение аварийнос- |
| |сетей теплоснабжения |ремонт |годы | |ти, нормализация |
| | |теплотрасс | | |температурного |
| | |протяжен- | | |графика |
| | |ностью | | | |
| | |7,6 км | | | |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 649. |Развитие котельных |2 котельные,|2004-2006 | 6370 |повышение эффектив- |
| |(за исключением перевода|12,3 Гкал/ |годы | |ности работы |
| |котельных на газ) |час | | |котельных, улучшение|
| | | | | |технического |
| | | | | |состояния строитель-|
| | | | | |ных конструкций, |
| | | | | |модернизация |
| | | | | |оборудования |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по теплоснабжению | | | 14420 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 650. |Развитие локальных |перевод на |2004-2010 | 3100 |улучшение теплоснаб-|
| |систем теплоснабжения |индивидуаль-|годы | |жения 1,2 тыс. |
| | |ное газовое | | |человек |
| | |отопление | | | |
| | |объектов | | | |
| | |социальной | | | |
| | |сферы и 390 | | | |
| | |квартир | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 651. |Установка приборов учета|на 3 |2004-2006 | 1000 |обеспечение |
| | |котельных, |годы | |контроля потребления|
| | |7 объектах | | |тепловой энергии |
| | |социальной | | | |
| | |сферы | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по газификации и | | | 4100 | |
| |энергосбережению | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего затрат по муници- | | | 32120 | |
| |пальному образованию | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по | | | 15770229 | |
| |Свердловской | | | | |
| |области | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |в том числе по | | | | |
| |отраслям: | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |водоснабжение | | | 8599443 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |канализация | | | 2636277 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |теплоснабжение | | | 2645715 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |газификация и | | | 1876529 | |
| |энергосбережение | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |электроснабжение | | | 12265 | |
\----------------------------------------------------------------------------------------------/
Приложение N 5
к Комплексному плану мероприятий
по реализации Концепции реформирования
жилищно-коммунального комплекса
Свердловской области на 2003-2010 годы
Перечень
мероприятий по восстановлению жилищного фонда
в Свердловской области на 2004-2010 годы
/----------------------------------------------------------------------------------------------\
|N п/п |Наименование мероприятия|Объем работ |Срок |Сумма затрат на|Результат |
| | | |выполнения |реализацию |выполнения |
| | | |мероприятия |мероприятия, |мероприятия |
| | | | |тысяч рублей | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Алапаевский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Восстановление жилищного|60 строений |2004-2010 | 12000 |улучшение техничес- |
| |фонда | |годы | |кого состояния |
| | | | | |жилищного фонда и |
| | | | | |условий проживания |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 2. |Проведение технической |2000 |2004-2006 | 4300 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |строений |годы | |данных о наличии и |
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 16300 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Артемовский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. |Восстановление жилищного|7,6 тыс. кв.|2004-2010 | 35242 |улучшение техничес- |
| |фонда |метров |годы | |кого состояния |
| | | | | |жилищного фонда и |
| | | | | |условий проживания |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 4. |Проведение технической |785 тыс. кв.|2004-2010 | 5500 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 40742 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Ачитский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. |Восстановление жилищного|239 строений|2004-2010 | 50000 |улучшение техничес- |
| |фонда | |годы | |кого состояния |
| | | | | |жилищного фонда и |
| | | | | |условий проживания |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 50000 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Артинский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. |Восстановление жилищного|25,2 тыс. |2004-2010 | 19730 |улучшение техничес- |
| |фонда |кв. метров |годы | |кого состояния |
| | | | | |жилищного фонда и |
| | | | | |условий проживания |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 7. |Проведение технической |82,8 тыс. |2004-2010 | 396 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |кв. метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда и инженерных |
| | | | | |сетей |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 20126 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Байкаловский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. |Восстановление жилищного|48,9 тыс. |2004-2010 | 16067 |устранение неисправ-|
| |фонда |кв. метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 16067 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Белоярский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. |Восстановление жилищного|184 тыс. |2004-2010 | 11116 |устранение неисправ-|
| |фонда |кв. метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 11116 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Богдановичский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. |Восстановление жилищного|9 строений, |2004-2010 | 14000 |устранение неисправ-|
| |фонда |10,5 тыс. |годы | |ностей и улучшение |
| | |кв. метров | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 11. |Проведение технической |459,6 тыс. |2004-2010 | 2316 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |кв. метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 16316 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Верхнесалдинский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. |Восстановление жилищного|599 строений|2004-2006 | 154000 |устранение неисправ-|
| |фонда |926,2 тыс. |годы | |ностей и улучшение |
| | |кв. метров | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 13. |Проведение технической |926,2 тыс. |2004-2010 | 5635 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |кв. метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 159635 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Верхотурский уезд |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. |Восстановление жилищного|14,3 тыс. |2004-2010 | 122000 |устранение неисправ-|
| |фонда |кв. метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 122000 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Гаринский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. |Восстановление жилищного|14 строений,|2004-2010 | 1570 |устранение неисправ-|
| |фонда |1,1 тыс. |годы | |ностей и улучшение |
| | |кв. метров | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 1570 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Ирбтский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. |Восстановление жилищного|49 строений |2004-2010 | 24500 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 17. |Проведение технической |50 строений |2004-2010 | 5000 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- | |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда и инженерных |
| | | | | |сетей |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 29500 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Каменский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. |Восстановление жилищного|30 тыс. кв. |2004-2010 | 49910 |устранение неисправ-|
| |фонда |метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 49910 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Камышловский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. |Восстановление жилищного|186 строений|2004-2010 | 19600 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 20. |Проведение технической |202 тыс. кв.|2004-2010 | 1100 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда и инженерных |
| | | | | |сетей |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 20700 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Красноуфимский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. |Восстановление жилищного|10,6 тыс. |2004-2010 | 50000 |устранение неисправ-|
| |фонда |кв. метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 22. |Проведение технической |114 тыс. кв.|2004-2006 | 1000 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 51000 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Невьянский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. |Восстановление жилищного|112 строений|2004-2010 | 28000 |устранение неисправ-|
| |фонда |132,5 тыс. |годы | |ностей и улучшение |
| | |кв. метров | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 28000 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Нижнесергинское |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. |Восстановление жилищного|315 тыс. кв.|2004-2010 | 156000 |устранение неисправ-|
| |фонда |метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 25. |Проведение технической |406 тыс. кв.|2004-2010 | 1900 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 157900 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Нижнетуринский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. |Восстановление жилищного|268 строений|2004-2010 | 175000 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 27. |Проведение технической |558 строений|2004-2006 | 2396 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- | |годы | |данных о состоянии |
| |ного фонда | | | |жилищного фонда |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 177396 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Новолялинский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. |Восстановление жилищного|12 строений |2004-2010 | 57600 |улучшение жилищных |
| |фонда | |годы | |условий для 3 тыс. |
| | | | | |человек, обновление |
| | | | | |жилищного фонда |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 57600 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Пригородный район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. |Восстановление жилищного|63 строения |2005-2010 | 26000 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 30. |Проведение технической |196,5 тыс. |2004-2006 | 15000 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |кв. метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда и объектов |
| | | | | |инженерной инфра- |
| | | | | |структуры |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 41000 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Пышминский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31. |Восстановление жилищного|10 строений |2004-2010 | 16285 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 16285 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Ревдинский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32. |Восстановление жилищного|1004 тыс. |2004-2010 | 466503 |устранение неисправ-|
| |фонда |кв. метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 33. |Проведение технической |1004 тыс. |2004-2010 | 1200 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |кв. метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 467703 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Режевской район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34. |Восстановление жилищного|15,2 тыс. |2004-2010 | 72000 |устранение неисправ-|
| |фонда |кв. метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 35. |Проведение технической |500 домов |2004-2010 | 10000 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- | |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 82000 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Серовский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36. |Восстановление жилищного|9,8 тыс. кв.|2004-2010 | 28250 |устранение неисправ-|
| |фонда |метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 28250 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Слободо-Туринский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37. |Восстановление жилищного|8,75 тыс. |2004-2010 | 25705 |устранение неисправ-|
| |фонда |кв. метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 25705 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Сысертский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38. |Восстановление жилищного|65 строений,|2004-2010 | 29500 |устранение неисправ-|
| |фонда |14,4 тыс. |годы | |ностей и улучшение |
| | |кв. метров | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 39. |Проведение технической |832 строения|2004-2006 | 3000 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- | |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 32500 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Таборинский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40. |Восстановление жилищного|398 строений|2004-2010 | 39800 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 39800 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Тавдинский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41. |Восстановление жилищного|75 тыс. кв. |2004-2010 | 100000 |устранение неисправ-|
| |фонда |метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 42. |Проведение технической |400 тыс. |2004-2006 | 1600 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |кв. метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 101600 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Талицкий район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43. |Восстановление жилищного|142,8 тыс. |2004-2010 | 238400 |устранение неисправ-|
| |фонда |кв. метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 44. |Проведение технической |28,7 тыс. |2004-2010 | 142 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |кв. метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 238542 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Тугулымский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45. |Восстановление жилищного|129 строений|2004-2010 | 63200 |устранение неисправ-|
| |фонда |17,6 тыс. |годы | |ностей и улучшение |
| | |кв. метров | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 46. |Проведение технической |530 тыс. кв.|2004-2006 | 2650 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 65850 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Туринский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47. |Восстановление жилищного|350 тыс. кв.|2004-2010 | 147600 |устранение неисправ-|
| |фонда |метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|| |Всего по жилищному фонду| | | 147600 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Шалинский район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48. |Восстановление жилищного|одно |2004-2010 | 1100 |устранение неисправ-|
| |фонда |строение |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 49. |Проведение технической |161 тыс. кв.|2004-2010 | 351 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 1451 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Алапаевск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50. |Восстановление жилищного|89 строений,|2004-2010 | 73362 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | |126,6 тыс. | | |эксплуатационных по-|
| | |кв. метров | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 73362 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Арамиль |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51. |Восстановление жилищного|97,2 тыс. |2004-2010 | 32400 |устранение неисправ-|
| |фонда |кв. метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 32400 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Асбест |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52. |Восстановление жилищного|6,4 тыс. кв.|2004-2010 | 38388 |улучшение техничес- |
| |фонда |метров |годы | |кого состояния |
| | | | | |жилищного фонда и |
| | | | | |условий проживания |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 53. |Модернизация лифтов в |88 лифтов |2004-2010 | 3680 |обеспечение безопас-|
| |жилищном фонде | |годы | |ной эксплуатации лиф-|
| | | | | |тового хозяйства в |
| | | | | |жилищном фонде |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 42068 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Березовский |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54. |Восстановление жилищного|133 дома, |2004-2010 | 59037 |устранение неисправ-|
| |фонда |127,04 тыс. |годы | |ностей и улучшение |
| | |кв. метров | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 55. |Проведение технической |821 тыс. кв.|2004-2010 | 250 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 59287 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование Верхняя Пышма |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56. |Восстановление жилищного|200 тыс. кв |2004-2010 | 400000 |устранение неисправ-|
| |фонда |метров |годы | |ностей в жилищном |
| | | | | |фонде, улучшение |
| | | | | |условий проживания |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 57. |Модернизация лифтов в |58 лифтов |2004-2010 | 3080 |обеспечение безопас-|
| |жилищном фонде | |годы | |ной эксплуатации |
| | | | | |лифтового хозяйства |
| | | | | |в жилищном фонде |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 403080 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Верхний Тагил |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58. |Восстановление жилищного|2 тыс. кв. |2004-2010 | 4000 |устранение неисправ-|
| |фонда |метров |годы | |ностей в жилищном |
| | | | | |фонде, улучшение |
| | | | | |условий проживания |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 4000 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Верхняя Тура |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59. |Восстановление жилищного|1558 квартир|2004-2010 | 2487 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей в жилищном |
| | | | | |фонде, улучшение |
| | | | | |условий проживания |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 2487 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Волчанск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60. |Восстановление жилищного|9,6 тыс. кв.|2004-2010 | 19250 |устранение неисправ-|
| |фонда |метров |годы | |ностей в жилищном |
| | | | | |фонде, улучшение |
| | | | | |условий проживания |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 19250 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Дегтярск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61. |Восстановление жилищного|13 строений |2004-2010 | 48000 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 62. |Инвентаризация жилищ- |300 строений|2004-2010 | 540 |пополнение базы |
| |ного фонда | |годы | |данных о техническом|
| | | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 48540 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Екатеринбург |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63. |Восстановление жилищного|1264 |2004-2010 | 1482001 |устранение неисправ-|
| |фонда |строения |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 64. |Проведение технической |4222 |2004-2010 | 6167 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |строения |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 65. |Модернизация лифтов в |721 строение|2004-2010 | 337800 |обеспечение безопас-|
| |жилищном фонде | |годы | |ной экплуатации |
| | | | | |лифтового хозяйства |
| | | | | |в жилищном фонде |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 1825968 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Заречный |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66. |Восстановление жилищного|500 тыс. кв.|2004-2010 | 68550 |устранение неисправ-|
| |фонда |метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 67. |Проведение технической |197 строений|2004-2006 | 1667 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |178 тыс. кв.|годы | |данных о техническом|
| |ного фонда |метров | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 68. |Модернизация лифтов в |20 лифтов |2004-2010 | 2882 |обеспечение безопас-|
| |жилищном фонде | |годы | |ной экпллуатации |
| | | | | |лифтового хозяйства |
| | | | | |в жилищном фонде |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 73099 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Ирбит |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69. |Восстановление жилищного|12 строений |2004-2010 | 108000 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей в жилищном |
| | | | | |фонде, улучшение |
| | | | | |условий проживания |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 70. |Проведение технической |552 строения|2004-2006 | 4272 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- | |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 112272 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Ивдель |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71. |Восстановление жилищного|132 тыс. кв.|2004-2010 | 32500 |устранение неисправ-|
| |фонда |метров |годы | |ностей в жилищном |
| | | | | |фонде, улучшение |
| | | | | |условий проживания |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 32500 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Каменск-Уральский |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72. |Восстановление жилищного|325,8 тыс. |2004-2010 | 480000 |устранение неисправ-|
| |фонда |кв метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 73. |Проведение технической |588 тыс. кв.|2004-2010 | 840 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 74. |Модернизация лифтов в |76 лифтов |2004-2010 | 3440 |обеспечение безопас-|
| |жилищном фонде | |годы | |ной экплуатации лиф-|
| | | | | |тового хозяйства в |
| | | | | |жилищном фонде |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 484280 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Камышлов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75. |Восстановление жилищного|231 дом |2004-2010 | 61900 |обновление жилищного|
| |фонда |199 тыс. кв.|годы | |фонда, обеспечение |
| | |метров | | |нормативных санитар-|
| | | | | |ных условий |
| | | | | |проживания |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 61900 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Карпинск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76. |Восстановление жилищного|14 строений |2004-2010 | 41400 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 77. |Проведение технической |389 строений|2004-2010 | 620 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- | |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 42020 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Качканар |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78. |Восстановление жилищного|9 строений |2004-2010 | 247800 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 79. |Модернизация лифтов в |38 лифтов |2004-2010 | 4700 |обеспечение безопас-|
| |жилищном фонде | |годы | |ной экплуатации лиф-|
| | | | | |тового хозяйства в |
| | | | | |жилищном фонде |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 252500 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Кировград |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80. |Восстановление жилищного|17 тыс. кв. |2004-2010 | 154440 |устранение неисправ-|
| |фонда |метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 81. |Проведение технической |17,2 тыс. |2004-2010 | 4290 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |кв. метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 82. |Модернизация лифтов в |7 лифтов |2004-2010 | 620 |обеспечение безава- |
| |жилищном фонде | |годы | |рийной экплуатации |
| | | | | |лифтового хозяйства |
| | | | | |в жилищном фонде |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 159350 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Краснотурьинск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83. |Восстановление жилищного|70 строений |2004-2010 | 109000 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 84. |Проведение технической |1152 тыс. |2004-2010 | 6000 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |кв. метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 85. |Модернизация лифтов в |26 лифтов |2004-2010 | 3400 |обеспечение безава- |
| |жилищном фонде | |годы | |рийной экплуатации |
| | | | | |лифтового хозяйства |
| | | | | |в жилищном фонде |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 118400 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Красноуральск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86. |Восстановление жилищного|22 тыс. кв. |2004-2010 | 40600 |устранение неисправ-|
| |фонда |метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 40600 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Красноуфимск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87. |Восстановление жилищного|44 строения |2004-2010 | 44254 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 88. |Проведение технической |660 домов |2004-2010 | 421276 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- | |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 465530 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Кушва |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89. |Восстановление жилищного|246 строений|2004-2010 | 55000 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 90. |Проведение технической |700 строений|2004-2010 | 1100 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- | |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 56100 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Нижняя Салда |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91. |Восстановление жилищного|7 строений |2004-2010 | 5000 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 5000 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Нижний Тагил |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92. |Восстановление жилищного|2114 |2004-2010 | 1026000 |устранение неисправ-|
| |фонда |строений |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 93. |Проведение технической |2100 |2004-2010 | 1050 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |строений, |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда |1470 тыс. | | |состоянии жилищного |
| | |кв. метров | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 94. |Модернизация лифтов в |510 лифтов |2004-2010 | 66790 |обеспечение безопас-|
| |жилищном фонде | |годы | |ной экплуатации лиф-|
| | | | | |тового хозяйства в |
| | | | | |жилищном фонде |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 1093840 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Новоуральск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95. |Восстановление жилищного|11 домов; |2004-2005 | 85022 |обновление жилищного|
| |фонда |реконструк- |годы | |фонда, обеспечение |
| | |ция интерна-| | |нормативных санитар-|
| | |та под обще-| | |ных норм проживания,|
| | |житие | | |предоставление жилья|
| | | | | |нуждающимся |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 85022 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Первоуральск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96. |Восстановление жилищного|600 строений|2004-2010 | 114285 |устранение неисправ-|
| |фонда |2,6 тыс. кв.|годы | |ностей и улучшение |
| | |метров | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 97. |Модернизация лифтов в |99 лифтов |2004-2010 | 5820 |обеспечение безопас-|
| |жилищном фонде | |годы | |ной экплуатации лиф-|
| | | | | |тового хозяйства в |
| | | | | |жилищном фонде |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 120105 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Полевской |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98. |Восстановление жилищного|600 тыс. кв.|2004-2010 | 460000 |устранение неисправ-|
| |фонда |метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| 99. |Проведение технической |1157,6 тыс. |2004-2006 | 5000 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |кв. метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 465000 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Североуральск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|100. |Восстановление жилищного|21 строение,|2004-2010 | 76200 |улучшение техничес- |
| |фонда |18,2 тыс. |годы | |кого состояния |
| | |кв. метров | | |жилищного фонда и |
| | | | | |условий проживания |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
|101. |Проведение технической |47 строений,|2004-2010 | 747 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |22,5 тыс. |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда |кв. метров | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 76947 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Серов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|102. |Восстановление жилищного|290 строений|2004-2010 | 94677 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
|103. |Проведение технической |1757 |2004-2010 | 1938 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |строений, |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда |1286 тыс. | | |состоянии жилищного |
| | |кв. метров | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
|104. |Модернизация лифтов в |15 лифтов |2004-2010 | 2220 |обеспечение безава- |
| |жилищном фонде | |годы | |рийной экплуатации |
| | | | | |лифтового хозяйства |
| | | | | |в жилищном фонде |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 98835 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Среднеуральск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|105. |Восстановление жилищного|80 домов |2005-2010 | 18000 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
|106. |Проведение технической |40 тыс. кв. |2005-2010 | 240 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 18240 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Сухой Лог |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|107. |Восстановление жилищного|46,5 тыс. |2004-2010 | 244900 |устранение неисправ-|
| |фонда |кв. метров |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 244900 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бисертское |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|108. |Восстановление жилищного|6 строений |2004-2010 | 20000 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 20000 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование поселок Верхнее Дуброво |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|109. |Восстановление жилищного|4 строения |2004-2005 | 1200 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 1200 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование город Верх-Нейвинский |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|110. |Восстановление жилищного|47 строений |2004-2010 | 65504 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей и улучшение |
| | | | | |эксплуатационных по-|
| | | | | |казателей жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
|111. |Проведение технической |74 тыс. кв. |2004-2010 | 159 |пополнение базы |
| |инвентаризации жилищ- |метров |годы | |данных о техническом|
| |ного фонда | | | |состоянии жилищного |
| | | | | |фонда |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 65663 | |
|-------------------------------------------------------------------------+--------------------|
| Муниципальное образование рабочий А275поселок Малышева | |
|-------------------------------------------------------------------------+--------------------|
|112. |Восстановление жилищного|9,2 тыс. кв.|2004-2010 | 27200 |улучшение техничес- |
| |фонда |метров |годы | |кого состояния |
| | | | | |жилищного фонда и |
| | | | | |условий проживания |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 27200 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование поселок Староуткинск |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|113. |Восстановление жилищного|10 строений |2004-2010 | 11000 |устранение неисправ-|
| |фонда | |годы | |ностей в жилищном |
| | | | | |фонде, улучшение |
| | | | | |условий проживания |
| | | | | | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 11000 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование поселок Пелым |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|114. |Восстановление жилищного|17 строений |2004-2010 | 14000 |устранение техничес-|
| |фонда | |годы | |ких неисправностей в|
| | | | | |жилищном фонде, |
| | | | | |улучшение условий |
| | | | | |проживания |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по жилищному фонду| | | 14000 | |
|------+------------------------+------------+------------+---------------+--------------------|
| |Всего по Свердловской | | | 9070109 | |
| |области по жилищному | | | | |
| |фонду | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------------------/
Приложение N 6
к Комплексному плану мероприятий
по реализации Концепции реформирования
жилищно-коммунального комплекса
Свердловской области на 2003-2010 годы
Перечень
мероприятий по переселению граждан из аварийного и ветхого
жилищного фонда в Свердловской области на 2004-2010 годы
N п/п | Наименование муниципального образования |
Площадь аварийно- го жилищ- ного фонда |
Количест- во строе- ний, признан- ных аварийны- ми |
Количество прожи- вающих в аварийном жилищном фонде по состоянию на 01.01.2004 г. |
Объем жилищного фонда для отселения в соот- ветствии с сани- тарными нормами |
Объем финанси- рования мероп- риятий програм- мы |
|
тыс. кв. метров |
штук | семей | человек | тыс. кв. метров общей площади |
млн. рублей |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | город Алапаевск | 7,5 | 26 | 202 | 454 | 10 | 122 |
2. | Алапаевский район |
5,9 | 61 | 180 | 381 | 8,5 | 103,6 |
3. | город Арамиль | 6,5 | 22 | 176 | 375 | 8,3 | 101,3 |
4. | Артемовский район |
4,8 | 4 | 111 | 227 | 5,1 | 62,2 |
5. | Артинский район | 3,1 | 28 | 78 | 157 | 3,5 | 42,7 |
6. | город Асбест | 2,6 | 7 | 31 | 87 | 1,9 | 23,2 |
7. | Ачитский район | 2,5 | 7 | 65 | 164 | 3,5 | 42,7 |
8. | Байкаловский район |
1,9 | 25 | 39 | 83 | 1,8 | 21,9 |
9. | Белоярский район | 17,3 | 37 | 211 | 463 | 10,2 | 124,4 |
10. | город Березовский |
4,1 | 14 | 113 | 283 | 6,10 | 74,4 |
11. | Бисертское | 5,8 | 32 | 142 | 353 | 7,9 | 96,38 |
12. | Богдановичский район |
4,3 | 16 | 100 | 244 | 5,3 | 64,7 |
13. | Верхняя Пышма | 1 | 2 | 21 | 59 | 1,3 | 15,8 |
14. | Верхнесалдинский район |
1,1 | 4 | 32 | 65 | 1,5 | 18,3 |
15. | город Верхний Тагил |
0,5 | 5 | 15 | 39 | 0,9 | 10,9 |
16. | Верхотурский уезд |
9,9 | 54 | 192 | 515 | 11 | 134,2 |
17. | город Верхняя Тура |
4,4 | 22 | 109 | 251 | 5,5 | 67,1 |
18. | город Волчанск | 2,7 | 7 | 48 | 99 | 2,2 | 26,8 |
19. | поселок Верх-Нейвинский |
0,8 | 3 | 17 | 46 | 0,9 | 10,9 |
20. | Гаринский район | 1,1 | 17 | 19 | 40 | 0,9 | 10,9 |
21. | город Дегтярск | 8,7 | 19 | 228 | 469 | 10,5 | 128,1 |
22. | город Екатеринбург |
122,8 | 274 | 3248 | 8447 | 181,3 | 2211,8 |
23. | город Заречный | 2,7 | 5 | 104 | 264 | 5,6 | 68,3 |
24. | город Ивдель | 9,1 | 183 | 115 | 300 | 6,4 | 78,1 |
25. | город Ирбит | 4,1 | 14 | 117 | 230 | 5,2 | 63,4 |
26. | Ирбитский район | 3,5 | 6 | 110 | 266 | 5,8 | 70,8 |
27. | город Каменск- Уральский |
3,9 | 27 | 76 | 200 | 4,2 | 52,5 |
28. | Каменский район | 3,2 | 14 | 81 | 152 | 3,5 | 42,7 |
29. | город Камышлов | 3,3 | 27 | 77 | 200 | 4,3 | 52,5 |
30. | Камышловский район |
0,5 | 1 | 11 | 22 | 0,5 | 6,1 |
31. | город Качканар | 6,3 | 15 | 152 | 420 | 8,9 | 108,6 |
32. | город Карпинск | 8,7 | 18 | 251 | 434 | 10,1 | 123,2 |
33. | город Кировград | 7,1 | 19 | 144 | 395 | 8,4 | 102,5 |
34. | город Краснотурьинск |
4,5 | 18 | 95 | 235 | 5,1 | 62,2 |
35. | город Красноуральск |
1 | 4 | 16 | 48 | 1 | 12,2 |
36. | город Красноуфимск |
2,3 | 13 | 72 | 196 | 4,2 | 51,2 |
37. | Красноуфимский район |
1,2 | 2 | 20 | 53 | 1,1 | 13,4 |
38. | город Кушва | 9,1 | 40 | 252 | 524 | 11,7 | 142,7 |
39. | рабочий поселок Малышева |
5,5 | 17 | 112 | 301 | 6,4 | 78,1 |
40. | Невьянский район | 2,6 | 7 | 36 | 95 | 2 | 24,4 |
41. | Нижнесергинское | 15,4 | 113 | 362 | 738 | 16,5 | 201,8 |
42. | город Нижняя Салда |
1,1 | 10 | 27 | 60 | 1,3 | 15,9 |
43. | город Нижний Тагил |
10,1 | 20 | 209 | 527 | 11,4 | 139,1 |
44. | Нижнетуринский район |
9,1 | 54 | 223 | 514 | 11,2 | 136,6 |
45. | Новолялинский район |
4,8 | 21 | 101 | 268 | 5,7 | 69,5 |
46. | поселок Пелым | 1,3 | 7 | 21 | 62 | 1,3 | 15,9 |
47. | город Первоуральск |
6 | 13 | 191 | 431 | 9,5 | 115,9 |
48. | город Полевской | 1,5 | 5 | 31 | 83 | 1,8 | 21,9 |
49. | Пригородный район |
2,7 | 10 | 67 | 143 | 3,2 | 39 |
50. | Пышминский район | 7,6 | 11 | 178 | 341 | 7,7 | 93,9 |
51. | Ревдинский район | 2,4 | 9 | 67 | 175 | 3,8 | 46,4 |
52. | Режевской район | 15,9 | 74 | 350 | 912 | 19,6 | 239,1 |
53. | город Североуральск |
71,2 | 154 | 1626 | 3531 | 78,2 | 954 |
54. | город Серов | 9,9 | 35 | 293 | 499 | 11,6 | 141,5 |
55. | Серовский район | 6,6 | 109 | 136 | 360 | 7,7 | 93,9 |
56. | Слободо- Туринский район |
1 | 2 | 5 | 13 | 0 3 | 3,7 |
57. | город Среднеуральск |
0,6 | 1 | 19 | 45 | 0,9 | 10,9 |
58 | поселок Староуткинск |
0,8 | 4 | 12 | 45 | 0,9 | 10,9 |
59. | город Сухой Лог | 5,7 | 27 | 147 | 318 | 7 | 85,4 |
60. | Сысертский район | 12,1 | 9 | 223 | 574 | 12,3 | 150,1 |
61. | Таборинский район |
5,2 | 65 | 127 | 293 | 6,4 | 78,1 |
62. | Тавдинский район | 1 | 9 | 20 | 52 | 1,1 | 13,4 |
63. | Талицкий район | 5,9 | 37 | 23 | 334 | 6,2 | 75,6 |
64. | Тугулымский район |
6,8 | 33 | 214 | 405 | 9,2 | 112,2 |
65. | Туринский район | 9,6 | 77 | 246 | 551 | 12,1 | 147,6 |
66. | Шалинский район | 37,5 | 420 | 976 | 2282 | 49,8 | 607,5 |
Всего | 549,7 | 2445 | 13112 | 31192 | 679,2 | 8287,0 |
Примечание:
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра для Свердловской области составляет 12,2 тыс. рублей (постановление Госстроя России от 29.08.2003 г. N 158)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Свердловской области от 17 августа 2004 г. N 764-ПП "О Программе мероприятий по реализации Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2003-2010 годы"
Текст постановления без приложения опубликован в "Собрании законодательства Свердловской области" 2004 г., N 8-1 ст. 1106
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Свердловской области от 16 ноября 2006 г. N 967-ПП